relatório da folha de pagamento - limoeirodonorte.ce.gov.br de pagamento_02... · cÓd. evento c....

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017 FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0001 SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COD. SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/1987 00000 0001 PADRAO 278-0 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,93 0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0153 EMPRESTIMO CEF 84,82 0005 1/3 FÉRIAS 1/3 402,91 0119 ANUENIO 29,00 271,73 VANTAGENS..: 1.642,71 DESCONTOS..: 213,75 VALOR LÍQUIDO..: 1.428,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/2006 00003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,45 0119 ANUENIO 10,00 93,70 VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 82,45 VALOR LÍQUIDO..: 948,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/2017 00003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3 0102 SUBSIDIO 18.500,00 0051 INSS 11 608,44 0052 IRRF 27,5 3.527,22 VANTAGENS..: 18.500,00 DESCONTOS..: 4.135,66 VALOR LÍQUIDO..: 14.364,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/1998 00003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 172,15 0119 ANUENIO 18,00 291,79 VANTAGENS..: 1.912,87 DESCONTOS..: 172,15 VALOR LÍQUIDO..: 1.740,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/2006 00000 0001 PADRAO 0023375-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,20 0119 ANUENIO 11,00 103,07 VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20 VALOR LÍQUIDO..: 956,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/1987 00000 0001 PADRAO 7368-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,44 0119 ANUENIO 30,00 281,10 VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44 VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700000 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,930002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820005 1/3 FÉRIAS 1/3 402,910119 ANUENIO 29,00 271,73

VANTAGENS..: 1.642,71 DESCONTOS..: 213,75VALOR LÍQUIDO..: 1.428,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 948,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 18.500,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 3.527,22

VANTAGENS..: 18.500,00 DESCONTOS..: 4.135,66VALOR LÍQUIDO..: 14.364,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 172,150119 ANUENIO 18,00 291,79

VANTAGENS..: 1.912,87 DESCONTOS..: 172,15VALOR LÍQUIDO..: 1.740,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000000 0054 FORUM 0023640-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.425,08 0051 INSS 9 174,420119 ANUENIO 36,00 513,02

VANTAGENS..: 1.938,10 DESCONTOS..: 174,42VALOR LÍQUIDO..: 1.763,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0008 1.435,480002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 3.527,220005 1/3 FÉRIAS O 0001 402,91 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370102 SUBSIDIO O 0001 18.500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.723,07

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 28.388,21 DESCONTO: 5.056,89ORC.: 28.357,14 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 23.331,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.357,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.425,73

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8

0102 SUBSIDIO 12.500,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.877,22

VANTAGENS..: 12.500,00 DESCONTOS..: 2.485,66VALOR LÍQUIDO..: 10.014,34

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 12.500,00 0051 INSS 0002 788,440145 CARGO COMISSIONADO O 0001 2.000,00 0052 IRRF 0001 1.877,22

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 14.500,00 DESCONTO: 2.665,66ORC.: 14.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 11.834,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.285,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10776JOSE EDNART ALMEIDA CARVALHO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17105-0

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0052 IRRF 27,5 780,64VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 780,64

VALOR LÍQUIDO..: 5.219,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10777ROGERIO FONTENELE FERNANDES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13020-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0007RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0006 1.838,440145 CARGO COMISSIONADO O 0006 18.000,00 0052 IRRF 0005 2.652,08

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 28.000,00 DESCONTO: 4.490,52ORC.: 28.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 23.509,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 28.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.344,80

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0008RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.731,16 0051 INSS 0016 4.062,360002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 8.056,520005 1/3 FÉRIAS O 0001 402,91 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370102 SUBSIDIO O 0003 41.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 84,820119 ANUENIO O 0007 1.723,070145 CARGO COMISSIONADO O 0007 20.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 70.888,21 DESCONTO: 12.213,07ORC.: 70.857,14 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 58.675,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 70.857,14VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 16.056,23

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0009SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 115,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 362,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 16,00 149,92

VANTAGENS..: 1.449,22 DESCONTOS..: 125,30VALOR LÍQUIDO..: 1.323,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022329-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 948,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0682 ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 0023067-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 806,29 0052 IRRF 27,5 923,310119 ANUENIO 2,00 88,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 7.127,25 DESCONTOS..: 1.572,06VALOR LÍQUIDO..: 5.555,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0010SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10798JOSEFA JACINES CANUTO 0258 SECRETARIO(A) EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23324-2

0145 CARGO COMISSIONADO 900,00 0051 INSS 11 99,000052 IRRF 27,5 184,50

VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 283,50VALOR LÍQUIDO..: 616,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500000 0001 PADRAO 0023407-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 328,25VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 435,81

VALOR LÍQUIDO..: 791,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 116,56VALOR LÍQUIDO..: 1.223,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10799MARIA ALESSANDRA SARAIVA IBIAPINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17888-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 11 608,440145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0052 IRRF 27,5 561,18

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.169,62VALOR LÍQUIDO..: 4.830,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,44VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 608,44

VALOR LÍQUIDO..: 9.391,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.092,84 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 1.010,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0011SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10598MARIA DO CARMO COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/200100003PADRAO 0001 PADRAO 21449-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,200119 ANUENIO 15,00 140,55

VANTAGENS..: 1.077,55 DESCONTOS..: 86,20VALOR LÍQUIDO..: 991,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,70 0153 EMPRESTIMO CEF 133,91

VANTAGENS..: 1.061,77 DESCONTOS..: 225,73VALOR LÍQUIDO..: 836,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900000 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.495,01 0051 INSS 11 485,220119 ANUENIO 36,00 898,20 0052 IRRF 7,5 8,840142 POS-GRADUACAO 30 1.017,96

VANTAGENS..: 4.411,17 DESCONTOS..: 494,06VALOR LÍQUIDO..: 3.917,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66 0153 EMPRESTIMO CEF 227,90

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 325,72VALOR LÍQUIDO..: 811,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300000 0001 PADRAO 0000000249-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.031,47 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.969,79 0052 IRRF 27,5 1.130,090119 ANUENIO 18,00 764,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,310145 CARGO COMISSIONADO 900,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,78

VANTAGENS..: 7.879,18 DESCONTOS..: 1.778,84VALOR LÍQUIDO..: 6.100,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0012SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0145 CARGO COMISSIONADO 900,00 0051 INSS 11 42,940052 IRRF 27,5 231,24

VANTAGENS..: 900,00 DESCONTOS..: 274,18VALOR LÍQUIDO..: 625,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0013RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0015 23.864,95 0051 INSS 0019 4.404,820002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 124,28 0052 IRRF 0007 3.096,610005 1/3 FÉRIAS O 0002 2.332,09 0140 DESC. SINTSEM 0010 155,580103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 690,060106 INSALUBRIDADE O 0001 806,290119 ANUENIO O 0014 3.521,910142 POS-GRADUACAO O 0001 1.017,960145 CARGO COMISSIONADO O 0006 10.500,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 53.016,36 DESCONTO: 8.347,07ORC.: 52.892,08 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 44.669,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 52.892,08TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.985,35

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0014SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 105,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.318,10 DESCONTOS..: 114,81VALOR LÍQUIDO..: 1.203,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 90,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.130,70 DESCONTOS..: 99,82VALOR LÍQUIDO..: 1.030,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 90,450119 ANUENIO 10,00 93,700123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.130,70 DESCONTOS..: 90,45VALOR LÍQUIDO..: 1.040,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2633 VERONICA ANA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 22214-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.299,36 DESCONTOS..: 113,31VALOR LÍQUIDO..: 1.186,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0015RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.748,00 0051 INSS 0004 390,280119 ANUENIO O 0004 730,86 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.878,86 DESCONTO: 418,39ORC.: 4.878,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.460,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.878,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.105,55

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0016SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0017RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.500,00 0051 INSS 0001 120,00

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.500,00 DESCONTO: 120,00ORC.: 1.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 339,90

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0018SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.092,84 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 1.001,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO -

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0019RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0002 162,450002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0001 93,700145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.092,84 DESCONTO: 171,82ORC.: 2.030,70 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 1.921,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.030,70TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 460,16

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0020SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1040 GARDENIA MARIA MENDES DE ARAUJO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 11540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 109,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,560119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.405,33 DESCONTOS..: 119,31VALOR LÍQUIDO..: 1.286,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0021RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0002 189,940002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 343,560119 ANUENIO O 0001 93,700145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.405,33 DESCONTO: 199,31ORC.: 2.374,26 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 2.206,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.374,26TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 538,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0022SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0023RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 7.000,00 0051 INSS 0004 650,00

0052 IRRF 0001 57,45

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 7.000,00 DESCONTO: 707,45ORC.: 7.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.292,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 7.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.586,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0024SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,52

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,60VALOR LÍQUIDO..: 977,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 109,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,560119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.405,33 DESCONTOS..: 119,31VALOR LÍQUIDO..: 1.286,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,04

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 598,12VALOR LÍQUIDO..: 977,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10775JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001411-5

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,08VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,08

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0153 EMPRESTIMO CEF 471,43

VANTAGENS..: 2.101,33 DESCONTOS..: 660,54VALOR LÍQUIDO..: 1.440,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0025SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600000 0001 PADRAO 0023390-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 469,32

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 595,40VALOR LÍQUIDO..: 980,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0007 929,450002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0002 868,89 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310119 ANUENIO O 0001 93,700124 SUBSIDIO O 0006 9.456,00

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 11.386,66 DESCONTO: 2.824,13ORC.: 11.355,59 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 8.562,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.355,59TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.573,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0027SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 203,030119 ANUENIO 18,00 206,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 900,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11

VANTAGENS..: 2.255,94 DESCONTOS..: 212,40VALOR LÍQUIDO..: 2.043,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0028RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0001 203,030119 ANUENIO O 0001 206,83 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0001 900,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 212,11

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.255,94 DESCONTO: 212,40ORC.: 2.255,94 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.043,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.255,94TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 511,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0029SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023977-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 130,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.630,70 DESCONTOS..: 139,82VALOR LÍQUIDO..: 1.490,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0030RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 937,00 0051 INSS 0002 210,450119 ANUENIO O 0001 93,70 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.630,70 DESCONTO: 219,82ORC.: 2.630,70 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.410,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.630,70TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 596,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0031SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 105,690119 ANUENIO 16,00 149,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 343,87

VANTAGENS..: 1.321,17 DESCONTOS..: 458,93VALOR LÍQUIDO..: 862,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10691CLAUDIA FERREIRA VITALINO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001429-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 93,770002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560119 ANUENIO 11,00 116,16

VANTAGENS..: 1.203,23 DESCONTOS..: 104,33VALOR LÍQUIDO..: 1.098,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0032SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 87,850119 ANUENIO 4,00 42,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,560249 DIFERENCA DE VENCIMENTO 524,43

VANTAGENS..: 1.622,67 DESCONTOS..: 98,41VALOR LÍQUIDO..: 1.524,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023314-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10696KELSON LIMA DO NASCIMENTO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001441-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0033RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0012 12.434,00 0051 INSS 0012 1.045,600002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 155,35 0140 DESC. SINTSEM 0012 124,340119 ANUENIO O 0004 402,02 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 343,870173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 524,43

TOTAL DE SERVIDORES: 12 VANTAGEM: 13.750,05 DESCONTO: 1.513,81ORC.: 13.594,70 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 12.236,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.726,40TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.883,80

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0034RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0036 44.731,95 0051 INSS 0054 8.306,020002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0010 403,91 0052 IRRF 0008 3.154,060005 1/3 FÉRIAS O 0005 3.544,54 0140 DESC. SINTSEM 0030 354,880103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.575,370106 INSALUBRIDADE O 0001 806,29 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 343,870119 ANUENIO O 0027 5.236,420123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,000124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000142 POS-GRADUACAO O 0001 1.017,960145 CARGO COMISSIONADO O 0016 23.500,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 425,890210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,850249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 524,43

TOTAL DE SERVIDORES: 54 VANTAGEM: 100.916,74 DESCONTO: 14.734,20ORC.: 100.512,83 EXT.: 403,91 LÍQUIDO.: 86.182,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 99.644,53VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.579,45

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0035SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000000 0001 PADRAO 22700-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 79,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 6,00 56,22

VANTAGENS..: 1.024,29 DESCONTOS..: 79,45VALOR LÍQUIDO..: 944,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0713 JESUS ALVES PINHEIRO 0129 VIGIA EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023145-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58

VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0036SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 750,38 0052 IRRF 27,5 758,950145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,670210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 6.719,19 DESCONTOS..: 1.405,06VALOR LÍQUIDO..: 5.314,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0695 JOSE FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023247-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0037RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.389,96 0051 INSS 0008 1.763,310002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0002 2.472,260102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0004 65,780119 ANUENIO O 0007 1.959,110145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 23.612,06 DESCONTO: 4.301,35ORC.: 23.549,92 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 19.310,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.549,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.336,41

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0038SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0039RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00

0052 IRRF 0001 43,23

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.000,00 DESCONTO: 373,23ORC.: 3.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.626,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 679,80

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0040RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.389,96 0051 INSS 0009 2.093,310002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0003 2.515,490102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0004 65,780119 ANUENIO O 0007 1.959,110145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 400,85

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 26.612,06 DESCONTO: 4.674,58ORC.: 26.549,92 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 21.937,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 26.549,92VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.016,21

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0041SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 122,000119 ANUENIO 18,00 232,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 355,43

VANTAGENS..: 1.525,06 DESCONTOS..: 122,00VALOR LÍQUIDO..: 1.403,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/01/201300000 0001 PADRAO 0022416-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 43,210159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 310,55VALOR LÍQUIDO..: 2.414,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/01/201300000 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 245,280119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 7,5 28,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.725,44 DESCONTOS..: 296,33VALOR LÍQUIDO..: 2.429,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 322,70VALOR LÍQUIDO..: 782,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10745FRANCISCO JUSSIER BALTAZAR COSTA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18002-5

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 211,760112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 18,00 306,91

VANTAGENS..: 2.352,99 DESCONTOS..: 211,76VALOR LÍQUIDO..: 2.141,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0042SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 395,900106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 125,680119 ANUENIO 18,00 217,27 0153 EMPRESTIMO CEF 214,840145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 270,08

VANTAGENS..: 3.599,15 DESCONTOS..: 736,42VALOR LÍQUIDO..: 2.862,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 506,420119 ANUENIO 18,00 702,28 0052 IRRF 22,5 285,790205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 133,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 37,67

VANTAGENS..: 4.603,85 DESCONTOS..: 829,88VALOR LÍQUIDO..: 3.773,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.268,18 0051 INSS 8 105,510119 ANUENIO 4,00 50,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,68

VANTAGENS..: 1.318,90 DESCONTOS..: 118,19VALOR LÍQUIDO..: 1.200,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.705,07 0051 INSS 9 211,760112 PERICULOSIDADE 20% 341,010119 ANUENIO 18,00 306,91

VANTAGENS..: 2.352,99 DESCONTOS..: 211,76VALOR LÍQUIDO..: 2.141,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,940119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 281,10

VANTAGENS..: 1.311,80 DESCONTOS..: 104,94VALOR LÍQUIDO..: 1.206,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0043SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/05/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 9 243,300119 ANUENIO 3,00 66,18 0052 IRRF 7,5 13,260159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.703,37 DESCONTOS..: 278,62VALOR LÍQUIDO..: 2.424,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 34,00 2.911,55 0052 IRRF 27,5 2.118,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62

VANTAGENS..: 11.474,94 DESCONTOS..: 2.808,98VALOR LÍQUIDO..: 8.665,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.251,11 0051 INSS 11 342,350119 ANUENIO 4,00 102,87 0052 IRRF 7,5 36,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 337,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,510210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 320,680256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 3.112,32 DESCONTOS..: 401,36VALOR LÍQUIDO..: 2.710,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 120,610106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 16 Hora(s) 102,21

VANTAGENS..: 1.507,71 DESCONTOS..: 129,98VALOR LÍQUIDO..: 1.377,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0044RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 30.163,71 0051 INSS 0015 4.160,440102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0052 IRRF 0008 4.365,660106 INSALUBRIDADE O 0002 749,60 0140 DESC. SINTSEM 0008 230,030112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 214,840119 ANUENIO O 0014 5.429,88 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 234,250145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.800,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0004 1.330,450205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0002 383,310210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 52.419,62 DESCONTO: 9.205,22ORC.: 52.419,62 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 43.214,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 52.185,37TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.825,20

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0045SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000000 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 222,180106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 25,690119 ANUENIO 36,00 504,96

VANTAGENS..: 2.468,72 DESCONTOS..: 247,87VALOR LÍQUIDO..: 2.220,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3797 ARI MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 11/11/200000000 0001 PADRAO 1340-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 111,460119 ANUENIO 16,00 192,17

VANTAGENS..: 1.393,29 DESCONTOS..: 111,46VALOR LÍQUIDO..: 1.281,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0632 EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022664-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 112,420119 ANUENIO 17,00 204,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

0153 EMPRESTIMO CEF 568,95VANTAGENS..: 1.405,31 DESCONTOS..: 693,38

VALOR LÍQUIDO..: 711,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 305,500106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 42,580119 ANUENIO 18,00 252,480138 DIF. VENCIMENTO 561,07

VANTAGENS..: 2.777,31 DESCONTOS..: 348,08VALOR LÍQUIDO..: 2.429,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 9 220,920106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 24,730119 ANUENIO 35,00 490,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,02

0153 EMPRESTIMO CEF 198,19VANTAGENS..: 2.454,70 DESCONTOS..: 457,86

VALOR LÍQUIDO..: 1.996,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0046SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.402,69 0051 INSS 11 322,330106 INSALUBRIDADE 40% 561,07 0052 IRRF 7,5 52,800119 ANUENIO 18,00 252,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,020138 DIF. VENCIMENTO 561,070208 HORA EXTRA - 50% 16 Hora(s) 153,02

VANTAGENS..: 2.930,33 DESCONTOS..: 389,15VALOR LÍQUIDO..: 2.541,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0817 JOSE VALMIR GONCALVES CARNEIRO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 2358-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 113,380119 ANUENIO 18,00 216,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

0153 EMPRESTIMO CEF 131,940243 EMPRESTIMO CEF II 229,56

VANTAGENS..: 1.417,32 DESCONTOS..: 486,89VALOR LÍQUIDO..: 930,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800000 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 132,600106 INSALUBRIDADE 20% 240,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 18,00 216,20

