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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO LEI N° 1.305, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015. Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Santo Antônio de Jesus para o exercício financeiro de 2016, e determina outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2016 faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Art 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo: I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta; II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a ela vinculados. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Seção I Da Estimativa da Receita Art 2°. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ 170.000.000,00 (Cento e setenta milhões de reais). Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é estimada com o seguinte desdobramento:

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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 1.305, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Santo Antônio de

Jesus para o exercício financeiro de 2016, e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º, a

Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2016 faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e

fundos a ela vinculados.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Seção I Da Estimativa da Receita

Art 2°. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, é estimada em R$ 170.000.000,00 (Cento e setenta milhões de reais).

Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a

Receita é estimada com o seguinte desdobramento:

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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO

DISCRIMINAÇÃO TESOURO

R$

OUTRAS FONTES (Administração

Indireta) R$

TOTAL

R$

RECEITAS CORRENTES 176.863.900,00 - 176.863.900,00

Receita Tributária 19.386.700,00 - 19.386.700,00

Receita de Contribuição 2.095.800,00 - 2.095.800,00

Receita Patrimonial 1.781.300,00 - 1.781.300,00

Receita de Serviços 39.300,00 - 39.300,00

Transferências Correntes 147.327.600,00 - 147.327.600,00

Outras Receitas Correntes 6.233.200,00 - 6.233.200,00

RECEITAS DE CAPITAL 7.502.900,00 - 7.502.900,00

Transferências de Capital 7.502.900,00 - 7.502.900,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (14.366.800,00) (14.366.800,00)

RECEITA TOTAL 170.000.000,00 - 170.000.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ 170.000.000,00 (Cento e setenta milhões de reais), observada a programação

constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO

Seção III Dos Demonstrativos Consolidados

Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando:

I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64 II. Outros Demonstrativos Consolidados;

III. Anexos Complementares e Explicativos.

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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO para 2016 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e

Explicativos” desta Lei.

Seção IV Das Autorizações

Art. 5°. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art. 165, § 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º,

incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, §§ 1°,

inciso I e 2°, da Lei n° 4.320/64; b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor

apurado na forma do art.43, §1°, inciso II, e §§ 3° e 4° da Lei n° 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 10% (dez por cento) do total dos Orçamentos aprovados

por esta Lei, conforme permitido pelo art.43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320/64;

d) Suprimido;

e) Suprimido.

II – Suprimido.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita,

preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 6°. Esta Lei vigorará de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito do Município de Santo Antônio de Jesus, 30 de Dezembro de 2015.

Humberto Soares Leite Prefeito Municipal

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Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo (Consolidado)

Página: 1/1

Receitas Valor Despesas Valor

4 - RECEITAS 184.366.800,00

41 - RECEITAS CORRENTES 176.863.900,00

42 - RECEITAS DE CAPITAL 7.502.900,00

9 - DEDUÇÃO DA RECEITA -14.366.800,00

91 - Dedução da Receita Corrente -14.366.800,00

Transferências Financeiras Recebidas

Subtotal: 170.000.000,00

0,00

01 - Legislativa 6.768.500,00

04 - Administração 15.618.200,00

08 - Assistência Social 4.998.000,00

10 - Saúde 51.780.000,00

12 - Educação 49.478.500,00

13 - Cultura 4.417.600,00

15 - Urbanismo 23.155.700,00

16 - Habitação 50.100,00

17 - Saneamento 95.100,00

18 - Gestão Ambiental 576.100,00

20 - Agricultura 2.643.500,00

22 - Indústria 19.900,00

23 - Comércio e Serviços 235.900,00

25 - Energia 1.418.900,00

26 - Transporte 2.592.400,00

27 - Desporto e Lazer 1.251.100,00

28 - Encargos Especiais 3.354.500,00

99 - Reserva de Contingência 1.546.000,00

Transferências Financeiras Concedidas

Subtotal: 170.000.000,00

0,00

Total Geral: 170.000.000,00 Total Geral: 170.000.000,00

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Receitas

Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Valor Despesas

Página: 1/1

Valor

RECEITAS CORRENTES 176.863.900,00

RECEITA TRIBUTARIA 19.386.700,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.095.800,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.781.300,00

RECEITA DE SERVIÇOS 39.300,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 147.327.600,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.233.200,00

Dedução da Receita Corrente -14.366.800,00

Dedução das Transferências Correntes -14.366.800,00

RECEITAS DE CAPITAL 7.502.900,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.502.900,00

RECEITAS CORRENTES 176.863.900,00 104,04 %

RECEITAS DE CAPITAL 7.502.900,00 4,41 %

Dedução da Receita Corrente -14.366.800,00 -8,45 %

Total

Total

Superavit do orçamento corrente

Deficit

Total

170.000.000,00

162.497.100,00

13.245.100,00

11.699.100,00

19.202.000,00

100,00 %

Resumo

DESPESAS CORRENTES 149.252.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.901.600,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 12.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.338.300,00

DESPESAS DE CAPITAL 19.202.000,00

INVESTIMENTOS 17.469.200,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA1.732.800,00

DESPESAS CORRENTES 149.252.000,00 87,80 %

DESPESAS DE CAPITAL 19.202.000,00 11,30 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.546.000,00 0,91 %

Superavit

Total

Total

Total 170.000.000,00

13.245.100,00

162.497.100,00

19.202.000,00

100,00 %

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Projetos AtividadesOperaçõesEspeciais

Página: 1/5

Total

01 Legislativa 6.768.500,00 6.768.500,00

01.031 Ação Legislativa 6.768.500,00 6.768.500,00

01.031.0001 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 6.768.500,00 6.768.500,00

04 Administração 15.618.200,00 15.618.200,00

04.122 Administração Geral 15.598.200,00 15.598.200,00

04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 15.133.800,00 15.133.800,00

04.122.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 464.400,00 464.400,00

04.131 Comunicação Social 20.000,00 20.000,00

04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 20.000,00 20.000,00

08 Assistência Social 104.800,00 4.893.200,00 4.998.000,00

08.122 Administração Geral 12.000,00 1.287.700,00 1.299.700,00

08.122.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 12.000,00 12.000,00

08.122.0023 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.287.700,00 1.287.700,00

08.241 Assistência ao Idoso 21.000,00 175.200,00 196.200,00

08.241.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 21.000,00 175.200,00 196.200,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 36.300,00 36.300,00

08.242.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 36.300,00 36.300,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 562.400,00 562.400,00

08.243.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 68.000,00 68.000,00

08.243.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 494.400,00 494.400,00

08.244 Assistência Comunitária 71.800,00 2.729.700,00 2.801.500,00

08.244.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 71.800,00 2.469.300,00 2.541.100,00

08.244.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 260.400,00 260.400,00

08.306 Alimentação e Nutrição 101.900,00 101.900,00

08.306.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 57.900,00 57.900,00

08.306.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 44.000,00 44.000,00

10 Saúde 1.503.800,00 50.276.200,00 51.780.000,00

10.122 Administração Geral 5.502.000,00 5.502.000,00

10.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 4.685.100,00 4.685.100,00

10.122.0015 SAÚDE FAMÍLIA 105.600,00 105.600,00

10.122.0017 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DO SUS 154.500,00 154.500,00

10.122.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 556.800,00 556.800,00

10.125 Normatização e Fiscalização 58.400,00 58.400,00

10.125.0017 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DO SUS 58.400,00 58.400,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Projetos AtividadesOperaçõesEspeciais

Página: 2/5

Total

10 Saúde 1.503.800,00 50.276.200,00 51.780.000,00

10.301 Atenção Básica 1.044.600,00 15.767.100,00 16.811.700,00

10.301.0015 SAÚDE FAMÍLIA 1.044.600,00 15.626.200,00 16.670.800,00

10.301.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 9.000,00 9.000,00

10.301.0020 QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À SAÚDE FAMILIAR 131.900,00 131.900,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 459.200,00 25.157.900,00 25.617.100,00

10.302.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 459.200,00 25.157.900,00 25.617.100,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 559.700,00 559.700,00

10.303.0016 MEDICAÇÃO PARA TODOS 559.700,00 559.700,00

10.304 Vigilância Sanitária 827.800,00 827.800,00

10.304.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 827.800,00 827.800,00

10.305 Vigilância Epidemiológica 2.403.300,00 2.403.300,00

10.305.0020 QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À SAÚDE FAMILIAR 2.403.300,00 2.403.300,00

12 Educação 3.426.500,00 46.052.000,00 49.478.500,00

12.122 Administração Geral 8.153.600,00 8.153.600,00

12.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 8.106.900,00 8.106.900,00

12.122.0008 GESTÃO EDUCACIONAL 46.700,00 46.700,00

12.306 Alimentação e Nutrição 1.736.200,00 1.736.200,00

12.306.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.736.200,00 1.736.200,00

12.361 Ensino Fundamental 1.658.500,00 26.547.900,00 28.206.400,00

12.361.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 16.610.600,00 16.610.600,00

12.361.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1.627.500,00 18.400,00 1.645.900,00

12.361.0007 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFISSIONAL DA E 112.900,00 112.900,00

12.361.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 31.000,00 9.806.000,00 9.837.000,00

12.365 Educação Infantil 1.616.600,00 6.436.100,00 8.052.700,00

12.365.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 3.767.500,00 3.767.500,00

12.365.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 1.616.600,00 1.616.600,00

12.365.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.668.600,00 2.668.600,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos 486.700,00 486.700,00

12.366.0010 TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO 486.700,00 486.700,00

12.367 Educação Especial 188.800,00 188.800,00

12.367.0025 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 188.800,00 188.800,00

12.392 Difusão Cultural 143.700,00 143.700,00

12.392.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 143.700,00 143.700,00

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 151.400,00 151.400,00

12.573.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 151.400,00 151.400,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Projetos AtividadesOperaçõesEspeciais

Página: 3/5

Total

12 Educação 3.426.500,00 46.052.000,00 49.478.500,00

12.782 Transporte Rodoviário 2.359.000,00 2.359.000,00

12.782.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.359.000,00 2.359.000,00

13 Cultura 331.100,00 4.086.500,00 4.417.600,00

13.122 Administração Geral 86.000,00 86.000,00

13.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 76.000,00 76.000,00

13.122.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 10.000,00 10.000,00

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 228.300,00 80.000,00 308.300,00

13.391.0012 DIFUSÃO DA CULTURA 228.300,00 80.000,00 308.300,00

13.392 Difusão Cultural 102.800,00 3.910.500,00 4.013.300,00

13.392.0012 DIFUSÃO DA CULTURA 102.800,00 3.910.500,00 4.013.300,00

13.695 Turismo 10.000,00 10.000,00

13.695.0026 DINAMIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 10.000,00 10.000,00

15 Urbanismo 7.455.400,00 15.700.300,00 23.155.700,00

15.244 Assistência Comunitária 15.200,00 15.200,00

15.244.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15.200,00 15.200,00

15.451 Infra-Estrutura Urbana 7.331.000,00 3.000,00 7.334.000,00

15.451.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 57.700,00 57.700,00

15.451.0027 TUDO LIMPO - RESÍDUOS SÓLIDOS 217.000,00 217.000,00

15.451.0028 CIDADE MAIS BELA 7.056.300,00 3.000,00 7.059.300,00

15.452 Serviços Urbanos 15.509.100,00 15.509.100,00

15.452.0003 LIMPEZA URBANA 9.000.000,00 9.000.000,00

15.452.0028 CIDADE MAIS BELA 6.509.100,00 6.509.100,00

15.605 Abastecimento 188.200,00 188.200,00

15.605.0028 CIDADE MAIS BELA 188.200,00 188.200,00

15.813 Lazer 109.200,00 109.200,00

15.813.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 109.200,00 109.200,00

16 Habitação 34.900,00 15.200,00 50.100,00

16.481 Habitação Rural 7.200,00 7.200,00

16.481.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 7.200,00 7.200,00

16.482 Habitação Urbana 27.700,00 15.200,00 42.900,00

16.482.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 27.700,00 15.200,00 42.900,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Projetos AtividadesOperaçõesEspeciais

Página: 4/5

Total

17 Saneamento 95.100,00 95.100,00

17.511 Saneamento Básico Rural 95.100,00 95.100,00

17.511.0031 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS- 95.100,00 95.100,00

18 Gestão Ambiental 387.800,00 188.300,00 576.100,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 216.300,00 172.300,00 388.600,00

18.541.0003 LIMPEZA URBANA 62.200,00 62.200,00

18.541.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 7.800,00 77.300,00 85.100,00

18.541.0028 CIDADE MAIS BELA 88.900,00 88.900,00

18.541.0032 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO A PRODUÇÃO E IN 14.500,00 14.500,00

18.541.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 105.100,00 32.800,00 137.900,00

18.542 Controle Ambiental 12.000,00 12.000,00

18.542.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 12.000,00 12.000,00

18.544 Recursos Hídricos 171.500,00 4.000,00 175.500,00

18.544.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 4.000,00 4.000,00

18.544.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 171.500,00 171.500,00

20 Agricultura 796.300,00 1.847.200,00 2.643.500,00

20.122 Administração Geral 1.811.700,00 1.811.700,00

20.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.811.700,00 1.811.700,00

20.127 Ordenamento Territorial 36.300,00 36.300,00

20.127.0033 TERRA DA GENTE: FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTI 36.300,00 36.300,00

20.334 Fomento ao Trabalho 4.000,00 4.000,00

20.334.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 4.000,00 4.000,00

20.605 Abastecimento 760.000,00 760.000,00

20.605.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 760.000,00 760.000,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 31.500,00 31.500,00

20.608.0033 TERRA DA GENTE: FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTI 31.500,00 31.500,00

22 Indústria 19.900,00 19.900,00

22.661 Promoção Industrial 19.900,00 19.900,00

22.661.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 7.000,00 7.000,00

22.661.0038 INDUSTRIALIZAR PARA CRESCER 12.900,00 12.900,00

23 Comércio e Serviços 235.900,00 235.900,00

23.122 Administração Geral 210.200,00 210.200,00

23.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 210.200,00 210.200,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Projetos AtividadesOperaçõesEspeciais

Página: 5/5

Total

23 Comércio e Serviços 235.900,00 235.900,00

23.691 Promoção Comercial 25.700,00 25.700,00

23.691.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 25.700,00 25.700,00

25 Energia 1.418.900,00 1.418.900,00

25.752 Energia Elétrica 1.418.900,00 1.418.900,00

25.752.0029 UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.418.900,00 1.418.900,00

26 Transporte 2.592.400,00 2.592.400,00

26.122 Administração Geral 1.023.800,00 1.023.800,00

26.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.023.800,00 1.023.800,00

26.452 Serviços Urbanos 599.600,00 599.600,00

26.452.0006 TRÂNSITO LIVRE 599.600,00 599.600,00

26.782 Transporte Rodoviário 969.000,00 969.000,00

26.782.0030 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 969.000,00 969.000,00

27 Desporto e Lazer 859.800,00 391.300,00 1.251.100,00

27.812 Desporto Comunitário 816.100,00 391.300,00 1.207.400,00

27.812.0014 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 816.100,00 391.300,00 1.207.400,00

27.813 Lazer 43.700,00 43.700,00

27.813.0014 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 43.700,00 43.700,00

28 Encargos Especiais 3.354.500,00 3.354.500,00

28.843 Serviço da Dívida Interna 1.933.200,00 1.933.200,00

28.843.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 1.933.200,00 1.933.200,00

28.846 Outros Encargos Especiais 1.421.300,00 1.421.300,00

28.846.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 1.421.300,00 1.421.300,00

99 Reserva de Contingência 1.546.000,00 1.546.000,00

99.999 Reserva de Contingência 1.546.000,00 1.546.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.546.000,00 1.546.000,00

Total: 15.015.400,00 154.984.600,00 0,00 170.000.000,00

Total geral: 15.015.400,00 154.984.600,00 0,00 170.000.000,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Ordinário Vinculado

Página: 1/5

Total

01 Legislativa 6.768.500,00 6.768.500,00

01.031 Ação Legislativa 6.768.500,00 6.768.500,00

01.031.0001 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 6.768.500,00 6.768.500,00

04 Administração 15.603.200,00 15.000,00 15.618.200,00

04.122 Administração Geral 15.583.200,00 15.000,00 15.598.200,00

04.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 15.118.800,00 15.000,00 15.133.800,00

04.122.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 464.400,00 464.400,00

