programa de trabalho do governojunho2012

2

Click here to load reader

Upload: celio-galli

Post on 06-Mar-2016

214 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNOjunho2012

Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 01 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 254.046,87 3.427.687,11 3.681.733,9804 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 254.046,87 2.748.765,95 3.002.812,8204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 378.592,47 378.592,4704 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 254.046,87 2.370.173,48 2.624.220,3504 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 645.752,03 645.752,0304 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 403.685,55 403.685,5504 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 242.066,48 242.066,4804 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 33.169,13 33.169,1304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 33.169,13 33.169,1306 SEGURANÇA PÚBLICA 530.692,71 530.692,7106 DEFESA CIVIL182 530.692,71 530.692,7106 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 530.692,71 530.692,7108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 236.327,95 1.038.618,85 1.274.946,8008 ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL241 0801 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 73.339,87 193.722,79 267.062,6608 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 73.339,87 193.722,79 267.062,6608 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 162.988,08 839.296,06 1.002.284,1408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 60.254,33 812.458,84 872.713,1708 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 102.733,75 26.837,22 129.570,9710 SAÚDE 6.711.520,72 12.993,13 6.724.513,8510 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 217.438,40 7.862,27 225.300,6710 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 217.438,40 7.862,27 225.300,6710 ATENÇÃO BÁSICA301 3.752.399,34 4.430,86 3.756.830,2010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 3.752.399,34 4.430,86 3.756.830,2010 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 2.716.558,47 700,00 2.717.258,4710 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 2.716.558,47 700,00 2.717.258,4710 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 801,41 801,4110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 801,41 801,4110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 24.323,10 24.323,1010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 24.323,10 24.323,1012 EDUCAÇÃO 8.491.138,32 8.491.138,3212 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 18.251,89 18.251,8912 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 18.251,89 18.251,8912 ENSINO FUNDAMENTAL361 7.730.656,70 7.730.656,7012 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 7.730.656,70 7.730.656,7012 EDUCAÇÃO INFANTIL365 729.879,95 729.879,9512 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 729.879,95 729.879,9512 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 12.349,78 12.349,7812 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 12.349,78 12.349,7813 CULTURA 25.461,02 25.461,0213 DIFUSÃO CULTURAL392 25.461,02 25.461,0213 INCENTIVO À CULTURA392 1301 25.461,02 25.461,0215 URBANISMO 1.217.431,66 4.551.334,90 5.768.766,5615 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 10.050,00 156.406,93 166.456,9315 NOSSA CIDADE122 1501 10.050,00 156.406,93 166.456,9315 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 500.275,00 500.275,0015 NOSSA CIDADE451 1501 500.275,00 500.275,0015 SERVIÇOS URBANOS452 1.207.381,66 3.894.652,97 5.102.034,6315 NOSSA CIDADE452 1501 1.207.381,66 3.894.652,97 5.102.034,6317 SANEAMENTO 662.742,65 662.742,6517 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 662.742,65 662.742,6517 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 662.742,65 662.742,6518 GESTÃO AMBIENTAL 61.916,44 61.916,4418 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 45.347,30 45.347,3018 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 45.347,30 45.347,3018 CONTROLE AMBIENTAL542 16.569,14 16.569,1418 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 16.569,14 16.569,1420 AGRICULTURA 236.447,66 236.447,66

SEGUE

Page 2: PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNOjunho2012

Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 02 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 EXTENSÃO RURAL606 236.447,66 236.447,6620 PRODUÇÃO RURAL606 2001 236.447,66 236.447,6622 INDÚSTRIA 90.479,27 90.479,2722 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 90.479,27 90.479,2722 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 90.479,27 90.479,2726 TRANSPORTE 1.630.641,84 1.630.641,8426 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 1.630.641,84 1.630.641,8426 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 1.630.641,84 1.630.641,8427 DESPORTO E LAZER 117.056,21 117.056,2127 DESPORTO COMUNITÁRIO812 117.056,21 117.056,2127 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 117.056,21 117.056,2128 ENCARGOS ESPECIAIS 6.388,87 2.227.376,65 2.233.765,5228 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 6.388,87 2.227.376,65 2.233.765,5228 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 6.388,87 2.227.376,65 2.233.765,52

TOTAL GERAL 31.530.302,8316.916.854,39 14.613.448,44