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LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 Período Selecionado: Data Nº do Lançamento Nº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/C Histórico Valor 01/01/2015 008200000458 110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014 R$ 20,72 01/01/2015 008200000458 210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014 R$ 16,52 01/01/2015 008200000458 510701000057101 JUROS PASSIVOS D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM 27/01/2014 R$ 4,20 01/01/2015 008200000459 110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM 30/12/2013 R$ 19,19 01/01/2015 008200000459 210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM 30/12/2013 R$ 19,19 01/01/2015 008200000460 240301000026100 SUPERÁVIT ACUMULADO C REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01 01/01/2015 008200000460 210202000021202 INSS A RECOLHER D REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01 01/01/2015 008200000462 210204000021204 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER C REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015 R$ 179,32 01/01/2015 008200000462 510215000056103 CONTRIB SINDICAL D REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 2015 R$ 179,32 05/01/2015 008200000001 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO R$ 1.380,50 05/01/2015 008200000001 510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKA ESTUDIO R$ 1.380,50 05/01/2015 008200000002 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFROMACAO LTDA R$ 574,00 05/01/2015 008200000002 510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNET SISTEMAS DE INFROMACAO LTDA R$ 574,00 05/01/2015 008200000003 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 C REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICA CAMILA R$ 1.104,00 05/01/2015 008200000003 210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICA CAMILA R$ 1.104,00 05/01/2015 008200000004 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 C REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENA MARIA R$ 828,00 05/01/2015 008200000004 210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENA MARIA R$ 828,00 05/01/2015 008200000005 110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00 05/01/2015 008200000005 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 D RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00 06/01/2015 008200000006 110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 148,92 06/01/2015 008200000006 110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C 8000-4 D RESGATE BB CDB DI R$ 148,92 06/01/2015 008200000007 610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - UNIVERSIDADE FEDERAL R$ 1.630,28 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 1 de 41

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

01/01/2015 008200000458110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014

R$ 20,72

01/01/2015 008200000458210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014

R$ 16,52

01/01/2015 008200000458510701000057101 JUROS PASSIVOS D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014

R$ 4,20

01/01/2015 008200000459110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM30/12/2013

R$ 19,19

01/01/2015 008200000459210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM30/12/2013

R$ 19,19

01/01/2015 008200000460240301000026100 SUPERÁVIT ACUMULADO C REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01

01/01/2015 008200000460210202000021202 INSS A RECOLHER D REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01

01/01/2015 008200000462210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER

C REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL2015

R$ 179,32

01/01/2015 008200000462510215000056103 CONTRIB SINDICAL D REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL2015

R$ 179,32

05/01/2015 008200000001110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.380,50

05/01/2015 008200000001510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.380,50

05/01/2015 008200000002110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFROMACAO LTDA

R$ 574,00

05/01/2015 008200000002510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFROMACAO LTDA

R$ 574,00

05/01/2015 008200000003110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

05/01/2015 008200000003210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

05/01/2015 008200000004110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENAMARIA

R$ 828,00

05/01/2015 008200000004210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENAMARIA

R$ 828,00

05/01/2015 008200000005110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00

05/01/2015 008200000005110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00

06/01/2015 008200000006110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 148,92

06/01/2015 008200000006110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 148,92

06/01/2015 008200000007610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 1.630,28

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

06/01/2015 008200000007110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 1.630,28

07/01/2015 008200000008110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO R$ 220,00

07/01/2015 008200000008210205000021205 FGTS A RECOLHER D IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO R$ 220,00

12/01/2015 008200000009110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 532,94

12/01/2015 008200000009510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 532,94

12/01/2015 008200000010110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00

12/01/2015 008200000010510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00

15/01/2015 008200000011110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANESANTOS

R$ 640,00

15/01/2015 008200000011510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANESANTOS

R$ 640,00

15/01/2015 008200000012110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 362,00

15/01/2015 008200000012510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 362,00

20/01/2015 008200000013110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 12/2014 R$ 650,76

20/01/2015 008200000013210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 650,76

20/01/2015 008200000014110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

20/01/2015 008200000014110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

21/01/2015 008200000015110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 26,61

21/01/2015 008200000015110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 26,61

23/01/2015 008200000016110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 12/2014 R$ 13,00

23/01/2015 008200000016210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 12,88

23/01/2015 008200000016510701000057101 JUROS PASSIVOS D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 0,12

23/01/2015 008200000017110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C IMPOSTOS R$ 13,00

23/01/2015 008200000017210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 13,00

23/01/2015 008200000018110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C IMPOSTOS R$ 21,00

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

23/01/2015 008200000018210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 21,00

23/01/2015 008200000461210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR R$ 12,88

23/01/2015 008200000461110709000011709 INSS D REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR R$ 12,88

31/01/2015 008200000346210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 01/2015 R$ 2.100,00

31/01/2015 008200000346510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 01/2015 R$ 2.100,00

31/01/2015 008200000347210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 01/2015 R$ 168,00

31/01/2015 008200000347210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 01/2015 R$ 168,00

31/01/2015 008200000348210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 01/2015 R$ 420,00

31/01/2015 008200000348510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 01/2015 R$ 420,00

31/01/2015 008200000349210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 01/2015 R$ 42,00

31/01/2015 008200000349510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 01/2015 R$ 42,00

31/01/2015 008200000350210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO01/2015

R$ 20,76

31/01/2015 008200000350510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO01/2015

R$ 20,76

31/01/2015 008200000351210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 01/2015 R$ 168,00

31/01/2015 008200000351510207000052107 F G T S D REF FGTS 01/2015 R$ 168,00

31/01/2015 008200000352210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00

31/01/2015 008200000352510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00

02/02/2015 008200000019110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAOSINDICAL PATRONAL 2015

R$ 179,32

02/02/2015 008200000019210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER

D PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAOSINDICAL PATRONAL 2015

R$ 179,32

03/02/2015 008200000020110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

03/02/2015 008200000020210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

03/02/2015 008200000021110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

03/02/2015 008200000021210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

03/02/2015 008200000022110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 2.000,00

03/02/2015 008200000022110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 2.000,00

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

04/02/2015 008200000023110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 113,20

04/02/2015 008200000023110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 113,20

05/02/2015 008200000024110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 574,00

05/02/2015 008200000024510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 574,00

05/02/2015 008200000025110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

05/02/2015 008200000025110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

06/02/2015 008200000026110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 28,64

06/02/2015 008200000026110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 28,64

06/02/2015 008200000027110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 01/2015 R$ 168,00

06/02/2015 008200000027210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 01/2015 R$ 168,00

10/02/2015 008200000028110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00

10/02/2015 008200000028510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00

18/02/2015 008200000029110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

18/02/2015 008200000029510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

18/02/2015 008200000030110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

18/02/2015 008200000030110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00

19/02/2015 008200000031110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 29,84

19/02/2015 008200000031110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 29,84

20/02/2015 008200000032110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 01/2015 R$ 650,76

20/02/2015 008200000032210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 01/2015 R$ 650,76

20/02/2015 008200000033110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 1.000,00

20/02/2015 008200000033110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 1.000,00

23/02/2015 008200000034610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 1.630,15

23/02/2015 008200000034110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - R$ 1.630,15

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Page 5: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4 UNIVERSIDADE FEDERAL

23/02/2015 008200000035110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 60,38

