GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁSGOVERNO DO ESTADO DE GOIÁSSecretaria do Planejamento e DesenvolvimentoSecretaria do Planejamento e Desenvolvimento
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADOORÇAMENTO GERAL DO ESTADO-- 2007 2007 --
FISCALSEGURIDADE SOCIALINVESTIMENTOS DAS EMPRESAS
ALCIDES RODRIGUES FILHOGOVERNADOR DO ESTADO
JOSÉ CARLOS SIQUEIRASECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
LEÔNIDAS DE LIMA NETOCHEFE DE GABINETE
HUMBERTO TANNÚS JÚNIORSUPERINTENDENTE EXECUTIVO
PAULO DE CAMARGO GODOYSUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO
ESTADO DE GOIÁS
VAGNER RODRIGUES DE BESSAGERENTE DE PROGRAMAÇÃO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MAILDE CUSTÓDIO SANTANAGERENTE DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
FERNANDA MARIA DA SILVA FARIAGERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
EDITH BARBOSA DE MEDEIROS PARENTEANALISTA
TÉCNICOSEVÂNIA VIEIRA DA COSTA
FÁTIMA D’ABADIA RIOS LEITE MACEDOSAMANTHA CAMARGO SIQUEIRA
ESTADO DE GOIÁS
EQUIPE DE APOIO
DAVYD LENNON BARBOSA DE OLIVEIRAEDSON JÚNIOR DOS REIS
ENI RIBEIRO OSÓRIOMARIA DA CONSOLAÇÃO VIEIRA MEIRELES
MARIA GORETE NEGRE RAMOS CAIADO
ESTADO DE GOIÁS
ANEXO I
Consolidaçãodos
QuadrosOrçamentários
Carambola / GO
Consolidação
dos
Orçamentos
Caju do Cerrado / GO
CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS - EXERCÍCIO 2007
ORÇAMENTOS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL %
ORÇAMENTO FISCAL 6.310.709.000 780.535.000 7.091.244.000 68,29
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.369.716.000 101.907.000 5.471.623.000 52,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 764.743.000 383.413.000 1.148.156.000 11,06
FUNDOS ESPECIAIS 176.250.000 295.215.000 471.465.000 4,54
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 1.381.285.000 1.173.492.000 2.554.777.000 24,60
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 73.773.000 1.000 73.774.000 0,71
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 420.000.000 420.000.000 4,04
FUNDOS ESPECIAIS 1.307.512.000 753.491.000 2.061.003.000 19,85
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 737.412.000 737.412.000 7,10
TOTAL GERAL 7.691.994.000 2.691.439.000 10.383.433.000 100,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2007
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ÓRGÃOS, CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ÓRGÃOS/UNIDADESFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1500 SECRETARIA DO TRABALHO 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000 16.014.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000 57.660.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
5301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 412.699.000 7.301.000 420.000.000
FUNDOS ESPECIAIS
2151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 22.000 585.000 401.000 206.000 607.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 750.000 686.000 1.115.000 321.000 1.436.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.000 918.580.000
TOTAL 1.370.079.000 1.184.698.000 2.469.463.000 85.314.000 2.554.777.000
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ÓRGÃOS/UNIDADES PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 15.588.000 426.000 16.014.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000 57.660.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
5301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS -IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000 420.000.000
FUNDOS ESPECIAIS
2151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 357.547.000 4.963.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FECAD 607.000 401.000 206.000 607.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 10.984.000 766.153.000 733.000 728.380.000 49.490.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE
PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 1.115.000 321.000 1.436.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 41.000.000 877.580.000 903.700.000 14.880.000 918.580.000
TOTAL 18.730.000 1.628.433.000 907.614.000 2.469.463.000 85.314.000 2.554.777.000
DESPESAS
REALIZADAS
EM 2005 E
FIXADAS
EM 2006Ipê Amarelo / GO
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃODESPESA REALIZADA
2005DESPESA FIXADA EM
2006
00 DESPESAS CORRENTES - 7.475.273.000,00
01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.416.403.559,35 3.344.898.000,00 02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 308.513.183,01 211.247.000,00 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.993.416.632,36 3.919.128.000,00
00 DESPESAS DE CAPITAL - 1.894.851.000,00
04 INVESTIMENTOS 637.657.615,15 1.518.188.000,00 05 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.002.082,28 58.969.000,00 06 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 387.122.888,79 317.694.000,00
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 428.025.000,00
- 9.798.149.000,00 T O T A L
DESPESAS REALIZADAS EM 2005 E FIXADAS EM 2006
Recurso do Tesouro
ADMINISTRAÇÃO GERAL - TODAS AS FONTES (R$ 1,00)
R E S U M O P O R G R U P O D E D E S P E S A
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.468.411.000 306.002.000 1.492.200.000 554.493.000 17.417.000 359.163.000 347.711.000 5.545.397.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 391.747.000 1.000 701.366.000 462.612.000 2.097.000 10.333.000 1.568.156.000
FUNDOS ESPECIAIS 1.123.407.000 1.201.938.000 172.625.000 34.498.000 2.532.468.000
TOTAL GERAL DO ESTADO 3.983.565.000 306.003.000 3.395.504.000 1.189.730.000 54.012.000 359.163.000 358.044.000 9.646.021.000
MINISTÉRIO PÚBLICO 163.639.000 7.109.000 2.269.000 173.017.000
PODER EXECUTIVO 3.114.725.000 306.003.000 3.312.390.000 1.095.148.000 54.001.000 359.163.000 358.044.000 8.599.474.000
PODER JUDICIÁRIO 450.640.000 40.731.000 30.995.000 5.000 522.371.000
PODER LEGISLATIVO 254.561.000 35.274.000 61.318.000 6.000 351.159.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
PODER LEGISLATIVO RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 113.410.000 26.227.000 58.773.000 198.410.000
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000 99.788.000
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 48.081.000 1.854.000 850.000 50.785.000
TOTAL 254.561.000 33.866.000 60.550.000 6.000 348.983.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
PODER JUDICIÁRIO RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 450.640.000 4.801.000 455.441.000
TOTAL 450.640.000 4.801.000 455.441.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
MINISTÉRIO PÚBLICO RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
MINISTERIO PUBLICO 163.639.000 6.894.000 2.000.000 172.533.000
TOTAL 163.639.000 6.894.000 2.000.000 172.533.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
PODER EXECUTIVO RECURSOS DO TESOURO
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
GOVERNADORIA DO ESTADO 24.222.000 4.393.000 166.000 5.000 28.786.000
VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.295.000 319.000 10.000 1.000 2.625.000
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000 49.082.000
SECRETARIA DO TRABALHO 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000 16.014.000
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000 3.910.000
SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000 19.902.000
SECRETARIA DAS CIDADES 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000 131.743.000
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000 16.055.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000 16.956.000
SECRETARIA DE CIDADANIA 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000 57.660.000
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000 1.305.550.000
SECRETARIA DA FAZENDA 146.456.000 306.000.000 608.480.000 2.024.000 1.001.000 359.162.000 1.423.123.000
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000 9.388.000
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000 152.074.000
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000 18.727.000
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 15.024.000 1.000 211.180.000 109.162.000 9.881.000 1.000 347.711.000 692.960.000
SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 517.180.000 43.745.000 16.704.000 4.000 577.633.000
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 1.000 362.000 361.000 1.000 725.000
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADADO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 983.000 948.000 132.000 1.000 2.064.000
SECRETARIA DA JUSTIÇA 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000 43.363.000
TOTAL 1.599.571.000 306.002.000 1.446.639.000 491.943.000 17.411.000 359.163.000 347.711.000 4.568.440.000
Evolução
da
Receita do Tesouro
Flor do Cerrado - Parque Ecológico de Goiânia/GO
2003ARRECADADA ARRECADADA VAR.% ARRECADADA VAR.% ESTIMATIVA VAR.%
RECEITAS CORRENTES 3.697.598.000,00 5.805.516.652,94 57,01 7.173.120.000,00 23,56 7.250.690.000,00 1,08
RECEITA TRIBUTÁRIA 2.930.698.000,00 4.273.218.691,83 45,81 4.996.493.000,00 16,93 5.265.919.000,00 5,39
IMPOSTOS 2.927.661.000,00 4.269.611.079,45 45,84 4.993.139.000,00 16,95 5.263.068.000,00 5,41
IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA 300.342.000,00 437.905.162,49 45,80 472.105.000,00 7,81 569.825.000,00 20,70
Imp. s/ a Renda e Prov. de Qualq. Nat. e Adicional 138.345.000,00 219.118.594,82 - 231.251.000,00 5,54 308.108.000,00 33,24
Imposto s/ a Propriedade de Veíc. Automotores 152.201.000,00 196.005.978,72 28,78 240.854.000,00 22,88 230.236.000,00 (4,41)
Imp.s/ a Tr."Causa Mortis" e D. de Bens e Direitos 9.796.000,00 22.780.588,95 132,55 - (100,00) - -
IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.627.319.000,00 3.831.705.916,96 45,84 4.521.034.000,00 17,99 4.693.243.000,00 3,81
TAXAS 3.037.000,00 3.607.612,38 18,79 3.354.000,00 (7,03) 2.851.000,00 (15,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.000,00 12.452,58 (86,61) 27.000,00 116,82 - (100,00)
RECEITA PATRIMONIAL 6.587.000,00 3.952.929,82 (39,99) 20.632.000,00 421,94 5.076.000,00 (75,40)
RECEITA DE SERVIÇOS - 1.308,96 - 1.000,00 - 2.000,00 100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 649.162.000,00 1.274.232.011,97 96,29 1.980.761.000,00 55,45 1.718.753.000,00 (13,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 111.151.000,00 254.111.710,36 128,62 175.233.000,00 (31,04) 260.940.000,00 48,91
RECEITAS DE CAPITAL 713.336.000,00 175.515.018,60 (75,40) 364.341.000,00 107,58 481.720.000,00 32,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 74.518.000,00 47.969.021,70 (35,63) 61.831.000,00 28,90 42.386.000,00 (31,45)
ALIENAÇÃO DE BENS - 1.356.413,10 - 1.915.000,00 - 286.000,00 (85,07)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 539.218.000,00 126.189.583,80 (76,60) 299.849.000,00 137,62 240.898.000,00 (19,66)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 99.600.000,00 - (100,00) 746.000,00 - 198.150.000,00 -
Vendas de Ações de Capital de Empr. Estatais 99.600.000,00 - (100,00) 100.000,00 - - -
Outras Receitas 646.000,00 198.150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - - - - - (650.672.000,00)
TOTAL DA RECEITA DO TESOURO 4.410.934.000,00 5.981.031.671,54 35,60 7.537.461.000,00 26,02 7.081.738.000,00 (6,05)
TOTAL DA RECEITA DAS AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES 645.337.000,00 639.864.179,47 (0,85) 837.637.000,00 30,91 784.322.000,00 (6,36) (Exclusive Transferências do Tesouro)]
TOTAL DA RECEITA DOS FUNDOS ESPECIAIS 589.190.000,00 873.057.527,86 48,18 1.423.024.000,00 62,99 1.319.368.000,00 (7,28) (Exclusive Transferências do Tesouro)
TOTAL DA RECEITA DAS EMPRESAS 159.459.000,00 540.724.000,00 239,10 436.937.000,00 (19,19) 771.595.000,00 76,59 (Exclusive Transferências do Tesouro)
TOTAL GERAL DA RECEITA 5.804.920.000,00 8.034.677.378,87 38,41 10.235.059.000,00 27,39 9.957.023.000,00 (2,72)
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
20062005ESPECIFICAÇÃO 2004
Resumo Geral
da
Receita
e da
DespesaFlor do Pequizeiro / GO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - TESOURO R$ 1,00
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000 DESPESAS CORRENTES 4.345.397.000
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.000 DESPESAS DE CUSTEIO 3.959.395.000
RECEITA PATRIMONIAL 8.993.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 386.002.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.000
DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000
T O T A L 7.426.353.000 T O T A L 4.345.397.000
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.080.956.000
RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000 DESPESAS DE CAPITAL 749.377.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.000 INVESTIMENTOS 372.798.000
ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.416.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 359.163.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000
T O T A L 3.346.597.000 T O T A L 1.097.088.000
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000 DESPESAS CORRENTES 4.345.397.000
RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000 DESPESAS DE CAPITAL 749.377.000
DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES(TESOURO) 765.745.000
FUNDOS ESPECIAIS(TESOURO) 1.483.764.000
T O T A L 7.691.994.000 T O T A L 7.691.994.000
Demonstrativo
Geral
da
Despesa
Canela de Ema - Alto Paraíso/GO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 25.000 5.000 20.0001200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 2.493.000 4.391.000 1.000 6.883.0002200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO
FUNDAMENTAL 2.004.000 2.004.000 2.001.000 3.0002400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E
GEOGRÁFICAS DE GOIÁS 432.000 432.000 432.0002500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SET 9.000 9.000 9.0009000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.0001004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 600.000 904.000 752.000 752.0001006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 200.000 100.000 100.0001009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE
GOIÁS 3.002.000 3.001.000 1.000 1.000 3.001.0001010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORES
MUNICÍPIOS DE GOIÁS 4.002.000 4.001.000 1.000 1.000 4.001.0001012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF 2.502.000 2.501.000 1.000 1.000 2.501.0001013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS 502.000 501.000 1.000 1.000 501.0001014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 2.001.000 18.000.000 1.000 20.000.0001015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA 2.002.000 2.001.000 1.000 1.000 2.001.0001024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE
INTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE 7.276.000 2.176.000 5.100.000 687.000 6.589.0001025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 1.880.000 5.000 483.000 1.402.0001026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 840.000 4.000 482.000 362.0001027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 20.306.000 1.000 5.000 20.302.0001042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.0001044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 2.005.000 4.000.000 1.000 6.004.0001050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 2.000 1.000 1.0001051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 100.000 50.000 50.0001052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 50.000 50.0001057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DE PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA 1.400.000 1.400.000 1.400.0001058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ 500.000 500.000 500.0001063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/
ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 51.391.000 44.255.000 7.136.000 1.246.000 50.145.0001064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E
PRÉDIOS EDUCACIONAIS 15.818.000 8.889.000 6.929.000 15.818.0001065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 6.956.000 3.956.000 3.000.000 3.500.000 3.456.0001066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.0001070 PLANO DIRETOR 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0001071 PROJETOS ESPECIAIS 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0001072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 50.000 49.000 1.0001074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 14.050.000 48.000.000 50.000 62.000.0001075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 3.030.000 30.000 3.000.0001076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 5.030.000 5.030.000 30.000 5.000.0001077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES ISOLADAS 39.000 39.000 29.000 10.0001078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 750.000 50.000 700.0001079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 40.000 40.0001080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 192.000 192.0001081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 5.100.000 100.000 5.000.0001082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS 3.009.000 3.009.000 300.000 2.709.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DEGOIÂNIA 55.001.000 5.001.000 50.000.000 1.000 55.000.000
1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 100.000 50.000 50.0001095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR 288.000 288.000 250.000 38.0001098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
E OPERACIONAL 2.690.000 2.690.000 1.500.000 1.190.0001102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 344.000 144.000 200.0001105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 4.704.000 4.801.000 96.000 9.409.0001111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.0001112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.0001116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 960.000 1.000 961.0001117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 1.000.000 1.306.000 1.486.000 820.0001143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 305.000 305.0001159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 10.000 9.000 1.0001194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 10.000 10.0001195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS NOS
MUNICÍPIOS GOIANOS 48.000 48.000 48.0001202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 79.000 66.000 13.000 59.000 20.0001204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 250.000 250.0001209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 18.004.000 2.000 12.003.000 6.003.0001210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT (COCALINHO) 6.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.0001214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS
SANCIONADAS) 403.000 403.000 403.0001217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS
SANCIONADAS) 3.940.000 3.940.000 1.910.000 2.030.0001219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 82.000 82.0001224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE
ANÁPOLIS 1.000 1.000 1.0001227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 10.000 10.0001232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 291.000 5.000 99.000 197.0001233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 63.000 4.000 50.000 17.0001234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS NO
ENTORNO DO DF 2.000 2.000 2.0001875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 55.000.000 55.000.000 55.000.0002001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 1.000 2.000 2.000 1.0002002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.0002003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 2.000 638.000 581.000 59.0002004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 2.000 1.000 1.0002005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 2.000 1.929.000 1.667.000 264.0002006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.0002007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.0002014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS E PROMOCIONAIS 1.205.000 1.205.000 1.204.000 1.0002017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DA OLERICULTURA 101.000 100.000 1.000 101.0002019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 320.000 2.000 261.000 61.0002022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 160.000 160.000 80.000 80.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 450.000 2.000 351.000 101.0002034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 1.198.000 1.100.000 98.0002035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
ESTADUAIS 53.105.000 53.101.000 4.000 53.002.000 103.0002036 AGENDA JOVEM 120.000 120.000 120.0002037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 1.500.000 1.500.0002038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 150.000 150.0002039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 80.000 80.0002040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 200.000 200.0002043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS 720.000 30.000 690.000 650.000 70.0002055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 50.000 50.0002056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 53.215.000 3.000 20.001.000 33.217.0002057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 21.026.000 3.000 10.182.000 10.847.0002068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 288.000 1.000 289.0002069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 1.000 1.0002070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 1.000 1.000 2.0002071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.0002075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 1.000 2.000 3.0002077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 1.000 1.0002078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 1.000 1.0002079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 1.000 1.0002081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 98.000 78.000 20.0002091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 100.000 640.000 590.000 150.0002093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 250.000 1.800.000 980.000 1.070.0002095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 432.000 1.000 293.000 140.0002103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.0002107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 1.000 1.0002115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOS DAS MED.
SÓCIO-EDUCATIVOS 500.000 170.000 330.000 400.000 100.0002118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A
MULHER 350.000 350.000 350.0002120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENÇÃO A MULHER 200.000 200.000 200.0002126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 1.201.000 1.000 1.200.000 2.0002128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 1.901.000 1.900.000 1.000 1.800.000 101.0002129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 19.000.000 1.000 11.000.000 8.001.0002131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.332.000 1.413.000 1.919.000 1.788.000 1.544.0002133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS 2.000 2.000 1.000 1.0002134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 193.000 192.000 1.0002135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 1.000 1.0002136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇA
PROFISSIONAIS 1.000 1.000 1.0002138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 1.000.000 1.876.000 2.876.0002139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 1.000 1.000 2.0002140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS 151.000 150.000 1.000 151.0002141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 13.167.000 13.167.0002142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO PQG 125.000 124.000 1.000 125.0002143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 192.000 192.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 120.000 1.853.000 1.473.000 500.0002149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.814.000 328.000 3.486.000 3.288.000 526.0002150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 262.000 1.200.000 812.000 650.0002153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 55.000 5.000 50.000 55.0002154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 165.000 15.000 150.000 165.0002155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 154.000 14.000 140.000 22.000 132.0002156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A
ADOLESCÊNCIA 324.000 124.000 200.000 224.000 100.0002158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 1.971.000 1.000 1.000 1.971.0002162 HABITAR LEGAL 3.624.000 3.623.000 1.000 3.618.000 6.0002163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 750.000 1.000 100.000 651.0002164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO CARENTE 2.002.000 2.001.000 1.000 2.000.000 2.0002172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 5.458.000 5.457.000 1.000 1.657.000 3.801.0002173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL 2.501.000 2.500.000 1.000 500.000 2.001.0002177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 60.000 60.0002178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 30.000 30.0002183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E CIDADANIA 40.000 39.000 1.000 38.000 2.0002188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 700.000 400.000 300.0002189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS CONSELHOS 500.000 500.000 400.000 100.0002191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOS OS GÊNEROS 180.000 180.000 100.000 80.0002192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 90.000 90.000 50.000 40.0002193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 911.000 410.000 501.000 519.000 392.0002194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 450.000 250.000 200.0002195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 430.000 330.000 100.000 300.000 130.0002196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 1.276.000 1.682.000 2.958.0002197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 99.000 1.000 100.0002199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 799.000 1.000 800.0002201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 760.000 1.000 761.0002202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 4.421.000 2.000 3.661.000 762.0002204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO
EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE 22.580.000 7.000 22.573.000 22.575.000 5.0002210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 300.000 300.0002211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 50.000 50.0002212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 400.000 400.0002214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA
ESTADUAL 32.000 32.000 30.000 2.0002215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 600.000 100.000 500.0002216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 128.000 120.000 8.0002217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 8.907.000 8.757.000 150.0002218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.0002219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 15.000 10.000 5.0002220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 150.000 150.0002221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 101.000 101.0002222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 492.000 492.0002223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 322.000 322.0002232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 1.824.000 1.000 384.000 1.441.0002233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 96.000 1.000 97.0002234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 920.000 8.640.000 480.000 9.080.0002235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 2.896.000 11.520.000 576.000 13.840.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 720.000 1.000 288.000 433.0002238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA
ENSINO FUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA 1.308.000 1.306.000 2.000 304.000 1.004.0002239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 5.498.000 1.000 4.694.000 805.0002240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.358.000 5.357.000 1.000 5.358.0002241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.0002242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.0002243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINO FUND/ESPEC./MÉDIO/ED.
INFANTIL E EJA 38.507.000 38.506.000 1.000 38.507.0002244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DO ENSINO
FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 10.102.000 10.100.000 2.000 9.001.000 1.101.0002245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 500.000 558.000 1.058.0002246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 40.000 40.0002247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 1.000 1.0002248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 121.000 120.000 1.0002249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 2.880.000 1.000 2.881.0002250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 49.000 48.000 1.000 49.0002251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 288.000 2.000 290.0002252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 2.988.000 1.004.000 692.000 3.300.0002253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 701.000 700.000 1.0002254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 5.000 1.000 6.0002255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 12.174.000 12.174.000 10.268.000 1.906.0002256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 893.000 891.000 2.000 871.000 22.0002257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO 152.000 150.000 2.000 148.000 4.0002259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SIGE -
ESCOLA 2.501.000 2.501.000 2.443.000 58.0002262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DAS UND ESCOLARES 296.000 294.000 2.000 292.000 4.0002264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS 30.740.000 30.738.000 2.000 21.491.000 9.249.0002279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 16.180.000 16.180.000 15.180.000 1.000.0002280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 1.400.000 1.400.000 900.000 500.0002295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000 13.000 31.000 13.000 31.0002297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 50.000 50.0002298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 100.000 50.000 50.0002299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO
ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.0002301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO RECUPERANDO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.0002303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 2.000 2.000 1.000 1.0002304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 250.000 50.000 200.000 250.0002308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL 4.085.000 4.017.000 68.000 4.085.0002309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL 7.284.000 5.989.000 1.295.000 7.284.0002310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 4.000.000 4.000.000 4.000.0002314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 97.000 1.000 96.000 2.0002317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.324.000 1.324.000 103.000 1.221.0002320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 109.000 96.000 13.0002321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS 192.000 192.000 192.0002332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 450.000 250.000 200.000 150.000 300.0002339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 90.000 701.000 561.000 230.0002340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 30.000 1.500.000 1.170.000 360.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 110.000 366.000 370.000 106.0002342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO 430.000 430.000 430.0002343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA 8.302.000 8.302.000 7.802.000 500.0002344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 200.000 200.0002355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 51.000 50.000 1.0002357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.234.000 1.234.000 214.000 1.020.0002360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO
DO MEIO FÍSICO 1.000 1.000 1.0002361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO
AEROGEOFÍSICO 1.000 1.000 1.0002362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS OU
ANTROPOGÊNICOS 15.000 15.000 10.000 5.0002365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU
ANTROPOGÊNICOS 2.105.000 2.105.000 2.100.000 5.0002374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE
GOIANO 48.000 48.000 48.0002375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 556.000 2.000 96.000 462.0002378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF 626.000 289.000 337.000 624.000 2.0002379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 5.000 5.0002381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 28.000 2.000 28.000 2.0002382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 30.000 30.000 2.000 28.0002383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 100.000 1.000 101.0002386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS E
FRUTÍCOLAS 172.000 170.000 2.000 170.000 2.0002388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS 3.727.000 1.477.000 2.250.000 3.727.0002389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.012.000 1.010.000 2.000 11.000 1.001.0002391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 70.000 4.000 52.000 22.0002392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 120.000 2.000 51.000 71.0002393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 80.000 446.000 208.000 318.0002399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 182.000 182.0002401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 46.000 19.000 27.0002405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMA
QUALIDADE GOIAS) 144.000 144.000 144.0002411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 330.000 2.000 271.000 61.0002412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL 13.940.000 13.940.000 13.940.0002427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 400.000 220.000 180.000 250.000 150.0002428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE
EM CONFLITO COM A LEI 2.469.000 1.898.000 571.000 2.329.000 140.0002432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS 701.000 700.000 1.000 701.0002433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 750.000 1.000 751.0002442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 87.000 86.000 1.0002443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 1.000 1.0002444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000 1.000 1.0002445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 7.133.000 7.133.000 5.320.000 1.813.0002447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS 2.000 2.000 1.000 1.0002448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO
PQG 193.000 192.000 1.000 193.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 1.000 1.0002451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 10.000 10.000 10.0002452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADE RACIAL 544.000 543.000 1.000 544.0002453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ -
TRABALHO SEM FOME 2.000 1.000 1.000 2.0002458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG 3.201.000 3.200.000 1.000 3.000.000 201.0002462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 155.000 155.000 155.0002466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE
QUALIDADE TOTAL 2.000 2.000 2.0002485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUS 10.000 10.000 10.0002491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE
CIVIL 2.000 2.000 2.0002492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE
MILITAR 2.000 2.000 2.0002495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SE 37.000 37.000 37.0002496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGRO 50.000 50.000 50.0002497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DE
ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.000 2.000 2.0002498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO
CIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2.000 2.000 1.000 1.0002499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID 2.000 2.000 1.000 1.0002501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTEC 1.000 1.000 1.0002502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZ 150.000 150.000 150.0002503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID 10.000 10.000 10.0002504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRA 100.000 100.000 98.000 2.0002505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARH 110.000 20.000 90.000 100.000 10.0002506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SES 100.000 100.000 100.0002507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC 31.000 31.000 31.0002508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJ 31.000 31.000 21.000 10.0002510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DE
BOMBEIROS 15.000 15.000 10.000 5.0002511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX 10.000 10.000 10.0002513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONI 3.000 3.000 3.0002514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL
DE JUSTICA 1.000 1.000 1.0002515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 65.000 65.000 65.0002516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCM 2.000 2.000 2.0002519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCE 10.000 10.000 10.0002520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGE 10.000 10.000 10.0002521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLAN 76.000 76.000 76.0002523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 240.000 4.800.000 48.000 4.992.0002531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 -
TCE 40.000 40.000 40.0002538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -
PQG-GAB.GOVERNADOR 2.000 2.000 1.000 1.0002539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PM 140.000 140.000 100.000 40.0002540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPC 1.000 1.000 1.0002554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS
SANCIONADAS) 2.119.000 2.119.000 1.609.000 510.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 1.000 1.000 2.0002561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 1.440.000 1.440.0002563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS 10.000 10.000 10.0002564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 50.000 10.000 60.0002565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 50.000 10.000 60.0002566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.0002567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES 239.000 150.000 89.000 188.000 51.0002568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 65.000 65.0002569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 400.000 250.000 150.0002570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS) 150.000 150.000 150.0002571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 550.000 550.0002572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 660.000 410.000 250.0002580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 96.000 4.000 50.000 50.0002582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0002583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 501.000 1.000 1.000 501.0002584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE
ATENÇÃO AO DEFICIENTE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF 120.000 120.000 120.0002586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOS DO
ENTORNO DO DF 200.000 200.000 150.000 50.0002587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU
ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 105.000 105.000 5.000 100.0002603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 1.400.000 800.000 600.0002605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 1.000 3.001.000 3.001.000 1.0002606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 50.000 35.000 15.0002612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 1.000 1.000 2.0002621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 32.149.000 2.000 8.850.000 23.301.0002623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 20.000 65.000 85.0002625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 10.000 10.0002630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 3.000 3.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.839.008.000 5.101.000 1.826.032.000 18.077.0004002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.0004003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS
REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.0004005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0004006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.0004007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.0004008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.0004009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.0004011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.0004012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 310.720.000 310.720.000 310.720.0007005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 57.897.000 57.897.000 51.897.000 6.000.0007006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 527.649.000 527.649.0007007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 1.000 1.0007008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 23.000.000 23.000.0007009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 1.000 1.000 1.0007010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 5.990.000 5.990.0007011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 1.120.000 1.120.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 1.510.000 1.510.0007014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 8.454.000 8.454.0007019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU
AGRÍCOLAS 16.121.000 16.120.000 1.000 16.121.0007020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU
FINANCEIRAS 9.880.000 9.880.000 9.880.0007022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.0007023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000
TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.0000400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.0000700 MINISTERIO PUBLICO 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.0001100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.786.000 28.783.000 3.000 28.615.000 171.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 1.423.123.000 1.423.123.000 1.060.936.000 362.187.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 692.960.000 506.767.000 186.193.000 226.205.000 466.755.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 577.633.000 574.633.000 3.000.000 560.925.000 16.708.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO
FEDERAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000
TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 55.260.000 122.986.000 20.164.000 198.410.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 2.316.000 53.165.000 44.307.000 99.788.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 1.504.000 25.199.000 24.082.000 50.785.0000400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000 194.183.000 455.441.0000700 MINISTERIO PUBLICO 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.0001100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.777.000 9.000 28.786.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.200.000 20.882.000 49.082.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 16.014.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 78.155.000 53.588.000 131.743.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.055.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 16.956.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 57.660.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.305.550.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.423.123.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.000 9.387.000 9.388.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 141.543.000 10.531.000 152.074.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 18.727.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 14.360.000 304.888.000 373.712.000 692.960.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 13.562.000 564.071.000 577.633.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO
FEDERAL 2.000 2.062.000 2.064.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 43.363.000
TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
01 LEGISLATIVA 260.430.000 258.216.000 2.214.000 199.874.000 60.556.00002 JUDICIARIA 289.448.000 284.648.000 4.800.000 287.748.000 1.700.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 110.839.000 110.839.000 108.839.000 2.000.00004 ADMINISTRACAO 480.258.000 476.860.000 3.398.000 395.604.000 84.654.00006 SEGURANCA PUBLICA 577.341.000 574.341.000 3.000.000 560.788.000 16.553.00007 RELACOES EXTERIORES 701.000 701.000 700.000 1.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.752.000 2.175.000 577.000 2.485.000 267.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 310.719.000 310.719.000 310.719.00010 SAUDE 2.806.000 2.105.000 701.000 2.134.000 672.00011 TRABALHO 18.304.000 11.852.000 6.452.000 17.878.000 426.00012 EDUCACAO 1.468.405.000 1.195.826.000 272.579.000 1.349.030.000 119.375.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 58.217.000 51.870.000 6.347.000 50.728.000 7.489.00015 URBANISMO 66.500.000 61.686.000 4.814.000 20.856.000 45.644.00016 HABITACAO 11.538.000 11.535.000 3.000 7.529.000 4.009.00017 SANEAMENTO 46.944.000 20.545.000 26.399.000 48.000 46.896.00018 GESTAO AMBIENTAL 18.617.000 6.081.000 12.536.000 14.754.000 3.863.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.00020 AGRICULTURA 48.685.000 20.899.000 27.786.000 16.929.000 31.756.00022 INDUSTRIA 355.000 343.000 12.000 354.000 1.00023 COMERCIO E SERVICOS 4.217.000 4.215.000 2.000 4.083.000 134.00024 COMUNICACOES 40.000 40.000 40.00025 ENERGIA 71.049.000 23.049.000 48.000.000 338.000 70.711.00026 TRANSPORTE 75.088.000 22.072.000 53.016.000 6.246.000 68.842.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 1.273.708.000 1.273.708.000 908.546.000 365.162.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000
TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
01 LEGISLATIVA 59.080.000 201.350.000 260.430.00002 JUDICIARIA 289.448.000 289.448.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 1.400.000 109.439.000 110.839.00004 ADMINISTRACAO 4.309.000 435.503.000 40.446.000 480.258.00006 SEGURANCA PUBLICA 13.562.000 563.779.000 577.341.00007 RELACOES EXTERIORES 701.000 701.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 2.752.000 2.752.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 310.719.000 310.719.00010 SAUDE 1.296.000 1.510.000 2.806.00011 TRABALHO 18.304.000 18.304.00012 EDUCACAO 85.297.000 1.381.986.000 1.122.000 1.468.405.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 7.276.000 50.941.000 58.217.00015 URBANISMO 37.824.000 28.676.000 66.500.00016 HABITACAO 3.940.000 7.598.000 11.538.00017 SANEAMENTO 46.904.000 40.000 46.944.00018 GESTAO AMBIENTAL 18.617.000 18.617.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.00020 AGRICULTURA 48.685.000 48.685.00022 INDUSTRIA 1.000 354.000 355.00023 COMERCIO E SERVICOS 4.217.000 4.217.00024 COMUNICACOES 40.000 40.00025 ENERGIA 70.999.000 50.000 71.049.00026 TRANSPORTE 70.544.000 4.544.000 75.088.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 1.273.708.000 1.273.708.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000
TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 178.246.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 55.481.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 26.703.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000MINISTERIO PUBLICO 110.839.000GOVERNADORIA DO ESTADO 28.647.000VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.190.000 10.000SECRETARIA DO TRABALHO 9.000SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000SECRETARIA DAS CIDADES 16.302.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 11.459.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 50.000SECRETARIA DE CIDADANIA 2.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDA 201.386.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 8.786.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 6.909.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 110.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 142.183.000 701.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 187.000 577.341.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 2.064.000SECRETARIA DA JUSTIÇA 39.627.000
TOTAL 260.430.000 289.448.000 110.839.000 480.258.000 577.341.000 701.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 20.149.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 44.307.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 24.082.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 157.183.000MINISTERIO PUBLICO 61.694.000GOVERNADORIA DO ESTADO 9.000 130.000VICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DO TRABALHO 16.005.000SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAIS 2.002.000 1.500.000 1.094.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIA 750.000 56.908.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000SECRETARIA DA FAZENDA 3.295.000 1.510.000 1.121.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 49.000 160.104.000SECRETARIA DA SAÚDE 100.000SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 105.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 1.091.000 2.250.000 215.000
TOTAL 2.752.000 310.719.000 2.806.000 18.304.000 1.468.405.000 58.217.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOGOVERNADORIA DO ESTADOVICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DO TRABALHOSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIORSECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADES 53.957.000 11.538.000 46.944.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAISSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 16.906.000SECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 3.030.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 18.617.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 9.513.000 31.659.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 120.000
TOTAL 66.500.000 11.538.000 46.944.000 18.617.000 725.000 48.685.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 15.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 37.000.000MINISTERIO PUBLICOGOVERNADORIA DO ESTADOVICE GOVERNADORIA DO ESTADOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 20.882.000SECRETARIA DO TRABALHOSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000SECRETARIA-GERAL DA GESTAOSECRETARIA DAS CIDADES 3.002.000SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOSINSTITUCIONAISSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA EDUCAÇÃOSECRETARIA DA FAZENDA 1.215.811.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 295.000 307.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 40.000 71.049.000 71.046.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 1.040.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DA JUSTIÇA 60.000
TOTAL 355.000 4.217.000 40.000 71.049.000 75.088.000 1.273.708.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.627.505.000 1.627.504.000 1.000 1.236.341.000 391.164.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000 960.000 1.000 961.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000 3.077.000 2.795.000 4.407.000 1.465.0001004 PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000 6.927.000 22.393.000 296.000 29.024.0001006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000 9.000 2.571.000 2.255.000 325.0001008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000 2.665.000 8.000 2.369.000 304.0001012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000 2.050.000 2.050.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 291.000 290.000 1.000 290.000 1.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 5.228.000 5.228.000 3.870.000 1.358.0001018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 8.000 5.000 3.000 8.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS 98.000 98.000 78.000 20.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 10.525.000 5.379.000 5.146.000 1.023.000 9.502.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.000 1.253.000 2.000 288.000 967.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000 2.000 2.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000 230.000 2.567.000 2.101.000 696.0001031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000 301.000 288.000 13.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.062.000 7.060.000 2.000 7.009.000 53.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000 20.942.000 50.000.000 3.133.000 67.809.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 102.000 99.000 3.000 98.000 4.0001037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000 420.000 2.095.000 2.515.0001038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.0001039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 71.039.000 23.039.000 48.000.000 328.000 70.711.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000 170.938.000 15.937.000 88.686.000 98.189.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 590.000 558.000 32.000 558.000 32.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 36.672.000 33.672.000 3.000.000 26.800.000 9.872.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000 390.000 701.000 519.000 572.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.484.000 7.454.000 1.030.000 5.044.000 3.440.0001048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000 6.696.000 24.963.000 1.873.000 29.786.0001049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.045.000 2.044.000 4.001.000 39.000 6.006.0001052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000 1.310.000 1.220.000 90.0001053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.0001054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000 66.170.000 10.347.000 55.823.0001055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE 2.004.000 2.002.000 2.000 2.000 2.002.0001056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000 10.004.000 4.000 4.000 10.004.0001059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.700.000 1.700.000 1.700.0001060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000 9.366.000 24.260.000 32.856.000 770.0001061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.630.000 2.530.000 100.000 1.660.000 970.0001063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG -
METRO 8.961.000 8.958.000 3.000 2.359.000 6.602.0001069 PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000 33.092.000 6.000 7.635.000 25.463.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.865.000 13.325.000 540.000 13.633.000 232.0001077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR 3.035.000 1.155.000 1.880.000 3.035.0001078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO 2.002.000 2.000.000 2.000 2.002.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 34.837.000 31.817.000 3.020.000 24.568.000 10.269.0001081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 10.645.000 4.464.000 6.181.000 3.666.000 6.979.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000 4.000 4.000 4.000 4.0003001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 2.702.000 1.798.000 904.000 1.852.000 850.0003002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 55.431.000 54.121.000 1.310.000 54.498.000 933.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS -CONVÊNIOS 76.366.000 76.360.000 6.000 31.792.000 44.574.000
3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.0003006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000 1.285.000 264.000 1.021.0003009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000 8.932.000 8.432.000 500.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.324.000 1.324.000 103.000 1.221.0003011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000 27.946.000 1.363.000 29.309.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000 7.000 5.000 2.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000 1.090.000 9.669.000 7.793.000 2.966.0003015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 46.838.000 46.830.000 8.000 35.513.000 11.325.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000 1.632.000 630.000 1.002.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.680.000 1.588.000 92.000 1.610.000 70.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.299.000 2.380.000 1.919.000 2.720.000 1.579.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.839.008.000 5.101.000 1.826.032.000 18.077.0004002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.0004003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS
REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.0004005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.0004007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO
PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.0004008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.0004009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.0004011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.0004012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000
TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.627.505.000 1.627.505.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000 961.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000 5.872.0001004 PROGRAMA ÁGUA VIDA 28.887.000 433.000 29.320.0001006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000 2.580.0001008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000 160.104.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000 2.673.0001012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000 2.050.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 1.000 290.000 291.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.003.000 2.225.000 5.228.0001018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 8.000 8.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS 98.000 98.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.
FEDERAL 9.519.000 1.006.000 10.525.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 649.000 606.000 1.255.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000 2.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000 2.797.0001031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000 301.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.062.000 7.062.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 69.402.000 1.540.000 70.942.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 4.000 98.000 102.0001037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000 2.515.0001038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 115.002.0001039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 70.989.000 50.000 71.039.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 85.215.000 101.660.000 186.875.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 590.000 590.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 10.559.000 26.113.000 36.672.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000 1.091.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 298.000 8.186.000 8.484.0001048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000 31.659.0001049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.005.000 40.000 6.045.0001052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000 1.310.0001053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.0001054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 55.260.000 10.910.000 66.170.0001055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE 2.004.000 2.004.0001056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000 10.008.0001059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.400.000 300.000 1.700.0001060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000 33.626.0001061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.630.000 2.630.0001063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG -
METRO 1.000.000 7.961.000 8.961.0001069 PROGRAMA MORADA NOVA 24.247.000 8.851.000 33.098.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.865.000 13.865.0001077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR 3.035.000 3.035.0001078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO 2.002.000 2.002.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 3.025.000 31.812.000 34.837.0001081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 7.276.000 3.369.000 10.645.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000 8.0003001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS 1.504.000 1.198.000 2.702.0003002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 2.316.000 53.115.000 55.431.0003004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS -
CONVÊNIOS 76.366.000 76.366.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.0003006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000 1.285.0003009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000 8.932.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.324.000 1.324.0003011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000 29.309.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000 7.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000 10.759.0003015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 82.000 46.756.000 46.838.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 500.000 1.132.000 1.632.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.680.000 1.680.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.299.000 4.299.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.844.109.000 1.844.109.0004002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.0004003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS
REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.0004005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL 28.190.000 28.190.0004007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO
PREVENTIVO 334.592.000 334.592.0004008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 130.0004009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO
REPRESSIVO 112.853.000 112.853.0004011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.350.000 1.350.0004012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000
TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
031 ACAO LEGISLATIVA 57.013.000 57.013.000 1.590.000 55.423.000032 CONTROLE EXTERNO 58.173.000 55.959.000 2.214.000 56.390.000 1.783.000061 ACAO JUDICIARIA 261.257.000 256.457.000 4.800.000 261.257.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 110.839.000 110.839.000 108.839.000 2.000.000121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 12.227.000 9.201.000 3.026.000 5.021.000 7.206.000122 ADMINISTRACAO GERAL 2.021.076.000 1.906.185.000 114.891.000 1.892.317.000 128.759.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 102.418.000 102.411.000 7.000 31.842.000 70.576.000124 CONTROLE INTERNO 25.000 25.000 20.000 5.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.682.000 1.682.000 1.180.000 502.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000 160.000 80.000 80.000127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000 289.000 337.000 624.000 2.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.714.000 26.237.000 1.477.000 27.183.000 531.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000 7.000 5.000 2.000131 COMUNICACAO SOCIAL 10.304.000 10.304.000 10.153.000 151.000181 POLICIAMENTO 371.154.000 368.154.000 3.000.000 360.341.000 10.813.000182 DEFESA CIVIL 5.228.000 5.228.000 3.870.000 1.358.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000 593.000 390.000 551.000 432.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.182.000 2.180.000 2.000 2.102.000 80.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 310.720.000 310.720.000 310.720.000301 ATENCAO BASICA 450.000 250.000 200.000 150.000 300.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000 140.000 501.000 369.000 272.000331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000 2.000 638.000 581.000 59.000332 RELACOES DE TRABALHO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.000333 EMPREGABILIDADE 18.140.000 14.328.000 3.812.000 17.874.000 266.000334 FOMENTO AO TRABALHO 299.000 98.000 201.000 299.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.947.000 16.877.000 70.000 16.139.000 808.000362 ENSINO MEDIO 23.522.000 21.280.000 2.242.000 17.519.000 6.003.000363 ENSINO PROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.000364 ENSINO SUPERIOR 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.000366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.000367 EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 10.730.000 4.484.000 6.246.000 3.751.000 6.979.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.524.000 1.423.000 101.000 1.394.000 130.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 49.756.000 44.947.000 4.809.000 11.397.000 38.359.000452 SERVICOS URBANOS 7.004.000 7.002.000 2.000 7.000.000 4.000453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 8.989.000 8.987.000 2.000 2.359.000 6.630.000482 HABITACAO URBANA 11.538.000 11.535.000 3.000 7.529.000 4.009.000512 SANEAMENTO BASICO URBANO 46.944.000 20.545.000 26.399.000 48.000 46.896.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 9.297.000 1.602.000 7.695.000 5.686.000 3.611.000544 RECURSOS HIDRICOS 5.010.000 468.000 4.542.000 4.308.000 702.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000 1.000 1.000 2.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 806.000 700.000 106.000 672.000 134.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 834.000 820.000 14.000 672.000 162.000605 ABASTECIMENTO 4.000.000 1.747.000 2.253.000 3.998.000 2.000606 EXTENSAO RURAL 1.540.000 1.092.000 448.000 219.000 1.321.000607 IRRIGACAO 31.659.000 6.696.000 24.963.000 1.873.000 29.786.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 414.000 410.000 4.000 343.000 71.000662 PRODUCAO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.000663 MINERACAO 2.000 2.000 2.000691 PROMOCAO COMERCIAL 1.002.000 1.002.000 988.000 14.000692 COMERCIALIZACAO 6.000 4.000 2.000 6.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
693 COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000722 TELECOMUNICACOES 40.000 40.000 40.000752 ENERGIA ELETRICA 70.249.000 22.249.000 48.000.000 238.000 70.011.000753 PETROLEO 800.000 800.000 100.000 700.000781 TRANSPORTE AEREO 55.962.000 5.961.000 50.001.000 1.000 55.961.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 12.282.000 9.268.000 3.014.000 4.552.000 7.730.000783 TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000 102.000 51.000 51.000785 TRANSPORTES ESPECIAIS 5.300.000 5.300.000 200.000 5.100.000843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.000844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000845 TRANSFERENCIAS 527.649.000 527.649.000 527.649.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.897.000 80.897.000 74.897.000 6.000.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000
TOTAL 5.545.397.000 5.072.761.000 472.636.000 4.266.613.000 1.278.784.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
031 ACAO LEGISLATIVA 55.010.000 2.003.000 57.013.000032 CONTROLE EXTERNO 3.820.000 54.353.000 58.173.000061 ACAO JUDICIARIA 261.257.000 261.257.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.400.000 109.439.000 110.839.000121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.525.000 9.701.000 1.000 12.227.000122 ADMINISTRACAO GERAL 69.324.000 1.934.678.000 17.074.000 2.021.076.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 76.417.000 26.001.000 102.418.000124 CONTROLE INTERNO 25.000 25.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.682.000 1.682.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000 160.000127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000 626.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 27.714.000 27.714.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000 7.000131 COMUNICACAO SOCIAL 10.304.000 10.304.000181 POLICIAMENTO 10.559.000 360.595.000 371.154.000182 DEFESA CIVIL 3.003.000 2.225.000 5.228.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000 8.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 983.000 983.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.182.000 2.182.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 310.720.000 310.720.000301 ATENCAO BASICA 450.000 450.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000 641.000331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000 640.000332 RELACOES DE TRABALHO 2.000.000 2.000.000333 EMPREGABILIDADE 18.140.000 18.140.000334 FOMENTO AO TRABALHO 299.000 299.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.946.000 1.000 16.947.000362 ENSINO MEDIO 18.006.000 5.516.000 23.522.000363 ENSINO PROFISSIONAL 833.000 833.000364 ENSINO SUPERIOR 160.104.000 160.104.000366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.000 5.100.000367 EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000 1.744.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 7.276.000 3.454.000 10.730.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.524.000 1.524.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 29.820.000 19.936.000 49.756.000452 SERVICOS URBANOS 7.004.000 7.004.000453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.000.000 7.989.000 8.989.000482 HABITACAO URBANA 3.940.000 7.598.000 11.538.000512 SANEAMENTO BASICO URBANO 46.904.000 40.000 46.944.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 9.297.000 9.297.000544 RECURSOS HIDRICOS 5.010.000 5.010.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000 2.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 806.000 806.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 834.000 834.000605 ABASTECIMENTO 4.000.000 4.000.000606 EXTENSAO RURAL 2.000 1.538.000 1.540.000607 IRRIGACAO 31.659.000 31.659.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 414.000 414.000662 PRODUCAO INDUSTRIAL 60.000 60.000663 MINERACAO 2.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
691 PROMOCAO COMERCIAL 1.002.000 1.002.000692 COMERCIALIZACAO 6.000 6.000693 COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000722 TELECOMUNICACOES 40.000 40.000752 ENERGIA ELETRICA 70.199.000 50.000 70.249.000753 PETROLEO 800.000 800.000781 TRANSPORTE AEREO 55.962.000 55.962.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 9.280.000 3.002.000 12.282.000783 TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000 102.000785 TRANSPORTES ESPECIAIS 5.200.000 100.000 5.300.000843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000 641.162.000844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000 24.000.000845 TRANSFERENCIAS 527.649.000 527.649.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 80.897.000 80.897.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000 347.711.000
TOTAL 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 5.545.397.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 4.240.683.000 228.268.000 2.149.857.000 1.862.558.000 3.182.529.000 1.058.154.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000
04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000
08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000
09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000
10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000
11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000
12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000
16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
100.908.000 100.908.000 100.908.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 202.327.000 148.791.000 53.536.000 26.517.000 175.810.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 11.000 8.000 3.000 6.000 5.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 168.378.000 4.811.000 163.567.000 162.508.000 5.870.000
TOTAL 5.545.397.000 401.176.000 3.169.005.000 1.975.216.000 4.266.613.000 1.278.784.000
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
2.541.286.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
7001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 966.435.000 TOTAL DA AÇÃO 7001
ENCARGO REALIZADO 1 20.149.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1 44.307.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 230 24.082.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1.483 157.183.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 61.694.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1 9.000 1103 GABINETE MILITAR
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 100 1.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1 3.295.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1 733.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 100 24.000.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
PERCEN
AÇÃO REALIZADA 1.000 7.301.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
ENCARGO REALIZADO 14.305 623.680.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
7002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7002
ENCARGO REALIZADO 21.265 251.000.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
PERCEN
7003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 TOTAL DA AÇÃO 7003
ENCARGO REALIZADO 1.935 600.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
PERCEN
7004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA
2.300.000 TOTAL DA AÇÃO 7004
ENCARGO REALIZADO 100 2.300.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
PERCEN
7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 61.378.000 TOTAL DA AÇÃO 7005
AÇÃO EXECUTADA 1 15.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PERCEN
PROCESSO JULGADO E APRECIADO 2 37.000.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA
UNID
ENCARGO REALIZADO 1 20.882.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 601.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
PERCEN
PESSOA BENEFICIADA 4 380.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PESSOA
PROCESSO JULGADO E APRECIADO 12 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
ENCARGO REALIZADO 4 1.500.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
PERCEN
7006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 TOTAL DA AÇÃO 7006
AÇÃO EXECUTADA 1 527.649.000 2303 TRANSF. CONSTITUC. E/OU LEGAIS
PERCEN
7007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 TOTAL DA AÇÃO 7007
AÇÃO EXECUTADA 150.000.000 1.000 2303 TRANSF. CONSTITUC. E/OU LEGAIS
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
7008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7008
AÇÃO EXECUTADA 52.686.000 23.000.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
PERCEN
7009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃO
1.000 TOTAL DA AÇÃO 7009
AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS
PERCEN
7010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 TOTAL DA AÇÃO 7010
AÇÃO EXECUTADA 1 5.990.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS
PERCEN
7011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 TOTAL DA AÇÃO 7011
AÇÃO EXECUTADA 1 1.120.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS
PERCEN
7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 TOTAL DA AÇÃO 7012
AÇÃO EXECUTADA 1 1.510.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS
PERCEN
7014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 TOTAL DA AÇÃO 7014
AÇÃO EXECUTADA 1 8.454.000 2304 ENCARGOS ESPECIAIS
PERCEN
7019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESASINDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS
16.121.000 TOTAL DA AÇÃO 7019
AÇÃO EXECUTADA 1 16.121.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
PERCEN
7020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESASCOMERCIAIS OU FINANCEIRAS
9.880.000 TOTAL DA AÇÃO 7020
AÇÃO EXECUTADA 1 9.880.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
PERCEN
7021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOSÓRGÃOS E ENTIDADES (LEI N. 13.707/2000)
73.000 TOTAL DA AÇÃO 7021
ENCARGO REALIZADO 1 73.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
7022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 TOTAL DA AÇÃO 7022
AÇÃO EXECUTADA 649.771.000 641.162.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
PERCEN
7023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7023
AÇÃO EXECUTADA 4.782.000 24.000.000 2302 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
PERCEN
7024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 610.000 TOTAL DA AÇÃO 7024
AÇÃO EXECUTADA 12 610.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
PERCEN
7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIAESTADUAL
2.000 TOTAL DA AÇÃO 7025
ENCARGO REALIZADO 100 1.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
PERCEN
PROGRAMA: 1002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Implantar, pavimentar, melhorar e conservar as obras aeroportuárias doEstado.
9.812.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOSAEROPORTOS E TERMINAIS
8.851.000 TOTAL DA AÇÃO 1016
PROJETO IMPLANTADA EAPERFEIÇOADA
20 8.851.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
1116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 TOTAL DA AÇÃO 1116
PROJETO IMPLANTADA EAPERFEIÇOADA
20 961.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Estimular e fortalecer a expansão das atividades agropecuárias,desenvolver a agroindustrialização, agregar renda, gerar emprego ediversificar a produção rural familiar.
12.557.000 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 TOTAL DA AÇÃO 2384
PRODUTOR ASSISTIDO 40.000 2.038.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
PESSOA
2386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS
202.000 TOTAL DA AÇÃO 2386
FAMÍLIA BENEFICIADA 50.000 172.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
FAMIL
FAMÍLIA BENEFICIADA 15.000 30.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
FAMIL
2388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DEALIMENTOS
3.727.000 TOTAL DA AÇÃO 2388
ALIMENTO PRODUZIDO 1.600.000 3.727.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
SACA
2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.197.000 TOTAL DA AÇÃO 2389
MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTOCONCEDIDO
50 1.012.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
N
MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTOCONCEDIDO
10 185.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
N
2390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 TOTAL DA AÇÃO 2390
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL MANTIDA 4 921.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
UNID
2391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 TOTAL DA AÇÃO 2391
PRODUTOR BENEFICIADO 2.000 74.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
2392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 TOTAL DA AÇÃO 2392
AGROINDÚSTRIA IMPLANTADA 115 122.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 TOTAL DA AÇÃO 2393
AGRICULTOR BENEFICIADO 22.150 526.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
2394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMAAGRÁRIA
3.451.000 TOTAL DA AÇÃO 2394
FAMÍLIA ATENDIDA 2.000 3.451.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
FAMIL
2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃODOS AGRICULTORES FAMILIARES
299.000 TOTAL DA AÇÃO 2567
PESSOA BENEFICIADA 10.000 239.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
PESSOA BENEFICIADA 10.000 60.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
PESSOA
PROGRAMA: 1004 PROGRAMA ÁGUA VIDA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atender pequenas cidades com o sistema de esgotamento sanitário eabastecimento de água e atender pequenas comunidades rurais (vilas,povoados e distritos), com abastecimento de água através de captaçãosuperficial ou de poço profundo de modo que atenda as necessidades dosmoradores, facilitando a interação desses povos com a sede dosmunicípios e contribuindo para melhoria da qualidade de vida na regiãoatendida.
29.320.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 TOTAL DA AÇÃO 1200
SISTEMA IMPLANTADO 5 6.884.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
1014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 TOTAL DA AÇÃO 1014
SISTEMA IMPLANTADO 1 20.001.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
1015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DETRATAMENTO DE ÁGUA
2.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1015
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1004 PROGRAMA ÁGUA VIDA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
DOMICÍLIO PESQUISADO 1 2.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 TOTAL DA AÇÃO 2095
PESQUISA REALIZADA 1 433.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
PROGRAMA: 1005 PROGRAMA ASFALTO NOVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Fortalecer os municípios através da implantação de obras deinfra-estrutura urbana
38.932.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 TOTAL DA AÇÃO 1001
RUA ASFALTADA 800.000 7.851.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
M2
2608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -PAN
31.081.000 TOTAL DA AÇÃO 2608
PROJETO ELABORADO 100 31.081.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
PROGRAMA: 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atender o trabalhador do Estado de Goiás à procura de emprego,facilitando sua inserção no mercado de trabalho, propiciando a interfaceentre os trabalhadores desempregados e as vagas disponíveis nomercado, contribuindo para a redução do desemprego. Orientar ostrabalhadores goianos acerca, das ações de Qualificação Profissional paraa Empregabilidade, emissão de CTPS, habilitação para o recebimento dobenefício Seguro-Desemprego, bem como fornecer orientação especificase consultoria técnica, aos beneficiários de Programas de Micro Crédito ePROGER, visando à intermediação para os Postos de Trabalhos Gerados econseqüente sustentação dos mesmos
2.580.000 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2001
TRABALHADOR ATENDIDO 1.200 3.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA
2002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2002
DOMICÍLIO PESQUISADO 4 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
UNID
2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 TOTAL DA AÇÃO 2003
TRABALHADOR ATENDIDO 65.272 640.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2004
TRABALHADOR RECOLOCADO 8.333 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
N
2005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 TOTAL DA AÇÃO 2005
TRABALHADOR RECOLOCADO 42.055 1.931.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
N
2006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2006
JOVEM COLOCADO 13.050 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
PROGRAMA: 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Gerar oportunidades de trabalho e renda, através da concessão decrédito ágil, acessível e adequado e da promoção de assistência técnicapara microempreendedores de baixa renda, garantindo a sustentabilidadedo negócio.
5.114.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO ASUNID. DOS MUNICÍPIOS
502.000 TOTAL DA AÇÃO 2008
EMPREGO GERADO 23.400 502.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
UNID
2009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 TOTAL DA AÇÃO 2009
EVENTO REALIZADO 80 397.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DEEMPREEDEDORES
2.055.000 TOTAL DA AÇÃO 2010
EMPREENDEDOR TREINADO 14.400 2.055.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
PESSOA
2011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DOPOVO NOS MUNICÍPIOS
1.704.000 TOTAL DA AÇÃO 2011
UNIDADE IMPLANTADA 44 1.704.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
UNID
2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO ETRAB. RURAL
54.000 TOTAL DA AÇÃO 2012
EMPREENDEDOR ATENDIDO 420 54.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
PESSOA
2438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIAFINANCEIRA AO MICROCRÉDITO
402.000 TOTAL DA AÇÃO 2438
AUXILIO CONCEDIDO 1 402.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
UNID
PROGRAMA: 1008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atender estudantes universitários de baixa renda, que não temcondições financeiras de manter seus estudos. O Programa BolsaUniversitária tem como objetivo, até o final deste governo, estender obenefício para 50 mil alunos.
160.104.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 TOTAL DA AÇÃO 2007
ALUNO BENEFICIADO 1 160.104.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
ALUNO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Aumentar a produção, a produtividade e qualidade de grãos,desenvolver e fortalecer as demais atividades agropecuárias de formaharmoniosa e sustentável em relação ao meio ambiente e ao crescimentoda economia.
20.380.000 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 TOTAL DA AÇÃO 2013
PRODUTOR ASSISTIDO 7.000 983.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
PESSOA
2014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS EPROMOCIONAIS
1.205.000 TOTAL DA AÇÃO 2014
EVENTO PROMOVIDO 210 1.205.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
UNID
2015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 TOTAL DA AÇÃO 2015
ANIMAL ASSISTIDO 1 958.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
CABEÇA
2016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 TOTAL DA AÇÃO 2016
ÁREA ASSISTIDA 1 712.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
HA
2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DAOLERICULTURA
101.000 TOTAL DA AÇÃO 2017
PESSOA CAPACITADA 500 101.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 TOTAL DA AÇÃO 2019
PESSOA CAPACITADA 1.000 322.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
2020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 TOTAL DA AÇÃO 2020
SEMENTE CERTIFICADA 1.400.000 11.589.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
KG
2021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 TOTAL DA AÇÃO 2021
SISTEMA IMPLANTADO 15 580.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 240.000 TOTAL DA AÇÃO 2022
ACESSO AO SISTEMA 500.000 160.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
N
ACESSO AO SISTEMA 500.000 80.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
N
2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 TOTAL DA AÇÃO 2024
CARNE PRODUZIDA 1.225.000 452.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
TON
2383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 TOTAL DA AÇÃO 2383
PRODUTOR ASSISTIDO 200 101.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PESSOA
2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 TOTAL DA AÇÃO 2411
GRÃO PRODUZIDO 13.000.000 332.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
TON
2532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EVEGETAL
630.000 TOTAL DA AÇÃO 2532
ANÁLISE REALIZADA 1 630.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
UNID
2533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 TOTAL DA AÇÃO 2533
DIVULGAÇÃO REALIZADA 12 840.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
UNID
2534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMALE VEGETAL
380.000 TOTAL DA AÇÃO 2534
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO 1 380.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
UNID
2535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 TOTAL DA AÇÃO 2535
FISCALIZAÇÃO REALIZADA 500 885.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
UNID
2622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2622
PROJETO IMPLANTADO 430 70.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
N
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Estimular a prática contínua e organizada de atividades físicas e delazer.
1.922.000 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 TOTAL DA AÇÃO 2028
PESSOA ATENDIDA 271 31.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
PESSOA
2029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO ALIBERDADE
979.000 TOTAL DA AÇÃO 2029
MATERIAL PRODUZIDO 70.000 979.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 TOTAL DA AÇÃO 2030
EVENTO REALIZADO 9 151.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS EAPRENDIZAGEM ESPORTIVA
761.000 TOTAL DA AÇÃO 2031
PESSOA ATENDIDA 6.600 761.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
PESSOA
PROGRAMA: 1011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Conservar, Sinalizar e Manter a Malha Rodoviária 91.369.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1002
MALHA RODOVIÁRIA EXECUTADA ECONSERVADA
748 50.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
1003 TERCEIRA VIA 45.817.000 TOTAL DA AÇÃO 1003
ESTRADA RECUPERADA 20.161 45.817.000 2551 FUNDO DE TRANSPORTES
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
KM
2032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHARODOVIÁRIA
45.502.000 TOTAL DA AÇÃO 2032
RODOVIA CONSERVADA 85 45.502.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
PROGRAMA: 1012 PROGRAMA DA JUVENTUDE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Criar condições para efetivação da cidadania participativa da juventudeatravés da implementação de ações orientadas para os jovens,prioritariamente aqueles de famílias de baixa renda, formando lideranças ecapacitando-os para contuibuir com o desenvolvimento de Goiás.
2.050.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2036 AGENDA JOVEM 120.000 TOTAL DA AÇÃO 2036
EVENTO REALIZADO 24 120.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2037
BOLSA CONCEDIDA 6.000 1.500.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 TOTAL DA AÇÃO 2038
AÇÃO FORTALECIDA 100 150.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PERCEN
2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 TOTAL DA AÇÃO 2039
ENCONTRO REALIZADO 1 80.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 TOTAL DA AÇÃO 2040
CURSO REALIZADO 5 200.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Melhorar e expandir os serviços prestados pelo IPASGO Saúde. 344.403.000 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 TOTAL DA AÇÃO 1005
REFORMA REALIZADA 100 470.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
UNID
2042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAGESTÃO DO IPASGO
60.000 TOTAL DA AÇÃO 2042
EVENTO REALIZADO 26 60.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
UNID
2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DEASSIST. A SAÚDE
342.822.000 TOTAL DA AÇÃO 2044
ATENDIMENTO REALIZADO 4.886.230 342.822.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
N
2045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2045
SISTEMA REAVALIADO 100 1.000.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
PERCEN
2046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDORPÚBLICO
50.000 TOTAL DA AÇÃO 2046
PRESTADOR CREDENCIADO 5.099 50.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
UNID
2047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2047
APOIO REALIZADO 100 1.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover e apoiar a cultura goiana, divulgando-a em todo o País.Funciona através da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira eparcerias que buscam dar apoio ao artesanato e folclore, às artes cênicas,à literatura, às artes visuais, audiovisuais da cultura goiana.
21.711.000 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 TOTAL DA AÇÃO 1118
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 4 3.219.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
1119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 TOTAL DA AÇÃO 1119
CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 1 526.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
1120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 TOTAL DA AÇÃO 1120
PROJETO CONCLUÍDO 1 205.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
1121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 TOTAL DA AÇÃO 1121
UNIDADE REFORMADA 100 51.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PERCEN
1153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 TOTAL DA AÇÃO 1153
CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 1 1.527.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 TOTAL DA AÇÃO 2058
APOIO CONCEDIDO 11 326.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
2059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 TOTAL DA AÇÃO 2059
EVENTO REALIZADO 1 51.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
2060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 TOTAL DA AÇÃO 2060
EVENTO REALIZADO 1 3.742.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 TOTAL DA AÇÃO 2061
PESSOA BENEFICIADA 6.500 1.191.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA
2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 TOTAL DA AÇÃO 2062
PESSOA ATENDIDA 3.000 582.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 TOTAL DA AÇÃO 2063
PESSOA ATENDIDA 4.000 1.521.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 TOTAL DA AÇÃO 2064
PESSOA ATENDIDA 4.000 1.362.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 TOTAL DA AÇÃO 2065
PESSOA ATENDIDA 12.000 2.362.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DAPRIMAVERA
2.562.000 TOTAL DA AÇÃO 2066
PESSOA ATENDIDA 30.000 2.562.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRANACIONAL DE TEATRO- PORANGATU
1.832.000 TOTAL DA AÇÃO 2067
PESSOA BENEFICIADA 10.000 1.832.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 TOTAL DA AÇÃO 2460
EVENTO REALIZADO 34 652.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atrair novos investimentos que estimulem o desenvolvimento e ocrescimento industrial do Estado. Para isso, negocia com empresários eempresas a instalação de seus empreendimentos nos vários distritosindustriais localizados nos municípios goianos.
48.005.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOSINDUSTRIAIS
353.000 TOTAL DA AÇÃO 1053
ÁREA ESTRUTURADA 4 353.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL
UNID
1054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 TOTAL DA AÇÃO 1054
MUNICÍPIO ATENDIDO 4 110.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL
N
1106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DEANÁPOLIS
1.803.000 TOTAL DA AÇÃO 1106
PROJETO IMPLANTADO 100 1.803.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
PERCEN
1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSINDUSTRIAIS
4.972.000 TOTAL DA AÇÃO 1113
AÇÃO EXECUTADA 1 4.972.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
UNID
1224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITOAGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS
1.000 TOTAL DA AÇÃO 1224
OBRA CONSTRUÍDA 10 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PERCEN
1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
1.250.000 TOTAL DA AÇÃO 1226
UNIDADE EXECUTADAS 1 1.250.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
UNID
2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 TOTAL DA AÇÃO 2068
GRUPO ESTRUTURADO 2 289.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
N
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2069
EMPRESA INSTALADA 12 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 TOTAL DA AÇÃO 2406
MANUTENÇÃO EFETUADA 1 5.826.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
UNID
2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2407
PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1 100.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
N
2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS EINTERNACIONAIS
1.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2408
FEIRA E EVENTO REALIZADA 20 1.200.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
N
2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2525
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 150 100.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
UNID
7072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 TOTAL DA AÇÃO 7072
BOLSA CONCEDIDA 1 32.000.000 2450 FUNDO PART.AINDUSTRIALIZACAO-FOMENTAR
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Proporcionar ações de segurança contra incêndio e salvamento, quevisem a diminuição do número de vítimas nos acidentes, bem como aconseqüente redução no tempo resposta às solicitações de atendimento,desenvolver ações preventivas para a redução de desastres, aumentandoas atividades educativas e o levantamento e mapeamento das áreas derisco existentes no território goiano e preparar o cidadão para o caso depossíveis calamidades ou desastres.
8.347.000 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 TOTAL DA AÇÃO 1100
UNIDADE IMPLANTADA 2 25.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNID
1097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITALE INTERIOR
288.000 TOTAL DA AÇÃO 1097
UNIDADE REFORMADA 12 288.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNID
1098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
5.809.000 TOTAL DA AÇÃO 1098
UNIDADE EQUIPADA 22 2.690.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNID
UNIDADE EQUIPADA 50 3.119.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
UNID
2362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRESNATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS
15.000 TOTAL DA AÇÃO 2362
MUNICÍPIO ATENDIDO 246 15.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
N
2365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAISOU ANTROPOGÊNICOS
2.105.000 TOTAL DA AÇÃO 2365
MUNICÍPIO ATENDIDO 246 2.105.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
N
2587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAISOU ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE
105.000 TOTAL DA AÇÃO 2587
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 10 105.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Proporcionar condições de competitividade às MPEs para que estascontribuam para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás,com destaque em informar aos empresários de micro e pequenasempresas sobre os programas e incentivos na área pública e capacitarestes empresários, empregados e futuros empreendedores. O objetivoquantificado final é aumentar o percentual de MPEs que continuamfuncionando a partir do segundo ano de existência.
8.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2070
MARCA E PATENTE REGISTRADA 2.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2075
PESSOA ATENDIDA 3.000 3.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PESSOA
2077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2077
PESSOA ATENDIDA 4.200 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PESSOA
2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2078
EMPREENDEDOR FINANCIADO 3.140 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PESSOA
2079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2079
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 1.570 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Construir e manter em perfeito estado de conservação as obras civispúblicas
24.613.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 TOTAL DA AÇÃO 1006
PRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO EAMPLIADO
264 21.616.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
1007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 TOTAL DA AÇÃO 1007
PRÓPRIO PÚBLICO REFORMADO 2.748 16.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 TOTAL DA AÇÃO 2080
PRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPALIZADO 20 62.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 TOTAL DA AÇÃO 2081
PROJETO IMPLANTADO 100 98.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PERCEN
2609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -P.P.
2.821.000 TOTAL DA AÇÃO 2609
PROJETO ELABORADO 100 2.821.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setorindustrial do Estado de Goiás, estimulando a realização de investimentos,a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento dacompetitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e naredução das desigualdades sociais e regionais.
108.919.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS -TECNOPRODUZIR
30.000 TOTAL DA AÇÃO 2082
EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2083
EMPRESA BENEFICIADA 4 30.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2084
EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS -COMEXPRODUZIR
30.000 TOTAL DA AÇÃO 2085
EMPRESA BENEFICIADA 8 30.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2086
EMPRESA BENEFICIADA 2 30.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2087
EMPRESA BENEFICIADA 10 30.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 TOTAL DA AÇÃO 2088
EMPRESA BENEFICIADA 20 2.522.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 TOTAL DA AÇÃO 2404
AÇÃO REALIZADA 12 565.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 TOTAL DA AÇÃO 2474
GUIA QUITADA 1 100.449.000 2452 FUNPRODUZIR
N
2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2525
CAPACITAÇÃO REALIZADA 1 1.500.000 2452 FUNPRODUZIR
UNID
2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DASIC
1.700.000 TOTAL DA AÇÃO 2527
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA DIVULGADO 1 1.700.000 2452 FUNPRODUZIR
N
2528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS EINTERNACIONAIS
2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2528
EVENTO REALIZADO 8 2.000.000 2452 FUNPRODUZIR
N
2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2590
MANUTENÇÃO REALIZADA 12 3.000 2452 FUNPRODUZIR
R$
PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Possibilitar ao Governo do Estado de Goiás conduzir o crescimentoharmônico e equilibrado da região com qualidade de vida para todos,articulando parcerias com a União e o Distrito federal com o objetivo deampliar investimentos nos municípios do entorno de Brasília.
11.240.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 TOTAL DA AÇÃO 1103
UNIDADE EXECUTADA 187.581 560.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
M2
1104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 TOTAL DA AÇÃO 1104
PROJETO EXECUTADO 2 70.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
1105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 TOTAL DA AÇÃO 1105
PROJETO EXECUTADO 19 9.505.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NOENTORNO DO DF
4.000 TOTAL DA AÇÃO 1143
CENTRO CULTURAL IMPLANTADO 3 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
1149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1149
PROJETO IMPLANTADO 2 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
1159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1159
UNIDADE EXECUTADA 10 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
KM
1234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIASRURAIS NO ENTORNO DO DF
2.000 TOTAL DA AÇÃO 1234
PROJETO EXECUTADO 20 2.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.
UNID
2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTOTERRITORIAL NO DF
626.000 TOTAL DA AÇÃO 2378
PLANO ELABORADO/IMPLANTADO 15 626.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL
28.000 TOTAL DA AÇÃO 2380
CURSO REALIZADO 2 28.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2381
PROGRAMA GERENCIADO 1 30.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DOENTORNO DO DF
30.000 TOTAL DA AÇÃO 2382
LINHA ESTRUTURADA 50 30.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
2454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL NO DF
39.000 TOTAL DA AÇÃO 2454
PROJETO EXECUTADO 2 39.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DF
18.000 TOTAL DA AÇÃO 2455
PROJETO EXECUTADO 1 18.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNODO DF
120.000 TOTAL DA AÇÃO 2585
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROJETO EXECUTADO 4 120.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.
UNID
2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO EMUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF
200.000 TOTAL DA AÇÃO 2586
MUNICÍPIO HABILITADO 23 200.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.
UNID
PROGRAMA: 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Norte Goiano tem comoobjetivo corrigir as distorções e os desequilíbrios da região, integrando-aas demais regiões do Estado, impulsionando o setor produtivo visando oaproveitamento das potencialidades existentes, a geração de emprego erenda e a melhoria da qualidade de vida da população.
3.318.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 TOTAL DA AÇÃO 1101
PROJETO EXECUTADO 2 26.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
1102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 TOTAL DA AÇÃO 1102
PROJETO EXECUTADO 20 344.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
1157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 TOTAL DA AÇÃO 1157
UNIDADE EXECUTADA 3 305.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
KM
2374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAISPARA O NORTE GOIANO
48.000 TOTAL DA AÇÃO 2374
COORDENAÇÃO REALIZADA 1 48.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 TOTAL DA AÇÃO 2375
ATENDIMENTO REALIZADO 26 558.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV.REGIONAL NO NORTE
21.000 TOTAL DA AÇÃO 2456
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROJETO EXECUTADO 1 21.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTE
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2457
PROJETO EXECUTADO 1 10.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORTE
2.006.000 TOTAL DA AÇÃO 2604
AÇÃO REALIZADA 10 2.006.000 2757 FUNDO EST.DE DESENV.REG.NORTE -FUNORTE
UNID
PROGRAMA: 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Propiciar a iniciativa privada a seleção de alvos potenciais para arealização de pesquisa mineral e descoberta de novas jazidas, econseqüente implantação de novas indústrias de mineração,racionalização, diversificação e verticalização.
24.961.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA- FUNMINERAL
21.638.000 TOTAL DA AÇÃO 2358
CONTRATO EFETIVADO 25 21.638.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
UNID
2359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIAMINERAÇÃO E DOS FINANCIAMENTOS
881.000 TOTAL DA AÇÃO 2359
RELATÓRIO DISPONIBILIZADO 9 881.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
UNID
2360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO
641.000 TOTAL DA AÇÃO 2360
LEVANTAMENTO REALIZADO 7 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
LEVANTAMENTO REALIZADO 7 640.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
1.801.000 TOTAL DA AÇÃO 2361
LEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO 20 1.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PERCEN
LEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO 20 1.800.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
PERCEN
PROGRAMA: 1028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Oferecer infra-estrutura turística adequada a cada região de forma aatender às necessidades de orientação e conforto dos visitantes e dacomunidade, possibilitando que estes se transformem em agentesmultiplicadores na divulgação das belezas naturais de nosso Estado.
2.971.000 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURATURÍSTICA
2.788.000 TOTAL DA AÇÃO 1110
INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA 8 2.788.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOESTADO
183.000 TOTAL DA AÇÃO 2398
PROJETO IMPLANTADO 1 183.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
PROGRAMA: 1029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Resgatar a cidadania da população goiana, oferecendo serviços deinteresse público com qualidade, produtividade e eficiência, com aimplantação de 15 unidades fixas e 03 unidades móveis do Vapt Vupt #Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, a instalação de 12 Centraisde Atendimento Integrado, a Central de Tele-atendimento Estadual e o VaptVupt Virtual, e certificar os postos de atendimento dos órgãos estaduaiscom o Padrão Vapt Vupt.
3.224.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 TOTAL DA AÇÃO 1087
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
EVENTO REALIZADO 30 355.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
N
1088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 TOTAL DA AÇÃO 1088
REDE IMPLANTADA 3 2.443.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO
112.000 TOTAL DA AÇÃO 1089
SISTEMA IMPLANTADO 100 112.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTOINTEGRADO
8.000 TOTAL DA AÇÃO 1091
SISTEMA IMPLANTADO 1 8.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1093
SISTEMA IMPLANTADO 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
2461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 TOTAL DA AÇÃO 2461
UNIDADE IMPLANTADA 5 302.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
PROGRAMA: 1030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Implementar as bases necessárias para que o Estado realize seudesenvolvimento de forma economicamente viável, embasado noequilíbrio ambiental e na justiça social, garantindo qualidade de vida paraas gerações presentes e futuras. Serão, dentre outras atividades,estabelecidos indicadores de desenvolvimento sustentável e certificaçãoambiental de produtos, de modo a inserir o Estado no eco-business.
3.838.000 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 TOTAL DA AÇÃO 2337
SISTEMA IMPLANTADO 4 1.041.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
UNID
2339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 TOTAL DA AÇÃO 2339
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
CADEIA PRODUTIVA SUSTENTÁVEL 8 791.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
UNID
2340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 TOTAL DA AÇÃO 2340
ÁREA IMPLEMENTADA 4 1.530.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 TOTAL DA AÇÃO 2341
AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DEÁGUA
20 476.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
PROGRAMA: 1031 PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Aumentar a comercialização dos produtos produzidos no Estado,promovendo a sua inserção no mercado, dentro e fora do Brasil, gerandomais emprego e renda no Estado
301.000 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 TOTAL DA AÇÃO 2320
ESTRUTURA IMPLANTADA 3 109.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
2321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS,EXPOSIÇÕES E EVENTOS
192.000 TOTAL DA AÇÃO 2321
EVENTO REALIZADO 30 192.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
PROGRAMA: 1032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Melhorar a qualidade da prestação do serviço de atendimento aoconsumidor, com ganho de eficiência, através da restruturação emodernização administrativa do PROCON de Goiás.
3.940.000 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 2106
PROCESSO ABERTO 20.000 1.600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 TOTAL DA AÇÃO 2271
RECLAMAÇÃO ATENDIDA 60.000 600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR
UNID
2272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2272
UNIDADE IMPLANTADA 5 70.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR
UNID
2273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 TOTAL DA AÇÃO 2273
BASE DE DADOS ESTRUTURADA 50 70.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR
UNID
2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 2275
ATENDIMENTO REALIZADO 500.000 1.600.000 3250 FUNDO EST. PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR
UNID
PROGRAMA: 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover o desenvolvimento local integrado sustentável dos municípiosde pequeno porte e o desenvolvimento urbanístico das cidades de médio egrande porte de Goiás.
7.207.000 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 TOTAL DA AÇÃO 1069
OBRA EXECUTADA 1 97.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
1070 PLANO DIRETOR 3.502.000 TOTAL DA AÇÃO 1070
PROJETO EXECUTADO 91 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
1071 PROJETOS ESPECIAIS 3.543.000 TOTAL DA AÇÃO 1071
PROJETO EXECUTADO 91 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
PROJETO EXECUTADO 3 41.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1160
UNIDADE EXECUTADA 10.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
KM
1195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DEPROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS
48.000 TOTAL DA AÇÃO 1195
PROJETO EXECUTADO 4 48.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 TOTAL DA AÇÃO 2094
MUNICÍPIO ATENDIDO 4 7.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
N
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Alinhar políticas e ações públicas, inclusive regulatórias e de obras,devidamente priorizadas, necessárias para adequar o setor de transportesàs correntes comerciais relevantes para o Estado, visando maiscompetitividade, menores custos logísticos, acessos à cidadãos e aoescoamento da produção.
71.317.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 TOTAL DA AÇÃO 1080
UNIDADE EXECUTADA 20 192.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
KM
1081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 TOTAL DA AÇÃO 1081
PROJETO IMPLANTADO 25 5.100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PERCEN
1082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS EESTADUAIS
3.009.000 TOTAL DA AÇÃO 1082
UNIDADE EXECUTADA 11.375 3.009.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
M2
1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROSDO AEROPORTO DE GOIÂNIA
55.001.000 TOTAL DA AÇÃO 1083
PROJETO IMPLANTADO 50 55.001.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 TOTAL DA AÇÃO 1084
PROJETO EXECUTADO 1 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT(COCALINHO)
6.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1210
CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 6.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 TOTAL DA AÇÃO 1236
UNIDADE ATENDIDA 1 75.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
1245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS(EMENDA SANCIONADA)
300.000 TOTAL DA AÇÃO 1245
UNIDADE ATENDIDA 1 300.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2298
ESTUDO REALIZADO 30 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PERCEN
2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 TOTAL DA AÇÃO 2561
USUÁRIO ATENDIDO 2.880 1.440.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
N
PROGRAMA: 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Corrigir as distorções e os desequilíbrios da região, integrando-a àsdemais regiões do Estado, impulsionando o setor produtivo através doaproveitamento das potencialidades existentes visando a geração deemprego e renda e a melhoria da qualidade de vida da população.
1.213.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 TOTAL DA AÇÃO 1094
PROJETO EXECUTADO 2 26.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
1095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 1095
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROJETO EXECUTADO 10 4.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2312
PROJETO EXECUTADO 1 10.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTOREGIONAL
21.000 TOTAL DA AÇÃO 2313
PROJETO EXECUTADO 1 21.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 TOTAL DA AÇÃO 2314
PROGRAMA GERENCIADO 1 98.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORDESTE
1.054.000 TOTAL DA AÇÃO 2473
PROGRAMA GERENCIADO 4 1.054.000 2751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOL.DONORDESTE
UNID
PROGRAMA: 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Administrar pessoas, materiais e recursos financeiros, obtendo omáximo rendimento com os recursos disponíveis, alocando-os de maneiraeficiente racional e judiciosa, visando recuperar o custodiado e facilitar-lheo processo de reintegração social, garantindo a auto sustentabilidade doSistema Prisional.
2.515.000 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DORECUPERANDO
2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2301
EMPREGO GERADO 1.120 2.000.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
UNID
2304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃOSOCIAL
250.000 TOTAL DA AÇÃO 2304
RECUPERANDO CAPACITADO 2.000 250.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA
2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2564
GÊNERO ALIMENTÍCIO PRODUZIDO 3.000 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
UNID
2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2565
ANIMAL ABATIDO 300 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
ANIMAL
2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2566
MATERIAL PRODUZIDO 2.000 60.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
UNID
2623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 TOTAL DA AÇÃO 2623
PESSOA ATENDIDA 2.000 85.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
PESSOA
PROGRAMA: 1038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Contribuir para o resgate da cidadania das famílias carentes, através dapermanência do aluno na escola, emancipação das mesmas, e preparaçãopara o mercado de trabalho.
115.002.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17ANOS-SALÁRIO ESCOLA
115.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2299
FAMÍLIA BENEFICIADA 100.000 115.002.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
FAMIL
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Disponibilizar energia elétrica e informações do setor elétrico parapromover o bem estar social, fomentar o desenvolvimento econômico doEstado, bem como viabilizar a melhoria do planejamento energético deGoiás.
71.039.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1072
MW INSTALADO 76 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
MW
1074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 TOTAL DA AÇÃO 1074
PROPRIEDADE RURAL ATENDIDA 4.640 62.050.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 TOTAL DA AÇÃO 1075
PESSOA BENEFICIADA 60.000 3.030.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PESSOA
1076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EPRAÇAS ESPORTIVAS
5.030.000 TOTAL DA AÇÃO 1076
PESSOA ATENDIDA 120.000 5.030.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PESSOA
1077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADESISOLADAS
39.000 TOTAL DA AÇÃO 1077
COMUNIDADE ATENDIDA 100 39.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 TOTAL DA AÇÃO 1078
GÁS NATURAL DISPONIBILIZADO 1 750.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
M3DIA
1079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 TOTAL DA AÇÃO 1079
PESSOA ATENDIDA 2.500 40.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PESSOA
2297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2297
BALANÇO REALIZADO 1 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Garantir a expansão e melhoria do ensino/ aprendizagem nas escolas darede estadual.
215.878.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DEENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS
51.391.000 TOTAL DA AÇÃO 1063
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 224 51.391.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINOFNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAIS
15.818.000 TOTAL DA AÇÃO 1064
UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 1.114 15.818.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UE
1197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UEFND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. - AGETOP
27.003.000 TOTAL DA AÇÃO 1197
CONSTRUÇÃO REALIZADA 50 27.003.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
1209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 TOTAL DA AÇÃO 1209
UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 200 18.006.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UE
2103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS
5.100.000 TOTAL DA AÇÃO 2103
ALUNO ATENDIDO 96.000 5.100.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA
1.308.000 TOTAL DA AÇÃO 2238
ALUNO ATENDIDO 648.018 1.308.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 TOTAL DA AÇÃO 2239
ALUNO ATENDIDO 25.000 5.499.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINOFUNDAMENTAL
5.358.000 TOTAL DA AÇÃO 2240
ALUNO ATENDIDO 415.882 5.358.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINOESPECIAL
1.744.000 TOTAL DA AÇÃO 2241
ALUNO ATENDIDO 14.000 1.744.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL
833.000 TOTAL DA AÇÃO 2242
SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 5 833.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA
38.507.000 TOTAL DA AÇÃO 2243
ALUNO ATENDIDO 734.708 38.507.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DOENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS
10.102.000 TOTAL DA AÇÃO 2244
UNIDADE ATENDIDA 305 10.102.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 TOTAL DA AÇÃO 2245
ALUNO ATENDIDO 232.136 1.058.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2549
ESCOLA CONSTRUÍDA 4 2.000.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UE
2621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 TOTAL DA AÇÃO 2621
ALUNO ATENDIDO 40.000 32.151.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a inclusão e a promoção social em Goiás, através daarticulação e integração de ações para a superação das condiçõesgeradoras da pobreza e para a emancipação do cidadão e/ou grupo social.
56.529.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 TOTAL DA AÇÃO 2290
AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 246 1.512.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 TOTAL DA AÇÃO 2291
CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO 96.263 243.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 TOTAL DA AÇÃO 2292
IDOSO ASSISTIDO/ATENDIDO 14.121 1.265.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 TOTAL DA AÇÃO 2293
FAMÍLIA ATENDIDA 47.819 1.900.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FAMIL
2294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 TOTAL DA AÇÃO 2294
ENTIDADE BENEFICIADA 15 42.202.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNID
2295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -ASSISTÊNCIA SOCIAL
484.000 TOTAL DA AÇÃO 2295
PESSOA CAPACITADA 2.500 44.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
PESSOA CAPACITADA 4.710 440.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 TOTAL DA AÇÃO 2296
PESSOA ATENDIDA 139.285 6.596.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃOSOCIAL
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2303
AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
GESTAO
UNID
2452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADERACIAL
544.000 TOTAL DA AÇÃO 2452
PESSOA ATENDIDA 1 544.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PESSOA
2537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 TOTAL DA AÇÃO 2537
PESSOA ATENDIDA 40 381.000 2756 FUNDO AUX. FUN. GOIANOS VITIMADOS NOEXT
PESSOA
2543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGEP/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)
1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 2543
ASSISTENCIA SOCIAL 1 1.400.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VB
PROGRAMA: 1042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Ampliar e conservar a rede rodoviária municipal, propiciando a melhoriadas condições dos produtores rurais, bem como levar o desenvolvimentoa todas as partes do Estado.
18.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 TOTAL DA AÇÃO 1067
MALHA ROD. EXEC. E CONS. 100 18.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Preservar a ordem pública, a integridade das pessoas e do patrimônioatravés do desenvolvimento de ações planejadas e integradas deprevenção e repressão ao crime, zelando pela licitude e eficiência dotrabalho policial, em prol da sociedade e da cidadania.
