prefeitura municipal de bauru - bauru.sp.gov.br · 1467 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 -...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU Data: 21/03/2016 08:54:34 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 14 de Março de 2016 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.011100000 - GERAL 4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.322,80 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.322,80 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.322,80 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 3.342,89 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 3.342,89 0,00 0,00 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.342,89 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016. 02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.011100000 - GERAL 1516 3726/2016 019.377.011/0001-13 14713 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME DISPENSA D /0 0,00 7.221,25 0,00 , QUADRO BIFASICO PARA 32 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO, CABO DE COBRE 16MM2 - 750V AZUL - METRO, CABO DE COBRE 16MM2 - 750V - PRETO - METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 10 MM2 - 750V - COR VERDE -METRO CABO EXTRAFLEXIVEL 10 MM2 - 750V - COR VERDE -METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - AZUL ,750V - METRO METROS CABO FLEXIVEL DE 4 MM² - AZUL, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - VERDE ,750V - METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - PRETO ,750V - METRO CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 ,750V - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM AMARELO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO, CABO FLEXIVE L 2,5 MM² - PRETO - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - AZUL - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - VERMELHO - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - VERDE - METRO, TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO 3/4" - METRO, TUBO DE POLIETILENO LISO DE 1" X 3,5 MM, CAIXA METALICA ESMALTADA ESTAMPADA 4 X 2, CAIXA METALICA ESMALTADA, ESTAMPADA 4 X 4 - UN, CAIXA DE ATERRAMENTO 4" PVC, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" MIN. 2,4 METROS, CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X 40W - PECA CALHA FLUORESCENTE, ESMALTADA, SIMPLES, FECHADA, METALICA 2X40W COM SUPORTE (COD. 409.09.0011), LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W , REATOR ELETRONICO DUPLO 2 X 40 W BIVOLT, TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 20 A, TOMADA DUPLA, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR , COMPLETA , 20 A, TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 10 A , INTERRUPTOR 2TS,COM TOMADA DE EMBUTIR - PECA INTERRUPTOR 2TS, COMPLETO DE EMBUTIR, COM TOMADA DE EMBUTIR, INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, DE EMBUTIR, COMPLETO, CONEC TOR DE PORCELANA, 03 VIAS, 6 MM², CONECTOR DE ATERRAMENTO, CONECTOR TUBULAR 16 MM², CONECTOR TUBULAR 2,5 MM², CONECTOR TUBULAR 4,0 MM², FITA ISOLANTE DE 18MM X 20M, CLASSE "A", ROLDANA PLASTICA MEDIA COM PREGO, DISJUNTOR UNIPOLAR D E 16 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA B, DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA B, DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA ESPIRAL COMPACTA 59W, 220V, LUZ DIURNA FRIA, BASE E -27, TEMPERATURA DA COR MINIMA 6.400 K E VIDA MEDIANA DE 7.500 HORAS., RECEPTACULO DE PORCELANA BASE E -27, CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM², DIVERSAS CORES, COM ISOLAMENTO E COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL PARA TENSÕES DE 750 VOLTS, ISOLAMENT O ANTI-CHAMA, DESLIZANTE E RESISTENTE A ABRASÃO CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO. 02.01.01.04.122.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.01.04.122.0002.2001.33903969.011100000 - GERAL 1467 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 2.030,00 0,00 (Página: 1 / 41)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 14 de Março de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.04.122.0002.2001.31901101.011100000 - GERAL

4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.322,80, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.322,80 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4123 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.322,80 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 3.342,89 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 3.342,89 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4128 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.342,89, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.01.01.04.122.0002.2001.33903026.011100000 - GERAL

1516 3726/2016 019.377.011/0001-13 14713 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME DISPENSA D /0 0,00 7.221,25 0,00, QUADRO BIFASICO PARA 32 DISJUNTORES DIN COM BARRAMENTO, CABO DE COBRE 16MM2 - 750V AZUL - METRO, CABO DE COBRE 16MM2 - 750V - PRETO -METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 10 MM2 - 750V - COR VERDE -METRO CABO EXTRAFLEXIVEL 10 MM2 - 750V - COR VERDE -METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - AZUL ,750V - METRO METROS CABO FLEXIVEL DE 4 MM² - AZUL, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - VERDE ,750V - METRO, CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 - PRETO ,750V - METRO CABO EXTRAFLEXIVEL 4,0 MM2 ,750V - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM AMARELO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO, CABO FLEXIVE L 2,5 MM² - PRETO - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - AZUL - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - VERMELHO - METRO, CABO FLEXIVEL 2,5 MM² - VERDE - METRO, TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO 3/4" - METRO, TUBO DE POLIETILENO LISO DE 1" X 3,5 MM, CAIXA METALICA ESMALTADA ESTAMPADA 4 X 2, CAIXA METALICA ESMALTADA, ESTAMPADA 4 X 4 - UN, CAIXA DE ATERRAMENTO 4" PVC, HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" MIN. 2,4 METROS, CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X 40W - PECA CALHA FLUORESCENTE, ESMALTADA, SIMPLES, FECHADA, METALICA 2X40W COM SUPORTE (COD. 409.09.0011), LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W , REATOR ELETRONICO DUPLO 2 X 40 W BIVOLT, TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 20 A, TOMADA DUPLA, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR , COMPLETA , 20 A, TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 10 A , INTERRUPTOR 2TS,COM TOMADA DE EMBUTIR - PECA INTERRUPTOR 2TS, COMPLETO DE EMBUTIR, COM TOMADA DE EMBUTIR, INTERRUPTOR DE 1 TECLASIMPLES, DE EMBUTIR, COMPLETO, CONEC TOR DE PORCELANA, 03 VIAS, 6 MM², CONECTOR DE ATERRAMENTO, CONECTOR TUBULAR 16 MM², CONECTOR TUBULAR 2,5 MM², CONECTOR TUBULAR 4,0 MM², FITA ISOLANTE DE 18MM X 20M, CLASSE "A", ROLDANA PLASTICA MEDIA COM PREGO, DISJUNTOR UNIPOLAR D E 16 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA B, DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMPERES,PADRAO DIN, CURVA B, DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES, PADRAO DIN,CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRAO DIN, CURVA C, LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA ESPIRAL COMPACTA 59W, 220V, LUZ DIURNA FRIA, BASE E -27, TEMPERATURA DA COR MINIMA 6.400 K E VIDA MEDIANA DE 7.500 HORAS., RECEPTACULO DE PORCELANA BASE E -27, CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 4,0 MM², DIVERSAS CORES, COM ISOLAMENTO E COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL PARA TENSÕES DE 750 VOLTS, ISOLAMENT O ANTI-CHAMA, DESLIZANTE E RESISTENTE A ABRASÃO CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903969.011100000 - GERAL

1467 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 2.030,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.01.01.04.122.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.04.122.0002.2001.33903999.011100000 - GERAL

58 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 3.889,50 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.01.01.04.122.0002.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.01.04.122.0002.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.04.122.0002.2109.33903999.011100000 - GERAL

4194 13727/2016 257.527.448-65 15147 - VANESSA ISABELLA DOS SANTOS RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS MARCIA MARIA CUNHA, VANESSA ISABELA DOS SANTOS RAMOS, ERIKA NAKAMINE, CAMILA MANSANO, ROSANA MOSQUETI, REGINA LOURDES DE FREITAS E ROSANA MAIA LOPES A CIDADE NDE SÃO PAULO NO DIA 15 A 17/03/2016 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO - DEAFIOS DO DIREITO A CIDADE

4194 13727/2016 257.527.448-65 15147 - VANESSA ISABELLA DOS SANTOS RAMOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS MARCIA MARIA CUNHA, VANESSA ISABELA DOS SANTOS RAMOS, ERIKA NAKAMINE, CAMILA MANSANO, ROSANA MOSQUETI, REGINA LOURDES DE FREITAS E ROSANA MAIA LOPES A CIDADE NDE SÃO PAULO NO DIA 15 A 17/03/2016 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO - DEAFIOS DO DIREITO A CIDADE

4194 13727/2016 257.527.448-65 15147 - VANESSA ISABELLA DOS SANTOS RAMOS OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM DAS FUNCIONÁRIAS MARCIA MARIA CUNHA, VANESSA ISABELA DOS SANTOS RAMOS, ERIKA NAKAMINE, CAMILA MANSANO, ROSANA MOSQUETI, REGINA LOURDES DE FREITAS E ROSANA MAIA LOPES A CIDADE NDE SÃO PAULO NO DIA 15 A 17/03/2016 PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO - DEAFIOS DO DIREITO A CIDADE

02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.01.04.122.0002.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.011100000 - GERAL

4208 11515/2016 054.727.920/0001-35 15256 - BAURU OUTDOOR LTDA DISPENSA D /0 7.850,00 0,00 0,00, SERVICO DE OUTDOOR

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.000 - Segurança Pública02.01.02.06.182 - Defesa Civil02.01.02.06.182.0047 - DEFESA CIVIL02.01.02.06.182.0047.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS02.01.02.06.182.0047.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.01.02.06.182.0047.2002.33903969.031000001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS

1459 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 2.586,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.01.04.122.0003.2004.31901101.011100000 - GERAL

4129 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 3.646,44 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4129 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 3.646,44 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4129 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.646,44, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.02.01.04.122.0003.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.02.01.04.122.0003.2004.33903015.011100000 - GERAL

2364 44508/2015 022.938.103/0001-30 15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP PREGÃO PRE143/2015 0,00 447,50 0,00, LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PÃO DE LEITE DE 50G, RECHEADO COM 1FATIA DE QUEIJO MUÇARELA; 1 FATIA DE PRESUNTO COZIDO, MAIONESE E ALFACE); o SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES (NORMAL E DIET/LIGHT) EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO COM NO MÁXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. - EDOC 9808/2016

2365 44508/2015 022.938.103/0001-30 15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP PREGÃO PRE143/2015 0,00 268,50 0,00, LANCHE EM SACOS INDIVIDUAIS (PÃO DE LEITE DE 50G, RECHEADO COM 1FATIA DE QUEIJO MUÇARELA; 1 FATIA DE PRESUNTO COZIDO, MAIONESE E ALFACE); o SUCO DE FRUTAS OU NÉCTAR DE FRUTAS DE VÁRIOS SABORES (NORMAL E DIET/LIGHT) EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO COM NO MÁXIMO 20 MG DE SÓDIO POR 200 ML. - EDOC 10523/2016

02.02.01.04.122.0003.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903022.011100000 - GERAL

1045 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE14/2015 0,00 398,25 0,00, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MINIMAS DE 57X26 CM, CO M ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MINIMAS DE 70X45CM, COM ETIQUETA COSTURADA N O SACO DE CHAO ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO)., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE 45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDESERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO). , PANO DE LIMPEZA PARA PIA COM MEDIDAS MINIMAS DE 40X38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PIA ONDE SERA POSSIVEL IDENTIFICAR AMARCA OU A PROCEDENCIA., CORDA PARA VARAL EM NYLON COM COMPRIMENTO DE 10 METROS., PRENDEDOR DE ROUPAS, EM PLASTICO, COM MEDIDA MINIMA DE 08CM, PACOTE COM 12 UNIDADES, PANO MULTIUSO (TIPOPERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTIMETROS. COMPOSICAO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIESTER.E -DOC 1738/2016

1047 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE30/2015 0,00 276,40 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA ALUMÍNIO. APRESENTAR NOTIFICA ÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPA VIDRO COM BICO PARAAPLICAÇÃO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., FRASCO DE NO MÍNIMO 500ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO. NA EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA., GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA.E-DOC 1730/2016

1048 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE29/2015 0,00 254,00 0,00, DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR. DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, A SEGUINTE INFORMAÇÃO: PH ENTRE 5,5 A 8. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E RELATÓRIO DE ENSAIO (LAUDO/CONCLUSÃO) CONFORME SUBITEM 7.9.1., LETRA "A". FRASCO DE NOMÍNIMO 500ML., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML.E-DOC 1731/2016

1049 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE31/2015 0,00 419,00 0,00, CERA PRETA PARA PISO EMBORRACHADO, GALAO COM 5 LITROS APRESENTA R NOTIFICACAO NA ANVISA, REMOVEDOR CONCENTRADO GALAO DE 5 LITROS, REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE EM GERAL. LIQUIDO, TRANSPARENTE ALCALINO, COMPOSICAO QUIMICA: SOLVENTE GLICOLICO; ALCALIZANTES, ESSENCIA, ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, LIMPADOR, GALAO DE 5 LITROS, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, LIMPEZA EM GERAL, COM PERFUME DE PINHO, INDICADO PARA LIMPEZA EM AZULEJOS, PISOS ESMALTADOS, GRANILITE, PAVIFLEX, MARMORE, GRANITO,PORCELANATO CERAMICO, CONCRETO POLIDO, GAIL ETC. APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA.E-DOC 1741/2016

1050 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE32/2015 0,00 732,84 0,00, DESINFETANTE BRUTO EMBALAGEM COM 1,0 L, COMPOSICAO MINIMA SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, FRAGRANCIA, ATIVO 0,45% DE CLORETO DEBANZALCONIO APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1,0 KG, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, QUEROSENE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL): À BASE DE FIBRAS SINTETICA E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA. PARA HIGIENIZACAO DE UTENSILIOS E SUPERFICIES DE COZINHA. MEDIDAS: 26X1 0CM, PURIFICADOR DE AR EM SPRAY (DESODORIZADOR) VOL. MIN. 360ML APRESENTAR NOTIFICACAO NA ANVISA.E-DOC 1733/2016

02.02.01.04.122.0003.2004.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.02.01.04.122.0003.2004.33903969.011100000 - GERAL

1469 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 2.064,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.011100000 - GERAL

50 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL 0,00 1.155,96 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.365 - Educação Infantil02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.02.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.02.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.02.12.365.0004.2008.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4148 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 7.269,69 0,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016

4148 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 7.269,69 0,00, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016

4148 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.269,69, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016

02.03.02.12.365.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.03.02.12.365.0004.2008.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2076 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE29/2015 0,00 310,00 0,00, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML.E-DOC 3353/2016.