04.131 Comunicação Social 20.000,00 20.000,00

04.131.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 20.000,00 20.000,00

08 Assistência Social 2.981.500,00 2.016.500,00 4.998.000,00

08.122 Administração Geral 1.299.700,00 1.299.700,00

08.122.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 12.000,00 12.000,00

08.122.0023 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 1.287.700,00 1.287.700,00

08.241 Assistência ao Idoso 131.600,00 64.600,00 196.200,00

08.241.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 131.600,00 64.600,00 196.200,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 36.300,00 36.300,00

08.242.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 36.300,00 36.300,00

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 355.000,00 207.400,00 562.400,00

08.243.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 59.900,00 8.100,00 68.000,00

08.243.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 295.100,00 199.300,00 494.400,00

08.244 Assistência Comunitária 1.057.000,00 1.744.500,00 2.801.500,00

08.244.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 900.100,00 1.641.000,00 2.541.100,00

08.244.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 156.900,00 103.500,00 260.400,00

08.306 Alimentação e Nutrição 101.900,00 101.900,00

08.306.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 57.900,00 57.900,00

08.306.0021 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 44.000,00 44.000,00

10 Saúde 15.959.800,00 35.820.200,00 51.780.000,00

10.122 Administração Geral 5.282.700,00 219.300,00 5.502.000,00

10.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 4.685.100,00 4.685.100,00

10.122.0015 SAÚDE FAMÍLIA 27.600,00 78.000,00 105.600,00

10.122.0017 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DO SUS 13.200,00 141.300,00 154.500,00

10.122.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 556.800,00 556.800,00

10.125 Normatização e Fiscalização 58.400,00 58.400,00

10.125.0017 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DO SUS 58.400,00 58.400,00

10.301 Atenção Básica 5.821.700,00 10.990.000,00 16.811.700,00

10.301.0015 SAÚDE FAMÍLIA 5.790.300,00 10.880.500,00 16.670.800,00

10.301.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 9.000,00 9.000,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Ordinário Vinculado

Página: 2/5

Total

10 Saúde 15.959.800,00 35.820.200,00 51.780.000,00

10.301 Atenção Básica 5.821.700,00 10.990.000,00 16.811.700,00

10.301.0020 QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À SAÚDE FAMILIAR 22.400,00 109.500,00 131.900,00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.475.100,00 23.142.000,00 25.617.100,00

10.302.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 2.475.100,00 23.142.000,00 25.617.100,00

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 56.200,00 503.500,00 559.700,00

10.303.0016 MEDICAÇÃO PARA TODOS 56.200,00 503.500,00 559.700,00

10.304 Vigilância Sanitária 498.400,00 329.400,00 827.800,00

10.304.0018 SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS 498.400,00 329.400,00 827.800,00

10.305 Vigilância Epidemiológica 1.767.300,00 636.000,00 2.403.300,00

10.305.0020 QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À SAÚDE FAMILIAR 1.767.300,00 636.000,00 2.403.300,00

12 Educação 9.499.900,00 39.978.600,00 49.478.500,00

12.122 Administração Geral 6.760.300,00 1.393.300,00 8.153.600,00

12.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 6.713.600,00 1.393.300,00 8.106.900,00

12.122.0008 GESTÃO EDUCACIONAL 46.700,00 46.700,00

12.306 Alimentação e Nutrição 256.200,00 1.480.000,00 1.736.200,00

12.306.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 256.200,00 1.480.000,00 1.736.200,00

12.361 Ensino Fundamental 564.400,00 27.642.000,00 28.206.400,00

12.361.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 16.610.600,00 16.610.600,00

12.361.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 436.500,00 1.209.400,00 1.645.900,00

12.361.0007 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFISSIONAL DA E 112.900,00 112.900,00

12.361.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.000,00 9.822.000,00 9.837.000,00

12.365 Educação Infantil 659.000,00 7.393.700,00 8.052.700,00

12.365.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 3.767.500,00 3.767.500,00

12.365.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 70.000,00 1.546.600,00 1.616.600,00

12.365.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 589.000,00 2.079.600,00 2.668.600,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos 8.600,00 478.100,00 486.700,00

12.366.0010 TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO 8.600,00 478.100,00 486.700,00

12.367 Educação Especial 188.800,00 188.800,00

12.367.0025 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 188.800,00 188.800,00

12.392 Difusão Cultural 143.700,00 143.700,00

12.392.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 143.700,00 143.700,00

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.400,00 141.000,00 151.400,00

12.573.0005 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 10.400,00 141.000,00 151.400,00

12.782 Transporte Rodoviário 908.500,00 1.450.500,00 2.359.000,00

12.782.0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 908.500,00 1.450.500,00 2.359.000,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Ordinário Vinculado

Página: 3/5

Total

13 Cultura 4.020.700,00 396.900,00 4.417.600,00

13.122 Administração Geral 86.000,00 86.000,00

13.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 76.000,00 76.000,00

13.122.0011 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 10.000,00 10.000,00

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 198.300,00 110.000,00 308.300,00

13.391.0012 DIFUSÃO DA CULTURA 198.300,00 110.000,00 308.300,00

13.392 Difusão Cultural 3.726.400,00 286.900,00 4.013.300,00

13.392.0012 DIFUSÃO DA CULTURA 3.726.400,00 286.900,00 4.013.300,00

13.695 Turismo 10.000,00 10.000,00

13.695.0026 DINAMIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 10.000,00 10.000,00

15 Urbanismo 18.566.200,00 4.589.500,00 23.155.700,00

15.244 Assistência Comunitária 15.200,00 15.200,00

15.244.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15.200,00 15.200,00

15.451 Infra-Estrutura Urbana 2.895.300,00 4.438.700,00 7.334.000,00

15.451.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 57.700,00 57.700,00

15.451.0027 TUDO LIMPO - RESÍDUOS SÓLIDOS 101.000,00 116.000,00 217.000,00

15.451.0028 CIDADE MAIS BELA 2.736.600,00 4.322.700,00 7.059.300,00

15.452 Serviços Urbanos 15.374.100,00 135.000,00 15.509.100,00

15.452.0003 LIMPEZA URBANA 9.000.000,00 9.000.000,00

15.452.0028 CIDADE MAIS BELA 6.374.100,00 135.000,00 6.509.100,00

15.605 Abastecimento 172.400,00 15.800,00 188.200,00

15.605.0028 CIDADE MAIS BELA 172.400,00 15.800,00 188.200,00

15.813 Lazer 109.200,00 109.200,00

15.813.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 109.200,00 109.200,00

16 Habitação 45.500,00 4.600,00 50.100,00

16.481 Habitação Rural 7.200,00 7.200,00

16.481.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 7.200,00 7.200,00

16.482 Habitação Urbana 38.300,00 4.600,00 42.900,00

16.482.0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 38.300,00 4.600,00 42.900,00

17 Saneamento 21.000,00 74.100,00 95.100,00

17.511 Saneamento Básico Rural 21.000,00 74.100,00 95.100,00

17.511.0031 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS- 21.000,00 74.100,00 95.100,00

18 Gestão Ambiental 487.200,00 88.900,00 576.100,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 299.700,00 88.900,00 388.600,00

18.541.0003 LIMPEZA URBANA 62.200,00 62.200,00

18.541.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 85.100,00 85.100,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Ordinário Vinculado

Página: 4/5

Total

18 Gestão Ambiental 487.200,00 88.900,00 576.100,00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 299.700,00 88.900,00 388.600,00

18.541.0028 CIDADE MAIS BELA 88.900,00 88.900,00

18.541.0032 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO A PRODUÇÃO E IN 14.500,00 14.500,00

18.541.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 137.900,00 137.900,00

18.542 Controle Ambiental 12.000,00 12.000,00

18.542.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 12.000,00 12.000,00

18.544 Recursos Hídricos 175.500,00 175.500,00

18.544.0019 CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 4.000,00 4.000,00

18.544.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 171.500,00 171.500,00

20 Agricultura 2.643.500,00 2.643.500,00

20.122 Administração Geral 1.811.700,00 1.811.700,00

20.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.811.700,00 1.811.700,00

20.127 Ordenamento Territorial 36.300,00 36.300,00

20.127.0033 TERRA DA GENTE: FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTI 36.300,00 36.300,00

20.334 Fomento ao Trabalho 4.000,00 4.000,00

20.334.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 4.000,00 4.000,00

20.605 Abastecimento 760.000,00 760.000,00

20.605.0040 MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 760.000,00 760.000,00

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 31.500,00 31.500,00

20.608.0033 TERRA DA GENTE: FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTI 31.500,00 31.500,00

22 Indústria 19.900,00 19.900,00

22.661 Promoção Industrial 19.900,00 19.900,00

22.661.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 7.000,00 7.000,00

22.661.0038 INDUSTRIALIZAR PARA CRESCER 12.900,00 12.900,00

23 Comércio e Serviços 235.900,00 235.900,00

23.122 Administração Geral 210.200,00 210.200,00

23.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 210.200,00 210.200,00

23.691 Promoção Comercial 25.700,00 25.700,00

23.691.0036 AGRICULTURA MAIS FORTE 25.700,00 25.700,00

25 Energia 1.418.900,00 1.418.900,00

25.752 Energia Elétrica 1.418.900,00 1.418.900,00

25.752.0029 UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.418.900,00 1.418.900,00

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Código

Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Especificação Ordinário Vinculado

Página: 5/5

Total

26 Transporte 2.412.500,00 179.900,00 2.592.400,00

26.122 Administração Geral 996.100,00 27.700,00 1.023.800,00

26.122.0002 APOIO ADMINISTRATIVO 996.100,00 27.700,00 1.023.800,00

26.452 Serviços Urbanos 559.900,00 39.700,00 599.600,00

26.452.0006 TRÂNSITO LIVRE 559.900,00 39.700,00 599.600,00

26.782 Transporte Rodoviário 856.500,00 112.500,00 969.000,00

26.782.0030 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 856.500,00 112.500,00 969.000,00

27 Desporto e Lazer 1.114.500,00 136.600,00 1.251.100,00

27.812 Desporto Comunitário 1.070.800,00 136.600,00 1.207.400,00

27.812.0014 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 1.070.800,00 136.600,00 1.207.400,00

27.813 Lazer 43.700,00 43.700,00

27.813.0014 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 43.700,00 43.700,00

28 Encargos Especiais 3.347.600,00 6.900,00 3.354.500,00

28.843 Serviço da Dívida Interna 1.933.200,00 1.933.200,00

28.843.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 1.933.200,00 1.933.200,00

28.846 Outros Encargos Especiais 1.414.400,00 6.900,00 1.421.300,00

28.846.0013 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 1.414.400,00 6.900,00 1.421.300,00

99 Reserva de Contingência 1.546.000,00

99.999 Reserva de Contingência 1.546.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.546.000,00

Total: 86.692.300,00 83.307.700,00 170.000.000,00

Total geral: 86.692.300,00 83.307.700,00 170.000.000,00

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Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Página: 1/5

Órgão

Funções Legislativa Judiciária Essencial àJustiça

Administração Defesa Nacional Segurança Pública

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 6.768.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0,00 0,00 0,00 1.847.600,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 3.271.100,00 0,00 0,00

07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN 0,00 0,00 0,00 7.629.400,00 0,00 0,00

08.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ 0,00 0,00 0,00 1.314.100,00 0,00 0,00

11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 735.900,00 0,00 0,00

12.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 579.200,00 0,00 0,00

15.00 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 80.400,00 0,00 0,00

17.00 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV 0,00 0,00 0,00 78.300,00 0,00 0,00

19.00 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ 0,00 0,00 0,00 82.200,00 0,00 0,00

09.00 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 6.768.500,00 0,00 0,00 15.618.200,00 0,00 0,00

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Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Página: 2/5

Órgão

Funções RelaçõesExteriores

Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 1.509.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.478.500,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.00 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.00 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.00 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.00 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS 0,00 0,00 0,00 51.780.000,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 3.488.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 4.998.000,00 0,00 51.780.000,00 0,00 49.478.500,00

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Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Página: 3/5

Órgão

Funções Cultura Direitos daCidadania

Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 50.100,00 0,00 0,00

04.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB 0,00 0,00 188.200,00 0,00 0,00 0,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 12.619.700,00 0,00 95.100,00 0,00

10.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ 4.417.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.100,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.00 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.00 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 0,00 0,00 10.347.800,00 0,00 0,00 0,00

18.00 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.00 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.00 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 4.417.600,00 0,00 23.155.700,00 50.100,00 95.100,00 576.100,00

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Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Página: 4/5

Órgão

Funções Ciência eTecnologia

Agricultura OrganizaçãoAgrária

Indústria Comércio eServiços

Comunicações

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB 0,00 2.643.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 19.900,00 235.900,00 0,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.00 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.00 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.00 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.00 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.00 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 2.643.500,00 0,00 19.900,00 235.900,00 0,00

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Estado da BahiaMUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)

Página: 5/5

Órgão

Funções Energia Transporte Desporto e Lazer EncargosEspeciais

Reserva deContingência

TOTAL

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.768.500,00

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.600,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00

04.00 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.700,00

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.478.500,00

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ 0,00 0,00 0,00 3.354.500,00 1.546.000,00 8.171.600,00

07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.629.400,00

08.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA 0,00 969.000,00 0,00 0,00 0,00 13.683.800,00

10.00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.731.700,00

11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.900,00

12.00 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831.900,00

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL 0,00 0,00 1.051.100,00 0,00 0,00 1.051.100,00

14.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.200,00

15.00 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT 0,00 1.623.400,00 0,00 0,00 0,00 1.623.400,00

16.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.400,00

17.00 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP 1.418.900,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 11.966.700,00

18.00 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.300,00

19.00 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.200,00

09.00 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.780.000,00

03.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.100,00

Total: 1.418.900,00 2.592.400,00 1.251.100,00 3.354.500,00 1.546.000,00 170.000.000,00

Total geral: 170.000.000,00

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Estado da Bahia Página: 1/1

Código Função TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Exercício: 2016

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Órgãos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

6.768.500,00 0,00 6.768.500,0001 CÂMARA MUNICIPAL

1.847.600,00 0,00 1.847.600,0002 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

4.908.400,00 139.700,00 5.048.100,0003 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

2.035.400,00 796.300,00 2.831.700,0004 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

46.052.000,00 3.426.500,00 49.478.500,0005 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

8.171.600,00 0,00 8.171.600,0006 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

7.629.400,00 0,00 7.629.400,0007 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN

6.133.300,00 7.550.500,00 13.683.800,0008 SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

50.276.200,00 1.503.800,00 51.780.000,0009 SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

5.400.600,00 331.100,00 5.731.700,0010 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

735.900,00 0,00 735.900,0011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

424.200,00 407.700,00 831.900,0012 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE

391.300,00 659.800,00 1.051.100,0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

579.200,00 0,00 579.200,0014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.623.400,00 0,00 1.623.400,0015 SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT

80.400,00 0,00 80.400,0016 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

11.766.700,00 200.000,00 11.966.700,0017 SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

78.300,00 0,00 78.300,0018 SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV

82.200,00 0,00 82.200,0019 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ

Total 170.000.000,00

Prefeito Municipal

154.984.600,00 15.015.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Página: 1/1

Código Grupo de Despesas TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

Estado da Bahia

82.901.600,00 0,00 82.901.600,0031 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS

12.100,00 0,00 12.100,0032 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

65.540.100,00 798.200,00 66.338.300,0033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.252.000,00 14.217.200,00 17.469.200,0044 INVESTIMENTOS

1.732.800,00 0,00 1.732.800,0046 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

1.546.000,00 0,00 1.546.000,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total 154.984.600,00 15.015.400,00 170.000.000,00

Prefeito Municipal

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Estado da Bahia Página: 1/1

Código Função TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Exercício: 2016

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Funções

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

6.768.500,00 0,00 6.768.500,0001 LEGISLATIVA

15.618.200,00 0,00 15.618.200,0004 ADMINISTRAÇÃO

4.893.200,00 104.800,00 4.998.000,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL

50.276.200,00 1.503.800,00 51.780.000,0010 SAÚDE

46.052.000,00 3.426.500,00 49.478.500,0012 EDUCAÇÃO

4.086.500,00 331.100,00 4.417.600,0013 CULTURA

15.700.300,00 7.455.400,00 23.155.700,0015 URBANISMO

15.200,00 34.900,00 50.100,0016 HABITAÇÃO

0,00 95.100,00 95.100,0017 SANEAMENTO

188.300,00 387.800,00 576.100,0018 GESTÃO AMBIENTAL

1.847.200,00 796.300,00 2.643.500,0020 AGRICULTURA

0,00 19.900,00 19.900,0022 INDÚSTRIA

235.900,00 0,00 235.900,0023 COMÉRCIO E SERVIÇOS

1.418.900,00 0,00 1.418.900,0025 ENERGIA

2.592.400,00 0,00 2.592.400,0026 TRANSPORTE

391.300,00 859.800,00 1.251.100,0027 DESPORTO E LAZER

3.354.500,00 0,00 3.354.500,0028 ENCARGOS ESPECIAIS

1.546.000,00 0,00 1.546.000,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total 170.000.000,00

Prefeito Municipal

154.984.600,00 15.015.400,00

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Estado da Bahia Página: 1/1

Código Sub-Função TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Exercício: 2016

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Subfunções

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

6.768.500,00 0,00 6.768.500,00031 AÇÃO LEGISLATIVA

33.673.200,00 12.000,00 33.685.200,00122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

58.400,00 0,00 58.400,00125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0,00 36.300,00 36.300,00127 ORDENAMENTO TERRITORIAL

20.000,00 0,00 20.000,00131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

175.200,00 21.000,00 196.200,00241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

36.300,00 0,00 36.300,00242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

562.400,00 0,00 562.400,00243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.729.700,00 87.000,00 2.816.700,00244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

15.767.100,00 1.044.600,00 16.811.700,00301 ATENÇÃO BÁSICA

25.157.900,00 459.200,00 25.617.100,00302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

559.700,00 0,00 559.700,00303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

827.800,00 0,00 827.800,00304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.403.300,00 0,00 2.403.300,00305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1.838.100,00 0,00 1.838.100,00306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.000,00 0,00 4.000,00334 FOMENTO AO TRABALHO

26.547.900,00 1.658.500,00 28.206.400,00361 ENSINO FUNDAMENTAL

6.436.100,00 1.616.600,00 8.052.700,00365 EDUCAÇÃO INFANTIL

486.700,00 0,00 486.700,00366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

188.800,00 0,00 188.800,00367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

80.000,00 228.300,00 308.300,00391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

4.054.200,00 102.800,00 4.157.000,00392 DIFUSÃO CULTURAL

3.000,00 7.331.000,00 7.334.000,00451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

16.108.700,00 0,00 16.108.700,00452 SERVIÇOS URBANOS

0,00 7.200,00 7.200,00481 HABITAÇÃO RURAL

15.200,00 27.700,00 42.900,00482 HABITAÇÃO URBANA

0,00 95.100,00 95.100,00511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL

172.300,00 216.300,00 388.600,00541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

12.000,00 0,00 12.000,00542 CONTROLE AMBIENTAL

4.000,00 171.500,00 175.500,00544 RECURSOS HÍDRICOS

0,00 151.400,00 151.400,00573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

188.200,00 760.000,00 948.200,00605 ABASTECIMENTO

31.500,00 0,00 31.500,00608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

0,00 19.900,00 19.900,00661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

25.700,00 0,00 25.700,00691 PROMOÇÃO COMERCIAL

10.000,00 0,00 10.000,00695 TURISMO

1.418.900,00 0,00 1.418.900,00752 ENERGIA ELÉTRICA

3.328.000,00 0,00 3.328.000,00782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

391.300,00 816.100,00 1.207.400,00812 DESPORTO COMUNITÁRIO

0,00 152.900,00 152.900,00813 LAZER

1.933.200,00 0,00 1.933.200,00843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

1.421.300,00 0,00 1.421.300,00846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1.546.000,00 0,00 1.546.000,00999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total 170.000.000,00

Prefeito Municipal

154.984.600,00 15.015.400,00

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Estado da Bahia Página: 1/1

Código Modalidades de Aplicação TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

1.241.100,00 0,00 1.241.100,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU50

30.000,00 0,00 30.000,00TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS71

152.165.500,00 15.015.400,00 167.180.900,00APLICAÇÕES DIRETAS90

1.000,00 0,00 1.000,00APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE REC- §1º E 2º DO ART 295

1.000,00 0,00 1.000,00APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE REC- ART. 25 LC.141/1296

1.546.000,00 0,00 1.546.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA99

Total 154.984.600,00 15.015.400,00 170.000.000,00

Prefeito Municipal

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Estado da Bahia Página: 1/1

Código Fonte TotalTotalManutenção

(Atividades)

Ampliação

(Projetos)

Demonstrativo ConsolidadoDemonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Exercício: 2016

56.550.100,00 5.132.200,00 61.682.300,000.1.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO

15.000,00 0,00 15.000,000.2.0094 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

15.602.700,00 307.300,00 15.910.000,006.1.0002 RECEITA E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%

8.584.600,00 515.400,00 9.100.000,007.1.0001 RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%

78.700,00 0,00 78.700,008.2.0010 FCBA - FUNDO DE CULTURA

10.900,00 2.600,00 13.500,008.2.0016 CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO

0,00 735.100,00 735.100,008.2.0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)

864.900,00 0,00 864.900,008.2.0028 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 11.200,00 11.200,008.2.0030 FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

1.479.000,00 0,00 1.479.000,009.2.0004 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

34.618.000,00 1.152.700,00 35.770.700,009.2.0014 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS

2.242.100,00 1.668.900,00 3.911.000,009.2.0015 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE

20.727.300,00 0,00 20.727.300,009.2.0018 RECURSOS FUNDEB 60%

12.587.200,00 1.231.000,00 13.818.200,009.2.0019 RECURSOS FUNDEB 40%

0,00 43.800,00 43.800,009.2.0023 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - SAÚDE

269.400,00 3.748.300,00 4.017.700,009.2.0024 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

1.151.600,00 0,00 1.151.600,009.2.0029 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS

203.100,00 466.900,00 670.000,009.2.0042 ROYALTIES/ FUNDO ESPECIAL

Total 170.000.000,00

Prefeito Municipal

154.984.600,00 15.015.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Página: 1

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2016

PREVISÃO DA RECEITA ANO 2016

ESPECIFICAÇÃO TOTALCÓDIGOImposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 4.500.000,001.1.1.2.02.00.00.00.00

IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 1.089.700,001.1.1.2.04.31.00.00.00

IRRF s/ Outros Rendimentos 200.000,001.1.1.2.04.34.00.00.00

Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 1.504.900,001.1.1.2.08.00.00.00.00

Simples Nacional 1.600.000,001.1.1.3.05.01.01.00.00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido na Fonte 8.053.000,001.1.1.3.05.01.02.00.00

Taxa de Fiscalização de Funcionamento 1.100.000,001.1.2.1.02.02.00.00.00

Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária 45.300,001.1.2.1.17.00.00.00.00

Tx de Controle e Fiscalização Ambiental 42.700,001.1.2.1.21.00.00.00.00

Tx de Publicidade Comercial 76.200,001.1.2.1.26.00.00.00.00

Tx de Licença para Execução de Obras 600.000,001.1.2.1.29.00.00.00.00

Tx de Utilização de Área de Domínio Público 150.000,001.1.2.1.31.00.00.00.00

Taxa de Licença e Localização 36.900,001.1.2.1.99.51.00.00.00

Taxa de Agronegocios 5.100,001.1.2.1.99.54.00.00.00

Taxa de Confecções 9.000,001.1.2.1.99.55.00.00.00

Taxa de Hortifrutigranjeiros 1.500,001.1.2.1.99.56.00.00.00

Taxa de Penalidade Fixa 6.600,001.1.2.1.99.57.00.00.00

Taxa de Veiculos 18.600,001.1.2.1.99.58.00.00.00

Taxa para Autorização Especial 22.200,001.1.2.1.99.59.00.00.00

Taxa de Feiras e Mercados 25.000,001.1.2.1.99.61.00.00.00

Tx de Cemitérios 300.000,001.1.2.2.28.00.00.00.00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.095.800,001.2.3.0.00.00.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 60% 165.000,001.3.2.5.52.01.01.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 40% 110.000,001.3.2.5.52.01.02.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - QSE 70.000,001.3.2.5.52.03.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação - FNDE 41.500,001.3.2.5.52.99.03.00.00

Rem de Dep Banc - Saúde- FMS - Aplicação 15% 40.000,001.3.2.5.53.01.00.00.00

Rem de Dep Banc - Transferências SUS 360.000,001.3.2.5.53.02.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancarios - Transferencias FNAS 86.900,001.3.2.5.54.01.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS - UNIÃO 317.700,001.3.2.5.55.01.00.00.00

Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS - ESTADO 35.100,001.3.2.5.55.02.00.00.00

Rem de Dep Bancários de Rec Vinculados Royalties 41.100,001.3.2.5.56.01.00.00.00

Rem de Dep Bancários - Rec Vinculados - CIDE 1.500,001.3.2.5.56.02.00.00.00

Rem de Dep Bancários - Rec Vinculados - FIES 11.200,001.3.2.5.56.03.00.00.00

Rec de Rem Fundos de Investimentos - REN 15.000,001.3.2.5.57.03.00.00.00

Outras Rem de Dep - Recursos não Vinculados 486.300,001.3.2.5.57.99.00.00.00

Serviços de Expediente 16.600,001.6.0.0.13.99.01.00.00

Serviços Diversos 22.700,001.6.0.0.13.99.02.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal 40.320.000,001.7.2.1.01.02.00.00.00

Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM -8.400.000,009.1.7.2.1.01.02.00.00.00

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Anual 1.680.000,001.7.2.1.01.03.00.00.00

Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6.000,001.7.2.1.01.05.00.00.00

Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR -1.200,009.1.7.2.1.01.05.00.00.00

Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 33.000,001.7.2.1.22.30.00.00.00

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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2016

PREVISÃO DA RECEITA ANO 2016

ESPECIFICAÇÃO TOTALCÓDIGOCota-Parte Royalties p/ Participação Especial 6.000,001.7.2.1.22.50.00.00.00

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 589.900,001.7.2.1.22.70.00.00.00

Prog de Assistencia Farmaceutica Básica 469.500,001.7.2.1.33.51.01.00.00

Piso de Atenção Básica - PAB 2.606.300,001.7.2.1.33.52.01.00.00

Programa Saúde da Familia - PSF 1.967.900,001.7.2.1.33.52.02.00.00

Prog de Agentes Comunitarios da Saúde - PACS 2.706.600,001.7.2.1.33.52.03.00.00

Programa Saúde Bucal 597.700,001.7.2.1.33.52.04.00.00

Nucleos de Apoio à Saúde da Familia - NASF 480.000,001.7.2.1.33.52.07.00.00

Programa Saúde na Escola - PSE 18.400,001.7.2.1.33.52.08.00.00

Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qualda Atenção Basica PMAQ-AB 3.168.000,001.7.2.1.33.52.10.00.00

Prog Nac de Reorientação Prof em Saúde - Pró Saúde 126.300,001.7.2.1.33.53.05.00.00

Centro de Especialidades Odontologicas - CEO 118.800,001.7.2.1.33.54.01.00.00

Teto Mun de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar 10.840.400,001.7.2.1.33.54.04.00.00

Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU 1.442.800,001.7.2.1.33.54.05.00.00

Mamografia para Rastreamento - FAEC 32.400,001.7.2.1.33.54.11.00.00

Nefrologia - FAEC 6.231.600,001.7.2.1.33.54.17.00.00

Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) 943.900,001.7.2.1.33.54.18.00.00

Rede Viver sem Limites - RDEF- CEO 19.800,001.7.2.1.33.54.27.00.00

Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS 546.700,001.7.2.1.33.55.01.00.00

Incentivo no Âmbito do Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST 117.600,001.7.2.1.33.55.08.00.00

Piso Variavel de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA 6.000,001.7.2.1.33.55.27.00.00

Piso Variável de Vigilância Sanitária - Parte FNS 54.400,001.7.2.1.33.55.28.00.00

Incentivos Pontuais para Ações e Serviços de Vigilância em Saúde IPVS 65.600,001.7.2.1.33.55.30.00.00

Indice de Gestão Descentralizada - Prog Bolsa Familia 133.900,001.7.2.1.34.51.02.00.00

Piso Basico Fixo - PBF (CRAS / PAIF) 198.000,001.7.2.1.34.51.04.00.00

Piso de Alta Complexidade I 66.400,001.7.2.1.34.51.07.00.00

Piso Fixo de Média Complexidade 103.500,001.7.2.1.34.51.10.00.00

BPC na Escola 8.100,001.7.2.1.34.51.11.00.00

Programa de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS 57.500,001.7.2.1.34.51.15.00.00

IGDSUAS - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social 47.900,001.7.2.1.34.51.22.00.00

PBVA - SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos 424.800,001.7.2.1.34.51.24.00.00

ACESSUAS - Programa Nacional de Promoção do Trabalho 24.600,001.7.2.1.34.51.25.00.00

Transf. do Salário-Educação 1.409.000,001.7.2.1.35.01.00.00.00

Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE 1.900,001.7.2.1.35.02.00.00.00

Transferência PNAE - Pré Escola 142.400,001.7.2.1.35.03.01.00.00

Transferência PNAE - Creche 200.000,001.7.2.1.35.03.02.00.00

Transferência PNAE - Ensino Fundamental 585.400,001.7.2.1.35.03.04.00.00

Transferência PNAE - EJA 144.100,001.7.2.1.35.03.05.00.00

Transferência PNAE - Mais Educação 397.700,001.7.2.1.35.03.07.00.00

Transferência PNAE - AEE 10.400,001.7.2.1.35.03.08.00.00

Transferência PNATE - Infantil 36.500,001.7.2.1.35.04.01.00.00

Transferência PNATE - Fundamental 300.700,001.7.2.1.35.04.02.00.00

Transferência PNATE - Médio 82.800,001.7.2.1.35.04.03.00.00

Programa Brasil Alfabetizado 68.700,001.7.2.1.35.99.01.00.00

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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2016

PREVISÃO DA RECEITA ANO 2016

ESPECIFICAÇÃO TOTALCÓDIGOTransf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 71.300,001.7.2.1.36.00.00.00.00

Ded da Rec p/ a Formação do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 -14.300,009.1.7.2.1.36.00.00.00.00

CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Financeiro para Formento Exportações 167.300,001.7.2.1.99.51.00.00.00

Auxílio Financeiro aos Municipios Lei 12.859/2013 AFM 776.700,001.7.2.1.99.53.00.00.00

Cota-Parte do ICMS 23.210.000,001.7.2.2.01.01.00.00.00

Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS -4.642.000,009.1.7.2.2.01.01.00.00.00

Cota-Parte do IPVA 6.246.500,001.7.2.2.01.02.00.00.00

Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA -1.249.300,009.1.7.2.2.01.02.00.00.00

Cota-Parte do IPI sobre Exportação 300.000,001.7.2.2.01.04.00.00.00

Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -60.000,009.1.7.2.2.01.04.00.00.00

Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ 12.000,001.7.2.2.01.13.00.00.00

Programa de Saúde da Família - PSF 414.000,001.7.2.2.33.51.01.00.00

SAMU 1.045.800,001.7.2.2.33.51.04.00.00

Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 78.700,001.7.2.2.99.52.00.00.00

Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 230.000,001.7.2.2.99.53.00.00.00

Programa de Beneficios Eventuais/CRAS 81.500,001.7.2.2.99.54.02.00.00

Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF 185.000,001.7.2.2.99.54.04.00.00

Piso Fixo de Média Complexidade 55.000,001.7.2.2.99.54.05.00.00

Piso de Alta Complexidade I 41.100,001.7.2.2.99.54.06.00.00

Piso Variável de Média Complexidade 59.400,001.7.2.2.99.54.07.00.00

Piso Básico Fixo - PBF 247.500,001.7.2.2.99.54.17.00.00

PBVA - SCFV Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 59.400,001.7.2.2.99.54.18.00.00

Programa de Atenção Especializada a Família e Indivíduos - PAEFI - Estado 55.000,001.7.2.2.99.54.19.00.00

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF 81.000,001.7.2.2.99.54.21.00.00

Transferências de Recursos - FUNDEB 60% 16.038.600,001.7.2.4.01.51.00.00.00

Transferências de Recursos - FUNDEB 40% 10.692.400,001.7.2.4.01.52.00.00.00

Transf de Recursos da Compl FUNDEB 60% 4.523.700,001.7.2.4.02.51.00.00.00

Transf de Recursos da Compl FUNDEB 40% 3.015.800,001.7.2.4.02.52.00.00.00

Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 150.000,001.9.1.1.38.00.00.00.00

