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LDO - 2016 Lei de Diretrizes Orçamentárias Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Secretaria Executiva de Orçamento e Controle da Gestão Coordenação Geral do Orçamento Abril - 2015 Projeto de Lei ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura de Teresina

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LDO - 2016Lei de Diretrizes Orçamentárias

Secretaria Municipal de Planejamento e CoordenaçãoSecretaria Executiva de Orçamento e Controle da Gestão

Coordenação Geral do Orçamento

Abril - 2015

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ei

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura de Teresina

SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO Washington Luís de Sousa Bonfim

SEC. EXEC. DE ORÇAMENTO E GESTÃO Roberto Albuquerque Moita

SEC. EXEC. DE CAPTAÇÃO DE REC. E MONITORAMENTO José João de Magalhães Braga Júnior

SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO E URBANO Constance de Carvalho C. Jacob Melo

CHEFE DE GABINETE Clélia do Socorro Sousa Ribeiro

COORDENADORA GERAL DO ORÇAMENTO Elizabeth Soares Freitas

ASSESSORA DE COORDENAÇÃO DA SEMPLAN Katiara Araujo Moura

GERENTE DE ORÇAMENTO Domingos Sávio Oliveira Furtado

COORD. DE ACOMPANHAMENTO E CONT. ORÇAMENTÁRIO Rita das Graças da S. Miranda

COORD. DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Ana Priscilla Dias de Andrade

Isvongo Gonçalves Cunha

Maria Ester Paiva de Vasconcelos Dantas

Hayla Francisca de Nazareth e Silva

Valcilene da Silva Bezerra

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO-SEMPLAN

COORDENAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO-CGO

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO-GO

EQUIPE TÉCNICA DA CGO

Capa

Domingos Sávio/SEMPLAN

Firmino da Silveira Soares Filho

Prefeito Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Governo Charles Carvalho Camilo da Silveira

Procuradoria Geral do Município Cláudio Moreira do Rêgo Filho

Secretaria Municipal de Comunicação Social Salomão Pereira Sobrinho

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos Paulo Roberto Pereira Dantas

Secretaria Municipal de Finanças Jalisson Hidd Vasconcellos

Secretaria Mun. de Planejamento e Coordenação Washington Luís de Sousa Bonfim

Secretaria Municipal de Educação Kleber Montezuma Fagundes dos Santos

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Galba Coelho Carmo

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico Fábio Henrique Ferreira Nery

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assist. Social Mauricéia Lígia Neves da Costa Carneiro

Secretaria Municipal da Juventude Allan de Miranda Cronemberger

Sec. Mun. do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Aluisio Parentes Sampaio Neto

Fundação Municipal de Saúde Luciano Nunes Santos Filho

Fundação Cultural Monsenhor Chaves Lázaro José da Silva

Fundação Wall Ferraz Francisca Aparecida Ribeiro Caland

Empresa Teresinense de Processamento de Dados Renato Pires Berger

Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano Luis Humberto Araújo Silveira

Inst. de Prev. dos Serv. do Município de Teresina Maria de Lourdes Carvalho Rufino

Superintendência de Desenvolvimento Rural Paulo Silva Lopes

Superint. de Desenvolv. Urbano/Centro Norte João Eulálio de Pádua

Superint. de Desenvolv. Urbano/Sul Cleto Augusto Baratta Monteiro

Superint. de Desenvolv. Urbano/Leste Francisco Canindé Dias Alves

Superint. de Desenvolv. Urbano/Sudeste Márcia Costa Santos

Superint. Municipal de Trânsito de Teresina Carlos Augusto Daniel Júnior

Agênc. Mun. de Reg. de Serv. Púb. de Teresina Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação Marco Antônio Ayres Corrêa Lima

Coord. Mun. de Políticas Públicas para Mulheres Francisca de Sousa Lima

Secretaria Municipal de Saúde Aderivaldo Coelho de Andrade

Fundação Hospitalar de Teresina Maria de Fátima Carvalho Garcez Oliveira

Secretaria Municipal de Economia Solidária de Teresina Olavo Braz Barbosa Nunes Filho

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Teresina Erick Elysio Reis Amorim

Índice

1. MENSAGEM

2. PROJETO DE LEI

3. Anexo de Metas e Prioridades

4. ARF/Tabela 1 – Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências

5. AMF/Tabela 1 – Demonstrativo I – Metas Anuais

6. AMF/Tabela 3 – Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos

Três Exercícios Anteriores

7. AMF/ Tabela 4 – Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Liquido

8. AMF/Tabela 5 – Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a

Alienação de Ativos

9. AMF/ Tabela 6 – Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime

Próprio de Previdência dos Servidores

10. AMF/ Tabela 7 – Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

11. AMF/ Tabela 8 – Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado.

12. Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 012/2015 Teresina, 15 de abril de 2015.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 150, da Lei Orgânica do Município de Teresina, bem

como no uso da competência para iniciar o processo legislativo, tenho a honra de submeter a essa

Augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016, e dá outras

providências”.

As diretrizes orçamentárias estabelecidas no anexo Projeto de Lei compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas

alterações;

III - a estrutura e organização dos orçamentos;

IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

VI - as disposições relativas à dívida pública municipal;

VII - as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Popular;

VIII as diretrizes gerais para elaboração das Emendas Parlamentares;

IX - as disposições gerais; e

X - os anexos:

a) de metas fiscais;

b) de riscos fiscais.

O Capítulo I - Trata dos temas principais cujas diretrizes das políticas públicas estão

representadas pelos Eixos Estratégicos, aprovado pela Lei nº 4.483, de 13 de dezembro de 2013,

do PPA 2014-2017. O planejamento adotado para 2016, tem como objetivo a continuidade da

gestão por resultados e está alinhado com as diretrizes econômicas do Governo Federal.

O Capítulo II- Apresenta, assim, as prioridades gerais que norteiam a Administração

Pública representada pelos 5 eixos: Inclusão Social, Qualidade de Vida, Sustentabilidade

Ambiental, Competitividade Econômica e Governança. Para cada um desses eixos estão

descritos os objetivos prioritários da Administração Municipal, revelando assim o compromisso

do Poder Público com o Programa de Governo escolhido pela população, no ano de 2012, e as

formas administrativas de alcançar as metas e resultados projetados.

Seguindo a programação de governo, cujas ações foram classificadas nos eixos de

planejamento, destacam-se para 2016, investimentos em diversas zonas da cidade, com recursos

provenientes tanto de receitas próprias do município como de receitas captadas por outras fontes.

Dentre as fontes externas relacionam-se os recursos de operações de créditos internas, externas

(Banco Mundial) e convênios junto ao governo federal, cujo fator gerador é proveniente do

Ministério das Cidades-OGU-Pacto-Mobilidade Urbana. Dentre os investimentos apropriados

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

GABINETE DO PREFEITO

com estes recursos destacamos investimentos de construção, implantação, prolongamentos e

pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, assim como, construção de viadutos ( BR 316- Pacto

Mobilidade Urbana), de pontes ( segunda ponte do Poti Velho/Santa Maria da Codipi e da

Universidade Federal do Piauí( Pacto Mobilidade urbana).

Investimentos na função educação como Construção de escolas e aperfeiçoamento da

gestão escolar e magistério.

No âmbito da gestão do trânsito e transportes serão investidos mais de R$ 140 milhões

em, adequação da estrutura geométrica de vias, campanhas de educação de trânsito, sinalização

horizontal e vertical, implantação de melhorias nos Pontos de ônibus, ampliação do sistema

cicloviário, terminais de integração de ônibus, implantação dos corredores Norte II, Norte/ leste

e Leste /Sudeste. Ainda no trânsito a implantação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano

Integrado cujo investimento será da ordem de R$ 171 milhões.

Com relação a Saúde e Educação, serão investidos com recursos do tesouro os valores de

R$ 423.456.622,00 (quatrocentos e vinte três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil,

seiscentos e vinte e dois reais) e na Educação o valor de R$ 159.559.519,00 (cento e cinquenta e

nove milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezenove reais) , ambos

destinados a manutenção para a administração desses Órgãos.

Com relação a Guarda Municipal deverá ser criado uma Unidade Orçamentária –

Secretária Municipal de Segurança e Defesa Social, lei que está em elaboração com prazo de

envio à Câmara Municipal para aprovação até o início de maio. O orçamento inicial será

estimado em R$ 4 milhões, para a manutenção da Secretaria e contratação de 100 guardas

municipais, bem como a aquisição do aparelhamento completo para o bom desempenho das

atividades. A Secretaria desempenhará as funções de defesa civil gerenciamento do Gabinete

Militar do prefeito, e ainda atenderá as políticas de enfrentamento às drogas e proteção aos

direitos humanos. É importante esclarecer que parte do orçamento da Secretaria será remanejado

de outras unidades orçamentárias, na modalidade anulação de dotação, especificamente das,

estrutura pública de defesa civil e do gabinete militar, que é vinculado à Secretaria Municipal de

Governo e de qualquer órgão que obtenha dotação destinada para esta finalidade.

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, realizar um planejamento estruturado

requer organização, e um diagnóstico com mapeamento de todas as situações de abrangência

geral do problemas a serem enfrentados. Para isso, o município necessita de políticas públicas

que retratem as demandas efetivas da população. A realização de um diagnóstico além de ser

necessária é fundamental para que se estabeleçam políticas apropriadas, principalmente no

tocante a otimização dos recursos públicos. O objetivo desse trabalho é tornar esse documento

uma referência monetária justa e compatível com a capacidade de execução orçamentária, além

de procurar atender os princípios norteadores da administração pública municipal de eficiência,

eficácia e efetividade.

Ressaltamos que os valores do Orçamento Popular, Emendas Parlamentares e Reserva de

Contingência não foram cadastrados no Sistema, pois só serão conhecidos no momento da

realização e elaboração da LOA, contudo, todos valores estão contabilizados no cálculo para esta

receita.

ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

GABINETE DO PREFEITO

No Capítulo III- Aborda-se a organização da estrutura dos orçamentos municipais, cujo

planejamento organiza-se em função das diretrizes da Constituição Federal através do art. 165,

parágrafos 2º e 4º. Trata da especificação detalhada da organização dos orçamentos além de

apresentar demonstrativos detalhados, quadros resumos, relatórios, tabelas explicativas e de

outras matérias de natureza orçamentária. Os instrumentos citados deverão compor e

acompanhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual e todo o processo de execução das peças

orçamentárias. O Orçamento Fiscal conterá as disposições dos investimentos propostos relativos

às ações de governo executadas pelas unidades que atuam nas áreas de saúde, previdência e

assistência social.

O Capítulo IV - Trata das diretrizes gerais e específicas.

Com relação das diretrizes gerais, Secção I, este capítulo aborda todo o procedimento de

elaboração da Lei de Orçamento, legislação aplicada e de quando deverão iniciar os trabalhos.

Estabelece a nova metodologia de cálculo com os percentuais fixados para o valor das despesas

das Emendas Parlamentares, Orçamento Popular e, por fim, as diretrizes específicas,

demonstrando as necessidades relativas ao custeio operacional e administrativo. Destaco, ainda,

que os valores das ações dos Programas Emendas Parlamentares e Orçamento Popular, embora

previstos no cálculo da receita estimada, só serão detalhados na LOA-2016, em razão de que as

propostas dos referidos programas só serão apresentadas ao Executivo a partir de julho e final de

agosto de 2015.

Na seção II, deste mesmo capítulo, das diretrizes específicas, trata dos demais conteúdos

relacionados a criação de cargos, inclusive Câmara Municipal, empregos e funções, alteração das

estruturas de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde

que haja disponibilidade financeira do município e que estejam no limite autorizado pela Lei de

responsabilidade Fiscal. Além desses, também apresentam as regras para a transferência de

recursos da Administração Pública Municipal às entidades privadas sem fins lucrativos que

exerçam natureza continuada nas áreas de saúde, educação e assistência sociais.

No Capítulo V, estão relacionadas as disposições relativas ao endividamento Municipal.

O Capítulo VI contém as disposições sobre alterações na Legislação Tributária e o

Capítulo VII as “Disposições Gerais” para o exercício 2016.

Por último, integram o Projeto os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, exigidos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas as considerações que julgo necessárias levar ao conhecimento da Câmara

Municipal de Teresina.

Enfim, confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos

Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, com vistas à aprovação do Projeto de Lei aqui

referido, aproveito o ensejo para apresentar-lhes protestos de consideração e apreço.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de Teresina

1

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o

exercício de 2016, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piauí Faço saber que o Plenário da Câmara Municipal de Teresina aprovou e, eu, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As diretrizes gerais para a elaboração e execução do Orçamento do Município para o

exercício de 2016 ficam estabelecidas nesta Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição

Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 e no art. 150, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Teresina,

compreendendo:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II - as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

III - a estrutura e organização dos orçamentos;

IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

VI - as disposições relativas à dívida pública municipal;

VII - as diretrizes gerais para elaboração do Orçamento Popular;

VIII - as disposições gerais; e

IX - os anexos:

a) de metas fiscais;

b) de riscos fiscais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Constituem prioridades da Administração Pública Municipal:

I - Inclusão Social:

a) garantir acesso à saúde, educação e à rede de proteção social;

b) garantir a qualidade no atendimento dos serviços básicos;

c) ampliar as políticas de inclusão (juventude, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e

mobilidade reduzida);

d) promover o respeito às diferenças e a defesa dos direitos humanos.

II - Sustentabilidade Ambiental:

a) garantir a mobilidade, a habitação e o adensamento do espaço urbano;

b) ampliar a cobertura verde da cidade;

c) qualificar as políticas de preservação do meio ambiente e de monitoramento do clima;

d) garantir políticas de saneamento com foco nos resíduos sólidos e na drenagem urbana.

III - Produtividade Econômica:

a) estimular a renda e a qualificação profissional;

b) aprimorar a infraestrutura urbana e rural;

c) atrair investimentos;

d) promover a economia solidária e criativa.

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IV - Qualidade de Vida:

a) fortalecer a cultura;

b) preservar o patrimônio histórico;

c) estimular o lazer comunitário;

d) incentivar o desporto escolar e de alto rendimento.

V - Governança:

a) modernizar os processos administrativos e capacitar o servidor municipal;

b) garantir a qualidade da receita e da despesa;

c) estimular a participação popular;

d) garantir a transparência e controle social.

Art. 3º As prioridades citadas no art. 2º desta Lei terão precedência na alocação dos recursos

orçamentários de 2015, não constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por:

I - Programa Setorial: instrumento de organização da ação governamental visando à concretização

dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo

um conjunto de operações, que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto

necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um

conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou

aperfeiçoamento da ação de governo; e

IV - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das

quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo único. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificados no Projeto

de Lei orçamentária por programas setoriais, atividades, projetos ou operações especiais.

Art. 5º O orçamento fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do

Município, seus órgãos, fundos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente,

detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. Exclui-se do disposto neste artigo as empresas que recebam recursos do

Município apenas sob a forma de:

I - participação acionária;

II - pagamento pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços; e

III - pagamento de empréstimos e financiamentos concedidos.

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos

fiscal e da seguridade social, a discriminação da despesa será feita por unidade orçamentária, detalhada por

categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera

orçamentária, a categoria econômica, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação e a fonte de recursos.

§ 1º A classificação quanto à natureza far-se-á por categoria econômica, grupo de natureza da

despesa e elemento da despesa.

§ 2º Os grupos de natureza da despesa constituem agregação de elementos de despesas de mesmas

características quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

3

a) Despesas Correntes:

- pessoal e encargos sociais – 1;

- juros e encargos da dívida – 2; e

- outras despesas correntes – 3.

b) Despesas de Capital:

- investimentos – 4;

- inversões financeiras – 5; e

- amortização da dívida – 6.

§ 3º A Reserva de Contingência será identificada pelo dígito “9”, no que se refere ao grupo de

natureza da despesa.

Art. 7º A modalidade de aplicação referida no art. 6º, desta Lei, destina-se a indicar se os recursos

serão aplicados diretamente ou transferidos a outras esferas de governo, órgãos ou entidades, observando-se,

no mínimo, o seguinte detalhamento:

I - 20 – transferências à União;

II - 30 – transferências a Estados e ao Distrito Federal;

III - 40 – transferências a Município;

IV - 50 – transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;

V - 60 – transferências a instituições privadas com fins lucrativos;

VI - 70 – transferências a instituições multigovernamentais;

VII - 80 – transferências ao exterior;

VIII - 90 – aplicações diretas;

IX - 91 – aplicações diretas decorrentes de operações, fundos e entidades integrantes dos

orçamentos fiscais e da seguridade social; e

X - 99 – reserva de contingência.

Art. 8º O Projeto de Lei orçamentária anual que o Poder Executivo encaminhará à Câmara

Municipal será composto de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na

forma definida nesta Lei.

Parágrafo único. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os

complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

III - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - quadro das dotações por órgãos do governo e da Administração;

V - demonstrativo do Programa de Trabalho por órgão;

VI - demonstrativo de funções, subfunções e programas por projeto e atividades;

VII - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os

recursos;

VIII - demonstrativo da despesa por órgão e funções;

IX - quadro demonstrativo da receita e plano de aplicação dos fundos especiais;

X - receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores aquele em que se elaborou a proposta,

receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta e para o exercício a que se refere a proposta;

XI - despesa realizada no exercício imediatamente anterior, despesa fixada para o exercício em que

se elabora a proposta e despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta;

XII - estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, por

categoria econômica e origem dos recursos;

XIII - resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e

conjuntamente, por categoria econômica, segundo a origem dos recursos;

XIV - despesas e receitas do orçamento fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente, de

forma agregada e sintética, evidenciando o déficit ou superávit corrente e total de cada um dos orçamentos;

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XV - distribuição da receita e da despesa por função de governo dos orçamentos fiscal e da

seguridade social, isolada e conjuntamente;

XVI - descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principais finalidades com a

respectiva legislação;

XVII - receita corrente liquida com base no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO IV

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 9º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2016 deverão ser

realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e

permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 10. As receitas serão estimadas e as despesas serão fixadas tendo como base a execução

orçamentária observada no período de janeiro a junho/2015, reajustadas conforme índice de inflação oficial

verificado no período respectivo, e outras mudanças conjunturais ou estruturais que as afetem.

Art. 11. A Despesa Total será fixada no mesmo valor da Receita Total.

Art. 12. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no

sentido de alcançar resultado primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da

administração municipal.

Art. 13. O Projeto de Lei Orçamentária de 2016 incluirá a programação constante de Projeto de Lei

do Plano Plurianual 2014/2017.

Art. 14. As receitas próprias dos órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e demais

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município, respeitadas as disposições previstas, serão

programadas para atender, prioritariamente, aos objetivos das respectivas entidades as quais poderão envolver

gastos com pessoal e encargos sociais, amortização e encargos do serviço da dívida, contrapartida de

financiamentos e outros de sua manutenção, assim objetivando racionalizar despesas e obter ganhos de

produtividade.

Art. 15. Os decretos relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento

estabelecido na lei orçamentária.

Parágrafo único. Cada decreto ou lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

Art. 16. A manutenção de atividades existentes terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art. 17. Os programas e projetos em fase de execução, desde que reavaliados à luz das prioridades

estabelecidas nesta Lei, terão preferência sobre novos projetos.

Art. 18. Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 19. As contrapartidas financeiras de convênios, acordos e/ou empréstimos em qualquer caso

serão estabelecidas de modo compatível com a capacidade do Município.

Art. 20. A obtenção de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, bem como as suas

prorrogações, dependerão de autorizações que vierem a ser expressamente determinada em lei específica.

Art. 21. A lei orçamentária conterá reserva de contingência, em montante equivalente a, no máximo,

10% (dez por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício 2015, destinada ao atendimento de

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e, ainda emendas parlamentares.

5

Art. 22. Será assegurado o valor estimado de R$ 624.207,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e

duzentos e sete reais) na execução da programação orçamentária e financeira das Emendas Parlamentares

Individuais, para o Exercício de 2016, obedecendo ao disposto no art. 18, § 1º, inciso II, do Ato das

Disposições Orgânicas Transitórias da Lei Orgânica do Município, correspondendo ao percentual aprovado em

Lei.