VANTAGENS..: 1.657,54 DESCONTOS..: 144,61VALOR LÍQUIDO..: 1.512,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 9 170,790106 INSALUBRIDADE 40% 480,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010119 ANUENIO 18,00 216,20 0153 EMPRESTIMO CEF 582,82

VANTAGENS..: 1.897,76 DESCONTOS..: 765,62VALOR LÍQUIDO..: 1.132,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0047RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 11.616,36 0051 INSS 0009 1.711,580106 INSALUBRIDADE O 0006 2.964,94 0052 IRRF 0004 145,800119 ANUENIO O 0009 2.545,82 0140 DESC. SINTSEM 0006 76,080138 DIF. VENCIMENTO O 0002 1.122,14 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.481,900208 HORA EXTRA - 50% O 0001 153,02 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 229,56

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 18.402,28 DESCONTO: 3.644,92ORC.: 18.402,28 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.757,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 18.402,28TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.169,96

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0048SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 112,440106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.405,50 DESCONTOS..: 112,44VALOR LÍQUIDO..: 1.293,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300000 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 166,970106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 33,00 309,210173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.855,26 DESCONTOS..: 166,97VALOR LÍQUIDO..: 1.688,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 132,600106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0175 FALTAS 1 Dia(s) 57,150119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 189,75VALOR LÍQUIDO..: 1.524,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 187,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 368,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.083,26 DESCONTOS..: 196,86VALOR LÍQUIDO..: 1.886,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0049SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0805 FRANCISCO TIBURCIO FARIAS 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022973-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 132,600106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66 0175 FALTAS 1 Dia(s) 57,150173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 199,12VALOR LÍQUIDO..: 1.515,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1036 JOSE HONORATO. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 23258-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0175 FALTAS 30 Dia(s) 1.030,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.061,77 DESCONTOS..: 1.030,70VALOR LÍQUIDO..: 31,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0803 JOSE JURACI DA SILVA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023268-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 107,19VALOR LÍQUIDO..: 1.232,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0797 JOSE NILSON GUIMARAES 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023292-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.480,46 DESCONTOS..: 118,43VALOR LÍQUIDO..: 1.362,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0050SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0793 RAIMUNDO FERNANDO DE OLIVEIRA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000001595-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 174,440106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250208 HORA EXTRA - 50% 35 Hora(s) 223,60

VANTAGENS..: 1.938,31 DESCONTOS..: 183,81VALOR LÍQUIDO..: 1.754,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0051RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 10.307,00 0051 INSS 0010 1.374,930002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110005 1/3 FÉRIAS O 0001 368,55 0175 FALTAS 0003 1.145,000106 INSALUBRIDADE O 0008 2.998,400119 ANUENIO O 0011 1.845,890173 ADICIONAL NOTURNO O 0007 1.639,750208 HORA EXTRA - 50% O 0001 223,60

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 17.414,26 DESCONTO: 2.548,04ORC.: 17.383,19 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 14.866,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.238,19TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.679,57

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0052SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,00VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 330,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.670,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10773JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 29,01

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 359,01VALOR LÍQUIDO..: 2.640,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18244-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0053RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 15.000,00 0051 INSS 0005 1.650,00

0052 IRRF 0004 201,36

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 15.000,00 DESCONTO: 1.851,36ORC.: 15.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.148,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.399,00

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0054SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 16,32

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 259,01

VALOR LÍQUIDO..: 2.280,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200900003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 7,00 98,77 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 274,75VALOR LÍQUIDO..: 2.363,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79

VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9408 BRUNO REGIS DA SILVA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10713-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0055SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/02/201000003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 237,470119 ANUENIO 7,00 98,77 0052 IRRF 7,5 37,280159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 216,35VANTAGENS..: 2.638,57 DESCONTOS..: 505,21

VALOR LÍQUIDO..: 2.133,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,210119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.123,91 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 1.041,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 393,190005 1/3 FÉRIAS 1/3 893,63 0052 IRRF 15 122,400119 ANUENIO 10,00 141,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 3.574,53 DESCONTOS..: 529,70VALOR LÍQUIDO..: 3.044,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 109,81VALOR LÍQUIDO..: 1.145,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2789 FRANCILEUDA AUGUSTA DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 05/05/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022773-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 80,950002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 8,00 74,96

VANTAGENS..: 1.043,03 DESCONTOS..: 90,32VALOR LÍQUIDO..: 952,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0056SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 25,950159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 281,34VALOR LÍQUIDO..: 2.399,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 376,640005 1/3 FÉRIAS 1/3 856,00 0052 IRRF 15 102,300119 ANUENIO 2,00 28,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 92,33

VANTAGENS..: 3.424,02 DESCONTOS..: 585,38VALOR LÍQUIDO..: 2.838,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9402 FRANCISCO ELVIS SOMBRA RODRIGUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10676-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 242,69VALOR LÍQUIDO..: 2.297,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 104,96VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 387,12

VALOR LÍQUIDO..: 2.209,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0057SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.038,16 0051 INSS 8 103,810106 INSALUBRIDADE 20% 207,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,380119 ANUENIO 5,00 51,90 0153 EMPRESTIMO CEF 345,64

VANTAGENS..: 1.297,69 DESCONTOS..: 459,83VALOR LÍQUIDO..: 837,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

0153 EMPRESTIMO CEF 326,22VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 603,91

VALOR LÍQUIDO..: 1.964,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 25,950159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 281,34VALOR LÍQUIDO..: 2.399,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 33% 442,170173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 549,36VALOR LÍQUIDO..: 790,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0058SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0059SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23

VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 32,460159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 277,69VALOR LÍQUIDO..: 2.290,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 11,730159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 267,12VALOR LÍQUIDO..: 2.413,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 231,120119 ANUENIO 2,00 28,22 0052 IRRF 7,5 4,020159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.568,02 DESCONTOS..: 249,25VALOR LÍQUIDO..: 2.318,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 30,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 273,23

VALOR LÍQUIDO..: 2.266,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9400 RANGEL AUGUSTO REGIS DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024274-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.596,24 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.314,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0060SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 228,580159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0052 IRRF 7,5 2,10

0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11VANTAGENS..: 2.539,80 DESCONTOS..: 244,79

VALOR LÍQUIDO..: 2.295,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 241,280119 ANUENIO 10,00 141,10 0052 IRRF 7,5 40,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,11

VANTAGENS..: 2.680,90 DESCONTOS..: 295,56VALOR LÍQUIDO..: 2.385,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 376,640005 1/3 FÉRIAS 1/3 856,00 0052 IRRF 15 102,300119 ANUENIO 2,00 28,22 0153 EMPRESTIMO CEF 653,710159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 3.424,02 DESCONTOS..: 1.132,65VALOR LÍQUIDO..: 2.291,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 05/06/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 11 415,960119 ANUENIO 8,00 112,88 0052 IRRF 15 150,020138 DIF. VENCIMENTO 1.128,80 0153 EMPRESTIMO CEF 135,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80

VANTAGENS..: 3.781,48 DESCONTOS..: 701,01VALOR LÍQUIDO..: 3.080,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.411,00 0051 INSS 9 233,660119 ANUENIO 4,00 56,44 0052 IRRF 7,5 34,390159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.128,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,110249 DIFERENCA DE VENCIMENTO 524,43

VANTAGENS..: 3.120,67 DESCONTOS..: 282,16VALOR LÍQUIDO..: 2.838,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0061RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 50.401,16 0051 INSS 0040 9.389,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 124,28 0052 IRRF 0032 1.639,220005 1/3 FÉRIAS O 0003 2.605,63 0140 DESC. SINTSEM 0032 433,570106 INSALUBRIDADE O 0001 207,63 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.874,240119 ANUENIO O 0032 2.710,65 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 442,170138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.128,800145 CARGO COMISSIONADO O 0002 8.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0031 34.992,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 234,250249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 524,43

TOTAL DE SERVIDORES: 40 VANTAGEM: 100.929,63 DESCONTO: 13.778,40ORC.: 100.805,35 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 87.151,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 99.838,75TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.623,46

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0062SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10725CAROLINNE ROCHA MAGGIOTTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17192-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0063SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10726DENIVAN BARBOSA DE CARVALHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17167-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10730ESPEDITO LUCAS DE LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001435-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17180-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10732FRANCISCO TIAGO SOUSA DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 42770-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,48VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 84,48

VALOR LÍQUIDO..: 971,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0064SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.149,21 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.054,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17247-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0065SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10706JOSE OSVALDO BARBOSA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17166-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.087,07 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 992,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10711MATHEUS DE SOUSA GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7885-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0066SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10712RAFAEL DA SILVA FERREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16647-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.118,14 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 1.023,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10717THIAGO NUNES LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17153-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10718TULIO NUNES GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17174-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0067RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0030 31.680,00 0051 INSS 0030 2.534,400002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0009 434,98 0140 DESC. SINTSEM 0029 306,24

TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 32.114,98 DESCONTO: 2.840,64ORC.: 31.680,00 EXT.: 434,98 LÍQUIDO.: 29.274,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.680,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.178,69

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0068SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 178,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,560106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.983,31 DESCONTOS..: 178,49VALOR LÍQUIDO..: 1.804,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 178,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,56 0153 EMPRESTIMO CEF 234,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.983,31 DESCONTOS..: 412,81VALOR LÍQUIDO..: 1.570,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0069SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 12,91% 120,960119 ANUENIO 18,00 168,66 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 36,14% 338,630173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 613,91VALOR LÍQUIDO..: 1.100,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 416,160106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0052 IRRF 15 150,270119 ANUENIO 18,00 209,630145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 227,63

VANTAGENS..: 3.783,31 DESCONTOS..: 566,43VALOR LÍQUIDO..: 3.216,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66 0153 EMPRESTIMO CEF 53,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 217,29VALOR LÍQUIDO..: 1.497,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0070SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.767,96 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 40% 1.507,18 0052 IRRF 27,5 755,260119 ANUENIO 18,00 678,230173 ADICIONAL NOTURNO 25% 941,99

VANTAGENS..: 6.895,36 DESCONTOS..: 1.363,70VALOR LÍQUIDO..: 5.531,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 180,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,660138 DIF. VENCIMENTO 287,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.002,01 DESCONTOS..: 189,55VALOR LÍQUIDO..: 1.812,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0071SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0360 MARIA ELIZA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023774-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 163,69VALOR LÍQUIDO..: 1.551,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0670 MARIA LEDA VENÂNCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023927-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1031 MARIANO RODRIGUES COELHO. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24087-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0072SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 180,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660138 DIF. VENCIMENTO 287,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 2.002,01 DESCONTOS..: 180,18VALOR LÍQUIDO..: 1.821,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,920106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.649,12 DESCONTOS..: 131,92VALOR LÍQUIDO..: 1.517,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 154,320106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.714,71 DESCONTOS..: 154,32VALOR LÍQUIDO..: 1.560,39

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0073RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0023 24.381,96 0051 INSS 0023 4.138,270005 1/3 FÉRIAS O 0002 687,12 0052 IRRF 0002 905,530106 INSALUBRIDADE O 0022 9.377,98 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,110119 ANUENIO O 0023 3.764,45 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 287,920138 DIF. VENCIMENTO O 0002 574,60 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 120,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.800,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 338,630173 ADICIONAL NOTURNO O 0022 5.861,240209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,63

TOTAL DE SERVIDORES: 23 VANTAGEM: 46.674,98 DESCONTO: 5.819,42ORC.: 46.674,98 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 40.855,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 46.215,39TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.472,41

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0074SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 206,140119 ANUENIO 18,00 168,66 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 138,11

VANTAGENS..: 1.480,46 DESCONTOS..: 462,68VALOR LÍQUIDO..: 1.017,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 234,250119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.480,46 DESCONTOS..: 352,68VALOR LÍQUIDO..: 1.127,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 118,430106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.480,46 DESCONTOS..: 127,80VALOR LÍQUIDO..: 1.352,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,180106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.639,75 DESCONTOS..: 131,18VALOR LÍQUIDO..: 1.508,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0075RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.685,00 0051 INSS 0005 617,650106 INSALUBRIDADE O 0005 1.874,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370119 ANUENIO O 0005 693,38 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 440,390173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,50 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 138,11

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 7.720,88 DESCONTO: 1.205,52ORC.: 7.720,88 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.515,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 7.142,38TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.618,46

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0076RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA, SERV PUBLICOS E URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0130 163.235,19 0051 INSS 0137 25.576,470002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0012 590,33 0052 IRRF 0050 7.257,570005 1/3 FÉRIAS O 0006 3.661,30 0140 DESC. SINTSEM 0082 1.111,510102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0014 3.858,900106 INSALUBRIDADE O 0044 18.172,55 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0005 1.237,770112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0175 FALTAS 0003 1.145,000119 ANUENIO O 0094 16.990,07 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 476,740138 DIF. VENCIMENTO O 0005 2.825,54 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 229,560145 CARGO COMISSIONADO O 0009 26.600,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0035 36.323,250173 ADICIONAL NOTURNO O 0032 8.203,740205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 133,610208 HORA EXTRA - 50% O 0004 759,930209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 227,630210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.076,960211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 270,080249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0001 524,430256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0004 400,00

TOTAL DE SERVIDORES: 138 VANTAGEM: 290.676,63 DESCONTO: 40.893,52ORC.: 290.086,30 EXT.: 590,33 LÍQUIDO.: 249.783,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 286.702,36VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 64.966,75

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0077SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200000 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 152,570119 ANUENIO 34,00 430,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12

VANTAGENS..: 1.695,26 DESCONTOS..: 161,94VALOR LÍQUIDO..: 1.533,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 643-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 104,940119 ANUENIO 10,00 93,700208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 281,10

VANTAGENS..: 1.311,80 DESCONTOS..: 104,94VALOR LÍQUIDO..: 1.206,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.048,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022654-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 99,750106 INSALUBRIDADE 20% 199,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,970119 ANUENIO 5,00 49,87

VANTAGENS..: 1.246,89 DESCONTOS..: 109,72VALOR LÍQUIDO..: 1.137,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0078SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600000 0001 PADRAO 17090-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 84,480140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.056,00 DESCONTOS..: 95,04VALOR LÍQUIDO..: 960,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 207,280005 1/3 FÉRIAS 1/3 482,09 0052 IRRF 7,5 0,170106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,290217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.303,18 DESCONTOS..: 216,82VALOR LÍQUIDO..: 2.086,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700000 0061 CORREIOS 0022766-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 96,69VALOR LÍQUIDO..: 1.112,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 119,420119 ANUENIO 18,00 227,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 328,12

VANTAGENS..: 1.492,84 DESCONTOS..: 119,42VALOR LÍQUIDO..: 1.373,42

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0079SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0219 FRANCISCA TECULA NUNES DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198000000 0001 PADRAO 0022844-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 228,650005 1/3 FÉRIAS 1/3 541,44 0052 IRRF 7,5 30,590106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 36,00 337,320217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.540,56 DESCONTOS..: 259,24VALOR LÍQUIDO..: 2.281,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,70 0153 EMPRESTIMO CEF 135,830173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 237,02VALOR LÍQUIDO..: 1.027,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 128,760119 ANUENIO 34,00 408,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

VANTAGENS..: 1.609,50 DESCONTOS..: 140,77VALOR LÍQUIDO..: 1.468,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 4.141,76 0052 IRRF 27,5 3.519,250119 ANUENIO 33,00 2.867,370135 ESPECIALIZACAO 10% 868,90

VANTAGENS..: 16.567,05 DESCONTOS..: 4.127,69VALOR LÍQUIDO..: 12.439,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.689,02 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 10,00 1.033,73 0052 IRRF 27,5 2.157,710212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 1.648,36 0153 EMPRESTIMO CEF 507,420262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 434,45

VANTAGENS..: 11.805,56 DESCONTOS..: 3.273,57VALOR LÍQUIDO..: 8.531,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0080SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0547 JACIRA PINHEIRO DE ARRUDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 23100-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.006,49 0051 INSS 8 84,540119 ANUENIO 5,00 50,32 0153 EMPRESTIMO CEF 210,66

VANTAGENS..: 1.056,81 DESCONTOS..: 295,20VALOR LÍQUIDO..: 761,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 127,790119 ANUENIO 33,00 396,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,01

VANTAGENS..: 1.597,48 DESCONTOS..: 139,80VALOR LÍQUIDO..: 1.457,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.679,88 0051 INSS 11 358,180106 INSALUBRIDADE 40% 671,95 0052 IRRF 7,5 60,330119 ANUENIO 33,00 554,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,790217 GRATIFICACAO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 164,45

VANTAGENS..: 3.256,19 DESCONTOS..: 599,75VALOR LÍQUIDO..: 2.656,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 JOSE GLADIS DE LIMA BANDEIRA 0227 AUXILIAR DE TESOURARIA EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 962-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.190,12 0052 IRRF 7,5 61,440119 ANUENIO 33,00 722,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,90

VANTAGENS..: 2.912,85 DESCONTOS..: 83,34VALOR LÍQUIDO..: 2.829,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 468,500119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.167,80 DESCONTOS..: 556,95VALOR LÍQUIDO..: 610,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 107,19VALOR LÍQUIDO..: 1.232,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0081SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 208,410005 1/3 FÉRIAS 1/3 485,220106 INSALUBRIDADE 40% 374,800119 ANUENIO 18,00 168,660217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.315,68 DESCONTOS..: 208,41VALOR LÍQUIDO..: 2.107,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023426-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.007,92 0051 INSS 11 367,770119 ANUENIO 18,00 235,43 0052 IRRF 7,5 51,930145 CARGO COMISSIONADO 1.800,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,070210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 300,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46

VANTAGENS..: 3.343,42 DESCONTOS..: 930,23VALOR LÍQUIDO..: 2.413,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 87,70VALOR LÍQUIDO..: 1.008,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 9141-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 117,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 368,550119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.474,21 DESCONTOS..: 117,93VALOR LÍQUIDO..: 1.356,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0082SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0057 DETRAN 0023689-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 243,980005 1/3 FÉRIAS 1/3 584,04 0052 IRRF 7,5 42,220106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 34,00 355,760205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 109,370217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.710,97 DESCONTOS..: 295,57VALOR LÍQUIDO..: 2.415,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800000 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 174,010106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 29,00 271,730217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 1.933,53 DESCONTOS..: 183,38VALOR LÍQUIDO..: 1.750,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700000 0001 PADRAO 0023896-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.030,70 DESCONTOS..: 91,82VALOR LÍQUIDO..: 938,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0083SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 365,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.461,72 DESCONTOS..: 126,30VALOR LÍQUIDO..: 1.335,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000000 0061 CORREIOS 0024025-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950119 ANUENIO 16,00 149,92

