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Decisão

Normativa

Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PROCESSO N° 16472/12 AMOSTRAGEM DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DECONTAS DE ABRIL A MAIO DE 2012

ASSUNTO SELEÇÃO DE CONTRATOS PELA SLC E MPC

CONFORME CRITÉRIO DE RELEVÂNCIA E

MATERIALIDADE, APROVADO PELA INSTRUÇÃO

NORMATIVA W 001/12.

DECISÃO NORMATIVA N°00001/13

Cuidam os presentes autos de procedimento de Amostragem nO

04/12, realizado no mês de setembro/12 pela Secretaria de Licitações e Contratos, o

qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de relevância e

materialidade.

É apresentada a metodologia e os critérios adotados na seleção da

amostra de contratos que serão objeto de apreciação pelo Tribunal, seguindo as

diretrizes traçadas pela IN n° 001/12, deste Tribunal. A mencionada unidade técnica

apresentou no certificado nO 838/12 os argumentos a seguir expostos. Q

Com base nos referidos critérios foi estabelecido universo amostrai

composto por contratos cujo valor fosse igualou superior a R$ 80.000,00, segundo

dados informados nas prestações de contas do mês de abril a maio de 2012 dos

municípios que se encontram adimplentes até a data da autuação do presente

processo, mediante consulta ao SICOM na pesquisa de empenhos decorrentes de

procedimentos licitatórios.

j/}

Também compôs a base amostrai os contratos dos meses te /fevereiro e março de 2012, em relação aos municipios que estavamjaneiro,

Edumont

Biblioteca
Ver também IN 001/12
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Estado de Goiás � / 1 3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

inadimplentes à época da realização da amostra anterior (n. 03/12), em valor igual

ou superior a R$ 200.000,00.

A lista de empenhos elaborada pela SLC, às fls. 02/230, serviu de

base para a seleção dos processos que serão objeto de análise.

Desse total foram selecionados 207 empenhos, para serem

requisitados dos municípios, os procedimentos Iicitatórios respectivos, nos termos da

IN nO 02/12, consoante lista de fls. 232/233.

o Ministério Público de Contas sugeriu a inclusão dos contratos

referentes aos empenhos indicados nos itens 5, 8, 35, 52, 55, 73, 123, 148, 149,

188, 193, 312,341, 387,401,426, 580 da planilha 1; itens 35 e 64 da planilha 2;

itens 70 e 89 da planilha 3; 55 e 61 da planilha 4; itens 76 da planilha 5, em razão do

objeto e do valor contratual.

o Relator propõe voto pela homologação da lista com os 207

empenhos selecionados pela Secretaria de Licitações, bem como pela inclusão dos

24 empenhos selecionados pelo Ministério Público de Contas, TOTALlZANDO 231

empenhos, bem como homologação dos municípios que terão os Editais de

Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte, sendo eles:

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aruanã,

Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis,

Caçu, Caldas Novas, Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás,

Corumbá de Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa,/!Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guaraní de Goiás, Inaciolândia, Inhuma',(/Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Luziânia, 1

Mambaí, Mineiros, Mozarlândia, Niquelândia, Orizona, pal�s de GOiáD

Rua 68 n." 727 -CENTRO-fONE 216-6160 -.fAX 223-9011 CEP 74055-100-GOIÂN7A_Gf\J � \

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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSEstado d� GOlas

Piracanjuba, Pirinópolis, Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis,

Rialma, Rio Verde, Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D'aliança, São

Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás,

Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.

Do exposto,

DECIDE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO

ESTADO DE GOIÁS, pelos membros integrantes de seu Colegiado,

acolhendo o voto do relator, homologar a lista com os 60 contratos

selecionados pela Secretaria de Licitações e MPC - ANEXO I, e pela

homologação da relação dos municípios que terão os Editais de

Licitação requisitados para análise, com encaminhamento a esta Corte,

sendo eles: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Anicuns,

Aparecida de Goiânia, Aruanã, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bom

Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis, Caçu, Caldas Novas,

Campos Belos, Catalão, Cezarina, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de

Goiás, Cristalina, Crixás, Divinópolis, Doverlândia, Edéia, Formosa,

Formoso, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guaraní de Goiás,

Inaciolândia, Inhumas, Itaberaí, Itajá, Itapaci, Itumbiara, Jandaia,

Jaraguá, Jataí, Luziânia, Luziânia, Mambaí, Mineiros, Mozarlândia,

Niquelândia, Orizona, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Pirinópolis, �

Planaltina, Pontalina, Porteirão, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rio Verde, � f

Rio Verde, Santa Rosa de Goiás, São João D'aliança, São Miguel do(\

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Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

00 1/13Araguaia, Senador Canedo, Três Ranchos, Valparaíso de Goiás,

Vianópolis, Vila Boa, conforme disposto nos Anexos de I a XI.

Esta Decisão Normativa entra em vigor a partir de sua

aprovação.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNiCíPIOS, em Goiânia aos 27 FEV 2013

Q\!f!/�Relator: Cons. Fran���b'Jose Ra�os

3 - Cons. pau�\�rnaCruvinel

2 - Cons. Honor Cruvinel de

��\l/ ..�4 - Cons. Virmondes Borges

5 - Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho

, icodePresente:

Contas

,Min

Rua 68 n.O 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - fAX 223-90n CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO

Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - JANEIRO 2012

1

APARECIDA

GOIANIA24

2

APARECIDA

GOIANIA25

3

APARECIDA

GOIANIA28

4 29

APARECIDA

GOIANIA

5 40

APARECIDA

GOIANIA

6

APARECIDA

GOIANIA54

7 56

APARECIDA

GOIANIA

Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

FMS

FMS

FMS

FMS

FMS

FMS

FMS

CREDOR

30

CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA

30

STOCK COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA

39

ORGANIZACAO

HOSPITALAR GARAVELO

LTDA

39

HOSPITAL SAO

SILVESTRE LTDA

39

LABORATORIO IMUNO

DE TRANSPL DE GOlAS

LTDA

30

CIENTIFICA MEDICA

HOSPITALAR LTDA

30

STOCK COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA

WWW.tc�ov.br

I 1 ")...)

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 5172011 RELATIVO

AO FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS DESTINADO

ATENDER A SECRETARIA DE

SAUDE DESTE MUNICIPIO

CONFORME PREGA0 PRESENCIAL

N 17420

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 5192011 RELATIVO

AO FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS DESTINADOS

ATENDER AS UNIDADES DE

SAUDE DESTE MUNICIPIO

CONFORME PREGA0 N1742011

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 0172011 FIRMADO

PARA PRESTACAO DE SERVICOS

MEDICaS DE A5SISTENCIA A

SAUDE HOSPITALARES

AMBULATORIAL E OU APOIO

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO A

SER PRESTADO A QUALQUER

INDIVI

EMPENHO REFERENTE DO

CONTRATO N 0602011 FIRMADO

PARA PRESTACAO DE SERVICOS

MEDICaS DE ASSISTENCIA A

SAUDE HOSPITALARES

AMBULATORIAL E AOU APOIO

DIAGNOSTICO TERAPEUTICO A

SER PRESTADO A QUALQU

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 0092011 FIRMADO

PARA PRESTACAO DE SERVICOS

MEDICaS DE ASSISTENCIA A

SAUDE AMBULATORIAL E OU

apoIo DIAGNOSTICO

TERAPEUTICO A SER PRESTADO A

QUALQUER IN

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 5222011 RELATIVO

AO FORNECIMENTO DE MATERIAL

MEDICO HOSPITALAR

DESTINADO ATENDER AS

UNIDADES DE SAUDE DESTE

MUNICIPIO CONFORME PREGA0

PRESENCIAL N 1702011

EMPENHO REFERENTE AO

CONTRATO N 5252011 RELATIVO

AO FORNECIMENTO DE MATERIAL

MEDICOHOSPITALAR

DESTINADOS ATENDER AS

UNIDADES DE SAUDE DESTE

R$ 215.845,50

R$ 375.365,50

R$ 5.400.000,00

R$ 5.100.000,00

R$ 31.000.000,00

R$ 1.525.775,55

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Estado de GOúlS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

MUNICIPIO CONFORME

PREGA0 N1702011 MAC

DESPESAS COM CONTRATO N

0142012 PREGA0 PRESENCIAL

N0012012 TRANSPORTE ESCOLAR

PODER MARLI BORGES DE CONFORME COMPROVANTES EM

8 88 CACU EXECUTIVO 39 JESUS E SILVA ME ANEXO R$ 461.681,46

VALOR QUE SE EMPENHA DO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N

0282012 DOS SERVICOS

ESPECIALIZADOS PARA

REALlZACAO DE CONCURSO

PUBLICO NA SELECAO DE

PESSOAL PARA SECRETARIAS DE

CALDAS PODER SOMAR CONSULTORIA E EDUCA0 E FINANCAS DO

9 105 NOVAS EXECUTIVO 39 ASSESSORIA LTDA MUNICIPIO DE C R$ 249.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

COBRIR DESPESA COM

CONTRATACAO DE SERVICOS

ESPECIALIZADOS EM

CONSULTORIA CONTABIL PARA

ELABORACAO DOS BALANCETES

TERSECOM MENSAIS DO EXERCICIO DE 2012

PODER CONTABILIDADE DO EXECUTIVO BEM COMO A

10 351 ITUMBIARA EXECUTIVO 34 PUBLICA LTDA ELABORA R$ 304.239,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER A DESPESA COM

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO

CONTRATO DE PRESTACAO DE

INSTITUTO BRASILEIRO SERVICO NO APOIO DA

DE APOIO A MODERNIZACAO

PODER MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA CONFORME

11 380 MINEIROS EXECUTIVO 39 ADMIN DOCUMENTOS R$ 437.390,40

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA

PAGAMENTO DE DESPESA COM

AQUISiÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

E DE LITERATURA DESTINADOS A

IMPLANTAÇÃO DO PROJETOS

EDUCACIONAL EU AMO LEITURA,

EXATA DISTRIBUIDORA REFERENTE AO PERIODO DE 06

12 418 PLANALTINA FMMDE 30 DE LIVRO LTDA-ME MESES, CON R$ 795.653,58

REFERESE AO PROCEDIMENTO DE

EMPENHO DO CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICO DE

CONSULTORIA CONTABIL PARA O

PODER EXECUTIVO PARA O

PERIODO DE JANEIRO DE 2012 A

PODER EGOS ASSESSORIA E DEZEMBRO DE 2012

13 481 RIO VERDE EXECUTIVO 34 CONSULTORIA LTDA ELABORACAO DA LDO LOA E BALA R$ 286.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER DESPESAS COM

CONTRATO PARA PRESTACAO DE

SERVICOS CONTABEIS NA

ELABORACAO DOS BALANCETES

MENSAIS DO PODER EXECUTIVO

SENADOR PODER EGOS ASSESSORIA E FUNDEB FEMBOM E SEMMA REF

14 543 CANEDO EXECUTIVO 34 CONSULTORIA LTDA AOS MESES DE JANEIRO � 210.897,89

;JRua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-901l CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

�w.tcm.go.gOv.br

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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO 11

Empenhos selecionados para análises. JURíDICO. FEVEREIRO 2012

Seq

PODER

1 22 ANICUNS EXECUTIVO

PODER

2 24 ANICUNS EXECUTIVO

CALDAS

3 48 NOVAS FMS

GOIANIA.

4 73 GOIANIA AMMA.FMMA

PODER

5 89 ITUMBIARA EXECUTIVO

PODER

6 96 LUZIANIA EXECUTIVO

QUIRINOPOll FUNDEF/FUNDE

7 112 S B

CONTRATO DE PRESTACAO

SERVICO EM LOCACAO

VEICULOS DESTINADOS AO

TRANSPORTE ESCOLAR PUBLICO

ATEGO URBANO E RURAL NESTE

TRANSPORTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO

39 ESCOLAR EM ANEXO

CONTRATO FORNECIMENTO DE

MATERIAL DE

EXPEDIENTE,CONFORME PREGA0

PRESENCIAL N.042/2011 E

PAPELARIA CONTRATO

TRIBUTARIA N.047/2012.CONFORME

30 LTDA. COMPROVANTE EM ANEXO

VALOR QUE SE EMPENHA DO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

N0532012 AQUISICAO DE

RECMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

COMERCIO DE DESTINADO AO HOSPITAL

MATERIAIS MUNICIPAL CONFORME PROCESSO

HOSPITALARES lICITATORIO MODALIDADE PREGA0

30 LTDA PRESENCIAL N0022012 REQ

DESPESA REFERENTE A

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA

SEREM UTILIZADOS NAS

OBRAS DO ZOOLOGICO DE

GOIANIA, CONFORME

DISCRIMINADO

JOAO 65 METALON FERRO 20X20MM

ALEXANDRE IBMMC6M.. BR .. .50 R$ 14,74 .