§ 1º Para garantir o cumprimento do dispositivo da Lei Orgânica do Município mencionado no caput deste artigo, bem como garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, o Poder Executivo

deverá implantar, em 2016, 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida do Exercício de 2015.

§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá propor alterações à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à

Lei Orçamentária Anual de 2016 para ajustar os valores das Emendas Parlamentares Individuais garantidas em

Lei, sendo que:

I - cada parlamentar deverá cadastrar suas indicações de Emendas Parlamentares Individuais junto

ao Sistema Eletrônico, no período de 7 de julho a 5 de agosto de 2015, conforme art. 3º, inciso I, do Decreto nº

14.152, de 3 de junho de 2014, cabendo a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (SEMPLAN)

realizar a análise das emendas dentro dos prazos estabelecidos em lei; II - as indicações das Emendas Parlamentares Individuais deverão ser em número de até 06 (seis)

ações, para a devida inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual Exercício 2016, podendo,

excepcionalmente, ser acrescido de mais uma ação para adequar aos valores residuais advindos dos cálculos do

índice da Receita Corrente Líquida do Exercício 2015.

§ 3º O Poder Executivo Municipal poderá inscrever em "Restos a Pagar" os valores dos saldos

orçamentários, referentes às Emendas Parlamentares Individuais, que se verificarem no fim do exercício, na

forma da Lei.

Art. 23. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I - celebração, renovação e prorrogação de locação e arrendamento de quaisquer veículos para

representação pessoal;

II - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres.

Art. 24. Constará no processo de elaboração da lei orçamentária para 2016 o Orçamento Popular que

contará com a ampla participação da comunidade, devendo o Governo Municipal promover reuniões,

assembleias e fóruns em todas as regionais do município de Teresina, com o objetivo de definir projetos ou

atividades a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos municipais.

§ 1º Além das iniciativas mencionadas no caput deste artigo, o Poder Executivo realizará reuniões

com a comissão do Orçamento Popular, para analisar as propostas apresentadas pela comunidade.

§ 2º As reuniões, assembleias e fóruns serão divulgados em data estabelecida pelo Poder Executivo e

sob critérios por ele fixados.

§ 3º O Valor fixado para o Orçamento Popular 2016 e de R$ 21.000.000,00 (Vinte e Hum Milhões

de Reais) e R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais) na conta de ações de exercícios anteriores.

Seção II

Das Diretrizes Específicas

Art. 25. A despesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não poderá exceder os

percentuais previstos no inciso III, do art. 19, e no inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101, de 4 de

maio de 2000.

§ 1º A verificação dos cumprimentos dos limites supra mencionados será realizada ao final de cada

quadrimestre.

§ 2º Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam

autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração dos servidores, criação de cargos, empregos

e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer

título, desde que haja disponibilidade financeira do município e obedeça aos limites estabelecidos na Lei de

Responsabilidade Fiscal.

6

§ 3º Incluem-se nas concessões de vantagens de que trata o parágrafo anterior as alterações na

estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal, observado os limites impostos pela legislação

pertinente e disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 26. Poderá ser realizado concurso público em 2016 para o preenchimento de vagas nos

seguintes cargos da Prefeitura Municipal de Teresina e da Câmara Municipal de Teresina:

I – Para a Prefeitura Municipal de Teresina:

1. Ensino Superior Completo:

Auditor Fiscal da Receita Municipal: 07 vagas

Médico: 100 vagas

Professor II Ciclo – Classe C – Nível V – 30 horas: 50 vagas

Técnico de Nível Superior: 100 vagas

2. Ensino Médio Completo:

Guarda Civil Municipal: 100 vagas

Técnico de Nível Médio: 50 vagas

§ 1º A realização dos concursos no âmbito das duas Administrações Direta e Indireta dependerá de

confirmação do aumento de receita e da compatibilidade com o limite percentual estabelecido aos municípios

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 2º Poderá existir o preenchimento de vagas remanescentes de concursos realizados em exercícios

anteriores, bem como das que surgirem ao longo do exercício de 2016 e que estiverem dentro da validade do

concurso, atendidos os dispositivos legais.

§ 3º É assegurado a Câmara Municipal de Teresina o preenchimento dos cargos vagos e os cargos

criados na sua estrutura organizacional, por candidatos aprovados em Concurso Público vigente, obedecendo

aos requisitos legais e os critérios da conveniência e oportunidade.

Art. 27. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para

atender as despesas de capital, inclusive amortização de operações de créditos, depois de atendidas as despesas

com pessoal e encargos sociais e outras despesas com custeio administrativo e operacional.

Art. 28. A destinação de recursos para ajuda financeira, a qualquer título, a empresa com fins

lucrativos, observará o disposto no art. 19, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 29. Só poderá ser concedida transferência de recursos da Administração Pública Municipal às

entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de saúde,

educação e assistência social, prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de entidade

beneficente de assistência social, nos termos da legislação vigente.

§ 1º Para que as entidades sejam contempladas com tais recursos, deverão atender aos seguintes

requisitos:

I - estarem legalmente constituídas e apresentarem a documentação comprobatória de regular

habilitação, abaixo relacionada:

a) cópia do estatuto da entidade ou contrato social devidamente registrado no órgão competente e

suas alterações;

b) certidão de registro em cartório;

c) registro no CNPJ e CMAS;

d) cópia da ata de fundação e da ata de posse dos dirigentes da entidade registradas no cartório;

e) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com cadastro de pessoas físicas – CPF;

f) cópia do Diário Oficial que publicou a Lei de Utilidade Pública (Oficio n° 6.494/98-GP-TCE/PI);

g) proposta de plano de trabalho;

h) prova de inscrição da entidade no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC;

i) livro Caixa ou Diário para registro da receita e das despesas;

j) abertura de conta bancária específica;

l) cópia da ata da atual diretoria (Ofício n° 6.494/98-GP-TCE/PI);

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m) prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei;

n) parecer técnico de regularidade sobre a prestação de contas de recursos recebidos anteriormente,

emitidos pelos órgãos concedente da PMT.

II - elaborarem e apresentarem projeto de assistência social, 15 (quinze) dias úteis após o

comunicado oficial do órgão concedente, para fins de concessão, de análise técnica e aprovação pelo

ordenador da despesa;

III - possuírem sede, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos

oficiais de fiscalização, nos termos do art. 17, da Lei n° 4.320/1964, vedado seu funcionamento em locais

onde, efetivamente, residem membros da Diretoria.

§ 2º As prestações de contas das entidades beneficiadas serão apreciadas pelo Poder Executivo,

através da Controladoria Geral do Município – CGM.

§ 3º Fica vedada a transferência de recursos financeiros às entidades que não prestarem contas dos

recursos anteriormente recebidos, ou não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, assim como

àquelas cujo Presidente seja ocupante de cargo da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou,

ainda, estar no exercício de algum cargo eletivo, conforme determinado pela Resolução n° 02, de 19.02.1998,

do CMAS.

Art. 30. Não poderão ser incluídas nos orçamentos, despesas classificadas como Investimentos em

Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública na forma do art. 167, § 3º, da

Constituição Federal.

Art. 31. Para efeito do disposto no art. 26, inciso II, da Lei Orgânica do Município, ficam

estipulados os limites para a elaboração da Proposta Orçamentária do Poder Legislativo:

I - o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído os subsídios dos vereadores e

excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) do somatório

da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizadas no exercício anterior,

conforme art. 29-A, inciso IV, da Constituição Federal (EC nº 58/2009);

II - a despesa com pessoal, incluído gasto com subsídios dos vereadores, deverá observar o disposto

no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal (EC nº 58/2009);

III - as despesas de capital observarão o disposto no art. 26, desta Lei, conforme as disponibilidades

de recursos para este tipo de despesa.

Art. 32. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será encaminhada à Secretaria Municipal de

Planejamento e Coordenação, responsável pela compatibilização e elaboração do Projeto de Lei Orçamentária

Anual, na forma e prazo estabelecidos na Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Emenda

Constitucional nº 58/2009.

Art. 33. O Município de Teresina aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de

impostos e das transferências de recursos deles decorrentes, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em

conformidade com o disposto no art. 212, da Constituição Federal e Resolução nº 905, de 22 de outubro de

2009, do Tribunal de Contas do Estado - TCE-PI.

Art. 34. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá órgãos e unidades orçamentárias – inclusive

fundos, fundações, autarquias e empresas públicas – que atuem nas áreas de saúde, previdência e assistência

social e obedecerá ao definido nos arts. 205, 206, 209, 217 e 218, da Lei Orgânica do Município.

Art. 35. As receitas do orçamento da seguridade social compreenderão:

I - recursos próprios transferidos do orçamento fiscal originados do Tesouro Municipal;

II - recursos diretamente arrecadados através das unidades orçamentárias, provenientes de receitas

próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram o orçamento fiscal observado as limitações do art. 11, da

Lei nº 2.062, de 18 de julho de 1991, que deverão ser utilizadas, prioritariamente, para atender despesas no

âmbito dos encargos previdenciários com os servidores municipais.

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Art. 36. A Lei Orçamentária Anual, de acordo com a legislação específica, contemplará dotações

para os seguintes fundos:

I - Fundo Municipal de Assistência Social;

II - Fundo Municipal de Meio Ambiente;

III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

IV - Fundo Municipal da Cultura;

V - Fundo Municipal de Saúde;

VI - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda - FUNGER;

VII - Fundo Municipal de Iluminação Pública;

VIII - Fundo Municipal de Honorários Especial;

IX - Fundo de Previdência;

X - Fundo de Assistência ao Servidor;

XI - Fundo Municipal de Modernização e desenvolvimento da Administração Tributária- FUMAT;

XII - Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR; e

XIII – Fundo Municipal de Incentivo ao Incremento da Arrecadação-FUMINC

Art. 37. Serão destinados às ações de Saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do Orçamento

Anual, observado o disposto no art. 217, § 2º, da Lei Orgânica do Município, bem como o mínimo exigido

pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

Art. 38. O orçamento de investimentos, previstos no art. 150, § 3º, inciso III, e § 5º da Lei Orgânica

do Município, detalhará individualmente por empresa pública, categoria de programação e natureza da

despesa, as aplicações programadas em despesas de capital.

Art. 39. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior

a 1 (um) exercício financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua

inclusão.

Art. 40. A mensagem que encaminhará o Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal será

acompanhada de demonstrativo sintético do programa de dispêndios globais, informando a origem dos

recursos.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 41. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento da despesa decorrente de débitos

refinanciados, inclusive com a previdência social.

Art. 42. O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir, na composição da receita total do Município,

recursos provenientes de operações de crédito, respeitando os limites estabelecidos no art. 167, da Constituição

Federal.

Art. 43. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação

de receita, desde que observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 44. As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à

Câmara Municipal;

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de

projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até quatro meses antes do encerramento do exercício de

2015 especialmente sobre:

a) reavaliação das alíquotas dos tributos;

b) critérios de atualização monetária;

c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;

d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;

e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;

f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;

g) revisão da legislação sobre taxas;

h) concessão de anistia e remissões tributárias.

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Art. 45. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no art. 44, inciso II, ou estas o sejam

parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo Municipal

providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei

Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os decretos referidos no caput deste artigo deverão informar o impacto dos

ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES

NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 46. Na aplicação de Lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza

tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza

impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14, da Lei Complementar nº 101, de

2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47. A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, até 31 de dezembro de 2015, com

a publicação da Lei Orçamentária, divulgará o Quadro de Detalhamento das Despesas, especificando, por

órgão, programas, projetos e atividades, elementos de despesas e respectivos desdobramentos com valores

devidamente atualizados.

Parágrafo único. As alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integrarão os quadros

de detalhamento da despesa, observados os limites fixados na Lei Orçamentária. Art. 48. Deverá ser utilizada a classificação orçamentária da despesa e receita pública na forma da

Portaria Interministerial nº 163, de 04.05.2001, e das alterações posteriores em seus anexos.

Art. 49. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de controle de custos e avaliação

de resultados das ações de Governo.

Art. 50. São vedados quaisquer procedimentos, no âmbito do sistema de orçamento, programação

financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente

disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 51. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da

movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas nas Tabelas (ARF/Tabela 1 e AMF/Tabelas

de 1 a 8) e Projeções Atuariais, desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos

alocados para o atendimento de “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras” de cada

Poder.

§ 1º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará aos

demais Poderes o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação

financeira.

§ 2º O Chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará

ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e

empenho.

Art. 52. Os Poderes Legislativo e Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes

necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao bimestre, os critérios para limitação financeira, desde que

verificada que a realização da despesa não comporte o cumprimento das Metas Fiscais.

Art. 53. Todos os atos e fatos relativos a pagamento ou transferência de recursos financeiros para

outra esfera de governo ou entidade privada conterão obrigatoriamente referência ao programa de trabalho

correspondente ao respectivo crédito orçamentário no detalhamento existente na lei orçamentária.

Art. 54. Se o Projeto de Lei Orçamentária para 2016 não for encaminhado à sanção do Prefeito

Municipal, até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até

o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação na forma da proposta remetida à Câmara Municipal.

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§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos

autorizados neste artigo.

§ 2º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de procedimentos previstos neste artigo

serão ajustados, após sanção da Lei Orçamentária, através da abertura de créditos adicionais.

Art. 55. Até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o Poder Executivo estabelecerá,

através de decreto, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos

termos do disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 56. Até 60 (sessenta) dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual, serão indicados e

totalizados os valores orçamentários, para cada órgão e suas entidades, dos saldos dos créditos especiais e

extraordinários autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2015 e reabertos na forma

do art. 167, § 2º, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser

identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos

foram abertos.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário.

1 TERESINA

Nesta gestão, a Prefeitura Municipal de Teresina vem desenvolvendo esforços para ordenar a cidade segundo uma nova diretriz: “Uma cidade para as pessoas”. Para isso, já na elaboração do PPA 2014-2017, inovou e adotou métodos gerenciais modernos e com maior participação popular. Tal metodologia foi incorporada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014.

A inspiração no novo PPA foi um relatório da ONU, que elaborou metodologia para a construção do “Índice de Prosperidade da Cidade” e instituiu grandes eixos que as cidades devem seguir para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes:

Inclusão Social (Teresina de Direitos)

Qualidade de Vida (Teresina Criativa)

Sustentabilidade Ambiental (Teresina Sustentável)

Produtividade Econômica (Teresina de Oportunidades)

Governança (Teresina Eficiente) 1.1 DINÂMICA POPULACIONAL

Segundo os dados do IBGE, a população total do município de Teresina no ano de 1970 era de 220.487 pessoas, esta população cresceu na década de 70/80 a uma taxa geométrica da ordem de 4,45% ao ano, em 1980 alcançou 371.988 pessoas e era predominante urbana (88,12%). A taxa de crescimento médio do município no período de 1980/91 foi de 4,4% a.a. O Censo/1991 apontou uma população de 599.272 habitantes. No período de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento foi de 2,03% ao ano, alcançando 715.360 habitantes no ano de 2000.

De acordo com último levantamento do Censo/2010, a população atingiu 814.230 pessoas. Quanto à composição por gênero é de 46,74% do sexo masculino e de 53,26% feminino. Quando se estratifica por zonas, 94,27% estão na zona urbana e 5,73% na zona rural.

A participação da população do município de Teresina em relação ao Estado do Piauí vem aumentando ao longo dos anos, em 1991 era 23,2%, em 2000 aumentou para 25,2% e no último censo/2010 para 26,1%.

Adotando-se uma projeção, a estimativa da população para o ano de 2014 é de 840.600 pessoas. Tabela 1: População residente por zona e a densidade demográfica do município de Teresina (1970 a 2014).

Período População

Total

População Urbana População Rural Densidade Demográfica Quantidade % Quantidade %

Ano 1970 220.487 181.062 82,12% 39.425 17,88% 121,88

Ano 1980 371.988 339.042 91,14% 38.032 10,22% 205,63

Ano 1991 599.272 556.911 92,93% 42.361 7,07% 329,58

Ano 2000 715.360 677.470 94,70% 37.890 5,30% 425,86

Ano 2010 814.230 767.557 94,27% 46.673 5,73% 584,93

Ano 2014 840.600 * - - - - -

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1970/2010 *População estimada.

Gráfico 1: Evolução da população urbana e rural do município de Teresina – 1970 a 2010. Fonte: IBGE. – Censos Demográficos 1970/2010.

A densidade demográfica do município de Teresina no ano de 2000 era 425,86 hab/km2,

em 2010 aumentou para 584,93 hab/km2, isto se deve a dois fatores, um pelo próprio crescimento populacional e outro ao desmembramento de parte do seu território para a criação do município de Nazária, no ano de 2008. Por outro lado, a densidade média verificada para o Estado é de 12,4 hab/km2.

Os gráficos 2 e 3 mostram as populações por faixa etária e gênero para o município de Teresina referente aos anos de 2000 e 2010.

Gráfico 2: População de Teresina por faixa etária e sexo – 2000.

Gráfico 3: População de Teresina por faixa etária e sexo – 2010

Fonte: IBGE. – Censos Demográficos 2000 e 2010

No tocante a participação relativa da população por faixa etária algumas conclusões podem ser extraídas dos últimos censos demográficos:

Redução na participação relativa e do quantitativo da população nas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos, parcela da população onde os serviços públicos municipais são essenciais na saúde (cobertura vacinal e atenção básica) e educação (infantil e fundamental);

Grande concentração na faixa adulta de 20 a 39 anos, representando 34,6% da população no ano de 2000, em 2010 evoluiu para 37,5% que corresponde a 304.962 pessoas. Dados do Ministério do Trabalho do ano de 2013 mostram que 43% desta população estavam empregadas;

Ano 1970 Ano 1980 Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010

Rural 39.425 38.032 42.361 37.890 46.673

Urbana 181.062 339.042 556.911 677.470 767.557

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000 N

º H

abit

amte

s

Envelhecimento da população acima de 64 anos, no Censo/2000 eram 30.045 pessoas e representava 4,2%, na última década aumentou para 46.163, o que corresponde 5,7% da população do município.

1.2 ASPECTOS SOCIAIS 1.2.1 Saúde

Desde a década de 80, a cidade de Teresina vem se firmando como centro de referência médico-hospitalar na região Meio Norte, constituída pelos Estados do Piauí e Maranhão. Tal condição adveio da dimensão do equipamento governamental, não governamental e particular implantado, que é considerado importante em quantidade e complexidade.

Nos últimos anos, principalmente, o equipamento médico-hospitalar e laboratorial de Teresina evoluiu em dimensão, tecnologia e credibilidade a tal ponto que, no setor, já se referem à Teresina com o status de Pólo Regional de Saúde. Com efeito, a capital piauiense atende a população estadual, grande parte da demanda do vizinho Estado do Maranhão, parte da demanda do Pará, da região oeste do Ceará e, mais recentemente do Estado do Tocantins.

Esse atendimento à demanda se faz através de uma grande rede de prestação de serviços de saúde oficial e particular, composta de modernos hospitais, laboratórios, clínicas, unidades mistas, centro e postos de saúde, atendendo à demanda de massa por serviços básicos e de rotina, como também, por serviços complexos, altamente especializados, com diagnósticos imagéticos de última geração, cirurgias cardíacas, neurológicas e transplante de órgãos.

A infraestrutura física de atendimento aos pacientes, segundo os dados do Ministério da Saúde, referente a dezembro/2014, revelam que existiam em Teresina 819 estabelecimentos de saúde. (ver tabela 2). Tabela 2: Teresina - Número de estabelecimentos por tipo - Dezembro/2014.

Tipo de estabelecimento Quantidade Percentual

Central da Regulação Médica das urgências 2 0,24%

Central de Regulação de Serviços de Saúde 2 0,24%

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica 1 0,12%

Centro de Atenção Psicossocial 7 0,85%

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 182 22,22%

Consultório Isolado 398 48,60%

Hospital Dia – Isolado 1 0,12%

Hospital Especializado 16 1,95%

Hospital Geral 22 2,69%

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN 3 0,37%

Policlínica 21 2,56%

Posto de Saúde 4 0,49%

Pronto Socorro Especializado 1 0,12%

Pronto Socorro Geral 3 0,37%

Serviço de Atendimento Domiciliar 1 0,12%

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia 132 16,12%

Unidade de Vigilância em Saúde 4 0,49%

Unidade Mista - atendimento 24h: atenção básica, internação 5 0,61%

Unidade Móvel Pré Hospitalar – Urgência / Emergência 12 1,47%

Unidade Móvel Terrestre 2 0,24%

Total 819 100,00%

Fonte: Ministério da Saúde, CNES. Situação da base de dados nacional. Ano 2014.