107.605.000 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 TOTAL DA AÇÃO 1006
UNIDADE REFORMADA, ADEQUADAAMPLIADA
1 200.000 2902 POLICIA MILITAR
PERCEN
1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
12.613.000 TOTAL DA AÇÃO 1065
MUNICÍPIO BENEFICIADO 246 6.956.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
MUNICÍPIO ATENDIDO 259 5.657.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
N
1066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃODE MAIS CIOPS
3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1066
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 10 3.000.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
1214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMENDAS SANCIONADAS)
403.000 TOTAL DA AÇÃO 1214
UNIDADE ATENDIDA 8 403.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO24HS
26.605.000 TOTAL DA AÇÃO 2279
GUARNIÇÃO EMPREGADA 1 16.180.000 2902 POLICIA MILITAR
UNID
GUARNIÇÃO INTEGRADA 1.700 10.425.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
UNID
2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO
1.912.000 TOTAL DA AÇÃO 2280
CERTIFICADO EXPEDIDO 6.000 1.400.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
SERVIDOR CAPACITADO 1.200 512.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
PESSOA
2445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 13.472.000 TOTAL DA AÇÃO 2445
CRIME ESCLARECIDO 17.189 7.133.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
UNID
CRIME ESCLARECIDO 17.189 6.339.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
UNID
2524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDOPROTEGE
48.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2524
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 10.000 48.000.000 2950 FUNDO EST. DE SEGURANCAPUBLICA-FUNESP
UNID
2603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 2603
APOIO REALIZADO 12 1.400.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
PROGRAMA: 1044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a modernização da JUCEG através da implementação denovas práticas de gestão, visando, principalmente, a redução dos prazosde tramitação dos processos e a satisfação dos usuários.
7.000 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2104
AMPLIAÇÃO REALIZADA 1 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
UNID
2187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 TOTAL DA AÇÃO 2187
EMPRESA REGISTRADA 13 5.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
UNID
2278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2278
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
EMPRESA REGISTRADA 69.611 1.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
UNID
PROGRAMA: 1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Melhorar a eficiência das ações e serviços de saúde com base nomonitoramento permanente dos resultados, elevando o padrão dequalidade e eficácia do atendimento prestado a população.
12.381.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NAÁREA DA SAÚDE
4.820.000 TOTAL DA AÇÃO 1055
ADEQUAÇÃO REALIZADA 32 4.820.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
1056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL EINSTITUCIONAL DA SES/GO
2.811.000 TOTAL DA AÇÃO 1056
ESTRUTURA EXPANDIDA/MODERNIZADA 19 2.811.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
2205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EMSAÚDE
1.412.000 TOTAL DA AÇÃO 2205
ÁREA DESENVOLVIDA 100 1.412.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 TOTAL DA AÇÃO 2206
PROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO 40.000 1.921.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
N
2207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO EAUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE
90.000 TOTAL DA AÇÃO 2207
AÇÃO FORTALECIDA 100 90.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 TOTAL DA AÇÃO 2208
CONTROLE SOCIAL FORTALECIDO 100 40.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 TOTAL DA AÇÃO 2209
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
COMPLEXO REGULADOR IMPLANTADO 70 41.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃODE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
1.246.000 TOTAL DA AÇÃO 2562
PROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO 20.000 1.246.000 2851 FUNDO ESP DA ESCOLA CANDIDO SANTIAGO
N
PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Fortalecer a atenção à saúde da população, buscando a melhoria doacesso e a integralidade das ações.
497.409.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.012.000 TOTAL DA AÇÃO 1096
KIT´S INSTALADOS 6.000 8.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
FAMIL
KIT´S INSTALADOS 2.500 3.004.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
FAMIL
1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUALNA ÁREA DA SAÚDE - AGETOP
4.720.000 TOTAL DA AÇÃO 1196
CONSTRUÇÃO REALIZADA 20 4.720.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL DE SAÚDE
270.521.000 TOTAL DA AÇÃO 2108
REDEFORTALECIDA/OPERACIONALIZADA
100 270.521.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 TOTAL DA AÇÃO 2132
ALIMENTAÇÃO BÁSICA 150.000 50.120.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 641.000 TOTAL DA AÇÃO 2193
PACIENTE ATENDIDO 2.000 641.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
PESSOA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 TOTAL DA AÇÃO 2322
DOENÇA E AGRAVO CONTROLADA 100 6.113.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES ADOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS
518.000 TOTAL DA AÇÃO 2323
COMPLICAÇÕES REDUZIDAS 100 518.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIAEM SAÚDE DO TRABALHADOR
304.000 TOTAL DA AÇÃO 2324
APOIO REALIZADO 100 304.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 TOTAL DA AÇÃO 2325
PESSOA ATENDIDA 100 142.504.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 TOTAL DA AÇÃO 2327
SERVIÇO DESCENTRALIZADO 11 5.725.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
2328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 TOTAL DA AÇÃO 2328
PREVENÇÃO FORTALECIDA 100 2.672.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 TOTAL DA AÇÃO 2329
AÇÃO FORTALECIDA 100 6.707.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 TOTAL DA AÇÃO 2330
TRANSPLANTES AUMENTADOS 60 517.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 TOTAL DA AÇÃO 2331
COBERTURA AUMENTADA 17 1.210.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 611.000 TOTAL DA AÇÃO 2332
SISTEMA IMPLANTADO 100 161.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
ATENDIMENTO REALIZADO 5.000 450.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
R$
2333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 TOTAL DA AÇÃO 2333
PESSOA MONITORADA 2.400 448.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PESSOA
2334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 TOTAL DA AÇÃO 2334
MORTALIDADE REDUZIDA 4 39.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
1/1000
2335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 TOTAL DA AÇÃO 2335
MORTALIDADE REDUZIDA 6 206.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
1100000
2336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 TOTAL DA AÇÃO 2336
MODELO REORIENTADO 100 821.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Incrementar a competitividade aos setores produtivos do Estado. 16.589.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 TOTAL DA AÇÃO 1050
PROJETO EXECUTADO 25 2.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 1051
PROJETO EXECUTADO 25 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
1052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 TOTAL DA AÇÃO 1052
GÁS NATURAL DISPONIBILIZADO 25 50.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
M3DIA
1202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA 79.000 TOTAL DA AÇÃO 1202
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
ECONÔMICA
PROJETO EXECUTADO 79.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 TOTAL DA AÇÃO 1233
PROJETO EXECUTADO 6 67.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 TOTAL DA AÇÃO 2246
PROJETO ELABORADO 10 40.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PERCEN
2247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2247
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 6 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 TOTAL DA AÇÃO 2248
ESTUDO REALIZADO 10 121.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 TOTAL DA AÇÃO 2249
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 22 2.881.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIASOLIDÁRIA
49.000 TOTAL DA AÇÃO 2250
COOPERATIVISMO FOMENTADO 1 49.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 TOTAL DA AÇÃO 2251
FINANCIAMENTO CONCEDIDO 8.034 290.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 TOTAL DA AÇÃO 2252
PROJETO IMPLANTADO 25 3.992.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
PERCEN
2253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 TOTAL DA AÇÃO 2253
SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 230 701.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 TOTAL DA AÇÃO 2254
PROJETO IMPLANTADO 25 6.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PERCEN
2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 TOTAL DA AÇÃO 2379
ESTUDO REALIZADO 3 5.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2580
EVENTO REALIZADO 6 100.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 TOTAL DA AÇÃO 2581
AÇÃO EXECUTADA 10 8.104.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL
UNID
2589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DEGOIÁS
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2589
RECURSO FINANCEIRO REPASSADO 1 1.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
UNID
PROGRAMA: 1048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover o desenvolvimento planejado da agricultura irrigada,viabilizando a implantação dos projetos de irrigação de interesse de Goiás.
31.659.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 TOTAL DA AÇÃO 2232
ÁREA IRRIGADA 1 1.825.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
HA
2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 TOTAL DA AÇÃO 2233
ÁREA IRRIGADA 1 97.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
HA
2234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 TOTAL DA AÇÃO 2234
ÁREA IRRIGADA 1 9.560.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1048 PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
HA
2235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 TOTAL DA AÇÃO 2235
ÁREA IRRIGADA 10 14.416.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
HA
2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 TOTAL DA AÇÃO 2236
ÁREA IRRIGADA 950 721.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
HA
2523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 TOTAL DA AÇÃO 2523
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS 10 5.040.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
PROGRAMA: 1049 PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a correta destinação final dos resíduos sólidos nosmunicípios do Estado, reduzir o volume de lixo a ser disposto em aterrosatravés do aproveitamento dos recicláveis e eliminação do trabalho infantilnos lixões.
6.045.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 TOTAL DA AÇÃO 1044
MUNICÍPIO ATENDIDO 1 6.005.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
N
2183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DOLIXO E CIDADANIA
40.000 TOTAL DA AÇÃO 2183
CURSO REALIZADO 1 40.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Dotar o Estado de uma malha rodoviária eficiente, visando proporcionarmelhores condições de tráfego, interligando as mesmas aos centrosurbanos.
115.908.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EREABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
79.685.000 TOTAL DA AÇÃO 1061
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 100 79.685.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
1062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 TOTAL DA AÇÃO 1062
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 6 701.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 TOTAL DA AÇÃO 1164
PROJETO IMPLANTADO 5 2.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
1165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 TOTAL DA AÇÃO 1165
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 100 31.239.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
1240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES(EMENDAS SANCIONADAS)
600.000 TOTAL DA AÇÃO 1240
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 2 600.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -G.P.
3.681.000 TOTAL DA AÇÃO 2231
PROJETO CONCLUÍDO 100 3.681.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Melhorar a performance dos profissionais e atletas de forma a elevar aposição do Estado no cenário esportivo nacional.
34.703.000 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA E DE OUTRAS
11.202.000 TOTAL DA AÇÃO 1060
OBRA EXECUTADA 1 11.202.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
1198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 TOTAL DA AÇÃO 1198
CONSTRUÇÃO REALIZADA 10 4.928.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
1221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDASANCIONADA)
75.000 TOTAL DA AÇÃO 1221
UNIDADE CONSTRUÍDA 6.000 75.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
M
2224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2224
TREINAMENTO CONCLUÍDO 14 100.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 TOTAL DA AÇÃO 2225
BOLSA ESPORTE CONCEDIDA 83 3.008.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 TOTAL DA AÇÃO 2227
PESSOA ATENDIDA 50.000 2.352.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
PESSOA
2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DEEXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS
10.755.000 TOTAL DA AÇÃO 2228
UNIDADE MANTIDA 1 253.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
UNIDADE MANTIDA 1 10.502.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA
153.000 TOTAL DA AÇÃO 2229
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
EVENTO REALIZADO 6 153.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DEPRÁTICA E ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA
2.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2230
PATROCÍNIO EFETUADO 40 2.000.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2579 PRÓ-ESPORTE 130.000 TOTAL DA AÇÃO 2579
PROJETO ANALIZADO 1.000 130.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
PROGRAMA: 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Estimular e apoiar o potencial exportador, capacitando-o para a práticacomercial. Disponibilizar informações confiaveis sobre índices demercado, produtos e mercados com potenciais importador, através de umbanco de dados e parcerias com todos os orgãos federais e estaduaisenvolvidos em comércio exterior.
1.310.000 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 TOTAL DA AÇÃO 2177
ATENDIMENTO REALIZADO 1.000 60.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 TOTAL DA AÇÃO 2178
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 300 30.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 TOTAL DA AÇÃO 2220
ARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS 3 150.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 TOTAL DA AÇÃO 2221
COOPERATIVA/CONSÓRCIOCONSTITUÍDO
4 101.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 TOTAL DA AÇÃO 2222
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
MISSÃO COMERCIAL REALIZADA 6 492.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 TOTAL DA AÇÃO 2223
SEMINÁRIO REALIZADO 5 322.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
2462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENASEMPRESAS
155.000 TOTAL DA AÇÃO 2462
EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO 1.000 155.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
UNID
PROGRAMA: 1053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a aproximação entre as instituições oficiais do Estado, Uniãoe Municípios e o cidadão, disponibilizando processos administrativos,distribuindo mecanismos de inserção social e serviços públicos quepossam colaborar para a solução dos problemas de curto, médio e longoprazos vividos pela população de cada município.
4.300.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 TOTAL DA AÇÃO 2218
PESSOA ATENDIDA 1 4.300.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PESSOA
PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Propiciar através das legislações aprovadas uma melhor qualidade devida à toda população goiana, resgatando a dignidade social e a cidadaniaplena.
66.170.000 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1194
PESSOAS CAPACITADAS 1.500 10.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
1204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 TOTAL DA AÇÃO 1204
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 250.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
M2
1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIÁS
55.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1875
CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 55.000.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
M2
2216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 TOTAL DA AÇÃO 2216
LEGISLAÇÃO APROVADA 20 128.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PERCEN
2217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 TOTAL DA AÇÃO 2217
PESSOA INFORMADA 1.000 8.907.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 TOTAL DA AÇÃO 2568
PESSOA INFORMADA 1.000 65.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 TOTAL DA AÇÃO 2569
PESSOA INFORMADA 1.000 400.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EMCENA/CONVÊNIOS)
150.000 TOTAL DA AÇÃO 2570
PESSOA INFORMADA 1.000 150.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 TOTAL DA AÇÃO 2571
PESSOA INFORMADA 1.000 550.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 TOTAL DA AÇÃO 2572
PESSOA INFORMADA 1.000 660.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
2606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2606
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 1.000 50.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PESSOA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1055 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atender 68,7% da população da cidade de Goiânia com coleta etratamento de esgoto. Promover a recuperação ambiental do Rio MeiaPonte com a continuidade do trabalho de despoluição e revegetação desuas matas ciliares, melhorando índices relacionados à saúde e àsatisfação da população de toda a bacia do rio, que compreende 36municípios, abrangendo cerca de 2 milhões de habitantes.
2.004.000 4802 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA
1.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1111
POPULAÇÃO ATENDIDA 1 1.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
1112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEGOIÂNIA
1.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1112
POPULAÇÃO ATENDIDA 1 1.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
PROGRAMA: 1056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atender 100% da população urbana do Estado de Goiás com águatratada e 50% da população urbana do Estado de Goiás com coleta etratamento de esgoto. Reduzir os impactos negativos nas áreas urbanasdecorrentes do lançamento dos esgotos sem tratamento nos cursosd'água.
10.008.000 4802 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS
3.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1009
POPULAÇÃO ATENDIDA 1 3.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
1010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTONOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS
4.002.000 TOTAL DA AÇÃO 1010
ESTAÇÃO IMPLANTADA 1 4.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1056 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DOENTORNO DO DF
2.502.000 TOTAL DA AÇÃO 1012
POPULAÇÃO ATENDIDA 1 2.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS
502.000 TOTAL DA AÇÃO 1013
POPULAÇÃO ATENDIDA 1 502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
PROGRAMA: 1059 PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Garantir a efetivação dos direitos fundamentais do cidadão nas diversasáreas de atuação institucional, mediante atuação integrada de Promotoriase Procuradorias de Justiça.
1.700.000 0700 - MINISTERIO PUBLICO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DEPROMOTORIAS DE JUSTIÇA
1.400.000 TOTAL DA AÇÃO 1057
CONSTRUÇÃO REALIZADA 116 1.400.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
UNID
2210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 TOTAL DA AÇÃO 2210
UNIDADE INFORMATIZADA 80 300.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
UNID
PROGRAMA: 1060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Fortalecer a relação da escola com a comunidade por meio de atividadesque levem à conscientização da importância da integração pretendida.
33.626.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DOENSINO FUNDAMENTAL
2.004.000 TOTAL DA AÇÃO 2200
TURMA MUNICIPALIZADA 40 2.004.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1060 PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 TOTAL DA AÇÃO 2196
ALUNO ATENDIDO 8.850 2.958.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 TOTAL DA AÇÃO 2197
UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 645 100.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UE
2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 TOTAL DA AÇÃO 2199
UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 130 800.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UE
2201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 TOTAL DA AÇÃO 2201
UNIDADE ESCOLAR ATENDIDA 600 761.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UE
2202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 TOTAL DA AÇÃO 2202
ALUNO BENEFICIADO 80.000 4.423.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
2204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP.ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE
22.580.000 TOTAL DA AÇÃO 2204
ALUNO ATENDIDO 54.777 22.580.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
ALUNO
PROGRAMA: 1061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Dar proteção às vítimas ameaçadas e estimular a formação de parceriasdos órgãos de segurança com as comunidades com o objetivo decombater e prevenir os diversos tipos de violência doméstica e de gênero,o uso de drogas, além de incentivar a participação da comunidade daavaliação das atividades policiais.
2.630.000 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 TOTAL DA AÇÃO 2188
MUNICÍPIO ATENDIDO 10 700.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS 500.000 TOTAL DA AÇÃO 2189
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1061 PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
CONSELHOS
ATENDIMENTO REALIZADO 100 500.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERCEN
2191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOSOS GÊNEROS
180.000 TOTAL DA AÇÃO 2191
CAMPANHA REALIZADA 2 180.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
2192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIOAMBIENTE
90.000 TOTAL DA AÇÃO 2192
AÇÃO REALIZADA 60 90.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
PERCEN
2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 270.000 TOTAL DA AÇÃO 2193
PESSOA ATENDIDA 120.000 270.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
2194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 TOTAL DA AÇÃO 2194
ATENDIMENTO REALIZADO 100 450.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERCEN
2195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 430.000 TOTAL DA AÇÃO 2195
ATENDIMENTO REALIZADO 100 300.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERCEN
PESSOA BENEFICIADA 120 130.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
PESSOA
2625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 TOTAL DA AÇÃO 2625
CASO DENUNCIADO 50 10.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1063 PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Aumento da mobilidade e acessibilidade na RMG. Promover a inserçãodo sistema de transporte sobre trilhos com o SIT reestruturando-o.Promover a melhoria da gestão do trânsito com a implantação de sistemase sinalização. Promover o fortalecimento institucional do órgão gestor dotransporte público de passageiros. Promover a requalificação dos centrosregionais urbanos. Promover a capacitação profissional do contingentepopulacional de baixa renda como estratégia de fomento à oportunidadescrescentes de trabalho e renda.
8.961.000 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG-TECN. TRILHOS
1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1042
EIXO ESTRUTURAL IMPLANTADO 1 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
KM
2172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAIS
5.458.000 TOTAL DA AÇÃO 2172
KIT INSTALADO 10.000 4.458.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
KIT´S INSTALADOS 4.000 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
FAMIL
2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COMFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
2.501.000 TOTAL DA AÇÃO 2173
PESSOA ATENDIDA 1 1.501.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PESSOA
PESSOA ATENDIDA 15.000 1.000.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
P/H/S
2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2559
USUÁRIO ATENDIDO 45.000.000 2.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
N
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Reabilitar, pavimentar, melhorar e gerenciar a malha rodoviária doEstado
94.268.000 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRD
20.100.000 TOTAL DA AÇÃO 1048
PAVIMENTAÇÃO REALIZADA 350 20.100.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
1049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 TOTAL DA AÇÃO 1049
RODOVIA REABILITADA 800 46.525.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
KM
2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 TOTAL DA AÇÃO 2184
PESSOA CAPACITADA 500 6.040.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PESSOA
2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 TOTAL DA AÇÃO 2185
GERENCIAMENTO EXECUTADO 19 7.652.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
2186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 TOTAL DA AÇÃO 2186
UNIDADE REFORMADA 50 5.650.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
2610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO -BIRD
8.301.000 TOTAL DA AÇÃO 2610
PROJETO ELABORADO 100 8.301.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Construir e manter canais de informação e comunicação entre oGoverno de Goiás e a sociedade, visando difundir esclarecimentos deinteresse público, e divulgar nacional e internacionalmente aspotencialidades e vantagens competitivas de Goiás.
41.262.000 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃOTÉCNICA
1.762.000 TOTAL DA AÇÃO 1045
MELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS 7 1.762.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
N
1046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 TOTAL DA AÇÃO 1046
PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO 8 1.378.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
PERCEN
1047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 TOTAL DA AÇÃO 1047
MELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS 5 838.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
N
2146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 TOTAL DA AÇÃO 2146
DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 35.284.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
UNID
2450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAÁREA DA SAÚDE
1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2450
DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 1.000.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
UNID
2459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAÁREA DA EDUCAÇÃO
1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2459
DIVULGAÇÃO REALIZADA 8 1.000.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1069 PROGRAMA MORADA NOVA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Reduzir o déficit habitacional da população carente e melhorar ascondições de habitabilidade de moradias existentes
33.098.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 TOTAL DA AÇÃO 1027
FAMÍLIA BENEFICIADA 1 20.307.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
1217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO(EMENDAS SANCIONADAS)
3.940.000 TOTAL DA AÇÃO 1217
FAMÍLIA BENEFICIADA 1.000 3.940.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
2158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 TOTAL DA AÇÃO 2158
FAMÍLIA BENEFICIADA 1 1.972.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
2162 HABITAR LEGAL 3.624.000 TOTAL DA AÇÃO 2162
FAMÍLIA BENEFICIADA 1 3.624.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 TOTAL DA AÇÃO 2163
PESQUISA REALIZADA 1 751.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA APOPULAÇÃO CARENTE
2.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2164
FAMÍLIA BENEFICIADA 1 2.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 TOTAL DA AÇÃO 2583
FAMÍLIA BENEFICIADA 1 502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
FAMIL
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover o Estado em nível regional, nacional e internacional,transformando Goiás em um dos principais destinos turísticos e gerandoemprego e renda para as comunidades envolvidas no processo.
8.143.000 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 TOTAL DA AÇÃO 2165
MUNICÍPIO BENEFICIADO 250 2.344.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 TOTAL DA AÇÃO 2166
DESTINO TURÍSTICO IMPLANTADO 20 189.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 TOTAL DA AÇÃO 2167
PÓLO TURÍSTICO FOMENTADO 20 189.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NOESTADO DE GOIÁS
94.000 TOTAL DA AÇÃO 2168
OFICINA REALIZADA 6 94.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOSNO ESTADO
195.000 TOTAL DA AÇÃO 2169
EMPREENDIMENTO CADASTRADO EREGULARIZADO
360 195.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 TOTAL DA AÇÃO 2179
EVENTO APOIADO 130 2.944.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 TOTAL DA AÇÃO 2181
DIVULGAÇÃO REALIZADA 30 1.952.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 TOTAL DA AÇÃO 2353
BANCO DE DADOS ESTRUTURADO 30 236.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Conservar, preservar e restaurar bens de valores históricos,arqueológicos, etnográficos, paisagísticos, paleográficos, bibliográficos eartísticos existentes em nosso Estado, bem como conservar, reformar econstruir entidades culturais e unidades desta Agência.
4.787.000 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DEIMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS
3.122.000 TOTAL DA AÇÃO 1043
BENS CULTURAIS CONST/ PRESERV/ OURESTAUR.
8 3.122.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
2176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 TOTAL DA AÇÃO 2176
PATRIMÔNIO HIST. E ART. PRES. 4.000 1.665.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
UNID
PROGRAMA: 1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Ampliar os canais participativos da sociedade civil na definição econtrole das Políticas Públicas de atendimento, promoção e defesa daCriança e do Adolescente.
14.474.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 TOTAL DA AÇÃO 2141
JOVEM COLOCADO 2.800 13.167.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
2153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 364.000 TOTAL DA AÇÃO 2153
AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 1.100 55.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
AGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO 3.500 309.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PESSOA
2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 374.000 TOTAL DA AÇÃO 2154
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA CAPACITADA 600 165.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
PESSOA CAPACITADA 1.600 209.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
PESSOA
2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 243.000 TOTAL DA AÇÃO 2155
CONSELHO IMPLANTADO 100 154.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
UNID
CONSELHO IMPLANTADO 100 89.000 2152 FUNDO EST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNID
2156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA
324.000 TOTAL DA AÇÃO 2156
BASE DE DADOS ESTRUTURADA 70 324.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
UNID
2157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2157
CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO 6.344 2.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
PROGRAMA: 1077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Incrementar a empregabilidade através de ações de qualificaçãoprofissional, promovendo a inclusão socioeconômica das pessoasdesocupadas em Goiás.
3.035.000 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2135
PESSOA QUALIFICADA 1.080 1.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO EDOENÇA PROFISSIONAIS
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2136
PESSOA QUALIFICADA 10.000 1.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 TOTAL DA AÇÃO 2138
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1077 PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA QUALIFICADA 30.000 2.876.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2139
PESSOA QUALIFICADA 2.860 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE40 ANOS
151.000 TOTAL DA AÇÃO 2140
PESSOA QUALIFICADA 3.000 151.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DARENDA CIDADÃ - TRABALHO SEM FOME
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2453
PESSOA QUALIFICADA 20.000 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
2612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2612
PESSOA QUALIFICADA 12.000 2.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PESSOA
PROGRAMA: 1078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Implementar ações articuladas de atenção e proteção social, buscandogarantir a cidadania da mulher em situação de risco e a melhoria daqualidade de vida de suas famílias.
2.002.000 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO EPROTEÇÃO A MULHER
350.000 TOTAL DA AÇÃO 2118
EVENTO REALIZADO 4.800 350.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DEATENÇÃO A MULHER
200.000 TOTAL DA AÇÃO 2120
SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 24 200.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. EUND MUNICIPAIS
701.000 TOTAL DA AÇÃO 2432
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1078 PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNIDADE IMPLANTADA 1 701.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 TOTAL DA AÇÃO 2433
PESSOA ATENDIDA 1 751.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PESSOA
PROGRAMA: 1079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Dotar o Governo do Estado de instrumentos adequados para aimplementação de sua política de desenvolvimento urbano e regional paraa RMG, promovendo junto as Administrações Municipais, aos agentes eatores politicos e à sociedade civil organizada, o desenvolvimentoeconômico sustentável de forma planejada, integrada e principalmentevoltado à cidadania e melhoria da qualidade de vida da populaçãometropolitana.
35.592.000 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 TOTAL DA AÇÃO 1025
PROJETO ELABORADO 11 1.885.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 TOTAL DA AÇÃO 1026
TORRE PRINCIPAL E URBANIZAÇÃOIMPLANTADA
1.525 844.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
PERCEN
1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 TOTAL DA AÇÃO 1232
EVENTO REALIZADO 4 296.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 TOTAL DA AÇÃO 2126
COORDENAÇÃO REALIZADA 1 1.202.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA
1.901.000 TOTAL DA AÇÃO 2128
GERENCIAMENTO REALIZADO 1 1.901.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 TOTAL DA AÇÃO 2129
SISTEMA IMPLANTADO 1 19.001.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
2376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 TOTAL DA AÇÃO 2376
GERENCIAMENTO REALIZADO 1 755.000 1850 FUNDO DE DESENV. METROPOLIT. DE GOIANIA
UNID
2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTOTERRITORIAL - RMG
3.201.000 TOTAL DA AÇÃO 2458
PLANO ELABORADO/IMPLANTADO 15 3.201.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTODA RMG
3.502.000 TOTAL DA AÇÃO 2582
PROJETO ELABORADO 1 3.502.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
2605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 TOTAL DA AÇÃO 2605
TARIFAS PAGAS 1 3.002.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 TOTAL DA AÇÃO 2630
UNIDADE ATENDIDA 1 3.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
PROGRAMA: 1080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Estabelecer o aumento da cobertura dos serviços com uma eficienteinter-relação entre os mesmos, para obter equidade, eficácia e eficiência,assegurando o acesso de toda a população a serviços eficazes,organizados segundo nível de complexidade.
1.281.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 TOTAL DA AÇÃO 2123
COOPERAÇÃO TÉCN. FORTAL. 100 120.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES 165.000 TOTAL DA AÇÃO 2124
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
DE SAÚDE
GESTÃO DESCENTRALIZADA/MUNICIPALIZADA
246 165.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
MUNICÍP
2417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL
90.000 TOTAL DA AÇÃO 2417
REDE CONFORMADA/OTIMIZADA 100 90.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 TOTAL DA AÇÃO 2436
ADMINISTRAÇÃO REGIONALIMPLEMENTADA
1 906.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
PROGRAMA: 1081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Reintegrar o adolescente infrator na sociedade em acordo com oEstatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
10.645.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DEUNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE
7.276.000 TOTAL DA AÇÃO 1024
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 4 7.276.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
UNID
2115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTESEXECUTIVOS DAS MED. SÓCIO-EDUCATIVOS
500.000 TOTAL DA AÇÃO 2115
PESSOA CAPACITADA 800 500.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
2427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS
400.000 TOTAL DA AÇÃO 2427
MUNICÍPIO ATENDIDO 106 400.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
N
2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AOADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
2.469.000 TOTAL DA AÇÃO 2428
UNIDADE MANTIDA 19 2.469.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1081 PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
PROGRAMA: 1082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Resgatar a cidadania, através da concessão do benefício de rendamínima de carácter compensatório e redistributivo , como forma degarantir uma melhor qualidade de vida , minimizar os riscos social ediminuir a vulnerabilidade desse grupo social. Propiciar a interface desseprograma com os demais programas das políticas sociais (melhoriahabitacional, qualificação para empregabilidade, microempreendimentos,socio-educativos) voltados à ampliação do universo informacional ecultural, entre outros, visando assegurar a emancipação do cidadão e/ougrupo familiar.
297.949.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 TOTAL DA AÇÃO 2110
FAMÍLIA BENEFICIADA 200.000 266.839.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FAMIL
2111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 TOTAL DA AÇÃO 2111
PESSOA ATENDIDA 55.000 8.346.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 TOTAL DA AÇÃO 2421
PESSOA ATENDIDA 12.000 861.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -RENDA CIDADÃ
501.000 TOTAL DA AÇÃO 2423
PESSOA CAPACITADA 2.000 501.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
2424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADESFILANTRÓPICAS E HOSPITAIS
12.401.000 TOTAL DA AÇÃO 2424
ENTIDADE BENEFICIADA 385 12.401.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNID
2425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DEBAIXA RENDA
9.001.000 TOTAL DA AÇÃO 2425
FAMÍLIA ATENDIDA 150.000 9.001.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
FAMIL
PROGRAMA: 1083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Facilitar o acesso do cidadão ao Judiciário. 28.400.000 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1022
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 8 22.000.000 0452 FUNDESP-PJ
UNID
1023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 TOTAL DA AÇÃO 1023
UNIDADE EQUIPADA 8 3.400.000 0452 FUNDESP-PJ
UNID
2420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2420
UNIDADE INFORMATIZADA 8 3.000.000 0452 FUNDESP-PJ
UNID
PROGRAMA: 1084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Buscar a redução continua e gradual das fatalidades no tânsito, atravésde ações preventivas e corretivas, envolvendo educação, engenharia efiscalização de trânsito.
59.200.000 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDEADMINISTRATIVA DO DETRAN
5.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1201
EDIFICAÇÃO DE BLOCO 1 5.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
M2
1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DECIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS
1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1228
ATIVIDADE IMPLANTADA 23 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2105
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
CAMPANHA VEICULADA 8 15.200.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
2305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃODE TRÂNSITO
3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2305
PROJETO IMPLANTADO 120 3.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2306
CURSO REALIZADO 35 1.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
2373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DETRÂNSITO
34.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2373
SERVIÇO CONTRATADO 12 34.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver acultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes deinserirem-se criticamente na sociedade e promoverem a transformação darealidade sócio-econômica do Estado de Goiás e do Brasil, tornando-sereferência nacional pela sua consolidação como Universidade pública deexcelência.
60.749.000 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOSDAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
8.401.000 TOTAL DA AÇÃO 1020
LABORATÓRIO ATENDIDO 37 8.401.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS
7.000.000 TOTAL DA AÇÃO 1021
UNIDADE ATENDIDA 175 7.000.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
1154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E
6.164.000 TOTAL DA AÇÃO 1154
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PLANALTINA
PROJETO IMPLANTADO 3 6.164.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
1169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DEGOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA
6.862.000 TOTAL DA AÇÃO 1169
PROJETO IMPLANTADO 25 6.862.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
PERCEN
1199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 TOTAL DA AÇÃO 1199
CONSTRUÇÃO REALIZADA 15 13.027.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2101
EVENTO REALIZADO 111 3.000.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
2102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 TOTAL DA AÇÃO 2102
BIBLIOTECA ATENDIDA 34 8.350.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
2413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃOLATU E STRICTU SENSU
3.185.000 TOTAL DA AÇÃO 2413
PROJETO IMPLANTADO 142 3.185.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
2415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.-EDUC. SUPERIOR
1.260.000 TOTAL DA AÇÃO 2415
PROJETO IMPLANTADO 5 1.260.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
2416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 TOTAL DA AÇÃO 2416
PROJETO IMPLANTADO 118 3.500.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PROGRAMA: 1086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Oferecer serviços de qualidade, promovendo o acesso equitativo euniversal da população do Estado, com resolução, de forma ininterrupta,reduzindo o número de óbitos e sequelas.
32.951.000 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDASSANCIONADAS)
3.345.000 TOTAL DA AÇÃO 1216
UNIDADE ATENDIDA 68 3.345.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
UNID
2096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EHOSPITALAR
4.000 TOTAL DA AÇÃO 2096
ATENDIMENTO AMPLIADO 100 4.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 TOTAL DA AÇÃO 2097
AMBULATÓRIO 24H IMPLEMENTADO 40 56.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSAMBULATÓRIOS 24 HORAS
29.209.000 TOTAL DA AÇÃO 2098
OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA 100 29.209.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
2099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR
337.000 TOTAL DA AÇÃO 2099
OPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA 100 337.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Disponibilizar as informações climatológicas e hidrológicas para asociedade em geral, em especial para os agricultores, procurandoaprimorar e desenvolver a agropecuária em Goiás. As informaçõestambém são disseminadas para todos Setores Produtivos do Estadoauxiliando no aumento da produção.
967.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO ECLIMATOLÓGICO
103.000 TOTAL DA AÇÃO 2112
REDEFORTALECIDA/OPERACIONALIZADA
4.000 103.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
PERCEN
2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕESHIDROMETEOROLÓGICAS
102.000 TOTAL DA AÇÃO 2410
SISTEMA IMPLANTADO 1 102.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 TOTAL DA AÇÃO 2422
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 36 762.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Fomentar e apoiar a pesquisa científica, tecnológica e a educaçãosuperior, incrementando a formação e produção do conhecimento e detecnologias vinculadas às políticas e projetos de desenvolvimentosustentável para o estado de Goiás e do Brasil.
40.340.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DEGOIÁS - FAPEG
6.000 TOTAL DA AÇÃO 1155
PROJETO IMPLANTADO 2 6.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
PERCEN
2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 TOTAL DA AÇÃO 2113
PROJETO IMPLANTADO 175 3.121.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2114
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PÓS-GRADUAÇÃO
BOLSA CONCEDIDA 1.200 4.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS,PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS
8.071.000 TOTAL DA AÇÃO 2117
ARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS 10 8.071.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DEEDUC. SUPERIOR
312.000 TOTAL DA AÇÃO 2122
PROJETO IMPLANTADO 1 312.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NASINSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL
112.000 TOTAL DA AÇÃO 2125
SISTEMA IMPLANTADO 1 112.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOSCIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
182.000 TOTAL DA AÇÃO 2426
EVENTO REALIZADO 100 182.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 TOTAL DA AÇÃO 2429
PROJETO IMPLANTADO 1 303.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 TOTAL DA AÇÃO 2434
SISTEMA IMPLANTADO 2 4.803.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
402.000 TOTAL DA AÇÃO 2435
PROGRAMA IMPLANTADO 50 402.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 TOTAL DA AÇÃO 2613
ESTUDO E PROJETO ELABORADO 3 1.271.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EINOVAÇÃO (CT I)
10.544.000 TOTAL DA AÇÃO 2614
PROJETO FOMENTADO 30 10.544.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
2615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 TOTAL DA AÇÃO 2615
PUBLICAÇÃO FOMENTADA 20 662.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
2616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA ETECNOLÓGICAS
4.393.000 TOTAL DA AÇÃO 2616
BOLSA CONCEDIDA 50 4.393.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
2617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DOESTADO
1.434.000 TOTAL DA AÇÃO 2617
PROJETO FOMENTADO 5 1.434.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
2618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EMPESQUISA
2.094.000 TOTAL DA AÇÃO 2618
SISTEMA IMPLANTADO 50 2.094.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
PERCEN
2619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DOCONHECIMENTO
1.524.000 TOTAL DA AÇÃO 2619
PROJETO FOMENTADO 20 1.524.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
2620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DECT I
1.102.000 TOTAL DA AÇÃO 2620
PROJETO FOMENTADO 120 1.102.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Ampliar a inclusão digital de Goiás nos cenários e contextos dasociedade mundializada.
3.590.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 TOTAL DA AÇÃO 2121
ESTRUTURA IMPLANTADA 4 502.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 TOTAL DA AÇÃO 2430
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO 130 2.252.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 TOTAL DA AÇÃO 2431
SISTEMA IMPLANTADO 1 534.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DECIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
302.000 TOTAL DA AÇÃO 2577
PROJETO IMPLANTADO 1 302.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
PROGRAMA: 1090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a qualificação profissional do cidadão trabalhador, a extensãoe difusão tecnológica, e apoio ao ensino de ciências nas escolas, incentivoaos pequenos empresários e popularização da ciência.
2.169.000 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OUITINERANTES
78.000 TOTAL DA AÇÃO 2127
CURSO REALIZADO 8.000 78.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC.TECNOL. - CPC'S
954.000 TOTAL DA AÇÃO 2437
UNIDADE IMPLANTADA 12 954.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO 1.030.000 TOTAL DA AÇÃO 2439
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 1090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
DE INCUBADORAS
PROJETO IMPLANTADO 10 1.030.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AODESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
103.000 TOTAL DA AÇÃO 2440
PROJETO IMPLANTADO 5 103.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNID
2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2578
PROGRAMA IMPLANTADO 1 4.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
PERCEN
PROGRAMA: 1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E DESCENTRALIZAR APOLÍTICA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE (LEI Nº 12.695, DE 11/09/1995),VISANDO FACILITAR O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOSSERVIÇOS OFERECIDOS PELAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.
9.009.000 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.370.000 TOTAL DA AÇÃO 2107
DEFICIENTE ATENDIDO 6.922 4.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
N
DEFICIENTE ATENDIDO 6.922 7.366.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
N
2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DEPOLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE
1.639.000 TOTAL DA AÇÃO 2584
PESSOAS CAPACITADAS 1.500 4.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PESSOA
PESSOAS CAPACITADAS 1.500 1.635.000 2151 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PESSOA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Cumprir as atribuições constitucionais de controle externo, orientar efiscalizar os atos dos administradores municipais e demais responsáveispor bens e valores públicos da administração direta e indireta.
2.702.000 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 TOTAL DA AÇÃO 1004
SISTEMA IMPLANTADO 1 1.504.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM
PERCEN
2034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 TOTAL DA AÇÃO 2034
PROCESSO ANALISADO 130.000 1.198.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM
UNID
PROGRAMA: 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Exercer a fiscalização da Administração Pública Estadual e dos recursospor ela geridos, zelando pela sua legalidade e legitimidade, bem como porsua eficiência, eficácia e economicidade, com a finalidade principal deprestar contas aos contribuintes, do emprego que o governo faz dessesrecursos.
55.431.000 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 TOTAL DA AÇÃO 1117
SISTEMA IMPLANTADO 1 2.306.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
UNID
1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 TOTAL DA AÇÃO 1227
CONSTRUÇÃO REALIZADA 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
UNID
2035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOSPÚBLICOS ESTADUAIS
53.105.000 TOTAL DA AÇÃO 2035
PROCESSO JULGADO E APRECIADO 8.000 53.105.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
UNID
2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE EJURISDICIONADOS
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2563
TREINAMENTO REALIZADO 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PESSOA
PROGRAMA: 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Atuar junto aos Órgãos Estaduais difundindo políticas e instrumentos degestão, promovendo a modernização permanente da AdministraçãoPública do Estado de Goiás
469.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EMGESTÃO PÚBLICA
89.000 TOTAL DA AÇÃO 2048
AÇÃO REALIZADA 3 89.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS -PROTOCOLO ELETRÔNICO
102.000 TOTAL DA AÇÃO 2049
SISTEMA IMPLANTADO 100 102.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2050
PROGRAMA IMPLANTADO 10 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICACOMPRAS
54.000 TOTAL DA AÇÃO 2051
PROGRAMA IMPLANTADO 5 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 TOTAL DA AÇÃO 2052
SISTEMA IMPLANTADO 100 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 TOTAL DA AÇÃO 2053
SISTEMA IMPLANTADO 100 54.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 TOTAL DA AÇÃO 2054
SISTEMA IMPLANTADO 25 104.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2213
PROJETO IMPLANTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2356
GERENCIAMENTO EXECUTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
PROGRAMA: 3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Apoiar os municípios e entidades privadas sem fins lucrativos visandopromover o desenvolvimento social de Goiás.
76.366.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 TOTAL DA AÇÃO 2056
MUNICÍPIO ATENDIDO 35 53.218.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
N
2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 TOTAL DA AÇÃO 2057
ENTIDADE BENEFICIADA 40 21.029.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
UNID
2554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
2.119.000 TOTAL DA AÇÃO 2554
AÇÃO REALIZADA 2.119.000 2.119.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
R$
PROGRAMA: 3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Contribuir para a modernização do Estado, através da capacitação eprofissionalização do servidor público, visando aumentar a efetividade dosserviços prestados aos cidadãos.
3.620.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.371.000 TOTAL DA AÇÃO 2071
ALUNO BENEFICIADO 2.000 120.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
ALUNO
SERVIDOR CAPACITADO 6.000 1.251.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO
PESSOA
2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DEADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
654.000 TOTAL DA AÇÃO 2072
SISTEMA IMPLANTADO 60 654.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO
PERCEN
2073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 TOTAL DA AÇÃO 2073
SISTEMA IMPLANTADO 25 1.250.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO
PERCEN
2074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODEREXECUTIVO
345.000 TOTAL DA AÇÃO 2074
CONCURSO REALIZADO 100 345.000 5352 FUNDO DE CAPAC. DO SERVIDOR PUBLICO
PERCEN
PROGRAMA: 3006 PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover o equilíbrio das finanças públicas, o controle do patrimônioimobiliário do Estado e adotar uma programação orçamentária e dedesembolso financeiro que possibilite a formação de poupança paraaplicação nos programas finalísticos do Governo Estadual.
1.285.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 TOTAL DA AÇÃO 2355
FINANÇA GERENCIADA 33 51.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DOESTADO
1.234.000 TOTAL DA AÇÃO 2357
PATRIMÔNIO IMOBIL. GER. 25 1.234.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Assegurar a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados àsociedade.
215.000 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOPUBLICO - AGR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOSDE SERVIÇOS PÚBLICOS
45.000 TOTAL DA AÇÃO 2349
REUNIÃO REALIZADA 48 45.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADEDOS SERVIÇOS PÚBLICOS
50.000 TOTAL DA AÇÃO 2350
AVALIAÇÃO REALIZADA 96 50.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DESERVIÇOS PÚBLICOS
85.000 TOTAL DA AÇÃO 2351
PESQUISA REALIZADA 5 85.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADEDOS SERVIÇOS PÚBLICOS
35.000 TOTAL DA AÇÃO 2414
FISCAL VOLUNTÁRIO EM ATIVIDADE 12 35.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
PESSOA
PROGRAMA: 3008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Oferecer ao cliente/cidadão diferentes opções no momento em quenecessitar de algum serviço público, através da modernização do uso datecnologia da informação na prestação desses.
11.286.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS
10.840.000 TOTAL DA AÇÃO 2345
ENTIDADE ATENDIDA 100 10.840.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOSESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICO
4.000 TOTAL DA AÇÃO 2346
ENTIDADE ATENDIDA 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
2347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 TOTAL DA AÇÃO 2347
SERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO 30 239.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 TOTAL DA AÇÃO 2348
ESTRUTURA IMPLANTADA 5 203.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
PROGRAMA: 3009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Implantar modelo de gestão, com a otimização de processos detrabalho, foco nos resultados, capacitação dos servidores e utilização deprogramas e equipamentos de tecnologia da informação, que garantam amelhor qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
8.932.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM OCIDADÃO
430.000 TOTAL DA AÇÃO 2342
PROCEDIMENTO APERFEIÇOADO 35 430.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA
8.302.000 TOTAL DA AÇÃO 2343
PROCESSO REESTRUTURADO 33 8.302.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 TOTAL DA AÇÃO 2344
PROCESSO REESTRUTURADO 35 200.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Valorizar e assistir o servidor público na realização de seus interesses emodernizar a atual política de recursos humanos de forma a otimizar emelhor gerir o funcionalismo público estadual.
3.567.000 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2316
PROGRAMA IMPLANTADO 60 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.697.000 TOTAL DA AÇÃO 2317
SERVIDOR BENEFICIADO 10 4.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PERCEN
PESSOA ASSISTIDA 1 1.320.000 2902 POLICIA MILITAR
PESSOA
PROGRAMA IMPLANTADO 43 112.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
PROGRAMA IMPLANTADO 1.000 5.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
SERVIDOR BENEFICIADO 80 6.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
PERCEN
PESSOA ATENDIDA 10 250.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
PERCEN
2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO
4.000 TOTAL DA AÇÃO 2318
SISTEMA IMPLANTADO 100 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
2319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OSSERVIDORES
1.862.000 TOTAL DA AÇÃO 2319
SERVIDOR BENEFICIADO 100 1.862.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Proporcionar formação inicial e continuada em serviço paraprofissionais da educação, visando o desenvolvimento das competênciase habilidades necessárias para o exercício da profissão.
29.309.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINOFUNDAM/ESPECIAL
4.085.000 TOTAL DA AÇÃO 2308
PROFISSIONAL CAPACITADO 10.080 4.085.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
N
2309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
7.284.000 TOTAL DA AÇÃO 2309
PROFISSIONAL CAPACITADO 14.396 7.284.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
N
2310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOS
4.000.000 TOTAL DA AÇÃO 2310
SERVIDOR CAPACITADO 1.000 4.000.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
PESSOA
2412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
13.940.000 TOTAL DA AÇÃO 2412
PROFESSOR HABILITADO 1.700 13.940.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
PROF
PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
O Programa Estadual de Desestatização tem por finalidade reduzir opapel do Estado como produtor direto de serviços públicos para omercado e atrair capital da iniciativa privada pra impulsionar odesenvolvimento da infra-estrutura de serviços essenciais, seguindo umnovo perfil da economia de Goiás.
1.174.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 TOTAL DA AÇÃO 1068
TERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO 30 672.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2109
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNIDADE BENEFICIADA 10 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOSPÚBLICOS
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2133
UNIDADE BENEFICIADA 6 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DECONCESSÃO DE BENS
140.000 TOTAL DA AÇÃO 2286
AUDITORIA REALIZADA 60 140.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 TOTAL DA AÇÃO 2287
TERMINAL RODOVIÁRIO MANTIDO 17 220.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENSDESESTATIZADOS
35.000 TOTAL DA AÇÃO 2288
BEN DESESTATIZADO, REGULADO,CONTROLADO E FISCALIZADO
100 35.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
PERCEN
2289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DEBENS DO EST.
45.000 TOTAL DA AÇÃO 2289
PROJETO ELABORADO 1 45.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS EPEQUENAS EMPRESAS
55.000 TOTAL DA AÇÃO 2409
FINANCIAMENTO CONCEDIDO 1 55.000 2754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS
UNID
2443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2443
UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA 50 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃOGOVERNAMENTAIS
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2447
UNIDADE ATENDIDA 1 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 TOTAL DA AÇÃO 2449
UNIDADE VIABILIZADA 1 1.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
PROGRAMA: 3013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Defender, através de uma agência reguladora, o equilíbrio entre osinteresses do Poder Público, dos usuários e dos operadores de serviçospúblicos delegados e atividades econômicas de interesse públicobuscando assegurar a satisfação da sociedade.
3.380.000 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOPUBLICO - AGR
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADESECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOS DELEGADOS
2.645.000 TOTAL DA AÇÃO 2281
SERVIÇO CONTROLADO 10 2.645.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 TOTAL DA AÇÃO 2282
SOLICITAÇÃO ATENDIDA 100 85.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
PERCEN
2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2283
SERVIÇO FISCALIZADO 1 4.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DECONCESSÃO DE SERV PUBL
36.000 TOTAL DA AÇÃO 2284
AUDITORIA REALIZADA 60 36.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADESECONÔMICAS DE INTERESSE PÚBLICO DELEGADO
610.000 TOTAL DA AÇÃO 2285
SERVIÇO REGULAMENTADO 11 610.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Este Programa tem por objetivo proteger o ambiente natural das açõesantrópicas, fomentando a recuperação, preservação e conservação doBioma Cerrado, de forma a manter resguardados os sistemas ecológicosque garantem a sustentabilidade da vida
42.674.000 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS
720.000 TOTAL DA AÇÃO 2043
CORPO DÁGUA GERENCIADO 4 720.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
UNID
2089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 TOTAL DA AÇÃO 2089
AÇÃO REALIZADA 9 1.092.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
UNID
2091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 TOTAL DA AÇÃO 2091
POPULAÇÃO SENSIBILIZADA 60 740.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
2092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 TOTAL DA AÇÃO 2092
POPULAÇÃO SENSIBILIZADA 70 610.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
2093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 TOTAL DA AÇÃO 2093
RIO RECUPERADO 100 2.050.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃOAMBIENTAL
7.247.000 TOTAL DA AÇÃO 2147
MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 100 7.247.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 TOTAL DA AÇÃO 2148
MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 100 1.973.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
2149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.816.000 TOTAL DA AÇÃO 2149
MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 100 3.814.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA 10 2.000 5602 AG GOIANIA AGUAS
PERCEN
2150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 TOTAL DA AÇÃO 2150
ÁREA IMPLEMENTADA 20 1.462.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
2151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOSNATURAIS
1.854.000 TOTAL DA AÇÃO 2151
RECUPERAÇÃO REALIZADA 100 1.854.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
2152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 TOTAL DA AÇÃO 2152
ECOSSISTEMA PROTEGIDO 100 10.505.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
2265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 TOTAL DA AÇÃO 2265
PROJETO IMPLANTADO 4 753.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
UNID
2266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 TOTAL DA AÇÃO 2266
PROJETO IMPLANTADO 4 473.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
UNID
2267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOSRECURSOS HÍDRICOS
1.438.000 TOTAL DA AÇÃO 2267
PROJETO IMPLANTADO 4 1.438.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
UNID
2268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 TOTAL DA AÇÃO 2268
PROJETO IMPLANTADO 4 1.123.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
UNID
2269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADEAMBIENTAL
1.619.000 TOTAL DA AÇÃO 2269
PROJETO IMPLANTADO 4 1.619.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
UNID
2270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 TOTAL DA AÇÃO 2270
PROJETO IMPLANTADO 6 3.200.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 TOTAL DA AÇÃO 2607
MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO 20 1.999.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
PERCEN
PROGRAMA: 3015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Garantir a autonomia, a modernização, a avaliação e a consolidação deprocessos gerencias eficientes, eficazes e democráticos em todas asescolas do sistema estadual.
46.838.000 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 TOTAL DA AÇÃO 1219
UNIDADE ATENDIDA 1 82.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS EPEDAGÓGICAS
12.174.000 TOTAL DA AÇÃO 2255
SERVIÇO VIABILIZADO 100 12.174.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
PERCEN
2256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃOEDUCACIONAL
893.000 TOTAL DA AÇÃO 2256
AVALIAÇÃO REALIZADA 1 893.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
152.000 TOTAL DA AÇÃO 2257
AVALIAÇÃO REALIZADA 1 152.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLA
2.501.000 TOTAL DA AÇÃO 2259
SIGE-ESCOLA IMPLEMENTADO 1.238 2.501.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DASUND ESCOLARES
296.000 TOTAL DA AÇÃO 2262
PDE IMPLEMENTADO E AVALIADO 1.238 296.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3015 PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UE
2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARESE REGIONAIS
30.740.000 TOTAL DA AÇÃO 2264
UNIDADE BENEFICIADA 1.166 30.740.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
PROGRAMA: 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover ações de ordem financeira, tributária, jurídica e operacionalque visem o aumento da arrecadação de tributos no Estado.
8.067.000 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICASDA SEFAZ
6.935.000 TOTAL DA AÇÃO 1058
INSTALAÇÃOCONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA
15 500.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
UNID
INSTALAÇÃOCONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA
10 6.435.000 2351 FUNDO MODERN. ADMINISTRACAOFAZENDARIA
UNID
2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2055
MEDIDA IMPLEMENTADA 40 50.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 TOTAL DA AÇÃO 2211
LEGISLAÇÃO APERFEIÇOADA 25 50.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 TOTAL DA AÇÃO 2212
PROCEDIMENTO APERFEIÇOADO 30 400.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOSDA FAZENDA ESTADUAL
32.000 TOTAL DA AÇÃO 2214
CRÉDITO RECUPERADO 62.500 32.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
R$
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 TOTAL DA AÇÃO 2215
CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DETRIBUTOS
7 600.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Transformar a estrutura de Governo, modernizando, descentralizando econstruindo um serviço voltado ao cidadão e ao incremento da eficácia,estabelecendo canais de comunicação com a população.
3.337.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SET
9.000 TOTAL DA AÇÃO 2500
AÇÃO REALIZADA 10 9.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
UNID
2142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADESCANDIDATAS AO PQG
125.000 TOTAL DA AÇÃO 2142
ORGANIZAÇÃO AVALIADA 35 125.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
N
2143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 TOTAL DA AÇÃO 2143
PESSOA INFORMADA 500.000 192.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PESSOA
2405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS)
144.000 TOTAL DA AÇÃO 2405
AÇÃO REALIZADA 15 144.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAIMPLEMENTAÇÃO DO PQG
193.000 TOTAL DA AÇÃO 2448
PESSOA ORIENTADA/SENSIBILIZADA 1.000 193.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PESSOA
2466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EMPROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2466
UNIDADE CERTIFICADA 2 2.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
UNID
2477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDR
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2477
AÇÃO REALIZADA 1 1.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
UNID
2479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- AGENCIARURAL
250.000 TOTAL DA AÇÃO 2479
PROCESSO MELHORADO 8 250.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
UNID
2480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGECOM
50.000 TOTAL DA AÇÃO 2480
AÇÃO REALIZADA 10 50.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
UNID
2481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEL
61.000 TOTAL DA AÇÃO 2481
AÇÃO REALIZADA 1 61.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
UNID
2482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGMA
552.000 TOTAL DA AÇÃO 2482
AÇÃO EXECUTADA 100 552.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
2483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGANP
4.000 TOTAL DA AÇÃO 2483
AÇÃO REALIZADA 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
2484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEPEL
24.000 TOTAL DA AÇÃO 2484
PESSOA ATENDIDA 100 24.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PESSOA
2485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEJUS
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2485
AÇÃO REALIZADA 10 10.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETOP
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2486
AÇÃO REALIZADA 3 10.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
UNID
2487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETUR
67.000 TOTAL DA AÇÃO 2487
AÇÃO REALIZADA 4 67.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
UNID
2488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGR
65.000 TOTAL DA AÇÃO 2488
AÇÃO REALIZADA 10 65.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
UNID
2489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-DETRAN
250.000 TOTAL DA AÇÃO 2489
CURSO REALIZADO 8 250.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
UNID
2490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-FUEG
15.000 TOTAL DA AÇÃO 2490
AÇÃO REALIZADA 1 15.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
UNID
2491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE CIVIL
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2491
AÇÃO REALIZADA 120 2.000 1104 GABINETE CIVIL
UNID
2492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE MILITAR
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2492
AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1103 GABINETE MILITAR
UNID
2493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-IPASGO
295.000 TOTAL DA AÇÃO 2493
AÇÃO REALIZADA 1 295.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
UNID
2494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO 10.000 TOTAL DA AÇÃO 2494
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
CIDADÃO-PQG-JUCEG
AÇÃO REALIZADA 1 10.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
UNID
2495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SE
37.000 TOTAL DA AÇÃO 2495
AÇÃO REALIZADA 4 37.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
UNID
2496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEAGRO
50.000 TOTAL DA AÇÃO 2496
IMPLANTAÇÃO REALIZADA 100 50.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PERCEN
2497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2497
AÇÃO REALIZADA 2 2.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNID
2498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2498
AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO
UNID
2499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2499
AÇÃO REALIZADA 1 2.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
UNID
2501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECTEC
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2501
AÇÃO REALIZADA 2 1.000 3001 GABINETE DO SEC. DE CIENCIA E TECNOL.
UNID
2502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEFAZ
150.000 TOTAL DA AÇÃO 2502
AÇÃO REALIZADA 1 150.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
UNID
2503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2503
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
AÇÃO REALIZADA 1 10.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
UNID
2504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEINFRA
100.000 TOTAL DA AÇÃO 2504
AÇÃO REALIZADA 1 100.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
UNID
2505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEMARH
110.000 TOTAL DA AÇÃO 2505
AÇÃO REALIZADA 1 110.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
UNID
2506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SES
100.000 TOTAL DA AÇÃO 2506
AÇÃO REALIZADA 1 100.000 2801 GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE
UNID
2507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SIC
31.000 TOTAL DA AÇÃO 2507
AÇÃO REALIZADA 1 31.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNID
2508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SSPJ
31.000 TOTAL DA AÇÃO 2508
PROCESSO MELHORADO 50 31.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNID
2509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDI
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2509
AÇÃO REALIZADA 1 2.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL
UNID
2510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS
15.000 TOTAL DA AÇÃO 2510
SEMINÁRIO REALIZADO 2 15.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
UNID
2511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECOMEX
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2511
IMPLANTAÇÃO REALIZADA 50 10.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
2513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GECONI
3.000 TOTAL DA AÇÃO 2513
AÇÃO REALIZADA 8 3.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
UNID
2514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2514
AÇÃO REALIZADA 1 1.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA
UNID
2515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
65.000 TOTAL DA AÇÃO 2515
AÇÃO REALIZADA 1 65.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
UNID
2516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCM
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2516
AÇÃO REALIZADA 1 2.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM
UNID
2519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCE
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2519
AÇÃO REALIZADA 1 10.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
UNID
2520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-PGE
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2520
AÇÃO REALIZADA 1 10.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO
UNID
2521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEPLAN
76.000 TOTAL DA AÇÃO 2521
AÇÃO REALIZADA 1 76.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NASNORMAS ISO 9000 - TCE
40.000 TOTAL DA AÇÃO 2531
AÇÃO REALIZADA 1 40.000 0201 GABINETE DO PRESIDENTE DO T.C.E.
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-GAB.GOVERNADOR
2.000 TOTAL DA AÇÃO 2538
AÇÃO REALIZADA 12 2.000 1101 GABINETE DO GOVERNADOR
UNID
2539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-PM
140.000 TOTAL DA AÇÃO 2539
AÇÃO REALIZADA 1 140.000 2902 POLICIA MILITAR
UNID
2540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-DGPC
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2540
AÇÃO REALIZADA 1 1.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
UNID
2541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO - PQG-AGAGUA
1.000 TOTAL DA AÇÃO 2541
PROCESSO MELHORADO 5 1.000 5602 AG GOIANIA AGUAS
UNID
PROGRAMA: 3020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover a integração e articulação do Governo Estadual,oportunizando condições efetivas para o desempenho das funçõesbásicas de planejamento, estatística, pesquisa e informação, orçamento,modernização de gestão e qualidade. Tem como objetivos específicos:modernizar e integrar os sistemas de Planejamento, Orçamento e Gestãodo Governo; prover informações gerenciais para subsidiar os processosdecisórios dos órgãos/entidades; definir os fundamentos do modelogerencial de planejamento, orçamento e gestão.
4.303.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
2400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕESSÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS DE GOIÁS
432.000 TOTAL DA AÇÃO 2400
PROGRAMA IMPLANTADO 1 432.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PERCEN
2131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.332.000 TOTAL DA AÇÃO 2131
AÇÃO EXECUTADA 2 67.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 3020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
AÇÃO REALIZADA 1 3.265.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 TOTAL DA AÇÃO 2134
ADMINISTRAÇÃO VIABILIZADA 1 193.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 TOTAL DA AÇÃO 2219
PALESTRA REALIZADA 6 15.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
UNID
2399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 TOTAL DA AÇÃO 2399
SISTEMA IMPLANTADO 1 182.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 TOTAL DA AÇÃO 2401
SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO 1 46.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 TOTAL DA AÇÃO 2442
SISTEMA IMPLANTADO 50 87.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 TOTAL DA AÇÃO 2444
SISTEMA IMPLANTADO 6 2.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
UNID
2451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTAADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
10.000 TOTAL DA AÇÃO 2451
CAMPANHA REALIZADA 6 10.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
UNID
2522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 TOTAL DA AÇÃO 2522
AÇÃO REALIZADA 1 4.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover ações de apoio governamental 2.683.253.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.683.253.000 TOTAL DA AÇÃO 4001
AÇÃO EXECUTADA 100 112.011.000 0101 GAB. DO PRES. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 1.800.000 0150 FUNDO MODER.APRIM.FUNCASS.LEGIS.E.GOIAS
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 120.000 0250 FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 23.999.000 0301 GAB. PRESIDENTE DO TCM
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 256.000 0350 FUNDO ESP. DE REAPARELHAMENTO DOT.C.M.
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 261.257.000 0401 GAB. DO PRESID. DO TRIBUNAL DE JUSTICA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 1.930.000 0451 FUNDO ESP. JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 36.600.000 0452 FUNDESP-PJ
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 109.139.000 0701 GAB. DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 484.000 0750 FUNDO DE MODERNIZACAO DO MINISTPUBLICO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 6.435.000 1102 GABINETE DO CONTROLE INTERNO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 6.922.000 1103 GABINETE MILITAR
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 1.481.000 1105 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 10.390.000 1501 GAB. SECRETARIA DO TRABALHO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 2.590.000 1601 GAB DO SECR. DE COMERCIO EXTERIOR
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 16.948.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 6.483.000 1801 GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 7.157.000 1901 GAB DO SEC GOV ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 8.361.000 2001 GAB. DO SEC. DE AGRIC,PECUAR. E ABAST.
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 1.041.000 2050 FUNDO ESP. DE DESENVOLV. RURAL-FUNDER
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 33.096.000 2101 GAB.SECR. DE CIDADANIA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 893.862.000 2201 GABINETE SEC. DA EDUCACAO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 174.942.000 2301 GAB. SEC. DA FAZENDA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 2.000 2350 PROTEGE GOIAS
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 15.015.000 2351 FUNDO MODERN. ADMINISTRACAOFAZENDARIA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 8.755.000 2401 GAB. DO SEC.DE INDUSTRIA E COMERCIO
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 1.849.000 2453 FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
APOIO PRESTADO 100 6.711.000 2501 GAB.DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 5.061.000 2601 GAB.DO SEC.DO MEIO AMB E DOS REC. HID.
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 1.473.000 2650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 22.265.000 2701 GAB.DO SEC.DO PLANEJ. E DESENVOLV.
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 2.903.000 2752 FUNDO ESP.DE GERACAO DE EMPREG.ERENDA
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 2.104.000 2753 FUNDO DE FOM. AO DESENV. ECON.E SOCIAL
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 243.176.000 2850 FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - FUNESA
PERCEN
AÇÃO EXECUTADA 1 190.000 2851 FUNDO ESP DA ESCOLA CANDIDO SANTIAGO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 32.864.000 2901 GAB SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 51.427.000 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 724.000 3001 GABINETE DO SEC. DE CIENCIA E TECNOL.
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 4.507.000 3050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 1.742.000 3101 GAB. SEC. ENTORNO DO D.F.
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 39.487.000 3201 GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 30.505.000 4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 17.307.000 4702 AG. GOIANA DE CULT. PEDRO L. TEIXEIRA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 32.336.000 5001 AG.GOIANA DE DESENV. RURAL E FUNDIARIO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 25.442.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 9.651.000 5201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 1.387.000 5250 FUNDO ESP. DE REEST. DO EST. S. DOURADA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 365.000 5251 FUNDO ESP REEST AUT INT AYRTON SENNA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 46.001.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 37.950.000 5302 AG. GOIANA DE ADM. E NEGOCIOS PUBLICOS
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 41.000.000 5350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 6.450.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 3.168.000 5402 AG. GOIANA DESENV. INDUSTRIAL
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 4.401.000 5403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 62.592.000 5501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 21.783.000 5601 AG. GOIANA DO MEIO AMBIENTE
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 3.000 5602 AG GOIANIA AGUAS
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 3.077.000 5701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLV. REGIONAL
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 17.794.000 5702 AG. GOIANA DE REG. CONT. E FISC. S.PUBL
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 80.604.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 81.161.000 6001 FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DEGOIAS
PERCEN
APOIO PRESTADO 100 2.717.000 6002 FUNDAÇÃO AMPARO PESQ. E.GOIAS - FAPEG
PERCEN
PROGRAMA: 4002 PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Promover ações de apoio governamental 8.358.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 TOTAL DA AÇÃO 4002
AÇÃO REALIZADA 12 8.358.000 1101 GABINETE DO GOVERNADOR
UNID
PROGRAMA: 4003 PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAIS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
5.348.000 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS
5.348.000 TOTAL DA AÇÃO 4003
DESPESA REALIZADA 24 5.348.000 1104 GABINETE CIVIL
UNID
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4005 PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
2.625.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 TOTAL DA AÇÃO 4005
APOIO PRESTADO 1 2.625.000 1301 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
PERCEN
PROGRAMA: 4006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL 30.660.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
30.660.000 TOTAL DA AÇÃO 4006
AÇÃO EXECUTADA 1 28.190.000 1401 GAB. DO PROC. GERAL DO ESTADO
PERCEN
ENCARGO REALIZADO 1 550.000 1450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
PERCEN
APOIO PRESTADO 1 1.920.000 1451 FUNPROGE
PERCEN
PROGRAMA: 4007 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
promover acoes de apoio governamental 334.592.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO
334.592.000 TOTAL DA AÇÃO 4007
APOIO PRESTADO 1 334.592.000 2902 POLICIA MILITAR
PERCEN
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4008 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
130.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 TOTAL DA AÇÃO 4008
AÇÃO REALIZADA 12 130.000 1106 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO
UNID
PROGRAMA: 4009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
promover acoes de apoio governamental 112.853.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO
112.853.000 TOTAL DA AÇÃO 4009
APOIO PRESTADO 1 112.853.000 2904 DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
PERCEN
PROGRAMA: 4011 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
Manutenção e conservação do Centro Administrativo 1.350.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA
1.350.000 TOTAL DA AÇÃO 4011
AÇÃO REALIZADA 12 1.350.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO
UNID
PROGRAMA: 4012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
1.600.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
4012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 TOTAL DA AÇÃO 4012
DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS POR AÇÕES, PRODUTOS, METAS, VALORES E ÓRGÃOS EXECUTORES R$ 1,00
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PROGRAMA: 4012 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
AÇÃO REALIZADA 12 1.600.000 1701 GABINETE DO SECRETARIO GERAL DAGESTAO
UNID
PROGRAMA: 7012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
1.384.000 9999 - TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
7024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.384.000 TOTAL DA AÇÃO 7024
VEÍCULO FISCALIZADO 12 1.384.000 5003 AG. GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA
N
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO TOTAL ORGÃO GESTOR
PROGRAMA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 358.044.000 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
AÇÃO TÍTULO PRODUTO(UNIDADE) META VALOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTORA
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 358.044.000 TOTAL DA AÇÃO 9000
CRÉDITO ADICIONAL 500 347.711.000 2702 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEPLAN
N
CRÉDITO ADICIONAL 50 5.300.000 5301 INST. DE PREV. E ASSIST. SERV. ESTADO
N
CRÉDITO ADICIONAL 50 33.000 5401 JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG
N
CRÉDITO ADICIONAL 30 5.000.000 5901 DEP. EST. DE TRANSITO DE GOIAS- DETRAN
N
ANEXO II
Legislação
dos
Órgãos
e
EntidadesFruto da Acerola / Goiás
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
Resolucao 190 14/10/1971Decreto Administrativo 876 27/03/1972Constituicao Federal . 05/10/1988Constituicao Estadual . 05/10/1989Lei 11.077 27/12/1989Lei Complementar Federal 101 04/05/2000
0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEGOIAS - FEMAL-GO
Lei 8666 21/06/1993Lei 15428 21/10/2005Resolucao 1197 16/12/2005Portaria 340 STN 26/04/2006
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
Lei Federal 4.320 16/03/1964Lei 6.830 12/11/1967Resolucao 1.733 22/12/1967Lei Federal 6.223 30/10/1969Decreto 166 10/04/1970Lei 8.393 29/12/1977Constituicao Estadual 999999. 05/10/1989
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 15.034 06/12/2004
0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
Lei 12.832 15/01/1996Resolucao 10 30/05/1996
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
Lei 12986/96 31/12/1996Resolucao 853/97 30/06/1997
0700 - MINISTERIO PUBLICO
Lei 5.550 11/11/1964Lei 5.613 13/11/1964Decreto 20 10/02/1965Lei 7.760 20/11/1973Decreto 394 07/03/1975Lei Complementar Federal 40 14/12/1981Lei 9.991 31/01/1986Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.735 11/06/1987Decreto 2.991 06/07/1988Lei 1.621 20/07/1988Constituicao Estadual . 05/10/1989Lei 11.182 23/04/1990Lei 11.184 26/04/1990Lei 11.675 23/03/1992Lei Federal 8.625 12/02/1993Lei 12.023 23/06/1993
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 12.432 26/08/1994Lei 12.625 26/05/1995Lei 13.162 05/11/1997Lei 25 25/07/1998Lei 32 29/09/2000
0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
Lei 14.909 09/08/2004
0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
Lei 14.909 09/08/2004
1101 - GABINETE DO GOVERNADOR
Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Lei 11.655 26/12/1991
1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL
Lei 13.456 16/04/1999Lei 14.048 21/12/2001Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.924 25/03/2004
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Lei 253 19/11/1948Lei 3.435 06/07/1961Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Lei 11.655 26/12/1991Lei 13456 16/04/1999
1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.602 22/03/2000Lei 14.383 31/12/2002Lei 15.075 11/01/2005
1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Lei 4009 17/05/1962
1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
Lei 3.999 14/11/1961Decreto 1.235 09/05/1977Decreto 1.242 20/05/1977Lei 10.160 09/04/1987Lei 11.655 26/12/1991
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto 3.746 09/03/1992Lei 11.665 26/12/1992Lei 12.603 07/04/1995Decreto 5.614 02/07/2002
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
Lei 5.550 11/11/1964Lei 5.613 13/11/1964Decreto 20 10/02/1965Decreto 189 30/09/1966Lei 7.845 13/08/1974Lei 8.554 24/11/1978Decreto 1.627 20/02/1979Lei 8.814 14/05/1980Lei 9.785 07/10/1985Lei 10.067 30/06/1986Lei 2.634 15/10/1986Decreto 2.641 07/11/1986Lei 9.963 10/11/1986Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.743 11/06/1987Lei 10.329 07/12/1987Decreto 2.981 29/06/1988Lei 10.666 07/10/1988Decreto 3.066 25/10/1988Lei 10.872 07/10/1989Lei 12.210 20/12/1993Decreto 4.531 04/09/1995Lei 13.451 15/04/1999Decreto 5.074 09/07/1999Lei 14.811 06/07/2004
1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.329 07/12/1987Lei 10.666 07/10/1988Lei 12.210 20/12/1993Decreto 5.093 24/08/1999Lei 14.811 06/07/2004Lei 58 04/07/2006
1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Lei 9.785 07/10/1985Decreto 2.641 07/11/1986Decreto 4.531 04/09/1995
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
Lei 10.067 30/06/1986Lei 13.451 15/04/1999Decreto 5.074 09/07/1999Decreto 5.222 19/04/2000Decreto 5.222 19/04/2000Decreto 5.504 01/11/2001
1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
Lei 14414 10/04/2003Lei 008 15/10/2003Decreto 5873 09/12/2003Lei 14661 08/01/2004Decreto 5946 19/05/2004Decreto 5967 23/06/2004
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto 5994 19/08/2004
1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR
Lei 14414 10/04/2003Decreto 5946 19/05/2004
1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
Lei 14383 31/12/2002Lei 15123 11/02/2005
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
Lei 15123 11/02/2005
1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO
Lei 27 30/12/1999Decreto 5.192 17/03/2000
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Lei 13456 16/04/1999Lei 14383 21/12/2002
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 14.474 16/07/2003Decreto 5880 23/12/2003Lei 15123 11/02/2005Portaria 186 02/08/2005
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Lei 27 29/11/1947Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.718 09/10/1996Lei 13.456 16/04/1999Decreto 5.517 20/11/2001Lei 14.751 22/04/2004Decreto 5.960 04/06/2004
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Lei 27 29/11/1947Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.718 09/10/1996Lei 13.456 16/04/1999Decreto 5.517 20/11/2001Lei 14.751 22/04/2004Decreto 5.960 04/06/2004Decreto 6.108 22/03/2005Lei 15.675 02/06/2006
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
Decreto 4.599 01/12/1995Lei 13.939 01/11/2001
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto 5.572 18/03/2002Decreto 5.792 03/07/2003Lei 14.884 22/07/2004
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
Lei 13.060 09/05/1997
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.462 09/06/1995Lei 12.647 10/07/1995Decreto 4.519 10/08/1995
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
Lei 14306 12/11/0006Lei 12603/95 07/04/0095Lei 12647 10/07/0095Lei 9424 24/12/0096Decreto 2264 27/06/0097Lei 13666 27/07/2000Lei 14469 16/07/2003Decreto 5832 30/09/2003Lei 14556 07/10/2003Lei 08 25/10/2003Lei 15557 16/01/2006
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
Lei 12.603 07/04/1995Lei 12.647 10/06/1995Decreto 4.469 19/06/1995Decreto 4.468 19/06/1995Decreto 4.470 19/06/1995Decreto 4.471 19/06/1995Lei 12.789 26/12/1995Lei 12.935 09/09/1996Lei 13.458 16/04/1999Lei 14.664/03 08/01/2004
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
Lei 14.469 16/07/2003Decreto 5.832 30/09/2003Lei 14.541 30/09/2003Decreto 5.993 19/08/2004Lei 14.984 10/11/2004Decreto 6.272 07/10/2005Decreto 6.306 28/11/2005Decreto 6.329 14/12/2005Lei 15.505 29/12/2005
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Decreto 3.213 07/07/1989Decreto 3.822 10/07/1992Lei 12.603 07/04/1995
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto 4.463 09/06/1995Lei 12.820 27/12/1995Decreto 4.778 07/04/1997
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Decreto Lei 234 06/12/1944Lei 383 06/02/1946Lei 27 29/11/1947Lei 290 29/11/1948Lei 1.370 09/11/1956Lei 3.999 14/11/1961Lei Federal 4.024 20/12/1961Lei 5.613 13/11/1964Lei 6.623 28/06/1967Lei 6.730 08/11/1967Lei 6.750 10/11/1967Decreto 212 28/07/1969Decreto Lei 142 06/03/1970Decreto 192 13/08/1970Lei Federal 5.692 11/08/1971Decreto 472 16/06/1975Decreto 861 23/03/1976Lei 8.145 19/07/1976Decreto 1.007 13/08/1976Lei Federal 6.536 17/06/1978Lei 8.821 03/06/1980Decreto 1.837 07/08/1980Lei 8.915 13/10/1980Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.723 26/05/1987Decreto 2.747 11/06/1987Decreto 2.748 11/06/1987Decreto 2.886 26/01/1988Lei 11.655 26/12/1991Lei 11.696 14/04/1992
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
Decreto 234 06/12/1944Lei 3.999 14/11/1961Decreto 226 21/12/1962Decreto 296 21/05/1964Lei 6.020 10/11/1965Decreto 21 14/02/1966Decreto 62 28/04/1966Decreto 198 10/10/1966Lei Federal 5.172 25/10/1966Decreto 239 05/08/1969Decreto 198 21/07/1971Decreto 394 31/12/1971Decreto 466 12/06/1975Decreto Lei Federal 123 22/10/1975Decreto Lei Federal 1.422 23/10/1975Lei 7.730 30/10/1975Lei 8.042 18/12/1975Decreto 830 20/02/1976Decreto 857 22/03/1976Lei 8.211 20/12/1976Lei 10.160 09/04/1987Lei 11.655 26/12/1991Lei 12.603 07/04/1995
2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
Decreto 5176 29/02/0200Decreto 5269 16/08/0200Decreto 5327 06/12/0200Decreto 234 06/12/1944Lei 3999 14/11/1961
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto 226 21/12/1962Decreto 296 21/05/1964Lei 6020 10/11/1965Lei Federal 5172 25/10/1966Lei 7288 31/08/1970Decreto Lei Federal 1422 23/10/1975Lei 7730 30/10/1975Lei 8544 17/10/1978Lei 10160 09/04/1987Lei 11655 26/12/1991Lei 12603 07/04/1995Lei 12789 26/12/1995Lei 13205 13/01/1997Lei 13123 16/07/1997Lei 13119 16/07/1997Decreto Lei Federal 123 22/10/1997Decreto 5203 30/12/2000Decreto 5203 30/12/2000Decreto 5516 20/11/2001Decreto 5568 18/03/2002Decreto 5580 09/04/2002Lei 13249 29/07/2002Decreto 5630 02/08/2002Decreto 5631 02/08/2002Decreto 5805 21/07/2003Decreto 5704 27/12/2006
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
Lei 8544 17/10/1978Lei Federal 7347 24/07/1985Decreto 4596 14/03/1995Lei 12596 14/03/1995Decreto 4470 19/06/1995Lei 20 10/12/1996Lei 13025 13/01/1997Convenio 01 15/01/1997
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 13123 16/07/1997Decreto 5253 06/07/2000Lei 14247 29/07/2002Lei 14248 29/07/2002Lei 14241 29/07/2002Lei 14384 31/12/2002
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Lei 3.999 14/11/1961Decreto 224 21/12/1962Lei 6.555 20/02/1967Decreto 272 04/11/1968Decreto Lei 12 17/06/1969Decreto Lei 168 15/04/1970Decreto 07 18/01/1973Decreto 138 23/07/1973Portaria 94 21/08/1973Decreto 382 31/12/1973Decreto 159 22/07/1974Decreto 468 13/07/1975Lei 7.977 10/11/1975Decreto 882 09/04/1976Decreto 1.043 23/09/1976Decreto 1.267 08/07/1977Lei 7.639 05/06/1979Lei 10.160 09/04/1987Lei 2.706 08/05/1987Lei 2.733 11/06/1987Lei 11.655 26/12/1991Decreto 3.753 17/03/1992Lei 12.207 20/12/1993
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto Lei 234 06/12/1944Lei 27 29/11/1947Lei 863 05/11/1953Lei 4.928 14/11/1963Lei 7.928 21/05/1975Decreto 457 05/06/1975Decreto 549 06/08/1975Decreto 910 27/04/1976Decreto 967 12/07/1976Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.734 11/06/1987Decreto 2.740 11/06/1987Decreto Federal 94.657 20/07/1987Decreto 3.045 23/09/1988Constituicao Federal s/n 05/10/1988Decreto 3.109A 22/12/1988Constituicao Estadual s/n 05/10/1989Lei 11.655 26/12/1991Lei 12.603 07/04/1995Decreto 4.566 09/10/1995Decreto 4.990 01/01/1999Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.550 11/10/1999Lei 13.657 27/07/2000Lei 14.383 31/12/2002Lei 8 16/10/2003
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Lei 9.593 10/12/1984Decreto 2.470 03/05/1985Lei 10.502 09/05/1988Decreto 3.936 11/03/1993
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 15.260 15/07/2005
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Lei 3.999 14/11/1961Constituicao Federal S/N 05/10/1988Constituicao Estadual S/N 05/10/1989Lei 13.456 16/04/1999Lei 13.523 05/10/1999Decreto 5.136 11/11/1999Decreto 5.491 03/10/2001Lei 13.550 11/11/2001Decreto 5.512 20/11/2001Decreto 5.544 22/01/2002Lei 14.383 31/12/2002Lei 04 20/06/2003Lei 05 20/06/2003Lei 06 01/07/2003Lei 08 15/10/2003Lei 14.727 24/03/2004Lei 14.750 22/04/2004Decreto 5.942 07/05/2004Lei 14.857 22/07/2004Decreto 5.980 27/07/2004Lei 14.961 29/09/2004Lei 15.146 11/04/2005Decreto 6.161 03/06/2005Decreto 6.249 20/09/2005Decreto 6.273 07/10/2005Lei 15.490 14/12/2005Portaria 17 23/01/2006Lei 15.655 17/05/2006Lei 15.695 07/06/2006Lei 15.696 07/06/2006Lei 15.724 29/06/2006
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Constituicao Federal 01 05/10/1988Constituicao Estadual 01 05/10/1989Lei 11176 11/04/1990Lei 11175 11/04/1990Lei 11416 05/02/1991Lei 11743 01/07/1992Lei 11866 28/12/1992Lei 12111 22/09/1993Lei 14019 21/12/2001Lei 14383 31/12/2002
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
Lei 14.750 22/04/2004
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Lei 13060 09/05/1997Lei 13456 16/04/1999Lei 13550 11/11/1999Lei 13645 20/07/2000Lei 14383 31/12/2002Decreto 5922 25/03/2004
3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 13060 09/05/1997Lei 13456 16/04/1999Lei 13550 11/11/1999Lei 13645 20/07/2000Lei 14383 31/12/2002Lei 14383 31/12/2002Decreto 5922 25/03/2004
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Lei 9951 23/12/1985Lei 11075 19/12/1989Decreto 3396 22/03/1990Lei 13293 05/06/1998Lei 15202 23/05/2005
3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
Lei 15.123 11/02/2005
3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Lei 12.207 20/12/1993Decreto 4.163 26/01/1994
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
Lei 13550 11/11/1999
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
Decreto 4.990 01/01/0199Lei 10.759 28/04/1989Decreto 3.178 09/05/1989Decreto 3.203 23/09/1989Lei 11.685 03/04/1992Decreto 3.792 18/05/1992Decreto 3.895 18/12/1992Lei 13.613 02/05/2000Decreto 5.362 21/02/2001Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.876 18/12/2003Lei 15.633 30/03/2006
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
Lei 13550 11/11/1999Decreto 5202 30/03/2000Decreto 5484 25/09/2001Lei 14160 03/06/2002Lei 14645 30/12/2003Lei 14839 16/07/2004Decreto 6032 09/11/2004
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
Lei 12.280 24/01/1994Decreto 4.580 20/10/1995Lei 14.245 29/07/2002
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lei 14.645 30/12/2003Decreto 5.911 10/03/2004Decreto 6.295 16/11/2005
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
Lei 14.383 31/12/2002Decreto 5.881 18/12/2003
5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD
Lei 15016 01/12/2004
5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
Lei 15.153 19/04/2005Decreto 6.217 05/08/2005
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
Lei 7.928 21/05/1975Decreto 779 24/12/1975Lei 10.160 09/04/1987Lei 10.502 09/05/1988Decreto 2.941 27/05/1988Lei 11.051 12/12/1989Decreto 3.458 20/06/1990Decreto 4.526 24/08/1995
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
Lei 13.550 11/11/1999Lei 14.373 31/12/2002
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Decreto 5324 06/12/2000Lei 14.383 31/12/2002
5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI
Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5.142 11/11/1999Lei 13.782 03/01/2001
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5.862 17/11/2003
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Lei 13550 11/11/1999
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
Lei 8.544 17/10/1978Decreto 1.745 06/12/1979Resolucao 1.672 21/12/1979Decreto 2.332 06/04/1984Decreto 2.955 03/06/1988Portaria 092 17/11/1992Lei 12.596 14/03/1995Decreto 4.593 13/09/1995Portaria 135 10/04/1996Lei 13.025 13/01/1997Portaria 050 10/04/1997Lei 13.123 16/07/1997Lei Federal 9.605 12/02/1998Portaria 062 22/03/1999Decreto Federal 3.179 21/09/1999Lei 13.550 11/11/1999Portaria 002 08/12/1999Decreto 5.159 29/12/1999Lei 13.583 11/01/2000Decreto 5.226 25/04/2000Portaria 508 09/05/2000Portaria 670 16/06/2000Portaria 1336 18/10/2000Lei 13.800 18/01/2001Portaria 005 07/03/2001Portaria 006 07/03/2001Portaria 007 12/03/2001Portaria 009 12/03/2001Portaria 011 21/03/2001Portaria 012 02/04/2001Portaria 013 01/07/2001Portaria 014 20/07/2001Portaria 015 20/07/2001Portaria 019 01/08/2001
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Portaria 023 19/09/2001Portaria 021 20/09/2001Portaria 022 20/09/2001Portaria 001 02/01/2002Portaria 002 23/01/2002Portaria 005 28/02/2002Decreto 5.580 09/04/2002Portaria 006 14/06/2002Lei 14.208 04/07/2002Lei 14.233 08/07/2002Lei 14.241 29/07/2002Lei 14.245 29/07/2002Lei 14248 29/07/2002Lei 14.247 29/07/2002Lei 14.384 31/12/2002Portaria 003 28/02/2003
5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS
Lei 14.475 16/07/2003
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
Lei 13.550 11/11/1999Decreto 5892 30/01/2004Portaria 164 11/07/2005
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
Decreto Lei 4.320 17/03/1964Lei Federal 4.726 13/07/1965
LEGISLAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Decreto Federal 57.651 19/01/1966Lei 7.351 30/06/1971Decreto 229 18/08/1971Decreto 1.813 22/05/1980Lei 10.160 09/04/1987Decreto 2.944 31/05/1988Lei Federal 8.934 18/11/1994Decreto Federal 1.800 30/01/1996
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
Lei 13.456 16/04/1999Constituicao Estadual 33 02/01/2003
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
Lei 15472 12/12/2005
ANEXO III
Receita
do
Tesouro
Mama-Cadela do Cerrado / GO
RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.091.911.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 5.939.509.0001.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 661.001.0001.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 350.000.0001.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS
RENDIMENTOS DO TRABALHO 350.000.0001.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES 277.000.0001.1.1.2.07.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO 34.000.0001.1.1.2.09.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 5.278.508.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 5.278.507.000
1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 5.278.507.000
1.1.1.3.04.00 IMP. S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERC. E S/ PREST. DE SERV.DE TRANSP. INTEREST/INTERM/COMUN.-OPER. INTRAORÇAM. 1.000
1.1.2.0.00.00 TAXAS 4.147.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 41.0001.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.106.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 7.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.099.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 4.095.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.993.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 254.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.715.0001.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 2.982.0001.3.2.5.01.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS
VINCULADOS - CIDE 750.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.983.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 3.024.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.760.523.000
RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.164.937.0001.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.069.003.0001.7.2.1.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL 964.233.0001.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 21.305.0001.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE 83.465.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 68.506.0001.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C.
N. 87/96 31.574.0001.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 36.932.0001.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 27.428.0001.7.2.1.35.01 COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 27.427.0001.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - FUNDO
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.0001.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 595.586.0001.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEVALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 595.586.000
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.139.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 33.625.0001.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 7.494.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 26.131.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 6.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 6.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 8.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.263.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.838.0001.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 93.0001.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 11.722.0001.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 23.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 253.0001.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 154.0001.9.1.3.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS 68.000
1.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS 31.000
1.9.1.8.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 172.000
RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.8.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA 172.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.702.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 4.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO 4.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.01 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FOMENTAR 9.021.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.468.0001.9.2.2.99.03 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO PRODUZIR 2.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 207.0001.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 110.792.0001.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 110.792.0001.9.3.1.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 181.0001.9.3.1.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS 110.005.0001.9.3.1.15.03 ADICIONAL ICMS 2% - DÍVIDA ATIVA 110.005.0001.9.3.1.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 597.0001.9.3.1.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 9.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 47.843.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 47.843.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 47.843.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 265.641.0002.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.0002.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.1.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 814.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.145.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 190.270.0002.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.074.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 176.196.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 5.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 5.000
RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 5.870.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.0002.5.9.0.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 10.0002.5.9.0.01.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO DETRAN 10.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.0009.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.0009.1.0.0.00.00 RECEITA CORRENTE -536.352.0009.1.1.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA -536.352.0009.1.1.3.00.00 IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - FORMAÇÃO DO
FUNDEF -536.352.0009.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO
FUNDEF -536.352.0009.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.0009.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -129.206.0009.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -129.206.0009.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -123.610.0009.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE -123.610.0009.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -5.596.0009.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -
DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 -5.596.000
TOTAL DA RECEITA 7.691.994.000
RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA 7.691.994.0001.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.091.911.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 5.939.509.0001.1.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 661.001.0001.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 350.000.0001.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 350.000.0001.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 277.000.0001.1.1.2.07.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO 34.000.0001.1.1.2.09.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 5.278.508.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 5.278.507.0001.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 5.278.507.0001.1.1.3.04.00 IMP. S/ OPER. RELAT. À CIRC. DE MERC. E S/ PREST. DE SERV. DE TRANSP.
