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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua Alameda Esmeralda, N° 206 DUQUE DE CAXIAS 29.138.328/0001-50 CNPJ: PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR Listagem de Pagamentos EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESA HISTÓRICO DATA 60164/2013 MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA 128.000,00 672/2013 Processo nº60164/13 - Empenho para atender aquisição de um Trailer( Unidade Móvel Veterinário), para 06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 49.457,34 872/2013 Empenho para atender pagamento de GRU, referente à devolução do repasse feito indevidamente ao incentivo 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71031/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,31 902/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefone (velox) do PAM, conforme fatura em anexo. 21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 38775/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 57.354,52 885/2013 Empenho para atender pagamento de contas de luz referente ao mês de Outubro do agrupamento 21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 274,24 959/2013 Empenho em complemento ao empenho nº 872/13 para atender pagamento de GRU, referente à devolução do 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71192/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 29.685,99 923/2013 Empenho para atender os serviços prestados de Mamografia a pacientes provenientes das unidades 07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71187/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 29.399,22 939/2013 Empenho para atender os serviços prestados Laboratoriais a pacientes provenientes das unidades 07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71185/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 27.293,55 924/2013 Empenho para atender os serviços prestados Laboratoriais a pacientes provenientes das unidades 07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71322/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.500,00 956/2013 Empenho para atender os serviços prestados de Sistema de Frequência Modulada Pessoal a pacientes 07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 72236/2013 J F GALLO MÉDICA LDTA 616.382,00 994/2013 Empenho para atender fornecimento referente à aquisição de Bolsas de Colostomia para atender as 07/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO 71603/2013 HOPE COMERCIAL LTDA - ME 11.000,00 703/2013 Empenho para atender aquisição de materiais (Luvas de látex) para uso de aplicação do novo larvicida 17/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO 71183/2013 SEGUMED LTDA 276.989,42 951/2013 Empenho para atender os serviços prestados de Hemodiálise, referente ao mês de Outubro de 2013, 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71182/2013 SEGUMED LTDA 49.882,25 995/2013 Empenho para atender os serviços prestados de Hemodiálise realizados no Hospital Municipal Moacyr 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71696/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 136.721,52 770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71395/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 36.688,63 770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 71566/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20.081,11 982/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefonia fixa (Oi fixo) de diversas unidades de saúde deste 21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA Página 1 de 10 10/03/2014 10:58:07 AM 1.492.052,10 Total: Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60164/2013 MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA 128.000,00672/2013 Processo nº60164/13 - Empenho para atender aquisição

de um Trailer( Unidade Móvel Veterinário), para06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 49.457,34872/2013 Empenho para atender pagamento de GRU, referente àdevolução do repasse feito indevidamente ao incentivo

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71031/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,31902/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefone(velox) do PAM, conforme fatura em anexo.

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

38775/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 57.354,52885/2013 Empenho para atender pagamento de contas de luzreferente ao mês de Outubro do agrupamento

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 274,24959/2013 Empenho em complemento ao empenho nº 872/13 paraatender pagamento de GRU, referente à devolução do

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71192/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 29.685,99923/2013 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia a pacientes provenientes das unidades

07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71187/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 29.399,22939/2013 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades

07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71185/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 27.293,55924/2013 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades

07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71322/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.500,00956/2013 Empenho para atender os serviços prestados deSistema de Frequência Modulada Pessoal a pacientes

07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

72236/2013 J F GALLO MÉDICA LDTA 616.382,00994/2013 Empenho para atender fornecimento referente àaquisição de Bolsas de Colostomia para atender as

07/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

71603/2013 HOPE COMERCIAL LTDA - ME 11.000,00703/2013 Empenho para atender aquisição de materiais (Luvasde látex) para uso de aplicação do novo larvicida

17/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

71183/2013 SEGUMED LTDA 276.989,42951/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Outubro de 2013,

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71182/2013 SEGUMED LTDA 49.882,25995/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise realizados no Hospital Municipal Moacyr

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71696/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 136.721,52770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71395/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 36.688,63770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal

10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71566/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20.081,11982/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa (Oi fixo) de diversas unidades de saúde deste

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

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29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71615/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 217,50986/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energia

elétrica do CAPS Imbariê, referente ao mês de21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE

TERCEIROS - P. JURÍDICA

71626/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 747,86999/2013 Empenho para atende pagamento de conta de água oimóvel onde funciona o PAM- Fernando Gil, conforme