Outras Multas e Juros de Mora 379.400,001.9.1.8.99.00.00.00.00

Multas Previstas na Legislação de Trânsito 100.000,001.9.1.9.15.00.00.00.00

Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas da União 29.200,001.9.1.9.48.00.00.00.00

Multas por Auto de Infração 4.800,001.9.1.9.50.00.00.00.00

Multas de Infração de Trânsito 241.800,001.9.1.9.51.00.00.00.00

Outras Multas 1.000,001.9.1.9.99.99.00.00.00

Outras Indenizações 39.000,001.9.2.1.99.51.00.00.00

Restituições - Outras 20.000,001.9.2.2.99.99.99.00.00

Rec. Div. Ativ. Imp.s/Renda Retido na Fonte 700.000,001.9.3.1.01.03.00.00.00

Rec. Div. Ativ. do IPTU 2.000.000,001.9.3.1.11.00.00.00.00

Rec. Div. Ativ. do ITBI 72.000,001.9.3.1.12.00.00.00.00

Rec. Div. Ativ. do ISS 1.300.000,001.9.3.1.13.00.00.00.00

Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária 50.000,001.9.3.1.35.00.00.00.00

Rec da Div Ativa da Tx de Fisc e Func - TFF 277.300,001.9.3.1.99.01.01.00.00

Rec da Divida Ativa da Tx de Lic p/ Localização - TLL 20.000,001.9.3.1.99.01.02.00.00

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PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2016

PREVISÃO DA RECEITA ANO 2016

ESPECIFICAÇÃO TOTALCÓDIGORec da Divida Ativa de Tx de Publicidade 40.900,001.9.3.1.99.01.04.00.00

Rec da Divida Ativa Veículo 15.000,001.9.3.1.99.01.06.00.00

Rec da Divida Ativa - Mercado e Feira 43.900,001.9.3.1.99.01.07.00.00

Rec da Divida Ativa de Confecções 68.000,001.9.3.1.99.01.08.00.00

Rec da Divida Ativa de Tx de Obra 25.900,001.9.3.1.99.01.09.00.00

Rec da Divida Ativa de Autorização Especial 30.000,001.9.3.1.99.01.10.00.00

Rec da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal 2.000,001.9.3.1.99.01.99.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal 6.800,001.9.3.2.99.01.01.00.00

DIVAT - Hortifutigranjeiros 1.100,001.9.3.2.99.01.02.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - SEXped 10.800,001.9.3.2.99.01.03.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Agronegócios 5.100,001.9.3.2.99.01.04.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Multa Formal 6.900,001.9.3.2.99.01.05.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Aforamento 8.700,001.9.3.2.99.01.06.00.00

Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Outros 103.600,001.9.3.2.99.01.99.00.00

Receita de Parcelamento - Outras Receitas 180.000,001.9.9.0.01.00.00.00.00

Outras Receitas 300.000,001.9.9.0.99.51.00.00.00

Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 64.000,002.4.2.1.01.51.01.00.00

Unidades Básicas de Saúde 450.000,002.4.2.1.01.51.03.00.00

Programa de Requalificação de Unidades Básicas - Ampliação UBS 267.000,002.4.2.1.01.51.07.00.00

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 409.200,002.4.2.1.01.51.12.00.00

programa de Requalificação de Unidade Básica - Construção UBS 200.000,002.4.2.1.01.51.15.00.00

PAR - Caminho da Escola 39.000,002.4.2.1.02.51.00.00.00

PAR - Infraestrutura escolar - Mobil. Proinfância 37.900,002.4.2.1.02.54.00.00.00

PAC II - Programa Proinfância - Construção Creches 1.427.000,002.4.2.1.02.56.00.00.00

PAR - Onibus Rurais Escolares 165.000,002.4.2.1.02.57.00.00.00

SOMA 165.556.200,00

ESPECIFICAÇÃO TOTALCÓDIGO

CONVÊNIOS

Transf. de Convênio p/ SUS 43.800,002.4.7.1.01.99.00.00.00

Outras transferências de Convênio da União 3.700.000,002.4.7.1.99.52.99.00.00

Outras transferências de Convênio do Estado 700.000,002.4.7.2.99.52.99.00.00

SOMA 4.443.800,00

TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS 170.000.000,00

Humberto Soares LeitePrefeito Municipal

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AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º , § 2º, inciso II) R$ MIL

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Receita Total 226.484 182.699 -19,33% 175.857 -3,74% 178.330 1,41% 180.268 1,09% 187.118 3,80%

Receitas Primárias (I) 221.086 181.474 -17,92% 174.922 -3,61% 176.461 0,88% 178.328 1,06% 185.105 3,80%

Despesas Total 226.484 182.699 -19,33% 176.079 -3,62% 178.330 1,28% 180.268 1,09% 187.118 3,80%

Despesas Primárias (II) 222.709 181.087 -18,69% 174.627 -3,57% 187.907 7,60% 190.209 1,22% 197.436 3,80%

Resultado Primário (III) = (I - II) (1.623) 387 -123,83% 295 -23,73% (11.445) -3979,79% (11.880) 3,80% (12.332) 3,80%

Resultado Nominal 2.078 (4.219) -303,06% 9.346 -321,50% (1.447) -115,48% (1.466) 1,31% (1.589) 8,38%

Dívida Pública Consolidada 9.453 - -100,00% 34.643 0,00% 33.884 -2,19% 33.406 -1,41% 32.842 -1,69%Dívida Consolidada Líquida 4.219 - -100,00% 9.346 0,00% 7.899 -15,48% 6.433 -18,56% 4.844 -24,70%

2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Receita Total 191.414 154.409 -19,33% 175.857 13,89% 170.000 -3,33% 171.847 1,09% 178.378 3,80%Receitas Primárias (I) 186.852 153.374 -17,92% 174.922 14,05% 168.219 -3,83% 169.998 1,06% 176.458 3,80%Despesas Total 191.414 154.409 -19,33% 176.079 14,03% 170.000 -3,45% 183.067 7,69% 190.024 3,80%Despesas Primárias (II) 188.224 153.047 -18,69% 174.627 14,10% 179.129 2,58% 181.324 1,22% 188.214 3,80%Resultado Primário (I - II) (1.372) 327 -123,83% 295 -9,76% (10.911) -3798,56% (11.325) 3,80% (11.756) 3,80%Resultado Nominal 1.425 (24.643) -1829,92% 29.894 -221,31% (1.287) -104,31% (1.398) 8,59% (1.515) 8,38%Dívida Pública Consolidada 7.989 (5.651) -170,73% 32.682 -678,34% 32.302 -1,16% 31.845 -1,41% 31.308 -1,69%Dívida Consolidada Líquida 3.566 (21.077) -691,05% 8.817 -141,83% 7.530 -14,60% 6.132 -18,56% 4.617 -24,70%FONTE:

Anexo II Receita - Resumo Geral, Anexo II Natureza da Despesa - Consolidação, Anexos 14 - Balanço Patrimonial, dos exercícios 2012, 2013 e 2014LOA 2015, IPCA e PIB-Estado

Metodologia de Cálculo dos Valores Correntes

2013 2014 2015 2016 2017 20185,91 6,41 6,00 4,90 4,90 4,90

*Histórico de variação (%anual) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA - divulgado pelo IBGE.

INDICES DE IPCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

VALORES A PREÇOS CONSTANTE

Humberto Soares Leite

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Prefeito Municipal

Demonstrativo III

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS E DE APLICAÇÕES EM OUTRAS AÇÕES

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO FISCALORÇAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL TOTAL EM R$ TOTAL EM %

I. DESPESAS OBRIGATÓRIAS

II - DEMAIS DESPESAS

TOTAL EM R$ (I + II)

TOTAL EM % (I + II)

1. Aplicação em Educação Art. 212 CF (A) (Fonte 25%)

2. Aplicação em FUNDEB (B) (Fonte Fundeb 60% e 40%)

3. Aplicação em Saúde Art. 198 CF (C) (Fonte 15%)

4. Gastos com Pessoal (Total do Orçamento)

4.1. Gastos com Pessoal - Educação (Fonte 25%)

4.2. Gastos com Pessoal - FUNDEB (Fonte Fundeb 60% e 40%)

4.3. Gastos com Pessoal - Saúde (Fonte 15%)

4.4. Gastos com Pessoal - Poder Legislativo

4.5. Gastos com Pessoal Demais Despesas

5. Poder Legislativo (E)

6. Amortização de Dívida (F)

9.100.000,00

34.545.500,00

54.873.100,00

4.596.200,00

29.520.300,00

4.410.300,00

16.346.300,00

6.768.500,00

1.732.800,00

66,62

15.910.000,00

28.028.500,00

12.164.600,00

15.863.900,00

33,38

9.100.000,00

34.545.500,00

15.910.000,00

82.901.600,00

4.596.200,00

29.520.300,00

12.164.600,00

4.410.300,00

32.210.200,00

2.358.200,00

1.732.800,00

100.267.000,00

69.733.000,00

170.000.000,00

100,00

5,35

20,32

9,36

48,77

2,70

17,36

7,16

2,59

18,95

1,39

1,02

58,98

41,02

100,00

68.493.100,00 31.773.900,00

44.761.800,00 24.971.200,00

113.254.900,00 56.745.100,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTESTOTAL ORÇADO 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 25% E 15% (I)

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (II)

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (III)

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB (IV)

TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS (V)

CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO (VI)

DEMAIS RECEITAS CORRENTES (VII)

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇADA (VIII) = (I+II+III+IV+V+VI+VII)

RECEITA DE CAPITAL (IX)

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA (X) = (VIII+IX)

IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA

COTA PARTE DO FPM

COTA PARTE DO ITR

COTA PARTE DO IOF-OURO

LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO

COTA PARTE DO ICMS

COTA PARTE DO IPVA

COTA PARTE DO IPI

16.947.600,00

4.645.000,00

150.000,00

0,00

42.000.000,00

6.000,00

0,00

71.300,00

23.210.000,00

6.246.500,00

300.000,00

21.742.600,00

71.833.800,00

42.077.300,00

29.756.500,00

93.576.400,00

-14.366.800,00

275.000,00

34.270.500,00

2.439.100,00

12.000,00

46.290.900,00

162.497.100,00

7.502.900,00

170.000.000,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MDE

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOTOTAL ORÇADO 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 25%

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA

COTA PARTE DO FPM

COTA PARTE DO ITR

COTA PARTE DO IOF-OURO

LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO

COTA PARTE DO ICMS

COTA PARTE DO IPVA

COTA PARTE DO IPI

16.947.600,00

4.645.000,00

150.000,00

0,00

42.000.000,00

6.000,00

0,00

71.300,00

23.210.000,00

6.246.500,00

300.000,00

21.742.600,00

71.833.800,00

42.077.300,00

29.756.500,00

93.576.400,00

-14.366.800,00

DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS 25%

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 25% 9.027.300,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DA AÇÃOCÓDIGO DA

AÇÃOVALOR TOTAL ORÇADO

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E SALAS DE LEITURA1.001 150.000,00

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES 1.002 120.000,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 1.003 70.000,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 1.006 150.000,00

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 1.007 10.400,00

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 1.201 15.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.004 2.226.300,00

PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.005 4.487.300,00

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.007 46.700,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - MDE

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DA AÇÃOCÓDIGO DA

AÇÃOVALOR TOTAL ORÇADO

MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, ARTE, CIÊNCIAS E SALAS 2.008 16.500,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO2.009 112.900,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.013 908.500,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 2.014 589.000,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 2.016 8.600,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.017 188.800,00

VALOR TOTAL ORÇADO 2016 - EDUCAÇÃO 25% 9.100.000,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOTOTAL ORÇADO 2016

FUNDEB

TOTAL DAS RECECITAS QUE INCIDEM PARA O FUNDEB

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEB

275.000,00

34.270.500,00

34.545.500,00

DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 60% 20.727.300,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DA AÇÃOCÓDIGO DA

AÇÃOVALOR TOTAL ORÇADO

PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2.006 16.610.600,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 2.016 389.200,00

PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL 2.227 3.727.500,00

VALOR TOTAL ORÇADO 2016 - FUNDEB 60% 20.727.300,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOTOTAL ORÇADO 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA OS 15%

IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA

COTA PARTE DO FPM

COTA PARTE DO ITR

COTA PARTE DO IOF-OURO

LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO

COTA PARTE DO ICMS

COTA PARTE DO IPVA

COTA PARTE DO IPI

16.947.600,00

4.645.000,00

150.000,00

0,00

42.000.000,00

6.000,00

0,00

71.300,00

23.210.000,00

6.246.500,00

300.000,00

21.742.600,00

71.833.800,00

42.077.300,00

29.756.500,00

93.576.400,00

DEMONSTRATIVO DA SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%

APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 15% 14.036.460,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DA AÇÃOCÓDIGO DA

AÇÃOVALOR TOTAL ORÇADO

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1.073 165.400,00

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SAJ NA MEDIDA CERTA 1.076 25.400,00

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAE SANTOANTONIENSE 1.077 16.500,00

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1.078 100.000,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE S2.075 4.635.300,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 2.076 5.538.700,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 2.081 18.800,00

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2.082 37.400,00

AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 2.083 13.200,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DA AÇÃOCÓDIGO DA

AÇÃOVALOR TOTAL ORÇADO

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.084 58.400,00

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 2.085 9.000,00

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITAR 2.086 1.466.000,00

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2.087 26.500,00

GESTÃO DAS AÇÕES PSICOSSOCIAL 2.088 28.600,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REGULAÇÃO 2.089 556.800,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE 2.090 678.700,00

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 2.091 99.400,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 2.092 75.900,00

DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE 2.093 498.400,00

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA 2.094 22.400,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.097 1.767.300,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL 2.212 27.600,00

PROGRAMA NAC. REORIENT. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE 2.226 44.300,00

VALOR TOTAL ORÇADO 2016 - SAÚDE 15% 15.910.000,00

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOTOTAL ORÇADO 2016

162.497.100,00

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS DE PESSOAL

97.498.260,00

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO 2016

DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESACÓDIGO

ELEMENTOVALOR TOTAL ORÇADO

10.000,00Rateio pela Participação em Consórcio Público 317170

10.236.600,00Contratação por Tempo Determinado 319004

57.664.800,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011

14.939.600,00Obrigações Patronais 319013

24.100,00Sentenças Judiciais 319091

26.500,00Indenizações Restituições Trabalhistas 319094

VALOR TOTAL ORÇADO 2016 - GASTOS COM PESSOAL 82.901.600,00

APLICAÇÃO MÁXIMA LEGAL DO MUNICÍPIO (60% DA RCL)

RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO DUODÉCIMO

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOTOTAL ORÇADO 2016

RECEITAS TRIBUTÁRIA

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

TOTAL DAS RECEITAS QUE INCIDEM PARA BASE DE CÁLCULO

IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

MULTAS, JUROS E OUTROS ENCARGOS PROVENIENTES DA DIVIDA ATIVA

COTA PARTE DO FPM

COTA PARTE DO ITR

COTA PARTE DO IOF-OURO

LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO

COTA PARTE DO ICMS

COTA PARTE DO IPVA

COTA PARTE DO IPI

16.947.600,00

4.645.000,00

150.000,00

0,00

42.000.000,00

6.000,00

0,00

71.300,00

23.210.000,00

6.246.500,00

300.000,00

24.181.700,00

71.845.800,00

42.077.300,00

29.768.500,00

96.027.500,00

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE DUODÉCIMO

LIMITE DE REPASSE DE DUODÉCIMO SEGUNDO RECEITA ORÇA DA 6.721.925,00

TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 2.439.100,00

CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 12.000,00

VALOR ORÇADO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 6.768.500,00

DIFERENÇA ENTRE VALOR DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E OR ÇAMENTO -46.575,00

PERCENTUAL DE REPASSE DO MUNICÍPIO 7,00

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FINALIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA VIGENTE

ANEXO V

GABINETE DO PREFEITO

O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir o Chefe do Poder Executivo em suas atribuições legais, em especial na programação e no acompanhamento das ações governamentais. O Gabinete do Prefeito tem a seguinte estrutura básica: Gerência de Relações Institucionais; Gerência de Programação e Acompanhamento de Atos e Ações Governamentais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por finalidade formular e executar as políticas públicas relacionadas à melhoria da qualidade de vida, ao desenvolvimento comunitário e apoio e assistência à infância, adolescência, idoso e às pessoas que necessitem de atenção especial. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Ações Administrativas, Financeira, Contabilidade e de Habitação; Departamento de Ações e Técnicas do SUAS e de Projetos Especiais; Departamento de Proteção Básica e Especial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

A Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento tem por finalidade planejar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as atividades relativas à agricultura e a pecuária, planejar, coordenar, controlar, avaliar, fiscalizar e executar as ações, no âmbito municipal, relativas à produção, abastecimento de gênero alimentício, vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal. A Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Agropecuária e Desenvolvimento Rural: Departamento de Abastecimento, Mercados e Feiras:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação tem por finalidade desempenhar as funções do Município em matéria de educação. A Secretaria Municipal da Educação tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Planejamento, Administração e Finanças; Departamento de Ensino e Apoio Tecnológico e Pedagógico; Departamento de Apoio Administrativo, Ordenamento e Gestão; Departamento de Manutenção e Transporte;

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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

A Secretaria Municipal da Fazenda tem por finalidade formular e executar as funções de administração financeira e tributária. A Secretaria Municipal da Fazenda tem a seguinte estrutura básica: Tesouraria; Departamento de Administração Imobiliária; Departamento de Cadastro Econômico e Financeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem por finalidade elaborar, coordenar e executar as funções de administração geral, elaborar e acompanhar os contratos em geral, planejar e elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, fiscalizar o cumprimento dos programas de metas estabelecidos no plano plurianual de governo e no orçamento anual. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Administração e Planejamento; Departamento de Licitações e Compras; Departamento de Gestão de Contratos; Departamento de Gestão Contábil.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem por finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de Infraestrutura e Obras. A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Engenharia e Desenvolvimento Urbano; Departamento de Estradas e Rodagem.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde tem finalidade de planejar, dirigir, coordenar, controlar, acompanhar e avaliar as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde de seus munícipes, executada na forma regulada pela legislação federal. A Secretaria Municipal da Saúde tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Gestão Administrativa e Educação em Saúde; Departamento de Apoio Financeiro, Contábil e Orçamentário; Departamento de Regulação, Controle e Avaliação do SUS; Departamento de Promoção e Vigilância a Saúde; Departamento de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Atenção Básica em Saúde; Departamento de Atenção Especializada em Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

A Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude, tem por finalidade desempenhar as funções de cultura, através do estímulo ao cultivo das ciências, das artes e das letras, planejar, coordenar e executar a política de promoção e fomento do turismo, contribuindo para que o setor seja um vetor de desenvolvimento social e

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econômico, planejar, coordenar e executar, programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, educacional e lazer da juventude, promovendo a interlocução entre sociedade e poderes públicos, proporcionando o debate e a intervenção de diversos segmentos juvenis, na formulação, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas da juventude. A Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Juventude, tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Cultura: Departamento de Política para a Juventude e Turismo: Departamento de Promoção da Igualdade Étnico Racial.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Procuradoria Geral do Município tem as seguintes atribuições: - representar judicial e extrajudicialmente o Município; exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da administração direta em geral; promover a inscrição e cobrança da dívida ativa do Município; propor representações sobre inconstitucionalidade de leis em face da Constituição do Estado da Bahia; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Municipal; propor ao Prefeito as medidas que julgar necessárias à uniformização das decisões administrativas; propor ação civil pública e nela intervir; atuar na ação popular; propor as ações que o ordenamento lhe autorize no interesse do município; atuar na comissão de transmissão de governo ao fim da gestão do chefe do executivo municipal; contribuir, quando solicitado, com a atuação do órgão responsável pelo controle interno do Poder Executivo Municipal; orientar ao Prefeito Municipal nos atos de prestação de contas perante os órgãos de controle externo competentes, e, particularmente no que se reporta a execução de convênios, contratos e outros ajustes com órgãos da administração federal e estadual ou de outros municípios dos quais se originem recursos vinculados para tais fins

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO

AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente tem por finalidade planejar, coordenar e executar as políticas relativas à indústria e o comércio e planejar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar as atividades relativas ao meio ambiente e sua sustentabilidade. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Indústria, Comércio e Serviço; Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem por finalidade promover a execução de programas educativos que estimule às atividades desportivas e recreativas além

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do lazer de interesse da população. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Desportos e de Promoções de Eventos;

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Controladoria Geral do Município tem como finalidade a verificação dos atos praticados, bem como a preservação e a aplicação correta dos recursos disponíveis, em atendimento ao programa de governo, zelando pelos princípios que regem a administração pública. A Controladoria Geral do Município tem a seguinte estrutura básica: Subgerência de Gestão da Transparência, Normatização, Desenvolvimento dos Processos, Análise dos Atos Administrativos, Fiscalização, Auditoria, Convênios, Contratos, Licitações e Prestação de Contas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano tem por finalidade, planejar, coordenar e promover a engenharia, a educação, a fiscalização e a operação do trânsito nas vias urbanas do município, promover a administração, a regulação, a fiscalização e o controle dos transportes coletivos, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Trânsito e Transportes.

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Ouvidoria Geral do Município tem por finalidade, com vistas à promoção do exercício da cidadania, receber, encaminhar sugestões, reclamações e denúncias dos cidadãos relativos à prestação de serviços públicos em geral, assim como representações contra o exercício negligente ou abusivo de cargos, empregos e funções do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo das tarefas específicas de outros integrantes da Administração Pública Municipal. A Superintendência de Atendimento Municipal tem a seguinte estrutura básica: Gerência de Promoção das Ações voltadas para exercício pleno da cidadania e de apoio à desburocratização e facilidade de acesso aos serviços públicos e de Regularização Fundiária.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem por finalidade planejar, coordenar e executar as atividades de implantação, ampliação e manutenção dos serviços de iluminação pública, planejar e fiscalizar a limpeza pública e a destinação do lixo, planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas a conservação e manutenção da frota de veículos da administração, bem como responsabilizar-se por sua guarda, distribuição e controle de combustíveis e lubrificantes; promover e acompanhar a execução dos serviços relativos aos sistemas de abastecimento de água e de esgotos, executar os reparos necessários à manutenção dos parques e

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jardins, executar reformas nos logradouros públicos municipais, executar os serviços de manutenção do cemitério municipal. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem a seguinte estrutura básica: Departamento de Serviços Públicos.

SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS

A Superintendência de Convênios tem por finalidade a coordenação, fiscalização e o monitoramento dos convênios da administração municipal firmados com os entes federais, estaduais e acompanhamento dos processos junto a órgãos de financiamento.

COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

A Coordenadoria de Defesa Civil tem por finalidade a coordenação de todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade. A Coordenadoria de Defesa Civil tem a seguinte estrutura básica: Divisão de Planejamento e Execução de Programas; Divisão de Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos; Divisão de Apoio Técnico Operacional.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

A Guarda Civil Municipal tem por finalidade cumprir o disposto no Art. 144, parágrafo 8º, Art. 23, inciso I e Art. 225 da Constituição Federal, Art. 24, inciso VI, da Lei Federal n.º 9.503/97, Art. 6º, inciso III, da Lei Federal n.º 10.826/03, Art 40 ao 45, do Decreto Federal n.º 5.123/04, concomitantemente com o Art. 205 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal n.º 004/93, Código de Postura, Lei Municipal 1111, de 20/06/2011 e Decreto nº 501/94.

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL

A Superintendência de Atendimento Municipal tem por finalidade planejar e promover ações voltadas para o exercício pleno da cidadania através do respeito aos direitos do cidadão e atendimento das suas necessidades administrativas, executando as políticas de apoio à desburocratização e facilidade de acesso aos serviços públicos, além de coordenar e dirigir as atividades que objetivem a regularização fundiária da ocupação territorial do município. A Superintendência de Atendimento Municipal tem a seguinte estrutura básica: Gerência de Promoção das Ações voltadas para exercício pleno da cidadania e de apoio à desburocratização e facilidade de acesso aos serviços públicos e de Regularização Fundiária

Humberto Soares Leite

Prefeito Municipal

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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICALei 101/00, Art. 5º, Inciso III, Alínea "b", § 1º

Balanço - Anexo XVI

Exercício 2014R$

Descrição

Tipo da

Dívida

Fonte de

Recurso

Principal da Dívida

(+) Amortização (-) Atualização (+) Saldo (=)

INSS Contratual Ordinário 90.815,01 774.228,30 28.236.772,05 27.553.358,76

Caixa Econômica Federal - PRO MORADIA Contratual Ordinário 48.142,48 - - 48.142,48

Caixa Econômica Federal - FAZ PRODURB Contratual Ordinário - 59.697,92 59.697,92 -

Caixa Econômica Federal - PRO SANEAMENTO Contratual Ordinário 257.342,15 167.811,51 - 89.530,64

Secretaria da Receita Federal DBF Contratual Ordinário 34.970,77 18.202,93 - 16.767,84

PASEP Contratual Ordinário - 234.854,72 3.767.509,94 3.532.655,22

Precatórios Contratual Ordinário 32.302,23 - - 32.302,23

463.572,64 1.254.795,38 32.063.979,91 31.272.757,17

Prefeito Municipal

Humberto Soares Leite

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ MIL

TOTAL - - -

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

2016 2017 2018

FONTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jes us

TRIBUTOS MODALIDADESETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

Prefeito MunicipalHumberto Soares Leite

COMPENSAÇÃO

2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Demonstrativo VII

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AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ MIL

EVENTOS VALOR PREVISTO PARA 2016

Aumento Permanente da Receita 6.127 (-) Transferências Constitucionais(-)Transferências ao FUNDEB 5.147 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 980 Redução Permanente de Despesa (II)Margem Bruta (III) = (I +II) 980 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) - Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPPMargem Líquida de Expansão de DOCC (V) = ( III - IV) 980

Humberto Soares LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAISMARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CAR ÁTER CONTINUADO

2016

FONTE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jes us

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CODIGO

2.240

CODIGO

2.074

2.238

2.239

CODIGO

2.076

CODIGO

2.086

CODIGO

2.097

CODIGO

2.124

CODIGO

2.045

CODIGO

1.215

MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUS

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0028 - CIDADE MAIS BELA

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0020 - QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO À SAÚDE FAMILIAR

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DENOMINAÇÃO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES - FEIRA LIVRE

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0040 - MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES INCLUÍDAS NO PPA PARA 2016

APOIO TÉCNICO A EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/20170033 - TERRA DA GENTE - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS

PRODUTIVAS

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZES

DIRETORIA DA DESIGUALDADE ÉTNICO RACIAL

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0012 - DIFUSÃO DA CULTURA

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0015 - SAÚDE FAMÍLIA

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA DE GOVERNO PPA 2014/2017 0018 - SAÚDE INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

PROJETO/ATIVIDADE PARA 2016

DENOMINAÇÃO

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR

Demonstrativo elaborado pela equipe técnica da Pi Contabilidade.

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Anexo 2 da Lei 4.320/64

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2016

Desdobramento FontesCategoriaEconômica Conta

FonteRecurso

176.863.900,00 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES176.863.900,00 1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

19.386.700,00 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA19.386.700,00 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA

16.947.600,00 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS16.947.600,00 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS

7.294.600,00 1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda7.294.600,00 1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda

4.500.000,00 1.1.1.2.02.00.00.00.00 0.1.0000 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana *

1.289.700,00 1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.089.700,00 1.1.1.2.04.31.00.00.00 0.1.0000 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho *

200.000,00 1.1.1.2.04.34.00.00.00 0.1.0000 IRRF s/ Outros Rendimentos *

1.504.900,00 1.1.1.2.08.00.00.00.00 0.1.0000 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir *

9.653.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação9.653.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação

9.653.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza

9.653.000,00 1.1.1.3.05.01.00.00.00 ISS

1.600.000,00 1.1.1.3.05.01.01.00.00 0.1.0000 Simples Nacional *

8.053.000,00 1.1.1.3.05.01.02.00.00 0.1.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Retido na Fonte*

2.439.100,00 1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS2.439.100,00 1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS

2.139.100,00 1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia2.139.100,00 1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Policia

1.100.000,00 1.1.2.1.02.00.00.00.00 Tx de Fisc das Telecomunicações

1.100.000,00 1.1.2.1.02.02.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento *

45.300,00 1.1.2.1.17.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária *

42.700,00 1.1.2.1.21.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Controle e Fiscalização Ambiental *

76.200,00 1.1.2.1.26.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Publicidade Comercial *

600.000,00 1.1.2.1.29.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Licença para Execução de Obras *

150.000,00 1.1.2.1.31.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Utilização de Área de Domínio Público *

124.900,00 1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia

36.900,00 1.1.2.1.99.51.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Licença e Localização *

5.100,00 1.1.2.1.99.54.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Agronegocios *

9.000,00 1.1.2.1.99.55.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Confecções *

1.500,00 1.1.2.1.99.56.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Hortifrutigranjeiros *

6.600,00 1.1.2.1.99.57.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Penalidade Fixa *

18.600,00 1.1.2.1.99.58.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Veiculos *

22.200,00 1.1.2.1.99.59.00.00.00 0.1.0000 Taxa para Autorização Especial *

25.000,00 1.1.2.1.99.61.00.00.00 0.1.0000 Taxa de Feiras e Mercados *

300.000,00 1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos300.000,00 1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos

300.000,00 1.1.2.2.28.00.00.00.00 0.1.0000 Tx de Cemitérios *

2.095.800,00 1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES2.095.800,00 1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

2.095.800,00 1.2.3.0.00.00.00.00.00 0.1.0000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública *2.095.800,00 1.2.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi nação Pública

1.781.300,00 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL1.781.300,00 1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

1.781.300,00 1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS1.781.300,00 1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

1.781.300,00 1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários1.781.300,00 1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários

386.500,00 1.3.2.5.52.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação

275.000,00 1.3.2.5.52.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB

165.000,00 1.3.2.5.52.01.01.00.00 9.2.0018 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 60%*

110.000,00 1.3.2.5.52.01.02.00.00 9.2.0019 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB 40%*

70.000,00 1.3.2.5.52.03.00.00.00 9.2.0004 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - QSE*

41.500,00 1.3.2.5.52.99.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação

41.500,00 1.3.2.5.52.99.03.00.00 9.2.0015 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculados à Educação - FNDE*

400.000,00 1.3.2.5.53.00.00.00.00 Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados a Saúde

40.000,00 1.3.2.5.53.01.00.00.00 6.1.0002 Rem de Dep Banc - Saúde- FMS - Aplicação 15% *

360.000,00 1.3.2.5.53.02.00.00.00 9.2.0014 Rem de Dep Banc - Transferências SUS *

86.900,00 1.3.2.5.54.00.00.00.00 Remuneração de Depositos Bancários - Recursos Vinculados a Assistencia Social

86.900,00 1.3.2.5.54.01.00.00.00 9.2.0029 Remuneração de Depósitos Bancarios - Transferencias FNAS*

352.800,00 1.3.2.5.55.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS

317.700,00 1.3.2.5.55.01.00.00.00 9.2.0024 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS - UNIÃO*

35.100,00 1.3.2.5.55.02.00.00.00 8.2.0024 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS - ESTADO*

53.800,00 1.3.2.5.56.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados

41.100,00 1.3.2.5.56.01.00.00.00 9.2.0042 Rem de Dep Bancários de Rec Vinculados Royalties *

1.500,00 1.3.2.5.56.02.00.00.00 8.2.0016 Rem de Dep Bancários - Rec Vinculados - CIDE *

11.200,00 1.3.2.5.56.03.00.00.00 8.2.0030 Rem de Dep Bancários - Rec Vinculados - FIES *

501.300,00 1.3.2.5.57.00.00.00.00 Rem de Dep Bancários - Rec não Vinculados

15.000,00 1.3.2.5.57.03.00.00.00 0.2.0094 Rec de Rem Fundos de Investimentos - REN *

486.300,00 1.3.2.5.57.99.00.00.00 0.1.0000 Outras Rem de Dep - Recursos não Vinculados *

39.300,00 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS39.300,00 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

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Anexo 2 da Lei 4.320/64

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2016

Desdobramento FontesCategoriaEconômica Conta

FonteRecurso

39.300,00 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS39.300,00 1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

39.300,00 1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serv. Administrativos

39.300,00 1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serv. Administrativos

16.600,00 1.6.0.0.13.99.01.00.00 0.1.0000 Serviços de Expediente *

22.700,00 1.6.0.0.13.99.02.00.00 0.1.0000 Serviços Diversos *

147.327.600,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES147.327.600,00 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