30 LANDIM .R$ 737.00

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATON 04610

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

PRESTAR SERVICOS ADVOCATlClOS;

CEFIM IDENTIFICAR E LEVANTAR VALORES

ASSESSORIA E UTILIZADOS PARA FORMACAO DO

CONSULTORIA SS IPMICMS A VIGORAR EM 2012 QUE

34 LTDA ME NAO ESTA

NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO

672012 PARA COBRIR DESPESAS

COM CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE

COMUNICACAO SOCIAL E

DIVULGACAO DE MATERIAS DE

TV RIO CONTEUDO

VERMELHO TV INFORMATIVOEDUCATlVO OU DE

39 LUZIANIA LTDA IN

PRESTACAO DE SERVICOS DE

ASSOClACAO TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO

DOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE

TRABALHADORE ALUNOS DA ZONA RURAL DE

S EM TODAS AS ROTAS DO MUNICIPIO DE

TRANSPORTE QUIRINOPOllS SOB A SUPERVISAO

39 ESCOLAR DO FUNDEB CONFORME

R$ 208.340,12

R$ 200.000,00

R$ 245.350,00

R$ 259.449,80

R$ 435.728,64

R$ 712.428,00

302.484,00

Rua 68 no" 727 - CENTRO-fONE 216-6160 /,AX 223-901.1 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

� www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goin.'i

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.01 r")

-) ! I\).�

� I

CONTRATO N 10

REFERESE AO EMPENHO DO

CREDENCAMENTO PARA

PRESTACAO DE SERVICOS

AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

DE URGENCIA E EMERGENClA NO

CLlNICA PRONTO SOCORRO EM

NEFROLOGICA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

DE RIO VERDE INTERNACOES CLINICAS

8 125 RIO VERDE FMS 39 LTDA ATENDIMENTO DE R$ 299.999,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER DESPESAS COM

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

PETROMAIS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS

DISTRIBUIDORA ALCOOL E OLEO DIESEL CONFORME

SENADOR PODER DE PETROLEO CONTRATO N 1982012 E PREGA0 N

9 152 CANEDO EXECUTIVO 30 LTDA 0192012 R$ 2.170.344,00

VALOR REEMPENHADO PARA O

EXERCICO DE 2012 REFERENTE A

AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO

E PEDAGOGICO PARA TODAS AS

ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO

MARIA GERALDA FUNDAMENTAL ATENDENDO AS

VALPARAISO FUNDEF/FUNDE DE JESUS A NECESSIDADES DA SECRETARIA

10 156 GOlAS B 30 MINEIRA MUNICIPA R$ 695.113,88

VALOR REEMPENHADO PARA O

EXERCICO DE 2012 REFERENTE A

AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO

E PEDAGOGICO PARA TODAS AS

ESCOLAS MUNICIPAL DE

MARIA GERALDA EDUCACAO INFANTIL ATENDENDO

VALPARAISO FUNDEF/FUNDE DE JESUS A AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

11 157 GOlAS B 30 MINEIRA MUNICIPAL R$ 349.236,67

r/"

�(' ('"

RUll 68 n: 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-Go/www.tcm.go.gov.bl"

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ESfado de GOlas

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

0000 I

/-,

3! I

ANEXO 11I

Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - MARÇO 2012

CREDOR

CONTRATO DE AQUISICAO

DE MEDICAMENTOS PARA

A FARMACIA BASICA E

MATERIAIS DE CONSUMO

PARA A SEC.MUN.DE

SAUDE.CONFORME

L1CITACAO PREGA0

PRESENCIAL PROCESSO

C e C HOSPITALAR PLPP002/2012,CONTRATO

1 S8 ANICUNS FMS 30 LTDA N.67/2012 EM ANEXO R$ 217.279,27

CONTRATO DE AQUISICAO

DE MEDICAMENTOS PARA

A FARMACIA BASICA E

MATERIAIS DE CONSUMO

PARA A SEC.MUN.DE

SAUDE.CONFORME

L1CITACAO PREGA0

PRESENCIAL PROCESSO

C e C HOSPITALAR PLPP002/2012,CONTRATO

2 59 ANICUNS FMS 30 LTDA N.67/2012 EM ANEXO R$ 506.984,96

PROVENIENTE DE

DESPESAS COM AQUI51CAO

DE MATERIAIS

PEDAGOGICOS SENDO

CONJUNTOS

COMPONENTES PARA

EXERCICIOS RELACIONAIS

DISTRIBUIDORA DE PARA USO EM UNIDADES

LIVROS E ESCOLARES DESTE

DAPARECIDA BRINQUEDOS MUNICIPIO CONFORME

3 64 GOIANIA FUNDEF/FUNDEB 30 PEDAGOGICOS P CONTRATO N 0472012 F R$ 733.580,00

EMPENHO DE DESPESA

AVICOLA GOlAS REFERENTE A AQUISICAO

APARECIDA PODER COMERCIO DE DE CARNES CONFORME

4 71 GOIANIA EXECUTIVO 30 FRIOS LTDA CONTRATO N 0222012 R$ 838.937,50

VALOR QUE SE EMPENHA

DO CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

FORNECIMENTO Nl082012

AQUISICAO DE PNEUS

CAMARAS DE AR

DESTINADOS AOS

VEICULOS E MAQUINAS

RODOVIARIAS DESTA

CALDAS PODER PNEUS VIA NOBRE CONFORME PROCESSO

5 76 NOVAS EXECUTIVO 30 LTDA L1CITATORIO MODALIDADE R$ 399.382,00

CONTRATO 018/2012 DE

FORNECIMENTO DE

MATERIAIS HOSPITALARES,

PARA ATENDER A REDE

PUBLICA MUNICIPAL DE

5TOCK COMERCIAL SAUDE - FMS. (Licitação

6 115 ITAJA FMS 30 HOSPITALAR LTDA NQ : 17/2012-PR) R$ 388.542,17

CONTRATO 018/2012 DE

STOCK COMERCIAL FORNECIMENTO DE

7 116 ITAJA FMS 30 HOSPITALAR LTDA MATERIAIS

�Rua 68 n.O 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOlÂNIA-GO

,Á�ww.tcm.go.gOV.b"......

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Estado de Goj�s

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ooon '1/"J ':l- ,,I

FARMACOLOGICOS, PARA

ATENDER A REDE PUBLICA

MUNICIPAL DE SAUDE

FMS. (Licitação Nº :

17/2012-PR)

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER A DESPESA

COM CONTRATACAO DE

EMPRESA NA

MODALIDADE TOMADA

DE PRECO 012012 NA

KPR&M AREA DE AUDITORIA DA

AUDITORES PREFEITURA E FUNDO

INDEPENDENTES MUNICIPAL DE SAUDE E

8 133 MINEIROS FMS 39 SC PACT R$ 450.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER AS

DESPESAS COM A

AQUISICAO DE MATERIAL

MEDGOIAS ODONTOLOGICO

DISTRIBDE CONFORME CONTRATO DE

MEDHOSPITALARES FORNECIMENTO N

9 136 NIQUELANDIA FMS 30 LTDA ME 2042012 R$ 221.637,00

DESPESA PROVENIENTE

DE LOCACAO DE VEICULOS

DESTINADOS AO

TRANSPORTE ESCOLAR DO

MUNICIPIO, PELO PERIODO

TEM - TRANSPORTE DE 27/02 A 31/12/2012,

SANTA ROSA PODER ESCOLAR CONFORME CONTRATO

10 170 GOlAS EXECUTIVO 39 MUNICIPAL LTDA FIRMADO ANEXO, R$ 236.287,50

EMPENHO REFERENTE A

DESPESA COM CONTRATO

N. 030/2012 DE

PRESTACAO DE SERVICO DE

TRANSPORTE ESCOLAR DO

ENSINO FUNDAMENTAL E

ASSOCIACAO SUPERIOR JUNTO A

TRABALHADORES SECRETARIA DE

PODER TRANSP ESCOLAR EDUCACAO. VIRG.

11 181 VIANOPOLlS EXECUTIVO 39 GO - ATEGO 06/03 A 31/12/2012. R$ 442.367,52

EMPENHO REFERENTE A

DESPESA COM CONTRATO

N. 030/2012 DE

PRESTACAO DE SERVICO DE

TRANSPORTE ESCOLAR DO

ENSINO FUNDAMENTAL E

ASSOCIACAO SUPERIOR JUNTO A

TRABALHADORES SECRETARIA DE

PODER TRANSP ESCOLAR EDUCACAO. VIRG.

12 182 VIANOPOLlS EXECUTIVO 39 GO - ATEGO 06/03 A 31/12/2012. R$ 408.422,84

R.. 68 .: 727 - CENTRQ-FONE 216-<>160 - �23-"''' CEP '''''55-1110 - GOIÂNIA-GO?www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goi,')s

00TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

A N E X O IV

LJ

Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - ABRIL 2012

SEQ. N: MUNiCípIO

1

AGUAS

LINDAS

GOlAS9

2

AGUAS

LINDAS

GOlAS11

3 43 ANAPOllS

4 44 ANAPOllS

5

APARECIDA

GOIANIA66

6

APARECIDA

GOIANIA68

7 77 ARUANA

ÓRGÃO

FMAS

FMS

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

FMS

ELEM. CREDOR ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER O CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE

CAPAClTACAO E QUAlIFICACAO

PROFISSIONAL DE JOVENS ENTRE

IDADE DE 18 A 29 ANOS,

ATENDENDO AS NECESSIDADES DE

DE TRABALHO DESSA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA

SOCIAL - FMAS

VALOR EMPENAHDO PARA ATENDER

DESPESA COM O CONTRATO

REFERENTE A AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADES

DE SAUDE ESF E CAPS DO FMS ­

AGUAS LINDAS DE GOlAS,

CONTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

N.004/

REF. A PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE

LIMPEZA URBANA PÚBLICA EM

ANÁPOllS, CONFORME REQUISiÇÃO

Nº. 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº. 003/2009, CONTRATO Nº.

465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A

22/12/2014, DESPACHO

REF. A PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE

LIMPEZA PÚBLICA URBANA EM

ANÁPOllS, CONFORME REQUISiÇÃO

Nº. 5859, CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº. 003/2009, CONTRATO Nº.