23/02/2015 008200000035110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 60,38

24/02/2015 008200000036110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO(REVISAO DA REVISTA)

R$ 1.500,00

24/02/2015 008200000036510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO(REVISAO DA REVISTA)

R$ 1.500,00

25/02/2015 008200000037110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00

25/02/2015 008200000037210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00

27/02/2015 008200000038610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO

R$ 1.630,01

27/02/2015 008200000038110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO

R$ 1.630,01

27/02/2015 008200000039610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,25

27/02/2015 008200000039110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.000,25

27/02/2015 008200000040610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA AGENDADA R$ 532,94

27/02/2015 008200000040110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA AGENDADA R$ 532,94

27/02/2015 008200000041110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

27/02/2015 008200000041510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

28/02/2015 008200000353210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 02/2015 R$ 2.100,00

28/02/2015 008200000353510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 02/2015 R$ 2.100,00

28/02/2015 008200000354210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 02/2015 R$ 168,00

28/02/2015 008200000354210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 02/2015 R$ 168,00

28/02/2015 008200000355210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 02/2015 R$ 420,00

28/02/2015 008200000355510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 02/2015 R$ 420,00

28/02/2015 008200000356210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 02/2015 R$ 42,00

28/02/2015 008200000356510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 02/2015 R$ 42,00

28/02/2015 008200000357210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO02/2015

R$ 20,76

28/02/2015 008200000357510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO R$ 20,76

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Page 6: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

02/2015

28/02/2015 008200000358210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 02/2015 R$ 168,00

28/02/2015 008200000358510207000052107 F G T S D REF FGTS 02/2015 R$ 168,00

28/02/2015 008200000359210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00

28/02/2015 008200000359510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00

03/03/2015 008200000042110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

03/03/2015 008200000042210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

03/03/2015 008200000043110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

03/03/2015 008200000043210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

04/03/2015 008200000044610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 2.000,13

04/03/2015 008200000044110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 2.000,13

05/03/2015 008200000045110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

05/03/2015 008200000045510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

05/03/2015 008200000046110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 325,08

05/03/2015 008200000046510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 325,08

06/03/2015 008200000047110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 02/2015 R$ 168,00

06/03/2015 008200000047210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 02/2015 R$ 168,00

10/03/2015 008200000048110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.336,50

10/03/2015 008200000048510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.336,50

16/03/2015 008200000049610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -ASSOCIACAO ANT

R$ 2.000,09

16/03/2015 008200000049110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -ASSOCIACAO ANT

R$ 2.000,09

16/03/2015 008200000050110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 544,00

16/03/2015 008200000050510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 544,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 6 de 41

Page 7: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

20/03/2015 008200000051110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 02/2015 R$ 650,76

20/03/2015 008200000051210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 02/2015 R$ 650,76

25/03/2015 008200000052110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00

25/03/2015 008200000052210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00

26/03/2015 008200000053610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A ESO

R$ 2.000,37

26/03/2015 008200000053110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A ESO

R$ 2.000,37

26/03/2015 008200000054610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,16

26/03/2015 008200000054110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.000,16

26/03/2015 008200000055110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

26/03/2015 008200000055510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

27/03/2015 008200000056610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 960,00

27/03/2015 008200000056110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 960,00

27/03/2015 008200000057110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

27/03/2015 008200000057510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

30/03/2015 008200000058610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 670,00

30/03/2015 008200000058110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 670,00

30/03/2015 008200000059110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

30/03/2015 008200000059510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

31/03/2015 008200000060610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 742,00

31/03/2015 008200000060110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 742,00

31/03/2015 008200000360210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 03/2015 R$ 2.100,00

31/03/2015 008200000360510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 03/2015 R$ 2.100,00

31/03/2015 008200000361210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 03/2015 R$ 168,00

31/03/2015 008200000361210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 03/2015 R$ 168,00

31/03/2015 008200000362210204000021204 IMPOSTO SINDICAL A C REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015 R$ 70,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 7 de 41

Page 8: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

RECOLHER

31/03/2015 008200000362210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015 R$ 70,00

31/03/2015 008200000363210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 03/2015 R$ 420,00

31/03/2015 008200000363510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 03/2015 R$ 420,00

31/03/2015 008200000364210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 03/2015 R$ 42,00

31/03/2015 008200000364510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 03/2015 R$ 42,00

31/03/2015 008200000365210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO03/2015

R$ 20,76

31/03/2015 008200000365510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO03/2015

R$ 20,76

31/03/2015 008200000366210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 03/2015 R$ 168,00

31/03/2015 008200000366510207000052107 F G T S D REF FGTS 03/2015 R$ 168,00

31/03/2015 008200000367210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00

31/03/2015 008200000367510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00

01/04/2015 008200000061610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.190,00

01/04/2015 008200000061110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.190,00

01/04/2015 008200000062110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 54,00

01/04/2015 008200000062510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 54,00

01/04/2015 008200000125610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 378,25

01/04/2015 008200000125110304000011304 BB CDB DI D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 378,25

02/04/2015 008200000063610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 670,00

02/04/2015 008200000063110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 670,00

02/04/2015 008200000064110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.064,00

02/04/2015 008200000064210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.064,00

02/04/2015 008200000065110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENAMARIA

R$ 798,00

02/04/2015 008200000065210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENAMARIA

R$ 798,00

02/04/2015 008200000066110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 8 de 41

Page 9: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

02/04/2015 008200000066510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

06/04/2015 008200000067610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA ANI

R$ 2.000,07

06/04/2015 008200000067110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA ANI

R$ 2.000,07

06/04/2015 008200000068610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 4.570,35

06/04/2015 008200000068110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 4.570,35

06/04/2015 008200000069110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

06/04/2015 008200000069510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

06/04/2015 008200000070110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00

06/04/2015 008200000070510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00

07/04/2015 008200000071610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.770,00

07/04/2015 008200000071110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.770,00

07/04/2015 008200000072110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 03/2015 R$ 168,00

07/04/2015 008200000072210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 03/2015 R$ 168,00

07/04/2015 008200000073110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00

07/04/2015 008200000073510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00

08/04/2015 008200000074610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 14.920,00

08/04/2015 008200000074110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 14.920,00

08/04/2015 008200000075110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 396,00

08/04/2015 008200000075510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 396,00

09/04/2015 008200000076610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 38.710,00

09/04/2015 008200000076110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 38.710,00

09/04/2015 008200000077110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL R$ 380,00

09/04/2015 008200000077510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL R$ 380,00

09/04/2015 008200000078110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 1.017,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 9 de 41

Page 10: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4

09/04/2015 008200000078510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 1.017,00

10/04/2015 008200000079610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 17.180,00

10/04/2015 008200000079110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 17.180,00

10/04/2015 008200000080110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 450,00

10/04/2015 008200000080510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 450,00

13/04/2015 008200000081610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO

R$ 370,00

13/04/2015 008200000081110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO

R$ 370,00

13/04/2015 008200000082110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLSCF 21760

R$ 32,00

13/04/2015 008200000082510531000054122 GASTOS C/ EXPED.ESCRITORIO

D COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLSCF 21760

R$ 32,00

13/04/2015 008200000083610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 380,00

13/04/2015 008200000083110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 380,00

13/04/2015 008200000084110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

13/04/2015 008200000084510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

14/04/2015 008200000085610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.500,00

14/04/2015 008200000085110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 1.500,00