02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

54 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 204,82 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.03.02.12.365.0004.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.03.02.12.365.0004.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.365.0004.2109.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3956 12062/2016 290.245.778-29 15271 - FRANCINE BRANDAO DOLO OUTROS/NÃO /0 0,00 -402,44 0,00, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DA VISI TA NA EMPRESA MULT BEEF PARA CONHECER O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CARNES NO DIA 11/03/2016 BODOWSKY - SP

3956 12062/2016 290.245.778-29 15271 - FRANCINE BRANDAO DOLO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -402,44, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DA VISI TA NA EMPRESA MULT BEEF PARA CONHECER O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CARNES NO DIA 11/03/2016 BODOWSKY - SP

3956 12062/2016 290.245.778-29 15271 - FRANCINE BRANDAO DOLO OUTROS/NÃO /0 -402,44 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO VIAGEM 06 TÉCNICOS PARA PARTICIPAÇÃO DA VISI TA NA EMPRESA MULT BEEF PARA CONHECER O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CARNES NO DIA 11/03/2016 BODOWSKY - SP

02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.03.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.03.12.361.0004.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.03.03.12.361.0004.2008.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1260 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE23/2015 0,00 238,50 0,00, PA PARA LIXO COLETORA, EM RESINA PLASTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80 CM., ESCOVA SANITARIA, TIPO PINCEL, COM FIO DE NYLON E CABO DE PLASTICO., ESCOVA PARA TANQUE EM NYLON, OVAL, GRANDE.E-DOC 30932/2014.

2077 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE29/2015 0,00 310,00 0,00, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. FRASCO DE 300ML.E-DOC 3353/2016.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

53 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 204,83 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.03.03.12.361.0004.2008.33909301 - INDENIZAÇÕES02.03.03.12.361.0004.2008.33909301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4198 16106/2013 002.583.939/0001-51 13827 - IMOVEIS RONDON LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 15.841,52 0,00, REF.A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TREZE DE MAIO, N º 16-59, POR INDENIZAÇÃO PARECER DE FLS.146 VERSO, PARA ABRIGAR A DIVIS ÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

4198 16106/2013 002.583.939/0001-51 13827 - IMOVEIS RONDON LTDA OUTROS/NÃO /0 15.841,52 0,00 0,00, REF.A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA TREZE DE MAIO, N º 16-59, POR INDENIZAÇÃO PARECER DE FLS.146 VERSO, PARA ABRIGAR A DIVIS ÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

02.03.03.12.361.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS02.03.03.12.361.0006.2112 - TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0006.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0006.2112.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4152 30583/2014 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL PREGÃO PRE20/2015 1.017.618,91 0,00 0,00, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7624/2015 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS

02.03.03.12.361.0006.2112.33903999.022200002 - 2423 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

4153 30583/2014 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL PREGÃO PRE20/2015 2.933.824,25 0,00 0,00, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7624/2015 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS

02.03.03.12.361.0006.2112.33903999.052000003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE)

4154 30583/2014 005.771.750/0001-80 7773 - OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COL PREGÃO PRE20/2015 3.342.856,18 0,00 0,00, REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7624/2015 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS

02.03.04 - FUNDEB MAGISTERIO02.03.04.12.000 - Educação02.03.04.12.361 - Ensino Fundamental02.03.04.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.04.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.04.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.04.12.361.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

4130 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 19.085,52 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4130 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 19.085,52 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4130 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 19.085,52, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.03.04.12.365 - Educação Infantil02.03.04.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.04.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.04.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.04.12.365.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

4147 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 5.909,30 0,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, Folha Pagamento 03/2016

4147 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 5.909,30 0,00, Folha Pagamento 03/2016

4147 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.909,30, Folha Pagamento 03/2016

02.03.04.12.366 - Educação de Jovens e Adultos02.03.04.12.366.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.04.12.366.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.04.12.366.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.04.12.366.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

4131 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 350,00 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4131 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 350,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4131 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 350,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4146 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 0,00, Folha Pagamento 03/2016

4146 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, Folha Pagamento 03/2016

4146 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00, Folha Pagamento 03/2016

02.03.04.12.367 - Educação Especial02.03.04.12.367.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.04.12.367.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.04.12.367.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.04.12.367.0004.2008.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 

4132 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.043,44 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4132 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.043,44 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4132 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.043,44, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.03.05 - FUNDEB OUTROS02.03.05.12.000 - Educação02.03.05.12.361 - Ensino Fundamental02.03.05.12.361.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.05.12.361.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.05.12.361.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.05.12.361.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4133 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 16.415,90 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4133 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 16.415,90 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4133 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 16.415,90, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.03.05.12.365 - Educação Infantil02.03.05.12.365.0004 - GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL02.03.05.12.365.0004.2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO02.03.05.12.365.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.03.05.12.365.0004.2008.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 

4134 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.142,44 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4134 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.142,44 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4134 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.142,44, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.03.06 - MERENDA ESCOLAR02.03.06.12.000 - Educação02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.011100000 - GERAL

899 21950/2015 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE84/2015 0,00 252,00 0,00, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS , DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OSPADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COMSUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OUMECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO

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UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACA O EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICO S; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA" , ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA.E-DOC 83244/2015.

1146 73968/2014 021.405.081/0001-80 14913 - DODAVA MAX EIRELI ME PREGÃO ELE46/2015 0,00 1.620,68 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015.

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.052200009 - 2598 - PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL

1147 73968/2014 021.405.081/0001-80 14913 - DODAVA MAX EIRELI ME PREGÃO PRE46/2015 0,00 2.138,85 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE PAO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015.

1147 73968/2014 021.405.081/0001-80 14913 - DODAVA MAX EIRELI ME PREGÃO PRE46/2015 0,00 2.374,05 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE PAO TIPO HOT DOG.E -DOC 83261/2015.

1567 21950/2015 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE84/2015 0,00 61.313,05 0,00, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS , DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OSPADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COMSUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OUMECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENT RE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE D E

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SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO ENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FESICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASI TAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 83244/2015

02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.052100004 - 2598 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL

1570 21950/2015 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE84/2015 0,00 4.917,00 0,00, MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEMDESENVOLVIDA E MADURA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MAMAO FORMOSA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESO VARIANDO ENTRE 1,5 E 2 KG; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OUMECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESOENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDCN° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MELAO AMARELO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA DE COR BRANCA ESVERDEADA A CREME E CASCA AMARELA, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FESICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ES TAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASI TAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA., PESSEGO NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA,

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LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROESMICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 83244/2015

02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.052100002 - 2598 - PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL

1568 21950/2015 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO - EP PREGÃO PRE84/2015 0,00 4.509,63 0,00, ABACAXI PEROLA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA : OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM COROA, POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”; ES TAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 2 OU 3 (PESO ENTRE 1,5 E 2,1 KG) TER AT INGIDO O GRAU MAXIMO DE SABOR, AROMA E COR CARACTERISTICOS DA VARIEDADE, COM GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PERMANECENDO ADEQUADO PARA O CONSUMO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., BANANA NANICA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, EM PENCAS, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS SEM MANCHAS MARRONS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS , DESTINADA AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE12 OU 15 (TAMANHO VARIANDO ENTRE 12 E 18 CM) DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, MADURA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12,DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., GOIABA VERMELHA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICO S E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 6 OU 7 (CALI BRE ENTRE 6 E 8 CM), DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OSPADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LARANJA PERA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.48 6 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDAD E, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE68 A 72 (CALIBRE ENTRE 68 E 75 MM), BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COMSUCO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMET RO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., LIMAO TAHITI: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OUMECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 50 OU 53 (CALIBRE EN TRE 50 E 56 MM), BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM SUCO. DEVERA ATENDER O S PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTR UCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEA GESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., MACA NACIONAL: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLAN TAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. PERTENCER À CLASSE 120 OU 165 (PESO ENTRE 105 E 158G), BEM DESENVOLVIDA E MADU RA. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., PERA WILLIANS: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORD O COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA E CASCA FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS, NEM DANOS FISICOS E/OUMECANICOS, SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS, DESTINADO AO CONSUMO “IN NATURA”, ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM PESOENTRE 130 E 170G. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDCN° 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº626 8 DE 22/11/07-MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 – ANVISA., ABACATE: O PRODUTO DEVERA

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ESTAR DE ACORDO COM A NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA: OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SERIOS, APRESENTANDO TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, COM POLPA AMARELA E CASCA VERDE, FIRMES E INTACTAS, SEM MANCHAS OU DEFEITOS,NEM DANOS FISICOS E/OU MECANICOS; SER ORIGINARIO DE PLANTAS SADIAS , DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", ESTAR FRESCA. SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N° 12, DE 02/01/0 1 DA ANVISA, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO Nº 9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO Nº6268 DE 22/11/07 -MA E LEI Nº9972 DE 25/05/00 - ANVISA. - EDOC: 832442015

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.052300001 - 2598 - PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL

1566 29456/2015 017.418.422/0001-84 14420 - JGZANA ALIMENTOS LTDA - EPP PREGÃO PRE92/2015 0,00 1.196,00 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE PATINHO EXTRA LIMPO MOIDO CONGELADO.E -DOC 83258/2015.

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01.04.122.0008.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.04.01.04.122.0008.2020.31901101.011100000 - GERAL

4135 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.531,77 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4135 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.531,77 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4135 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.531,77, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.04.01.04.122.0008.2020.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.04.01.04.122.0008.2020.33903969.011100000 - GERAL

1468 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 290,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.04.01.04.122.0008.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0008.2020.33903999.011100000 - GERAL

57 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 4.277,65 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.04.01.04.122.0008.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.04.01.04.122.0008.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.122.0008.2109.33903999.011100000 - GERAL

1715 7679/2016 384.162.438-32 14677 - GABRIEL COSTA PLACE OUTROS/NÃO /0 -243,96 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

1715 7679/2016 384.162.438-32 14677 - GABRIEL COSTA PLACE OUTROS/NÃO /0 0,00 -243,96 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

1715 7679/2016 384.162.438-32 14677 - GABRIEL COSTA PLACE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -243,96, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

02.04.01.04.123 - Administração Financeira02.04.01.04.123.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.123.0008.2131 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E OUTROS02.04.01.04.123.0008.2131.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.01.04.123.0008.2131.33903999.011100000 - GERAL

3357 6294/1995 005.689.774/0001-95 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E OUTROS/NÃO /0 0,00 2.387,36 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. DESPESA PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE DAÇÃO CONFORME PROCESSO ADM 6294/1995 EM NOME DE OSVALDO ZANIN FILHO

3358 13913/2015 005.689.774/0001-95 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E OUTROS/NÃO /0 0,00 322,52 0,00, REF. DESPESA PARA REGISTRO DE ESCRITURA CONF. PROCESSO ADM. 13913/2015 EM NOME DE TOKIO ALIMENTOS LTDA.

3359 26261/2003 005.689.774/0001-95 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E OUTROS/NÃO /0 0,00 964,25 0,00, DESPESA PARA REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA CONFORME PROC. ADM. 26261/2003 EM NOME DE MARINELCI CERIGATTO

3361 8741/1987 005.689.774/0001-95 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E OUTROS/NÃO /0 0,00 1.928,50 0,00, REF. DESPESAS PARA REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA CONF. PROCESSO ADM. 8741/1987, EM NOME DE LUIZ ANTONIO CERIGATTO.

4184 55554/2015 005.689.774/0001-95 13504 - 2 OF DE REGISTRO DE IMOV. TIT E DOC E OUTROS/NÃO /0 1.346,77 0,00 0,00, REF. DESPESA COM LAVRATURA DE ESCRITURA - DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DE ESPÓLIO DE GERACINA MARIA DO CARMO PEREIRA E MANOEL PEREIRA DOSIMÓVEIS 04-1392-004 E 04-0402-013

4191 37030/2009 050.828.532/0001-90 6364 - 3º TABELIAO NOTAS PROTESTOS LETRAS OUTROS/NÃO /0 12.337,99 0,00 0,00, REF. DESAPROPRIAÇÃO EM ENOME DE LAERTEL FERNANDES FASSONI (IMÓVE L 04.0634-003-PARTE) E LAERCIO FERNANDES FASSONI (IMÓVEL 04.0634 -007 E PARTE LOTE 003) - DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA

4193 13730/2016 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO /0 165,71 0,00 0,00, REF. TARIFAS BANCÁRIAS EMDURB PERÍODO 01/11 A 30/11/2015

4193 13730/2016 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO /0 0,00 165,71 0,00, REF. TARIFAS BANCÁRIAS EMDURB PERÍODO 01/11 A 30/11/2015

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01.10.000 - Saúde02.05.01.10.122 - Administração Geral02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2021 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES02.05.01.10.122.0009.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.05.01.10.122.0009.2021.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL

4136 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 19.876,67 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4136 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 19.876,67 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4136 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 19.876,67, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4145 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 455,90, Folha Pagamento 03/2016

4145 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 455,90 0,00, Folha Pagamento 03/2016

4145 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 455,90 0,00 0,00, Folha Pagamento 03/2016

02.05.01.10.122.0009.2022 - OPERAÇÃO, SUPRIMENTO, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2022.33903007.053000049 - 2453- PAB - FIXO

1596 5945/2016 045.011.509/0004-10 15201 - KHALIL OBEID & CIA LTDA DISPENSA D /0 -420,00 0,00 0,00, AJUDA CUSTO DE ALIMENTACAO

4212 5945/2016 045.011.509/0001-78 13899 - KHALIL OBEID & CIA. LTDA DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00, AJUDA CUSTO DE ALIMENTACAO

02.05.01.10.122.0009.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.05.01.10.122.0009.2022.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL

4195 12963/2016 011.975.761/0001-85 15255 - TILIFORM CONSULTORIA GRAFICA LIMITA INEXIGÍVEL /0 800,00 0,00 0,00, IMPRESSAO DE FORMULARIO OPTICO "CARTAO DE RESPOSTA" COM DADOS VARIAVEIS, FORMATO 210 X 148 MM, 2 X 0 CORES, PAPEL OFF SET 90 G/M 2

02.05.01.10.122.0009.2022.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM02.05.01.10.122.0009.2022.33903019.053000049 - 2453- PAB - FIXO

4202 40905/2015 017.357.402/0001-40 14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM PREGÃO ELE138/2015 111,90 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FILME PLASTICO DE PVC - 30 X 280 30 METROS - ROLO ROLO COM 30 METROS DE FILME PLASTICO DE PVC ESTICAVEL TRANSPARENTE MEDIDAS 30 M X 280 MM. - EDOC: 15898/2016

02.05.01.10.122.0009.2022.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA02.05.01.10.122.0009.2022.33903021.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

1616 30932/2014 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO PRE28/2015 0,00 127,20 0,00, FOSFOROS DE SEGURANCA, EM MACOS COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES.E -DOC 4544/2016.