465/2009, VIGENTE DE 23/12/2009 A

22/12/2014 E DEMAIS D

EMPENHO COMPLEMENTAR DE

DESPESA REFERENTE A

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO

MUNICIPIO DE APARECIDA DE

GOIANIA CONFORME OFICIO N

3742012

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA

JU RIDICOADM I NISTRATIVO

CONFORME TERMO ADITIVO DE 25%

N 3342011 DO CONTRATO N

1542009

EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER

DESPESAS COM CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE PRODUTOS

HOSPITALARES, DESTINADOS AO

HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLARET,

CONFORME PROCESSO lICITATORIO

N. 003/2012, E DEMAIS'�DOCUMENTOS ANEXOS. R$ ;2\0.000,00

f'J

(',

VALOR

R$ 1.766.572,50

R$ 192.454,50

39

INSTITUTO

lIBENTER

INTEGRACAO

SOCIAL

R$ 364.519,89

30

MAGNO SOUZA

COM.DE

MEDICAMENTOS

LTDA

R$ 250.452,19

39

DELTA

CONSTRUÇOES S/A

R$ 1.081.490,19

R$ 248.224,87

39

DELTA

CONSTRUÇOES S/A

Rua 68 n." 727 -CENTRO-FONE 216-6160r 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

(www.tcm.go.gov.br

39

DELTA

CONSTRUCOES SA

39

PRADO E FRANCA

ADVOGADOS

ASSOCIADOS SS

30

STOK COMERCIAL

HOSPITALAR LTDA

I "I. :)I �)

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Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS O O O O '\ / 1 3

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER AS DESPESAS COM

AQUISICAO DE GENEROS

ALlMENTICIOS PARA MANUTENCAO

DA CRECHES MUNICIPAIS,

CONFORME CONTRATO FIRMADO

EM 13/04/2012 E PROCESSO

PODER CORREA E CARMO L1CITATORIO MODALIDADE PREGA0

8 92 BARRO ALTO EXECUTIVO 30 LTDA PRESENCIAL N. 004/2012. R$ 180.000,00

DESPESA PROVENIENTE DE

APOSTILAMENTO EFETUADO NO

TERMO ADITIVO N 0012011 DO

CONTRATO N 0252011 DE

FORNECIMENTO DE MATERIAL

DIDATICO DO SISTEMA APRENDE

BRASIL: LIVROS PORTAL

10 BURITI PODER EDITORA POSITIVO ASSESSORAMENTO E

9 8 ALEGRE EXECUTIVO 30 LTDA ACOMPANHAM R$ 185.240,00

REF AO SERVICOS DE EMPREITADA

GLOBAL PARA AMPLlACAO E

REFORMA DO PREDIO DA

ESTRATEGIA EM SAUDE DA FAMILlA

E UNIDADE DE SAUDE AMERICO

MACHADO NO DISTRITO DE SANTO

11 ANDERSON DE ANTONIO DO RIO VERDE EM

10 4 CATALAO FMS 39 SOUZA ALVES ME CATALAO PERIOD R$ 352.407,69

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA

PARAATENDER DESPESAS COM

CONTRATO N 113/2012, FIRMADO

EM 09/04/12, REF AO

FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS DE CONSUMO

HOSPITALAR, DESTINADOS A

STOCK UNIDADE DE SAUDE, CONFORME

12 COCALZINHO DIAGNOSTICOS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO

11 2 GOlAS FMS 30 LTDA EDITAL, A VISTA DO RESULTADO DO R$ 160.550,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA

REFERENTE A CONTRATO PARA O

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DIVERSOS (ODONTOLOGICO), PARA

O SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE , E

ESPECIFICACOES DA CLAUSULA 5. DO

STAR PRESENTE TERMO, E CONDICOES

12 CORUMBA ODONTOMEDICA CONSTANTES DO EDITAL DE

12 S GOlAS FMS 30 LTDA PREGA0 PRESENCIAL N'OO R$ 107.810,19

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A

AQUISICAO DE MATERIAIS

FAMACOLOGICOS CONF. PREGA0

PRESENCIAL N 19/2012 PRECESSO

PREMED COM. DE L1CITATORIO N 1464/2012

13 MED. PROD. HOSP. ATENDENDO AS NECESSIDADES

13 O CRISTALINA FMS 30 LTDA DESTA SECRETARIA. R$ 261.650,84

VALOR QUE SE REEMPENHA REF:

PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA

E TRANSPORTE DE RESIDOS SOLlDOS

DOMICILIARES E COLETA E

TRATAMENTO DO RESIDOS

HOSPITALARES ATENDENDO AS

13 PODER CIDADE NECESSIDADES DA

14 1 CRISTALINA EXECUTIVO 39 AMBIENTAL LTDA PREFEITURA.CONF. PRO-

R$ 389.721,68

�-.J

R", 68 ".. 727 - CENTRO-FONE 216-6"�X 223-9011 CEP ""'5-100 - GOIÂNIA!www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSr'\ ('"

lf ()

U li

� .�

REFERE SE A DESPESA COM

PRESTACAO DE SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR NO

MUNICIPIO DE FORMOSA TRECHOS

VI LLAG E F RIGO R I F ICOCE RAMICAESCO

LAS DE FORMOSATABOQUINHAFAZ

16 PODER VA TRANSPORTE PALMEIRA SULFAZ LAVANDEIRAFAZ

15 O FORMOSA EXECUTIVO 39 ESCOLAR LTDA BOM SERAES R$ 144.700,00

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DOS SERVICOS NO

TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FUNDAMENTAL COANFORME

CONSTA EM ITENS

TRANSPORTADOR 345625263141TRECHOS FAZ

16 PODER A SOUSA E ARAUJO SAUGUEIROSANTO ANTONIO DO

16 1 FORMOSA EXECUTIVO 39 LTDA XAVIER R$ 325.625,54

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DOS SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO

DE FORMOSA CONFORME ITENS NRS

JR 82147 TRECHOS ESCOLA

16 PODER TRANSPORTADOR AGRICOLAVALE DA

17 2 FORMOSA EXECUTIVO 39 A LTDA ESPERANCAASSENTAMENTO R$ 130.128,89

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DOS SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE

FORMOSA LINHAS TRECHO DA

16 PODER CCE TRANSPORTE FAZCINCO ASSENT FAZPEDRA PRETA

18 3 FORMOSA EXECUTIVO 39 E SERVICOS LTDA FAZPONDERO R$ 287.117,83

REFERESE A DESPESA DE PRESTACAO

DE SERVICOS DE TRANSPORTE

ESCOLAR A REDE PUBLICA

MUNICIPAL DE ENSINO QUE

ATENDERA OS ALUNOS DO

HOLZ&NOGUEIRA MUNICIPIO DE FORMOSA LINHAS

16 PODER TRANSPORTE TRECHO STANTONIO XAVIER FAZ

19 4 FORMOSA EXECUTIVO 39 ESCOLAR LTDA NSA DABADIA FAZ R$ 167.723,73

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DE SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE

PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO QUE

ATENDERA OS ALUNOS DO

TRANSLELES MUNICIPIO DE FORMOSA LINHAS

16 PODER TRANSPORTES E TRECHO CLUBE INDAIA

20 5 FORMOSA EXECUTIVO 39 TURISMO LTDA FAZBANDEIRINHA CASA R$ 183.005,48

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DE SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR

DIRECIONADO A REDE PUBLICA DE

ENSINO QUE ATENDERA OS ALUNOS

DO MUNICIPIO LINHAS CONFORME

16 PODER ADS TRANSPORTES INTENS 33353649525458596168

21 6 FORMOSA EXECUTIVO 39 E SERVICOS LTDA VEICULOS KOMBI R$ 349.140,37

REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DE SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

TRANSPORTE FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE

16 PODER ESCOLAR SANTANA FORMOSA LINHAS CONFORME ITENS

�11.431,2722 7 FORMOSA EXECUTIVO 39 & CIA LTDA ME 5051555657 VEICULOS ONIBUS

Rua 68 no" 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 23-90] I CEP 74055-100 - GOlÂNIA-GO <);Zw.,<m.••.••,.• ,

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REFERESE A DESPESA COM

PRESTACAO DOS SERVICOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE

FORMOSA CONFORME ITENS

CCE TRANSPORTE 010203 VEICULOS ONIBUS PLACAS

39 E SERVICOS LTDA KNC 8672 R

DESPESA PROVENIENTE DE

AQUISIÇAO DE 600 TONELADAS DE

MASSA ASFALTICA A FRIO P/

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

VIAS URBANAS MUNICIPAIS

DE CONFORME PREGA0 PRESENCIAL

W005/11,CONTRATO EM ANEXO.

Aquisição de medicamentos

diversos, destinados a secretaria

municipal de saúde, conforme

processo Iicitatório modalidade

pregão presencial 003/2012,

processo administrativo 03/2012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER DESPESA COM CONTRATO

DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA

ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,

CONF. PREGA0 PRESENCIAL N.

006/2012.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER A DESPESA COM

PRESTACAO DE SERVICOS PARA

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE

JARAGUA, CONF. PROCEDIMENTO

L1CITATORIO, PROCESSO N'.

0353/2011 NA MODALIDADE

PREGA0 N' 002/2011, NORMAS

DISPOSTAS NA L

DESPESA PROVENIENTE DE

CONTRATO N2264/2012 DE

AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO

ALCOOL E GASOLINA COMUM

DESTINADO A MANUTENÇAO DE

VEICULOS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE JATAI CONF. PREGA0

N232/012

DESPESA PROVENIENTE DE

CONTRATO DE PRESTAÇÓ DE

SERViÇOS DE CONSULTORIA

TRIBUTARIA E LEVANTAMENTO

TECNICO DESTINADO A

RECUPERAÇÃO E FORMAÇÃO DOS

LEVANTAMENTOS TECNICO

DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS

REFEMPENHO PARA COBRIR

DESPESAS COM AQUISICAO DE

VALES TRANSPORTES PARA

25 VIACAO UTILlZACAO DOS SERVIDOR�c30 1 LUZIANIA FMS 39 ANAPOLlNA LTDA MUNICIPAIS DA SECRETARIA R$ '48.718,80

Rua 68 n.o 727 -CENTRO-fONE 216-6170--X 22J-901I CEP 74055-IOO-GOIÂNIA-GO ---pwww.tcm.go.gov.br/�.

23

24

25

26

•27

28

29

16

8 FORMOSA

18

2 GOIANIRA

19

5

GUARANI

GOlAS

21

1 ITABERAI

22

5 JARAGUA

24

1 JATAI

24

5 JATAI

Estado dé' Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

PLACAS

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

INDUSTRIA

NACIONAL

ASFALTOS S/A30

FMS 30

MAGNO SOUZA

COM. DE

MEDICAM NETOS

LTDA

PODER

EXECUTIVO

NACIONAL

MATERIAIS

ELETRICOS LTDA30

FUNDEF/FUNDEB

SITEG-SINDIC.DOS

TRAB.DE

ESCOL.EST.GOIAS39

PODER

EXECUTIVO

CAMPO DIESEL

COM. DE

PETROLEO LTDA30

PODER

EXECUTIVO

CEFIM ASSESSORIA

E CONSULTORIA

S/S LTDA39

R$ 189.294,40

R$ 684.000,00

R$ 193.000,00

R$ 610.252,00

R$ 183.447,21

R$ 1.123.800,00

R$ 239.955,00

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I

,

31

32

33

34

35

36

37

38

26

O MINEIROS

Estado de GOlas

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSU""i n..J

I

FMS

FMS

FMS

FMS

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

FMS

FMS

30

DENTAL REZENDE

LTDA

MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N:

6472012 VIGENCIA: 12042012 A

31122012 PROCES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER A DESPESA COM

AQUISICAO DE MATERIAL

ODONTOLOGICO PARA

MANUTENCAO DAS UNIDADES DE

SAUDE DO PREGA0 0212012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER A DESPESA COM

AQUISICAO DE MATERIAL

ODONTOLOGICOS ATRVES DO

PREGA0 PRESENCIAL 0212012

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER A DESPESA COM

AQUISICAO DE MATERIAL

ODONTOLOGICO DO PREGA0

0212012 PARA AS UNIDADES DE

SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER A DESPESA COM

AQUISICAO DE MATERIAL

ODONTOLOGICO DO PREGA0

0212012 PARA AS UNIDADES DE

SAUDE

contrato de prestação de serviços

para acompanhar as execuções

fiscais propostas pela lei Municipal

de Orizona em desfavor das

& empresas DBO LTDA, EXPANSION

LTDA E PLANETA LTDA. competindo

à contratada a defesa do municipio

em todos os atos processuais Nec

PROVENIENTE DE DESPESACOM

AQUISICAO DE PECAS

AUTOMOTIVAS E MAQUINAS PARA

ATENDER AS

NECESSIDADES/MANUTENCAO DA

INFRA-ESTRUTURA URBANA,

CONFORME CONTRATO N. 81/2012 E

PREGA0 N. 15/2012.

DESPESA COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL

ODONTOLOGICO,CONFORME ANEXO

I, DESTINADO A MANUTENCAO DO

FUNSAUDE DE RIALMA, PARA O

PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE

2012. CONFORME NECESSIDADE DO

CONTRATANTE, ATRAVES DAS

REQUISICOES ASSINADAS PELA

GESTORA DO FUNDO MUN

REFERESE AO EMPENHO DO

CREDENCIAMENTO PARA

PRESTACAO DE SERVICO COMO

MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE

PELO PERIODO DE MARCO A

DEZEMBRO DE 2012 CONFOR��EDITAL DE CHAMAMENT /' R$' 100.000,00

?