INTEREST/INTERM/COMUN.-OPER. INTRAORÇAM. 1.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 4.147.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 41.0001.1.2.1.27.00 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 1.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.106.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 7.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.099.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 4.095.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.993.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 254.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 254.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.739.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 5.715.0001.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 2.982.0001.3.2.5.01.09 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - CIDE 750.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.983.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.024.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.760.523.000
RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.164.937.0001.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.069.003.0001.7.2.1.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 964.233.0001.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 21.305.0001.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 83.465.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 68.506.0001.7.2.1.09.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. N. 87/96 31.574.0001.7.2.1.09.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 36.932.0001.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE 27.428.0001.7.2.1.35.01 COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 27.427.0001.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL 1.0001.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 595.586.0001.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 595.586.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.139.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 33.625.0001.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 7.494.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 26.131.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 6.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 6.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS 8.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 162.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 12.263.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11.838.0001.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS
E DIREITOS 93.0001.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -
IPVA 11.722.0001.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 23.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 253.0001.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES - IPVA 154.0001.9.1.3.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 68.0001.9.1.3.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 31.0001.9.1.8.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 172.0001.9.1.8.99.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA 172.000
RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.702.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 4.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 4.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11.698.0001.9.2.2.99.01 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO FOMENTAR 9.021.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.468.0001.9.2.2.99.03 RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DO PRODUZIR 2.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 207.0001.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 110.792.0001.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 110.792.0001.9.3.1.14.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES -
IPVA 181.0001.9.3.1.15.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - ICMS 110.005.0001.9.3.1.15.03 ADICIONAL ICMS 2% - DÍVIDA ATIVA 110.005.0001.9.3.1.20.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE
BENS E DIREITOS 597.0001.9.3.1.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 9.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 47.843.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 47.843.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 47.843.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 265.641.0002.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.0002.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.1.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.0002.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.1.2.9.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 61.902.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 6.406.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 361.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 814.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 814.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 196.145.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 190.270.0002.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 14.074.000
RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 176.196.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 5.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 5.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 5.870.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.0002.5.9.0.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 10.0002.5.9.0.01.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO DETRAN 10.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.0009.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.0009.1.0.0.00.00 RECEITA CORRENTE -536.352.0009.1.1.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA -536.352.0009.1.1.3.00.00 IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - FORMAÇÃO DO FUNDEF -536.352.0009.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF -536.352.0009.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.0009.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -129.206.0009.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO -129.206.0009.7.2.1.01.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -123.610.0009.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPE -123.610.0009.7.2.1.09.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -5.596.0009.7.2.1.09.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI
COMPLEMENTAR 87/96 -5.596.000
RECEITAS CORRENTES 8.091.911.000
- RECEITA TRIBUTÁRIA 5.943.656.000- RECEITA PATRIMONIAL 8.993.000- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.956.662.000- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.600.000
RECEITAS DE CAPITAL 265.641.000
- OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.903.000- ALIENAÇÃO DE BENS 6.767.000- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 196.959.000- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.000
DEDUÇÕES DA RECEITA -665.558.000
- RECEITA CORRENTE -536.352.000- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -129.206.000
RESUMO GERAL DA RECEITA DO TESOURO DO ESTADO DE GOIÁS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA 7.691.994.000
ANEXO IV
Despesas por
Órgãos e Unidades
OrçamentáriasGuapeva (Fruto do Cerrado) / GO
Administração
Direta
Ipê Roxo / GO
PODER LEGISLATIVO
PODER LEGISLATIVO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.000
0200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.000
0300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.000
TOTAL 348.983.000 346.769.000 2.214.000 288.427.000 60.556.000
PODER LEGISLATIVO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL
0100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 55.260.000 122.986.000 20.164.000 198.410.0000200 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 2.316.000 53.165.000 44.307.000 99.788.0000300 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 1.504.000 25.199.000 24.082.000 50.785.000
TOTAL 59.080.000 201.350.000 88.553.000 348.983.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000
TOTAL 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000
TOTAL 198.410.000 55.260.000 122.986.000 20.164.000 139.637.000 58.773.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 178.246.000ACAO LEGISLATIVA 57.013.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000
0103110541.194 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 10.000 10.000 10.0000103110541.875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE GOIÁS 55.000.000 55.000.000 55.000.0000103110542.216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 128.000 128.000 120.000 8.0000103110542.568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 65.000 65.000 65.0000103110542.569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 400.000 400.000 250.000 150.0000103110542.570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM
CENA/CONVÊNIOS) 150.000 150.000 150.0000103110542.571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 550.000 550.000 550.0000103110542.572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 660.000 660.000 410.000 250.0000103110542.606 COLETA SELETIVA DE LIXO 50.000 50.000 35.000 15.000
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 65.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 65.000
0112130192.515 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 65.000 65.000 65.000
ADMINISTRACAO GERAL 112.261.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000
0112210541.204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 250.000 250.000 250.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 112.011.000
0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 112.011.000 112.011.000 109.061.000 2.950.000COMUNICACAO SOCIAL 8.907.000PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 66.170.000
0113110542.217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 8.907.000 8.907.000 8.757.000 150.000PREVIDENCIA SOCIAL 20.149.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 20.149.000ENCARGOS ESPECIAIS 20.164.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 20.149.000 20.149.000 20.149.000ENCARGOS ESPECIAIS 15.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 15.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 15.000 15.000 15.000
TOTAL 198.410.000 198.410.000 139.637.000 58.773.000
ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
200.210.000 198.410.000 01 - LEGISLATIVA 178.246.000 031 - ACAO LEGISLATIVA 57.013.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 20.164.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
20.149.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
65.000 1054 - PROGRAMA IDENTIDADELEGISLATIVA:RESPONSABILIDADE SOCIAL
66.170.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
15.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
112.261.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
65.000
131 - COMUNICACAOSOCIAL
8.907.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
112.011.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
20.149.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
15.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
20.164.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 20.149.000
28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSAÇÃO EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 15.000
01 031
1054
1054 1194
PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA:RESPONSABILIDADE SOCIAL
PROJETOSIMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VOPESSOAS CAPACITADAS
66.170.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
01 122 1054 1204 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMACONSTRUÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 250.000
01 031 1054 1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁSCONSTRUÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 55.000.000
ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 031 1054 2216 INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVALEGISLAÇÃO APROVADA
3 Outras Despesas Correntes 00 120.000
01 031 1054 2216 4 Investimentos 00 8.000
01 131 1054 2217 TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVASPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 8.757.000
01 131 1054 2217 4 Investimentos 00 150.000
01 031 1054 2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESPARLAMENTARESPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 65.000
01 031 1054 2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃOTÉCNICAPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
01 031 1054 2569 4 Investimentos 00 150.000
01 031 1054 2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIAEM CENA/CONVÊNIOS)PESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
01 031 1054 2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADOPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 550.000
01 031 1054 2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTEPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 410.000
01 031 1054 2572 4 Investimentos 00 250.000
01 031 1054 2606 COLETA SELETIVA DE LIXOPARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
3 Outras Despesas Correntes 00 35.000
01 031 1054 2606 4 Investimentos 00 15.000
01 121
3019
3019 2515
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIALEGISLATIVAAÇÃO REALIZADA
65.000
65.000 3 Outras Despesas Correntes 00 65.000
01 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA
112.011.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 93.261.000
ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 15.800.000
01 122 4001 4001 4 Investimentos 00 2.950.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000
TOTAL 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 1.010.000 53.161.000 44.307.000 98.007.000 471.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.308.000 1.306.000 2.000 847.000 461.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 99.788.000 2.316.000 53.165.000 44.307.000 98.855.000 933.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 1.010.000 53.161.000 44.307.000 98.007.000 471.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.308.000 1.306.000 2.000 847.000 461.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 99.788.000 2.316.000 53.165.000 44.307.000 98.855.000 933.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 55.481.000CONTROLE EXTERNO 55.471.000PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 55.431.000
0103230021.117 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2.306.000 1.000.000 1.306.000 1.486.000 820.0000103230021.227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE 10.000 10.000 10.0000103230022.035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS ESTADUAIS 53.105.000 53.101.000 4.000 53.002.000 103.0000103230022.563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E
JURISDICIONADOS 10.000 10.000 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000
0103230192.531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NASNORMAS ISO 9000 - TCE 40.000 40.000 40.000
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.0000112130192.519 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO
CIDADÃO-PQG-TCE 10.000 10.000 10.000PREVIDENCIA SOCIAL 44.307.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 44.307.000ENCARGOS ESPECIAIS 44.307.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 44.307.000 44.307.000 44.307.000
TOTAL 99.788.000 98.478.000 1.310.000 98.855.000 933.000
ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
99.908.000 99.788.000 01 - LEGISLATIVA 55.481.000 032 - CONTROLEEXTERNO
55.471.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 44.307.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
44.307.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
10.000 3002 - PROGRAMA CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
55.431.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
44.307.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
50.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
44.307.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 44.307.000
01 032
3002
3002 1117
PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
PROJETOSMODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO- PROMOEXSISTEMA IMPLANTADO
55.431.000
2.306.000 3 Outras Despesas Correntes 00 640.000
01 032 3002 1117 3 Outras Despesas Correntes 80 846.000
01 032 3002 1117 4 Investimentos 00 360.000
01 032 3002 1117 4 Investimentos 80 460.000
01 032 3002 1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIOSEDE DO TCECONSTRUÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 5.000
01 032 3002 1227 5 Inversões Financeiras 00 5.000
01 032 3002 2035 FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOSRECURSOS PÚBLICOS ESTADUAISPROCESSO JULGADO E APRECIADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 48.763.000
ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 00 4.237.000
01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
01 032 3002 2035 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
01 032 3002 2035 4 Investimentos 00 100.000
01 032 3002 2035 4 Investimentos 80 1.000
01 032 3002 2035 4 Investimentos 82 1.000
01 032 3002 2035 5 Inversões Financeiras 00 1.000
01 032 3002 2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOSTREINAMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
01 121
3019
3019 2519
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCEAÇÃO REALIZADA
50.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
01 032 3019 2531 PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 - TCEAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 40.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 93.070.000 4.937.000 465.000 6.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
1.308.000 847.000 461.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 99.788.000 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 600.000 25.199.000 24.082.000 49.483.000 398.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 904.000 904.000 452.000 452.000
TOTAL 50.785.000 1.504.000 25.199.000 24.082.000 49.935.000 850.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 600.000 25.199.000 24.082.000 49.483.000 398.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 904.000 904.000 452.000 452.000
TOTAL 50.785.000 1.504.000 25.199.000 24.082.000 49.935.000 850.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 26.703.000CONTROLE EXTERNO 2.702.000PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AOSMUNICÍPIOS 2.702.000
0103230011.004 MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 1.504.000 600.000 904.000 752.000 752.0000103230012.034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 1.198.000 1.198.000 1.100.000 98.000
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0112130192.516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TCM 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 23.999.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 23.999.000
0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 23.999.000 23.999.000 23.999.000PREVIDENCIA SOCIAL 24.082.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.082.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.082.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 24.082.000 24.082.000 24.082.000
TOTAL 50.785.000 49.881.000 904.000 49.935.000 850.000
ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
51.041.000 50.785.000 01 - LEGISLATIVA 26.703.000 032 - CONTROLEEXTERNO
2.702.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 24.082.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
24.082.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 3001 - PROGRAMA CONTROLEEXTERNO, ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS
2.702.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
23.999.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
24.082.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
23.999.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
24.082.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 24.082.000
01 032
3001
3001 1004
PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTAÇÃO EFISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS
PROJETOSMODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOSMUNICÍPIOSSISTEMA IMPLANTADO
2.702.000
1.504.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
01 032 3001 1004 3 Outras Despesas Correntes 80 452.000
01 032 3001 1004 4 Investimentos 00 300.000
01 032 3001 1004 4 Investimentos 80 452.000
01 032 3001 2034 AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODER PÚBLICOMUNICIPALPROCESSO ANALISADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.100.000
01 032 3001 2034 4 Investimentos 00 98.000
3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
2.000
ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 121 3019 2516 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCMAÇÃO REALIZADA
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
01 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
23.999.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 23.999.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 48.081.000 1.402.000 398.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
904.000 452.000 452.000
TOTAL 50.785.000 48.081.000 1.854.000 850.000
PODER
JUDICIÁRIO
PODER JUDICIÁRIO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000
TOTAL 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000
PODER JUDICIARIO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL
0400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 261.258.000 194.183.000 455.441.000
TOTAL 261.258.000 194.183.000 455.441.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 256.458.000 194.183.000 450.641.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000 4.800.000
TOTAL 455.441.000 261.258.000 194.183.000 455.441.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 256.458.000 194.183.000 450.641.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000 4.800.000
TOTAL 455.441.000 261.258.000 194.183.000 455.441.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 261.258.000ACAO JUDICIARIA 261.257.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 261.257.000
0206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 261.257.000 256.457.000 4.800.000 261.257.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000
0212130192.514 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA 1.000 1.000 1.000
PREVIDENCIA SOCIAL 157.183.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 157.183.000ENCARGOS ESPECIAIS 194.183.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 157.183.000 157.183.000 157.183.000ENCARGOS ESPECIAIS 37.000.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 37.000.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 37.000.000 37.000.000 37.000.000
TOTAL 455.441.000 450.641.000 4.800.000 455.441.000
ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
522.371.000 455.441.000 02 - JUDICIARIA 261.258.000 061 - ACAO JUDICIARIA 261.257.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 194.183.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
157.183.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
1.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
37.000.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
157.183.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
261.257.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
37.000.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
194.183.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 157.183.000
28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSPROCESSO JULGADO E APRECIADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 37.000.000
02 121
3019
3019 2514
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DEJUSTICAAÇÃO REALIZADA
1.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
02 061
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
261.257.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 256.457.000
02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 82 4.800.000
ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 450.640.000 1.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
4.800.000 4.800.000
TOTAL 455.441.000 450.640.000 4.801.000
Ministério Público
MINISTÉRIO PÚBLICO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0700 MINISTERIO PUBLICO 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000
TOTAL 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000
PODER MINISTERIO PUBLICO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL
0700 MINISTERIO PUBLICO 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.000
TOTAL 1.400.000 109.439.000 61.694.000 172.533.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0700 - MINISTERIO PUBLICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000
TOTAL 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000
TOTAL 172.533.000 1.400.000 109.439.000 61.694.000 170.533.000 2.000.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ESSENCIAL A JUSTICA 110.839.000DEFESA DA ORDEM JURIDICA 110.839.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.700.000
0309110591.057 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO E REFORMA DEPROMOTORIAS DE JUSTIÇA 1.400.000 1.400.000 1.400.000
0309110592.210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 300.000 300.000 300.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 109.139.000
0309140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 109.139.000 109.139.000 108.839.000 300.000PREVIDENCIA SOCIAL 61.694.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 61.694.000ENCARGOS ESPECIAIS 61.694.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 61.694.000 61.694.000 61.694.000
TOTAL 172.533.000 172.533.000 170.533.000 2.000.000
ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO
UNIDADE: 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
173.017.000 172.533.000 03 - ESSENCIAL AJUSTICA
110.839.000 091 - DEFESA DA ORDEMJURIDICA
110.839.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 61.694.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
61.694.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
61.694.000 1059 - PROGRAMA INTEGRAÇÃODO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.700.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
109.139.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO EXECUTADA
61.694.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 61.694.000
03 091
1059
1059 1057
PROGRAMA INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICOPROJETOS
IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO EREFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇACONSTRUÇÃO REALIZADA
1.700.000
1.400.000 4 Investimentos 00 1.400.000
03 091 1059 2210 INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONALUNIDADE INFORMATIZADA
4 Investimentos 00 300.000
03 091
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
109.139.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 101.945.000
03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.894.000
03 091 4001 4001 4 Investimentos 00 300.000
ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO
UNIDADE: 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000
TOTAL 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000
Poder
Executivo
PODER EXECUTIVO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.786.000 28.783.000 3.000 28.615.000 171.000
1300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
1400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.000
1500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000
1600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
1700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
1800 SECRETARIA DAS CIDADES 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.000
1900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.000
2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.000
2100 SECRETARIA DE CIDADANIA 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000
2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.000
2300 SECRETARIA DA FAZENDA 1.423.123.000 1.423.123.000 1.060.936.000 362.187.000
2400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.000
2500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.000
2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.000
2700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 692.960.000 506.767.000 186.193.000 226.205.000 466.755.000
2800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.000 100.000
2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 577.633.000 574.633.000 3.000.000 560.925.000 16.708.000
3000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.000 363.000 362.000
3100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.000
3200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000
TOTAL 4.568.440.000 4.102.818.000 465.622.000 3.352.212.000 1.216.228.000
PODER EXECUTIVO (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS TOTAL
1100 GOVERNADORIA DO ESTADO 28.777.000 9.000 28.786.0001300 VICE GOVERNADORIA DO ESTADO 2.625.000 2.625.0001400 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 28.200.000 20.882.000 49.082.0001500 SECRETARIA DO TRABALHO 16.014.000 16.014.0001600 SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 3.910.000 3.910.0001700 SECRETARIA-GERAL DA GESTAO 19.902.000 19.902.0001800 SECRETARIA DAS CIDADES 78.155.000 53.588.000 131.743.0001900 SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 16.055.000 16.055.0002000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 16.956.000 16.956.0002100 SECRETARIA DE CIDADANIA 7.276.000 50.384.000 57.660.0002200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.305.550.0002300 SECRETARIA DA FAZENDA 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.423.123.0002400 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.000 9.387.000 9.388.0002500 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 141.543.000 10.531.000 152.074.0002600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS 18.727.000 18.727.0002700 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 14.360.000 304.888.000 373.712.000 692.960.0002800 SECRETARIA DA SAÚDE 100.000 100.0002900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 13.562.000 564.071.000 577.633.0003000 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000 725.0003100 SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO
DISTRITO FEDERAL 2.000 2.062.000 2.064.0003200 SECRETARIA DA JUSTIÇA 43.363.000 43.363.000
TOTAL 340.696.000 2.596.958.000 1.630.786.000 4.568.440.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 28.783.000 28.774.000 9.000 28.612.000 171.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 28.786.000 28.777.000 9.000 28.615.000 171.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1101 - GABINETE DO GOVERNADOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000
TOTAL 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1101 - GABINETE DO GOVERNADOR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 8.360.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.538 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADOR 2.000 2.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 8.358.000PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000
0412240024.002 GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 8.358.000 8.358.000 8.356.000 2.000
TOTAL 8.360.000 8.360.000 8.357.000 3.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1101 - GABINETE DO GOVERNADOR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 8.360.000 04 -ADMINISTRACAO
8.360.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
8.358.000 4002 - PROGRAMA GESTÃO ECOORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL
8.358.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121
3019
3019 2538
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADORAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 121 3019 2538 4 Investimentos 00 1.000
04 122
4002
4002 4002
PROGRAMA GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL
ATIVIDADESGESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUALAÇÃO REALIZADA
8.358.000
8.358.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.865.000
04 122 4002 4002 3 Outras Despesas Correntes 00 491.000
04 122 4002 4002 4 Investimentos 00 1.000
04 122 4002 4002 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1101 - GABINETE DO GOVERNADOR R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000
TOTAL 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 6.532.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 72.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 5.000
0412130192.466 PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICAÇÃO EMPROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 2.000 2.000 2.000
0412130192.513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GECONI 3.000 3.000 3.000
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 92.0000412130202.131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 67.000 67.000 19.000 48.000
ADMINISTRACAO GERAL 6.435.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.435.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.435.000 6.435.000 6.414.000 21.000CONTROLE INTERNO 25.000PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 92.000
0412430202.219 GOIÁS TRANSPARENTE 15.000 15.000 10.000 5.0000412430202.451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL 10.000 10.000 10.000
TOTAL 6.532.000 6.532.000 6.458.000 74.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 6.532.000 04 -ADMINISTRACAO
6.532.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
72.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
5.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
6.435.000 3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO
92.000
124 - CONTROLEINTERNO
25.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
6.435.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121
3019
3019 2466
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE QUALIDADE TOTALUNIDADE CERTIFICADA
5.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 121 3019 2513 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONIAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 3.000
04 121
3020
3020 2131
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGEAÇÃO EXECUTADA
92.000
3.332.000 3 Outras Despesas Correntes 00 19.000
04 121 3020 2131 4 Investimentos 00 48.000
04 124 3020 2219 GOIÁS TRANSPARENTEPALESTRA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 124 3020 2219 4 Investimentos 00 5.000
04 124 3020 2451 PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA ALTAADMINISTRAÇÃO ESTADUALCAMPANHA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
6.435.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.102.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 312.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000
TOTAL 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 6.924.000 9.000 6.886.000 47.000
TOTAL 6.933.000 6.924.000 9.000 6.886.000 47.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 6.924.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.492 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE MILITAR 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 6.922.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.922.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.922.000 6.922.000 6.875.000 47.000PREVIDENCIA SOCIAL 9.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.000ENCARGOS ESPECIAIS 9.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 9.000 9.000 9.000
TOTAL 6.933.000 6.933.000 6.886.000 47.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 6.933.000 04 -ADMINISTRACAO
6.924.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 9.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
9.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
6.922.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
9.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
6.922.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
9.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 9.000
04 121
3019
3019 2492
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE MILITARAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
6.922.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.474.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.401.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 46.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000
TOTAL 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000
TOTAL 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 5.350.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.491 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-GABINETE CIVIL 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 5.348.000PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS EATOS REGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000
0412240034.003 ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS 5.348.000 5.348.000 5.319.000 29.000
TOTAL 5.350.000 5.350.000 5.321.000 29.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 5.350.000 04 -ADMINISTRACAO
5.350.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
5.348.000 4003 - PROGRAMA ELBORAÇÃOREVISÃO E ENCAMINHAMENTODE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS
5.348.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121
3019
3019 2491
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETE CIVILAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122
4003
4003 4003
PROGRAMA ELBORAÇÃO REVISÃO EENCAMINHAMENTO DE NORMAS E ATOSREGULAMENTARES E LEGAIS
ATIVIDADESELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DENORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAISDESPESA REALIZADA
5.348.000
5.348.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.600.000
04 122 4003 4003 3 Outras Despesas Correntes 00 719.000
04 122 4003 4003 4 Investimentos 00 28.000
04 122 4003 4003 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000
TOTAL 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.481.000ADMINISTRACAO GERAL 1.481.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.481.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000
TOTAL 1.481.000 1.481.000 1.470.000 11.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 1.481.000 04 -ADMINISTRACAO
1.481.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.481.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.481.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.481.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.171.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 299.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 10.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000
TOTAL 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 127.000 127.000 120.000 7.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 130.000 130.000 123.000 7.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 130.000ADMINISTRACAO GERAL 130.000PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000
1212240084.008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 130.000 127.000 3.000 123.000 7.000
TOTAL 130.000 127.000 3.000 123.000 7.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
28.786.000 130.000 12 - EDUCACAO 130.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
130.000 4008 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO DO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO
130.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122
4008
4008 4008
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO CONSELHOESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADESMANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCAÇÃOAÇÃO REALIZADA
130.000
130.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 00 119.000
12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
12 122 4008 4008 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
12 122 4008 4008 4 Investimentos 00 7.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 127.000 1.000 119.000 7.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
1.000 1.000
81 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOS
1.000 1.000
ÓRGÃO: 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
MUNICIPAIS
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.000 1.000
TOTAL 130.000 1.000 122.000 7.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.625.000ADMINISTRACAO GERAL 2.625.000PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL
2.625.0000412240054.005 APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
TOTAL 2.625.000 2.625.000 2.614.000 11.000
ÓRGÃO: 1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE: 1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
2.625.000 2.625.000 04 -ADMINISTRACAO
2.625.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
2.625.000 4005 - PROGRAMA APOIO AGESTÃO E COORDENAÇÃO DOGOVERNO ESTADUAL
2.625.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
4005
4005 4005
PROGRAMA APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DOGOVERNO ESTADUAL
ATIVIDADESAPOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUALAPOIO PRESTADO
2.625.000
2.625.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.295.000
04 122 4005 4005 3 Outras Despesas Correntes 00 319.000
04 122 4005 4005 4 Investimentos 00 10.000
04 122 4005 4005 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000
TOTAL 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000
TOTAL 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000
TOTAL 49.082.000 28.200.000 20.882.000 41.382.000 7.700.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 28.190.000ADMINISTRACAO GERAL 28.190.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 28.190.000
0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 28.190.000 28.190.000 26.490.000 1.700.000
ADMINISTRACAO 10.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
0412130192.520 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-PGE 10.000 10.000 10.000
ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000
2884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 20.882.000 20.882.000 14.882.000 6.000.000
TOTAL 49.082.000 49.082.000 41.382.000 7.700.000
ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
UNIDADE: 1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
51.552.000 49.082.000 02 - JUDICIARIA 28.190.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 20.882.000
04 -ADMINISTRACAO
10.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
28.190.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
20.882.000 846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
20.882.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
28.190.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
28 846
0000
0000 7005
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS JUDICIÁRIOSENCARGO REALIZADO
20.882.000
57.897.000 3 Outras Despesas Correntes 00 14.882.000
28 846 0000 7005 4 Investimentos 00 1.000.000
28 846 0000 7005 5 Inversões Financeiras 00 5.000.000
04 121
3019
3019 2520
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGEAÇÃO REALIZADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
02 122
4006
4006 4006
PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ATIVIDADESDEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUALAÇÃO EXECUTADA
28.190.000
28.190.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 25.290.000
02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000
02 122 4006 4006 4 Investimentos 00 200.000
02 122 4006 4006 5 Inversões Financeiras 00 1.500.000
ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
UNIDADE: 1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000
TOTAL 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 11.563.000 11.459.000 104.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000 1.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.450.000 4.450.000 4.128.000 322.000
TOTAL 16.014.000 16.014.000 15.588.000 426.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 11.563.000 11.459.000 104.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000 1.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.450.000 4.450.000 4.128.000 322.000
TOTAL 16.014.000 16.014.000 15.588.000 426.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 9.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 9.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 9.000
0412130192.500 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SET 9.000 9.000 9.000
TRABALHO 16.005.000ADMINISTRACAO GERAL 10.390.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.390.000
1112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 10.390.000 10.390.000 10.289.000 101.000PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 640.000PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.000
1133110062.003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 640.000 2.000 638.000 581.000 59.000EMPREGABILIDADE 4.973.000
1133310062.001 ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 3.000 1.000 2.000 2.000 1.0001133310062.004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTÔNOMO 2.000 2.000 1.000 1.0001133310062.005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 1.931.000 2.000 1.929.000 1.667.000 264.0001133310062.006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.000
PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRÓAVANÇAR 3.035.000
1133310772.135 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCAR 1.000 1.000 1.0001133310772.136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO E
DOENÇA PROFISSIONAIS 1.000 1.000 1.0001133310772.138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 2.876.000 1.000.000 1.876.000 2.876.0001133310772.139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DO PETI 2.000 1.000 1.000 2.0001133310772.140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40
ANOS 151.000 150.000 1.000 151.0001133310772.453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMÍLIAS DA RENDA
CIDADÃ - TRABALHO SEM FOME 2.000 1.000 1.000 2.0001133310772.612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000 1.000 1.000 2.000
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 2.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2.580.0001157110062.002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2.000 1.000 1.000 2.000
TOTAL 16.014.000 11.563.000 4.451.000 15.588.000 426.000
ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
16.014.000 16.014.000 04 -ADMINISTRACAO
9.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
9.000 1006 - PROGRAMAATENDIMENTO AOTRABALHADOR - SINE
2.580.000
11 - TRABALHO 16.005.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
10.390.000 1077 - PROGRAMAQUALIFICAÇÃO PROFISSIONALP/ A EMPREGABILIDADE - PRÓAVANÇAR
3.035.000
331 - PROTECAO EBENEFICIOS AOTRABALHADOR
640.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
9.000
333 - EMPREGABILIDADE 4.973.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
10.390.000
571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO
2.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
11 333
1006
1006 2001
PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINEATIVIDADES
ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGERTRABALHADOR ATENDIDO
2.580.000
3.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1006 2001 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 333 1006 2001 4 Investimentos 80 1.000
11 571 1006 2002 GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DETRABALHODOMICÍLIO PESQUISADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 571 1006 2002 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 331 1006 2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGOTRABALHADOR ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 331 1006 2003 3 Outras Despesas Correntes 80 580.000
ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
11 331 1006 2003 4 Investimentos 00 1.000
11 331 1006 2003 4 Investimentos 80 58.000
11 333 1006 2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORAUTÔNOMOTRABALHADOR RECOLOCADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1006 2004 4 Investimentos 00 1.000
11 333 1006 2005 INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADODE TRABALHOTRABALHADOR RECOLOCADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1006 2005 3 Outras Despesas Correntes 80 1.666.000
11 333 1006 2005 4 Investimentos 00 1.000
11 333 1006 2005 4 Investimentos 80 263.000
11 333 1006 2006 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHOJOVEM COLOCADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1006 2006 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 333
1077
1077 2135
PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ AEMPREGABILIDADE - PRÓ AVANÇAR
ATIVIDADESCAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - PRÓ-AVANCARPESSOA QUALIFICADA
3.035.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1077 2136 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DETRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAISPESSOA QUALIFICADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1077 2138 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQPESSOA QUALIFICADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
11 333 1077 2138 3 Outras Despesas Correntes 80 1.876.000
11 333 1077 2139 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DO PETIPESSOA QUALIFICADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1077 2139 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 333 1077 2140 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COMIDADE ACIMA DE 40 ANOS
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
PESSOA QUALIFICADA
11 333 1077 2140 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 333 1077 2453 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ - TRABALHO SEM FOMEPESSOA QUALIFICADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1077 2453 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
11 333 1077 2612 CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONALPESSOA QUALIFICADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 333 1077 2612 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
04 121
3019
3019 2500
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SETAÇÃO REALIZADA
9.000
9.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
11 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
10.390.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 8.790.000
11 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.499.000
11 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000
11 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 8.790.000 2.669.000 103.000 1.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000
ÓRGÃO: 1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
UNIDADE: 1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.450.000 4.128.000 322.000
TOTAL 16.014.000 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
COMERCIO E SERVICOS 3.910.000COMERCIO EXTERIOR 3.910.000PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 1.310.000
2369310522.177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 60.000 60.000 60.0002369310522.178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 30.000 30.000 30.0002369310522.220 ARRANJOS PRODUTIVOS 150.000 150.000 150.0002369310522.221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 101.000 101.000 101.0002369310522.222 MISSÕES COMERCIAIS 492.000 492.000 492.0002369310522.223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 322.000 322.000 322.0002369310522.462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS 155.000 155.000 155.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
2369330192.511 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECOMEX 10.000 10.000 10.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.590.0002369340014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.590.000 2.590.000 2.559.000 31.000
TOTAL 3.910.000 3.910.000 3.789.000 121.000
ÓRGÃO: 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
3.910.000 3.910.000 23 - COMERCIO ESERVICOS
3.910.000 693 - COMERCIOEXTERIOR
3.910.000 1052 - PROGRAMA GOIAS SEMFRONTEIRAS PARA EXPORTARMAIS
1.310.000
3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
2.590.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 693
1052
1052 2177
PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARAEXPORTAR MAIS
ATIVIDADESBANCO DE DADOS DO EXPORTADORATENDIMENTO REALIZADO
1.310.000
60.000 4 Investimentos 00 60.000
23 693 1052 2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOREMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
4 Investimentos 00 30.000
23 693 1052 2220 ARRANJOS PRODUTIVOSARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
23 693 1052 2221 COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃOCOOPERATIVA/CONSÓRCIO CONSTITUÍDO
3 Outras Despesas Correntes 00 101.000
23 693 1052 2222 MISSÕES COMERCIAISMISSÃO COMERCIAL REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 492.000
23 693 1052 2223 SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOSSEMINÁRIO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 322.000
23 693 1052 2462 INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICRO EPEQUENAS EMPRESASEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 155.000
23 693
3019
3019 2511
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
ÓRGÃO: 1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
IMPLANTAÇÃO REALIZADA
23 693
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
2.590.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.060.000
23 693 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 499.000
23 693 4001 4001 4 Investimentos 00 30.000
23 693 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000
TOTAL 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 19.902.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.498 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2.000 2.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 19.900.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000
0412210412.303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL 2.000 2.000 1.000 1.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.948.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 16.948.000 16.948.000 16.847.000 101.000PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO 1.350.000
0412240114.011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA 1.350.000 1.350.000 1.250.000 100.000
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDAS 1.600.000
0412240124.012 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DAS ESMERALDAS 1.600.000 1.600.000 1.500.000 100.000
TOTAL 19.902.000 19.902.000 19.599.000 303.000
ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
UNIDADE: 1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
19.902.000 19.902.000 04 -ADMINISTRACAO
19.902.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
2.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
19.900.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
16.948.000
4011 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO CENTRO ADMINISTRATIVO
1.350.000
4012 - PROGRAMA DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODO PALÁCIO DAS ESMERALDAS
1.600.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1041
1041 2303
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES
CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEINCLUSÃO SOCIALAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1041 2303 4 Investimentos 00 1.000
04 121
3019
3019 2498
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECRETARIAGERAL DA GOVERNADORIAAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 121 3019 2498 4 Investimentos 00 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
16.948.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 15.402.000
ÓRGÃO: 1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
UNIDADE: 1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.445.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
04 122
4011
4011 4011
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOCENTRO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADESMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PEDROLUDOVICO TEIXEIRAAÇÃO REALIZADA
1.350.000
1.350.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.250.000
04 122 4011 4011 4 Investimentos 00 100.000
04 122
4012
4012 4012
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPALÁCIO DAS ESMERALDAS
ATIVIDADESMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDASAÇÃO REALIZADA
1.600.000
1.600.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
04 122 4012 4012 4 Investimentos 00 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000
TOTAL 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 51.754.000 50.573.000 43.629.000 58.698.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.000.000 3.000.000 3.000.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 26.416.000 26.401.000 15.000 26.416.000
TOTAL 131.743.000 78.155.000 53.588.000 46.629.000 85.114.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 51.754.000 50.573.000 43.629.000 58.698.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.000.000 3.000.000 3.000.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 26.416.000 26.401.000 15.000 26.416.000
TOTAL 131.743.000 78.155.000 53.588.000 46.629.000 85.114.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 16.302.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
0412130192.503 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID 10.000 10.000 10.000
ADMINISTRACAO GERAL 16.292.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000
0412210792.126 COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 1.202.000 1.201.000 1.000 1.200.000 2.0000412210792.128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 1.901.000 1.900.000 1.000 1.800.000 101.0000412210792.458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL -
RMG 3.201.000 3.200.000 1.000 3.000.000 201.0000412210792.582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG
3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.0000412210792.630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 3.000 3.000 3.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.483.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.483.000 6.483.000 6.382.000 101.000
URBANISMO 53.957.000INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.243.000PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000
1545110042.095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 433.000 432.000 1.000 293.000 140.000PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000
1545110691.027 CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 20.307.000 20.306.000 1.000 5.000 20.302.0001545110692.583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 502.000 501.000 1.000 1.000 501.000
PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000
1545110792.129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTE DA RMG 19.001.000 19.000.000 1.000 11.000.000 8.001.000SERVICOS URBANOS 7.004.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 7.004.000
1545210331.070 PLANO DIRETOR 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1545210331.071 PROJETOS ESPECIAIS 3.502.000 3.501.000 1.000 3.500.000 2.000TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 5.959.000PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 5.959.000
1545310632.172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 4.458.000 4.457.000 1.000 1.457.000 3.001.0001545310632.173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.501.000 1.500.000 1.000 300.000 1.201.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 751.000PROGRAMA MORADA NOVA 33.098.000
1554110692.163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITAÇÃO 751.000 750.000 1.000 100.000 651.000HABITACAO 11.538.000
HABITACAO URBANA 11.538.0001648210691.217 CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS
SANCIONADAS) 3.940.000 3.940.000 1.910.000 2.030.0001648210692.158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 1.972.000 1.971.000 1.000 1.000 1.971.0001648210692.162 HABITAR LEGAL 3.624.000 3.623.000 1.000 3.618.000 6.0001648210692.164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO
CARENTE 2.002.000 2.001.000 1.000 2.000.000 2.000SANEAMENTO 46.944.000
SANEAMENTO BASICO URBANO 46.944.000PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000
1751210041.200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6.884.000 2.493.000 4.391.000 1.000 6.883.0001751210041.014 ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 20.001.000 2.001.000 18.000.000 1.000 20.000.0001751210041.015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMAS SANITÁRIO E DE
TRATAMENTO DE ÁGUA 2.002.000 2.001.000 1.000 1.000 2.001.000PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPO 6.045.000
1751210491.044 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 6.005.000 2.005.000 4.000.000 1.000 6.004.0001751210492.183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E
CIDADANIA 40.000 39.000 1.000 38.000 2.000PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 2.004.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1751210551.111 AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.000
1751210551.112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA 1.002.000 1.001.000 1.000 1.000 1.001.000PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DEABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 10.008.000
1751210561.009 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS 3.002.000 3.001.000 1.000 1.000 3.001.000
1751210561.010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS 4.002.000 4.001.000 1.000 1.000 4.001.000
1751210561.012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DODF 2.502.000 2.501.000 1.000 1.000 2.501.000
1751210561.013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS 502.000 501.000 1.000 1.000 501.000
TRANSPORTE 3.002.000TRANSPORTE RODOVIARIO 3.002.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 31.812.000
2678210792.605 TRANSPORTE CIDADÃO 3.002.000 1.000 3.001.000 3.001.000 1.000
TOTAL 131.743.000 102.327.000 29.416.000 46.629.000 85.114.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
132.498.000 131.743.000 04 -ADMINISTRACAO
16.302.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
10.000 1004 - PROGRAMA ÁGUA VIDA 29.320.000
15 - URBANISMO 53.957.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
16.292.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
7.004.000
16 - HABITACAO 11.538.000 451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA
40.243.000 1049 - PROGRAMA GOIÁS JOGALIMPO
6.045.000
17 - SANEAMENTO 46.944.000 452 - SERVICOSURBANOS
7.004.000 1055 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO DA ETE DEGOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIOAMBIENTE
2.004.000
26 - TRANSPORTE 3.002.000 453 - TRANSPORTESCOLETIVOS URBANOS
5.959.000 1056 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTODE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
10.008.000
482 - HABITACAOURBANA
11.538.000 1063 - PROGRAMAINTERVENÇÃO URBANAP/MELHORIA DA QUALIDADE DEVIDA NA RMG - METRO
5.959.000
512 - SANEAMENTOBASICO URBANO
46.944.000 1069 - PROGRAMA MORADANOVA
33.098.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
751.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
31.812.000
782 - TRANSPORTERODOVIARIO
3.002.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
6.483.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
17 512
1004
1004 1014
PROGRAMA ÁGUA VIDAPROJETOS
ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOSSISTEMA IMPLANTADO
29.320.000
20.001.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1004 1014 4 Investimentos 00 2.000.000
17 512 1004 1014 4 Investimentos 80 18.000.000
17 512 1004 1015 IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMASSANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUADOMICÍLIO PESQUISADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1004 1015 4 Investimentos 00 2.000.000
17 512 1004 1015 4 Investimentos 80 1.000
17 512 1004 1200 IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DEESGOTO SANITÁRIOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1004 1200 4 Investimentos 00 2.492.000
17 512 1004 1200 4 Investimentos 80 4.391.000
15 451 1004 2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTOPESQUISA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 293.000
15 451 1004 2095 4 Investimentos 00 139.000
15 451 1004 2095 4 Investimentos 80 1.000
15 452
1033
1033 1070
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
PROJETOSPLANO DIRETORPROJETO EXECUTADO
7.004.000
3.502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000
15 452 1033 1070 4 Investimentos 00 1.000
15 452 1033 1070 4 Investimentos 80 1.000
15 452 1033 1071 PROJETOS ESPECIAISPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000
15 452 1033 1071 4 Investimentos 00 1.000
15 452 1033 1071 4 Investimentos 80 1.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
17 512
1049
1049 1044
PROGRAMA GOIÁS JOGA LIMPOPROJETOS
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSSÓLIDOSMUNICÍPIO ATENDIDO
6.045.000
6.005.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1049 1044 4 Investimentos 00 2.004.000
17 512 1049 1044 4 Investimentos 80 4.000.000
17 512 1049 2183 CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃOFÓRUM DO LIXO E CIDADANIACURSO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 38.000
17 512 1049 2183 4 Investimentos 00 1.000
17 512 1049 2183 4 Investimentos 80 1.000
17 512
1055
1055 1111
PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DA ETE DE GOIÂNIA EMEDIDAS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
PROJETOSAMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDOESTAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETAPOPULAÇÃO ATENDIDA
2.004.000
1.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1055 1111 4 Investimentos 00 1.000.000
17 512 1055 1111 4 Investimentos 80 1.000
17 512 1055 1112 AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DE GOIÂNIAPOPULAÇÃO ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1055 1112 4 Investimentos 00 1.000.000
17 512 1055 1112 4 Investimentos 80 1.000
17 512
1056
1056 1009
PROGRAMA IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMASDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
PROJETOSIMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTONOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁSPOPULAÇÃO ATENDIDA
10.008.000
3.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1056 1009 4 Investimentos 00 3.000.000
17 512 1056 1009 4 Investimentos 80 1.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
17 512 1056 1010 IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DEESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁSESTAÇÃO IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1056 1010 4 Investimentos 00 4.000.000
17 512 1056 1010 4 Investimentos 80 1.000
17 512 1056 1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOSMUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DFPOPULAÇÃO ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1056 1012 4 Investimentos 00 2.500.000
17 512 1056 1012 4 Investimentos 80 1.000
17 512 1056 1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDASPOPULAÇÃO ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
17 512 1056 1013 4 Investimentos 00 500.000
17 512 1056 1013 4 Investimentos 80 1.000
15 453
1063
1063 2172
PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO
ATIVIDADESINTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAISKIT INSTALADO
5.959.000
5.458.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.457.000
15 453 1063 2172 4 Investimentos 00 3.000.000
15 453 1063 2172 4 Investimentos 80 1.000
15 453 1063 2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONALPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
15 453 1063 2173 4 Investimentos 00 1.200.000
15 453 1063 2173 4 Investimentos 80 1.000
15 451
1069
1069 1027
PROGRAMA MORADA NOVAPROJETOS
CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIASFAMÍLIA BENEFICIADA
33.098.000
20.307.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
15 451 1069 1027 4 Investimentos 00 20.301.000
15 451 1069 1027 4 Investimentos 80 1.000
16 482 1069 1217 CONCESSÃO DE CHEQUESMORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDASSANCIONADAS)FAMÍLIA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.910.000
16 482 1069 1217 4 Investimentos 00 2.030.000
16 482 1069 2158 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOSFAMÍLIA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
16 482 1069 2158 4 Investimentos 00 1.970.000
16 482 1069 2158 4 Investimentos 80 1.000
16 482 1069 2162 HABITAR LEGALFAMÍLIA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 3.618.000
16 482 1069 2162 4 Investimentos 00 5.000
16 482 1069 2162 4 Investimentos 80 1.000
15 541 1069 2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NAHABITAÇÃOPESQUISA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
15 541 1069 2163 4 Investimentos 00 650.000
15 541 1069 2163 4 Investimentos 80 1.000
16 482 1069 2164 QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAISPARA A POPULAÇÃO CARENTEFAMÍLIA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000
16 482 1069 2164 4 Investimentos 00 1.000
16 482 1069 2164 4 Investimentos 80 1.000
15 451 1069 2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOFAMÍLIA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
15 451 1069 2583 4 Investimentos 00 500.000
15 451 1069 2583 4 Investimentos 80 1.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1079
1079 2126
PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
ATIVIDADESCOORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA ARMGCOORDENAÇÃO REALIZADA
31.812.000
1.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000
04 122 1079 2126 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1079 2126 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1079 2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METRÓPOLECONTEMPORÂNEAGERENCIAMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000
04 122 1079 2128 4 Investimentos 00 100.000
04 122 1079 2128 4 Investimentos 80 1.000
15 451 1079 2129 MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DE TRANSPORTEDA RMGSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 11.000.000
15 451 1079 2129 4 Investimentos 00 8.000.000
15 451 1079 2129 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1079 2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL - RMGPLANO ELABORADO/IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.000.000
04 122 1079 2458 4 Investimentos 00 200.000
04 122 1079 2458 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1079 2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO EGEOPROCESSAMENTO DA RMGPROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000
04 122 1079 2582 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1079 2582 4 Investimentos 80 1.000
26 782 1079 2605 TRANSPORTE CIDADÃOTARIFAS PAGAS
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
26 782 1079 2605 3 Outras Despesas Correntes 50 3.000.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 782 1079 2605 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1079 2630 TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 3.000
04 121
3019
3019 2503
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECIDAÇÃO REALIZADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
6.483.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.382.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 4.382.000 39.247.000 58.697.000 1.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.000.000 3.000.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
26.416.000 26.416.000
TOTAL 131.743.000 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 16.052.000 15.951.000 101.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000
TOTAL 16.055.000 16.055.000 15.954.000 101.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 16.052.000 15.951.000 101.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000
TOTAL 16.055.000 16.055.000 15.954.000 101.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 11.459.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.497 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 11.457.000PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 4.300.000
0412210532.218 GOVERNO ITINERANTE 4.300.000 4.300.000 4.300.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.157.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 7.157.000 7.157.000 7.056.000 101.000ASSISTENCIA SOCIAL 2.002.000
ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.002.000PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DERISCO 2.002.000
0824410782.118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENÇÃO EPROTEÇÃO A MULHER 350.000 350.000 350.000
0824410782.120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENÇÃO AMULHER 200.000 200.000 200.000
0824410782.432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO A MULHER/CENTRO DE REF. E UNDMUNICIPAIS 701.000 700.000 1.000 701.000
0824410782.433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 751.000 750.000 1.000 751.000EDUCACAO 1.500.000
ENSINO MEDIO 1.500.000PROGRAMA DA JUVENTUDE 2.050.000
1236210122.037 BOLSA CURSINHO 1.500.000 1.500.000 1.500.000DIREITOS DA CIDADANIA 1.094.000
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 1.094.0001442210122.036 AGENDA JOVEM 120.000 120.000 120.0001442210122.038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE 150.000 150.000 150.0001442210122.039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 80.000 80.000 80.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1442210122.040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOS 200.000 200.000 200.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 544.000
1442210412.452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA - IGUALDADERACIAL 544.000 543.000 1.000 544.000
TOTAL 16.055.000 16.052.000 3.000 15.954.000 101.000
ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
16.055.000 16.055.000 04 -ADMINISTRACAO
11.459.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 1012 - PROGRAMA DAJUVENTUDE
2.050.000
08 - ASSISTENCIASOCIAL
2.002.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
11.457.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
544.000
12 - EDUCACAO 1.500.000 244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA
2.002.000 1053 - PROGRAMA GOVERNOITINERANTE
4.300.000
14 - DIREITOS DACIDADANIA
1.094.000 362 - ENSINO MEDIO 1.500.000 1078 - PROGRAMA REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO AMULHER EM SITUAÇÃO DERISCO
2.002.000
422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS
1.094.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
7.157.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 422
1012
1012 2036
PROGRAMA DA JUVENTUDEATIVIDADES
AGENDA JOVEMEVENTO REALIZADO
2.050.000
120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000
12 362 1012 2037 BOLSA CURSINHOBOLSA CONCEDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
14 422 1012 2038 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDEAÇÃO FORTALECIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
14 422 1012 2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDEENCONTRO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 80.000
14 422 1012 2040 FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO E SEMINÁRIOSCURSO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 422
1041
1041 2452
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃO NEGRA -IGUALDADE RACIALPESSOA ATENDIDA
544.000
544.000 3 Outras Despesas Correntes 00 543.000
14 422 1041 2452 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122
1053
1053 2218
PROGRAMA GOVERNO ITINERANTEATIVIDADES
GOVERNO ITINERANTEPESSOA ATENDIDA
4.300.000
4.300.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.300.000
08 244
1078
1078 2118
PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO AMULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO
ATIVIDADESCAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHEREVENTO REALIZADO
2.002.000
350.000 3 Outras Despesas Correntes 00 350.000
08 244 1078 2120 IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DAREDE DE ATENÇÃO A MULHERSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
08 244 1078 2432 IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO AMULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAISUNIDADE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 700.000
08 244 1078 2432 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
08 244 1078 2433 PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AMULHERPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 750.000
08 244 1078 2433 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 121
3019
3019 2497
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DE ASSUNTOSINSTITUCIONAISAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
7.157.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.334.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 722.000
ÓRGÃO: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
UNIDADE: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 6.334.000 9.617.000 100.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
3.000 3.000
TOTAL 16.055.000 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 14.153.000 12.480.000 1.673.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.801.000 2.801.000 2.505.000 296.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 16.956.000 16.956.000 14.986.000 1.970.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 14.153.000 12.480.000 1.673.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.801.000 2.801.000 2.505.000 296.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 16.956.000 16.956.000 14.986.000 1.970.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 50.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000
0412130192.496 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEAGRO 50.000 50.000 50.000
AGRICULTURA 16.906.000ADMINISTRACAO GERAL 8.361.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.361.000
2012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.361.000 8.361.000 8.160.000 201.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 160.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000
2012610092.022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 160.000 160.000 80.000 80.000COMUNICACAO SOCIAL 1.205.000
2013110092.014 PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOS E PROMOCIONAIS 1.205.000 1.205.000 1.204.000 1.000PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 746.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000
2060110032.391 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 74.000 70.000 4.000 52.000 22.0002060110032.567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES 239.000 150.000 89.000 188.000 51.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000
2060110092.383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 101.000 100.000 1.000 101.0002060110092.411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 332.000 330.000 2.000 271.000 61.000
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 774.0002060210092.019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 322.000 320.000 2.000 261.000 61.0002060210092.024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA 452.000 450.000 2.000 351.000 101.000
ABASTECIMENTO 4.000.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000
2060510032.386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS EFRUTÍCOLAS 172.000 170.000 2.000 170.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2060510032.388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS 3.727.000 1.477.000 2.250.000 3.727.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 2.673.000
2060510092.017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DAOLERICULTURA 101.000 100.000 1.000 101.000
EXTENSAO RURAL 1.538.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 5.872.000
2060610032.389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 1.012.000 1.010.000 2.000 11.000 1.001.0002060610032.393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / CAPACITAÇÃO / CRÉDITO 526.000 80.000 446.000 208.000 318.000
PROMOCAO INDUSTRIAL 122.0002066110032.392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 122.000 120.000 2.000 51.000 71.000
TOTAL 16.956.000 14.153.000 2.803.000 14.986.000 1.970.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
18.422.000 16.956.000 04 -ADMINISTRACAO
50.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
50.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR
5.872.000
20 - AGRICULTURA 16.906.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
8.361.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO
2.673.000
126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
160.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
50.000
131 - COMUNICACAOSOCIAL
1.205.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
8.361.000
601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL
746.000
602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL
774.000
605 - ABASTECIMENTO 4.000.000
606 - EXTENSAO RURAL 1.538.000
661 - PROMOCAOINDUSTRIAL
122.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 605
1003
1003 2386
PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES
HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLASFAMÍLIA BENEFICIADA
5.872.000
172.000 3 Outras Despesas Correntes 00 169.000
20 605 1003 2386 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 605 1003 2386 4 Investimentos 00 1.000
20 605 1003 2386 4 Investimentos 80 1.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 605 1003 2388 LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIADE ALIMENTOSALIMENTO PRODUZIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.477.000
20 605 1003 2388 3 Outras Despesas Correntes 80 2.250.000
20 606 1003 2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOSMÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO CONCEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
20 606 1003 2389 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 606 1003 2389 4 Investimentos 00 1.000.000
20 606 1003 2389 4 Investimentos 80 1.000
20 601 1003 2391 DESENVOLVIMENTO FLORESTALPRODUTOR BENEFICIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 601 1003 2391 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 601 1003 2391 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
20 601 1003 2391 4 Investimentos 00 20.000
20 601 1003 2391 4 Investimentos 80 1.000
20 601 1003 2391 4 Investimentos 82 1.000
20 661 1003 2392 APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃOAGROINDÚSTRIA IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 661 1003 2392 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 661 1003 2392 4 Investimentos 00 70.000
20 661 1003 2392 4 Investimentos 80 1.000
20 606 1003 2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS /CAPACITAÇÃO / CRÉDITOAGRICULTOR BENEFICIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 606 1003 2393 3 Outras Despesas Correntes 80 158.000
20 606 1003 2393 4 Investimentos 00 30.000
20 606 1003 2393 4 Investimentos 80 288.000
20 601 1003 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARESPESSOA BENEFICIADA
20 601 1003 2567 3 Outras Despesas Correntes 80 88.000
20 601 1003 2567 4 Investimentos 00 50.000
20 601 1003 2567 4 Investimentos 80 1.000
20 131
1009
1009 2014
PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES
PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOS TÉCNICOSE PROMOCIONAISEVENTO PROMOVIDO
2.673.000
1.205.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.204.000
20 131 1009 2014 4 Investimentos 00 1.000
20 605 1009 2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAFRUTICULTURA E DA OLERICULTURAPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
20 605 1009 2017 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 602 1009 2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADESPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 260.000
20 602 1009 2019 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 602 1009 2019 4 Investimentos 00 60.000
20 602 1009 2019 4 Investimentos 80 1.000
20 126 1009 2022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGROACESSO AO SISTEMA
3 Outras Despesas Correntes 00 80.000
20 126 1009 2022 4 Investimentos 00 80.000
20 602 1009 2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAPECUÁRIACARNE PRODUZIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 350.000
20 602 1009 2024 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 602 1009 2024 4 Investimentos 00 100.000
20 602 1009 2024 4 Investimentos 80 1.000
20 601 1009 2383 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ORGÂNICOSPRODUTOR ASSISTIDO
20 601 1009 2383 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 601 1009 2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLAGRÃO PRODUZIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 270.000
20 601 1009 2411 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 601 1009 2411 4 Investimentos 00 60.000
20 601 1009 2411 4 Investimentos 80 1.000
04 121
3019
3019 2496
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGROIMPLANTAÇÃO REALIZADA
50.000
50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
8.361.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.960.000
20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000
20 122 4001 4001 4 Investimentos 00 200.000
20 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 6.960.000 5.520.000 1.672.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.801.000 2.505.000 296.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 1.000 1.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 16.956.000 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 2.176.000 48.728.000 48.592.000 2.312.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 6.756.000 5.100.000 1.656.000 1.341.000 5.415.000
TOTAL 57.660.000 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 2.176.000 48.728.000 48.592.000 2.312.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 6.756.000 5.100.000 1.656.000 1.341.000 5.415.000
TOTAL 57.660.000 7.276.000 50.384.000 49.933.000 7.727.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.499 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECID 2.000 2.000 1.000 1.000
ASSISTENCIA SOCIAL 750.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 209.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000
0812810412.295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.000 13.000 31.000 13.000 31.000
PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000
0812810752.154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 165.000 15.000 150.000 165.000ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 8.000PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 8.000
0824210912.107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000824210912.584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE
POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 533.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000
0824310752.153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 55.000 5.000 50.000 55.0000824310752.155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 154.000 14.000 140.000 22.000 132.0000824310752.156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO P/ A
INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA 324.000 124.000 200.000 224.000 100.000DIREITOS DA CIDADANIA 56.908.000
ADMINISTRACAO GERAL 33.096.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 33.096.000
1412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 33.096.000 33.096.000 32.616.000 480.000EMPREGABILIDADE 13.167.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 13.865.000
1433310752.141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 13.167.000 13.167.000 13.167.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 10.645.000PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI 10.645.000
1442110811.024 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DEINTERNAÇÃO E SEMI LIBERDADE 7.276.000 2.176.000 5.100.000 687.000 6.589.000
1442110812.115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOSDAS MED. SÓCIO-EDUCATIVOS 500.000 170.000 330.000 400.000 100.000
1442110812.427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS 400.000 220.000 180.000 250.000 150.0001442110812.428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 2.469.000 1.898.000 571.000 2.329.000 140.000
TOTAL 57.660.000 50.904.000 6.756.000 49.933.000 7.727.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
420.777.000 57.660.000 04 -ADMINISTRACAO
2.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
44.000
08 - ASSISTENCIASOCIAL
750.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
33.096.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
13.865.000
14 - DIREITOS DACIDADANIA
56.908.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
209.000 1081 - PROGRAMAREINTEGRAÇÃO SOCIAL DOADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI
10.645.000
242 - ASSISTENCIA AOPORTADOR DEDEFICIENCIA
8.000 1091 - PROGRAMA DE ATENÇÃOAO DEFICIENTE
8.000
243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE
533.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
333 - EMPREGABILIDADE 13.167.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
33.096.000
421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL
10.645.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 128
1041
1041 2295
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIALPESSOA CAPACITADA
44.000
44.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.000
08 128 1041 2295 3 Outras Despesas Correntes 80 9.000
08 128 1041 2295 4 Investimentos 00 9.000
08 128 1041 2295 4 Investimentos 80 22.000
1075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA 13.865.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 333 1075 2141CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADESTRABALHO EDUCATIVO REMUNERADOJOVEM COLOCADO
13.167.000 3 Outras Despesas Correntes 00 13.167.000
08 243 1075 2153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVASAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 80 50.000
08 128 1075 2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAISPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 15.000
08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 80 150.000
08 243 1075 2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOSCONSELHO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 80 20.000
08 243 1075 2155 4 Investimentos 00 12.000
08 243 1075 2155 4 Investimentos 80 120.000
08 243 1075 2156 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DEINFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIABASE DE DADOS ESTRUTURADA
3 Outras Despesas Correntes 00 74.000
08 243 1075 2156 3 Outras Despesas Correntes 80 150.000
08 243 1075 2156 4 Investimentos 00 50.000
08 243 1075 2156 4 Investimentos 80 50.000
14 421
1081
1081 1024
PROGRAMA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
PROJETOSCONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO ESEMI LIBERDADEUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
10.645.000
7.276.000 3 Outras Despesas Correntes 00 687.000
14 421 1081 1024 4 Investimentos 00 1.489.000
14 421 1081 1024 4 Investimentos 80 5.100.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 421 1081 2115 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES EAGENTES EXECUTIVOS DAS MED.SÓCIO-EDUCATIVOSPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
14 421 1081 2115 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000
14 421 1081 2115 4 Investimentos 00 70.000
14 421 1081 2115 4 Investimentos 80 30.000
14 421 1081 2427 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVASMUNICÍPIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 160.000
14 421 1081 2427 3 Outras Despesas Correntes 80 90.000
14 421 1081 2427 4 Investimentos 00 60.000
14 421 1081 2427 4 Investimentos 80 90.000
14 421 1081 2428 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COMA LEIUNIDADE MANTIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.759.000
14 421 1081 2428 3 Outras Despesas Correntes 80 570.000
14 421 1081 2428 4 Investimentos 00 139.000
14 421 1081 2428 4 Investimentos 80 1.000
08 242
1091
1091 2107
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTEATIVIDADES
ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIADEFICIENTE ATENDIDO
8.000
4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
08 242 1091 2107 4 Investimentos 00 1.000
08 242 1091 2107 4 Investimentos 80 1.000
08 242 1091 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTEPESSOAS CAPACITADAS
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 242 1091 2584 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
08 242 1091 2584 4 Investimentos 00 1.000
08 242 1091 2584 4 Investimentos 80 1.000
04 121
3019
3019 2499
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECIDAÇÃO REALIZADA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 121 3019 2499 4 Investimentos 00 1.000
14 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
33.096.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 25.307.000
14 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 7.309.000
14 122 4001 4001 4 Investimentos 00 479.000
14 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 25.307.000 23.285.000 2.311.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
6.756.000 1.341.000 5.415.000
TOTAL 57.660.000 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 51.941.000 414.717.000 1.000 399.800.000 66.859.000
08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000
09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000
16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
97.899.000 97.899.000 97.899.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 21.568.000 14.067.000 7.501.000 7.494.000 14.074.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 3.000 2.000 1.000
TOTAL 1.305.550.000 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.186.182.000 119.368.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 51.941.000 414.717.000 1.000 399.800.000 66.859.000
08 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 13.962.000 651.596.000 637.504.000 28.054.000
09 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA FEDERAL 18.325.000 18.325.000 18.323.000 2.000
16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL 35.538.000 5.327.000 30.211.000 25.160.000 10.378.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
97.899.000 97.899.000 97.899.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 21.568.000 14.067.000 7.501.000 7.494.000 14.074.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 3.000 2.000 1.000
TOTAL 1.305.550.000 85.297.000 1.220.252.000 1.000 1.186.182.000 119.368.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 1.305.550.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 37.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 37.000
1212130192.495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SE 37.000 37.000 37.000
ADMINISTRACAO GERAL 1.232.882.000PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLA 115.002.000
1212210382.299 APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17ANOS-SALÁRIO ESCOLA 115.002.000 37.101.000 77.901.000 115.002.000
PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.0001212210401.063 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS.
FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 51.391.000 44.255.000 7.136.000 1.246.000 50.145.0001212210401.064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO
FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAIS 15.818.000 8.889.000 6.929.000 15.818.0001212210402.238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
DIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA 1.308.000 1.306.000 2.000 304.000 1.004.000
1212210402.243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA 38.507.000 38.506.000 1.000 38.507.000
1212210402.244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DA REDE FÍSICA DOENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS 10.102.000 10.100.000 2.000 9.001.000 1.101.000
1212210402.621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 32.151.000 32.149.000 2.000 8.850.000 23.301.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000
1212210602.197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 100.000 99.000 1.000 100.0001212210602.199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVA E REVIVA 800.000 799.000 1.000 800.0001212210602.202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 4.423.000 4.421.000 2.000 3.661.000 762.0001212210602.204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E
SALÁRIO EDUCAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DA REDE 22.580.000 7.000 22.573.000 22.575.000 5.000PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃO 46.838.000
1212230151.219 AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA) 82.000 82.000 82.0001212230152.255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS 12.174.000 12.174.000 10.268.000 1.906.0001212230152.256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 893.000 891.000 2.000 871.000 22.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1212230152.257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 152.000 150.000 2.000 148.000 4.000
1212230152.259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOSIGE - ESCOLA 2.501.000 2.501.000 2.443.000 58.000
1212230152.262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDE DAS UNDESCOLARES 296.000 294.000 2.000 292.000 4.000
1212230152.264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES EREGIONAIS 30.740.000 30.738.000 2.000 21.491.000 9.249.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 893.862.0001212240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 893.862.000 893.861.000 1.000 884.778.000 9.084.000
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 25.985.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000
1212810602.201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DE CIDADANIA/ESCOLA ABERTA 761.000 760.000 1.000 761.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000
1212830112.309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 7.284.000 5.989.000 1.295.000 7.284.000
1212830112.310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 4.000.000 4.000.000 4.000.0001212830112.412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MÉDIO/EJA E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 13.940.000 13.940.000 13.940.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.000
1227200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.000 1.000 1.000ENSINO FUNDAMENTAL 16.946.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000
1236110402.239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE - ACELERA GOIÁS 5.499.000 5.498.000 1.000 4.694.000 805.0001236110402.240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL 5.358.000 5.357.000 1.000 5.358.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.000
1236110602.200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINOFUNDAMENTAL 2.004.000 2.004.000 2.001.000 3.000
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 29.309.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1236130112.308 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINOFUNDAM/ESPECIAL 4.085.000 4.017.000 68.000 4.085.000
ENSINO MEDIO 22.022.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000
1236210401.209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 18.006.000 18.004.000 2.000 12.003.000 6.003.0001236210402.245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 1.058.000 500.000 558.000 1.058.000
PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADE 33.626.0001236210602.196 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2.958.000 1.276.000 1.682.000 2.958.000
ENSINO PROFISSIONAL 833.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 186.875.000
1236310402.242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃOPROFISSIONAL 833.000 731.000 102.000 821.000 12.000
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 5.100.0001236610402.103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS 5.100.000 3.900.000 1.200.000 5.100.000EDUCACAO ESPECIAL 1.744.000
1236710402.241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL 1.744.000 1.743.000 1.000 1.744.000
TOTAL 1.305.550.000 1.186.080.000 119.470.000 1.186.182.000 119.368.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.305.550.000 1.305.550.000 12 - EDUCACAO 1.305.550.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
37.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.232.882.000 1038 - PROGRAMAEDUCACIONAL SALÁRIOESCOLA
115.002.000
128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
25.985.000 1040 - PROGRAMA ESCOLA QUEQUEREMOS
186.875.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
1.000 1060 - PROGRAMA INTEGRAÇÃOESCOLA E COMUNIDADE
33.626.000
361 - ENSINOFUNDAMENTAL
16.946.000 3011 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO EVALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
29.309.000
362 - ENSINO MEDIO 22.022.000 3015 - PROGRAMA GESTÃO EAVALIAÇÃO
46.838.000
363 - ENSINOPROFISSIONAL
833.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
37.000
366 - EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS
5.100.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
893.862.000
367 - EDUCACAOESPECIAL
1.744.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
1.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
12 122
1038
1038 2299
PROGRAMA EDUCACIONAL SALÁRIO ESCOLAATIVIDADES
APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DEALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO ESCOLAFAMÍLIA BENEFICIADA
115.002.000
115.002.000 3 Outras Despesas Correntes 00 37.101.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 50 77.899.000
12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1038 2299 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
12 122
1040
1040 1063
PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOSPROJETOS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E ADEQUAÇÃODAS UNID. DE ENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA EPRÉDIOS PÚBLICOSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
186.875.000
51.391.000 3 Outras Despesas Correntes 00 700.000
12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 08 200.000
12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 16 345.000
12 122 1040 1063 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1040 1063 4 Investimentos 00 27.670.000
12 122 1040 1063 4 Investimentos 08 10.760.000
12 122 1040 1063 4 Investimentos 16 4.580.000
12 122 1040 1063 4 Investimentos 80 7.135.000
12 122 1040 1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINOFNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS EDUCACIONAISUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA
4 Investimentos 00 5.489.000
12 122 1040 1064 4 Investimentos 08 3.000.000
12 122 1040 1064 4 Investimentos 16 400.000
12 122 1040 1064 4 Investimentos 80 6.929.000
12 362 1040 1209 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 12.000.000
12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000
12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 362 1040 1209 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 362 1040 1209 4 Investimentos 00 6.000.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 362 1040 1209 4 Investimentos 08 1.000
12 362 1040 1209 4 Investimentos 16 1.000
12 362 1040 1209 4 Investimentos 80 1.000
12 366 1040 2103 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.500.000
12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 08 400.000
12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000
12 366 1040 2103 3 Outras Despesas Correntes 80 1.200.000
12 122 1040 2238 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJAALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 08 300.000
12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000
12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 122 1040 2238 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1040 2238 4 Investimentos 00 1.000
12 122 1040 2238 4 Investimentos 08 1.000.000
12 122 1040 2238 4 Investimentos 09 1.000
12 122 1040 2238 4 Investimentos 16 1.000
12 122 1040 2238 4 Investimentos 80 1.000
12 361 1040 2239 CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE -ACELERA GOIÁSALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 159.000
12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 08 2.300.000
12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 16 2.234.000
12 361 1040 2239 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 361 1040 2239 4 Investimentos 08 805.000
12 361 1040 2240 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOENSINO FUNDAMENTALALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 08 2.858.000
12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 16 2.199.000
12 361 1040 2240 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 367 1040 2241 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOENSINO ESPECIALALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 299.000
12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000.000
12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 16 444.000
12 367 1040 2241 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 363 1040 2242 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DAEDUCAÇÃO PROFISSIONALSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 719.000
12 363 1040 2242 3 Outras Despesas Correntes 80 102.000
12 363 1040 2242 4 Investimentos 00 12.000
12 122 1040 2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINOFUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJAALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 20.186.000
12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000
12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 09 18.318.000
12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 122 1040 2243 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1040 2244 MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DAREDE FÍSICA DO ENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA EPRÉDIOS PÚBLICOSUNIDADE ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000.000
12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 08 3.000.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000
12 122 1040 2244 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1040 2244 4 Investimentos 00 495.000
12 122 1040 2244 4 Investimentos 08 370.000
12 122 1040 2244 4 Investimentos 16 235.000
12 122 1040 2244 4 Investimentos 80 1.000
12 362 1040 2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIOALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 498.000
12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000
12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 362 1040 2245 3 Outras Despesas Correntes 80 558.000
12 122 1040 2621 ESCOLA DE TEMPO INTEGRALALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.300.000
12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 08 1.948.000
12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000
12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 16 1.600.000
12 122 1040 2621 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1040 2621 4 Investimentos 00 15.000.000
12 122 1040 2621 4 Investimentos 08 5.000.000
12 122 1040 2621 4 Investimentos 16 3.300.000
12 122 1040 2621 4 Investimentos 80 1.000
12 362
1060
1060 2196
PROGRAMA INTEGRAÇÃO ESCOLA E COMUNIDADEATIVIDADES
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTAGONISMOJUVENILALUNO ATENDIDO
33.626.000
2.958.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.274.000
12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 362 1060 2196 3 Outras Despesas Correntes 80 1.682.000
12 122 1060 2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃOAMBIENTALUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 16.000
12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 08 23.000
12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 16 60.000
12 122 1060 2197 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1060 2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO VIVAE REVIVAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 08 149.000
12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 16 450.000
12 122 1060 2199 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 361 1060 2200 MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EPRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTALTURMA MUNICIPALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
12 361 1060 2200 3 Outras Despesas Correntes 08 2.000.000
12 361 1060 2200 4 Investimentos 00 1.000
12 361 1060 2200 4 Investimentos 08 1.000
12 361 1060 2200 4 Investimentos 16 1.000
12 128 1060 2201 PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DECIDADANIA/ESCOLA ABERTAUNIDADE ESCOLAR ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 160.000
12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 08 520.000
12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 16 80.000
12 128 1060 2201 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1060 2202 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTISALUNO BENEFICIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.900.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 08 1.700.000
12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 16 60.000
12 122 1060 2202 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 1060 2202 4 Investimentos 00 700.000
12 122 1060 2202 4 Investimentos 08 60.000
12 122 1060 2202 4 Investimentos 16 1.000
12 122 1060 2202 4 Investimentos 80 1.000
12 122 1060 2204 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/OTRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DA REDEALUNO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 08 1.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 50 20.000.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 80 2.570.000
12 122 1060 2204 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
12 122 1060 2204 4 Investimentos 00 1.000
12 122 1060 2204 4 Investimentos 08 1.000
12 122 1060 2204 4 Investimentos 16 1.000
12 122 1060 2204 4 Investimentos 80 1.000
12 122 1060 2204 4 Investimentos 82 1.000
12 361
3011
3011 2308
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃOPROFISSIONAL
ATIVIDADESFORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENSINO FUNDAM/ESPECIALPROFISSIONAL CAPACITADO
29.309.000
4.085.000 3 Outras Despesas Correntes 00 304.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 08 3.043.000
12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 16 670.000
12 361 3011 2308 3 Outras Despesas Correntes 80 68.000
12 128 3011 2309 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NOENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONALPROFISSIONAL CAPACITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.974.000
12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 08 1.391.000
12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000
12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 16 623.000
12 128 3011 2309 3 Outras Despesas Correntes 80 1.295.000
12 128 3011 2310 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOSSERVIDOR CAPACITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
12 128 3011 2310 3 Outras Despesas Correntes 08 2.000.000
12 128 3011 2310 3 Outras Despesas Correntes 16 1.000.000
12 128 3011 2412 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONALPROFESSOR HABILITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 4.757.000
12 128 3011 2412 3 Outras Despesas Correntes 08 6.690.000
12 128 3011 2412 3 Outras Despesas Correntes 16 2.493.000
12 122
3015
3015 1219
PROGRAMA GESTÃO E AVALIAÇÃOPROJETOS
AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDASANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA
46.838.000
82.000 4 Investimentos 00 82.000
12 122 3015 2255 APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVASE PEDAGÓGICASSERVIÇO VIABILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.031.000
12 122 3015 2255 3 Outras Despesas Correntes 08 4.025.000
12 122 3015 2255 3 Outras Despesas Correntes 16 1.212.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122 3015 2255 4 Investimentos 00 740.000
12 122 3015 2255 4 Investimentos 08 1.000.000
12 122 3015 2255 4 Investimentos 16 166.000
12 122 3015 2256 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO EDUCACIONALAVALIAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 337.000
12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 08 142.000
12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 16 391.000
12 122 3015 2256 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 3015 2256 4 Investimentos 00 20.000
12 122 3015 2256 4 Investimentos 08 1.000
12 122 3015 2256 4 Investimentos 80 1.000
12 122 3015 2257 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DEAVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOAVALIAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 42.000
12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 08 63.000
12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 16 42.000
12 122 3015 2257 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 3015 2257 4 Investimentos 00 1.000
12 122 3015 2257 4 Investimentos 08 1.000
12 122 3015 2257 4 Investimentos 16 1.000
12 122 3015 2257 4 Investimentos 80 1.000
12 122 3015 2259 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLASIGE-ESCOLA IMPLEMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 695.000
12 122 3015 2259 3 Outras Despesas Correntes 08 1.024.000
12 122 3015 2259 3 Outras Despesas Correntes 16 724.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 122 3015 2259 4 Investimentos 00 1.000
12 122 3015 2259 4 Investimentos 08 28.000
12 122 3015 2259 4 Investimentos 16 29.000
12 122 3015 2262 IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃODO PDE DAS UND ESCOLARESPDE IMPLEMENTADO E AVALIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 12.000
12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 08 217.000
12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 16 62.000
12 122 3015 2262 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 3015 2262 4 Investimentos 00 1.000
12 122 3015 2262 4 Investimentos 08 1.000
12 122 3015 2262 4 Investimentos 16 1.000
12 122 3015 2262 4 Investimentos 80 1.000
12 122 3015 2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADESESCOLARES E REGIONAISUNIDADE BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.690.000
12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 08 2.433.000
12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 09 1.000
12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 16 8.366.000
12 122 3015 2264 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
12 122 3015 2264 4 Investimentos 00 6.562.000
12 122 3015 2264 4 Investimentos 08 1.025.000
12 122 3015 2264 4 Investimentos 09 1.000
12 122 3015 2264 4 Investimentos 16 1.660.000
12 122 3015 2264 4 Investimentos 80 1.000
3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
37.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 121 3019 2495 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAÇÃO REALIZADA
37.000 3 Outras Despesas Correntes 00 37.000
12 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
893.862.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 211.318.000
12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 08 548.360.000
12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 80 1.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 73.287.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 08 51.713.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 16 99.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 00 4.082.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 08 5.000.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 16 1.000
12 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 211.319.000 188.481.000 66.858.000 1.000
08 - RECURSOS DO FUNDEF (LEIFEDERAL NR 9.424/96)
665.558.000 548.360.000 89.144.000 28.054.000
09 - COTA-PARTE DO SALARIOEDUCACAO - COTA FEDERAL
18.325.000 18.323.000 2.000
16 - COTA-PARTE DOSALARIO-EDUCACAO - COTAESTADUAL
35.538.000 25.160.000 10.378.000
ÓRGÃO: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
97.899.000 97.899.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
21.568.000 1.000 7.493.000 14.074.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
3.000 2.000 1.000
TOTAL 1.305.550.000 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.310.466.000 500.000 186.441.000 1.123.525.000 948.279.000 362.187.000
04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000
TOTAL 1.423.123.000 500.000 186.441.000 1.236.182.000 1.060.936.000 362.187.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 500.000 186.441.000 3.295.000 187.212.000 3.024.000
TOTAL 190.236.000 500.000 186.441.000 3.295.000 187.212.000 3.024.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 186.941.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 150.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 150.000
0412130192.502 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEFAZ 150.000 150.000 150.000
ADMINISTRACAO GERAL 185.178.000PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000
0412230062.357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.234.000 1.234.000 214.000 1.020.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000
0412230092.343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMÁTICA 8.302.000 8.302.000 7.802.000 500.000
0412230092.344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 200.000 200.000 200.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000
0412230171.058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DASEFAZ 500.000 500.000 500.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 174.942.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 174.942.000 174.942.000 174.441.000 501.000
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 51.000PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS 1.285.000
0412330062.355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAIS 51.000 51.000 50.000 1.000NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 1.562.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000
0412530092.342 APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO 430.000 430.000 430.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 1.632.000
0412530172.055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 50.000 50.000 50.0000412530172.211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL 50.000 50.000 50.0000412530172.212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400.000 400.000 400.0000412530172.214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA
FAZENDA ESTADUAL 32.000 32.000 30.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0412530172.215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DE IMPOSTOS 600.000 600.000 100.000 500.000PREVIDENCIA SOCIAL 3.295.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 3.295.000ENCARGOS ESPECIAIS 3.295.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3.295.000 3.295.000 3.295.000
TOTAL 190.236.000 190.236.000 187.212.000 3.024.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.444.575.000 190.236.000 04 -ADMINISTRACAO
186.941.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
150.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.295.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
3.295.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
185.178.000 3006 - PROGRAMA DE GESTÃODAS FINANÇAS PÚBLICAS
1.285.000
123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA
51.000 3009 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
8.932.000
125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO
1.562.000 3017 - PROGRAMA INCREMENTODA RECEITA
1.632.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
3.295.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
150.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
174.942.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
3.295.000
310.720.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.295.000
04 123
3006
3006 2355
PROGRAMA DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICASATIVIDADES
GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇAS ESTADUAISFINANÇA GERENCIADA
1.285.000
51.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 123 3006 2355 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3006 2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIOIMOBILIÁRIO DO ESTADOPATRIMÔNIO IMOBIL. GER.