14/04/2015 008200000086110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 36,00

14/04/2015 008200000086510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 36,00

15/04/2015 008200000087610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,17

15/04/2015 008200000087110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.000,17

15/04/2015 008200000088110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/04/2015 008200000088510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/04/2015 008200000089110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 960,00

15/04/2015 008200000089510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE R$ 960,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 10 de 41

Page 11: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

DA SILVA

15/04/2015 008200000090110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

15/04/2015 008200000090510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

17/04/2015 008200000091610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00

17/04/2015 008200000091110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 545,00

17/04/2015 008200000092110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

17/04/2015 008200000092510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

20/04/2015 008200000093610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.200,00

20/04/2015 008200000093110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.200,00

20/04/2015 008200000094110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 03/2015 R$ 650,76

20/04/2015 008200000094210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 03/2015 R$ 650,76

20/04/2015 008200000095110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 31.546,80

20/04/2015 008200000095510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 31.546,80

20/04/2015 008200000096110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 45,00

20/04/2015 008200000096510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 45,00

22/04/2015 008200000097610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.090,00

22/04/2015 008200000097110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 1.090,00

22/04/2015 008200000098110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

22/04/2015 008200000098510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

23/04/2015 008200000099610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 545,00

23/04/2015 008200000099110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 545,00

23/04/2015 008200000100610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUELRITTER

R$ 545,00

23/04/2015 008200000100110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUELRITTER

R$ 545,00

23/04/2015 008200000101610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.090,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 11 de 41

Page 12: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

23/04/2015 008200000101110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 1.090,00

23/04/2015 008200000102110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

23/04/2015 008200000102510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

24/04/2015 008200000103610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.460,00

24/04/2015 008200000103110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 1.460,00

24/04/2015 008200000104110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00

24/04/2015 008200000104210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00

24/04/2015 008200000105110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

24/04/2015 008200000105510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

27/04/2015 008200000106610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 13.655,00

27/04/2015 008200000106110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 13.655,00

27/04/2015 008200000107110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DECSTUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA

R$ 5.000,00

27/04/2015 008200000107510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DECSTUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA

R$ 5.000,00

27/04/2015 008200000108110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 243,00

27/04/2015 008200000108510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 243,00

27/04/2015 008200000109110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00

27/04/2015 008200000109510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00

27/04/2015 008200000110110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

27/04/2015 008200000110510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

28/04/2015 008200000111610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00

28/04/2015 008200000111110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 545,00

28/04/2015 008200000112110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

28/04/2015 008200000112510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

29/04/2015 008200000113610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 915,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 12 de 41

Page 13: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

29/04/2015 008200000113110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 915,00

29/04/2015 008200000114110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

29/04/2015 008200000114510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00

30/04/2015 008200000115110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 12.000,00

30/04/2015 008200000115110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 12.000,00

30/04/2015 008200000116110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 926,16

30/04/2015 008200000116110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RESGATE BB CDB DI R$ 926,16

30/04/2015 008200000117610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 860,00

30/04/2015 008200000117110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 860,00

30/04/2015 008200000118110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

30/04/2015 008200000118510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

30/04/2015 008200000119110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL03/2015

R$ 70,00

30/04/2015 008200000119210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER

D REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL03/2015

R$ 70,00

30/04/2015 008200000120110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA

R$ 34.009,01

30/04/2015 008200000120510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA

R$ 34.009,01

30/04/2015 008200000121110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

30/04/2015 008200000121510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

30/04/2015 008200000122110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

30/04/2015 008200000122510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

30/04/2015 008200000123110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

30/04/2015 008200000123510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

30/04/2015 008200000124110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C BB RENDA FIXA 500 R$ 53.000,00

30/04/2015 008200000124110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D BB RENDA FIXA 500 R$ 53.000,00

30/04/2015 008200000368210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 04/2015 R$ 2.100,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 13 de 41

Page 14: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

30/04/2015 008200000368510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 04/2015 R$ 2.100,00

30/04/2015 008200000369210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 04/2015 R$ 168,00

30/04/2015 008200000369210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 04/2015 R$ 168,00

30/04/2015 008200000370210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 04/2015 R$ 420,00

30/04/2015 008200000370510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 04/2015 R$ 420,00

30/04/2015 008200000371210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 04/2015 R$ 42,00

30/04/2015 008200000371510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 04/2015 R$ 42,00

30/04/2015 008200000372210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO04/2015

R$ 20,76

30/04/2015 008200000372510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO04/2015

R$ 20,76

30/04/2015 008200000373210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 04/2015 R$ 168,00

30/04/2015 008200000373510207000052107 F G T S D REF FGTS 04/2015 R$ 168,00

30/04/2015 008200000374210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00

30/04/2015 008200000374510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00

04/05/2015 008200000126610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA R$ 272,50

04/05/2015 008200000126110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA R$ 272,50

04/05/2015 008200000127610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - MICHELENUNES

R$ 370,00

04/05/2015 008200000127110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - MICHELENUNES

R$ 370,00

04/05/2015 008200000128610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00

04/05/2015 008200000128110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 545,00

04/05/2015 008200000129110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

04/05/2015 008200000129210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.104,00

04/05/2015 008200000130110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

04/05/2015 008200000130210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENAMARIA

R$ 828,00

04/05/2015 008200000131110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

04/05/2015 008200000131510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 14 de 41

Page 15: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

05/05/2015 008200000132610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - UNIAOBRASILEIRA

R$ 2.000,31

05/05/2015 008200000132110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - UNIAOBRASILEIRA

R$ 2.000,31

05/05/2015 008200000133610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADESCAT

R$ 2.000,19

05/05/2015 008200000133110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADESCAT

R$ 2.000,19

05/05/2015 008200000134110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

05/05/2015 008200000134510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

07/05/2015 008200000135610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR

R$ 90,00

07/05/2015 008200000135110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR

R$ 90,00

07/05/2015 008200000136110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 04/2015 R$ 168,00

07/05/2015 008200000136210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 04/2015 R$ 168,00

07/05/2015 008200000137110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA

R$ 16.904,13

07/05/2015 008200000137510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA

R$ 16.904,13

07/05/2015 008200000138110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 13.432,08

07/05/2015 008200000138110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 13.432,08

11/05/2015 008200000139110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA R$ 723,73

11/05/2015 008200000139510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA R$ 723,73

11/05/2015 008200000140110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

11/05/2015 008200000140510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

11/05/2015 008200000141110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 769,73

11/05/2015 008200000141110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 769,73

12/05/2015 008200000142610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR

R$ 510,00

12/05/2015 008200000142110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR

R$ 510,00

13/05/2015 008200000143610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE C R$ 545,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 15 de 41

Page 16: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

FERNANDO

13/05/2015 008200000143110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE CFERNANDO

R$ 545,00

13/05/2015 008200000144610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - IEDATUCHERMAN

R$ 510,00

13/05/2015 008200000144110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - IEDATUCHERMAN

R$ 510,00

13/05/2015 008200000145610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ERICKFELINTO

R$ 510,00

13/05/2015 008200000145110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ERICKFELINTO

R$ 510,00

13/05/2015 008200000146610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARACOSTA

R$ 370,00

13/05/2015 008200000146110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARACOSTA

R$ 370,00

14/05/2015 008200000147610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000147110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000148610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000148110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000149610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000149110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

14/05/2015 008200000150610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIAALESS

R$ 510,00

14/05/2015 008200000150110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIAALESS

R$ 510,00

14/05/2015 008200000151610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA FMARTI

R$ 510,00

14/05/2015 008200000151110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA FMARTI

R$ 510,00

14/05/2015 008200000152610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNERRODRIGUES

R$ 510,00

14/05/2015 008200000152110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNERRODRIGUES

R$ 510,00

14/05/2015 008200000153610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIOSOARES

R$ 500,00

14/05/2015 008200000153110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIOSOARES

R$ 500,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 16 de 41

Page 17: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

14/05/2015 008200000154610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOSHENRIQUE

R$ 510,00

14/05/2015 008200000154110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOSHENRIQUE

R$ 510,00

15/05/2015 008200000155610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

15/05/2015 008200000155110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

15/05/2015 008200000156610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ R$ 510,00

15/05/2015 008200000156110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ R$ 510,00

15/05/2015 008200000157610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA R$ 200,00

15/05/2015 008200000157110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA R$ 200,00

15/05/2015 008200000158610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES R$ 510,00

15/05/2015 008200000158110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES R$ 510,00

15/05/2015 008200000159110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/05/2015 008200000159510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

18/05/2015 008200000160610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

18/05/2015 008200000160110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

18/05/2015 008200000161610201010364103 MENSALIDADE C DEP CHEQUE BB LIQUIDADO R$ 545,00

18/05/2015 008200000161110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEP CHEQUE BB LIQUIDADO R$ 545,00

18/05/2015 008200000162610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

18/05/2015 008200000162110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

18/05/2015 008200000163610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ELTONANTUNES

R$ 510,00

18/05/2015 008200000163110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ELTONANTUNES

R$ 510,00

18/05/2015 008200000164610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL MHERSC

R$ 510,00

18/05/2015 008200000164110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL MHERSC

R$ 510,00

18/05/2015 008200000165610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DELIMA

R$ 510,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 17 de 41

Page 18: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

18/05/2015 008200000165110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DELIMA

R$ 510,00

19/05/2015 008200000166610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000166110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000167610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000167110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000168610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000168110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

19/05/2015 008200000169610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO RCAMPAN

R$ 510,00

19/05/2015 008200000169110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO RCAMPAN

R$ 510,00

20/05/2015 008200000170610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

20/05/2015 008200000170110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

20/05/2015 008200000171610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

20/05/2015 008200000171110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

20/05/2015 008200000172610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTOND L

R$ 850,00

20/05/2015 008200000172110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTOND L

R$ 850,00

20/05/2015 008200000173610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDOFREDERICO

R$ 510,00

20/05/2015 008200000173110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDOFREDERICO

R$ 510,00

20/05/2015 008200000174610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - MARCIAMALVINA

R$ 160,00

20/05/2015 008200000174110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - MARCIAMALVINA

R$ 160,00

20/05/2015 008200000175610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DASILVA

R$ 510,00

20/05/2015 008200000175110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DASILVA

R$ 510,00

20/05/2015 008200000176110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 04/2015 R$ 650,76

20/05/2015 008200000176210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 04/2015 R$ 650,76

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 18 de 41

Page 19: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

21/05/2015 008200000177610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 370,00

21/05/2015 008200000177110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 370,00

21/05/2015 008200000178610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000178110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000179610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000179110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000180610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000180110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

21/05/2015 008200000181610201010364103 MENSALIDADE C TED-CREDITO EM CONTA - EDSONFERNANDO

R$ 680,00

21/05/2015 008200000181110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TED-CREDITO EM CONTA - EDSONFERNANDO

R$ 680,00

21/05/2015 008200000182610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,26

21/05/2015 008200000182110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,26

22/05/2015 008200000183610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 1.190,00

22/05/2015 008200000183110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 1.190,00

22/05/2015 008200000184610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - KELLYTATIANE

R$ 370,00

22/05/2015 008200000184110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - KELLYTATIANE

R$ 370,00

22/05/2015 008200000185610201010364103 MENSALIDADE C RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNODO PARANA SECRETARIA DE ESTADO

R$ 2.000,29

22/05/2015 008200000185110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNODO PARANA SECRETARIA DE ESTADO

R$ 2.000,29

25/05/2015 008200000186610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JOAODAMASCENO

R$ 510,00

25/05/2015 008200000186110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - JOAODAMASCENO

R$ 510,00

25/05/2015 008200000187610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS R$ 680,00

25/05/2015 008200000187110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS R$ 680,00

25/05/2015 008200000188610201010364103 MENSALIDADE C DOC OUTRO - CYBELI R$ 340,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 19 de 41

Page 20: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

25/05/2015 008200000188110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC OUTRO - CYBELI R$ 340,00

25/05/2015 008200000189110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00

25/05/2015 008200000189210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00

26/05/2015 008200000190610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

26/05/2015 008200000190110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00

26/05/2015 008200000191610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - NORVALBAITELL

R$ 820,50

26/05/2015 008200000191110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - NORVALBAITELL

R$ 820,50

26/05/2015 008200000192610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDODO NA

R$ 510,00

26/05/2015 008200000192110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDODO NA

R$ 510,00

26/05/2015 008200000193610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00

26/05/2015 008200000193110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00

26/05/2015 008200000194610201010364103 MENSALIDADE C TED CREDITO EM CONTA - RICARDOFEREIRA

R$ 510,00

26/05/2015 008200000194110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TED CREDITO EM CONTA - RICARDOFEREIRA

R$ 510,00

27/05/2015 008200000195610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANITAMATILDE

R$ 545,00

27/05/2015 008200000195110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ANITAMATILDE

R$ 545,00

27/05/2015 008200000196110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C COMPRA COM CARTAO R$ 57,00

27/05/2015 008200000196510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS D COMPRA COM CARTAO R$ 57,00

29/05/2015 008200000197610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 160,00

29/05/2015 008200000197110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 160,00

29/05/2015 008200000198610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA R$ 160,00

29/05/2015 008200000198110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA R$ 160,00

29/05/2015 008200000199110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - DANILAGENTIL

R$ 890,00

29/05/2015 008200000199510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - DANILA R$ 890,00

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Page 21: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

GENTIL

31/05/2015 008200000200610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 269,59

31/05/2015 008200000200110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 269,59

31/05/2015 008200000375210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 05/2015 R$ 2.275,14

31/05/2015 008200000375510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 05/2015 R$ 2.275,14

31/05/2015 008200000376210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO05/2015

R$ 9,75

31/05/2015 008200000376510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO05/2015

R$ 9,75

31/05/2015 008200000377210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 05/2015 R$ 182,78

31/05/2015 008200000377210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 05/2015 R$ 182,78

31/05/2015 008200000378210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 05/2015 R$ 456,97

31/05/2015 008200000378510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 05/2015 R$ 456,97

31/05/2015 008200000379210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 05/2015 R$ 45,69

31/05/2015 008200000379510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 05/2015 R$ 45,69

31/05/2015 008200000380210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO05/2015

R$ 22,59

31/05/2015 008200000380510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO05/2015

R$ 22,59

31/05/2015 008200000381210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 05/2015 R$ 182,79

31/05/2015 008200000381510207000052107 F G T S D REF FGTS 05/2015 R$ 182,79

31/05/2015 008200000382210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85

31/05/2015 008200000382510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85

01/06/2015 008200000208610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA SMONTOR

