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Manual de Normas e Procedimentos Comercial. Gerência Comercial. Referência: Versão: Revisado 1.1 Data: 21/07/2014 21de Julho de 2014

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Page 1: Manual de Normas e Procedimentos Comercial. de Normas e Procedimentos Area... · 5 O Desbloqueio da proposta de adesão (contratos novos) é realizado pelo setor Comercial ou Secretarias

Manual de Normas e Procedimentos Comercial.

Gerência Comercial.

Referência:

Versão: Revisado 1.1

Data: 21/07/2014 21de Julho de 2014

Page 2: Manual de Normas e Procedimentos Comercial. de Normas e Procedimentos Area... · 5 O Desbloqueio da proposta de adesão (contratos novos) é realizado pelo setor Comercial ou Secretarias

Sumário Definição da Área Comercial. .................................................................................................................. 3

Representação da área comercial. ...................................................................................................... 3

Objetivo da área Comercial. ................................................................................................................ 3

Propostas de Adesão (Vendas)............................................................................................................ 3

Procedimentos da Proposta de Adesão (contrato de vendas). .......................................................... 3

Procedimentos. (Contratos). ............................................................................................................... 4

Gerenciamento de contratos. ......................................................................................................... 4

Distribuições de contratos aos vendedores. ....................................................................................... 5

Controle de contratos. ........................................................................................................................ 5

Análise de documentação – vendedores, representantes e outros. .................................................. 5

Contato com os supervisores ou vendedores, para localizar clientes. ............................................... 6

Encaminhamento de documentos (contrato de prestação de serviços). ........................................... 6

Envio de materiais diversos a outras Filiais do UNILANCE. ................................................................. 6

Cadastramento e geração de Códigos de Prestadores de Serviços, Vendedores e Representantes. 6

Representação da área Comercial (Controle de Contratos). .............................................................. 7

Representação Gráfica Área Comercial (Contratos). .......................................................................... 8

Área Comercial (Secretaria de Vendas). .................................................................................................. 9

Objetivo Setor Secretaria de Vendas. ................................................................................................. 9

Procedimentos da Secretaria de Vendas. ........................................................................................... 9

Reserva de Cotas. ................................................................................................................................ 9

Conferência da Proposta de Adesão. ................................................................................................ 10

Cadastramento das Propostas de Adesão. ....................................................................................... 10

Representação Gráfica do Setor (secretaria de Vendas). ................................................................. 11

Representação Gráfica Área Comercial (Secretaria de Vendas). ...................................................... 12

Lançamento da Produção dos Vendedores e prestadores serviços. ................................................ 13

Distribuição de Documentação aos Vendedores. ............................................................................. 13

Consulta de Pagamentos da 1° parcelas ou reserva de cotas e aprovação de créditos. .................. 13

Atualização calendário e agenda de Assembleia no sistema Operacional. ...................................... 14

Emissão de Boletos de Pagamentos. ................................................................................................. 15

Representação Gráfica Área Comercial (Emissão de Boleto). .......................................................... 16

Pagamentos de Comissão aos Vendedores e Representantes. ........................................................ 17

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ÁREA COMERCIAL.

Definição da Área Comercial. O setor comercial do UNILANCE é área responsável pela comercialização dos

produtos ofertados pelo UNILANCE.

Representação da área comercial. A representação da estrutura da área Comercial é representada pela figura do

organograma abaixo:

Comercial

Vendas(controle de metas)

Gestão de Grupos

Gestão de Agentes e Representantes

Controle de contratos

Organograma da área Comercial.

Objetivo da área Comercial. A área Comercial tem o objetivo de vender os produtos ofertados pelo Consórcio

UNILANCE, através de proposta de adesão (contratos) com um determinado prazo de

duração e valores pré-definidos.

Propostas de Adesão (Vendas). As propostas de adesão (contratos) do Consórcio UNILANCE têm como objetivo

firmar um pré-contrato de vendas com o futuro consorciado.

Com este documento todos os vendedores e representantes conseguem realizar as

vendas dentro das regras estabelecidas pela empresa e pela legislação.