VANTAGENS..: 1.086,92 DESCONTOS..: 86,95VALOR LÍQUIDO..: 999,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 87,70VALOR LÍQUIDO..: 1.039,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.061,77 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 979,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 15/08/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 11 342,560119 ANUENIO 29,00 430,32 0052 IRRF 7,5 65,070145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 546,88

VANTAGENS..: 3.114,20 DESCONTOS..: 417,00VALOR LÍQUIDO..: 2.697,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.201,12 0051 INSS 8 131,620119 ANUENIO 18,00 250,97 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,010209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 193,17

VANTAGENS..: 1.645,26 DESCONTOS..: 143,63VALOR LÍQUIDO..: 1.501,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0084SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.162,54 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 29,00 2.367,13 0052 IRRF 27,5 1.806,84

0140 DESC. SINTSEM 1% 81,62VANTAGENS..: 10.529,67 DESCONTOS..: 2.496,90

VALOR LÍQUIDO..: 8.032,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 157,990106 INSALUBRIDADE 40% 374,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,700217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 1.755,50 DESCONTOS..: 167,36VALOR LÍQUIDO..: 1.588,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1122 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0024377-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 304,35VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 411,16

VALOR LÍQUIDO..: 806,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0496 SIMONE MARIA MENDES DE ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024396-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10716TIAGO OLIVEIRA COSTA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17186-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.056,00 0051 INSS 8 109,820208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 316,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,56

VANTAGENS..: 1.372,80 DESCONTOS..: 120,38VALOR LÍQUIDO..: 1.252,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0085SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 227,860119 ANUENIO 18,00 203,15 0052 IRRF 7,5 15,770145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 191,66

VANTAGENS..: 2.531,81 DESCONTOS..: 253,00VALOR LÍQUIDO..: 2.278,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0086RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 18-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0046 69.058,87 0051 INSS 0046 8.136,190002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 155,35 0052 IRRF 0012 9.524,630005 1/3 FÉRIAS O 0007 6.968,53 0140 DESC. SINTSEM 0026 347,420102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.823,170106 INSALUBRIDADE O 0008 3.120,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500119 ANUENIO O 0044 15.418,660135 ESPECIALIZACAO O 0001 868,900145 CARGO COMISSIONADO O 0003 4.200,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 109,370208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 384,830210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 956,310212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 47 VANTAGEM: 117.387,16 DESCONTO: 20.299,91ORC.: 117.231,81 EXT.: 155,35 LÍQUIDO.: 97.087,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 113.850,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 18 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 25.798,51

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0087SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 153,500119 ANUENIO 18,00 168,660146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.705,66 DESCONTOS..: 153,50VALOR LÍQUIDO..: 1.552,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000000 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 121,790119 ANUENIO 17,00 187,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 164,05

VANTAGENS..: 1.522,47 DESCONTOS..: 131,16VALOR LÍQUIDO..: 1.391,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 100,440119 ANUENIO 34,00 318,58

VANTAGENS..: 1.255,58 DESCONTOS..: 100,44VALOR LÍQUIDO..: 1.155,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.092,84 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 1.010,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 153,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 368,550119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.708,46 DESCONTOS..: 153,76VALOR LÍQUIDO..: 1.554,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0088SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 82,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 10,00 93,70

VANTAGENS..: 1.061,77 DESCONTOS..: 82,45VALOR LÍQUIDO..: 979,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 219,290005 1/3 FÉRIAS 1/3 609,15 0052 IRRF 7,5 23,490119 ANUENIO 31,00 290,470146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 2.436,62 DESCONTOS..: 242,78VALOR LÍQUIDO..: 2.193,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0054 FORUM 0024000-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 78,700119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 983,85 DESCONTOS..: 78,70VALOR LÍQUIDO..: 905,15

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0089SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 FORUM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,700119 ANUENIO 5,00 46,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.583,85 DESCONTOS..: 136,07VALOR LÍQUIDO..: 1.447,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 127,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 399,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 28,00 262,36

VANTAGENS..: 1.599,14 DESCONTOS..: 137,30VALOR LÍQUIDO..: 1.461,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 126,700119 ANUENIO 5,00 46,850146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.583,85 DESCONTOS..: 126,70VALOR LÍQUIDO..: 1.457,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 9 162,780119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.808,73 DESCONTOS..: 172,15VALOR LÍQUIDO..: 1.636,58

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0090RESUMO DO SETOR: 000119 FORUM 18-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 14.992,00 0051 INSS 0016 1.892,530002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 93,21 0052 IRRF 0001 23,490005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.377,48 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590119 ANUENIO O 0016 2.698,330146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 468,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 164,05

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 22.793,57 DESCONTO: 1.981,61ORC.: 22.700,36 EXT.: 93,21 LÍQUIDO.: 20.811,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 22.700,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 18 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.143,90

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0091SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 9 239,010119 ANUENIO 4,00 102,140205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 213,78

VANTAGENS..: 2.655,76 DESCONTOS..: 239,01VALOR LÍQUIDO..: 2.416,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.048,05 0051 INSS 11 408,430005 1/3 FÉRIAS 1/3 778,25 0052 IRRF 15 140,880119 ANUENIO 4,00 81,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 204,800256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.713,02 DESCONTOS..: 569,79VALOR LÍQUIDO..: 3.143,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 379,060119 ANUENIO 4,00 88,25 0052 IRRF 15 105,250135 ESPECIALIZACAO 10% 220,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.446,06 DESCONTOS..: 506,37VALOR LÍQUIDO..: 2.939,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 476,640119 ANUENIO 4,00 131,73 0052 IRRF 15 195,230159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 213,780256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.333,12 DESCONTOS..: 702,66VALOR LÍQUIDO..: 3.630,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/11/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 342,140119 ANUENIO 1,00 30,79 0052 IRRF 7,5 36,38

0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79VANTAGENS..: 3.110,44 DESCONTOS..: 409,31

VALOR LÍQUIDO..: 2.701,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0092SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 155,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,390256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 622,76VALOR LÍQUIDO..: 3.412,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 480,710119 ANUENIO 4,00 168,08 0052 IRRF 15 200,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.122,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,79

0153 EMPRESTIMO CEF 738,30VANTAGENS..: 4.370,12 DESCONTOS..: 1.449,97

VALOR LÍQUIDO..: 2.920,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,960256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 646,17VALOR LÍQUIDO..: 3.464,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 443,890119 ANUENIO 4,00 93,59 0052 IRRF 15 183,920159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 701,950256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.035,38 DESCONTOS..: 627,81VALOR LÍQUIDO..: 3.407,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0093SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 522,500119 ANUENIO 4,00 147,77 0052 IRRF 22,5 315,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 614,640256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.750,02 DESCONTOS..: 868,35VALOR LÍQUIDO..: 3.881,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 470,520119 ANUENIO 4,00 129,59 0052 IRRF 15 159,370159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 160,33 0153 EMPRESTIMO CEF 198,900256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.277,53 DESCONTOS..: 859,58VALOR LÍQUIDO..: 3.417,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.339,84 0051 INSS 11 359,410119 ANUENIO 4,00 93,590159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 233,980256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.267,41 DESCONTOS..: 359,41VALOR LÍQUIDO..: 2.908,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.079,65 0051 INSS 11 452,180119 ANUENIO 4,00 123,18 0052 IRRF 15 193,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 307,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 30,790256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.110,79 DESCONTOS..: 676,96VALOR LÍQUIDO..: 3.433,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/06/201300003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.206,26 0051 INSS 11 450,450005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.023,76 0052 IRRF 15 191,890119 ANUENIO 3,00 79,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 330,930211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 454,30

VANTAGENS..: 4.095,06 DESCONTOS..: 664,40VALOR LÍQUIDO..: 3.430,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0094RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 18-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 37.377,48 0051 INSS 0015 6.471,010005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.802,01 0052 IRRF 0013 2.436,730119 ANUENIO O 0014 1.487,21 0140 DESC. SINTSEM 0010 272,730135 ESPECIALIZACAO O 0001 220,62 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 937,200145 CARGO COMISSIONADO O 0001 5.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0011 4.044,340205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 213,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 374,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.737,030211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 59.310,88 DESCONTO: 10.117,67ORC.: 59.310,88 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 49.193,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 59.310,88TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 18 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.439,85

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0095SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0096RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 18-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 10.500,00 0051 INSS 0004 1.110,00

0052 IRRF 0003 172,35

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 10.500,00 DESCONTO: 1.282,35ORC.: 10.500,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 9.217,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.500,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 18 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.379,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0097RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0076 121.428,35 0051 INSS 0081 17.609,730002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 248,56 0052 IRRF 0029 12.157,200005 1/3 FÉRIAS O 0012 10.148,02 0140 DESC. SINTSEM 0043 685,740102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0008 2.760,370106 INSALUBRIDADE O 0008 3.120,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 468,500119 ANUENIO O 0074 19.604,200135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.089,520145 CARGO COMISSIONADO O 0008 19.700,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0005 3.000,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0011 4.044,340173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 937,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 323,150208 HORA EXTRA - 50% O 0002 597,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 922,990210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 2.693,340211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 454,300212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 2.195,240217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45

TOTAL DE SERVIDORES: 82 VANTAGEM: 209.991,61 DESCONTO: 33.681,54ORC.: 209.743,05 EXT.: 248,56 LÍQUIDO.: 176.310,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 206.361,70VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 46.761,56

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0098SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900000 0001 PADRAO 0022253-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 17,00 1.768,05 0052 IRRF 27,5 1.786,020210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 376,57

VANTAGENS..: 12.168,38 DESCONTOS..: 2.394,46VALOR LÍQUIDO..: 9.773,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900000 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 17,00 1.857,38 0052 IRRF 27,5 2.768,120135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,490210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 400,85

VANTAGENS..: 13.835,67 DESCONTOS..: 3.376,56VALOR LÍQUIDO..: 10.459,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.942,59 0052 IRRF 27,5 2.702,670135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,490209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 267,23

VANTAGENS..: 13.787,26 DESCONTOS..: 3.311,11VALOR LÍQUIDO..: 10.476,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800000 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.524,95 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 1.894,49 0052 IRRF 27,5 2.563,820135 ESPECIALIZACAO 10% 1.052,49

VANTAGENS..: 13.471,93 DESCONTOS..: 3.172,26VALOR LÍQUIDO..: 10.299,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0099SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 613,31

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.221,75VALOR LÍQUIDO..: 4.778,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199400000 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.023,76 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 22,00 2.495,50 0052 IRRF 27,5 4.050,810146 FUNCAO GRATIFICADA 4.661,290211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.319,45

VANTAGENS..: 18.500,00 DESCONTOS..: 4.659,25VALOR LÍQUIDO..: 13.840,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10814ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0447 PROCURADOR DE EXECUÇÕES F COMISSIONADO 13/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0100RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0008 4.179,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 14.663,950119 ANUENIO O 0006 10.126,67 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,470145 CARGO COMISSIONADO O 0002 10.000,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 4.661,290209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 82.899,97 DESCONTO: 18.852,41ORC.: 82.868,90 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 64.047,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 82.868,90TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.778,09

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0101RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 52.559,37 0051 INSS 0008 4.179,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0007 14.663,950119 ANUENIO O 0006 10.126,67 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,370135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.157,470145 CARGO COMISSIONADO O 0002 10.000,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0001 4.661,290209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 267,230210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 777,420211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.319,45

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 82.899,97 DESCONTO: 18.852,41ORC.: 82.868,90 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 64.047,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 82.868,90VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.778,09

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0102SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10781DAVI ALVES DE LIMA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 29,01

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 359,01VALOR LÍQUIDO..: 2.640,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 108,31VALOR LÍQUIDO..: 1.128,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10746JOAO TORRES DE MOURA FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17901-9

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.609,04

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.217,48VALOR LÍQUIDO..: 7.782,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 95,94VALOR LÍQUIDO..: 1.103,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0103SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASSIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0104SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0105RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0013 2.023,930102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0052 IRRF 0002 1.638,050119 ANUENIO O 0009 2.136,36 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 26.569,36 DESCONTO: 3.727,57ORC.: 26.569,36 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 22.841,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 26.569,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.020,62

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000001 FUNDO GERAL PAG.: 0106SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 43,23

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 373,23VALOR LÍQUIDO..: 2.626,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 613,31

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.221,75VALOR LÍQUIDO..: 4.778,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0107RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0003 12.000,00 0051 INSS 0003 1.268,44

0052 IRRF 0003 713,99

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.982,43ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.017,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.719,20

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0108RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS, LAZER, JUV. E EMPREENDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0016 3.292,370102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0052 IRRF 0005 2.352,040119 ANUENIO O 0009 2.136,36 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590145 CARGO COMISSIONADO O 0006 18.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 38.569,36 DESCONTO: 5.710,00ORC.: 38.569,36 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 32.859,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 38.569,36VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.739,82

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,400232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 281,10

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 798,50VALOR LÍQUIDO..: 2.201,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 35,00 1.137,07 0052 IRRF 22,5 369,690142 POS-GRADUACAO 30 1.174,650145 CARGO COMISSIONADO 1.200,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 6.982,77 DESCONTOS..: 978,13VALOR LÍQUIDO..: 6.004,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022706-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 298,050119 ANUENIO 16,00 149,92

VANTAGENS..: 1.117,99 DESCONTOS..: 385,00VALOR LÍQUIDO..: 732,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FÁBIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 131,200119 ANUENIO 11,00 103,070145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.640,07 DESCONTOS..: 131,20VALOR LÍQUIDO..: 1.508,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0110SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10747JOSE LIMA MALVEIRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700000 0001 PADRAO 17878-0

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.713,31

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.321,75VALOR LÍQUIDO..: 7.678,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 750040-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023489-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 356,080119 ANUENIO 34,00 821,35 0052 IRRF 15 77,35

0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15VANTAGENS..: 3.237,10 DESCONTOS..: 457,58

VALOR LÍQUIDO..: 2.779,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 11 330,000052 IRRF 7,5 57,45

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 387,45VALOR LÍQUIDO..: 2.612,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11349-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 9 180,00VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 180,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.820,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10794RENATA GIRLAN NOGUEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 22029-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18124-2

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0051 INSS 8 80,000145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00

VANTAGENS..: 1.031,07 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 951,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0111RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 7.068,19 0051 INSS 0013 3.111,110002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 62,14 0052 IRRF 0004 2.217,800102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 24,150119 ANUENIO O 0004 2.211,41 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 485,450142 POS-GRADUACAO O 0001 1.174,65 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100145 CARGO COMISSIONADO O 0010 15.800,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 470,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 222,27

TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 37.009,00 DESCONTO: 6.119,61ORC.: 36.946,86 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 30.889,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 36.180,31TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.198,46

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0171 FATIMA LUCIA SILVA DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022742-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023184-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0072 MARIA CARLOS DE LIMA E SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023576-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 132,36VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 230,18

VALOR LÍQUIDO..: 875,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 28/30 874,53 0051 INSS 8 82,550119 ANUENIO 18,00 157,41

VANTAGENS..: 1.031,94 DESCONTOS..: 82,55VALOR LÍQUIDO..: 949,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.167,80 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.069,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0321 MARIA LIDUINA DE BARROS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023940-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0105 DESC. APEOC 1% 9,37

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 107,19

VALOR LÍQUIDO..: 998,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0116RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 19.614,53 0051 INSS 0021 1.851,550002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 124,28 0105 DESC. APEOC 0001 9,370119 ANUENIO O 0021 3.530,61 0140 DESC. SINTSEM 0019 178,03

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,36

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 23.269,42 DESCONTO: 2.171,31ORC.: 23.145,14 EXT.: 124,28 LÍQUIDO.: 21.098,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 23.145,14TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.244,69

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0117SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.167,80 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.069,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0034 HELIO DANUBIO DE FREITAS REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023048-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 1.030,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 36,00 337,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0118SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024361-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.167,80 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.069,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0119RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.433,00 0051 INSS 0009 816,280002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 186,42 0140 DESC. SINTSEM 0008 74,960119 ANUENIO O 0009 1.770,93

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 10.390,35 DESCONTO: 891,24ORC.: 10.203,93 EXT.: 186,42 LÍQUIDO.: 9.499,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.203,93TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.312,21

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0120SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 325,28VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 423,10

VALOR LÍQUIDO..: 682,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0121SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0976 JOSE CLAUDECIR DA SILVA GUERREIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023229-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 231,08VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 323,65

VALOR LÍQUIDO..: 716,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 21069-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.102,21 0051 INSS 8 83,200140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 106,81VALOR LÍQUIDO..: 1.111,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0573060-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.102,21 0051 INSS 8 83,20VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 83,20

VALOR LÍQUIDO..: 1.019,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 97,440119 ANUENIO 30,00 281,10

VANTAGENS..: 1.218,10 DESCONTOS..: 97,44VALOR LÍQUIDO..: 1.120,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0122SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 93,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.133,28 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.040,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47

VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0250 MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/06/198700003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0023686-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 48,340119 ANUENIO 29,00 135,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,68

VANTAGENS..: 604,36 DESCONTOS..: 53,02VALOR LÍQUIDO..: 551,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0123SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023763-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,940119 ANUENIO 32,00 299,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.236,84 DESCONTOS..: 108,31VALOR LÍQUIDO..: 1.128,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 MARIA LEDA VIEIRA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198300003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023928-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 109,06VALOR LÍQUIDO..: 1.137,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 468,50 0051 INSS 8 50,970119 ANUENIO 36,00 168,66

VANTAGENS..: 637,16 DESCONTOS..: 50,97VALOR LÍQUIDO..: 586,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0124SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 98,190119 ANUENIO 31,00 290,47

VANTAGENS..: 1.227,47 DESCONTOS..: 98,19VALOR LÍQUIDO..: 1.129,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0125RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0027 24.362,00 0051 INSS 0029 2.479,870002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 372,84 0140 DESC. SINTSEM 0019 173,340006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 2.204,42 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 556,360119 ANUENIO O 0027 4.558,50