R$ 545,00

01/06/2015 008200000208110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA SMONTOR

R$ 545,00

01/06/2015 008200000209610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH NS

R$ 545,00

01/06/2015 008200000209110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH NS

R$ 545,00

02/06/2015 008200000210610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA AJACKS

R$ 510,00

02/06/2015 008200000210110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA AJACKS

R$ 510,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 21 de 41

Page 22: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

02/06/2015 008200000211610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZATHURLE

R$ 545,00

02/06/2015 008200000211110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZATHURLE

R$ 545,00

02/06/2015 008200000212110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 1.500,00

02/06/2015 008200000212510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D EMISSAO DE DOC R$ 1.500,00

02/06/2015 008200000213110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTELOPERADORA TREND FAIRS

R$ 21.390,50

02/06/2015 008200000213510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTELOPERADORA TREND FAIRS

R$ 21.390,50

02/06/2015 008200000214110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.196,08

02/06/2015 008200000214210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.196,08

02/06/2015 008200000215110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKAESTUDIO

R$ 1.105,50

02/06/2015 008200000215510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKAESTUDIO

R$ 1.105,50

02/06/2015 008200000216110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

02/06/2015 008200000216210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

02/06/2015 008200000217110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC;TED ELETRONICO R$ 7,80

02/06/2015 008200000217510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC;TED ELETRONICO R$ 7,80

03/06/2015 008200000218610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 6.000,43

03/06/2015 008200000218110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 6.000,43

03/06/2015 008200000219110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

03/06/2015 008200000219510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00

05/06/2015 008200000220610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,22

05/06/2015 008200000220110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,22

05/06/2015 008200000221110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDOVICTOR

R$ 57,00

05/06/2015 008200000221510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS D TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDOVICTOR

R$ 57,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 22 de 41

Page 23: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

05/06/2015 008200000222110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

05/06/2015 008200000222510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

05/06/2015 008200000223110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 05/2015 R$ 182,79

05/06/2015 008200000223210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 05/2015 R$ 182,79

08/06/2015 008200000224610201010364103 MENSALIDADE C MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA R$ 510,00

08/06/2015 008200000224110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA R$ 510,00

08/06/2015 008200000225610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - LUCASGANDIN

R$ 370,00

08/06/2015 008200000225110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - LUCASGANDIN

R$ 370,00

08/06/2015 008200000226610201010364103 MENSALIDADE C TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00

08/06/2015 008200000226110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00

08/06/2015 008200000227110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 1.600,00

08/06/2015 008200000227510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA

R$ 1.600,00

08/06/2015 008200000228110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA R$ 1.600,00

08/06/2015 008200000228510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA R$ 1.600,00

08/06/2015 008200000229110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDOVICTOR

R$ 1.600,00

08/06/2015 008200000229510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDOVICTOR

R$ 1.600,00

09/06/2015 008200000230110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZS.DE A.C

R$ 1.575,50

09/06/2015 008200000230510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZS.DE A.C

R$ 1.575,50

10/06/2015 008200000231610201010364103 MENSALIDADE C RECEBIMENTO FORNECEDOR -FUNDACAO ROBERTO MARINHO

R$ 50.000,00

10/06/2015 008200000231110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D RECEBIMENTO FORNECEDOR -FUNDACAO ROBERTO MARINHO

R$ 50.000,00

10/06/2015 008200000232110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

10/06/2015 008200000232510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

11/06/2015 008200000233110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGO R$ 5.963,30

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 23 de 41

Page 24: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4 QUIROGA

11/06/2015 008200000233510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGOQUIROGA

R$ 5.963,30

11/06/2015 008200000234110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 12.000,00

11/06/2015 008200000234510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 12.000,00

11/06/2015 008200000235110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 59.646,20

11/06/2015 008200000235510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 59.646,20

11/06/2015 008200000236110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

11/06/2015 008200000236510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

11/06/2015 008200000237110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

11/06/2015 008200000237510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80

11/06/2015 008200000238110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 21.979,00

11/06/2015 008200000238110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 21.979,00

12/06/2015 008200000239110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA

R$ 320,00

12/06/2015 008200000239510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA

R$ 320,00

12/06/2015 008200000240110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 320,00

12/06/2015 008200000240110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 320,00

12/06/2015 008200000241110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 417,70

12/06/2015 008200000241510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 417,70

12/06/2015 008200000242110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 417,70

12/06/2015 008200000242110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 417,70

19/06/2015 008200000243110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 05/2015 R$ 708,03

19/06/2015 008200000243210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 05/2015 R$ 708,03

19/06/2015 008200000244110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 708,03

19/06/2015 008200000244110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C D BB RENDA FIXA 500 R$ 708,03

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Page 25: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4

22/06/2015 008200000245610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,03

22/06/2015 008200000245110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.000,03

22/06/2015 008200000246110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

22/06/2015 008200000246510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

24/06/2015 008200000247610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRODE CIENCIAS HUMANAS

R$ 545,00

24/06/2015 008200000247110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRODE CIENCIAS HUMANAS

R$ 545,00

25/06/2015 008200000248110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85

25/06/2015 008200000248210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85

30/06/2015 008200000205610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 201,40

30/06/2015 008200000205110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 201,40

30/06/2015 008200000383210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 06/2015 R$ 2.275,14

30/06/2015 008200000383510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 06/2015 R$ 2.275,14

30/06/2015 008200000384210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO06/2015

R$ 22,75

30/06/2015 008200000384510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO06/2015

R$ 22,75

30/06/2015 008200000385210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 06/2015 R$ 183,82

30/06/2015 008200000385210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 06/2015 R$ 183,82

30/06/2015 008200000386210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 06/2015 R$ 459,57

30/06/2015 008200000386510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 06/2015 R$ 459,57

30/06/2015 008200000387210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 06/2015 R$ 45,95

30/06/2015 008200000387510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 06/2015 R$ 45,95

30/06/2015 008200000388210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO06/2015

R$ 22,71

30/06/2015 008200000388510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO06/2015

R$ 22,71

30/06/2015 008200000389210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 06/2015 R$ 183,83

30/06/2015 008200000389510207000052107 F G T S D REF FGTS 06/2015 R$ 183,83

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Page 26: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

30/06/2015 008200000390210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98

30/06/2015 008200000390510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98

02/07/2015 008200000249110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

02/07/2015 008200000249210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

02/07/2015 008200000250110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

02/07/2015 008200000250210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

06/07/2015 008200000251110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

06/07/2015 008200000251510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 908,64

06/07/2015 008200000252110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 505,03

06/07/2015 008200000252110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 505,03

07/07/2015 008200000253110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 06/2015 R$ 183,83

07/07/2015 008200000253210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 06/2015 R$ 183,83

07/07/2015 008200000254110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 183,83

07/07/2015 008200000254110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 183,83

10/07/2015 008200000255110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE SERVICOS R$ 46,00

10/07/2015 008200000255510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE SERVICOS R$ 46,00

10/07/2015 008200000256110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 50,00

10/07/2015 008200000256110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 50,00

13/07/2015 008200000257610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.630,42

13/07/2015 008200000257110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 1.630,42

13/07/2015 008200000258110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

13/07/2015 008200000258510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

15/07/2015 008200000259110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 713,35

15/07/2015 008200000259510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON R$ 713,35