Procedimentos da Proposta de Adesão (contrato de vendas). Para que uma venda seja concluída existem procedimentos a serem seguidos antes

da assinatura do contrato definitivo. Esses procedimentos são realizados, para que no final

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do processo não ocorram não-conformidade no processo, isto é, sem cancelamentos ou

preenchimento da proposta novamente por parte dos vendedores ou representantes. Para

isso devem-se seguir os procedimentos abaixo:

Manter sempre as tabelas de preços atualizadas assim como as taxas diferenciadas

dos produtos comercializados pelo UNILANCE.

Os vendedores e representantes deverão preencher as propostas de adesão

(contratos) de forma legível sem rasuras e sem falta de informações, para que a

venda não seja cancelada.

Deve ser informada no corpo da proposta, a forma que foi realizado o pagamento da

primeira parcela. (cheque, dinheiro, depósito ou boleto bancário).

Sempre que a proposta de adesão (contrato) ultrapassar o valor de R$150.000,00

deverá ser encaminhada aos supervisores de vendas e em seguida enviada ao

gestor de área para que seja realizada a aprovação do crédito. Casos distintos

(valores superiores) serão tratados pelo comitê de Crédito do Consórcio UNILANCE.

Realizar plantões de vendas e agendar contato com o futuro consorciado para o

preenchimento da proposta e assinatura da mesma.

Encaminhar junto com às propostas, informações sobre autorização do seguro de

vida e débitos automáticos das parcelas em conta corrente do titular da cota1.

Desbloquear as propostas de adesão, em branco para que os vendedores possam

preencher em uma futura venda.

Procedimentos. (Contratos).

Gerenciamento de contratos.

O gerenciamento de contratos tem por finalidade controlar a entrada de contratos

novos e cancelados. Também tem como obrigação realizar solicitação de desbloqueio de e

reativação de contratos dos vendedores e representantes.

A reativação somente poderá ser feita com a devida autorização do gestor da área

Comercial. O processo deverá seguir os seguintes passos:

O Cancelamento de contratos deverá seguir as regras de cancelamento e os

contratos cancelados devem ser baixados no sistema operacional. Após essa etapa

o documento seguirá para o arquivamento.

1 Caso o futuro consorciado queria fazer um seguro de vida e autorizar o depósito do valor das parcelas em

conta corrente, o mesmo deverá autorizar por escrito juntamente com propostas de Adesão.

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O Desbloqueio da proposta de adesão (contratos novos) é realizado pelo setor

Comercial ou Secretarias de Vendas. O uso desse material é utilizado para vendas

dos representantes e vendedores.

Informar aos gestores e aos Supervisores de vendas a situação dos contratos

pendentes.

Conferir via sistema Operacional a distribuição da Proposta de Adesão (Contrato)

verificando se não ocorreu alguma distribuição incorreta.

Distribuições de contratos aos vendedores. Os procedimentos para a distribuição da proposta de adesão (contrato novos2) devem

seguir as regras estabelecidas pela área comercial para distribuição dos mesmos.

Quando forem solicitados contratos novos não preenchidos (desbloqueios) via

representantes e vendedores, esses deverão informar o seu código para se verificar a

quantidade que ainda está em seu poder, e ainda o quanto foi rasurado ou cancelado.

Realizar a distribuição de forma equilibrada da Proposta de Adesão (Contrato) aos

Vendedores e representantes para que os mesmos preencham as propostas com suas

respectivas vendas.

Controle de contratos. Os contratos em branco encaminhado pela gráfica deverão ser armazenados e sua

distribuição controlada pelo sistema. Esse controle de distribuição deverá conter a

quantidade que se encontra com cada um dos Vendedores ou representantes.

Verificar a quantidade de proposta de Adesão em branco (Contratos) que se

encontra com cada Vendedor e representante.

Análise de documentação – vendedores, representantes e outros. O processo de cadastramento na secretaria de vendas dos vendedores, prestadores de

serviços e representantes devem seguir os critérios do Consórcio UNILANCE.

Além da verificação da documentação pertencente aos vendedores, representantes e

prestadores de serviços. Juntamente com a consulta junto ao SERASA. Esses

procedimentos seguem os seguintes critérios:

Conferir toda a documentação pedida pelo UNILANCE, para que faça o

cadastramento dos vendedores, representantes e prestadores de serviços, além de

consultar SERASA sobre a situação de possíveis restrições financeiras dos mesmos.

2 São propostas de adesão não preenchidas vindos da gráfica que são distribuídos aos representantes e

vendedores para realizarem suas vendas.