Com relação aos leitos hospitalares de internação, existia em dezembro/2014 um total de 3.342, destes, 2.477 (74,1%) atendem pelo SUS. Quando se analisa por tipo de prestador, verifica-se que 38,8% pertencem à rede estadual, 37,5% privado, 22,2% municipal e, os demais (1,5%), à rede federal.

No que tange aos leitos hospitalares de internação para cada grupo de 1.000 habitantes é de 4 leitos, superior à média estabelecida pelo Ministério da Saúde que é de 2,5 a 3 leitos.

Vale destacar que um dos fatores que tem contribuído para uma consolidação do Pólo de Saúde em Teresina é o desenvolvimento dos recursos humanos em todos os níveis: superior, técnico, auxiliar e administrativo. Existem na capital do Piauí vários e diferentes cursos de nível superior na área de saúde, abrangendo, medicina, odontologia, enfermagem, nutrição, serviço social, fisioterapia, farmácia, psicologia, fonoaudiologia, tecnologia de radiologia e tecnologia de alimentos. No nível médio, há cursos de auxiliar e técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de higiene dental e atendente de consultório odontológico.

A Prefeitura de Teresina, em parceria com o Ministério da Saúde, vem ampliando e melhorando a rede de atendimento das Unidades Básicas de Saúde no município:

Construídas: 02 unidades (Matadouro e Santa Bárbara);

Reformas Concluídas: 08 unidades (Alto da Ressurreição, Todos os Santos, Nossa Senhora da Guia, Vila Irmã Dulce, Nova Brasília, Anita Ferraz, Planalto Uruguai e Santa Maria da Codipi);

Em construção: 16 unidades (Santa Izabel, Soim, Vila Samaritana, Gurupi, São João/Noivos, Nova Teresina, Mocambinho, Buenos Aires, Saci, Redonda, Dirceu II, Alto Bonito, Mama Mia, Hugo Prado, Deus Quer e Parque Brasil);

Em construção: 09 Polos de Academia da Saúde;

Reformas em Execução: 15 unidades (Cecy Fortes, Água Mineral, Adelino Matos, Monte Alegre, Mafrense, Bela Vista, Lourival Parente, Três Andares, Tabuleta, Angelim, Usina Santana, Novo Horizonte, Renascença, Vila Bandeirante e Planalto Ininga);

Ampliação: 01 unidade (Dois Irmãos). Em 2014, o Centro Integrado de Saúde Lineu Araújo (CISLA) recebeu duas importantes

intervenções para a saúde do município: a inauguração do Centro de Apoio ao Diabético (CAD) e a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, vem desempenhando um importante papel para ampliar e qualificar a oferta de assistência pré-hospitalar aos usuários do SUS. A frota atual de veículos do SAMU é composta por 12 ambulâncias e 02 carros de apoio. Em 2014, houve uma renovação de 57% desta frota, sendo 03 ambulâncias financiadas pelo Ministério da Saúde; 03, pela Prefeitura de Teresina, mais 02 carros de apoio, pela PMT. O resultado prático dessa renovação dá-se pela redução do tempo dos carros para conserto nas oficinas, aumento do efetivo dos carros para atendimento à população, consequentemente, salvando mais vidas.

A principal referência da cidade no atendimento de saúde à população carente é o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde a Prefeitura investe para melhorar o atendimento e ajustando sua infraestrutura para os novos padrões do Ministério da Saúde. Paralelamente, os hospitais de pequeno porte da rede municipal foram equipados, proporcionando um aumento significativo de consultas e cirurgias, servindo também de retaguarda aos pacientes atendidos pelo HUT, reduzindo sensivelmente a problemática de atendimento à população de baixa renda.

As maternidades da rede municipal vêm investindo na qualidade de sua gestão, onde são ministradas palestras, cursos e capacitações acontecem para que as mães entendam sobre cada fase, da gestação ao parto, e também no pós-parto. 1.2.2 Educação

O Governo Federal nos últimos anos vem realizado avaliações sistemáticas no intuito de mensurar a qualidade do ensino, estabelecendo indicadores de desempenho, o mais o usado é o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

A tabela 3 mostra o IDEB observado para os anos de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013, além de metas para a rede pública até o ano de 2015. Os resultados do IDEB mostram que os índices observados foram superiores às metas projetadas nos anos de 2007, 2009 e 2011, para os dois grupos de séries pesquisados nas redes municipal e estadual de ensino. Em 2013, somente o primeiro grupo superou a meta prevista. Tabela 3: Teresina - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) observados em 2005 a 2013, e as metas 2007 a 2015 para rede municipal e estadual de ensino.

Séries IDEB Observado Metas Projetadas

Ano 2005

Ano 2007

Ano 2009

Ano 2011

Ano 2013

Ano 2007

Ano 2009

Ano 2011

Ano 2013

Ano 2015

Municipal

4ª e 5ª Série 4,2 4,4 5,2 5,2 5,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6

8ª e 9ª Série 3,9 3,9 4,7 4,4 4,3 3,9 4,1 4,4 4,8 5,1

Estadual

4ª e 5ª Série 2,9 3,2 3,9 4,2 4,5 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3

8ª e 9ª Série 2,6 2,8 3,0 3,3 3,4 2,7 2,9 3,2 3,6 4,0

Fonte: MEC - Prova Brasil e Censo Escolar

Os números da educação no município traduzidos nos últimos Censos Demográficos

realizados pelo IBGE mostram o aumento na taxa de alfabetização nas pessoas com 10 ou mais anos de idade. No ano 2000 era de 87,9% em 2010 aumentou para 91,5%. Cabe destacar que este percentual é superior a média do Brasil, Nordeste e Piauí com 90,9%, 82,3% e 78,8%, respectivamente.

Importante destacar que na faixa de 10 a 14 anos de idade 97,5% da população de Teresina encontra-se alfabetizadas, resultado direto das ações do poder público municipal no ensino fundamental.

Segundo o Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação, o número de alunos matriculados no ano de 2014, foi de 204.411, sendo que destes, 46,8% no ensino fundamental; 20,7% no ensino médio; 11,7% na pré-escola; 8,3% na educação de jovens e adultos – EJA; 6,3% na educação profissional – nível técnico; e 6,1% nas creches. Tabela 4: Números de matriculas iniciais por nível de ensino e esfera administrativa - Teresina - 2014.

Esfera Total Creche Pré Escola Fundamental Médio Educação

Profissional (Nível Técnico)

Educação de Jovens e

Adultos

Federal 3.415 0 0 0 1.561 1.774 80

Estadual 55.357 0 0 5.716 29.269 9.049 11.323

Municipal 84.388 9.779 15.012 55.234 0 0 4.363

Particular 62.251 2.783 9.084 35.264 11.605 2.215 1.300

Total 205.411 12.562 24.096 96.214 42.435 13.038 17.066

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional.

De acordo com os dados do IBGE extraídos do Censo Educacional referente ao ano de 2012, o município de Teresina contava com 872 Escolas e 7.054 docentes no ensino básico (pré-escolar, fundamental e médio).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFPI é a principal instituição de ensino em Teresina na oferta de cursos profissionalizantes. Em Teresina o IFPI oferece 18 cursos profissionalizantes de nível médio/técnico e 14 cursos de nível superior. Este instituto tem um corpo docente diversificado e qualificado nos níveis de mestrado e doutorado e possui bons laboratórios e biblioteca. A rede estadual de ensino possui o maior número de escolas profissionalizantes, a exemplo dos PREMEN’s e das Escolas Técnicas, oferecendo ensino profissional em diversas áreas, de acordo com a demanda. Compõe ainda a rede de educação profissional a Fundação Wall Ferraz, o Sistema “S” (SENAR, SENAI, SEST/SENAT, SEBRAE E SENAC), a EMATER e ONGs conveniadas, que oferecem cursos não formais, de qualificação ou requalificação profissional.

A cidade de Teresina conta com três universidades públicas, sendo duas de iniciativa do governo federal - Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFPI) e uma do governo estadual – Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e mais um conjunto de vinte e seis faculdades particulares. Todas juntas ofertam um total de 263 cursos universitários nos níveis de bacharelado, licenciatura, tecnológicos e sequenciais, além de cursos na modalidade à distância, em 125 diferentes áreas do conhecimento. O Instituto Superior de Educação Antonino Freire funciona atualmente como um Centro de Referência em Formação de Profissionais da Educação das Redes Públicas do Estado do Piauí.

A rede ensino municipal no ano de 2014 foi composta de:

Escolas: 302 unidades (152 de Educação Infantil/CMEIs, 148 do ensino fundamental e 02 escolas filantrópicas de ensino fundamental);

Alunos matriculados: 87.987 alunos (25.198 na Educação Infantil, 58.190 no ensino fundamental, 4.599 na educação de jovens e adultos e 744 no Programa Brasil Alfabetizado);

Profissionais: 7.573 pessoas (2.965 professores, 265 pedagogos e 4.343 na área administrativa).

Uma das prioridades desta gestão é adaptar as escolas municipais aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC.

Em 2014, a Prefeitura de Teresina conseguiu o cumprimento da meta de matrículas estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. De acordo com o Plano, os municípios têm até 2016 para garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam em sala de aula, Teresina já alcançou o objetivo inicial ao garantir matrículas para todas as crianças a partir de 4 anos. 1.2.3 Rede de Proteção Social

Um dos pilares do desenvolvimento sustentável passa pela inclusão social das pessoas que necessitam de apoio em decorrência de fatores relacionados à renda, riscos pessoais e sociais, fragilização de vínculos e acesso a bens e serviços. A Prefeitura desenvolve a política de Assistência Social visando garantir a proteção social básica às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e a proteção social especial a indivíduos e famílias em situação de risco ou com direitos violados, em Teresina.

As ações de proteção social básica efetivam-se através dos 17 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), bem como por meio da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em 82

Centros de Convivência, com um atendimento continuado a mais de 5.800 crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

A Prefeitura de Teresina vem cumprindo com suas obrigações dentro do Programa Bolsa Família (PBF) através da Identificação e inscrição no CADÚNICO das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza; da garantia do acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de educação e saúde, em articulação com os Governos Federal e Estadual; do acompanhamento do cumprimento das condicionalidades; do acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial atuando nos casos de maior vulnerabilidade social; e da apuração e/ou do encaminhamento de denúncias às instâncias cabíveis. Em 2014, o PBF beneficiou 66.442 famílias, e estas recebem benefícios com valor médio de R$ 167,23.

O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO, também se apresenta como importante ação da Prefeitura de Teresina, com a mobilização de pessoas para inclusão em curso de capacitação profissional.

A Prefeitura em parceria com a Fazenda da Paz administra o restaurante popular, com atendimento diário de 800 pessoas, garantindo uma segurança alimentar e nutricional a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente aqueles que trabalham no centro da cidade. O Restaurante Popular de Teresina, mantido com recursos próprios, serve também como centro de formação com turma de cozinheiro industrial e outra de auxiliares de cozinha.

Outras ações foram realizadas dentro das metas pactuadas para garantir os serviços socioassistenciais a indivíduos e famílias. No caso da proteção social especial de média complexidade, destaca-se a atuação dos 04 Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), do Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua (CENTRO POP) e do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), enquanto unidades de referência para o atendimento às violações de direitos de indivíduos e famílias. Na alta complexidade destaca-se a oferta de serviço de acolhimento a crianças, adolescente, jovens, adultos e pessoas idosas que se encontram com os vínculos familiares fragilizados.

A Prefeitura visando ampliar as políticas de inclusão para atender ao público jovem, através do Programa Juventude e Cidadania vem promovendo a inclusão e afirmação social do jovem teresinense e sua participação como protagonista no desenvolvimento da cidade de Teresina.

As ações desse Programa buscam contemplar as distintas realidades das juventudes contribuindo para o estabelecimento de seus direitos e afirmação de suas identidades e potencialidades. A execução dessas ações tem ocorrido junto a diversas organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos para os jovens, portanto, instituições parceiras.

As ações da Prefeitura de Teresina têm beneficiado mais de 15 mil jovens, por meio de capacitação e qualificação profissional, fortalecimento do empreendedorismo, cultura, saúde, esporte, lazer, responsabilidade e conscientização social. Dessa forma, temos construído condições para que as juventudes participem da vida social, econômica, cultural e democrática da nossa cidade.

No final de 2014, a Prefeitura inaugurou dois Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), que beneficiam diretamente os moradores do Portal da Alegria e Santa Maria da Codipi. Os Centros têm estrutura padrão e possuem sete mil metros quadrados, cada um. O local possui cineteatro, laboratório multimídia, biblioteca, quadra de eventos, salas multiuso, pistas para caminhada e de skate, CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), entre outros espaços. A gestão será compartilhada entre a Prefeitura, o Governo Federal e, ainda, a comunidade.

A Prefeitura vem ampliando os espaços para a promoção e defesa dos direitos das mulheres em Teresina, através de dum trabalho intensivo para a disseminação da Lei Maria da Penha junto às instituições, órgãos, escolas municipais e outros setores da comunidade, trabalho realizado em parceria com o Núcleo de Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar – NUPEVID. 1.2.4 Indicadores Sociais Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHm) de Teresina medido em 2010 foi

de 0,751, classificado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHm entre 0,700 e 0,799).No ranking do IDHM, em 2010, Teresina ocupava a 526ª posição dentre os 5.565 municípios do Brasil, e a 1ª posição no Estado do Piauí.

Os gráficos 4 e 5 ilustram a evolução para o período de 1991 a 2010, e sua situação em relação ao maior e o menor IDH do Brasil, e as média para o Brasil e do Piauí.

Gráfico 4: Teresina – Índice de Desenvolvimento Humano – 1991 a 2010

Gráfico 5: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, o maior e o menor IDH, Teresina, média Brasil e do Piauí.

Fonte: PNUD – Censos Demográficos 1991/2010

Mortalidade Infantil

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Teresina

reduziu 50%, passando de 32,7 por mil nascidos vivos em 2000 para 16,1 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 23,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. Tabela 5: Teresina: Mortalidade e Fecundidade – 1991 a 2010

Indicadores Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 38,7 32,7 16,1

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 51,6 42,3 17,5

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,7 2,1 2,4

Fonte: Pnud. – Censos Demográficos 1991/2010.

1.3 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS

Estudo realizado pelo IBGE em 2007 sobre as áreas de influencia das capitais e de cidades importantes mostra que Teresina tem influência direta e abrange 271 municípios com população total de 4,3 milhões de pessoas. No citado estudo, Teresina obteve a classificação de Capital Regional de Nível A, devido ao seu posicionamento estratégico, como centro prestador de serviços. O Índice de Relacionamento calculado para Teresina amplia esta influência para 2.695 municípios.

O Produto Interno Bruto de Teresina (PIB), em 2012, alcançou o montante de R$ 12,3 bilhões, tendo apresentado um crescimento nominal de 64% em relação ao ano de 2008, que registrou um PIB de R$ 7,5 bilhões. O PIB de Teresina corresponde a 47,8% do PIB total do Piauí, em 2012. Essa concentração do Produto (ou Renda) na capital de um Estado brasileiro é menor que Manaus (77,7%), Boa Vista (72,8%), Macapá (61,9%), Rio Branco (51,4%) e Fortaleza (48,2%).

A participação setorial na formação do PIB de Teresina, em 2012, mostra o setor de serviços, como dominante, com 66,7%, seguindo-se a indústria com 17,4%, e finalmente a agropecuária com 0,4% (saliente-se que Teresina é uma das poucas capitais brasileiras com área rural), completando-se o total com a participação de impostos menos subsídios, de 15,5%.

O PIB per capita de Teresina em 2012, era de R$ 14.823,31, maior 82% que o PIB per capita do Piauí. Comparando-se com as demais capitais da Região, Teresina encontra-se em 23º, acima das capitais como Salvador (R$ 14.705,51), Belém (R$ 14.575,66), Maceió (R$ 14.364,28) e Rio Branco (R$ 14.200,01). Mercado de Trabalho

Os dados do Ministério do Trabalho sobre o numero de empregos formais em

31/12/2013, mostra um total de 278.682 pessoas ocupadas em Teresina, um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior, representava 62,7% do total do Estado. Destaque para o setor de Serviços (35,1%), Administração Pública (27,6%) e Comércio (17,8%). Quando se analisa por gênero, 58,7% dos empregos gerado são ocupados por homens e 41,3% por mulheres. Tabela 6: Teresina - número de empregos formais por setor e gênero em 31/12/2013

Setores Masculino Feminino Total %

Extrativismo Mineral 320 53 373 0,1%

Indústria da Transformação 13.532 5.453 18.985 6,8%

Serviços Indústrias de Utilidade Pública 2.754 561 3.315 1,2%

Construção Civil 29.112 1.447 30.559 11,0%

Comércio 30.152 19.321 49.473 17,8%

Serviços 52.135 45.770 97.905 35,1%

Administração Pública 34.673 42.357 77.030 27,6%

Agropecuária 922 120 1.042 0,4%

Total 163.600 115.082 278.682 100,0%

Fonte: RAIS/MTE, ano 2013.

O ano de 2014 foi positivo para a capital piauiense no quesito geração de emprego.

Segundo os dados do Ministério do Trabalho, foram criados 8.617 empregos celetistas em Teresina, o correspondente à 78% dos empregos gerados em todo o Estado. Com isso, a capital se consolidou como a quarta capital do país na geração de empregos e a segunda do Nordeste.

O resultado alcançado se deve ao setor de Serviços, com 95,6% dos empregos gerados. Isso, em parte, deve-se à política de incentivos fiscais implantada pela Prefeitura de Teresina. 1.4 ATIVIDADES ECONÔMICAS 1.4.1 Setor Primário

O setor agropecuário tem um menor Impacto na economia de Teresina, uma vez que seu PIB tem uma insignificante participação no PIB da capital (1%) e uma participação menor ainda de sua população ocupada (0,5%).

O município possui uma quantidade significativa de hortas na área urbana (50), assim como uma área plantada considerável (156 ha), que produzem praticamente três produtos (alface, coentro e cebolinha), há uma dependência de Teresina em relação à importação desses produtos de hortaliças (cenoura, beterraba, cebola, pimentão, etc.) e de frutas em relação a outros estados. Essa situação de dependência dos produtos hortifrutigranjeiros está relacionada em parte com a concentração fundiária da terra.

O destaque positivo no setor primário cabe a avicultura, que vem sendo praticada de forma intensiva, recebendo cada vez mais investimentos e assumindo assim posição de destaque no contexto regional, constituindo-se numa das mais relevantes fontes de renda do setor. Com base no levantamento do IBGE em 2013, os efetivos de Galináceos eram de 3.676.560 cabeças.

No tocante aos criatórios de animais, com base na produção da pecuária Municipal, realizada em 2013, os principais efetivos registrados em Teresina são: Bovinos (13.642), Suínos (12.301), Caprinos (7.689) e Ovinos (6.374).

A pecuária bovina caracteriza-se pela criação extensiva e o rebanho é de linhagem genética mediana. Observa-se tanto na pecuária de corte como na de leite a carência de investimentos com vistas à melhoria genética do rebanho como também da infraestrutura das propriedades como forma de aumentar a produtividade do setor. A produção estimada de leite em 2013 foi 3.525 mil litros.

Conforme a Produção de Extração Vegetal e da Silvicultura realizada pelo IBGE no ano de 2012, sobre o município, se destacam em pequena escala a extração da Madeira para Carvão Vegetal e de Lenha.

O artesanato se destaca nas olarias produzidas no bairro Poti Velho, sendo uma das principais bases da economia na zona norte da cidade, com a produção de potes, filtros, tijolos ou objetos utilitários para a comercialização para turistas e visitantes do local.