TOTAL DE SERVIDORES: 29 VANTAGEM: 31.497,76 DESCONTO: 3.209,57ORC.: 28.920,50 EXT.: 2.577,26 LÍQUIDO.: 28.288,19------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.124,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.052,91

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0126SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000030 MOTORISTA - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0939 JACINTO LUCIANO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023098-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.621,08 0051 INSS 9 172,150119 ANUENIO 18,00 291,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,21

VANTAGENS..: 1.912,87 DESCONTOS..: 188,36VALOR LÍQUIDO..: 1.724,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0127RESUMO DO SETOR: 000030 MOTORISTA - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.621,08 0051 INSS 0001 172,150119 ANUENIO O 0001 291,79 0140 DESC. SINTSEM 0001 16,21

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.912,87 DESCONTO: 188,36ORC.: 1.912,87 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.724,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.912,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 433,46

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0128SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66 0153 EMPRESTIMO CEF 161,73

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 259,55VALOR LÍQUIDO..: 877,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 17,00 159,29

VANTAGENS..: 1.127,36 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 1.030,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0129SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0213 FRANCISCA FERNANDES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800000 0001 PADRAO 0022827-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21

VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 99,69VALOR LÍQUIDO..: 1.146,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0130SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 117,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 368,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.474,21 DESCONTOS..: 127,30VALOR LÍQUIDO..: 1.346,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,690119 ANUENIO 33,00 309,21 0105 DESC. APEOC 1% 9,37

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 1.246,21 DESCONTOS..: 118,43

VALOR LÍQUIDO..: 1.127,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 95,940119 ANUENIO 28,00 262,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.199,36 DESCONTOS..: 105,31VALOR LÍQUIDO..: 1.094,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 96,690119 ANUENIO 29,00 271,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.208,73 DESCONTOS..: 106,06VALOR LÍQUIDO..: 1.102,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0131SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 997,52 0051 INSS 8 83,790119 ANUENIO 5,00 49,87

VANTAGENS..: 1.047,39 DESCONTOS..: 83,79VALOR LÍQUIDO..: 963,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.071,14 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 978,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5

0001 VENCIMENTO BASE 9/30 281,10 0051 INSS 8 26,530119 ANUENIO 18,00 50,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 2,81

VANTAGENS..: 331,69 DESCONTOS..: 29,34VALOR LÍQUIDO..: 302,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0132SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0133SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.102,21 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 1.009,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 97,07VALOR LÍQUIDO..: 999,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023851-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 86,950119 ANUENIO 16,00 149,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.086,92 DESCONTOS..: 96,32VALOR LÍQUIDO..: 990,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 83,20VALOR LÍQUIDO..: 956,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0134SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0416 MARIA SUELI DE OLIVEIRA CASSUNDE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024056-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0135SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.136,73 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.038,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024098-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 87,700119 ANUENIO 17,00 159,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

0153 EMPRESTIMO CEF 237,25VANTAGENS..: 1.096,29 DESCONTOS..: 334,32

VALOR LÍQUIDO..: 761,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0422 NILMA GUIMARAES REGES DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024150-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0001 PADRAO 0024309-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 35,00 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0136SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 88,45VALOR LÍQUIDO..: 1.017,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 83,200119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.040,07 DESCONTOS..: 92,57VALOR LÍQUIDO..: 947,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0153 EMPRESTIMO CEF 275,12

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 363,57VALOR LÍQUIDO..: 742,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 88,450119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.105,66 DESCONTOS..: 97,82VALOR LÍQUIDO..: 1.007,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0137RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0054 50.002,62 0051 INSS 0054 4.715,900002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 248,56 0105 DESC. APEOC 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0001 368,55 0140 DESC. SINTSEM 0045 415,090119 ANUENIO O 0054 8.580,31 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 674,10

TOTAL DE SERVIDORES: 54 VANTAGEM: 59.200,04 DESCONTO: 5.814,46ORC.: 58.951,48 EXT.: 248,56 LÍQUIDO.: 53.385,58------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 58.951,48TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.358,41

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0138SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 101,19VALOR LÍQUIDO..: 1.163,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.172,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0139SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 129,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 346,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 11,00 103,07 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 187,400173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.621,01 DESCONTOS..: 326,45VALOR LÍQUIDO..: 1.294,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,660173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 107,19VALOR LÍQUIDO..: 1.232,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,56 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620119 ANUENIO 10,00 93,700173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.608,51 DESCONTOS..: 261,30VALOR LÍQUIDO..: 1.347,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 343,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 10,00 93,70 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 482,550173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.608,51 DESCONTOS..: 620,60VALOR LÍQUIDO..: 987,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940119 ANUENIO 11,00 103,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 111,31VALOR LÍQUIDO..: 1.163,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0140SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,190119 ANUENIO 10,00 93,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.264,95 DESCONTOS..: 110,56VALOR LÍQUIDO..: 1.154,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0105 DESC. APEOC 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 125,93VALOR LÍQUIDO..: 1.213,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 99,360119 ANUENIO 11,00 103,07 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 32,260173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.274,32 DESCONTOS..: 131,62VALOR LÍQUIDO..: 1.142,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 107,190119 ANUENIO 18,00 168,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25 0153 EMPRESTIMO CEF 39,78

VANTAGENS..: 1.339,91 DESCONTOS..: 156,34VALOR LÍQUIDO..: 1.183,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 101,940002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070119 ANUENIO 11,00 103,070173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.305,39 DESCONTOS..: 101,94VALOR LÍQUIDO..: 1.203,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0141SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 116,180119 ANUENIO 30,00 281,100173 ADICIONAL NOTURNO 25% 234,25

VANTAGENS..: 1.452,35 DESCONTOS..: 116,18VALOR LÍQUIDO..: 1.336,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0142RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 15.929,00 0051 INSS 0017 1.840,110002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0105 DESC. APEOC 0001 9,370005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.033,81 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 32,260119 ANUENIO O 0017 2.089,51 0140 DESC. SINTSEM 0007 65,590173 ADICIONAL NOTURNO O 0017 3.982,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 172,40

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 669,95

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 23.065,64 DESCONTO: 2.789,68ORC.: 23.034,57 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 20.275,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 22.332,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.060,51

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000002 40% PAG.: 0143SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000045 MONITORES - 40% - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9895 MARIA JOELMA FERREIRA DE ASSIS 0254 MONITOR DE ONIBUS LICENCA MATERNIDADE 01/10/201500003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023885-6

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 968,07 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 893,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0144RESUMO DO SETOR: 000045 MONITORES - 40% - TEMPORARIOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 968,07 0051 INSS 0001 74,96

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 968,07 DESCONTO: 74,96ORC.: 0,00 EXT.: 968,07 LÍQUIDO.: 893,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 968,07TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 219,36

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0145SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 505,200119 ANUENIO 36,00 1.000,230141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.956,87 DESCONTOS..: 1.113,64VALOR LÍQUIDO..: 4.843,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 584,970118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 432,200119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.066,92 0153 EMPRESTIMO CEF 343,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 338,73

VANTAGENS..: 5.317,92 DESCONTOS..: 1.727,58VALOR LÍQUIDO..: 3.590,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 660,73VALOR LÍQUIDO..: 3.395,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 596,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 458,720119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.091,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.426,27 DESCONTOS..: 1.083,38VALOR LÍQUIDO..: 4.342,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0146SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 541,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 349,220119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.920,60 DESCONTOS..: 946,04VALOR LÍQUIDO..: 3.974,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 502,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,000119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 925,21

VANTAGENS..: 4.564,95 DESCONTOS..: 807,92VALOR LÍQUIDO..: 3.757,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 596,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 407,820119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.091,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.426,27 DESCONTOS..: 1.032,48VALOR LÍQUIDO..: 4.393,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 604,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 476,400119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.108,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.498,51 DESCONTOS..: 1.109,01VALOR LÍQUIDO..: 4.389,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0147SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 957,24VALOR LÍQUIDO..: 3.999,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0023662-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 366,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 90,250119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.333,73 DESCONTOS..: 481,11VALOR LÍQUIDO..: 2.852,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 561,440119 ANUENIO 36,00 1.050,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.148,640210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.811,38 DESCONTOS..: 1.197,66VALOR LÍQUIDO..: 4.613,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0233 MARIA DE FATIMA LEMOS BEZERRA OLIVE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023667-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 555,630119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 22,5 375,370142 POS-GRADUACAO 30 1.133,60 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 5.051,19 DESCONTOS..: 986,56VALOR LÍQUIDO..: 4.064,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 199,100119 ANUENIO 34,00 944,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 4.362,13 DESCONTOS..: 678,93VALOR LÍQUIDO..: 3.683,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0148SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 588,940118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 393,350119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.075,25 0153 EMPRESTIMO CEF 200,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.354,03 DESCONTOS..: 1.211,00VALOR LÍQUIDO..: 4.143,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 584,970118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 386,120119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.066,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.317,92 DESCONTOS..: 998,87VALOR LÍQUIDO..: 4.319,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 560,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 383,560119 ANUENIO 19,00 543,02 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 996,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 79,610221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.092,10 DESCONTOS..: 999,25VALOR LÍQUIDO..: 4.092,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0149SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 425,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 132,760119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 263,88

VANTAGENS..: 3.865,20 DESCONTOS..: 845,96VALOR LÍQUIDO..: 3.019,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 417,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 123,090119 ANUENIO 32,00 773,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.792,72 DESCONTOS..: 564,43VALOR LÍQUIDO..: 3.228,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600000 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 411,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 145,070119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78 0153 EMPRESTIMO CEF 323,24

VANTAGENS..: 3.744,40 DESCONTOS..: 904,34VALOR LÍQUIDO..: 2.840,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023872-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 422,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 157,970119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47

VANTAGENS..: 3.841,04 DESCONTOS..: 604,63VALOR LÍQUIDO..: 3.236,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 373,140119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 955,32VALOR LÍQUIDO..: 4.084,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0150SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800000 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 87,610119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 153,24

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 652,96VALOR LÍQUIDO..: 2.874,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,050119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 528,16VALOR LÍQUIDO..: 2.998,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 660,73VALOR LÍQUIDO..: 3.395,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 385,310118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 84,380119 ANUENIO 17,00 410,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.502,83 DESCONTOS..: 493,84VALOR LÍQUIDO..: 3.008,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0151SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0455 RAIMUNDA REGINA REGES 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024223-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 150,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 18,00 217,41

VANTAGENS..: 1.666,86 DESCONTOS..: 162,08VALOR LÍQUIDO..: 1.504,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 409,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 141,850119 ANUENIO 29,00 700,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.720,24 DESCONTOS..: 551,07VALOR LÍQUIDO..: 3.169,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024350-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 437,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 175,610119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 3.973,15 DESCONTOS..: 640,43VALOR LÍQUIDO..: 3.332,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,050119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 528,16VALOR LÍQUIDO..: 2.998,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0152SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 33,00 797,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 403,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 78,520119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 173,650221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47

VANTAGENS..: 4.021,93 DESCONTOS..: 680,23VALOR LÍQUIDO..: 3.341,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0153RESUMO DO SETOR: 000018 PROF. - ED.INFANTIL-60% - 3 A 4 ANOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0036 93.375,62 0051 INSS 0036 17.225,690118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0035 18.119,27 0052 IRRF 0035 9.212,520119 ANUENIO O 0036 22.922,15 0105 DESC. APEOC 0004 111,120141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0140 DESC. SINTSEM 0033 853,840142 POS-GRADUACAO O 0017 17.740,37 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.458,840209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 79,61 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 338,730210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 139,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0033 4.881,28

TOTAL DE SERVIDORES: 36 VANTAGEM: 157.957,61 DESCONTO: 29.200,74ORC.: 157.957,61 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 128.756,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 157.257,61TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 35.634,57

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0154SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,050119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 671,95VALOR LÍQUIDO..: 2.855,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 418,590119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.000,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.262,31 DESCONTOS..: 1.025,22VALOR LÍQUIDO..: 4.237,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 660,73VALOR LÍQUIDO..: 3.395,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 87,610119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 499,72VALOR LÍQUIDO..: 3.027,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0155SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 397,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 127,180119 ANUENIO 19,00 468,440205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.610,34 DESCONTOS..: 524,31VALOR LÍQUIDO..: 3.086,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13

VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 197,68VALOR LÍQUIDO..: 1.844,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0156SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 886,80VALOR LÍQUIDO..: 4.069,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS L MALVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022839-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 409,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 113,410119 ANUENIO 29,00 700,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.720,24 DESCONTOS..: 546,78VALOR LÍQUIDO..: 3.173,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 385,090119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 7,5 62,440221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 3.500,82 DESCONTOS..: 475,31VALOR LÍQUIDO..: 3.025,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 479,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 237,380119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.362,14 DESCONTOS..: 744,99VALOR LÍQUIDO..: 3.617,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 923,87VALOR LÍQUIDO..: 4.152,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0157SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 9 158,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 241,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070119 ANUENIO 18,00 217,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 96,63

VANTAGENS..: 1.763,49 DESCONTOS..: 170,78VALOR LÍQUIDO..: 1.592,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 409,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 141,850119 ANUENIO 34,00 821,35

VANTAGENS..: 3.720,25 DESCONTOS..: 551,07VALOR LÍQUIDO..: 3.169,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023635-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0202 MARIA DIAS DE ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023705-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 375,920119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 15 101,430221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 3.417,47 DESCONTOS..: 505,13VALOR LÍQUIDO..: 2.912,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 295,060119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 909,00VALOR LÍQUIDO..: 4.167,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0158SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 541,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 263,900119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.920,60 DESCONTOS..: 860,72VALOR LÍQUIDO..: 4.059,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 77,930119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 482,07VALOR LÍQUIDO..: 2.972,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 584,970118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 386,120119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.066,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.317,92 DESCONTOS..: 998,87VALOR LÍQUIDO..: 4.319,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 8 118,850119 ANUENIO 18,00 217,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 60,39

VANTAGENS..: 1.485,68 DESCONTOS..: 130,92VALOR LÍQUIDO..: 1.354,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,020119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 898,01VALOR LÍQUIDO..: 4.094,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0159SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800000 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,050119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 528,16VALOR LÍQUIDO..: 2.998,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 539,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 302,660119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 357,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 4.901,14 DESCONTOS..: 1.227,14VALOR LÍQUIDO..: 3.674,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 116,050119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 528,16VALOR LÍQUIDO..: 2.998,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 330,480119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 912,66VALOR LÍQUIDO..: 4.127,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 158,300119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 660,07VALOR LÍQUIDO..: 3.396,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0160SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 580,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 378,890119 ANUENIO 27,00 750,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.058,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.281,79 DESCONTOS..: 987,66VALOR LÍQUIDO..: 4.294,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0161RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED. INFANTIL - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 83.168,59 0051 INSS 0033 14.649,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0030 15.280,62 0052 IRRF 0030 6.698,460119 ANUENIO O 0033 17.550,11 0105 DESC. APEOC 0003 83,340142 POS-GRADUACAO O 0013 12.986,54 0140 DESC. SINTSEM 0031 783,200205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 49,74 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 501,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0032 5.089,06

TOTAL DE SERVIDORES: 33 VANTAGEM: 134.273,91 DESCONTO: 22.715,64ORC.: 134.273,91 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 111.558,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 134.273,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 30.426,47

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0162SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0003 ADRIANO MARCOS MAIA REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0022271-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 246,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 44,500119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890215 PG2 - MESTRADO 45 743,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.744,39 DESCONTOS..: 305,38VALOR LÍQUIDO..: 2.439,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,110142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 859,02VALOR LÍQUIDO..: 4.097,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0026 ALBINO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022285-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 564,790119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 22,5 392,060142 POS-GRADUACAO 30 1.133,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.134,54 DESCONTOS..: 984,63VALOR LÍQUIDO..: 4.149,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 493,280119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 219,200142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.484,38 DESCONTOS..: 740,26VALOR LÍQUIDO..: 3.744,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0163SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 966,53VALOR LÍQUIDO..: 4.109,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 517,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 187,850119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 925,21 0153 EMPRESTIMO CEF 401,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 201,47

VANTAGENS..: 4.703,87 DESCONTOS..: 1.335,80VALOR LÍQUIDO..: 3.368,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 541,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,560119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.920,60 DESCONTOS..: 875,60VALOR LÍQUIDO..: 4.045,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 393,330119 ANUENIO 18,00 526,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750142 POS-GRADUACAO 30 991,620210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.490,89 DESCONTOS..: 1.967,35VALOR LÍQUIDO..: 3.523,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0164SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 28,00 777,96 0052 IRRF 27,5 550,790142 POS-GRADUACAO 30 1.066,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.962,24 DESCONTOS..: 1.187,01VALOR LÍQUIDO..: 4.775,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 122,440119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 127,85

0243 EMPRESTIMO CEF II 259,57VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 977,74

VALOR LÍQUIDO..: 3.023,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 509,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 291,350119 ANUENIO 9,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 908,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.631,63 DESCONTOS..: 828,60VALOR LÍQUIDO..: 3.803,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 33,00 916,88 0052 IRRF 27,5 1.010,090142 POS-GRADUACAO 30 1.108,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 2.500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 7.442,83 DESCONTOS..: 1.646,31VALOR LÍQUIDO..: 5.796,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0165SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0885 ANTONIA HOZANA SOUSA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022404-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 527,810119 ANUENIO 29,00 805,74 0052 IRRF 22,5 324,740142 POS-GRADUACAO 30 1.075,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.798,35 DESCONTOS..: 880,33VALOR LÍQUIDO..: 3.918,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 686,870221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 1.573,67VALOR LÍQUIDO..: 3.383,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 529,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 285,970119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 655,48

VANTAGENS..: 4.817,79 DESCONTOS..: 1.499,18VALOR LÍQUIDO..: 3.318,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 1.287,370221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 2.174,17VALOR LÍQUIDO..: 2.782,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022486-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 543,710119 ANUENIO 33,00 916,88 0052 IRRF 22,5 353,670142 POS-GRADUACAO 30 1.108,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 132,31