4149 30932/2014 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO PRE28/2015 318,00 0,00 0,00, FOSFOROS DE SEGURANCA, EM MACOS COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES.E -DOC 15877/2016.

4157 40905/2015 064.088.214/0001-44 9696 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇOES PREGÃO ELE138/2015 64,00 0,00 0,00, PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M - ROLO PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M -ROLO. - EDOC: 15898/2016

4197 40905/2015 004.575.811/0001-71 13115 - RENATO MARANA PREGÃO ELE138/2015 1.006,80 0,00 0,00, LEITEIRA DE ALUMINIO CAP. 02 LITROS - PECA LEITEIRA DE ALUMINIO CAP. 02 LITROS - PECA, MAMADEIRA POLICARBONATO 240 ML - PECA UNIDADE DE MAMADEIRA EM POLICARBONATO CRISTAL, INQUEBRAVEL, INODORA, ESTERELIZAVEL ATE 125 GRAUS, NAO POSSUIR BORDAS QUE RETENHAM RESIDUOS ALIMENTARES E NEM APRESENTEM REBARBAS O COPO DEVE APRESENTAR A FORMA REDONDA PARA EVITAR ACUMULO DE RESIDUOS COMO TAMBEM RISCO DE INTOXICACAO ALIMENTAR, 240 ML; BICO FABRICADO EM SILICONE. - EDOC: 15898/2016

4205 40905/2015 017.357.402/0001-40 14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM PREGÃO ELE138/2015 44,40 0,00 0,00, FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAM.103 - CX C/ 30 UNIDADES

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

1543 40905/2015 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO ELE138/2015 0,00 48,00 0,00, DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAO BACTERICIDA, CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB.MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.E-DOC 4555/2016.

1617 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE29/2015 0,00 356,40 0,00, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 300GR.E-DOC 4544/2016.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

4171 40905/2015 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO ELE138/2015 14.950,00 0,00 0,00, COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150 ML - PACOTE C/100 UNID. - EDOC: 15898/2016

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR

1542 40905/2015 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO ELE138/2015 0,00 80,64 0,00, SABAO COMUM GLICERINADO - BARRA 200 GR. SABAO COMUM, GLICDRINADO, BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - BARRA DE 200 GRAMAS., SABAO DE COCO - BARRA 200 GR. SABAO DE COCO, BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - BARRA DE 200 GRAMAS., DETERGENTE LIQ. NEUTRO BIODEGRADAVEL - GALAO 5 LITROS GALAO PLASTICO CONTENDO 05 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, COM ELEVADO PODER DESENGORDURANTE, INDICADO NA LAVAGEM DE LOUCAS, PISOS, ROUPAS, AZULEJOS, ETC., COM ALTA VISCOSIDADE E ELEVADA CONCENTRACAO, CONTENDO TENSOATIVOS NAO IONICOS, BIODEGRADAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAO BACTERICIDA,CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.E -DOC 4555/2016

1542 40905/2015 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO ELE138/2015 0,00 272,36 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, SABAO COMUM GLICERINADO - BARRA 200 GR. SABAO COMUM, GLICDRINADO, BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - BARRA DE 200 GRAMAS., SABAO DE COCO - BARRA 200 GR. SABAO DE COCO, BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - BARRA DE 200 GRAMAS., DETERGENTE LIQ. NEUTRO BIODEGRADAVEL - GALAO 5 LITROS GALAO PLASTICO CONTENDO 05 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, COM ELEVADO PODER DESENGORDURANTE, INDICADO NA LAVAGEM DE LOUCAS, PISOS, ROUPAS, AZULEJOS, ETC., COM ALTA VISCOSIDADE E ELEVADA CONCENTRACAO, CONTENDO TENSOATIVOS NAO IONICOS, BIODEGRADAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., DESINFETANTE DE USO DOMESTICO, COM ACAO BACTERICIDA,CONTENDO OLEO DE PINHO, EUCALIPTO, LAVANDA OU FLORAL, ODOR NAO TOXICO, EMB. MINIMA DE 500ML. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.E -DOC 4555/2016

02.05.01.10.122.0009.2022.33903022.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL

4150 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE29/2015 1.155,00 0,00 0,00, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. EMBALAGEM DE 300GR.E-DOC 15877/2016.

4151 30932/2014 005.971.158/0001-22 13317 - INDUSTRIA E COM. DE PRODS DE LIMPE PREGÃO PRE23/2015 195,00 0,00 0,00, PA PARA LIXO COLETORA, EM METAL GALVANIZADO, COM CABO VERTICAL E M MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 80CM.E-DOC 15877/2016.

4158 40905/2015 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP PREGÃO ELE138/2015 164,90 0,00 0,00, PRENDEDOR DE ROUPA - PACOTE C/ 12, MEDINDO APROXIMADAMENTE MINIMO DE 5 CM CODIGO CORRETO 259 002 00012, DESENTUPIDOR DE PIA - PC DESENTUPIDOR; MANUAL PARA PIA; BOCAL DE BORRACHA; LISO; MEDINDO 11,2CM DE DIAMETRO; CABO DE POLIETILENO; MEDINDO 17,5CM DE ALTURA. -EDOC: 15898/2016

4173 40905/2015 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO ELE138/2015 23.446,60 0,00 0,00, COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML PACOTE C/100 UNID., TAMPA PLASTI CA P/COPO DESCARTAVEL 150ML PCTE C/100 UNID DE POLIESTIRENO, TRANSLUCIDO, EMBALADAS EM SACOS PLASTICOS INVIOLAVEIS, EMBALADO EMPACOTE COM 100 UNIDADES, CANUDO PLASTICO, PACOTE COM 400 UNIDADES DE CANUDO PLASTICO PARA VITAMINA., ESCOVA P/ LIMPAR UNHAS - PECA UNIDADE DE ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS, CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM ALCA E CERDAS RESISTENTES DE TAMANHO NAO SUPERIOR A 08 CM., ESCOVA - BUCHA TIPO COCO S/ CABO - PECA ESCOVA PARA LIMPEZA JAPONESA (BUCHA TIPO COCO), OVAL, BASE ARAME, CERDAS FIBRAS DE COC O SEM CABO - UNIDADE., ESPONJA DE ACO /LA DE ACO - PACOTE C/08 UNID ESPONJA DE ACO /LA DE ACO - PACOTE C/08 UNIDADE., ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA-FACE - PECA UNIDADE DE ESPONJA PARA LIMPEZA DU´PLA FACE, (102X69X28)MM, EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO PARA LIMPEZA DIFIC IL, ESPUMA EM POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFICIES DELICADAS, QUE NAO CONTENHA RESIDUOS, HIGIENICA E DURAVEL, INOCUA A SAUDE, NAO PERECIVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., FLANELA P/LIMPEZA TAM. 57X26 CM - PECA UNIDADE DE FLANELA PARA LIMPEZA, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 57 X 26 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., PANO DE CHAO ALVEJADO 70X45 CM - PECA UNIDADE DE PANO DE CHAO, EM ALGODAO DUPLO, BRANCO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 45 CM. EMBALAGEM COM DADOS D E IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., PANO DE PRATO COM MEDIDAS MINIMAS DE45X70CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDESERA POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODAO). -EDOC: 15898/2016

4206 40905/2015 017.357.402/0001-40 14512 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM PREGÃO ELE138/2015 2.291,98 0,00 0,00, BALDE PLASTICO C/ ALCA - CAP. 10 LITROS - PECA BALDE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM ALCA, SEM ABA - UNIDADE, RODO COM CABO 40 CM. - PECA RODO PARA LIMPEZA COM BORRACHA DUPLA, MEDINDO 40 CM,CABO DE MADEIRA MEDINDO 1,20 METROS, RESISTENTE, CONTENDDO DADOS D E IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA - UNIDADE., VASSOURA SANITARIA COM CABO -PECA VASSOURA SANITARIA COM CABO PLASTICO, CERDAS SINTETIC AS, PRODUTO NAO PERECIVEL, RESISTENTE - UNIDADE., VASSOURA DE CERDAS DE NYLON 15CM COM CABO - PECA VASSOURA DE CERDAS DE NYLON, DE 15 CM COM CABO DE MADEIRA, PRODUTO NAO PERECIVEL, RESISTENTE, VALIDADE INDETERMINADA - UNIDADE, VASSOURA DE PELO 26 CM USO DOMESTICO - PECA VASSOURA DE PELO: PROPRIEDADES MINIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; 26C M COMPRIMENTO X 5CM DE LARGURA X 5CM DE ESPESSURA COM A ROSCA; COM 120 TUFOS; CONTENDO 200 CERDAS POR TUFO; TIPO LISA; CEPA PESANDO 2 40G; CABO DE CEDRILHO REVESTIDA DE POLIPROPILENO MEDINDO 120CM; COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE - UNIDADE, CESTO PLASTICO PARA LIXO EM POLIPROPILENO; NO FORMATO CILINDRICO, NAO TELADO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, SE M TAMPA, SEM PEDAL - UNIDADE, VASSOURA DE PELO 40 CM USO DOMESTICO -PECA VASSOURA DE PELO DE 40CM DE COMPRIMENTO COM CABO COM 1,20M., CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA E COM PEDAL, COM ACPACIDADE PARA 60 LITROS - COR BRANCA., CESTO PLASTICO PARA LIXO COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CESTO PLASTICO PARA LIXO COM

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TAMPA COM CAPACIDADE DE 10 LITROS - EDOC 15898/2016

02.05.01.10.122.0009.2022.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.05.01.10.122.0009.2022.33903028.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS

4172 40905/2015 005.675.138/0001-04 10880 - S.Y. YUHARA - EPP PREGÃO ELE138/2015 1.800,00 0,00 0,00, LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE-TAM.GRANDE - PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO G, CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE-TAM.MEDIO- PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO M, CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL,FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM DOM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE -TAM."P" - PAR PARES DE LUVA DE LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE TAMANHO "P", CANO LONGO, MATERIAL 100% LATEX NATURAL, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, FORMATO ANATOMICO, FRISOS ANTIDERRAPANTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - EDOC: 15898/2016

02.05.01.10.122.0009.2022.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.05.01.10.122.0009.2022.33903699.053000049 - 2453- PAB - FIXO

648 1382/2015 0 . . - 13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.996,20 0,00, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

648 1382/2015 0 . . - 13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.996,20, REF.AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SUBSIDIO ALIMENTAR DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

262 43495/2014 014.486.210/0001-46 13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME PREGÃO PRE151/2014 0,00 1.750,00 0,00, REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU

196 43495/2014 014.486.210/0001-46 13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME PREGÃO PRE151/2014 0,00 1.497,08 0,00, REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903952 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL02.05.01.10.122.0009.2022.33903952.013100000 - SAÚDE–GERAL

4211 13847/2016 003.774.819/0062-16 13008 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I DISPENSA D /0 900,00 0,00 0,00, REF.CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.CURSO NO SENAI/BAURU,,AUXILIAR DE ELETRONICA DO SERVIDOR RAPHAEL AUGUSTO SATIRO CATANI.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.05.01.10.122.0009.2022.33903965.013100000 - SAÚDE–GERAL

2432 9681/2016 001.600.715/0001-48 9730 - IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. PUBLI DISPENSA D /0 0,00 1.656,00 0,00, CURSO PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIO.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2022.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL

62 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 1.275,25 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

4201 13854/2016 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 2.700,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016

4201 13854/2016 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.700,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

4203 13846/2016 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 7.200,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

4203 13846/2016 274.298.868-84 13742 - ERIKA CARMINATO OUTROS/NÃO /0 0,00 7.200,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.053000053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR

2217 9246/2016 145.832.318-81 9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 -2.435,41 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

2217 9246/2016 145.832.318-81 9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 -2.435,41 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

2217 9246/2016 145.832.318-81 9361 - MARCIA ARAUJO REIS OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -2.435,41, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

02.05.01.10.301 - Atenção Básica02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2027 - AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DA CLIENTELA SUS02.05.01.10.301.0010.2027.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.301.0010.2027.33903007.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

1020 48272/2015 012.377.361/0001-30 12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P PREGÃO ELE189/2015 0,00 7.493,60 0,00, PAO FRANCES - KG KG PAO FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA, 0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99).E-DOC 2731/2016

1020 48272/2015 012.377.361/0001-30 12186 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P PREGÃO ELE189/2015 0,00 2.760,80 0,00, PAO FRANCES - KG KG PAO FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA, 0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99).E-DOC 2731/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.013000063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST - CONTRAPARTIDA

1701 74800/2014 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE 2/2015 0,00 8.550,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ESCITALOPRAN GOTAS 20MG/ML - FRASCO 15ML FRASCO DE 15 ML CONTENDO SOLUCAO DE 20 MG/ML DE ESCITALOPRAN GOTAS, COM N.º DE LO TE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016

1701 74800/2014 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE 2/2015 0,00 1.254,00 0,00, ESCITALOPRAN GOTAS 20MG/ML - FRASCO 15ML FRASCO DE 15 ML CONTENDO SOLUCAO DE 20 MG/ML DE ESCITALOPRAN GOTAS, COM N.º DE LO TE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL

1887 39420/2015 003.652.030/0001-70 11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS PREGÃO ELE129/2015 0,00 449,64 0,00, TIMOLOL, MALEATO 0,5 % - FRASCO 5 ML. FRASCO DE 5 ML CONTENDO SOLUCAO OFTALMICA DE MALEATO DE TIMOLOL A 0,5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 6934/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