R$ 103.311,50

26

1 MINEIROS 30

IDEAL HOSPITALAR

LTDA R$ 158.283,00

26

2 MINEIROS 30

IDEAL HOSPITALAR

LTDA R$ 222.475,50

26

4 MINEIROS 30

BIOGEN

DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS

LTDA ME R$ 282.785,50

30

2 ORIZONA 39

FERREIRA

FLEURY

ADVOGADOS

ASSOCIADOS S/S R$ 177.600,00

31

9 PONTALlNA 30

BRASAUTO PECAS

P/AUTOS LTDA R$ 160.000,00

33

1 RIALMA 30

DENTAL REZENDE

LTDA R$ 93.486,80

33

7 RIO VERDE 34

APARICIO DE

PADUA CARNEIRO

NETO

/ ARua 68 n.o 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIANIA-GO

www.tcrn.go.gov.br

/I

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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS O O O C �. / °1 3

I

REFERESE AO EMPENHO DO

CREDENCIAMENTO PARA

PRESTACAO DE SERVICO COMO

MEDICO CLINICO GERAL JUNTO AO

HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO VERDE

APARICIO DE PELO PERIODO DE MARCO A

33 PADUA CARNEIRO DEZEMBRO DE 2012 CONFORME

39 8 RIO VERDE FMS 34 NETO EDITAL DE CHAMAMENT R$ 200.000,00

EMPENHO QUE SE EMITE PARA

OCORRER DESPESA COM CONTRATO

DE NR.270/2012 [CREDENCIAMENTO

NR.001/2012J PARA PRESTACAO DE

SERVICOS MEDICaS ESPECIALIZADOS

EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

PULGA SERVICOS [ORTESES E PROTESES] PARA

37 SAO MIGUEL MEDICOS E PACIENTES DO SUS, COM DIRETRIZ

40 8 ARAGUAIA FMS 39 BIOMEDICOS LTDA DA SEC. DE SAUDE DE R$ 250.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

ATENDER DESPESA COM

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

REALlZACAO DE PROCESSO SELETIVO

INSTITUTO DAS PUBLICO PARA O PREENCHIMENTO

CIDADESCENTRO DE VAGAS DO QUADRO DE

38 SENADOR INTEGRADO DE SERVIDORES DA PREFEITURA

41 1 CANEDO FMS 39 DESENVOLV MUNICIPAL DE SENAD R$ 180.000,00

,

?Rua 68 no" 727 - CENTRO-fONE 2J6-616O - fAX 223-90lJ CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br

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Estado dt' Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICíPIOS O /')

\�.,I�/

ANEXO V

Empenhos selecionados para análise - JURíDICO - MAIO 2012

SEQ

ELEM. ESPECIF

REFERENTE A

INSTALAÇÃO,

GERENCIAMENTO E

MANUTENÇÃO DE SISTEMA

INTEGRADO DE SUJPORTE A

COMPANHIA GESTÃO DE TRÂNSITO,

MUN. E INCLUINDO MEDiÇÃO DE

TRANSITO E VELOCIDADE VEICULAR POR

TRANSPORTES - ELlSEU KOPP & MEIO ELETRÓNICO,

1 15 ANAPOLlS CMTI 39 CIA LTDA DETECÇÃO, REGISTRO E PR R$ 900.000,00

, REFERENTE O

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

DE CONCRETO ASFÁLTICO

USINADO A QUENTE- C.A.U.Q.

NA MANUTENÇÃO E

REABILITAÇÃO DAS

ESTRUTURAS DE PAVIMENTO

PAVIART (OPERAÇÃO TAPA BURACOS)

PODER CONSTRUTORA EM RUAS E AVENIDAS DE

2 29 ANAPOLlS EXECUTIVO 39 LTDA ANÁPOLlS, C R$ 1.109.215,23

REF. A AQUISiÇÃO DE

MATERIAIS ELÉTRICOS

DESTINADOS À ILUMINAÇÃO

PÚBLICA DE ANÁPOLlS -

ELÉTRICA GOIÁS, CONFORME

RADIANTE REQUISiÇÃO FOLHAS 03, 05,

MATE R IAS 06, CONTRATO Nº. 117/2012,

PODER ELÉTRICOS LTDA VIGENTE DE 16/05/2012 A

3 31 ANAPOLlS EXECUTIVO 30 - ME 31/12/2012, ATA DE RE R$ 533.249,95

PRESTACAO DE DIVERSOS

SERVICOS EM MAO DE OBRA

INSTALACAO E

MANUTENCAO PARA ESTA

, ADM. E OS DEMAIS ORGAOS

DE ACORDO COM PROCESSO

FLAVIA EDNA L1CITATORIO DE PREGA0

MARCAL PRESENCIAL 011/2012

PODER (ESCUDO MULTI CONFORME CONTRATO

4 35 ANICUNS EXECUTIVO 39 SERVICE) N.109/2012 EM ANEXO .. R$ 215.290,58

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS DE RECUPERACAO,

ELEVACAO DE GREINE E

CASCALHAMENTO DAS

ESTRADAS VICINAIS DO

PEREIRA DA MUNICIPIO DE

PODER SILVA E PEREIRA BURITINOPOLlS, TOMADA DE

5 53 BURITINOPOLlS EXECUTIVO 39 DA SILVA LTDA PRECO N. 09/2012. R$ 320.500,00

REFERENTE A EMPREITADA

GLOBAL PARA A PRESTACAO

DE SERVICOS DE LIMPEZA E

CONSERVACAO COM

FORNECIMENTO MATERIAL E

STAR LIMPO EQUIPAMENTOS PARA A

PODER SERVICOS DE SECRETARIA DA

6 73 CATALAO EXECUTIVO 39 LIMPEZA LTDA ADMINISTRACAO TUDO EM 817.175,30

Rua 68 no" 727 -CENTRO-fONE 216-�'FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

( www.tcrn.go.gov.br

""

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Estado de Goi:'ls

00001/\3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I

CONFORMIDADE COM

PROCESSO LICITA

DESPESA PROVENIENTE COM

CONTRATO DE

FORNECIMENTO COM VISTA

A AQUISiÇÃO DE

MEDICAMENTOS

HOSPITALARES, FARMÁCIA

BÁSICA, MATERIAL

STAR HOSPITALAR E

ODONTOMEDICA ODONTOLÓFICO, CONFORME

7 90 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA. CONTRATO 118 EM ANEXO. R$ 94.524,10

DESPESA PROVENIENTE COM

CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE

MATERIAL ODONTOLOGICO

DESTINADOS NA

MANUTENÇÃO DA

ODONTOLOGIA DO

MUNICIPIO DE

STAR DOVERLÂNDIA, DANDO O

ODONTOMEDICA TRATAMENTO NECESSARIO

8 91 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA. PARA A POPULAçÃO MUN R$ 94.S24,10

DESPESA PROVENIENTE COM

CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS PARA O

FUNDO MUN. DE SAUDE,

VISANDO MELHORAS NO

STOCK ATENDIMENTO A POPULAÇAO

COMERCIAL MUNICIPAL E DANDO UMA

HOSPITALAR MAIOR QUALIDADE NOS

9 92 DOVERLANDIA FMS 30 LTDA SERViÇOS OFERECIDOS, R$ 103.950,17

EMPENHO FAZER FACE A

DESPESA DE IMPLANTACAO E

MANUTENCAO DE

SINALlZACAO ESTA

TIGRAFICA HORIZONTAL EM

SERENGE VIAS PUBLICAS DE GOIANIA,

10 SERVII'1IOS REFERENTE CONTRATO ENTRE

10 7 GOIANIA AMT 39 TECNICOS LTDA. A R$ S.772.41S,20

01.TINTA DEMARCACAO

SALE SERVICE ASFALTICA

IND. COM. E ACRILlCA BRANCA GL C/18,0

11 SERVICOS DE L.. GL 2000 143,11

11 7 GOIANIA AMT 30 SINALlZACAO V 286.220,00 R$ 286.220,00

DESPESA REFERENTE AO I

TERMO ADITIVO DO

CONTRATO 011/2011, ENTRE

A SECRETA- RIA

MUNICIPAL DE

HABITACAO/FMHIS COM A

ASSOCIACAO GOIANA DE

ASSOCIACAO REALlZACAO E

GOIANA DE ATUALlZACAO DO

ATUALlZ. E CIDADAO/AGARC, PARA A

12 REALlZACAO DO REALlZACAO DE CURSOS

12 O GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39 CIDA PROFISSIONALlZAN R$ 2.482.285,57

I

Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

d" www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DESPESA REFERENTE AO I

TERMO ADITIVO DO

CONTRATO 011/2011, ENTRE

A SECRETA- RIA

MUNICIPAL DE HABITACAO ­

FMHIS COM A ASSOClACAO

GOIANA DE REAlIZACAO E

DE ATUAlIZACAO DO

E CIDADAO/AGARC, PARA A

DO REAlIZACAO DE CURSOS

PROFISSIONAlIZAN­

DESPESA REFERENTE AO I

TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N. 011/2011,

ENTRE A SECRE- TARIA

MUNICIPAL DE

HABITACAO/FMHIS COM A

ASSOCIACAO GOIANA DE

REAlIZACAO E

DE ATUAlIZACAO DO

E CIDADAO/AGARC, PARA A

DO REAlIZACAO DE CURSOS

PROFISSIONALIZANTE

DESPESA REFERENTE AO I

TERMO ADITIVO DO

CONTRATO N. 011/2011,

ENTRE A SECRE- TARIA

MUNICIPAL DE

HABITACAO/FMHIS COM A

ASSOCIACAO GOIANA DE

REAlIZACAO E

DE ATUAlIZACAO DO

E CIDADO/AGARC, PARA A

DO REAlIZACAO DE CURSOS

PROFISSIONALIZANTES

VALOR QUE SE EMPENHA E

PARA COBRIR DESPESAS COM

AQUISICAO DE DIVERSOS

MEDICAMENTOS

DESTINADOS A FARMACIA

DO HOSPITAL MUNICIPAL

MODESTO DE CARVALHO

RM HOSPITALAR CONFORME PREGA0

lTDA ElETRONICO NR 0052012

AQUISICAO PARCELADA

MEDIANTE ORDENS DE

FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS

HOSPITALARES, PARA AS

UNIDADES DE SAUDE,

CONFORME O

COMPROVANTE EM ANEXO.

Contrato de Aquisicao

parcelada mediante ordens

de fornecimento de

medicamentos, materiais

medicos hospitalares e

laboratoriais destinados

All MEDICA manutencao do Hospital

DISTRIB. DE Municipal e da Secretaria de

16 MAT. HOSP. Saude, conforme o

18 1 JANDAIA FMS 30 lTDA comprovante em anexo. R$ 155.254,08

Ru. 68 .: 727 - CENTRG-FONE 216-6160/"X 223-9011 CEP 7"'55-100 - GOIÁNIA-GO /�cf www.I<m.g•.g",.b, V

12

13 1 GOIANIA

ASSOCIACAO

GOIANA

ATUAlIZ.

REALlZACAO

CIDAGOIANIA - FMHIS 39

t

ASSOCIACAO

GOIANA

ATUALlZ.

REAlIZACAO

CIDA

12

14 2 GOIANIA GOIANIA - FMHIS 39

12

15 3 GOIANIA

ASSOCIACAO

GOIANA

ATUAlIZ.

REALlZACAO

CIDAGOIANIA - FMHIS 39

•15

16 1 ITUMBIARA FMS 30

16

17 O JANDAIA

PRO-REMEDIOS

DIST. DE PROD.