VANTAGENS..: 4.942,83 DESCONTOS..: 1.057,47VALOR LÍQUIDO..: 3.885,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0166SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0105 CATARINA DE SENA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/197800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 7487-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 109,360119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.606,87 DESCONTOS..: 745,58VALOR LÍQUIDO..: 4.861,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 205,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 7,00 97,240142 POS-GRADUACAO 30 445,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.279,69 DESCONTOS..: 219,06VALOR LÍQUIDO..: 2.060,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 330,480119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 912,66VALOR LÍQUIDO..: 4.127,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 569,680118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 358,300119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.000,41 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.178,96 DESCONTOS..: 1.768,93VALOR LÍQUIDO..: 3.410,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0167SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 741,840119 ANUENIO 19,00 943,88 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,620141 DESLOCAMENTO 350,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.189,37

VANTAGENS..: 6.817,37 DESCONTOS..: 2.915,90VALOR LÍQUIDO..: 3.901,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0137 ELIANE ROBERTO TEIXEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022675-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 618,76VALOR LÍQUIDO..: 3.382,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 445,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 185,860119 ANUENIO 34,00 874,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 155,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 4.049,94 DESCONTOS..: 655,50VALOR LÍQUIDO..: 3.394,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 541,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 263,900119 ANUENIO 17,00 472,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,23 0153 EMPRESTIMO CEF 544,040221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.920,60 DESCONTOS..: 1.376,98VALOR LÍQUIDO..: 3.543,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELIZABETE GONSALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0001 PADRAO 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 602,080118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 470,280119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.083,59 0153 EMPRESTIMO CEF 665,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.473,51 DESCONTOS..: 1.765,40VALOR LÍQUIDO..: 3.708,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0168SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0164 EULALIA ELENICE DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022722-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 639,06VALOR LÍQUIDO..: 3.445,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900000 0001 PADRAO 0022731-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 886,80VALOR LÍQUIDO..: 4.069,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 489,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 254,080119 ANUENIO 32,00 889,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.445,49 DESCONTOS..: 770,86VALOR LÍQUIDO..: 3.674,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 533,930118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,210119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35

VANTAGENS..: 4.853,92 DESCONTOS..: 969,27VALOR LÍQUIDO..: 3.884,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0169SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 456,120119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.116,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.617,98 DESCONTOS..: 1.092,34VALOR LÍQUIDO..: 4.525,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 517,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 305,820119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 925,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.703,87 DESCONTOS..: 851,02VALOR LÍQUIDO..: 3.852,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900000 0001 PADRAO 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 271,130119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 59,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 904,11VALOR LÍQUIDO..: 4.052,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0170SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 582,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 427,430119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.075,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 5.298,46 DESCONTOS..: 1.038,04VALOR LÍQUIDO..: 4.260,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 372,860119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 7,5 55,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 3.389,69 DESCONTOS..: 455,66VALOR LÍQUIDO..: 2.934,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 553,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 371,190119 ANUENIO 9,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.362,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 83,35

VANTAGENS..: 5.030,34 DESCONTOS..: 952,30VALOR LÍQUIDO..: 4.078,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 178,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 18,00 250,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 1.986,57 DESCONTOS..: 192,68VALOR LÍQUIDO..: 1.793,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0001 PADRAO 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 550,58 0052 IRRF 27,5 577,400142 POS-GRADUACAO 30 998,70 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.869,39 DESCONTOS..: 1.241,40VALOR LÍQUIDO..: 4.627,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0171SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 188,790119 ANUENIO 10,00 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 458,440221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13

VANTAGENS..: 2.097,71 DESCONTOS..: 202,68VALOR LÍQUIDO..: 1.895,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 590,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 443,750119 ANUENIO 19,00 584,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.008,91 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,940210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.365,11 DESCONTOS..: 2.515,63VALOR LÍQUIDO..: 2.849,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 278,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 855,36VALOR LÍQUIDO..: 4.137,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 968,45VALOR LÍQUIDO..: 4.024,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 374,680119 ANUENIO 36,00 869,67 0052 IRRF 15 99,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.406,20 DESCONTOS..: 498,75VALOR LÍQUIDO..: 2.907,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0172SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0023071-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 28,00 676,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.768,57 DESCONTOS..: 586,99VALOR LÍQUIDO..: 3.181,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 2439-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 7,5 47,670119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 624,66VALOR LÍQUIDO..: 4.368,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0001 PADRAO 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 27,5 536,450142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 120,170221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.720,51 DESCONTOS..: 1.292,84VALOR LÍQUIDO..: 4.427,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.342,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.402,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0173SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 439,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 178,040119 ANUENIO 35,00 859,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.991,37 DESCONTOS..: 641,24VALOR LÍQUIDO..: 3.350,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023093-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 482,890118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 202,810119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.389,92 DESCONTOS..: 713,48VALOR LÍQUIDO..: 3.676,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0001 PADRAO 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 19,00 584,64 0052 IRRF 27,5 497,810142 POS-GRADUACAO 30 1.008,92 0105 DESC. APEOC 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.769,58 DESCONTOS..: 1.161,81VALOR LÍQUIDO..: 4.607,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 951,65VALOR LÍQUIDO..: 4.124,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0174SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 271,130119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 844,14VALOR LÍQUIDO..: 4.112,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.342,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.402,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 572,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 406,460119 ANUENIO 17,00 500,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,690205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 165,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.206,47 DESCONTOS..: 1.006,95VALOR LÍQUIDO..: 4.199,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.069,44 0052 IRRF 27,5 1.300,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780119 ANUENIO 19,00 622,430151 5/5 DECISAO JUDICIAL 497,510215 PG2 - MESTRADO 45 1.754,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 8.500,04 DESCONTOS..: 1.937,05VALOR LÍQUIDO..: 6.562,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0175SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 330,480119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 308,300221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 1.220,96VALOR LÍQUIDO..: 3.819,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 218,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 22,840119 ANUENIO 19,00 263,950142 POS-GRADUACAO 30 495,95

VANTAGENS..: 2.426,96 DESCONTOS..: 241,26VALOR LÍQUIDO..: 2.185,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.576,19 DESCONTOS..: 923,87VALOR LÍQUIDO..: 4.652,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 517,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 263,160119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 925,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.703,87 DESCONTOS..: 808,36VALOR LÍQUIDO..: 3.895,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 600,630119 ANUENIO 35,00 1.112,97 0052 IRRF 27,5 467,050142 POS-GRADUACAO 30 1.167,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 401,48

VANTAGENS..: 5.460,31 DESCONTOS..: 1.067,68VALOR LÍQUIDO..: 4.392,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0176SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 23324-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 488,080119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 252,410142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.437,16 DESCONTOS..: 796,05VALOR LÍQUIDO..: 3.641,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 505,200119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.606,87 DESCONTOS..: 1.141,42VALOR LÍQUIDO..: 4.465,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 198,040119 ANUENIO 18,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 491,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.200,51 DESCONTOS..: 211,93VALOR LÍQUIDO..: 1.988,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 605,280119 ANUENIO 19,00 553,11 0052 IRRF 27,5 477,400142 POS-GRADUACAO 30 999,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 900,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 132,680221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.502,61 DESCONTOS..: 1.110,46VALOR LÍQUIDO..: 4.392,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0177SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 544,110119 ANUENIO 19,00 630,310142 POS-GRADUACAO 30 1.022,620212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 539,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.748,34 DESCONTOS..: 1.152,55VALOR LÍQUIDO..: 4.595,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 495,770119 ANUENIO 19,00 603,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.014,590210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 398,050221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.572,56 DESCONTOS..: 1.131,99VALOR LÍQUIDO..: 4.440,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 938,75VALOR LÍQUIDO..: 4.137,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 569,550118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 358,050119 ANUENIO 18,00 532,350142 POS-GRADUACAO 30 993,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 179,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.177,73 DESCONTOS..: 927,60VALOR LÍQUIDO..: 4.250,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0178SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0001 PADRAO 0023422-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 968,45VALOR LÍQUIDO..: 4.024,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 517,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 305,820119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 925,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.703,87 DESCONTOS..: 851,02VALOR LÍQUIDO..: 3.852,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0179SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0223 LUIZA BARBOSA DE SOUSA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 212-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 418,590119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.000,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.262,31 DESCONTOS..: 1.025,22VALOR LÍQUIDO..: 4.237,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.617,97 0052 IRRF 27,5 881,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780119 ANUENIO 19,00 527,900138 DIF. VENCIMENTO 555,680142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 7.166,49 DESCONTOS..: 1.518,18VALOR LÍQUIDO..: 5.648,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 2.001,65VALOR LÍQUIDO..: 2.991,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0180SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 646,54VALOR LÍQUIDO..: 3.354,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 374,990119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 1.000,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.762,31 DESCONTOS..: 981,62VALOR LÍQUIDO..: 4.780,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 313,560119 ANUENIO 18,00 434,83 0052 IRRF 7,5 47,47

0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15VANTAGENS..: 2.850,58 DESCONTOS..: 385,18

VALOR LÍQUIDO..: 2.465,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 957,24VALOR LÍQUIDO..: 3.999,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0181SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 537,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 341,980119 ANUENIO 16,00 444,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 966,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.884,48 DESCONTOS..: 907,05VALOR LÍQUIDO..: 3.977,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 543,050119 ANUENIO 35,00 1.014,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.137,80 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 119,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.744,48 DESCONTOS..: 2.491,08VALOR LÍQUIDO..: 3.253,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 544,930119 ANUENIO 31,00 861,31 0052 IRRF 7,5 45,070142 POS-GRADUACAO 30 1.091,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.953,94 DESCONTOS..: 617,78VALOR LÍQUIDO..: 4.336,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 390,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,270119 ANUENIO 19,00 458,99 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.551,15 DESCONTOS..: 558,19VALOR LÍQUIDO..: 2.992,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,020119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 2.223,58VALOR LÍQUIDO..: 2.769,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0182SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 430,930119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 15 168,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 3.917,59 DESCONTOS..: 626,90VALOR LÍQUIDO..: 3.290,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 330,480119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 912,66VALOR LÍQUIDO..: 4.127,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 554,990119 ANUENIO 35,00 1.024,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.140,93 0153 EMPRESTIMO CEF 519,580210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.787,91 DESCONTOS..: 1.710,79VALOR LÍQUIDO..: 4.077,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 461,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 148,410119 ANUENIO 31,00 861,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.195,43 DESCONTOS..: 637,68VALOR LÍQUIDO..: 3.557,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 556,850119 ANUENIO 34,00 944,66 0052 IRRF 22,5 377,590142 POS-GRADUACAO 30 1.116,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.062,30 DESCONTOS..: 962,22VALOR LÍQUIDO..: 4.100,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0183SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 529,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 243,310119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56

VANTAGENS..: 4.817,79 DESCONTOS..: 801,04VALOR LÍQUIDO..: 4.016,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 588,380119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.149,72 0153 EMPRESTIMO CEF 178,460210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.909,32 DESCONTOS..: 1.403,06VALOR LÍQUIDO..: 4.506,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 180,670119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 794,61VALOR LÍQUIDO..: 4.281,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0167 MARIA DE FATIMA CRISOSTOMO DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/200000003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023646-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 316,220119 ANUENIO 16,00 386,52 0052 IRRF 7,5 49,080221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

0153 EMPRESTIMO CEF 852,68VANTAGENS..: 2.874,74 DESCONTOS..: 1.242,13

VALOR LÍQUIDO..: 1.632,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0023647-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 505,200119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.606,87 DESCONTOS..: 1.141,42VALOR LÍQUIDO..: 4.465,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0184SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0170 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023650-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 994,31VALOR LÍQUIDO..: 4.081,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 923,87VALOR LÍQUIDO..: 4.152,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.306,71 DESCONTOS..: 886,80VALOR LÍQUIDO..: 4.419,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 358,730119 ANUENIO 35,00 845,51 0052 IRRF 15 80,57

0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150153 EMPRESTIMO CEF 233,24

VANTAGENS..: 3.261,26 DESCONTOS..: 696,69VALOR LÍQUIDO..: 2.564,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0185SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 628,220119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780138 DIF. VENCIMENTO 555,68 0153 EMPRESTIMO CEF 1.307,150142 POS-GRADUACAO 30 1.108,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 6.054,19 DESCONTOS..: 2.571,59VALOR LÍQUIDO..: 3.482,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023674-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 373,140119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 955,32VALOR LÍQUIDO..: 4.084,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0257 MARIA DE FATIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023675-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 616,39VALOR LÍQUIDO..: 3.272,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0263 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MOURA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023679-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 435,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 174,100119 ANUENIO 36,00 869,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.961,83 DESCONTOS..: 634,05VALOR LÍQUIDO..: 3.327,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0227 MARIA DE LOURDES DE FREITAS 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023692-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.207,88 0051 INSS 8 114,020119 ANUENIO 18,00 217,41

VANTAGENS..: 1.425,29 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.311,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0186SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 576,340119 ANUENIO 33,00 966,13 0052 IRRF 22,5 370,410142 POS-GRADUACAO 30 1.123,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.239,46 DESCONTOS..: 974,53VALOR LÍQUIDO..: 4.264,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUE 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 380,900119 ANUENIO 35,00 897,75 0052 IRRF 15 107,470210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.462,75 DESCONTOS..: 512,52VALOR LÍQUIDO..: 2.950,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 388,140119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 7,5 64,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 3.528,61 DESCONTOS..: 480,21VALOR LÍQUIDO..: 3.048,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 505,200119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.956,87 DESCONTOS..: 1.169,20VALOR LÍQUIDO..: 4.787,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0187SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 377,330119 ANUENIO 34,00 821,35 0052 IRRF 15 103,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.430,36 DESCONTOS..: 504,63VALOR LÍQUIDO..: 2.925,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 449,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 162,010119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.084,29 DESCONTOS..: 666,84VALOR LÍQUIDO..: 3.417,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0368 MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ASSIS CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023750-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 193,420119 ANUENIO 19,00 263,95 0052 IRRF 7,5 3,870142 POS-GRADUACAO 30 495,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,89

VANTAGENS..: 2.149,12 DESCONTOS..: 211,18VALOR LÍQUIDO..: 1.937,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023757-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 594,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 452,600119 ANUENIO 28,00 777,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.066,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.401,27 DESCONTOS..: 1.074,51VALOR LÍQUIDO..: 4.326,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 598,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 461,430119 ANUENIO 29,00 805,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.075,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.437,38 DESCONTOS..: 1.087,32VALOR LÍQUIDO..: 4.350,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0188SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 449,880119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.083,59 0153 EMPRESTIMO CEF 209,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.390,16 DESCONTOS..: 1.280,47VALOR LÍQUIDO..: 4.109,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0933 MARIA ESTELINA LUCAS DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023788-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 502,140118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 235,340119 ANUENIO 11,00 305,620142 POS-GRADUACAO 30 925,21

VANTAGENS..: 4.564,95 DESCONTOS..: 737,48VALOR LÍQUIDO..: 3.827,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 330,480119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 204,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 1.116,88VALOR LÍQUIDO..: 3.923,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0364 MARIA EUNICE GUIMARAES SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023790-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0189SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 540,580119 ANUENIO 33,00 1.015,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.138,15 0153 EMPRESTIMO CEF 266,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 298,530221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.925,12 DESCONTOS..: 1.443,30VALOR LÍQUIDO..: 4.481,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 106,370119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.454,51 DESCONTOS..: 510,51VALOR LÍQUIDO..: 2.944,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 231,23

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 1.199,68VALOR LÍQUIDO..: 3.793,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 886,80VALOR LÍQUIDO..: 4.069,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0190SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 957,24VALOR LÍQUIDO..: 3.999,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 693,860119 ANUENIO 33,00 1.081,080142 POS-GRADUACAO 30 1.157,850210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 497,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 6.292,88 DESCONTOS..: 1.302,30VALOR LÍQUIDO..: 4.990,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 183,790118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,840119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 111,13

VANTAGENS..: 2.042,14 DESCONTOS..: 183,79VALOR LÍQUIDO..: 1.858,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 484,570119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.475,340221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.531,84 DESCONTOS..: 1.120,79VALOR LÍQUIDO..: 4.411,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0191SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 541,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 306,560119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.920,60 DESCONTOS..: 903,38VALOR LÍQUIDO..: 4.017,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 568,310118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 355,800119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.387,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.166,48 DESCONTOS..: 951,89VALOR LÍQUIDO..: 4.214,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 536,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 340,920119 ANUENIO 18,00 509,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 986,250205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,74

VANTAGENS..: 4.879,18 DESCONTOS..: 905,40VALOR LÍQUIDO..: 3.973,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 528,120119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.690,22 DESCONTOS..: 1.192,12VALOR LÍQUIDO..: 4.498,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0192SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 485,340119 ANUENIO 34,00 944,66 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.116,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.534,63 DESCONTOS..: 1.121,56VALOR LÍQUIDO..: 4.413,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 271,130119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 844,14VALOR LÍQUIDO..: 4.112,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900000 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 446,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 186,740119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.056,50 DESCONTOS..: 688,51VALOR LÍQUIDO..: 3.367,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 119,860119 ANUENIO 28,00 676,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.768,57 DESCONTOS..: 558,55VALOR LÍQUIDO..: 3.210,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 430,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 167,650119 ANUENIO 34,00 821,35 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.913,51 DESCONTOS..: 622,28VALOR LÍQUIDO..: 3.291,23

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0193SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 529,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 285,970119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56

VANTAGENS..: 4.817,79 DESCONTOS..: 843,70VALOR LÍQUIDO..: 3.974,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 379,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 77,930119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150141 DESLOCAMENTO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 263,470221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.954,51 DESCONTOS..: 745,54VALOR LÍQUIDO..: 3.208,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 180,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890119 ANUENIO 19,00 263,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.000,47 DESCONTOS..: 193,93VALOR LÍQUIDO..: 1.806,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 440,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 15 150,880119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0153 EMPRESTIMO CEF 348,71

VANTAGENS..: 4.000,94 DESCONTOS..: 967,47VALOR LÍQUIDO..: 3.033,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 533,930118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 293,210119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90

VANTAGENS..: 4.853,92 DESCONTOS..: 854,92VALOR LÍQUIDO..: 3.999,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0194SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 525,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,400119 ANUENIO 17,00 472,33 0105 DESC. APEOC 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 975,23