1881 47310/2015 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L PREGÃO ELE178/2015 0,00 28.950,00 0,00, COLAGENASE COM CLORANFENICOL - BISNAGA 30 GR BISNAGA COM NO MINIMO 30 GR, CONTENDO 10 MG DE CLORANFENICOL + 0,6 UI DE COLAGENA SE POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA .E-DOC 8501/2016.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU

1681 74800/2014 049.324.221/0001-04 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ PREGÃO ELE 2/2015 0,00 3.307,50 0,00, RINGER C/ LACTATO DE SODIO - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, RINGER CONTENDO ACADA 100 ML: 300 MG DE LACTATO DE SODIO, 600 MG DE CLORETO DE SODI O, 30 MG DE CLORETO DE POTASSIO E 20 MG DE CLORETO DE CALCIO DESIDRATADO , COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5 % -FRASCO 250 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 100ML -SISTEMA FECHADO FRASCO DE 100ML COM SISTEMA DE INFUSAO FEC HADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016

1681 74800/2014 049.324.221/0001-04 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - MATRIZ PREGÃO ELE 2/2015 0,00 892,50 0,00, RINGER C/ LACTATO DE SODIO - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, RINGER CONTENDO ACADA 100 ML: 300 MG DE LACTATO DE SODIO, 600 MG DE CLORETO DE SODI O, 30 MG DE CLORETO DE POTASSIO E 20 MG DE CLORETO DE CALCIO DESIDRATADO , COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5 % -FRASCO 250 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 250 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 500 ML - SISTEMA FECHADO FRASCO DE 500 ML COM SISTEMA DE INFUSAO FECHADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., SORO GLICOSADO A 5% - FRASCO 100ML -SISTEMA FECHADO FRASCO DE 100ML COM SISTEMA DE INFUSAO FEC HADO, CONTENDO SOLUCAO AQUOSA DE GLICOSE A 5%, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.053000108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL

1644 57431/2015 003.652.030/0001-70 11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS PREGÃO ELE241/2015 0,00 16.100,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG - FRASCO/AMPOLA FRASCO/AMPOLA CONTENDO SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA, CORRESPONDENTE A 500 MG + AMPOLA DILUENTE, COM N.º DE LOTE E PRAZ O DE VALIDADE EM AMBOS. - EDOC: 5556/2016

1896 47310/2015 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE178/2015 0,00 1.969,50 0,00, DIMENIDRATO30MG+PIRIDOXINA50MG+GLICOSE1G+D.FRUTOSE1G -10ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO 3 MG/ML DE DIMENIDRATO + 5 MG/ML DE PIRIDOXINA + 100 MG/ML DE GLICOSE + 100 MG/ML DE D. FRUTOSE, COM N .º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA..E-DOC 8501/2016.

1896 47310/2015 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE178/2015 0,00 393,90 0,00, DIMENIDRATO30MG+PIRIDOXINA50MG+GLICOSE1G+D.FRUTOSE1G -10ML AMPOLA DE VIDRO DE 10 ML CONTENDO 3 MG/ML DE DIMENIDRATO + 5 MG/ML DE PIRIDOXINA + 100 MG/ML DE GLICOSE + 100 MG/ML DE D. FRUTOSE, COM N .º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA AMPOLA..E-DOC 8501/2016.

1910 25192/2015 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE69/2015 0,00 7.266,60 0,00, CEFALOTINA SODICA 01 GR - FRASCO/AMPOLA FRASCO/AMPOLA CONTENDO 1 G DE CEFALOTINA BASE E 30 MG DE BICARBONATO DE SODIO + AMPOLA DILUENTE, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE EM AMBOS. -EDOC: 8457/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2027.33903010.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

1683 28663/2015 061.692.422/0001-60 13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIREL PREGÃO ELE110/2015 0,00 450,00 0,00, LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZANTE - FRASCO, ALGINATO TIPO I PRESA RAPIDA - PACOTE MINIMO 454G ALGINATO TIPO I PRESA RAPIDA - (CERCA DE 01 MINUTO DE PRESA EM BROCA), ALTAMENTE ELASTICO, QUE INDICA VISUALMENTE QUANDO ESTA PRONTO. PACOTE C/ 454 OU 500 G. E-DOC 4671/2016

1684 28663/2015 061.692.422/0001-60 13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIREL PREGÃO ELE110/2015 0,00 211,65 0,00, GODIVA EM BASTAO - MATERIAL TERMOPLASTICO - CX CAIXAS DE GODIVA EM BASTAO - MATERIAL TERMOPLASTICO UTILIZADO PARA IMPRESSOES TOTAIS OU PARCIAIS, IMPRESSOES COM ANEL DE COBRE OU PARA CORRECAO PERIFERICA DE UMA IMPRESSAO, CERA UTILIDADE P/USO GERAL - CX CAIXA COM 05 LAMINAS DE CERA UTILIDADE PARA USO GERAL, REEMBASADOR RESILIENTE SEM LIBERACAO DE CALOR - KIT.E-DOC 4671/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO02.05.01.10.301.0010.2027.33903029.053000129 - 2450 - Aquisição de Produtos Médicos de uso único

2143 55179/2015 033.255.787/0001-91 13530 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A PREGÃO PRE126/2015 0,00 24.077,09 0,00, FILME P/ RADIOGR.HOSP. 18 X 24 SENSIB. VERDE/CX. C/100 UNID CAIXA COM 100 UN DE FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 18 X 24 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 18 CM POR 24 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., FILME P/ RADIOGR.HOSP. 24 X 30 SENSIB. VERDE/CX. C/100 UNID CAIXA C OM 100 UN DE FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 24 X 30 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 24 CM POR 30 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., FILME P/ RADIOGR.HOSP. 30 X 40 SENSIB. VERDE/CX C/100 UNID CAIXA C OM 100 UN DE FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 30 X 40 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 30 CM POR 40 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., FILME P/ RADIOGR.HOSP. 35 X 35 SENSIB. VERDE/CX.C/100 UNID CAIXA COM 100 UN DE

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FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 35 X 35 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 35 CM POR 35 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., FILME P/ RADIOGR.HOSP. 35 X 43 SENSIB. VERDE/CX. C/100 UNID CAIXA C OM 100 UN DE FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 35 X 43 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 35 CM POR 43 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA., FILME P/ RADIOGR.HOSP. 13 X 18 SENSIB. VERDE/CX. C/100 UNID CAIXA COM 100 UN DE FILME PARA RADIODIAGNOSTICO 13 X 18 CM - FILME PLANO PARA RADIODIAGNOSTICO CLINICO, SENSIVEL A LUZ VERDE, EMULSIFICADO EM AM BAS AS FACES, MEDINDO 13 CM POR 18 CM, GARANTINDO CONTRA ARTEFATOS GERADOS POR ELETRICIDADE ESTATICA DURANTE O PROCESSO DE FABRICACAO, EMBALADO EM CAIXAS CONTENDO 100 PELICULAS, RESISTENTESAO TRANSPORTE, QUE MANTENHAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTAM PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - EDOC: 9625/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

2094 54415/2015 011.896.538/0001-42 14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO PRE124/2015 0,00 3.064,50 0,00, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 04, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02 FUROS NAS LATERA IS, APRESENTAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO ELATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE EREGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 08, ESTERIL , CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 10, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESEN TAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POS SUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO D A ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 14, ESTERIL , CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 12, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESEN TAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POS SUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO D A ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 16, ESTERIL , CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18 - PECA UNIDADE DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N.º 18, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICA, FLEXIVEL, APIROGENICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESEN TAR DISTANCIA DA PONTA DA SONDA E O ULTIMO FURO DE 1 CM ATE 1,5CM. POS SUIR CONECTOR ADAPTAVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LATEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO D A ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO

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MINISTERIO DA SAUDE - EDOC: 9621/2016

2096 54416/2015 013.046.855/0001-03 14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN PREGÃO PRE137/2015 0,00 58,00 0,00, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 10, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBAL AGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 14, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE ESILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 20, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICO FLEXIVE L, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE, SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22 - PECA UNIDADE DE SONDA ESTOMACAL (NASOGASTRICA) N.º 22, DESCARTAVEL LONGA CONFECCIONADA EM POLIVIN IL ATOXICO FLEXIVEL, TRANSPARENTE E SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUA L COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E TEMPO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE - EDOC: 9621/2016

2452 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 451,74 0,00, CANETA COM TINTA PRETA PARA APARELHO DE ECG EXTRA FINE 0,5MM CANETA COM TINTA PRETA PARA APARELHO DE ECG EXTRA FINE 0,5MM APROPRIADA PARA APARELHO DE MARCA DIXTAL TRES CANAIS EP 3. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 10688/2016.

2454 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 2.655,60 0,00, PAPEL P/ECG (TIPO FORM. CONTINUO - A4 MILIMETRADO) - CX PACOTE COM 1.000 FOLHAS DE PAPEL PARA (ECG) (TIPO FORMULARIO CONTINUO A4 MILIMETRADO), PARA EP - 3. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, FIXADOR DE RAIO X - P/ PROCES. AUTOM. GALAO C/ 38 L FORMULA FIXADORA DE PRONTO USO, ACOMPANHADA DE SEU RESPECTIVO REFORCADOR, COM CAPACIDADE DE PERMANECEREM ATIVOS POR UM LONGO PERIODO DE TEMPO E FAVORECER UM PROCESSAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM NO MINIMO DE SUJIDADE E DE ODOR QUIMICO, DEVENDO PERMITIR NO MINIMO UMA TROCA. EMBALAGEM PARA PREPARACAO DE TRINTA E OITO LITROS, EMBALADOS EM CAIXAS RESISTENTES AO TRANSPORTE E QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO E GARANTA A PROTECAO NAS CONDICOES INDICADAS PELO FABRICANTE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DEVALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.E-DOC 10688/2016.

2462 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 49,00 0,00, FITA P/ ECG TERMOSENSIVEL 48X16X30 - ROLO ROLOS DE FITA PARA ELETROCARDIOGRAFO (ECG) TERMOSENSIVEL MEDINDO 48X16X30 TIPO FAX MODELO CARDIOCOP COM ESCALA PROPRIA PARA REGISTRO E ADAPTACAO NO APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 10688/2016.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000049 - 2453- PAB - FIXO

1781 73901/2014 000.894.372/0001-09 14675 - MB TEXTIL LTDA PREGÃO PRE226/2014 0,00 14.410,80 0,00, ALGODAO HIDROFILO - PACOTE C/ 500 GR PACOTE/500G DE ALGODAO HIDROFILO EM ROLO, MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS UNIFORMES,100% ALGODAO ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZA OU RESIDUOS, TEXTURA SUAVE E MACIA EM TODA SUA EXTENSAO, SEM PRESENCA DE FIOS OU GRUMOS , COM CAPACIDADE DE ABSORCAO ADEQUADA, INODORO, COR BRANCA, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1.5CM E REGULARMENTE COMPACTO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO SEM LIBERACAO DE PIGMENTOS OU RESIDUOS NO ALGODAO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDIN AL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M - PECA ROLO DE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20CM DE LARGURA X NO MINIMO 1,8 METROS DE COMPRIMENTO (COMPOSTA APROXIMADAMENTE 92% ALGODAO CRU E 8% POLIAMIDA, PARA MANTER ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL), BOM ACABAMENTO LATERAL E DE EXTREMIDADES, TRAMA REGULAR COM NO MINIMO 09 FIOS/CM2, (NAO DESFIAR OU DEFORMAR AO MANUSEIO), BOA ABSORCAO, NAO ABRASIVA, HIPOALERGENICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE (FORMA CILINDRICA), COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 9 FIOS MED.7,5X7,5CM PCT.C /10 UND PACOTES COM 10UN. DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTE RIL, FIOS DE ALGODAO PURIFICADO, MEDINDO 7.5 X 7.5CM, COM NO MINIMO 9 FIOS/CM2, APRESENTAR 08 DOBRAS, TER AS BORDAS BEM APARADAS SEM FIO S SOLTOS; NAO DESPRENDER PARTICULAS, ISENTO DE RESIDUOS, POSSUIR

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ADEQUADA CAPACIDADE DE ABSORCAO, INFORMAR O NUMERO DE PECAS POR PACOTE. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. - EDOC: 6233/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

2459 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 970,60 0,00, AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - 30G - PECA UNIDADE DE AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA, CALIBRE 30G COM 22MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM ACO INOX COM PROTETOR, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHAO, CANULA LUBRIFICADA COM SILICONE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TIPO DA ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE, REGISTRO NAANVISA., AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA - 27G - PECA UNIDADE DE AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL LONGA, CALIBRE 27G COM 30MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM ACO INOX COM PROTETOR, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHAO, CANULA LUBRIFICADA COM SILICONE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, TIPO DA ESTERILIZACAO E DATA DE VALIDADE, REGISTRO NAANVISA., TOUCA TIPO TURBANTE C/ ELASTICO - PECA UNIDADE DE TOUCA TIPO TURBANTE DESCARTAVEL, COM ELASTICO. CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (NAO TECIDO), COM FILTRO (2 CAMADAS), HIPOALERGENICA. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E TEMPO DE VALIDADE .E-DOC 10688/2016.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE

2439 55179/2015 013.046.855/0001-03 14525 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMEN PREGÃO PRE140/2015 0,00 3.876,74 0,00, COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELAO 07 LT - PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM CAIXA IMPERMEAVEL DE PAPELAO RIGIDO, CAPACIDADE 0 7 LITROS, COM ALCA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA., PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE., COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELAO 13 LT -PC UNIDADE DE COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CONTAMINADO, CONFECCIONADO EM PAPELAO RIGIDO, CAPACIDADE 13 LITROS, COM ALCA PARA TRANSPORTE, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 13853. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, E PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 10688/2016

2458 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 1.173,60 0,00, FITA ADESIVA HOSPITALAR TIPO CREPE 50 MM X 50M - ROLO ROLOS DE FITA ADESIVA HOSPITALAR, TIPO CREPE MEDINDO 50MMX50M, BOA ADERENC IA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E -DOC 10688/2016..