FARMAC. E

COSMETICOSFMS 30

R$ 496.457,14

R$ 2.482.285,70

R$ 868.800,00

R$ 107.285,20

R$ 100.000,00

/ 1 J

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ESlado de GOiílS

0000 '1/13TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Contrato de Aquisicao

parcelada mediante ordens

de fornecimento de

ALL MEDICA medicamentos destinados

DISTRIB. DE manutencao do Hospital

16 MAT. HOSP. Municipal, conforme o

19 2 JANDAIA FMS 30 LTDA comprovante em anexo. R$ 100.000,00

Contrato de Aquisicao

parcelada mediante ordens

de fornecimento de

ALL MEDICA medicamentos destinados

DISTRIB. DE manutencao da Secretaria de

16 MAT. HOSP. Saude, conforme o

20 3 JANDAIA FMS 30 LTDA comprovante em anexo. R$ 111.268,99

COOP. DE Contrato de Locacao de

TRANSP. veiculo que sera utilizado

ESCOLAR, junto a Secretaria Municipal

PASSAG. E de Educacao, destinado para

16 PODER CARGAS transporte de estudantes da

21 4 JANDAIA EXECUTIVO 39 JANDAIA rede publica. R$ 221.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA OCORRER DESPESA

COM PRESTACAO DE

SERVICOS DE

TRABALHADORES LIGADOS A

ESTRATEGIA DE SAUDE DA

FAMILlA, HOSPITAL

MUNICIPAL DE JARAGUA,

ATS- DEMAIS SERVICOS DE

ASSOCIACAO ATENCAO BASICA E MEDIA

DOS TRAB.DA COMPLEXIDADE

16 SAUDE DO AMBULATORIAL E

22 5 JARAGUA FMS 39 ESTADO D GOlAS HOSPITALAR, CONF. EDITAL D R$ 162.923,52

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA OCORRER A DESPESA

COM CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS

COM BASE NO PREGA0

002/2012, REALIZADO NOS

TERMOS DA LEI No 10.520/02

E SUPLETIVAMENTE AS

NORMAS DA LEI FEDERAL No

LaGOS 8.666/93, COM AS

16 PODER PROPAGANDA POSTERIORES ALTERACOES,

23 6 JARAGUA EXECUTIVO 39 LTDA. OS SERVICOS DE PL R$ 137.943,08

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA OCORRER A DESPESA

COM PRESTACAO DE

SERVICOS PARA TRANSPORTE

ESCOLAR DE ALUNOS DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DE JARAGUA, CONF.

PROCEDIMENTO L1CITATORIO,

SITEG- PROCESSO No. 0353/2011 NA

SINDIC.DOS MODALIDADE PREGA0 No

16 PODER TRAB.DE 002/2011, NORMAS

24 7 JARAGUA EXECUTIVO 39 ESCOL.EST.GOIAS DISPOSTAS NA LE R$ 100.000,00

EMP REF AO TERCEIRO

TERMO ADITIVO AO

INSTITUTO CONTRATO N 3912011 PARA

BRASILEIRO DE COBRIR DESPESAS COM

EDUCACAO E CONTRATACAO DE EMPRESA

18 GESTAO PARA PRESTACAO DE SERVICO

25 3 LUZIANIA FUNDEF/FUNDEB 39 AMBIENTA TECNICOS DESTINADOS AO Ré; 788.197,20

R", 68 •." 727 - CENTRO-FONE ""'.;.l: 22J-9(1I. CEP ''''55-100- GOIÂNIA-GO

?www.tcrn.go.gov.br ""

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Estado de Goiéls

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CLlCK EDUCACAO PROCESSO

ORIGEM 2011014612

EMPENHO EMITIDO PARA

ATENDER A DESPESAS COM

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS NO TRANSPORTE

ESCOLAR RURAL COM OS

VEICULOS PAS/ONIBUS

MB/M.BENS OF 1313, A

DIESEL, COR BRANCA, ANO E

MODELO 1981, PLACA KCO-

2549, COM CAPACIDADE

20 PODER JOSE EUSTAQUIO PARA 45 PASSAGEIROS,

26 1 MOZARLANDIA EXECUTIVO 39 REIS DE SOUZA PAS/MICRO R$ 200.395,38

EMPENHO EMITIDO PARA

ATENDER DESPESA COM

CONTRATO PARA AQUISICAO

DE MEDICAMENTOS

(FARMAClA BASICA) PARA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE ATE 31 DE DEZEMBRO

DE 2012.CONTRATO FMS

23 PALMEIRAS RM HOSPITALAR N.104/2012.PREGAO

27 O GOlAS FMS 30 LTDA ELETRONICO- 001/2012. R$ 205.200,00

EMPENHO EMITIDO PARA

ATENDER DESPESA COM

CONTRATO PARA AQUISICAO

DE MATERIAIS

AMBULATORIAIS,PARA A

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAUDE ATE 31 DE DEZEMBRO

DE 2012.CONTRATO FMS

23 PALMEIRAS RM HOSPITALAR N.104/2012. PREGA0

28 1 GOlAS FMS 30 LTDA ELETRONICO 001/2012. R$ 208.000,00

DESPESA COM CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE GENEROS

ALlMENTICIOS PARA

L1DER ATENDER AS NECESSIDADES

DISTRIBUIDORA DO PETI. CONFORME OBJETO

DE PRODUTOS DO CONTRATO N. 306/2012 E

23 ALlMENTICIOS PREGA0 PRESENCIAL N.

29 4 PIRACANJUBA FMAS 30 LTDA 006/2012. R$ 90.211,60

DESPESA COM CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE GENEROS

ALlMENTIClOS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES

DA CASA DE PASSAGEM

L1DER DONA LIA E DESTA

DISTRIBUIDORA SECRETARIA. CONFORME

DE PRODUTOS OBJETO DO CONTRATO N.

23 ALlMENTICIOS 306/2012 E PREGA0

30 5 PIRACANJUBA FMAS 30 LTDA PRESENCIAL N. 006/2012. R$ 103.488,61

DESPESA COM CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE GENEROS

ALlMENTICIOS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES

L1DER DA CADEIA PUBLICA.

DISTRIBUIDORA CONFORME OBJETO DO

DE PRODUTOS CONTRATO N. 306/2012 E

23 PODER ALlMENTICIOS PREGA0 PRESENCIAL N.

-31 7 PIRACANJUBA EXECUTIVO 30 LTDA 006/2012. RV "'85.228,16

R... 68 .: 727 - CENTRO-FONE "MiI60 - FAX 223-'"11 CEP 7..,55-lIlO - GOIÂNIA-GO?�www.tcm.go.gOv.br

C'

í ! 1� �

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I

Estado de Goias

0000'1/"'3TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FORNECIMENTO DE PNEUS

CAMARAS DE AR E FITA0

DESTINADOS A

MANUTENCAO DOS VEICULOS

DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCACAO CONFORME

VELOX PNEUS CONTRATO N 2072012 E

25 PODER COMERCIO E PREGA0 PRESENCIAL N32 7 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA 0112012 R$ 150.075,12

FORNECIMENTO DE PNEUS

CAMARAS DE AR E FITA0

DESTINADOS A

MANUTENCAO DOS VEICULOS

E MAQUINAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE TRANSPORTES

VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N

25 PODER COMERCIO E 2122012 E PREGA0

33 8 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 139.779,84

FORNECIMENTO DE PNEUS

CAMARAS DE AR E FITA0

DESTINADOS A

MANUTENCAO DOS VEICULOS

E MAQUINAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE URBANISMO

VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N

25 PODER COMERCIO E 2182012 E PREGA0

34 9 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 132.519,46

FORNECIMENTO DE PNEUS

CAMARAS DE AR E FITA0

DESTINADOS A

MANUTENCAO DOS VEICULOS

E MAQUINAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE URBANISMO

VELOX PNEUS CONFORME CONTRATO N

26 PODER COMERCIO E 2182012 E PREGA0

35 O QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 30 SERVICOS LTDA PRESENCIAL N 0112012 R$ 84.771,35

REFERESE AO EMPENHO DO

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS DE DIVULGACAO DE

MATE RIAS INSTITUCIONAIS

DESENVOLVIDAS PELA

SECRETARIA DE EDUCACAO

ATRAVES DE VEICULO

26 TELEVISAO TELEVISIVO TV COM

36 7 RIO VERDE FME 39 RIVIERA LTDA RETRANSMISSORA LOCAL DE R$ 258.679,00

REFERESE AO EMPENHO DO

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS DE ARBITRAGEM

PARA REALlZACAO DE

CAMPEONATOS MUNICIPAIS

ZONA URBANA E DISTRITOS

PROMOVIDOS PELO FUNDO

27 FRANCHINI & MUNICIPAL DE EDUCACAO

37 O RIO VERDE FME 39 FERREIRA LTDA SECRETARIA MUNIClPA R$ 212.321,13

REFERESE AO EMPENHO DO

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS DE DIVULGACAO DE

MATE RIAS INSTITUCIONAIS

DESENVOLVIDAS PELA

SECRETARIA DE

COMUNICACAO ATRAVES DE

27 PODER TELEVISAO VEICULO TELEVISIVO TV COM

38 3 RIOVERDE EXECUTIVO 39 RIVIERA LTDA RETRANSMISSORA LOCAL � 517.445,00

...-

.JA

Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIANIA-G1

/'www.tcm.go.gov.br\

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28

39 7

,28

40 8

28

41 9

ti29

42 1

29

43 2

29

44 9

SAOJOAO

DALlANCA

SAO MIGUEL

ARAGUAIA

SAO MIGUEL

ARAGUAIA

SENADOR

CANEDO

SENADOR

CANEDO

SENADOR

CANEDO

Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FMS

FMS

FMS

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

Despesa que se empenha

para ocorrer despesas

comaquisicao de

medicamentos para

manutencao da Secretaria de

Saude - FMS

(HospitaIMunicipal, conforme

MAGNO SOUZA comprovantes anexos ao

COM. DE processo sob a guarda do

30 MEDICAMENTOS Controle Interno.

EMPENHO QUE SE EMITE

PARA OCORRER DESPESA

COM PARTE DO CONTRATO

DE NR. 0225/2012 [ PREGA0

PRESENCIAL DE NR. 012/2012

L PARA FORNECIMENTO DE

MATERIAIS HOSPITALAR

DESTINADOS A

MANUTENCAO DO HOSPITAL

MUNICIPAL E POSTOS DE

RJ HOSPITALAR SAUDE DESTE MUNICIPIO,

30 LTDA CONFORME CO

EMPENHO QUE SE EMITE

PARA OCORRER DESPESA

COM CONTRATO DE NR.

0225/2012 [ PREGA0

PRESENCIAL DE NR. 012/2012

L PARA FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS

HOSPITALAR DESTINADOS A

MANUTENCAO DO HOSPITAL

MUNICIPAL E POSTOS DE

RJ HOSPITALAR SAUDE DESTE MUNICIPIO,

30 LTDA CONFORME COMPRO

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

PESSOA JURIDICA PARA

LOCACAO DE ESCAVADEIRA

HIDRAULlCA SOBRE ESTEIRAS

E 02 PA CARREGADEIRA

EBM LOCACO E FRONTAL ARTICULADA

TRANSPORTES MOVIDO A DIESEL COM

39 LTDA MOTORIST

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

PESSOA JURIDICA PARA

ALPHAMAQ LOCACAO DE ESCAVADEIRA

LOCACAO E HIDRAULlCA SOBRE ESTEIRAS

COMERCIO DE E 03 ROLOS VIBRATORIOS

MAQUNAS AUTO PROPULSADO MOVIDO

39 PESADASLT A DIESEL COM MOTORISTA

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA PRESTACAO

DE SERVICOS DE LOCACAO DE

VEICULOS COM MOTORISTA

PARA ATENDER O

RODOFACIL TRANSPORTE ESCOLAR

TRANSPORTES E MUNICIPAL DA SECRETARIA

39 TURISMO LTDA MUNICIPA

Rua 68 11." 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - F�23-901l CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

� www.tcm.go.gov.br\

00

R$ 336.721,90

R$ 451.420,00

R$ 262.060,01

R$ 316.020,00

R$ 352.590,00

R$ 799�94

-rJ

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M!

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Estado de Goias

0- l'l u.,., \...)

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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

A N E X O VI

Empenhos selecionados para análise - OBRAS - JANEIRO 2012

SEQ. HEM.

VALOR EMPEHADO PARA

ATENDER DESPESA COM

CONTRATO DECORRE DE

TERRAPLENAGEM DE

AREA PARA CONTRUCAO

AGUAS LINDAS PODERPH ENGENHARIA DE CRECHES E QUADRA

GOlAS EXECUTIVOINDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVAS NA CIDADE R$ 589.892,74

LTDA DE AGUAS LINDAS DE

GOIAS,TOMADA DE PRECO

N. 004/2011 CONTRATO

447/201,CONFORME

DOCUMENTACAO EM

1 4 51 ANEXO.