VANTAGENS..: 5.281,68 DESCONTOS..: 902,94VALOR LÍQUIDO..: 4.378,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 395,380119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.487,850221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.572,14 DESCONTOS..: 1.031,60VALOR LÍQUIDO..: 4.540,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800000 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 414,540118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 148,300119 ANUENIO 28,00 676,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.768,57 DESCONTOS..: 586,99VALOR LÍQUIDO..: 3.181,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0153 EMPRESTIMO CEF 318,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 1.258,76VALOR LÍQUIDO..: 3.734,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 373,140119 ANUENIO 18,00 500,11 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 983,10VALOR LÍQUIDO..: 4.056,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0195SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,900142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 938,75VALOR LÍQUIDO..: 4.137,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 585,580118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 387,230119 ANUENIO 32,00 889,10 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.100,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 5.323,48 DESCONTOS..: 1.028,37VALOR LÍQUIDO..: 4.295,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100000 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 588,380119 ANUENIO 36,00 1.053,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.149,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.909,32 DESCONTOS..: 1.224,60VALOR LÍQUIDO..: 4.684,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 224,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 27,580119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 495,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.846,42 DESCONTOS..: 266,14VALOR LÍQUIDO..: 2.580,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0196SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0153 EMPRESTIMO CEF 591,710142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 1.530,46VALOR LÍQUIDO..: 3.545,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 966,53VALOR LÍQUIDO..: 4.109,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800000 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 554,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 373,140119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.040,06 DESCONTOS..: 955,32VALOR LÍQUIDO..: 4.084,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 224,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 277,84 0052 IRRF 7,5 27,580119 ANUENIO 19,00 263,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 495,950221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.496,42 DESCONTOS..: 266,14VALOR LÍQUIDO..: 2.230,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0197SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 923,87VALOR LÍQUIDO..: 4.152,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,020119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 898,01VALOR LÍQUIDO..: 4.094,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0153 EMPRESTIMO CEF 337,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92 0243 EMPRESTIMO CEF II 228,40

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 1.507,04VALOR LÍQUIDO..: 3.485,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200000 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 485,340119 ANUENIO 34,00 944,66 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.116,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.534,63 DESCONTOS..: 1.149,34VALOR LÍQUIDO..: 4.385,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0198SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 592,910118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 357,930119 ANUENIO 30,00 833,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.083,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.390,16 DESCONTOS..: 978,62VALOR LÍQUIDO..: 4.411,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800000 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 563,830118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 390,310119 ANUENIO 19,00 535,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 994,170205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.125,81 DESCONTOS..: 981,92VALOR LÍQUIDO..: 4.143,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300000 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 514,510119 ANUENIO 33,00 949,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.118,440209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.640,70 DESCONTOS..: 1.150,73VALOR LÍQUIDO..: 4.489,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0413 MARIA SALETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100000 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024040-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 505,200119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.606,87 DESCONTOS..: 1.141,42VALOR LÍQUIDO..: 4.465,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0199SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 18,00 667,30 0052 IRRF 15 112,910142 POS-GRADUACAO 30 1.033,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 928,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.630,55 DESCONTOS..: 749,13VALOR LÍQUIDO..: 4.881,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 966,53VALOR LÍQUIDO..: 4.109,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 577,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 372,490119 ANUENIO 11,00 305,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780215 PG2 - MESTRADO 45 1.387,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.249,83 DESCONTOS..: 977,75VALOR LÍQUIDO..: 4.272,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 562,860118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 388,530119 ANUENIO 19,00 546,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 997,57 0153 EMPRESTIMO CEF 655,040209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.116,93 DESCONTOS..: 1.634,21VALOR LÍQUIDO..: 3.482,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0200SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 966,53VALOR LÍQUIDO..: 4.109,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 356,450119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 929,46VALOR LÍQUIDO..: 4.027,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 492,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 259,640119 ANUENIO 33,00 916,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.473,27 DESCONTOS..: 779,47VALOR LÍQUIDO..: 3.693,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 994,31VALOR LÍQUIDO..: 4.081,88

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0201SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 559,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 381,630119 ANUENIO 18,00 507,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780138 DIF. VENCIMENTO 215,550141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 985,710205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 39,79

VANTAGENS..: 5.432,45 DESCONTOS..: 968,47VALOR LÍQUIDO..: 4.463,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 427,820118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 164,420119 ANUENIO 36,00 869,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 3.889,35 DESCONTOS..: 592,24VALOR LÍQUIDO..: 3.297,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,020119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 925,79VALOR LÍQUIDO..: 4.067,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0202SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 501,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 276,890119 ANUENIO 7,00 194,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 891,870221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.059,40 DESCONTOS..: 806,20VALOR LÍQUIDO..: 4.253,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 472,800119 ANUENIO 19,00 527,90 0052 IRRF 22,5 224,590142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,78

VANTAGENS..: 4.298,24 DESCONTOS..: 725,17VALOR LÍQUIDO..: 3.573,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0027 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,56 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 1.187,19VALOR LÍQUIDO..: 3.769,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0001 PADRAO 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440119 ANUENIO 36,00 1.179,35 0052 IRRF 27,5 1.048,250142 POS-GRADUACAO 30 1.187,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780145 CARGO COMISSIONADO 1.800,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 7.581,59 DESCONTOS..: 1.684,47VALOR LÍQUIDO..: 5.897,12

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0203SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 209,090119 ANUENIO 18,00 267,97 0052 IRRF 7,5 1,540142 POS-GRADUACAO 30 497,15 0105 DESC. APEOC 1% 13,890209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 99,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 69,46

VANTAGENS..: 2.323,31 DESCONTOS..: 238,41VALOR LÍQUIDO..: 2.084,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,500119 ANUENIO 19,00 622,43 0052 IRRF 22,5 393,340142 POS-GRADUACAO 30 1.020,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,550221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.140,95 DESCONTOS..: 986,62VALOR LÍQUIDO..: 4.154,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 521,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,050119 ANUENIO 12,00 333,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 933,55 0153 EMPRESTIMO CEF 398,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.740,00 DESCONTOS..: 1.260,63VALOR LÍQUIDO..: 3.479,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 271,130119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 844,14VALOR LÍQUIDO..: 4.112,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0204SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 363,680119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 940,67VALOR LÍQUIDO..: 4.052,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 380,370119 ANUENIO 19,00 527,90 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 994,31VALOR LÍQUIDO..: 4.081,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 545,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 313,790119 ANUENIO 18,00 500,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.956,71 DESCONTOS..: 886,80VALOR LÍQUIDO..: 4.069,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 549,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 321,020119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 4.992,84 DESCONTOS..: 898,01VALOR LÍQUIDO..: 4.094,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0466 TEREZINHA MENDES DE FREITAS SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024428-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 326,840119 ANUENIO 18,00 434,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 120,78

VANTAGENS..: 2.971,36 DESCONTOS..: 350,99VALOR LÍQUIDO..: 2.620,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0205SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 628,540119 ANUENIO 36,00 1.089,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.160,460212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 248,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 6.055,38 DESCONTOS..: 1.264,76VALOR LÍQUIDO..: 4.790,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,490118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 393,330119 ANUENIO 18,00 526,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,620210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 138,92

VANTAGENS..: 5.140,89 DESCONTOS..: 986,60VALOR LÍQUIDO..: 4.154,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 558,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 337,710119 ANUENIO 19,00 527,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 991,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.076,19 DESCONTOS..: 923,87VALOR LÍQUIDO..: 4.152,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,500119 ANUENIO 19,00 622,43 0052 IRRF 22,5 350,680142 POS-GRADUACAO 30 1.020,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,55 0153 EMPRESTIMO CEF 199,330221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27 0243 EMPRESTIMO CEF II 173,09

VANTAGENS..: 5.140,95 DESCONTOS..: 1.316,38VALOR LÍQUIDO..: 3.824,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0206SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 419,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 154,750119 ANUENIO 30,00 724,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26

VANTAGENS..: 3.816,88 DESCONTOS..: 598,75VALOR LÍQUIDO..: 3.218,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 565,200118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 392,790119 ANUENIO 19,00 537,35 0105 DESC. APEOC 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 994,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 49,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.138,21 DESCONTOS..: 1.013,55VALOR LÍQUIDO..: 4.124,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 608,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 508,260119 ANUENIO 34,00 944,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.116,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.617,98 DESCONTOS..: 1.144,48VALOR LÍQUIDO..: 4.473,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 522,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 22,5 315,280119 ANUENIO 10,00 277,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 916,88 0153 EMPRESTIMO CEF 929,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.751,11 DESCONTOS..: 1.794,83VALOR LÍQUIDO..: 2.956,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0207SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 578,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 555,68 0052 IRRF 27,5 418,590119 ANUENIO 19,00 556,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 27,780142 POS-GRADUACAO 30 1.000,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 149,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.262,31 DESCONTOS..: 1.025,22VALOR LÍQUIDO..: 4.237,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 387,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 483,15 0052 IRRF 15 87,610119 ANUENIO 18,00 434,83 0105 DESC. APEOC 1% 24,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 193,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 3.526,99 DESCONTOS..: 523,87VALOR LÍQUIDO..: 3.003,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0208RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0201 531.883,37 0051 INSS 0201 102.936,740005 1/3 FÉRIAS O 0002 3.687,41 0052 IRRF 0193 64.242,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0166 88.859,68 0105 DESC. APEOC 0030 812,250119 ANUENIO O 0201 120.700,20 0140 DESC. SINTSEM 0186 4.948,320138 DIF. VENCIMENTO O 0003 1.326,91 0153 EMPRESTIMO CEF 0038 21.960,310141 DESLOCAMENTO O 0013 5.300,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 862,530142 POS-GRADUACAO O 0151 149.548,540145 CARGO COMISSIONADO O 0007 9.760,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 517,380209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.227,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0020 4.229,270212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 4.648,900215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.599,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0181 30.003,77

TOTAL DE SERVIDORES: 201 VANTAGEM: 961.790,12 DESCONTO: 195.762,72ORC.: 961.790,12 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 766.027,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 956.490,12TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 216.740,66

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000003 60% PAG.: 0209SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10743DERLANDIA DE ANDRADE SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H TEMPORÁRIO 02/01/201700000 0001 PADRAO 16392-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.067,82 0051 INSS 8 85,42VANTAGENS..: 1.067,82 DESCONTOS..: 85,42

VALOR LÍQUIDO..: 982,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9501 NATALIA CRISTINA FREITAS SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H LICENCA MATERNIDADE 02/02/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7775-5

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 19 1.352,57 0051 INSS 8 108,20VANTAGENS..: 1.352,57 DESCONTOS..: 108,20

VALOR LÍQUIDO..: 1.244,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10741RONNEY KELLEY MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H TEMPORÁRIO 02/01/201700000 0001 PADRAO 0024336-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.135,64 0051 INSS 9 192,200052 IRRF 7,5 2,95

VANTAGENS..: 2.135,64 DESCONTOS..: 195,15VALOR LÍQUIDO..: 1.940,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0210RESUMO DO SETOR: 000040 PROFESSORES - 60% - TEMPORARIOS 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 3.203,46 0051 INSS 0003 385,820006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.352,57 0052 IRRF 0001 2,95

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 4.556,03 DESCONTO: 388,77ORC.: 3.203,46 EXT.: 1.352,57 LÍQUIDO.: 4.167,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.556,03TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.032,40

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000004 10% PAG.: 0211SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0067 MARIA CARMELITA DE FREITAS 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023578-4

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.249,33VANTAGENS..: 1.249,33 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.249,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0212RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0006 5.934,33

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 5.934,33 DESCONTO: 0,00ORC.: 5.934,33 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.934,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000004 10% PAG.: 0213SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37

VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0130 MARIA DA GLORIA ALVES NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023614-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370153 EMPRESTIMO CEF 110,60

VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 119,97VALOR LÍQUIDO..: 817,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000004 10% PAG.: 0214SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,37VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 9,37

VALOR LÍQUIDO..: 927,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0400 MARIA NEUSA NOGUEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024014-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000004 10% PAG.: 0215SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 937,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0216RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0019 17.803,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 28,11

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 17.803,00 DESCONTO: 138,71ORC.: 17.803,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 17.664,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000004 10% PAG.: 0217SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/01/199900000 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.415,75 0051 INSS 11 321,530119 ANUENIO 18,00 434,83 0052 IRRF 7,5 52,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 72,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,15

VANTAGENS..: 2.923,05 DESCONTOS..: 397,99VALOR LÍQUIDO..: 2.525,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 9 177,160119 ANUENIO 9,00 125,02 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,890142 POS-GRADUACAO 30 454,27

VANTAGENS..: 1.968,51 DESCONTOS..: 191,05VALOR LÍQUIDO..: 1.777,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 564,790119 ANUENIO 36,00 1.000,23 0052 IRRF 22,5 392,060142 POS-GRADUACAO 30 1.133,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 5.134,54 DESCONTOS..: 956,85VALOR LÍQUIDO..: 4.177,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.389,22 0051 INSS 8 131,140119 ANUENIO 18,00 250,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,89

0153 EMPRESTIMO CEF 87,48VANTAGENS..: 1.639,27 DESCONTOS..: 232,51

VALOR LÍQUIDO..: 1.406,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.778,44 0051 INSS 11 493,280119 ANUENIO 18,00 500,11 0052 IRRF 22,5 261,860142 POS-GRADUACAO 30 983,560221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 222,27

VANTAGENS..: 4.484,38 DESCONTOS..: 755,14VALOR LÍQUIDO..: 3.729,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 10.751,07 0051 INSS 0005 1.687,900119 ANUENIO O 0005 2.310,24 0052 IRRF 0003 706,230142 POS-GRADUACAO O 0003 2.571,43 0140 DESC. SINTSEM 0003 51,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0003 517,01 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 87,48

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 16.149,75 DESCONTO: 2.533,54ORC.: 16.149,75 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.616,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.149,75TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.659,53

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0219RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0429 867.215,53 0051 INSS 0423 151.947,350002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0023 1.025,31 0052 IRRF 0266 83.080,530005 1/3 FÉRIAS O 0006 5.089,77 0105 DESC. APEOC 0040 1.034,820006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0004 4.525,06 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 32,260102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0356 7.612,770118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0231 122.259,57 0153 EMPRESTIMO CEF 0056 25.653,820119 ANUENIO O 0408 186.515,76 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 1.155,400138 DIF. VENCIMENTO O 0003 1.326,91 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 281,100141 DESLOCAMENTO O 0015 6.000,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0005 1.201,260142 POS-GRADUACAO O 0185 184.021,530145 CARGO COMISSIONADO O 0017 25.560,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510163 PENSAO O 0006 5.934,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0017 3.982,250205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 567,120209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.306,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0022 4.517,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.119,240215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.599,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0250 40.713,39

TOTAL DE SERVIDORES: 448 VANTAGEM: 1.485.777,90 DESCONTO: 271.999,31ORC.: 1.480.227,53 EXT.: 5.550,37 LÍQUIDO.: 1.213.778,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.453.546,50VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 329.373,64

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0220SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.372,84 0052 IRRF 22,5 222,940106 INSALUBRIDADE 20% 474,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,720108 ADICIONAL NOTURNO 8 Hora(s) 21,570119 ANUENIO 5,00 118,640137 MESTRADO 35% 830,49

VANTAGENS..: 3.818,10 DESCONTOS..: 246,66VALOR LÍQUIDO..: 3.571,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.660,94 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 932,18 0052 IRRF 27,5 833,510108 ADICIONAL NOTURNO 8 Hora(s) 42,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 46,600119 ANUENIO 5,00 233,040135 ESPECIALIZACAO 20% 932,18

VANTAGENS..: 6.800,71 DESCONTOS..: 1.488,55VALOR LÍQUIDO..: 5.312,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022358-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.344,510135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,77

VANTAGENS..: 19.567,97 DESCONTOS..: 5.092,72VALOR LÍQUIDO..: 14.475,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 206,570106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 13,850108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 47,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 225,000119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.295,27 DESCONTOS..: 233,48VALOR LÍQUIDO..: 2.061,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0221SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022554-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 734,480119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.389,95VALOR LÍQUIDO..: 5.429,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,240106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370108 ADICIONAL NOTURNO 112 Hora(s 119,250119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.290,50 DESCONTOS..: 112,61VALOR LÍQUIDO..: 1.177,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022623-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 163,420106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.815,85 DESCONTOS..: 173,78VALOR LÍQUIDO..: 1.642,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0222SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 114,500106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,000119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.431,25 DESCONTOS..: 123,87VALOR LÍQUIDO..: 1.307,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 103,240002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0153 EMPRESTIMO CEF 229,050108 ADICIONAL NOTURNO 112 Hora(s 119,250119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.352,64 DESCONTOS..: 341,66VALOR LÍQUIDO..: 1.010,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 128,100106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,850138 DIF. VENCIMENTO 430,00

VANTAGENS..: 1.601,25 DESCONTOS..: 128,10VALOR LÍQUIDO..: 1.473,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10785FRANCISCO IELANO VASCONCELOS MESQUITA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13916-5

0145 CARGO COMISSIONADO 6.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 561,18

VANTAGENS..: 6.000,00 DESCONTOS..: 1.169,62VALOR LÍQUIDO..: 4.830,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10786GRAZIELE GOMES DA SILVA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18183-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 122,32

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 562,32VALOR LÍQUIDO..: 3.437,68

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0223SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 328,050106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 7,5 56,270108 ADICIONAL NOTURNO 16 Hora(s) 42,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,510119 ANUENIO 5,00 117,58

VANTAGENS..: 2.982,32 DESCONTOS..: 407,83VALOR LÍQUIDO..: 2.574,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023441-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.395,62 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 879,12 0052 IRRF 27,5 716,070119 ANUENIO 5,00 219,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,950135 ESPECIALIZACAO 20% 879,12

VANTAGENS..: 6.373,64 DESCONTOS..: 1.368,46VALOR LÍQUIDO..: 5.005,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 108,190106 INSALUBRIDADE 20% 207,330108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 56,540119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.352,39 DESCONTOS..: 108,19VALOR LÍQUIDO..: 1.244,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/04/201400003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.182,72 0051 INSS 11 345,300106 INSALUBRIDADE 20% 436,54 0052 IRRF 7,5 52,510108 ADICIONAL NOTURNO 16 Hora(s) 39,68 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,820119 ANUENIO 2,00 43,650135 ESPECIALIZACAO 20% 436,54