3 Outras Despesas Correntes 00 214.000
04 122 3006 2357 4 Investimentos 00 20.000
04 122 3006 2357 5 Inversões Financeiras 00 1.000.000
3009 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 8.932.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 125 3009 2342ATIVIDADES
APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E ORELACIONAMENTO COM O CIDADÃOPROCEDIMENTO APERFEIÇOADO
430.000 3 Outras Despesas Correntes 00 430.000
04 122 3009 2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIAL EINFORMÁTICAPROCESSO REESTRUTURADO
3 Outras Despesas Correntes 00 7.802.000
04 122 3009 2343 4 Investimentos 00 500.000
04 122 3009 2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DETRABALHOPROCESSO REESTRUTURADO
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
04 122
3017
3017 1058
PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITAPROJETOS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZINSTALAÇÃO CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA
1.632.000
500.000 4 Investimentos 00 500.000
04 125 3017 2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTOEMPRESARIALMEDIDA IMPLEMENTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 125 3017 2211 APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAESTADUALLEGISLAÇÃO APERFEIÇOADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 125 3017 2212 APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIAPROCEDIMENTO APERFEIÇOADO
3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
04 125 3017 2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃODE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUALCRÉDITO RECUPERADO
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
04 125 3017 2214 4 Investimentos 00 2.000
04 125 3017 2215 INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DEIMPOSTOSCRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 125 3017 2215 4 Investimentos 00 500.000
04 121
3019
3019 2502
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES
150.000
150.000 3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZAÇÃO REALIZADA
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
174.942.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 139.441.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 35.000.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 500.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000
TOTAL 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000
TOTAL 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000SERVICO DA DIVIDA INTERNA 641.162.000ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000
2884300007.022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 641.162.000 641.162.000 300.000.000 341.162.000SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 24.000.000
2884400007.023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 24.000.000 24.000.000 6.000.000 18.000.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000.000
2884600007.008 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 23.000.000 23.000.000 23.000.000
TOTAL 688.162.000 688.162.000 329.000.000 359.162.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.444.575.000 688.162.000 28 - ENCARGOSESPECIAIS
688.162.000 843 - SERVICO DA DIVIDAINTERNA
641.162.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 688.162.000
844 - SERVICO DA DIVIDAEXTERNA
24.000.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
23.000.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
28 846
0000
0000 7008
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
CONTRIBUIÇÕES AO PASEPAÇÃO EXECUTADA
688.162.000
23.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 23.000.000
28 843 0000 7022 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNAAÇÃO EXECUTADA
2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 300.000.000
28 843 0000 7022 6 Amortização da Dívida Pública 00 341.162.000
28 844 0000 7023 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNAAÇÃO EXECUTADA
2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 6.000.000
28 844 0000 7023 6 Amortização da Dívida Pública 00 18.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000
TOTAL 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.000 414.993.000
04 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOSAUTOMOTORES - IPVA 112.657.000 112.657.000 112.657.000
TOTAL 527.650.000 527.650.000 527.650.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 1.000ENSINO FUNDAMENTAL 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 527.650.000
1236100007.007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N. 9.424/96 ) 1.000 1.000 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 527.649.000
TRANSFERENCIAS 527.649.0002884500007.006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS 527.649.000 527.649.000 527.649.000
TOTAL 527.650.000 527.650.000 527.650.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.444.575.000 527.650.000 12 - EDUCACAO 1.000 361 - ENSINOFUNDAMENTAL
1.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 527.650.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
527.649.000 845 - TRANSFERENCIAS 527.649.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
28 845 0000 7006 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOSAÇÃO EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 414.992.000
28 845 0000 7006 3 Outras Despesas Correntes 04 112.657.000
12 361 0000 7007 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N.9.424/96 )AÇÃO EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.000
04 - COTA-PARTE DO IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADE DEVEICULOS AUTOMOTORES -IPVA
112.657.000 112.657.000
TOTAL 527.650.000 527.650.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2304 - ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000
TOTAL 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2304 - ENCARGOS ESPECIAIS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 14.445.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 17.075.000
0412100007.009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 1.000 1.000 1.000ADMINISTRACAO GERAL 17.074.000
0412200007.010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO 5.990.000 5.990.000 5.990.0000412200007.014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 8.454.000 8.454.000 8.454.000
SAUDE 1.510.0001012200007.012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.510.000 1.510.000 1.510.000
EDUCACAO 1.120.0001212200007.011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 1.120.000 1.120.000 1.120.000
TOTAL 17.075.000 17.075.000 17.074.000 1.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2304 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.444.575.000 17.075.000 04 -ADMINISTRACAO
14.445.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 17.075.000
10 - SAUDE 1.510.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
17.074.000
12 - EDUCACAO 1.120.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 0000 7009 AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀS EMPRESASEM LIQUIDAÇÃOAÇÃO EXECUTADA
4 Investimentos 00 1.000
04 122 0000 7010 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃOAÇÃO EXECUTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.690.000
04 122 0000 7010 3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000
12 122 0000 7011 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃOAÇÃO EXECUTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 20.000
12 122 0000 7011 3 Outras Despesas Correntes 00 1.100.000
10 122 0000 7012 ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDEAÇÃO EXECUTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 10.000
10 122 0000 7012 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
04 122 0000 7014 ENCARGOS ESPECIAIS GERAISAÇÃO EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 8.454.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2304 - ENCARGOS ESPECIAIS R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000
TOTAL 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 1.000 9.383.000 9.364.000 20.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 9.388.000 1.000 9.387.000 9.368.000 20.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 1.000 9.383.000 9.364.000 20.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 3.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 9.388.000 1.000 9.387.000 9.368.000 20.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 8.786.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 31.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 31.000
0412130192.507 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SIC 31.000 31.000 31.000
ADMINISTRACAO GERAL 8.756.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.755.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.755.000 8.755.000 8.749.000 6.000INDUSTRIA 295.000
PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 291.000
2212210161.224 SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIALDE ANÁPOLIS 1.000 1.000 1.000
PROMOCAO INDUSTRIAL 292.0002266110162.068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 289.000 288.000 1.000 289.0002266110162.069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1.000 1.000 1.000
PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENASEMPRESAS 8.000
2266110182.070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 2.000 1.000 1.000 2.000MINERACAO 2.000PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 2.000
2266310262.360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO 1.000 1.000 1.000
2266310262.361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO 1.000 1.000 1.000
COMERCIO E SERVICOS 307.000PROMOCAO COMERCIAL 301.000PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIAL 301.000
2369110312.320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 109.000 109.000 96.000 13.0002369110312.321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E
EVENTOS 192.000 192.000 192.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
COMERCIALIZACAO 6.000PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENASEMPRESAS 8.000
2369210182.075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 3.000 1.000 2.000 3.0002369210182.077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 1.000 1.000 1.0002369210182.078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 1.000 1.000 1.0002369210182.079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 1.000 1.000 1.000
TOTAL 9.388.000 9.384.000 4.000 9.368.000 20.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
192.367.000 9.388.000 04 -ADMINISTRACAO
8.786.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
31.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
291.000
22 - INDUSTRIA 295.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
8.756.000 1018 - PROGRAMA DECOMPETITIVIDADE E APOIO ASMICRO E PEQUENAS EMPRESAS
8.000
23 - COMERCIO ESERVICOS
307.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL
292.000 1026 - PROGRAMA DE GEOLOGIAE MINERAÇÃO
2.000
663 - MINERACAO 2.000 1031 - PROGRAMA DEPROMOÇÃO COMERCIAL
301.000
691 - PROMOCAOCOMERCIAL
301.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
31.000
692 - COMERCIALIZACAO 6.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
8.755.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 122
1016
1016 1224
PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
PROJETOSSERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DO DISTRITOAGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLISOBRA CONSTRUÍDA
291.000
1.000 4 Investimentos 00 1.000
22 661 1016 2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAISGRUPO ESTRUTURADO
3 Outras Despesas Correntes 00 288.000
22 661 1016 2068 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
22 661 1016 2069 INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIOGOVERNAMENTALEMPRESA INSTALADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
22 661
1018
1018 2070
PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICROE PEQUENAS EMPRESAS
ATIVIDADES
8.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
REGISTRO DE MARCAS E PATENTESMARCA E PATENTE REGISTRADA
22 661 1018 2070 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
23 692 1018 2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAGPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
23 692 1018 2075 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
23 692 1018 2075 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
23 692 1018 2077 INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTOEMPREENDEDORPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
23 692 1018 2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOSEMPREENDEDOR FINANCIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
23 692 1018 2079 ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC)EMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
22 663
1026
1026 2360
PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃOATIVIDADES
REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICOLEVANTAMENTO REALIZADO
2.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
22 663 1026 2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICOLEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
23 691
1031
1031 2320
PROGRAMA DE PROMOÇÃO COMERCIALATIVIDADES
EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DECOMPETITIVIDADEESTRUTURA IMPLANTADA
301.000
109.000 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
23 691 1031 2320 4 Investimentos 00 13.000
23 691 1031 2321 ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DEFEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOSEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 192.000
04 121
3019
3019 2507
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC
31.000
31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 31.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
AÇÃO REALIZADA
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
8.755.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.524.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.225.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 5.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 7.524.000 1.840.000 19.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
3.000 3.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.000 1.000
TOTAL 9.388.000 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 43.543.000 10.530.000 10.972.000 43.101.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 98.000.000 98.000.000 98.000.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 152.074.000 141.543.000 10.531.000 10.973.000 141.101.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 43.543.000 10.530.000 10.972.000 43.101.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 98.000.000 98.000.000 98.000.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 152.074.000 141.543.000 10.531.000 10.973.000 141.101.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 6.909.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 100.000
0412130192.504 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEINFRA 100.000 100.000 98.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 8.251.000PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS 98.000
0412210192.081 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 98.000 98.000 78.000 20.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.711.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.711.000 6.711.000 6.631.000 80.000URBANISMO 3.030.000
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 3.030.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 30.000
1545310232.382 REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DOENTORNO DO DF 30.000 30.000 2.000 28.000
PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 3.002.000
1545310631.042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN.TRILHOS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.000
1545310632.172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕES CONTINGENCIAIS 1.000.000 1.000.000 200.000 800.0001545310632.173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOS TRANSPORTES COM
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1.000.000 1.000.000 200.000 800.000COMUNICACOES 40.000
TELECOMUNICACOES 40.000PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 71.039.000
2472210391.079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 40.000 40.000 40.000ENERGIA 71.049.000
ENERGIA ELETRICA 70.249.0002575210391.072 AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 50.000 50.000 49.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2575210391.074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL 62.050.000 14.050.000 48.000.000 50.000 62.000.0002575210391.075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 3.030.000 3.030.000 30.000 3.000.0002575210391.076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS 5.030.000 5.030.000 30.000 5.000.0002575210391.077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES
ISOLADAS 39.000 39.000 29.000 10.0002575210392.297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 50.000 50.000 50.000
PETROLEO 800.0002575310391.078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NO ESTADO 750.000 750.000 50.000 700.000
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 152.0002575310471.052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁS 50.000 50.000 50.000
TRANSPORTE 71.046.000ADMINISTRACAO GERAL 8.251.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000
2612210342.561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1.440.000 1.440.000 1.440.000PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDANA RMG - METRO 3.002.000
2612210632.559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2.000 1.000 1.000 2.000TRANSPORTE AEREO 55.001.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000
2678110341.083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DOAEROPORTO DE GOIÂNIA 55.001.000 5.001.000 50.000.000 1.000 55.000.000
TRANSPORTE RODOVIARIO 9.201.0002678210341.080 IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES 192.000 192.000 192.0002678210341.082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS 3.009.000 3.009.000 300.000 2.709.0002678210341.210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT
(COCALINHO) 6.000.000 6.000.000 1.000.000 5.000.000TRANSPORTE FERROVIARIO 102.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 152.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2678310471.050 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 2.000 2.000 1.000 1.0002678310471.051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 100.000 100.000 50.000 50.000
TRANSPORTES ESPECIAIS 5.300.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 70.942.000
2678510341.081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE 5.100.000 5.100.000 100.000 5.000.0002678510341.084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 100.000 100.000 50.000 50.0002678510342.298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁS 100.000 100.000 50.000 50.000
TOTAL 152.074.000 54.073.000 98.001.000 10.973.000 141.101.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
197.891.000 152.074.000 04 -ADMINISTRACAO
6.909.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
100.000 1019 - PROGRAMA DECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS
98.000
15 - URBANISMO 3.030.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
8.251.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL
30.000
24 -COMUNICACOES
40.000 453 - TRANSPORTESCOLETIVOS URBANOS
3.030.000 1034 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE
70.942.000
25 - ENERGIA 71.049.000 722 -TELECOMUNICACOES
40.000 1039 - PROGRAMA ENERGIA ETELECOMUNICAÇÕES
71.039.000
26 - TRANSPORTE 71.046.000 752 - ENERGIA ELETRICA 70.249.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
152.000
753 - PETROLEO 800.000 1063 - PROGRAMAINTERVENÇÃO URBANAP/MELHORIA DA QUALIDADE DEVIDA NA RMG - METRO
3.002.000
781 - TRANSPORTEAEREO
55.001.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
100.000
782 - TRANSPORTERODOVIARIO
9.201.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
6.711.000
783 - TRANSPORTEFERROVIARIO
102.000
785 - TRANSPORTESESPECIAIS
5.300.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
1019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
98.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 1019 2081 ATIVIDADESPLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRASPROJETO IMPLANTADO
98.000 3 Outras Despesas Correntes 00 78.000
04 122 1019 2081 4 Investimentos 00 20.000
15 453
1023
1023 2382
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
ATIVIDADESREESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NAREGIÃO DO ENTORNO DO DFLINHA ESTRUTURADA
30.000
30.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
15 453 1023 2382 4 Investimentos 00 28.000
26 782
1034
1034 1080
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE
PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDESCIDADESUNIDADE EXECUTADA
70.942.000
192.000 3 Outras Despesas Correntes 00 192.000
26 785 1034 1081 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTEPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
26 785 1034 1081 4 Investimentos 00 5.000.000
26 782 1034 1082 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIASMUNICIPAIS E ESTADUAISUNIDADE EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
26 782 1034 1082 4 Investimentos 00 2.709.000
26 781 1034 1083 ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DEPASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIÂNIAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
26 781 1034 1083 4 Investimentos 00 5.000.000
26 781 1034 1083 4 Investimentos 80 50.000.000
26 785 1034 1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEPASSAGEIROSPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 785 1034 1084 4 Investimentos 00 50.000
26 782 1034 1210 CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA -DIVISA GO/MT (COCALINHO)
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
CONSTRUÇÃO REALIZADA
26 782 1034 1210 4 Investimentos 00 5.000.000
26 785 1034 2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIÁSESTUDO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 785 1034 2298 4 Investimentos 00 50.000
26 122 1034 2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVORODOVIÁRIOUSUÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.440.000
25 752
1039
1039 1072
PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕESPROJETOS
AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICOMW INSTALADO
71.039.000
50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 49.000
25 752 1039 1072 4 Investimentos 00 1.000
25 752 1039 1074 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURALPROPRIEDADE RURAL ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
25 752 1039 1074 4 Investimentos 00 14.000.000
25 752 1039 1074 4 Investimentos 80 48.000.000
25 752 1039 1075 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANAPESSOA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
25 752 1039 1075 4 Investimentos 00 3.000.000
25 752 1039 1076 IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIASPÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVASPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
25 752 1039 1076 4 Investimentos 00 5.000.000
25 752 1039 1077 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EMCOMUNIDADES ISOLADASCOMUNIDADE ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 29.000
25 752 1039 1077 4 Investimentos 00 10.000
25 753 1039 1078 INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NOESTADOGÁS NATURAL DISPONIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
25 753 1039 1078 4 Investimentos 00 700.000
24 722 1039 1079 TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOSPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 40.000
25 752 1039 2297 ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICOBALANÇO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 783
1047
1047 1050
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOPROJETOS
IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTEPROJETO EXECUTADO
152.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
26 783 1047 1050 4 Investimentos 00 1.000
26 783 1047 1051 IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SULPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 783 1047 1051 4 Investimentos 00 50.000
25 753 1047 1052 IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉ GOIÁSGÁS NATURAL DISPONIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
15 453
1063
1063 1042
PROGRAMA INTERVENÇÃO URBANA P/MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO
PROJETOSIMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSANORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOSEIXO ESTRUTURAL IMPLANTADO
3.002.000
1.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
15 453 1063 1042 4 Investimentos 00 800.000
15 453 1063 2172 INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL E AÇÕESCONTINGENCIAISKIT´S INSTALADOS
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
15 453 1063 2172 4 Investimentos 00 800.000
15 453 1063 2173 MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONALPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
15 453 1063 2173 4 Investimentos 00 800.000
26 122 1063 2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMGUSUÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 122 1063 2559 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121
3019
3019 2504
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRAAÇÃO REALIZADA
100.000
100.000 3 Outras Despesas Correntes 00 98.000
04 121 3019 2504 4 Investimentos 00 2.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
6.711.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 5.918.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 713.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 76.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 4.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 5.918.000 5.054.000 43.097.000 4.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
98.000.000 98.000.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.000 1.000
TOTAL 152.074.000 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 6.101.000 5.810.000 291.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.781.000 8.781.000 6.254.000 2.527.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 3.845.000 2.790.000 1.055.000
TOTAL 18.727.000 18.727.000 14.854.000 3.873.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 6.101.000 5.810.000 291.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.781.000 8.781.000 6.254.000 2.527.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 3.845.000 2.790.000 1.055.000
TOTAL 18.727.000 18.727.000 14.854.000 3.873.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 110.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 110.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 110.000
0412130192.505 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEMARH 110.000 20.000 90.000 100.000 10.000
GESTAO AMBIENTAL 18.617.000ADMINISTRACAO GERAL 5.061.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.061.000
1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.061.000 4.761.000 300.000 4.860.000 201.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 8.546.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000
1854110302.339 FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 791.000 90.000 701.000 561.000 230.0001854110302.340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVEL 1.530.000 30.000 1.500.000 1.170.000 360.000
PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.0001854130142.091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 740.000 100.000 640.000 590.000 150.0001854130142.093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2.050.000 250.000 1.800.000 980.000 1.070.0001854130142.148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 1.973.000 120.000 1.853.000 1.473.000 500.0001854130142.150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL 1.462.000 262.000 1.200.000 812.000 650.000
RECURSOS HIDRICOS 5.010.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 2.797.000
1854410302.341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 476.000 110.000 366.000 370.000 106.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.759.000
1854430142.043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ERECURSOS HÍDRICOS 720.000 30.000 690.000 650.000 70.000
1854430142.149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 3.814.000 328.000 3.486.000 3.288.000 526.000
TOTAL 18.727.000 6.101.000 12.626.000 14.854.000 3.873.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
30.805.000 18.727.000 04 -ADMINISTRACAO
110.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
110.000 1030 - PROGRAMA DEPRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
2.797.000
18 - GESTAOAMBIENTAL
18.617.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
5.061.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
10.759.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
8.546.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
110.000
544 - RECURSOSHIDRICOS
5.010.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
5.061.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541
1030
1030 2339
PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVELATIVIDADES
FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVELCADEIA PRODUTIVA SUSTENTÁVEL
2.797.000
791.000 3 Outras Despesas Correntes 00 70.000
18 541 1030 2339 3 Outras Despesas Correntes 80 91.000
18 541 1030 2339 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000
18 541 1030 2339 4 Investimentos 00 20.000
18 541 1030 2339 4 Investimentos 80 110.000
18 541 1030 2339 4 Investimentos 82 100.000
18 541 1030 2340 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USO SUSTENTÁVELÁREA IMPLEMENTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
18 541 1030 2340 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000.000
18 541 1030 2340 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000
18 541 1030 2340 4 Investimentos 00 10.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 1030 2340 4 Investimentos 80 270.000
18 541 1030 2340 4 Investimentos 82 80.000
18 544 1030 2341 USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOSAUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
18 544 1030 2341 3 Outras Despesas Correntes 80 120.000
18 544 1030 2341 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000
18 544 1030 2341 4 Investimentos 00 10.000
18 544 1030 2341 4 Investimentos 80 21.000
18 544 1030 2341 4 Investimentos 82 75.000
18 544
3014
3014 2043
PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
ATIVIDADESFORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIOAMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOSCORPO DÁGUA GERENCIADO
10.759.000
720.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
18 544 3014 2043 3 Outras Despesas Correntes 80 250.000
18 544 3014 2043 3 Outras Despesas Correntes 82 380.000
18 544 3014 2043 4 Investimentos 00 10.000
18 544 3014 2043 4 Investimentos 80 40.000
18 544 3014 2043 4 Investimentos 82 20.000
18 541 3014 2091 INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTALPOPULAÇÃO SENSIBILIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 90.000
18 541 3014 2091 3 Outras Despesas Correntes 80 100.000
18 541 3014 2091 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000
18 541 3014 2091 4 Investimentos 00 10.000
18 541 3014 2091 4 Investimentos 80 40.000
18 541 3014 2091 4 Investimentos 82 100.000
18 541 3014 2093 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
RIO RECUPERADO
18 541 3014 2093 3 Outras Despesas Correntes 80 600.000
18 541 3014 2093 3 Outras Despesas Correntes 82 180.000
18 541 3014 2093 4 Investimentos 00 50.000
18 541 3014 2093 4 Investimentos 80 1.000.000
18 541 3014 2093 4 Investimentos 82 20.000
18 541 3014 2148 GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTALMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
18 541 3014 2148 3 Outras Despesas Correntes 80 973.000
18 541 3014 2148 3 Outras Despesas Correntes 82 400.000
18 541 3014 2148 4 Investimentos 00 20.000
18 541 3014 2148 4 Investimentos 80 380.000
18 541 3014 2148 4 Investimentos 82 100.000
18 544 3014 2149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOSMELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA
3 Outras Despesas Correntes 00 318.000
18 544 3014 2149 3 Outras Despesas Correntes 80 2.820.000
18 544 3014 2149 3 Outras Despesas Correntes 82 150.000
18 544 3014 2149 4 Investimentos 00 10.000
18 544 3014 2149 4 Investimentos 80 466.000
18 544 3014 2149 4 Investimentos 82 50.000
18 541 3014 2150 IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃOINTEGRALÁREA IMPLEMENTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 212.000
18 541 3014 2150 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000
18 541 3014 2150 3 Outras Despesas Correntes 82 300.000
18 541 3014 2150 4 Investimentos 00 50.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 3014 2150 4 Investimentos 80 200.000
18 541 3014 2150 4 Investimentos 82 400.000
04 121
3019
3019 2505
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARHAÇÃO REALIZADA
110.000
110.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
04 121 3019 2505 3 Outras Despesas Correntes 82 80.000
04 121 3019 2505 4 Investimentos 82 10.000
18 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
5.061.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.001.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 659.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 82 200.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 00 100.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 82 100.000
18 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 4.001.000 1.809.000 290.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
8.781.000 6.254.000 2.527.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
3.845.000 2.790.000 1.055.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 18.727.000 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 506.767.000 9.519.000 123.537.000 373.711.000 71.466.000 435.301.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000
10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000
11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000
12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
8.000 8.000 8.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 27.240.000 13.000 27.227.000 1.114.000 26.126.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 8.000 2.000 5.000 5.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.923.000 4.811.000 153.112.000 153.111.000 4.812.000
TOTAL 692.960.000 14.360.000 304.888.000 373.712.000 226.205.000 466.755.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 48.000 28.392.000 27.612.000 828.000
10 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 2.000 1.000 1.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.915.000 1.915.000 766.000 1.149.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 7.000 7.000 6.000 1.000
TOTAL 30.364.000 48.000 30.316.000 28.385.000 1.979.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 30.315.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.146.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.000
0412110472.248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 121.000 121.000 120.000 1.0000412110472.254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 6.000 5.000 1.000 6.0000412110472.379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 5.000 5.000 5.000
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.207.0000412130202.400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
SÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS DE GOIÁS 432.000 432.000 432.0000412130202.131 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 3.265.000 1.346.000 1.919.000 1.769.000 1.496.0000412130202.399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORÇAMENTO 182.000 182.000 182.0000412130202.401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 46.000 46.000 19.000 27.0000412130202.442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 87.000 87.000 86.000 1.0000412130202.444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 2.000 2.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 25.970.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 48.000
0412210331.195 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO E EXECUÇÃO DEPROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOS 48.000 48.000 48.000
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.0000412210472.246 BALCÃO DE PROJETOS 40.000 40.000 40.0000412210472.247 CASA DO MICROEMPRESÁRIO 1.000 1.000 1.0000412210472.249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2.881.000 2.880.000 1.000 2.881.000
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 4.000 4.000 3.000 1.000
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 730.0000412230192.142 AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO
PQG 125.000 124.000 1.000 125.0000412230192.405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO
(PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 144.000 144.000 144.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0412230192.448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NAIMPLEMENTAÇÃO DO PQG 193.000 192.000 1.000 193.000
0412230192.521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEPLAN 76.000 76.000 76.000
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.207.0000412230202.134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 193.000 193.000 192.000 1.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.265.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 22.265.000 22.265.000 21.864.000 401.000
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 7.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 7.000
0413030122.109 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 1.000 1.000 1.0000413030122.133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS 2.000 2.000 1.000 1.0000413030122.443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO DO ESTADO 1.000 1.000 1.0000413030122.447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS 2.000 2.000 1.000 1.0000413030122.449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000 1.000 1.000
COMUNICACAO SOCIAL 192.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 730.000
0413130192.143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQG 192.000 192.000 192.000TRABALHO 49.000
FOMENTO AO TRABALHO 49.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 3.103.000
1133410472.250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 49.000 48.000 1.000 49.000
TOTAL 30.364.000 28.440.000 1.924.000 28.385.000 1.979.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 30.364.000 04 -ADMINISTRACAO
30.315.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
4.146.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
48.000
11 - TRABALHO 49.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
25.970.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
3.103.000
130 - ADMINISTRACAO DECONCESSOES
7.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
4.000
131 - COMUNICACAOSOCIAL
192.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO
7.000
334 - FOMENTO AOTRABALHO
49.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
730.000
3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO
4.207.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
22.265.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1033
1033 1195
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
PROJETOSDESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃO EEXECUÇÃO DE PROJETOS NOS MUNICÍPIOS GOIANOSPROJETO EXECUTADO
48.000
48.000 4 Investimentos 00 48.000
04 122
1047
1047 2246
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOATIVIDADES
BALCÃO DE PROJETOSPROJETO ELABORADO
3.103.000
40.000 3 Outras Despesas Correntes 00 40.000
04 122 1047 2247 CASA DO MICROEMPRESÁRIOEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 1047 2248 EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTOESTUDO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 120.000
04 121 1047 2248 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1047 2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESAEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.880.000
04 122 1047 2249 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
11 334 1047 2250 FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DEECONOMIA SOLIDÁRIACOOPERATIVISMO FOMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
11 334 1047 2250 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1047 2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
04 121 1047 2254 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1047 2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVASESTUDO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
04 122
3010
3010 2317
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOSERVIDOR BENEFICIADO
4.000
1.324.000 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000
04 122 3010 2317 4 Investimentos 00 1.000
04 130
3012
3012 2109
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES
ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADOUNIDADE BENEFICIADA
7.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 130 3012 2133 AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DEBENS/SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 130 3012 2133 4 Investimentos 00 1.000
04 130 3012 2443 CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIODO ESTADOUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 130 3012 2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO EENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAISUNIDADE ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 130 3012 2447 4 Investimentos 00 1.000
04 130 3012 2449 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOSUNIDADE VIABILIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122
3019
3019 2142
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DASENTIDADES CANDIDATAS AO PQGORGANIZAÇÃO AVALIADA
730.000
125.000 3 Outras Despesas Correntes 00 124.000
04 122 3019 2142 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 131 3019 2143 INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PQGPESSOA INFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 192.000
04 122 3019 2405 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMAQUALIDADE GOIAS)AÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 144.000
04 122 3019 2448 MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTESENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PQGPESSOA ORIENTADA/SENSIBILIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 192.000
04 122 3019 2448 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 122 3019 2521 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLANAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 76.000
04 121
3020
3020 2131
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGEAÇÃO REALIZADA
4.207.000
3.332.000 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000
04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 10 1.000
04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 80 766.000
04 121 3020 2131 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 3020 2131 4 Investimentos 00 344.000
04 121 3020 2131 4 Investimentos 10 1.000
04 121 3020 2131 4 Investimentos 80 1.149.000
04 121 3020 2131 4 Investimentos 82 1.000
04 121 3020 2131 6 Amortização da Dívida Pública 00 1.000
04 122 3020 2134 MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTALADMINISTRAÇÃO VIABILIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 192.000
04 122 3020 2134 4 Investimentos 00 1.000
04 121 3020 2399 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEORÇAMENTOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 182.000
04 121 3020 2400 GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E GEOGRÁFICASDE GOIÁSPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 432.000
04 121 3020 2401 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS -CONTROLADORIASISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 19.000
04 121 3020 2401 4 Investimentos 00 27.000
04 121 3020 2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DEPLANEJAMENTOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 86.000
04 121 3020 2442 4 Investimentos 00 1.000
04 121 3020 2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICASISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 121 3020 2444 4 Investimentos 00 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
22.265.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 15.024.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.840.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 400.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 15.024.000 1.000 12.587.000 826.000 1.000 1.000
10 - OPERACOES DE CREDITOINTERNAS
2.000 1.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
1.915.000 766.000 1.149.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
7.000 6.000 1.000
TOTAL 30.364.000 15.024.000 1.000 13.360.000 1.977.000 1.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 9.471.000 95.145.000 373.711.000 43.854.000 434.473.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000
11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.000 1.000
12 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.000 9.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
8.000 8.000 8.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 25.325.000 13.000 25.312.000 348.000 24.977.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 8.000 2.000 5.000 5.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.916.000 4.811.000 153.105.000 153.105.000 4.811.000
TOTAL 662.596.000 14.312.000 274.572.000 373.712.000 197.820.000 464.776.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 111.868.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 7.123.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.000
0412110241.102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 344.000 344.000 144.000 200.0000412110242.374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O
NORTE GOIANO 48.000 48.000 48.0000412110242.375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 558.000 556.000 2.000 96.000 462.000
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.0000412110472.252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 3.992.000 2.988.000 1.004.000 692.000 3.300.000
PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 3.025.000
0412110791.025 PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 1.885.000 1.880.000 5.000 483.000 1.402.0000412110791.232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 296.000 291.000 5.000 99.000 197.000
ADMINISTRACAO GERAL 1.752.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000
0412210231.159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0000412210232.381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 30.000 28.000 2.000 28.000 2.000
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 1.255.0000412210241.157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 305.000 305.000 305.000
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 10.0000412210331.160 CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 10.000 10.000 9.000 1.000
PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 102.000
0412210351.095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412210352.314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 98.000 97.000 1.000 96.000 2.000
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.0000412210471.233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 67.000 63.000 4.000 50.000 17.0000412210472.251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 290.000 288.000 2.000 290.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0412210472.580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 100.000 96.000 4.000 50.000 50.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 3.025.000
0412210791.026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 844.000 840.000 4.000 482.000 362.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 102.367.000ENCARGOS ESPECIAIS 26.001.000
0412300007.019 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAISOU AGRÍCOLAS 16.121.000 16.120.000 1.000 16.121.000
0412300007.020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAISOU FINANCEIRAS 9.880.000 9.880.000 9.880.000
PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS - CONVÊNIOS 76.366.000
0412330042.056 APOIO AOS MUNICÍPIOS 53.218.000 53.215.000 3.000 20.001.000 33.217.0000412330042.057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 21.029.000 21.026.000 3.000 10.182.000 10.847.0000412330042.554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS
(EMENDAS SANCIONADAS) 2.119.000 2.119.000 1.609.000 510.000ORDENAMENTO TERRITORIAL 626.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000
0412710232.378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NODF 626.000 289.000 337.000 624.000 2.000
RELACOES EXTERIORES 701.000PROMOCAO COMERCIAL 701.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.000
0769110472.253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 701.000 701.000 700.000 1.000EDUCACAO 160.104.000
ENSINO SUPERIOR 160.104.000PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 160.104.000
1236410082.007 CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 160.104.000 6.998.000 153.106.000 160.104.000URBANISMO 9.513.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA 9.513.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 10.173.000
1545110231.105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 9.505.000 4.704.000 4.801.000 96.000 9.409.0001545110231.143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO
DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.0001545110231.149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 4.000 2.000 2.000 1.000 3.000
AGRICULTURA 31.659.000IRRIGACAO 31.659.000PROGRAMA GOIÁS IRRIGAR 31.659.000
2060710482.232 IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 1.825.000 1.824.000 1.000 384.000 1.441.0002060710482.233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 97.000 96.000 1.000 97.0002060710482.234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 9.560.000 920.000 8.640.000 480.000 9.080.0002060710482.235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 14.416.000 2.896.000 11.520.000 576.000 13.840.0002060710482.236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 721.000 720.000 1.000 288.000 433.0002060710482.523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 5.040.000 240.000 4.800.000 48.000 4.992.000
TRANSPORTE 1.040.000TRANSPORTE AEREO 961.000PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 961.000
2678110021.116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 961.000 960.000 1.000 961.000TRANSPORTE RODOVIARIO 79.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 5.229.000
2678210471.202 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA 79.000 66.000 13.000 59.000 20.000RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000
RESERVA DE CONTINGENCIA 347.711.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000
9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 347.711.000 347.711.000 347.711.000
TOTAL 662.596.000 478.327.000 184.269.000 197.820.000 464.776.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 662.596.000 04 -ADMINISTRACAO
111.868.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
7.123.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 26.001.000
07 - RELACOESEXTERIORES
701.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.752.000 1002 - PROGRAMAAEROPORTUÁRIO
961.000
12 - EDUCACAO 160.104.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA
102.367.000 1008 - PROGRAMA BOLSAUNIVERSITÁRIA
160.104.000
15 - URBANISMO 9.513.000 127 - ORDENAMENTOTERRITORIAL
626.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL
10.173.000
20 - AGRICULTURA 31.659.000 364 - ENSINO SUPERIOR 160.104.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO
1.255.000
26 - TRANSPORTE 1.040.000 451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA
9.513.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
10.000
99 - RESERVA DECONTINGENCIA
347.711.000 607 - IRRIGACAO 31.659.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO
102.000
691 - PROMOCAOCOMERCIAL
701.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
5.229.000
781 - TRANSPORTEAEREO
961.000 1048 - PROGRAMA GOIÁSIRRIGAR
31.659.000
782 - TRANSPORTERODOVIARIO
79.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
3.025.000
999 - RESERVA DECONTINGENCIA
347.711.000 3004 - PROGRAMA DE APOIOAOS MUNICÍPIOS E ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS -CONVÊNIOS
76.366.000
9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA
347.711.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 123
0000
0000 7019
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLASAÇÃO EXECUTADA
26.001.000
16.121.000 4 Investimentos 00 16.120.000
04 123 0000 7019 4 Investimentos 11 1.000
04 123 0000 7020 CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRASAÇÃO EXECUTADA
5 Inversões Financeiras 00 9.880.000
26 781
1002
1002 1116
PROGRAMA AEROPORTUÁRIOPROJETOS
OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUSTERMINAISPROJETO IMPLANTADA E APERFEIÇOADA
961.000
961.000 4 Investimentos 00 960.000
26 781 1002 1116 4 Investimentos 80 1.000
12 364
1008
1008 2007
PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIAATIVIDADES
CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIASALUNO BENEFICIADO
160.104.000
160.104.000 3 Outras Despesas Correntes 00 6.998.000
12 364 1008 2007 3 Outras Despesas Correntes 50 8.000
12 364 1008 2007 3 Outras Despesas Correntes 82 153.098.000
15 451
1023
1023 1105
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO
10.173.000
9.505.000 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
15 451 1023 1105 4 Investimentos 00 4.608.000
15 451 1023 1105 4 Investimentos 80 1.000
15 451 1023 1105 4 Investimentos 82 4.800.000
15 451 1023 1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER ECULTURA NO ENTORNO DO DFCENTRO CULTURAL IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
15 451 1023 1143 4 Investimentos 00 1.000
15 451 1023 1143 4 Investimentos 80 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
15 451 1023 1143 4 Investimentos 82 1.000
15 451 1023 1149 CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNODO DFPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
15 451 1023 1149 4 Investimentos 00 1.000
15 451 1023 1149 4 Investimentos 80 1.000
15 451 1023 1149 4 Investimentos 82 1.000
04 122 1023 1159 CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNO DODFUNIDADE EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1023 1159 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1023 1159 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1023 1159 4 Investimentos 82 1.000
04 127 1023 2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL NO DFPLANO ELABORADO/IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 288.000
04 127 1023 2378 3 Outras Despesas Correntes 80 336.000
04 127 1023 2378 4 Investimentos 00 1.000
04 127 1023 2378 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1023 2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DODFPROGRAMA GERENCIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 27.000
04 122 1023 2381 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122 1023 2381 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1023 2381 4 Investimentos 80 1.000
04 121
1024
1024 1102
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO
PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANOPROJETO EXECUTADO
1.255.000
344.000 3 Outras Despesas Correntes 00 144.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 1024 1102 4 Investimentos 00 200.000
04 122 1024 1157 CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANOUNIDADE EXECUTADA
4 Investimentos 00 305.000
04 121 1024 2374 COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOSSETORIAIS PARA O NORTE GOIANOCOORDENAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
04 121 1024 2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANOATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
04 121 1024 2375 4 Investimentos 00 460.000
04 121 1024 2375 4 Investimentos 80 1.000
04 121 1024 2375 4 Investimentos 82 1.000
04 122
1033
1033 1160
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
PROJETOSCONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕESUNIDADE EXECUTADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
04 122 1033 1160 4 Investimentos 00 1.000
04 122
1035
1035 1095
PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO
PROJETOSPROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANOPROJETO EXECUTADO
102.000
4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1035 1095 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122 1035 1095 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1035 1095 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1035 2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTEPROGRAMA GERENCIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
04 122 1035 2314 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1035 2314 4 Investimentos 82 1.000
26 782
1047
1047 1202
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOPROJETOS
EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE
5.229.000
79.000 3 Outras Despesas Correntes 00 57.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
INFRAESTRUTURA ECONÔMICAPROJETO EXECUTADO
26 782 1047 1202 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
26 782 1047 1202 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
26 782 1047 1202 4 Investimentos 00 9.000
26 782 1047 1202 4 Investimentos 12 9.000
26 782 1047 1202 4 Investimentos 80 1.000
26 782 1047 1202 4 Investimentos 82 1.000
04 122 1047 1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOSPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
04 122 1047 1233 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122 1047 1233 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
04 122 1047 1233 4 Investimentos 00 15.000
04 122 1047 1233 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1047 1233 4 Investimentos 81 1.000
04 122 1047 2251 OPERACIONALIZAÇÃO DO FCOFINANCIAMENTO CONCEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 288.000
04 122 1047 2251 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122 1047 2251 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1047 2252 PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁSPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 190.000
04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 02 500.000
04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 121 1047 2252 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1047 2252 4 Investimentos 00 2.798.000
04 121 1047 2252 4 Investimentos 02 500.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 1047 2252 4 Investimentos 80 1.000
04 121 1047 2252 4 Investimentos 82 1.000
07 691 1047 2253 PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOSSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 700.000
07 691 1047 2253 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1047 2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUALEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
04 122 1047 2580 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 122 1047 2580 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
04 122 1047 2580 4 Investimentos 00 48.000
04 122 1047 2580 4 Investimentos 80 1.000
04 122 1047 2580 4 Investimentos 81 1.000
20 607
1048
1048 2232
PROGRAMA GOIÁS IRRIGARATIVIDADES
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGAÇÃOÁREA IRRIGADA
31.659.000
1.825.000 3 Outras Despesas Correntes 00 384.000
20 607 1048 2232 4 Investimentos 00 1.440.000
20 607 1048 2232 4 Investimentos 80 1.000
20 607 1048 2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃOÁREA IRRIGADA
3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
20 607 1048 2233 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
20 607 1048 2234 PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DO ARAGUAIAÁREA IRRIGADA
3 Outras Despesas Correntes 00 480.000
20 607 1048 2234 4 Investimentos 00 440.000
20 607 1048 2234 4 Investimentos 80 8.640.000
20 607 1048 2235 PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁSÁREA IRRIGADA
3 Outras Despesas Correntes 00 576.000
20 607 1048 2235 4 Investimentos 00 2.320.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 607 1048 2235 4 Investimentos 80 11.520.000
20 607 1048 2236 PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRASÁREA IRRIGADA
3 Outras Despesas Correntes 00 288.000
20 607 1048 2236 4 Investimentos 00 432.000
20 607 1048 2236 4 Investimentos 80 1.000
20 607 1048 2523 PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
20 607 1048 2523 4 Investimentos 00 192.000
20 607 1048 2523 4 Investimentos 80 4.800.000
04 121
1079
1079 1025
PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
PROJETOSPROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTAPROJETO ELABORADO
3.025.000
1.885.000 3 Outras Despesas Correntes 00 480.000
04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
04 121 1079 1025 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1079 1025 4 Investimentos 00 1.400.000
04 121 1079 1025 4 Investimentos 81 1.000
04 121 1079 1025 4 Investimentos 82 1.000
04 122 1079 1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHATORRE PRINCIPAL E URBANIZAÇÃO IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 480.000
04 122 1079 1026 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
04 122 1079 1026 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 122 1079 1026 4 Investimentos 00 360.000
04 122 1079 1026 4 Investimentos 81 1.000
04 122 1079 1026 4 Investimentos 82 1.000
04 121 1079 1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 3 Outras Despesas Correntes 00 96.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
EVENTO REALIZADO
04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 81 1.000
04 121 1079 1232 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 121 1079 1232 4 Investimentos 00 195.000
04 121 1079 1232 4 Investimentos 81 1.000
04 121 1079 1232 4 Investimentos 82 1.000
04 123
3004
3004 2056
PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIOS
ATIVIDADESAPOIO AOS MUNICÍPIOSMUNICÍPIO ATENDIDO
76.366.000
53.218.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000.000
04 123 3004 2056 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 123 3004 2056 4 Investimentos 00 33.215.000
04 123 3004 2056 4 Investimentos 80 1.000
04 123 3004 2056 4 Investimentos 82 1.000
04 123 3004 2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOSENTIDADE BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.180.000
04 123 3004 2057 3 Outras Despesas Correntes 80 1.000
04 123 3004 2057 3 Outras Despesas Correntes 82 1.000
04 123 3004 2057 4 Investimentos 00 10.846.000
04 123 3004 2057 4 Investimentos 80 1.000
04 123 3004 2554 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)AÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.609.000
04 123 3004 2554 4 Investimentos 00 510.000
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES
347.711.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
99 999 9999 9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL
347.711.000 9 Reserva de Contingência 00 347.711.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 43.854.000 76.882.000 9.880.000
02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
1.000.000 500.000 500.000
11 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNAS
1.000 1.000
12 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNA (BIRD)
9.000 9.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
8.000 8.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
25.325.000 348.000 24.977.000
81 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
10.000 5.000 5.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
157.916.000 153.105.000 4.811.000
TOTAL 662.596.000 197.820.000 107.185.000 9.880.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000 100.000
TOTAL 100.000 100.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000 100.000
TOTAL 100.000 100.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
SAUDE 100.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 100.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 100.000
1012130192.506 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SES 100.000 100.000 100.000
TOTAL 100.000 100.000 100.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
779.406.000 100.000 10 - SAUDE 100.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
100.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
100.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 121
3019
3019 2506
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SESAÇÃO REALIZADA
100.000
100.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000
TOTAL 100.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 574.633.000 10.562.000 564.071.000 559.325.000 15.308.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000.000 3.000.000 1.600.000 1.400.000
TOTAL 577.633.000 13.562.000 564.071.000 560.925.000 16.708.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 7.359.000 38.095.000 37.584.000 7.870.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000.000 3.000.000 1.600.000 1.400.000
TOTAL 48.454.000 10.359.000 38.095.000 39.184.000 9.270.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 31.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 31.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 31.000
0412130192.508 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SSPJ 31.000 31.000 21.000 10.000
SEGURANCA PUBLICA 48.423.000ADMINISTRACAO GERAL 33.134.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.400.000
0612210612.193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 270.000 270.000 150.000 120.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 32.864.000
0612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 32.864.000 32.864.000 31.463.000 1.401.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 1.400.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 13.159.000
0612810432.280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO 1.400.000 1.400.000 900.000 500.000
POLICIAMENTO 12.959.0000618110431.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 6.956.000 3.956.000 3.000.000 3.500.000 3.456.0000618110431.066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTAÇÃO DE
MAIS CIOPS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.0000618110431.214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA (
EMENDAS SANCIONADAS) 403.000 403.000 403.0000618110432.603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA 1.400.000 1.400.000 800.000 600.000
PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 2.400.0000618110612.188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA 700.000 700.000 400.000 300.0000618110612.189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS
CONSELHOS 500.000 500.000 400.000 100.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 450.000
0624310612.194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 450.000 450.000 250.000 200.000ASSISTENCIA COMUNITARIA 180.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0624410612.191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE TODOS OSGÊNEROS 180.000 180.000 100.000 80.000
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 300.0000642210612.195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 300.000 300.000 200.000 100.000
TOTAL 48.454.000 45.454.000 3.000.000 39.184.000 9.270.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
651.685.000 48.454.000 04 -ADMINISTRACAO
31.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
31.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
13.159.000
06 - SEGURANCAPUBLICA
48.423.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
33.134.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE
2.400.000
128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
1.400.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
31.000
181 - POLICIAMENTO 12.959.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
32.864.000
243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE
450.000
244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA
180.000
422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS
300.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 181
1043
1043 1065
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
PROJETOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTOE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALMUNICÍPIO BENEFICIADO
13.159.000
6.956.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.900.000
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 80 1.600.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 00 2.056.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 80 1.400.000
06 181 1043 1066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
IMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
06 181 1043 1066 4 Investimentos 00 2.000.000
06 181 1043 1214 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)UNIDADE ATENDIDA
4 Investimentos 00 403.000
06 128 1043 2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOCERTIFICADO EXPEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 900.000
06 128 1043 2280 4 Investimentos 00 500.000
06 181 1043 2603 APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICAAPOIO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 800.000
06 181 1043 2603 4 Investimentos 00 600.000
06 181
1061
1061 2188
PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES
CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIACOMUNITÁRIAMUNICÍPIO ATENDIDO
2.400.000
700.000 3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
06 181 1061 2188 4 Investimentos 00 300.000
06 181 1061 2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DAOUVIDORIA E DOS CONSELHOSATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
06 181 1061 2189 4 Investimentos 00 100.000
06 244 1061 2191 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE DE TODOS OS GÊNEROSCAMPANHA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
06 244 1061 2191 4 Investimentos 00 80.000
06 122 1061 2193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTESPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
06 122 1061 2193 4 Investimentos 00 120.000
06 243 1061 2194 PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTEATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 243 1061 2194 4 Investimentos 00 200.000
06 422 1061 2195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADASATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
06 422 1061 2195 4 Investimentos 00 100.000
04 121
3019
3019 2508
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJPROCESSO MELHORADO
31.000
31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 21.000
04 121 3019 2508 4 Investimentos 00 10.000
06 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
32.864.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 28.904.000
06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.559.000
06 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.400.000
06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 28.904.000 8.680.000 7.869.000 1.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
3.000.000 1.600.000 1.400.000
TOTAL 48.454.000 28.904.000 10.280.000 9.269.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2902 - POLICIA MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 200.000 352.232.000 349.071.000 3.361.000
TOTAL 352.432.000 200.000 352.232.000 349.071.000 3.361.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2902 - POLICIA MILITAR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 140.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 140.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 140.000
0412130192.539 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-PM 140.000 140.000 100.000 40.000
SEGURANCA PUBLICA 352.292.000ADMINISTRACAO GERAL 1.320.000PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.320.000
0612230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 1.320.000 1.320.000 100.000 1.220.000POLICIAMENTO 350.972.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 16.380.000
0618110431.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 200.000 200.000 100.000 100.0000618110432.279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 16.180.000 16.180.000 15.180.000 1.000.000
PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO 334.592.000
0618140074.007 COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 334.592.000 334.592.000 333.591.000 1.001.000
TOTAL 352.432.000 352.432.000 349.071.000 3.361.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2902 - POLICIA MILITAR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
651.685.000 352.432.000 04 -ADMINISTRACAO
140.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
140.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
16.380.000
06 - SEGURANCAPUBLICA
352.292.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.320.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
1.320.000
181 - POLICIAMENTO 350.972.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
140.000
4007 - PROGRAMA DECOORDENAÇÃO E APOIO DASAÇÕES DE POLICIAMENTOPREVENTIVO
334.592.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 181
1043
1043 1006
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOSUNIDADE REFORMADA, ADEQUADA AMPLIADA
16.380.000
200.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
06 181 1043 1006 4 Investimentos 00 100.000
06 181 1043 2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO EOSTENSIVO 24HSGUARNIÇÃO EMPREGADA
3 Outras Despesas Correntes 00 15.180.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 00 1.000.000
06 122
3010
3010 2317
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPESSOA ASSISTIDA
1.320.000
1.324.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
06 122 3010 2317 4 Investimentos 00 1.220.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2902 - POLICIA MILITAR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121
3019
3019 2539
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PMAÇÃO REALIZADA
140.000
140.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 121 3019 2539 4 Investimentos 00 40.000
06 181
4007
4007 4007
PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕESDE POLICIAMENTO PREVENTIVO
ATIVIDADESCOORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DEPOLICIAMENTO PREVENTIVOAPOIO PRESTADO
334.592.000
334.592.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 329.431.000
06 181 4007 4007 3 Outras Despesas Correntes 00 4.160.000
06 181 4007 4007 4 Investimentos 00 1.000.000
06 181 4007 4007 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000
TOTAL 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 3.003.000 53.667.000 55.267.000 1.403.000
TOTAL 56.670.000 3.003.000 53.667.000 55.267.000 1.403.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 15.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 15.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 15.000
0412130192.510 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS 15.000 15.000 10.000 5.000
SEGURANCA PUBLICA 56.550.000ADMINISTRACAO GERAL 51.427.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 51.427.000
0612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 51.427.000 51.427.000 51.387.000 40.000DEFESA CIVIL 5.228.000PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 5.228.000
0618210171.100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROS 25.000 25.000 5.000 20.0000618210171.097 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E
INTERIOR 288.000 288.000 250.000 38.0000618210171.098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2.690.000 2.690.000 1.500.000 1.190.0000618210172.362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS
OU ANTROPOGÊNICOS 15.000 15.000 10.000 5.0000618210172.365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU
ANTROPOGÊNICOS 2.105.000 2.105.000 2.100.000 5.000SAUDE 105.000
1018210172.587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OUANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 105.000 105.000 5.000 100.000
TOTAL 56.670.000 56.670.000 55.267.000 1.403.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
651.685.000 56.670.000 04 -ADMINISTRACAO
15.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
15.000 1017 - PROGRAMA DE COMBATEA INCÊNDIO, SALVAMENTO ERESGATE
5.228.000
06 - SEGURANCAPUBLICA
56.550.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
51.427.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
15.000
10 - SAUDE 105.000 182 - DEFESA CIVIL 5.228.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
51.427.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 182
1017
1017 1097
PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTOE RESGATE
PROJETOSAMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADESEXISTENTES NA CAPITAL E INTERIORUNIDADE REFORMADA
5.228.000
288.000 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
06 182 1017 1097 4 Investimentos 00 38.000
06 182 1017 1098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALUNIDADE EQUIPADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
06 182 1017 1098 4 Investimentos 00 1.190.000
06 182 1017 1100 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE BOMBEIROSUNIDADE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
06 182 1017 1100 4 Investimentos 00 20.000
06 182 1017 2362 AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOSMUNICÍPIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
06 182 1017 2362 4 Investimentos 00 5.000
06 182 1017 2365 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS
3 Outras Despesas Correntes 00 2.100.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
MUNICÍPIO ATENDIDO
06 182 1017 2365 4 Investimentos 00 5.000
10 182 1017 2587 SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NAÁREA DA SAÚDEEQUIPAMENTO ADQUIRIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
10 182 1017 2587 4 Investimentos 00 100.000
04 121
3019
3019 2510
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DEBOMBEIROSSEMINÁRIO REALIZADO
15.000
15.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 121 3019 2510 4 Investimentos 00 5.000
06 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
51.427.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 50.288.000
06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.099.000
06 122 4001 4001 4 Investimentos 00 39.000
06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000
TOTAL 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000
TOTAL 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000
0412130192.540 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-DGPC 1.000 1.000 1.000
SEGURANCA PUBLICA 120.076.000ADMINISTRACAO GERAL 112.853.000PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO 112.853.000
0612240094.009 COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 112.853.000 112.853.000 112.032.000 821.000POLICIAMENTO 7.223.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 7.133.000
0618110432.445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 7.133.000 7.133.000 5.320.000 1.813.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 90.000
0618110612.192 PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 90.000 90.000 50.000 40.000
TOTAL 120.077.000 120.077.000 117.403.000 2.674.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
651.685.000 120.077.000 04 -ADMINISTRACAO
1.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
7.133.000
06 - SEGURANCAPUBLICA
120.076.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
112.853.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE
90.000
181 - POLICIAMENTO 7.223.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
1.000
4009 - PROGRAMA DECOORDENAÇÃO E APOIO ASAÇÕES DE POLICIAMENTOREPRESSIVO
112.853.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 181
1043
1043 2445
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
ATIVIDADESREPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOSCRIME ESCLARECIDO
7.133.000
7.133.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.320.000
06 181 1043 2445 4 Investimentos 00 1.813.000
06 181
1061
1061 2192
PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES
PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRA OMEIO AMBIENTEAÇÃO REALIZADA
90.000
90.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
06 181 1061 2192 4 Investimentos 00 40.000
04 121
3019
3019 2540
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPCAÇÃO REALIZADA
1.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
4009 PROGRAMA DE COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕESDE POLICIAMENTO REPRESSIVO
112.853.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 122 4009 4009 ATIVIDADESCOORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DEPOLICIAMENTO REPRESSIVOAPOIO PRESTADO
112.853.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 108.557.000
06 122 4009 4009 3 Outras Despesas Correntes 00 3.475.000
06 122 4009 4009 4 Investimentos 00 820.000
06 122 4009 4009 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000
TOTAL 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 725.000 363.000 362.000
TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 725.000 363.000 362.000
TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CIENCIA E TECNOLOGIA 725.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000
1912130192.501 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SECTEC 1.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 724.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 724.000
1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 724.000 724.000 362.000 362.000
TOTAL 725.000 725.000 363.000 362.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
30.545.000 725.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA
725.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
1.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
724.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
724.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 121
3019
3019 2501
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTECAÇÃO REALIZADA
1.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
19 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
724.000
1.844.109.000 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000
19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 361.000
19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 361.000
19 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000
TOTAL 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000
TOTAL 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000
TOTAL 2.064.000 2.000 2.062.000 1.931.000 133.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.064.000ADMINISTRACAO GERAL 1.942.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 322.000
0412210232.586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOSDO ENTORNO DO DF 200.000 200.000 150.000 50.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.742.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.742.000 1.742.000 1.661.000 81.000
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 120.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 322.000
0412510232.585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF120.000 120.000 120.000
EXTENSAO RURAL 2.0000460610231.234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS
NO ENTORNO DO DF 2.000 2.000 2.000
TOTAL 2.064.000 2.064.000 1.931.000 133.000
ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE: 3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL
R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
2.064.000 2.064.000 04 -ADMINISTRACAO
2.064.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.942.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL
322.000
125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO
120.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.742.000
606 - EXTENSAO RURAL 2.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 606
1023
1023 1234
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
PROJETOSPROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DASCOLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO
322.000
2.000 4 Investimentos 00 2.000
04 125 1023 2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADADO ENTORNO DO DFPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 120.000
04 122 1023 2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DO DF,GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DFMUNICÍPIO HABILITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 150.000
04 122 1023 2586 4 Investimentos 00 50.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.742.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 983.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 678.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 80.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
ÓRGÃO: 3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE: 3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITOFEDERAL
R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000
TOTAL 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 40.467.000 38.711.000 1.756.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.096.000 1.096.000 775.000 321.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000
TOTAL 43.363.000 43.363.000 41.286.000 2.077.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 40.467.000 38.711.000 1.756.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.096.000 1.096.000 775.000 321.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000
TOTAL 43.363.000 43.363.000 41.286.000 2.077.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 39.627.000ADMINISTRACAO GERAL 39.507.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 140.000
0412210612.625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA E CONSELHOS 10.000 10.000 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
0412230192.485 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-SEJUS 10.000 10.000 10.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 39.487.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 39.487.000 39.487.000 38.012.000 1.475.000
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 120.000PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDORPÚBLICO 120.000
0412830052.071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 120.000 120.000 120.000SAUDE 1.091.000
ATENCAO BASICA 450.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 1.091.000
1030110462.332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 450.000 250.000 200.000 150.000 300.000SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 641.000
1030310462.193 PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 641.000 140.000 501.000 369.000 272.000TRABALHO 2.250.000
RELACOES DE TRABALHO 2.000.000PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000
1133210372.301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DORECUPERANDO 2.000.000 200.000 1.800.000 2.000.000
FOMENTO AO TRABALHO 250.0001133410372.304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL 250.000 50.000 200.000 250.000
DIREITOS DA CIDADANIA 215.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 85.000
1442110372.623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 85.000 20.000 65.000 85.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 130.000PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADE 140.000
1442210612.195 PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 130.000 30.000 100.000 100.000 30.000AGRICULTURA 120.000
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2.515.000
2060110372.564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 60.000 50.000 10.000 60.000PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 60.000
2060210372.565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 60.000 50.000 10.000 60.000INDUSTRIA 60.000
PRODUCAO INDUSTRIAL 60.0002266210372.566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 60.000 50.000 10.000 60.000
TOTAL 43.363.000 40.467.000 2.896.000 41.286.000 2.077.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
47.303.000 43.363.000 04 -ADMINISTRACAO
39.627.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
39.507.000 1037 - PROGRAMARECUPERANDO PELOTRABALHO
2.515.000
10 - SAUDE 1.091.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
120.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA
1.091.000
11 - TRABALHO 2.250.000 301 - ATENCAO BASICA 450.000 1061 - PROGRAMA INTEGRAÇÃO,POLÍCIA E COMUNIDADE
140.000
14 - DIREITOS DACIDADANIA
215.000 303 - SUPORTEPROFILATICO ETERAPEUTICO
641.000 3005 - PROGRAMA DECAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DOSERVIDOR PÚBLICO
120.000
20 - AGRICULTURA 120.000 332 - RELACOES DETRABALHO
2.000.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
22 - INDUSTRIA 60.000 334 - FOMENTO AOTRABALHO
250.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
39.487.000
421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL
85.000
422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS
130.000
601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL
60.000
602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL
60.000
662 - PRODUCAOINDUSTRIAL
60.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHOATIVIDADES
2.515.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
11 332 1037 2301 CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE E REINTEGRAÇÃOSOCIAL DO RECUPERANDOEMPREGO GERADO
2.000.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
11 332 1037 2301 3 Outras Despesas Correntes 82 1.800.000
11 334 1037 2304 SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIA EINCLUSÃO SOCIALRECUPERANDO CAPACITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
11 334 1037 2304 3 Outras Despesas Correntes 80 200.000
20 601 1037 2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOVEGETALGÊNERO ALIMENTÍCIO PRODUZIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 601 1037 2564 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000
20 602 1037 2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMALANIMAL ABATIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
20 602 1037 2565 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000
22 662 1037 2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOINDUSTRIALMATERIAL PRODUZIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
22 662 1037 2566 3 Outras Despesas Correntes 80 10.000
14 421 1037 2623 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDOPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
14 421 1037 2623 3 Outras Despesas Correntes 80 65.000
10 303
1046
1046 2193
PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAATIVIDADES
PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTESPACIENTE ATENDIDO
1.091.000
641.000 3 Outras Despesas Correntes 00 69.000
10 303 1046 2193 3 Outras Despesas Correntes 80 300.000
10 303 1046 2193 4 Investimentos 00 70.000
10 303 1046 2193 4 Investimentos 80 200.000
10 303 1046 2193 5 Inversões Financeiras 00 1.000
10 303 1046 2193 5 Inversões Financeiras 80 1.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 301 1046 2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONALATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 301 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 80 100.000
10 301 1046 2332 4 Investimentos 00 200.000
10 301 1046 2332 4 Investimentos 80 100.000
14 422
1061
1061 2195
PROGRAMA INTEGRAÇÃO, POLÍCIA E COMUNIDADEATIVIDADES
PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADASPESSOA BENEFICIADA
140.000
430.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
14 422 1061 2195 3 Outras Despesas Correntes 80 80.000
14 422 1061 2195 4 Investimentos 00 10.000
14 422 1061 2195 4 Investimentos 80 20.000
04 122 1061 2625 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, OUVIDORIA ECONSELHOSCASO DENUNCIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 128
3005
3005 2071
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ATIVIDADESCAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICOALUNO BENEFICIADO
120.000
120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000
04 122
3019
3019 2485
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUSAÇÃO REALIZADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
39.487.000
1.844.109.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 21.763.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 16.249.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.474.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 21.763.000 16.948.000 1.754.000 2.000
80 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
1.096.000 775.000 320.000 1.000
82 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.800.000 1.800.000
TOTAL 43.363.000 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000
Orçamento
das
Autarquias
e
Fundações
Ananá’s (Abacaxi) / Goiás
Detalhamento
da
Receita e da Despesa
das
Autarquias e Fundações
Flores da Jabuticabeira / GO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 25.622.000 78.868.000 10.950.000 206.000 115.646.000
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 61.408.000 15.754.000 6.825.000 2.000 83.989.000
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000 30.907.000
SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 88.556.000 384.362.000 4.000.000 2.000 5.300.000 482.220.000
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 10.479.000 1.000 12.315.000 3.487.000 3.000 33.000 26.318.000
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000 457.262.000
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 8.657.000 26.505.000 8.000.000 1.528.000 44.690.000
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 16.546.000 7.784.000 1.370.000 252.000 25.952.000
SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000 5.000.000 146.304.000
SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 74.247.000 34.211.000 46.408.000 2.000 154.868.000
TOTAL 391.747.000 1.000 701.366.000 462.612.000 2.097.000 10.333.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.0001001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 7.850.000 1.000 50.000 7.801.0001002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 18.000 32.000 20.000 30.0001005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 470.000 470.0001006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 11.580.000 10.036.000 160.000 21.456.0001007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 14.000 2.000 6.000 10.0001016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AEROPORTOS E TERMINAIS 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.0001020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOS DAS UNIDADES
UNIVERSITÁRIAS 8.401.000 7.400.000 1.001.000 2.400.000 6.001.0001021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 7.000.000 6.000.000 1.000.000 7.000.0001043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E
CENTROS CULTURAIS 3.122.000 2.701.000 421.000 2.616.000 506.0001045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 1.762.000 1.614.000 148.000 114.000 1.648.0001046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 1.230.000 148.000 526.000 852.0001047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 690.000 148.000 10.000 828.0001048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES - BIRD 20.100.000 20.100.000 20.100.0001049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 46.525.000 46.525.0001053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 353.000 345.000 8.000 229.000 124.0001054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 110.000 50.000 60.0001060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA E DE
OUTRAS 11.202.000 381.000 10.821.000 891.000 10.311.0001061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA
MALHA RODOVIÁRIA 79.685.000 54.685.000 25.000.000 905.000 78.780.0001062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 700.000 1.000 701.0001067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 18.000 9.000 9.0001068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 572.000 100.000 172.000 500.0001069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 60.000 37.000 97.0001071 PROJETOS ESPECIAIS 41.000 8.000 33.000 15.000 26.0001087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 110.000 245.000 327.000 28.0001088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 1.636.000 807.000 1.415.000 1.028.0001089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.0001091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 8.000 6.000 2.000 6.000 2.0001093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 20.000 6.000 26.0001096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.0001101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 20.000 6.000 26.0001103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 202.000 358.000 560.0001104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 25.000 45.000 70.0001110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 350.000 2.438.000 134.000 2.654.0001118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 3.201.000 18.000 206.000 3.013.0001119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 520.000 6.000 21.000 505.0001120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 201.000 4.000 202.000 3.0001121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 50.000 1.000 51.0001153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 1.520.000 7.000 21.000 1.506.0001154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:
CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E PLANALTINA 6.164.000 6.163.000 1.000 6.164.0001164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 1.000 1.000 2.0001165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 30.000.000 1.239.000 31.239.0001169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO
MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA 6.862.000 6.861.000 1.000 6.862.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DASAÚDE - AGETOP 4.720.000 419.000 4.301.000 301.000 4.419.000
1197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJAE PRÉDIOS PUB. - AGETOP 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000
1198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 4.926.000 2.000 2.000 4.926.0001199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 2.000 13.025.000 2.000 13.025.0001201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
DETRAN 5.000.000 5.000.000 5.000.0001221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0001228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS
DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1.000.000 1.000.000 1.000.0001236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0001240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS
SANCIONADAS) 600.000 600.000 600.0001245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA) 300.000 300.000 300.0002013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 535.000 448.000 347.000 636.0002015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 37.000 921.000 709.000 249.0002016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 60.000 652.000 511.000 201.0002020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 11.515.000 74.000 11.337.000 252.0002021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 400.000 180.000 150.000 430.0002028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 11.000 20.000 30.000 1.0002029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE 979.000 2.000 977.000 977.000 2.0002030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 51.000 100.000 150.000 1.0002031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS E APRENDIZAGEM ESPORTIVA 761.000 661.000 100.000 760.000 1.0002032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.502.000 25.502.000 20.000.000 24.001.000 21.501.0002042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA GESTÃO DO
IPASGO 60.000 60.000 60.0002044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDE 342.822.000 342.822.000 342.822.0002045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 1.000.000 1.000.0002046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PÚBLICO 50.000 50.000 50.0002047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 1.000 1.0002048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICA 89.000 87.000 2.000 87.000 2.0002049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO
ELETRÔNICO 102.000 100.000 2.000 51.000 51.0002050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICA COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0002054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 102.000 2.000 102.000 2.0002058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 320.000 6.000 305.000 21.0002059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 50.000 1.000 51.0002060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 1.020.000 2.722.000 3.702.000 40.0002061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 1.020.000 171.000 1.150.000 41.0002062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 520.000 62.000 551.000 31.0002063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 1.310.000 211.000 1.505.000 16.0002064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 1.250.000 112.000 1.301.000 61.0002065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 2.100.000 262.000 2.251.000 111.0002066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DA PRIMAVERA 2.562.000 2.350.000 212.000 2.501.000 61.0002067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL DE
TEATRO- PORANGATU 1.832.000 1.620.000 212.000 1.801.000 31.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 60.000 2.000 60.000 2.0002089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 350.000 742.000 1.002.000 90.0002092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 150.000 460.000 520.000 90.0002094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 7.000 7.0002101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 2.300.000 700.000 2.300.000 700.0002102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 6.350.000 2.000.000 500.000 7.850.0002104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 1.000 1.0002105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.0002146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 35.283.000 1.000 35.284.0002147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO AMBIENTAL 7.247.000 4.850.000 2.397.000 5.395.000 1.852.0002149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2.000 2.000 1.000 1.0002151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 1.854.000 1.300.000 554.000 1.702.000 152.0002152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 5.901.000 4.604.000 5.478.000 5.027.0002165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 2.300.000 44.000 2.344.0002166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NO ESTADO DE
GOIÁS 94.000 50.000 44.000 94.0002169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO 195.000 2.000 193.000 115.000 80.0002176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 1.551.000 114.000 1.593.000 72.0002179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 2.900.000 44.000 2.944.0002181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 1.908.000 44.000 1.952.0002184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 6.000.000 40.000 3.020.000 3.020.0002185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 7.592.000 60.000 3.622.000 4.030.0002186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 5.600.000 50.000 3.025.000 2.625.0002187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 5.000 5.0002213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 50.000 50.000 100.0002225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 1.000 3.007.000 3.008.0002227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 50.000 2.302.000 2.351.000 1.0002228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E
OUTRAS 10.755.000 3.250.000 7.505.000 202.000 10.553.0002229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 153.000 51.000 102.000 151.000 2.0002230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E
ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 2.000.000 500.000 1.500.000 2.000.0002231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - G.P. 3.681.000 3.680.000 1.000 1.240.000 2.441.0002278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 1.000 1.0002281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT.
PÚBLICOS DELEGADOS 2.645.000 810.000 1.835.000 2.534.000 111.0002282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 60.000 25.000 70.000 15.0002283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV
PUBL 36.000 20.000 16.000 20.000 16.0002285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS DE
INTERESSE PÚBLICO DELEGADO 610.000 550.000 60.000 550.000 60.0002286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENS 140.000 110.000 30.000 125.000 15.0002287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 70.000 150.000 150.000 70.0002288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0002289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST. 45.000 20.000 25.000 30.000 15.0002305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.000.000 3.000.000 2.500.000 500.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 1.000.000 980.000 20.0002312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 10.000 6.000 4.000 10.0002313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 21.000 13.000 8.000 8.000 13.0002316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 373.000 116.000 257.000 309.000 64.0002318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OS SERVIDORES 1.862.000 1.860.000 2.000 1.768.000 94.0002337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.0002345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 10.840.000 4.800.000 6.040.000 10.456.000 384.0002346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO
ELETRÔNICO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 237.000 2.000 237.000 2.0002348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 150.000 53.000 147.000 56.0002349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS 45.000 25.000 20.000 30.000 15.0002350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS 50.000 20.000 30.000 30.000 20.0002351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 85.000 30.000 55.000 70.000 15.0002353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 148.000 88.000 144.000 92.0002356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 34.000.000 34.000.000 30.000.000 4.000.0002380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 28.000 6.000 22.000 28.0002384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 715.000 1.323.000 1.802.000 236.0002390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 700.000 221.000 500.000 421.0002394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRÁRIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.0002398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO 183.000 95.000 88.000 92.000 91.0002413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU
SENSU 3.185.000 3.051.000 134.000 1.651.000 1.534.0002414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0002415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR 1.260.000 1.250.000 10.000 1.000.000 260.0002416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.0002450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE 1.000.000 1.000.000 1.000.0002454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF 39.000 5.000 34.000 9.000 30.0002455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO DF 18.000 2.000 16.000 18.0002456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL NO NORTE 21.000 15.000 6.000 8.000 13.0002457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO NORTE 10.000 6.000 4.000 10.0002459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO 1.000.000 1.000.000 1.000.0002460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 601.000 51.000 650.000 2.0002461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 300.000 2.000 251.000 51.0002477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDR 1.000 1.000 1.0002479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-
AGENCIARURAL 250.000 200.000 50.000 250.0002480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOM 50.000 50.000 50.0002481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEL 61.000 51.000 10.000 60.000 1.0002482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMA 552.000 350.000 202.000 552.0002483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPEL 24.000 19.000 5.000 14.000 10.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOP 10.000 10.000 10.0002487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETUR 67.000 64.000 3.000 67.0002488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGR 65.000 45.000 20.000 65.0002489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRAN 250.000 250.000 240.000 10.0002490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEG 15.000 14.000 1.000 15.0002493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGO 295.000 295.000 295.0002494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEG 10.000 10.000 10.0002509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDI 2.000 2.000 2.0002522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 630.000 30.000 600.000 410.000 220.0002533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 140.000 700.000 690.000 150.0002534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 380.000 30.000 350.000 310.000 70.0002535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 35.000 850.000 655.000 230.0002541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUA 1.000 1.000 1.0002549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 2.000.000 200.000 1.800.0002579 PRÓ-ESPORTE 130.000 130.000 100.000 30.0002608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - PAN 31.081.000 31.080.000 1.000 180.000 30.901.0002609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - P.P. 2.821.000 2.820.000 1.000 460.000 2.361.0002610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - BIRD 8.301.000 8.300.000 1.000 2.060.000 6.241.0002614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I) 10.544.000 10.528.000 16.000 6.855.000 3.689.0002615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 658.000 4.000 432.000 230.0002616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA E TECNOLÓGICAS 4.393.000 4.389.000 4.000 2.857.000 1.536.0002617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 1.434.000 1.430.000 4.000 784.000 650.0002618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM PESQUISA 2.094.000 2.090.000 4.000 1.214.000 880.0002619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DO CONHECIMENTO 1.524.000 1.520.000 4.000 994.000 530.0002620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CT I 1.102.000 1.098.000 4.000 718.000 384.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 296.781.000 186.161.000 467.768.000 15.174.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.0007005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 3.481.000 1.880.000 1.601.000 3.481.0007024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.994.000 1.994.000 1.994.0007025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 2.000 2.000 2.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.000 4.000 2.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO
PUBLICO - AGR 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 3.978.000 67.839.000 71.817.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 8.650.000 35.179.000 43.829.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.148.000 610.000 52.758.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 29.847.000 1.384.000 31.231.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 11.277.000 19.630.000 30.907.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 420.000.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 2.922.000 51.997.000 7.301.000 62.220.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.467.000 636.000 7.103.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 463.000 3.170.000 3.633.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 2.788.000 12.794.000 15.582.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 270.983.000 185.899.000 380.000 457.262.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 44.684.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 820.000 3.238.000 4.058.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO
PUBLICO - AGR 21.894.000 21.894.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 28.427.000 100.471.000 1.500.000 130.398.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.470.000
TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
04 ADMINISTRACAO 350.669.000 265.965.000 84.704.000 309.927.000 40.742.00006 SEGURANCA PUBLICA 141.304.000 141.304.000 125.523.000 15.781.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.00010 SAUDE 351.596.000 1.421.000 350.175.000 344.175.000 7.421.00011 TRABALHO 28.000 6.000 22.000 28.00012 EDUCACAO 171.928.000 97.224.000 74.704.000 92.048.000 79.880.00013 CULTURA 43.805.000 38.860.000 4.945.000 37.151.000 6.654.00015 URBANISMO 698.000 270.000 428.000 15.000 683.00018 GESTAO AMBIENTAL 51.786.000 35.077.000 16.709.000 38.229.000 13.557.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 36.980.000 36.645.000 335.000 28.000.000 8.980.00020 AGRICULTURA 9.390.000 1.982.000 7.408.000 6.968.000 2.422.00021 ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.00022 INDUSTRIA 463.000 455.000 8.000 279.000 184.00023 COMERCIO E SERVICOS 21.967.000 12.255.000 9.712.000 18.714.000 3.253.00026 TRANSPORTE 303.248.000 253.905.000 49.343.000 46.260.000 256.988.00027 DESPORTO E LAZER 36.495.000 10.009.000 26.486.000 10.622.000 25.873.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.713.000 1.500.000 1.213.000 2.713.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
04 ADMINISTRACAO 29.124.000 321.165.000 380.000 350.669.00006 SEGURANCA PUBLICA 6.000.000 134.304.000 1.000.000 141.304.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 31.302.000 31.302.00010 SAUDE 7.724.000 343.872.000 351.596.00011 TRABALHO 28.000 28.00012 EDUCACAO 68.457.000 103.471.000 171.928.00013 CULTURA 8.650.000 35.155.000 43.805.00015 URBANISMO 698.000 698.00018 GESTAO AMBIENTAL 51.786.000 51.786.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 36.980.000 36.980.00020 AGRICULTURA 8.006.000 1.384.000 9.390.00021 ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000 3.451.00022 INDUSTRIA 463.000 463.00023 COMERCIO E SERVICOS 2.788.000 19.179.000 21.967.00026 TRANSPORTE 196.669.000 106.579.000 303.248.00027 DESPORTO E LAZER 16.205.000 20.290.000 36.495.00028 ENCARGOS ESPECIAIS 2.713.000 2.713.00099 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000
TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 69.841.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 58.028.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 9.842.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 102.746.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 3.252.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 99.192.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 556.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 7.212.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 141.304.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS
TOTAL 350.669.000 141.304.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000.000 1.000.000 43.805.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 31.301.000 342.872.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 7.724.000 42.030.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 28.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 128.898.000
TOTAL 31.302.000 351.596.000 28.000 171.928.000 43.805.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 12.510.000 9.390.000 3.451.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 7.652.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS 44.134.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 698.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 24.470.000
TOTAL 698.000 51.786.000 36.980.000 9.390.000 3.451.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 610.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 21.065.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 463.000 21.967.000 602.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 285.234.000 15.430.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADASSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS 18.014.000SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.500.000
TOTAL 463.000 21.967.000 303.248.000 36.495.000 2.713.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 35.395.000 9.181.000 26.214.000 35.395.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000 4.285.000 2.125.000 3.462.000 2.948.0001005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 38.932.000 38.930.000 2.000 230.000 38.702.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 17.557.000 12.782.000 4.775.000 15.119.000 2.438.0001010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000 725.000 1.197.000 1.917.000 5.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.552.000 25.520.000 20.032.000 24.021.000 21.531.0001013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000 344.403.000 344.403.0001015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 21.711.000 17.653.000 4.058.000 16.269.000 5.442.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 463.000 455.000 8.000 279.000 184.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS 24.515.000 14.474.000 10.041.000 686.000 23.829.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 715.000 240.000 475.000 55.000 660.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 57.000 41.000 16.000 18.000 39.0001028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.971.000 445.000 2.526.000 226.000 2.745.0001029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT 3.224.000 2.164.000 1.060.000 2.102.000 1.122.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000 75.000 70.000 22.000 123.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000 375.000 375.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 57.000 39.000 18.000 18.000 39.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 29.003.000 2.000 29.001.000 251.000 28.752.0001042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS
-CIMO4S 18.000 18.000 9.000 9.0001044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000 7.000 6.000 1.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000 421.000 7.303.000 303.000 7.421.0001050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 115.908.000 89.666.000 26.242.000 2.145.000 113.763.0001051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 34.703.000 9.284.000 25.419.000 8.805.000 25.898.0001066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA
ESTADUAL - BIRD 94.268.000 94.117.000 151.000 11.727.000 82.541.0001067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA
DE GOIÁS 41.262.000 40.817.000 445.000 37.934.000 3.328.0001070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.000 7.510.000 633.000 7.881.000 262.0001072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 4.787.000 4.252.000 535.000 4.209.000 578.0001084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000 59.200.000 48.480.000 10.720.0001085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 60.749.000 41.877.000 18.872.000 10.353.000 50.396.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR 21.753.000 21.713.000 40.000 13.854.000 7.899.0003003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.000 451.000 18.000 402.000 67.0003007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 215.000 95.000 120.000 150.000 65.0003008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.286.000 5.189.000 6.097.000 10.842.000 444.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.243.000 1.980.000 263.000 2.081.000 162.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 1.112.000 792.000 320.000 497.000 615.0003013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000 1.442.000 1.938.000 3.176.000 204.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.310.000 12.553.000 8.757.000 14.098.000 7.212.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.657.000 799.000 858.000 1.634.000 23.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 296.781.000 186.161.000 467.768.000 15.174.0007012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.384.000 1.384.000 1.384.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 35.395.000 35.395.0001002 PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000 8.851.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000 6.410.0001005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 7.851.000 31.081.000 38.932.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 17.557.000 17.557.0001010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000 1.922.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 50.000 45.502.000 45.552.0001013 PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 470.000 343.933.000 344.403.0001015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 5.528.000 16.183.000 21.711.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 463.000 463.0001019 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS 21.632.000 2.883.000 24.515.0001023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.
FEDERAL 630.000 85.000 715.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 26.000 31.000 57.0001028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 183.000 2.971.0001029 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT-VUPT 2.922.000 302.000 3.224.0001030 PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000 1.041.0001033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 138.000 7.000 145.0001034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000 375.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 26.000 31.000 57.0001040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 27.003.000 2.000.000 29.003.0001042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS
-CIMO4S 18.000 18.0001044 PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000 7.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000 7.724.0001050 PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 112.227.000 3.681.000 115.908.0001051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 16.205.000 18.498.000 34.703.0001066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA
ESTADUAL - BIRD 66.625.000 27.643.000 94.268.0001067 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRAL E
GRÁFICA DE GOIÁS 3.978.000 37.284.000 41.262.0001070 PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.000 8.143.0001072 PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 3.122.000 1.665.000 4.787.0001084 PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 6.000.000 53.200.000 59.200.0001085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 41.454.000 19.295.000 60.749.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR 21.753.000 21.753.0003003 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.000 469.0003007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 215.000 215.0003008 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.286.000 11.286.0003010 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.243.000 2.243.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 672.000 440.000 1.112.0003013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000 3.380.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.310.000 21.310.0003019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.657.000 1.657.0003020 PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.000 4.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 482.942.000 482.942.0007012 TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.384.000 1.384.0009999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.333.000 10.333.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.657.000 799.000 858.000 1.634.000 23.000122 ADMINISTRACAO GERAL 533.128.000 303.639.000 229.489.000 481.314.000 51.814.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000 1.000 1.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000 1.577.000 2.098.000 3.376.000 299.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13.173.000 5.889.000 7.284.000 12.248.000 925.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000 110.000 30.000 125.000 15.000131 COMUNICACAO SOCIAL 71.827.000 64.449.000 7.378.000 67.335.000 4.492.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 31.302.000 7.301.000 24.001.000 31.302.000301 ATENCAO BASICA 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.770.000 419.000 4.351.000 351.000 4.419.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000 342.822.000 342.822.000333 EMPREGABILIDADE 28.000 6.000 22.000 28.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000364 ENSINO SUPERIOR 60.749.000 41.877.000 18.872.000 10.353.000 50.396.000367 EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.000391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 4.787.000 4.252.000 535.000 4.209.000 578.000392 DIFUSAO CULTURAL 21.711.000 17.653.000 4.058.000 16.269.000 5.442.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000 262.000 395.000 657.000452 SERVICOS URBANOS 8.041.000 8.000 8.033.000 2.515.000 5.526.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.260.000 19.645.000 7.615.000 16.198.000 11.062.000542 CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000 1.050.000 1.693.000 2.373.000 370.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 27.447.000 27.132.000 315.000 21.549.000 5.898.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.000 6.796.000 20.000 4.142.000 2.674.000603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000 295.000 3.152.000 2.576.000 871.000604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 2.342.000 37.000 2.305.000 2.093.000 249.000606 EXTENSAO RURAL 3.021.000 1.250.000 1.771.000 2.149.000 872.000632 COLONIZACAO 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000 455.000 8.000 279.000 184.000691 PROMOCAO COMERCIAL 2.000 2.000 1.000 1.000695 TURISMO 11.114.000 7.955.000 3.159.000 8.107.000 3.007.000781 TRANSPORTE AEREO 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 276.603.000 230.076.000 46.527.000 28.787.000 247.816.000811 DESPORTO DE RENDIMENTO 29.645.000 4.358.000 25.287.000 8.703.000 20.942.000812 DESPORTO COMUNITARIO 6.850.000 5.651.000 1.199.000 1.919.000 4.931.000845 TRANSFERENCIAS 612.000 612.000 612.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.481.000 1.880.000 1.601.000 3.481.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000 10.333.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.657.000 1.657.000122 ADMINISTRACAO GERAL 26.146.000 506.982.000 533.128.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000 1.000125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000 3.675.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13.173.000 13.173.000130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000 140.000131 COMUNICACAO SOCIAL 3.978.000 67.849.000 71.827.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 31.302.000 31.302.000301 ATENCAO BASICA 3.004.000 3.004.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.720.000 50.000 4.770.000303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000 342.822.000333 EMPREGABILIDADE 28.000 28.000361 ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000 27.003.000364 ENSINO SUPERIOR 41.454.000 19.295.000 60.749.000367 EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000 15.200.000391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 3.122.000 1.665.000 4.787.000392 DIFUSAO CULTURAL 5.528.000 16.183.000 21.711.000451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000 657.000452 SERVICOS URBANOS 5.041.000 3.000.000 8.041.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.260.000 27.260.000542 CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000 2.743.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 27.447.000 27.447.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.000 6.816.000603 DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000 3.447.000604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 958.000 1.384.000 2.342.000606 EXTENSAO RURAL 3.021.000 3.021.000632 COLONIZACAO 3.451.000 3.451.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000 463.000691 PROMOCAO COMERCIAL 2.000 2.000695 TURISMO 2.788.000 8.326.000 11.114.000781 TRANSPORTE AEREO 8.851.000 8.851.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 187.818.000 88.785.000 276.603.000811 DESPORTO DE RENDIMENTO 11.277.000 18.368.000 29.645.000812 DESPORTO COMUNITARIO 4.928.000 1.922.000 6.850.000845 TRANSFERENCIAS 612.000 612.000846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.481.000 3.481.000999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.333.000 10.333.000
TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 686.851.000 164.200.000 513.470.000 9.181.000 432.281.000 254.570.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000
13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000
17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 684.109.000 20.536.000 625.642.000 37.931.000 635.372.000 48.737.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
7.807.000 7.807.000 7.227.000 580.000
72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 25.062.000 18.147.000 6.915.000 5.003.000 20.059.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.132.000 2.132.000 2.109.000 23.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 80.321.000 69.436.000 10.885.000 1.715.000 78.606.000
TOTAL 1.568.156.000 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIASECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.000 4.000 2.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO
PUBLICO - AGR 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000
TOTAL 1.568.156.000 765.745.000 802.411.000 1.093.114.000 475.042.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
4701 AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 3.978.000 67.839.000 71.817.0004702 AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL 8.650.000 35.179.000 43.829.0005001 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL 52.148.000 610.000 52.758.0005003 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA 29.847.000 1.384.000 31.231.0005201 AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 11.277.000 19.630.000 30.907.0005301 INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO 470.000 390.229.000 29.301.000 420.000.0005302 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP 2.922.000 51.997.000 7.301.000 62.220.0005401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.467.000 636.000 7.103.0005402 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI 463.000 3.170.000 3.633.0005403 AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 2.788.000 12.794.000 15.582.0005501 AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 270.983.000 185.899.000 380.000 457.262.0005601 AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.684.000 44.684.0005602 AGENCIA GOIANA DE AGUAS 6.000 6.0005701 AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 820.000 3.238.000 4.058.0005702 AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO
PUBLICO - AGR 21.894.000 21.894.0005901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN 6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.0006001 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG 28.427.000 100.471.000 1.500.000 130.398.0006002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG 24.470.000 24.470.000
TOTAL 336.778.000 1.184.266.000 47.112.000 1.568.156.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANP 54.919.000AGENCIA GOIANA DE AGUAS 4.000AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 69.817.000AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPEL 24.000AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESA 25.442.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDI 3.170.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 3.332.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 32.586.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 9.842.000AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR 3.880.000AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 99.192.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 67.000AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 552.000DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRAN 141.304.000FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEGINSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 47.827.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 15.000
TOTAL 350.669.000 141.304.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANP 7.301.000AGENCIA GOIANA DE AGUASAGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 1.000.000 1.000.000AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPEL 43.805.000AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESAAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDIAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 28.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURALAGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGELAGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGRAGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 7.724.000 42.030.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETURAGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEG 128.898.000INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 24.000.000 342.872.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 1.000
TOTAL 31.302.000 351.596.000 28.000 171.928.000 43.805.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANPAGENCIA GOIANA DE AGUAS 2.000AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOMAGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPELAGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESA 5.789.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDIAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDR 698.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 12.510.000 3.601.000 3.451.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGELAGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGRAGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 7.652.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETURAGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA 44.132.000DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEG 24.470.000FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEGINSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGOJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
TOTAL 698.000 51.786.000 36.980.000 9.390.000 3.451.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES CONFORME AS FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOSPÚBLICOS - AGANPAGENCIA GOIANA DE AGUASAGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOMAGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICOTEIXEIRA - AGEPELAGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -AGRODEFESAAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL- AGDI 463.000AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -AGDRAGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EFUNDIARIO - AGENCIARURAL 610.000AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL 21.065.000AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR 18.014.000AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP 285.234.000 15.430.000AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR 15.515.000AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMADEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS -DETRANFUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DEGOIÁS - FAPEGFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS -FUEG 1.500.000INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADODE GOIAS - IPASGO 1.000JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG 6.452.000 602.000
TOTAL 463.000 21.967.000 303.248.000 36.495.000 2.713.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 825.600.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 285.012.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 285.012.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.179.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.179.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.181.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.998.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 274.833.0001.1.2.2.19.00 TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 332.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 274.501.0001.1.2.2.99.01 TAXA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA 4.149.0001.1.2.2.99.02 TAXA DE TRÂNSITO VEGETAL - PTV 366.0001.1.2.2.99.03 TAXA DE REGISTRO DE CAMPO DE SEMENTES E MUDAS 82.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 43.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 261.100.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.761.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 372.000.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÕES P/ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E INTEGRAL 372.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.315.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 167.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 167.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 167.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.048.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.048.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 206.0001.3.2.5.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE 1.000
1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOSBANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.000
1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.842.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 24.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 3.818.0001.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.02 CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGETOP 9.000.0001.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.99.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 605.0001.4.1.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 550.0001.4.1.3.00.00 PRODUÇÃO DE SEMENTES 400.0001.4.1.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS VEGETAIS 150.0001.4.2.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 55.0001.4.2.3.00.00 AVES PEQUENOS ANIMAIS E DERIVADOS 35.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.4.2.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ANIMAIS 20.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 97.401.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 45.001.0001.6.0.0.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1.0001.6.0.0.05.05 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS 13.000.0001.6.0.0.05.06 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS DE EXAME 26.000.0001.6.0.0.05.07 RENDAS SOBRE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 6.000.0001.6.0.0.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.035.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.741.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 2.0001.6.0.0.13.02 VENDA DE EDITAIS 30.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.709.0001.6.0.0.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.785.0001.6.0.0.16.01 MATRÍCULAS 2.000.0001.6.0.0.16.02 INSCRIÇÃO AO CONCURSO VESTIBULAR 3.450.0001.6.0.0.16.99 OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 335.0001.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.17.99 OUTROS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.19.01 SERVIÇOS CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.21.99 DEMAIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 7.981.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 7.981.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.545.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.779.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.765.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 4.946.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.946.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 14.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 14.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 2.111.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 2.111.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.061.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.061.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 633.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 633.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.722.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 26.851.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 26.851.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.27.02 JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 26.850.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 25.583.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.267.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 770.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 39.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO 1.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 731.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 731.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 185.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 546.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 18.101.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 18.101.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 18.101.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 99.004.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 98.950.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 98.750.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 20.116.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 20.116.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 29.002.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.001.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 21.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 21.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 14.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 14.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 49.597.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRASENTIDADES 49.597.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 52.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 52.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 52.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 52.000
TOTAL DA RECEITA 924.604.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 103.378.000 11.727.000 91.651.000 93.066.000 10.312.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 11.770.000 517.000 11.253.000 10.941.000 829.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 490.000 380.000 110.000 478.000 12.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 4.000 4.000 5.000 3.000
TOTAL 115.646.000 12.628.000 103.018.000 104.490.000 11.156.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.318.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 15.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 15.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 15.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.272.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 7.272.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 7.272.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 29.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 29.000
TOTAL DA RECEITA 7.318.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 3.534.000 60.965.000 60.599.000 3.900.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.316.000 444.000 6.872.000 6.724.000 592.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 2.000
TOTAL 71.817.000 3.978.000 67.839.000 67.325.000 4.492.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 69.817.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 50.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 50.000
0412130192.480 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGECOM 50.000 50.000 50.000
COMUNICACAO SOCIAL 71.767.000PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS 41.262.000
0413110671.045 EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA1.762.000 1.614.000 148.000 114.000 1.648.000
0413110671.046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 1.378.000 1.230.000 148.000 526.000 852.0000413110671.047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM E FM 838.000 690.000 148.000 10.000 828.0000413110672.146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 35.284.000 35.283.000 1.000 35.284.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 30.505.0000413140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 30.505.000 23.632.000 6.873.000 29.341.000 1.164.000
SAUDE 1.000.000PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS 41.262.000
1013110672.450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREADA SAÚDE 1.000.000 1.000.000 1.000.000
EDUCACAO 1.000.0001213110672.459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA
DA EDUCAÇÃO 1.000.000 1.000.000 1.000.000
TOTAL 71.817.000 64.499.000 7.318.000 67.325.000 4.492.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
71.817.000 04 -ADMINISTRACAO
69.817.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
50.000 1067 - PROGRAMAMODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃODA TV, RÁDIO BRASIL CENTRALE GRÁFICA DE GOIÁS
41.262.000
10 - SAUDE 1.000.000 131 - COMUNICACAOSOCIAL
71.767.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
50.000
12 - EDUCACAO 1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
30.505.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 131
1067
1067 1045
PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA TV,RÁDIO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS
PROJETOSEXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICAMELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS
41.262.000
1.762.000 3 Outras Despesas Correntes 00 114.000
04 131 1067 1045 4 Investimentos 00 1.500.000
04 131 1067 1045 4 Investimentos 20 148.000
04 131 1067 1046 MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁSPARQUE GRÁFICO MODERNIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 526.000
04 131 1067 1046 4 Investimentos 00 704.000
04 131 1067 1046 4 Investimentos 20 148.000
04 131 1067 1047 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AM EFMMELHORIA DE AÇÕES REALIZADAS
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 131 1067 1047 4 Investimentos 00 680.000
04 131 1067 1047 4 Investimentos 20 148.000
04 131 1067 2146 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS
3 Outras Despesas Correntes 00 35.283.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
DIVULGAÇÃO REALIZADA
04 131 1067 2146 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
10 131 1067 2450 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDEDIVULGAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
12 131 1067 2459 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃODIVULGAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
04 121
3019
3019 2480
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOMAÇÃO REALIZADA
50.000
50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 131
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
30.505.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 16.199.000
04 131 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.417.000
04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 6.723.000
04 131 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 131 4001 4001 4 Investimentos 00 1.015.000
04 131 4001 4001 4 Investimentos 20 148.000
04 131 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 16.199.000 44.400.000 3.899.000 1.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
7.316.000 1.000 6.723.000 592.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 2.000
TOTAL 71.817.000 16.200.000 51.125.000 4.491.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.935.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.104.0001.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 2.104.0001.6.0.0.19.01 SERVIÇOS CULTURAIS 2.104.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 481.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 481.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 478.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 478.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 3.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.350.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 5.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 5.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.345.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.345.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.345.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 15.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 15.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 15.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 12.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 3.000
TOTAL DA RECEITA 4.950.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 8.193.000 30.686.000 32.467.000 6.412.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.454.000 73.000 4.381.000 4.217.000 237.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 490.000 380.000 110.000 478.000 12.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 4.000 2.000 3.000 3.000
TOTAL 43.829.000 8.650.000 35.179.000 37.165.000 6.664.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 24.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 24.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 24.000
0412130192.484 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEPEL 24.000 19.000 5.000 14.000 10.000
CULTURA 43.805.000ADMINISTRACAO GERAL 17.307.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.307.000
1312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 17.307.000 16.955.000 352.000 16.673.000 634.000PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 4.787.000PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 4.787.000
1339110721.043 REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE IMÓVEISE CENTROS CULTURAIS 3.122.000 2.701.000 421.000 2.616.000 506.000
1339110722.176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 1.665.000 1.551.000 114.000 1.593.000 72.000DIFUSAO CULTURAL 21.711.000PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA GOIANA 21.711.000
1339210151.118 CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 3.219.000 3.201.000 18.000 206.000 3.013.0001339210151.119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLIS 526.000 520.000 6.000 21.000 505.0001339210151.120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕES INDÍGENAS 205.000 201.000 4.000 202.000 3.0001339210151.121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADO 51.000 50.000 1.000 51.0001339210151.153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMAYER 1.527.000 1.520.000 7.000 21.000 1.506.0001339210152.058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 326.000 320.000 6.000 305.000 21.0001339210152.059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 51.000 50.000 1.000 51.0001339210152.060 CONSOLIDAÇÃO DO FICA 3.742.000 1.020.000 2.722.000 3.702.000 40.0001339210152.061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 1.191.000 1.020.000 171.000 1.150.000 41.0001339210152.062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 582.000 520.000 62.000 551.000 31.0001339210152.063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 1.521.000 1.310.000 211.000 1.505.000 16.0001339210152.064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 1.362.000 1.250.000 112.000 1.301.000 61.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1339210152.065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 2.362.000 2.100.000 262.000 2.251.000 111.0001339210152.066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DO CANTO DA
PRIMAVERA 2.562.000 2.350.000 212.000 2.501.000 61.0001339210152.067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA
NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU 1.832.000 1.620.000 212.000 1.801.000 31.0001339210152.460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 652.000 601.000 51.000 650.000 2.000
TOTAL 43.829.000 38.879.000 4.950.000 37.165.000 6.664.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
43.829.000 04 -ADMINISTRACAO
24.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
24.000 1015 - PROGRAMA DE APOIO EPROMOÇÃO A CULTURA GOIANA
21.711.000
13 - CULTURA 43.805.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
17.307.000 1072 - PROGRAMAPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO E ARTÍSTICO
4.787.000
391 - PATRIMONIOHISTORICO, ARTISTICO EARQUEOLOGICO
4.787.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
24.000
392 - DIFUSAO CULTURAL 21.711.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
17.307.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
13 392
1015
1015 1118
PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO A CULTURAGOIANA
PROJETOSCONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAISUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
21.711.000
3.219.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
13 392 1015 1118 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
13 392 1015 1118 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 1118 4 Investimentos 00 3.000.000
13 392 1015 1118 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 1118 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 1118 4 Investimentos 92 1.000
13 392 1015 1118 5 Inversões Financeiras 00 1.000
13 392 1015 1119 CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DE PIRENÓPOLISCENTRO CULTURAL IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
13 392 1015 1119 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
13 392 1015 1119 4 Investimentos 00 500.000
13 392 1015 1119 4 Investimentos 20 5.000
13 392 1015 1120 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕESINDÍGENASPROJETO CONCLUÍDO
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
13 392 1015 1120 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
13 392 1015 1120 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 1120 4 Investimentos 00 1.000
13 392 1015 1120 4 Investimentos 20 1.000
13 392 1015 1120 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 1121 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATRO INACABADOUNIDADE REFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
13 392 1015 1121 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
13 392 1015 1153 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCARNIEMAYERCENTRO CULTURAL IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
13 392 1015 1153 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
13 392 1015 1153 4 Investimentos 00 1.500.000
13 392 1015 1153 4 Investimentos 20 5.000
13 392 1015 1153 4 Investimentos 92 1.000
13 392 1015 2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURAAPOIO CONCEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
13 392 1015 2058 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
13 392 1015 2058 4 Investimentos 00 20.000
13 392 1015 2058 4 Investimentos 20 1.000
13 392 1015 2059 APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURAEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
13 392 1015 2059 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
13 392 1015 2060 CONSOLIDAÇÃO DO FICAEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 20 2.700.000
13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2060 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
13 392 1015 2060 4 Investimentos 00 20.000
13 392 1015 2060 4 Investimentos 20 20.000
13 392 1015 2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUALPESSOA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
13 392 1015 2061 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
13 392 1015 2061 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000
13 392 1015 2061 4 Investimentos 00 20.000
13 392 1015 2061 4 Investimentos 20 20.000
13 392 1015 2061 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLOREPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
13 392 1015 2062 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
13 392 1015 2062 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2062 4 Investimentos 00 20.000
13 392 1015 2062 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 2062 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADASPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.300.000
13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 20 203.000
13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2063 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
13 392 1015 2063 4 Investimentos 00 10.000
13 392 1015 2063 4 Investimentos 20 5.000
13 392 1015 2063 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAISPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000
13 392 1015 2064 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
13 392 1015 2064 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2064 4 Investimentos 00 50.000
13 392 1015 2064 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 2064 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2065 PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURAPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000
13 392 1015 2065 3 Outras Despesas Correntes 20 250.000
13 392 1015 2065 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2065 4 Investimentos 00 100.000
13 392 1015 2065 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 2065 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2066 PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃO DOCANTO DA PRIMAVERAPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000
13 392 1015 2066 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
13 392 1015 2066 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2066 4 Investimentos 00 50.000
13 392 1015 2066 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 2066 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2067 PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS E CONSOLIDAÇÃODA MOSTRA NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU
3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
PESSOA BENEFICIADA
13 392 1015 2067 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
13 392 1015 2067 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 392 1015 2067 4 Investimentos 00 20.000
13 392 1015 2067 4 Investimentos 20 10.000
13 392 1015 2067 4 Investimentos 90 1.000
13 392 1015 2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI EOUTROSEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 600.000
13 392 1015 2460 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
13 392 1015 2460 4 Investimentos 00 1.000
13 392 1015 2460 4 Investimentos 20 1.000
13 391
1072
1072 1043
PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO E ARTÍSTICO
PROJETOSREFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAISBENS CULTURAIS CONST/ PRESERV/ OU RESTAUR.