A Prefeitura de Teresina investe na área rural com melhorias nos sistemas de abastecimento de água, implantação de poços tubulares, construção de unidades sanitárias, coleta regular de resíduos sólidos, melhoria de vias com revestimento primário, em paralelepípedo e asfáltico. Outra ação visa a melhoria da produção através da implantação/melhorias de hortas comunitárias, modernização de campos agrícolas, disponibilização dos serviços de patrulha agrícola (preparo de solo para o plantio). 1.4.2 Setor Secundário

Embora não seja considerado um setor tradicional da economia de Teresina, a indústria, nos últimos anos, vem tendo um surpreendente crescimento, que se expressa na elevação do seu PIB e de sua população ocupada. Atualmente, este setor já detém 17,4% do PIB e 17,8% da

população ocupada. Este desempenho se deve de modo considerável à indústria da construção civil, que é a que mais tem crescido nos últimos anos. Também, tem sido relevante a desempenho da Indústria de transformação em Teresina, especialmente nos seguintes segmentos: confecção, polo cerâmico, indústria de alimentos e bebidas, setor gráfico, indústria de madeira e mobiliário, setor químico e artefatos de metal.

Por outro lado este setor também abriga empreendimentos informais, que apesar de não assumirem relevância do ponto de vista do volume de investimentos, ganham importância quando se considera a geração de trabalho e renda para seus proprietários e familiares.

A Prefeitura de Teresina sancionou a Lei nº 4.527/2014, que alterou a Lei nº 2.528/1997, que dispõe sobre a Política de Benefícios e Incentivos Fiscais de Teresina e passa a conceder benefícios e incentivos fiscais a novos empreendimentos, que vierem a se instalar no Município de Teresina, observados os seguintes critérios:

Empreendimento Industrial – Incentivos e Benefícios Fiscais;

Prestador de Serviço de Hotelaria e Comércio Varejista – Incentivo Fiscal;

Empresas dos Segmentos: Comercial Atacadista e Logístico – Benefício Fiscal.

Além da ampliação dos segmentos contemplados pela referida Lei, a Prefeitura também expandiu seus incentivos fiscais, concedendo a isenção do ISSQN para a construção de novos empreendimentos.

Esta ação apresentou como resultado, já em 2014, um dos maiores investimentos privados da história da cidade, a inauguração de uma unidade da Crown Embalagens, uma das mais importantes fabricantes de latas de alumínio do Brasil, com um investimento de R$ 200 milhões de reais.

O Município também está investindo na infraestrutura dos Polos Empresariais. No Polo Empresarial Sul, estão sendo pavimentadas mais 05 vias, e quanto ao Polo Industrial Norte, a Prefeitura vem investindo na drenagem e obra de arte corrente, em execução as obras de construção de sistema para captação de água bruta (adutora) e de pavimentação asfáltica em CBUQ da Via Coletora Secundária II no trecho Via Estrutural Arterial – 01 / Via Coletora Secundária IV, com extensão de 925,72m. 1.4.3 Setor Terciário (Comércio e Serviços)

Conforme os dados do Ministério do Trabalho de 2013 sobre o numero de pessoas empregadas no comercio era de 49.473 e nos serviços 97.905 pessoas, representando 17,8% e 35,1% do numero de empregos formais no município de Teresina em 31/12/2013.

A participação do setor de terciário na formação do PIB municipal no ano de 2012 é de 66,7%, que corresponde a R$ 8,2 bilhões de reais.

O grande sustentáculo da economia de Teresina, sendo responsável por mais de 52,9% dos empregos gerados no município, se caracteriza pela heterogeneidade de seus empreendimentos. Além da tradicional força da administração pública (nas suas três esferas) e do comércio varejista, despontam outras atividades que começam a ganhar destaque.

Entre os principais destaques figuram os setores de educação e de saúde como serviços de grande potencial para atração de demanda vinda de outras cidades do Piauí e de Estados vizinhos. A recente expansão do ensino superior e a consolidação dos serviços médicos - hospitalares fazem de Teresina um importante polo regional. Considerando-se ainda o potencial multiplicador destas atividades, com efeitos sobre o comércio, serviços de transportes, hotelaria, atividades de lazer, entre outras atividades, abre um horizonte de crescimento do setor terciário nos próximos anos.

Outro processo que deve ser destacado é a descentralização das atividades comerciais, através da consolidação de novos polos comerciais na zona leste, envolvendo os shoppings Teresina, em fase de expansão e o Riverside Walk, ambos instalados à margem direita do Rio Poti. Destaca-se, ainda, as quatro principais avenidas dessa zona que estão se transformando em áreas comerciais (Homero Castelo Branco, Jóquei Clube, Nossa Senhora de Fátima e Dom Severino) envolvendo os bairros Jóquei, Fátima, São Cristóvão, Ininga, Horto e Morada do Sol.

A atuação dos shoppings em Teresina está em ampliação, conforme demonstrado a seguir:

Teresina Shopping: As obras de ampliação do Teresina Shopping que irão triplicar o seu tamanho atual e transformá-lo em um mega empreendimento. No total, serão mais de 60.000 m² de ABL (Área Bruta Locável) em um empreendimento que passará a contar com aproximadamente 375 lojas, distribuídas em dois pavimentos. As duas fases já foram inauguradas e a finalização da terceira etapa está prevista para 2015;

Shopping Rio Poty: Este empreendimento está previsto mais de 42.000 m² de ABL (Área Bruta Locável) contemplando 239 lojas, distribuídas em três pavimentos. Localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, bairro Porenquanto, zona norte. A Previsão de inauguração é julho/2015.

No tocante aos serviços bancários, informações do Site do IBGE@, referente ao ano de

2012, destaca-se que a cidade de Teresina é servida por diversas entidades de crédito totalizando 49 agências bancárias. As operações de crédito no referido ano apresentaram um volume de R$ R$ 4,3 bilhões de reais, superior em 19,4% em relação ao ano anterior.

Na área de Economia Criativa, a Prefeitura incentiva os projetos de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) apoiando o empreendedorismo digital através do Acelera Teresina, Lagoas Digitais (em fase de implantação), TI solidário, Virada Geek, apoio a startups e eventos que têm movimentado este importante e promissor segmento. 1.5 INFRAESTRUTURA REGIONAL 1.5.1 Habitação e Saneamento Básico

Habitação

Os dados do Censo/2010 registram 252.819 domicílios particulares e coletivos, destes

93,6% estão na zona urbana e 6,4% na área rural. Para efeito de análise são considerados apenas os domicílios particulares permanentes

ocupados, em 2010 totalizou 222.154, assim:

O tipo de domicílio presente em Teresina são casas perfazendo 90,4%, seguido pelos apartamentos que representa 8,2%;

Os resultados das condições da ocupação mostram que 79,6% são próprios, 13,5% alugados, 5,6% são cedidos e 1,3% outras formas;

17.423 dos domicílios particulares permanentes ocupados estão em processo de aquisição através de financiamentos.

A cidade de Teresina nas últimas décadas vem se verticalizando, notadamente na zona

leste da cidade, com destaque para os bairros de Fátima, Jóquei, Ininga, Horto, São Cristóvão, São João e Noivos.

Atualmente, existem na capital 112 aglomerados urbanos (vilas e favelas) em que residem mais de 130 mil pessoas, grande parte em condições precárias de habitação, saneamento, carência dos serviços básicos de saúde, de educação e de transportes. A Prefeitura identificou outras 100 ocupações que precisam de infraestrutura.

A estimativa do déficit habitacional, calculado pelo IPEA, com base no Censo/2010, era de 31.731 unidades. Dados do IBGE (ano 2010) mostram que apenas 57,4% dos domicílios da cidade são considerados adequados, estando o restante (42,6%) na classificação de semi-adequados e inadequados. Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento d’água da zona urbana do município é de responsabilidade

da AGESPISA, tendo como fonte principal de abastecimento o rio Parnaíba. O Complexo de estações de tratamento está localizado às margens do rio Parnaíba, no

Distrito Industrial, zona Sul da capital. Existem 03 (três) Estações de Tratamento de Água. O volume médio mensal das estações de tratamento é de 7 bilhões de litros de água tratada.

Os dados do Censo/2010 sobre o abastecimento de água em Teresina apontam 93,4% dos domicílios particulares permanentes e ocupados estão ligados à rede geral de abastecimento de água. Tabela 7: Teresina – Abastecimento de Água – 2010.

Itens Quantidade %

Rede Geral 207.400 93,4%

Poço na propriedade 6.697 3,0%

Poço fora da propriedade 6.361 2,9%

Carro Pipa 14 0,0%

Água de chuva armazenada em Cisterna 13 0,0%

Água de chuva armazenada outra forma 13 0,0%

Rio, açude, lago ou igarapé 40 0,0%

Outras formas 1.616 0,7%

Total 222.154 100,0%

Fonte: IBGE – Censo/2010

Dados disponíveis no site da AGESPISA revelam que o tratamento de esgotos em Teresina é feito de forma descentralizado nas zonas Sul, Leste e Norte da cidade. Para efetuar o tratamento dos esgotos de Teresina, a AGESPISA utiliza as chamadas Lagoas de Estabilização. Elas são do tipo aerado, facultativo e de maturação. O sistema leva em conta as condições climáticas de Teresina, que tem altas temperaturas, insolação e áreas planas. As águas servidas são tratadas de maneira natural, utilizando os raios solares, micro-organismos e algas existentes na massa líquida das lagoas.

O complexo de tratamento de esgotos de Teresina abrange três lagoas:

Lagoa Aerada: É a primeira lagoa. É equipada com aeradores superficiais movidos à eletricidade que adicionam artificialmente o oxigênio, favorecendo a decomposição da matéria orgânica dos esgotos.

Lagoa Facultativa: É usada para decompor a matéria orgânica por meio de ações biológicas. Para isso, são utilizadas bactérias, algas e a energia solar. Na parte mais profunda da lagoa, a matéria orgânica é decomposta por bactérias anaeróbicas.

Lagoa de Maturação: É a terceira e última lagoa. Tem como função promover o decaimento dos micro-organismos patogênicos.

Durante todas as fases do tratamento, são feitas análises de laboratório para garantir que

o esgoto tratado não polua os rios Parnaíba e Poti. Esgotamento Sanitário

No tocante ao esgotamento sanitário, os dados do Censo/2010 registram 210.091

domicílios particulares tinham banheiro que corresponde a 94,6% do total, quanto ao destino dos efluentes dos domicílios que possuem banheiros:

Rede geral de esgoto: 41.161 domicílios (19,6%);

Fossas sépticas; 94.552 domicílios (45,0%);

Fossas rudimentares: 70.829 domicílios (33,7%);

Valas: 1.671 domicílios (0,8%);

Rio/Lago: 635 domicílios (0,3%);

Outras formas: 1.243 domicílios (0,6%).

Nos últimos anos, houve um avanço significativo no processo de tratamento das águas servidas em Teresina. Em 1990, existiam aproximadamente 90 km de rede coletora de esgoto. Atualmente esse número chega aproximadamente 387 km. Considerando-se, apenas, os domicílios que possuem banheiro, dados do censo/2010 revelam que há atendimento em 19,6% dos domicílios. Caso o parâmetro seja para todos os domicílios particulares este percentual reduz para 18,5% dos domicílios da capital. O Governo do Estado, por meio da AGESPISA está ampliando essa rede na zona urbana, devendo atingir ao final da expansão cerca de 50% da população.

Segundo estudo do Instituto Trata Brasil, realizado em 2012, considerando dados do exercício de 2010, das 100 cidades do País com mais de 300 mil habitantes, Teresina, apresenta os seguintes resultados:

Índice de atendimento total da água: 92,36%

Índice de atendimento total de esgoto: 15,21%

Índice de esgoto por água tratada consumida: 13,86%

Perdas: 56,40%

Tarifa média praticada R$/m3: 2,49 Resíduos Sólidos

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais de nosso tempo. Seu

volume é excessivo e vem aumentando progressivamente em Teresina, aonde a maior parte vai para o aterro controlado, localizado na zona sul da capital, cuja estrutura física já apresenta deficiência para receber e processar o lixo.

Quanto à coleta do lixo e à varrição de ruas, em 2014 foram executados:

Varrição de ruas e avenidas: 73.683,07 km

Varrição e calçadões e logradouros públicos: 14.856.674,38 m2;

Coleta manual, transporte e disposição final de resíduos sólidos: 134.594,28 t;

Coleta mecanizada, transporte e disposição final de resíduos diversos: 115.909,11 t;

Coleta domiciliar: 191.951,64 t;

Coleta de penas e vísceras: 3.000,78 t;

Coleta de resíduos de serviços da saúde: 1.765,10 t.

A Prefeitura de Teresina instalou, também, novos contentores para a coleta seletiva em diversos espaços públicos da capital. Ao todo, são 10 Pontos de Entrega Voluntária – PEV, onde são coletadas, em média, 18 toneladas por mês de resíduos que ainda podem ser reciclados ou reutilizados. Os novos contentores são identificados pela cor e tipo de material que cada um pode receber para facilitar a coleta seletiva.

Plano Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura está buscando alinhar o município às diretrizes para o Saneamento Básico e a

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse sentido, encontra-se em fase de conclusão o Plano Municipal de Saneamento Básico, que tem como objetivo elaborar diagnóstico da situação do saneamento básico (água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e resíduos sólidos) e consolidar informações sobre as condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento básico, considerando os dados atuais e projeções como o perfil populacional, o quadro epidemiológico e de saúde, os indicadores socioeconômicos e ambientais, o desempenho na prestação de serviços e dados de outros setores correlatos. 1.5.2 Estradas e Transporte

Em quase 50 anos, Teresina saiu de um total de 90 mil habitantes para os atuais 814 mil, o que acarretou o crescimento exponencial de todas as suas demandas urbanas, notadamente quanto à mobilidade e acessibilidade e transportes urbanos. Um contexto de transformações onde uma das principais demandas se refere à melhoria da dinâmica da mobilidade e da circulação, nas situações intramunicipais e intermunicipais do contexto metropolitano estendido à cidade Timon/MA, através da qualificação do sistema de transportes e acessibilidade.

A respeito da mobilidade, vale ressaltar que o município de Teresina funciona como pólo concentrador da oferta de serviços e das atividades econômicas, exercendo uma forte atração sobre outros municípios da região em direção à área central da cidade, bem como em seus principais corredores de transporte, onde o aumento da frota de veículos se aproxima do limite de saturação, contribuindo, a cada dia, para a elevação dos níveis de poluição por emissão de gases e ruídos.

Os acessos rodoviários ao município se dão, principalmente, pela BR-343 a Nordeste (para os que chegam do leste, em uma entrada a nordeste da cidade); pela BR-316 e pela PI-130 (para os que se deslocam provenientes do sul do estado), pela PI-112 (para os que se deslocam provenientes do norte do estado) e pela BR-316 (para os que se deslocam provenientes do oeste, pela cidade de Timon no Maranhão).

Em 2010, a frota de automóvel e motocicleta representava 47,3% e 33,4%, respectivamente. Em 2014, os automóveis representavam 44,2% e Motocicleta 35,9%. A frota per-capita na capital é de 2,2 habitantes/veículos.

Tabela 8: Teresina - Frota total de veículos por tipo e ano – 2011 a 2014

Tipo de Veículos Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %

Automóvel 142.968 45,9% 155.055 45,4% 166.131 44,5% 177.278 44,2%

Motocicleta 108.853 34,9% 120.667 35,3% 133.767 35,9% 144.243 35,9%

Caminhonete 24.325 7,8% 26.525 7,8% 28.894 7,7% 31.298 7,8%

Motoneta 13.081 4,2% 14.800 4,3% 17.296 4,6% 19.363 4,8%

Caminhão 9.596 3,1% 10.095 3,0% 10.674 2,9% 11.121 2,8%

Camioneta 6.772 2,2% 7.471 2,2% 8.192 2,2% 9.043 2,3%

Utilitário 1.849 0,6% 2.269 0,7% 2.733 0,7% 3.354 0,8%

Ônibus 2.367 0,8% 2.574 0,8% 2.972 0,8% 3.082 0,8%

Micro-ônibus 881 0,3% 953 0,3% 1.028 0,3% 1.106 0,3%

Caminhão trator 693 0,2% 757 0,2% 865 0,2% 963 0,2%

Triciclo 196 0,1% 284 0,1% 395 0,1% 461 0,1%

TOTAL 311.581 100,0% 341.450 100,0% 372.947 100,0% 401.312 100,0%

Fonte: Departamento Nacional de Transito – DENATRAN. Elaboração Semplan

Diante do crescimento populacional de Teresina e do município maranhense limítrofe,

Timon, houve um crescimento progressivo da frota e predominância de expansão horizontal da cidade, e pelo menos três problemas foram agravados: estrangulamento do sistema viário; necessidade de expansão e de conservação deste sistema e aumento do número de acidentes.

A malha viária de Teresina não esta comportando esta expansão nesse ritmo, pois está condicionada, de forma marcante, à existência dos rios Poti e Parnaíba, além da linha férrea que atravessa a cidade no sentido Oeste-leste, influenciando as formas de uso e ocupação do solo, e dificultando sobre maneira a circulação entre as diferentes zonas da cidade.

Devido à localização geográfica da cidade de Teresina banhada por dois rios e o grande fluxo de pessoas e veículos que circulam, destacando-se também a vizinha cidade de Timon/MA (separada pelo rio Parnaíba), as pontes existentes em Teresina mostram-se insuficientes para absorver a intensificação do trânsito de veículos, por isto a constante intervenção do Poder Público na construção de novas pontes.

Nesse contexto, a Prefeitura de Teresina vem investindo em infraestrutura viária para melhorar a mobilidade urbana. Dentre as principais intervenções estão:

Entrega do viaduto Dr. Moisés Pimentel, ligando a Avenida Miguel Rosa com a Rua Primeiro de Maio, na Zona Norte;

Inauguração da Avenida Jânio Quadros, na Zona Leste;

Reconstrução da Avenida Henry Wall de Carvalho, na Zona Sul;

Duplicação da Avenida Poty Velho, na Zona Norte;

Em fase de construção a Avenida Francisco Nogueira, que interligará os residenciais Jacinta Andrade e Francisca Trindade e beneficiará os moradores dos bairros Monte Alegre e Parque Brasil, com extensão de 2,3 km, na Zona Norte;

Está em fase de construção a Ponte da Avenida Gil Martins, que vai ligar a Zona Sudeste à Zona Sul, através da Avenida Gil Martins, e à Zona Leste da cidade, por meio do prolongamento da Avenida Cajuína. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 67 milhões de reais, com recursos garantidos pelo PAC Mobilidade. A ponte terá extensão de 320 metros e quatro pistas;

Implantação de 700 mil m2 de asfalto dentro do programa Asfalto Novo, com investimento de mais de R$ 25 milhões de reais;

Implantação de 214 mil m2 de calçamento em paralelepípedo; e

Recuperação e reposição de 86 mil m2 de calçamento.

Por parte do Governo Estadual por meio dos recursos do PROINVESTE tem programado

investimento em mobilidade urbana na cidade de Teresina envolvendo os seguintes trechos:

Duplicação da BR 343, do Km 336,6 ao km 345,6 (9 Km) – Este investimento irá afetar diretamente ao empreendimento de forma positiva, melhorando o transito na região;

Duplicação da BR 316, do Km 6,2 ao km 14,62 (8,2 Km);

Rodoanel de Teresina, ligando a BR-316 à BR-343 (28 km);

Ampliação da ponte JK na Avenida João XXIII com a Frei Serafim, interligando as zonas leste e centro;

Construção de uma ponte sobre o rio Poti, ao lado da Ponte Wall Ferraz;

Construção de um elevado duplo na Av. Miguel Rosa com a BR-316;

Cabe destacar que todas as obras acima mencionadas de responsabilidade do Governo Estadual estão paralisadas, gerando grandes transtornos para a população local.

Para Teresina crescer sob um novo conceito de cidade, construída por todos de forma justa, coletiva e ordenada, a Prefeitura está implantando o novo Sistema de Transporte Coletivo Urbano Integrado de Teresina e, desse modo, expandir o sistema viário ordenadamente, com prioridade para o Transporte Coletivo Urbano, melhorando a oferta de espaços seguros para usuários de transportes não motorizados, conseguindo, assim, orientar o desenvolvimento da cidade.