VANTAGENS..: 3.139,13 DESCONTOS..: 419,63VALOR LÍQUIDO..: 2.719,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0224SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 9 155,940005 1/3 FÉRIAS 1/3 379,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,820106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.732,72 DESCONTOS..: 166,76VALOR LÍQUIDO..: 1.565,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 153,360106 INSALUBRIDADE 20% 261,240108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 71,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.704,02 DESCONTOS..: 153,36VALOR LÍQUIDO..: 1.550,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 235,210119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 365,83VALOR LÍQUIDO..: 1.266,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0225SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 236,950106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0052 IRRF 7,5 36,880111 SOBRE-AVISO 1.000,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.632,78 DESCONTOS..: 286,89VALOR LÍQUIDO..: 2.345,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0024033-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 130,62VALOR LÍQUIDO..: 1.502,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0

0001 VENCIMENTO BASE 14/30 3.261,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 652,26 0052 IRRF 27,5 611,170119 ANUENIO 5,00 163,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,610135 ESPECIALIZACAO 20% 652,260138 DIF. VENCIMENTO 1.263,29

VANTAGENS..: 5.992,19 DESCONTOS..: 1.252,22VALOR LÍQUIDO..: 4.739,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.267,71 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 1.253,54 0052 IRRF 27,5 938,970119 ANUENIO 5,00 313,380135 ESPECIALIZACAO 20% 1.253,54

VANTAGENS..: 9.088,17 DESCONTOS..: 1.547,41VALOR LÍQUIDO..: 7.540,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0226SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.432,420119 ANUENIO 5,00 698,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 5.180,63VALOR LÍQUIDO..: 15.086,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 194,500005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0052 IRRF 7,5 4,700106 INSALUBRIDADE 20% 261,240108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 71,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.161,20 DESCONTOS..: 199,20VALOR LÍQUIDO..: 1.962,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0227RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 91.534,23 0051 INSS 0034 10.080,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0017 15.240,950005 1/3 FÉRIAS O 0002 836,21 0140 DESC. SINTSEM 0024 723,880106 INSALUBRIDADE O 0033 18.306,70 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 464,260108 ADICIONAL NOTURNO O 0010 631,380111 SOBRE-AVISO O 0001 1.000,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 1.170,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 225,000119 ANUENIO O 0032 3.812,280135 ESPECIALIZACAO O 0010 12.507,100137 MESTRADO O 0001 830,490138 DIF. VENCIMENTO O 0002 1.693,290145 CARGO COMISSIONADO O 0002 10.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 142.608,82 DESCONTO: 26.509,29ORC.: 142.546,68 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 116.099,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 142.546,68TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 32.301,08

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0228SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.771,91 0051 INSS 9 205,130106 INSALUBRIDADE 20% 354,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,710108 ADICIONAL NOTURNO 32 Hora(s) 64,430119 ANUENIO 5,00 88,59

VANTAGENS..: 2.279,31 DESCONTOS..: 222,84VALOR LÍQUIDO..: 2.056,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 388,520005 1/3 FÉRIAS 1/3 661,88 0052 IRRF 15 116,720106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 206,300111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 3.532,05 DESCONTOS..: 524,15VALOR LÍQUIDO..: 3.007,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 308,320106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 44,290108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 189,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 250,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.802,98 DESCONTOS..: 371,52VALOR LÍQUIDO..: 2.431,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/01/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.864,23 0051 INSS 11 334,250106 INSALUBRIDADE 20% 372,84 0052 IRRF 7,5 60,030108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 203,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,640111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 4,00 74,560138 DIF. VENCIMENTO 223,70

VANTAGENS..: 3.038,70 DESCONTOS..: 412,92VALOR LÍQUIDO..: 2.625,78

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0229SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 313,820106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 33,410108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 189,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.852,98 DESCONTOS..: 366,14VALOR LÍQUIDO..: 2.486,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.908,15 0051 INSS 11 319,610106 INSALUBRIDADE 40% 763,26 0052 IRRF 7,5 51,140108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 138,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,080119 ANUENIO 5,00 95,40

VANTAGENS..: 2.905,58 DESCONTOS..: 389,83VALOR LÍQUIDO..: 2.515,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 225,120106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 27,920108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 137,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.501,40 DESCONTOS..: 271,95VALOR LÍQUIDO..: 2.229,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.499,37 0051 INSS 11 459,880005 1/3 FÉRIAS 1/3 874,77 0052 IRRF 15 203,320106 INSALUBRIDADE 20% 499,870108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 181,770119 ANUENIO 5,00 124,96

VANTAGENS..: 4.180,74 DESCONTOS..: 663,20VALOR LÍQUIDO..: 3.517,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/201300003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 11 309,660106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0052 IRRF 7,5 45,110108 ADICIONAL NOTURNO 88 Hora(s) 189,110111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 3,00 56,73

VANTAGENS..: 2.815,16 DESCONTOS..: 354,77VALOR LÍQUIDO..: 2.460,39

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0230SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.920,16 0051 INSS 9 216,010106 INSALUBRIDADE 20% 384,03 0052 IRRF 7,5 6,790119 ANUENIO 5,00 96,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,20

VANTAGENS..: 2.400,19 DESCONTOS..: 242,00VALOR LÍQUIDO..: 2.158,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.891,10 0051 INSS 9 212,740106 INSALUBRIDADE 20% 378,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,910119 ANUENIO 5,00 94,55

VANTAGENS..: 2.363,87 DESCONTOS..: 231,65VALOR LÍQUIDO..: 2.132,22

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0231RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 21.310,42 0051 INSS 0011 3.293,060005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.536,65 0052 IRRF 0009 588,730106 INSALUBRIDADE O 0011 4.643,70 0140 DESC. SINTSEM 0009 169,180108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.499,500111 SOBRE-AVISO O 0005 1.450,000119 ANUENIO O 0011 1.008,990138 DIF. VENCIMENTO O 0001 223,70

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 31.672,96 DESCONTO: 4.050,97ORC.: 31.672,96 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 27.621,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.672,96TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.177,09

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0232SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 578,600106 INSALUBRIDADE 20% 495,32 0052 IRRF 22,5 331,870119 ANUENIO 5,00 167,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,760210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 881,870267 DOUTORADO 50% 1.238,30

VANTAGENS..: 5.260,02 DESCONTOS..: 935,23VALOR LÍQUIDO..: 4.324,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.457,81 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 491,56 0052 IRRF 27,5 1.146,530119 ANUENIO 5,00 160,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,570137 MESTRADO 35% 860,230145 CARGO COMISSIONADO 3.600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 748,26

VANTAGENS..: 8.318,16 DESCONTOS..: 1.779,54VALOR LÍQUIDO..: 6.538,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.363,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00

VANTAGENS..: 8.728,46 DESCONTOS..: 2.015,72VALOR LÍQUIDO..: 6.712,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0648 JOAO ECKNER EDUARDO 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023164-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.476,61 0051 INSS 11 340,530106 INSALUBRIDADE 20% 495,320119 ANUENIO 5,00 123,83

VANTAGENS..: 3.095,76 DESCONTOS..: 340,53VALOR LÍQUIDO..: 2.755,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023665-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.312,08VALOR LÍQUIDO..: 5.016,38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0233RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 16.139,95 0051 INSS 0005 2.744,450106 INSALUBRIDADE O 0005 3.227,98 0052 IRRF 0004 3.545,680119 ANUENIO O 0005 888,49 0140 DESC. SINTSEM 0003 92,970135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.745,780137 MESTRADO O 0001 860,230145 CARGO COMISSIONADO O 0002 6.000,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 881,870267 DOUTORADO O 0001 1.238,30

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 31.730,86 DESCONTO: 6.383,10ORC.: 31.730,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 25.347,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 31.730,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.190,21

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0234SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 119,930002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 327,950106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.530,27 DESCONTOS..: 119,93VALOR LÍQUIDO..: 1.410,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023728-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.977,23 0052 IRRF 27,5 1.399,260106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450119 ANUENIO 5,00 237,260135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 8.858,00 DESCONTOS..: 2.055,15VALOR LÍQUIDO..: 6.802,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0235RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.765,33 0051 INSS 0003 836,660002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0001 1.399,260005 1/3 FÉRIAS O 0002 2.305,18 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450106 INSALUBRIDADE O 0003 1.353,060119 ANUENIO O 0003 338,250135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 11.741,96 DESCONTO: 2.283,37ORC.: 11.710,89 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 9.458,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.710,89TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.653,69

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0236SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10521ADRIELLY COSTA MOURA 0003 ASSISTENTE SOCIAL LICENCA MATERNIDADE 02/05/201600000 0001 PADRAO 0022272-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0237RESUMO DO SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.400,00 0051 INSS 0001 216,00

0052 IRRF 0001 6,78

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.400,00 DESCONTO: 222,78ORC.: 0,00 EXT.: 2.400,00 LÍQUIDO.: 2.177,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 543,84

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000005 SUS - MAC PAG.: 0238SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10072ANA JOICE DIAS DA SILVA 0266 AUXILIAR DE FARMACIA LICENCA MATERNIDADE 04/01/201600000 0001 PADRAO 0022342-5

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.221,90 0051 INSS 8 95,26VANTAGENS..: 1.221,90 DESCONTOS..: 95,26

VALOR LÍQUIDO..: 1.126,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10291IVINA CARLA DE SOUSA COSTA 0020 ATENDENTE LICENCA MATERNIDADE 01/03/201600000 0001 PADRAO 15247-1

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 968,07 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 893,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 2.189,97 0051 INSS 0002 170,22

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.189,97 DESCONTO: 170,22ORC.: 0,00 EXT.: 2.189,97 LÍQUIDO.: 2.019,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.189,97TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 496,25

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0240SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.044,58 DESCONTOS..: 145,30VALOR LÍQUIDO..: 1.899,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0241SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201700000 0001 PADRAO 15823-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.852,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0242SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 330,980129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 475,30VALOR LÍQUIDO..: 1.556,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUSA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022598-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0243SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 320,210129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 464,53VALOR LÍQUIDO..: 1.567,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022618-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 507,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0244SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 214,810129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 359,13VALOR LÍQUIDO..: 1.673,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 115,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 50,700119 ANUENIO 2,00 24,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 50,50

VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 229,49VALOR LÍQUIDO..: 1.778,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0245SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022995-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 118,080106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 1.983,08 DESCONTOS..: 130,38VALOR LÍQUIDO..: 1.852,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0246SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0247SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 209,400129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 189,52

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 543,24

VALOR LÍQUIDO..: 1.489,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0588 JOVELINA FERREIRA COSTA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023337-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 4,00 49,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 213,16VALOR LÍQUIDO..: 2.414,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0248SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0249SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0250SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023564-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.032,28 0051 INSS 8 122,020140 DESC. SINTSEM 1% 12,300261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0251SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0153 EMPRESTIMO CEF 255,200129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 398,53VALOR LÍQUIDO..: 1.621,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0252SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023671-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0580 MARIA DO CARMO SILVA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023719-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0253SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023884-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023903-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 121,030106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 3,00 36,90 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.019,98 DESCONTOS..: 143,33VALOR LÍQUIDO..: 1.876,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023915-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0254SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023980-1

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0255SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0024010-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 115,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 50,700119 ANUENIO 2,00 24,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0153 EMPRESTIMO CEF 153,56

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 342,55

VALOR LÍQUIDO..: 1.665,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0256SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 115,990106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 50,700119 ANUENIO 2,00 24,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.007,68 DESCONTOS..: 188,99VALOR LÍQUIDO..: 1.818,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0257SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0258SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 190,860005 1/3 FÉRIAS 1/3 595,42 0052 IRRF 7,5 1,930106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.627,70 DESCONTOS..: 215,09VALOR LÍQUIDO..: 2.412,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0626 TEREZINHA FERREIRA DA COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024425-2

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0259SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0260SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/02/201200000 0001 PADRAO 0024489-9

0129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 507,00 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 497,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 122,020106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 507,00

VANTAGENS..: 2.032,28 DESCONTOS..: 144,32VALOR LÍQUIDO..: 1.887,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0261RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0059 72.574,13 0051 INSS 0060 7.569,590005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.381,68 0052 IRRF 0003 5,790006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.032,28 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0003 152,100106 INSALUBRIDADE O 0059 14.514,59 0140 DESC. SINTSEM 0060 738,000119 ANUENIO O 0057 2.718,30 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 1.534,660129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 189,52

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO O 0116 1.160,00

TOTAL DE SERVIDORES: 120 VANTAGEM: 154.553,98 DESCONTO: 11.349,66ORC.: 152.521,70 EXT.: 2.032,28 LÍQUIDO.: 143.204,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 94.068,88TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 21.316,01

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0262SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022270-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 7488-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.197,98 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 3.039,59 0052 IRRF 27,5 3.664,020119 ANUENIO 5,00 759,89

VANTAGENS..: 18.997,46 DESCONTOS..: 4.272,46VALOR LÍQUIDO..: 14.725,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 188,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.089,96 DESCONTOS..: 201,15VALOR LÍQUIDO..: 1.888,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,330119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 103,66VALOR LÍQUIDO..: 1.192,19

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0263SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.324,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.024,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 947,000119 ANUENIO 5,00 237,260137 MESTRADO 35% 1.660,87

VANTAGENS..: 7.592,57 DESCONTOS..: 1.555,44VALOR LÍQUIDO..: 6.037,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0264SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 6.328,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 4.972,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.099,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 119,930005 1/3 FÉRIAS 1/3 327,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.499,20 DESCONTOS..: 129,30VALOR LÍQUIDO..: 1.369,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 600,110106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 465,890119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,64

VANTAGENS..: 5.455,57 DESCONTOS..: 1.109,64VALOR LÍQUIDO..: 4.345,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0265SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.818,52 0052 IRRF 27,5 1.151,600106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,89

VANTAGENS..: 8.146,98 DESCONTOS..: 1.803,68VALOR LÍQUIDO..: 6.343,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022795-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 475,800119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,03

VANTAGENS..: 5.879,14 DESCONTOS..: 1.131,27VALOR LÍQUIDO..: 4.747,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0266SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 188,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.089,96 DESCONTOS..: 201,15VALOR LÍQUIDO..: 1.888,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUZA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 280,390106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 1.467,510119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.791,54VALOR LÍQUIDO..: 4.836,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.944,74 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 788,94 0052 IRRF 27,5 484,140119 ANUENIO 5,00 197,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 39,440135 ESPECIALIZACAO 20% 788,94

VANTAGENS..: 5.719,85 DESCONTOS..: 1.132,02VALOR LÍQUIDO..: 4.587,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0267SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.977,13 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 2.795,42 0052 IRRF 27,5 4.536,690119 ANUENIO 5,00 698,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 139,770135 ESPECIALIZACAO 20% 2.795,42

VANTAGENS..: 20.266,82 DESCONTOS..: 5.284,90VALOR LÍQUIDO..: 14.981,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.082,96 0051 INSS 8 108,290106 INSALUBRIDADE 20% 216,590119 ANUENIO 5,00 54,14

VANTAGENS..: 1.353,69 DESCONTOS..: 108,29VALOR LÍQUIDO..: 1.245,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 170,460106 INSALUBRIDADE 40% 522,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 81,040141 DESLOCAMENTO 50,00

VANTAGENS..: 1.944,03 DESCONTOS..: 264,56VALOR LÍQUIDO..: 1.679,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023760-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 127,000106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 45,280119 ANUENIO 5,00 65,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,06

0153 EMPRESTIMO CEF 130,92VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 316,26

VALOR LÍQUIDO..: 1.316,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0667 MARIA EURINICE OLIVEIRA DA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023794-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 307,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 450,99VALOR LÍQUIDO..: 1.181,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0268SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 188,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0153 EMPRESTIMO CEF 427,220119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.089,96 DESCONTOS..: 628,37VALOR LÍQUIDO..: 1.461,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023832-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0052 IRRF 27,5 940,100119 ANUENIO 5,00 247,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49

VANTAGENS..: 7.188,32 DESCONTOS..: 1.598,11VALOR LÍQUIDO..: 5.590,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,270119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 113,01VALOR LÍQUIDO..: 1.171,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 230,01

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 373,69VALOR LÍQUIDO..: 1.259,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0269SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.018,19 0051 INSS 8 101,810106 INSALUBRIDADE 20% 203,630119 ANUENIO 5,00 50,90

VANTAGENS..: 1.272,72 DESCONTOS..: 101,81VALOR LÍQUIDO..: 1.170,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 9 188,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 457,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060106 INSALUBRIDADE 20% 261,240119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 2.089,96 DESCONTOS..: 201,15VALOR LÍQUIDO..: 1.888,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.944,74 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 788,94 0052 IRRF 27,5 646,860119 ANUENIO 5,00 197,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 39,440137 MESTRADO 35% 1.380,65

VANTAGENS..: 6.311,56 DESCONTOS..: 1.294,74VALOR LÍQUIDO..: 5.016,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0270SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.027,45 0051 INSS 8 102,740106 INSALUBRIDADE 20% 205,490119 ANUENIO 5,00 51,37

VANTAGENS..: 1.284,31 DESCONTOS..: 102,74VALOR LÍQUIDO..: 1.181,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.309,23 0051 INSS 8 130,920106 INSALUBRIDADE 20% 261,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,090119 ANUENIO 5,00 65,46

VANTAGENS..: 1.636,53 DESCONTOS..: 144,01VALOR LÍQUIDO..: 1.492,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 703,640119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.355,72VALOR LÍQUIDO..: 5.272,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.818,52 0052 IRRF 27,5 1.203,730106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640119 ANUENIO 5,00 218,220135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 8.446,98 DESCONTOS..: 1.855,81VALOR LÍQUIDO..: 6.591,17

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0271SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.364,46 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 872,89 0052 IRRF 27,5 651,500119 ANUENIO 5,00 218,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,640135 ESPECIALIZACAO 20% 872,890141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 6.628,46 DESCONTOS..: 1.303,58VALOR LÍQUIDO..: 5.324,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.957,47 0051 INSS 11 608,440078 ABONO DE PERMANENCIA 608,44 0052 IRRF 27,5 887,960106 INSALUBRIDADE 20% 991,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 49,570119 ANUENIO 5,00 247,87 0153 EMPRESTIMO CEF 598,000135 ESPECIALIZACAO 20% 991,49 0243 EMPRESTIMO CEF II 201,61

VANTAGENS..: 7.796,76 DESCONTOS..: 2.345,58VALOR LÍQUIDO..: 5.451,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31 0153 EMPRESTIMO CEF 314,68