4.787.000
3.122.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.200.000
13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000
13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 90 375.000
13 391 1072 1043 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
13 391 1072 1043 4 Investimentos 00 500.000
13 391 1072 1043 4 Investimentos 20 2.000
13 391 1072 1043 4 Investimentos 90 1.000
13 391 1072 1043 4 Investimentos 92 1.000
13 391 1072 1043 5 Inversões Financeiras 00 1.000
13 391 1072 1043 5 Inversões Financeiras 20 1.000
13 391 1072 2176 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ARTÍSTICOPATRIMÔNIO HIST. E ART. PRES.
13 391 1072 2176 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
13 391 1072 2176 3 Outras Despesas Correntes 90 43.000
13 391 1072 2176 4 Investimentos 00 50.000
13 391 1072 2176 4 Investimentos 20 20.000
13 391 1072 2176 4 Investimentos 90 1.000
13 391 1072 2176 5 Inversões Financeiras 00 1.000
04 121
3019
3019 2484
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPELPESSOA ATENDIDA
24.000
24.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 121 3019 2484 3 Outras Despesas Correntes 20 4.000
04 121 3019 2484 4 Investimentos 00 9.000
04 121 3019 2484 4 Investimentos 20 1.000
13 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
17.307.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 9.417.000
13 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 5.000
13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 7.000.000
13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 250.000
13 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
13 122 4001 4001 4 Investimentos 00 338.000
13 122 4001 4001 4 Investimentos 20 94.000
13 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000
13 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 200.000
ÓRGÃO: 4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
13 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 9.417.000 23.050.000 6.209.000 203.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
4.454.000 5.000 4.212.000 235.000 2.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
490.000 478.000 12.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
6.000 3.000 3.000
TOTAL 43.829.000 9.422.000 27.743.000 6.459.000 205.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 71.917.000 71.917.000 67.297.000 4.620.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.977.000 7.983.000 1.994.000 8.080.000 1.897.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.089.000 2.089.000 1.782.000 307.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 3.000 3.000
TOTAL 83.989.000 81.995.000 1.994.000 77.162.000 6.827.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.832.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 121.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 121.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 121.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 1.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 120.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 50.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 50.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 50.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 20.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 30.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 605.0001.4.1.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 550.0001.4.1.3.00.00 PRODUÇÃO DE SEMENTES 400.0001.4.1.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS VEGETAIS 150.0001.4.2.0.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 55.0001.4.2.3.00.00 AVES PEQUENOS ANIMAIS E DERIVADOS 35.0001.4.2.9.00.00 COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ANIMAIS 20.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 839.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 85.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 85.0001.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.17.99 OUTROS SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 104.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 450.0001.6.0.0.21.00 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.6.0.0.21.99 DEMAIS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.782.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.782.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.780.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.780.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.435.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 10.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 10.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 10.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 82.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 82.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 82.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 80.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 2.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.343.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.343.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.343.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 309.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 1.0002.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.2.2.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 307.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 307.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 305.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 305.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 2.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 2.000
TOTAL DA RECEITA 5.141.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 47.617.000 43.286.000 4.331.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.052.000 2.442.000 610.000 2.572.000 480.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.085.000 2.085.000 1.780.000 305.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.000 4.000 2.000 2.000
TOTAL 52.758.000 52.148.000 610.000 47.640.000 5.118.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 32.586.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 250.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 250.000
0412130192.479 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG- AGENCIARURAL 250.000 200.000 50.000 250.000
ADMINISTRACAO GERAL 32.336.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 32.336.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 32.336.000 30.682.000 1.654.000 31.484.000 852.000CIENCIA E TECNOLOGIA 12.510.000
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 12.510.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000
1957110032.390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 921.000 700.000 221.000 500.000 421.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 13.152.000
1957110092.020 PESQUISA AGROPECUÁRIA 11.589.000 11.515.000 74.000 11.337.000 252.000AGRICULTURA 3.601.000
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 580.0002012610092.021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 580.000 400.000 180.000 150.000 430.000
EXTENSAO RURAL 3.021.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000
2060610032.384 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - AGROFAMILIAR 2.038.000 715.000 1.323.000 1.802.000 236.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 13.152.000
2060610092.013 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - CELEIRO NOVO 983.000 535.000 448.000 347.000 636.000ORGANIZACAO AGRARIA 3.451.000
COLONIZACAO 3.451.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 6.410.000
2163210032.394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRÁRIA 3.451.000 2.870.000 581.000 1.160.000 2.291.000ENCARGOS ESPECIAIS 610.000
TRANSFERENCIAS 610.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ENCARGOS ESPECIAIS 610.0002884500007.024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 610.000 610.000 610.000
TOTAL 52.758.000 47.617.000 5.141.000 47.640.000 5.118.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
52.758.000 04 -ADMINISTRACAO
32.586.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
250.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 610.000
19 - CIENCIA ETECNOLOGIA
12.510.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
32.336.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR
6.410.000
20 - AGRICULTURA 3.601.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
580.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO
13.152.000
21 -ORGANIZACAOAGRARIA
3.451.000 571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO
12.510.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
250.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
610.000 606 - EXTENSAO RURAL 3.021.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
32.336.000
632 - COLONIZACAO 3.451.000
845 - TRANSFERENCIAS 610.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
28 845
0000
0000 7024
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDERAÇÃO EXECUTADA
610.000
610.000 3 Outras Despesas Correntes 20 610.000
20 606
1003
1003 2384
PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -AGROFAMILIARPRODUTOR ASSISTIDO
6.410.000
2.038.000 3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
20 606 1003 2384 3 Outras Despesas Correntes 20 125.000
20 606 1003 2384 3 Outras Despesas Correntes 90 1.177.000
20 606 1003 2384 4 Investimentos 00 215.000
20 606 1003 2384 4 Investimentos 20 20.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 606 1003 2384 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1003 2390 PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURAFAMILIARESTAÇÃO EXPERIMENTAL MANTIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
19 571 1003 2390 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
19 571 1003 2390 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000
19 571 1003 2390 4 Investimentos 00 400.000
19 571 1003 2390 4 Investimentos 20 20.000
19 571 1003 2390 4 Investimentos 90 1.000
21 632 1003 2394 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS EREFORMA AGRÁRIAFAMÍLIA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 600.000
21 632 1003 2394 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000
21 632 1003 2394 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000
21 632 1003 2394 4 Investimentos 00 2.270.000
21 632 1003 2394 4 Investimentos 20 20.000
21 632 1003 2394 4 Investimentos 90 1.000
20 606
1009
1009 2013
PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -CELEIRO NOVOPRODUTOR ASSISTIDO
13.152.000
983.000 3 Outras Despesas Correntes 00 220.000
20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 20 125.000
20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
20 606 1009 2013 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
20 606 1009 2013 4 Investimentos 00 315.000
20 606 1009 2013 4 Investimentos 20 20.000
20 606 1009 2013 4 Investimentos 90 300.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 606 1009 2013 4 Investimentos 92 1.000
19 571 1009 2020 PESQUISA AGROPECUÁRIASEMENTE CERTIFICADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 11.035.000
19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1009 2020 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
19 571 1009 2020 4 Investimentos 00 230.000
19 571 1009 2020 4 Investimentos 20 20.000
19 571 1009 2020 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1009 2020 4 Investimentos 92 1.000
20 126 1009 2021 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURALSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
20 126 1009 2021 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
20 126 1009 2021 4 Investimentos 00 300.000
20 126 1009 2021 4 Investimentos 20 130.000
04 121
3019
3019 2479
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- AGENCIARURALPROCESSO MELHORADO
250.000
250.000 3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
04 121 3019 2479 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
32.336.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 26.482.000
04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 3.599.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.401.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 600.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 250.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 37.517.000 5.769.000 4.330.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
3.052.000 1.000 2.571.000 480.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.085.000 1.780.000 305.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
4.000 2.000 2.000
TOTAL 52.758.000 37.518.000 10.122.000 5.117.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.928.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.008.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 5.008.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.008.0001.1.2.2.19.00 TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 332.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.676.0001.1.2.2.99.01 TAXA DE TRÂNSITO ANIMAL GTA 4.149.0001.1.2.2.99.02 TAXA DE TRÂNSITO VEGETAL - PTV 366.0001.1.2.2.99.03 TAXA DE REGISTRO DE CAMPO DE SEMENTES E MUDAS 82.0001.1.2.2.99.04 TAXA DE REGISTRO DE AGROINDÚSTRIA 42.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 37.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 163.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 163.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 163.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 163.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 163.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 140.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 140.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 140.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.614.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 230.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 230.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 230.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 230.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.384.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.384.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.384.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.000
TOTAL DA RECEITA 6.931.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 24.300.000 24.011.000 289.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 6.925.000 5.541.000 1.384.000 5.508.000 1.417.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 2.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 31.231.000 29.847.000 1.384.000 29.522.000 1.709.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 25.442.000ADMINISTRACAO GERAL 25.442.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 25.442.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 25.442.000 23.968.000 1.474.000 24.853.000 589.000AGRICULTURA 5.789.000
DEFESA SANITARIA VEGETAL 3.447.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 4.405.000
2060310092.016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 712.000 60.000 652.000 511.000 201.0002060310092.532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E
VEGETAL 630.000 30.000 600.000 410.000 220.0002060310092.533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DA AGRODEFESA 840.000 140.000 700.000 690.000 150.0002060310092.534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E
VEGETAL 380.000 30.000 350.000 310.000 70.0002060310092.535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 885.000 35.000 850.000 655.000 230.000
DEFESA SANITARIA ANIMAL 2.342.0002060410092.015 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 958.000 37.000 921.000 709.000 249.000
TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.384.000
2060470127.024 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 1.384.000 1.384.000 1.384.000
TOTAL 31.231.000 24.300.000 6.931.000 29.522.000 1.709.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
31.231.000 04 -ADMINISTRACAO
25.442.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
25.442.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO
4.405.000
20 - AGRICULTURA 5.789.000 603 - DEFESA SANITARIAVEGETAL
3.447.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
25.442.000
604 - DEFESA SANITARIAANIMAL
2.342.000 7012 - TRANSFERENCIAS AOFUNDO ESPECIAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER
1.384.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 604
1009
1009 2015
PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES
INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAISANIMAL ASSISTIDO
4.405.000
958.000 3 Outras Despesas Correntes 00 7.000
20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 20 700.000
20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
20 604 1009 2015 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
20 604 1009 2015 4 Investimentos 00 30.000
20 604 1009 2015 4 Investimentos 20 217.000
20 604 1009 2015 4 Investimentos 90 1.000
20 604 1009 2015 4 Investimentos 92 1.000
20 603 1009 2016 INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAISÁREA ASSISTIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
20 603 1009 2016 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
20 603 1009 2016 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
20 603 1009 2016 4 Investimentos 00 50.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 603 1009 2016 4 Investimentos 20 150.000
20 603 1009 2016 4 Investimentos 90 1.000
20 603 1009 2532 ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETALANÁLISE REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
20 603 1009 2532 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000
20 603 1009 2532 4 Investimentos 00 20.000
20 603 1009 2532 4 Investimentos 20 200.000
20 603 1009 2533 DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DAAGRODEFESADIVULGAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 90.000
20 603 1009 2533 3 Outras Despesas Correntes 20 600.000
20 603 1009 2533 4 Investimentos 00 50.000
20 603 1009 2533 4 Investimentos 20 100.000
20 603 1009 2534 GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETALCLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
20 603 1009 2534 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
20 603 1009 2534 4 Investimentos 00 20.000
20 603 1009 2534 4 Investimentos 20 50.000
20 603 1009 2535 GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETALFISCALIZAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
20 603 1009 2535 3 Outras Despesas Correntes 20 650.000
20 603 1009 2535 4 Investimentos 00 30.000
20 603 1009 2535 4 Investimentos 20 200.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
25.442.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 23.800.000
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 90.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 79.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 884.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 88.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
20 604
7012
7012 7024
TRANSFERENCIAS AO FUNDO ESPECIAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
OPERAÇÕES ESPECIAISTRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDERVEÍCULO FISCALIZADO
1.384.000
1.384.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.384.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 23.800.000 211.000 288.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
6.925.000 90.000 5.418.000 1.417.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.000 2.000 2.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 31.231.000 23.890.000 5.632.000 1.708.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 456.000 11.254.000 11.458.000 252.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 210.000 2.016.000 2.176.000 50.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.007.000 3.007.000 3.007.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.982.000 10.001.000 981.000 979.000 10.003.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 30.907.000 11.277.000 19.630.000 20.400.000 10.507.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.935.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 405.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 100.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 205.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 205.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.0001.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 205.0001.3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.3.9.9.99.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.759.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.779.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.779.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 980.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 979.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 979.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.771.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 171.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 171.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.600.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.600.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.600.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.255.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.205.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.005.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 10.003.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.003.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 50.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 50.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 50.000
TOTAL DA RECEITA 16.190.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 456.000 11.254.000 11.458.000 252.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 210.000 2.016.000 2.176.000 50.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 409.000 2.370.000 2.779.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.000 200.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.007.000 3.007.000 3.007.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.982.000 10.001.000 981.000 979.000 10.003.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 30.907.000 11.277.000 19.630.000 20.400.000 10.507.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 9.842.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 61.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 61.000
0412130192.481 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRACIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGEL 61.000 51.000 10.000 60.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 9.781.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 19.273.000
0412210512.579 PRÓ-ESPORTE 130.000 130.000 100.000 30.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.651.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.651.000 9.576.000 75.000 9.620.000 31.000DESPORTO E LAZER 21.065.000
DESPORTO DE RENDIMENTO 19.143.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 19.273.000
2781110511.060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EDE OUTRAS 11.202.000 381.000 10.821.000 891.000 10.311.000
2781110511.221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDASANCIONADA) 75.000 75.000 75.000
2781110512.224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 100.000 50.000 50.000 100.0002781110512.225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 3.008.000 1.000 3.007.000 3.008.0002781110512.227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 2.352.000 50.000 2.302.000 2.351.000 1.0002781110512.228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO
ESPORTE E OUTRAS 253.000 250.000 3.000 202.000 51.0002781110512.229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 153.000 51.000 102.000 151.000 2.0002781110512.230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUIÇÕES DE
PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃO ESPORTIVA 2.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000DESPORTO COMUNITARIO 1.922.000PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 1.922.000
2781210102.028 ESPORTE DE INCLUSÃO 31.000 11.000 20.000 30.000 1.0002781210102.029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A
LIBERDADE 979.000 2.000 977.000 977.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2781210102.030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 151.000 51.000 100.000 150.000 1.0002781210102.031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS E APRENDIZAGEM
ESPORTIVA 761.000 661.000 100.000 760.000 1.000
TOTAL 30.907.000 11.710.000 19.197.000 20.400.000 10.507.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
30.907.000 04 -ADMINISTRACAO
9.842.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
61.000 1010 - PROGRAMA COMUNIDADEESPORTIVA
1.922.000
27 - DESPORTO ELAZER
21.065.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
9.781.000 1051 - PROGRAMA GOIÁSPOTÊNCIA ESPORTIVA
19.273.000
811 - DESPORTO DERENDIMENTO
19.143.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
61.000
812 - DESPORTOCOMUNITARIO
1.922.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
9.651.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
27 812
1010
1010 2028
PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVAATIVIDADES
ESPORTE DE INCLUSÃOPESSOA ATENDIDA
1.922.000
31.000 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
27 812 1010 2028 3 Outras Despesas Correntes 23 20.000
27 812 1010 2028 4 Investimentos 00 1.000
27 812 1010 2029 PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETOPINTANDO A LIBERDADEMATERIAL PRODUZIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
27 812 1010 2029 3 Outras Despesas Correntes 90 976.000
27 812 1010 2029 4 Investimentos 00 1.000
27 812 1010 2029 4 Investimentos 90 1.000
27 812 1010 2030 PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO E LAZEREVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
27 812 1010 2030 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000
27 812 1010 2030 4 Investimentos 00 1.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
27 812 1010 2031 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUAS EAPRENDIZAGEM ESPORTIVAPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 660.000
27 812 1010 2031 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000
27 812 1010 2031 4 Investimentos 00 1.000
27 811
1051
1051 1060
PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVAPROJETOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA E DE OUTRASOBRA EXECUTADA
19.273.000
11.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 281.000
27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 23 409.000
27 811 1051 1060 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
27 811 1051 1060 4 Investimentos 00 100.000
27 811 1051 1060 4 Investimentos 20 10.000
27 811 1051 1060 4 Investimentos 24 200.000
27 811 1051 1060 4 Investimentos 90 10.000.000
27 811 1051 1060 4 Investimentos 92 1.000
27 811 1051 1221 CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES(EMENDA SANCIONADA)UNIDADE CONSTRUÍDA
4 Investimentos 00 75.000
27 811 1051 2224 CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVATREINAMENTO CONCLUÍDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
27 811 1051 2224 3 Outras Despesas Correntes 23 50.000
27 811 1051 2225 CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTEBOLSA ESPORTE CONCEDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
27 811 1051 2225 3 Outras Despesas Correntes 50 3.007.000
27 811 1051 2227 JOGOS ABERTOS DE GOIÁSPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 20 1.800.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 23 500.000
27 811 1051 2227 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
27 811 1051 2227 4 Investimentos 91 1.000
27 811 1051 2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRODE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRASUNIDADE MANTIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
27 811 1051 2228 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
27 811 1051 2228 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
27 811 1051 2228 4 Investimentos 00 50.000
27 811 1051 2228 4 Investimentos 90 1.000
27 811 1051 2229 PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORASDE DEFICIÊNCIAEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
27 811 1051 2229 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000
27 811 1051 2229 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
27 811 1051 2229 4 Investimentos 00 1.000
27 811 1051 2229 4 Investimentos 90 1.000
27 811 1051 2230 PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS EINSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃOESPORTIVAPATROCÍNIO EFETUADO
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
27 811 1051 2230 3 Outras Despesas Correntes 23 1.500.000
04 122 1051 2579 PRÓ-ESPORTEPROJETO ANALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
04 122 1051 2579 4 Investimentos 20 30.000
04 121
3019
3019 2481
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGELAÇÃO REALIZADA
61.000
61.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 3019 2481 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 121 3019 2481 4 Investimentos 00 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
9.651.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 8.356.000
04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 5.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.199.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 10.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 8.356.000 3.102.000 251.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
2.226.000 5.000 2.171.000 50.000
23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)
2.779.000 2.779.000
24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)
200.000 200.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
3.007.000 3.007.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOS
10.982.000 979.000 10.003.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
FEDERAIS
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.000 1.000
TOTAL 30.907.000 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 1.864.000 41.020.000 7.301.000 48.661.000 1.524.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 432.035.000 1.528.000 401.206.000 29.301.000 424.257.000 7.778.000
TOTAL 482.220.000 3.392.000 442.226.000 36.602.000 472.918.000 9.302.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 420.000.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 372.000.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 372.000.0001.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÕES P/ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E INTEGRAL 372.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.014.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 14.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 14.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 14.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.000.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.000.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 2.000.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 45.010.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 45.000.0001.6.0.0.05.05 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS 13.000.0001.6.0.0.05.06 RENDAS DE EMISSÃO DE GUIAS DE EXAME 26.000.0001.6.0.0.05.07 RENDAS SOBRE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 6.000.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 976.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 800.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 800.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 800.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 800.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 100.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 100.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 76.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 76.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 76.000
TOTAL DA RECEITA 420.000.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 420.000.000 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000
TOTAL 420.000.000 470.000 390.229.000 29.301.000 412.699.000 7.301.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 47.827.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 295.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 295.000
0412130192.493 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-IPASGO 295.000 295.000 295.000
ADMINISTRACAO GERAL 46.471.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000
0412210131.005 REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DE ATENDIMENTO 470.000 470.000 470.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 46.001.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 46.001.000 46.001.000 44.000.000 2.001.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000
0412310132.047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 1.000 1.000 1.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.000.000
0412610132.045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 1.000.000 1.000.000 1.000.000COMUNICACAO SOCIAL 60.000
0413110132.042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NAGESTÃO DO IPASGO 60.000 60.000 60.000
PREVIDENCIA SOCIAL 24.000.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.000.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 24.000.000 24.000.000 24.000.000SAUDE 342.872.000
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.000PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE 344.403.000
1030210132.046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PÚBLICO 50.000 50.000 50.000SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 342.822.000
1030310132.044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEM. DE ASSIST. ASAÚDE 342.822.000 342.822.000 342.822.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ENCARGOS ESPECIAIS 1.000TRANSFERENCIAS 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000
2884500007.025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL1.000 1.000 1.000
RESERVA DE CONTINGENCIA 5.300.000RESERVA DE CONTINGENCIA 5.300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.300.000
9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.300.000 5.300.000 5.300.000
TOTAL 420.000.000 420.000.000 412.699.000 7.301.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
420.000.000 04 -ADMINISTRACAO
47.827.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
295.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 24.001.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
24.000.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
46.471.000 1013 - PROGRAMA DEAPERFEIÇOAMENTO DOSSERVIÇOS DO IPASGO SAÚDE
344.403.000
10 - SAUDE 342.872.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA
1.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
295.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
1.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
46.001.000
99 - RESERVA DECONTINGENCIA
5.300.000 131 - COMUNICACAOSOCIAL
60.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA
5.300.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
24.000.000
302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL
50.000
303 - SUPORTEPROFILATICO ETERAPEUTICO
342.822.000
845 - TRANSFERENCIAS 1.000
999 - RESERVA DECONTINGENCIA
5.300.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
24.001.000
31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 24.000.000
28 845 0000 7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ENCARGO REALIZADO
04 122
1013
1013 1005
PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOSDO IPASGO SAÚDE
PROJETOSREESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DEATENDIMENTOREFORMA REALIZADA
344.403.000
470.000 3 Outras Despesas Correntes 20 470.000
04 131 1013 2042 DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOSERVIDOR NA GESTÃO DO IPASGOEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 60.000
10 303 1013 2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDEATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 342.822.000
04 126 1013 2045 INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTOSISTEMA REAVALIADO
3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000
10 302 1013 2046 OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AOSERVIDOR PÚBLICOPRESTADOR CREDENCIADO
3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
04 123 1013 2047 READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDEAPOIO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 121
3019
3019 2493
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGOAÇÃO REALIZADA
295.000
295.000 3 Outras Despesas Correntes 20 295.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
46.001.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 26.000.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 18.000.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 2.000.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000
99 999
9999
9999 9000
RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES
RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL
5.300.000
10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 5.300.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000
TOTAL 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.035.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 12.035.0001.6.0.0.08.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.035.000
TOTAL DA RECEITA 12.035.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 1.864.000 41.020.000 7.301.000 48.661.000 1.524.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 12.035.000 1.058.000 10.977.000 11.558.000 477.000
TOTAL 62.220.000 2.922.000 51.997.000 7.301.000 60.219.000 2.001.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 54.919.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 4.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 4.000
0412130192.483 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 43.327.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT 3.224.000
0412210291.087 AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 355.000 110.000 245.000 327.000 28.0000412210291.088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 2.443.000 1.636.000 807.000 1.415.000 1.028.0000412210291.089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO
PARA SERVIÇO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.0000412210291.091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 8.000 6.000 2.000 6.000 2.0000412210291.093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS 469.0000412230032.048 BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM GESTÃO
PÚBLICA 89.000 87.000 2.000 87.000 2.0000412230032.049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO
ELETRÔNICO 102.000 100.000 2.000 51.000 51.0000412230032.050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230032.051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOS ADM., POLÍTICA
COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS 54.000 52.000 2.000 52.000 2.0000412230032.054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO 104.000 102.000 2.000 102.000 2.0000412230032.213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230032.356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.982.0000412230102.316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃO DE PESSOAS 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 112.000 110.000 2.000 101.000 11.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0412230102.318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZAÇÃO DAFOLHA DE PAGAMENTO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
0412230102.319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIA PARA OSSERVIDORES 1.862.000 1.860.000 2.000 1.768.000 94.000
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 4.0000412230202.522 AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 37.950.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 37.950.000 33.102.000 4.848.000 37.695.000 255.000
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.588.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT 3.224.000
0412610292.461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 302.000 300.000 2.000 251.000 51.000PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 11.286.000
0412630082.345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICA DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS 10.840.000 4.800.000 6.040.000 10.456.000 384.000
0412630082.346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OS ÓRGÃOS ESTADUAIS- GOVERNO ELETRÔNICO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
0412630082.347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 239.000 237.000 2.000 237.000 2.0000412630082.348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 203.000 150.000 53.000 147.000 56.000
PREVIDENCIA SOCIAL 7.301.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 7.301.000ENCARGOS ESPECIAIS 7.301.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 7.301.000 7.301.000 7.301.000
TOTAL 62.220.000 50.185.000 12.035.000 60.219.000 2.001.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
62.220.000 04 -ADMINISTRACAO
54.919.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
4.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 7.301.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
7.301.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
43.327.000 1029 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO DOATENDIMENTO AO CIDADÃO -VAPT-VUPT
3.224.000
126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
11.588.000 3003 - PROGRAMA DE APOIO AGESTÃO DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS ESTADUAIS
469.000
272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
7.301.000 3008 - PROGRAMA DEMODERNIZAÇÃO DO USO DATECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
11.286.000
3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
1.982.000
3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
4.000
3020 - PROGRAMA REDE GOIÁS -PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO
4.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
37.950.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO REALIZADA
7.301.000
31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 7.301.000
04 122
1029
1029 1087
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTOAO CIDADÃO - VAPT-VUPT
PROJETOSAMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL
3.224.000
355.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
EVENTO REALIZADO
04 122 1029 1087 3 Outras Despesas Correntes 20 227.000
04 122 1029 1087 4 Investimentos 00 10.000
04 122 1029 1087 4 Investimentos 20 18.000
04 122 1029 1088 AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DOVAPT-VUPTREDE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 704.000
04 122 1029 1088 3 Outras Despesas Correntes 20 711.000
04 122 1029 1088 4 Investimentos 00 932.000
04 122 1029 1088 4 Investimentos 20 96.000
04 122 1029 1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 122 1029 1089 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1029 1089 4 Investimentos 00 10.000
04 122 1029 1089 4 Investimentos 20 1.000
04 122 1029 1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DEATENDIMENTO INTEGRADOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
04 122 1029 1091 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1029 1091 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1029 1091 4 Investimentos 20 1.000
04 122 1029 1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DOSERVIDORSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1029 1093 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1029 1093 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1029 1093 4 Investimentos 20 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 126 1029 2461 IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOSPÚBLICOSUNIDADE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
04 126 1029 2461 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 126 1029 2461 4 Investimentos 00 50.000
04 126 1029 2461 4 Investimentos 20 1.000
04 122
3003
3003 2048
PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DOS ÓRGÃOSPÚBLICOS ESTADUAIS
ATIVIDADESBALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICAAÇÃO REALIZADA
469.000
89.000 3 Outras Despesas Correntes 00 86.000
04 122 3003 2048 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2048 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2048 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DEDOCUMENTOS - PROTOCOLO ELETRÔNICOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 122 3003 2049 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2049 4 Investimentos 00 50.000
04 122 3003 2049 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2050 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEDESBUROCRATIZAÇÃOPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3003 2050 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2050 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2050 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2051 GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DE PROCESSOSADM., POLÍTICA COMPRASPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 51.000
04 122 3003 2051 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 3003 2051 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2051 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENSSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 51.000
04 122 3003 2052 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2052 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2052 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTÃODE COMPRASSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 51.000
04 122 3003 2053 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2053 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2053 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOMOBILIÁRIOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 101.000
04 122 3003 2054 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2054 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2054 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADOPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3003 2213 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3003 2213 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2213 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3003 2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DESEGUROSGERENCIAMENTO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3003 2356 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 3003 2356 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3003 2356 4 Investimentos 20 1.000
04 126
3008
3008 2345
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DATECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADESAMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMÁTICADOS ÓRGÃOS PÚBLICOSENTIDADE ATENDIDA
11.286.000
10.840.000 3 Outras Despesas Correntes 00 4.560.000
04 126 3008 2345 3 Outras Despesas Correntes 20 5.896.000
04 126 3008 2345 4 Investimentos 00 240.000
04 126 3008 2345 4 Investimentos 20 144.000
04 126 3008 2346 DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/ OSÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICOENTIDADE ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 126 3008 2346 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 126 3008 2346 4 Investimentos 00 1.000
04 126 3008 2346 4 Investimentos 20 1.000
04 126 3008 2347 PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNETSERVIÇO VIABILIZADO/REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 236.000
04 126 3008 2347 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 126 3008 2347 4 Investimentos 00 1.000
04 126 3008 2347 4 Investimentos 20 1.000
04 126 3008 2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁSESTRUTURA IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 126 3008 2348 3 Outras Despesas Correntes 20 47.000
04 126 3008 2348 4 Investimentos 00 50.000
04 126 3008 2348 4 Investimentos 20 6.000
04 122
3010
3010 2316
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADES
1.982.000
4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTÃODE PESSOASPROGRAMA IMPLANTADO
04 122 3010 2316 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3010 2316 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3010 2316 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3010 2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 122 3010 2317 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3010 2317 4 Investimentos 00 10.000
04 122 3010 2317 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3010 2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS -PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3010 2318 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3010 2318 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3010 2318 4 Investimentos 20 1.000
04 122 3010 2319 INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO E ASSISTÊNCIAPARA OS SERVIDORESSERVIDOR BENEFICIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.767.000
04 122 3010 2319 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3010 2319 4 Investimentos 00 93.000
04 122 3010 2319 4 Investimentos 20 1.000
04 121
3019
3019 2483
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANPAÇÃO REALIZADA
4.000
4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 121 3019 2483 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 3019 2483 4 Investimentos 00 1.000
04 121 3019 2483 4 Investimentos 20 1.000
04 122
3020
3020 2522
PROGRAMA REDE GOIÁS - PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO
ATIVIDADESAÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANPAÇÃO REALIZADA
4.000
4.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3020 2522 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 3020 2522 4 Investimentos 00 1.000
04 122 3020 2522 4 Investimentos 20 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
37.950.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 31.254.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.785.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 4.656.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 62.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 192.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 38.555.000 10.106.000 1.523.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
12.035.000 11.558.000 477.000
TOTAL 62.220.000 38.555.000 21.664.000 2.000.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 15.944.000 805.000 15.139.000 15.303.000 641.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.741.000 70.000 7.035.000 636.000 7.305.000 436.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.595.000 2.370.000 225.000 164.000 2.431.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 38.000 6.000 32.000 23.000 15.000
TOTAL 26.318.000 3.251.000 22.431.000 636.000 22.795.000 3.523.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.103.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.103.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 7.103.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.103.000
TOTAL DA RECEITA 7.103.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.103.000 6.467.000 636.000 6.918.000 185.000
TOTAL 7.103.000 6.467.000 636.000 6.918.000 185.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 15.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
0412130192.494 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-JUCEG 10.000 10.000 10.000
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.000PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000
0412610442.187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 5.000 5.000 5.000PREVIDENCIA SOCIAL 1.000
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 603.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 1.000 1.000 1.000COMERCIO E SERVICOS 6.452.000
ADMINISTRACAO GERAL 6.450.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.450.000
2312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.450.000 6.450.000 6.299.000 151.000PROMOCAO COMERCIAL 2.000PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000
2369110442.104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 1.000 1.000 1.0002369110442.278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 1.000 1.000 1.000
ENCARGOS ESPECIAIS 602.000TRANSFERENCIAS 1.000ENCARGOS ESPECIAIS 603.000
2884500007.025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL1.000 1.000 1.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 601.0002884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 601.000 601.000 601.000
RESERVA DE CONTINGENCIA 33.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 33.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.000
9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 33.000 33.000 33.000
TOTAL 7.103.000 7.103.000 6.918.000 185.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
7.103.000 04 -ADMINISTRACAO
15.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 603.000
09 - PREVIDENCIASOCIAL
1.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
6.450.000 1044 - PROGRAMA JUCEG ÁGIL 7.000
23 - COMERCIO ESERVICOS
6.452.000 126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
5.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
602.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
1.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
6.450.000
99 - RESERVA DECONTINGENCIA
33.000 691 - PROMOCAOCOMERCIAL
2.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA
33.000
845 - TRANSFERENCIAS 1.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
601.000
999 - RESERVA DECONTINGENCIA
33.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASAÇÃO EXECUTADA
603.000
31.302.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
28 846 0000 7005 ENCARGOS JUDICIÁRIOSAÇÃO EXECUTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 600.000
28 846 0000 7005 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
28 845 0000 7025 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUALAÇÃO EXECUTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
1044 PROGRAMA JUCEG ÁGILATIVIDADES
7.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 691 1044 2104 AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEGAMPLIAÇÃO REALIZADA
1.000 4 Investimentos 20 1.000
04 126 1044 2187 ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAISEMPRESA REGISTRADA
3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
23 691 1044 2278 CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCILEMPRESA REGISTRADA
3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 121
3019
3019 2494
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEGAÇÃO REALIZADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
23 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
6.450.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 4.300.000
23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.999.000
23 122 4001 4001 4 Investimentos 20 150.000
23 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000
99 999
9999
9999 9000
RESERVA DE CONTINGÊNCIAATIVIDADES
RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL
33.000
10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 33.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000
TOTAL 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 1.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.000
TOTAL DA RECEITA 8.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 455.000 3.170.000 3.392.000 233.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.000 4.000 2.000 2.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 3.633.000 463.000 3.170.000 3.396.000 237.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.170.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
0412130192.509 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDI 2.000 2.000 2.000
ADMINISTRACAO GERAL 3.168.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.168.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.168.000 3.168.000 3.115.000 53.000INDUSTRIA 463.000
PROMOCAO INDUSTRIAL 463.000PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 463.000
2266110161.053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 353.000 345.000 8.000 229.000 124.0002266110161.054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 110.000 110.000 50.000 60.000
TOTAL 3.633.000 3.625.000 8.000 3.396.000 237.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
3.633.000 04 -ADMINISTRACAO
3.170.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
2.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
463.000
22 - INDUSTRIA 463.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
3.168.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
2.000
661 - PROMOCAOINDUSTRIAL
463.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
3.168.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661
1016
1016 1053
PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
PROJETOSDESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EMDISTRITOS INDUSTRIAISÁREA ESTRUTURADA
463.000
353.000 3 Outras Despesas Correntes 00 225.000
22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000
22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
22 661 1016 1053 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
22 661 1016 1053 4 Investimentos 00 120.000
22 661 1016 1053 4 Investimentos 20 2.000
22 661 1016 1053 4 Investimentos 90 1.000
22 661 1016 1053 4 Investimentos 92 1.000
22 661 1016 1054 PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOSMUNICÍPIOSMUNICÍPIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
22 661 1016 1054 4 Investimentos 00 60.000
3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 2.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 121 3019 2509ATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDIAÇÃO REALIZADA
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
3.168.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 2.515.000
04 122 4001 4001 2 Juros e Encargos da Dívida Pública 00 1.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 599.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 52.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 2.515.000 1.000 876.000 232.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
4.000 2.000 2.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.000 1.000 1.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 3.633.000 2.515.000 1.000 880.000 236.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 819.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 66.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 66.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 66.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 66.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 66.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 568.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 568.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 568.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 185.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 185.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 163.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 163.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 22.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.444.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.444.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.444.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.430.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.430.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 14.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 14.000
TOTAL DA RECEITA 3.263.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 350.000 11.969.000 11.911.000 408.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 634.000 66.000 568.000 385.000 249.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.593.000 2.368.000 225.000 163.000 2.430.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 36.000 4.000 32.000 22.000 14.000
TOTAL 15.582.000 2.788.000 12.794.000 12.481.000 3.101.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 67.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 67.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 67.000
0412130192.487 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETUR 67.000 64.000 3.000 67.000
COMERCIO E SERVICOS 15.515.000ADMINISTRACAO GERAL 4.401.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.401.000
2312240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.401.000 4.300.000 101.000 4.307.000 94.000TURISMO 11.114.000PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.971.000
2369510281.110 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA 2.788.000 350.000 2.438.000 134.000 2.654.0002369510282.398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO ESTADO 183.000 95.000 88.000 92.000 91.000
PROGRAMA MOSTRA GOIÁS 8.143.0002369510702.165 FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2.344.000 2.300.000 44.000 2.344.0002369510702.166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002369510702.167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOS TURÍSTICOS 189.000 101.000 88.000 144.000 45.0002369510702.168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TURISMO NO
ESTADO DE GOIÁS 94.000 50.000 44.000 94.0002369510702.169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS NO
ESTADO 195.000 2.000 193.000 115.000 80.0002369510702.179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 2.944.000 2.900.000 44.000 2.944.0002369510702.181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁS 1.952.000 1.908.000 44.000 1.952.0002369510702.353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕES 236.000 148.000 88.000 144.000 92.000
TOTAL 15.582.000 12.319.000 3.263.000 12.481.000 3.101.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
15.582.000 04 -ADMINISTRACAO
67.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
67.000 1028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
2.971.000
23 - COMERCIO ESERVICOS
15.515.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
4.401.000 1070 - PROGRAMA MOSTRAGOIÁS
8.143.000
695 - TURISMO 11.114.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
67.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
4.401.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 695
1028
1028 1110
PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAPROJETOS
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAINFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA
2.971.000
2.788.000 3 Outras Despesas Correntes 00 90.000
23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1028 1110 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1028 1110 4 Investimentos 00 260.000
23 695 1028 1110 4 Investimentos 20 33.000
23 695 1028 1110 4 Investimentos 90 2.359.000
23 695 1028 1110 4 Investimentos 92 2.000
23 695 1028 2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃOTURÍSTICA NO ESTADOPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 48.000
23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1028 2398 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1028 2398 4 Investimentos 00 47.000
23 695 1028 2398 4 Investimentos 20 33.000
23 695 1028 2398 4 Investimentos 90 9.000
23 695 1028 2398 4 Investimentos 92 2.000
23 695
1070
1070 2165
PROGRAMA MOSTRA GOIÁSATIVIDADES
FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DAAGETURMUNICÍPIO BENEFICIADO
8.143.000
2.344.000 3 Outras Despesas Correntes 00 2.300.000
23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2165 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2166 FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOSTURÍSTICOSDESTINO TURÍSTICO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2166 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2166 4 Investimentos 00 1.000
23 695 1070 2166 4 Investimentos 20 33.000
23 695 1070 2166 4 Investimentos 90 9.000
23 695 1070 2166 4 Investimentos 92 2.000
23 695 1070 2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOSTURÍSTICOSPÓLO TURÍSTICO FOMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2167 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2167 4 Investimentos 00 1.000
23 695 1070 2167 4 Investimentos 20 33.000
23 695 1070 2167 4 Investimentos 90 9.000
23 695 1070 2167 4 Investimentos 92 2.000
23 695 1070 2168 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃOEM TURISMO NO ESTADO DE GOIÁSOFICINA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2168 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2169 REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOSSERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADOEMPREENDIMENTO CADASTRADO E REGULARIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 20 51.000
23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 90 61.000
23 695 1070 2169 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2169 4 Investimentos 00 1.000
23 695 1070 2169 4 Investimentos 20 51.000
23 695 1070 2169 4 Investimentos 90 26.000
23 695 1070 2169 4 Investimentos 92 2.000
23 695 1070 2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOSEVENTO APOIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.900.000
23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2179 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 695 1070 2181 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GOIÁSDIVULGAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.908.000
23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2181 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2353 GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS E INFORMAÇÕESBANCO DE DADOS ESTRUTURADO
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
23 695 1070 2353 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 695 1070 2353 4 Investimentos 00 48.000
23 695 1070 2353 4 Investimentos 20 33.000
23 695 1070 2353 4 Investimentos 90 9.000
23 695 1070 2353 4 Investimentos 92 2.000
04 121
3019
3019 2487
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETURAÇÃO REALIZADA
67.000
67.000 3 Outras Despesas Correntes 00 64.000
04 121 3019 2487 3 Outras Despesas Correntes 90 3.000
23 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
4.401.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.050.000
23 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 3.000
23 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 9.000
23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.200.000
23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 34.000
23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 9.000
ÓRGÃO: 5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
23 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
23 122 4001 4001 4 Investimentos 00 49.000
23 122 4001 4001 4 Investimentos 20 33.000
23 122 4001 4001 4 Investimentos 90 9.000
23 122 4001 4001 4 Investimentos 92 2.000
23 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 3.050.000 8.861.000 407.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
634.000 3.000 382.000 249.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.593.000 9.000 154.000 2.430.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
36.000 22.000 14.000
TOTAL 15.582.000 3.062.000 9.419.000 3.100.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 122.589.000 139.706.000 380.000 73.946.000 188.729.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000
13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000
17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 10.208.000 21.648.000 20.748.000 11.108.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 5.009.000 5.008.000 1.000 1.000 5.008.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 69.328.000 9.500.000 553.000 78.275.000
TOTAL 457.262.000 270.983.000 185.899.000 380.000 101.876.000 355.386.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.410.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.197.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 1.197.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.197.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.200.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.200.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.200.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.200.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.200.0001.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 9.000.0001.3.3.9.99.02 CONCESSÕES E PERMISSÕES DA AGETOP 9.000.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 554.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 554.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 553.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 553.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.459.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 20.426.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 20.426.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 20.426.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 20.200.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 226.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 33.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 33.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 83.283.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 83.283.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 83.283.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 5.008.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.008.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 29.000.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.000.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 49.275.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 49.275.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA 115.693.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 122.589.000 139.706.000 380.000 73.946.000 188.729.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 1.002.000 1.000.000 2.000 6.000 996.000
13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS (BIRD/AGETOP) 47.892.000 33.350.000 14.542.000 6.622.000 41.270.000
17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE 30.000.000 29.500.000 500.000 30.000.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 10.208.000 21.648.000 20.748.000 11.108.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 5.009.000 5.008.000 1.000 1.000 5.008.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 69.328.000 9.500.000 553.000 78.275.000
TOTAL 457.262.000 270.983.000 185.899.000 380.000 101.876.000 355.386.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 99.192.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 10.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 10.000
0412130192.486 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGETOP 10.000 10.000 10.000
ADMINISTRACAO GERAL 100.802.000PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS 24.515.000
0412210191.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 21.616.000 11.580.000 10.036.000 160.000 21.456.0000412210191.007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 16.000 14.000 2.000 6.000 10.0000412210192.080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 62.000 60.000 2.000 60.000 2.0000412210192.609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - P.P. 2.821.000 2.820.000 1.000 460.000 2.361.000
PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000
0412210662.184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 6.040.000 6.000.000 40.000 3.020.000 3.020.0000412210662.186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 5.650.000 5.600.000 50.000 3.025.000 2.625.000
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.0000412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 5.000 5.000 5.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 62.592.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 62.592.000 61.111.000 1.481.000 61.883.000 709.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 380.000ENCARGOS ESPECIAIS 380.000
0484600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 380.000 380.000 380.000SAUDE 7.724.000
ATENCAO BASICA 3.004.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 7.724.000
1030110461.096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 3.004.000 2.000 3.002.000 2.000 3.002.000ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.720.000
1030210461.196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA 4.720.000 419.000 4.301.000 301.000 4.419.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ÁREA DA SAÚDE - AGETOPEDUCACAO 42.030.000
ADMINISTRACAO GERAL 100.802.000PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 29.003.000
1212210402.549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 2.000.000 2.000.000 200.000 1.800.000ENSINO FUNDAMENTAL 27.003.000
1236110401.197 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DAS UEFND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. - AGETOP 27.003.000 2.000 27.001.000 51.000 26.952.000
ENSINO SUPERIOR 13.027.000PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 13.027.000
1236410851.199 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 13.027.000 2.000 13.025.000 2.000 13.025.000GESTAO AMBIENTAL 7.652.000
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.652.000PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000
1854110662.185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 7.652.000 7.592.000 60.000 3.622.000 4.030.000TRANSPORTE 285.234.000
TRANSPORTE AEREO 8.851.000PROGRAMA AEROPORTUÁRIO 8.851.000
2678110021.016 IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AEROPORTOS ETERMINAIS 8.851.000 8.050.000 801.000 50.000 8.801.000
TRANSPORTE RODOVIARIO 276.383.000PROGRAMA ASFALTO NOVO 38.932.000
2678210051.001 PAVIMENTAÇÃO URBANA 7.851.000 7.850.000 1.000 50.000 7.801.0002678210052.608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - PAN 31.081.000 31.080.000 1.000 180.000 30.901.000
PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.552.0002678210111.002 RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 50.000 18.000 32.000 20.000 30.0002678210112.032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO E FÍSICA DA MALHA
RODOVIÁRIA 45.502.000 25.502.000 20.000.000 24.001.000 21.501.000PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 375.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2678210341.236 CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA) 75.000 75.000 75.0002678210341.245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA
SANCIONADA) 300.000 300.000 300.000PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DEOBRAS -CIMO4S 18.000
2678210421.067 APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 18.000 18.000 9.000 9.000PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO 115.908.000
2678210501.061 IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EREABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 79.685.000 54.685.000 25.000.000 905.000 78.780.000
2678210501.062 OBRAS COMPLEMENTARES 701.000 700.000 1.000 701.0002678210501.164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO 2.000 1.000 1.000 2.0002678210501.165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO 31.239.000 30.000.000 1.239.000 31.239.0002678210501.240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS
SANCIONADAS) 600.000 600.000 600.0002678210502.231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - G.P. 3.681.000 3.680.000 1.000 1.240.000 2.441.000
PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIAESTADUAL - BIRD 94.268.000
2678210661.048 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES -BIRD 20.100.000 20.100.000 20.100.000
2678210661.049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 46.525.000 46.525.000 46.525.0002678210662.610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO - BIRD 8.301.000 8.300.000 1.000 2.060.000 6.241.000
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 672.0002678230121.068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 672.000 572.000 100.000 172.000 500.000
DESPORTO E LAZER 15.430.000DESPORTO DE RENDIMENTO 10.502.000PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 15.430.000
2781110512.228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DOESPORTE E OUTRAS 10.502.000 3.000.000 7.502.000 10.502.000
DESPORTO COMUNITARIO 4.928.0002781210511.198 CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES - AGETOP 4.928.000 4.926.000 2.000 2.000 4.926.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
TOTAL 457.262.000 341.569.000 115.693.000 101.876.000 355.386.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
457.262.000 04 -ADMINISTRACAO
99.192.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
10.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 380.000
10 - SAUDE 7.724.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
100.802.000 1002 - PROGRAMAAEROPORTUÁRIO
8.851.000
12 - EDUCACAO 42.030.000 301 - ATENCAO BASICA 3.004.000 1005 - PROGRAMA ASFALTONOVO
38.932.000
18 - GESTAOAMBIENTAL
7.652.000 302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL
4.720.000 1011 - PROGRAMACONSERVAÇÃO E SEGURANÇADA MALHA RODOVIÁRIA
45.552.000
26 - TRANSPORTE 285.234.000 361 - ENSINOFUNDAMENTAL
27.003.000 1019 - PROGRAMA DECONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS
24.515.000
27 - DESPORTO ELAZER
15.430.000 364 - ENSINO SUPERIOR 13.027.000 1034 - PROGRAMADESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE
375.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
7.652.000 1040 - PROGRAMA ESCOLA QUEQUEREMOS
29.003.000
781 - TRANSPORTEAEREO
8.851.000 1042 - PROGRAMA ESTRADANOVA - APOIO AO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE OBRAS-CIMO4S
18.000
782 - TRANSPORTERODOVIARIO
276.383.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA
7.724.000
811 - DESPORTO DERENDIMENTO
10.502.000 1050 - PROGRAMA GOIÁSPAVIMENTADO
115.908.000
812 - DESPORTOCOMUNITARIO
4.928.000 1051 - PROGRAMA GOIÁSPOTÊNCIA ESPORTIVA
15.430.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
380.000 1066 - PROGRAMAMELHORAMENTO EGERENCIAMENTO DA MALHARODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD
94.268.000
1085 - PROGRAMAUNIVERSIDADE PARTICIPATIVA
13.027.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
5.000
3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO
672.000
3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
10.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
62.592.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 846
0000
0000 7005
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS JUDICIÁRIOSPESSOA BENEFICIADA
380.000
3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 00 380.000
26 781
1002
1002 1016
PROGRAMA AEROPORTUÁRIOPROJETOS
IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃODOS AEROPORTOS E TERMINAISPROJETO IMPLANTADA E APERFEIÇOADA
8.851.000
8.851.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 781 1002 1016 4 Investimentos 00 8.000.000
26 781 1002 1016 4 Investimentos 90 1.000
26 781 1002 1016 4 Investimentos 92 800.000
26 782
1005
1005 1001
PROGRAMA ASFALTO NOVOPROJETOS
PAVIMENTAÇÃO URBANARUA ASFALTADA
38.932.000
7.851.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 782 1005 1001 4 Investimentos 00 7.800.000
26 782 1005 1001 4 Investimentos 20 1.000
26 782 1005 2608 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - PANPROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 180.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 782 1005 2608 4 Investimentos 00 30.900.000
26 782 1005 2608 4 Investimentos 20 1.000
26 782
1011
1011 1002
PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAMALHA RODOVIÁRIA
PROJETOSRESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAISMALHA RODOVIÁRIA EXECUTADA E CONSERVADA
45.552.000
50.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
26 782 1011 1002 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
26 782 1011 1002 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
26 782 1011 1002 4 Investimentos 00 9.000
26 782 1011 1002 4 Investimentos 20 20.000
26 782 1011 1002 4 Investimentos 90 1.000
26 782 1011 2032 CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO EFÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIARODOVIA CONSERVADA
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000.000
26 782 1011 2032 3 Outras Despesas Correntes 02 1.000
26 782 1011 2032 3 Outras Despesas Correntes 20 19.000.000
26 782 1011 2032 4 Investimentos 00 20.000.000
26 782 1011 2032 4 Investimentos 02 1.000
26 782 1011 2032 4 Investimentos 17 500.000
26 782 1011 2032 4 Investimentos 20 1.000.000
04 122
1019
1019 1006
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO E AMPLIADO
24.515.000
21.616.000 3 Outras Despesas Correntes 00 140.000
04 122 1019 1006 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
04 122 1019 1006 4 Investimentos 00 11.440.000
04 122 1019 1006 4 Investimentos 20 16.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 1019 1006 4 Investimentos 92 10.000.000
04 122 1019 1007 MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO REFORMADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
04 122 1019 1007 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1019 1007 4 Investimentos 00 9.000
04 122 1019 1007 4 Investimentos 20 1.000
04 122 1019 2080 MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOSPRÓPRIO PÚBLICO MUNICIPALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 59.000
04 122 1019 2080 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1019 2080 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1019 2080 4 Investimentos 20 1.000
04 122 1019 2609 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - P.P.PROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 460.000
04 122 1019 2609 4 Investimentos 00 2.360.000
04 122 1019 2609 4 Investimentos 20 1.000
26 782
1034
1034 1236
PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDEMULTIMODAL DE TRANSPORTE
PROJETOSCONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA
375.000
75.000 4 Investimentos 00 75.000
26 782 1034 1245 CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAISRODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)UNIDADE ATENDIDA
4 Investimentos 00 300.000
12 361
1040
1040 1197
PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOSPROJETOS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃODAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA
29.003.000
27.003.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
12 361 1040 1197 3 Outras Despesas Correntes 92 50.000
12 361 1040 1197 4 Investimentos 00 1.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 361 1040 1197 4 Investimentos 90 1.000
12 361 1040 1197 4 Investimentos 92 26.950.000
12 122 1040 2549 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOSESCOLA CONSTRUÍDA
3 Outras Despesas Correntes 92 200.000
12 122 1040 2549 4 Investimentos 92 1.800.000
26 782
1042
1042 1067
PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S
PROJETOSAPOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADASMUNICIPAISMALHA ROD. EXEC. E CONS.
18.000
18.000 3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
26 782 1042 1067 4 Investimentos 00 9.000
10 301
1046
1046 1096
PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAPROJETOS
IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOSKIT´S INSTALADOS
7.724.000
3.004.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 00 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 90 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 92 3.000.000
10 302 1046 1196 AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDEFÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE - AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
10 302 1046 1196 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000
10 302 1046 1196 4 Investimentos 00 418.000
10 302 1046 1196 4 Investimentos 90 1.000
10 302 1046 1196 4 Investimentos 92 4.000.000
26 782
1050
1050 1061
PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADOPROJETOS
IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTEESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIAPAVIMENTAÇÃO REALIZADA
115.908.000
79.685.000 3 Outras Despesas Correntes 00 600.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 782 1050 1061 3 Outras Despesas Correntes 02 5.000
26 782 1050 1061 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 00 33.585.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 02 995.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 17 19.500.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 20 8.500.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 90 5.000.000
26 782 1050 1061 4 Investimentos 92 11.200.000
26 782 1050 1062 OBRAS COMPLEMENTARESPAVIMENTAÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 700.000
26 782 1050 1062 4 Investimentos 90 1.000
26 782 1050 1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT -COCALINHOPROJETO IMPLANTADO
4 Investimentos 00 1.000
26 782 1050 1164 4 Investimentos 90 1.000
26 782 1050 1165 CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EMANDAMENTOPAVIMENTAÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 20.000.000
26 782 1050 1165 4 Investimentos 17 10.000.000
26 782 1050 1165 4 Investimentos 20 1.239.000
26 782 1050 1240 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRASCOMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)PAVIMENTAÇÃO REALIZADA
4 Investimentos 00 600.000
26 782 1050 2231 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - G.P.PROJETO CONCLUÍDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.240.000
26 782 1050 2231 4 Investimentos 00 2.440.000
26 782 1050 2231 4 Investimentos 20 1.000
1051 PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORTIVA 15.430.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
27 812 1051 1198PROJETOS
CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA
4.928.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
27 812 1051 1198 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
27 812 1051 1198 4 Investimentos 00 4.925.000
27 812 1051 1198 4 Investimentos 92 1.000
27 811 1051 2228 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRODE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRASUNIDADE MANTIDA
4 Investimentos 00 3.000.000
27 811 1051 2228 4 Investimentos 20 1.000
27 811 1051 2228 4 Investimentos 90 1.000
27 811 1051 2228 4 Investimentos 92 7.500.000
26 782
1066
1066 1048
PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DAMALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - BIRD
PROJETOSPAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRDPAVIMENTAÇÃO REALIZADA
94.268.000
20.100.000 4 Investimentos 00 10.050.000
26 782 1066 1048 4 Investimentos 13 10.050.000
26 782 1066 1049 REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRDRODOVIA REABILITADA
4 Investimentos 00 23.225.000
26 782 1066 1049 4 Investimentos 13 23.300.000
04 122 1066 2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRDPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
04 122 1066 2184 3 Outras Despesas Correntes 13 1.500.000
04 122 1066 2184 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
04 122 1066 2184 4 Investimentos 00 1.500.000
04 122 1066 2184 4 Investimentos 13 1.500.000
04 122 1066 2184 4 Investimentos 20 20.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 1066 2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRDGERENCIAMENTO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
18 541 1066 2185 3 Outras Despesas Correntes 13 2.592.000
18 541 1066 2185 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
18 541 1066 2185 4 Investimentos 00 2.000.000
18 541 1066 2185 4 Investimentos 13 2.000.000
18 541 1066 2185 4 Investimentos 20 30.000
04 122 1066 2186 REFORMA DO ESTADO - BIRDUNIDADE REFORMADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
04 122 1066 2186 3 Outras Despesas Correntes 13 1.500.000
04 122 1066 2186 3 Outras Despesas Correntes 20 25.000
04 122 1066 2186 4 Investimentos 00 1.300.000
04 122 1066 2186 4 Investimentos 13 1.300.000
04 122 1066 2186 4 Investimentos 20 25.000
26 782 1066 2610 PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS ESUPERVISÃO - BIRDPROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.030.000
26 782 1066 2610 3 Outras Despesas Correntes 13 1.030.000
26 782 1066 2610 4 Investimentos 00 3.120.000
26 782 1066 2610 4 Investimentos 13 3.120.000
26 782 1066 2610 4 Investimentos 20 1.000
12 364
1085
1085 1199
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVAPROJETOS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOPCONSTRUÇÃO REALIZADA
13.027.000
13.027.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
12 364 1085 1199 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
12 364 1085 1199 4 Investimentos 00 1.000
12 364 1085 1199 4 Investimentos 92 13.024.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
3010
3010 2317
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPROGRAMA IMPLANTADO
5.000
373.000 3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
26 782
3012
3012 1068
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOPROJETOS
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADOTERMINAL RODOVIÁRIO REFORMADO
672.000
672.000 3 Outras Despesas Correntes 00 72.000
26 782 3012 1068 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
26 782 3012 1068 4 Investimentos 00 500.000
04 121
3019
3019 2486
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOPAÇÃO REALIZADA
10.000
10.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
62.592.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 49.871.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 10.781.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.231.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 459.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 150.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 49.871.000 24.075.000 188.729.000
ÓRGÃO: 5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
1.002.000 6.000 996.000
13 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOEXTERNAS (BIRD/AGETOP)
47.892.000 6.622.000 41.270.000
17 - COTA-PARTE DACONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMINIOECONOMICO - CIDE
30.000.000 30.000.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
31.856.000 20.748.000 11.008.000 100.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
5.009.000 1.000 5.008.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
78.828.000 553.000 78.275.000
TOTAL 457.262.000 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 27.839.000 27.839.000 22.263.000 5.576.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 9.081.000 7.790.000 1.291.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
4.800.000 4.800.000 4.220.000 580.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.727.000 2.727.000 834.000 1.893.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 243.000 55.000 188.000
TOTAL 44.690.000 44.690.000 35.162.000 9.528.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.970.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 8.762.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 8.762.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.753.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 316.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 316.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 316.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 316.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 315.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 889.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 889.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 834.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 834.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.081.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.081.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.081.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.893.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.893.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 188.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 188.000
TOTAL DA RECEITA 12.051.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 27.833.000 22.259.000 5.574.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 9.081.000 7.790.000 1.291.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
4.800.000 4.800.000 4.220.000 580.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.727.000 2.727.000 834.000 1.893.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 243.000 55.000 188.000
TOTAL 44.684.000 44.684.000 35.158.000 9.526.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 552.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 552.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 552.000
0412130192.482 PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGMA 552.000 350.000 202.000 552.000
GESTAO AMBIENTAL 44.132.000ADMINISTRACAO GERAL 21.783.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 21.783.000
1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 21.783.000 14.382.000 7.401.000 19.658.000 2.125.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 19.606.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.308.000
1854130142.147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO E INTEGRAÇÃOAMBIENTAL 7.247.000 4.850.000 2.397.000 5.395.000 1.852.000
1854130142.151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RECURSOSNATURAIS 1.854.000 1.300.000 554.000 1.702.000 152.000
1854130142.152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 10.505.000 5.901.000 4.604.000 5.478.000 5.027.000CONTROLE AMBIENTAL 2.743.000PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1.041.000
1854210302.337 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 1.041.000 550.000 491.000 851.000 190.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 21.308.000
1854230142.089 CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 1.092.000 350.000 742.000 1.002.000 90.0001854230142.092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 610.000 150.000 460.000 520.000 90.000
TOTAL 44.684.000 27.833.000 16.851.000 35.158.000 9.526.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
44.684.000 04 -ADMINISTRACAO
552.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
552.000 1030 - PROGRAMA DEPRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
1.041.000
18 - GESTAOAMBIENTAL
44.132.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
21.783.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
21.308.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
19.606.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
552.000
542 - CONTROLEAMBIENTAL
2.743.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
21.783.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 542
1030
1030 2337
PROGRAMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVELATIVIDADES
CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃOAMBIENTALSISTEMA IMPLANTADO
1.041.000
1.041.000 3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000
18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 50 50.000
18 542 1030 2337 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 542 1030 2337 4 Investimentos 00 150.000
18 542 1030 2337 4 Investimentos 20 20.000
18 542 1030 2337 4 Investimentos 50 20.000
18 542
3014
3014 2089
PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
ATIVIDADESCULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTALAÇÃO REALIZADA
21.308.000
1.092.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 50 200.000
18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
18 542 3014 2089 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 542 3014 2089 4 Investimentos 00 50.000
18 542 3014 2089 4 Investimentos 20 10.000
18 542 3014 2089 4 Investimentos 50 30.000
18 542 3014 2092 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COM ASOCIEDADEPOPULAÇÃO SENSIBILIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
18 542 3014 2092 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
18 542 3014 2092 3 Outras Despesas Correntes 50 120.000
18 542 3014 2092 4 Investimentos 00 50.000
18 542 3014 2092 4 Investimentos 20 10.000
18 542 3014 2092 4 Investimentos 50 30.000
18 541 3014 2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO EINTEGRAÇÃO AMBIENTALMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.500.000
18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 20 1.393.000
18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 50 500.000
18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
18 541 3014 2147 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 541 3014 2147 4 Investimentos 00 1.350.000
18 541 3014 2147 4 Investimentos 20 300.000
18 541 3014 2147 4 Investimentos 50 200.000
18 541 3014 2147 4 Investimentos 90 1.000
18 541 3014 2147 4 Investimentos 92 1.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 3014 2151 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃODOS RECURSOS NATURAISRECUPERAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.250.000
18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 50 150.000
18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
18 541 3014 2151 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 541 3014 2151 4 Investimentos 00 50.000
18 541 3014 2151 4 Investimentos 20 50.000
18 541 3014 2151 4 Investimentos 50 50.000
18 541 3014 2151 4 Investimentos 90 1.000
18 541 3014 2151 4 Investimentos 92 1.000
18 541 3014 2152 PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEISECOSSISTEMA PROTEGIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.400.000
18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 20 900.000
18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 50 300.000
18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 90 829.000
18 541 3014 2152 3 Outras Despesas Correntes 92 49.000
18 541 3014 2152 4 Investimentos 00 2.500.000
18 541 3014 2152 4 Investimentos 20 400.000
18 541 3014 2152 4 Investimentos 50 50.000
18 541 3014 2152 4 Investimentos 90 500.000
18 541 3014 2152 4 Investimentos 92 50.000
18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 00 1.000
18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 20 1.000
18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 90 1.390.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 3014 2152 5 Inversões Financeiras 92 135.000
04 121
3019
3019 2482
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMAAÇÃO EXECUTADA
552.000
552.000 3 Outras Despesas Correntes 00 350.000
04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 50 100.000
04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 121 3019 2482 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
21.783.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 6.459.000
18 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 897.000
18 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 50 1.300.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.500.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 3.000.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 50 1.500.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.422.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 50 200.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 92 1.000
18 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 6.459.000 15.800.000 5.572.000 2.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
9.081.000 897.000 6.893.000 1.290.000 1.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
4.800.000 1.300.000 2.920.000 580.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.727.000 834.000 503.000 1.390.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
243.000 55.000 53.000 135.000
TOTAL 44.684.000 8.656.000 26.502.000 7.998.000 1.528.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 4.000 2.000
TOTAL 6.000 6.000 4.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 4.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000
0412130192.541 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-AGAGUA 1.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 3.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.000 3.000 2.000 1.000GESTAO AMBIENTAL 2.000
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 2.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 2.000
1854130142.149 GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 6.000 6.000 4.000 2.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
6.000 04 -ADMINISTRACAO
4.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
2.000
18 - GESTAOAMBIENTAL
2.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
3.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
1.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
2.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
3.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541
3014
3014 2149
PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
ATIVIDADESGESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOSMELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
18 541 3014 2149 4 Investimentos 00 1.000
04 121
3019
3019 2541
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUAPROCESSO MELHORADO
1.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
3.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000
ÓRGÃO: 5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.000 1.000 3.000 2.000
TOTAL 6.000 1.000 3.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 21.053.000 335.000 20.718.000 20.261.000 792.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.623.000 3.623.000 3.303.000 320.000
72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.158.000 388.000 770.000 756.000 402.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 97.000 20.000 10.000 107.000
TOTAL 25.952.000 820.000 25.132.000 24.330.000 1.622.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 3.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 579.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 579.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 579.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 462.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 462.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 117.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 117.000
TOTAL DA RECEITA 586.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 335.000 3.137.000 3.116.000 356.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.000 7.000 3.000 4.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 462.000 388.000 74.000 62.000 400.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 97.000 20.000 10.000 107.000
TOTAL 4.058.000 820.000 3.238.000 3.191.000 867.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.332.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 1.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 1.000
0412130192.477 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGDR 1.000 1.000 1.000
ADMINISTRACAO GERAL 3.331.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 715.000
0412210231.104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 70.000 25.000 45.000 70.0000412210232.454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL NO DF 39.000 5.000 34.000 9.000 30.0000412210232.455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO
DF 18.000 2.000 16.000 18.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 57.000
0412210241.101 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 26.000 20.000 6.000 26.0000412210242.456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL
NO NORTE 21.000 15.000 6.000 8.000 13.0000412210242.457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS NO
NORTE 10.000 6.000 4.000 10.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000
0412210332.094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 7.000 7.000 7.000PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 57.000
0412210351.094 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 26.000 20.000 6.000 26.0000412210352.312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 10.000 6.000 4.000 10.0000412210352.313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL 21.000 13.000 8.000 8.000 13.000PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000
0412230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 6.000 1.000 5.000 3.000 3.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.077.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.077.000 3.075.000 2.000 3.074.000 3.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
TRABALHO 28.000EMPREGABILIDADE 28.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST.FEDERAL 715.000
1133310232.380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL 28.000 6.000 22.000 28.000
URBANISMO 698.000INFRA-ESTRUTURA URBANA 657.000
1545110231.103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 560.000 202.000 358.000 560.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTICO 145.000
1545110331.069 OBRAS DE AÇÃO URBANA 97.000 60.000 37.000 97.000SERVICOS URBANOS 41.000
1545210331.071 PROJETOS ESPECIAIS 41.000 8.000 33.000 15.000 26.000
TOTAL 4.058.000 3.472.000 586.000 3.191.000 867.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
4.058.000 04 -ADMINISTRACAO
3.332.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
1.000 1023 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO ENTORNO DODIST. FEDERAL
715.000
11 - TRABALHO 28.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
3.331.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO
57.000
15 - URBANISMO 698.000 333 - EMPREGABILIDADE 28.000 1033 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
145.000
451 - INFRA-ESTRUTURAURBANA
657.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO
57.000
452 - SERVICOSURBANOS
41.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
6.000
3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
1.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
3.077.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
15 451
1023
1023 1103
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO ENTORNO DO DIST. FEDERAL
PROJETOSASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVOUNIDADE EXECUTADA
715.000
560.000 4 Investimentos 00 202.000
15 451 1023 1103 4 Investimentos 90 325.000
15 451 1023 1103 4 Investimentos 92 33.000
04 122 1023 1104 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO 4 Investimentos 00 25.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
DO DFPROJETO EXECUTADO
04 122 1023 1104 4 Investimentos 90 10.000
04 122 1023 1104 4 Investimentos 92 35.000
11 333 1023 2380 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DECAPACITAÇÃO PROFISSIONALCURSO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 6.000
11 333 1023 2380 3 Outras Despesas Correntes 90 22.000
04 122 1023 2454 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DFPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122 1023 2454 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000
04 122 1023 2454 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
04 122 1023 2454 4 Investimentos 00 3.000
04 122 1023 2454 4 Investimentos 90 17.000
04 122 1023 2454 4 Investimentos 92 10.000
04 122 1023 2455 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DFPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
04 122 1023 2455 3 Outras Despesas Correntes 90 16.000
04 122
1024
1024 1101
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO
PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTEGOIANOPROJETO EXECUTADO
57.000
26.000 4 Investimentos 00 20.000
04 122 1024 1101 4 Investimentos 90 2.000
04 122 1024 1101 4 Investimentos 92 4.000
04 122 1024 2456 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLV. REGIONAL NO NORTEPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 5.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 1024 2456 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 122 1024 2456 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
04 122 1024 2456 4 Investimentos 00 10.000
04 122 1024 2456 4 Investimentos 90 1.000
04 122 1024 2456 4 Investimentos 92 2.000
04 122 1024 2457 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTEPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 6.000
04 122 1024 2457 3 Outras Despesas Correntes 90 4.000
15 451
1033
1033 1069
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL EURBANÍSTICO
PROJETOSOBRAS DE AÇÃO URBANAOBRA EXECUTADA
145.000
97.000 4 Investimentos 00 60.000
15 451 1033 1069 4 Investimentos 90 26.000
15 451 1033 1069 4 Investimentos 92 11.000
15 452 1033 1071 PROJETOS ESPECIAISPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 3.000
15 452 1033 1071 3 Outras Despesas Correntes 90 8.000
15 452 1033 1071 3 Outras Despesas Correntes 92 4.000
15 452 1033 1071 4 Investimentos 00 5.000
15 452 1033 1071 4 Investimentos 90 15.000
15 452 1033 1071 4 Investimentos 92 6.000
04 122 1033 2094 IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOPROGRAMAMUNICÍPIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 7.000
04 122
1035
1035 1094
PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO
PROJETOSIMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTEPROJETO EXECUTADO
57.000
26.000 4 Investimentos 00 20.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 1035 1094 4 Investimentos 90 2.000
04 122 1035 1094 4 Investimentos 92 4.000
04 122 1035 2312 APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAISPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 6.000
04 122 1035 2312 3 Outras Despesas Correntes 90 4.000
04 122 1035 2313 ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONALPROJETO EXECUTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 4.000
04 122 1035 2313 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000
04 122 1035 2313 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
04 122 1035 2313 4 Investimentos 00 9.000
04 122 1035 2313 4 Investimentos 90 2.000
04 122 1035 2313 4 Investimentos 92 2.000
04 122
3010
3010 2317
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOSERVIDOR BENEFICIADO
6.000
373.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 3010 2317 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000
04 122 3010 2317 4 Investimentos 20 3.000
04 121
3019
3019 2477
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDRAÇÃO REALIZADA
1.000
1.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
3.077.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.051.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 22.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000
04 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 3.051.000 65.000 355.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
7.000 3.000 4.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
462.000 62.000 400.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
117.000 10.000 107.000
TOTAL 4.058.000 3.051.000 140.000 866.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.313.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.721.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 1.721.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.426.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.426.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.181.0001.1.2.1.99.99 DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 245.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.1.2.2.99.99 DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 295.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 25.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 25.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 25.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 25.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 696.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 696.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 696.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 696.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.871.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 289.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 289.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.582.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.582.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.582.000
TOTAL DA RECEITA 4.313.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 17.581.000 17.145.000 436.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.616.000 3.616.000 3.300.000 316.000
72 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES) 1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 696.000 696.000 694.000 2.000
TOTAL 21.894.000 21.894.000 21.139.000 755.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.880.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 65.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 65.000
0412130192.488 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-AGR 65.000 45.000 20.000 65.000
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 3.675.000PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOSPÚBLICOS 215.000
0412530072.349 IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUÁRIOS DESERVIÇOS PÚBLICOS 45.000 25.000 20.000 30.000 15.000
0412530072.350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS 50.000 20.000 30.000 30.000 20.000
0412530072.351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE SERVIÇOSPÚBLICOS 85.000 30.000 55.000 70.000 15.000
0412530072.414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DE QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.000
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.0000412530122.288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS 35.000 20.000 15.000 20.000 15.0000412530122.289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZAÇÃO DE BENS
DO EST. 45.000 20.000 25.000 30.000 15.000PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 3.380.000
0412530132.281 CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICASDE INT. PÚBLICOS DELEGADOS 2.645.000 810.000 1.835.000 2.534.000 111.000
0412530132.282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 85.000 60.000 25.000 70.000 15.0000412530132.283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000412530132.284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃO
DE SERV PUBL 36.000 20.000 16.000 20.000 16.0000412530132.285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS
DE INTERESSE PÚBLICO DELEGADO 610.000 550.000 60.000 550.000 60.000ADMINISTRACAO DE CONCESSOES 140.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.000
0413030122.286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSÃODE BENS 140.000 110.000 30.000 125.000 15.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
TRANSPORTE 18.014.000ADMINISTRACAO GERAL 17.794.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.794.000
2612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 17.794.000 15.779.000 2.015.000 17.423.000 371.000TRANSPORTE RODOVIARIO 220.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 440.000
2678230122.287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO 220.000 70.000 150.000 150.000 70.000
TOTAL 21.894.000 17.581.000 4.313.000 21.139.000 755.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
21.894.000 04 -ADMINISTRACAO
3.880.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
65.000 3007 - PROGRAMA DE MELHORIADA SATISFAÇÃO DO USUÁRIODE SERVIÇOS PÚBLICOS
215.000
26 - TRANSPORTE 18.014.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
17.794.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO
440.000
125 - NORMATIZACAO EFISCALIZACAO
3.675.000 3013 - PROGRAMA ESTADUAL DEREGULAÇÃO
3.380.000
130 - ADMINISTRACAO DECONCESSOES
140.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
65.000
782 - TRANSPORTERODOVIARIO
220.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
17.794.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 125
3007
3007 2349
PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ATIVIDADESIMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DOCONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOSREUNIÃO REALIZADA
215.000
45.000 3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
04 125 3007 2349 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 125 3007 2349 4 Investimentos 00 5.000
04 125 3007 2349 4 Investimentos 20 10.000
04 125 3007 2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOSA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOSAVALIAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 125 3007 2350 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
04 125 3007 2350 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3007 2350 4 Investimentos 20 10.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 125 3007 2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOSPESQUISA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 20.000
04 125 3007 2351 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
04 125 3007 2351 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3007 2351 4 Investimentos 20 5.000
04 125 3007 2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOS DEQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOSFISCAL VOLUNTÁRIO EM ATIVIDADE
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 125 3007 2414 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 125 3007 2414 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3007 2414 4 Investimentos 20 5.000
04 130
3012
3012 2286
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES
IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENSAUDITORIA REALIZADA
440.000
140.000 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
04 130 3012 2286 3 Outras Despesas Correntes 20 25.000
04 130 3012 2286 4 Investimentos 00 10.000
04 130 3012 2286 4 Investimentos 20 5.000
26 782 3012 2287 MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADOTERMINAL RODOVIÁRIO MANTIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
26 782 3012 2287 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
26 782 3012 2287 4 Investimentos 00 20.000
26 782 3012 2287 4 Investimentos 20 50.000
04 125 3012 2288 REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENSDESESTATIZADOSBEN DESESTATIZADO, REGULADO, CONTROLADO EFISCALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 125 3012 2288 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 125 3012 2288 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3012 2288 4 Investimentos 20 5.000
04 125 3012 2289 VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE ATERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST.PROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 125 3012 2289 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
04 125 3012 2289 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3012 2289 4 Investimentos 20 5.000
04 125
3013
3013 2281
PROGRAMA ESTADUAL DE REGULAÇÃOATIVIDADES
CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOSDELEGADOSSERVIÇO CONTROLADO
3.380.000
2.645.000 3 Outras Despesas Correntes 00 750.000
04 125 3013 2281 3 Outras Despesas Correntes 20 1.100.000
04 125 3013 2281 3 Outras Despesas Correntes 90 684.000
04 125 3013 2281 4 Investimentos 00 60.000
04 125 3013 2281 4 Investimentos 20 50.000
04 125 3013 2281 4 Investimentos 90 1.000
04 125 3013 2282 DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIASOLICITAÇÃO ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
04 125 3013 2282 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 125 3013 2282 3 Outras Despesas Correntes 90 10.000
04 125 3013 2282 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3013 2282 4 Investimentos 20 5.000
04 125 3013 2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DERIO VERDESERVIÇO FISCALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 125 3013 2283 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 125 3013 2283 4 Investimentos 00 1.000
04 125 3013 2283 4 Investimentos 20 1.000
04 125 3013 2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV PUBLAUDITORIA REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
04 125 3013 2284 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
04 125 3013 2284 4 Investimentos 00 10.000
04 125 3013 2284 4 Investimentos 20 5.000
04 125 3013 2284 4 Investimentos 72 1.000
04 125 3013 2285 REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSE PÚBLICODELEGADOSERVIÇO REGULAMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
04 125 3013 2285 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
04 125 3013 2285 4 Investimentos 00 50.000
04 125 3013 2285 4 Investimentos 20 10.000
04 121
3019
3019 2488
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGRAÇÃO REALIZADA
65.000
65.000 3 Outras Despesas Correntes 00 45.000
04 121 3019 2488 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
26 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
17.794.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 13.485.000
26 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000
26 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 2.074.000
26 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.854.000
26 122 4001 4001 4 Investimentos 00 20.000
ÓRGÃO: 5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 122 4001 4001 4 Investimentos 20 100.000
26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 200.000
26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 50.000
26 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 90 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 13.485.000 3.660.000 236.000 200.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
3.616.000 10.000 3.290.000 266.000 50.000
72 - OPERACOES DE CREDITOEXTERNAS (AUTARQUIAS EFUNDACOES)
1.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
696.000 694.000 1.000 1.000
TOTAL 21.894.000 13.495.000 7.644.000 504.000 251.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000
TOTAL 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 276.304.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 261.100.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 261.100.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 261.100.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 261.100.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 261.100.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.204.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.383.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 5.383.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 5.383.0001.9.1.9.99.01 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 5.383.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 38.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 17.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 17.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 17.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 9.766.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 9.766.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 9.766.000
TOTAL DA RECEITA 276.304.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000
TOTAL 146.304.000 6.000.000 134.304.000 6.000.000 125.523.000 20.781.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
SEGURANCA PUBLICA 141.304.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 250.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 250.000
0612130192.489 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-DETRAN 250.000 250.000 240.000 10.000
ADMINISTRACAO GERAL 116.854.000PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000
0612210841.228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕESREGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0612210842.306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOS 1.000.000 1.000.000 980.000 20.0000612210842.373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 34.000.000 34.000.000 30.000.000 4.000.000
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 250.0000612230102.317 IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇO PÚBLICO 250.000 250.000 200.000 50.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 80.604.0000612240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 80.604.000 80.604.000 75.603.000 5.001.000
EDUCACAO ESPECIAL 15.200.000PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADÃO 59.200.000
0636710842.105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 15.200.000 15.200.000 15.000.000 200.000SERVICOS URBANOS 8.000.000
0645210841.201 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DA SEDEADMINISTRATIVA DO DETRAN 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0645210842.305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO 3.000.000 3.000.000 2.500.000 500.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000
0684600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000
RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
9999999999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000 5.000.000 5.000.000
TOTAL 146.304.000 146.304.000 125.523.000 20.781.000
ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
146.304.000 06 - SEGURANCAPUBLICA
141.304.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
250.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000
99 - RESERVA DECONTINGENCIA
5.000.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
116.854.000 1084 - PROGRAMA DETRANTRÂNSITO SEGURO EATENDIMENTO DO CIDADÃO
59.200.000
367 - EDUCACAOESPECIAL
15.200.000 3010 - PROGRAMA DEVALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
250.000
452 - SERVICOSURBANOS
8.000.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
250.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
1.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
80.604.000
999 - RESERVA DECONTINGENCIA
5.000.000 9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA
5.000.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 846
0000
0000 7005
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS JUDICIÁRIOSPROCESSO JULGADO E APRECIADO
1.000.000
3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000
06 452
1084
1084 1201
PROGRAMA DETRAN TRÂNSITO SEGURO EATENDIMENTO DO CIDADÃO
PROJETOSCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DASEDE ADMINISTRATIVA DO DETRANEDIFICAÇÃO DE BLOCO
59.200.000
5.000.000 4 Investimentos 20 5.000.000
06 122 1084 1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DECIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO -CIRETRANSATIVIDADE IMPLANTADA
4 Investimentos 20 1.000.000
06 367 1084 2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITOCAMPANHA VEICULADA
3 Outras Despesas Correntes 20 15.000.000
ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 367 1084 2105 4 Investimentos 20 200.000
06 452 1084 2305 ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DESINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 20 2.500.000
06 452 1084 2305 4 Investimentos 20 500.000
06 122 1084 2306 TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOS HUMANOSCURSO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 980.000
06 122 1084 2306 4 Investimentos 20 20.000
06 122 1084 2373 APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSSERVIÇOS DE TRÂNSITOSERVIÇO CONTRATADO
3 Outras Despesas Correntes 20 30.000.000
06 122 1084 2373 4 Investimentos 20 4.000.000
06 122
3010
3010 2317
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
ATIVIDADESIMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICOPESSOA ATENDIDA
250.000
373.000 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
06 122 3010 2317 4 Investimentos 20 50.000
06 121
3019
3019 2489
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRANCURSO REALIZADO
250.000
250.000 3 Outras Despesas Correntes 20 240.000
06 121 3019 2489 4 Investimentos 20 10.000
06 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
80.604.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 48.000.000
06 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 27.603.000
06 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000.000
06 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000
ÓRGÃO: 5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
99 999 9999 9000ATIVIDADES
RESERVA DE CONTINGÊNCIACRÉDITO ADICIONAL
10.333.000 9 Reserva de Contingência 20 5.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000
TOTAL 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 122.150.000 26.424.000 94.226.000 1.500.000 80.026.000 42.124.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 2.003.000 27.493.000 25.249.000 4.247.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 12.000 9.000 3.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.130.000 2.130.000 2.108.000 22.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.080.000 1.080.000 1.066.000 14.000
TOTAL 154.868.000 28.427.000 124.941.000 1.500.000 108.458.000 46.410.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 32.647.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 55.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 53.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 53.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 53.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.0001.3.2.5.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE 1.000
1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 29.433.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 1.0001.6.0.0.05.03 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.646.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 2.0001.6.0.0.13.02 VENDA DE EDITAIS 30.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 23.614.0001.6.0.0.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.785.0001.6.0.0.16.01 MATRÍCULAS 2.000.0001.6.0.0.16.02 INSCRIÇÃO AO CONCURSO VESTIBULAR 3.450.0001.6.0.0.16.99 OUTROS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 335.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 1.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.152.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.3.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.151.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 1.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 2.100.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 2.100.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.050.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.050.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.27.02 JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.0001.9.2.1.06.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO
PÚBLICO 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 31.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 31.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 31.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.0002.4.7.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 20.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 20.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 10.000
TOTAL DA RECEITA 32.678.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 26.424.000 69.796.000 1.500.000 63.895.000 33.825.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 2.003.000 27.493.000 25.249.000 4.247.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.120.000 2.120.000 2.100.000 20.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.060.000 1.060.000 1.050.000 10.000
TOTAL 130.398.000 28.427.000 100.471.000 1.500.000 92.295.000 38.103.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 128.898.000PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 15.000PROGRAMA QUALIDADE GOIÁS 15.000
1212130192.490 PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES DIRECIONADAS AOCIDADÃO-PQG-FUEG 15.000 14.000 1.000 15.000
ADMINISTRACAO GERAL 81.161.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 81.161.000
1212240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 81.161.000 54.331.000 26.830.000 80.429.000 732.000ENSINO SUPERIOR 47.722.000PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 47.722.000
1236410851.020 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOS LABORATÓRIOS DASUNIDADES UNIVERSITÁRIAS 8.401.000 7.400.000 1.001.000 2.400.000 6.001.000
1236410851.021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIO EEQUIPAMENTOS 7.000.000 6.000.000 1.000.000 7.000.000
1236410851.154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLIS E PLANALTINA 6.164.000 6.163.000 1.000 6.164.000
1236410851.169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DEGOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA 6.862.000 6.861.000 1.000 6.862.000
1236410852.101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 3.000.000 2.300.000 700.000 2.300.000 700.0001236410852.102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 8.350.000 6.350.000 2.000.000 500.000 7.850.0001236410852.413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUÇÃO LATU E
STRICTU SENSU 3.185.000 3.051.000 134.000 1.651.000 1.534.0001236410852.415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DA INFORM.- EDUC.