REFERENTE AO

REEMPENHO DE SALDO

ANULADO DO CONTRATO

N4082011 DE

EMPREITADA GLOBAL POR

PRECO UNITARIO PARA

EXECUCAO DE OBRA DE

PAVIMENTACAO

ASFALTICA TIPO TSD

TRATAMENTO

PODER CONSTRUTORA AJAS SUPERFICIAL DUPLO NOS

2 18 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA SEGUINTE R$ 2.291.212,11

VALOR QUE SE EMPENHA

REF.A AQUISICAO DE

MATERIAL BETUMINOSOS

EMULSAO ASFALTICA

PODERDISTRIBUIDORA RR2C CONFORME

CRISTALINAEXECUTIVO

BRASILEIRA DE ASFALTO PROCESSO lIC1TATORIO N R$ 379.450,00

S/A-DISBRAL 8682/2011 PREGA0

PRESENCIAL N 02/2012

ATENDENDO AS

NECESSIDADES DESTA

�3 23 51 PREFEITURA.

VALOR QUE SE EMPENHA

REF. A EXECUCAO DE

RECAPEAMENTO

ASFALTICO EM CBQU -

FREITAS CONCRETO BETUMINOSO \

CRISTALINAPODER

TERRAPLENAGEM E USINADO A QUENTE, COM R$ 1.462.252,33EXECUTIVO

PAVIEMTACAO LTDA O FORNECIMENTO DE

MAO DE OBRA E

MATERIAS,CONF,

PROCESSO lICITATORIO N

4 24 51 5361/2011 TOMAD

IMPORTANClA QUE SE

EMPENHA PARA OCORRER

DESPESAS

MILENG MILENIOCOMEMPREITADA GLOBAL

CRIXASPODER

ENGENHARIA E CONS.PARA A CONSTRUÇAO E

R$ 801.313,86

EXECUTIVO EDIFICICAÇAO DE UMLTDA

PREDIO CRECHE

ESPAÇOEDUCATIVO

PROINFANCIA - TIPO C, NO

5 27 51 DISTRITO DE AURIVERDE,

Rua 68 n." 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - fAK223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

�vww.tcm.go.gOv.br

"

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Estado d� Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I

CONF. PLANilHAS ORÇA-

MENTARIAS, RESPECTIVOS

PROJETOS E EDITAL DE T

DESPESA REFERENTE A

IMPLANTACAO DO

PROJETO IlUMINATECDO

PARQUE ZOOLO GICO

DE GOIANIA, CONFORME

KEllUZ ENGENHARIA, DOCUMENTOS ANEXO.

GOIANIA. INDUSTRIA E COMERCIO VALOR............................ R$

6 38 GOIANIA AMMA.FMMA 51 lTDA 880,000.00 R$ 880.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA OCORRER DESPESA

COM EXECUCAO DE

OBRAS E INSTALACAO

(IMPlANTACAO DE UM

PARQUE LINEAR AO

LONGO DO CORREGO

MACAMBIRA ANICUNS,

COM AREA

APROXIMADA DE 417HA,

COM EXECUCAO DE

EMSA EMPRESA SUL PAISAGISMO,

PODER AMERICANA DE ARQUITETURA E

7 42 GOIANIA EXECUTIVO 51 MONTAGENSlTDA URBANIZA R$ 960.000,00

VALOR QUE EMPENHA

PARA COBRIR DESPESAS

NA CONTRATACA0 DE

UMA EMPRESA EM

REGIME DE EMPREITADA

ITUMBIARATOCA CONSTRUTORA E GLOBAL

R$ 610.900,81INCORPORADORA lTDA. COMPREENDENDO:MATE

RIAl E MAO DE OBRA

PARA CONSTRUCAO DA

ESCOLA DE TEMPO

PODER INTEGRAL JUCA ANDRADE

8 47 EXECUTIVO 51 NESTE

IMPORTANCIA

EMPENHADA PARA

PAGAMENTO DE DESPESA

COM CONTRATAÇAO DE

EMPRESA SOB REGIME DE

PLANAlTlNAPODER ElCCOM ENGENHARIA EMPREITADA GLOBAL

R$ 6.578.579,92EXECUTIVO lTDA DESTINADA A

PAVIMENTAÇAO

ASFAlTlCA NESTE

MUNICIPIO, CONFORME

CONC.PUBlICA 004/2011

9 83 51 E CONTRATO

REFERESE AO

PROCEDIMENTO DE

EMPENHO DO CONTRATO

DE EMPREITADA GLOBAL

PARA EXECUCAO DE

RECUPERACAO ROTINEIRA

DE PAVIMENTACAO

ASFAlT1CA OPERACAO DE

TAPA BURACO EM

PODER GPA ENGENHARIA E DIVERSOS BAIRROS DE .D-O'd"

R$ h775.722,0310 91 RIO VERDE EXECUTIVO 51 CONSTRUCOES lTDA VERDE ATENDEND

/

í

• riJ

R.. 68 n: 127 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAK223-9ll'1 CE. '4<155-'.0 - GO'ÂNlA-GO r�ww.tcm.go.gOv.br '" v

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Estado de Goi(lS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

11

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

EMPRESA DE ENGENHARIA

SENADOR PODERM FORTES ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DE 148

CANEDO EXECUTIVOE CONSTRUTORA CIVIL CENTO E QUARENTA E R$ 2.788.656,68

LTDA OITO UNIDADES

HABITACIONAIS NO

RESIDENCIAL FLOR DOS

IPES CONFORME

11 101 51 CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

EMPRESA DE ENGENHARIA

SENADOR PODERM FORTES ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA 2

CANEDO EXECUTIVOE CONSTRUTORA CIVIL ETAPA DO GALPAO R$ 252.857,46

LTDA SEINFRA LOCALIZADO NA

RODOVIA GO 536

SENADOR CANEDO

CONFORME CONTRATO N

12 103 51 329201

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACAO DE

SENADOR PODER CONSTRUTORA RASSIEMPRESA DE ENGENHARIA

CANEDO EXECUTIVO LTDA MEPARA CONSTRUCAO DO R$ 969.000,00

PARQUE SETOR CASTROS

CONFORME CONTRATO N

5512011 E PREGA0 N

13 105 51 1632011

PROVENIENTE DE

DESPESAS COM

CONTRATO DE

CONSTRUCAO DE QUADRA

VALPARAISO PODERCONSTRUTORA R S LTDA

ESPORTIVA ESCOLARR$ 487.175,77

GOlAS EXECUTIVO COBERTA NA ESCOLA

MUNICIPAL MARIA

NASCIMENTO PAIVA

CONFORME CONTRATO

14 139 51 N0262012 TP N 0072011

PROVENIENTE DE

DESPESAS COM

CONTRATO DE

VALPARAISO PODERCONSTRUCAO DE QUADRA

GOlAS EXECUTIVOCONSTRUTORA R S LTDA ESPORTIVA ESCOLAR R$ 487.175,77

COBERTA NA ESCOLA

MUNICIPAL CEU AZUL

CONFORME CONTRATO

15 140 51 N0262012 TP N 0072011

PROV.CONTRATO DE

PRESTACAO DE SERVICOS

NA EXECUCAO DE OBRAS

VALPARAISO PODER SOBRADO CONSTRUCAODE PAVIMENTACAO

ASFALTICA EM DIVERSOS R$ 1.040.887,61GOlAS EXECUTIVO LTDA

BAIRROS DO MUNICIPIO

CONFORME CONTRATO N

502012 CONCORRENClA

16 143 51 PUBLICA N 0042011

Rua 68 n." 727 -CENTRO-fONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

?tcm.go.gov.br

<

i"',

, .)

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Estado de GOlas

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

A N E X O VII

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - FEVEREIRO 2012

00t"l 1-'

Uu

SEQ.

1 11 ANAPOLlS

FORMOSA

2 40

FORMOSA

3 41

PORTEIRAO

4 57

POSSE

5 58

RIOVERDE

6 61

FMS

PRIMECON

CONSTRUTORA

LTDA - EPP

REF. REFORMA DO CAIS

ABADIA LOPES DA FONSECA E

PRAÇA SÃO CALlXTO, EM

ANÁPOllS, CONFORME

REQUISiÇÃO NQ. 0236/2011,

TOMADA DE PREÇOS NQ.

017/2011, CONTRATO NQ.

015/2012, VIGENTE DE

26/01/2012 A 05/07/20

VALOR QUE SE EMPENHA

DESPESA COM CONSTRUCAO

01 QUADRAS COBERTAS COM

VESTIARIO MODELO DO FNDE

COM AREA CONSTRUIDA DE

98040 M2 NA ESCOLA

MUNICIPAL FRANKLlN

GRAHAM A RUA PARTICULAR

ESQ COM RUA CLARINDA

VALOR QUE SE EMPENHA

DESPESA COM CONSTRUCAO

01 QUADRAS COBERTAS COM

VESTIARIO MODELO DO FNDE

COM AREA CONSTRUIDA DE

98040 M2 NA ESCOLA

MUNICIPAL MARIA L1CIA SITO

AV CIRCULAR ESQ COM RUA

33 SETOR BO

IMPORTANCIA QUE SE

EMPENHA PARA ATENDER A

DESPESA COM AQUISICAO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

DIVERSOS PARA USO NA

CONSTRUCAO DE CASAS

POPULARES NESTE MUNICIPIO

CONF CONTRATO N 0712012

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA OCORRER A DESPESA

COM CONTRATACAO DE

EMPRESA PARA CONSTRUCAO

DE UMA ESCOLA DE ENSINO

INFANTIL LOCALIZADO A RUA

RODOLFO ANTONIO DE

ARAUJO ESQ. COM PROF

AVANY RODRIGUES DA S

REFERESE AO EMP.DO CONTo

DE EMP. GLOBAL PARA

CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA EXECUCAO DE RAP NO

DISTRITO DA OUROANA

CONFORME ESPECIFICACOES

NO PROJETO ANEXO AO

EDITAL L1CITACAO

MODALIDADE TO

Rua 68 no" 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOlÂNIA-GO

'Y�m.gO.gov.br(

51

PODER

EXECUTIVO

MULT X SERVICE

LTDAME

51

PODER

EXECUTIVO

CHAVES & BORGES

COSTRUTORA E

EMPREENDIMENTOS

LTDA

51

FMAS

CLAUDIO

RAIMUNDO

BARBOSA

51

PODER

EXECUTIVO

IMPACTO

ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA

ME

51

PODER

EXECUTIVO

CNB CONSTRUTORA

LTDA

51

R$ 414.766,23

R$ 487.690,55

R$ 486.708,84

R$ 398.742,00

R$ 1.329.362,00

R$ 268.888,16

, I -i C)I .,,)

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ESHllJO de Goitls

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 00 j

REFERE-SE AO EMPENHO DO

CONTRATO DE EMPREITADA

GLOBAL PARA CONTRATACAO

PODER CNB CONSTRUTORADE EMPRESA PARA EXECUCAO

RIOVERDEEXECUTIVO

DE RAP NO DISTRITO DA R$ 302.510,11LTDA

RIVERLANDIA CONFORME

ESPEClFICACOES NO PROJETO

ANEXO AO EDITAL L1CITACAO

7 62 51 MODALlDAD

(

Rua 68 n.o 727 - CENTRO-fONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

� www.tcm.go.gov.br

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Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

A N E X O VIII

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MARÇO 2012

SEQ.

1 10 ANAPOllS

2 ANAPOllS11

APARECIDA

GOIANIA

3 20

DIVINOPOllS

4 28

INHUMAS

5 43

PLANALTlNA

6 57

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

FMS

FMS

PODER

EXECUTIVO

PODER

QUIRINOPOllS EXECUTIVO

CREDOR

51

CONSTRUTORA ARTEC

S/A

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS)

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO,

TIPO "GABIÃO", NOS CÓRREGOS

JOÃO CEZÁRIO E DAS ANTAS, EM

ANÁPOllS, CONFORME

REQUISiÇÃO N2 6182/ 2011;

TOMADA DE PREÇOS N2

020/2011; CONTRATO N2

065/201

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUTAR SERViÇOS DE

TERRAPLANAGEM E

PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA

CACHOEIRA DOURADA NO

BAIRRO PARAISO E

REVESTIMENTO COM CAUQ-

CONCRETO ASFÁLTICO USINADO

EMPENHO DE DESPESA

REFERENTE A CONSTRUCAO DE

QUADRA POLI ESPORTIVA NAS

ESCOLAS MUNICIPAIS JARDIM IPE

E VILMAR G SILVA CONFORME

CONTRATO N 432012 SALARIO

EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER A DESPESA CONTRATO

DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE

ENGENHARIA NA CONSTRUCAO

DE UNIDADE DE SAUDE NO

POVOADO DE PORTEIRAS, NESTE

MUNICIPIO, CONFORME

ESPECIFICACOES DO CONTRATO

008/2012 E TP 002/2012.