02.05.01.10.301.0010.2027.33903036.053000128 - 2593 - ACÕES DE INV DE VIG EM SAUDE

2450 55179/2015 004.063.331/0001-21 11814 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRE140/2015 0,00 753,48 0,00, AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA (CAMISOLA) - PECA AVENTAL DESCARTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 1,40 CMDE LARGURA, SEM MANGA, COM AMARRILHO NA REGIAO CERVICAL E ABDOMINAL ATRAVES DE CADARCOS COM COMPRIMENTO SUFUCIENTE PARA O FECHAMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, GRAMATURA 20. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRACANTE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA.E-DOC 10688/2016.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL

947 44864/2015 000.826.788/0001-90 11197 - RICARDO RUBIO EPP PREGÃO ELE170/2015 0,00 1.333,08 0,00, ESPESSANTE P/ USO ORAL OU ENTERAL ESPESSANTE PARA USO OR AL OU ENTERAL, MODIFICADO E INSTANTANEO, SABOR NEUTRO. EMBALAGEM DE ATE 240GRS, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES.- MANDADO JUDICIAL E CONSUMO - EDOC: 2477/2016

950 44864/2015 004.106.730/0001-22 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI PREGÃO ELE170/2015 0,00 508,80 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FORMULA INFANTIL ANTI -REGURGITACAO. EMBALAGEM COM CAPACIDADE MINIMA DE 400GR, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA ENTERAL - TIPO NUTRINI MULTIFIBER - FR 200 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, LIQUIDA, COM MIX DE FIBR AS, NORMOCALORICA, COM1.0 KCAL/ML, COM DISTRIBUICAO MEDIA DE PROTEINAS : 10%, CARBOIDRATOS: 50 % E LIPIDEOS: 40%. ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE E SACAROSE. COM OSMOLARIDADE EM TORNO DE 200 MOSM/L. EMBALAGEM DE 200 ML, CONSTANDO : PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA COMPLETA P/CRIANCASACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSM/L. ISENTA DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN. - EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICA S SEM ALTERACOES. - EDOC: 2477/2016

950 44864/2015 004.106.730/0001-22 9983 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI PREGÃO ELE170/2015 0,00 13.637,00 0,00, FORMULA INFANTIL ANTI -REGURGITACAO. EMBALAGEM COM CAPACIDADE MINIMA DE 400GR, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA ENTERAL - TIPO NUTRINI MULTIFIBER - FR 200 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, LIQUIDA, COM MIX DE FIBR AS, NORMOCALORICA, COM1.0 KCAL/ML, COM DISTRIBUICAO MEDIA DE PROTEINAS : 10%, CARBOIDRATOS: 50 % E LIPIDEOS: 40%. ISENTA DE GLUTEN, LACTOSE E SACAROSE. COM OSMOLARIDADE EM TORNO DE 200 MOSM/L. EMBALAGEM DE 200 ML, CONSTANDO : PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICAS SEM ALTERACOES., DIETA COMPLETA P/CRIANCASACIMA DE 6 ANOS - FR 500 ML DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS ACIMA DE 6 ANOS, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA, COM MIX DE FIBRAS. OSMOLARIDADE EM TORNO DE 250 MOSM/L. ISENTA DE SACAROSE , LACTOSE E GLUTEN. - EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 500ML, CONSTANDO: PRAZO DE VALIDADE; DATA DE FABRICACAO E COM CARACTERISTICAS FISICA S SEM ALTERACOES. - EDOC: 2477/2016

1727 4378/2016 020.740.314/0001-38 15196 - J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - M DISPENSA D /0 0,00 7.158,00 0,00, SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL POR GASTRONOMIA PERCUTANEA BAIXO FERFIL - MIC - KEY. DIAMETRO E EXTENSAO: 20FR X 2,3 CM - UNIDADE -

2426 55987/2015 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE183/2015 0,00 3.222,40 0,00, INSULINA LISPRO 100UI/ML - REFIL 03 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO (CARPULE - REFIL) 03 ML, INSULINA LISPRO MIX 25 - 3 ML INSULINA LISPRO MIX 25, 100 UI/ML - REFIL CONTENDO 03 ML.E -DOC 10990/2016.

2481 54415/2015 057.365.116/0001-41 15139 - ROSICLER CIRÚRGICA LTDA - EPP PREGÃO PRE124/2015 0,00 3.916,73 0,00, FRALDA GERIATRICA TAMANHO G BIOFRAL - UNIDADE.E-DOC 10987/2016.

4176 9138/2016 005.567.426/0001-45 7795 - DROGARIA MACIEL E PERFEITO LTDA EPP DISPENSA D /0 10.642,22 0,00 0,00, BILASTINA DE 20MG - COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF: ALEKTOS., COMPRIMIDOS CONTENDO LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 850MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.(CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS), CLOBAZAM 20 MG -COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS DE CLOBAZAM 20 MG - LACTOSE MONOIDRATADA, TALCO, ESTEARATO DE MAGNESIO, AMIDO DE MILHO, DIOXID O DE SILICIO COLOIDAL, ENVELOPADOS COM O Nº DE LOTE E PRAZO DE VALID ADE NO BLISTER., PERICIAZINA 40MG/ML - FRASCO DE 20 ML PERICIAZINA 40MG/ML - FRASCO DE 20 ML, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. REF.: NEUROLEPTIL, SIMETICONA 75 MG GOTAS - FRASCO C/ 15 ML SIMETICONA GOTAS , FRASCO CONTENDO 75 MG EM 15 ML COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE., METFORMINA, CLORIDRATO 1 G - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 1 G DE CLORIDRATO DE METFORMINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., LEVOTIROXINA DE SODIO 88MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA DE SODIO 88 MGC - COMPRIMIDO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., VALPROATO DE SODIO 200MG - SOLUCAO ORAL FRASCOS DE 40 ML DE SOLUCAO ORAL DE 200 MG DE VALPROATO DE SODIO -, CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE CILOSTAZOL 100 MG, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., MACROGOL+BICARB.SODIO+CLORETO POTAS+CLOR.SODIO - SACHE MACROGOL 3350 + BICARBONATO DE SODIO 0,1775G + CLORETO DE POTASSIO0,3507G + CLORETO DE SODIO 0,0466G - SACHE REF.: MUVILAX, GLIMEPIRIDA 6 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO GLIMEPIRIDA A 6 MG, ENVELOPADOS E COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., CITALOPRAM, BROMIDRATO 20 MG - COMP COMPRIMIDOS DE BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG - ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. REF.: PROCIMAX, DOMPERIDONA SOLUCAO - FRASCO 100 ML FRASCO DE 100ML CONTENDO 1MG/ML DE DOMPERIDONA SUSPENSAO, EMBALAGEM CONTENDO Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., GLICOSAMINA 1,5G+ SULFATO DE CONDROITINA 1,2G - SACHE SACHE CONTENDO 1500 MG SULFATO DE GLICOSAMINA +1200 MG SULFATO DE CONDROITINA, CLOXAZOLAM 1 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 1 MG DE CLOXAZOLAM, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER,RAMIPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 5/12,5MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5/12,5 MG, ENVELOPADOS COM N .º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., ANLODIPINO+ATENOLOL 5/25 MG -COMPRIMIDO BESILATO DE ANLODIPINO + ATENOLOL 5/25 MG -COMPRIMIDO, BROMETO DE PINAVERIO 100MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO BROMETO DE PINAVERIO 100MG, COM N.º DE LOTE E

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PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., TRIMETAZIDINA 35 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE TRIMETAZIDINA 35MG, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAOCOM O NUMERO DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., PIOGLITAZONA45 MG, CLORIDRATO - COMP COMPRIMIDOS ENVELOPADOS DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 45 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIST ER., ESCITALOPRAN 15MG - COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS CONTENDO ESCITALOPRAN 15MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM , OLANZAPINA 5 MG - COMPRIMIDO OLANZAPINA 5 MG - COMPRIMIDO, VALPROATO DE SODIO 300MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 300 MG DE VALPROATO DE SODIO(ACIDO VALPROICO), ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 2MG DE ALPRAZOLAM. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO., AGOMELATINA 25MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO AGOMELATINA 25MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM.(REF. VALDOXAN), BUPROPIONA, CLORIDRATO 300MG XL - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CONTENDO CLORIDRATO DE BUPROPIONA XL 300MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM., GINGKO BILOBA 120 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 120 MG DE GINGKO BILOBA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BRISTER.(REF. EQUITAM).

4177 9138/2016 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 03 DISPENSA D /0 29.625,42 0,00 0,00, INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100UI/ML - FRASCO 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100 UI/ML - CARPULE (REFIL) 03 ML, INSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100 UI/ML - 3 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA DETEMIR 100 UI/ML - CARPULE DE 03 ML, (REF. LEVEMIR PENFILL 100 UI/ML - 3 ML -MANDADO JUDICIAL, DIACEREINA 50 MG - CAPSULAS CAPSULAS CONTENDO DIACEREINA 50MG (REF. ARTRODAR), INSULINA HUMANA ASPART 100UI/ML -REFIL COM 3,0 ML INSULINA HUMANA ASPART, CONCENTRACAO/DOSA GEM DE 100 UI/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM REFIL COM 3,0 ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA SUBCUT ANEA, TIPO ULTRA -RAPIDA. NOVORAPID FLEX PEN, DABIGATRANA, ETEXILATO 150MG -COMP COMPRIMIDOS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM, INSULINA LIRAGLUTIDA 6MG/ML - CANETA CANETA CONTENDO 6MG/ML DE SOLUCAO INJETAVEL DE LIRAGLUTIDA ADMINISTRADO EM AGULHAS NOVANINE DE 6 OU 8UL, COM Nº D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE., DABIGATRANA, ETEXILATO 110MG - CAPS CAPSULAS CONTENDO ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DEVALIDADE NA EMBALAGEM.

4178 9138/2016 001.772.798/0002-33 14036 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 25.284,00 0,00 0,00, RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT - 332A - CX C/10 CAIXAS COM 10 UNIDADES CADA DE RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT - 332A, SENSOR MMT -7002C - CX C/10 CAIXA COM 10 UNIDADES CADA DE SENSOR MMT - 7002C, CAIXAS COM 10 UNIDADES CADA DE CATETER PARADIGM QUICK SET 6MM CANULA X 60CM TUBO - MMT - 399, SENSOR MMT - 7008A - CX C/10 CAIXA COM 10 UNIDADES CADA DE SENSOR MMT - 7008A

4180 9138/2016 002.794.555/0004-20 14908 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA - FILIAL 04 DISPENSA D /0 7.560,00 0,00 0,00, CATETER LUBRIFICADO MASCULINO NR 12 - PECA CATETER LUBRIFICADO MASCULINO NUMERO 12. PECA

4181 9138/2016 043.940.618/0001-44 11651 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. DISPENSA D /0 1.212,40 0,00 0,00, INSULINA LISPRO 100UI/ML - FRASCO 10 ML SOLUCAO ANALOGA DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML.

4182 9138/2016 000.546.899/0001-42 15248 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E DISPENSA D /0 2.751,00 0,00 0,00, TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR ACCU -CHEK - PECA TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CAPILAR. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 18 MESES. COMPATIVEIS COM APARELHO ACCU -CHEK ACTIVE., TIRAS ACCU - CHEK PERFORMA - PECA UNIDADE DE TIRAS DE TESTE PARA MEDIR QUANTITATIVAMENTE OS NIVEIS DE GLICOSE EM AMOSTRA CAPILAR, VENOSA,ARTERIAL E NEO NATAL, COM VOLUME DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 0,6 MICROLITROS, TEMPO DE MEDICAO DE 5 SEGUNDOS. CONTENDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE ( REF. ACCU - CHECK PERFORMA - CX C/50 ) - PECA.

4213 12418/2016 001.772.798/0002-33 14036 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA INEXIGÍVEL /0 27.141,00 0,00 0,00, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET MMT - 39501 - UNIDADE, CARE LINK USB MMT - 7305NA UNIDADE DE CARE LINK USB MMT - 7305NA -UNID, MINILINK MMT - 7707NA MINILINK MMT - 7707NA - UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT - 332A - CX C/10 CAIXAS COM 10 UNIDADES CADA DE RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT - 332A, BOMBA DE INSULINA PARADIGM (VEO) - MMT - 754 - UNID, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET MMT - 7510 - UNIDADE, CAIXAS COM 10 UNIDADES CADA DE CATETER PARADIGM QUICK SE T 6MM CANULA X 60CM TUBO - MMT - 399, CAIXA COM 5 UNIDADES CADA DE SENSOR ENLITE MMT - 7008A

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.023000101 - 2540- PAB ESTADUAL

1706 74556/2014 012.889.035/0001-02 14465 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO PREGÃO ELE230/2014 0,00 2.704,80 0,00, ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 20 MG DE MONONITRATO DE ISOSSORBIDA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BISTER.E-DOC 5567/2016.

1848 47310/2015 004.027.894/0003-26 11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP PREGÃO ELE178/2015 0,00 2.883,80 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, LIDOCAINA, CLORIDRATO+METILCELULOSE 2% -GELEIA -TUBO 30 ML BISNAGA COM NO MINIMO 30 ML CONTENDO 20 MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA POR ML DE GELEIA, COM N.º DE LOTE E PRAZO D EVALIDADE NABISNAGA.E-DOC 8501/2016.

1855 47310/2015 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 570,00 0,00, IPRATROPIO, BROMETO 0,250 MG/ML - FRASCO 20 ML FRASCO DE 20ML CONTENDO BROMETO DE IPRATROPIO 0,250MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO, USO ADULTO E PEDIATRICO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRA SCO (REF. ATROVENT).E-DOC 8501/2016.

1892 47310/2015 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 816,00 0,00, FENOTEROL, BROMIDRATO GOTAS 0,05% - FRASCO 20 ML FRASCO DE 20 ML CONTENDO SOLUCAO DE BROMIDRATO DE FENOTEROL A 0,05%, COM N.º DELOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8501/2016.

2007 27519/2015 071.912.315/0001-53 12752 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO ELE83/2015 0,00 220,00 0,00, VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 80 MG DE VERAPAMIL, CLORIDRATO, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZODE VALIDADE NO BLISTER.8451/2016.