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 26 de 41

Page 27: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

CONTABILIDADE

20/07/2015 008200000260110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 06/2015 R$ 712,05

20/07/2015 008200000260210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 06/2015 R$ 712,05

24/07/2015 008200000261110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98

24/07/2015 008200000261210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98

31/07/2015 008200000203610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 151,47

31/07/2015 008200000203110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 151,47

31/07/2015 008200000391210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 07/2015 R$ 2.275,14

31/07/2015 008200000391510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 07/2015 R$ 2.275,14

31/07/2015 008200000392210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO07/2015

R$ 22,75

31/07/2015 008200000392510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO07/2015

R$ 22,75

31/07/2015 008200000393210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 07/2015 R$ 183,82

31/07/2015 008200000393210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 07/2015 R$ 183,82

31/07/2015 008200000394210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 07/2015 R$ 459,57

31/07/2015 008200000394510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 07/2015 R$ 459,57

31/07/2015 008200000395210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 07/2015 R$ 45,95

31/07/2015 008200000395510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 07/2015 R$ 45,95

31/07/2015 008200000396210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO07/2015

R$ 22,71

31/07/2015 008200000396510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO07/2015

R$ 22,71

31/07/2015 008200000397210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 07/2015 R$ 183,83

31/07/2015 008200000397510207000052107 F G T S D REF FGTS 07/2015 R$ 183,83

31/07/2015 008200000398210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98

31/07/2015 008200000398510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98

04/08/2015 008200000262610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,23

04/08/2015 008200000262110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D COBRANCA R$ 2.000,23

04/08/2015 008200000263110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICA R$ 1.208,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 27 de 41

Page 28: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4 CAMILA

04/08/2015 008200000263210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

04/08/2015 008200000264110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA R$ 906,03

04/08/2015 008200000264210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA R$ 906,03

04/08/2015 008200000265110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

04/08/2015 008200000265510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50

05/08/2015 008200000266110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 596,75

05/08/2015 008200000266510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

R$ 596,75

05/08/2015 008200000267110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 533,55

05/08/2015 008200000267110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 533,55

07/08/2015 008200000268610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 545,00

07/08/2015 008200000268110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 545,00

07/08/2015 008200000269110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 07/2015 R$ 183,83

07/08/2015 008200000269210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 07/2015 R$ 183,83

10/08/2015 008200000270110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

10/08/2015 008200000270510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00

13/08/2015 008200000271610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,02

13/08/2015 008200000271110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,02

17/08/2015 008200000272110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 653,92

17/08/2015 008200000272510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 653,92

20/08/2015 008200000273110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 07/2015 R$ 712,05

20/08/2015 008200000273210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 07/2015 R$ 712,05

25/08/2015 008200000274110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98

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Page 29: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

25/08/2015 008200000274210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98

31/08/2015 008200000201610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 137,91

31/08/2015 008200000201110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 137,91

31/08/2015 008200000399210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 08/2015 R$ 2.275,14

31/08/2015 008200000399510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 08/2015 R$ 2.275,14

31/08/2015 008200000400210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO08/2015

R$ 22,75

31/08/2015 008200000400510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO08/2015

R$ 22,75

31/08/2015 008200000401210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 08/2015 R$ 183,82

31/08/2015 008200000401210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 08/2015 R$ 183,82

31/08/2015 008200000402210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 08/2015 R$ 459,57

31/08/2015 008200000402510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 08/2015 R$ 459,57

31/08/2015 008200000403210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 08/2015 R$ 45,95

31/08/2015 008200000403510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 08/2015 R$ 45,95

31/08/2015 008200000404210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO08/2015

R$ 22,71

31/08/2015 008200000404510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO08/2015

R$ 22,71

31/08/2015 008200000405210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 08/2015 R$ 183,82

31/08/2015 008200000405510207000052107 F G T S D REF FGTS 08/2015 R$ 183,82

31/08/2015 008200000406210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98

31/08/2015 008200000406510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98

04/09/2015 008200000275610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,39

04/09/2015 008200000275110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,39

04/09/2015 008200000276110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

04/09/2015 008200000276210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

04/09/2015 008200000277110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

04/09/2015 008200000277210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 29 de 41

Page 30: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

08/09/2015 008200000278110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

R$ 596,75

08/09/2015 008200000278510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

R$ 596,75

10/09/2015 008200000279110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

10/09/2015 008200000279510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

15/09/2015 008200000280110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/09/2015 008200000280510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/09/2015 008200000281110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 230,69

15/09/2015 008200000281110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 230,69

18/09/2015 008200000282110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 08/2015 R$ 712,05

18/09/2015 008200000282210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 08/2015 R$ 712,05

18/09/2015 008200000283110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98

18/09/2015 008200000283210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98

18/09/2015 008200000284110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 735,03

18/09/2015 008200000284110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 735,03

21/09/2015 008200000285110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.342,00

21/09/2015 008200000285510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO

R$ 1.342,00

21/09/2015 008200000286110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 1.500,00

21/09/2015 008200000286510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 1.500,00

21/09/2015 008200000287110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 2.842,00

21/09/2015 008200000287110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D BB RENDA FIXA 500 R$ 2.842,00

22/09/2015 008200000288610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE

R$ 2.000,40

22/09/2015 008200000288110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE

R$ 2.000,40

28/09/2015 008200000289110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 30 de 41

Page 31: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

28/09/2015 008200000289510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

28/09/2015 008200000290110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 70,00

28/09/2015 008200000290110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 70,00

30/09/2015 008200000207610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 97,89

30/09/2015 008200000207110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 97,89

30/09/2015 008200000407210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 09/2015 R$ 2.275,14

30/09/2015 008200000407510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 09/2015 R$ 2.275,14

30/09/2015 008200000408210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO09/2015

R$ 22,75

30/09/2015 008200000408510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO09/2015

R$ 22,75

30/09/2015 008200000409210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 09/2015 R$ 183,82

30/09/2015 008200000409210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 09/2015 R$ 183,82

30/09/2015 008200000410210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 09/2015 R$ 459,57

30/09/2015 008200000410510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 09/2015 R$ 459,57

30/09/2015 008200000411210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 09/2015 R$ 45,95

30/09/2015 008200000411510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 09/2015 R$ 45,95

30/09/2015 008200000412210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO09/2015

R$ 22,71

30/09/2015 008200000412510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO09/2015

R$ 22,71

30/09/2015 008200000413210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 09/2015 R$ 183,83

30/09/2015 008200000413510207000052107 F G T S D REF FGTS 09/2015 R$ 183,83

30/09/2015 008200000414210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98

30/09/2015 008200000414510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98

02/10/2015 008200000291110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - IUNIPARTICIPA

R$ 1.554,00

02/10/2015 008200000291110101000011101 CAIXA D TRANSFERENCIA ON LINE - IUNIPARTICIPA

R$ 1.554,00

05/10/2015 008200000292110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

05/10/2015 008200000292210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 31 de 41

Page 32: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

05/10/2015 008200000293110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

05/10/2015 008200000293210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

05/10/2015 008200000294110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA

R$ 596,75

05/10/2015 008200000294510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA

R$ 596,75

05/10/2015 008200000295610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 32.732,45

05/10/2015 008200000295110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 32.732,45

07/10/2015 008200000296110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 09/2015 R$ 183,83

07/10/2015 008200000296210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 09/2015 R$ 183,83

13/10/2015 008200000297110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 640,00

13/10/2015 008200000297110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 640,00