O sistema convencional urbano em Teresina transporta em média 7,1 milhões de passageiros ao mês ou 237 mil passageiros/dia. Destes, 70% são de passagens inteiras, 21% estudantil e 9% de gratuidade. Na área rural, são mais de 17 mil passageiros/mês, dos quais 79% são de passagens inteiras, 15% estudantil e 6% de gratuidade.

No caso do transporte alternativo, existe uma frota de 45 veículos transportando 116 mil passageiros/mês. Há, ainda, o transporte eficiente, que possui 11 veículos e transporta em média 6.750 pessoas/mês.

O novo sistema prevê a construção de 08 terminais de integração, 04 estações de trasbordo na região central da cidade, uma frota de 473 ônibus, construção de vários corredores exclusivos de ônibus e uma Central de Controle Operacional – CCO/GPS, com um sistema de georreferenciamento, câmeras e controle semafórico inteligente. Assim, o sistema ganhará mais eficiência e o cidadão passará a contar com um transporte público confortável e confiável.

Com o novo formato, que promete mais agilidade, as linhas serão divididas em três formas: Alimentadoras (com origem nos bairros, levam os usuários até as linhas troncais), Troncais (levam os usuários aos destinos principais) e Interterminais (transportam os passageiros de uma zona a outra da cidade).

Em 2014, de forma mais intensiva, começaram as mudanças para este novo modelo, tendo alcançado:

Recapeamento asfáltico e implantação de faixas exclusivas de ônibus nas ruas Coelho de Resende e Desembargador Pires de Castro, e iniciado na Avenida Miguel Rosa.

Somando-se ao implantado na Avenida Frei Serafim, Teresina terá 17,4 km de faixa exclusiva;

37% da frota de ônibus urbanos com acessibilidade;

80% dos ônibus monitorados com georreferenciamento;

08 projetos de construção dos terminais de integração foram concluídos e estão em processo de licitação, em janeiro/2015.

Em processo de elaboração o Plano Diretor Cicloviário Integrado, com o objetivo de

estabelecer as diretrizes que nortearão todas as ações de políticas cicloviárias, buscando integrar os diferentes modais para promover a adequada mobilidade urbana, que envolve o transporte não motorizado integrado a modais motorizados de transporte público, como o ônibus e o metrô.

O Aeroporto de Teresina Senador Petrônio Portella está situado ao norte da cidade de Teresina. Possui um terminal de passageiro com dois pavimentos, aproximadamente 3.200 m2, totalmente climatizado, pátio de aeronaves com 18.000 m2 e uma pista de pouso com 2.200 X 45 metros. Sua posição geográfica tem grande importância estratégica, pois se torna um aeroporto de ligação das capitais nordestinas com o Norte do país.

Segundo dados disponibilizados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), o movimento de passageiros no Aeroporto Petrônio Portela vem crescendo ano a ano, em 2003 eram 210.882 passageiros, em 2014 elevou-se para 1.173.643, um crescimento de 456% no período. Em 2003 respondia por 2,0% do total de passageiros no Nordeste, em 2014 aumentou para 5,9%. Em face do crescimento de passageiros e carga, a Infraero está com projeto de ampliação das suas estruturas físicas e de serviço. 1.5.3 Energia Elétrica

O suprimento de energia elétrica na região é feito com tensão de 69 KV, através de corrente trifásica oriunda da Barragem de Boa Esperança. A linha de suprimento em 69 KV (LT 69 KV) interligada ao sistema de Boa Esperança. A responsabilidade pela distribuição da energia elétrica é da concessionária do Piauí, ELETROBRÁS.

Os dados do Censo/2010 mostram que 99,8% dos domicílios particulares permanentes ocupados tinham energia elétrica. Verifica-se que existem ainda 16.949 domicílios que utilizam a rede de energia da distribuidora (ELETROBRAS) que não possui medidor e 1.486 utilizam outras fontes.

Segundo os dados da ELETROBRAS, ano de 2010, Teresina possuía 251.094 consumidores para um total de 1.056.968 MWh consumidos, representando 26,4% e 47,3%, respectivamente, do total do Estado do Piauí.

1.5.4 Telecomunicações

Na sede do município estão instaladas as empresas retransmissoras das principais emissoras de TV do País: TV Clube, TV Cidade Verde, TV Antena 10 e TV Antares retransmissoras da Rede Globo, SBT, Record e Cultura, respectivamente. Existem duas emissoras com grade de programa regional, a Rede Meio Norte e a TV Assembléia. As demais emissoras nacionais necessitam do uso de antenas parabólicas.

Quanto à produção e circulação de jornais, existem 03 empresas de jornais diários (Meio Norte, O Dia e Diário do Povo. Há também a comercialização dos principais jornais de circulação nacional como: o Globo, Jornal do Brasil, Folha da Tarde, Valor Econômico, dentre outros. Existem também os portais de internet com destaque para: portal o dia, cidade verde, meio norte, 180graus e portal az.

Existem em operação na cidade de Teresina, 20 emissoras de rádio, sendo 12 de Ondas Média (AM), e 08 Frequências Moduladas (FM), conforme os dados do site da prefeitura de Teresina.

Segundo dados da ANATEL referente à telefonia fixa, no mês de agosto/2012, existiam no município 105.619 telefones fixos, destes 99.442 pertencem a particulares e 6.177 públicos. Quanto à telefonia móvel estão presentes as operadoras: TIM, Claro, OI e Vivo. 1.6 TURISMO E CULTURA 1.6.1 Turismo

Teresina ganhou uma identidade turística, que a posiciona como destino de negócios, saúde e eventos. Para consolidar esse perfil, foi lançado em parceria com a iniciativa privada o programa "Teresina + Negócios", envolvendo 66 empresas de diversos segmentos, que oferecem benefícios aos nossos visitantes. Outro reforço se relaciona à implantação dos programas Qualificatur e Táxi Turismo, com atendimento à formação de 275 alunos. Acrescente-se a cooperação para integração do turismo entre Teresina, São Luís e Palmas, com o objetivo de promoção do turismo de forma integrada, e outras intervenções subsidiadas pela realização de pesquisas específicas, a destacar o levantamento da oferta e diagnóstico turístico da região integrada da Grande Teresina, envolvendo os seus quinze municípios. Ademais, o município passou oficialmente a integrar a ANSEDITUR (Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo), associação promotora da integração entre os 65 destinos indutores do turismo no país, definidos pelo Ministério do Turismo.

Diversas ações foram viabilizadas para a execução desses Programas, como a produção de mais de 130 mil unidades de peças promocionais, dentre guias, mapas, folders, agendas mensais de eventos, folhetos de atrativos, cartazes, vídeos, filmes e revistas. Destaca-se o lançamento do aplicativo Guia Turístico de Teresina para telefone celular, amplamente divulgado na rede hoteleira. Este aplicativo foi desenvolvido por alunos capacitados pela Prefeitura. Outra iniciativa foi a instalação de 6 pontos de atendimento aos turistas.

Fruto deste planejamento em ações integradas de turismo, a capital do Piauí foi uma das 13 cidades brasileiras premiadas com o Índice Nacional da Competitividade do Turismo Nacional, edição 2014. Teresina foi a única cidade, dentre os 65 destinos brasileiros avaliados nacionalmente, que recebeu dois prêmios na edição deste ano: um troféu pela menção honrosa de ter sido a capital brasileira que mais evoluiu em competitividade para o Turismo, concedido anualmente pelo consórcio envolvendo a Fundação Getúlio Vargas – FGV, o Sebrae Nacional e o Ministério do Turismo; e prêmio por ter sido a cidade que mais cresceu nos “aspectos culturais”, uma das 13 “dimensões de avaliação” do prêmio. Por fim, temos o reconhecimento de Teresina como o oitavo destino mais procurado do Brasil, por levantamento divulgado por sites renomados de buscas comparativas de passagens aéreas e hotéis.

Com relação a hospedagem em 2011 existem 85 meios de hospedagem com 2.998 unidades de hospedagem (UHs) e 4.442 leitos. Novos empreendimentos estão em construção e

outros estão sedo ampliados que possibilitará aumentar a oferta hoteleira em mais de 30% nos próximos anos. 1.6.2 Cultura

A Prefeitura intensificou, em 2014, diversas ações visando à promoção da arte e do fortalecimento da identidade cultural, tendo alcançado um público estimado de mais de 553 mil pessoas, durante o ano, com os eventos que fazem parte do circuito cultural da cidade.

O Corso do Zé Pereira de Teresina é o maior evento de pré carnaval do mundo, em 2014, reuniram-se mais 300 mil pessoas, movimentando de modo significativo o setor turístico e a economia local. A Prefeitura coordena a logística para o sucesso do evento, no qual foram inscritos 420 veículos, que passaram por fiscalização com a obrigatoriedade de vários itens de segurança, da instalação de banheiros químicos, exigência da documentação dos motoristas e caminhões, garantindo assim a tranquilidade do evento.

A decoração natalina da cidade, promovida pela Prefeitura, a cada ano vem melhorando sua infraestrutura, com destaque para a iluminação especial da Avenida Frei Serafim, o Presépio da Igreja São Benedito, as Árvores de Natal fixadas no balão da Ladeira do Uruguai e do Parque Lagoas do Norte, assim como o espetáculo das apresentações do coral da cidade. A estimativa de público visitando estes pontos é de mais de 400 mil pessoas.

Outras políticas na área cultural buscam o fortalecimento do Patrimônio Material e Imaterial e da Identidade Cultural de Teresina, dentre elas:

Eventos Quantidade Unidade

Consulentes em bibliotecas 50.151 Pessoas

Exposição/museu 4.217 Pessoas

Campanhas educativas 3.500 Pessoas

Capacitações 1.805 Pessoas

Edificações preservadas, fiscalizadas e divulgadas 150 Unidades

Grupos folclóricos revitalizados, preservados e apoiados 10 Grupos

Teresina vem demonstrando uma grande riqueza cultural, retratada nas mais diversas

formas de manifestação popular que ocorrem ao longo do ano. A relação a seguir apresenta uma amostra desses eventos:

Carnaval de Teresina, com os bailes e corsos pelas ruas da cidade;

Encenação da Paixão de Cristo no Teatro Aberto do Bairro Monte Castelo;

Encontro Nacional de Folguedos, Festival Clube de Quadrilhas, e Terejunina no período das festas juninas;

Artes de Marços, realizada no Teresina Shopping;

Casa Piauí Design;

Piauí Art – Feira de Artesanato, realizada no Teresina Shopping;

Piauí Fest, realizado no mês de outubro no espaço do estacionamento do Teresina Shopping;

Feira dos Municípios;

Feira Agropecuária de Teresina, realizada no Parque de Exposição Dirceu Arcoverde, através da Associação dos Produtores e Criadores de Gado Zebu do Piauí – APCZ;

Salão Internacional de Humor, realizado no Complexo Cultural do Teatro 4 de Setembro;

Corso Carnavalesco realizado uma semana antes do período do carnaval (Zé Pereira), geralmente ocorre no mês de fevereiro, sendo considerado pelo Guiness Book como o maior Corso do Mundo.

Quanto aos espaços para lazer, a cidade possui 02 cinemas com 08 salas de exibição, localizados nos dois shoppings da cidade, 17 clubes recreativos, boates e diversos bares e restaurantes dos mais variados cardápios, passando pela culinária local a pratos de comidas italianas, japonesa, chinesa, dentre outras.

Na área de esportes e lazer, a Prefeitura de Teresina está apoiando as entidades esportivas para estruturar a gestão, visando o desenvolvimento do esporte e lazer do município.

Quanto à promoção de eventos esportivos, a Prefeitura realiza diversos eventos dentre eles: IV Taça Teresina de Futebol Sub-11, XIV Taça Teresina de Futebol Sub-13, XV Taça Teresina de Futebol Sub-15, XXIII Campeonato Rural de Futebol, Volta da Frei, VI Copa Paraolímpica de Teresina, em todas as regiões da cidade e na zona rural.

Quanto ao público participante, a estimativa dos organizadores é de aproximadamente 10 mil atletas, em todas as faixas etárias.

A Prefeitura está implementando o Projeto Wifácil, com disponibilização de internet de graça para a população, a princípio, em 14 praças da cidade. Neste ano, a praça do Mocambinho e Praça Ocílio Lago receberam o Projeto. O Wifácil, como o próprio nome sugere, é bem fácil de acessar. Ao encontrar a rede Wifácil, o internauta pode fazer o login, com o uso do CPF e nome completo. Feito o cadastro, ele já está conectado para usar a internet. A Prefeitura disponibiliza 12,5 megabytes, o que permite até 250 conexões simultâneas para conexões de whatsApp, e-mails e outras redes sociais.

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta 4308 Construir, equipar e reformar os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e demais unidades socioassistenciais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161343 PC Porcentagem 2015 50,0000 70,0000CRAS, CREAS e Centros de Convivência da rede direta reformados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.153.453,001.070.000,00302.453,00110.000,00671.000,00

Meta 4309 Garantir a Proteção Social Básica a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social em Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161344 UN unidade 2015 95.000,0000 95.000,0000Família em situação de vulnerabilidade social atendidas/referenciadas pelos CRAS

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

10.596.662,000,000,008.104.752,002.491.910,00

Meta 4310 Garantir a capacitação continuada de técnicos, gestores, co-gestores, conselheiros e entidades da rede socioassistencial

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161579 UN unidade 2015 500,0000 580,0000Técnico, Gestor, Co-gestor, conselheiro e entidade da rede socioassistencial capacitados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

33.500,000,000,000,0033.500,00

mkatiara 1Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta 4311 Cadastrar famílias no CadÚnico e acompanhar famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF em Teresina.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161347 UN unidade 2015 117.000,0000 130.000,0000Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no CadÚnico1348 UN unidade 2015 64.000,0000 64.400,0000Famílias beneficiárias do PBF.

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

4.429.639,00990.000,002.200,003.337.339,00100.100,00

Meta 4312 Garantir a oferta de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com direitos violados ou ameaçados

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161350 UN unidade 2015 5.108,0000 5.200,0000Pessoa em situação de risco ou com direitos violados atendida na Proteção Social Especial de Média C

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

8.347.780,0011.000,0035.200,004.574.317,003.727.263,00

Meta 4313 Garantir Proteção Social Especial de Alta Complexidade com a oferta de Serviços de Apoio e de Acolhimento Institucional a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que se encontram com os vínculos familiares rompidos ou em vias de rompimento.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161353 UN unidade 2015 252,0000 292,0000Pessoas atendidas no Serviço de Acolhimento Institucional

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

4.513.550,000,00105.050,003.280.200,001.128.300,00

mkatiara 2Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta 4314 Garantir a implantação, manutenção e qualificação dos Conselhos Tutelares em Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161520 UN unidade 2015 2.200,0000 2.210,0000Situações de risco ou de violação de direitos de crianças e adolescentes identificadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

302.242,000,0066.000,000,00236.242,00

Meta 4315 Assegurar as condições para o funcionamento e a qualificação das ações do Conselho Municipal de Assistência Social e dos Conselhos de Direitos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161580 UN unidade 2015 12,0000 20,0000Conselheiros do CMDCAT, CONADE-TE, CMDI e LGBT capacitados1581 UN unidade 2015 20,0000 20,0000Conselheiros do CMAS e do COMSEA capacitados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

303.780,0033.000,0050.600,0082.500,00137.680,00

Meta 4316 Aprimorar a gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161357 PC Porcentagem 2015 80,0000 100,0000Unidades socioassistenciais acompanhadas1361 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Serviços monitorados e avaliados1362 UN unidade 2015 19,0000 19,0000Diagnósticos territoriais atualizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.289.761,00330.000,0035.101,00882.200,0042.460,00

mkatiara 3Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0001 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Meta 4317 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161545 UN unidade 2015 10,0000 10,0000Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.061.379,00157.300,0011.759,00739.750,00152.570,00

Meta 4318 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161546 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da pessoa com deficiência

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.036.959,00157.300,0011.759,00717.750,00150.150,00

Meta 4319 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161547 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Projetos apoiados pelo Fundo Municipal dos direitos da pessoa idosa

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.036.959,00157.300,0011.759,00717.750,00150.150,00

TOTAL PROGRAMA 35.105.664,002.905.900,00631.881,0022.546.558,009.021.325,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0002 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO DE TERESINA

Meta 4402 Promover a formação inicial e a qualificação profissional de jovens e adultos para a competitividade no mercado de trabalho

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161293 UN unidade 2015 6.040,0000 6.040,0000Trabalhador Qualificado1538 UN unidade 2015 10.000,0000 10.000,0000Pessoas atendidas em eventos e serviços ofertados pela FWF ou apoiados pela PMT

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.638.743,000,000,00683.743,00955.000,00

Meta 4403 Proporcionar a autonomia e inclusão social no mercado de trabalho, das mulheres cadastradas nos Programas Bolsa Família e Minha casa Minha Vida

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161295 UN unidade 2015 1.400,0000 500,0000Mulheres qualificadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

555.337,000,000,00502.867,0052.470,00

Meta 4404 Promover a inserção dos trabalhadores, capacitados através das ações da FWF, no mercado de trabalho

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161296 PC Porcentagem 2015 10,0000 10,0000Trabalhadores inseridos no mercado de trabalho1578 UN unidade 2015 1.440,0000 1.440,0000Trabalhador preparado para processos seletivos no mercado de trabalho

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

63.070,000,000,000,0063.070,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0002 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA POPULAÇÃO DE TERESINA

Meta 4416 Implantar Laboratórios e manter um Centro de Capacitação Profissional na área de Tecnologia e Calll Center

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161479 UN unidade 2015 300,0000 330,0000Trabalhadores qualificados na área de Tecnologia e Call Center

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

285.400,00150.000,0063.600,000,0071.800,00

Meta 4417 Deslocar serviços de qualificação profissional à zona rural de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161480 UN unidade 2015 400,0000 420,0000Pessoas da zona rural contemplada com serviços de qualificação profissional

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

562.000,00450.000,000,000,00112.000,00

Meta 4434 Criar o Fundo Municipal de Capacitação e Qualificação Profissional

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161539 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Fundo Municipal Implantado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

170.000,00100.000,0050.000,000,0020.000,00

TOTAL PROGRAMA 3.274.550,00700.000,00113.600,001.186.610,001.274.340,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0003 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Meta 4391 Promover a mobilidade e otimizar o sistema de transporte público

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161383 PC Porcentagem 2015 40,0000 100,0000Terminais de Integração de Ônibus Construídos1399 PC Porcentagem 2015 50,0000 80,0000Ônibus urbanos com acessibilidade1400 PC Porcentagem 2015 40,0000 60,0000Usuários atendidos pelo transporte eficiente1404 UN unidade 2015 3,0000 11,0000Bicicletários implantados1406 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Ônibus monitorados com georeferenciamento1421 UN unidade 2015 40,0000 100,0000Abrigos de passageiros reformados1422 UN unidade 2015 60,0000 100,0000Abrigos de passageiros implantados1426 MT Minutos 2015 22,0000 18,0000Tempo médio de espera nas paradas1427 MT Minutos 2015 70,0000 65,0000Tempo médio de viagem (ida e volta)1523 KM quilômetro 2015 20,0000 60,0000Extensão de corredores exclusivos de ônibus existentes1524 KM quilômetro 2015 70,0000 90,0000Extensão de ciclovias/ciclofaixas existentes

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

236.780.137,0061.323.042,001.802.095,00171.140.000,002.515.000,00

Meta 4392 Aprimorar a Sinalização do Trânsito e Dinamizar o Sistema Viário

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161420 UN unidade 2015 200,0000 1.000,0000Placas instaladas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

9.934.000,005.684.000,004.200.000,0050.000,000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0003 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Meta 4394 Modernizar a Gestão de Trânsito e Transportes

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161418 UN unidade 2015 223,0000 300,0000Câmeras ativas para fiscalização do trânsito1423 PC Porcentagem 2015 40,0000 80,0000Serviços de informação disponíveis via internet1424 PC Porcentagem 2015 15,0000 8,0000Multas perdidas por erros de digitação, inconsistência e perda de prazo1425 UN unidade 2015 1.300,0000 1.300,0000Vagas no sistema de estacionamento rotativo Zona Verde