2040 55987/2015 003.485.572/0001-04 9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE183/2015 0,00 14.400,00 0,00, GLIBENCLAMIDA 05 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG DE GLIBENCLAMIDA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC:: 8502/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA

1686 74800/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE 2/2015 0,00 9.929,79 0,00, AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML CONTENDO 600MG -FR PO PARA SUSPENSAO ORAL DE AZITROMICINA 40 MG/ML, FRASCO CONTENDO 600 MG, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., LORATADINA XAROPE 1MG/ML - FRASCO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO LORATADINA XAROPE 1 MG/ML, ISENTO DE CORANTE, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALID ADE NO FRASCO. - EDOC: 5563/2016

1766 74556/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE230/2014 0,00 35.968,86 0,00, AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO REVESTIDO CONTENDO 500MG DE AZITROMICINA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO ATENOLOL 50 MG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTERE-E-DOC 5567/2016.

1880 47310/2015 014.310.834/0001-08 14954 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC PREGÃO ELE178/2015 0,00 16.669,80 0,00, FLUOXETINA 20 MG - COMPRIMIDO CAPSULAS CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.

1912 25192/2015 004.027.894/0003-26 11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP PREGÃO ELE69/2015 0,00 11.886,40 0,00, CLINDAMICINA 300MG, CLORIDRATO -CAPSULA CAPSULA CONTENDO 300 MG DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, ENVELOPADA COM Nº DE LOTE E PRAZ O DE VALIDADE NO BLISTER - EDOC: 8457/2016

1952 74556/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE230/2014 0,00 922,20 0,00, ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULA CASPULA CONTENDO 100 MG DE ITRACONAZOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8444/2016

1953 74801/2014 081.706.251/0001-98 13969 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC PREGÃO ELE231/2014 0,00 2.182,40 0,00, DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 0,25 MG DE DIGOXINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLIST ER. - EDOC: 8497/2016

1971 74801/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE231/2014 0,00 11.732,00 0,00, CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG. - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 582 MG DE CIPROFLOXACINA DIIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CIPROFLOXACINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NOBLISTER., DIPIRONA SODICA 500MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 500 MG DE DIPIRONA SODICA. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. - EDOC: 8497/2016

1971 74801/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE231/2014 0,00 11.277,10 0,00, CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG. - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 582 MG DE CIPROFLOXACINA DIIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE CIPROFLOXACINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NOBLISTER., DIPIRONA SODICA 500MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 500 MG DE DIPIRONA SODICA. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. - EDOC: 8497/2016

1988 55987/2015 011.896.538/0001-42 14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO ELE183/2015 0,00 3.302,70 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, P. V. P. I. DEGERMANTE - LITRO LITROS DE SOLUCAO DE PVPI DEGERMANTE (IODOPOLIVIDONA 10% - 1% DE IODO ATIVO), ACAO ANTI -SEPTICA INDICADO PARA ASSEPSIA E DEMARCACAO DO LOCAL DA INCISAO NOS PACIENTES NO PREPARO PRE -OPERATORIO E ASSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MAOS E BRACOS DA EQUIPE CIRURGICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO E TEMPO DE VALIDAD E, REGISTRO ATUALIZADO EM ORGAO COMPETENTE., P. V. P. I. TOPICO - LITRO LITROS DE SOLUCAO AQUOSA DE PVPI TOPICO (IODOPOLIVIDONA 10% - 1% DE IODO ATIVO), ACAO ANTI -SEPTICA, INDICADO PARA ASSEPSIA COMPLEMENTAR DA PELE DO PACIENTE NO PRE -OPERATORIO, QUEIMADURAS, MUCOSAS E FERIDAS. EMBALAGEM PLASTICA ESCURA COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DA FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO ATUALIZADO EMORGAO COMPETENTE. - EDOC: 8502/2016

1993 27519/2015 011.896.538/0001-42 14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO ELE83/2015 0,00 10.923,48 0,00, ALCOOL ETILICO 70 % - LITRO FRASCO DE 1 LITRO DE ALCOOL ETILICO 70% EM PESO REFINADO E HIDRATADO PARA USO HOSPITALAR, PARA FINS DE ANTISSEPSIA E DESINFECCAO DA SUPERFICIE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE REGISTRO EMORGAO COMPETENTE.E-DOC 8451/2016.

4214 8974/2016 005.194.502/0001-14 11210 - ALFALAGOS LTDA. PREGÃO ELE 2/2015 835,20 0,00 0,00, REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA NF 119939

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL

1852 47310/2015 044.734.671/0001-51 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM PREGÃO ELE178/2015 0,00 1.740,00 0,00, DIAZEPAN 5 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 5MG DE DIAZEPAM, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.

1879 47310/2015 014.310.834/0001-08 14954 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDIC PREGÃO ELE178/2015 0,00 11.971,20 0,00, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA, ENVELOPADOS COM Nº D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.

1882 47310/2015 060.665.981/0009-75 14561 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S PREGÃO ELE178/2015 0,00 13.140,00 0,00, DIAZEPAN 10 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 10MG DE DIAZEPAM, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016.

1925 21577/2015 044.734.671/0001-51 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM PREGÃO ELE54/2015 0,00 17.480,50 0,00, BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 2MG DE CLORIDRATO DE BIPERIDENO, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRA ZO DE VALIDADE NO BLISTER., CLORPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE CLORPROMAZINA, ENVELOPADO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., FENOBARBITAL 4% GOTAS - FRASCO 20 ML FRASCO DE 20ML CONTENDO SOLUCAO DE 40MG/ML DE FENOBARBITAL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 8460/2016

1925 21577/2015 044.734.671/0001-51 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM PREGÃO ELE54/2015 0,00 2.943,50 0,00, BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 2MG DE CLORIDRATO DE BIPERIDENO, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRA ZO DE VALIDADE NO BLISTER., CLORPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 25MG DE CLORPROMAZINA, ENVELOPADO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER., FENOBARBITAL 4% GOTAS - FRASCO 20 ML FRASCO DE 20ML CONTENDO SOLUCAO DE 40MG/ML DE FENOBARBITAL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - EDOC: 8460/2016

1933 21577/2015 042.799.163/0001-26 10204 - BH FARMA COMERCIO LTDA - ME PREGÃO ELE54/2015 0,00 22.088,56 0,00, ACIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULA CAPSULA GELATINOSA CONTENDO 250 MG DE ACIDO VALPROICO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER (FRASCO). - EDOC: 8460/2016

1951 47310/2015 044.734.671/0001-51 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM PREGÃO ELE178/2015 0,00 15.414,00 0,00, HALOPERIDOL 05 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 5MG DE HALOPERIDOL, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC; 8501/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

1650 74800/2014 007.295.038/0001-88 10305 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E PREGÃO ELE 2/2015 0,00 1.627,50 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, BOTA DE UNNA PRONTA PARA O USO - PECA BOTA DE UNNA PRONTA P/ USO - BANDAGEM BRANCA ELASTICA DE ALTA COMPRESSAO, CONFECCIONADA EM ALGODAO, VISCOSE, NYLON E LYCRA CONTENDO COMO BASE UMA PASTA DEOXIDO DE ZINCO - TAMANHO APROXIMADO: 10,2 CM X 9,14M - PECA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. - EDOC: 5563/2016

1689 74800/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE 2/2015 0,00 5.598,56 0,00, ALBENDAZOL SUSPENSAO 40 MG - FRASCO FRASCO COM 10 ML DE SUSPENSAO ORAL CONTENDO 40 MG/ML DE ALBENDAZOL, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO, NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 5563/2016

1704 74556/2014 064.533.797/0002-56 14463 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - PREGÃO ELE230/2014 0,00 17.664,00 0,00, ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 5 MG DE ANLODIPINO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BRISTER.E-DOC 5567/2016.

1705 74556/2014 009.192.829/0001-08 13962 - ATONS DO BRASIL DISTRIB.PRODS. HOSP PREGÃO ELE230/2014 0,00 149.340,00 0,00, GLICLAZIDA MR 30 MG LIBERACAO LENTA - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS DE LIBERACAO LENTA CONTENDO 30 MG DE GLICLAZIDA, ENVELOPADOS COM Nº D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. REF. AZUKON MR).E-DOC 5567/2016

1711 74556/2014 026.921.908/0002-02 14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR PREGÃO ELE230/2014 0,00 3.088,80 0,00, BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL - FR 120 DOSES BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES SOLUCAO AQUOSA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 5567/2016.

1711 74556/2014 026.921.908/0002-02 14741 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALAR PREGÃO ELE230/2014 0,00 998,40 0,00, BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL - FR 120 DOSES BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL FRASCO 120 DOSES SOLUCAO AQUOSA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 5567/2016.

1770 74556/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE230/2014 0,00 3.795,00 0,00, ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 400MG DE ALBENDAZOL, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 5567/2016.

1792 24298/2015 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L PREGÃO ELE61/2015 0,00 1.394,90 0,00, CLARITROMICINA SUSPENSAO 50 MG/ML - FRASCO 60ML FRASCO CONTENDO PO PARA SUSPENSAO ORAL DE CLARITROMICINA 50MG/ML, COM 60 ML APOS RECONSTITUICAO, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8332/2016.

1794 24298/2015 002.814.497/0007-00 14825 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA PREGÃO ELE61/2015 0,00 44.800,00 0,00, ENALAPRIL, MALEATO 20 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 20 MG DE MALEATO DE ENALAPRIL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DEVALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8332/2015.

1797 24298/2015 010.586.940/0001-68 14701 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO ELE61/2015 0,00 20.384,00 0,00, BECLOMETASONA SPRAY ORAL 50 MCG - FRASCO 200 DOSES SOLUCAO SPRAY INALATORIO PARA USO ORAL CONTENDO 50 MCG DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA - FRASCO CONTENDO 200 DOSES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 8332/2016.

1801 24298/2015 002.456.955/0001-83 10832 - NATULAB LABORATORIO S.A PREGÃO ELE61/2015 0,00 7.170,00 0,00, CLORETO DE BENZALCONIO - GOTAS NASAIS - FRASCO 30ML FRASCO DE 30 ML CONTENDO SOLUCAO DE CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML EM SOROFISIOLOGICO, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E -DOC 8332/2016.

1802 24298/2015 081.706.251/0001-98 13969 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC PREGÃO ELE61/2015 0,00 2.579,44 0,00, HIDROXIDO DE ALUMINIO - FRS 150ML FRASCO DE 150 ML CONTENDO 62MG/ML SUSPENSAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO, COM N.º DE LOTE E PRAZ O DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8332/2016

1863 47310/2015 011.896.538/0001-42 14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO ELE178/2015 0,00 7.926,80 0,00, DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/GR - BISNAGA 10 GR BISNAGA COM NO MINIMO 10 G CONTENDO 1 MG DE ACETATO DE DEXAMETASONA POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.E-DOC 8501/2016.

1872 47310/2015 003.485.572/0001-04 9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 18.400,00 0,00, AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 200 MG DE CLORIDRATO DE AMIODARONA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8501/2016

1891 47310/2015 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 20.563,20 0,00, AMOXICILINA 50 MG/ML - FRS 150ML FRASCO DE 150 ML CONTENDO PO PARA SUSPENSAO A 50 MG/ML DE AMOXICILINA, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8501/2016..

1894 47310/2015 006.628.333/0001-46 9018 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACE PREGÃO ELE178/2015 0,00 17.800,00 0,00, DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML - FRASCO 10 ML FRASCO DE 10 ML CONTENDO SOLUCAO DE 500 MG/ML DE DIPIRONA SODICA OU MAGNESICA, COM N.º DE L OTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8501/2016..

1897 21577/2015 003.652.030/0001-70 11720 - CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS PREGÃO ELE54/2015 0,00 1.225,00 0,00, ACICLOVIR CREME - BISNAGA 10 G BISNAGA COM NO MINIMO 10 GRAMAS CONTENDO 50MG POR GRAMA DE CREME DE ACICLOVIR, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.E-DOC 8460/2016

1956 74801/2014 043.295.831/0001-40 881 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. PREGÃO ELE231/2014 0,00 2.280,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, DIOSMINA 450MG COM 50 MG DE HESPERIDINA - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 450MG DE DIOSMINA COM 50MG DE HESPERIDINA -ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BRISTER. REF.: DAFLON - EDOC: 8497/2016

1978 74801/2014 002.433.631/0001-20 12055 - ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTI PREGÃO ELE231/2014 0,00 5.820,00 0,00, ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 100 MG DE ESPIRONOLACTONA, ENVELOPADOS, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8497/2016

2063 74801/2014 033.069.212/0012-37 13960 - MERCK S/A - FILIAL 12 PREGÃO ELE231/2014 0,00 923,52 0,00, DOXAZOSINA 2 MG, MESILATO - COMP COMPRIMIDOS DE MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG, COMPRIMIDOS ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DEVALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 9634/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903200.053000049 - 2453- PAB - FIXO

1687 74800/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE 2/2015 0,00 14.190,39 0,00, BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS - FR 20 ML FASCO DE 20 ML CONTENDO 4MG/ML DE BROMOPRIDA, COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO . -NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE., CARBOCISTEINA 50MG/ML SOLUCAO ADULTO -FR100ML FRASCO DE 100 ML DE XAROPE ADULTO CONTENDO 50 MG DE CARBOCISTEINA EM SOLUCAO ISENTA DE ACUCAR, COM N º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. - EDOC: 5563/2016

1725 74556/2014 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L PREGÃO ELE230/2014 0,00 6.049,40 0,00, PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 300MG DE PROPAFENONA, CLORIDRATO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 5567/2016.

1725 74556/2014 065.817.900/0001-71 2597 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES L PREGÃO ELE230/2014 0,00 4.364,50 0,00, PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 300MG DE PROPAFENONA, CLORIDRATO, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 5567/2016.

1726 74556/2014 003.485.572/0001-04 9019 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE230/2014 0,00 7.833,60 0,00, LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 10 MG DE LORATADINA, ENVELOPADO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 5567/2016..

1728 74556/2014 044.734.671/0001-51 10804 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARM PREGÃO ELE230/2014 0,00 7.614,60 0,00, ONDANSETRONA 8 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 8 MG CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DIIDRATADO. EMBALAGENS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADEDO PRODUTO.E-DOC 5567/2016.