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 458,36VALOR LÍQUIDO..: 1.174,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0272RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0047 149.189,20 0051 INSS 0048 16.811,850002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0023 24.055,860005 1/3 FÉRIAS O 0007 5.793,71 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 45,280078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0140 DESC. SINTSEM 0040 1.240,400106 INSALUBRIDADE O 0047 30.098,89 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.089,180119 ANUENIO O 0047 7.459,30 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 201,610135 ESPECIALIZACAO O 0016 16.245,330137 MESTRADO O 0002 3.041,520141 DESLOCAMENTO O 0006 1.550,000145 CARGO COMISSIONADO O 0001 4.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 48 VANTAGEM: 218.017,46 DESCONTO: 44.444,18ORC.: 217.986,39 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 173.573,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 215.782,67TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 48.896,35

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0273SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000070 6 - SMS - PSF - ENFERMEIRO (AS) - TEMP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10539RUTH NATAN DE OLIVEIRA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) LICENCA MATERNIDADE 02/05/201600000 0001 PADRAO 7588-4

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 222,78VALOR LÍQUIDO..: 2.177,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0274RESUMO DO SETOR: 000070 6 - SMS - PSF - ENFERMEIRO (AS) - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 2.400,00 0051 INSS 0001 216,00

0052 IRRF 0001 6,78

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.400,00 DESCONTO: 222,78ORC.: 0,00 EXT.: 2.400,00 LÍQUIDO.: 2.177,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 543,84

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0275SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10742ALINY CAVALCANTE NOGUEIRA 0328 NUTRICIONISTA TEMPORÁRIO 02/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022304-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0276RESUMO DO SETOR: 000079 6 - SMS - NASF - DIVERSOS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 96,00

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.200,00 DESCONTO: 96,00ORC.: 1.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 271,92

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000006 PSF - PAB PAG.: 0277SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.745,37 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 949,07 0052 IRRF 27,5 855,530119 ANUENIO 5,00 237,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,450135 ESPECIALIZACAO 20% 949,07

VANTAGENS..: 6.880,77 DESCONTOS..: 1.511,42VALOR LÍQUIDO..: 5.369,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0278RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.745,37 0051 INSS 0001 608,440106 INSALUBRIDADE O 0001 949,07 0052 IRRF 0001 855,530119 ANUENIO O 0001 237,26 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,450135 ESPECIALIZACAO O 0001 949,07

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 6.880,77 DESCONTO: 1.511,42ORC.: 6.880,77 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.369,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.880,77TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.559,18

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000007 FMS PAG.: 0279SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022336-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.202,32 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.099,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10787JOANA DARC REBOUCAS SILVA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17942-6

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.410,03 0051 INSS 11 478,510005 1/3 FÉRIAS 1/3 967,04 0052 IRRF 22,5 234,990106 INSALUBRIDADE 20% 482,000119 ANUENIO 5,00 138,140210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 352,95

VANTAGENS..: 4.350,16 DESCONTOS..: 713,50VALOR LÍQUIDO..: 3.636,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 9 197,620106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,830145 CARGO COMISSIONADO 900,00

VANTAGENS..: 2.195,85 DESCONTOS..: 207,98VALOR LÍQUIDO..: 1.987,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000007 FMS PAG.: 0280SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.255,83 0051 INSS 11 382,130106 INSALUBRIDADE 20% 451,16 0052 IRRF 15 108,970119 ANUENIO 34,00 766,98

VANTAGENS..: 3.473,97 DESCONTOS..: 491,10VALOR LÍQUIDO..: 2.982,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10791MAGDA FERREIRA QUEIROGA 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2682-4

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 322,46

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 872,46VALOR LÍQUIDO..: 4.127,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7933 MARCOS MAIA GURGEL 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/02/201200000 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023522-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.953,57 0051 INSS 11 608,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.063,98 0052 IRRF 27,5 1.233,690119 ANUENIO 5,00 247,670135 ESPECIALIZACAO 20% 990,71

VANTAGENS..: 8.255,93 DESCONTOS..: 1.842,13VALOR LÍQUIDO..: 6.413,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,00VANTAGENS..: 1.000,00 DESCONTOS..: 80,00

VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 93,700106 INSALUBRIDADE 20% 187,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,370119 ANUENIO 5,00 46,85

VANTAGENS..: 1.171,25 DESCONTOS..: 103,07VALOR LÍQUIDO..: 1.068,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.306,23 0051 INSS 8 130,620106 INSALUBRIDADE 20% 261,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,060119 ANUENIO 5,00 65,31

VANTAGENS..: 1.632,78 DESCONTOS..: 143,68VALOR LÍQUIDO..: 1.489,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000007 FMS PAG.: 0281SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10805MARIA GERLANIA MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21561-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.500,00 0051 INSS 8 120,00VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 120,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10790MARIA LIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0671600-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.351,66 0051 INSS 11 375,080106 INSALUBRIDADE 20% 470,33 0052 IRRF 15 100,420119 ANUENIO 5,00 117,580135 ESPECIALIZACAO 20% 470,33

VANTAGENS..: 3.409,90 DESCONTOS..: 475,50VALOR LÍQUIDO..: 2.934,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10750SANDRA MARIA LIRA DE OLIVEIRA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700004SECRETARIO MUNICIPAL 0001 PADRAO 18030-0

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 1.661,18

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.269,62VALOR LÍQUIDO..: 7.730,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10788THALYTA MARTINS PEROBA 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17978-7

0145 CARGO COMISSIONADO 5.000,00 0051 INSS 11 550,000052 IRRF 22,5 365,12

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 915,12VALOR LÍQUIDO..: 4.084,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0282RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 16.188,01 0051 INSS 0016 5.268,240002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 31,07 0052 IRRF 0009 4.385,230005 1/3 FÉRIAS O 0002 3.031,02 0140 DESC. SINTSEM 0004 42,160102 SUBSIDIO O 0001 10.000,000106 INSALUBRIDADE O 0007 2.246,860119 ANUENIO O 0008 1.481,210135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.461,040145 CARGO COMISSIONADO O 0008 22.900,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 352,95

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 57.692,16 DESCONTO: 9.695,63ORC.: 57.661,09 EXT.: 31,07 LÍQUIDO.: 47.996,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 57.661,09TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 13.066,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000007 FMS PAG.: 0283SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.703,32 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 940,66 0052 IRRF 27,5 838,760119 ANUENIO 5,00 235,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,030135 ESPECIALIZACAO 20% 940,66

VANTAGENS..: 6.819,80 DESCONTOS..: 1.494,23VALOR LÍQUIDO..: 5.325,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 179,20

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 619,20VALOR LÍQUIDO..: 3.380,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0284RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.703,32 0051 INSS 0002 1.048,440106 INSALUBRIDADE O 0001 940,66 0052 IRRF 0002 1.017,960119 ANUENIO O 0001 235,16 0140 DESC. SINTSEM 0001 47,030135 ESPECIALIZACAO O 0001 940,660145 CARGO COMISSIONADO O 0001 4.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.819,80 DESCONTO: 2.113,43ORC.: 10.819,80 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.706,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.819,80TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.451,77

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000007 FMS PAG.: 0285SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000072 7 - SMS - CASA DE APOIO - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022986-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.435,21 0051 INSS 11 608,440106 INSALUBRIDADE 20% 887,04 0052 IRRF 27,5 731,850119 ANUENIO 5,00 221,760135 ESPECIALIZACAO 20% 887,04

VANTAGENS..: 6.431,05 DESCONTOS..: 1.340,29VALOR LÍQUIDO..: 5.090,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0521 JOANA DARC ALVES BANDEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 14882-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 111,300002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 62,140106 INSALUBRIDADE 20% 187,400119 ANUENIO 5,00 46,850186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 220,00

VANTAGENS..: 1.453,39 DESCONTOS..: 111,30VALOR LÍQUIDO..: 1.342,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0286RESUMO DO SETOR: 000072 7 - SMS - CASA DE APOIO - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 5.372,21 0051 INSS 0002 719,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 62,14 0052 IRRF 0001 731,850106 INSALUBRIDADE O 0002 1.074,440119 ANUENIO O 0002 268,610135 ESPECIALIZACAO O 0001 887,040186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 7.884,44 DESCONTO: 1.451,59ORC.: 7.822,30 EXT.: 62,14 LÍQUIDO.: 6.432,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 7.822,30TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.772,53

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0287SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 171,470106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.905,28 DESCONTOS..: 183,77VALOR LÍQUIDO..: 1.721,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022433-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 209,520005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 1,870106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00

VANTAGENS..: 2.328,10 DESCONTOS..: 223,69VALOR LÍQUIDO..: 2.104,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9156 AURILENE DE LIMA JERONIMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8203-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 169,260106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,600218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.880,68 DESCONTOS..: 181,56VALOR LÍQUIDO..: 1.699,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022508-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 209,520005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 16,090106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 360,00

VANTAGENS..: 2.328,10 DESCONTOS..: 237,91VALOR LÍQUIDO..: 2.090,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0288SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 161,780106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 260,00

VANTAGENS..: 1.797,58 DESCONTOS..: 174,08VALOR LÍQUIDO..: 1.623,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022905-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0022906-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0289SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0022910-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 209,850005 1/3 FÉRIAS 1/3 426,42 0052 IRRF 7,5 16,330106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 2.331,70 DESCONTOS..: 238,48VALOR LÍQUIDO..: 2.093,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 156,380106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 80,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,00

VANTAGENS..: 1.737,58 DESCONTOS..: 168,68VALOR LÍQUIDO..: 1.568,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0290SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 174,380106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 340,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,00

VANTAGENS..: 1.937,58 DESCONTOS..: 186,68VALOR LÍQUIDO..: 1.750,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2879 JOSE MARIA MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023283-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 125,220106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,200218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 40,00

VANTAGENS..: 1.565,28 DESCONTOS..: 137,52VALOR LÍQUIDO..: 1.427,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0291SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 134,920218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 319,80VALOR LÍQUIDO..: 1.597,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200000 0001 PADRAO 0023460-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 175,280106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50 0153 EMPRESTIMO CEF 201,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 90,00

VANTAGENS..: 1.947,58 DESCONTOS..: 388,58VALOR LÍQUIDO..: 1.559,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 169,260106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,600218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.880,68 DESCONTOS..: 181,56VALOR LÍQUIDO..: 1.699,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3954 MARIA GEIZA FILHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023817-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 211,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 430,52 0052 IRRF 7,5 17,450106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0153 EMPRESTIMO CEF 131,210119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 2.348,10 DESCONTOS..: 359,98VALOR LÍQUIDO..: 1.988,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0292SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 171,470106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 4,00 49,20 0153 EMPRESTIMO CEF 401,020218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.905,28 DESCONTOS..: 584,79VALOR LÍQUIDO..: 1.320,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 8 123,000106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,50

VANTAGENS..: 1.537,58 DESCONTOS..: 135,30VALOR LÍQUIDO..: 1.402,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 172,580106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.917,58 DESCONTOS..: 184,88VALOR LÍQUIDO..: 1.732,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 169,260106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 2,00 24,600218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 380,00

VANTAGENS..: 1.880,68 DESCONTOS..: 181,56VALOR LÍQUIDO..: 1.699,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.230,07 0051 INSS 9 158,180106 INSALUBRIDADE 20% 246,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,300119 ANUENIO 5,00 61,500218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 220,00

VANTAGENS..: 1.757,58 DESCONTOS..: 170,48VALOR LÍQUIDO..: 1.587,10

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0293RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0030 36.902,10 0051 INSS 0030 5.032,530005 1/3 FÉRIAS O 0004 1.717,98 0052 IRRF 0004 51,740106 INSALUBRIDADE O 0030 7.380,30 0140 DESC. SINTSEM 0029 356,700119 ANUENIO O 0030 1.685,10 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 868,150218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0026 8.820,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0003 270,00

TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 56.775,48 DESCONTO: 6.309,12ORC.: 56.775,48 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 50.466,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 56.775,48TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.865,32

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000008 VISA PAG.: 0294SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.401,19 0051 INSS 9 157,630106 INSALUBRIDADE 20% 280,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,010119 ANUENIO 5,00 70,05

VANTAGENS..: 1.751,47 DESCONTOS..: 171,64VALOR LÍQUIDO..: 1.579,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 01/02/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.036,69 0051 INSS 8 103,660106 INSALUBRIDADE 20% 207,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,360119 ANUENIO 5,00 51,83

VANTAGENS..: 1.295,85 DESCONTOS..: 114,02VALOR LÍQUIDO..: 1.181,83

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0295RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.474,57 0051 INSS 0003 364,950106 INSALUBRIDADE O 0003 694,89 0140 DESC. SINTSEM 0003 34,730119 ANUENIO O 0003 173,71

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 4.343,17 DESCONTO: 399,68ORC.: 4.343,17 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.943,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.343,17TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 984,16

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000009 CLT PAG.: 0296SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000162 9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8350 AMANDA INGRIDY DE SOUSA LIMA 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0022318-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8345 BEATRIZ ARAUJO LIMA DE CASTRO 0116 FARMACEUTICO(A) CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0022483-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.641,42 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 514,70

VANTAGENS..: 5.641,42 DESCONTOS..: 1.123,14VALOR LÍQUIDO..: 4.518,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8348 CARLA EDINETE MARTINS OLIVEIRA 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0022499-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8349 JANEIDE GOMES DA SILVA 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0023119-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8347 KATIA KELLY SOUSA SILVA 0260 COORDENADOR (A) CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0023368-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8352 MARIA LEUDILENE LIMA DE BRITO 0418 CAIXA CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0023938-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9763 MARIA ROCHELLE SARAIVA NOGUEIRA 0116 FARMACEUTICO(A) CELETISTA 03/08/201500000 0001 PADRAO 0024037-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 5.641,42 0051 INSS 11 608,440052 IRRF 27,5 462,57

VANTAGENS..: 5.641,42 DESCONTOS..: 1.071,01VALOR LÍQUIDO..: 4.570,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - 000009 CLT PAG.: 0297SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000162 9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8353 NAYARA RODRIGUES DE ARAUJO 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0024140-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,96VANTAGENS..: 937,00 DESCONTOS..: 74,96

VALOR LÍQUIDO..: 862,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8351 NAYARY PRISCILA DE SOUSA FERREIRA 0418 CAIXA CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0024141-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8354 ROGERIA DE CARVALHO HOLANDA 0113 ATENDENTE DE BALCAO CELETISTA 01/04/201300000 0001 PADRAO 0024330-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 937,00 0051 INSS 8 74,960002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 31,07

VANTAGENS..: 968,07 DESCONTOS..: 74,96VALOR LÍQUIDO..: 893,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0298RESUMO DO SETOR: 000162 9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 13.137,42 0051 INSS 0010 1.816,560002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0005 155,35 0052 IRRF 0002 977,270006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 5.641,42

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 18.934,19 DESCONTO: 2.793,83ORC.: 13.137,42 EXT.: 5.796,77 LÍQUIDO.: 16.140,36------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 18.778,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.255,29

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0299RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0213 443.236,26 0051 INSS 0230 56.892,930002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0010 372,84 0052 IRRF 0078 52.869,410005 1/3 FÉRIAS O 0023 17.602,43 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0004 197,380006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0006 14.663,67 0140 DESC. SINTSEM 0175 3.539,950078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0020 4.956,250102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 391,130106 INSALUBRIDADE O 0202 85.431,14 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,000108 ADICIONAL NOTURNO O 0019 2.130,880111 SOBRE-AVISO O 0006 2.450,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 1.170,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 225,000119 ANUENIO O 0200 20.306,660129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0034 35.685,090137 MESTRADO O 0004 4.732,240138 DIF. VENCIMENTO O 0003 1.916,990141 DESLOCAMENTO O 0006 1.550,000145 CARGO COMISSIONADO O 0014 46.900,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 748,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.234,820218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0026 8.820,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0003 270,000267 DOUTORADO O 0001 1.238,30 O

TOTAL DE SERVIDORES: 291 VANTAGEM: 761.846,02 DESCONTO: 120.007,05ORC.: 746.809,51 EXT.: 15.036,51 LÍQUIDO.: 641.838,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 698.784,36VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 158.344,54

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2017RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/03/2017FEVEREIRO - PAG.: 0300RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0913 1.717.960,77 0051 INSS 0974 273.959,630002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0065 2.765,23 0052 IRRF 0453 186.106,770005 1/3 FÉRIAS O 0053 40.448,97 0105 DESC. APEOC 0040 1.034,820006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0010 19.188,73 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0005 229,640078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 608,44 0140 DESC. SINTSEM 0699 13.454,960102 SUBSIDIO O 0009 101.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0106 39.889,530103 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0011 3.205,540106 INSALUBRIDADE O 0255 107.530,23 0175 FALTAS 0003 1.145,000108 ADICIONAL NOTURNO O 0019 2.130,88 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0003 757,840111 SOBRE-AVISO O 0006 2.450,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0008 1.821,950112 PERICULOSIDADE O 0002 682,02 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0116 1.160,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 1.170,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 225,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0231 122.259,570119 ANUENIO O 0832 264.598,320123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,000124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0119 60.333,000135 ESPECIALIZACAO O 0039 39.932,080137 MESTRADO O 0004 4.732,240138 DIF. VENCIMENTO O 0011 6.069,440141 DESLOCAMENTO O 0021 7.550,000142 POS-GRADUACAO O 0186 185.039,490145 CARGO COMISSIONADO O 0081 195.060,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0006 7.661,290151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 497,510159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0046 40.367,590163 PENSAO O 0006 5.934,330173 ADICIONAL NOTURNO O 0055 13.591,490186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0001 220,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.023,880208 HORA EXTRA - 50% O 0006 1.357,830209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 3.898,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0036 11.102,070211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.043,830212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0010 7.314,480215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.599,840217 GRATIFICACAO O 0007 2.450,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0026 8.820,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0250 40.713,390237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0003 270,000249 DIFERENCA DE VENCIMENTO O 0002 1.048,860256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0014 7.000,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 434,45 O0267 DOUTORADO O 0001 1.238,30

TOTAL DE SERVIDORES: 1063 VANTAGEM: 3.068.178,50 DESCONTO: 522.765,68ORC.: 3.046.224,54 EXT.: 21.953,96 LÍQUIDO.: 2.545.412,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.963.884,77VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 671.616,29

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