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Solicitar, verificar e consultar no órgão da Polícia Federal sobre documentação de

antecedentes criminais de futuros prestadores de serviços, vendedores e

representantes.

Contato com os supervisores ou vendedores, para localizar clientes. Essa operação funciona como apoio eventual ao setor de pós-vendas para ajudar o

setor a localizar os clientes em que sua localização é incerta e não sabida. Essa operação

tema a seguinte função:

Prestar Assessoria eventual ao setor de Pós-vendas, quando os atendentes não

conseguirem entrar em contato com o cliente. Essa assessoria deverá ser prestada

da seguinte maneira: realizar contato via telefone com o Supervisor de Vendas e o

Vendedor que efetuou a venda para que os mesmos entrem em contrato com o

cliente.

Encaminhamento de documentos (contrato de prestação de serviços). Os encaminhamentos de documentos referentes aos contratos de prestação de

serviços deverão ser encaminhados para gerência da área de Comercial para serem

analisadas e após análise será autorizada a assinatura do contrato. Após realização desses

procedimentos entra-se em contato com o prestador de serviços para que o mesmo realize

sua assinatura do contrato e também nos encaminhe para assinatura.

OBS: O contrato de prestação de serviços deverá ser assinado pela Gerência de

Operações, assinado e vistado pela Gerência Comercial e pelo supervisor responsável

depois ser entregue uma via ao futuro prestador/vendedor.

Envio de materiais diversos a outras Filiais do UNILANCE. O envio de materiais diversos a outras filiais consistem em; municiar todas as filiais

de materiais que possam contribuir com as vendas dos produtos do Consórcio UNILANCE.

Encaminhar materiais de propaganda tabelas de vendas ou outros materiais que se

destinam a vendas da carteira de produtos do Consórcio UNILANCE.

Receber as propostas de Adesão (Contratos), que a gráfica disponibiliza para o

Consórcio UNILANCE e arquivar para realizar a distribuição aos Vendedores,

Representantes e filiais.

Cadastramento e geração de Códigos de Prestadores de Serviços,

Vendedores e Representantes. Ao realizar o processo de cadastramento dos prestadores de Serviços, Vendedores e

Representantes, um código deverá ser gerado para realizar identificação dos mesmos. Esse

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código ficará arquivado no sistema operacional. O processo de cadastramento deverá seguir

critérios descritos abaixo:

Realizar o Cadastramento no sistema operacional do Consórcio UNILANCE dos

Prestadores de Serviços, Vendedores e Representantes, gerando um código de

forma a identificar a natureza dos serviços prestados, que também servirá para

pagamentos de serviços e das comissões.

Após o cadastramento realizado, deve-se enviar o código ao setor de pagamentos de

comissões, serviços e secretaria de vendas; para que inclua esse código (vendedor,

representante) na equipe de um supervisor o qual ele irá reportar-se diretamente.

Representação da área Comercial (Controle de Contratos).

Comercial

Vendas(controle de metas)

Gestão de Grupos

Gestão de Agentes e Representantes

Controle de contratos

Organograma da área de Comercial.

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Representação Gráfica Área Comercial (Contratos).

Fluxograma do processo Comercial (Contratos).

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Área Comercial (Secretaria de Vendas).

Objetivo Setor Secretaria de Vendas. O objetivo da Secretaria de Vendas é analisar e coordenar todas as propostas de

Adesão (Contratos), bem como autorizar pagamentos de comissões e cadastramentos dos

vendedores e prestadores de serviços. Também tem como objetivo cadastrar as propostas

de adesão no sistema operacional do Consórcio UNILANCE, além de acompanhar toda a

parte de produção de vendas e coordenar a definição dos plantões de vendas.

Procedimentos da Secretaria de Vendas. Os procedimentos da Secretaria de Vendas têm por finalidade padronizar as

atividades desse setor, onde deverá se conhecer início e fim de cada atividade, bem como

sua forma correta de execução. Define as formas de execução das atividades e seus

controles.

Reserva de Cotas. A reserva de cotas ocorre quando um futuro consorciado solicita a sua inclusão em

um determinado grupo e cota já definido. Para que a operação ocorra o vendedor ou

representante comunica ao futuro consorciado que ele deverá efetuar o pagamento da 1°

parcela em até 48 horas da data da solicitação. Os procedimentos são os seguintes:

A operação de reserva de cotas ocorre quando um vendedor ou representante

solicita a pedido do futuro consorciado uma reserva de cota pré-determinada junto à

secretaria de vendas.