1768 74556/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE230/2014 0,00 20.014,00 0,00, SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) - COMPRIMIDO DRAGEAS CONTENDO SULFATO FERROSO (CORRESPONDENTE A 40MG DE FERRO ELEMENTAR), EM EMBALAGEM COM NO MAXIMO 50 DRAGEAS, COM N.º D E LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM., PARACETAMOL 500 MG -COMPRIMIDOS COMPRIMIDOS CONTENDO 500 MG DE PARACETAMOL, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE.E-DOC 5567/2016.

1799 24298/2015 002.456.955/0001-83 10832 - NATULAB LABORATORIO S.A PREGÃO ELE61/2015 0,00 13.792,00 0,00, AMBROXOL, CLORIDRATO 3MG/ML - FRASCO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO SOLUCAO DE 3 MG/ML DE CLORIDRATO DE AMBROXOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO., DEXCLORFENIRAMINA 0,4% - FRASCO 100 ML FRASCO DE 100 ML CONTENDO SOLUCAO DE 0,4 MG/ML DE M ALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, ISENTO DE CORANTE, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8332/2016

1861 47310/2015 044.363.661/0005-80 14891 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 742,00 0,00, SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG SOLUCAO SPRAY INALATORIO CONTEN DO 100 MCG DE SALBUTAMOL COM 200 DOSES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 8501/2016.

1861 47310/2015 044.363.661/0005-80 14891 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 1.171,30 0,00, SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG SOLUCAO SPRAY INALATORIO CONTEN DO 100 MCG DE SALBUTAMOL COM 200 DOSES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 8501/2016.

1861 47310/2015 044.363.661/0005-80 14891 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA PREGÃO ELE178/2015 0,00 6.036,70 0,00, SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG SOLUCAO SPRAY INALATORIO CONTEN DO 100 MCG DE SALBUTAMOL COM 200 DOSES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.E-DOC 8501/2016.

1895 47310/2015 006.628.333/0001-46 9018 - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACE PREGÃO ELE178/2015 0,00 5.640,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, PARACETAMOL 200 MG/ML - FRASCO 15 ML FRASCO DE 15 ML CONTENDO SOLUCAO DE 200 MG/ML DE PARACETAMOL, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO FRASCO.E-DOC 8501/2016.

1898 21577/2015 006.154.358/0001-55 14840 - IAG PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA PREGÃO ELE54/2015 0,00 8.392,81 0,00, CLOTRIMAZOL CREME - BISNAGA 20 GR. BISNAGA COM NO MINIMO 20 G CONTENDO 10 MG DE CLOTRIMAZOL POR GRAMA DE CREME, COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NA BISNAGA.E-DOC 8460/2016.

1954 74801/2014 004.027.894/0003-26 11213 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXP PREGÃO ELE231/2014 0,00 11.755,20 0,00, CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDO CONTENDO 75 MG DE CINARIZINA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8497/2016

1969 74801/2014 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE231/2014 0,00 116.700,00 0,00, LOSARTANA 50 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 50 MG DE LOSARTANA, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER - NUMERO DE REGISTRO DO PODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE. -EDOC: 8497/2016

1990 55987/2015 073.856.593/0001-66 8721 - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA PREGÃO ELE183/2015 0,00 75.432,00 0,00, TIAMINA 300 MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 300 MG DE VITAMINA B1 (TIAMINA), ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALI DADE NO BLISTER. - EDOC: - EDOC: 8502/2016

1995 27519/2015 033.078.528/0001-32 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO ELE83/2015 0,00 76.359,25 0,00, METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG XR - COMP ACAO PROLONGADA COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 500 MG DE METFORMINA - ACAO PROLONGADA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8451/2016.

1995 27519/2015 033.078.528/0001-32 12757 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO ELE83/2015 0,00 8.888,00 0,00, METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG XR - COMP ACAO PROLONGADA COMPRIMIDOS REVESTIDOS CONTENDO 500 MG DE METFORMINA - ACAO PROLONGADA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8451/2016.

1998 27519/2015 011.896.538/0001-42 14460 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME PREGÃO ELE83/2015 0,00 3.002,30 0,00, SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - ENVELOPE 27 GR. ENVELOPES DE 27,9 G CONTENDO: 3,5 G DE CLORETO DE SODIO, 1,5 G DE CLORETO DE POTASSIO, 2,9 G DE CITRATO DE SODIO E 20 G DE GLICOSE, COM N.º DE LOTE E PRAZO D E VALIDADE NO ENVELOPE.E-DOC 8451/2016.

2002 27519/2015 033.009.945/0002-04 11646 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUT PREGÃO ELE83/2015 0,00 20.520,00 0,00, LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG HBS - CAPSULA CAPSULAS SISTEMA HBS LIBERACAO PROLONGADA , CONTENDO 100MG DE LEVODOPA + 25MG DE CLORIDRATO DE BENSERAZIDA , ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER.E-DOC 8451/2016.

2022 55987/2015 002.520.829/0001-40 11774 - DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALAR PREGÃO ELE183/2015 0,00 24.748,00 0,00, METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO 250 MG DE METILDOPA, ENVELOPADOS COM N.º DE LOTE E PRAZO DE VALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016

2027 55987/2015 033.069.212/0012-37 13960 - MERCK S/A - FILIAL 12 PREGÃO ELE183/2015 0,00 45.000,00 0,00, LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - COMPRIMIDO COMPRIMIDOS CONTENDO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG, ENVELOPADOS COM Nº DE LOTE E PRAZO DEVALIDADE NO BLISTER. - EDOC: 8502/2016

02.05.01.10.301.0010.2027.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.05.01.10.301.0010.2027.33903916.053000039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR

4207 7565/2016 022.283.759/0001-61 14880 - ANIBAL MANUEL DA COSTA MONTEIRO LO DISPENSA D /0 2.750,00 0,00 0,00, REFORMA E INSTALACAO DE PORTAO E TRANSFORMACAO DE BASCULANTE EM PORTAO DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR E INFERIOR. INCLUSO MATERIAL NECESSARIO PARA A PERFEITA UTILIZACAO DO MESMO.

02.05.01.10.301.0010.2027.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.44905208.013100000 - SAÚDE–GERAL

4175 18185/2013 054.611.678/0001-30 12974 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PREGÃO ELE131/2013 2.469,45 0,00 0,00, REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO NF 20755 - EMITIDA 19/02/2014

02.05.01.10.301.0010.2028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2028.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.301.0010.2028.33903919.053000092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS

192 43495/2014 014.486.210/0001-46 13484 - V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME PREGÃO PRE151/2014 0,00 6.600,32 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS .

02.05.01.10.301.0010.2031 - CONTRATOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA02.05.01.10.301.0010.2031.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.05.01.10.301.0010.2031.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL

810 32365/2012 011.230.563/0001-92 13278 - ASS. FAMIL E AMIG DOS PORT DE AUTI OUTROS/NÃO /0 0,00 12.342,60 0,00, REF. SUBVENÇÃO / ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO DE GRAU LEVE

02.05.01.10.301.0011 - INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004 - INVESTIMENTOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.011100000 - GERAL

4200 14120/2016 161.768.568-25 12921 - RICARDO CHAMMA OUTROS/NÃO /0 900,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.023000112 - 2562-QUALIS MAIS UBS II

4012 60748/2015 010.693.055/0001-88 11691 - PLAW CONSTRUCOES E LOCAÇAO DE EQ TOMADA DE 4/2015 0,00 20.877,64 0,00, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARD IM EUROPA, REFORMA DE 408,16 M² E AMPLIAÇÃO DE 66,40 M² TOTALIZANDO UMA AREA CONSTRUIDA DE 475,56 M². REFORMA AMPLA: COM TROCA DO TELHADO(TELHAS, CALHAS, RUFOS E ACESSORIOS), RECUPERACAO DO PISO E REVESTIMENTO, CONSTRUCAO DE NOVOS AMBIENTES PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DA REDE BASICA DE SAUDE. PROCESSO Nº 38.401/2012 PROGRAMA QUALIS UBS FASE II - COMPONENTE REFORMA R$ 213.000,00 (RESOLUÇÃO SS/SP 119/2013). LOCAL: RUA HERMES CAMARGO BATISTA, Nº 1-64 -N. HAB. CARMEN C. COUBE - BAURU - SP

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça02.06.01.03.122 - Administração Geral02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01.03.122.0012.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.06.01.03.122.0012.2035.31901101.011100000 - GERAL

4137 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.753,20 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4137 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.753,20 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4137 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.753,20, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.06.01.03.122.0012.2035.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.06.01.03.122.0012.2035.33903007.011100000 - GERAL

4204 55715/2015 008.180.132/0001-54 13863 - D.B.M. GOMES - ME PREGÃO PRE139/2015 998,98 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, AGUA MINERAL NATURAL, GALAO COM 20 LITROS EDOC 16542/2016

02.06.01.03.122.0012.2035.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.06.01.03.122.0012.2035.33903606.011100000 - GERAL

4155 29/2016 100.279.858-22 14595 - FERNANDA SILVA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

4155 29/2016 100.279.858-22 14595 - FERNANDA SILVA DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 70,65 0,00, REF. DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA

02.06.01.03.122.0012.2035.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.06.01.03.122.0012.2035.33903969.011100000 - GERAL

1466 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 290,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.06.01.03.122.0012.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2035.33903999.011100000 - GERAL

72 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 7.286,70 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

621 29894/2013 069.287.639/0001-04 14962 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBI OUTROS/NÃO /0 0,00 75,02 0,00, REF. A DISPONIBILIZA~ÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRICULAS DE IMÓVEISJUNTO AOS REGISTRO DE IMPOVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.06.01.03.122.0012.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.06.01.03.122.0012.2109.33903099.011100000 - GERAL

4196 14131/2016 170.270.008-90 14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI OUTROS/NÃO /0 900,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO MARÇO/2016

02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.011100000 - GERAL

4199 14129/2016 170.270.008-90 14066 - LUIS GUSTAVO LOPES PALHACI OUTROS/NÃO /0 900,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.122 - Administração Geral02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA02.07.01.15.122.0013.2030 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS02.07.01.15.122.0013.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.07.01.15.122.0013.2030.31901101.011100000 - GERAL

4124 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.340,77 0,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4124 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.340,77 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4124 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.340,77, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4138 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.510,04, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4138 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.510,04 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4138 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.510,04 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.07.01.15.122.0013.2030.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.07.01.15.122.0013.2030.33903969.011100000 - GERAL

1465 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 12.878,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.07.01.15.122.0013.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.122.0013.2030.33903999.011100000 - GERAL

59 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 158,40 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.07.01.15.122.0013.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.01.15.122.0013.2109.33903999.011100000 - GERAL

3928 13283/2016 145.783.378-63 15265 - ETELVINO ZACARIAS MARTINS OUTROS/NÃO /0 -3.043,77 0,00 0,00, REF. ADIANTAMNTO VIAGEM ETELVINO ZACARIAS MARTINS AO RIO DE JANE IRO - RJ NA BASE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO DIA 10 A 12/03/2016 PAR A ACOMPNHAR A RETIRADA DE UMA AERONAVE BANDEIRANTES DOADA AO MUNICIPIO DE BAURU

3928 13283/2016 145.783.378-63 15265 - ETELVINO ZACARIAS MARTINS OUTROS/NÃO /0 0,00 -3.043,77 0,00, REF. ADIANTAMNTO VIAGEM ETELVINO ZACARIAS MARTINS AO RIO DE JANE IRO - RJ NA BASE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO DIA 10 A 12/03/2016 PAR A ACOMPNHAR A RETIRADA DE UMA AERONAVE BANDEIRANTES DOADA AO MUNICIPIO DE BAURU

3928 13283/2016 145.783.378-63 15265 - ETELVINO ZACARIAS MARTINS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -3.043,77, REF. ADIANTAMNTO VIAGEM ETELVINO ZACARIAS MARTINS AO RIO DE JANE IRO - RJ NA BASE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA NO DIA 10 A 12/03/2016 PAR A ACOMPNHAR A RETIRADA DE UMA AERONAVE BANDEIRANTES DOADA AO MUNICIPIO DE BAURU

02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0014 - DRENAGEM02.07.01.15.451.0014.2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM02.07.01.15.451.0014.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0014.2039.33903024.011100000 - GERAL

1629 36043/2015 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO ELE203/2015 0,00 7.350,00 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO., REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.E -DOC 5323/2016.

1629 36043/2015 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO ELE203/2015 0,00 7.350,00 0,00, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO., REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.E -DOC 5323/2016.

1629 36043/2015 017.351.440/0001-96 14410 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME PREGÃO ELE203/2015 0,00 7.350,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF.AQUISIÇÃO DE CIMENTO., REF.AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO.E -DOC 5323/2016.

02.07.01.15.451.0015 - INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.011100000 - GERAL

4209 192/2016 000.637.923/0001-59 10421 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LT PREGÃO ELE 6/2016 107.485,00 0,00 0,00, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (MASSA ASFALTICA) EDOC 15658/2016

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.011100000 - GERAL

49 3/2016 033.050.196/0001-88 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ-COD. OUTROS/NÃO 0,00 976.457,50 0,00, REF.ENERGIA ELETRICA - CIP.