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

26.879.000,0020.392.250,002.306.750,003.180.000,001.000.000,00

Meta 4425 Promover maior segurança no trânsito

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161419 UN unidade 2015 18.000,0000 18,0000Pessoas atendidas pelas campanhas de educação de trânsito1525 UN unidade 2015 756,0000 703,0000Total de acidentes de trânsito com vítimas fatais e graves1526 UN unidade 2015 356,0000 500,0000Total de operações de fiscalização do trânsito realizadas1527 UN unidade 2015 8,0000 10,0000Campanhas educativas de trânsito realizadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

4.493.768,0050.000,00213.500,003.030.268,001.200.000,00

TOTAL PROGRAMA 278.086.905,0087.449.292,008.522.345,00177.400.268,004.715.000,00

mkatiara 8Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Meta 4287 Aumentar a cobertura de vias pavimentadas

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016352 KM quilômetro 2015 11,2700 21,2700Vias Públicas Melhoradas389 M² metro quadrado 2015 247.000,0000 169.000,0000Ruas/Avenidas Implantadas1375 M² metro quadrado 2015 376.245,0000 461.411,0000Vias construídas/Recuperadas1378 KM quilômetro 2015 10,0000 11,0000Construção/Recuperação de Pavimentação Asfaltica1590 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000Prolongamento da Av. Gil Martins1591 PC Porcentagem 2015 0,0000 10,0000Prolongamento da Av. Maranhão1592 PC Porcentagem 2015 100,0000 0,0000Melhoria do leito de rolamento da Av. Henry Wall de Carvalho

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

81.359.105,0062.215.946,0018.122.571,000,001.020.588,00

Meta 4288 Ampliar o sistema de galerias pluviais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161379 PC Porcentagem 2015 50,0000 70,0000Sistema integrado do São Cristóvão1380 M metro 2015 6.540,0000 6.980,0000Galerias Pluviais construídas e/ou recuperadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

20.883.669,0013.446.469,007.437.200,000,000,00

Meta 4289 Garantir que os prédios institucionais da Prefeitura de Teresina cumpram as normas de acessibilidade

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161381 PC Porcentagem 2015 40,0000 50,0000Prédios e Logradouros Públicos acessíveis1540 PC Porcentagem 2015 30,0000 55,0000Prédios institucionais construídos/reformados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.583.356,002.096.836,003.486.520,000,000,00

mkatiara 9Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Meta 4290 Incrementar a mobilidade urbana

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161386 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000 Ponte Gil Martins construída1387 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000 Ponte Rua Domingos mafrense/Av. Poti construída1388 PC Porcentagem 2015 50,0000 65,0000Viadutos Construídos/Ampliados e Reformados1429 PC Porcentagem 2015 0,0000 30,0000Viaduto Av. Miguel Rosa/Av. Joaquim Ribeiro construído1541 PC Porcentagem 2015 10,0000 50,0000Ponte da UFPI construída1543 PC Porcentagem 2015 10,0000 50,0000Viaduto da Avenida Barão de Gurguéia construído1544 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000Corredor Leste/Sudeste implantado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

75.720.035,0071.167.861,004.552.174,000,000,00

Meta 4291 Proporcionar à população carente condições adequadas de moradia

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016952 UN unidade 2015 260,0000 325,0000Unidades Sanitárias Construídas1398 UN unidade 2015 1.351,0000 935,0000Habitações Construídas e/ou Melhoradas1401 UN unidade 2015 7,0000 9,0000Vilas Urbanizadas1402 PC Porcentagem 2015 60,0000 85,0000Urbanização e Atividade Socio-educativo Vila da Paz1507 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000Mobilizações Sociais

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

55.006.303,0027.927.713,008.221.926,0017.895.625,00961.039,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0004 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Meta 4322 Consolidar a intervenção em polos empresariais nos setores da indústria, comércio e serviços

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161330 PC Porcentagem 2015 55,0000 70,0000Polo Empresarial Sul com infraestrutura ampliada1331 PC Porcentagem 2015 10,0000 30,0000 Polo Empresarial Norte estruturado1333 PC Porcentagem 2015 0,0000 10,0000Novo polo implantado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.220.000,00730.000,001.250.000,000,00240.000,00

Meta 4420 Proporcionar Bens Públicos de Qualidade e com Acessibilidade a todas as camadas da População

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161376 UN unidade 2015 42,0000 65,0000Praças, parques, canteiros e passeios Construídos e/ou Recuperados.1377 UN unidade 2015 28,0000 37,0000Quadras e Campos de Futebol, Construídos e/ou Recuperados.1382 PC Porcentagem 2015 45,0000 60,0000Prédios Institucionais Construídos e/ou Reformados1411 UN unidade 2015 20,0000 22,0000Cemitérios Construídos e/ou Reformados1413 UN unidade 2015 15,0000 20,0000Mercados e Feiras Livres Construído e/ou Reformados1416 PC Porcentagem 2015 30,0000 50,0000Mercado São José reabilitado/reformado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

19.347.711,008.721.196,0010.618.515,000,008.000,00

TOTAL PROGRAMA 260.120.179,00186.306.021,0053.688.906,0017.895.625,002.229.627,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - SERVIÇOS URBANOS

Meta 4292 Proporcionar aos cidadãos serviços urbanos básicos de qualidade

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161405 T tonelada 2015 249.442,0000 259.419,0000Limpeza Pública (Capina e Varrição)1407 T tonelada 2015 206.364,0000 214.619,0000Coleta de Resíduos Sólidos/Coleta Seletiva/Aterro Sanitário1415 UN unidade 2015 1.100.040,0000 1.100.100,0000Mudas Produzidas1504 PC Porcentagem 2015 80,0000 90,0000Rede elétrica implantada na zona urbana

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

100.306.264,004.184.865,00171.486,0038.221.580,0057.728.333,00

Meta 4414 Promover a eficiência, a eficácia, a qualidade e o bom atendimento dos serviços de saneamento básico, aos usuários dos serviços públicos concedidos, permissionários e delegados

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161332 PC Porcentagem 2015 80,0000 90,0000Usuários atendidos por meio da Ouvidoria1335 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Usuários atendidos via internet1339 UN unidade 2015 8,0000 8,0000Resoluções normativas elaboradas1340 UN unidade 2015 8,0000 10,0000Relatórios técnicos elaborados1342 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Relatório anual elaborado1532 PC Porcentagem 2015 58,0000 100,0000Reservatórios de água fiscalizados1533 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Estações de tratamento de água fiscalizados1534 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Estações de tratamento de esgotos fiscalizadas1535 PC Porcentagem 2015 0,0000 50,0000Rede de água fiscalizada1536 PC Porcentagem 2015 0,0000 50,0000Redes de esgoto fiscalizadas1537 PC Porcentagem 2015 0,0000 100,0000Postos de atendimento aos usuários do sistema fiscalizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

654.000,00258.000,000,00396.000,000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL - SERVIÇOS URBANOS

Meta 4415 Promover serviços de saneamento básico à sua área de concessão

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161475 PC Porcentagem 2015 20,0000 24,0000Esgotamento Sanitário

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

818.310,00817.310,001.000,000,000,00

TOTAL PROGRAMA 101.778.574,005.260.175,00172.486,0038.617.580,0057.728.333,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA

Meta 4271 Incrementar ações de integração e formação de jovens nas políticas públicas da juventude

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161280 UN unidade 2015 2.500,0000 5.000,0000Jovens atendidos nos Pontos da Galera

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

505.000,000,00150.000,000,00355.000,00

Meta 4272 Proporcionar formação e informação às instituições que desenvolvem trabalho com juventude

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161283 UN unidade 2015 100,0000 200,0000Instituições beneficiadas em capacitações1287 UN unidade 2015 8.000,0000 10.000,0000Jovens atendidos em ações de protagonismo juvenil

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

352.190,000,000,000,00352.190,00

Meta 4273 Valorizar e promover a qualidade de vida e direitos humanos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161285 UN unidade 2015 20.000,0000 25.000,0000Jovens atendidos em ações preventivas à saúde

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

234.500,000,0080.000,000,00154.500,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA

Meta 4276 Promover o fortalecimento de emprego e renda para a juventude, de forma a viabilizar a empregabilidade destes jovens no mercado de trabalho

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161292 UN unidade 2015 2.000,0000 2.500,0000Jovens atendidos em cursos profissionalizantes1306 UN unidade 2015 4.000,0000 8.000,0000Jovens cadastrados no banco de vagas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

737.000,000,00180.000,000,00557.000,00

Meta 4277 Realizar ações de esporte, cultura e lazer para a juventude

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161294 UN unidade 2015 12.000,0000 20.000,0000Jovens atendidos nas ações de cultura e lazer1307 UN unidade 2015 1.500,0000 3.000,0000Jovens atendidos nas ações de esporte e lazer

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

296.430,000,0080.000,000,00216.430,00

Meta 4406 Proporcionar cursos preparatórios para o ENEM, aos jovens e adultos que estejam cursando ou tenham concluído o 3º ano do ensino médio na rede pública de ensino

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161298 UN unidade 2015 3.000,0000 3.000,0000Jovens preparados para o ENEM e/ou outros processos seletivos de acesso ao ensino superior.1299 PC Porcentagem 2015 10,0000 10,0000Jovens aprovados no ENEM e/ou outros processos seletivos de acesso ao ensino superior

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.808.610,000,000,000,001.808.610,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0006 JUVENTUDE E CIDADANIA

Meta 4422 Firmar parcerias/convênios com instituições para realização de projetos sócio-educativos e culturais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161512 UN unidade 2015 30,0000 30,0000Parcerias/Convênios firmados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

340.000,000,000,000,00340.000,00

TOTAL PROGRAMA 4.273.730,000,00490.000,000,003.783.730,00

mkatiara 16Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0007 IMPLANTAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Meta 4351 Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161200 UN unidade 2015 2.700,0000 2.850,0000Produtores atendidos em feiras e eventos1201 UN unidade 2015 10,0000 10,0000Espaços públicos revitalizados e espaços construídos

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

9.295.910,006.803.125,00466.450,00272.500,001.753.835,00

Meta 4352 Desenvolver modelo de gestão e negócios baseados no bem intelectual que tem foco em atividades com origem no talento e nas habilidades individuais, de conteúdo criativo e valor econômico nos diversos segmentos da economia

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161202 UN unidade 2015 550,0000 550,0000Micro e pequenos empreeendores capacitados1203 UN unidade 2015 8,0000 8,0000Projetos de desenvolvimento sustentável apoiados1204 UN unidade 2015 1.500,0000 1.500,0000Empreendedores apoiados com acesso ao crédito

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

334.000,000,0032.250,000,00301.750,00

TOTAL PROGRAMA 9.629.910,006.803.125,00498.700,00272.500,002.055.585,00

mkatiara 17Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0008 EXPANSÃO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta 4343 Expandir a matrícula de crianças com idade de 0 a 5 anos com oferta de 5.000 vagas, passando de 20.865 para 25.865 matrículas

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161366 UN unidade 2015 20.865,0000 25.865,0000Matrículas na Educação Infaltil1587 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Total de procura por vaga em pré-escolas municipais em relação ao total de vagas disponíveis

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

35.851.259,0029.116.814,006.734.445,000,000,00

Meta 4344 Elevar o nível de desempenho acadêmico dos alunos do II período da Educação Infanti,l em nível de escrita, de 44% para 65%.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161367 PC Porcentagem 2015 44,0000 65,0000Crianças com escrita alfabética, no final do 2º período da Educação Infantil

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

47.091.985,001.608.000,000,0042.806.999,002.676.986,00

TOTAL PROGRAMA 82.943.244,0030.724.814,006.734.445,0042.806.999,002.676.986,00

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Exercício 2016

Programa 0009 EXCELÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta 4346 Elevar os índices de qualidade do desempenho dos alunos do 1º ao 9º ano

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161370 PC Porcentagem 2015 5,0000 5,6000Nota do IDEB no Ensino Fundamenta: anos iniciais1476 PC Porcentagem 2015 4,3000 5,1000Nota do IDEB no Ensino Fundamenta: anos finais1588 PC Porcentagem 2015 60,0000 75,0000Escolas do ensino fundamental com acesso à internet em relação ao total

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

240.882.109,004.640.905,003.053.082,00208.954.483,0024.233.639,00

Meta 4347 Institucionalizar a avaliação de 100% dos programas, projetos e políticas educacionais na rede pública municipal

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161371 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Avaliação institucionalizada

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.422.902,000,000,000,003.422.902,00

Meta 4348 Expandir o atendimento de Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação do Campo

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161372 UN unidade 2015 16.998,0000 17.498,0000Vagas de acesso à rede municipal de ensino

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

14.176.776,000,000,0013.329.776,00847.000,00

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Exercício 2016

Programa 0009 EXCELÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta 4349 Ampliar em 2.000 a oferta de vagas para atender alunos da rede municipal de ensino.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161373 UN unidade 2015 59.075,0000 61.075,0000Ofertas de vagas garantidas1589 PC Porcentagem 2015 80,0000 85,0000Crianças plenamente alfabetizadas até os 08 anos em relação ao total da população nesta faixa

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

28.469.072,007.587.449,0014.093.190,006.788.433,000,00

TOTAL PROGRAMA 286.950.859,0012.228.354,0017.146.272,00229.072.692,0028.503.541,00

mkatiara 20Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0010 VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA

Meta 4412 Garantir a sustentabilidade de previdência

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161474 PC Porcentagem 2015 6,1000 5,5000Incremento da receita previdenciária

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

125.956.762,000,000,00125.956.762,000,00

TOTAL PROGRAMA 125.956.762,000,000,00125.956.762,000,00

mkatiara 21Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0011 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Meta 4409 Investir em ações voltadas para qualificação dos serviços oferecidos pelo IPMT

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161199 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Consultas e exames agendados na rede

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

31.155.000,00545.000,000,0030.610.000,000,00

Meta 4410 Melhorar a qualidade de vida dos servidores municipais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161206 UN unidade 2015 60,0000 80,0000Número de aposentados e pensionistas atendidos pelo PVMI

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

438.500,00109.500,000,00329.000,000,00

TOTAL PROGRAMA 31.593.500,00654.500,000,0030.939.000,000,00

mkatiara 22Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0012 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO SUSTENTÁVEL DE TERESINA

Meta 4321 Estruturar a gestão para o desenvolvimento econômico

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161329 PC Porcentagem 2015 50,0000 100,0000Gestão instrumentalizada1510 UN unidade 2015 3.092,0000 3.000,0000Empregos gerados no Call Center

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

530.000,00111.000,00109.000,000,00310.000,00

Meta 4323 Promover a articulação e a integração dos programas e iniciativas da Prefeitura na área de compras para beneficiar micro e pequenos produtores da capital

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161334 UN unidade 2015 89,0000 150,0000MPEs participantes do processo de compras públicas municipais

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

370.000,00100.000,0020.000,00110.000,00140.000,00

Meta 4324 Melhorar a oferta turística de Teresina com ampliação da capacidade receptiva e de geração de emprego e renda

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161338 PC Porcentagem 2015 20,0000 70,0000Atrativos turísticos sinalizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.379.000,005.764.000,00100.000,00470.000,0045.000,00

mkatiara 23Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0012 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO SUSTENTÁVEL DE TERESINA

Meta 4325 Consolidar Teresina como destino turístico de negócios, de eventos e de saúde

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161341 UN unidade 2015 382,9000 402,0000Número de turista aumentado (em mil)

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.095.000,001.430.000,0040.000,00440.000,00185.000,00

TOTAL PROGRAMA 9.374.000,007.405.000,00269.000,001.020.000,00680.000,00

mkatiara 24Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA

Meta 4301 Implementar a Câmara Técnica de Gestão de Políticas Públicas da Mulher de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161481 UN unidade 2015 6,0000 10,0000Encontros realizados1548 UN unidade 2015 400,0000 500,0000Agentes públicos capacitados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

11.000,000,000,000,0011.000,00

Meta 4302 Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161126 UN unidade 2015 48,0000 48,0000Conselheiros Capacitados1490 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Conselho Municipal equipado1595 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Fóruns realizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

35.000,000,003.000,000,0032.000,00

Meta 4303 Mobilizar os agentes que compõem a rede de enfrentamento

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161433 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Seminários realizados1483 UN unidade 2015 50,0000 60,0000Oficinas de Dialógo realizadas1484 UN unidade 2015 65,0000 200,0000Ações de disseminação da Lei Maria da Penha realizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

114.000,000,000,000,00114.000,00

mkatiara 25Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA

Meta 4304 Fortalecer o fluxo de atendimento às mulheres

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161550 UN unidade 2015 200,0000 260,0000Mulheres atendidas com curso de capacitação profissional1596 UN unidade 2015 800,0000 1.000,0000Mulheres informadas.1597 UN unidade 2015 500,0000 550,0000Técnicos instrumentalizados para atendimento.

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

66.700,000,000,000,0066.700,00

Meta 4305 Implementar o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161487 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Diagnóstico realizado1551 UN unidade 2015 100,0000 200,0000Mulheres vítimas de violência acompanhadas1552 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Plano Básico Integrado Elaborado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

280.000,000,000,000,00280.000,00

Meta 4306 Implementar o Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161598 UN unidade 2015 200,0000 300,0000Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres distribuído1599 UN unidade 2015 0,0000 4,0000Oficinas de monitoramento e avaliação doPlano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres realizad

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

40.000,000,000,000,0040.000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0013 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES DE TERESINA

Meta 4428 Implmentar o atendimento de crianças de 1 ano a 2 anos e 9 meses, filhos de mulheres vítimas de violência baseada no gênero

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161178 UN unidade 2015 0,0000 450,0000Crianças Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

688.000,000,000,000,00688.000,00

TOTAL PROGRAMA 1.234.700,000,003.000,000,001.231.700,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Meta 4376 Promover o aumento de famílias beneficiadas com água domiciliar tratada.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016348 UN unidade 2015 5.600,0000 5.900,0000Famílias Beneficiadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.810.000,00100.000,001.510.000,000,00200.000,00

Meta 4377 Proporcionar o aumento da capacidade produtiva e defesa vegetal, gerar trabalho e renda, apoiar o beneficiamento dos produtos agrícolas nas comunidades rurais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 3.500,0000 4.000,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.272.391,001.423.516,00524.000,00545.000,00779.875,00

Meta 4378 Incrementar a produção, a qualidade e defesa dos produtos origem animal, maior oferta de mercado com reflexo na renda e geração de trabalho nas comunidades assistidas

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 4.000,0000 3.000,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.475.000,00550.000,00255.000,00400.000,00270.000,00

mkatiara 28Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Meta 4379 Incentivar o desenvolvimento e o beneficiamento da produção de espécies de frutas com potencial mercadológico

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161220 UN unidade 2015 7.500,0000 9.000,0000Mudas distribuídas1230 KG quilograma 2015 1.600,0000 2.000,0000Sementes distribuídas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

265.000,000,000,00150.000,00115.000,00

Meta 4380 Estimular as agroindústrias familiares rurais e urbanas

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 500,0000 250,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

520.000,00130.000,00300.000,0065.000,0025.000,00

Meta 4381 Regularizar e ampliar o Programa Patrulha Agrícola e Aquícola

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 300,0000 300,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

370.000,00200.000,00120.000,000,0050.000,00

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Exercício 2016

Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Meta 4382 Apoiar o Associativismo e Cooperativismo dos agricultores familiares

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161232 UN unidade 2015 20,0000 10,0000Associações e cooperativas apoiadas e criadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

170.000,000,000,0084.000,0086.000,00

Meta 4383 Promover o desenvolvimento do agro turismo no município de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 10,0000 10,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

220.000,000,0025.000,00115.000,0080.000,00

Meta 4384 Manter e ampliar a compostagem de resíduos sólidos orgânicos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161235 M³ metro cúbico 2015 200,0000 200,0000Composto orgânico produzido

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

520.000,00350.000,00100.000,000,0070.000,00

mkatiara 30Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Meta 4385 Promover a assistência técnica e extensão rural das comunidades e assentamentos do município

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016449 UN unidade 2015 50,0000 100,0000Famílias Atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