SUPERIOR 1.260.000 1.250.000 10.000 1.000.000 260.0001236410852.416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.500.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000
ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000
2884600007.005 ENCARGOS JUDICIÁRIOS 1.500.000 1.500.000 1.500.000
TOTAL 130.398.000 97.720.000 32.678.000 92.295.000 38.103.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
130.398.000 12 - EDUCACAO 128.898.000 121 - PLANEJAMENTO EORCAMENTO
15.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.500.000
28 - ENCARGOSESPECIAIS
1.500.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
81.161.000 1085 - PROGRAMAUNIVERSIDADE PARTICIPATIVA
47.722.000
364 - ENSINO SUPERIOR 47.722.000 3019 - PROGRAMA QUALIDADEGOIÁS
15.000
846 - OUTROS ENCARGOSESPECIAIS
1.500.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
81.161.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
28 846
0000
0000 7005
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS JUDICIÁRIOSENCARGO REALIZADO
1.500.000
3.481.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.500.000
12 364
1085
1085 1020
PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVAPROJETOS
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOSLABORATÓRIOS DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIASLABORATÓRIO ATENDIDO
47.722.000
8.401.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.400.000
12 364 1085 1020 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000
12 364 1085 1020 4 Investimentos 00 6.000.000
12 364 1085 1020 4 Investimentos 20 1.000
12 364 1085 1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS,MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOSUNIDADE ATENDIDA
4 Investimentos 00 6.000.000
12 364 1085 1021 4 Investimentos 20 1.000.000
12 364 1085 1154 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLISE PLANALTINAPROJETO IMPLANTADO
4 Investimentos 00 6.163.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 364 1085 1154 4 Investimentos 20 1.000
12 364 1085 1169 CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDADE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DOARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIAPROJETO IMPLANTADO
4 Investimentos 00 6.861.000
12 364 1085 1169 4 Investimentos 20 1.000
12 364 1085 2101 ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURALEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000
12 364 1085 2101 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
12 364 1085 2101 4 Investimentos 00 500.000
12 364 1085 2101 4 Investimentos 20 200.000
12 364 1085 2102 CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECASREGIONAISBIBLIOTECA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
12 364 1085 2102 4 Investimentos 00 5.850.000
12 364 1085 2102 4 Investimentos 20 2.000.000
12 364 1085 2413 AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA EPÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU SENSUPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.551.000
12 364 1085 2413 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
12 364 1085 2413 4 Investimentos 00 1.500.000
12 364 1085 2413 4 Investimentos 20 34.000
12 364 1085 2415 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN. DAINFORM.- EDUC. SUPERIORPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
12 364 1085 2415 4 Investimentos 00 250.000
12 364 1085 2415 4 Investimentos 20 10.000
12 364 1085 2416 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000
12 364 1085 2416 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
12 364 1085 2416 4 Investimentos 00 500.000
12 364 1085 2416 4 Investimentos 20 500.000
12 121
3019
3019 2490
PROGRAMA QUALIDADE GOIÁSATIVIDADES
PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEGAÇÃO REALIZADA
15.000
15.000 3 Outras Despesas Correntes 00 14.000
12 121 3019 2490 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
12 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
81.161.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 52.530.000
12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 17.400.000
12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 91 2.000.000
12 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 92 1.000.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 5.748.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000
12 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 50.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 00 200.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 20 500.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 91 20.000
12 122 4001 4001 4 Investimentos 92 10.000
12 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 52.530.000 11.365.000 33.824.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
29.496.000 17.400.000 7.849.000 4.247.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.000 1.000 1.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.120.000 2.000.000 100.000 20.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
1.060.000 1.000.000 50.000 10.000
TOTAL 130.398.000 72.930.000 19.365.000 38.102.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 40.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 10.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 10.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 10.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 10.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 10.0001.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.0001.7.6.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 10.000
TOTAL DA RECEITA 40.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 24.430.000 16.131.000 8.299.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 8.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 10.000 10.000 8.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 20.000 20.000 16.000 4.000
TOTAL 24.470.000 24.470.000 16.163.000 8.307.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CIENCIA E TECNOLOGIA 24.470.000ADMINISTRACAO GERAL 2.717.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.717.000
1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.717.000 2.717.000 2.309.000 408.000DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 14.937.000PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA EEDUCAÇÃO SUPERIOR 21.753.000
1957110882.614 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO EINOVAÇÃO (CT I) 10.544.000 10.528.000 16.000 6.855.000 3.689.000
1957110882.616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DE PESQUISA E TECNOLÓGICAS4.393.000 4.389.000 4.000 2.857.000 1.536.000
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 6.816.0001957310882.615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 662.000 658.000 4.000 432.000 230.0001957310882.617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO 1.434.000 1.430.000 4.000 784.000 650.0001957310882.618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM
PESQUISA 2.094.000 2.090.000 4.000 1.214.000 880.0001957310882.619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO E REGISTRO DO
CONHECIMENTO 1.524.000 1.520.000 4.000 994.000 530.0001957310882.620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS DE CT I 1.102.000 1.098.000 4.000 718.000 384.000
TOTAL 24.470.000 24.430.000 40.000 16.163.000 8.307.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
24.470.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA
24.470.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
2.717.000 1088 - PROGRAMA FOMENTO APESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃOSUPERIOR
21.753.000
571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO
14.937.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
2.717.000
573 - DIFUSAO DOCONHECIMENTOCIENTIFICO ETECNOLOGICO
6.816.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571
1088
1088 2614
PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
ATIVIDADESFOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I)PROJETO FOMENTADO
21.753.000
10.544.000 3 Outras Despesas Correntes 00 6.847.000
19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000
19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 91 2.000
19 571 1088 2614 3 Outras Despesas Correntes 92 4.000
19 571 1088 2614 4 Investimentos 00 3.680.000
19 571 1088 2614 4 Investimentos 90 2.000
19 571 1088 2614 4 Investimentos 91 2.000
19 571 1088 2614 4 Investimentos 92 4.000
19 571 1088 2614 5 Inversões Financeiras 00 1.000
19 573 1088 2615 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT IPUBLICAÇÃO FOMENTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 428.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 573 1088 2615 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 573 1088 2615 4 Investimentos 00 230.000
19 571 1088 2616 CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DEPESQUISA E TECNOLÓGICASBOLSA CONCEDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 2.853.000
19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 571 1088 2616 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 571 1088 2616 4 Investimentos 00 1.536.000
19 573 1088 2617 PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADOPROJETO FOMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 780.000
19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 573 1088 2617 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 573 1088 2617 4 Investimentos 00 650.000
19 573 1088 2618 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEINFORMAÇÃO EM PESQUISASISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.210.000
19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 573 1088 2618 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 573 1088 2618 4 Investimentos 00 880.000
19 573 1088 2619 FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO EREGISTRO DO CONHECIMENTOPROJETO FOMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 990.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 573 1088 2619 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 573 1088 2619 4 Investimentos 00 530.000
19 573 1088 2620 REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO AEVENTOS DE CT IPROJETO FOMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 714.000
19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
19 573 1088 2620 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
19 573 1088 2620 4 Investimentos 00 384.000
19 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
2.717.000
482.942.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.317.000
19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 992.000
19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 408.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 1.317.000 14.814.000 8.298.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
10.000 8.000 2.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
10.000 8.000 2.000
ÓRGÃO: 6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
20.000 16.000 4.000
TOTAL 24.470.000 1.317.000 14.846.000 8.306.000 1.000
Goiaba / GO
Detalhamento
da
Receita e da Despesa
dos
Fundos Especiais
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETRO 755.000FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 1.850.000FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES 10.281.000FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE 1.920.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 21.450.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIAS 120.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS 484.000FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUALFUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIAS 2.000FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGER 2.903.000FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 256.000FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
65.000.000FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO 365.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIO 1.930.000FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTE 2.006.000FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTE 1.054.000FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
74.052.000FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD
TOTAL 2.176.000 69.400.000 484.000 45.608.000 74.052.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 95.671.000 266.839.000FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃOFUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 664.680.000 600.000 251.000.000FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGER 402.000 4.712.000FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP 1.436.000FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 777.870.000FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON 3.940.000FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD 607.000
TOTAL 96.278.000 664.680.000 1.046.745.000 402.000 251.000.000 9.033.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIRFUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃOFUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTARFUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 2.300.000FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSPFUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.466.000FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGERFUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD
TOTAL 12.078.000 32.120.000 1.466.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIAFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEASFUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVEFUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIASFUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETROFUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 24.959.000FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDESFUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGEFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIASFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GOFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIASFUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -FOMENTAR 47.251.000FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUALFUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIASFUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDERFUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA - FUNGERFUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESPFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSFUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA -FEAASFUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESDFUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESAFUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTEFUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTEFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCONFUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAFUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD
TOTAL 181.129.000 45.817.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 986.694.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 203.504.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 120.001.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 120.001.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 120.001.000
1.1.1.3.02.19 ADICIONAL DE ICMS 2% - LEI 15.505/2005 120.000.0001.1.1.3.02.20 ADICIONAL DE ICMS 2% LEI 15.505/05 - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 83.503.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 8.513.0001.1.2.1.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 7.836.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 677.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 74.990.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 30.500.0001.1.2.2.03.00 TAXA JUDICIARIA 28.500.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.990.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 15.990.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 242.200.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 242.200.0001.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 240.800.0001.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 160.000.0001.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 46.000.0001.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 20.300.0001.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÕES DE SERVID. INATIVO MILITAR 4.000.0001.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 9.500.0001.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR 1.000.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.09 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.386.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 965.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 965.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 965.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 14.421.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 14.421.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.284.0001.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 1.284.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 13.137.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 308.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 12.829.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.396.0001.4.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 8.456.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 8.456.0001.5.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.5.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 40.579.0001.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.500.0001.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 5.500.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 517.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 502.0001.6.0.0.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 9.261.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 9.261.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 3.301.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 3.301.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.215.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 148.004.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 147.304.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 147.004.0001.7.2.1.09.04 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 147.004.0001.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE/SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 200.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 500.0001.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.2.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.3.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 200.0001.7.2.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.2.3.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.381.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.381.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 102.381.0001.7.3.9.01.01 TRANSFERÊNCIAS AO PROTEGE 102.000.0001.7.3.9.01.02 TRANSFERÊNCIAS AO FECAD 381.0001.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.5.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 83.829.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 20.710.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.471.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 19.239.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 53.999.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 53.999.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS 1.903.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
ENTIDADES1.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.903.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.217.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.217.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.958.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 24.209.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.0001.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS 3.0001.9.1.1.42.18 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.19 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.20 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 - AUTO DE
INFRAÇÃO 1.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.719.0001.9.1.3.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS 7.719.000
1.9.1.3.15.01 MULTA DO ICMS DA DÍVIDA ATIVA 7.719.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 16.487.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.27.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 13.732.0001.9.1.9.50.01 MULTA ICMS AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.0001.9.1.9.50.14 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 2.605.0001.9.1.9.99.02 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 13.619 201.6001.9.1.9.99.03 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 14773/2004 36.4001.9.1.9.99.05 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI N. 15.034/2005) 1.0001.9.1.9.99.06 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI Nº 12.785/95) 45.0001.9.1.9.99.07 MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO 5% AO PROTEGE 1.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 2.320.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.108.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA 1.500.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 50.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.558.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.558.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 34.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.524.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 113.641.0001.9.9.0.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 1.350.0001.9.9.0.02.01 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 1.350.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 112.291.0001.9.9.0.99.03 RECEITA DE FIANÇA 200.0001.9.9.0.99.05 CONTRIBUIÇÕES AO PROTEGE 48.000.0001.9.9.0.99.06 BOLSA GARANTIA (LEI 14.469/2003) 32.744.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 31.347.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 42.729.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA - FUNDOS ESPECIAIS R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.242.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.242.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.242.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.242.0002.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.200.0002.3.0.0.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.200.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 36.907.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.140.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.140.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.140.0002.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 35.567.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 8.772.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS 1.600.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.172.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.665.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.665.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 13.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 13.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 10.116.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 10.116.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.380.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.380.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.380.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.380.000
TOTAL DA RECEITA 1.029.423.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADODE GOIAS - FEMAL-GO 1.200.000 600.000 1.800.000
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DE GOIAS 80.000 40.000 120.000
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 128.000 128.000 256.000
FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODERJUDICIARIO 930.000 1.000.000 1.930.000
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ 35.000.000 29.995.000 5.000 65.000.000
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTOFUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DEGOIAS 215.000 269.000 484.000
FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.000
FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE 850.000 1.040.000 30.000 1.920.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DEGOIANIA - FUNDEMETRO 657.000 98.000 755.000
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -FUNDER 1.000 1.045.000 420.000 1.466.000
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 357.547.000 4.963.000 362.510.000
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE - FECAD 401.000 206.000 607.000
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PROTEGEGOIAS 2.000 2.000
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 5.577.000 15.873.000 21.450.000
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO AINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000 47.251.000
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADESINDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000 108.919.000
FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000 26.809.000
FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.769.000 48.000 45.817.000
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 450.000 7.879.000 3.749.000 12.078.000
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DONORDESTE - FUNDESTE 2.000 1.052.000 1.054.000
FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA- FUNGER 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000 8.017.000
FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000 10.281.000
FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 12.000 43.000 55.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO GERAL POR GRUPO DE DESPESA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ESPECIFICAÇÃO
PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E
ENCARGOS DA
DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOSINVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIATOTAL
FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOSVITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 381.000
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃONORTE - FUNORTE 503.000 1.503.000 2.006.000
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000 777.870.000
FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUALDE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO -FUNGESP 535.000 580.000 320.000 1.000 1.436.000
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 44.678.000 29.374.000 74.052.000
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 4.275.000 13.148.000 12.397.000 29.820.000
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR - PROCON 3.800.000 140.000 3.940.000
FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIOSERRA DOURADA - FUERESD 1.085.000 302.000 1.387.000
FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DOAUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
85.000 280.000 365.000
FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000 918.580.000
FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 102.000 3.250.000 148.000 3.500.000
TOTAL 1.123.407.000 1.201.938.000 172.625.000 34.498.000 2.532.468.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
1003 TERCEIRA VIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0001022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 22.000.000 22.000.0001023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 3.400.000 3.400.0001055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE 4.820.000 4.798.000 22.000 811.000 4.009.0001056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DA
SES/GO 2.811.000 2.800.000 11.000 2.007.000 804.0001058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.0001065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 5.657.000 94.000 5.563.000 4.841.000 816.0001096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.0001098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
E OPERACIONAL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.0001106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DE ANÁPOLIS 1.803.000 1.000 1.802.000 500.000 1.303.0001113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 4.972.000 2.000 4.970.000 500.000 4.472.0001155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE GOIÁS - FAPEG 6.000 2.000 4.000 3.000 3.0001216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS) 3.345.000 3.345.000 3.345.0001226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL 1.250.000 1.000 1.249.000 50.000 1.200.0002008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS
MUNICÍPIOS 502.000 2.000 500.000 501.000 1.0002009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 96.000 301.000 396.000 1.0002010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DE EMPREEDEDORES 2.055.000 96.000 1.959.000 2.054.000 1.0002011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO NOS
MUNICÍPIOS 1.704.000 3.000 1.701.000 1.702.000 2.0002012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL 54.000 2.000 52.000 53.000 1.0002022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 80.000 80.000 40.000 40.0002071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.251.000 19.000 1.232.000 1.235.000 16.0002072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 654.000 19.000 635.000 556.000 98.0002073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 19.000 1.231.000 1.234.000 16.0002074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO 345.000 19.000 326.000 327.000 18.0002082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS - TECNOPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 10.000 2.512.000 2.021.000 501.0002096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 55.000 1.000 51.000 5.0002098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24
HORAS 29.209.000 15.499.000 13.710.000 28.710.000 499.0002099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 337.000 320.000 17.000 316.000 21.0002106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 1.600.000 1.600.0002107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.366.000 1.262.000 6.104.000 5.336.000 2.030.0002108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE 270.521.000 129.364.000 141.157.000 260.326.000 10.195.0002110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 52.489.000 214.350.000 266.489.000 350.0002111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 1.000 8.345.000 8.346.0002112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO E CLIMATOLÓGICO 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0002113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 2.498.000 623.000 2.302.000 819.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS, PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS 8.071.000 2.222.000 5.849.000 4.571.000 3.500.0002121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 500.000 2.000 301.000 201.0002122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR 312.000 310.000 2.000 221.000 91.0002123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 70.000 50.000 100.000 20.0002124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 165.000 110.000 55.000 152.000 13.0002125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR ESTADUAL 112.000 108.000 4.000 70.000 42.0002127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OU ITINERANTES 78.000 76.000 2.000 76.000 2.0002132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.0002153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 309.000 8.000 301.000 189.000 120.0002154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 209.000 8.000 201.000 209.0002155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 89.000 6.000 83.000 3.000 86.0002157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE 2.000 2.000 1.000 1.0002205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE 1.412.000 1.400.000 12.000 708.000 704.0002206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 260.000 1.661.000 1.730.000 191.0002207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA
ESTADUAL DE SAÚDE 90.000 60.000 30.000 80.000 10.0002208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 40.000 25.000 15.0002209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 31.000 10.000 39.000 2.0002265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 23.000 730.000 339.000 414.0002266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 23.000 450.000 279.000 194.0002267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.438.000 23.000 1.415.000 1.009.000 429.0002268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 13.000 1.110.000 689.000 434.0002269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE AMBIENTAL 1.619.000 65.000 1.554.000 986.000 633.0002270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 13.000 3.187.000 2.209.000 991.0002271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 600.000 600.0002272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 70.000 70.0002273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 70.000 70.0002275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 1.600.000 1.600.0002279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 10.425.000 10.425.000 8.001.000 2.424.0002280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 512.000 38.000 474.000 491.000 21.0002290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 212.000 1.300.000 1.512.0002291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 13.000 230.000 242.000 1.0002292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.0002293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 400.000 1.500.000 1.200.000 700.0002294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 31.202.000 11.000.000 42.202.0002295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 440.000 400.000 40.000 440.0002296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 1.829.000 4.767.000 6.410.000 186.0002322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 1.101.000 5.012.000 5.232.000 881.0002323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS 518.000 7.000 511.000 403.000 115.0002324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR 304.000 2.000 302.000 252.000 52.0002325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 80.500.000 62.004.000 142.004.000 500.0002327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 3.050.000 2.675.000 5.555.000 170.0002328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.0002329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 5.200.000 1.507.000 5.701.000 1.006.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 510.000 7.000 506.000 11.0002331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 1.002.000 208.000 1.108.000 102.0002332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 161.000 8.000 153.000 158.000 3.0002333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 440.000 8.000 406.000 42.0002334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 35.000 4.000 32.000 7.0002335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 40.000 166.000 194.000 12.0002336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 8.000 813.000 809.000 12.0002358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERAL 21.638.000 21.638.000 100.000 21.538.0002359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃO E DOS
FINANCIAMENTOS 881.000 881.000 561.000 320.0002360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO
DO MEIO FÍSICO 640.000 640.000 440.000 200.0002361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO
AEROGEOFÍSICO 1.800.000 1.800.000 1.500.000 300.0002376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0002386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS E
FRUTÍCOLAS 30.000 30.000 20.000 10.0002389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 185.000 185.000 5.000 180.0002404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 565.000 500.000 65.0002406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 5.826.000 5.756.000 70.0002407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 100.000 100.0002408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1.200.000 1.200.000 1.200.0002409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS E PEQUENAS
EMPRESAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0002410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS 102.000 98.000 4.000 60.000 42.0002417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL 90.000 80.000 10.000 60.000 30.0002420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 3.000.000 3.000.0002421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 1.000 860.000 861.0002422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 760.000 2.000 261.000 501.0002423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDA CIDADÃ 501.000 1.000 500.000 501.0002424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E
HOSPITAIS 12.401.000 1.000 12.400.000 12.401.0002425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 9.001.000 1.000 9.000.000 9.001.0002426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E
TECNOLÓGICOS 182.000 59.000 123.000 179.000 3.0002429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 301.000 2.000 301.000 2.0002430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 2.250.000 2.000 1.001.000 1.251.0002431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 532.000 2.000 171.000 363.0002434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 4.568.000 235.000 571.000 4.232.0002435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕES UNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA 402.000 398.000 4.000 260.000 142.0002436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 650.000 256.000 701.000 205.0002437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. - CPC'S 954.000 701.000 253.000 702.000 252.0002438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO
MICROCRÉDITO 402.000 1.000 401.000 402.0002439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DE INCUBADORAS 1.030.000 498.000 532.000 514.000 516.0002440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AO
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0002445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 6.339.000 6.339.000 5.585.000 754.0002473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E ASCATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 100.449.000 100.449.0002524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 48.000.000 48.000.000 23.999.000 24.001.0002525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.600.000 1.600.000 1.600.0002527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 1.700.000 1.700.000 1.700.0002528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2.000.000 2.000.000 2.000.0002537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 380.000 1.000 381.0002543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS) 1.400.000 1.400.000 1.400.0002562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DE
SAÚDE PÚBLICA 1.246.000 650.000 596.000 995.000 251.0002567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES 60.000 60.000 30.000 30.0002577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO 302.000 298.000 4.000 200.000 102.0002578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0002581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 2.000 8.102.000 2.000 8.102.0002584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE
ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1.635.000 945.000 690.000 1.480.000 155.0002589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1.000 1.000 1.0002590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 3.000 2.000 1.0002604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0002607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 13.000 1.986.000 1.445.000 554.0002613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 519.000 752.000 1.019.000 252.0002622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 70.000 30.000 40.0004001 APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 249.387.000 106.815.000 334.163.000 22.039.0004006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 2.470.000 670.000 1.800.000 1.400.000 1.070.0007001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 624.413.000 418.033.000 206.380.000 614.533.000 9.880.0007002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 251.000.000 251.000.0007003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 600.000 600.0007004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.300.000 2.300.000 2.300.0007021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
(LEI N. 13.707/2000) 73.000 2.000 71.000 71.000 2.0007072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 32.000.000 32.000.000
TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
0150 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
0250 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000 120.000 80.000 40.0000350 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS 256.000 256.000 128.000 128.0000451 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.0000452 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO
- FUNDESP-PJ 65.000.000 65.000.000 35.000.000 30.000.0000750 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 484.000 484.000 215.000 269.0001450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.000 550.0001451 FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - FUNPROGE 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.0001850 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0002050 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.0002151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 607.000 22.000 585.000 401.000 206.0002350 FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS 2.000 1.000 1.000 2.0002351 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 21.450.000 21.450.000 5.577.000 15.873.0002450 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS -
FOMENTAR 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.0002452 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.0002453 FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 26.809.000 11.000 26.798.000 4.076.000 22.733.0002551 FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0002650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.0002751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.0002752 FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER 8.017.000 1.449.000 6.568.000 7.960.000 57.0002753 FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS -
FUNDES 10.281.000 7.000 10.274.000 2.074.000 8.207.0002754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0002756 FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 380.000 1.000 381.0002757 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 777.870.000 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS
CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 750.000 686.000 1.115.000 321.0002950 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.0003050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000 21.405.000 8.415.000 17.423.000 12.397.0003250 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.0005250 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.0005251 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON
SENNA - FEAAS 365.000 288.000 77.000 85.000 280.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 918.580.000 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.0005352 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.000
TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
0150 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO 1.800.000 1.800.000
0250 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000 120.0000350 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICIPIOS 256.000 256.0000451 FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO 1.930.000 1.930.0000452 FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER
JUDICIARIO - FUNDESP-PJ 25.400.000 39.600.000 65.000.0000750 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS 484.000 484.0001450 FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 550.000 550.0001451 FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - FUNPROGE 1.920.000 1.920.0001850 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO 755.000 755.0002050 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER 1.466.000 1.466.0002151 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 362.510.000 362.510.0002152 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD 607.000 607.0002350 FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS 2.000 2.0002351 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO 6.435.000 15.015.000 21.450.0002450 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS
- FOMENTAR 8.025.000 7.226.000 32.000.000 47.251.0002452 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR 108.919.000 108.919.0002453 FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO 26.809.000 26.809.0002551 FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP 45.817.000 45.817.0002650 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA 12.078.000 12.078.0002751 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE 1.054.000 1.054.0002752 FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER 8.017.000 8.017.0002753 FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS -
FUNDES 10.208.000 73.000 10.281.0002754 FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS 55.000 55.0002756 FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE 381.000 381.0002757 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE 2.006.000 2.006.0002850 FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA 10.984.000 766.153.000 733.000 777.870.0002851 FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS
CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP 1.436.000 1.436.0002950 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 8.776.000 65.276.000 74.052.0003050 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.000 29.814.000 29.820.0003250 FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON 3.940.000 3.940.0005250 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD 1.387.000 1.387.0005251 FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL
AYRTON SENNA - FEAAS 365.000 365.0005350 FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL 41.000.000 877.580.000 918.580.0005352 FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 3.500.000
TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
01 LEGISLATIVA 2.176.000 2.176.000 1.408.000 768.00002 JUDICIARIA 69.400.000 670.000 68.730.000 37.330.000 32.070.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 484.000 484.000 215.000 269.00004 ADMINISTRACAO 45.608.000 5.335.000 40.273.000 17.676.000 27.932.00006 SEGURANCA PUBLICA 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 96.278.000 38.627.000 57.651.000 91.459.000 4.819.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 664.680.000 417.300.000 247.380.000 649.800.000 14.880.00010 SAUDE 1.046.745.000 598.285.000 448.460.000 996.584.000 50.161.00011 TRABALHO 402.000 1.000 401.000 402.00012 EDUCACAO 251.000.000 251.000.000 251.000.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 9.033.000 2.249.000 6.784.000 8.887.000 146.00018 GESTAO AMBIENTAL 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 32.120.000 23.705.000 8.415.000 19.723.000 12.397.00020 AGRICULTURA 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.00022 INDUSTRIA 181.129.000 100.463.000 80.666.000 151.039.000 30.090.00026 TRANSPORTE 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000
TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.176.000 2.176.00002 JUDICIARIA 25.400.000 44.000.000 69.400.00003 ESSENCIAL A JUSTICA 484.000 484.00004 ADMINISTRACAO 6.435.000 39.100.000 73.000 45.608.00006 SEGURANCA PUBLICA 8.776.000 65.276.000 74.052.00008 ASSISTENCIA SOCIAL 96.278.000 96.278.00009 PREVIDENCIA SOCIAL 41.000.000 623.680.000 664.680.00010 SAUDE 10.984.000 1.034.428.000 1.333.000 1.046.745.00011 TRABALHO 402.000 402.00012 EDUCACAO 251.000.000 251.000.00014 DIREITOS DA CIDADANIA 9.033.000 9.033.00018 GESTAO AMBIENTAL 12.078.000 12.078.00019 CIENCIA E TECNOLOGIA 6.000 29.814.000 2.300.000 32.120.00020 AGRICULTURA 1.466.000 1.466.00022 INDUSTRIA 8.025.000 141.104.000 32.000.000 181.129.00026 TRANSPORTE 45.817.000 45.817.000
TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIAESSENCIAL A
JUSTIÇAADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS 1.800.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS 120.000TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 256.000TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS 66.930.000MINISTERIO PUBLICO 484.000PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE 2.470.000SECRETARIA DAS CIDADES 755.000SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDA 21.452.000SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 1.850.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 16.299.000SECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 74.052.000SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADAS 1.752.000SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 3.500.000
TOTAL 2.176.000 69.400.000 484.000 45.608.000 74.052.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃOASSISTÊNCIA
SOCIAL
PREVIDÊNCIA
SOCIALSAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
DIREITOS DA
CIDADANIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIA 96.278.000 266.839.000SECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO 402.000 5.093.000SECRETARIA DA SAÚDE 779.306.000SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇA 3.940.000SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 664.680.000 600.000 251.000.000
TOTAL 96.278.000 664.680.000 1.046.745.000 402.000 251.000.000 9.033.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTALCIÊNCIA E
TECNOLOGIAAGRICULTURA
ORGANIZAÇÃO
AGRÁRIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO 1.466.000SECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOS 12.078.000SECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTOSECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000SECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS 2.300.000
TOTAL 12.078.000 32.120.000 1.466.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ESPECIFICAÇÃO INDÚSTRIACOMÉRCIO E
SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
ENCARGOS
ESPECIAIS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIASTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIASMINISTERIO PUBLICOPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGESECRETARIA DAS CIDADESSECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTOSECRETARIA DE CIDADANIASECRETARIA DA FAZENDASECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 181.129.000SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 45.817.000SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHIDRICOSSECRETARIA DO PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTOSECRETARIA DA SAÚDESECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICASECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIASECRETARIA DA JUSTIÇASECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADESJURISDICIONADASSECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADESJURISDICIONADAS
TOTAL 181.129.000 45.817.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 878.386.000 671.935.000 206.451.000 868.504.000 9.882.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000 275.000 55.000 220.0001007 PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000 200.000 4.914.000 5.108.000 6.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000 150.000 70.000 80.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.0001020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000 24.959.000 2.601.000 22.358.0001032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.939.000 36.771.000 19.168.000 53.512.000 2.427.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 70.933.000 132.000 70.801.000 42.917.000 28.016.0001045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 12.381.000 10.039.000 2.342.000 6.395.000 5.986.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000 271.422.000 217.172.000 450.184.000 38.410.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.105.000 2.000 8.103.000 3.000 8.102.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 609.000 24.000 585.000 402.000 207.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 755.000 201.000 554.000 657.000 98.0001080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.000 910.000 371.000 1.013.000 268.0001082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000 52.494.000 245.455.000 297.599.000 350.0001083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000 28.400.000 28.400.0001086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 32.951.000 19.221.000 13.730.000 29.079.000 3.872.0001087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E
CLIMATOLÓGICOS 967.000 957.000 10.000 421.000 546.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR 18.587.000 10.987.000 7.600.000 9.499.000 9.088.0001089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000 3.580.000 10.000 1.673.000 1.917.0001090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000 1.376.000 793.000 1.394.000 775.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000 2.207.000 6.794.000 6.816.000 2.185.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000 2.000 53.000 12.000 43.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000 173.000 10.432.000 6.956.000 3.649.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 249.387.000 106.815.000 334.163.000 22.039.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL 2.470.000 670.000 1.800.000 1.400.000 1.070.000TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 878.386.000 878.386.0001003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000 275.0001007 PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000 5.114.0001009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000 150.0001011 PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000 45.817.0001016 PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIÁS 8.025.000 7.226.000 32.000.000 47.251.0001017 PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000 3.119.0001020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR 108.919.000 108.919.0001024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000 2.006.0001026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000 24.959.0001032 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000 3.940.0001035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 1.054.000 1.054.0001041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.939.000 55.939.0001043 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 5.657.000 65.276.000 70.933.0001045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 7.631.000 4.750.000 12.381.0001046 PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 8.000 488.586.000 488.594.0001047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.105.000 8.105.0001075 PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 609.000 609.0001079 PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA 755.000 755.0001080 PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.000 1.281.0001082 PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000 297.949.0001083 PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 25.400.000 3.000.000 28.400.0001086 PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 3.345.000 29.606.000 32.951.0001087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS E
CLIMATOLÓGICOS 967.000 967.0001088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR 6.000 18.581.000 18.587.0001089 PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000 3.590.0001090 PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000 2.169.0001091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000 9.001.0003005 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 3.500.000 3.500.0003012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000 55.0003014 PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000 10.605.0003017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000 6.435.0004001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 356.202.000 356.202.0004006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL 2.470.000 2.470.000
TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTALFONTE DE RECURSO
TESOURO OUTRASCATEGORIA ECONÔMICACORRENTE CAPITAL
032 CONTROLE EXTERNO 416.000 40.000 376.000 233.000 183.000061 ACAO JUDICIARIA 63.930.000 63.930.000 35.930.000 28.000.000062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000 3.000.000 3.000.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000 484.000 215.000 269.000122 ADMINISTRACAO GERAL 396.399.000 263.743.000 132.656.000 330.023.000 66.376.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 56.000 2.000 54.000 13.000 43.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000 80.000 40.000 40.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.162.000 523.000 4.639.000 4.993.000 169.000181 POLICIAMENTO 22.421.000 94.000 22.327.000 18.427.000 3.994.000182 DEFESA CIVIL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.000241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000 2.207.000 6.794.000 6.816.000 2.185.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 643.000 29.000 614.000 435.000 208.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000 86.136.000 263.522.000 348.422.000 1.236.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000 671.200.000 206.380.000 867.700.000 9.880.000301 ATENCAO BASICA 2.039.000 1.012.000 1.027.000 1.921.000 118.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 457.259.000 236.089.000 221.170.000 441.116.000 16.143.000304 VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.000305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000 4.600.000 8.508.000 11.848.000 1.260.000306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.000334 FOMENTO AO TRABALHO 402.000 1.000 401.000 402.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000 199.000 4.513.000 4.706.000 6.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 4.321.000 2.050.000 2.271.000 4.181.000 140.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000 173.000 10.432.000 6.956.000 3.649.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 24.556.000 16.924.000 7.632.000 12.301.000 12.255.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000 1.376.000 793.000 1.394.000 775.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000 60.000 30.000 30.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000 70.000 30.000 40.000605 ABASTECIMENTO 30.000 30.000 20.000 10.000606 EXTENSAO RURAL 185.000 185.000 5.000 180.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 124.170.000 100.463.000 23.707.000 116.438.000 7.732.000663 MINERACAO 24.959.000 24.959.000 2.601.000 22.358.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000845 TRANSFERENCIAS 32.000.000 32.000.000 32.000.000
TOTAL 2.532.468.000 1.483.764.000 1.048.704.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
OPERAÇÕES
ESPECIAIS
TOTAL
032 CONTROLE EXTERNO 416.000 416.000061 ACAO JUDICIARIA 25.400.000 38.530.000 63.930.000062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000 3.000.000091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000 484.000122 ADMINISTRACAO GERAL 14.066.000 381.527.000 806.000 396.399.000123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 56.000 56.000126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000 80.000128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 5.162.000 5.162.000181 POLICIAMENTO 5.657.000 16.764.000 22.421.000182 DEFESA CIVIL 3.119.000 3.119.000241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000 1.265.000242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000 9.001.000243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 643.000 643.000244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000 349.658.000272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000 877.580.000301 ATENCAO BASICA 8.000 2.031.000 2.039.000302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.345.000 453.914.000 457.259.000304 VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000 2.672.000305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000 13.108.000306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.000 50.120.000334 FOMENTO AO TRABALHO 402.000 402.000421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000 4.712.000422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 4.321.000 4.321.000541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000 10.605.000571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 6.000 24.550.000 24.556.000573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000 2.169.000601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000 60.000602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000 70.000605 ABASTECIMENTO 30.000 30.000606 EXTENSAO RURAL 185.000 185.000661 PROMOCAO INDUSTRIAL 8.025.000 116.145.000 124.170.000663 MINERACAO 24.959.000 24.959.000782 TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000 45.817.000845 TRANSFERENCIAS 32.000.000 32.000.000
TOTAL 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.532.468.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.236.012.000 56.858.000 754.969.000 424.185.000 1.174.961.000 61.051.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000
03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 484.765.000 45.684.000 200.630.000 238.451.000 386.332.000 98.433.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 147.124.000 2.000 147.122.000 147.124.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.220.000 2.000 1.218.000 1.220.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
296.499.000 8.000 296.491.000 296.129.000 370.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 29.332.000 22.000 29.310.000 20.562.000 8.770.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.917.000 401.000 1.516.000 707.000 1.210.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 87.847.000 2.464.000 85.383.000 51.779.000 36.068.000
TOTAL 2.532.468.000 105.443.000 1.516.639.000 910.386.000 2.325.345.000 207.123.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.450.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 300.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 300.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 300.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 300.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 150.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 150.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 150.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 150.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 150.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 850.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 150.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 150.0001.9.1.9.27.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 150.0001.9.1.9.27.01 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS 150.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 300.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 300.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 400.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 400.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 400.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 350.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 200.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 200.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 200.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 200.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 150.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 150.000
TOTAL DA RECEITA 1.800.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 1.800.000ADMINISTRACAO GERAL 1.800.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.800.000
0112240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.200.000 600.000
ÓRGÃO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DOESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO
R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
200.210.000 1.800.000 01 - LEGISLATIVA 1.800.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.800.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.800.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.800.000
356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.200.000
01 122 4001 4001 4 Investimentos 20 600.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.800.000 1.200.000 600.000
TOTAL 1.800.000 1.200.000 600.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 120.000 80.000 40.000
TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 83.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 16.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1.0001.6.0.0.13.07 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 10.0001.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 1.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 1.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 46.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 46.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 46.0001.9.1.9.99.05 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI N. 15.034/2005) 1.0001.9.1.9.99.06 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI Nº 12.785/95) 45.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 17.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 17.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 17.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 37.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 37.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 37.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 37.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 37.000
TOTAL DA RECEITA 120.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 120.000 80.000 40.000
TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 120.000CONTROLE EXTERNO 120.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 120.000
0103240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 120.000 120.000 80.000 40.000
TOTAL 120.000 120.000 80.000 40.000
ÓRGÃO: 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
99.908.000 120.000 01 - LEGISLATIVA 120.000 032 - CONTROLEEXTERNO
120.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
120.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 032 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 80.000
01 032 4001 4001 4 Investimentos 20 40.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
120.000 80.000 40.000
TOTAL 120.000 80.000 40.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 256.000 128.000 128.000
TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 256.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 18.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 18.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 18.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 18.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 18.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 238.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 238.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 238.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 238.0001.9.1.9.99.02 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 13.619 201.6001.9.1.9.99.03 MULTAS APLICADAS PELO TCM (LEI N. 14773/2004 36.400
TOTAL DA RECEITA 256.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 256.000 128.000 128.000
TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 256.000CONTROLE EXTERNO 256.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 256.000
0103240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 256.000 256.000 128.000 128.000
TOTAL 256.000 256.000 128.000 128.000
ÓRGÃO: 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
UNIDADE: 0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
51.041.000 256.000 01 - LEGISLATIVA 256.000 032 - CONTROLEEXTERNO
256.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
256.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
01 032 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 128.000
01 032 4001 4001 4 Investimentos 20 128.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
256.000 128.000 128.000
TOTAL 256.000 128.000 128.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 66.918.000 25.400.000 41.518.000 35.926.000 30.992.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 1.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 2.000 4.000
TOTAL 66.930.000 25.400.000 41.530.000 35.930.000 31.000.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.930.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.050.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.050.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.050.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.050.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.050.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 880.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 300.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 300.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 300.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 300.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 580.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 580.0001.9.9.0.99.03 RECEITA DE FIANÇA 200.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 380.000
TOTAL DA RECEITA 1.930.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000
TOTAL 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 1.930.000ACAO JUDICIARIA 1.930.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.930.000
0206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000
TOTAL 1.930.000 1.930.000 930.000 1.000.000
ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
522.371.000 1.930.000 02 - JUDICIARIA 1.930.000 061 - ACAO JUDICIARIA 1.930.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.930.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 930.000
02 061 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.930.000 930.000 1.000.000
TOTAL 1.930.000 930.000 1.000.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.993.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 59.000.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 59.000.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59.000.0001.1.2.2.02.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 30.500.0001.1.2.2.03.00 TAXA JUDICIARIA 28.500.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.120.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 320.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 320.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 320.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.800.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.800.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.800.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 3.800.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 1.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.868.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 420.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 420.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 420.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 420.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.448.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.448.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 1.448.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 7.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.0002.4.7.4.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.0002.4.7.4.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 3.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 3.000
TOTAL DA RECEITA 65.000.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 64.988.000 25.400.000 39.588.000 34.996.000 29.992.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.000 3.000 1.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 6.000 2.000 4.000
TOTAL 65.000.000 25.400.000 39.600.000 35.000.000 30.000.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 65.000.000ACAO JUDICIARIA 62.000.000PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000
0206110831.022 CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 22.000.000 22.000.000 22.000.0000206110831.023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 3.400.000 3.400.000 3.400.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 36.600.0000206140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 36.600.000 36.600.000 35.000.000 1.600.000
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.000.000PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 28.400.000
0206210832.420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 3.000.000 3.000.000 3.000.000
TOTAL 65.000.000 65.000.000 35.000.000 30.000.000
ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
522.371.000 65.000.000 02 - JUDICIARIA 65.000.000 061 - ACAO JUDICIARIA 62.000.000 1083 - PROGRAMAREORGANIZAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DO PODERJUDICIÁRIO
28.400.000
062 - DEFESA DOINTERESSE PUBLICO NOPROCESSO JUDICIARIO
3.000.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
36.600.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
02 061
1083
1083 1022
PROGRAMA REORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOPODER JUDICIÁRIO
PROJETOSCONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNSUNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA
28.400.000
22.000.000 4 Investimentos 20 22.000.000
02 061 1083 1023 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNSUNIDADE EQUIPADA
4 Investimentos 20 3.400.000
02 062 1083 2420 INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNSUNIDADE INFORMATIZADA
4 Investimentos 20 3.000.000
02 061
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
36.600.000
356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 34.996.000
02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
02 061 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 2.000
02 061 4001 4001 4 Investimentos 20 1.591.000
02 061 4001 4001 4 Investimentos 90 1.000
02 061 4001 4001 4 Investimentos 91 1.000
02 061 4001 4001 4 Investimentos 92 2.000
ÓRGÃO: 0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
UNIDADE: 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 20 1.000
02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 90 1.000
02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 91 1.000
02 061 4001 4001 5 Inversões Financeiras 92 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
64.988.000 34.996.000 29.991.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
3.000 1.000 1.000 1.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
3.000 1.000 1.000 1.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
6.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 65.000.000 35.000.000 29.995.000 5.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0700 - MINISTERIO PUBLICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 400.000 150.000 250.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 5.000 5.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 74.000 60.000 14.000
TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 395.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 24.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 24.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 351.0001.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 351.0001.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 351.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 20.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 20.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 20.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 89.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 5.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 5.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 5.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 84.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 10.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 74.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 74.000
TOTAL DA RECEITA 484.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 400.000 150.000 250.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 10.000 10.000 5.000 5.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 74.000 60.000 14.000
TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ESSENCIAL A JUSTICA 484.000DEFESA DA ORDEM JURIDICA 484.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 484.000
0309140014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 484.000 484.000 215.000 269.000
TOTAL 484.000 484.000 215.000 269.000
ÓRGÃO: 0700 - MINISTERIO PUBLICO
UNIDADE: 0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODE GOIAS
R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
173.017.000 484.000 03 - ESSENCIAL AJUSTICA
484.000 091 - DEFESA DA ORDEMJURIDICA
484.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
484.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 150.000
03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000
03 091 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 60.000
03 091 4001 4001 4 Investimentos 20 250.000
03 091 4001 4001 4 Investimentos 90 5.000
03 091 4001 4001 4 Investimentos 92 14.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
400.000 150.000 250.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
10.000 5.000 5.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
74.000 60.000 14.000
TOTAL 484.000 215.000 269.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 670.000 670.000 600.000 70.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 800.000 1.000.000
TOTAL 2.470.000 2.470.000 1.400.000 1.070.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000 550.000
TOTAL 550.000 550.000 550.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 550.000ADMINISTRACAO GERAL 550.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 550.000
0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 550.000 550.000 550.000
TOTAL 550.000 550.000 550.000
ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
UNIDADE: 1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
51.552.000 550.000 02 - JUDICIARIA 550.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
550.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
550.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
02 122
4006
4006 4006
PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ATIVIDADESDEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUALENCARGO REALIZADO
550.000
2.470.000 3 Outras Despesas Correntes 00 550.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000
TOTAL 550.000 550.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.800.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 450.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 450.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 450.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 450.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 450.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.350.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.350.0001.9.9.0.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 1.350.0001.9.9.0.02.01 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 1.350.000
TOTAL DA RECEITA 1.800.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 120.000 120.000 50.000 70.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.800.000 800.000 1.000.000
TOTAL 1.920.000 1.920.000 850.000 1.070.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
JUDICIARIA 1.920.000ADMINISTRACAO GERAL 1.920.000PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA ESTADUAL 1.920.000
0212240064.006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.000
TOTAL 1.920.000 120.000 1.800.000 850.000 1.070.000
ÓRGÃO: 1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
UNIDADE: 1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO -FUNPROGE
R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
51.552.000 1.920.000 02 - JUDICIARIA 1.920.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.920.000 4006 - PROGRAMA DE DEFESADOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICAESTADUAL
1.920.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
02 122 4006 4006 3 Outras Despesas Correntes 20 800.000
02 122 4006 4006 4 Investimentos 00 40.000
02 122 4006 4006 4 Investimentos 20 1.000.000
02 122 4006 4006 5 Inversões Financeiras 00 30.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 120.000 50.000 40.000 30.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.800.000 800.000 1.000.000
TOTAL 1.920.000 850.000 1.040.000 30.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 201.000 155.000 46.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 550.000 500.000 50.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 755.000 755.000 657.000 98.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 552.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 2.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 548.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 548.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 548.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 548.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000
TOTAL DA RECEITA 554.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 201.000 155.000 46.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 550.000 500.000 50.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 755.000 755.000 657.000 98.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 755.000ADMINISTRACAO GERAL 755.000PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - METRÓPOLECONTEMPORÂNEA 755.000
0412210792.376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA RMG 755.000 201.000 554.000 657.000 98.000
TOTAL 755.000 201.000 554.000 657.000 98.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
132.498.000 755.000 04 -ADMINISTRACAO
755.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
755.000 1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
755.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1079
1079 2376
PROGRAMA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA RMGGERENCIAMENTO REALIZADO
755.000
755.000 3 Outras Despesas Correntes 00 155.000
04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 122 1079 2376 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
04 122 1079 2376 4 Investimentos 00 46.000
04 122 1079 2376 4 Investimentos 20 50.000
04 122 1079 2376 4 Investimentos 90 1.000
04 122 1079 2376 4 Investimentos 91 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 201.000 155.000 46.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
550.000 500.000 50.000
ÓRGÃO: 1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
UNIDADE: 1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.000 1.000 1.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 755.000 657.000 98.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 6.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.460.000 1.040.000 420.000
TOTAL 1.466.000 1.466.000 1.046.000 420.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.460.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 63.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 63.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 63.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 63.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 63.0001.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.396.0001.4.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.4.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 1.396.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.000
TOTAL DA RECEITA 1.460.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000 6.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.460.000 1.040.000 420.000
TOTAL 1.466.000 1.466.000 1.046.000 420.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
AGRICULTURA 1.466.000ADMINISTRACAO GERAL 1.041.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.041.000
2012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.041.000 6.000 1.035.000 921.000 120.000TECNOLOGIA DA INFORMACAO 80.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000
2012610092.022 PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 80.000 80.000 40.000 40.000PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000
2060110032.567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOSAGRICULTORES FAMILIARES 60.000 60.000 30.000 30.000
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 70.000PROGRAMA CELEIRO NOVO 150.000
2060210092.622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA 70.000 70.000 30.000 40.000ABASTECIMENTO 30.000PROGRAMA AGROFAMILIAR 275.000
2060510032.386 HORTAS COMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DE OLERÍCOLAS EFRUTÍCOLAS 30.000 30.000 20.000 10.000
EXTENSAO RURAL 185.0002060610032.389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 185.000 185.000 5.000 180.000
TOTAL 1.466.000 6.000 1.460.000 1.046.000 420.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
18.422.000 1.466.000 20 - AGRICULTURA 1.466.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.041.000 1003 - PROGRAMAAGROFAMILIAR
275.000
126 - TECNOLOGIA DAINFORMACAO
80.000 1009 - PROGRAMA CELEIRONOVO
150.000
601 - PROMOCAO DAPRODUCAO VEGETAL
60.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.041.000
602 - PROMOCAO DAPRODUCAO ANIMAL
70.000
605 - ABASTECIMENTO 30.000
606 - EXTENSAO RURAL 185.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
20 605
1003
1003 2386
PROGRAMA AGROFAMILIARATIVIDADES
HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLASFAMÍLIA BENEFICIADA
275.000
30.000 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
20 605 1003 2386 4 Investimentos 20 10.000
20 606 1003 2389 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOSMÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO CONCEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
20 606 1003 2389 4 Investimentos 20 180.000
20 601 1003 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR EDA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARESPESSOA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
20 601 1003 2567 4 Investimentos 20 30.000
20 126
1009
1009 2022
PROGRAMA CELEIRO NOVOATIVIDADES
PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO
150.000
80.000 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000
ÓRGÃO: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ACESSO AO SISTEMA
20 126 1009 2022 4 Investimentos 20 40.000
20 602 1009 2622 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUÁRIAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
20 602 1009 2622 4 Investimentos 20 40.000
20 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.041.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 6.000
20 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 914.000
20 122 4001 4001 4 Investimentos 20 120.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.460.000 1.000 1.039.000 420.000
TOTAL 1.466.000 1.000 1.045.000 420.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 91.116.000 91.116.000 88.722.000 2.394.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.981.000 1.981.000 1.781.000 200.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
256.455.000 256.455.000 256.105.000 350.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 13.565.000 13.565.000 11.340.000 2.225.000
TOTAL 363.117.000 363.117.000 357.948.000 5.169.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.737.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.400.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.2.1.0.99.09 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.400.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.337.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.337.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 11.337.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.337.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.224.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.224.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.224.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.224.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.224.000
TOTAL DA RECEITA 14.961.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 91.094.000 88.705.000 2.389.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.400.000 1.400.000 1.400.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
256.455.000 256.455.000 256.105.000 350.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 13.561.000 13.561.000 11.337.000 2.224.000
TOTAL 362.510.000 362.510.000 357.547.000 4.963.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ASSISTENCIA SOCIAL 95.671.000ADMINISTRACAO GERAL 1.400.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000
0812210412.543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGE P/EQUIPAMENTOS(CONVÊNIOS) 1.400.000 1.400.000 1.400.000
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 941.0000812810412.295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 440.000 400.000 40.000 440.000PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.000
0812810822.423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDACIDADÃ 501.000 1.000 500.000 501.000
ASSISTENCIA AO IDOSO 1.265.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000
0824110412.292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 1.265.000 935.000 330.000 1.125.000 140.000ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.001.000PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000
0824210912.107 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.366.000 1.262.000 6.104.000 5.336.000 2.030.0000824210912.584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE
POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1.635.000 945.000 690.000 1.480.000 155.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 245.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000
0824310412.291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 243.000 13.000 230.000 242.000 1.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 2.000
0824310752.157 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.000 2.000 1.000 1.000
ASSISTENCIA COMUNITARIA 349.658.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.558.000
0824410412.290 ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.512.000 212.000 1.300.000 1.512.0000824410412.293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 1.900.000 400.000 1.500.000 1.200.000 700.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
0824410412.294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 42.202.000 31.202.000 11.000.000 42.202.0000824410412.296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL 6.596.000 1.829.000 4.767.000 6.410.000 186.000
PROGRAMA RENDA CIDADÃ 297.949.0000824410822.111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 8.346.000 1.000 8.345.000 8.346.0000824410822.421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 861.000 1.000 860.000 861.0000824410822.424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS ENTIDADES
FILANTRÓPICAS E HOSPITAIS 12.401.000 1.000 12.400.000 12.401.0000824410822.425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA
RENDA 9.001.000 1.000 9.000.000 9.001.000SAUDE 266.839.000
1024410822.110 AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 266.839.000 52.489.000 214.350.000 266.489.000 350.000
TOTAL 362.510.000 91.094.000 271.416.000 357.547.000 4.963.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
420.777.000 362.510.000 08 - ASSISTENCIASOCIAL
95.671.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.400.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
55.558.000
10 - SAUDE 266.839.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
941.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.000
241 - ASSISTENCIA AOIDOSO
1.265.000 1082 - PROGRAMA RENDACIDADÃ
297.949.000
242 - ASSISTENCIA AOPORTADOR DEDEFICIENCIA
9.001.000 1091 - PROGRAMA DE ATENÇÃOAO DEFICIENTE
9.001.000
243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE
245.000
244 - ASSISTENCIACOMUNITARIA
349.658.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 244
1041
1041 2290
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES
ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DEASSISTÊNCIA SOCIALAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO
55.558.000
1.512.000 3 Outras Despesas Correntes 00 212.000
08 244 1041 2290 3 Outras Despesas Correntes 90 1.300.000
08 243 1041 2291 ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTECRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 12.000
08 243 1041 2291 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
08 243 1041 2291 3 Outras Despesas Correntes 90 130.000
08 243 1041 2291 4 Investimentos 00 1.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 241 1041 2292 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSAIDOSO ASSISTIDO/ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 895.000
08 241 1041 2292 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
08 241 1041 2292 3 Outras Despesas Correntes 90 130.000
08 241 1041 2292 4 Investimentos 00 40.000
08 241 1041 2292 4 Investimentos 90 100.000
08 244 1041 2293 ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTESFAMÍLIA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 200.000
08 244 1041 2293 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
08 244 1041 2293 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000
08 244 1041 2293 4 Investimentos 00 200.000
08 244 1041 2293 4 Investimentos 90 500.000
08 244 1041 2294 AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAISENTIDADE BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 31.202.000
08 244 1041 2294 3 Outras Despesas Correntes 50 11.000.000
08 128 1041 2295 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIALPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
08 128 1041 2295 3 Outras Despesas Correntes 90 40.000
08 244 1041 2296 INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA E JUSTIÇASOCIALPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.647.000
08 244 1041 2296 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
08 244 1041 2296 3 Outras Despesas Correntes 90 4.263.000
08 244 1041 2296 4 Investimentos 00 182.000
08 244 1041 2296 4 Investimentos 90 4.000
08 122 1041 2543 AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJO JORGEP/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)ASSISTENCIA SOCIAL
4 Investimentos 00 1.400.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 243
1075
1075 2157
PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADESMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DEATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTECRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO
2.000
2.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 243 1075 2157 4 Investimentos 00 1.000
10 244
1082
1082 2110
PROGRAMA RENDA CIDADÃATIVIDADES
AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDAFAMÍLIA BENEFICIADA
297.949.000
266.839.000 3 Outras Despesas Correntes 00 52.489.000
10 244 1082 2110 3 Outras Despesas Correntes 50 214.000.000
10 244 1082 2110 4 Investimentos 50 350.000
08 244 1082 2111 AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADESFILANTRÓPICASPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 244 1082 2111 3 Outras Despesas Correntes 50 8.345.000
08 244 1082 2421 AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDAPESSOA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 244 1082 2421 3 Outras Despesas Correntes 50 860.000
08 128 1082 2423 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - RENDA CIDADÃPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 128 1082 2423 3 Outras Despesas Correntes 50 500.000
08 244 1082 2424 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ASENTIDADES FILANTRÓPICAS E HOSPITAISENTIDADE BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 244 1082 2424 3 Outras Despesas Correntes 50 12.400.000
08 244 1082 2425 ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ASFAMÍLIAS DE BAIXA RENDAFAMÍLIA ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 244 1082 2425 3 Outras Despesas Correntes 50 9.000.000
1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 9.001.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 242 1091 2107ATIVIDADES
ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIADEFICIENTE ATENDIDO
7.366.000 3 Outras Despesas Correntes 00 762.000
08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
08 242 1091 2107 3 Outras Despesas Correntes 90 4.374.000
08 242 1091 2107 4 Investimentos 00 500.000
08 242 1091 2107 4 Investimentos 90 1.530.000
08 242 1091 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTEPESSOAS CAPACITADAS
3 Outras Despesas Correntes 00 880.000
08 242 1091 2584 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000
08 242 1091 2584 4 Investimentos 00 65.000
08 242 1091 2584 4 Investimentos 90 90.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 88.705.000 2.389.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.400.000 1.400.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
256.455.000 256.105.000 350.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
13.561.000 11.337.000 2.224.000
TOTAL 362.510.000 357.547.000 4.963.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 384.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 384.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 381.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 381.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 381.0001.7.3.9.01.02 TRANSFERÊNCIAS AO FECAD 381.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 3.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 201.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 201.0002.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 200.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.000
TOTAL DA RECEITA 585.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 22.000 22.000 17.000 5.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 581.000 581.000 381.000 200.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 3.000 1.000
TOTAL 607.000 607.000 401.000 206.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ASSISTENCIA SOCIAL 607.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 209.000PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE 607.000
0812810752.154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 209.000 8.000 201.000 209.000ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 398.000
0824310752.153 CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 309.000 8.000 301.000 189.000 120.0000824310752.155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 89.000 6.000 83.000 3.000 86.000
TOTAL 607.000 22.000 585.000 401.000 206.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
420.777.000 607.000 08 - ASSISTENCIASOCIAL
607.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
209.000 1075 - PROGRAMA PROMOÇÃO EDEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
607.000
243 - ASSISTENCIA ACRIANCA E AOADOLESCENTE
398.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 243
1075
1075 2153
PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADESCAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVASAGENTE SOCIAL SENSIBILIZADO
607.000
309.000 3 Outras Despesas Correntes 00 8.000
08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 20 180.000
08 243 1075 2153 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
08 243 1075 2153 4 Investimentos 20 120.000
08 128 1075 2154 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAISPESSOA CAPACITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 8.000
08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
08 128 1075 2154 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
08 243 1075 2155 IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOSCONSELHO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
08 243 1075 2155 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
08 243 1075 2155 4 Investimentos 00 5.000
ÓRGÃO: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
UNIDADE: 2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
08 243 1075 2155 4 Investimentos 20 80.000
08 243 1075 2155 4 Investimentos 90 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 22.000 17.000 5.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
581.000 381.000 200.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.000 3.000 1.000
TOTAL 607.000 401.000 206.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000 1.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.451.000 6.435.000 15.016.000 5.578.000 15.873.000
TOTAL 21.452.000 6.435.000 15.017.000 5.579.000 15.873.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 272.419.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 120.001.0001.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 120.001.0001.1.1.3.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 120.001.0001.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E S/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DECOMUNICAÇÃO 120.001.000
1.1.1.3.02.19 ADICIONAL DE ICMS 2% - LEI 15.505/2005 120.000.0001.1.1.3.02.20 ADICIONAL DE ICMS 2% LEI 15.505/05 - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.400.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.400.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.400.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.400.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 2.400.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 102.001.0001.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.000.0001.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 102.000.0001.7.3.9.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 102.000.0001.7.3.9.01.01 TRANSFERÊNCIAS AO PROTEGE 102.000.0001.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.7.5.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.017.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.0001.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.0001.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS 3.0001.9.1.1.42.18 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.19 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 1.0001.9.1.1.42.20 JUROS DO ADICIONAL ICMS 2% - LEI 15.505/05 - AUTO DE
INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.50.14 MULTAS DO ADICIONAL ICMS 2% - AUTO DE INFRAÇÃO 1.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.0001.9.1.9.99.07 MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO 5% AO PROTEGE 1.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 48.012.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 48.012.0001.9.9.0.99.05 CONTRIBUIÇÕES AO PROTEGE 48.000.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 12.000
TOTAL DA RECEITA 272.419.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000 1.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 2.000 2.000 2.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.000ADMINISTRACAO GERAL 2.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000 1.000 1.000 2.000
TOTAL 2.000 1.000 1.000 2.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.813.299.000 2.000 04 -ADMINISTRACAO
2.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
2.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
2.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
2.000
356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.000 1.000
TOTAL 2.000 2.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.450.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.450.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 21.450.0001.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 7.719.0001.9.1.3.15.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO
SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DESERVIÇOS - ICMS 7.719.000
1.9.1.3.15.01 MULTA DO ICMS DA DÍVIDA ATIVA 7.719.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 13.731.0001.9.1.9.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.0001.9.1.9.50.01 MULTA ICMS AUTO DE INFRAÇÃO 13.731.000
TOTAL DA RECEITA 21.450.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.450.000 6.435.000 15.015.000 5.577.000 15.873.000
TOTAL 21.450.000 6.435.000 15.015.000 5.577.000 15.873.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 21.450.000ADMINISTRACAO GERAL 21.450.000PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 6.435.000
0412230171.058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DASEFAZ 6.435.000 6.435.000 1.287.000 5.148.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 15.015.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 15.015.000 15.015.000 4.290.000 10.725.000
TOTAL 21.450.000 21.450.000 5.577.000 15.873.000
ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE: 2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.813.299.000 21.450.000 04 -ADMINISTRACAO
21.450.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
21.450.000 3017 - PROGRAMA INCREMENTODA RECEITA
6.435.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
15.015.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
3017
3017 1058
PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITAPROJETOS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZINSTALAÇÃO CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA
6.435.000
6.435.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.287.000
04 122 3017 1058 4 Investimentos 20 5.148.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
15.015.000
356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 20 4.290.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 10.725.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
21.450.000 5.577.000 15.873.000
TOTAL 21.450.000 5.577.000 15.873.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.474.000 4.000 100.470.000 100.470.000 4.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 82.502.000 8.018.000 42.484.000 32.000.000 52.044.000 30.458.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 182.979.000 8.025.000 142.954.000 32.000.000 152.514.000 30.465.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 47.244.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.500.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 7.500.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 7.500.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.744.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 39.744.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 39.744.0001.9.9.0.99.06 BOLSA GARANTIA (LEI 14.469/2003) 32.744.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 7.000.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000
TOTAL DA RECEITA 47.247.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 4.000 4.000 4.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 47.244.000 8.018.000 7.226.000 32.000.000 40.206.000 7.038.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 47.251.000 8.025.000 7.226.000 32.000.000 40.206.000 7.045.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
INDUSTRIA 47.251.000PROMOCAO INDUSTRIAL 15.251.000PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZAGOIÁS 47.251.000
2266110161.106 FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DE CONVENÇÕES DEANÁPOLIS 1.803.000 1.000 1.802.000 500.000 1.303.000
2266110161.113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOSINDUSTRIAIS 4.972.000 2.000 4.970.000 500.000 4.472.000
2266110161.226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 1.250.000 1.000 1.249.000 50.000 1.200.000
2266110162.406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 5.826.000 5.826.000 5.756.000 70.0002266110162.407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 100.000 100.000 100.0002266110162.408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS 1.200.000 1.200.000 1.200.0002266110162.525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 100.000 100.000 100.000
TRANSFERENCIAS 32.000.0002284510167.072 BOLSA GARANTIA 32.000.000 32.000.000 32.000.000
TOTAL 47.251.000 4.000 47.247.000 40.206.000 7.045.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
192.367.000 47.251.000 22 - INDUSTRIA 47.251.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL
15.251.000 1016 - PROGRAMA DE ATRAÇÃOE PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
47.251.000
845 - TRANSFERENCIAS 32.000.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661
1016
1016 1106
PROGRAMA DE ATRAÇÃO E PROMOÇÃO INDUSTRIAL -INDUSTRIALIZA GOIÁS
PROJETOSFEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DECONVENÇÕES DE ANÁPOLISPROJETO IMPLANTADO
47.251.000
1.803.000 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
22 661 1016 1106 4 Investimentos 00 1.000
22 661 1016 1106 4 Investimentos 20 1.300.000
22 661 1016 1106 4 Investimentos 90 1.000
22 661 1016 1106 4 Investimentos 91 1.000
22 661 1016 1113 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS INDUSTRIAISAÇÃO EXECUTADA
3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
22 661 1016 1113 4 Investimentos 00 1.000
22 661 1016 1113 4 Investimentos 20 3.750.000
22 661 1016 1113 4 Investimentos 90 1.000
22 661 1016 1113 5 Inversões Financeiras 00 1.000
22 661 1016 1113 5 Inversões Financeiras 20 719.000
22 661 1016 1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NASUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALUNIDADE EXECUTADAS
3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661 1016 1226 4 Investimentos 00 1.000
22 661 1016 1226 4 Investimentos 20 1.199.000
22 661 1016 2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTARMANUTENÇÃO EFETUADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 4.550.000
22 661 1016 2406 3 Outras Despesas Correntes 20 1.206.000
22 661 1016 2406 4 Investimentos 20 50.000
22 661 1016 2406 5 Inversões Financeiras 20 20.000
22 661 1016 2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SICPROPAGANDA E PUBLICIDADE
3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
22 661 1016 2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOSNACIONAIS E INTERNACIONAISFEIRA E EVENTO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 20 1.200.000
22 661 1016 2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIALEMPRESA/EMPRESÁRIO ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
22 845 1016 7072 BOLSA GARANTIABOLSA CONCEDIDA
3 Outras Despesas Correntes 20 32.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 4.000 3.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
47.244.000 4.550.000 35.656.000 6.299.000 739.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.000 2.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.000 1.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 47.251.000 4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 7.260.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 7.260.0001.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.500.0001.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 5.500.0001.6.0.0.20.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE
DE PROJETOS 1.760.0001.6.0.0.20.99 DEMAIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ANÁLISE DE PROJETOS 1.760.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.200.0002.3.0.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.200.0002.3.0.0.99.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.200.000
TOTAL DA RECEITA 8.460.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.000 100.459.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.460.000 8.460.000 7.773.000 687.000
TOTAL 108.919.000 108.919.000 108.232.000 687.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
INDUSTRIA 108.919.000PROMOCAO INDUSTRIAL 108.919.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIÁS -PRODUZIR 108.919.000
2266110202.082 APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS -TECNOPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.000
2266110202.083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO - CENTROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS -
COMEXPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA - LOGPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 30.000 30.000 10.000 20.0002266110202.088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 2.522.000 10.000 2.512.000 2.021.000 501.0002266110202.404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 565.000 565.000 500.000 65.0002266110202.474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 100.449.000 100.449.000 100.449.0002266110202.525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 1.500.000 1.500.000 1.500.0002266110202.527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 1.700.000 1.700.000 1.700.0002266110202.528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2.000.000 2.000.000 2.000.0002266110202.590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 3.000 3.000 2.000 1.000
TOTAL 108.919.000 100.459.000 8.460.000 108.232.000 687.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
192.367.000 108.919.000 22 - INDUSTRIA 108.919.000 661 - PROMOCAOINDUSTRIAL
108.919.000 1020 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDO ESTADO DE GOIÁS -PRODUZIR
108.919.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661
1020
1020 2082
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DOESTADO DE GOIÁS - PRODUZIR
ATIVIDADESAPOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOSAVANÇADOS - TECNOPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
108.919.000
30.000 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2082 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2082 5 Inversões Financeiras 20 10.000
22 661 1020 2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO -CENTROPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2083 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2083 5 Inversões Financeiras 20 10.000
22 661 1020 2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES -TELEPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2084 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2084 5 Inversões Financeiras 20 10.000
22 661 1020 2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS EEXPORTADORAS - COMEXPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2085 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2085 5 Inversões Financeiras 20 10.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661 1020 2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGÍSTICA -LOGPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2086 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2086 5 Inversões Financeiras 20 10.000
22 661 1020 2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -MICROPRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
22 661 1020 2087 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2087 5 Inversões Financeiras 20 10.000
22 661 1020 2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIREMPRESA BENEFICIADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000.000
22 661 1020 2088 3 Outras Despesas Correntes 00 10.000
22 661 1020 2088 3 Outras Despesas Correntes 20 1.011.000
22 661 1020 2088 4 Investimentos 20 500.000
22 661 1020 2088 5 Inversões Financeiras 20 1.000
22 661 1020 2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENOPORTEAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
22 661 1020 2404 4 Investimentos 20 10.000
22 661 1020 2404 5 Inversões Financeiras 20 55.000
22 661 1020 2474 QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMSGUIA QUITADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.449.000
22 661 1020 2525 APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIALCAPACITAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 20 1.500.000
22 661 1020 2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOSPROGRAMAS DA SICPROGRAMA DIVULGADO
3 Outras Despesas Correntes 20 1.700.000
22 661 1020 2528 APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAISE INTERNACIONAISEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 2.000.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 661 1020 2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIRMANUTENÇÃO REALIZADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
22 661 1020 2590 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
22 661 1020 2590 4 Investimentos 20 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
8.460.000 1.001.000 6.772.000 571.000 116.000
TOTAL 108.919.000 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.798.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 700.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 700.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 700.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 700.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 700.0001.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 8.456.0001.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 8.456.0001.5.9.0.99.00 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.5.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 8.456.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.300.0001.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 3.300.0001.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 3.300.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.342.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 14.342.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 14.342.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 14.342.000
TOTAL DA RECEITA 26.798.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.000 11.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.798.000 26.798.000 4.065.000 22.733.000
TOTAL 26.809.000 26.809.000 4.076.000 22.733.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.850.000ADMINISTRACAO GERAL 1.849.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.849.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.849.000 11.000 1.838.000 1.474.000 375.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.000PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1.000
0412310472.589 TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1.000 1.000 1.000INDUSTRIA 24.959.000
MINERACAO 24.959.000PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 24.959.000
2266310262.358 CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MÉDIA EMPRESA -FUNMINERAL 21.638.000 21.638.000 100.000 21.538.000
2266310262.359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃOE DOS FINANCIAMENTOS 881.000 881.000 561.000 320.000
2266310262.360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIO FÍSICO 640.000 640.000 440.000 200.000
2266310262.361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVA PRIVADA DELEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO 1.800.000 1.800.000 1.500.000 300.000
TOTAL 26.809.000 11.000 26.798.000 4.076.000 22.733.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
192.367.000 26.809.000 04 -ADMINISTRACAO
1.850.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.849.000 1026 - PROGRAMA DE GEOLOGIAE MINERAÇÃO
24.959.000
22 - INDUSTRIA 24.959.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA
1.000 1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
1.000
663 - MINERACAO 24.959.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.849.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
22 663
1026
1026 2358
PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERAÇÃOATIVIDADES
CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DEPEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERALCONTRATO EFETIVADO
24.959.000
21.638.000 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
22 663 1026 2358 4 Investimentos 20 100.000
22 663 1026 2358 5 Inversões Financeiras 20 21.438.000
22 663 1026 2359 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA EMÉDIA MINERAÇÃO E DOS FINANCIAMENTOSRELATÓRIO DISPONIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 561.000
22 663 1026 2359 4 Investimentos 20 320.000
22 663 1026 2360 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICOLEVANTAMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 440.000
22 663 1026 2360 4 Investimentos 20 200.000
22 663 1026 2361 REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICOLEVANTAMENTO DISPONIBILIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 1.500.000
22 663 1026 2361 4 Investimentos 20 300.000
1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1.000
ÓRGÃO: 2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
UNIDADE: 2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 123 1047 2589ATIVIDADES
TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁSRECURSO FINANCEIRO REPASSADO
1.000 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.849.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 504.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 11.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 959.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 375.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
26.798.000 504.000 3.561.000 1.295.000 21.438.000
TOTAL 26.809.000 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.813.000 45.767.000 46.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 45.817.000 45.817.000 45.769.000 48.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.813.000 45.767.000 46.000
02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO TESOUROESTADUAL (ALOCAÇÃO DESCENTRALIZADA) 2.000 2.000 1.000 1.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 45.817.000 45.817.000 45.769.000 48.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
TRANSPORTE 45.817.000TRANSPORTE RODOVIARIO 45.817.000PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 45.817.000
2678210111.003 TERCEIRA VIA 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000
TOTAL 45.817.000 45.815.000 2.000 45.769.000 48.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
197.891.000 45.817.000 26 - TRANSPORTE 45.817.000 782 - TRANSPORTERODOVIARIO
45.817.000 1011 - PROGRAMACONSERVAÇÃO E SEGURANÇADA MALHA RODOVIÁRIA
45.817.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
26 782
1011
1011 1003
PROGRAMA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DAMALHA RODOVIÁRIA
PROJETOSTERCEIRA VIAESTRADA RECUPERADA
45.817.000
45.817.000 3 Outras Despesas Correntes 00 45.767.000
26 782 1011 1003 3 Outras Despesas Correntes 02 1.000
26 782 1011 1003 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
26 782 1011 1003 4 Investimentos 00 46.000
26 782 1011 1003 4 Investimentos 02 1.000
26 782 1011 1003 4 Investimentos 50 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.767.000 46.000
02 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DOTESOURO ESTADUAL(ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
2.000 1.000 1.000
50 - TRANSFERÊNCIAS 2.000 1.000 1.000
ÓRGÃO: 2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
TOTAL 45.817.000 45.769.000 48.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 176.000 128.000 48.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 3.102.000 2.571.000 531.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.920.000 3.920.000 2.630.000 1.290.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 4.880.000 3.000.000 1.880.000
TOTAL 12.078.000 12.078.000 8.329.000 3.749.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.532.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.836.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 7.836.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 7.836.0001.1.2.1.21.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 7.836.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 65.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 65.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 65.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 65.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.630.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.630.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 2.630.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.630.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.000.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.000.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.170.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.170.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.170.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.290.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.290.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.880.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 1.880.000
TOTAL DA RECEITA 16.702.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 176.000 128.000 48.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 3.102.000 2.571.000 531.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.920.000 3.920.000 2.630.000 1.290.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 4.880.000 3.000.000 1.880.000
TOTAL 12.078.000 12.078.000 8.329.000 3.749.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
GESTAO AMBIENTAL 12.078.000ADMINISTRACAO GERAL 1.473.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000
1812240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000 3.000 1.470.000 1.373.000 100.000PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.605.000PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 10.605.000
1854130142.265 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 753.000 23.000 730.000 339.000 414.0001854130142.266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 473.000 23.000 450.000 279.000 194.0001854130142.267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS 1.438.000 23.000 1.415.000 1.009.000 429.0001854130142.268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUÁTICA 1.123.000 13.000 1.110.000 689.000 434.0001854130142.269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E QUALIDADE
AMBIENTAL 1.619.000 65.000 1.554.000 986.000 633.0001854130142.270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 3.200.000 13.000 3.187.000 2.209.000 991.0001854130142.607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 1.999.000 13.000 1.986.000 1.445.000 554.000
TOTAL 12.078.000 176.000 11.902.000 8.329.000 3.749.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
30.805.000 12.078.000 18 - GESTAOAMBIENTAL
12.078.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.473.000 3014 - PROGRAMA GESTÃO,CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
10.605.000
541 - PRESERVACAO ECONSERVACAOAMBIENTAL
10.605.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.473.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541
3014
3014 2265
PROGRAMA GESTÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃOAMBIENTAL
ATIVIDADESGESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSPROJETO IMPLANTADO
10.605.000
753.000 3 Outras Despesas Correntes 00 19.000
18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 20 20.000
18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 90 150.000
18 541 3014 2265 3 Outras Despesas Correntes 92 150.000
18 541 3014 2265 4 Investimentos 00 4.000
18 541 3014 2265 4 Investimentos 20 10.000
18 541 3014 2265 4 Investimentos 90 200.000
18 541 3014 2265 4 Investimentos 92 200.000
18 541 3014 2266 GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOSPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 19.000
18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000
18 541 3014 2266 3 Outras Despesas Correntes 92 150.000
18 541 3014 2266 4 Investimentos 00 4.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 3014 2266 4 Investimentos 20 10.000
18 541 3014 2266 4 Investimentos 90 100.000
18 541 3014 2266 4 Investimentos 92 80.000
18 541 3014 2267 GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOSPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 14.000
18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 20 195.000
18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000
18 541 3014 2267 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000
18 541 3014 2267 4 Investimentos 00 9.000
18 541 3014 2267 4 Investimentos 20 20.000
18 541 3014 2267 4 Investimentos 90 200.000
18 541 3014 2267 4 Investimentos 92 200.000
18 541 3014 2268 GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNAAQUÁTICAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 20 80.000
18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 90 300.000
18 541 3014 2268 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000
18 541 3014 2268 4 Investimentos 00 4.000
18 541 3014 2268 4 Investimentos 20 30.000
18 541 3014 2268 4 Investimentos 90 100.000
18 541 3014 2268 4 Investimentos 92 300.000
18 541 3014 2269 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUALIDADE AMBIENTALPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 46.000
18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 20 60.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 90 380.000
18 541 3014 2269 3 Outras Despesas Correntes 92 500.000
18 541 3014 2269 4 Investimentos 00 19.000
18 541 3014 2269 4 Investimentos 20 24.000
18 541 3014 2269 4 Investimentos 90 290.000
18 541 3014 2269 4 Investimentos 92 300.000
18 541 3014 2270 POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTALPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 20 600.000
18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000
18 541 3014 2270 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000.000
18 541 3014 2270 4 Investimentos 00 4.000
18 541 3014 2270 4 Investimentos 20 287.000
18 541 3014 2270 4 Investimentos 90 200.000
18 541 3014 2270 4 Investimentos 92 500.000
18 541 3014 2607 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHÍDRICOSMEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
3 Outras Despesas Correntes 00 9.000
18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 20 236.000
18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 90 600.000
18 541 3014 2607 3 Outras Despesas Correntes 92 600.000
18 541 3014 2607 4 Investimentos 00 4.000
18 541 3014 2607 4 Investimentos 20 50.000
18 541 3014 2607 4 Investimentos 90 200.000
18 541 3014 2607 4 Investimentos 92 300.000
4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.473.000
ÓRGÃO: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE: 2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
18 122 4001 4001ATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 450.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000
18 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 920.000
18 122 4001 4001 4 Investimentos 20 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 176.000 128.000 48.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
3.102.000 450.000 2.121.000 531.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
3.920.000 2.630.000 1.290.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
4.880.000 3.000.000 1.880.000
TOTAL 12.078.000 450.000 7.879.000 3.749.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 4.888.000 4.886.000 2.000 2.327.000 2.561.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.930.000 4.859.000 71.000 4.635.000 295.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 7.000 7.000 5.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 3.000 3.000 1.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 11.965.000 11.965.000 3.963.000 8.002.000
TOTAL 21.794.000 21.721.000 73.000 10.932.000 10.862.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 2.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.000
TOTAL DA RECEITA 4.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.050.000 1.000 1.049.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.000 2.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 1.054.000 1.054.000 2.000 1.052.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.054.000ADMINISTRACAO GERAL 1.054.000PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO -NORDESTE NOVO 1.054.000
0412210352.473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃONORDESTE 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000
TOTAL 1.054.000 1.050.000 4.000 2.000 1.052.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 1.054.000 04 -ADMINISTRACAO
1.054.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.054.000 1035 - PROGRAMA DESENVOLV.SUSTENTÁVEL DO NORDESTEGOIANO - NORDESTE NOVO
1.054.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1035
1035 2473
PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTÁVEL DONORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO
ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA REGIÃO NORDESTEPROGRAMA GERENCIADO
1.054.000
1.054.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1035 2473 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
04 122 1035 2473 4 Investimentos 00 1.049.000
04 122 1035 2473 4 Investimentos 20 1.000
04 122 1035 2473 4 Investimentos 90 1.000
04 122 1035 2473 4 Investimentos 91 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.000 1.049.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
2.000 1.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
1.000 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.000 1.000
TOTAL 1.054.000 2.000 1.052.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.467.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.964.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.964.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 4.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.960.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.960.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.503.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.503.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.503.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 2.503.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 100.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 100.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 100.000
TOTAL DA RECEITA 6.567.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 1.449.000 1.442.000 7.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.603.000 2.603.000 2.553.000 50.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 4.000 4.000 4.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.960.000 3.960.000 3.960.000
TOTAL 8.017.000 8.017.000 7.960.000 57.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.903.000ADMINISTRACAO GERAL 2.903.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.903.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.903.000 1.249.000 1.654.000 2.852.000 51.000TRABALHO 402.000
FOMENTO AO TRABALHO 402.000PROGRAMA BANCO DO POVO 5.114.000
1133410072.438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIAFINANCEIRA AO MICROCRÉDITO 402.000 1.000 401.000 402.000
DIREITOS DA CIDADANIA 4.712.000CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 4.712.000
1442110072.008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID.DOS MUNICÍPIOS 502.000 2.000 500.000 501.000 1.000
1442110072.009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 397.000 96.000 301.000 396.000 1.0001442110072.010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITOS E DE
EMPREEDEDORES 2.055.000 96.000 1.959.000 2.054.000 1.0001442110072.011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO
NOS MUNICÍPIOS 1.704.000 3.000 1.701.000 1.702.000 2.0001442110072.012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB.