CONTRATO DE PRESTACAO DE

SERVICOS COM EXECUCAO DE

OBRA DE CONSTRUCAO DE

UNIDADE BASICA DE SAUDE ­

UBS-I NO SETOR JARDIM SUlCO

NO PRAZO DE CENTO E VINTE

DIAS. PREGA0 PRESENCIAL N.

007/2012.

IMPORTANClA EMPENHADA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA

COM CONTRATAÇAO DE

EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL

PARA CONSTRUÇAO DE

ESTACIONAMENTO EM

CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E

AVENIDAS DO MUNICIPIO,

CONFORME PROCESS

PRESTACAO DE SERVICOS DE

MAO OBRA PARA REVITAlIZAC

DA PRACA JOSE FERREI DE

JESUS "PRACA DA NOVA ATRIZ"

1 / 1 3

51

GARRA CONSTRUÇÃO

E PAVIMENTAÇÃO

LTDA - EPP

VALOR

R$ 985.577,92

R$ 988.018,35

R$ 1.020.111,34

R$ 208.162,61

ALPAV ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA

51

BONORTE

CONSTRUTORA LTDA

51

GALGA ENGENHARIA E

CONSTRUCOES LTDA

51

MIDIA ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA

51

L & M CONSTRUCAO

DE IMOVEIS LTDA ME

R$ 278.500,00

R$ 1.347.590,41

7 60 51

Rua 68 no" 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-� 11 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

w .tcm.go.gov.br

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Estado de Goiás

ooco 1 I 1 3. ....•.TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

NESTA CIDADE CONFORME

CONTRATO N 1622012 TOMADA

DE PRECOS N 0022012

MEMORIAL DESCRITIVO E P

REFERESE AO PROCEDIMENTO DE

EMPENHO DO CONTRATO DE

EMPREITADA GLOBAL PARA

REFORMA DO PREDlO

ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA

DE RIO VERDE CONFORME

L1CITACAO MODALIDADE

PODER ALMEIDA NETO TOMADA DE PRECOS N 0012012 E

8 67 RIO VERDE EXECUTIVO 51 ENGENHARIA LTDA CONTRAT R$ 669.426,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER COM OS SERVICOS A

PRESTAR POR EMPREITADA

GLOBAL, NA EXECUCAO DAS

TRES PODER CONSTRUTORA SERONOBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA

RANCHOS EXECUTIVO LTDAESCOLA TIPO PRO.INFANCIA .

ESPACO EDUCATIVO TIPO C, DO

FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCACAO, NO EXERClClO DE

9 76 51 2012, DECOR R$ 611.711,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER A DESPESA

COMEXECUCAO DE OBRA POR

EMPREITADA GLOBAL PARA

VILA BOA FMSJW PRIMUS CONSTRUCAO DE UNIDADE

CONSTRUÇOES LTDA BASICA DE SAUDE . UBS,

CONFORME COM PROVANTES

ANEXOS AO PROCESSO SOB A

GUARDA DO CONTROLE

10 79 51 INTERNO. R$ 222.767,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA

OCORRER A DESPESA

COMEXECUCAO DE OBRA POR

PODER PRIMUSEMPREITADA GLOBAL PARA

VILA BOAJW

CONSTRUCAO DE 10 CASASEXECUTIVO CONSTRUÇOES LTDA

POPULARES, CONFORME COM

PROVANTES ANEXOS AO

PROCESSO SOB A GUARDA DO

11 80 51 CONTROLE INTERNO. R$ 271.141,81

R", 68 ".. 727 - CENTRQ.-FONE 216-6160 • FAX 22�EP 74055.'" - GO'ÁNIA-GO?www.tcm.go.gov.br

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..

Estado de Goías

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 00001/13

A N E X O IX

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - ABRil 2012

IMPORTANCIA QUE SE

EMPENHA PARA ATENDER AS

DESPESAS COM EMPREITADA

POR PRECO GLOBAL DE OBRA

DE TERRAPLANAGEM E

PODER PAVIMENTACAO ASFALTICA

EXECUTIVO EM TSD COM CAPA SELANTE

EM RUAS DO SETOR ALFREDO

SEBASTlAO BATISTA,

PADRAO CONFORME ESPECIFICACOES E

CONSTRUTORA CONDICOES CONSTANTES NO

1 49 BARRO ALTO 51 LTDA. ED R$ 652.970,65

EMPENHO EMITIDO PARA

OCORRER DESPESAS COM

TOMADA DE PRECOS N

0022012 PARA CONSTRUCAO

PODER DE ESCOLA EM ATENDIMENTO

EXECUTIVO AO PLANO DE ACOES

ARTICULADAS PAR NO

SETA AMBITO DE METAS E

CONSTRUTORA COMPROMISSOS TODOS PELA

2 53 BOM JESUS GOlAS 51 LTDAME EDUCACAO R$ 929.184,36

REFERENTE A EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUCAO DE

OBRA DE CONSTRUCAO DA

ESCOLA CRECHE MUNICIPAL

FLAMBOVANT TUDO EM

CONFORMIDADE COM AS

DETERMINACOES DO

ALI CARVALHO PROCESSO lIC1TATORIO

PODER CONSTRUTORA N0332012 E TOMADA DE

3 57 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA PRECOS NO R$ 1.411.918,81

REFERENTE A EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUCAO DA

\\OBRA DE CON5TRUCAO DA

ESCOLA CRECHE DO BAIRRO

EVElINA NOUR 11 SITUADA NA

RUA ALBERTO ELIAS QUADRA

08 CATALAO GO TUDO EM

PODER TEF ENGENHARIA CONFORMIDADE COM

4 59 CATALAO EXECUTIVO 51 LTDA ME PROCESSO lICIT R$ 1.313.627,34

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATO PARA

PRESTACAO DE SERVICOS NA

PODER EXECUCAO DE OBRAS DE

EXECUTIVO ENGENHARIA NA

CONSTRUCAO DE ESCOLA

SOUZA MIRANDA PADRAO PRO.INFANCIA TIPO

CONSTRUCOES "B11, CONFORME

5 68 FORMOSO 51 LTDA COMPROVANTE ANEXO. R$ 291.090,83

IMPORTANClA DESTINADA A

COBRIR DESPESAS COM

AMOBAQUISICAO CIMENTO

PETROBRAS ASFALTlCO DE PETROLEO CAP

DISTRIBUIDORA 50/70 NA

Y6 71 GOIANIA 51 S/A RECUPERACAO DE ASFALTOS

Rua 68 n." 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 22�-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

�w.tcm.go.gOv.br I'-

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..

7 92 ITUMBIARA

8 95 ITUMBIARA

9 101 JATA!

10 103 JATAI

11 104 JATAI

12 LUZIANIA111

Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

FMS

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

51

RJ

CONSTRUPREST

LTDA ME

CONTRATACAO DE UMA

EMPRESA SOB O REGIME DE

EXECUCAO POR PRECO

UNITARIO COMPREENDENDO

MATERIAL E MAO DE OBRA

PARA CONSTRUCAO DA

UNIDADE BASICA DE SAUDE

UBS NA RUA V4 ESQ COM A

RUA V19 E RUA 8 CONFORME

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA COBRIR DESPESAS COM

A AQUISICAO DE CM30 E CAP

5070 CIMENTO ASFALTICO DE

PETROLEO PARA SEREM

UTILIZADOS NA

PAVIMENTACAO ASFALTlCA

CENTRO OESTE NOS SEGUINTES LOCAIS:

51 ASFALTO LTDA CONJUNTO HABITACIONAL

DESPESA PROVENIENTE DE

CONTRATO Nº260/2012 DE

EXECUÇAO DE SERViÇO DE

CALÇAMENTO EM CONCRETO

COM MATERIAIS E MAO DE

OBRA INCLUSO A SER

EXECUTADO NAS QUADRAS

DO RESIDENCIAL CIDADE

JARDIM CONF. PREGA0 Nº

DESPESA DE CONTRATO

Nº261/012 DE EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUÇAO DA

OBRA DE DRENAGEM URBANA

ATRAVES DE GALERIA DE

AGUAS PLUVIAIS EM VIAS

PUBLICAS NO PARQUE BRITO

SETOR MAURO BENTO CONF.

TOMADA

COMPLEMENTAR REFERENTE

AO CONTRATO Nº 57/2012

PARA AQUISiÇÃO DE

MATERIAL ASFÁLTlCO PARA

EXECUÇÃO DE OBRA DE

PAVIMENTAÇÃO E

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

(PREGA0 Nº 04/2012).

NOTA DE EMPENHO PARA

COBRIR DESPESAS COM

CONTRATACAO DE EMPRESA

DE ENGENHARIA VISANDO A

CONSTRUCAO DA PRACA DA

TRES BICASNA PRACA

RAIMUNDO

MELOCENTROPROCESSO

ORIGEM

2011037117VIGENCIA

16042012 A 1608

IMPORTANCIA QUE SE

EMPENHA PARA DESPESA NA

PIRENEUS AMPlIACAO E REFORMA DA

ENGENHARIA E ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO

PLANEJAMENTO PEIXOTO NESTA CIDADE

13 139 PIRENOPOllS 51 LTDA CONFORME CONSTA

Rua 68 no" 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

51

TRIENGE

COMERCIAL

CONSTRUTORA E

INCORPORADORA

LTDA

51

SOMA

ENGENHARIA

ClVILLTDA

51

BETUNEL

TECNOLOGIA EM

ASFALTO

51

CONSTRUTORA

FORUM LTDA

�w.tcm.go.gOv.br

(TAPA-BURACO),OBRAS

o o 1 / 1 3

R$ 460.993,57

R$ 309.721,92

R$ 514.400,00

R$ 332.170,24

R$ 411.920,00 \\

R$ 1.099.241,58

R$�1.172,68

7)

V

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lo

Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSo

DOCUMENTOS EM ANEXO

TOMADA DE PRECO N

0012012

IMPORTANClA EMPENHADA

PARA PAGAMENTO DE

DESPESA COM CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA DE ENGENHARIA

FMMDE CIVIL DESTINADA

GALGA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

ENGENHARIA E MUNICIPAL NO DISTRITO DE

CONSTRUÇÕES SÃO GABRiEl, REFERENTE AO

14 143 PLANALTlNA 51 LTDA PERIODO DE 120 DIAS, CO R$ 543.353,00

IMPORTANCIA EMPENHADA

PARA PAGAMENTO DE

DESPESA COM CONTRATAÇAO

DE EMPRESA PARA EXECUÇAO

PODER DE OBRA DE REFORMA EM

EXECUTIVO RODOVIAS MUNICIPAIS NAO

PAVIMENTADAS NO

PAVSANTOS MUNIClPIO, CONFORME

CONSTRUTORA TOMADA DE PREÇO

15 149 PLANALTINA 51 LTDA N2OO2/2012 E R$ 1.227.162,60

PROVENINETE DE DESPESA

COM EXECUCAO DE OBRA DE

ENGENHARIA PARA

CONSTRUCAO DE 01

BARRACAO INDUSTRIAL PARA

PODER ATENDER AS

EXECUTIVO N ECESSIDADES/MANUTENCAO

DAS CONSTRUCOES DE

FAICOM PREDIOS PUBlICOS,

COMERCIO E CONFORME CONTRATO N.

CONSTRUTORA 82/2012 E PREGA0 N.

16 151 PONTAlINA 51 LTDA-ME 01/2012. R$ 316.155,85

VALOR QUE SE EMPENHA

PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATACA0 DE

EMPRESA DE ENGENHARIA

PARA CONSTRUCAO DA 1FMAS

ETAPA DO CENTRO DE

M FORTES CONVIVENCIA DOS IDOSOS

ENGENHARIA E SITUADO NA RUA FERNANDO

CONSTRUTORA PESSOA APM 03 D

17 183 SENADOR CANEDO 51 C1VILLTDA RESIDENCIAL J R$ 385.335,60

EMPREITADA GLOBAL PARA

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO

PREDlO DA ESTRATEGIA EM

SAUDE DA FAMllIA EFMS

UNIDADE DE SAUDE AMERICO

MACHADO NO DISTRITO DE

ANDERSON DE SANTO ANTONIO DO RIO

18 CATALÃO 51 SOUZA ALVES ME VERDE EM CATALÃO R$ 352.407,69

\ 7Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - F�90J 1 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

/

" www.tcm.go.gov.br "'-

....