13/10/2015 008200000298110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 1.267,08

13/10/2015 008200000298110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 1.267,08

13/10/2015 008200000299110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

13/10/2015 008200000299510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

13/10/2015 008200000300110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

13/10/2015 008200000300510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

15/10/2015 008200000301610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS

R$ 2.000,41

15/10/2015 008200000301110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS

R$ 2.000,41

15/10/2015 008200000302610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS

R$ 2.000,12

15/10/2015 008200000302110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS

R$ 2.000,12

15/10/2015 008200000303110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 577,83

15/10/2015 008200000303510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 577,83

16/10/2015 008200000304610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 599,90

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 32 de 41

Page 33: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

16/10/2015 008200000304110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 599,90

20/10/2015 008200000305110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 09/2015 R$ 712,05

20/10/2015 008200000305210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 09/2015 R$ 712,05

23/10/2015 008200000306110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98

23/10/2015 008200000306210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98

26/10/2015 008200000307110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00

26/10/2015 008200000307510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00

30/10/2015 008200000308610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE

R$ 2.030,00

30/10/2015 008200000308110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE

R$ 2.030,00

31/10/2015 008200000204610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 105,62

31/10/2015 008200000204110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 105,62

31/10/2015 008200000415210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 10/2015 R$ 2.275,14

31/10/2015 008200000415510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 10/2015 R$ 2.275,14

31/10/2015 008200000416210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO10/2015

R$ 22,75

31/10/2015 008200000416510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO10/2015

R$ 22,75

31/10/2015 008200000417210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 10/2015 R$ 183,82

31/10/2015 008200000417210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 10/2015 R$ 183,82

31/10/2015 008200000418210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 10/2015 R$ 459,57

31/10/2015 008200000418510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 10/2015 R$ 459,57

31/10/2015 008200000419210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 10/2015 R$ 45,95

31/10/2015 008200000419510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 10/2015 R$ 45,95

31/10/2015 008200000420210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO10/2015

R$ 22,71

31/10/2015 008200000420510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO10/2015

R$ 22,71

31/10/2015 008200000421210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 10/2015 R$ 183,83

31/10/2015 008200000421510207000052107 F G T S D REF FGTS 10/2015 R$ 183,83

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 33 de 41

Page 34: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

31/10/2015 008200000422210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98

31/10/2015 008200000422510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98

04/11/2015 008200000309610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,27

04/11/2015 008200000309110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,27

05/11/2015 008200000310610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,36

05/11/2015 008200000310110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,36

05/11/2015 008200000311110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

05/11/2015 008200000311210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

05/11/2015 008200000312110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

05/11/2015 008200000312210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

05/11/2015 008200000313110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 10/2015 R$ 183,83

05/11/2015 008200000313210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 10/2015 R$ 183,83

05/11/2015 008200000314110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMAICA

R$ 596,75

05/11/2015 008200000314510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMAICA

R$ 596,75

06/11/2015 008200000315110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA

R$ 567,00

06/11/2015 008200000315110101000011101 CAIXA D TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA

R$ 567,00

06/11/2015 008200000316110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 2.321,87

06/11/2015 008200000316110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 2.321,87

06/11/2015 008200000317110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 320,00

06/11/2015 008200000317110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 320,00

06/11/2015 008200000318110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

06/11/2015 008200000318510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

10/11/2015 008200000319110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 34 de 41

Page 35: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

8000-4

10/11/2015 008200000319510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

11/11/2015 008200000320610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 23.765,20

11/11/2015 008200000320110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DEPOSITO ONLINE R$ 23.765,20

13/11/2015 008200000321110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C EMISSAO DE DOC R$ 90,00

13/11/2015 008200000321110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 90,00

13/11/2015 008200000322110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

13/11/2015 008200000322510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85

16/11/2015 008200000323110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

16/11/2015 008200000323510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

20/11/2015 008200000324610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,11

20/11/2015 008200000324110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,11

20/11/2015 008200000325110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 10/2015 R$ 712,05

20/11/2015 008200000325210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 10/2015 R$ 712,05

25/11/2015 008200000326110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98

25/11/2015 008200000326210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98

26/11/2015 008200000327610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - ISCPSOCIEDADE

R$ 2.000,24

26/11/2015 008200000327110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D DOC CREDITO EM CONTA - ISCPSOCIEDADE

R$ 2.000,24

30/11/2015 008200000206110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 22,03

30/11/2015 008200000206610201010264101 REPASSES FINANCEIROS D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 22,03

30/11/2015 008200000328110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA

R$ 656,54

30/11/2015 008200000328110903000011903 13o. SALARIOANTECIPADO.

D REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA

R$ 656,54

30/11/2015 008200000329110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -HELENA MARIA

R$ 492,41

30/11/2015 008200000329110903000011903 13o. SALARIO D REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 - R$ 492,41

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 35 de 41

Page 36: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

ANTECIPADO. HELENA MARIA

30/11/2015 008200000423210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 11/2015 R$ 2.275,14

30/11/2015 008200000423510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 11/2015 R$ 2.275,14

30/11/2015 008200000424210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO11/2015

R$ 22,75

30/11/2015 008200000424510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO11/2015

R$ 22,75

30/11/2015 008200000425210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 11/2015 R$ 183,82

30/11/2015 008200000425210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 11/2015 R$ 183,82

30/11/2015 008200000426210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 11/2015 R$ 459,57

30/11/2015 008200000426510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 11/2015 R$ 459,57

30/11/2015 008200000427210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 11/2015 R$ 45,95

30/11/2015 008200000427510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 11/2015 R$ 45,95

30/11/2015 008200000428210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO11/2015

R$ 22,71

30/11/2015 008200000428510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO11/2015

R$ 22,71

30/11/2015 008200000429210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 11/2015 R$ 183,83

30/11/2015 008200000429510207000052107 F G T S D REF FGTS 11/2015 R$ 183,83

30/11/2015 008200000430210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 11/2015 R$ 22,98

30/11/2015 008200000430510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 11/2015 R$ 22,98

30/11/2015 008200000444210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 11/2015 R$ 91,91

30/11/2015 008200000444510207000052107 F G T S D REF FGTS 11/2015 R$ 91,91

01/12/2015 008200000445210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 2.297,89

01/12/2015 008200000445510202000052102 13. SALARIO D REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 2.297,89

01/12/2015 008200000446110903000011903 13o. SALARIOANTECIPADO.

C REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 1.148,95

01/12/2015 008200000446210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 1.148,95

01/12/2015 008200000447210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 13/2015 R$ 183,82

01/12/2015 008200000447210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 13/2015 R$ 183,82

01/12/2015 008200000448210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 13/2015 R$ 459,57

01/12/2015 008200000448510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 13/2015 R$ 459,57

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Page 37: LIVRO DIÁRIO - compos · LIVRO DIÁRIO Número de Ordem do Livro: Entidade: Período da Escrituração: CNPJ: 00006 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

01/12/2015 008200000449210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 13/2015 R$ 45,95

01/12/2015 008200000449510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 13/2015 R$ 45,95

01/12/2015 008200000450210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALLHO13/2015

R$ 22,71

01/12/2015 008200000450510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALLHO13/2015

R$ 22,71

01/12/2015 008200000451210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 13/2015 R$ 91,91

01/12/2015 008200000451510207000052107 F G T S D REF FGTS 13/2015 R$ 91,91

01/12/2015 008200000452210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 13/2015 R$ 22,98

01/12/2015 008200000452510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 13/2015 R$ 22,98

04/12/2015 008200000330110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

04/12/2015 008200000330210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.208,04

04/12/2015 008200000331110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

04/12/2015 008200000331210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENAMARIA

R$ 906,03

07/12/2015 008200000332110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA

R$ 596,75

07/12/2015 008200000332510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA

R$ 596,75

07/12/2015 008200000333110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FGTS 11/2015 R$ 275,74

07/12/2015 008200000333210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 11/2015 R$ 275,74

10/12/2015 008200000334110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

10/12/2015 008200000334510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50

14/12/2015 008200000335110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.593,21

14/12/2015 008200000335210207000021207 FERIAS A PAGAR D REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICACAMILA

R$ 1.593,21

15/12/2015 008200000336110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

15/12/2015 008200000336510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

18/12/2015 008200000337110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA

R$ 551,50

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 37 de 41

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

18/12/2015 008200000337210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA

R$ 551,50

18/12/2015 008200000338110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -HELENA MARIA

R$ 413,62

18/12/2015 008200000338210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -HELENA MARIA

R$ 413,62

18/12/2015 008200000339110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 11/2015 R$ 712,05

18/12/2015 008200000339210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 11/2015 R$ 712,05

18/12/2015 008200000340110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO INSS 13/2015 R$ 712,05

18/12/2015 008200000340210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 13/2015 R$ 712,05

21/12/2015 008200000341110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

21/12/2015 008200000341510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE

R$ 394,00

21/12/2015 008200000342110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C IMPOSTOS R$ 22,98

21/12/2015 008200000342210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 22,98

28/12/2015 008200000343610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,43

28/12/2015 008200000343110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL

R$ 2.000,43

28/12/2015 008200000344110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA

R$ 2.000,00

28/12/2015 008200000344210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.

D REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA

R$ 2.000,00

29/12/2015 008200000345110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4

C REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA

R$ 1.064,30

29/12/2015 008200000345210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.

D REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA

R$ 1.064,30

31/12/2015 008200000202610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 111,37

31/12/2015 008200000202110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 111,37

31/12/2015 008200000431210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 12/2015 R$ 563,37

31/12/2015 008200000431510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 12/2015 R$ 563,37

31/12/2015 008200000432210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS 12/2015 R$ 1.313,08

31/12/2015 008200000432510204000052104 FERIAS D REF FERIAS 12/2015 R$ 1.313,08

31/12/2015 008200000433210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015 R$ 437,69

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 38 de 41

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

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Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

31/12/2015 008200000433510204000052104 FERIAS D REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015 R$ 437,69

31/12/2015 008200000434210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO12/2015

R$ 951,98

31/12/2015 008200000434510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO12/2015

R$ 951,98

31/12/2015 008200000435210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 984,81

31/12/2015 008200000435510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 984,81

31/12/2015 008200000436210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 328,27

31/12/2015 008200000436510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 328,27

31/12/2015 008200000437210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015 R$ 656,54

31/12/2015 008200000437510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015 R$ 656,54

31/12/2015 008200000438210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS12/2015

R$ 218,85

31/12/2015 008200000438510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS12/2015

R$ 218,85

31/12/2015 008200000439210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO12/2015

R$ 5,63

31/12/2015 008200000439510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO12/2015

R$ 5,63

31/12/2015 008200000440210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 12/2015 R$ 127,36

31/12/2015 008200000440210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 12/2015 R$ 127,36

31/12/2015 008200000441210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015 R$ 157,56

31/12/2015 008200000441210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015 R$ 157,56

31/12/2015 008200000442210207000021207 FERIAS A PAGAR C REF FERIAS 12/2015 R$ 1.593,21

31/12/2015 008200000442210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF FERIAS 12/2015 R$ 1.593,21

31/12/2015 008200000443210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.

C REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015 R$ 3.064,30

31/12/2015 008200000443210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015 R$ 3.064,30

31/12/2015 008200000453210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 12/2015 R$ 32,72

31/12/2015 008200000453510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 12/2015 R$ 32,72

31/12/2015 008200000454210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 12/2015 R$ 261,74

31/12/2015 008200000454510207000052107 F G T S D REF FGTS 12/2015 R$ 261,74

31/12/2015 008200000455210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 12/2015 R$ 654,35

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 39 de 41

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

31/12/2015 008200000455510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 12/2015 R$ 654,35

31/12/2015 008200000456210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 12/2015 R$ 65,43

31/12/2015 008200000456510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 12/2015 R$ 65,43

31/12/2015 008200000457210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO12/2015

R$ 32,34

31/12/2015 008200000457510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO12/2015

R$ 32,34

31/12/2015 008200000463510201000052101 SALARIOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 25.041,23

31/12/2015 008200000463511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 25.041,23

31/12/2015 008200000464510202000052102 13. SALARIO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.297,89

31/12/2015 008200000464511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.297,89

31/12/2015 008200000465510204000052104 FERIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.750,77

31/12/2015 008200000465511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.750,77

31/12/2015 008200000466510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.140,45

31/12/2015 008200000466511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.140,45

31/12/2015 008200000467510206000052106 PREV SOCIAL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.906,02

31/12/2015 008200000467511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.906,02

31/12/2015 008200000468510207000052107 F G T S C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.403,32

31/12/2015 008200000468511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.403,32

31/12/2015 008200000469510214000052114 PIS S/FOLHA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 300,43

31/12/2015 008200000469511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 300,43

31/12/2015 008200000470510215000056103 CONTRIB SINDICAL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 179,32

31/12/2015 008200000470511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 179,32

31/12/2015 008200000471510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 114,00

31/12/2015 008200000471511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 114,00

31/12/2015 008200000472510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.026,80

31/12/2015 008200000472511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.026,80

31/12/2015 008200000473510504000055104 SERV.DE INFORMATICA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 8.674,95

31/12/2015 008200000473511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 8.674,95

31/12/2015 008200000474510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 15.304,50

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LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro:

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ: 00006

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44

01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:

Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor

31/12/2015 008200000474511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 15.304,50

31/12/2015 008200000475510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 172.048,39

31/12/2015 008200000475511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 172.048,39

31/12/2015 008200000476510527000055141 GASTOS COM EVENTOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 19.918,80

31/12/2015 008200000476511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 19.918,80

31/12/2015 008200000477510531000054122 GASTOS C/ EXPED.ESCRITORIO

C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 32,00

31/12/2015 008200000477511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 32,00

31/12/2015 008200000478510701000057101 JUROS PASSIVOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 4,32

31/12/2015 008200000478511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 4,32

31/12/2015 008200000479510708000057108 DESPESAS BANCARIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.347,90

31/12/2015 008200000479511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.347,90

31/12/2015 008200000480511101000059611 RESULTADO DO PERIODO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.431,47

31/12/2015 008200000480610201010264101 REPASSES FINANCEIROS D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.431,47

31/12/2015 008200000481511101000059611 RESULTADO DO PERIODO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 310.997,65

31/12/2015 008200000481610201010364103 MENSALIDADE D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 310.997,65

31/12/2015 008200000482240301000026100 SUPERÁVIT ACUMULADO C Resultado do exercicio R$ 44.938,03

31/12/2015 008200000482511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Resultado do exercicio R$ 44.938,03

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