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71439/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 269,45917/2013 Empenho para atender pagamento de conta deconsumo de água do PSF V. Leopoldina, conforme

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71567/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 75,66947/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa da Residência Terapêutica, conforme fatura em

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

39972/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 63.720,41984/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de próprios municipais da Secretaria Municipal

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

70923/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 229.893,71944/2013 Empenho para atender pagamento de conta deconsumo de energia elétrica do Hospital Municipal

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71362/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 25.240,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde

23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

71602/2013 HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 11.000,00822/2013 Empenho para atender aquisição de 50 kits para testede sensibilidade,

04/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

71519/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 240,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde

21/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

62588/2013 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE 1.200,00118/2013 Processo nº 62588/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

62584/2013 ANA PAULA PINTO SALVADOR 1.450,00128/2013 Processo nº62584/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

71565/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 452,07948/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa (Velox), do PMS José C. dos Santos, Vigilância

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

62586/2013 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO 22.540,58379/2013 Processo nº 62586/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 133/13, para atender Locação do imóvel

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

62590/2013 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS 4.125,58127/2013 Processo nº62590/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

66086/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 53.067,05945/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica ( Agrupamento da SMS), referente ao mês de

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

62587/2013 GUARACY DE PAULO PEREIRA 3.832,00124/2013 Processo nº62587/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

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29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA62582/2013 JORGE PAULO DO NASCIMENTO 2.564,60126/2013 Processo nº62582/13 - Empenho para atender locação

de imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE

TERCEIROS - P. FÍSICA

71568/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 1.076,73958/2013 Empenho para atender pagamento de conta de água deunidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde,

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

39867/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 6.948,08957/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica dos Próprios Municipais da Saúde, conforme

21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71193/2013 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 159.417,50996/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise realizados no Hospital Municipal Moacyr

23/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

61370/2012 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 483,14177/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Fisioterapia a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64637/2012 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 1.147,63176/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Fisioterapia a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71394/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 7.510,48998/2013 Empenho para atender os serviços prestados emOrtese e Protese realizados no Hospital Municipal

23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

71393/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 11.196,46997/2013 Empenho para atender os serviços prestados emOrtese e Protese realizados no Hospital Municipal

23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

64627/2012 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 36.946,59857/2013 Empenho parcial para atender reconhecimento dedívida referente aos serviços prestados de Fisioterapia

23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71896/2013 CONTRATADOS SMS 177.268,00343/2013 Empenho para atender folha de pessoal para oexercicio de 2013 - Contratados da Saúde.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 CONTRATADOS SMS 20.302,191012/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 40.841,05913/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercicio de 2013.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 95.324,721014/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 CONTRATADOS DO SAMU 7.006,60345/2013 Empenho para atender folha de pessoal para oexercicio de 2013 - Contratados do SAMU.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 104.420,92912/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercicio de 2013.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

71896/2013 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 173.198,451013/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.

02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO

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DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71518/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 25.000,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos para

abastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

751/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 58.198,22919/2013 Processo nº 00751/13 - Empenho para atenderpagamento de cobertura complementar do custeio da

23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

60611/2012 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 7.975,94181/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Ambulatório,

23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64643/2012 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 3.732,22172/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

65333/2012 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 71.969,07180/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Avaliação para

23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71896/2013 DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO 2.061.969,04846/2013 Empenho para atender folha de pagamento referente aoexercicio de 2013.

02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL

71896/2013 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS 8.111.518,901015/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.

02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL

71896/2013 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS 1.050.738,79981/2013 Empenho para atender folha de pagamento referente aoexercício de 2013.

02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL

70404/2013 INTER HOSPITALAR LTDA. 15.843,82877/2013 Empenho para atender reconhecimento de dívida pelosserviços prestados de órtese e prótese realizados no

27/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO

64761/2013 EDUARDO DE CASTRO W. BADI 2.363,11280/2013 Processo nº 64761/13 - Empenho para atender peloperíodo de 12 (doze) meses, aluguel referente ao

30/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

71447/2013 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 15.000,02953/2013 Empenho para atender os serviços prestados deFisioterapia a pacientes provenientes das Unidades

27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

64642/2012 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 1.146,28171/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Radiologia Geral e

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64644/2012 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 3.846,10173/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64624/2012 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 3.070,72175/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados Análises Clínicas a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64640/2012 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 3.761,05183/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64649/2012 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 3.319,73174/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Página 4 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