/13

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SEQ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

AGUAS LINDAS

GOlAS

Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXOX

EMPENHOS SElECIONADOS PARA ANÁLISE - OBRAS - MAIO 2012

FMAS

FMS

ANAPOLlS ­

FUNDO

MUNICIPA

L DE

EDUCACAO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

FMS

FMS

51

GRUPO

CARVALHO

CONSTRUCAO

CIVIL LTDA

o '1/1 3

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA

CONTRATO DECORRE DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO SEDE DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

CONTRATO N. 068-0/2012 NA MODALIDADE

TOMADA DE PRECO N. 03/2011, 1. MEDICA0

PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A

DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE JK,

NESTA CIDADE, CONFORME ESPECIFICACOES

CONSTANTES DOS PROJETOS BASICOS

EXISTENTE DO PROCESSO 669/2012.

REFERENTE À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E

REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CAPUZZO

CREMONEZ, SITUADO NA AV. PRESIDENTE

VARGAS, NO BAIRRO JUNDIA( EM ANÁPOLlS,

COMPREENDENDO CONSTRUÇÃO O

REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE

PÚBLICO AMBIENTAL GETULlNO ARTIAGA,

CONFORME REQUISiÇÃO NQ. 4339, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, CONCORR£NClA PUBLICA NQ.

008/2012, CONTRA

DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE

PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM RUAS E

AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE.

PROC L1C TP OS/2012 E CONTRATO 061/2012.

DESPESA COM CONTRATO POR EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE

PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM RUAS E

AVENIDAS DO SETOR JOAQUIM ALVES, CFE.

PROC L1C TP OS/2012 E CONTRATO 061/2012.

CONSTRUCAO DE UMA UNDADE BASICA DE

SAUDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06

SETOR AEROPORTO

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE

CONSTUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL

NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE),

JARDIM DAS ACAClAS E CERVEJAO NO

PODER CONSTRUTORA MUNICIPIO DE CEZARINA-GO. CO

EXECUTIVO 51 GASTRIL LTDA CONTRATO N. 275/2012 E EDITAL COR

CONSTRUTORA

YASBEK LTDA

LACERDA DOIS

IRMAOS

LOCACAO DE

MAQ E

SERVICOS LTDA

LACERDA DOIS CONSTRUCAO DE UMA UNDADE BASICA DE

IRMAOS SAUDE, NA RUA 02, QUADRA 01, LOTE 06

LOCACAO DE SETOR AEROPORTO

MAQ E

SERVICOS LTOA

51

GALGA

ENGENHARIA E

CONSTRUCOES

LTDA

Rua 68 n." 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100- GOIÂNIA-GO

4 ALEXANIA

12 ANAPOLlS

27 ANAPOLlS

BOM JARDIM GOlAS

43

BOM JARDIM GOlAS

44

CAMPOS BELOS

60

CAMPOS BELOS

61

CEZARINA

77

51

LANCE

ENGENHARIA

LTDA

51

CONSTRUTORA

ALMEIDA NEVES

LTDA

51

CONSTRUTORA

YASBEK LTDA

51

51

51

7.tcm.go.gOv.br

R$ 456.500,00

R$ 244.287,80

R$ 516.342,42

R$ 2.900.864,86

R$ 240.160,05

R$ 288.362,68

R$ 234.215,19

R$ 180.000,00

$ 563.470,43

Page 35: j/} Também compôs a base amostrai os contratos dos meses te · 2019-12-20 · Decisão Normativa EstadodeGoiás TRIBUNALDECONTASDOSMUNICÍPIOS PROCESSON°16472/12 AMOSTRAGEMDECONTRATOS-PRESTAÇÃODE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Estado de Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOSn,....)

í'\ 'l ! 1 3r) !! I .,'.

CEZARINA

78

CEZARINA

79

EDEIA

83

GOIANAPOllS

92

INACIOLANDIA

10

9

11

O INAClOLANDIA

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

PODER

EXECUTIVO

51

CONSTRUTORA

GASTRIL LTDA

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPEAS

COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE

PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS SETORES

MARIA FRANCO III(PARTE), JARDIM DAS

ACACIAS E CERVEJAO NO MUNICIPIO DE

CEZARINA.GO. CONFORME CONTRATO N.

275/2012 E EDITAL CONCORRENClA N. 001/2

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS

COM CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE

CONSTUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL

NOS SETORES MARIA FRANCO III(PARTE),

JARDIM DAS ACACIAS E CERVEJAO NO

MUNICIPIO DE CEZARINA-GO. CONFORME

CONTRATO N. 275/2012 E EDITAL CONCOR

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO

EM MICRO REVESTIMENTO NAS RUAS E

AVENIDAS DA CIDADE DE EDEIA, OBRA 083/12.

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA

COM CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE

URBANIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO 2.

ETAPA LOCALIZADO NO SETOR NOSSA

SENHORA DE FATIMA GOIANAPOllS

CONFORME CONSTA DE CONTRATO FIRMADO

ENTRE AS PARTES E TOMADA DE PRECO N.

001/2012

EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE

SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM

EXECUCAO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM

SARGETA NESTA CIDADE CONFORME

CONTRATO N 1452012 E TOMADA

EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE

SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTlCA EM

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM

EXECUCAO DE MEIO FIO MAQUINADO SEM

SARGETA NESTA CIDADE CONFORME

CONTRATO N 1452012 E TOMADA

EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESA

COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO

DE OBRAS, NA FORMA DE EXECUCAO INDIRETA,

SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, A

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE

ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01

CRECHE ESCOLA CRIANCA CIDADA

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA

EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE DUAS

PONTES PARALELAS ENTRE SI PRE MOLDADAS

- DE CONCRETO SOBRE O CORREGO QUEIXADA

NA AV. DE lIGAÇAO AO ANEL VIARIO

PROLONGAMENTO DO

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS

COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUCAO DE

GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA AVENIDA

CONTORNORUA DIOGO MACHADO DE

ARAUJOPARQUE ESTRELA DALVA IVNES

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS

COM CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A

EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA

ESCOLA MUNICIPALNA RUA 120QUADRA

340PARQUE ESTRELA DALVA IXJARDIM

INGANESTE MUNIClPIOPRO �$

�Rua 68 n: 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - F�-901l CEP 74055-100-GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br ..........

12

1 ITAPACI

12

9 JATAI

13

2 LUZIANIA

13

3 LUZIANIA

51

CONSTRUTORA

GASTRIL LTDA

51

AL ALMEIDA

ENGENHARIA

LTDA

51

TERRAMAX

CONSTRUTORA

LTDA

51

CONSTRUTORA

E

CONSERVADOR

A FILGUEIRA

LTDA

51

CONSTRUTORA

E

CONSERVADOR

A FILGUEIRA

LTDA

51

CONSTRUTORA

TORRES LTDA

51

SOMA

ENGENHARIA

CIVIL LTDA

51

CONSTRUTORA

RS LTDAME

51

CONSTRUTORA

FORUM LTDA

R$ 760.638,60

R$ 354.704,30

R$ 409.999,92

R$ 529.263,53

R$ 114.568,00

R$ 157.232,00

R$ 346.511,98

R$ 288.139,25

R$ 379.709,10

846.428,83

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Estado Je Goias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS '1; 1 3

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS NA

EMPREITADA GLOBAL DE MÃO DE OBRA, NA

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL DO

RODRIGUES E PROJETO CRIANÇA CIDADÃ, NESTE MUNICfpIO,

ARAUJO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS

13 PODER CONSTRUTORA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME

20 4 MAMBAI EXECUTIVO 51 LTDA PROCESSO LICITATÓRIO MODALlD R$ 368.629,77

EXECUCAO DE SERVICOS DE EMPREITADA

GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA

BN DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA

CONSTRUTORA PROJETO PADRAO FNDE NO BAIRRO SANTO

16 PODER E ENGENHARIA ANTONIO NESTA CIDADE CONFORME

21 2 QUIRINOPOLlS EXECUTIVO 51 LTDA EPP CONTRATO N 2102012 TOMA R$ 834.248,02

REFERESE AO EMPENHO DA EMPREITADA

GLOBAL PARA EXECUCAO DE RAP REDE DE

AGUA PLUVIAL SEM BOCA DE LOBO NO BAIRRO

SOMA JARDIM FLORESTA DECORRENTE DA TOMADA

17 PODER ENGENHARIA DE PRECOS NR 032012 REALIZADA EM 2742012

22 2 RIO VERDE EXECUTIVO 51 CIVIL LTDA PROCESSO NR R$ 1.044.250,06

UNIVERSO REFERESE AO EMPENHO DO PROCESSO DE

17 RIOVERDE COMERCIO E L1CITACAO DA 2 ETAPA DE IMPLANTACAO DE

23 6 RIO VERDE -SMT 51 SERVICOS LTDA PONTO DE ONIBUS R$ 230.950,00

BRAINIM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

BRASIL DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA

INVESTIMENTOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA CASA

19 IMOBILlARIOS DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO N

24 O SENADOR CANEDO FMAS 51 LTDA 0572012 E TOMADA DE PRECOS N 0012012 R$ 821.101,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

DESPESAS COM CONTRATACAO DE

ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PSF BOA

BSM VISTA SITUADO NA RUA MARIA FALEIRO DE

19 CONSTRUTORA ARAUJO COM RUA BV6 E RUA BV7 QD 02

25 1 SENADOR CANEDO FMS 51 LTDA APM03 RESIDENCIAL BOA VISTA R$ 499.453,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO

19 PODER CONSTRUTORA ASFALTICA NO SITIO MANSOES RETIRO

26 8 SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 RASSI LTDA ME CONFORME CONTRATO N 3352012 E R$ 374.399,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP.

COM CONTRATACA0 DE EMPRESA PARA

EXECUCAO DE MEIO FIO COM E SEM SARJETA

19 PODER CONSTRUTORA NO SITIO MANSOES RETIRO CONFORME

27 9 SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 RASSI LTDA ME CONTRATO N 3352012 E PREGA0 N 0572012 R$ 114.894,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA

LEMES E PAULA EXECUCAO DE GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

20 PODER CONSTRUCOES NO SITlOS MANSOES RETIRO CONFORME

28 O SENADOR CANEDO EXECUTIVO 51 LTDA CONTRATO N 3272012 E R$ 479.021,90

R", 68 ".. 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FArl CEP 74055-100 - GO'ÂN't"O\vww.tcrn.go.gov.br

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Estauo de Goins

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS o 1/1 3

A N E X O XI

EMPENHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE PElO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Planilha 1 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - janeiro 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

5 Aguas Linda de Goiás 2.096.301,30 2

8 AQuas Linda de Goiás 1.463.407,74 2

35 Aparecida de Goiânia - FMS 2.400.000,00 4

52 Aparecida de Goiânia - FMS 1.000.000,00 6

55 Aparecida de Goiânia - FMS 873.813,00 6

73 Aparecida de Goiânia 648.484,16 7

123 Catalão 9.946.338,24 11

148 Cristalina 1.200.000,00 13

149 Cristalina 326.863,34 13

188 Goiânia 308.604,24 16

FMMD8FUNDE8FUNDEB

193 Goiânia 231.934,29 16

FMMD8FUNDE8FUNDEB

312 Goiânia 18.096.575,00 27

341 Itumbiara 8.197.800,00 29

387 Morrinhos 3.133.920,00 32

401 Niquelândia - FME 7.561.541,16 33

426 Planaltina 300.000,00 35

580 Valparaíso Goiás 6.709.489,68 48

Planilha 2 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - fevereiro 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

35 Aparecida de Goiânia 1.167.063,66 52

64 Goiânia - AMT 3.466.866,64 54

Planilha 3 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - março 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

70 Aparecida de Goiânia 580.950,00 71

89 Goiânia - AMT 1.890.00,00 72

Planilha 4 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - abril 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

55 Aparecida de Goiânia - FMS 450.000,00 86

61 Aparecida de Goiânia -FUNDEB 420.000,00 86

Planilha 5 - empenhos - procedimentos licitatórios - jurídicos - maio 2012

Seq. Cidade Valor R$ Fls.

76 Catalão - S.M.T.C 725.845,04 119

Rua 68 0.0 727 -CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9���4055-100- GOIÂNIA-GO

www.tcRl.go.gov.br