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FORMULÁRIO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO Atualização : 03/12/2018

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FORMULÁRIO AUXILIAR DE

CREDENCIAMENTO

Atualização : 03/12/2018

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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O que é?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Arquivo .xml gerado pela

antiga Planilha de Índice

de Nacionalização.

Arquivo .xml gerado pelo

Formulário Auxiliar de

Credenciamento

Arquivo .xml gerado pelo

Sistema Corporativo da

empresa.

Portal CFI

É um formulário eletrônico que substitui a antiga planilha de índice de nacionalização que

utilizava o Microsoft Excel. Agora, o formulário estará em ambiente web sem necessidade

de login e senha para acessá-lo;

O Portal CFI aceitará somente os arquivos gerados pelo Formulário Auxiliar de

Credenciamento. No entanto, o arquivo .xml oriundo da antiga planilha poderá ser

importado pelo Formulário Auxiliar de Credenciamento, conforme esquema a seguir:

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O que é?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

O Formulário Auxiliar de Credenciamento faz diversas pré-verificações durante o

preenchimento das informações, destacando os problemas encontrados;

Isso permite ao usuário corrigir o formulário antes de enviar o arquivo ao BNDES,

A diminuição de erros de preenchimento do formulário reduz a criação de exigências

e devolução de processos pelo Banco;

Os testes de consistência promovidos pelo Formulário Auxiliar de Credenciamento

tendem a reduzir o tempo de análise.

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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Como acessar?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Qualquer pessoa poderá acessar o Formulário Auxiliar de Credenciamento por meio

do endereço eletrônico abaixo ou pelo link disponível no site do BNDES

(www.bndes.gov.br):

//web.bndes.gov.br/planilha-cfi

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

As informações podem ser inseridas das seguintes formas:

1. Importando um arquivo .xml já existente ou;

2. Manualmente:

• Importando dados de um arquivo externo em formato .csv (consultar modelo) ou;

• Preenchendo todos os campos manualmente, com cada componente do produto

em pleito de credenciamento.

Importante: as informações solicitadas são as mesmas existentes na antiga planilha de índice de

nacionalização

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

A importação de um arquivo .xml já existente pode ser feito de duas formas:

1. Através do arquivo .xml gerado pela antiga planilha de índice de nacionalização ou;

2. Através do arquivo .xml gerado pelo próprio Formulário Auxiliar de Credenciamento.

Dica: Se o usuário quiser gravar os dados já preenchidos no Formulário para uso futuro, ele deverá

exportar os dados e importar posteriormente.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

1. Importando um arquivo .xml já existente:

Para importar arquivos .xml já

existentes, clique em Importar

Dados.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

1. Importando um arquivo .xml já existente:

Selecione o local onde se

encontra o arquivo .xml e

clique em Carregar.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Dados Gerais.

Ao inserir as informações de NCM e tipo do

Item Financiável, as abas Componentes,

Serviços e Mão de Obra ficarão habilitadas

para preenchimento.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Dados Gerais.

Quando se tratar de preenchimento do Formulário Auxiliar de Credenciamento para comprovação

de uma operação de financiamento de um equipamento, componente ou sistema classificado

como FCC, as informações complementares indicadas abaixo devem ser preenchidas.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes

Para inserir manualmente cada

componente, basta clicar em Novo

Componente.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Informando a Origem do componente, campos

específicos serão habilitados.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente (Adquirido

no Mercado Interno).

Informe o Código de Situação Tributária (CST) ou o

Código de Situação da Operação do Simples

Nacional (CSOSN) presente na Nota Fiscal do item.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Informe se o item em questão é um acessório:

1) Sim: se o item em questão NÃO É essencial ao

funcionamento do produto pleiteante a

credenciamento;

2) Não: se o item em questão É essencial ao

funcionamento do produto pleiteante a

credenciamento.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

É possível inserir um componente chamado de Outros, o qual

representaria partes ou peças tratadas como miscelâneas como:

porcas, parafusos, etc. bastando inserir o código 9999.99.99 no

campo “NCM do componente”.

Ressaltando-se que não é permitido que o custo de Outros exceda

em 10% o custo total dos componentes do produto a ser

credenciado assim como seu peso não deve exceder em 10% o

peso total.

O analista do BNDES poderá solicitar ao fabricante a decomposição

deste componente, principalmente se os índices de nacionalização

estiverem limítrofes, caso ele julgue necessário.

Informe o Nome e NCM presente

na Nota Fiscal do item.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Verificar no documento fiscal do produto

as informações abaixo e somente informar

os valores unitários.

Os campos relativos a Valores Totais e

Peso serão automaticamente calculados,

dependendo do Código CST informado e

do peso unitário do componente.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

No campo Fornecedor deve ser preenchido com o nome e CNPJ do emissor da

comprovação de aquisição do componente, podendo este ser o mesmo do

fabricante quando adquirido diretamente.

Três tipos de documento podem ser selecionados:

nota fiscal, declaração de importação ou proposta

comercial/cotação.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Para os casos em que o documento informado seja Nota Fiscal, inserir nos campos

indicados, o código do item e a chave de acesso da Nota Fiscal (veja no slide a seguir).