14.195.230,12Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA64634/2012 MEDICAL FORCE LTDA 4.028,37178/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, para

atender os serviços prestados de Radiologia Geral e29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

64639/2012 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 1.347,63179/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

60512/2011 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 8.226,06182/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Ortopedia,

29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

64741/2012 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 7.191,82184/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a

30/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71175/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 214,7954/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde PMS José C. dos Santos, conforme

11/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 ESPOLIO DE ANAILCEIA AZEVEDO BARCELOS 4.161,15960/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 DIVALDO BRAGA MARTINS 2.483,58961/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 JORGE PAULO DO NASCIMENTO 2.576,08962/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 ANA PAULA PINTO SALVADOR 2.800,03963/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO 44.326,15964/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 EDUARDO DE CASTRO W. BADI 2.368,88965/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 GUARACY DE PAULO PEREIRA 2.076,58966/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE 2.885,03967/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

62958/2013 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 900,00968/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis

07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

72106/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 3.630,4234/2014 Empenho para atender os serviços prestados de Órtesee materiais Ortopédicos, referente ao mês de Setembro

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71828/2013 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 28.949,1813/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Página 5 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

14.313.395,87Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71948/2013 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 52.249,8236/2014 Empenho para atender os serviços prestados de

Laboratório, referente ao mês de Novembro/13,05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

72225/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 616.924,0432/2014 Empenho para atender os serviços prestados paraDiagnóstico de Deficiência Auditiva, referente ao mês

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71982/2013 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 46.602,5622/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais e Fisioterápicos, referente ao mês de

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71947/2013 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 4.407,9039/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia, referente ao

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71946/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 26.256,8812/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71950/2013 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 46.744,4028/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais e Laboratoriais, referente ao mês de

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71952/2013 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 9.263,8525/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFisioterapia, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71949/2013 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 19.804,9137/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratório, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71191/2013 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 267.526,2927/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais (Cardiologia), referente ao mês de

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71891/2013 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 28.012,5318/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71951/2013 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 81.296,9519/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71956/2013 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 342.379,7529/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71983/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 29.327,9123/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

12/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71813/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 9.160,9816/2014 Empenho para atender os serviços prestados de Ortesee materiais Ortopédicos, referente ao mês de

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71860/2013 SEGUMED LTDA 262.675,9630/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71953/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57.713,1320/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Página 6 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

16.213.743,73Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71953/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19.738,9221/2014 Empenho para atender os serviços prestados

Ambulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

72025/2013 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA 447.503,4831/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71959/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.682,3024/2014 Empenho para atender os serviços prestados deAudiologia, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71954/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27.598,8638/2014 Empenho para atender os serviços prestadosOftalmologia, referente ao mês de Novembro/13,

05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

72026/2013 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 14.633,6040/2014 Empenho para atender os serviços Ambulatoriais,referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71892/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 28.893,0114/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71892/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 0,2914/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

21/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71890/2013 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 38.414,9315/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

72036/2013 MEDICAL FORCE LTDA 22.813,3826/2014 Empenho para atender os serviços prestados deRadiologia e Densitometria, referente ao mês de

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71984/2013 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 27.652,8117/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71545/2013 INTER HOSPITALAR LTDA. 15.912,1441/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMaterial Órtopédico, referente ao mês de Outubro/13,

06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71250/2013 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,76261/2013 Processo 66515/12 - Empenho parcial para atender osserviços na área odontológica para promover

21/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71974/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 223,7448/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água doimóvel onde funciona o Departamento de Suprimentos

13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71072/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.024,4153/2014 Empenho para atender pagamento de conta de águadas unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PMS José

13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71886/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 316,6555/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde CAPSAD, conforme fatura em

13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

68683/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 3.550,9052/2014 Empenho para atender pagamento de conta de águadas unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PSF

13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Página 7 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

17.003.188,91Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71973/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.109,9947/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água da

unidade de Saúde PMS Alayde Cunha, conforme fatura13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

60315/2014 PAULO CESAR DE CARVALHO 1.000,00101/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°015/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60437/2014 CLARA LUCIA DE CARVALHO 6.000,0086/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°024/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60437/2014 CLARA LUCIA DE CARVALHO 2.000,0087/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°024/2014.

14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60262/2014 JOSE LUIZ DA SILVA 1.000,0090/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°011/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60265/2014 MAGNO TELLES LOUREIRO 2.200,0091/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°008/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60265/2014 MAGNO TELLES LOUREIRO 1.800,0092/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°008/2014.