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.08.01.15.000 - Urbanismo02.08.01.15.122 - Administração Geral02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO02.08.01.15.122.0019.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.08.01.15.122.0019.2050.31901101.011100000 - GERAL

4139 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 68,62 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4139 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 68,62 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4139 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 68,62, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.08.01.15.122.0019.2050.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.08.01.15.122.0019.2050.33903969.011100000 - GERAL

1464 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 440,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

1464 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 430,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.08.01.15.122.0019.2050.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.15.122.0019.2050.33903999.011100000 - GERAL

71 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG OUTROS/NÃO /0 0,00 1.404,30 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.08.01.15.122.0019.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.08.01.15.122.0019.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.08.01.15.122.0019.2109.33903099.011100000 - GERAL

3379 12133/2016 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.350,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016

02.08.01.15.122.0019.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.01.15.122.0019.2109.33903999.011100000 - GERAL

3380 12135/2016 015.698.208-05 11656 - PAULO ANTONIO F. MATTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.350,00, REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.09.01.08.000 - Assistência Social02.09.01.08.122 - Administração Geral02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01.08.122.0020.2052.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.09.01.08.122.0020.2052.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4140 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.590,42 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4140 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.590,42 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4140 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.590,42, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.09.01.08.122.0020.2052.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.09.01.08.122.0020.2052.33903024.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4210 11133/2015 015.642.054/0001-28 13728 - ANDREA F MONTEIRO SERVICOS ME PREGÃO PRE64/2015 945,00 0,00 0,00, VIDRO LISO INCOLOR 4MM - METRO ² METRO ² DE VIDRO LISO INCOLOR DE 4MM DE ESPESSURA (INSTALACAO INCLUSO) - EDOC: 4172/2016

02.09.01.08.122.0020.2052.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.09.01.08.122.0020.2052.33903969.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1463 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 3.576,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

1463 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 518,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.09.01.08.122.0020.2052.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.01.08.122.0020.2052.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

67 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 233,10 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

553 27/2016 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 16,01 0,00, REF. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS - PESSOA JURÍDICA

02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.03.08.000 - Assistência Social02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.09.03.08.244.0021.2053.33903015.055000030 - 2612 - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA

2488 44508/2015 022.938.103/0001-30 15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP PREGÃO PRE143/2015 0,00 1.695,00 0,00, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML., FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 04: PAO DE QUEIJO; MINI PAO FRANCES (25G) COM FRIOS E QUEIJO; BOLO SIMPLES (FUBA/LARANJA); LEI TE COM CHOCOLATE (QUENTE E GELADO); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); CHA EM SACHE – 01 TIPO (ACUCAR E ADOCANTE); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200M L. -EDOC: 12424/2016

2490 44508/2015 022.938.103/0001-30 15114 - AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI EP PREGÃO PRE143/2015 0,00 5.040,00 0,00, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 01: 02 TIPOS DE MINI DOCES (CAROLINA RECHEADAS E MINI TORTINHAS); 10 TIPOS DE SALGADOS, SENDO 05 FRITOS E 05 ASSADOS; CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); REFRIGERANTE (NORMAL E DIET); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200ML., FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - TIPO 04: PAO DE QUEIJO; MINI PAO FRANCES (25G) COM FRIOS E QUEIJO; BOLO SIMPLES (FUBA/LARANJA); LEI TE COM CHOCOLATE (QUENTE E GELADO); CAFE COM E SEM ACUCAR (ACUCAR E ADOCANTE); CHA EM SACHE – 01 TIPO (ACUCAR E ADOCANTE); SUCO DE FRUTAS DE VARIOS SABORES (NORMAL E DIET); AGUA MINERAL (COPO) 200M L. -EDOC: 10242/2016

02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.09.03.08.244.0022.2054.33913944.055000007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE

2135 6/2016 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 -32.749,07 0,00 0,00, REF. SERVIÇO DE AGUA.

02.09.03.08.244.0022.2054.33913944.055000079 - 2614 - BL PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA COMPL-FNAS

4219 6/2016 046.139.952/0001-91 1895 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE OUTROS/NÃO /0 32.749,07 0,00 0,00, REF.CONSUMO DE AGUA.

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.122 - Administração Geral02.10.01.18.122.0032 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0032.2055 - ADMINSTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0032.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.10.01.18.122.0032.2055.31901101.011100000 - GERAL

4141 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.478,19 0,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4141 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.478,19 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4141 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.478,19, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.10.01.18.122.0032.2055.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.10.01.18.122.0032.2055.33903969.011100000 - GERAL

1457 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 4.178,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.10.01.18.122.0032.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.10.01.18.122.0032.2055.33903999.011100000 - GERAL

69 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 681,89 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer02.11.01.27.122 - Administração Geral02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.11.01.27.122.0027.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.11.01.27.122.0027.2063.31901101.011100000 - GERAL

4125 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 560,54 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4125 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 560,54 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4125 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 560,54, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4142 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.022,20, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4142 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.022,20 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4142 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.022,20 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.11.01.27.122.0027.2063.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.11.01.27.122.0027.2063.33903969.011100000 - GERAL

1461 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 8.460,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.12.01.13.000 - Cultura02.12.01.13.122 - Administração Geral02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.122.0028.2068 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA02.12.01.13.122.0028.2068.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.12.01.13.122.0028.2068.33903969.011100000 - GERAL

1455 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 1.588,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.12.01.13.122.0028.2068.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.12.01.13.122.0028.2068.33903999.011100000 - GERAL

51 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL 0,00 91,50 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.13.01.04.000 - Administração02.13.01.04.122 - Administração Geral02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.13.01.04.122.0031.2076.31901101.011100000 - GERAL

4126 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.060,61 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4126 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.060,61 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4126 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.060,61, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.13.01.04.122.0031.2076.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.13.01.04.122.0031.2076.33903969.011100000 - GERAL

1460 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 4.614,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.13.01.04.122.0031.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.01.04.122.0031.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.13.01.04.122.0031.2109.33903099.011100000 - GERAL

2278 9935/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -7,36 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2016

2278 9935/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 -7,36 0,00, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2016

2278 9935/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -7,36, REF. ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - FEVEREIRO/2016

4217 13916/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 7.200,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - MARÇO/2016

02.13.01.04.122.0031.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.13.01.04.122.0031.2109.33903999.011100000 - GERAL

2277 9937/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -10,00 0,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

2277 9937/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 -10,00 0,00, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

2277 9937/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 -10,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEVEREIRO/2016

4216 13919/2016 170.609.188-50 12236 - JORGE LUIS DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.800,00 0,00 0,00, REF. ADINATAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - MARÇO/2016

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.14.01.20.000 - Agricultura02.14.01.20.122 - Administração Geral02.14.01.20.122.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL02.14.01.20.122.0033.2080 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA02.14.01.20.122.0033.2080.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.14.01.20.122.0033.2080.31901101.011100000 - GERAL

4143 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.761,67 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4143 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.761,67 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4143 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.761,67, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.14.01.20.122.0033.2080.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.14.01.20.122.0033.2080.33903969.011100000 - GERAL

1458 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 2.168,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.14.01.20.122.0033.2080.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.14.01.20.122.0033.2080.33903999.011100000 - GERAL

60 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 101,20 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.14.01.20.605 - Abastecimento02.14.01.20.605.0033 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL02.14.01.20.605.0033.2148 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR02.14.01.20.605.0033.2148.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS02.14.01.20.605.0033.2148.33903031.011100000 - GERAL

3177 2499/2016 066.529.363/0001-27 10362 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.595,25 0,00, TORTA DE MAMONA EM EMBALAGEM DE 50 KG, VERMICULITA EXPANDIDA FIN A EM EMBALAGEM DE 100 LITROS, TERMOFOSFATO MAGNESIANO PÓ COM GARANTIAS MINIMAS DE P205 DE 17%, CA 17%, ALEM DE MICRONUTRIENTES COMO B, CU, ZN, MN, COM TERMOFOSFATO MAGNESIANO ACIMA DE 95% - 40 KG, SUPER FOSFATO SIMPLES PO - 50 KG, SULFATO DE POTASSIO - 25KG, SUBSTRATO PARA HORTALICAS EM EMBALAGEM DE 25 KG, CALDA BORDOLEZA PRONTA COM GARANTIAS MINIMAS DE 20% CU, 10% S E 3% CA - 20GR .

02.14.01.20.605.0033.2148.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.14.01.20.605.0033.2148.33903958.011100000 - GERAL

1087 07/2016 002.558.157/0001-62 258 - TELEFONICA BRASIL S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 1.114,05 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA - SAGRA

02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços02.15.01.23.122 - Administração Geral02.15.01.23.122.0034 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO02.15.01.23.122.0034.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO02.15.01.23.122.0034.2084.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.15.01.23.122.0034.2084.31901101.011100000 - GERAL

4127 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 2.960,98 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4127 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.960,98, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4127 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.960,98 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4144 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.428,76 0,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4144 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.428,76, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

4144 16/2016 0 10 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.428,76 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2016.

02.15.01.23.122.0034.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.15.01.23.122.0034.2084.33903016.011100000 - GERAL

4174 8306/2015 018.308.425/0001-28 14723 - MARIA APARECIDA BERNARDES DE LIMA - PREGÃO PRE76/2015 524,80 0,00 0,00, CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240 G, AMARELA, FORMATO ABERTA 4 75 MM X 325 MM, FORMATO FECHADA 237,5 MM X 325 MM, IMPRESSÃO 1X0 COR,ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCADA E FURADA., CONFECCAO DE PASTA EM CARTOLINA 240G, AZUL, FORMATO ABERTA 475MM X 325MM, FORMATO FECHADA 237,5MM X 325 MM, IMPRESSAO 1X0 COR, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCADA E FURADA, ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE TIPO OFÍC IO 23 CM X 11,5 CM, 1 X 0 COR, 75 G.E-DOC 15339/2016.

02.15.01.23.122.0034.2084.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.15.01.23.122.0034.2084.33903969.011100000 - GERAL

1456 6889/2014 001.356.570/0001-81 14606 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR PREGÃO ELE149/2014 0,00 290,00 0,00, REF. AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 7595/2015 - SEGUROS DE VEICULOS

02.15.01.23.122.0034.2084.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.15.01.23.122.0034.2084.33903999.011100000 - GERAL

52 50015/2007 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL /0 0,00 20,05 0,00, REF. GASTOS COM ENTREGAS DE CORRESPONDÊNCIA DA PREFEITURA

02.16.00 - ENCARGOS GERAIS02.16.01 - ENCARGOS GERAIS02.16.01.28.000 - Encargos Especiais02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS - PREFEITURA02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.011100000 - GERAL

4192 6058/2016 058.381.918-48 15273 - VANIA SOLANGE TEIXEIRA GIANEZI OUTROS/NÃO /0 290,00 0,00 0,00

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Data: 21/03/2016 08:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, REF. PAGAMENTOI DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AÇÃO 00010343520168260071 DA 2ªVARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BAURU MOVIDA POR LUCAS HENRIQUE GIANEZI E VANIA SOLANGE TEIXEIRA GIANEZI EM VIRTUDE DE DANO MATERI AL DE VEICULO EM VIRTUDE DE BURACO EM VIA PÚBLICA

4215 24028/2012 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 1.350,00 0,00 0,00, REF. AÇÃO ORDINÁRIA 071.01.0339 -3 EM NOME DE CARLOS ANTONIO FONSE E OUTROS HONORÁRIOS PERICIAIS

02.16.01.28.846.1000.0008.44909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS02.16.01.28.846.1000.0008.44909199.011100000 - GERAL

4179 11064/2000 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 54.899,08 0,00 0,00, REF. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM NOME DA NORWAGEM DISTRIBUIDORA DEAUTOMÓVEIS LTDA - DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM RELAÇÃO A COBRANAÇA DE JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO ABRANGIDO PELO EC 30/2000

02.16.01.28.846.1000.0026 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA02.16.01.28.846.1000.0026.33909143 - REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES02.16.01.28.846.1000.0026.33909143.011100000 - GERAL

3367 60899/2015 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 0,00 3.163,80 0,00, REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 0524707 -15.2007.8.26.0071/02, EM NOME DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, CONF. PROC. ADM 60899/2015

3372 16372/2014 000000000011399 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 0,00 477,75 0,00, REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005740 -32.2014.8.26.0071/02 EM NOME DE CARMEN CELIA DE SIQUEIRA MASTRELLI CONF. PROC. ADM 16372/2014

3373 16372/2014 000000000011399 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 0,00 1.515,06 0,00, AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005740 -32.2014.8.26.0071/02 EM NOME DE CARMEM CELIA SIQUEIRA MASTRELLI CONF. PROC. ADM. 16372/2014

3374 66205/2014 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 0,00 1.370,07 0,00, REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0504290-12.2005.8.26.0071/02 EM NOME DE JOSMAIR GOMES CONF. PROC. ADM 66205/2014

3375 50125/2014 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO 0,00 571,24 0,00, AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0045478 -13.2003.8.26.0071/02 EM NOME DE SHIGUEKO SAKAI CONF. PROC. ADM. 50125/2014

3376 69890/2014 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 0,00 5.972,86 0,00, AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030755 -23.2002.8.26.0071/02 EM NOME DE JOÃO RAFAEL VISSOTTO DE PAIVA DINIZ CONF. PROC. ADM 69890/2014

02.16.01.28.846.1000.0026.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS02.16.01.28.846.1000.0026.33909199.011100000 - GERAL

4185 26802/2011 000000000011399 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 1.969,11 0,00 0,00, REF. AÇÃO DE DANO MORAL NR 002.2149 -18.2011.8.26.0071/03 EM NOME DE LUDMILIA SANCINETTI POLACHINI

4186 28672/2012 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 1.389,36 0,00 0,00, REF. AÇÃO DE CONHECIMENTO NR 00221803 -06.2012.8.26.0071 EM NOME DE KEILLA PATRICIA DO NASCIMENTO

4187 59393/2014 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 847,95 0,00 0,00, REF, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NR 1017948 -31.2014.8.8.260071EM NOME DE MARIA JOSE CARDOSO BARBOSA

4188 44734/2014 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 1.001,54 0,00 0,00, REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 0045699 -15.2011.8.260071/02 EM NOME DE OMAR AUGUSTO LEITE DE MELO

4189 19304/2012 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 617,62 0,00 0,00, RF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 0013498 -33.2012.8.26.0071/02 EM NOME DE MELISSA DE SOUZA JIMENEZ

4190 19304/2012/0 000000000010291 10291 - JUIZO DE DIREITO DA 1ªVARA DA FAZ PU OUTROS/NÃO /0 5.558,63 0,00 0,00, REF. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NR 0013498 -33.2012.8.260071/02 EM NOME DE MELISSA DE SOUZA JIMENEZ - OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR NR 82/2016 - TITISCONSORTE CECILIA DE OLIVEIRA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.791.423,49 2.559.126,14 106.782,02

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.791.423,49 2.559.126,14 106.782,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Março de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7

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