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Chave

de

Acesso

na NFe

Código do

Item na NFe.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Informando a Origem do componente

como de Fabricação Própria, as suas

partes, peças ou insumos necessários

para fabricação, devem ser inseridos

como subcomponentes.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente

Os subcomponentes podem ser inseridos da mesma forma que um

componente: manualmente (Novo Subcomponente) ou por arquivo

externo em formato .csv (Carregar Subcomponente).

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Novo Componente > Sub Componente

Os demais campos relativos

ao subcomponente solicitam

as mesmas informações que

o Novo Componente.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes

É possível acrescentar subcomponentes clicando em

u ou carregar novos subcomponentes usando

arquivo externo clicando em

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Carregar Componentes

Para inserir as informações usando um arquivo externo de

formato .csv, basta clicar em Carregar Componentes.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Carregar Componentes

Para se obter o MODELO do arquivo .CSV aceito

nesta funcionalidade, é necessário baixar os arquivos

indicados neste link.

São dois MODELOS: um arquivo para componentes

adquiridos no mercado interno e outro, se necessário,

para componentes adquiridos no mercado externo.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes > Carregar Componentes

Após preencher o MODELO, informe a localização

do arquivo de Componente.

Importante: se forem dois arquivos (componentes

adquiridos no mercado interno e componentes

adquiridos no mercado externo) esta operação

deverá ser feita para cada arquivo.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes

Caso alguma informação inserida for

incorretamente inserida ou faltar alguma

informação, aparecerá uma indicação de erro.

Para identificar o(s) erro(s), basta clicar em

Erros.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Componentes

É possível Editar as informações de um componente

que já havia sido inserido clicando em ou Excluir

o componente clicando em .

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Serviços

Na aba Serviços, os principais serviços devem ser

listados. Para isso, basta clicar em Novo Serviço.

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Como preencher?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

2. Manualmente: Aba Mão de Obra

Na aba Mão de Obra, os principais custos de mão de

obra devem ser listados bastando clicar em Nova Mão de

Obra.

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico - PPB > Aba Dados Gerais

Caso o produto a ser credenciado possua PPB,

informar no campo “Tipo de Produto” a opção

PPB – Informática e Automação e no campo “Tipo

de Produção PPB” selecionar se a terceirização

da produção é nula, parcial ou completa.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Dados Gerais

Caso o produto a ser credenciado possua PPB,

existirão algumas diferenças na aba “Componentes”.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes

1. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Nula ou Parcial

As informações devem ser as mesmas que constam

no Sistema de Gestão da Lei de Informática

(SIGPLANI).

As informações solicitadas tanto para

componentes de Origem Nacional quanto

Estrangeiras são as mesmas.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes

1. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Nula ou Parcial

As informações são mais sucintas. Somente o

valor unitário médio do componente e país de

origem e nome do fornecedor.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes

1. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Nula ou Parcial

Os componentes fabricados pela

empresa devem ser indicados no campo

“Origem” como Fabricação Própria.

No botão “Novo Subcomponente”

podem ser adicionados os

subcomponentes adquiridos para

produzir o componente.

O botão “Salvar” permite incluir

o novo subcomponente.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes

2. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Completa

Ao selecionar o Tipo de Produção PPB > Terceirização

Completa da Produção, o campo para inserir o preço de

aquisição do componente terceirizado será habilitado.

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Como preencher PPB?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Processo Produtivo Básico – PPB > Aba Componentes

2. Tipo de Produção de PPB: Terceirização Completa

Os demais campos relativos aos

componentes solicitam as mesmas

informações que o Tipo de Produção de

PPB > Terceirização Nula ou Parcial.

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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Como salvar/exportar?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

• A qualquer momento, o usuário poderá exportar os dados que

foram preenchidos. Um arquivo de formato .xml será gerado

contendo todas as informações inseridas. É recomendado fazer

este procedimento algumas vezes durante o preenchimento do

Formulário para “salvar” as informações.

• Caso deseje continuar a inserir informações em outro momento,

basta clicar em Importar Dados e selecionar este arquivo .xml

gerado.

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Como preencher?

Como acessar?

O que é?

Como preencher PPB?

Como salvar/exportar?

Como enviar ao BNDES?

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Como enviar ao BNDES?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

Antes de enviar ao BNDES:

1º passo) clique em “Validar Dados” para se certificar que todos

os dados estão corretamente preenchidos. Caso não estejam,

uma lista como esta aparecerá informando as correções que

devem ser realizadas;

2º passo) clique em “Calcular” para verificar os índices de

nacionalização do Produto;

3º passo) Caso não haja mais pendências e deseje gerar o

arquivo para ser enviado ao BNDES, clique em “Exportar Dados”

para que o arquivo final, no formato .xml, seja gerado.

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Como enviar ao BNDES?

Classificação: Documento Ostensivo Unidade gestora: AP/DECRED

No Portal CFI > Produtos > Documentos,

anexar o arquivo em formato .xml gerado

pelo Formulário Auxiliar de Credenciamento.

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