147.327.600,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS147.327.600,00 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

80.655.200,00 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União80.655.200,00 1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União

42.006.000,00 1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Rec. da União

40.320.000,00 1.7.2.1.01.02.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal*

1.680.000,00 1.7.2.1.01.03.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Anual*

6.000,00 1.7.2.1.01.05.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural *

628.900,00 1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat

33.000,00 1.7.2.1.22.30.00.00.00 9.2.0042 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo *

6.000,00 1.7.2.1.22.50.00.00.00 9.2.0042 Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial *

589.900,00 1.7.2.1.22.70.00.00.00 9.2.0042 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP *

32.560.700,00 1.7.2.1.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS

469.500,00 1.7.2.1.33.51.00.00.00 Bloco de Assistencia Farmacêutica

469.500,00 1.7.2.1.33.51.01.00.00 9.2.0014 Prog de Assistencia Farmaceutica Básica *

11.544.900,00 1.7.2.1.33.52.00.00.00 Bloco de Atenção Básica

2.606.300,00 1.7.2.1.33.52.01.00.00 9.2.0014 Piso de Atenção Básica - PAB *

1.967.900,00 1.7.2.1.33.52.02.00.00 9.2.0014 Programa Saúde da Familia - PSF *

2.706.600,00 1.7.2.1.33.52.03.00.00 9.2.0014 Prog de Agentes Comunitarios da Saúde - PACS *

597.700,00 1.7.2.1.33.52.04.00.00 9.2.0014 Programa Saúde Bucal *

480.000,00 1.7.2.1.33.52.07.00.00 9.2.0014 Nucleos de Apoio à Saúde da Familia - NASF *

18.400,00 1.7.2.1.33.52.08.00.00 9.2.0014 Programa Saúde na Escola - PSE *

3.168.000,00 1.7.2.1.33.52.10.00.00 9.2.0014 Prog Nac de Melhoria do Acesso e da Qualda Atenção Basica PMAQ-AB*

126.300,00 1.7.2.1.33.53.00.00.00 Boco de Gestão do SUS

126.300,00 1.7.2.1.33.53.05.00.00 9.2.0014 Prog Nac de Reorientação Prof em Saúde - Pró Saúde *

19.629.700,00 1.7.2.1.33.54.00.00.00 Bloco de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar

118.800,00 1.7.2.1.33.54.01.00.00 9.2.0014 Centro de Especialidades Odontologicas - CEO *

10.840.400,00 1.7.2.1.33.54.04.00.00 9.2.0014 Teto Mun de Média e Alta Complex Ambulatorial e Hospitalar *

1.442.800,00 1.7.2.1.33.54.05.00.00 9.2.0014 Serviço de Atendimento Móvel a Urgência - SAMU *

32.400,00 1.7.2.1.33.54.11.00.00 9.2.0014 Mamografia para Rastreamento - FAEC *

6.231.600,00 1.7.2.1.33.54.17.00.00 9.2.0014 Nefrologia - FAEC *

943.900,00 1.7.2.1.33.54.18.00.00 9.2.0014 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME) *

19.800,00 1.7.2.1.33.54.27.00.00 9.2.0014 Rede Viver sem Limites - RDEF- CEO *

790.300,00 1.7.2.1.33.55.00.00.00 Bloco de Vigilância em Saúde

546.700,00 1.7.2.1.33.55.01.00.00 9.2.0014 Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS *

117.600,00 1.7.2.1.33.55.08.00.00 9.2.0014 Incentivo no Âmbito do Prog Nac de HIV/AIDS e Outras DST *

6.000,00 1.7.2.1.33.55.27.00.00 9.2.0014 Piso Variavel de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA *

54.400,00 1.7.2.1.33.55.28.00.00 9.2.0014 Piso Variável de Vigilância Sanitária - Parte FNS *

65.600,00 1.7.2.1.33.55.30.00.00 9.2.0014 Incentivos Pontuais para Ações e Serviços de Vigilância em Saúde IPVS*

1.064.700,00 1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS

1.064.700,00 1.7.2.1.34.51.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS p/ Municípios

133.900,00 1.7.2.1.34.51.02.00.00 9.2.0029 Indice de Gestão Descentralizada - Prog Bolsa Familia *

198.000,00 1.7.2.1.34.51.04.00.00 9.2.0029 Piso Basico Fixo - PBF (CRAS / PAIF) *

66.400,00 1.7.2.1.34.51.07.00.00 9.2.0029 Piso de Alta Complexidade I *

103.500,00 1.7.2.1.34.51.10.00.00 9.2.0029 Piso Fixo de Média Complexidade *

8.100,00 1.7.2.1.34.51.11.00.00 9.2.0029 BPC na Escola *

57.500,00 1.7.2.1.34.51.15.00.00 9.2.0029 Programa de Referência Especializada da Assistência Social - CREAS*

47.900,00 1.7.2.1.34.51.22.00.00 9.2.0029 IGDSUAS - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social*

424.800,00 1.7.2.1.34.51.24.00.00 9.2.0029 PBVA - SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos*

24.600,00 1.7.2.1.34.51.25.00.00 9.2.0029 ACESSUAS - Programa Nacional de Promoção do Trabalho *

3.379.600,00 1.7.2.1.35.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE

1.409.000,00 1.7.2.1.35.01.00.00.00 9.2.0004 Transf. do Salário-Educação *

1.900,00 1.7.2.1.35.02.00.00.00 9.2.0015 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE *

1.480.000,00 1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE

142.400,00 1.7.2.1.35.03.01.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - Pré Escola *

200.000,00 1.7.2.1.35.03.02.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - Creche *

585.400,00 1.7.2.1.35.03.04.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - Ensino Fundamental *

144.100,00 1.7.2.1.35.03.05.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - EJA *

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Anexo 2 da Lei 4.320/64

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2016

Desdobramento FontesCategoriaEconômica Conta

FonteRecurso

397.700,00 1.7.2.1.35.03.07.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - Mais Educação *

10.400,00 1.7.2.1.35.03.08.00.00 9.2.0015 Transferência PNAE - AEE *

420.000,00 1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE

36.500,00 1.7.2.1.35.04.01.00.00 9.2.0015 Transferência PNATE - Infantil *

300.700,00 1.7.2.1.35.04.02.00.00 9.2.0015 Transferência PNATE - Fundamental *

82.800,00 1.7.2.1.35.04.03.00.00 9.2.0015 Transferência PNATE - Médio *

68.700,00 1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transf Diretas do FNDE

68.700,00 1.7.2.1.35.99.01.00.00 9.2.0015 Programa Brasil Alfabetizado *

71.300,00 1.7.2.1.36.00.00.00.00 0.1.0000 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 *

944.000,00 1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União

167.300,00 1.7.2.1.99.51.00.00.00 0.1.0000 CEX/FEX - Auxílio Financeiro para Financeiro para Formento Exportações*

776.700,00 1.7.2.1.99.53.00.00.00 0.1.0000 Auxílio Financeiro aos Municipios Lei 12.859/2013 AFM *

32.401.900,00 1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados32.401.900,00 1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados

29.768.500,00 1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Rec. dos Estados

23.210.000,00 1.7.2.2.01.01.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do ICMS *

6.246.500,00 1.7.2.2.01.02.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do IPVA *

300.000,00 1.7.2.2.01.04.00.00.00 0.1.0000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação *

12.000,00 1.7.2.2.01.13.00.00.00 8.2.0016 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ *

1.459.800,00 1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde

1.459.800,00 1.7.2.2.33.51.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde - Repasse Fundo a Fundo p/ Minicípios

414.000,00 1.7.2.2.33.51.01.00.00 9.2.0014 Programa de Saúde da Família - PSF *

1.045.800,00 1.7.2.2.33.51.04.00.00 9.2.0014 SAMU *

1.173.600,00 1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. dos Estados

78.700,00 1.7.2.2.99.52.00.00.00 8.2.0010 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA *

230.000,00 1.7.2.2.99.53.00.00.00 9.2.0015 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE *

864.900,00 1.7.2.2.99.54.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Estadual As.Social - FEAS

81.500,00 1.7.2.2.99.54.02.00.00 8.2.0028 Programa de Beneficios Eventuais/CRAS *

185.000,00 1.7.2.2.99.54.04.00.00 8.2.0028 Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF *

55.000,00 1.7.2.2.99.54.05.00.00 8.2.0028 Piso Fixo de Média Complexidade *

41.100,00 1.7.2.2.99.54.06.00.00 8.2.0028 Piso de Alta Complexidade I *

59.400,00 1.7.2.2.99.54.07.00.00 8.2.0028 Piso Variável de Média Complexidade *

247.500,00 1.7.2.2.99.54.17.00.00 8.2.0028 Piso Básico Fixo - PBF *

59.400,00 1.7.2.2.99.54.18.00.00 8.2.0028 PBVA - SCFV Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos*

55.000,00 1.7.2.2.99.54.19.00.00 8.2.0028 Programa de Atenção Especializada a Família e Indivíduos - PAEFI - Estado*

81.000,00 1.7.2.2.99.54.21.00.00 8.2.0028 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF *

34.270.500,00 1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS34.270.500,00 1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

26.731.000,00 1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB

16.038.600,00 1.7.2.4.01.51.00.00.00 9.2.0018 Transferências de Recursos - FUNDEB 60% *

10.692.400,00 1.7.2.4.01.52.00.00.00 9.2.0019 Transferências de Recursos - FUNDEB 40% *

7.539.500,00 1.7.2.4.02.00.00.00.00 Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB

4.523.700,00 1.7.2.4.02.51.00.00.00 9.2.0018 Transf de Recursos da Compl FUNDEB 60% *

3.015.800,00 1.7.2.4.02.52.00.00.00 9.2.0019 Transf de Recursos da Compl FUNDEB 40% *

6.233.200,00 1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES6.233.200,00 1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

906.200,00 1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora906.200,00 1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora

150.000,00 1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos150.000,00 1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos

150.000,00 1.9.1.1.38.00.00.00.00 0.1.0000 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU *

379.400,00 1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.379.400,00 1.9.1.8.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outras Rec.

379.400,00 1.9.1.8.99.00.00.00.00 0.1.0000 Outras Multas e Juros de Mora *

376.800,00 1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens376.800,00 1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens

100.000,00 1.9.1.9.15.00.00.00.00 0.1.0000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito *

29.200,00 1.9.1.9.48.00.00.00.00 0.1.0000 Multas Aplicadas pelo Tribunal de Contas da União *

4.800,00 1.9.1.9.50.00.00.00.00 0.1.0000 Multas por Auto de Infração *

241.800,00 1.9.1.9.51.00.00.00.00 0.1.0000 Multas de Infração de Trânsito *

1.000,00 1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas

1.000,00 1.9.1.9.99.99.00.00.00 0.1.0000 Outras Multas *

59.000,00 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES59.000,00 1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

39.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES39.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES

39.000,00 1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizações

39.000,00 1.9.2.1.99.51.00.00.00 0.1.0000 Outras Indenizações *

20.000,00 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES20.000,00 1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES

20.000,00 1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoes

20.000,00 1.9.2.2.99.99.00.00.00 Outras Restituições

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Anexo 2 da Lei 4.320/64

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2016

Desdobramento FontesCategoriaEconômica Conta

FonteRecurso

20.000,00 1.9.2.2.99.99.99.00.00 0.1.0000 Restituições - Outras *

4.788.000,00 1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA4.788.000,00 1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA

4.645.000,00 1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria4.645.000,00 1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria

700.000,00 1.9.3.1.01.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Imp.s/Renda e Provent.Qualquer Nat

700.000,00 1.9.3.1.01.03.00.00.00 0.1.0000 Rec. Div. Ativ. Imp.s/Renda Retido na Fonte *

2.000.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00.00 0.1.0000 Rec. Div. Ativ. do IPTU *

72.000,00 1.9.3.1.12.00.00.00.00 0.1.0000 Rec. Div. Ativ. do ITBI *

1.300.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00.00 0.1.0000 Rec. Div. Ativ. do ISS *

50.000,00 1.9.3.1.35.00.00.00.00 0.1.0000 Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária *

523.000,00 1.9.3.1.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos

523.000,00 1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ

277.300,00 1.9.3.1.99.01.01.00.00 0.1.0000 Rec da Div Ativa da Tx de Fisc e Func - TFF *

20.000,00 1.9.3.1.99.01.02.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa da Tx de Lic p/ Localização - TLL *

40.900,00 1.9.3.1.99.01.04.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa de Tx de Publicidade *

15.000,00 1.9.3.1.99.01.06.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa Veículo *

43.900,00 1.9.3.1.99.01.07.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa - Mercado e Feira *

68.000,00 1.9.3.1.99.01.08.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa de Confecções *

25.900,00 1.9.3.1.99.01.09.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa de Tx de Obra *

30.000,00 1.9.3.1.99.01.10.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa de Autorização Especial *

2.000,00 1.9.3.1.99.01.99.00.00 0.1.0000 Rec da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal *

143.000,00 1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária143.000,00 1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária

143.000,00 1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.

143.000,00 1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ

6.800,00 1.9.3.2.99.01.01.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal*

1.100,00 1.9.3.2.99.01.02.00.00 0.1.0000 DIVAT - Hortifutigranjeiros *

10.800,00 1.9.3.2.99.01.03.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - SEXped *

5.100,00 1.9.3.2.99.01.04.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Agronegócios *

6.900,00 1.9.3.2.99.01.05.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Multa Formal *

8.700,00 1.9.3.2.99.01.06.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Aforamento *

103.600,00 1.9.3.2.99.01.99.00.00 0.1.0000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Outros*

480.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS480.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS

180.000,00 1.9.9.0.01.00.00.00.00 0.1.0000 Receita de Parcelamento - Outras Receitas *

300.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas

300.000,00 1.9.9.0.99.51.00.00.00 0.1.0000 Outras Receitas *

-14.366.800,00 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA-14.366.800,00 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA

-14.366.800,00 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Dedução da Receita Corrente-14.366.800,00 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Dedução da Receita Corrente

-14.366.800,00 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes-14.366.800,00 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes

-14.366.800,00 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências Intergovernamentais-14.366.800,00 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências Intergovernamentais

-8.415.500,00 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências da União-8.415.500,00 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Dedução das Transferências da União

-8.401.200,00 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferência da União

-8.400.000,00 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 0.1.0000 Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM *

-1.200,00 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 0.1.0000 Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR *

-14.300,00 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 0.1.0000 Ded da Rec p/ a Formação do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96*

-5.951.300,00 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução de Transferências dos Estados-5.951.300,00 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Dedução de Transferências dos Estados

-5.951.300,00 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferência dos Estados

-4.642.000,00 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 0.1.0000 Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - ICMS *

-1.249.300,00 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 0.1.0000 Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPVA *

-60.000,00 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 0.1.0000 Ded de Rec p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação *

162.497.100,00 Total deste grupo

7.502.900,00 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL7.502.900,00 2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL

7.502.900,00 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL7.502.900,00 2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3.059.100,00 2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS3.059.100,00 2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

3.059.100,00 2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União3.059.100,00 2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transf. da União

1.390.200,00 2.4.2.1.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS

1.390.200,00 2.4.2.1.01.51.00.00.00 Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS p/ Municipios

64.000,00 2.4.2.1.01.51.01.00.00 9.2.0014 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS*

450.000,00 2.4.2.1.01.51.03.00.00 9.2.0014 Unidades Básicas de Saúde *

267.000,00 2.4.2.1.01.51.07.00.00 9.2.0014 Programa de Requalificação de Unidades Básicas - Ampliação UBS*

409.200,00 2.4.2.1.01.51.12.00.00 9.2.0014 Unidade de Pronto Atendimento - UPA *

200.000,00 2.4.2.1.01.51.15.00.00 9.2.0014 programa de Requalificação de Unidade Básica - Construção UBS*

1.668.900,00 2.4.2.1.02.00.00.00.00 Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç

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Anexo 2 da Lei 4.320/64

Estado da BahiaPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

RECEITA - RESUMO GERAL EXERCÍCIO DE 2016

Desdobramento FontesCategoriaEconômica Conta

FonteRecurso

39.000,00 2.4.2.1.02.51.00.00.00 9.2.0015 PAR - Caminho da Escola *

37.900,00 2.4.2.1.02.54.00.00.00 9.2.0015 PAR - Infraestrutura escolar - Mobil. Proinfância *

1.427.000,00 2.4.2.1.02.56.00.00.00 9.2.0015 PAC II - Programa Proinfância - Construção Creches *

165.000,00 2.4.2.1.02.57.00.00.00 9.2.0015 PAR - Onibus Rurais Escolares *

4.443.800,00 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS4.443.800,00 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

3.743.800,00 2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades3.743.800,00 2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades

43.800,00 2.4.7.1.01.00.00.00.00 Transf. de Convênio p/ SUS

43.800,00 2.4.7.1.01.99.00.00.00 9.2.0023 Transf. de Convênio p/ SUS *

3.700.000,00 2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União

3.700.000,00 2.4.7.1.99.52.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União

3.700.000,00 2.4.7.1.99.52.99.00.00 9.2.0024 Outras transferências de Convênio da União *

700.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.700.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas En tid.