Antes de se reservar, deve-se realizar uma busca de reserva de cotas no sistema

operacional na opção: vendas/reservas de cotas/pesquisa de grupo/grupo confirma;

escolher cota/ confirma; inserir o endereçamento da filial e o código do comissionado

(Código dos Vendedores ou Representantes) e teclar confirma.

Após a realização dos procedimentos acima, inserir o n° da reserva da cota na

planilha de controle Excel para que depois do pagamento da 1° parcela venha a

utilizar esse n° para o cadastramento da proposta de adesão.

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Conferência da Proposta de Adesão. Esse processo é realizado para identificar a da falta de informações de dados

pessoais (RG, CPF e Endereço,) Erros, rasuras e falta de confirmação do pagamento da 1°

parcela. Os procedimentos são os seguintes:

Conferir todos os documentos e dados contidos na proposta de Adesão do futuro

consorciado e verificar se não existe falta de informação ou rasuras. (Caso ocorram

rasuras deve-se devolver a proposta ao vendedor para que o mesmo realize o

preenchimento de uma nova proposta de Adesão.) Outro fator que deve ser

verificado é a assinatura do futuro consorciado na proposta adesão.

As propostas canceladas deverão ser inutilizadas e após esse procedimento, os

representantes ou os vendedores terão que ser comunicados para que refaçam uma

nova proposta junto ao cliente.

Cadastramento das Propostas de Adesão. O cadastramento das propostas de adesão no sistema operacional do Consórcio

UNILANCE consiste em lançar as informações coletadas nas propostas pelos Vendedores

na hora do preenchimento das mesmas. O cadastramento deverá conter os seguintes

dados:

Lançar no sistema operacional as informações referentes a cada futuro consorciado,

aonde deverá constar dados pessoais N° do RG e CPF. (endereço, telefones e e-

mail.), além da confirmação do pagamento da 1° parcela na proposta na de Adesão.

Após os lançamentos dos dados deve-se emitir o boleto bancário.

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Representação Gráfica do Setor (secretaria de Vendas).

Comercial

Vendas(controle de metas)

Gestão de Grupos

Gestão de Agentes e Representantes

Controle de contratos

Organograma da área de Comercial.

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Representação Gráfica Área Comercial (Secretaria de Vendas).

Fluxograma do Processo Comercial (Secretaria de vendas).

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Lançamento da Produção dos Vendedores e prestadores serviços. Todas as propostas de Adesão têm que ter um vendedor, representante ou

prestadores de serviços que as realizem. Essas realizações devem ser lançadas no sistema

como produção de venda de cada vendedor, representante ou prestadores serviços, para

que no final do mês veja o quanto das metas foram atingidas e assim se possam realizar os

pagamentos das comissões de vendas.

Esses lançamentos são realizados da seguinte Forma:

Realizar os lançamentos diários de cada vendedor, representante ou prestadores de

serviços no sistema operacional do Consórcio UNILANCE, onde deverá constar:

código do vendedor, representante ou do prestador de serviços, além da quantidade

de propostas vendidas e canceladas. Após os procedimentos, e a aprovação das

propostas preenchidas, deve-se enviar para o pós-vendas validar as informações.

Distribuição de Documentação aos Vendedores.

As atividades que envolvem a distribuição de documentos aos vendedores são as

seguintes: entrega de holerites, folha de espelho de cartão ponto para assinatura e recibo de

comissões para vendedores registrados. Está tarefa é executada da seguinte maneira:

Receber os holerites do setor financeiro e distribuir aos vendedores coletando as

assinaturas e entregando uma via para os mesmos.

Coletar assinatura dos vendedores e funcionários da área comercial para a

confirmação de assiduidade referente ao período de trabalho mensal. Essa

assinatura deverá ser feita em uma folha de espelho do cartão ponto.

Consulta de Pagamentos da 1° parcelas ou reserva de cotas e aprovação de

créditos.

Essa consulta consiste em informar, os gerentes, supervisores e vendedores sobre

a situação dos pagamentos das propostas de adesão, referente a 1° parcela e também

quanto a pagamento de reservas de cotas. Os procedimentos são os seguintes:

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Informar os vendedores quando os mesmos solicitarem informações sobre os

pagamentos realizados em um determinado período referente suas propostas de

adesão comercializada, confirmando sempre o nome do consorciado, contido nas

propostas.