942.000,000,00160.000,00425.000,00357.000,00

Meta 4386 Aumentar a cobertura de vias da zona rural com revestimento de qualidade proporcionando maior eficácia de mobilidade

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161240 M² metro quadrado 2015 16.000,0000 17.500,0000Vias pavimentas e/ou recuperadas com pavimentação em paralelepípedo1554 M² metro quadrado 2015 2.700.000,0000 3.000.000,0000Via implantada/recuperada com revestimento primário1555 M² metro quadrado 2015 180.000,0000 210.000,0000Via implantada com revestimento asfáltico

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

7.227.678,000,007.227.678,000,000,00

Meta 4387 Proporcionar à população carente de Teresina condições adequadas de moradia e serviços básicos de qualidade

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016469 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Cemitério Implantado952 UN unidade 2015 66,0000 66,0000Unidades Sanitárias Construídas1086 KM quilômetro 2015 14,0000 16,0000Rede Elétrica Implantada1097 UN unidade 2015 6,0000 6,0000Obras de Arte Corrente Construída/ Recuperada1121 T tonelada 2015 2.500,0000 3.000,0000Residuos Sólidos Coletados1130 UN unidade 2015 5,0000 5,0000Unidades Habitacionais Construídas1247 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Praças e canteiros construídos e/ou recuperados1249 UN unidade 2015 3,0000 3,0000Quadras e campos de futebol construídas e/ou recuperadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.197.000,000,003.772.000,000,001.425.000,00

mkatiara 31Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0014 DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Meta 4388 Estabelecer a regularização fundiária dos imóveis públicos da zona rural

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161256 HA hectare 2015 150,0000 200,0000Imóveis públicos rurais demarcados e/ou regularizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

500.000,000,00500.000,000,000,00

TOTAL PROGRAMA 22.489.069,002.753.516,0014.493.678,001.784.000,003.457.875,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE

Meta 4330 Ampliar a oferta de serviços especializados de média e alta complexidade ao usuário do SUS

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161198 UN unidade 2015 600.000,0000 650.000,0000Número de Exames diagnósticos Agendados pelo Sistema Informatizado de Suporte ao ProcessoRegulatóri1211 UN unidade 2015 750.000,0000 800.000,0000Números de Consultas Agendadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

167.656.571,0019.242.000,000,00148.414.571,000,00

Meta 4331 Ampliar o acesso da população à rede de Atenção Básica, mediante qualificação, promoção da saúde e implementação de ações complementares.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161212 PC Porcentagem 2015 98,0700 98,0700Cobertura Populacional pelas Equipes de Saúde da Família1213 PC Porcentagem 2015 85,2700 89,5000Cobertura populacional das equipes de saúde bucal1226 ME Média 2015 1,0000 1,0000Média de ação coletiva de escovação dental supervisionada1227 PC Porcentagem 2015 0,0640 0,1500Proporção de exodontia em relação aos procedimentos preventivos e curativos1558 ME Média 2015 0,0000 100,0000Média mensal de participantes das atividades físicas por pólo de academia da saúde1559 PD Por dez mil 2015 1,0900 1,1500Número de unidades básicas públicas de atendimento em saúde por 10.000 habitantes

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

65.437.100,005.437.100,000,0060.000.000,000,00

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Exercício 2016

Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE

Meta 4333 Reestruturar as ações programáticas e estratégicas, visando a organização das redes de atenção à saúde

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161231 PC Porcentagem 2015 48,0000 60,0000Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família1233 RZ Razão 2015 0,1900 0,3000Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população damesma1234 RZ Razão 2015 0,2200 0,2500Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e apopulação d1237 PC Porcentagem 2015 56,0000 58,0000Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal1238 MM Por Cem Mil 2015 296,1000 320,0000Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conjunto das 4 principais Doenças Crônicas NãoTransmi1560 PC Porcentagem 2015 37,0000 37,0000Percentual de mulheres de 19 a 44 anos com sobrepeso em relação ao total da mesma faixa etária1561 PC Porcentagem 2015 3,6000 3,6000Percentual de crianças menores de 5 anos desnutridas em relação ao total de crianças nessa faixa etá1562 PC Porcentagem 2015 16,1300 15,0000Percentual de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos sobre o tatal de nascidos vivos dem1563 PC Porcentagem 2015 8,6000 8,5000Percentual de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg em relação ao total de nascidos vivos

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

558.000,0050.800,000,00507.200,000,00

Meta 4334 Reestruturar e qualificar as ações dos serviços de atenção especializada

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161244 ME Média 2015 1.200,0000 2.000,0000Média de instalações de próteses dentárias1245 MM Por Cem Mil 2015 0,8900 1,0700Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)1564 UN unidade 2015 2.640,0000 6.000,0000Número de procedimentos básicos realizados pelo CEO em pessoas com deficiência

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.168.600,002.122.000,000,004.046.600,000,00

mkatiara 34Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0015 ATENÇÃO À SAÚDE

Meta 4335 Ampliar e qualificar a oferta de assistência hospitalar aos usuários do SUS

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161250 UN unidade 2015 719,0000 760,0000Número de leitos ofertados à população nos hospitais municipais1251 PC Porcentagem 2015 54,5000 100,0000Proporção de unidades hospitalares com acolhimento e avaliação com classificação de risco implantada1252 PC Porcentagem 2015 59,4000 65,0000Proporção de partos realizados nas maternidades municipais, de mulheres residentes nas áreas adcrita1253 PC Porcentagem 2015 10,0300 10,0000Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio1260 PC Porcentagem 2015 23,7900 22,0000Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTIs municipais

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

63.125.903,0020.579.548,003.502.355,0039.044.000,000,00

Meta 4341 Ampliar e qualificar a oferta de assistência pré-hospitalar aos usuários do SUS

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161261 UN unidade 2015 36.000,0000 40.000,0000Total de atendimentos do SAMU1262 ME Média 2015 350,0000 1.050,0000Média de atendimentos/dia nas UPAS

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

30.453.000,009.091.000,004.000.000,0017.362.000,000,00

Meta 4435 Ofertar assistência ambulatorial especializada

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161556 UN unidade 2015 19.000,0000 22.000,0000Total de atendimentos ambulatoriais no CISLA

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.100.000,002.500.000,000,003.600.000,000,00

TOTAL PROGRAMA 339.499.174,0059.022.448,007.502.355,00272.974.371,000,00

mkatiara 35Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0016 GESTÃO EM SAÚDE

Meta 4354 Ampliar o acesso pleno e racional a medicamentos e materiais médico-hospitalares

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161284 PC Porcentagem 2015 64,6000 70,0000Índice de regularidade de estoque1497 PC Porcentagem 2015 54,2500 60,0000Índice de regularidade de abastecimento1557 PC Porcentagem 2015 73,0000 75,0000Taxa de regularidade de abastecimento dos estabelecimentos de saúde da FMS

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

39.048.059,00867.651,000,0036.180.408,002.000.000,00

Meta 4355 Qualificar as ações de regulação, controle, avaliação e auditoria, no sistema municipal de saúde de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161286 PC Porcentagem 2015 60,0000 80,0000Proporção de serviços ambulatoriais e hospitalares com contrato de metas firmado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

130.500,005.000,000,00125.500,000,00

Meta 4356 Ampliar qualitativamente a capacidade de gestão do sistema municipal de saúde

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161288 PC Porcentagem 2015 12,8000 100,0000Proporção de unidades assistenciais informatizadas e integradas em rede1289 PC Porcentagem 2015 60,0000 80,0000Proporção de cumprimento de metas pactuadas de indicadores de monitoramento e avaliação1498 PC Porcentagem 2015 50,0000 100,0000Índice de solicitação de manutenção predial hospitalar atendida1499 PC Porcentagem 2015 95,0000 100,0000Índice de solicitação de manutenção de equipamento hospitalar atendida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

46.158.843,00412.916,0022.896,0045.059.047,00663.984,00

mkatiara 36Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0016 GESTÃO EM SAÚDE

Meta 4357 Fortalecer a participação da comunidade na gestão do sistema municipal de saúde

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161290 PC Porcentagem 2015 70,0000 80,0000Proporção de conselheiros de saúde capacitados1291 PC Porcentagem 2015 60,0000 70,0000Proporção de demandas de ouvidoria atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

196.600,0023.000,000,00173.600,000,00

Meta 4364 Reestruturar os programas e serviços da atenção primária e especializada

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161565 PC Porcentagem 2015 9,7900 12,5000Taxa de crescimento anual da despesa com investimento na atenção primária à saúde1566 UN unidade 2015 24,0000 35,0000Número de estabelecimentos de saúde da FMS construídos/reformados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

39.294.005,0013.475.400,002.150.000,0023.668.605,000,00

TOTAL PROGRAMA 124.828.007,0014.783.967,002.172.896,00105.207.160,002.663.984,00

mkatiara 37Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4278 Promover a Excelência na Gestão Administrativa da SEMCOM

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.875.402,000,00100.000,000,001.775.402,00

Meta 4279 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMJUV

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.639.000,000,0090.000,000,001.549.000,00

Meta 4286 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMAM

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

9.413.960,001.632.960,00781.000,000,007.000.000,00

mkatiara 38Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4293 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMDUH, SDU's

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

66.064.750,000,001.227.050,000,0064.837.700,00

Meta 4294 Promover a excelência da Gestão Administrativa da SEMGOV

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.942.585,000,00297.250,000,005.645.335,00

Meta 4295 Promover a excelência da Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.204.485,000,00250.000,000,00954.485,00

mkatiara 39Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4296 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da Vice-Prefeitura

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

848.140,000,0040.000,000,00808.140,00

Meta 4298 Promover a excelência na Gestão Administrativa da SEMF

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

43.000.000,000,000,000,0043.000.000,00

Meta 4307 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMTCAS

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

28.766.031,000,0086.779,000,0028.679.252,00

mkatiara 40Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4326 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMDEC

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.344.906,00100.000,00105.000,00200.000,001.939.906,00

Meta 4329 Promover a excelência da gestão administrativa da PGM

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

13.644.883,000,00220.000,000,0013.424.883,00

Meta 4332 Promover a excelência na gestão administrativa da SEMA

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

34.267.922,000,00500.000,000,0033.767.922,00

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Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4340 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEL

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.029.258,000,00370.000,000,004.659.258,00

Meta 4350 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEC

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

140.121.032,000,003.650.134,0035.622.757,00100.848.141,00

Meta 4353 Promover a excelência da gestão administrativa da SEMEST

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.557.430,000,000,000,002.557.430,00

mkatiara 42Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4358 Promover a excelência na gestão administrativa da saúde.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

413.803.887,0080.500,00455.000,002.606.000,00410.662.387,00

Meta 4359 Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela PMT

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016271 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Divulgação Oficial566 UN unidade 2015 1.000,0000 700,0000Servidores Capacitados1207 UN unidade 2015 600,0000 300,0000Servidor beneficiado pelo Programa Servidor Universitário1576 PC Porcentagem 2015 50,0000 100,0000Central de Atendimento ao Cidadão e Servidores Implantada1577 PC Porcentagem 2015 50,0000 50,0000Cadastro Único de empresas prestadoras de serviço terceirizado implantada

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

4.700.000,000,000,000,004.700.000,00

Meta 4360 Promover a excelência na gestão administrativa da CMPPM

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.232.400,000,0029.400,000,001.203.000,00

mkatiara 43Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4368 Promover a excelência na Gestão Administrativa da SEMPLAN

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

10.224.477,000,0096.800,000,0010.127.677,00

Meta 4375 Promover Excelência na Gestão Administrativa da SDR

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.459.520,000,00250.000,000,006.209.520,00

Meta 4393 Promover a excelência na gestão administrativa na STRANS

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

21.483.450,00134.770,00220.000,001.291.680,0019.837.000,00

mkatiara 44Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4395 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da ETURB

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

19.494.551,000,00115.000,000,0019.379.551,00

Meta 4398 Promover a excelência na gestão administrativa da PRODATER

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.604.539,000,00322.000,000,006.282.539,00

Meta 4401 Promover a excelência da gestão administrativa da FMCMC

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

12.640.613,000,00533.185,000,0012.107.428,00

mkatiara 45Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4407 Promover a excelência na gestão administrativa da Fundação Wall Ferraz

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.222.457,000,00208.000,000,005.014.457,00

Meta 4411 Promover a excelência na gestão administrativa do IPMT

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

14.873.775,00983.000,000,0013.890.775,000,00

Meta 4413 Promover a Excelência da Gestão Administrativa da ARSETE

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.593.373,000,00430.000,000,001.163.373,00

mkatiara 46Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0017 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Meta 4418 Promover a excelência da Gestão Administrativa do SEMAE

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

701.528,0010.000,0020.000,000,00671.528,00

TOTAL PROGRAMA 875.754.354,002.941.230,0010.396.598,0053.611.212,00808.805.314,00

mkatiara 47Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0018 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL À POPULAÇÃO

Meta 4280 Promover a Sustentabilidade Ambiental em Projetos Arquitetônicos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161215 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Projetos arquitetônicos sustentáveis premiados1513 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Bairros sustentáveis premiados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

885.800,000,00486.000,000,00399.800,00

Meta 4281 Premiar escolas com os melhores projetos ambientais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161217 UN unidade 2015 3,0000 3,0000Escolas premiadas1224 UN unidade 2015 10,0000 10,0000Eventos, seminários e palestras realizadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

502.334,000,00219.504,000,00282.830,00

Meta 4282 Criar parques municipais ambientais com a recuperação e manutenção da vegetação existente no local

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161218 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Parques ambientais municipais criados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

6.781.778,005.445.870,00979.104,000,00356.804,00

mkatiara 48Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0018 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL À POPULAÇÃO

Meta 4283 Estruturar e revitalizar os parques ambientais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161219 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Parques ambientais municipais estruturados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

9.822.460,007.719.120,001.359.760,000,00743.580,00

Meta 4284 Implementar ações de monitoramento e preservação do meio ambiente

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161220 UN unidade 2015 30.000,0000 30.000,0000Mudas distribuídas1221 UN unidade 2015 4,0000 4,0000Áreas verdes adotadas pela iniciativa privada1222 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Selos de sustentabilidade entregues

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

820.048,00186.624,00232.000,000,00401.424,00

Meta 4285 Realizar diagnóstico permanente e periódico dos corpos hídricos existentes no município de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161225 UN unidade 2015 3,0000 3,0000Corpos hídricos diagnosticados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

953.280,00405.648,00318.640,000,00228.992,00

TOTAL PROGRAMA 19.765.700,0013.757.262,003.595.008,000,002.413.430,00

mkatiara 49Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0019 TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO

Meta 4274 Atingir a totalidade dos meios de divulgação mais utilizados pela população

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161582 PC Porcentagem 2015 60,0000 80,0000Quantitativo de meios utilizados pela PMT em relação aos preferidos pela população

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

12.156.000,000,000,000,0012.156.000,00

Meta 4275 Acompanhar o uso e atendimento a demandas das redes sociais oficiais e Portal da Prefeitura

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161583 UN unidade 2015 700,0000 850,0000Quantidade de demandas recebidas1584 PC Porcentagem 2015 40,0000 50,0000Proporção de demandas atendidas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.024.135,000,0050.000,000,00974.135,00

TOTAL PROGRAMA 13.180.135,000,0050.000,000,0013.130.135,00

mkatiara 50Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0020 PROMOÇÃO DA ARTE E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL

Meta 4399 Desenvolver políticas voltadas para promoção da arte e cultura

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161438 UN unidade 2015 1.875,0000 1.958,0000Pessoas beneficiadas com capacitação1439 UN unidade 2015 100.784,0000 105.218,0000Pessoas benefciadas com espetáculos de artes/musicais1440 UN unidade 2015 6.488,0000 6.773,0000Pessoas beneficiadas com exposições1442 UN unidade 2015 300.000,0000 313.200,0000Pessoas beneficiadas com atividades carnavalescas1443 UN unidade 2015 44.100,0000 46.040,0000Pessoas beneficiadas com atividades juninas1444 UN unidade 2015 44,0000 46,0000Pessoas beneficiadas com premiações1448 UN unidade 2015 0,0000 40,0000Produções artísticas contempladas através da Lei A. Tito Filho

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.735.761,00299.286,000,001.284.761,002.151.714,00

Meta 4400 Desenvolver políticas voltadas para o fortalecimento do Patrimônio Material e Imaterial e da Identidade Cultural de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161451 UN unidade 2015 57.740,0000 58.740,0000Pessoas atendidas nas Bibliotecas Públicas Municipais1452 UN unidade 2015 3.800,0000 23.957,0000Pessoas participantes das festividades natalinas1455 UN unidade 2015 0,0000 1.720,0000Registro e Inventário de bens culturais realizados1456 UN unidade 2015 10,0000 20,0000Grupos folclóricos revitalizados, preservados e apoiados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.344.274,00964.267,00667.368,0073.159,00639.480,00

TOTAL PROGRAMA 6.080.035,001.263.553,00667.368,001.357.920,002.791.194,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0021 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Meta 4396 Implementar estrutura tecnológica moderna e Integrar sistemas corporativos em 100% dos órgãos da PMT

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161585 PC Porcentagem 2015 60,0000 100,0000Capacidade de processamento do Datacenter1586 PC Porcentagem 2015 60,0000 100,0000Capacidade de armazenamento de dados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.489.000,000,001.033.000,000,002.456.000,00

TOTAL PROGRAMA 3.489.000,000,001.033.000,000,002.456.000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0022 AMPLIAÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Meta 4336 Proporcionar o acesso ao esporte e lazer em todas as zonas de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161309 UN unidade 2015 80,0000 85,0000Eventos esportivos e de lazer realizados1593 UN unidade 2015 2,3700 2,4400Equipamentos esportivos por 10 mil habitantes

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

9.032.251,003.821.251,00400.000,004.150.000,00661.000,00

TOTAL PROGRAMA 9.032.251,003.821.251,00400.000,004.150.000,00661.000,00

mkatiara 53Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0023 EXCELÊNCIA NO ESPORTE E LAZER

Meta 4337 Promover a excelência no esporte

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161310 UN unidade 2015 34,0000 50,0000Atletas apoiados na prática de esporte de alto rendimento1594 UN unidade 2015 1,0000 4,0000Unidades de excelência disponibilizadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.260.000,002.810.000,00300.000,000,00150.000,00

Meta 4339 Estruturar a gestão para o desenvolvimento do esporte lazer do município

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161311 UN unidade 2015 25,0000 25,0000Entidades esportivas apoiadas1329 PC Porcentagem 2015 50,0000 100,0000Gestão instrumentalizada

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

600.000,000,000,000,00600.000,00

TOTAL PROGRAMA 3.860.000,002.810.000,00300.000,000,00750.000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0024 MELHORIA DA GESTÃO JURÍDICA

Meta 4327 Garantir registro de propriedade/posse de áreas irregulares pertencentes ao município e a munícipes

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016348 UN unidade 2015 500,0000 500,0000Famílias Beneficiadas

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

600.000,000,00100.000,000,00500.000,00

Meta 4328 Incrementar a arrecadação de créditos tributáveis e não tributáveis do município

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161390 RR Real 2015 8.600.000,0000 10.000.000,0000Valor arrecadado de créditos da Dívida Ativa

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

310.000,000,0060.000,000,00250.000,00

Meta 4361 Contribuir na modernização da arrecadação tributária e cobrança da dívida ativa do município.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161478 RR Real 2015 8.600.000,0000 10.000.000,0000Arrecadação

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

697.177,0096.000,000,00601.177,000,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0024 MELHORIA DA GESTÃO JURÍDICA

Meta 4373 Melhorar o acervo e o acompanhamento dos processos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161471 PC Porcentagem 2015 40,0000 80,0000Processos acompanhados1472 PC Porcentagem 2015 20,0000 80,0000Acervo informatizado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.230.000,000,00480.000,000,00750.000,00

TOTAL PROGRAMA 2.837.177,0096.000,00640.000,00601.177,001.500.000,00

mkatiara 56Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Meta 4320 Dotar o município de política de atração de investimentos para fomento à expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas locais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161328 UN unidade 2015 1,0000 2,0000Plano (PDET), projetos, estudos e pesquisas produzidos

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

300.000,000,000,000,00300.000,00

Meta 4365 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161459 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Planos municipais elaborados1600 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Projetos de arquitetura e urbanismo elaborados1604 UN unidade 2015 64,0000 20,0000Minutas de lei de logradouros nos bairros

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

5.375.000,00986.000,002.645.500,001.030.700,00712.800,00

Meta 4366 Coordenar as ações de governo a partir da integração e articulação entre os órgãos municipais

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161461 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Órgãos monitorados1462 UN unidade 2015 2,0000 2,0000Relatórios de gestão publicados1601 UN unidade 2015 123,0000 123,0000Perfis dos bairros atualizados1602 UN unidade 2015 5,0000 5,0000Mapas Temáticos elaborados1603 UN unidade 2015 1,0000 1,0000Perfil de Teresina atualizado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.410.000,000,001.100.000,000,002.310.000,00

mkatiara 57Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Meta 4367 Coordenar e articular a captação de recursos para o município.