14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60267/2014 DIEGO VIEIRA MENDES 4.000,0094/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°006/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60264/2014 ANDREIA PEREIRA DA SILVA 1.000,0093/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°009/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60268/2014 JOSE LUIZ DA SILVA 1.000,0096/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°004/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60266/2014 MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA 1.000,0095/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°007/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60539/2014 GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI 4.000,00102/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°037/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60440/2014 SERGIO ALVES 3.500,00107/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°027/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60440/2014 SERGIO ALVES 500,00108/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°027/2014.

14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60436/2014 ANTONIO CARLOS RUSSANO 6.500,00105/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°023/2014.

14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60436/2014 ANTONIO CARLOS RUSSANO 1.500,00106/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°023/2014.

14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

Página 8 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

17.042.298,90Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA70999/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 5.832,1579/2014 Empenho para atender gastos com fornecimento de

àgua/CEDAE, referente aos meses de setembro,14/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES

72014/2013 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA 21.655,9977/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Novembro/2013,

14/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

71174/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 9.741,96908/2013 Empenho para atender pagamento de conta defornecimento de energia elétrica da UPH PILAR,

24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

37232/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 60.469,97918/2013 Empenho para atender pagamento de conta defornecimento de energia elétrica de próprios municipais

24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 6.405,54770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal

18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 19.216,63770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal

18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 110.218,45770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal

18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60659/2014 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 302.100,0058/2014 Processo nº 71235/13 - Empenho parcial para atenderunidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo

31/01/2014 OBRAS E INSTALAÇÕES

60659/2014 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 999.050,0059/2014 Processo nº 71235/13 - Empenho parcial para atenderunidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo

31/01/2014 OBRAS E INSTALAÇÕES

60864/2014 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS 22.624,48881/2013 Empenho parcial para atender locação de imóvel, paraimplantação de Unidade de Saúde e locação de dez

18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA

71686/2013 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1.552.669,921/2014 Processo nº 71686/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 992/13, para atender os serviços

15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

60438/2014 SANDRO RIBEIRO FERNANDES 6.500,0099/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°025/2014.

24/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60438/2014 SANDRO RIBEIRO FERNANDES 500,00100/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°025/2014.

24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

71823/2013 NILZETE ARAUJO R. COSTA 780,0071/2014 Empenho para atender pagamento referente à diáriasde participação no Congresso RAPS - Rede de Atenção

21/02/2014 DIÁRIAS - CIVIL

60449/2014 CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO 1.430,0075/2014 Empenho para atender solicitação de diárias referente àparticipação na II Edição da Mostra Nacional de

21/02/2014 DIÁRIAS - CIVIL

60764/2014 CELIA MARIA GOUVEA 1.000,00431/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°49/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

Página 9 de 1010/03/2014 10:58:07 AM

20.162.493,99Total:

Modernização Pública e Informática Ltda

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alameda Esmeralda, N° 206

DUQUE DE CAXIAS

29.138.328/0001-50CNPJ:

PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR

Listagem de Pagamentos

EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60651/2014 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA 400,00445/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°

42/2014.26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60651/2014 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA 600,00446/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°42/2014.

26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60540/2014 CLEANTHO MONTEIRO PRADO 2.500,00437/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°36/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60540/2014 CLEANTHO MONTEIRO PRADO 1.500,00438/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°36/2014.

26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60652/2014 ANA PAULA FELIX DA SILVA 1.000,00436/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°43/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60763/2014 ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO 1.000,00430/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°48/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60725/2014 NELY FRITES DA SILVA 1.000,00432/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°44/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60799/2014 GERSON DOS SANTOS RODRIGUES 1.000,00443/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°52/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60724/2014 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS 1.000,00444/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°45/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60439/2014 PATRICIA LUCIA VIRGILIO 3.500,00439/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°26/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60439/2014 PATRICIA LUCIA VIRGILIO 500,00440/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°26/2014.

26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

60269/2014 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES 2.000,00441/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°05/2014.

26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

60269/2014 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES 2.000,00442/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°005/2014.

26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA

72023/2013 TOTAL CARE SAUDE EM CASA 26.101,24875/2013 Empenho parcial para atender contratação de empresaespecializada na prestação de serviços de assistência

07/03/2014 SENTENÇAS JUDICIAIS

60004/2014 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 285.717,22416/2014 Empenho para atender os serviços prestados deCardiologia Intervencionista, referente ao mês de

27/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

60758/2014 LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A. 224.202,60593/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde

27/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO

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20.716.515,05Total:

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