700.000,00 2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados

700.000,00 2.4.7.2.99.52.00.00.00 Outras transferências de Convênio do Estado

700.000,00 2.4.7.2.99.52.99.00.00 8.2.0024 Outras transferências de Convênio do Estado *

7.502.900,00 Total deste grupo

170.000.000,00 Total da Receita

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 1/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Entidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA 6.768.500,00 0,00 6.768.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.410.300,00 0,00 4.410.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.658.200,00 0,00 1.658.200,00

44 - INVESTIMENTOS 700.000,00 0,00 700.000,00

Total da Unidade 6.768.500,00 0,00 6.768.500,00

Total do Órgão 6.768.500,00 0,00 6.768.500,00

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Entidade: 02 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Unidade: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO GABINETE DO PREFEITO 1.794.100,00 0,00 1.794.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.497.400,00 0,00 1.497.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.700,00 0,00 296.700,00

04.131.0002.2228 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00

44 - INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00

Total da Unidade 1.814.100,00 0,00 1.814.100,00

Unidade: 02.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2229 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO GABINETE DO VICE PREFEITO 3.500,00 0,00 3.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00

44 - INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00

Total da Unidade 3.500,00 0,00 3.500,00

Unidade: 02.27 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RECÔNCAVO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2240 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO 30.000,00 0,00 30.000,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00

44 - INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00

Total da Unidade 30.000,00 0,00 30.000,00

Total do Órgão 1.847.600,00 0,00 1.847.600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 2/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Entidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Unidade: 03.13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

16.481.0004.1106 - CONST, AMPLE REF DE UNIDADES HABITACIONAIS- ZONA RURAL 0,00 7.200,00 7.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.100,00 1.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 6.100,00 6.100,00

16.482.0004.1005 - CONST, AMPLE REF DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA 0,00 17.600,00 17.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 12.600,00 12.600,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

16.482.0004.1204 - PROJETO LAR FELIZ I 0,00 2.200,00 2.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.100,00 1.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 1.100,00 1.100,00

16.482.0004.1205 - PROJETO LAR FELIZ II 0,00 7.900,00 7.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.200,00 2.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 5.700,00 5.700,00

16.482.0004.2066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 15.200,00 0,00 15.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.200,00 0,00 15.200,00

Total da Unidade 15.200,00 34.900,00 50.100,00

Entidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Unidade: 03.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.244.0004.2123 - MANUTENÇÃO DO PROG. RENDA P/ FAMÍLIA - TRANSF. DE RENDA 32.900,00 0,00 32.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.900,00 0,00 30.900,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

Total da Unidade 32.900,00 0,00 32.900,00

Total do Órgão 48.100,00 34.900,00 83.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Entidade: 04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Unidade: 04.04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

15.605.0028.2059 - MANUTENÇÃO DA FEIRA-LIVRE 188.200,00 0,00 188.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.100,00 0,00 164.100,00

44 - INVESTIMENTOS 24.100,00 0,00 24.100,00

20.122.0002.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1.811.700,00 0,00 1.811.700,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.498.100,00 0,00 1.498.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.700,00 0,00 261.700,00

44 - INVESTIMENTOS 51.900,00 0,00 51.900,00

20.127.0033.1029 - REALIZAÇÃO DE GEOREFERENCIAMENTO NA ZONA RURAL 0,00 36.300,00 36.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 30.200,00 30.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 6.100,00 6.100,00

20.334.0036.2036 - FOMENTO E APOIO A ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS4.000,00 0,00 4.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

20.605.0040.1024 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 0,00 260.000,00 260.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 260.000,00 260.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 3/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Entidade: 04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Unidade: 04.04 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAAB

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

20.605.0040.1215 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALPÕES - FEIRA LIVRE 0,00 500.000,00 500.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 500.000,00 500.000,00

20.608.0033.2045 - APOIO TÉCNICO A EXTENSÃO RURAL 31.500,00 0,00 31.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0,00 29.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 2.500,00

Total da Unidade 2.035.400,00 796.300,00 2.831.700,00

Total do Órgão 2.035.400,00 796.300,00 2.831.700,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Entidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Unidade: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

12.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.619.600,00 0,00 3.619.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.462.500,00 0,00 3.462.500,00

44 - INVESTIMENTOS 156.100,00 0,00 156.100,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 1.000,00

12.122.0002.2005 - PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4.487.300,00 0,00 4.487.300,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.487.300,00 0,00 4.487.300,00

12.122.0008.2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 46.700,00 0,00 46.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.700,00 0,00 46.700,00

12.306.0009.2011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR 1.736.200,00 0,00 1.736.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.736.200,00 0,00 1.736.200,00

12.361.0002.2006 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 16.610.600,00 0,00 16.610.600,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.610.600,00 0,00 16.610.600,00

12.361.0005.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E SALAS DE LEITURA0,00 191.600,00 191.600,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 191.600,00 191.600,00

12.361.0005.1002 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES 0,00 299.300,00 299.300,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 299.300,00 299.300,00

12.361.0005.1004 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR 0,00 443.100,00 443.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 443.100,00 443.100,00

12.361.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 0,00 693.500,00 693.500,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 693.500,00 693.500,00

12.361.0005.2008 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, ARTE, CIÊNCIAS E SALAS18.400,00 0,00 18.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00 0,00 12.900,00

44 - INVESTIMENTOS 5.500,00 0,00 5.500,00

12.361.0007.2009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO112.900,00 0,00 112.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.900,00 0,00 51.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.900,00 0,00 48.900,00

44 - INVESTIMENTOS 12.100,00 0,00 12.100,00

12.361.0009.1201 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 0,00 31.000,00 31.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 31.000,00 31.000,00

12.361.0009.2012 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%9.806.000,00 0,00 9.806.000,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.114.100,00 0,00 7.114.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.468.400,00 0,00 2.468.400,00

44 - INVESTIMENTOS 223.500,00 0,00 223.500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 4/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Entidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Unidade: 05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SME

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

12.365.0002.2227 - PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL 3.767.500,00 0,00 3.767.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.727.500,00 0,00 3.727.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00

12.365.0005.1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 1.616.600,00 1.616.600,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 1.616.600,00 1.616.600,00

12.365.0009.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 621.800,00 0,00 621.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 620.800,00 0,00 620.800,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

12.365.0009.2015 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 2.046.800,00 0,00 2.046.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.678.900,00 0,00 1.678.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.100,00 0,00 308.100,00

44 - INVESTIMENTOS 59.800,00 0,00 59.800,00

12.366.0010.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 486.700,00 0,00 486.700,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.200,00 0,00 389.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.500,00 0,00 97.500,00

12.367.0025.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 188.800,00 0,00 188.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.000,00 0,00 57.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.000,00 0,00 124.000,00

44 - INVESTIMENTOS 7.800,00 0,00 7.800,00

12.392.0009.2024 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS DE MÚSICAS E POESIAS 143.700,00 0,00 143.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.800,00 0,00 107.800,00

44 - INVESTIMENTOS 35.900,00 0,00 35.900,00

12.573.0005.1007 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 151.400,00 151.400,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 151.400,00 151.400,00

12.782.0009.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.359.000,00 0,00 2.359.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.198.300,00 0,00 2.198.300,00

44 - INVESTIMENTOS 160.700,00 0,00 160.700,00

Total da Unidade 46.052.000,00 3.426.500,00 49.478.500,00

Total do Órgão 46.052.000,00 3.426.500,00 49.478.500,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Entidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2069 - PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA 2.045.100,00 0,00 2.045.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.045.100,00 0,00 2.045.100,00

04.122.0002.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA SEC. DA FAZENDA 761.600,00 0,00 761.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 661.600,00 0,00 661.600,00

44 - INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00

28.843.0013.2071 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 1.933.200,00 0,00 1.933.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.100,00 0,00 24.100,00

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 12.100,00 0,00 12.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.700,00 0,00 170.700,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.726.300,00 0,00 1.726.300,00

28.846.0013.2213 - ENCARGOS COM O PASEP 1.421.300,00 0,00 1.421.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.421.300,00 0,00 1.421.300,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 5/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Entidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Unidade: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

99.999.9999.2054 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.546.000,00 0,00 1.546.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.546.000,00 0,00 1.546.000,00

Total da Unidade 7.707.200,00 0,00 7.707.200,00

Unidade: 06.16 - SUPERINTENDÊNCIA DE SERV. DE ATEND. MUNICIPAL- SAM

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0013.2053 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SAM 464.400,00 0,00 464.400,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.900,00 0,00 389.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.100,00 0,00 70.100,00

44 - INVESTIMENTOS 4.400,00 0,00 4.400,00

Total da Unidade 464.400,00 0,00 464.400,00

Total do Órgão 8.171.600,00 0,00 8.171.600,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN

Entidade: 07 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN

Unidade: 07.07 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEAPLAN

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2049 - PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO5.017.100,00 0,00 5.017.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.017.100,00 0,00 5.017.100,00

04.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA SEC. DA ADM. E PLANEJAMENTO2.612.300,00 0,00 2.612.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.562.300,00 0,00 2.562.300,00

44 - INVESTIMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00

Total da Unidade 7.629.400,00 0,00 7.629.400,00

Total do Órgão 7.629.400,00 0,00 7.629.400,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Entidade: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Unidade: 08.08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

15.244.0004.1209 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CEUS 0,00 15.200,00 15.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 13.200,00 13.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00

15.451.0004.1210 - REVITALIZAÇÃO URBANA (SANTA MADALENA) 0,00 32.900,00 32.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 24.100,00 24.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 8.800,00 8.800,00

15.451.0004.1211 - MACRODRENAGEM CANAL DO MUTUM 0,00 24.800,00 24.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 13.800,00 13.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 11.000,00 11.000,00

15.451.0027.1042 - AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 217.000,00 217.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 217.000,00 217.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 6/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Entidade: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Unidade: 08.08 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

15.451.0028.1034 - CONCLUSÃO E REVISÃO DO PDDU PARTICIPATIVO 0,00 100.000,00 100.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100.000,00 100.000,00

15.451.0028.1044 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS 0,00 2.477.400,00 2.477.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.100,00 8.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 2.469.300,00 2.469.300,00

15.451.0028.1046 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA 0,00 900.000,00 900.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 900.000,00 900.000,00

15.451.0028.1047 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

15.451.0028.1050 - CONST. AMPL. E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 2.094.800,00 2.094.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 2.094.800,00 2.094.800,00

15.451.0028.1056 - MACRODRENAGEM DO CANAL IRMÃ DULCE (MUTUM) 0,00 284.100,00 284.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 284.100,00 284.100,00

15.451.0028.2124 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.000,00 0,00 3.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

15.452.0028.2058 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS5.161.300,00 0,00 5.161.300,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.930.000,00 0,00 1.930.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.196.200,00 0,00 3.196.200,00

44 - INVESTIMENTOS 35.100,00 0,00 35.100,00

15.813.0019.1040 - CONTR. DO ESPAÇO MULTIUSO 0,00 109.200,00 109.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 109.200,00 109.200,00

17.511.0031.1059 - EXPANSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL 0,00 95.100,00 95.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 95.100,00 95.100,00

26.782.0030.2062 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 969.000,00 0,00 969.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 968.000,00 0,00 968.000,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

Total da Unidade 6.133.300,00 7.550.500,00 13.683.800,00

Total do Órgão 6.133.300,00 7.550.500,00 13.683.800,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Entidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Unidade: 10.10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 1.314.100,00 0,00 1.314.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.208.900,00 0,00 1.208.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.200,00 0,00 85.200,00

44 - INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00

13.122.0002.2233 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE JUVENTUDE 76.000,00 0,00 76.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00 0,00 44.000,00

44 - INVESTIMENTOS 32.000,00 0,00 32.000,00

13.122.0011.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

13.392.0012.2074 - REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZES 50.000,00 0,00 50.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00 0,00 48.000,00

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Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Entidade: 10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Unidade: 10.10 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TUR. E JUVENTUDE-SCTJ

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

13.392.0012.2074 - REALIZAÇÃO DO NATAL DE LUZES 50.000,00 0,00 50.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

13.695.0026.2021 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO TURISMO 10.000,00 0,00 10.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

Total da Unidade 1.460.100,00 0,00 1.460.100,00

Unidade: 10.17 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

13.391.0012.1070 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 0,00 228.300,00 228.300,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 228.300,00 228.300,00

13.391.0012.2239 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEUS 80.000,00 0,00 80.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00

13.392.0012.1071 - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATROS 0,00 102.800,00 102.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 102.800,00 102.800,00

13.392.0012.2072 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL 169.800,00 0,00 169.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.100,00 0,00 84.100,00

44 - INVESTIMENTOS 85.700,00 0,00 85.700,00

13.392.0012.2073 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E CÍVICOS 3.665.700,00 0,00 3.665.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.565.700,00 0,00 3.565.700,00

44 - INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00

13.392.0012.2238 - DIRETORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL 25.000,00 0,00 25.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00

Total da Unidade 3.940.500,00 331.100,00 4.271.600,00

Total do Órgão 5.400.600,00 331.100,00 5.731.700,00

Órgão: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Entidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 11.18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2163 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA JURÍDICA 735.900,00 0,00 735.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 582.000,00 0,00 582.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.700,00 0,00 128.700,00

44 - INVESTIMENTOS 25.200,00 0,00 25.200,00

Total da Unidade 735.900,00 0,00 735.900,00

Total do Órgão 735.900,00 0,00 735.900,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 8/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE

Entidade: 12 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE

Unidade: 12.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

22.661.0036.1062 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS 0,00 7.000,00 7.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 7.000,00 7.000,00

22.661.0038.1127 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE AFLUENTES NO PÓLO INDUSTRIAL 0,00 12.900,00 12.900,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.900,00 12.900,00

23.122.0002.2230 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO210.200,00 0,00 210.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.300,00 0,00 201.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.800,00 0,00 5.800,00

44 - INVESTIMENTOS 3.100,00 0,00 3.100,00

23.691.0036.2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 25.700,00 0,00 25.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.200,00 0,00 23.200,00

44 - INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 2.500,00

Total da Unidade 235.900,00 19.900,00 255.800,00

Unidade: 12.19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

18.541.0003.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO - COLETA SANTO ANTÔNIO 62.200,00 0,00 62.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.700,00 0,00 36.700,00

44 - INVESTIMENTOS 25.500,00 0,00 25.500,00

18.541.0019.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS EM ÁREAS DE LAZER AMBIENTAL 0,00 7.800,00 7.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.800,00 2.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

18.541.0019.2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA 25.900,00 0,00 25.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.900,00 0,00 25.900,00

18.541.0019.2034 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 26.400,00 0,00 26.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.400,00 0,00 26.400,00

18.541.0019.2215 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 25.000,00 0,00 25.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00

44 - INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00

18.541.0028.1048 - CRIAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL E IMPLANTAÇÃO DA APAS 0,00 88.900,00 88.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 35.100,00 35.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 53.800,00 53.800,00

18.541.0032.1027 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS 0,00 14.500,00 14.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.300,00 5.300,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 9.200,00 9.200,00

18.541.0040.1032 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 0,00 59.800,00 59.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 59.800,00 59.800,00

18.541.0040.1037 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 12.300,00 12.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.300,00 1.300,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 11.000,00 11.000,00

18.541.0040.1141 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CORREDORES ECOLÓGICOS 0,00 14.700,00 14.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.500,00 2.500,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.200,00 12.200,00

18.541.0040.1146 - RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS APPS 0,00 18.300,00 18.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.100,00 6.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.200,00 12.200,00

18.541.0040.2210 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAGEM 32.800,00 0,00 32.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.700,00 0,00 20.700,00

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Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE

Entidade: 12 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔM. E MEIO AMBIENTE

Unidade: 12.19 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

18.541.0040.2210 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECICLAGEM 32.800,00 0,00 32.800,00

44 - INVESTIMENTOS 12.100,00 0,00 12.100,00

18.542.0040.2211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE 12.000,00 0,00 12.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

18.544.0019.2038 - RECUPERAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 4.000,00 0,00 4.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00

18.544.0040.1129 - IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS 0,00 145.200,00 145.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 145.200,00 145.200,00

18.544.0040.1140 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES 0,00 26.300,00 26.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.100,00 6.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 20.200,00 20.200,00

Total da Unidade 188.300,00 387.800,00 576.100,00

Total do Órgão 424.200,00 407.700,00 831.900,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Entidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Unidade: 13.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

27.812.0014.1010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 164.600,00 164.600,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 164.600,00 164.600,00

27.812.0014.1011 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA 0,00 150.000,00 150.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 150.000,00 150.000,00

27.812.0014.1012 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 0,00 66.600,00 66.600,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 66.600,00 66.600,00

27.812.0014.1016 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LAZER 0,00 234.900,00 234.900,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 234.900,00 234.900,00

27.812.0014.2022 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 42.600,00 0,00 42.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00

44 - INVESTIMENTOS 12.600,00 0,00 12.600,00

27.812.0014.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 139.600,00 0,00 139.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.600,00 0,00 139.600,00

27.812.0014.2232 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 209.100,00 0,00 209.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.100,00 0,00 197.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

27.813.0014.1019 - CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE 0,00 43.700,00 43.700,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 43.700,00 43.700,00

Total da Unidade 391.300,00 659.800,00 1.051.100,00

Total do Órgão 391.300,00 659.800,00 1.051.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 10/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Entidade: 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 14.22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2234 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA 579.200,00 0,00 579.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.000,00 0,00 305.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.200,00 0,00 273.200,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

Total da Unidade 579.200,00 0,00 579.200,00

Total do Órgão 579.200,00 0,00 579.200,00

Órgão: 15 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT

Entidade: 15 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT

Unidade: 15.15 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - SMTT

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

26.122.0002.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO1.023.800,00 0,00 1.023.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.000,00 0,00 878.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.900,00 0,00 111.900,00

44 - INVESTIMENTOS 33.900,00 0,00 33.900,00

26.452.0006.2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 599.600,00 0,00 599.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 548.500,00 0,00 548.500,00

44 - INVESTIMENTOS 51.100,00 0,00 51.100,00

Total da Unidade 1.623.400,00 0,00 1.623.400,00

Total do Órgão 1.623.400,00 0,00 1.623.400,00

Órgão: 16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Entidade: 16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 16.23 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2235 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA 80.400,00 0,00 80.400,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.400,00 0,00 57.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

Total da Unidade 80.400,00 0,00 80.400,00

Total do Órgão 80.400,00 0,00 80.400,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Entidade: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Unidade: 17.24 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

15.452.0003.2055 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

15.452.0028.2231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENV. DA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS1.347.800,00 0,00 1.347.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 397.800,00 0,00 397.800,00

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Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 11/11

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento Fiscal

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Entidade: 17 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Unidade: 17.24 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

15.452.0028.2231 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENV. DA SECRETARIA DE SERV. PÚBLICOS1.347.800,00 0,00 1.347.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 950.000,00 0,00 950.000,00

25.752.0029.2060 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.418.900,00 0,00 1.418.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.418.900,00 0,00 1.418.900,00

27.812.0014.1064 - PROMOVER MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS QUADRAS E CAMPOS DE VÁRZEAS0,00 200.000,00 200.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 200.000,00 200.000,00

Total da Unidade 11.766.700,00 200.000,00 11.966.700,00

Total do Órgão 11.766.700,00 200.000,00 11.966.700,00

Órgão: 18 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV

Entidade: 18 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV

Unidade: 18.25 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUCONV

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2236 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA 78.300,00 0,00 78.300,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.300,00 0,00 57.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0,00 19.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

Total da Unidade 78.300,00 0,00 78.300,00

Total do Órgão 78.300,00 0,00 78.300,00

Órgão: 19 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ

Entidade: 19 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ

Unidade: 19.26 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL - CODESAJ

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

04.122.0002.2237 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL 82.200,00 0,00 82.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.800,00 0,00 48.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 23.000,00

44 - INVESTIMENTOS 10.400,00 0,00 10.400,00

Total da Unidade 82.200,00 0,00 82.200,00

Total do Órgão 82.200,00 0,00 82.200,00

Total 99.848.100,00 13.406.800,00 113.254.900,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 1/5

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Entidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Unidade: 03.03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.122.0004.1213 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS 0,00 12.000,00 12.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 12.000,00

08.122.0023.2027 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS 13.900,00 0,00 13.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.900,00 0,00 11.900,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

08.122.0023.2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.273.800,00 0,00 1.273.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 789.000,00 0,00 789.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 482.900,00 0,00 482.900,00

44 - INVESTIMENTOS 1.900,00 0,00 1.900,00

08.243.0021.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 46.800,00 0,00 46.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.600,00 0,00 36.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 0,00 9.900,00

44 - INVESTIMENTOS 300,00 0,00 300,00

08.306.0004.2216 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 57.900,00 0,00 57.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.900,00 0,00 57.900,00

Total da Unidade 1.392.400,00 12.000,00 1.404.400,00

Unidade: 03.12 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.243.0004.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FIA 30.900,00 0,00 30.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.200,00 0,00 4.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.400,00 0,00 23.400,00

44 - INVESTIMENTOS 3.300,00 0,00 3.300,00

08.243.0004.2203 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 29.000,00 0,00 29.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.500,00 0,00 17.500,00

44 - INVESTIMENTOS 11.500,00 0,00 11.500,00

08.243.0021.2223 - PROGRAMA DE APOIO A PROG. E PROJ.POPULARES P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES27.200,00 0,00 27.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.700,00 0,00 15.700,00

44 - INVESTIMENTOS 11.500,00 0,00 11.500,00

Total da Unidade 87.100,00 0,00 87.100,00

Unidade: 03.20 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.241.0004.2224 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 6.200,00 0,00 6.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.100,00 0,00 3.100,00

44 - INVESTIMENTOS 3.100,00 0,00 3.100,00

08.241.0004.2225 - APOIO AOS PROGRAMAS E PROJETOS PARA PESSOA IDOSA 12.200,00 0,00 12.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00 0,00 8.500,00

44 - INVESTIMENTOS 3.700,00 0,00 3.700,00

Total da Unidade 18.400,00 0,00 18.400,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 2/5

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Entidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Unidade: 03.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.241.0004.1208 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIV. DO IDOSO 0,00 21.000,00 21.000,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 21.000,00 21.000,00

08.241.0004.2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS 113.800,00 0,00 113.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.900,00 0,00 31.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.400,00 0,00 78.400,00

44 - INVESTIMENTOS 3.500,00 0,00 3.500,00

08.241.0004.2104 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PESSOA IDOSA 43.000,00 0,00 43.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.500,00 0,00 40.500,00

44 - INVESTIMENTOS 2.500,00 0,00 2.500,00

08.242.0004.2101 - MANUT. DAS AÇÕES AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 36.300,00 0,00 36.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.500,00 0,00 34.500,00

44 - INVESTIMENTOS 1.800,00 0,00 1.800,00

08.243.0004.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO "PROGRAMA BCP NA ESCOLA" 8.100,00 0,00 8.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00

44 - INVESTIMENTOS 3.100,00 0,00 3.100,00

08.243.0021.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 408.600,00 0,00 408.600,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.900,00 0,00 194.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.600,00 0,00 198.600,00

44 - INVESTIMENTOS 15.100,00 0,00 15.100,00

08.243.0021.2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE JUVENTUDE 11.800,00 0,00 11.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.600,00 0,00 9.600,00

44 - INVESTIMENTOS 2.200,00 0,00 2.200,00

08.244.0004.1202 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CRAS 0,00 23.700,00 23.700,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 23.700,00 23.700,00

08.244.0004.1203 - REALIZAÇÃO DA JORNADA SOCIAL E CONFERÊNCIAS 0,00 14.300,00 14.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 14.300,00 14.300,00

08.244.0004.1207 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CREAS 0,00 22.800,00 22.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 22.800,00 22.800,00

08.244.0004.1212 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 0,00 11.000,00 11.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.100,00 7.100,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 3.900,00 3.900,00

08.244.0004.2105 - INCENTIVO AS AÇÕES DE INCLUSÃO PROD DE QUALIF.PROF.E PROM.EMP E RENDA75.500,00 0,00 75.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.600,00 0,00 1.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.300,00 0,00 73.300,00

44 - INVESTIMENTOS 600,00 0,00 600,00

08.244.0004.2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 292.500,00 0,00 292.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.500,00 0,00 191.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00 0,00 91.000,00

44 - INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00

08.244.0004.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF 805.900,00 0,00 805.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 308.500,00 0,00 308.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.900,00 0,00 387.900,00

44 - INVESTIMENTOS 109.500,00 0,00 109.500,00

08.244.0004.2108 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 324.200,00 0,00 324.200,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 324.200,00 0,00 324.200,00

08.244.0004.2205 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS 49.000,00 0,00 49.000,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500,00 0,00 7.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,00 32.500,00

44 - INVESTIMENTOS 9.000,00 0,00 9.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 3/5

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Entidade: 03 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Unidade: 03.11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

08.244.0004.2208 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS402.100,00 0,00 402.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.100,00 0,00 94.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,00 0,00 306.000,00

44 - INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00

08.244.0004.2217 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO À MULHER 12.100,00 0,00 12.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.700,00 0,00 11.700,00

44 - INVESTIMENTOS 400,00 0,00 400,00

08.244.0004.2220 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS 446.700,00 0,00 446.700,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.500,00 0,00 129.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.900,00 0,00 308.900,00

44 - INVESTIMENTOS 8.300,00 0,00 8.300,00

08.244.0004.2221 - MANUTENÇÃO DO SERV. DE CAPAC. CONTIN. DOS OP. POL. ASSIST. E CONT.SOCIAL18.400,00 0,00 18.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.100,00 0,00 16.100,00

44 - INVESTIMENTOS 2.300,00 0,00 2.300,00

08.244.0004.2222 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO GERANDO AUTONOMIA 10.000,00 0,00 10.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00

44 - INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00

08.244.0021.2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CASA DAS CORES 214.500,00 0,00 214.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.700,00 0,00 89.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.500,00 0,00 103.500,00

44 - INVESTIMENTOS 21.300,00 0,00 21.300,00

08.244.0021.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIRANDO A PÁGINA 6.500,00 0,00 6.500,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.800,00 0,00 2.800,00

44 - INVESTIMENTOS 1.700,00 0,00 1.700,00

08.244.0021.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHER EM ALERTA 24.700,00 0,00 24.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00 0,00 24.700,00

08.244.0021.2219 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAR 14.700,00 0,00 14.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.400,00 0,00 6.400,00

44 - INVESTIMENTOS 8.300,00 0,00 8.300,00

08.306.0021.2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL44.000,00 0,00 44.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00 0,00 44.000,00

Total da Unidade 3.362.400,00 92.800,00 3.455.200,00

Total do Órgão 4.860.300,00 104.800,00 4.965.100,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Entidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Unidade: 09.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

10.122.0002.2075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE BENS IMÓVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE S4.685.100,00 0,00 4.685.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.599.800,00 0,00 3.599.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.071.800,00 0,00 1.071.800,00

44 - INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 5.500,00 0,00 5.500,00

10.122.0015.2212 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL 105.600,00 0,00 105.600,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.900,00 0,00 14.900,00

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Página: 4/5

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Entidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Unidade: 09.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

10.122.0015.2212 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL 105.600,00 0,00 105.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.700,00 0,00 90.700,00

10.122.0017.2083 - AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 154.500,00 0,00 154.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.300,00 0,00 152.300,00

44 - INVESTIMENTOS 2.200,00 0,00 2.200,00

10.122.0018.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REGULAÇÃO 556.800,00 0,00 556.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533.100,00 0,00 533.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.700,00 0,00 22.700,00

44 - INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00

10.125.0017.2084 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 58.400,00 0,00 58.400,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.100,00 0,00 39.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00 0,00 17.600,00

44 - INVESTIMENTOS 1.700,00 0,00 1.700,00

10.301.0015.1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 0,00 986.200,00 986.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 986.200,00 986.200,00

10.301.0015.1076 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SAJ NA MEDIDA CERTA 0,00 25.400,00 25.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 20.400,00 20.400,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00

10.301.0015.1077 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAE SANTOANTONIENSE 0,00 33.000,00 33.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 30.800,00 30.800,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 2.200,00 2.200,00

10.301.0015.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICAS 15.514.200,00 0,00 15.514.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.647.900,00 0,00 8.647.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.517.000,00 0,00 6.517.000,00

44 - INVESTIMENTOS 349.300,00 0,00 349.300,00

10.301.0015.2079 - PAGAMENTO DE BOLSAS DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO-SAÚDE 57.700,00 0,00 57.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.700,00 0,00 15.700,00

44 - INVESTIMENTOS 42.000,00 0,00 42.000,00

10.301.0015.2226 - PROGRAMA NAC. REORIENT. DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE54.300,00 0,00 54.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.100,00 0,00 52.100,00

44 - INVESTIMENTOS 2.200,00 0,00 2.200,00

10.301.0018.2085 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 9.000,00 0,00 9.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00

10.301.0020.2094 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA 131.900,00 0,00 131.900,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.700,00 0,00 84.700,00

44 - INVESTIMENTOS 47.200,00 0,00 47.200,00

10.302.0018.1078 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0,00 459.200,00 459.200,00

44 - INVESTIMENTOS 0,00 459.200,00 459.200,00

10.302.0018.2086 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR16.375.300,00 0,00 16.375.300,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.492.800,00 0,00 5.492.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.647.800,00 0,00 10.647.800,00

44 - INVESTIMENTOS 234.700,00 0,00 234.700,00

10.302.0018.2087 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2.011.800,00 0,00 2.011.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.700,00 0,00 18.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.942.100,00 0,00 1.942.100,00

44 - INVESTIMENTOS 51.000,00 0,00 51.000,00

10.302.0018.2088 - GESTÃO DAS AÇÕES PSICOSSOCIAL 2.778.600,00 0,00 2.778.600,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.209.700,00 0,00 2.209.700,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 512.300,00 0,00 512.300,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Estado da Bahia Exercício 2016

Página: 5/5

Demonstrativo Consolidado

Programa de Trabalho

Orçamento da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Entidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. DA SAÚDE - SMS

Unidade: 09.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

10.302.0018.2088 - GESTÃO DAS AÇÕES PSICOSSOCIAL 2.778.600,00 0,00 2.778.600,00

44 - INVESTIMENTOS 56.600,00 0,00 56.600,00

10.302.0018.2090 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE 3.668.100,00 0,00 3.668.100,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.828.600,00 0,00 2.828.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 823.800,00 0,00 823.800,00

44 - INVESTIMENTOS 15.700,00 0,00 15.700,00

10.302.0018.2091 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 218.200,00 0,00 218.200,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 204.600,00 0,00 204.600,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.400,00 0,00 11.400,00

44 - INVESTIMENTOS 2.200,00 0,00 2.200,00

10.302.0018.2092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR 105.900,00 0,00 105.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.400,00 0,00 34.400,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.500,00 0,00 71.500,00

10.303.0016.2081 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 52.800,00 0,00 52.800,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.800,00 0,00 52.800,00

10.303.0016.2082 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 506.900,00 0,00 506.900,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.300,00 0,00 7.300,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.400,00 0,00 467.400,00

44 - INVESTIMENTOS 32.200,00 0,00 32.200,00

10.304.0018.2093 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE 827.800,00 0,00 827.800,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 396.500,00 0,00 396.500,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 379.100,00 0,00 379.100,00

44 - INVESTIMENTOS 52.200,00 0,00 52.200,00

10.305.0020.2097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.403.300,00 0,00 2.403.300,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.120.100,00 0,00 2.120.100,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.300,00 0,00 251.300,00

44 - INVESTIMENTOS 31.900,00 0,00 31.900,00

Total da Unidade 50.276.200,00 1.503.800,00 51.780.000,00

Total do Órgão 50.276.200,00 1.503.800,00 51.780.000,00

Total 55.136.500,00 1.608.600,00 56.745.100,00