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161463 UN unidade 2015 6,0000 6,0000Convênios firmados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.698.000,000,001.500.000,000,00198.000,00

Meta 4371 Prover a Prefeitura de um banco de projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161055 UN unidade 2015 66,0000 68,0000Plano Elaborado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

10.976.265,006.400.000,002.555.971,000,002.020.294,00

Meta 4421 Prover a Prefeitura de Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161511 UN unidade 2015 0,0000 1,0000Sistema Municipal de Cultura Implantado

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

33.254,000,000,0016.627,0016.627,00

mkatiara 58Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Meta 4423 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161514 UN unidade 2015 5,0000 5,0000Projetos de meio ambiente elaborados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

3.508.606,002.671.488,00783.118,000,0054.000,00

Meta 4424 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161477 UN unidade 2015 0,0000 2,0000Projetos elaborados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

830.500,000,000,00770.000,0060.500,00

Meta 4426 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161477 UN unidade 2015 100,0000 80,0000Projetos elaborados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

700.000,00200.000,00500.000,000,000,00

mkatiara 59Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0025 PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Meta 4429 Prover a Prefeitura de um Banco de Projetos

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161477 UN unidade 2015 10,0000 10,0000Projetos elaborados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

577.000,000,00577.000,000,000,00

TOTAL PROGRAMA 27.408.625,0010.257.488,009.661.589,001.817.327,005.672.221,00

mkatiara 60Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Meta 4297 Implantar e implementar sistemas eletrônicos eficazes

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161316 PC Porcentagem 2015 50,0000 75,0000Nota Fiscal Teresinense implantada

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

500.000,000,000,000,00500.000,00

Meta 4299 Atualizar os cadastros mercantil e imobiliário

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161326 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Cadastros imobiliários atualizados1327 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Cadastros mercantis atualizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.700.000,000,000,002.700.000,000,00

Meta 4300 Implantar nova Planta Genérica de Valores – PGV

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161325 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Planta Genérica de Valores - PGV implantada

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

1.930.000,000,000,001.890.000,0040.000,00

mkatiara 61Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0026 GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

Meta 4372 Melhorar o controle dos processos na administração tributária, financeira e contábil do município

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161473 PC Porcentagem 2015 13,9000 14,1000Receita tributária/Receita própria

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

83.004.359,0024.813.809,0027.757.000,000,0030.433.550,00

TOTAL PROGRAMA 88.134.359,0024.813.809,0027.757.000,004.590.000,0030.973.550,00

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Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0027 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Meta 4342 Ampliar e qualificar as ações de vigilância em saúde, para prevenção e controle de riscos, doenças e agravos à saúde da população

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161263 PC Porcentagem 2015 85,0000 88,0000Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados em 60 dias após notific1267 UN unidade 2015 3,0000 3,0000Número de óbitos maternos1268 PM Por Mil 2015 15,0300 15,0000Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos1269 PC Porcentagem 2015 85,0000 85,0000Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera1270 PC Porcentagem 2015 90,0000 91,0000Proporção de cura de casos novos de hanseníase1272 PC Porcentagem 2015 92,8300 90,0000Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de controle da dengue1274 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano, quanto aos parâmetroscoli1276 UN unidade 2015 24,0000 30,0000Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado1278 PC Porcentagem 2015 75,0000 75,0000Proporção de vacinas do Calendário Básico da Criança com coberturas alcançadas1279 PC Porcentagem 2015 100,0000 100,0000Proporção de cães vacinados na Campanha de Vacinação Antirrábica1567 PC Porcentagem 2015 93,5000 90,0000Percentual de óbitos infantis investigados1568 PC Porcentagem 2015 84,0000 95,0000Cobertura vacinal da Tetravalente(DTP + HIB) em crianças menores de 1 ano1569 PC Porcentagem 2015 93,0000 100,0000Percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados1570 UN unidade 2015 3,0000 4,0000Número de óbitos por dengue1571 PD Por dez mil 2015 48,7300 48,7300Número de pessoas infectadas por dengue1572 MM Por Cem Mil 2015 34,0000 34,0000Taxa de incidência de tuberculose1573 PD Por dez mil 2015 2,1600 2,1600Proporção de óbitos femininos por causas maternas por 10.000 habitantes1574 PD Por dez mil 2015 17,4000 17,5000Número de mortes por doenças do aparelho circulatório por 10.000 habitantes1575 PD Por dez mil 2015 6,1000 6,2000Número de mortes por doenças do aparelho respiratório por 10.000 habitantes

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

10.204.800,001.351.900,000,008.852.900,000,00

TOTAL PROGRAMA 10.204.800,001.351.900,000,008.852.900,000,00

mkatiara 63Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

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Exercício 2016

Programa 0028 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA

Meta 4374 Promover a excelência da Gestão Administrativa da Câmara

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161470 PC Porcentagem 2015 50,0500 50,0500Projeção Pessoal/Receita Corrente Líquida

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

60.800.000,000,005.000.000,000,0055.800.000,00

TOTAL PROGRAMA 60.800.000,000,005.000.000,000,0055.800.000,00

mkatiara 64Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Metas e Prioridades da LDOPrefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Exercício 2016

Programa 0029 LAGOAS DO NORTE

Meta 4369 Modernizar a gestão da Prefeitura de Teresina

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 20161464 UN unidade 2015 8,0000 3,0000Estudos e planos de Desenvolvimento realizados

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

2.000.000,001.800.000,00200.000,000,000,00

Meta 4370 Realizar obras de requalificação urbana e gerar Desenvolvimento Econômico e Social nas Lagoas do Norte e na Cidade

IndicadorCódigo Unid. Medida Exercício Índice RecenteCódigo Meta para 2016352 KM quilômetro 2015 6,0000 6,0000Vias Públicas Melhoradas1466 UN unidade 2015 300,0000 0,0000Residências beneficiadas com sistema de abastecimento d'água1467 UN unidade 2015 1.000,0000 5.000,0000Residências beneficadas com sistemas de coleta, transmissão e tratamento de esgoto1468 UN unidade 2015 40,0000 50,0000Residências beneficiadas com melhoria habitacional

Corrente Próprio Corrente Outras Fontes Capital Próprio Capital Outras Fontes TotalCusto da Meta

44.326.271,0040.526.271,003.800.000,000,000,00

TOTAL PROGRAMA 46.326.271,0042.326.271,004.000.000,000,000,00

TOTAL GERAL 2.884.011.534,00520.435.876,00175.940.127,001.142.660.661,001.044.974.870,00

mkatiara 65Usuário: Página: Data de Emissão: 14/04/15 08:38FPLN310B000 - PLN - e-Governe

Descrição Valor Descrição ValorDemandas JudiciaisDívidas em Processo de ReconhecimentoAvais e Garantias ConcedidasAssunção de PassivosAssistências DiversasOutros Passivos ContingentesSUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00

Descrição Valor Descrição ValorFrustração de ArrecadaçãoRestituição de Tributos a MaiorDiscrepância de Projeções:Outros Riscos FiscaisSUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00TOTAL 0,00 TOTAL 0,00FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICIPIO DE TERESINALEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB

Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 2.934.113.537,00 3.139.208.073,24 3.143.609.243,54 3.551.694.991,33 3.368.062.943,53 4.018.382.030,47

Receitas Primárias (I) 2.620.690.307,00 2.803.876.559,46 2.807.807.594,92 3.172.301.453,17 3.008.285.057,20 3.589.136.788,43

Despesa Total 2.934.113.537,00 3.139.208.073,24 3.143.609.243,54 3.551.694.991,33 3.368.062.943,53 4.018.382.030,47

Despesas Primárias (II) 2.888.407.537,00 3.090.307.223,84 3.094.639.835,14 3.496.368.648,56 3.315.597.119,37 3.955.785.894,79

Resultado Primário (III) = (I – II) -267.717.230,00 -286.430.664,38 -286.832.240,22 -324.067.195,39 -307.312.062,17 -366.649.106,35

Resultado Nominal 264.830.000,00 283.341.617,00 -16.889.327,69 -19.081.805,63 -25.000.000,00 -29.827.100,16

Dívida Pública Consolidada 581.747.464,75 622.411.612,53 564.858.137,06 638.184.857,20 539.858.137,06 644.096.109,05

Dívida Consolidada Líquida 128.747.464,75 137.746.912,53 111.858.137,06 126.378.934,00 86.858.137,06 103.629.054,15

Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

2016 2017 2018

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2016

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Metas Previstas

em 2014

Metas Realizadas

em 2014

Valor %

(a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total 2.498.851.424,00 2.043.844.480,35 -455.006.943,65 (18,21)

Receitas Primárias (I) 2.297.639.548,00 2.005.511.348,13 -292.128.199,87 (12,71)

Despesa Total 2.498.851.424,00 2.073.462.785,92 -425.388.638,08 (17,02)

Despesas Primárias (II) 2.463.816.424,00 2.053.630.709,58 -410.185.714,42 (16,65)

Resultado Primário (III) = (I–II) -166.176.876,00 0,00 -48.119.361,45 0,00 118.057.514,55 (71,04)

Resultado Nominal -3.144.936,34 -54.194.627,54 -51.049.691,20 1.623,23

Dívida Pública Consolidada 156.871.533,74 147.998.451,75 -8.873.081,99 (5,66)

Dívida Consolidada Líquida -313.128.466,26 -304.114.763,73 9.013.702,53 (2,88)

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO % PIB % PIB

Variação

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Receita Total 1.850.531.422,94 2.043.844.480,35 10,45 2.816.711.509,00 37,81 2.934.113.537,00 4,17 3.143.609.243,54 7,14 3.368.062.943,53 7,14

Receitas Primárias (I) 1.804.658.315,86 2.005.511.348,13 11,13 2.586.088.900,00 28,95 2.620.690.307,00 1,34 2.807.807.594,92 7,14 3.008.285.057,20 7,14

Despesa Total 1.817.627.336,58 2.073.462.785,92 14,08 2.816.711.509,00 35,85 2.934.113.537,00 4,17 3.143.609.243,54 7,14 3.368.062.943,53 7,14

Despesas Primárias (II) 1.800.527.264,90 2.053.630.709,58 14,06 2.781.867.009,00 35,46 2.888.407.537,00 3,83 3.094.639.835,14 7,14 3.315.597.119,37 7,14

Resultado Primário (III) = (I - II) 4.131.050,96 (48.119.361,45) (1.264,82) (195.778.109,00) 306,86 (267.717.230,00) 36,75 (286.832.240,22) 7,14 (307.312.062,17) 7,14

Resultado Nominal 42.280.387,76 (54.194.627,54) (228,18) 168.032.228,48 (410,05) 264.830.000,00 57,61 (16.889.327,69) (106,38) (25.000.000,00) 48,02

Dívida Pública Consolidada 144.313.531,67 147.998.451,75 2,55 316.917.464,75 114,14 581.747.464,75 83,56 564.858.137,06 (2,90) 539.858.137,06 -4,43

Dívida Consolidada Líquida (249.920.136,19) (304.114.763,73) 21,68 (136.082.535,25) (55,25) 128.747.464,75 (194,61) 111.858.137,06 (13,12) 86.858.137,06 -22,35- -

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Receita Total 2.085.495.996,24 2.174.854.911,54 4,28 2.816.711.509,00 29,51 3.139.208.073,24 11,45 3.551.694.991,33 13,14 4.018.382.030,47 13,14

Receitas Primárias (I) 2.033.798.316,34 2.134.064.625,55 4,93 2.586.088.900,00 21,18 2.803.876.559,46 8,42 3.172.301.453,17 13,14 3.589.136.788,43 13,14

Despesa Total 2.048.414.031,83 2.206.371.750,50 7,71 2.816.711.509,00 27,66 3.139.208.073,24 11,45 3.551.694.991,33 13,14 4.018.382.030,47 13,14

Despesas Primárias (II) 2.029.142.740,04 2.185.268.438,06 7,69 2.781.867.009,00 27,30 3.090.307.223,84 11,09 3.496.368.648,56 13,14 3.955.785.894,79 13,14

Resultado Primário (III) = (I - II) 4.655.576,30 (51.203.812,52) -1.199,84 (195.778.109,00) 282,35 (286.430.664,38) 46,30 (324.067.195,39) 13,14 (366.649.106,35) 13,14

Resultado Nominal 47.648.787,96 (57.668.503,17) -221,03 168.032.228,48 -391,38 283.341.617,00 68,62 (19.081.805,63) -106,73 (29.827.100,16) 56,31

Dívida Pública Consolidada 162.637.223,43 157.485.152,50 -3,17 316.917.464,75 101,24 622.411.612,53 96,40 638.184.857,20 2,53 644.096.109,05 0,93

Dívida Consolidada Líquida (281.652.846,82) (323.608.520,09) 14,90 (136.082.535,25) -57,95 137.746.912,53 -201,22 126.378.934,00 -8,25 103.629.054,15 -18,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 1,00

Patrimônio/Capital

Reservas

Resultado Acumulado -264.053.456,59 100,00% -243.476.120,39 100,00% -957.526.644,64 100,00%

TOTAL -264.053.456,59 100,00% -243.476.120,39 100,00% -957.526.644,64 100,00%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

Patrimônio

Reservas

Resultado Acumulado -2.303.292.237,07 100,00% -1.883.594.666,19 100,00% -1.918.149.826,08 100,00%

TOTAL -2.303.292.237,07 100,00% -1.883.594.666,19 100,00% -1.918.149.826,08 100,00%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 247.703,07 0,00 6.697,50

Alienação de Bens Móveis 247.703,07 0,00 6.697,50

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 613.473,68 0,00 372.468,11

DESPESAS DE CAPITAL 613.473,68 0,00 372.468,11

Investimentos 613.473,68 0,00 372.468,11

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO

2014

(g) = ((Ia – IId) +

IIIh)

2013

(h) = ((Ib – IIe) +

IIIi)

2012

(i) = (Ic – IIf)

VALOR (III) 0,00 365.770,61 365.770,61

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota :

DESPESAS EXECUTADAS 2014 (d)2013

(e)

2012

(f)

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS2014

(a)

2013

(b)

2012

(c)

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 80.257.732,20 77.155.738,76 65.286.494,82

80.820.322,32 77.838.106,13 65.843.248,11

31.059.420,92 45.889.389,14 48.130.243,03

31.059.420,92 45.889.389,14 48.130.243,03

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 47.583,37 1.549.527,25 38.814,71

37.960.566,71 17.336.558,51 3.312.176,21

0,00 0,00 0,00

11.752.751,32 13.062.631,23 14.362.014,16

8.923.962,31 13.023.295,69 14.362.014,16

2.828.789,01 39.335,54 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA 562.590,12 682.367,37 556.753,29

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 59.357.934,73 91.569.328,00 100.574.619,20

59.357.934,73 91.569.328,00 100.574.619,20

59.199.958,51 91.084.244,32 99.331.852,37

Patronal 58.611.310,90 87.049.243,96 94.353.995,11

58.611.310,90 87.049.243,96 94.353.995,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

588.647,61 4.035.000,36 4.977.857,26

134.934,09 171.846,91 331.801,41

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00

23.042,13 313.236,77 910.965,42

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

139.615.666,93 168.725.066,76 165.861.114,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 105.234.870,96 122.555.800,10 145.625.904,08

7.843.798,77 5.747.871,51 8.511.420,96

7.600.899,38 5.678.628,31 8.396.523,96

242.899,39 69.243,20 114.897,00

97.391.072,19 116.807.928,59 137.114.483,12

97.391.072,19 116.807.928,59 137.114.483,12

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

105.234.870,96 122.555.800,10 145.625.904,08

34.380.795,97 46.169.266,66 20.235.209,94

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 6.369.391,97 8.715.741,34 7.306.031,94

Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 6.369.391,97 8.715.741,34 7.306.031,94

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 6.369.391,97 8.715.741,34 7.306.031,94

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 4.649.923,00 1.854.215,00 2.820,00

259.031.341,08 275.335.457,61 344.132.229,07

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2012 2013 2014

BENS E DIREITOS DO RPPS

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

2012 2013 2014

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

(–) DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)

DESPESAS

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Cobertura de Déficit Atuarial

Regime de Débitos e Parcelamentos

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Pessoal Militar

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS 2012 2013 2014

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016

2015 2016 2017

ISENÇÃO* Proprietários de Imóveis residencias avaliados em até R$ 33.806,00 (Lei

Complementar nº 4.370/2013)

ISENÇÃO* Servidores Municipais e da Câmara Municipal, proprietários de imóveis

residenciais avaliados em R$ 78.880 (Lei nº 3.606/2006)

ISENÇÃO * Ex combatentes da 2º guerra mundial (Lei 3.606/2006)

ISENÇÃO* Portadores de câncer ou Aids proprietários de imóveis residenciais de até R$

78.880,00 (Decreto nº 13.054/2013)

ISENÇÃO * Proprietários de imóveis de preservação ambiental (Lei 3.563/2006)

ISENÇÃO* Proprietários de Imovéis beneficiados com a isenção pela concessão de incentivos

fiscais (Lei 2.528/1997)

ITBI ISENÇÃO1. Projeto Minha Casa Minha Vida - Lei nº 3.922 de 27/10/2009 alterada pela Lei n°

4.131 de 30/06/2011. 183.029,27 195.841,32 205.633,38

ISENÇÃO Contede (2) 3.717.712,11 3.977.951,96 4.176.849,56

ISENÇÃO A. Tito Filho (3) 249.895,05 267.387,70 280.757,09

ISENÇÃO Artista Local 3.675,00 3.932,25 4.128,86

ISENÇÃO (MOTO) Taxista/Autonomos (1) 1.288.832,36 1.379.050,63 1.448.003,16

ISENÇÃO Bolsa de Estudo (3) 1.340.486,55 1.434.320,61 1.506.036,64

Moto/Taxistas Autonomos 120.883,31 129.345,14 135.812,40

CONTEDE 76.395,61 81.743,30 85.830,47

Empresas 294.000,00

314.580,00 330.309,00

ISSREDUÇÃO DE

ALÍQUOTATransporte Público Passageiros (4) 4.364.054,39 4.669.538,20 4.903.015,11

Ações de combate à sonegação com

cruzamento de dados do Simples

Nacional com a Nota eletrônica e

informações de Cartão de crédito.

ISS

COMPENSAÇÃO

ISENÇÃOTAXAS

IPTU 1.993.090,44 2.239.237,11

Demonstrativo - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Município de Teresina

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2016

2.132.606,77

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIARIOSTRIBUTO MODALIDADE

Redução do desconto para

pagamento em cota única, de 25%

para 15% (Decreto 13.054/2013) e

subsequente Redução do desconto

da cota única de 15% para 10%

(Decreto 13.596/2013) e

porteriormente de 10% para 7%

(Decreto 14.580/2014), além de

ações de atualização cadastral e

redução da dívida ativa relativa ao

IPTU. (Total de R$ 10 milhões para

2015).

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

Aumento Permanente da Receita 196.574.342,51

(-) Transferências Constitucionais 0,00

(-) Transferências ao FUNDEB 6.612.728,45

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 189.961.614,06

Redução Permanente de Despesa (II) 0,00

Margem Bruta (III) = (I+II) 189.961.614,06

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

Novas DOCC 0,00

Novas DOCC geradas por PPP 0,00

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 189.961.614,06

EVENTOS Valor Previsto para 2015

AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE

CARÁTER CONTINUADO

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

MUNICIPIO DE TERESINA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2015