Enviar relatórios sobre a situação de pagamentos das propostas aos gerentes e

supervisores, para que os mesmos possam montar um plano de ação e assim cobrar

dos vendedores e representantes o motivo do não pagamento.

Encaminhar as propostas de adesão, juntamente com os documentos do futuro

consorciado quando ocorrer a situação de valores de créditos superiores a

R$150.000,00; informando que a proposta pode ser de risco de Inadimplência e que

pode trazer prejuízo a Consórcio UNILANCE ou ao contrário, é uma proposta viável

ao Consórcio, para que a gerência da área Comercial analise e valide a

aprovação crédito.

Atualização calendário e agenda de Assembleia no sistema Operacional.

Quando se trata de Assembleias determina-se que as mesmas deverão seguir um

calendário com as datas pré-determinada pelo consórcio UNILANCE. Essas datas deverão

ficar em uma agenda no sistema operacional. O procedimento para essa atividade é

realizado da seguinte forma:

Manter o calendário atualizado das assembleias via sistema operacional, assim

como a agenda do UNILANCE para datas de assembleias.

Manter o Consorciado informado sobre qualquer alteração de datas das assembleias

assim como os funcionários que participam das mesmas.

Divulgar informativo de alteração de datas de assembleias no site

www.unilance.com.br

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Emissão de Boletos de Pagamentos.

A emissão de boletos na Secretaria de Vendas ocorre quando é feita uma solicitação

do vendedor ou representante e quando é confirmado o recebimento da 1° (primeira)

parcela do consorciado. O procedimento é o seguinte:

Emitir boletos de pagamento após a confirmação do pagamento da 1° (primeira) parcela.

Neste caso essa operação deve ser realizada quando for solicitado via vendedor,

representante ou consorciado futuro.

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Representação Gráfica Área Comercial (Emissão de Boleto).

Fluxograma do processo Comercial (Emissão de Boleto).

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Pagamentos de Comissão aos Vendedores e Representantes. Os pagamentos das comissões para os vendedores e representantes são controlados

através de relatórios do sistema. Os valores são pagos em duas datas do mês, com

exceção dos vendedores que são registrados, neste caso o RH (Recursos Humanos) realiza

o pagamento via folha de pagamento com crédito em conta ou em cheque nominal.

O processo de verificação de vendas tem os seguintes requisitos a serem seguidos:

Verificar cancelamentos

Verificar inadimplência

Verificar entrada de pagamentos da parcela paga pelo cliente ou lançadas

pelo departamento financeiro.

Verificar os estornos referentes a cotas que já foram canceladas.

Seus critérios de execução são feitos da seguinte maneira:

Conferir via sistema os valores que cada vendedor ou representante tem a receber

de comissão;

O processo conferência deverá ser realizado diariamente;

Realizar uma segunda conferência de lançamentos dos dados de vendas através do

sistema operacional para verificar possíveis erros ou não de lançamento de cotas de

algum vendedor ou representante, sempre buscando corrigir as falhas encontradas.

Realizado o procedimento acima, deve-se atualizar a folha de pagamento de

comissões de vendas, via sistema operacional.

Realizar sempre validação do tipo de produto que foi vendido com um percentual de

comissão diferenciado, para que essas regras de pagamentos de comissões sejam

usadas futuramente para esse produto.

Após a emissão dos relatórios de vendas, encaminhar para os vendedores,

supervisores e representantes validarem ou não as informações de comissões;

havendo discordância de valores deve-se efetuar as devidas correções e realizar o

pagamento referente a quinzena.

Realizar a emissão dos relatórios via sistema dos valores de comissão dos

representantes autônomos, encaminhando-as ao setor financeiro para que efetuem

o pagamento da comissão em conta corrente dos representantes autônomos,

juntamente com a RPA (Recibo de Pagamento Autônomo.) emitida pela

contabilidade 3 do serviço de vendas realizado no período quinzenal.

3 A RPA (Recibo de pagamento Autônomo) tem que ser entregue com prazo antecipado para que o setor Financeiro execute

uma programação de pagamento para período definido conforme contrato entre as partes.

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Representação Gráfica Área Comercial.

Fluxograma do processo Comercial (Comissão de Vendas).