RURAL 54.000 2.000 52.000 53.000 1.000
TOTAL 8.017.000 1.449.000 6.568.000 7.960.000 57.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 8.017.000 04 -ADMINISTRACAO
2.903.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
2.903.000 1007 - PROGRAMA BANCO DOPOVO
5.114.000
11 - TRABALHO 402.000 334 - FOMENTO AOTRABALHO
402.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
2.903.000
14 - DIREITOS DACIDADANIA
4.712.000 421 - CUSTODIA EREINTEGRACAO SOCIAL
4.712.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 421
1007
1007 2008
PROGRAMA BANCO DO POVOATIVIDADES
APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOSFINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS MUNICÍPIOSEMPREGO GERADO
5.114.000
502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
14 421 1007 2008 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000
14 421 1007 2008 3 Outras Despesas Correntes 92 100.000
14 421 1007 2008 5 Inversões Financeiras 00 1.000
14 421 1007 2009 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOSEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 95.000
14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
14 421 1007 2009 3 Outras Despesas Correntes 92 100.000
14 421 1007 2009 5 Inversões Financeiras 00 1.000
14 421 1007 2010 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DECRÉDITOS E DE EMPREEDEDORESEMPREENDEDOR TREINADO
3 Outras Despesas Correntes 00 95.000
14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
14 421 1007 2010 3 Outras Despesas Correntes 92 1.858.000
14 421 1007 2010 5 Inversões Financeiras 00 1.000
14 421 1007 2011 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMABANCO DO POVO NOS MUNICÍPIOSUNIDADE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
14 421 1007 2011 3 Outras Despesas Correntes 92 1.600.000
14 421 1007 2011 4 Investimentos 00 1.000
14 421 1007 2011 5 Inversões Financeiras 00 1.000
14 421 1007 2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AOESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURALEMPREENDEDOR ATENDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
14 421 1007 2012 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
14 421 1007 2012 5 Inversões Financeiras 00 1.000
11 334 1007 2438 AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO EASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MICROCRÉDITOAUXILIO CONCEDIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 20 100.000
11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
11 334 1007 2438 3 Outras Despesas Correntes 92 300.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
2.903.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 480.000
04 122 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 900.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 768.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 703.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 50.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 480.000 962.000 2.000 5.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
2.603.000 900.000 1.653.000 50.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.000 4.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
3.960.000 3.960.000
TOTAL 8.017.000 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 61.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 61.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 61.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 61.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 61.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.210.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.000.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.000.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 8.000.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 8.000.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.210.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.210.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 2.210.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 2.210.000
TOTAL DA RECEITA 10.274.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 7.000 5.000 2.000 3.000 4.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.271.000 2.200.000 71.000 2.069.000 202.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.003.000 8.003.000 2.000 8.001.000
TOTAL 10.281.000 10.208.000 73.000 2.074.000 8.207.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 10.281.000ADMINISTRACAO GERAL 10.281.000ENCARGOS ESPECIAIS 73.000
0412200007.021 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE DESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS EENTIDADES (LEI N. 13.707/2000) 73.000 2.000 71.000 71.000 2.000
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 8.104.0000412210472.581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS 8.104.000 2.000 8.102.000 2.000 8.102.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.104.0000412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.104.000 3.000 2.101.000 2.001.000 103.000
TOTAL 10.281.000 7.000 10.274.000 2.074.000 8.207.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 10.281.000 04 -ADMINISTRACAO
10.281.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
10.281.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 73.000
1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
8.104.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
2.104.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
0000
0000 7021
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEDESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES (LEI N.13.707/2000)ENCARGO REALIZADO
73.000
73.000 3 Outras Despesas Correntes 20 71.000
04 122 0000 7021 4 Investimentos 00 1.000
04 122 0000 7021 5 Inversões Financeiras 00 1.000
04 122
1047
1047 2581
PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTOATIVIDADES
OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAISAÇÃO EXECUTADA
8.104.000
8.104.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 122 1047 2581 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 122 1047 2581 4 Investimentos 00 1.000
04 122 1047 2581 4 Investimentos 20 101.000
04 122 1047 2581 4 Investimentos 92 8.000.000
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA
2.104.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.998.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 1.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 101.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 92 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 7.000 1.000 2.000 3.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
2.271.000 2.069.000 202.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
8.003.000 2.000 8.001.000
TOTAL 10.281.000 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 52.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 52.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 52.000
TOTAL DA RECEITA 53.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000 2.000 1.000 1.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 53.000 53.000 11.000 42.000
TOTAL 55.000 55.000 12.000 43.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 55.000ADMINISTRACAO FINANCEIRA 55.000PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO 55.000
0412330122.409 CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS EPEQUENAS EMPRESAS 55.000 2.000 53.000 12.000 43.000
TOTAL 55.000 2.000 53.000 12.000 43.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 55.000 04 -ADMINISTRACAO
55.000 123 - ADMINISTRACAOFINANCEIRA
55.000 3012 - PROGRAMA ESTADUAL DEDESESTATIZAÇÃO
55.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 123
3012
3012 2409
PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃOATIVIDADES
CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTOPARA MICROS E PEQUENAS EMPRESASFINANCIAMENTO CONCEDIDO
55.000
55.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
04 123 3012 2409 3 Outras Despesas Correntes 20 11.000
04 123 3012 2409 4 Investimentos 00 1.000
04 123 3012 2409 4 Investimentos 20 42.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.000 1.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
53.000 11.000 42.000
TOTAL 55.000 12.000 43.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 1.000
TOTAL DA RECEITA 1.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.000 380.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000 1.000
TOTAL 381.000 381.000 381.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
DIREITOS DA CIDADANIA 381.000DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 381.000PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 381.000
1442210412.537 AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 381.000 380.000 1.000 381.000
TOTAL 381.000 380.000 1.000 381.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 381.000 14 - DIREITOS DACIDADANIA
381.000 422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS
381.000 1041 - PROGRAMA ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
381.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 422
1041
1041 2537
PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADES
AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NOEXTERIORPESSOA ATENDIDA
381.000
381.000 3 Outras Despesas Correntes 00 380.000
14 422 1041 2537 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.000 1.000
TOTAL 381.000 381.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 1.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 1.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 1.000
TOTAL DA RECEITA 6.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 2.000 2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000 1.000 1.000
TOTAL 2.006.000 2.006.000 503.000 1.503.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 2.006.000ADMINISTRACAO GERAL 2.006.000PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 2.006.000
0412210242.604 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA REGIÃO NORTE 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.000
TOTAL 2.006.000 2.000.000 6.000 503.000 1.503.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
714.754.000 2.006.000 04 -ADMINISTRACAO
2.006.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
2.006.000 1024 - PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DO NORTEGOIANO
2.006.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
1024
1024 2604
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDO NORTE GOIANO
ATIVIDADESGERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESNA REGIÃO NORTEAÇÃO REALIZADA
2.006.000
2.006.000 3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
04 122 1024 2604 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 122 1024 2604 4 Investimentos 00 1.500.000
04 122 1024 2604 4 Investimentos 90 1.000
04 122 1024 2604 4 Investimentos 91 1.000
04 122 1024 2604 4 Investimentos 92 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 500.000 1.500.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES E 2.000 1.000 1.000
ÓRGÃO: 2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 2.006.000 503.000 1.503.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 545.196.000 10.945.000 533.518.000 733.000 498.511.000 46.685.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.023.000 17.000 26.006.000 25.722.000 301.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 147.124.000 2.000 147.122.000 147.124.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.220.000 2.000 1.218.000 1.220.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
40.007.000 4.000 40.003.000 40.005.000 2.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 3.071.000 10.000 3.061.000 1.471.000 1.600.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 4.000 16.661.000 16.662.000 3.000
TOTAL 779.306.000 10.984.000 767.589.000 733.000 729.495.000 49.811.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 174.113.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 677.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 677.0001.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 677.0001.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 677.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.291.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.291.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.291.0001.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.284.0001.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 1.284.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.0001.3.2.5.02.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 7.0001.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.000.0001.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.6.0.0.05.99 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 22.000.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 148.275.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 147.004.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 147.004.0001.7.2.1.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 147.004.0001.7.2.1.09.04 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 147.004.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.271.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.271.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.271.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.870.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 1.218.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 652.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 652.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 652.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 19.304.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.304.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.139.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.139.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.139.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 18.165.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 1.500.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS 1.500.0002.4.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 16.665.0002.4.7.2.99.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 16.665.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DA RECEITA 193.417.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 10.945.000 532.768.000 733.000 497.901.000 46.545.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 25.838.000 17.000 25.821.000 25.617.000 221.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 146.924.000 2.000 146.922.000 146.924.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.219.000 2.000 1.217.000 1.219.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
40.007.000 4.000 40.003.000 40.005.000 2.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 2.771.000 10.000 2.761.000 1.271.000 1.500.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 4.000 16.661.000 16.662.000 3.000
TOTAL 777.870.000 10.984.000 766.153.000 733.000 728.380.000 49.490.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
SAUDE 777.870.000CONTROLE EXTERNO 40.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000
1003210452.208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 40.000 40.000 25.000 15.000ADMINISTRACAO GERAL 252.656.000ENCARGOS ESPECIAIS 733.000
1012200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 733.000 733.000 733.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000
1012210451.055 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DASAÚDE 4.820.000 4.798.000 22.000 811.000 4.009.000
1012210451.056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL EINSTITUCIONAL DA SES/GO 2.811.000 2.800.000 11.000 2.007.000 804.000
PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.0001012210802.123 FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS 120.000 70.000 50.000 100.000 20.0001012210802.417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL 90.000 80.000 10.000 60.000 30.0001012210802.436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 906.000 650.000 256.000 701.000 205.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 243.176.0001012240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 243.176.000 242.771.000 405.000 241.971.000 1.205.000
ATENCAO BASICA 2.039.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000
1030110461.096 IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.0001030110462.331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 1.210.000 1.002.000 208.000 1.108.000 102.0001030110462.336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAÚDE MENTAL 821.000 8.000 813.000 809.000 12.000
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 455.823.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000
1030210452.206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAÚDE 1.921.000 260.000 1.661.000 1.730.000 191.0001030210452.207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE 90.000 60.000 30.000 80.000 10.0001030210452.209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 41.000 31.000 10.000 39.000 2.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.0001030210462.108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL DE
SAÚDE 270.521.000 129.364.000 141.157.000 260.326.000 10.195.0001030210462.325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 142.504.000 80.500.000 62.004.000 142.004.000 500.0001030210462.329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.707.000 5.200.000 1.507.000 5.701.000 1.006.0001030210462.330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 517.000 510.000 7.000 506.000 11.0001030210462.332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE PRISIONAL 161.000 8.000 153.000 158.000 3.0001030210462.334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 39.000 35.000 4.000 32.000 7.0001030210462.335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 206.000 40.000 166.000 194.000 12.000
PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 1.281.0001030210802.124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE
SAÚDE 165.000 110.000 55.000 152.000 13.000PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS 24 HORAS 32.951.000
1030210861.216 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDASSANCIONADAS) 3.345.000 3.345.000 3.345.000
1030210862.096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EHOSPITALAR 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1030210862.097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 56.000 55.000 1.000 51.000 5.0001030210862.098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS
AMBULATÓRIOS 24 HORAS 29.209.000 15.499.000 13.710.000 28.710.000 499.0001030210862.099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR 337.000 320.000 17.000 316.000 21.000VIGILANCIA SANITARIA 2.672.000PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIA 488.594.000
1030410462.328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS 2.672.000 150.000 2.522.000 2.382.000 290.000VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 13.108.000
1030510462.322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 6.113.000 1.101.000 5.012.000 5.232.000 881.0001030510462.323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES A DOENÇAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS 518.000 7.000 511.000 403.000 115.0001030510462.324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO TRABALHADOR 304.000 2.000 302.000 252.000 52.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1030510462.327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PÚBLICOS 5.725.000 3.050.000 2.675.000 5.555.000 170.0001030510462.333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137 448.000 440.000 8.000 406.000 42.000
ALIMENTACAO E NUTRICAO 50.120.0001030610462.132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL 50.120.000 50.003.000 117.000 25.112.000 25.008.000
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 1.412.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 11.135.000
1057110452.205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE 1.412.000 1.400.000 12.000 708.000 704.000
TOTAL 777.870.000 544.446.000 233.424.000 728.380.000 49.490.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
779.406.000 777.870.000 10 - SAUDE 777.870.000 032 - CONTROLEEXTERNO
40.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 733.000
122 - ADMINISTRACAOGERAL
252.656.000 1045 - PROGRAMAFORTALECIMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NASAÚDE
11.135.000
301 - ATENCAO BASICA 2.039.000 1046 - PROGRAMA GOIÁS COMMAIS SAÚDE E CIDADANIA
488.594.000
302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL
455.823.000 1080 - PROGRAMAREGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃOA SAÚDE
1.281.000
304 - VIGILANCIASANITARIA
2.672.000 1086 - PROGRAMA URGÊNCIA EEMERGÊNCIA E AMBULATÓRIOS24 HORAS
32.951.000
305 - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA
13.108.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
243.176.000
306 - ALIMENTACAO ENUTRICAO
50.120.000
571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO
1.412.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 122
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
733.000
624.413.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 733.000
10 122
1045
1045 1055
PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO NA SAÚDE
PROJETOSADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICAESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDEADEQUAÇÃO REALIZADA
11.135.000
4.820.000 3 Outras Despesas Correntes 00 798.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
10 122 1045 1055 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 00 4.000.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 20 1.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 24 1.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 50 1.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 90 5.000
10 122 1045 1055 4 Investimentos 92 1.000
10 122 1045 1056 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃOESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DASES/GOESTRUTURA EXPANDIDA/MODERNIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000.000
10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 122 1045 1056 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 122 1045 1056 4 Investimentos 00 800.000
10 122 1045 1056 4 Investimentos 20 1.000
10 122 1045 1056 4 Investimentos 24 1.000
10 122 1045 1056 4 Investimentos 90 1.000
10 122 1045 1056 4 Investimentos 92 1.000
10 571 1045 2205 DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA EM SAÚDEÁREA DESENVOLVIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 700.000
10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 571 1045 2205 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000
10 571 1045 2205 4 Investimentos 00 700.000
10 571 1045 2205 4 Investimentos 20 1.000
10 571 1045 2205 4 Investimentos 24 1.000
10 571 1045 2205 4 Investimentos 90 2.000
10 302 1045 2206 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOSETOR SAÚDEPROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 60.000
10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 30.000
10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 1.000.000
10 302 1045 2206 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000
10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 20 40.000
10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 23 300.000
10 302 1045 2206 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000
10 302 1045 2206 4 Investimentos 00 100.000
10 302 1045 2206 4 Investimentos 20 40.000
10 302 1045 2206 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1045 2206 4 Investimentos 90 50.000
10 302 1045 2207 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DESAÚDEAÇÃO FORTALECIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 302 1045 2207 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
10 302 1045 2207 4 Investimentos 00 10.000
10 032 1045 2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALCONTROLE SOCIAL FORTALECIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 25.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 032 1045 2208 4 Investimentos 00 15.000
10 302 1045 2209 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADORCOMPLEXO REGULADOR IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 20 7.000
10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 302 1045 2209 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1045 2209 4 Investimentos 00 1.000
10 302 1045 2209 4 Investimentos 90 1.000
10 301
1046
1046 1096
PROGRAMA GOIÁS COM MAIS SAÚDE E CIDADANIAPROJETOS
IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOSKIT´S INSTALADOS
488.594.000
8.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 301 1046 1096 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 00 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 50 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 90 1.000
10 301 1046 1096 4 Investimentos 92 1.000
10 302 1046 2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDEASSISTENCIAL DE SAÚDEREDE FORTALECIDA/OPERACIONALIZADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 9.999.000
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 00 120.000.000
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 20 9.566.000
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 23 97.436.000
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 50 20.001.000
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 90 324.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302 1046 2108 3 Outras Despesas Correntes 92 3.000.000
10 302 1046 2108 4 Investimentos 00 8.064.000
10 302 1046 2108 4 Investimentos 20 100.000
10 302 1046 2108 4 Investimentos 24 58.000
10 302 1046 2108 4 Investimentos 90 673.000
10 302 1046 2108 5 Inversões Financeiras 00 1.300.000
10 306 1046 2132 ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTARNUTRICIONALALIMENTAÇÃO BÁSICA
3 Outras Despesas Correntes 00 25.002.000
10 306 1046 2132 3 Outras Despesas Correntes 23 60.000
10 306 1046 2132 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000
10 306 1046 2132 4 Investimentos 00 25.001.000
10 306 1046 2132 4 Investimentos 24 1.000
10 306 1046 2132 4 Investimentos 90 6.000
10 305 1046 2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOSDOENÇA E AGRAVO CONTROLADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
10 305 1046 2322 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 150.000
10 305 1046 2322 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 1.000
10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 23 4.000.000
10 305 1046 2322 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000
10 305 1046 2322 4 Investimentos 00 99.000
10 305 1046 2322 4 Investimentos 20 1.000
10 305 1046 2322 4 Investimentos 24 768.000
10 305 1046 2322 4 Investimentos 90 11.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 305 1046 2322 5 Inversões Financeiras 00 1.000
10 305 1046 2322 5 Inversões Financeiras 24 1.000
10 305 1046 2323 APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DASCOMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEISCOMPLICAÇÕES REDUZIDAS
3 Outras Despesas Correntes 00 2.000
10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 23 200.000
10 305 1046 2323 3 Outras Despesas Correntes 90 200.000
10 305 1046 2323 4 Investimentos 00 5.000
10 305 1046 2323 4 Investimentos 24 50.000
10 305 1046 2323 4 Investimentos 90 60.000
10 305 1046 2324 APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADORAPOIO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
10 305 1046 2324 3 Outras Despesas Correntes 23 250.000
10 305 1046 2324 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 305 1046 2324 4 Investimentos 00 1.000
10 305 1046 2324 4 Investimentos 24 50.000
10 305 1046 2324 4 Investimentos 90 1.000
10 302 1046 2325 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPESSOA ATENDIDA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 00 80.000.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 20 4.000.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 23 38.000.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 50 20.001.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1046 2325 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302 1046 2325 4 Investimentos 00 499.000
10 302 1046 2325 4 Investimentos 90 1.000
10 305 1046 2327 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAISPÚBLICOSSERVIÇO DESCENTRALIZADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 23 50.000
10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 00 3.000.000
10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 20 500.000
10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 23 2.000.000
10 305 1046 2327 3 Outras Despesas Correntes 90 5.000
10 305 1046 2327 4 Investimentos 00 50.000
10 305 1046 2327 4 Investimentos 20 10.000
10 305 1046 2327 4 Investimentos 24 100.000
10 305 1046 2327 4 Investimentos 90 10.000
10 304 1046 2328 FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOSSANITÁRIOSPREVENÇÃO FORTALECIDA
1 Pessoal e Encargos Sociais 20 1.000
10 304 1046 2328 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 550.000
10 304 1046 2328 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 1.000
10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 23 1.420.000
10 304 1046 2328 3 Outras Despesas Correntes 90 10.000
10 304 1046 2328 4 Investimentos 00 50.000
10 304 1046 2328 4 Investimentos 20 50.000
10 304 1046 2328 4 Investimentos 24 100.000
10 304 1046 2328 4 Investimentos 90 10.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 304 1046 2328 5 Inversões Financeiras 24 80.000
10 302 1046 2329 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIAAÇÃO FORTALECIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 4.700.000
10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 23 700.000
10 302 1046 2329 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1046 2329 4 Investimentos 00 200.000
10 302 1046 2329 4 Investimentos 20 5.000
10 302 1046 2329 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1046 2329 4 Investimentos 90 500.000
10 302 1046 2329 5 Inversões Financeiras 00 300.000
10 302 1046 2330 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTE DEÓRGÃOSTRANSPLANTES AUMENTADOS
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
10 302 1046 2330 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
10 302 1046 2330 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1046 2330 4 Investimentos 00 10.000
10 302 1046 2330 4 Investimentos 90 1.000
10 301 1046 2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF)COBERTURA AUMENTADA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000
10 301 1046 2331 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 301 1046 2331 4 Investimentos 00 1.000
10 301 1046 2331 4 Investimentos 24 1.000
10 301 1046 2331 4 Investimentos 90 100.000
10 302 1046 2332 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONALSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 7.000
10 302 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 23 150.000
10 302 1046 2332 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1046 2332 4 Investimentos 00 1.000
10 302 1046 2332 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1046 2332 4 Investimentos 90 1.000
10 305 1046 2333 MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO 137PESSOA MONITORADA
3 Outras Despesas Correntes 00 400.000
10 305 1046 2333 3 Outras Despesas Correntes 20 5.000
10 305 1046 2333 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 305 1046 2333 4 Investimentos 00 40.000
10 305 1046 2333 4 Investimentos 20 1.000
10 305 1046 2333 4 Investimentos 90 1.000
10 302 1046 2334 REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTILMORTALIDADE REDUZIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
10 302 1046 2334 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 302 1046 2334 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1046 2334 4 Investimentos 00 5.000
10 302 1046 2334 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1046 2334 4 Investimentos 90 1.000
10 302 1046 2335 REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNAMORTALIDADE REDUZIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 30.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302 1046 2335 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
10 302 1046 2335 3 Outras Despesas Correntes 90 163.000
10 302 1046 2335 4 Investimentos 00 10.000
10 302 1046 2335 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1046 2335 4 Investimentos 90 1.000
10 301 1046 2336 REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DESAÚDE MENTALMODELO REORIENTADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 3.000
10 301 1046 2336 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000
10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 00 4.000
10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 20 2.000
10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 23 650.000
10 301 1046 2336 3 Outras Despesas Correntes 90 50.000
10 301 1046 2336 4 Investimentos 00 1.000
10 301 1046 2336 4 Investimentos 24 1.000
10 301 1046 2336 4 Investimentos 90 10.000
10 122
1080
1080 2123
PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDEATIVIDADES
FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICA AOSMUNICÍPIOSCOOPERAÇÃO TÉCN. FORTAL.
1.281.000
120.000 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 122 1080 2123 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
10 122 1080 2123 4 Investimentos 00 20.000
10 302 1080 2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO EMUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDEGESTÃO DESCENTRALIZADA/ MUNICIPALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 100.000
10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 23 1.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302 1080 2124 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1080 2124 4 Investimentos 00 10.000
10 302 1080 2124 4 Investimentos 20 1.000
10 302 1080 2124 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1080 2124 4 Investimentos 90 1.000
10 122 1080 2417 ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DAREDE ASSISTENCIALREDE CONFORMADA/OTIMIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 122 1080 2417 3 Outras Despesas Correntes 20 10.000
10 122 1080 2417 4 Investimentos 00 30.000
10 122 1080 2436 IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAISDE SAÚDEADMINISTRAÇÃO REGIONAL IMPLEMENTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 500.000
10 122 1080 2436 3 Outras Despesas Correntes 20 200.000
10 122 1080 2436 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 122 1080 2436 4 Investimentos 00 150.000
10 122 1080 2436 4 Investimentos 20 5.000
10 122 1080 2436 4 Investimentos 90 50.000
10 302
1086
1086 1216
PROGRAMA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EAMBULATÓRIOS 24 HORAS
PROJETOSAQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS(EMENDAS SANCIONADAS)UNIDADE ATENDIDA
32.951.000
3.345.000 4 Investimentos 00 3.345.000
10 302 1086 2096 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALARATENDIMENTO AMPLIADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
10 302 1086 2096 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1086 2096 4 Investimentos 00 1.000
10 302 1086 2096 4 Investimentos 90 1.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302 1086 2097 IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORASAMBULATÓRIO 24H IMPLEMENTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 302 1086 2097 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
10 302 1086 2097 4 Investimentos 00 5.000
10 302 1086 2098 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORASOPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 15.000.000
10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
10 302 1086 2098 3 Outras Despesas Correntes 92 13.659.000
10 302 1086 2098 4 Investimentos 00 499.000
10 302 1086 2099 OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAROPERACIONALIZAÇÃO REALIZADA
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
10 302 1086 2099 3 Outras Despesas Correntes 20 15.000
10 302 1086 2099 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
10 302 1086 2099 4 Investimentos 00 20.000
10 302 1086 2099 4 Investimentos 90 1.000
10 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA
243.176.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 225.127.000
10 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 16.444.000
10 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 400.000
10 122 4001 4001 4 Investimentos 00 600.000
10 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000
10 122 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 600.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 225.926.000 271.975.000 44.344.000 2.201.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
25.838.000 10.030.000 15.587.000 221.000
23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)
146.924.000 1.750.000 145.174.000
24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)
1.219.000 1.138.000 81.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
40.007.000 40.005.000 2.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.771.000 202.000 1.069.000 1.500.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
16.665.000 16.662.000 3.000
TOTAL 777.870.000 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 585.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 100.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 100.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 100.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 400.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 200.0001.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE/SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 200.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 200.0001.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS 200.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 85.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 85.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 85.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 101.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 101.0002.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.0002.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.0002.4.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 100.0002.4.7.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS 100.000
TOTAL DA RECEITA 686.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 750.000 750.000 610.000 140.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 185.000 185.000 105.000 80.000
23 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 200.000 200.000 200.000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.000 1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 300.000 300.000 200.000 100.000
TOTAL 1.436.000 1.436.000 1.115.000 321.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
SAUDE 1.436.000ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.436.000PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NA SAÚDE 1.246.000
1030210452.562 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DEESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 1.246.000 650.000 596.000 995.000 251.000
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 190.0001030240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 190.000 100.000 90.000 120.000 70.000
TOTAL 1.436.000 750.000 686.000 1.115.000 321.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDOSANTIAGO - FUNGESP
R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
779.406.000 1.436.000 10 - SAUDE 1.436.000 302 - ASSISTENCIAHOSPITALAR EAMBULATORIAL
1.436.000 1045 - PROGRAMAFORTALECIMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO NASAÚDE
1.246.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
190.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302
1045
1045 2562
PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO NA SAÚDE
ATIVIDADESDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EFORMAÇÃO DE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICAPROFISSIONAL DE SAÚDE CAPACITADO
1.246.000
1.246.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 300.000
10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 15.000
10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 23 100.000
10 302 1045 2562 1 Pessoal e Encargos Sociais 90 100.000
10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 00 250.000
10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000
10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 23 100.000
10 302 1045 2562 3 Outras Despesas Correntes 90 100.000
10 302 1045 2562 4 Investimentos 00 100.000
10 302 1045 2562 4 Investimentos 20 50.000
10 302 1045 2562 4 Investimentos 24 1.000
10 302 1045 2562 4 Investimentos 90 100.000
ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
UNIDADE: 2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDOSANTIAGO - FUNGESP
R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
10 302
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAÇÃO EXECUTADA
190.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 10.000
10 302 4001 4001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000
10 302 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 50.000
10 302 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 50.000
10 302 4001 4001 4 Investimentos 00 39.000
10 302 4001 4001 4 Investimentos 20 30.000
10 302 4001 4001 5 Inversões Financeiras 00 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 750.000 310.000 300.000 139.000 1.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
185.000 25.000 80.000 80.000
23 - TRANSFERENCIASCORRENTES (UNIAO)
200.000 100.000 100.000
24 - TRANSFERENCIAS DECAPITAL (UNIAO)
1.000 1.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
300.000 100.000 100.000 100.000
TOTAL 1.436.000 535.000 580.000 320.000 1.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 94.000 38.000 76.000 56.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 5.812.000 12.188.000 16.054.000 1.946.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
10.000 2.000 8.000 5.000 5.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 8.000 4.000 5.000 7.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.900.000 400.000 1.500.000 700.000 1.200.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 2.460.000 51.538.000 27.838.000 26.160.000
TOTAL 74.052.000 8.776.000 65.276.000 44.678.000 29.374.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 71.910.0001.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.540.0001.1.2.0.00.00 TAXAS 15.540.0001.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.540.0001.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.540.0001.1.2.2.99.05 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS 15.540.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 460.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 460.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 460.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 460.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 460.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.910.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 55.910.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 12.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 12.0001.7.6.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D.F. E DE
SUAS ENTIDADES 53.998.0001.7.6.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 53.998.0001.7.6.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.900.0001.7.6.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 1.900.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000.0002.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000.0002.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000.0002.2.1.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.000.0002.2.1.9.01.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2.000.000
TOTAL DA RECEITA 73.910.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 94.000 38.000 76.000 56.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 5.812.000 12.188.000 16.054.000 1.946.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
10.000 2.000 8.000 5.000 5.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 12.000 8.000 4.000 5.000 7.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 1.900.000 400.000 1.500.000 700.000 1.200.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 2.460.000 51.538.000 27.838.000 26.160.000
TOTAL 74.052.000 8.776.000 65.276.000 44.678.000 29.374.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
SEGURANCA PUBLICA 74.052.000ADMINISTRACAO GERAL 48.000.000PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME 70.933.000
0612210432.524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 48.000.000 48.000.000 23.999.000 24.001.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 512.000
0612810432.280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL/TREINAMENTO ECAPACITAÇÃO 512.000 38.000 474.000 491.000 21.000
POLICIAMENTO 22.421.0000618110431.065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 5.657.000 94.000 5.563.000 4.841.000 816.0000618110432.279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 10.425.000 10.425.000 8.001.000 2.424.0000618110432.445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 6.339.000 6.339.000 5.585.000 754.000
DEFESA CIVIL 3.119.000PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 3.119.000
0618210171.098 MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃOADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 3.119.000 3.119.000 1.761.000 1.358.000
TOTAL 74.052.000 132.000 73.920.000 44.678.000 29.374.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
651.685.000 74.052.000 06 - SEGURANCAPUBLICA
74.052.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
48.000.000 1017 - PROGRAMA DE COMBATEA INCÊNDIO, SALVAMENTO ERESGATE
3.119.000
128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
512.000 1043 - PROGRAMAESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
70.933.000
181 - POLICIAMENTO 22.421.000
182 - DEFESA CIVIL 3.119.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 182
1017
1017 1098
PROGRAMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SALVAMENTOE RESGATE
PROJETOSMANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONALUNIDADE EQUIPADA
3.119.000
3.119.000 3 Outras Despesas Correntes 20 800.000
06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000
06 182 1017 1098 3 Outras Despesas Correntes 92 860.000
06 182 1017 1098 4 Investimentos 20 256.000
06 182 1017 1098 4 Investimentos 90 2.000
06 182 1017 1098 4 Investimentos 91 100.000
06 182 1017 1098 4 Investimentos 92 1.000.000
06 181
1043
1043 1065
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO EREPRESSÃO AO CRIME
PROJETOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTOE MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
70.933.000
5.657.000 3 Outras Despesas Correntes 00 38.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
OPERACIONALMUNICÍPIO ATENDIDO
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 20 4.500.000
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 91 100.000
06 181 1043 1065 3 Outras Despesas Correntes 92 200.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 00 56.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 20 256.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 50 1.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 90 3.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 91 100.000
06 181 1043 1065 4 Investimentos 92 400.000
06 181 1043 2279 INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO EOSTENSIVO 24HSGUARNIÇÃO INTEGRADA
3 Outras Despesas Correntes 20 5.000.000
06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 91 500.000
06 181 1043 2279 3 Outras Despesas Correntes 92 2.500.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 20 1.162.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 50 1.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 90 1.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 91 1.000.000
06 181 1043 2279 4 Investimentos 92 260.000
06 128 1043 2280 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOSERVIDOR CAPACITADO
3 Outras Despesas Correntes 00 38.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 20 450.000
06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
06 128 1043 2280 3 Outras Despesas Correntes 90 2.000
06 128 1043 2280 4 Investimentos 20 20.000
06 128 1043 2280 4 Investimentos 50 1.000
06 181 1043 2445 REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOSCRIME ESCLARECIDO
3 Outras Despesas Correntes 20 5.304.000
06 181 1043 2445 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
06 181 1043 2445 3 Outras Despesas Correntes 92 280.000
06 181 1043 2445 4 Investimentos 20 252.000
06 181 1043 2445 4 Investimentos 50 1.000
06 181 1043 2445 4 Investimentos 90 1.000
06 181 1043 2445 4 Investimentos 92 500.000
06 122 1043 2524 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOS DOFUNDO PROTEGEEQUIPAMENTO ADQUIRIDO
3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
06 122 1043 2524 3 Outras Despesas Correntes 92 23.998.000
06 122 1043 2524 4 Investimentos 50 1.000
06 122 1043 2524 4 Investimentos 92 24.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 132.000 76.000 56.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
18.000.000 16.054.000 1.946.000
ÓRGÃO: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
10.000 5.000 5.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
12.000 5.000 7.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.900.000 700.000 1.200.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
53.998.000 27.838.000 26.160.000
TOTAL 74.052.000 44.678.000 29.374.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 2.000 21.403.000 12.657.000 8.748.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
24.000 24.000 12.000 12.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.132.000 2.000 8.130.000 4.500.000 3.632.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 251.000 250.000 1.000
TOTAL 29.820.000 6.000 29.814.000 17.423.000 12.397.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.759.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.751.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.751.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 4.500.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.500.0001.7.6.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 251.0001.7.6.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 251.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 8.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 4.0001.9.2.2.99.99 DEMAIS RESTITUIÇÕES 4.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.632.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.632.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.632.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 3.632.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 3.632.000
TOTAL DA RECEITA 8.391.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 2.000 21.403.000 12.657.000 8.748.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 2.000 6.000 4.000 4.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
24.000 24.000 12.000 12.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.132.000 2.000 8.130.000 4.500.000 3.632.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 251.000 250.000 1.000
TOTAL 29.820.000 6.000 29.814.000 17.423.000 12.397.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CIENCIA E TECNOLOGIA 29.820.000ADMINISTRACAO GERAL 4.507.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.507.000
1912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.507.000 4.505.000 2.000 4.436.000 71.000DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 23.144.000PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLÓGICOS ECLIMATOLÓGICOS 967.000
1957110872.112 APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO E CLIMATOLÓGICO 103.000 99.000 4.000 100.000 3.0001957110872.410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES
HIDROMETEOROLÓGICAS 102.000 98.000 4.000 60.000 42.0001957110872.422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA DO ESTADO 762.000 760.000 2.000 261.000 501.000
PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA EEDUCAÇÃO SUPERIOR 18.587.000
1957110881.155 CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE GOIÁS- FAPEG 6.000 2.000 4.000 3.000 3.000
1957110882.113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 3.121.000 2.498.000 623.000 2.302.000 819.0001957110882.114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE
PÓS-GRADUAÇÃO 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0001957110882.117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS, PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOS 8.071.000 2.222.000 5.849.000 4.571.000 3.500.0001957110882.122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DO SIST. EST. DE EDUC.
SUPERIOR 312.000 310.000 2.000 221.000 91.0001957110882.125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL 112.000 108.000 4.000 70.000 42.0001957110882.426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS 182.000 59.000 123.000 179.000 3.0001957110882.429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE METROLOGIA 303.000 301.000 2.000 301.000 2.0001957110882.434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 4.803.000 4.568.000 235.000 571.000 4.232.0001957110882.435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕES UNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA 402.000 398.000 4.000 260.000 142.0001957110882.613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE CT I 1.271.000 519.000 752.000 1.019.000 252.000
PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 3.590.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1957110892.121 INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 502.000 500.000 2.000 301.000 201.0001957110892.430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 2.252.000 2.250.000 2.000 1.001.000 1.251.0001957110892.431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 534.000 532.000 2.000 171.000 363.0001957110892.577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 302.000 298.000 4.000 200.000 102.000DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.169.000PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2.169.000
1957310902.127 PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO A DISTÂNCIA E/OUITINERANTES 78.000 76.000 2.000 76.000 2.000
1957310902.437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. -CPC'S 954.000 701.000 253.000 702.000 252.000
1957310902.439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DEINCUBADORAS 1.030.000 498.000 532.000 514.000 516.000
1957310902.440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AODESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 103.000 99.000 4.000 100.000 3.000
1957310902.578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 29.820.000 21.405.000 8.415.000 17.423.000 12.397.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
30.545.000 29.820.000 19 - CIENCIA ETECNOLOGIA
29.820.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
4.507.000 1087 - PROGRAMA SISTEMA DEMETEOROLOGIA E EST.HIDROLÓGICOS ECLIMATOLÓGICOS
967.000
571 - DESENVOLVIMENTOCIENTIFICO
23.144.000 1088 - PROGRAMA FOMENTO APESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃOSUPERIOR
18.587.000
573 - DIFUSAO DOCONHECIMENTOCIENTIFICO ETECNOLOGICO
2.169.000 1089 - PROGRAMA GOIÁS NASOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
3.590.000
1090 - PROGRAMA DIFUSÃOTECNOLÓGICA EPOPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA
2.169.000
4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
4.507.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571
1087
1087 2112
PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST.HIDROLÓGICOS E CLIMATOLÓGICOS
ATIVIDADESAPERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO HÍDRICO ECLIMATOLÓGICOREDE FORTALECIDA/OPERACIONALIZADA
967.000
103.000 3 Outras Despesas Correntes 00 98.000
19 571 1087 2112 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1087 2112 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1087 2112 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1087 2112 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1087 2112 4 Investimentos 90 1.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571 1087 2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕESHIDROMETEOROLÓGICASSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 58.000
19 571 1087 2410 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1087 2410 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1087 2410 4 Investimentos 00 40.000
19 571 1087 2410 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1087 2410 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1087 2422 MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDEMETEOROLÓGICA DO ESTADOEQUIPAMENTO ADQUIRIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 260.000
19 571 1087 2422 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1087 2422 4 Investimentos 00 500.000
19 571 1087 2422 4 Investimentos 90 1.000
19 571
1088
1088 1155
PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTÍFICA,TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
PROJETOSCONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPARO ÀPESQUISA DE GOIÁS - FAPEGPROJETO IMPLANTADO
18.587.000
6.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
19 571 1088 1155 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
19 571 1088 1155 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 1155 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1088 1155 4 Investimentos 20 1.000
19 571 1088 1155 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.800.000
19 571 1088 2113 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2113 3 Outras Despesas Correntes 90 501.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571 1088 2113 4 Investimentos 00 698.000
19 571 1088 2113 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2113 4 Investimentos 90 120.000
19 571 1088 2114 CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDE PÓS-GRADUAÇÃOBOLSA CONCEDIDA
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
19 571 1088 2114 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2114 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1088 2114 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2117 APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EM APLS,PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS E AGROPÓLOSARRANJOS PRODUTIVOS FORMATADOS
3 Outras Despesas Correntes 00 1.224.000
19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 90 3.096.000
19 571 1088 2117 3 Outras Despesas Correntes 92 250.000
19 571 1088 2117 4 Investimentos 00 998.000
19 571 1088 2117 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2117 4 Investimentos 90 2.500.000
19 571 1088 2117 4 Investimentos 92 1.000
19 571 1088 2122 ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃO DOSIST. EST. DE EDUC. SUPERIORPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 220.000
19 571 1088 2122 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2122 4 Investimentos 00 90.000
19 571 1088 2122 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2125 APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIANAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTADUALSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 68.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571 1088 2125 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2125 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2125 4 Investimentos 00 40.000
19 571 1088 2125 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2125 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2426 REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIO AEVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOSEVENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 00 58.000
19 571 1088 2426 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2426 3 Outras Despesas Correntes 90 120.000
19 571 1088 2426 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1088 2426 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2426 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2429 APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMETROLOGIAPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
19 571 1088 2429 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2429 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1088 2429 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2434 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'SSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 568.000
19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2434 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2434 4 Investimentos 00 4.000.000
19 571 1088 2434 4 Investimentos 20 1.000
19 571 1088 2434 4 Investimentos 50 1.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571 1088 2434 4 Investimentos 90 230.000
19 571 1088 2435 APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃOTECNOLÓGICAPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 258.000
19 571 1088 2435 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2435 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1088 2435 4 Investimentos 00 140.000
19 571 1088 2435 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2435 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1088 2613 APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOSESTRATÉGICOS DE CT IESTUDO E PROJETO ELABORADO
3 Outras Despesas Correntes 00 518.000
19 571 1088 2613 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1088 2613 3 Outras Despesas Correntes 90 500.000
19 571 1088 2613 4 Investimentos 00 1.000
19 571 1088 2613 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1088 2613 4 Investimentos 90 250.000
19 571
1089
1089 2121
PROGRAMA GOIÁS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃOATIVIDADES
INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWAREESTRUTURA IMPLANTADA
3.590.000
502.000 3 Outras Despesas Correntes 00 300.000
19 571 1089 2121 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1089 2121 4 Investimentos 00 200.000
19 571 1089 2121 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1089 2430 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITALEQUIPAMENTO ADQUIRIDO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000.000
19 571 1089 2430 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1089 2430 4 Investimentos 00 1.250.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 571 1089 2430 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1089 2431 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃOSISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 170.000
19 571 1089 2431 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1089 2431 4 Investimentos 00 362.000
19 571 1089 2431 4 Investimentos 90 1.000
19 571 1089 2577 ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOSINDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃOPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 198.000
19 571 1089 2577 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 571 1089 2577 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 571 1089 2577 4 Investimentos 00 100.000
19 571 1089 2577 4 Investimentos 50 1.000
19 571 1089 2577 4 Investimentos 90 1.000
19 573
1090
1090 2127
PROGRAMA DIFUSÃO TECNOLÓGICA EPOPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA
ATIVIDADESPROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO ADISTÂNCIA E/OU ITINERANTESCURSO REALIZADO
2.169.000
78.000 3 Outras Despesas Correntes 00 75.000
19 573 1090 2127 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1090 2127 4 Investimentos 00 1.000
19 573 1090 2127 4 Investimentos 90 1.000
19 573 1090 2437 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. ECAPAC. TECNOL. - CPC'SUNIDADE IMPLANTADA
3 Outras Despesas Correntes 00 700.000
19 573 1090 2437 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
19 573 1090 2437 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1090 2437 4 Investimentos 00 1.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 573 1090 2437 4 Investimentos 20 1.000
19 573 1090 2437 4 Investimentos 90 250.000
19 573 1090 2439 INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICAA CRIAÇÃO DE INCUBADORASPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 248.000
19 573 1090 2439 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 573 1090 2439 3 Outras Despesas Correntes 90 265.000
19 573 1090 2439 4 Investimentos 00 250.000
19 573 1090 2439 4 Investimentos 50 1.000
19 573 1090 2439 4 Investimentos 90 265.000
19 573 1090 2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIASAPROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVELPROJETO IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 98.000
19 573 1090 2440 3 Outras Despesas Correntes 50 1.000
19 573 1090 2440 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1090 2440 4 Investimentos 00 1.000
19 573 1090 2440 4 Investimentos 50 1.000
19 573 1090 2440 4 Investimentos 90 1.000
19 573 1090 2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADEPROGRAMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 1.000
19 573 1090 2578 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
19 573 1090 2578 4 Investimentos 00 1.000
19 573 1090 2578 4 Investimentos 90 1.000
19 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
4.507.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 4.275.000
19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 160.000
ÓRGÃO: 3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
19 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000
19 122 4001 4001 4 Investimentos 00 70.000
19 122 4001 4001 4 Investimentos 20 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 4.275.000 8.382.000 8.748.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
8.000 4.000 4.000
50 - TRANSFERÊNCIASFINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOSESPECIAIS (ALOCAÇÃO DIRETA)
24.000 12.000 12.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
8.132.000 4.500.000 3.632.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
251.000 250.000 1.000
TOTAL 29.820.000 4.275.000 13.148.000 12.397.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 600.000 600.000 600.000
TOTAL 3.940.000 3.940.000 3.800.000 140.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 600.0001.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 600.0001.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 600.0001.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 600.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.600.0001.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.600.0001.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.600.0001.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 1.600.0001.9.1.9.99.99 DEMAIS MULTAS 1.600.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 70.0002.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 70.0002.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 70.0002.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 70.0002.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 70.000
TOTAL DA RECEITA 2.270.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.670.000 1.600.000 70.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 600.000 600.000 600.000
TOTAL 3.940.000 3.940.000 3.800.000 140.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
DIREITOS DA CIDADANIA 3.940.000DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS EDIFUSOS 3.940.000PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 3.940.000
1442210322.106 AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 1.600.000 1.600.000 1.600.0001442210322.271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 600.000 600.000 600.0001442210322.272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAIS 70.000 70.000 70.0001442210322.273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTAÇÃO 70.000 70.000 70.0001442210322.275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 1.600.000 1.600.000 1.600.000
TOTAL 3.940.000 1.670.000 2.270.000 3.800.000 140.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
47.303.000 3.940.000 14 - DIREITOS DACIDADANIA
3.940.000 422 - DIREITOSINDIVIDUAIS, COLETIVOSEDIFUSOS
3.940.000 1032 - PROGRAMA DEPROTEÇÃO AOS DIREITOS DOCONSUMIDOR
3.940.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
14 422
1032
1032 2106
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DOCONSUMIDOR
ATIVIDADESAGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOSPROCESSO ABERTO
3.940.000
1.600.000 3 Outras Despesas Correntes 00 1.600.000
14 422 1032 2271 ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512RECLAMAÇÃO ATENDIDA
3 Outras Despesas Correntes 90 600.000
14 422 1032 2272 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONS MUNICIPAISUNIDADE IMPLANTADA
4 Investimentos 00 70.000
14 422 1032 2273 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS PORSEGMENTAÇÃOBASE DE DADOS ESTRUTURADA
4 Investimentos 20 70.000
14 422 1032 2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDORATENDIMENTO REALIZADO
3 Outras Despesas Correntes 20 1.600.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.600.000 70.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
1.670.000 1.600.000 70.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES E 600.000 600.000
ÓRGÃO: 3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
UNIDADE: 3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON R$ 1,00
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
TOTAL 3.940.000 3.800.000 140.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 738.000 738.000 437.000 301.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.014.000 1.014.000 733.000 281.000
TOTAL 1.752.000 1.752.000 1.170.000 582.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 937.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 524.0001.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 521.0001.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS 521.0001.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS 521.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 3.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 413.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 413.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 413.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 413.000
TOTAL DA RECEITA 937.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 450.000 450.000 385.000 65.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 937.000 937.000 700.000 237.000
TOTAL 1.387.000 1.387.000 1.085.000 302.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.387.000ADMINISTRACAO GERAL 1.387.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.387.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.000
TOTAL 1.387.000 450.000 937.000 1.085.000 302.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
1.387.000 04 -ADMINISTRACAO
1.387.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
1.387.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
1.387.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
1.387.000
356.202.000 3 Outras Despesas Correntes 00 385.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 700.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 65.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 237.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 450.000 385.000 65.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
937.000 700.000 237.000
TOTAL 1.387.000 1.085.000 302.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 77.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 2.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 75.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 75.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 75.000
TOTAL DA RECEITA 77.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 288.000 288.000 52.000 236.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 77.000 77.000 33.000 44.000
TOTAL 365.000 365.000 85.000 280.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 365.000ADMINISTRACAO GERAL 365.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 365.000
0412240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 365.000 288.000 77.000 85.000 280.000
TOTAL 365.000 288.000 77.000 85.000 280.000
ÓRGÃO: 5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
365.000 04 -ADMINISTRACAO
365.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
365.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
365.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 00 52.000
04 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 33.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 00 236.000
04 122 4001 4001 4 Investimentos 20 44.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 288.000 52.000 236.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
77.000 33.000 44.000
TOTAL 365.000 85.000 280.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 423.526.000 76.000 423.450.000 423.504.000 22.000
03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 250.780.000 44.400.000 206.380.000 235.786.000 14.994.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.000 8.000 4.000 4.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 8.000 8.000 4.000 4.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 8.000 4.000 4.000
TOTAL 922.080.000 44.500.000 877.580.000 907.052.000 15.028.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 247.380.0001.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 240.800.0001.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 240.800.0001.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 240.800.0001.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 160.000.0001.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 46.000.0001.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 20.300.0001.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÕES DE SERVID. INATIVO MILITAR 4.000.0001.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 9.500.0001.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA MILITAR 1.000.0001.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.200.0001.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.200.0001.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.200.0001.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.200.0001.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS 4.200.0001.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 800.0001.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 800.0001.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.1.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.0001.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 500.0001.7.2.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.2.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 500.0001.7.2.3.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 200.0001.7.2.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.7.2.3.99.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.580.0001.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.580.0001.9.2.1.00.00 INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.550.0001.9.2.1.99.02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA 1.500.0001.9.2.1.99.99 DEMAIS INDENIZAÇÕES 50.0001.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 30.0001.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 30.0001.9.2.2.99.02 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS 30.000
TOTAL DA RECEITA 247.380.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.000 423.450.000
03 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS 247.750.000 247.750.000 247.750.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 247.380.000 41.000.000 206.380.000 232.500.000 14.880.000
TOTAL 918.580.000 41.000.000 877.580.000 903.700.000 14.880.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
PREVIDENCIA SOCIAL 664.680.000ADMINISTRACAO GERAL 41.000.000PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 41.000.000
0912240014.001 APOIO ADMINISTRATIVO 41.000.000 41.000.000 36.000.000 5.000.000PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 877.580.000ENCARGOS ESPECIAIS 877.580.000
0927200007.001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 623.680.000 417.300.000 206.380.000 613.800.000 9.880.000SAUDE 600.000
1027200007.003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA SAÚDE 600.000 600.000 600.000EDUCACAO 251.000.000
1227200007.002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 251.000.000 251.000.000 251.000.000CIENCIA E TECNOLOGIA 2.300.000
1927200007.004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA 2.300.000 2.300.000 2.300.000
TOTAL 918.580.000 671.200.000 247.380.000 903.700.000 14.880.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
918.580.000 09 - PREVIDENCIASOCIAL
664.680.000 122 - ADMINISTRACAOGERAL
41.000.000 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS 877.580.000
10 - SAUDE 600.000 272 - PREVIDENCIA DOREGIME ESTATUTARIO
877.580.000 4001 - PROGRAMA DE APOIOADMINISTRATIVO
41.000.000
12 - EDUCACAO 251.000.000
19 - CIENCIA ETECNOLOGIA
2.300.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
09 272
0000
0000 7001
ENCARGOS ESPECIAISOPERAÇÕES ESPECIAIS
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTASENCARGO REALIZADO
877.580.000
624.413.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 00 303.200.000
09 272 0000 7001 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 114.100.000
09 272 0000 7001 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 195.500.000
09 272 0000 7001 3 Outras Despesas Correntes 20 1.000.000
09 272 0000 7001 5 Inversões Financeiras 20 9.880.000
12 272 0000 7002 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADA EDUCAÇÃOENCARGO REALIZADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 119.000.000
12 272 0000 7002 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 132.000.000
10 272 0000 7003 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADA SAÚDEENCARGO REALIZADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 100.000
10 272 0000 7003 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 500.000
19 272 0000 7004 ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NA ÁREADE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.150.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
ENCARGO REALIZADO
19 272 0000 7004 1 Pessoal e Encargos Sociais 03 1.150.000
09 122
4001
4001 4001
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADES
APOIO ADMINISTRATIVOAPOIO PRESTADO
41.000.000
356.202.000 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 6.000.000
09 122 4001 4001 3 Outras Despesas Correntes 20 30.000.000
09 122 4001 4001 4 Investimentos 20 5.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.000
03 - RECURSOS DECONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
247.750.000 247.750.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
247.380.000 201.500.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000
TOTAL 918.580.000 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA R$ 1,00
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALÍNEA / SUBALÍNEA FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.400.0001.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.400.0001.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.400.0001.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.400.0001.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 3.400.0002.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 24.0002.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 24.0002.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 24.0002.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES 8.0002.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 8.0002.4.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVEN. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS
ENTIDADES 8.0002.4.7.3.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS 8.0002.4.7.9.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 8.0002.4.7.9.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM OUTRAS
ENTIDADES 8.000
TOTAL DA RECEITA 3.424.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS, CONFORME OS PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕES
ESPECIAIS
CATEGORIA ECONÔMICA
CORRENTE CAPITAL
00 RECEITAS ORDINARIAS 76.000 76.000 54.000 22.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.400.000 3.400.000 3.286.000 114.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS FEDERAIS 8.000 8.000 4.000 4.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS MUNICIPAIS 8.000 8.000 4.000 4.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 8.000 4.000 4.000
TOTAL 3.500.000 3.500.000 3.352.000 148.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
A Ç Õ E S C O N F O R M E A S F O N T E S D E R E C U R S O S E A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O TOTALFONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.500.000FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.500.000PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDORPÚBLICO 3.500.000
0412830052.071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 1.251.000 19.000 1.232.000 1.235.000 16.0000412830052.072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 654.000 19.000 635.000 556.000 98.0000412830052.073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 1.250.000 19.000 1.231.000 1.234.000 16.0000412830052.074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DO PODER
EXECUTIVO 345.000 19.000 326.000 327.000 18.000
TOTAL 3.500.000 76.000 3.424.000 3.352.000 148.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00
QUADRO SÍNTESE - FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR ÓRGÃO EXECUTOR
RECURSO DE TODAS AS FONTES
TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA UNIDADE FUNÇÃO TOTAL SUBFUNÇÃO TOTAL PROGRAMA TOTAL
3.500.000 04 -ADMINISTRACAO
3.500.000 128 - FORMACAO DERECURSOS HUMANOS
3.500.000 3005 - PROGRAMA DECAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DOSERVIDOR PÚBLICO
3.500.000
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 128
3005
3005 2071
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EPROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ATIVIDADESCAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICOSERVIDOR CAPACITADO
3.500.000
1.251.000 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000
04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 20 1.219.000
04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
04 128 3005 2071 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 128 3005 2071 4 Investimentos 00 6.000
04 128 3005 2071 4 Investimentos 20 7.000
04 128 3005 2071 4 Investimentos 90 1.000
04 128 3005 2071 4 Investimentos 91 1.000
04 128 3005 2071 4 Investimentos 92 1.000
04 128 3005 2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLAGOIANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICASISTEMA IMPLANTADO
3 Outras Despesas Correntes 00 13.000
04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 20 540.000
04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 128 3005 2072 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 128 3005 2072 4 Investimentos 00 6.000
04 128 3005 2072 4 Investimentos 20 89.000
04 128 3005 2072 4 Investimentos 90 1.000
04 128 3005 2072 4 Investimentos 91 1.000
04 128 3005 2072 4 Investimentos 92 1.000
04 128 3005 2073 IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ESTADOSISTEMA IMPLANTADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
04 128 3005 2073 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 90.000
04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000
04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 20 1.127.000
04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
04 128 3005 2073 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 128 3005 2073 4 Investimentos 00 5.000
04 128 3005 2073 4 Investimentos 20 8.000
04 128 3005 2073 4 Investimentos 90 1.000
04 128 3005 2073 4 Investimentos 91 1.000
04 128 3005 2073 4 Investimentos 92 1.000
04 128 3005 2074 COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOSPÚBLICOS DO PODER EXECUTIVOCONCURSO REALIZADO
1 Pessoal e Encargos Sociais 00 1.000
04 128 3005 2074 1 Pessoal e Encargos Sociais 20 10.000
04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 00 13.000
04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 20 300.000
04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 90 1.000
ÓRGÃO: 5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
UNIDADE: 5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO R$ 1,00
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/PRODUTO VALOR GRUPO DE DESPESA FTE VALOR
04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 91 1.000
04 128 3005 2074 3 Outras Despesas Correntes 92 1.000
04 128 3005 2074 4 Investimentos 00 5.000
04 128 3005 2074 4 Investimentos 20 10.000
04 128 3005 2074 4 Investimentos 90 1.000
04 128 3005 2074 4 Investimentos 91 1.000
04 128 3005 2074 4 Investimentos 92 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE/GRUPO DE DESPESA TOTAL PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DADÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 - RECEITAS ORDINARIAS 76.000 2.000 52.000 22.000
20 - RECURSOS DIRETAMENTEARRECADADOS
3.400.000 100.000 3.186.000 114.000
90 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
8.000 4.000 4.000
91 - CONVENIOS, AJUSTES EACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
8.000 4.000 4.000
92 - OUTROS CONVENIOS,AJUSTES E ACORDOS
8.000 4.000 4.000
TOTAL 3.500.000 102.000 3.250.000 148.000
Orçamento
de
Investimento
das
EmpresasFlor da Primavera / GO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00
FONTES APLICAÇÕES
TESOURO DO ESTADO 213.900.000 INVESTIMENTOS 951.312.000
RECURSOS PRÓPRIOS 499.335.000 INVERSÕES FINANCEIRAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 176.828.000
CONVÊNIOS 61.249.000
TOTAL 951.312.000 TOTAL 951.312.000
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR EMPRESAS, CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00
CÓDIGO EMPRESAS CORRENTE CAPITAL TOTAL
4802 SANEAGO 140.000.000 415.118.000 555.118.000
4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000
5503 CELG 220.980.000 15.000.000 235.980.000
5505 AGC 60.000 700.000 760.000
5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000
5704 PLATAFORMA 440.000 2.400.000 2.840.000
5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000
TOTAL 374.094.000 577.218.000 951.312.000
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR EMPRESAS, SEGUNDO AS FONTES DE FINANCIAMENTO
EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00
CÓDIGO EMPRESAS TESOURO ESTADO RECURSOS PRÓPRIOS OPERAÇÕES DECRÉDITO
CONVÊNIOS TOTAL
4802 SANEAGO 51.800.000 273.012.000 176.828.000 53.478.000 555.118.000
4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000
5503 CELG 15.000.000 220.980.000 235.980.000
5505 AGC 700.000 60.000 760.000
5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000
5704 PLATAFORMA 2.400.000 440.000 2.840.000
5801 IQUEGO 4.693.000 7.771.000 12.464.000
TOTAL 213.900.000 499.335.000 176.828.000 61.249.000 951.312.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR EMPRESA, CONSOLIDANDO PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00
CÓDIGO EMPRESAS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4802 SANEAGO 555.118.000 555.118.000
4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000
5503 CELG 235.980.000 235.980.000
5505 AGC 760.000 760.000
5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000
5704 PLATAFORMA 2.840.000 2.840.000
5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000
TOTAL 804.322.000 146.990.000 951.312.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR EMPRESA, CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2007 EM R$ 1,00
CÓDIGO EMPRESAS CORRENTE CAPITAL TOTAL
4802 SANEAGO 555.118.000 555.118.000
4803 METROBUS 144.000.000 144.000.000
5503 CELG 235.980.000 235.980.000
5505 AGC 760.000 760.000
5703 GOIASFOMEN 150.000 150.000
5704 PLATAFORMA 2.840.000 2.840.000
5801 IQUEGO 12.464.000 12.464.000
TOTAL 951.312.000 951.312.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1055 - PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DAETE DE GOIÂNIA E MEDIDAS DEPRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Atender 68,7% da população da cidadede Goiânia com coleta e tratamento deesgoto. Promover a recuperaçãoambiental do Rio Meia Ponte com acontinuidade do trabalho de despoluiçãoe revegetação de suas matas ciliares,melhorando índices relacionados àsaúde e à satisfação da população detoda a bacia do rio, que compreende 36municípios, abrangendo cerca de 2milhões de habitantes.
1111 - AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA,INCLUINDO ESTAÇÃO DETRATAMENTO/TRANSPORTE E COLETA
PERCEN 3 47.388.000
1112 - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIÂNIA
PERCEN 12 38.690.000
1056 - PROGRAMAIMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DESISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
Atender 100% da população urbana doEstado de Goiás com água tratada e 50%da população urbana do Estado de Goiáscom coleta e tratamento de esgoto.Reduzir os impactos negativos nas áreasurbanas decorrentes do lançamento dosesgotos sem tratamento nos cursosd'água.
1008 - IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DECOLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTONOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF
PERCEN 10 22.139.000
1009 - IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMACOLETA DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS
PERCEN 36 66.682.000
1010 - IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMADE TRATAMENTO DE ESGOTO NOSMAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS
PERCEN 39 22.338.000
1011 - AMPLIAR O ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS MAIORES MUNICÍPIOS DOESTADO
PERCEN 94 54.306.000
1012 - AMPLIAR O ABASTECIMENTO DEÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DODF
PERCEN 67 62.942.000
1013 - IMPLANTAR O ABASTECIMENTODE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ÁGUASLINDAS
PERCEN 41 111.074.000
3143 - PROGRAMA DE PUBLICIDADESGOVERNAMENTAIS
O Programa de PublicidadesGovernamentais tem como finalidadeprincipal informar, a sociedade goiana eaos demais interessados, as ações doGoverno do Estado, além da promoçãode campanhas de utilidade e/ouinteresse público. O Programa destina-setambém a promoção do Estado de Goiástanto a nível nacional comointernacional, visando atrair para oEstado cada vez mais investimentos.
1017 - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DEÁGUA BRUTA
PERCEN 10 38.565.000
1018 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEMRIBEIRÃO JOÃO LEITE
PERCEN 88 31.053.000
1019 - REFORMA DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA JAIME CÂMARAE OUTRAS CONSTRUÇÕES DO SETOR
PERCEN 26 59.941.000
TOTAL 555.118.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
ORDINÁRIAS 51.800.000 51.800.000
DIRETAMENTE ARRECADADAS 273.012.000 273.012.000
CONVÊNIOS/AJUSTES/ACORDOS 53.478.000 53.478.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 176.828.000 176.828.000
TOTAL 51.800.000 503.318.000 555.118.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 140.000.000
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 140.000.000
1.6.0.0.41.00 RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 104.300.000
1.6.0.0.42.00 RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 35.700.000
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 415.118.000
2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 176.828.000
2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 151.611.000
2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAISRELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO 151.611.000
2.1.1.4.03.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DESANEAMENTO 151.611.000
2.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 25.217.000
2.1.2.3.00.00 OPERAÇÕES DE CRED. EXTERNAS CONTRATUAIS RELATIVASA PROGRAMAS DE GOVERNO 25.217.000
2.1.2.3.03.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DESANEAMENTO 25.217.000
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 53.478.000
2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 53.478.000
2.4.7.1.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES 53.478.000
2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 53.478.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 184.812.000
2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 51.800.000
2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 51.800.000
2.5.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 133.012.000
2.5.9.0.90.00 DEMAIS RECEITAS 133.012.000
2.5.9.0.90.99 DEMAIS RECEITAS 133.012.000
TOTAL DA RECEITA 555.118.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE HABITACAO E SANEAMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO CÓDIGO: 4802
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 555.118.000 555.118.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 555.118.000 555.118.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1079 - PROGRAMA REGIÃOMETROPOLITANA DE GOIÂNIA -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
Dotar o Governo do Estado deinstrumentos adequados para aimplementação de sua política dedesenvolvimento urbano e regional paraa RMG, promovendo junto asAdministrações Municipais, aos agentese atores politicos e à sociedade civilorganizada, o desenvolvimentoeconômico sustentável de formaplanejada, integrada e principalmentevoltado à cidadania e melhoria daqualidade de vida da populaçãometropolitana.
2129 - MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIASDE TRANSPORTE DA RMG
UNID 19 144.000.000
TOTAL 144.000.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
ORDINÁRIAS 144.000.000 144.000.000
TOTAL 144.000.000 144.000.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 144.000.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 144.000.000
2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 144.000.000
2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 144.000.000
TOTAL DA RECEITA 144.000.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DAS CIDADES - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 4800
UNIDADE: METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A CÓDIGO: 4803
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 144.000.000 144.000.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 144.000.000 144.000.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1064 - PROGRAMA LUZ PARA GOIÁS Dotar o sistema elétrico da CELG decondições de qualidade e confiabilidadecondizentes com as exigências daANEEL, além de permitir o crescimentodo mercado vegetativo no período2004-2007.
1028 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DETRANSFORMAÇÃO PARA ALTA TENSÃO
MVA 498 52.290.000
1029 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DETRANSFORMAÇÃO PARA BAIXA TENSÃO
KVA 152396 4.270.000
1030 - CONSTRUÇÃO DEALIMENTADORES/ LINHAS DEDISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO
KVA 916 11.790.000
1031 - CONSTRUÇÃO DEDESMEMBRAMENTO DE REDES DEBAIXA TENSÃO
KM 997 9.990.000
1032 - CONSTRUÇÃO DE LINHAS DETRANSMISSÃO DESDE 34,5 KV ATE 230KV
KM 265 39.490.000
1033 - ELETRIFICAÇÃO DEPROPRIEDADES RURAIS
FAMIL 2345 47.470.000
1034 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS EVOZ
UNID 226 3.710.000
1035 - MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAFATURADA
UNID 110675 27.500.000
1036 - MELHORIA DA QUALIDADE ECONFIABILIDADE DO SISTEMA
PERCEN 52 14.318.000
1037 - REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DEENERGIA ELÉTRICA
MWH 611140 25.152.000
TOTAL 235.980.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
ORDINÁRIAS 15.000.000 15.000.000
DIRETAMENTE ARRECADADAS 220.980.000 220.980.000
TOTAL 15.000.000 220.980.000 235.980.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 220.980.000
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 220.980.000
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 220.980.000
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 220.980.000
1.9.9.0.99.99 DEMAIS RECEITAS 220.980.000
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000.000
2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 15.000.000
2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 15.000.000
TOTAL DA RECEITA 235.980.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS - CELG CÓDIGO: 5503
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 235.980.000 235.980.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 235.980.000 235.980.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1039 - PROGRAMA ENERGIA ETELECOMUNICAÇÕES
Disponibilizar energia elétrica einformações do setor elétrico parapromover o bem estar social, fomentar odesenvolvimento econômico do Estado,bem como viabilizar a melhoria doplanejamento energético de Goiás.
1073 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DEDISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL
UNID 3 446.000
1078 - INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL EBIODIESEL NO ESTADO
UNID 2 314.000
TOTAL 760.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
ORDINÁRIAS 700.000 700.000
DIRETAMENTE ARRECADADAS 60.000 60.000
TOTAL 700.000 60.000 760.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 60.000
1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 60.000
1.5.4.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 60.000
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 700.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 700.000
2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 700.000
2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 700.000
TOTAL DA RECEITA 760.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5500
UNIDADE: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S A CÓDIGO: 5505
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 760.000 760.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 760.000 760.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1018 - PROGRAMA DECOMPETITIVIDADE E APOIO AS MICROE PEQUENAS EMPRESAS
Proporcionar condições decompetitividade às MPEs para que estascontribuam para o desenvolvimentosocioeconômico do Estado de Goiás,com destaque em informar aosempresários de micro e pequenasempresas sobre os programas eincentivos na área pública e capacitarestes empresários, empregados efuturos empreendedores. O objetivoquantificado final é aumentar opercentual de MPEs que continuamfuncionando a partir do segundo ano deexistência.
2368 - CAPACITAÇÃO-CURSOS DEGESTÃO EMPRESARIAL A CLIENTES DAGOIÁS FOMENTO
UNID 1000 150.000
TOTAL 150.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
DIRETAMENTE ARRECADADAS 150.000 150.000
TOTAL 150.000 150.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 150.000
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 150.000
1.6.0.0.02.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 150.000
1.6.0.0.02.01 SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS 150.000
TOTAL DA RECEITA 150.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS CÓDIGO: 5703
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 150.000 150.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 150.000 150.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1047 - PROGRAMA EIXOS DEDESENVOLVIMENTO
Incrementar a competitividade aossetores produtivos do Estado.
2252 - PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁS
UNID 1 2.840.000
TOTAL 2.840.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
ORDINÁRIAS 2.400.000 2.400.000
DIRETAMENTE ARRECADADAS 440.000 440.000
TOTAL 2.400.000 440.000 2.840.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 440.000
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 240.000
1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000
1.3.3.9.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000
1.3.3.9.90.00 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 240.000
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 200.000
1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 200.000
1.6.0.0.99.99 DEMAIS SERVIÇOS 200.000
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.400.000
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.400.000
2.5.2.0.00.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 2.400.000
2.5.2.1.00.00 INTEGRALIZAÇÃO COM RECURSOS DO TESOURO 2.400.000
TOTAL DA RECEITA 2.840.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5700
UNIDADE: PLATAFORMA LOGISTICA DE GOIAS S A CÓDIGO: 5704
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 2.840.000 2.840.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 2.840.000 2.840.000
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS POR OBJETIVOS, AÇÕES E METAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800
UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801
NOME DO PROGRAMA DESCRIÇÃO DO OBJETIVO AÇÕES UN. MEDIDA METAS CUSTO
1068 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ESISTEMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DEMEDICAMENTOS
1- Ampliar a cobertura dosmedicamentos para a população debaixa renda através do aumento daprodução e sistematização do processode distribuição; buscar novos mercadoscom preços competitivos; superar seupróprio padrão de qualidade buscandoconquistar o certificado do ISO9001:2000.
1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/OS SETORES PRODUTIVOS EADMINISTRATIVOS
UNID 61 6.722.000
1040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAREDE FÍSICA DA LINHA DE PRODUÇÃODE MEDICAMENTOS
M2 2030 5.742.000
TOTAL 12.464.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800
UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801
RECEITAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
DIRETAMENTE ARRECADADAS 4.693.000 4.693.000
CONVÊNIOS/AJUSTES/ACORDOS 7.771.000 7.771.000
TOTAL 12.464.000 12.464.000
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800
UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.464.000
1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 4.693.000
1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 4.693.000
1.5.2.0.21.00 RENDA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EVETERINÁRIOS 4.693.000
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.771.000
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.771.000
1.7.6.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES 7.771.000
1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.771.000
TOTAL DA RECEITA 12.464.000
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONFORME AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2007
ÓRGÃO: SECRETARIA DA SAUDE - ENTIDADES JURISDICIONADAS CÓDIGO: 5800
UNIDADE: INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS IQUEGO CÓDIGO: 5801
GRUPO DE DESPESA CORRENTE CAPITAL TOTAL
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS 12.464.000 12.464.000
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL 12.464.000 12.464.000
ANEXO V
Detalhamento das
Ações decorrentes
das Emendas
SancionadasGuapeva -GO
AÇÃO: TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 04 122 1079 2.630 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1363 HONOR CRUVINEL DESTINAÇÃO DE VERBAS PARA A AÇÃO "TRANSPORTE CIDADÃO" 03 3.000
TOTAL 3.000AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1355 AFRÊNI GONÇALVESCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA OS MUNICÍPIOS
GOIANOS04 300.000
0401 CHICO ABREUCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA04 85.000
0403 CHICO ABREUCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA03 85.000
1314 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 30 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS DE GOIÁS04 100.000
1315 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O DISTRITO DE
DIOLÂNIDA, NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA04 100.000
1316 DANIEL GOULARTCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O DISTRITO DE
DIOLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA04 100.000
0381 ERNESTO ROLLER CONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O NORDESTE GOIANO 03 75.000
1114 HELDER VALINCONCESSÃO DE 400 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA03 300.000
0616 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
ISABEL03 30.000
0617 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPINORTE04 30.000
0618 HÉLIO DE SOUZACONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIANIRA04 30.000
1391 HONOR CRUVINELCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
CEZARINA04 50.000
1513 HONOR CRUVINEL CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE 04 50.000
AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
JAUPACI
1665 HONOR CRUVINELCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
RITA DO ARAGUAIA04 50.000
0568 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 33 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
PIRES DO RIO04 50.000
0569 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 10 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS04 50.000
0968 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
TEREZÓPOLIS04 100.000
0969 LAMIS COSACCONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
IPAMERI04 100.000
0386 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPO LIMPO DE GOIÁS03 15.000
0387 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
VARJÃO03 30.000
0388 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
VIANÓPOLIS03 15.000
0389 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SENADOR CANEDO03 22.000
0390 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
TEREZINHA DE GOIÁS03 15.000
0391 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
ROSA DE GOIÁS03 15.000
0392 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE OURO
VERDE DE GOIÁS03 15.000
0393 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
ORIZONA03 30.000
0394 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA
VENEZA03 30.000
0395 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA
AMÉRICA03 38.000
AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0396 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ
03 15.000
0397 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIANÁPOLIS03 15.000
0398 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CEZARINA03 15.000
0399 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CALDAZINHA03 15.000
0400 LAUDENI LEMESCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA DOURADA03 15.000
2081 LÍVIO LUCIANOCONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA04 245.000
0414 MARA NAVESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE VILA
PROPÍCIO04 50.000
0416 MARA NAVESCONCESSÃO DE 08 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO
LUIZ DO NORTE04 40.000
0425 MARA NAVESCONCESSÃO DE 09 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS04 45.000
0430 MARA NAVESCONCESSÃO DE 08 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
COCALZINHO DE GOIÁS04 40.000
0917 MARCELO MELOCONCESSÃO DE 300 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
LUZIÂNIA04 150.000
0918 MARCELO MELOCONCESSÃO DE 150 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
LUZIÂNIA03 150.000
1215 NÉDIO LEITECONCESSÃO DE CHEQUES COMUNITÁRIO PARA OS MUNICÍPIOS DE
NOVA GLÓRIA, PETROLINA, ABADIÂNIA E SÃO FRANCISCO03 300.000
0018 PAULO GARCIACONCESSÃO DE 33 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
ARAGARÇAS04 165.000
1688 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
UIRAPURU03 7.000
1689 ROMILTON MORAES CONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE 03 11.000
AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
APARECIDA DO RIO DOCE
1692 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
NERÓPOLIS03 3.000
1693 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
MONTE ALEGRE03 3.000
1694 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
BELA VISTA03 3.000
1695 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
PETROLINA03 3.000
1696 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 02 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
BURITINÓPOLIS03 3.000
1697 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 03 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO SIMÃO03 5.000
1698 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
ABADIÂNIA03 7.000
1699 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SIMOLÂNDIA03 7.000
1700 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 04 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
DIVINÓPOLIS03 7.000
1701 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
ARAGARÇAS03 7.000
1702 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
AURILÂNDIA03 7.000
1703 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SERRANÓPOLIS03 7.000
1704 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
PIRANHAS03 7.000
1705 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CAÇÚ03 7.000
1706 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
MOZARLÂNDIA03 7.000
AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1707 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
PARANAIGUARA03 7.000
1708 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA PARAÚNA03 7.000
1709 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPO ALEGRE03 7.000
1710 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPOS BELOS03 7.000
1711 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 05 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
ITAGUARU03 7.000
1712 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
GUARANI03 11.000
1713 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
PARAÚNA03 11.000
1714 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
PEROLÂNDIA03 11.000
1715 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 07 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS03 11.000
1716 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
DOVERLÂNDIA03 15.000
1717 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
JANDAIA03 15.000
1718 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
POSSE03 15.000
1719 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS03 15.000
1720 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CAIAPÔNIA03 15.000
1721 ROMILTON MORAESCONCESSÃO DE 10 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
CHAPADÃO DO CÉU03 15.000
1722 ROMILTON MORAES CONCESSÃO DE 20 CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE 03 30.000
AÇÃO: CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 1801 16 482 1069 1.217 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DAS CIDADES
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
JATAÍ
2145 SAMUEL ALMEIDA
CONCESSÃO DE 80 CHEQUES REFORMA PARA A ASSOCIAÇÃO
ANIZIO GONÇALVES RODRIGUES - AAGR, NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA 03 70.000
2150 SAMUEL ALMEIDACONCESSÃO DE 20 CHEQUES MORADIA PARA O MUNICÍPIO DE
JOVIÂNIA04 100.000
0405 WELINGTON CAMARGOCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA03 150.000
0406 WELINGTON CAMARGOCONCESSÃO DE CHEQUES REFORMA PARA O MUNICÍPIO DE
SENADOR CANEDO03 150.000
TOTAL 3.940.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDA SANCIONADA)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2201 12 122 3015 1.219 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0003 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE
ITUMBIARA, MEDIANTE CONVÊNIO04 82.000
TOTAL 82.000AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0006 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO KOMBI PARA A
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BETESDA, NO MUNICÍPIO DE GOÍÂNIA04 40.000
0007 DANIEL MESSACREFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL EVANGÊLICA DE
BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE COCALZINHO04 60.000
0008 DANIEL MESSACREFORMA E AMPLIAÇÃO DA ENTIDADE GRUPO FORÇA PARA
VENCER, NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS04 30.000
AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0009 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA HEROÍNAS DA FÉ, NO MUNICÍPIO DE ANICUNS04 30.000
0013 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA
ASSOCIAÇÃO DA MULHER ITAPACINA, NO MUNICÍPIO DE ITAPACI04 30.000
0606 DANIEL MESSAC
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO KOMBI PARA A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, NO
MUNICÍPIO DE MINAÇU
04 30.000
0608 DANIEL MESSAC
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, MODELO KOMBI PARA A
ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA SHALON FM, NO MUNICÍPIO
DE GOIÂNIA
04 30.000
0380 ERNESTO ROLLERFOMENTO A EVENTOS CULTURAIS - FESTA DO DIVINO, NO
MUNICÍPIO DE FORMOSA04 50.000
0600 FÁBIO TOKARSKIAUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
CONJUNTO CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA03 200.000
1214 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE, TIPO KOMBI PARA
O MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS04 50.000
1249 HONOR CRUVINEL
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE,
TIPO VAN PARA A ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS E
TRANSPLANTADOS DE GOIÂNIA
04 60.000
1197 ISAURA LEMOSAUXÍLIO FINANCEIRO À CASA CONSUELO NASSER, NO MUNICÍPIO
DE GOIÂNIA03 260.000
1200 ISAURA LEMOSAUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER,
NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA03 40.000
1520 MAURO RUBEMAUXÍLIO FINANCEIRO AO PROJETO AMAR, NO MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA03 29.000
0378 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRAAUXÍLIO FINANCEIRO AO INSTITUTO VIDEIRA, NO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA03 150.000
1508 ONAIDE SANTILLOAUXÍLIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO MARCO DO
CENTENÁRIO DA CIDADE DE ANÁPOLIS03 300.000
2086 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA, NO
MUNICÍPIO DE GOIÁS03 100.000
AÇÃO: APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2702 04 123 3004 2.554 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
2087 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA EVANGÉLICA
VIDA, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS03 100.000
2088 RACHEL AZEREDOAUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO
DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS03 100.000
2146 SAMUEL ALMEIDAAUXÍLIO FINANCEIRO À FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR
CARENTE LAR MENINO DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MINAÇU03 30.000
2147 SAMUEL ALMEIDAAUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A
CRECHE MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS04 100.000
0477 WAGNER GUIMARÃESAUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL DO CANCER, NO MUNICÍPIO DE
RIO VERDE03 300.000
TOTAL 2.119.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1115 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PALMEIRAS04 42.000
1118 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOUVERLÂNDIA04 42.000
1119 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CABECEIRAS04 43.000
1120 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CAMPINORTE04 43.000
1121 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA
04 43.000
1125 ABDUL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS04 43.000
1126 ABDUL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE IACIARA 04 43.000
0001 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DE GOIÁS04 43.000
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0002 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIATUBA04 43.000
0004 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA DOURADA04 43.000
0005 ÁLVARO GUIMARÃESAQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE
ITUMBIARA04 87.000
0402 CHICO ABREUAQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE
APARECIDA DE GOIÂNIA04 87.000
0404 CHICO ABREUAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BELA
VISTA04 43.000
0012 DANIEL MESSACAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DE GUARAÍTA04 50.000
0382 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA
FRIA04 43.000
0383 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSA
04 43.000
0384 ERNESTO ROLLER AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE POSSE 04 43.000
0385 ERNESTO ROLLERAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE
ALEGRE04 43.000
1862 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANIRA
04 50.000
1864 FLÁVIA MORAIS AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE IPORÁ 04 50.000
1867 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CAIAPÔNIA04 50.000
1871 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
DOVERLÂNDIA04 50.000
1881 FLÁVIA MORAISAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DE GOIÁS04 50.000
0611 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA04 35.000
0612 HÉLIO DE SOUZA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BARRO 04 35.000
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
ALTO
0613 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA
IGUAÇU04 35.000
0614 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE04 35.000
0615 HÉLIO DE SOUZAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
HIDROLINA04 35.000
1241 HONOR CRUVINELAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE TROMBAS
04 43.000
1264 HONOR CRUVINELAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ DE GOIÁS04 43.000
0648 ISO MOREIRAAQUISIÇÃO DE SETE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO NORDESTE04 300.000
0827 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SOCIEDADE SÃO
VICENTE DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO04 45.000
0828 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
CRISTALINA04 45.000
0829 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE OUVIDOR
04 45.000
0834 JARDEL SEBBAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE TRÊS
RANCHOS04 45.000
2083 LÍVIO LUCIANOAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CEZARINA
04 55.000
0421 MARA NAVESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA
TEREZINHA DE GOIÁS04 44.000
0423 MARA NAVESAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ
DO NORTE04 44.000
1647 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BELA
VISTA DE GOIÁS04 54.000
1648 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA FÉ
DE GOIÁS04 54.000
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1649 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PILAR DE
GOIÁS04 54.000
1650 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O PROJETO AMAR, NO
MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA04 54.000
0109 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA
CRIXÁS04 40.000
0121 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
QUIRINÓPOLIS04 40.000
0124 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PALESTINA DE GOIÁS04 44.000
0125 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PARANAIGUARA04 44.000
0133 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM
JARDIM DE GOIÁS04 44.000
0134 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BURITI
ALEGRE04 44.000
0140 NILO RESENDEAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
GOUVELÂNDIA04 44.000
0677 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O SOLAR MARIA DE
NAZARÉ, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA04 42.000
0678 OZAIR JOSÉ
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, NO MUNICÍPIO DE APARECIDA
DE GOIÂNIA
04 42.000
0759 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SOCIEDADE SÃO
VICENTE DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE URUANA04 43.000
0760 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO
COMUNIDADE LUZ DA VIDA, EM GOIÂNIA04 43.000
0762 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE NOVA
FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA04 43.000
0763 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O DISTRITO DE
POSSELÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE GUAPÓ04 43.000
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2850 10 302 1086 1.216 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0766 OZAIR JOSÉAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CARMO
DO RIO VERDE04 43.000
0867 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE RIO
VERDE04 52.000
0868 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE GOIÁS 04 43.000
0872 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA BARRA04 43.000
1172 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PIRANHAS04 42.000
1173 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PARANAIGUARA04 42.000
1180 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
INACIOLÂNDIA04 43.000
1183 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇU 04 43.000
1187 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE APORÉ 04 43.000
1188 PAULO CÉZARAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO RIO DOCE04 43.000
0015 PAULO GARCIAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
ARAGARÇAS04 45.000
0016 PAULO GARCIA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE EDÉIA 04 45.000
0017 PAULO GARCIAAQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE
PONTALINA04 45.000
TOTAL 3.345.000AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2901 06 181 1043 1.214 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0610 HÉLIO DE SOUZA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA 04 35.000
0803 JARDEL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE GOIANDIRA 04 54.000
AÇÃO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 2901 06 181 1043 1.214 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0804 JARDEL SEBBA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CUMARÍ 04 54.000
1516 MAURO RUBEMAQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE
GOIÁS04 54.000
0855 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PARA O MUNICÍPIO DE ACREÚNA 04 54.000
0856 PADRE FERREIRAAQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA
04 54.000
0858 PADRE FERREIRA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PARA O MUNICÍPIO DE CAÇÚ 04 54.000
1190 PAULO CÉZAR AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA O MUNICÍPIO DE CAÇÚ 04 44.000
TOTAL 403.000AÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES (EMENDA SANCIONADA)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5201 27 811 1051 1.221 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0379 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRACONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER COM MAIS OU MENOS
6.000 METROS, NA CIDADE DE MINAÇU04 75.000
TOTAL 75.000AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDA SANCIONADA)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1034 1.236 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0377 MISAEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CANA BRAVA, COM
EXTENSÃO DE 36 METROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O
POVOADO TABOCA COM CAPÃO SOUTO, NO MUNICÍPIO DE MINAÇU
04 75.000
TOTAL 75.000
AÇÃO: CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1034 1.245 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
0578 LUÍS CESAR BUENOCONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE
MONTIVIDIU, ATRAVÉS DE CONVÊNIO04 300.000
TOTAL 300.000AÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRAS COMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: 2007 5501 26 782 1050 1.240 FONTE: 00
UNIDADE RESPONSÁVEL: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
Nº EMENDA DEPUTADO AUTOR OBJETO GRUPO VALOR
1268 KENNEDY TRINDADE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGA O DISTRITO DE DEUSLÂNCIA
DO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES DIVISA DO MUNICÍPIO DE
DAMOLÂNDIA
04 300.000
0782 SAULO FURTADOPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA GO-219 (5 KM) NO TRECHO QUE
LIGA BELA VISTA DE GOIÁS A SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO04 300.000
TOTAL 600.000
Quadro de
Detalhamento
da
Despesa
- Q D D -
Chuva de Ouro / GO
Administração
Direta
- Q D D -
Mangaba – Fruto do Cerrado / GO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATI VO 01 031 1054 1.19400 10.000 10.000
- CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIALEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
01 031 1054 1.87500 55.000.000 55.000.000
- INTEGRAÇÃO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 01 031 1054 2.21600 120.000 8.000 128.000
- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESPARLAMENTARES
01 031 1054 2.56800 65.000 65.000
- EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICA
01 031 1054 2.56900 250.000 150.000 400.000
- INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA(ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS)
01 031 1054 2.57000 150.000 150.000
- IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 01 031 1054 2.57100 550.000 550.000
- ASSEMBLÉIA ITINERANTE 01 031 1054 2.57200 410.000 250.000 660.000
- COLETA SELETIVA DE LIXO 01 031 1054 2.60600 35.000 15.000 50.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- ASSEMBLEIALEGISLATIVA
01 121 3019 2.51500 65.000 65.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 01 122 1054 1.20400 250.000 250.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00100 93.261.000 15.800.000 2.950.000 112.011.000
- TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 01 131 1054 2.21700 8.757.000 150.000 8.907.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 20.149.000 20.149.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 15.000 15.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 198.410.000 113.410.000 26.227.000 58.773.000
DESPESAS CORRENTES
139.637.000
DESPESAS DE CAPITAL
58.773.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
198.410.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
55.260.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
122.986.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
20.164.000
T O T A L G E R A L
198.410.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO- PROMOEX
01 032 3002 1.11700 640.000 360.000 1.000.00080 846.000 460.000 1.306.000
- CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIOSEDE DO TCE
01 032 3002 1.22700 5.000 5.000 10.000
- FISCALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃODOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS
01 032 3002 2.03500 48.763.000 4.237.000 100.000 1.000 53.101.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS
01 032 3002 2.56300 10.000 10.000
- PROMOÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 - TCE
01 032 3019 2.53100 40.000 40.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCE
01 121 3019 2.51900 10.000 10.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 44.307.000 44.307.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 98.478.000 93.070.000 4.937.000 465.000 6.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS1.308.000 847.000 461.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000
TOTAL 99.788.000 93.070.000 5.785.000 927.000 6.000
DESPESAS CORRENTES
98.855.000
DESPESAS DE CAPITAL
933.000
RECURSOS VINCULADOS
1.310.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
98.478.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
2.316.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
53.165.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
44.307.000
T O T A L G E R A L
99.788.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOSMUNICÍPIOS
01 032 3001 1.00400 300.000 300.000 600.00080 452.000 452.000 904.000
- AUXÍLIO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PODERPÚBLICO MUNICIPAL
01 032 3001 2.03400 1.100.000 98.000 1.198.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TCM
01 121 3019 2.51600 2.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00100 23.999.000 23.999.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 24.082.000 24.082.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.881.000 48.081.000 1.402.000 398.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS904.000 452.000 452.000
TOTAL 50.785.000 48.081.000 1.854.000 850.000
DESPESAS CORRENTES
49.935.000
DESPESAS DE CAPITAL
850.000
RECURSOS VINCULADOS
904.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
49.881.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
1.504.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
25.199.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
24.082.000
T O T A L G E R A L
50.785.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00100 256.457.000 256.457.00082 4.800.000 4.800.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-TRIBUNAL DEJUSTICA
02 121 3019 2.51400 1.000 1.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 157.183.000 157.183.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 37.000.000 37.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 450.641.000 450.640.000 1.00082 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.800.000 4.800.000
TOTAL 455.441.000 450.640.000 4.801.000
DESPESAS CORRENTES
455.441.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS
4.800.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
450.641.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
261.258.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
194.183.000
T O T A L G E R A L
455.441.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO EREFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
03 091 1059 1.05700 1.400.000 1.400.000
- INFORMATIZAÇÃO DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 03 091 1059 2.21000 300.000 300.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 03 091 4001 4.00100 101.945.000 6.894.000 300.000 109.139.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 61.694.000 61.694.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000
TOTAL 172.533.000 163.639.000 6.894.000 2.000.000
DESPESAS CORRENTES
170.533.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.000.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
172.533.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
1.400.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
109.439.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
61.694.000
T O T A L G E R A L
172.533.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1101 - GABINETE DO GOVERNADOR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO -PQG-GAB.GOVERNADOR
04 121 3019 2.53800 1.000 1.000 2.000
- GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL
04 122 4002 4.00200 7.865.000 491.000 1.000 1.000 8.358.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000
TOTAL 8.360.000 7.865.000 492.000 2.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
8.357.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
8.360.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
8.360.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
8.360.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1102 - GABINETE DE CONTROLE INTERNO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DE PROCESSOS ECERTIFICAÇÃO EM PROGRAMA DE QUALIDADETOTAL
04 121 3019 2.46600 2.000 2.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GECONI
04 121 3019 2.51300 3.000 3.000
- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 04 121 3020 2.13100 19.000 48.000 67.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 6.102.000 312.000 20.000 1.000 6.435.000
- GOIÁS TRANSPARENTE 04 124 3020 2.21900 10.000 5.000 15.000
- PROMOVER O CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DAALTA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
04 124 3020 2.45100 10.000 10.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000
TOTAL 6.532.000 6.102.000 356.000 73.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
6.458.000
DESPESAS DE CAPITAL
74.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
6.532.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
6.532.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
6.532.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1103 - GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETEMILITAR
04 121 3019 2.49200 2.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 4.474.000 2.401.000 46.000 1.000 6.922.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 9.000 9.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000
TOTAL 6.933.000 4.483.000 2.403.000 46.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
6.886.000
DESPESAS DE CAPITAL
47.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
6.933.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
6.924.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
9.000
T O T A L G E R A L
6.933.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1104 - GABINETE CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-GABINETECIVIL
04 121 3019 2.49100 2.000 2.000
- ELABORAÇÃO/REVISÃO E ENCAMINHAMENTO DENORMAS E ATOS REGULAMENTARES E LEGAIS
04 122 4003 4.00300 4.600.000 719.000 28.000 1.000 5.348.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000
TOTAL 5.350.000 4.600.000 721.000 28.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
5.321.000
DESPESAS DE CAPITAL
29.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
5.350.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
5.350.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
5.350.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1105 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.171.000 299.000 10.000 1.000 1.481.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000
TOTAL 1.481.000 1.171.000 299.000 10.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
1.470.000
DESPESAS DE CAPITAL
11.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
1.481.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.481.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.481.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
1106 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCAÇÃO
12 122 4008 4.00800 1.000 119.000 7.000 127.00080 1.000 1.00081 1.000 1.00082 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 127.000 1.000 119.000 7.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS1.000 1.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.000 1.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000
TOTAL 130.000 1.000 122.000 7.000
DESPESAS CORRENTES
123.000
DESPESAS DE CAPITAL
7.000
RECURSOS VINCULADOS
3.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
127.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
130.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
130.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1300 - VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO A GESTÃO E COORDENAÇÃO DO GOVERNOESTADUAL
04 122 4005 4.00500 2.295.000 319.000 10.000 1.000 2.625.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000
TOTAL 2.625.000 2.295.000 319.000 10.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
2.614.000
DESPESAS DE CAPITAL
11.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
2.625.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
2.625.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
2.625.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
02 122 4006 4.00600 25.290.000 1.200.000 200.000 1.500.000 28.190.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-PGE
04 121 3019 2.52000 10.000 10.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 14.882.000 1.000.000 5.000.000 20.882.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000
TOTAL 49.082.000 25.290.000 16.092.000 1.200.000 6.500.000
DESPESAS CORRENTES
41.382.000
DESPESAS DE CAPITAL
7.700.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
49.082.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
28.200.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
20.882.000
T O T A L G E R A L
49.082.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SET
04 121 3019 2.50000 9.000 9.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 11 122 4001 4.00100 8.790.000 1.499.000 100.000 1.000 10.390.000
- ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 11 331 1006 2.00300 1.000 1.000 2.00080 580.000 58.000 638.000
- ATENÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PROGER 11 333 1006 2.00100 1.000 1.00080 1.000 1.000 2.000
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADORAUTÔNOMO
11 333 1006 2.00400 1.000 1.000 2.000
- INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AOMERCADO DE TRABALHO
11 333 1006 2.00500 1.000 1.000 2.00080 1.666.000 263.000 1.929.000
- PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 11 333 1006 2.00600 1.000 1.00080 1.000 1.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS -PRÓ-AVANCAR
11 333 1077 2.13500 1.000 1.000
- CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTESDE TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAIS
11 333 1077 2.13600 1.000 1.000
- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PLANTEQ 11 333 1077 2.13800 1.000.000 1.000.00080 1.876.000 1.876.000
- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DO PETI
11 333 1077 2.13900 1.000 1.00080 1.000 1.000
- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/PESSOAS COMIDADE ACIMA DE 40 ANOS
11 333 1077 2.14000 150.000 150.00080 1.000 1.000
- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/MEMBROS DASFAMÍLIAS DA RENDA CIDADÃ - TRABALHO SEMFOME
11 333 1077 2.45300 1.000 1.00080 1.000 1.000
- CONCESSÃO DE BOLSAS DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
11 333 1077 2.61200 1.000 1.00050 1.000 1.000
- GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO P/ O MERCADO DETRABALHO
11 571 1006 2.00200 1.000 1.00080 1.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1500 - SECRETARIA DO TRABALHO
1501 - GABINETE DO SECRETARIO DO TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.563.000 8.790.000 2.669.000 103.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.450.000 4.128.000 322.000
TOTAL 16.014.000 8.790.000 6.798.000 425.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
15.588.000
DESPESAS DE CAPITAL
426.000
RECURSOS VINCULADOS
4.451.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
11.563.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
16.014.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
16.014.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1600 - SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
1601 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 23 693 1052 2.17700 60.000 60.000
- VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 23 693 1052 2.17800 30.000 30.000
- ARRANJOS PRODUTIVOS 23 693 1052 2.22000 150.000 150.000
- COOPERATIVAS E CONSÓRCIOS DE EXPORTAÇÃO 23 693 1052 2.22100 101.000 101.000
- MISSÕES COMERCIAIS 23 693 1052 2.22200 492.000 492.000
- SEMINÁRIOS E EVENTOS DE NEGÓCIOS 23 693 1052 2.22300 322.000 322.000
- INCENTIVO AO COMÉRCIO EXTERIOR NAS MICROE PEQUENAS EMPRESAS
23 693 1052 2.46200 155.000 155.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECOMEX
23 693 3019 2.51100 10.000 10.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 23 693 4001 4.00100 2.060.000 499.000 30.000 1.000 2.590.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000
TOTAL 3.910.000 2.060.000 1.729.000 120.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
3.789.000
DESPESAS DE CAPITAL
121.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
3.910.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
3.910.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
3.910.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1700 - SECRETARIA-GERAL DA GESTAO
1701 - GABINETE DO SECRETARIO GERAL DA GESTAO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECRETARIAGERAL DA GOVERNADORIA
04 121 3019 2.49800 1.000 1.000 2.000
- CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DEINCLUSÃO SOCIAL
04 122 1041 2.30300 1.000 1.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 15.402.000 1.445.000 100.000 1.000 16.948.000
- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIOPEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
04 122 4011 4.01100 1.250.000 100.000 1.350.000
- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DASESMERALDAS
04 122 4012 4.01200 1.500.000 100.000 1.600.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000
TOTAL 19.902.000 15.402.000 4.197.000 302.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
19.599.000
DESPESAS DE CAPITAL
303.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
19.902.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
19.902.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
19.902.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID
04 121 3019 2.50300 10.000 10.000
- COORDENAÇÃO DOS PROJETOS SETORIAIS PARAA RMG
04 122 1079 2.12600 1.200.000 1.000 1.201.00080 1.000 1.000
- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG -METRÓPOLE CONTEMPORÂNEA
04 122 1079 2.12800 1.800.000 100.000 1.900.00080 1.000 1.000
- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG
04 122 1079 2.45800 3.000.000 200.000 3.200.00080 1.000 1.000
- ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO EGEOPROCESSAMENTO DA RMG
04 122 1079 2.58200 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000
- TRANSPORTE CIDADÃO (EMENDA SANCIONADA) 04 122 1079 2.63000 3.000 3.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 4.382.000 2.000.000 100.000 1.000 6.483.000
- PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 15 451 1004 2.09500 293.000 139.000 432.00080 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS 15 451 1069 1.02700 5.000 20.301.000 20.306.00080 1.000 1.000
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 451 1069 2.58300 1.000 500.000 501.00080 1.000 1.000
- MELHORIA DAS ESTAÇÕES E VIAS DETRANSPORTE DA RMG
15 451 1079 2.12900 11.000.000 8.000.000 19.000.00080 1.000 1.000
- PLANO DIRETOR 15 452 1033 1.07000 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000
- PROJETOS ESPECIAIS 15 452 1033 1.07100 3.500.000 1.000 3.501.00080 1.000 1.000
- INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL EAÇÕES CONTINGENCIAIS
15 453 1063 2.17200 1.457.000 3.000.000 4.457.00080 1.000 1.000
- MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL
15 453 1063 2.17300 300.000 1.200.000 1.500.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 1.000 1.000- PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA
HABITAÇÃO15 541 1069 2.163
00 100.000 650.000 750.00080 1.000 1.000
- CONCESSÃO DE CHEQUESMORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDASSANCIONADAS)
16 482 1069 1.21700 1.910.000 2.030.000 3.940.000
- AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE TERRENOS 16 482 1069 2.15800 1.000 1.970.000 1.971.00080 1.000 1.000
- HABITAR LEGAL 16 482 1069 2.16200 3.618.000 5.000 3.623.00080 1.000 1.000
- QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAISPARA A POPULAÇÃO CARENTE
16 482 1069 2.16400 2.000.000 1.000 2.001.00080 1.000 1.000
- IMPLANTAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DEESGOTO SANITÁRIO
17 512 1004 1.20000 1.000 2.492.000 2.493.00080 4.391.000 4.391.000
- ÁGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 17 512 1004 1.01400 1.000 2.000.000 2.001.00080 18.000.000 18.000.000
- IMPLANTAÇÃO/CONCLUSÃO DOS SISTEMASSANITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUA
17 512 1004 1.01500 1.000 2.000.000 2.001.00080 1.000 1.000
- TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOSSÓLIDOS
17 512 1049 1.04400 1.000 2.004.000 2.005.00080 4.000.000 4.000.000
- CURSO-GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS EIMPLANTAÇÃO FÓRUM DO LIXO E CIDADANIA
17 512 1049 2.18300 38.000 1.000 39.00080 1.000 1.000
- AMPLIAÇÃO DO SES DE GOIÂNIA, INCLUINDOESTAÇÃO DE TRATAMENTO/TRANSPORTE ECOLETA
17 512 1055 1.11100 1.000 1.000.000 1.001.00080 1.000 1.000
- AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO DE GOIÂNIA
17 512 1055 1.11200 1.000 1.000.000 1.001.00080 1.000 1.000
- IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA COLETA DEESGOTO NOS MAIORES MUNICÍPIOS DE GOIÁS
17 512 1056 1.00900 1.000 3.000.000 3.001.00080 1.000 1.000
- IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMA DE 17 512 1056 1.010 00 1.000 4.000.000 4.001.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1801 - GABINETE DO SECRETARIO DAS CIDADES
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORESMUNICÍPIOS DE GOIÁS
80 1.000 1.000- AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS
MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF17 512 1056 1.012
00 1.000 2.500.000 2.501.00080 1.000 1.000
- IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOMUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS
17 512 1056 1.01300 1.000 500.000 501.00080 1.000 1.000
- TRANSPORTE CIDADÃO 26 782 1079 2.60500 1.000 1.00050 3.000.000 3.000.00080 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 102.327.000 4.382.000 39.247.000 58.697.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
3.000.000 3.000.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
26.416.000 26.416.000
TOTAL 131.743.000 4.382.000 42.247.000 85.113.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
46.629.000
DESPESAS DE CAPITAL
85.114.000
RECURSOS VINCULADOS
29.416.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
102.327.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
78.155.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
53.588.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
131.743.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEC DEASSUNTOS INSTITUCIONAIS
04 121 3019 2.49700 2.000 2.000
- GOVERNO ITINERANTE 04 122 1053 2.21800 4.300.000 4.300.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 6.334.000 722.000 100.000 1.000 7.157.000
- CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DEATENÇÃO E PROTEÇÃO A MULHER
08 244 1078 2.11800 350.000 350.000
- IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DAREDE DE ATENÇÃO A MULHER
08 244 1078 2.12000 200.000 200.000
- IMPLANTAÇÃO DE UND DE ATENÇÃO AMULHER/CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS
08 244 1078 2.43200 700.000 700.00080 1.000 1.000
- PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA AMULHER
08 244 1078 2.43300 750.000 750.00080 1.000 1.000
- BOLSA CURSINHO 12 362 1012 2.03700 1.500.000 1.500.000
- AGENDA JOVEM 14 422 1012 2.03600 120.000 120.000
- COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDE
14 422 1012 2.03800 150.000 150.000
- ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 14 422 1012 2.03900 80.000 80.000
- FORMAÇÃO POLÍTICA - INFORMAÇÃO ESEMINÁRIOS
14 422 1012 2.04000 200.000 200.000
- DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULAÇÃONEGRA - IGUALDADE RACIAL
14 422 1041 2.45200 543.000 543.00080 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 16.052.000 6.334.000 9.617.000 100.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS3.000 3.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1900 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 16.055.000 6.334.000 9.620.000 100.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
15.954.000
DESPESAS DE CAPITAL
101.000
RECURSOS VINCULADOS
3.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
16.052.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
16.055.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
16.055.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEAGRO
04 121 3019 2.49600 50.000 50.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 20 122 4001 4.00100 6.960.000 1.200.000 200.000 1.000 8.361.000
- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 20 126 1009 2.02200 80.000 80.000 160.000
- PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO - EVENTOSTÉCNICOS E PROMOCIONAIS
20 131 1009 2.01400 1.204.000 1.000 1.205.000
- DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 20 601 1003 2.39100 50.000 20.000 70.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTORE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORESFAMILIARES
20 601 1003 2.56700 100.000 50.000 150.00080 88.000 1.000 89.000
- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DEALIMENTOS ORGÂNICOS
20 601 1009 2.38300 100.000 100.00080 1.000 1.000
- DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 20 601 1009 2.41100 270.000 60.000 330.00080 1.000 1.000 2.000
- DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 20 602 1009 2.01900 260.000 60.000 320.00080 1.000 1.000 2.000
- DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAPECUÁRIA
20 602 1009 2.02400 350.000 100.000 450.00080 1.000 1.000 2.000
- HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS
20 605 1003 2.38600 169.000 1.000 170.00080 1.000 1.000 2.000
- LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃOCOMUNITÁRIA DE ALIMENTOS
20 605 1003 2.38800 1.477.000 1.477.00080 2.250.000 2.250.000
- DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAFRUTICULTURA E DA OLERICULTURA
20 605 1009 2.01700 100.000 100.00080 1.000 1.000
- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 20 606 1003 2.38900 10.000 1.000.000 1.010.00080 1.000 1.000 2.000
- PRONAF - INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS / 20 606 1003 2.393 00 50.000 30.000 80.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2001 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
CAPACITAÇÃO / CRÉDITO80 158.000 288.000 446.000
- APOIO A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 20 661 1003 2.39200 50.000 70.000 120.00080 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 14.153.000 6.960.000 5.520.000 1.672.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.801.000 2.505.000 296.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000
TOTAL 16.956.000 6.960.000 8.026.000 1.969.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
14.986.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.970.000
RECURSOS VINCULADOS
2.803.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
14.153.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
16.956.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
16.956.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECID
04 121 3019 2.49900 1.000 1.000 2.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 128 1041 2.29500 4.000 9.000 13.00080 9.000 22.000 31.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAIS
08 128 1075 2.15400 15.000 15.00080 150.000 150.000
- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
08 242 1091 2.10700 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTE
08 242 1091 2.58400 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000
- CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 08 243 1075 2.15300 5.000 5.00080 50.000 50.000
- IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOS
08 243 1075 2.15500 2.000 12.000 14.00080 20.000 120.000 140.000
- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SIPIA - SISTEMADE INFORMAÇÃO P/ A INFÂNCIA A ADOLESCÊNCIA 08 243 1075 2.156
00 74.000 50.000 124.00080 150.000 50.000 200.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 14 122 4001 4.00100 25.307.000 7.309.000 479.000 1.000 33.096.000
- TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 14 333 1075 2.14100 13.167.000 13.167.000
- CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO ESEMI LIBERDADE
14 421 1081 1.02400 687.000 1.489.000 2.176.00080 5.100.000 5.100.000
- FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES EAGENTES EXECUTIVOS DAS MED.SÓCIO-EDUCATIVOS
14 421 1081 2.11500 100.000 70.000 170.00080 300.000 30.000 330.000
- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS
14 421 1081 2.42700 160.000 60.000 220.00080 90.000 90.000 180.000
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITOCOM A LEI
14 421 1081 2.42800 1.759.000 139.000 1.898.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2101 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIDADANIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 570.000 1.000 571.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.904.000 25.307.000 23.285.000 2.311.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS6.756.000 1.341.000 5.415.000
TOTAL 57.660.000 25.307.000 24.626.000 7.726.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
49.933.000
DESPESAS DE CAPITAL
7.727.000
RECURSOS VINCULADOS
6.756.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
50.904.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
7.276.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
50.384.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
57.660.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SE
12 121 3019 2.49500 37.000 37.000
- APOIO E PERMANÊNCIA NA UND. ESCOLAR DEALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALÁRIO ESCOLA
12 122 1038 2.29900 37.101.000 37.101.00050 77.899.000 77.899.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA EADEQUAÇÃO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS
12 122 1040 1.06300 700.000 27.670.000 28.370.00008 200.000 10.760.000 10.960.00016 345.000 4.580.000 4.925.00080 1.000 7.135.000 7.136.000
- EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DOENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOSEDUCACIONAIS
12 122 1040 1.06400 5.489.000 5.489.00008 3.000.000 3.000.00016 400.000 400.00080 6.929.000 6.929.000
- AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROSDIDÁTICOS/LITERÁRIOS/TÉCNICOS PARA ENSINOFUND/ESPECIAL/MÉDIO/EJA
12 122 1040 2.23800 1.000 1.000 2.00008 300.000 1.000.000 1.300.00009 1.000 1.000 2.00016 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000
- FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DOENSINO FUND/ESPEC./MÉDIO/ED. INFANTIL E EJA
12 122 1040 2.24300 20.186.000 20.186.00008 1.000 1.00009 18.318.000 18.318.00016 1.000 1.00080 1.000 1.000
- MANUTENÇÃO/PEQ. SERVIÇOS E/OU REPAROS DAREDE FÍSICA DO ENSINOFUND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PÚBLICOS
12 122 1040 2.24400 5.000.000 495.000 5.495.00008 3.000.000 370.000 3.370.00016 1.000.000 235.000 1.235.00080 1.000 1.000 2.000
- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 122 1040 2.62100 5.300.000 15.000.000 20.300.00008 1.948.000 5.000.000 6.948.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
09 1.000 1.00016 1.600.000 3.300.000 4.900.00080 1.000 1.000 2.000
- DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL
12 122 1060 2.19700 16.000 16.00008 23.000 23.00016 60.000 60.00080 1.000 1.000
- DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETOVIVA E REVIVA
12 122 1060 2.19900 200.000 200.00008 149.000 149.00016 450.000 450.00080 1.000 1.000
- REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 12 122 1060 2.20200 1.900.000 700.000 2.600.00008 1.700.000 60.000 1.760.00016 60.000 1.000 61.00080 1.000 1.000 2.000
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROSP/O TRANSP. ESCOLAR E SALÁRIO EDUCAÇÃO P/MANUTENÇÃO DA REDE
12 122 1060 2.20400 1.000 1.000 2.00008 1.000 1.000 2.00009 1.000 1.00016 1.000 1.000 2.00050 20.000.000 20.000.00080 2.570.000 1.000 2.571.00082 1.000 1.000 2.000
- AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR (EMENDASANCIONADA)
12 122 3015 1.21900 82.000 82.000
- APOIO AS ATIVIDADES TÉCNICAS,ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS
12 122 3015 2.25500 5.031.000 740.000 5.771.00008 4.025.000 1.000.000 5.025.00016 1.212.000 166.000 1.378.000
- CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DEAVALIAÇÃO EDUCACIONAL
12 122 3015 2.25600 337.000 20.000 357.00008 142.000 1.000 143.00016 391.000 391.00080 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMADE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
12 122 3015 2.25700 42.000 1.000 43.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
EDUCAÇÃO08 63.000 1.000 64.00016 42.000 1.000 43.00080 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃOE CONSOLIDAÇÃO DO SIGE - ESCOLA
12 122 3015 2.25900 695.000 1.000 696.00008 1.024.000 28.000 1.052.00016 724.000 29.000 753.000
- IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO DO PDE DAS UND ESCOLARES
12 122 3015 2.26200 12.000 1.000 13.00008 217.000 1.000 218.00016 62.000 1.000 63.00080 1.000 1.000 2.000
- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ASUNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS
12 122 3015 2.26400 10.690.000 6.562.000 17.252.00008 2.433.000 1.025.000 3.458.00009 1.000 1.000 2.00016 8.366.000 1.660.000 10.026.00080 1.000 1.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 12 122 4001 4.00100 211.318.000 73.287.000 4.082.000 1.000 288.688.00008 548.360.000 51.713.000 5.000.000 605.073.00016 99.000 1.000 100.00080 1.000 1.000
- PAZ É GENTE QUE FAZ: ESPAÇO DECIDADANIA/ESCOLA ABERTA
12 128 1060 2.20100 160.000 160.00008 520.000 520.00016 80.000 80.00080 1.000 1.000
- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAMNO ENS.MÉDIO/EJA/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
12 128 3011 2.30900 3.974.000 3.974.00008 1.391.000 1.391.00009 1.000 1.00016 623.000 623.00080 1.295.000 1.295.000
- FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTESADMINISTRATIVOS
12 128 3011 2.31000 1.000.000 1.000.00008 2.000.000 2.000.00016 1.000.000 1.000.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINOFND/ESP/MÉDIO/EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12 128 3011 2.412
00 4.757.000 4.757.00008 6.690.000 6.690.00016 2.493.000 2.493.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 12 272 0000 7.00100 1.000 1.000
- CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SÉRIE -ACELERA GOIÁS
12 361 1040 2.23900 159.000 159.00008 2.300.000 805.000 3.105.00016 2.234.000 2.234.00080 1.000 1.000
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1040 2.24000 300.000 300.00008 2.858.000 2.858.00016 2.199.000 2.199.00080 1.000 1.000
- MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EPRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1060 2.20000 1.000 1.000 2.00008 2.000.000 1.000 2.001.00016 1.000 1.000
- FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAMNO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL
12 361 3011 2.30800 304.000 304.00008 3.043.000 3.043.00016 670.000 670.00080 68.000 68.000
- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DEINFORMÁTICA
12 362 1040 1.20900 12.000.000 6.000.000 18.000.00008 1.000 1.000 2.00016 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000
- PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MÉDIO 12 362 1040 2.24500 498.000 498.00008 1.000 1.00016 1.000 1.00080 558.000 558.000
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DEPROTAGONISMO JUVENIL
12 362 1060 2.19600 1.274.000 1.274.00008 1.000 1.00016 1.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 1.682.000 1.682.000- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL12 363 1040 2.242
00 719.000 12.000 731.00080 102.000 102.000
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 1040 2.10300 2.500.000 2.500.00008 400.000 400.00016 1.000.000 1.000.00080 1.200.000 1.200.000
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICASDO ENSINO ESPECIAL
12 367 1040 2.24100 299.000 299.00008 1.000.000 1.000.00016 444.000 444.00080 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 466.659.000 211.319.000 188.481.000 66.858.000 1.00008 RECURSOS DO FUNDEF (LEI FEDERAL NR 9.424/96) 665.558.000 548.360.000 89.144.000 28.054.00009 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO - COTA
FEDERAL18.325.000 18.323.000 2.000
16 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTAESTADUAL
35.538.000 25.160.000 10.378.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
97.899.000 97.899.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
21.568.000 1.000 7.493.000 14.074.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.000 2.000 1.000
TOTAL 1.305.550.000 759.680.000 426.502.000 119.367.000 1.000
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2201 - GABINETE DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO
1.186.182.000 119.368.000 838.891.000 466.659.000
TOTAL DOS PROJETOS
85.297.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
1.220.252.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.000
T O T A L G E R A L
1.305.550.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEFAZ
04 121 3019 2.50200 150.000 150.000
- GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIOIMOBILIÁRIO DO ESTADO
04 122 3006 2.35700 214.000 20.000 1.000.000 1.234.000
- IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEIÇOAMENTO EMADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL/GERENCIALE INFORMÁTICA
04 122 3009 2.34300 7.802.000 500.000 8.302.000
- REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOSDE TRABALHO
04 122 3009 2.34400 200.000 200.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ
04 122 3017 1.05800 500.000 500.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 139.441.000 35.000.000 500.000 1.000 174.942.000
- GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANÇASESTADUAIS
04 123 3006 2.35500 50.000 1.000 51.000
- APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO E ORELACIONAMENTO COM O CIDADÃO
04 125 3009 2.34200 430.000 430.000
- GERAR MEDIDAS DE APOIO AODESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
04 125 3017 2.05500 50.000 50.000
- APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIAESTADUAL
04 125 3017 2.21100 50.000 50.000
- APERFEIÇOAR PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
04 125 3017 2.21200 400.000 400.000
- IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO ARECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDAESTADUAL
04 125 3017 2.21400 30.000 2.000 32.000
- INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇADE IMPOSTOS
04 125 3017 2.21500 100.000 500.000 600.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 3.295.000 3.295.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000
TOTAL 190.236.000 142.736.000 44.476.000 2.023.000 1.001.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2301 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
DESPESAS CORRENTES
187.212.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.024.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
190.236.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
500.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
186.441.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
3.295.000
T O T A L G E R A L
190.236.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2302 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 28 843 0000 7.02200 300.000.000 341.162.000 641.162.000
- ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA 28 844 0000 7.02300 6.000.000 18.000.000 24.000.000
- CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 28 846 0000 7.00800 23.000.000 23.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000
TOTAL 688.162.000 306.000.000 23.000.000 359.162.000
DESPESAS CORRENTES
329.000.000
DESPESAS DE CAPITAL
359.162.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
688.162.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
688.162.000
T O T A L G E R A L
688.162.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2303 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E/OU LEGAIS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEF ( LEI FEDERAL N.9.424/96 )
12 361 0000 7.00700 1.000 1.000
- TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AMUNICÍPIOS
28 845 0000 7.00600 414.992.000 414.992.00004 112.657.000 112.657.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 414.993.000 414.993.00004 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES -IPVA
112.657.000 112.657.000
TOTAL 527.650.000 527.650.000
DESPESAS CORRENTES
527.650.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS
112.657.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
414.993.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
527.650.000
T O T A L G E R A L
527.650.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2304 - ENCARGOS ESPECIAIS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- AUXÍLIO PARA DESPESAS DE CAPITAL ÀSEMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
04 121 0000 7.00900 1.000 1.000
- SUBVENÇÕES ECONÔMICAS ÀS EMPRESAS EMLIQUIDAÇÃO
04 122 0000 7.01000 3.690.000 2.300.000 5.990.000
- ENCARGOS ESPECIAIS GERAIS 04 122 0000 7.01400 8.454.000 8.454.000
- ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA SAÚDE 10 122 0000 7.01200 10.000 1.500.000 1.510.000
- ENCARGOS ESPECIAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 12 122 0000 7.01100 20.000 1.100.000 1.120.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000
TOTAL 17.075.000 3.720.000 13.354.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
17.074.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
17.075.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17.075.000
T O T A L G E R A L
17.075.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SIC
04 121 3019 2.50700 31.000 31.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 7.524.000 1.225.000 5.000 1.000 8.755.000
- SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM DE ÁREA DODISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS
22 122 1016 1.22400 1.000 1.000
- ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 22 661 1016 2.06800 288.000 288.00080 1.000 1.000
- INSTALAÇÃO DE EMPRESAS COM APOIOGOVERNAMENTAL
22 661 1016 2.06900 1.000 1.000
- REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 22 661 1018 2.07000 1.000 1.00080 1.000 1.000
- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICO
22 663 1026 2.36000 1.000 1.000
- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
22 663 1026 2.36100 1.000 1.000
- EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DECOMPETITIVIDADE
23 691 1031 2.32000 96.000 13.000 109.000
- ESTÍMULO A PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DEFEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS
23 691 1031 2.32100 192.000 192.000
- DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO -DAG
23 692 1018 2.07500 1.000 1.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- INFORMAÇÃO/CONHECIMENTO E TREINAMENTOEMPREENDEDOR
23 692 1018 2.07700 1.000 1.000
- FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 23 692 1018 2.07800 1.000 1.000
- ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO (OAC) 23 692 1018 2.07900 1.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2401 - GABINETE DO SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 9.384.000 7.524.000 1.840.000 19.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS3.000 3.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000
TOTAL 9.388.000 7.524.000 1.844.000 19.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
9.368.000
DESPESAS DE CAPITAL
20.000
RECURSOS VINCULADOS
4.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
9.384.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
1.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
9.387.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
9.388.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEINFRA
04 121 3019 2.50400 98.000 2.000 100.000
- PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS 04 122 1019 2.08100 78.000 20.000 98.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 5.918.000 713.000 76.000 4.000 6.711.000
- REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVONA REGIÃO DO ENTORNO DO DF
15 453 1023 2.38200 2.000 28.000 30.000
- IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSANORTE-SUL DA RMG- TECN. TRILHOS
15 453 1063 1.04200 200.000 800.000 1.000.000
- INTERVENÇÃO URBANA, INCLUSÃO SOCIAL EAÇÕES CONTINGENCIAIS
15 453 1063 2.17200 200.000 800.000 1.000.000
- MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO E DOSTRANSPORTES COM FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL
15 453 1063 2.17300 200.000 800.000 1.000.000
- TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS 24 722 1039 1.07900 40.000 40.000
- AMPLIAÇÃO DO PARQUE GERADOR ENERGÉTICO 25 752 1039 1.07200 49.000 1.000 50.000
- IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃORURAL
25 752 1039 1.07400 50.000 14.000.000 14.050.00080 48.000.000 48.000.000
- IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃOURBANA
25 752 1039 1.07500 30.000 3.000.000 3.030.000
- IMPLANTAÇÃO DE REDES/ILUMINAÇÃO DE VIASPÚBLICAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
25 752 1039 1.07600 30.000 5.000.000 5.030.000
- INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EMCOMUNIDADES ISOLADAS
25 752 1039 1.07700 29.000 10.000 39.000
- ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 25 752 1039 2.29700 50.000 50.000
- INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL E BIODIESEL NOESTADO
25 753 1039 1.07800 50.000 700.000 750.000
- IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DO GASODUTO ATÉGOIÁS
25 753 1047 1.05200 50.000 50.000
- FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVORODOVIÁRIO
26 122 1034 2.56100 1.440.000 1.440.000
- IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DARMG
26 122 1063 2.55900 1.000 1.00082 1.000 1.000
- ACESSO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DEPASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIÂNIA
26 781 1034 1.08300 1.000 5.000.000 5.001.00080 50.000.000 50.000.000
- IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES 26 782 1034 1.080 00 192.000 192.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2501 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA- ESTRUTURA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
CIDADES- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS26 782 1034 1.082
00 300.000 2.709.000 3.009.000- CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA
- DIVISA GO/MT (COCALINHO)26 782 1034 1.210
00 1.000.000 5.000.000 6.000.000- IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE 26 783 1047 1.050
00 1.000 1.000 2.000- IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL 26 783 1047 1.051
00 50.000 50.000 100.000- IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE
TRANSPORTE26 785 1034 1.081
00 100.000 5.000.000 5.100.000- MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE
PASSAGEIROS26 785 1034 1.084
00 50.000 50.000 100.000- PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE
GOIÁS26 785 1034 2.298
00 50.000 50.000 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 54.073.000 5.918.000 5.054.000 43.097.000 4.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS98.000.000 98.000.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000
TOTAL 152.074.000 5.918.000 5.055.000 141.097.000 4.000
DESPESAS CORRENTES
10.973.000
DESPESAS DE CAPITAL
141.101.000
RECURSOS VINCULADOS
98.001.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
54.073.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
141.543.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
10.531.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
152.074.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEMARH
04 121 3019 2.50500 20.000 20.00082 80.000 10.000 90.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 4.001.000 659.000 100.000 1.000 4.761.00082 200.000 100.000 300.000
- FOMENTO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 18 541 1030 2.33900 70.000 20.000 90.00080 91.000 110.000 201.00082 400.000 100.000 500.000
- IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE USOSUSTENTÁVEL
18 541 1030 2.34000 20.000 10.000 30.00080 1.000.000 270.000 1.270.00082 150.000 80.000 230.000
- INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18 541 3014 2.09100 90.000 10.000 100.00080 100.000 40.000 140.00082 400.000 100.000 500.000
- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 18 541 3014 2.09300 200.000 50.000 250.00080 600.000 1.000.000 1.600.00082 180.000 20.000 200.000
- GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 18 541 3014 2.14800 100.000 20.000 120.00080 973.000 380.000 1.353.00082 400.000 100.000 500.000
- IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃOINTEGRAL
18 541 3014 2.15000 212.000 50.000 262.00080 300.000 200.000 500.00082 300.000 400.000 700.000
- USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 544 1030 2.34100 100.000 10.000 110.00080 120.000 21.000 141.00082 150.000 75.000 225.000
- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DOMEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
18 544 3014 2.04300 20.000 10.000 30.00080 250.000 40.000 290.00082 380.000 20.000 400.000
- GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 544 3014 2.14900 318.000 10.000 328.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2601 - GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 2.820.000 466.000 3.286.00082 150.000 50.000 200.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.101.000 4.001.000 1.809.000 290.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS8.781.000 6.254.000 2.527.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.845.000 2.790.000 1.055.000
TOTAL 18.727.000 4.001.000 10.853.000 3.872.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
14.854.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.873.000
RECURSOS VINCULADOS
12.626.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
6.101.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
18.727.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
18.727.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- EIXOS E PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO 04 121 1047 2.24800 120.000 1.000 121.000
- TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 04 121 1047 2.25400 5.000 5.00082 1.000 1.000
- FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 04 121 1047 2.37900 5.000 5.000
- GERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS EGEOGRÁFICAS DE GOIÁS
04 121 3020 2.40000 432.000 432.000
- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE 04 121 3020 2.13100 1.000 1.000.000 344.000 1.000 1.346.00010 1.000 1.000 2.00080 766.000 1.149.000 1.915.00082 1.000 1.000 2.000
- CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEORÇAMENTO
04 121 3020 2.39900 182.000 182.000
- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS -CONTROLADORIA
04 121 3020 2.40100 19.000 27.000 46.000
- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DEPLANEJAMENTO
04 121 3020 2.44200 86.000 1.000 87.000
- FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃOPÚBLICA
04 121 3020 2.44400 1.000 1.000 2.000
- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COOPERAÇÃOE EXECUÇÃO DE PROJETOS NOS MUNICÍPIOSGOIANOS
04 122 1033 1.19500 48.000 48.000
- BALCÃO DE PROJETOS 04 122 1047 2.24600 40.000 40.000
- CASA DO MICROEMPRESÁRIO 04 122 1047 2.24700 1.000 1.000
- FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 04 122 1047 2.24900 2.880.000 2.880.00082 1.000 1.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
04 122 3010 2.31700 3.000 1.000 4.000
- AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DASENTIDADES CANDIDATAS AO PQG
04 122 3019 2.14200 124.000 124.00082 1.000 1.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO (PROGRAMAQUALIDADE GOIAS)
04 122 3019 2.40500 144.000 144.000
- MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTESENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PQG
04 122 3019 2.44800 192.000 192.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
82 1.000 1.000- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕES
DIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEPLAN04 122 3019 2.521
00 76.000 76.000- MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 04 122 3020 2.134
00 192.000 1.000 193.000- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.001
00 15.024.000 6.840.000 400.000 1.000 22.265.000- ALIENAÇÃO DE ATIVOS DO ESTADO 04 130 3012 2.109
00 1.000 1.000- AUTORIZAÇÃO OU PERMISSÃO DE USO DE
BENS/SERVIÇOS PÚBLICOS04 130 3012 2.133
00 1.000 1.000 2.000- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE BENS DE
DOMÍNIO DO ESTADO04 130 3012 2.443
00 1.000 1.000- PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO/PRIVADO E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS04 130 3012 2.447
00 1.000 1.000 2.000- TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 04 130 3012 2.449
00 1.000 1.000- INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO
PQG04 131 3019 2.143
00 192.000 192.000- FOMENTO ÀS INICIATIVAS ASSOCIATIVISTAS DE
ECONOMIA SOLIDÁRIA11 334 1047 2.250
00 48.000 48.00082 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 28.440.000 15.024.000 1.000 12.587.000 826.000 1.000 1.00010 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.000 1.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS1.915.000 766.000 1.149.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 7.000 6.000 1.000
TOTAL 30.364.000 15.024.000 1.000 13.360.000 1.977.000 1.000 1.000
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2701 - GABINETE DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
28.385.000 1.979.000 1.924.000 28.440.000
TOTAL DOS PROJETOS
48.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
30.316.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
30.364.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 04 121 1024 1.10200 144.000 200.000 344.000
- COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOSPROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE GOIANO
04 121 1024 2.37400 48.000 48.000
- DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 04 121 1024 2.37500 96.000 460.000 556.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 04 121 1047 2.25200 190.000 2.798.000 2.988.00002 500.000 500.000 1.000.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- PROJETO RESERVA ECOLÓGICA DE BELA VISTA 04 121 1079 1.02500 480.000 1.400.000 1.880.00080 1.000 1.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CALDAS 04 121 1079 1.23200 96.000 195.000 291.00080 1.000 1.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- CONCLUSÃO DE OBRAS NA REGIÃO DO ENTORNODO DF
04 122 1023 1.15900 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNODO DF
04 122 1023 2.38100 27.000 1.000 28.00080 1.000 1.000 2.000
- CONCLUSÃO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 04 122 1024 1.15700 305.000 305.000
- CONCLUSÃO DE OBRAS EM OUTRAS REGIÕES 04 122 1033 1.16000 9.000 1.000 10.000
- PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 04 122 1035 1.09500 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.000 2.000
- GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 04 122 1035 2.31400 96.000 1.000 97.00082 1.000 1.000
- IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 04 122 1047 1.233 00 48.000 15.000 63.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 1.000 1.000 2.00081 1.000 1.000 2.000
- OPERACIONALIZAÇÃO DO FCO 04 122 1047 2.25100 288.000 288.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 04 122 1047 2.58000 48.000 48.000 96.00080 1.000 1.000 2.00081 1.000 1.000 2.000
- TELEPORTO PARQUE SERRINHA 04 122 1079 1.02600 480.000 360.000 840.00081 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS
04 123 0000 7.01900 16.120.000 16.120.00011 1.000 1.000
- CONSTITUIÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DEEMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS
04 123 0000 7.02000 9.880.000 9.880.000
- APOIO AOS MUNICÍPIOS 04 123 3004 2.05600 20.000.000 33.215.000 53.215.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000
- APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS
04 123 3004 2.05700 10.180.000 10.846.000 21.026.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000
- APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINSLUCRATIVOS-CONVÊNIOS (EMENDASSANCIONADAS)
04 123 3004 2.55400 1.609.000 510.000 2.119.000
- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF
04 127 1023 2.37800 288.000 1.000 289.00080 336.000 1.000 337.000
- PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS 07 691 1047 2.25300 700.000 1.000 701.000
- CONCESSÃO DE BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 12 364 1008 2.00700 6.998.000 6.998.00050 8.000 8.00082 153.098.000 153.098.000
- PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 15 451 1023 1.105 00 96.000 4.608.000 4.704.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
80 1.000 1.00082 4.800.000 4.800.000
- CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER ECULTURA NO ENTORNO DO DF
15 451 1023 1.14300 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO DE LAGOS ARTIFICIAIS NOENTORNO DO DF
15 451 1023 1.14900 1.000 1.000 2.00080 1.000 1.00082 1.000 1.000
- IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS DEIRRIGAÇÃO
20 607 1048 2.23200 384.000 1.440.000 1.824.00080 1.000 1.000
- PLANO DIRETOR DE IRRIGAÇÃO 20 607 1048 2.23300 96.000 96.00080 1.000 1.000
- PROJETO DE IRRIGAÇÃO LUIS ALVES DOARAGUAIA
20 607 1048 2.23400 480.000 440.000 920.00080 8.640.000 8.640.000
- PROJETO IRRIGAÇÃO FLORES DE GOIÁS 20 607 1048 2.23500 576.000 2.320.000 2.896.00080 11.520.000 11.520.000
- PROJETO IRRIGAÇÃO TRÊS BARRAS 20 607 1048 2.23600 288.000 432.000 720.00080 1.000 1.000
- PROJETO IRRIGAÇÃO CAMPO ALEGRE 20 607 1048 2.52300 48.000 192.000 240.00080 4.800.000 4.800.000
- OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUSTERMINAIS
26 781 1002 1.11600 960.000 960.00080 1.000 1.000
- EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DEINFRAESTRUTURA ECONÔMICA
26 782 1047 1.20200 57.000 9.000 66.00012 9.000 9.00080 1.000 1.000 2.00082 1.000 1.000 2.000
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00000 347.711.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 478.327.000 43.854.000 76.882.000 9.880.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO
TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
1.000.000 500.000 500.000
11 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 1.000 1.00012 OPERACOES DE CREDITO EXTERNA (BIRD) 9.000 9.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
8.000 8.000
80 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
25.325.000 348.000 24.977.000
81 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
10.000 5.000 5.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 157.916.000 153.105.000 4.811.000
TOTAL 662.596.000 197.820.000 107.185.000 9.880.000
DESPESAS CORRENTES
197.820.000
DESPESAS DE CAPITAL
117.065.000
RECURSOS VINCULADOS
184.269.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
478.327.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
347.711.000
TOTAL DOS PROJETOS
14.312.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
274.572.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
373.712.000
T O T A L G E R A L
662.596.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SES
10 121 3019 2.50600 100.000 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.000 100.000
TOTAL 100.000 100.000
DESPESAS CORRENTES
100.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
100.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
100.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
100.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SSPJ
04 121 3019 2.50800 21.000 10.000 31.000
- PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 06 122 1061 2.19300 150.000 120.000 270.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00100 28.904.000 2.559.000 1.400.000 1.000 32.864.000
- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
06 128 1043 2.28000 900.000 500.000 1.400.000
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
06 181 1043 1.06500 1.900.000 2.056.000 3.956.00080 1.600.000 1.400.000 3.000.000
- CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS EIMPLANTAÇÃO DE MAIS CIOPS
06 181 1043 1.06600 1.000.000 2.000.000 3.000.000
- AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA ( EMENDAS SANCIONADAS) 06 181 1043 1.214
00 403.000 403.000- APOIO FINANCEIRO À POLÍCIA TÉCNICA
CIENTÍFICA06 181 1043 2.603
00 800.000 600.000 1.400.000- CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA
COMUNITÁRIA06 181 1061 2.188
00 400.000 300.000 700.000- FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA
OUVIDORIA E DOS CONSELHOS06 181 1061 2.189
00 400.000 100.000 500.000- PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA A CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE06 243 1061 2.194
00 250.000 200.000 450.000- PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E DE TODOS OS GÊNEROS06 244 1061 2.191
00 100.000 80.000 180.000- PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
AMEAÇADAS06 422 1061 2.195
00 200.000 100.000 300.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 45.454.000 28.904.000 8.680.000 7.869.000 1.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS3.000.000 1.600.000 1.400.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2901 - GABINETE DO SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 48.454.000 28.904.000 10.280.000 9.269.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
39.184.000
DESPESAS DE CAPITAL
9.270.000
RECURSOS VINCULADOS
3.000.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
45.454.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
10.359.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
38.095.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
48.454.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2902 - POLICIA MILITAR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-PM
04 121 3019 2.53900 100.000 40.000 140.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
06 122 3010 2.31700 100.000 1.220.000 1.320.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS
06 181 1043 1.00600 100.000 100.000 200.000
- INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVOE OSTENSIVO 24HS
06 181 1043 2.27900 15.180.000 1.000.000 16.180.000
- COORDENAÇÃO E APOIO DAS AÇÕES DEPOLICIAMENTO PREVENTIVO
06 181 4007 4.00700 329.431.000 4.160.000 1.000.000 1.000 334.592.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000
TOTAL 352.432.000 329.431.000 19.640.000 3.360.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
349.071.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.361.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
352.432.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
200.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
352.232.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
352.432.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG- CORPO DEBOMBEIROS
04 121 3019 2.51000 10.000 5.000 15.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00100 50.288.000 1.099.000 39.000 1.000 51.427.000
- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DEBOMBEIROS
06 182 1017 1.10000 5.000 20.000 25.000
- AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADESEXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR
06 182 1017 1.09700 250.000 38.000 288.000
- MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL
06 182 1017 1.09800 1.500.000 1.190.000 2.690.000
- AÇÕES DE PREVENÇÕES AS CALAMIDADES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS
06 182 1017 2.36200 10.000 5.000 15.000
- SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS
06 182 1017 2.36500 2.100.000 5.000 2.105.000
- SOCORRO AS VÍTIMAS DE ACIDENTES E OUDESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NAÁREA DA SAÚDE
10 182 1017 2.58700 5.000 100.000 105.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000
TOTAL 56.670.000 50.288.000 4.979.000 1.402.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
55.267.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.403.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
56.670.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
3.003.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
53.667.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
56.670.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2904 - DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-DGPC
04 121 3019 2.54000 1.000 1.000
- COORDENAÇÃO E APOIO AS AÇÕES DEPOLICIAMENTO REPRESSIVO
06 122 4009 4.00900 108.557.000 3.475.000 820.000 1.000 112.853.000
- REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOSCRIMINOSOS
06 181 1043 2.44500 5.320.000 1.813.000 7.133.000
- PREVENÇÃO E REPRESSÃO DOS CRIMES CONTRAO MEIO AMBIENTE
06 181 1061 2.19200 50.000 40.000 90.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000
TOTAL 120.077.000 108.557.000 8.846.000 2.673.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
117.403.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.674.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
120.077.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
120.077.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
120.077.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3001 - GABINETE DO SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SECTEC
19 121 3019 2.50100 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 1.000 361.000 361.000 1.000 724.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000
TOTAL 725.000 1.000 362.000 361.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
363.000
DESPESAS DE CAPITAL
362.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
725.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
725.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
725.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3100 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
3101 - GABINETE DO SECRETARIO PARA ASSUNTOS DA REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL C/ OS ÓRGÃOS DODF, GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF
04 122 1023 2.58600 150.000 50.000 200.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 983.000 678.000 80.000 1.000 1.742.000
- AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃOINTEGRADA DO ENTORNO DO DF
04 125 1023 2.58500 120.000 120.000
- PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDAS COLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DF
04 606 1023 1.23400 2.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000
TOTAL 2.064.000 983.000 948.000 132.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
1.931.000
DESPESAS DE CAPITAL
133.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
2.064.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
2.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
2.062.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
2.064.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA,OUVIDORIA E CONSELHOS
04 122 1061 2.62500 10.000 10.000
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-SEJUS
04 122 3019 2.48500 10.000 10.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 21.763.000 16.249.000 1.474.000 1.000 39.487.000
- CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 04 128 3005 2.07100 120.000 120.000
- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONAL
10 301 1046 2.33200 50.000 200.000 250.00080 100.000 100.000 200.000
- PREVENÇÃO A USO DE ENTORPECENTES 10 303 1046 2.19300 69.000 70.000 1.000 140.00080 300.000 200.000 1.000 501.000
- CAPACITAÇÃO, EMPREGABILIDADE EREINTEGRAÇÃO SOCIAL DO RECUPERANDO
11 332 1037 2.30100 200.000 200.00082 1.800.000 1.800.000
- SOCIALIZAÇÃO PARA O RESGATE DA CIDADANIAE INCLUSÃO SOCIAL
11 334 1037 2.30400 50.000 50.00080 200.000 200.000
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO REEDUCANDO 14 421 1037 2.62300 20.000 20.00080 65.000 65.000
- PROTEÇÃO E APOIO AS VÍTIMAS E TESTEMUNHASAMEAÇADAS
14 422 1061 2.19500 20.000 10.000 30.00080 80.000 20.000 100.000
- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOVEGETAL
20 601 1037 2.56400 50.000 50.00080 10.000 10.000
- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOANIMAL
20 602 1037 2.56500 50.000 50.00080 10.000 10.000
- PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃOINDUSTRIAL
22 662 1037 2.56600 50.000 50.00080 10.000 10.000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3201 - GABINETE DO SECRETARIO DA JUSTIÇA
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 40.467.000 21.763.000 16.948.000 1.754.000 2.00080 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS1.096.000 775.000 320.000 1.000
82 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.800.000 1.800.000
TOTAL 43.363.000 21.763.000 19.523.000 2.074.000 3.000
DESPESAS CORRENTES
41.286.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.077.000
RECURSOS VINCULADOS
2.896.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
40.467.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
43.363.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
43.363.000
Autarquias
e
Fundações
- Q D D -
Jabuticabeira / GO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGECOM
04 121 3019 2.48000 50.000 50.000
- EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E SUAATUALIZAÇÃO TÉCNICA
04 131 1067 1.04500 114.000 1.500.000 1.614.00020 148.000 148.000
- MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS 04 131 1067 1.04600 526.000 704.000 1.230.00020 148.000 148.000
- MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DAS RÁDIOS AME FM
04 131 1067 1.04700 10.000 680.000 690.00020 148.000 148.000
- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS
04 131 1067 2.14600 35.283.000 35.283.00092 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 131 4001 4.00100 16.199.000 6.417.000 1.015.000 1.000 23.632.00020 1.000 6.723.000 148.000 6.872.00092 1.000 1.000
- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE
10 131 1067 2.45000 1.000.000 1.000.000
- VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
12 131 1067 2.45900 1.000.000 1.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 64.499.000 16.199.000 44.400.000 3.899.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.316.000 1.000 6.723.000 592.00092 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 2.000
TOTAL 71.817.000 16.200.000 51.125.000 4.491.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
67.325.000
DESPESAS DE CAPITAL
4.492.000
RECURSOS VINCULADOS
7.318.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
64.499.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4701 - AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM
TOTAL DOS PROJETOS
3.978.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
67.839.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
71.817.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEPEL
04 121 3019 2.48400 10.000 9.000 19.00020 4.000 1.000 5.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 13 122 4001 4.00100 9.417.000 7.000.000 338.000 200.000 16.955.00020 5.000 250.000 94.000 1.000 350.00090 1.000 1.000 2.000
- REFORMAS/RESTAURAÇÕES/CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROSCULTURAIS
13 391 1072 1.04300 2.200.000 500.000 1.000 2.701.00020 40.000 2.000 1.000 43.00090 375.000 1.000 376.00092 1.000 1.000 2.000
- PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO EARTÍSTICO
13 391 1072 2.17600 1.500.000 50.000 1.000 1.551.00020 50.000 20.000 70.00090 43.000 1.000 44.000
- CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS 13 392 1015 1.11800 200.000 3.000.000 1.000 3.201.00020 5.000 10.000 15.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO DO CAVALHÓDROMO DEPIRENÓPOLIS
13 392 1015 1.11900 20.000 500.000 520.00020 1.000 5.000 6.000
- CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO AS NAÇÕESINDÍGENAS
13 392 1015 1.12000 200.000 1.000 201.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TEATROINACABADO
13 392 1015 1.12100 50.000 50.00020 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCARNIEMAYER
13 392 1015 1.15300 20.000 1.500.000 1.520.00020 1.000 5.000 6.00092 1.000 1.000
- APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 13 392 1015 2.05800 300.000 20.000 320.00020 5.000 1.000 6.000
- APOIO AO FÓRUM GOIANO DE CULTURA 13 392 1015 2.05900 50.000 50.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 1.000 1.000- CONSOLIDAÇÃO DO FICA 13 392 1015 2.060
00 1.000.000 20.000 1.020.00020 2.700.000 20.000 2.720.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000
- INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 13 392 1015 2.06100 1.000.000 20.000 1.020.00020 100.000 20.000 120.00090 50.000 1.000 51.000
- INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 13 392 1015 2.06200 500.000 20.000 520.00020 50.000 10.000 60.00090 1.000 1.000 2.000
- INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 13 392 1015 2.06300 1.300.000 10.000 1.310.00020 203.000 5.000 208.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000
- INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 13 392 1015 2.06400 1.200.000 50.000 1.250.00020 100.000 10.000 110.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO A LEITURA E A LITERATURA 13 392 1015 2.06500 2.000.000 100.000 2.100.00020 250.000 10.000 260.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO A MÚSICA GOIANA E CONSOLIDAÇÃODO CANTO DA PRIMAVERA
13 392 1015 2.06600 2.300.000 50.000 2.350.00020 200.000 10.000 210.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS ECONSOLIDAÇÃO DA MOSTRA NACIONAL DETEATRO- PORANGATU
13 392 1015 2.06700 1.600.000 20.000 1.620.00020 200.000 10.000 210.00090 1.000 1.000 2.000
- INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMIE OUTROS
13 392 1015 2.46000 600.000 1.000 601.00020 50.000 1.000 51.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
4700 - SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
4702 - AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 38.879.000 9.417.000 23.050.000 6.209.000 203.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.454.000 5.000 4.212.000 235.000 2.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS490.000 478.000 12.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 3.000 3.000
TOTAL 43.829.000 9.422.000 27.743.000 6.459.000 205.000
DESPESAS CORRENTES
37.165.000
DESPESAS DE CAPITAL
6.664.000
RECURSOS VINCULADOS
4.950.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
38.879.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
8.650.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
35.179.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
43.829.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGENCIARURAL
04 121 3019 2.47900 200.000 200.00020 50.000 50.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 26.482.000 3.599.000 600.000 1.000 30.682.00020 1.000 1.401.000 250.000 1.652.00090 1.000 1.000 2.000
- PESQUISA AGROPECUÁRIA - PARA AGRICULTURAFAMILIAR
19 571 1003 2.39000 300.000 400.000 700.00020 100.000 20.000 120.00090 100.000 1.000 101.000
- PESQUISA AGROPECUÁRIA 19 571 1009 2.02000 11.035.000 250.000 230.000 11.515.00020 50.000 20.000 70.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA AGENCIARURAL 20 126 1009 2.02100 100.000 300.000 400.00020 50.000 130.000 180.000
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -AGROFAMILIAR
20 606 1003 2.38400 500.000 215.000 715.00020 125.000 20.000 145.00090 1.177.000 1.000 1.178.000
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -CELEIRO NOVO
20 606 1009 2.01300 220.000 315.000 535.00020 125.000 20.000 145.00090 1.000 300.000 301.00092 1.000 1.000 2.000
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, ASSENTAMENTOS EREFORMA AGRÁRIA
21 632 1003 2.39400 600.000 2.270.000 2.870.00020 60.000 20.000 80.00090 500.000 1.000 501.000
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 28 845 0000 7.02420 610.000 610.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5001 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO - AGENCIARURAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 47.617.000 37.517.000 5.769.000 4.330.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.052.000 1.000 2.571.000 480.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.085.000 1.780.000 305.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.000 2.000 2.000
TOTAL 52.758.000 37.518.000 10.122.000 5.117.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
47.640.000
DESPESAS DE CAPITAL
5.118.000
RECURSOS VINCULADOS
5.141.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
47.617.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
52.148.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
610.000
T O T A L G E R A L
52.758.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 23.800.000 79.000 88.000 1.000 23.968.00020 90.000 884.000 500.000 1.474.000
- INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS VEGETAIS 20 603 1009 2.01600 10.000 50.000 60.00020 500.000 150.000 650.00090 1.000 1.000 2.000
- ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL
20 603 1009 2.53200 10.000 20.000 30.00020 400.000 200.000 600.000
- DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MARKETING DAAGRODEFESA
20 603 1009 2.53300 90.000 50.000 140.00020 600.000 100.000 700.000
- GERÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL
20 603 1009 2.53400 10.000 20.000 30.00020 300.000 50.000 350.000
- GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL 20 603 1009 2.53500 5.000 30.000 35.00020 650.000 200.000 850.000
- INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS ANIMAIS 20 604 1009 2.01500 7.000 30.000 37.00020 700.000 217.000 917.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDER 20 604 7012 7.02420 1.384.000 1.384.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 24.300.000 23.800.000 211.000 288.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 6.925.000 90.000 5.418.000 1.417.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS4.000 2.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5003 - AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA - AGRODEFESA
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 31.231.000 23.890.000 5.632.000 1.708.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
29.522.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.709.000
RECURSOS VINCULADOS
6.931.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
24.300.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
29.847.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.384.000
T O T A L G E R A L
31.231.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRACIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGEL
04 121 3019 2.48100 50.000 1.000 51.00020 10.000 10.000
- PRÓ-ESPORTE 04 122 1051 2.57920 100.000 30.000 130.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 8.356.000 1.199.000 20.000 1.000 9.576.00020 5.000 60.000 10.000 75.000
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA E DE OUTRAS
27 811 1051 1.06000 281.000 100.000 381.00020 200.000 10.000 210.00023 409.000 409.00024 200.000 200.00090 1.000 10.000.000 10.001.00092 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO E REFORMA NA ÁREA DEESPORTES (EMENDA SANCIONADA)
27 811 1051 1.22100 75.000 75.000
- CAPACITAÇÃO NA ÁREA ESPORTIVA 27 811 1051 2.22400 50.000 50.00023 50.000 50.000
- CONCESSÃO DA BOLSA ESPORTE 27 811 1051 2.22500 1.000 1.00050 3.007.000 3.007.000
- JOGOS ABERTOS DE GOIÁS 27 811 1051 2.22700 50.000 50.00020 1.800.000 1.800.00023 500.000 500.00091 1.000 1.000 2.000
- OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS 27 811 1051 2.228
00 200.000 50.000 250.00020 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO DO ESPORTE P/ PESSOASPORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
27 811 1051 2.22900 50.000 1.000 51.00023 100.000 100.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO/PATROCÍNIO A EVENTOS, ATLETAS EINSTITUIÇÕES DE PRÁTICA E ADMINISTRAÇÃOESPORTIVA
27 811 1051 2.23000 500.000 500.00023 1.500.000 1.500.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- ESPORTE DE INCLUSÃO 27 812 1010 2.02800 10.000 1.000 11.00023 20.000 20.000
- PRODUÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETOPINTANDO A LIBERDADE
27 812 1010 2.02900 1.000 1.000 2.00090 976.000 1.000 977.000
- PROMOÇÃO DE EVENTOS DE PARTICIPAÇÃO ELAZER
27 812 1010 2.03000 50.000 1.000 51.00023 100.000 100.000
- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS CONTÍNUASE APRENDIZAGEM ESPORTIVA
27 812 1010 2.03100 660.000 1.000 661.00023 100.000 100.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.710.000 8.356.000 3.102.000 251.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.226.000 5.000 2.171.000 50.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 2.779.000 2.779.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 200.000 200.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
3.007.000 3.007.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
10.982.000 979.000 10.003.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.000 1.000
TOTAL 30.907.000 8.361.000 12.039.000 10.506.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
20.400.000
DESPESAS DE CAPITAL
10.507.000
RECURSOS VINCULADOS
19.197.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
11.710.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5201 - AGENCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
11.277.000 19.630.000 30.907.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5301 - INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-IPASGO
04 121 3019 2.49320 295.000 295.000
- REESTRUTURAÇÃO DE REGIONAIS E POSTOS DEATENDIMENTO
04 122 1013 1.00520 470.000 470.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00120 26.000.000 18.000.000 2.000.000 1.000 46.001.000
- READEQUAÇÃO FINANCEIRA DO IPASGO SAÚDE 04 123 1013 2.04720 1.000 1.000
- INFORMATIZAÇÃO DO INSTITUTO 04 126 1013 2.04520 1.000.000 1.000.000
- DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃODO SERVIDOR NA GESTÃO DO IPASGO
04 131 1013 2.04220 60.000 60.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00120 24.000.000 24.000.000
- OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AOSERVIDOR PÚBLICO
10 302 1013 2.04620 50.000 50.000
- IMPLANT. E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMPLEM. DE ASSIST. A SAÚDE
10 303 1013 2.04420 342.822.000 342.822.000
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL
28 845 0000 7.02520 1.000 1.000
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 5.300.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000
TOTAL 420.000.000 50.001.000 362.698.000 2.000.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
412.699.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.001.000
RECURSOS VINCULADOS
420.000.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5.300.000
TOTAL DOS PROJETOS
470.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
390.229.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
29.301.000
T O T A L G E R A L
420.000.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGANP
04 121 3019 2.48300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- AMPLIAR A ATUAÇÃO DO VAPT-VUPT MÓVEL 04 122 1029 1.08700 100.000 10.000 110.00020 227.000 18.000 245.000
- AMPLIAR E MANTER A REDE DE UNIDADES DOVAPT-VUPT
04 122 1029 1.08800 704.000 932.000 1.636.00020 711.000 96.000 807.000
- DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO UMA CENTRAL DETELE-ATENDIMENTO PARA SERVIÇO
04 122 1029 1.08900 100.000 10.000 110.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DEATENDIMENTO INTEGRADO
04 122 1029 1.09100 5.000 1.000 6.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DOSERVIDOR
04 122 1029 1.09300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- BALCÃO DE OPORTUNIDADES - SOLUÇÕESTECNOLÓGICAS EM GESTÃO PÚBLICA
04 122 3003 2.04800 86.000 1.000 87.00020 1.000 1.000 2.000
- DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DEDOCUMENTOS - PROTOCOLO ELETRÔNICO
04 122 3003 2.04900 50.000 50.000 100.00020 1.000 1.000 2.000
- EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEDESBUROCRATIZAÇÃO
04 122 3003 2.05000 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- GESTÃO DE PROCESSOS - RACION. DEPROCESSOS ADM., POLÍTICA COMPRAS
04 122 3003 2.05100 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 04 122 3003 2.05200 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DEGESTÃO DE COMPRAS
04 122 3003 2.05300 51.000 1.000 52.00020 1.000 1.000 2.000
- INSTITUIR SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIOMOBILIÁRIO
04 122 3003 2.05400 101.000 1.000 102.00020 1.000 1.000 2.000
- CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTÉRICA NO ESTADO 04 122 3003 2.21300 1.000 1.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 1.000 1.000 2.000- GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE
SEGUROS04 122 3003 2.356
00 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DEGESTÃO DE PESSOAS
04 122 3010 2.31600 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
04 122 3010 2.31700 100.000 10.000 110.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS -PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
04 122 3010 2.31800 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- INSTITUIR PROGRAMA DE BENEFÍCIO EASSISTÊNCIA PARA OS SERVIDORES
04 122 3010 2.31900 1.767.000 93.000 1.860.00020 1.000 1.000 2.000
- AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PNAGE - AGANP 04 122 3020 2.52200 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 31.254.000 1.785.000 62.000 1.000 33.102.00020 4.656.000 192.000 4.848.000
- IMPLANTAR PADRÃO VAPT VUPT NOS ÓRGÃOSPÚBLICOS
04 126 1029 2.46100 250.000 50.000 300.00020 1.000 1.000 2.000
- AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DEINFORMÁTICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
04 126 3008 2.34500 4.560.000 240.000 4.800.00020 5.896.000 144.000 6.040.000
- DISPONIBILIZAR SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA P/OS ÓRGÃOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRÔNICO 04 126 3008 2.346
00 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- PRESTAR SERVIÇOS AO PÚBLICO VIA INTERNET 04 126 3008 2.34700 236.000 1.000 237.00020 1.000 1.000 2.000
- UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIÁS 04 126 3008 2.34800 100.000 50.000 150.00020 47.000 6.000 53.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 7.301.000 7.301.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5302 - AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS - AGANP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 50.185.000 38.555.000 10.106.000 1.523.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 12.035.000 11.558.000 477.000
TOTAL 62.220.000 38.555.000 21.664.000 2.000.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
60.219.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.001.000
RECURSOS VINCULADOS
12.035.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
50.185.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
2.922.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
51.997.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
7.301.000
T O T A L G E R A L
62.220.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - JUCEG
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-JUCEG
04 121 3019 2.49420 10.000 10.000
- ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS 04 126 1044 2.18720 5.000 5.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00120 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 23 122 4001 4.00120 4.300.000 1.999.000 150.000 1.000 6.450.000
- AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEG 23 691 1044 2.10420 1.000 1.000
- CONCLUSÃO DO PROGRAMA FÁCIL 23 691 1044 2.27820 1.000 1.000
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDO DEPREVIDÊNCIA ESTADUAL
28 845 0000 7.02520 1.000 1.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00520 600.000 1.000 601.000
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 33.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000
TOTAL 7.103.000 4.902.000 2.016.000 151.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
6.918.000
DESPESAS DE CAPITAL
152.000
RECURSOS VINCULADOS
7.103.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
33.000
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
6.467.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
636.000
T O T A L G E R A L
7.103.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5402 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - AGDI
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDI
04 121 3019 2.50900 2.000 2.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 2.515.000 1.000 599.000 52.000 1.000 3.168.000
- DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EMDISTRITOS INDUSTRIAIS
22 661 1016 1.05300 225.000 120.000 345.00020 2.000 2.000 4.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO/SUPORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO DOSMUNICÍPIOS
22 661 1016 1.05400 50.000 60.000 110.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.625.000 2.515.000 1.000 876.000 232.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 4.000 2.000 2.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000
TOTAL 3.633.000 2.515.000 1.000 880.000 236.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
3.396.000
DESPESAS DE CAPITAL
237.000
RECURSOS VINCULADOS
8.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
3.625.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
463.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
3.170.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
3.633.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETUR
04 121 3019 2.48700 64.000 64.00090 3.000 3.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 23 122 4001 4.00100 3.050.000 1.200.000 49.000 1.000 4.300.00020 3.000 34.000 33.000 70.00090 9.000 9.000 9.000 27.00092 2.000 2.000 4.000
- IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
23 695 1028 1.11000 90.000 260.000 350.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 2.359.000 2.368.00092 2.000 2.000 4.000
- IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZAÇÃOTURÍSTICA NO ESTADO
23 695 1028 2.39800 48.000 47.000 95.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000
- FOMENTO A EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DAAGETUR
23 695 1070 2.16500 2.300.000 2.300.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000
- FOMENTO A FORMAÇÃO DE NOVOS DESTINOSTURÍSTICOS
23 695 1070 2.16600 100.000 1.000 101.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000
- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS PÓLOSTURÍSTICOS
23 695 1070 2.16700 100.000 1.000 101.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000
- IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO ECAPACITAÇÃO EM TURISMO NO ESTADO DEGOIÁS
23 695 1070 2.16800 50.000 50.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000
- REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DOS 23 695 1070 2.169 00 1.000 1.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
SERVIÇOS TURÍSTICOS NO ESTADO20 51.000 51.000 102.00090 61.000 26.000 87.00092 2.000 2.000 4.000
- FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS 23 695 1070 2.17900 2.900.000 2.900.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000
- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DEGOIÁS
23 695 1070 2.18100 1.908.000 1.908.00020 33.000 33.00090 9.000 9.00092 2.000 2.000
- GESTÃO ESTRATÉGICA DE DADOS EINFORMAÇÕES
23 695 1070 2.35300 100.000 48.000 148.00020 33.000 33.000 66.00090 9.000 9.000 18.00092 2.000 2.000 4.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 12.319.000 3.050.000 8.861.000 407.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 634.000 3.000 382.000 249.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.593.000 9.000 154.000 2.430.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 36.000 22.000 14.000
TOTAL 15.582.000 3.062.000 9.419.000 3.100.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
12.481.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.101.000
RECURSOS VINCULADOS
3.263.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
12.319.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5403 - AGENCIA GOIANA DE TURISMO - AGETUR
TOTAL DOS PROJETOS
2.788.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
12.794.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
15.582.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGETOP
04 121 3019 2.48620 10.000 10.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEPRÓPRIOS PÚBLICOS
04 122 1019 1.00600 140.000 11.440.000 11.580.00020 20.000 16.000 36.00092 10.000.000 10.000.000
- MANUTENCÃO E GERÊNCIA DE PRÓPRIOSPÚBLICOS
04 122 1019 1.00700 5.000 9.000 14.00020 1.000 1.000 2.000
- MUNICIPALIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 04 122 1019 2.08000 59.000 1.000 60.00020 1.000 1.000 2.000
- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - P.P.
04 122 1019 2.60900 460.000 2.360.000 2.820.00020 1.000 1.000
- FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP -BIRD
04 122 1066 2.18400 1.500.000 1.500.000 3.000.00013 1.500.000 1.500.000 3.000.00020 20.000 20.000 40.000
- REFORMA DO ESTADO - BIRD 04 122 1066 2.18600 1.500.000 1.300.000 2.800.00013 1.500.000 1.300.000 2.800.00020 25.000 25.000 50.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
04 122 3010 2.31700 5.000 5.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 49.871.000 10.781.000 459.000 61.111.00020 1.231.000 150.000 100.000 1.481.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 04 846 0000 7.00500 380.000 380.000
- IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 10 301 1046 1.09600 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00092 1.000 3.000.000 3.001.000
- AÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDEFÍSICA ESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE - AGETOP
10 302 1046 1.19600 1.000 418.000 419.00090 1.000 1.00092 300.000 4.000.000 4.300.000
- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 12 122 1040 2.54992 200.000 1.800.000 2.000.000
- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO 12 361 1040 1.197 00 1.000 1.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PRÉDIOS PUB. -AGETOP
90 1.000 1.00092 50.000 26.950.000 27.000.000
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UEG/CENTEC-AGETOP
12 364 1085 1.19900 1.000 1.000 2.00092 1.000 13.024.000 13.025.000
- GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 18 541 1066 2.18500 1.000.000 2.000.000 3.000.00013 2.592.000 2.000.000 4.592.00020 30.000 30.000 60.000
- IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃODOS AEROPORTOS E TERMINAIS
26 781 1002 1.01600 50.000 8.000.000 8.050.00090 1.000 1.00092 800.000 800.000
- PAVIMENTAÇÃO URBANA 26 782 1005 1.00100 50.000 7.800.000 7.850.00020 1.000 1.000
- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - PAN
26 782 1005 2.60800 180.000 30.900.000 31.080.00020 1.000 1.000
- RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS 26 782 1011 1.00200 9.000 9.000 18.00020 10.000 20.000 30.00090 1.000 1.000 2.000
- CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL, SINALIZAÇÃO EFÍSICA DA MALHA RODOVIÁRIA
26 782 1011 2.03200 5.000.000 20.000.000 25.000.00002 1.000 1.000 2.00017 500.000 500.00020 19.000.000 1.000.000 20.000.000
- CONSTRUÇÃO DE PONTES (EMENDASANCIONADA)
26 782 1034 1.23600 75.000 75.000
- CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE TERMINAISRODOVIÁRIOS (EMENDA SANCIONADA)
26 782 1034 1.24500 300.000 300.000
- APOIO À ABERTURA E MANUTENÇÃO DEESTRADAS MUNICIPAIS
26 782 1042 1.06700 9.000 9.000 18.000
- IMPLANTAÇÃO, PAV., ACESSOS, OBRAS DE ARTEESPECIAIS E REABILITAÇÃO DA MALHARODOVIÁRIA
26 782 1050 1.06100 600.000 33.585.000 34.185.00002 5.000 995.000 1.000.00017 19.500.000 19.500.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 300.000 8.500.000 8.800.00090 5.000.000 5.000.00092 11.200.000 11.200.000
- OBRAS COMPLEMENTARES 26 782 1050 1.06200 700.000 700.00090 1.000 1.000
- PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT -COCALINHO
26 782 1050 1.16400 1.000 1.00090 1.000 1.000
- CONCLUSÃO DE OBRAS LICITADAS E EMANDAMENTO
26 782 1050 1.16500 20.000.000 20.000.00017 10.000.000 10.000.00020 1.239.000 1.239.000
- PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS E OBRASCOMPLEMENTARES (EMENDAS SANCIONADAS)
26 782 1050 1.24000 600.000 600.000
- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - G.P.
26 782 1050 2.23100 1.240.000 2.440.000 3.680.00020 1.000 1.000
- PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRASCOMPLEMENTARES - BIRD
26 782 1066 1.04800 10.050.000 10.050.00013 10.050.000 10.050.000
- REABILITAÇÃO DE RODOVIAS - BIRD 26 782 1066 1.04900 23.225.000 23.225.00013 23.300.000 23.300.000
- PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOSE SUPERVISÃO - BIRD
26 782 1066 2.61000 1.030.000 3.120.000 4.150.00013 1.030.000 3.120.000 4.150.00020 1.000 1.000
- REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADO
26 782 3012 1.06800 72.000 500.000 572.00020 100.000 100.000
- OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOCENTRO DE EXCELÊNCIA DO ESPORTE E OUTRAS 27 811 1051 2.228
00 3.000.000 3.000.00020 1.000 1.00090 1.000 1.00092 7.500.000 7.500.000
- CONSTRUÇÃO/REFORMA NA ÁREA DE ESPORTES- AGETOP
27 812 1051 1.19800 1.000 4.925.000 4.926.00092 1.000 1.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5501 - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 262.675.000 49.871.000 24.075.000 188.729.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO
TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
1.002.000 6.000 996.000
13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS(BIRD/AGETOP)
47.892.000 6.622.000 41.270.000
17 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE
30.000.000 30.000.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 31.856.000 20.748.000 11.008.000 100.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS5.009.000 1.000 5.008.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 78.828.000 553.000 78.275.000
TOTAL 457.262.000 49.871.000 52.005.000 355.286.000 100.000
DESPESAS CORRENTES
101.876.000
DESPESAS DE CAPITAL
355.386.000
RECURSOS VINCULADOS
194.587.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
262.675.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
270.983.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
185.899.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
380.000
T O T A L G E R A L
457.262.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PR0MOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGMA
04 121 3019 2.48200 350.000 350.00020 100.000 100.00050 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 6.459.000 6.500.000 1.422.000 1.000 14.382.00020 897.000 3.000.000 500.000 4.397.00050 1.300.000 1.500.000 200.000 3.000.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO EINTEGRAÇÃO AMBIENTAL
18 541 3014 2.14700 3.500.000 1.350.000 4.850.00020 1.393.000 300.000 1.693.00050 500.000 200.000 700.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃODOS RECURSOS NATURAIS
18 541 3014 2.15100 1.250.000 50.000 1.300.00020 300.000 50.000 350.00050 150.000 50.000 200.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- PROTEÇÃO DOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS 18 541 3014 2.15200 3.400.000 2.500.000 1.000 5.901.00020 900.000 400.000 1.000 1.301.00050 300.000 50.000 350.00090 829.000 500.000 1.390.000 2.719.00092 49.000 50.000 135.000 234.000
- CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃOAMBIENTAL
18 542 1030 2.33700 400.000 150.000 550.00020 400.000 20.000 420.00050 50.000 20.000 70.00092 1.000 1.000
- CULTURA, EDUCAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL 18 542 3014 2.08900 300.000 50.000 350.00020 500.000 10.000 510.00050 200.000 30.000 230.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5601 - AGENCIA GOIANA DO MEIO AMBIENTE - AGEMA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
90 1.000 1.00092 1.000 1.000
- PROMOÇÃO INSTITUCIONAL - COMPROMISSO COMA SOCIEDADE
18 542 3014 2.09200 100.000 50.000 150.00020 300.000 10.000 310.00050 120.000 30.000 150.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 27.833.000 6.459.000 15.800.000 5.572.000 2.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 9.081.000 897.000 6.893.000 1.290.000 1.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
4.800.000 1.300.000 2.920.000 580.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.727.000 834.000 503.000 1.390.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 243.000 55.000 53.000 135.000
TOTAL 44.684.000 8.656.000 26.502.000 7.998.000 1.528.000
DESPESAS CORRENTES
35.158.000
DESPESAS DE CAPITAL
9.526.000
RECURSOS VINCULADOS
16.851.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
27.833.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
44.684.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
44.684.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5602 - AGENCIA GOIANA DE AGUAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO - PQG-AGAGUA
04 121 3019 2.54100 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.000 1.000 3.000
- GESTÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 18 541 3014 2.14900 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 1.000 3.000 2.000
TOTAL 6.000 1.000 3.000 2.000
DESPESAS CORRENTES
4.000
DESPESAS DE CAPITAL
2.000
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
6.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
6.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGDR
04 121 3019 2.47700 1.000 1.000
- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOENTORNO DO DF
04 122 1023 1.10400 25.000 25.00090 10.000 10.00092 35.000 35.000
- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF
04 122 1023 2.45400 2.000 3.000 5.00090 5.000 17.000 22.00092 2.000 10.000 12.000
- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO DF
04 122 1023 2.45500 2.000 2.00090 16.000 16.000
- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTEGOIANO
04 122 1024 1.10100 20.000 20.00090 2.000 2.00092 4.000 4.000
- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLV. REGIONAL NO NORTE
04 122 1024 2.45600 5.000 10.000 15.00090 1.000 1.000 2.00092 2.000 2.000 4.000
- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS NO NORTE
04 122 1024 2.45700 6.000 6.00090 4.000 4.000
- IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOPROGRAMA
04 122 1033 2.09400 7.000 7.000
- IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NONORDESTE
04 122 1035 1.09400 20.000 20.00090 2.000 2.00092 4.000 4.000
- APOIAR A FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONSÓRCIOSINTERMUNICIPAIS
04 122 1035 2.31200 6.000 6.00090 4.000 4.000
- ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DEDESENVOLVIMENTO REGIONAL
04 122 1035 2.31300 4.000 9.000 13.00090 2.000 2.000 4.00092 2.000 2.000 4.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
04 122 3010 2.31700 1.000 1.00020 2.000 3.000 5.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.001 00 3.051.000 22.000 1.000 1.000 3.075.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5701 - AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 1.000 1.000 2.000- GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DE
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL11 333 1023 2.380
00 6.000 6.00090 22.000 22.000
- ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTECOLETIVO
15 451 1023 1.10300 202.000 202.00090 325.000 325.00092 33.000 33.000
- OBRAS DE AÇÃO URBANA 15 451 1033 1.06900 60.000 60.00090 26.000 26.00092 11.000 11.000
- PROJETOS ESPECIAIS 15 452 1033 1.07100 3.000 5.000 8.00090 8.000 15.000 23.00092 4.000 6.000 10.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 3.472.000 3.051.000 65.000 355.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 7.000 3.000 4.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS462.000 62.000 400.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 117.000 10.000 107.000
TOTAL 4.058.000 3.051.000 140.000 866.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
3.191.000
DESPESAS DE CAPITAL
867.000
RECURSOS VINCULADOS
586.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
3.472.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
820.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
3.238.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
4.058.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-AGR
04 121 3019 2.48800 45.000 45.00020 20.000 20.000
- IMPLEMENTAR O FÓRUM DE DEFESA DOCONSUMIDOR E USUÁRIOS DE SERVIÇOSPÚBLICOS
04 125 3007 2.34900 20.000 5.000 25.00020 10.000 10.000 20.000
- IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP.RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVIÇOSPÚBLICOS
04 125 3007 2.35000 10.000 10.000 20.00020 20.000 10.000 30.000
- IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOUSUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04 125 3007 2.35100 20.000 10.000 30.00020 50.000 5.000 55.000
- IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTÁRIOSDE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
04 125 3007 2.41400 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.000
- REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOSBENS DESESTATIZADOS
04 125 3012 2.28800 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.000
- VIABILIZAR ECONÔMICA/FINANCEIRAMENTE ATERCEIRIZAÇÃO DE BENS DO EST.
04 125 3012 2.28900 10.000 10.000 20.00020 20.000 5.000 25.000
- CONTROLAR/FISC. OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INT. PÚBLICOSDELEGADOS
04 125 3013 2.28100 750.000 60.000 810.00020 1.100.000 50.000 1.150.00090 684.000 1.000 685.000
- DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE OUVIDORIA 04 125 3013 2.28200 50.000 10.000 60.00020 10.000 5.000 15.00090 10.000 10.000
- FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANODE RIO VERDE
04 125 3013 2.28300 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.000
- IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DECONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERV PUBL
04 125 3013 2.28400 10.000 10.000 20.00020 10.000 5.000 15.00072 1.000 1.000
- REGULAMENTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS EATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSEPÚBLICO DELEGADO
04 125 3013 2.28500 500.000 50.000 550.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5702 - AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO PUBLICO - AGR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 50.000 10.000 60.000- IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE BENS04 130 3012 2.286
00 100.000 10.000 110.00020 25.000 5.000 30.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 26 122 4001 4.00100 13.485.000 2.074.000 20.000 200.000 15.779.00020 10.000 1.854.000 100.000 50.000 2.014.00090 1.000 1.000
- MANUTENÇÃO NOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DOESTADO
26 782 3012 2.28700 50.000 20.000 70.00020 100.000 50.000 150.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 17.581.000 13.485.000 3.660.000 236.000 200.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.616.000 10.000 3.290.000 266.000 50.00072 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
(AUTARQUIAS E FUNDACOES)1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
696.000 694.000 1.000 1.000
TOTAL 21.894.000 13.495.000 7.644.000 504.000 251.000
DESPESAS CORRENTES
21.139.000
DESPESAS DE CAPITAL
755.000
RECURSOS VINCULADOS
4.313.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
17.581.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
21.894.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
21.894.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-DETRAN
06 121 3019 2.48920 240.000 10.000 250.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃODE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO -CIRETRANS
06 122 1084 1.22820 1.000.000 1.000.000
- TREINAMENTO CONTÍNUO DE RECURSOSHUMANOS
06 122 1084 2.30620 980.000 20.000 1.000.000
- APOIO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOSSERVIÇOS DE TRÂNSITO
06 122 1084 2.37320 30.000.000 4.000.000 34.000.000
- IMPLANTAR PROGRAMA SAÚDE NO SERVIÇOPÚBLICO
06 122 3010 2.31720 200.000 50.000 250.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 06 122 4001 4.00120 48.000.000 27.603.000 5.000.000 1.000 80.604.000
- CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO 06 367 1084 2.10520 15.000.000 200.000 15.200.000
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃODA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN
06 452 1084 1.20120 5.000.000 5.000.000
- ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PROJETOSDE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
06 452 1084 2.30520 2.500.000 500.000 3.000.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 06 846 0000 7.00520 1.000.000 1.000.000
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 9999 9.00020 5.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000
TOTAL 146.304.000 48.000.000 77.523.000 15.780.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
125.523.000
DESPESAS DE CAPITAL
15.781.000
RECURSOS VINCULADOS
146.304.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
5.000.000
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5900 - SECRETARIA DA SEGURANCA PÚBLICA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS - DETRAN
6.000.000 134.304.000 6.000.000 146.304.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- PROMOÇÃO DA MELHORIA DAS AÇÕESDIRECIONADAS AO CIDADÃO-PQG-FUEG
12 121 3019 2.49000 14.000 14.00020 1.000 1.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 12 122 4001 4.00100 52.530.000 1.600.000 200.000 1.000 54.331.00020 17.400.000 5.748.000 500.000 23.648.00090 1.000 1.000 2.00091 2.000.000 100.000 20.000 2.120.00092 1.000.000 50.000 10.000 1.060.000
- ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DOSLABORATÓRIOS DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
12 364 1085 1.02000 1.400.000 6.000.000 7.400.00020 1.000.000 1.000 1.001.000
- INVESTIMENTOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS,MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
12 364 1085 1.02100 6.000.000 6.000.00020 1.000.000 1.000.000
- CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENÓPOLISE PLANALTINA
12 364 1085 1.15400 6.163.000 6.163.00020 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO DE UNID. DA UEG/CENTEC:APARECIDA DE GOIÂNIA/MINAÇU/SÃO MIGUEL DOARAGUAIA/CRIXÁS E EDÉIA
12 364 1085 1.16900 6.861.000 6.861.00020 1.000 1.000
- ASSISTÊNCIA SÓCIO-CULTURAL 12 364 1085 2.10100 1.800.000 500.000 2.300.00020 500.000 200.000 700.000
- CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECASREGIONAIS
12 364 1085 2.10200 500.000 5.850.000 6.350.00020 2.000.000 2.000.000
- AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA EPÓS-GRADUÇÃO LATU E STRICTU SENSU
12 364 1085 2.41300 1.551.000 1.500.000 3.051.00020 100.000 34.000 134.000
- EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E APLICAÇÃO DE TECN.DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR
12 364 1085 2.41500 1.000.000 250.000 1.250.00020 10.000 10.000
- GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 12 364 1085 2.41600 2.000.000 500.000 2.500.00020 500.000 500.000 1.000.000
- ENCARGOS JUDICIÁRIOS 28 846 0000 7.00500 1.500.000 1.500.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - FUEG
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 97.720.000 52.530.000 11.365.000 33.824.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.496.000 17.400.000 7.849.000 4.247.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.120.000 2.000.000 100.000 20.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 1.060.000 1.000.000 50.000 10.000
TOTAL 130.398.000 72.930.000 19.365.000 38.102.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
92.295.000
DESPESAS DE CAPITAL
38.103.000
RECURSOS VINCULADOS
32.678.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
97.720.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
28.427.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
100.471.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.500.000
T O T A L G E R A L
130.398.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 1.317.000 992.000 408.000 2.717.000
- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (CT I)
19 571 1088 2.61400 6.847.000 3.680.000 1.000 10.528.00090 2.000 2.000 4.00091 2.000 2.000 4.00092 4.000 4.000 8.000
- CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO, DEPESQUISA E TECNOLÓGICAS
19 571 1088 2.61600 2.853.000 1.536.000 4.389.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
- DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CT I 19 573 1088 2.61500 428.000 230.000 658.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
- PESQUISAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DEDESENVOLVIMENTO DO ESTADO
19 573 1088 2.61700 780.000 650.000 1.430.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEINFORMAÇÃO EM PESQUISA
19 573 1088 2.61800 1.210.000 880.000 2.090.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
- FOMENTO ÀS AÇÕES DE EXTENSÃO, DIFUSÃO EREGISTRO DO CONHECIMENTO
19 573 1088 2.61900 990.000 530.000 1.520.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
- REALIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO EAPOIO A EVENTOS DE CT I
19 573 1088 2.62000 714.000 384.000 1.098.00090 1.000 1.00091 1.000 1.00092 2.000 2.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
6000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 24.430.000 1.317.000 14.814.000 8.298.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS10.000 8.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
10.000 8.000 2.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 20.000 16.000 4.000
TOTAL 24.470.000 1.317.000 14.846.000 8.306.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
16.163.000
DESPESAS DE CAPITAL
8.307.000
RECURSOS VINCULADOS
40.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
24.430.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
24.470.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
24.470.000
Fundos
Especiais
- Q D D -
Flores de Cerrados-GO
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS
0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS - FEMAL-GO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 01 122 4001 4.00120 1.200.000 600.000 1.800.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 1.200.000 600.000
TOTAL 1.800.000 1.200.000 600.000
DESPESAS CORRENTES
1.200.000
DESPESAS DE CAPITAL
600.000
RECURSOS VINCULADOS
1.800.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.800.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.800.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 01 032 4001 4.00120 80.000 40.000 120.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 120.000 80.000 40.000
TOTAL 120.000 80.000 40.000
DESPESAS CORRENTES
80.000
DESPESAS DE CAPITAL
40.000
RECURSOS VINCULADOS
120.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
120.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
120.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 01 032 4001 4.00120 128.000 128.000 256.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 256.000 128.000 128.000
TOTAL 256.000 128.000 128.000
DESPESAS CORRENTES
128.000
DESPESAS DE CAPITAL
128.000
RECURSOS VINCULADOS
256.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
256.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
256.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0451 - FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS DO PODER JUDICIARIO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00120 930.000 1.000.000 1.930.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.930.000 930.000 1.000.000
TOTAL 1.930.000 930.000 1.000.000
DESPESAS CORRENTES
930.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.000.000
RECURSOS VINCULADOS
1.930.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.930.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.930.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIARIO - FUNDESP-PJ
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS FÓRUNS 02 061 1083 1.02220 22.000.000 22.000.000
- MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE FÓRUNS 02 061 1083 1.02320 3.400.000 3.400.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 02 061 4001 4.00120 34.996.000 1.591.000 1.000 36.588.00090 1.000 1.000 1.000 3.00091 1.000 1.000 1.000 3.00092 2.000 2.000 2.000 6.000
- INFORMATIZAÇÃO DE FÓRUNS 02 062 1083 2.42020 3.000.000 3.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 64.988.000 34.996.000 29.991.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS3.000 1.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
3.000 1.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 6.000 2.000 2.000 2.000
TOTAL 65.000.000 35.000.000 29.995.000 5.000
DESPESAS CORRENTES
35.000.000
DESPESAS DE CAPITAL
30.000.000
RECURSOS VINCULADOS
65.000.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
25.400.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
39.600.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
65.000.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
0700 - MINISTERIO PUBLICO
0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 03 091 4001 4.00120 150.000 250.000 400.00090 5.000 5.000 10.00092 60.000 14.000 74.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 400.000 150.000 250.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS10.000 5.000 5.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 74.000 60.000 14.000
TOTAL 484.000 215.000 269.000
DESPESAS CORRENTES
215.000
DESPESAS DE CAPITAL
269.000
RECURSOS VINCULADOS
484.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
484.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
484.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1450 - FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
02 122 4006 4.00600 550.000 550.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 550.000 550.000
TOTAL 550.000 550.000
DESPESAS CORRENTES
550.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS
550.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
550.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
550.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1400 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIAS - PGE
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
02 122 4006 4.00600 50.000 40.000 30.000 120.00020 800.000 1.000.000 1.800.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 120.000 50.000 40.000 30.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.800.000 800.000 1.000.000
TOTAL 1.920.000 850.000 1.040.000 30.000
DESPESAS CORRENTES
850.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.070.000
RECURSOS VINCULADOS
1.800.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
120.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.920.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.920.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
1800 - SECRETARIA DAS CIDADES
1850 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIANIA - FUNDEMETRO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA RMG
04 122 1079 2.37600 155.000 46.000 201.00020 500.000 50.000 550.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 201.000 155.000 46.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 550.000 500.000 50.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
TOTAL 755.000 657.000 98.000
DESPESAS CORRENTES
657.000
DESPESAS DE CAPITAL
98.000
RECURSOS VINCULADOS
554.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
201.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
755.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
755.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 20 122 4001 4.00100 6.000 6.00020 1.000 914.000 120.000 1.035.000
- PORTAL DO AGRONEGÓCIO NA SEAGRO 20 126 1009 2.02220 40.000 40.000 80.000
- CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTORE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORESFAMILIARES
20 601 1003 2.56720 30.000 30.000 60.000
- PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUÁRIA
20 602 1009 2.62220 30.000 40.000 70.000
- HORTASCOMUNITÁRIAS-PRODUÇÃO/ABASTECIMENTO DEOLERÍCOLAS E FRUTÍCOLAS
20 605 1003 2.38620 20.000 10.000 30.000
- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS 20 606 1003 2.38920 5.000 180.000 185.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 6.000 6.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.460.000 1.000 1.039.000 420.000
TOTAL 1.466.000 1.000 1.045.000 420.000
DESPESAS CORRENTES
1.046.000
DESPESAS DE CAPITAL
420.000
RECURSOS VINCULADOS
1.460.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.466.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.466.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- AUXÍLIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAÚJOJORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVÊNIOS)
08 122 1041 2.54300 1.400.000 1.400.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 128 1041 2.29500 400.000 400.00090 40.000 40.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES - RENDA CIDADÃ
08 128 1082 2.42300 1.000 1.00050 500.000 500.000
- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 08 241 1041 2.29200 895.000 40.000 935.00020 100.000 100.00090 130.000 100.000 230.000
- ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
08 242 1091 2.10700 762.000 500.000 1.262.00020 200.000 200.00090 4.374.000 1.530.000 5.904.000
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESEXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AODEFICIENTE
08 242 1091 2.58400 880.000 65.000 945.00090 600.000 90.000 690.000
- ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AOADOLESCENTE
08 243 1041 2.29100 12.000 1.000 13.00020 100.000 100.00090 130.000 130.000
- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DEATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 1075 2.15700 1.000 1.000 2.000
- ASSISTÊNCIA A REDE DESCENTRALIZADA DEASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 1041 2.29000 212.000 212.00090 1.300.000 1.300.000
- ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS CARENTES 08 244 1041 2.29300 200.000 200.000 400.00020 500.000 500.00090 500.000 500.000 1.000.000
- AUXÍLIO AS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 08 244 1041 2.29400 31.202.000 31.202.00050 11.000.000 11.000.000
- INTERAÇÃO COMUNITÁRIA - CIDADANIA EJUSTIÇA SOCIAL
08 244 1041 2.29600 1.647.000 182.000 1.829.00020 500.000 500.00090 4.263.000 4.000 4.267.000
- AUXÍLIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES 08 244 1082 2.111 00 1.000 1.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2151 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
FILANTRÓPICAS50 8.345.000 8.345.000
- AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXARENDA
08 244 1082 2.42100 1.000 1.00050 860.000 860.000
- ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA EESGOTO AS ENTIDADES FILANTRÓPICAS EHOSPITAIS
08 244 1082 2.42400 1.000 1.00050 12.400.000 12.400.000
- ISENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA EESGOTO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
08 244 1082 2.42500 1.000 1.00050 9.000.000 9.000.000
- AUXÍLIO FINANCEIRO AS FAMÍLIAS DE BAIXARENDA
10 244 1082 2.11000 52.489.000 52.489.00050 214.000.000 350.000 214.350.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 91.094.000 88.705.000 2.389.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.400.000 1.400.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
256.455.000 256.105.000 350.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
13.561.000 11.337.000 2.224.000
TOTAL 362.510.000 357.547.000 4.963.000
DESPESAS CORRENTES
357.547.000
DESPESAS DE CAPITAL
4.963.000
RECURSOS VINCULADOS
271.416.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
91.094.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
362.510.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
362.510.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTESINSTITUCIONAIS
08 128 1075 2.15400 8.000 8.00020 200.000 200.00090 1.000 1.000
- CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS 08 243 1075 2.15300 8.000 8.00020 180.000 120.000 300.00090 1.000 1.000
- IMPLANTAÇÃO E REAPARELHAMENTO DECONSELHOS
08 243 1075 2.15500 1.000 5.000 6.00020 1.000 80.000 81.00090 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 22.000 17.000 5.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 581.000 381.000 200.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS4.000 3.000 1.000
TOTAL 607.000 401.000 206.000
DESPESAS CORRENTES
401.000
DESPESAS DE CAPITAL
206.000
RECURSOS VINCULADOS
585.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
22.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
607.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
607.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.00020 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000
TOTAL 2.000 2.000
DESPESAS CORRENTES
2.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS
1.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
2.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
2.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DEINSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEFAZ
04 122 3017 1.05820 1.287.000 5.148.000 6.435.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00120 4.290.000 10.725.000 15.015.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 21.450.000 5.577.000 15.873.000
TOTAL 21.450.000 5.577.000 15.873.000
DESPESAS CORRENTES
5.577.000
DESPESAS DE CAPITAL
15.873.000
RECURSOS VINCULADOS
21.450.000
RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
6.435.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
15.015.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
21.450.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- FEIRA PERMANENTE DA INDÚSTRIA E CENTRO DECONVENÇÕES DE ANÁPOLIS
22 661 1016 1.10600 1.000 1.00020 500.000 1.300.000 1.800.00090 1.000 1.00091 1.000 1.000
- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
22 661 1016 1.11300 1.000 1.000 2.00020 500.000 3.750.000 719.000 4.969.00090 1.000 1.000
- OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NASUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 1016 1.22600 1.000 1.00020 50.000 1.199.000 1.249.000
- MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 22 661 1016 2.40620 4.550.000 1.206.000 50.000 20.000 5.826.000
- PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DASIC
22 661 1016 2.40720 100.000 100.000
- REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS EEVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
22 661 1016 2.40820 1.200.000 1.200.000
- APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 22 661 1016 2.52520 100.000 100.000
- BOLSA GARANTIA 22 845 1016 7.07220 32.000.000 32.000.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 4.000 3.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 47.244.000 4.550.000 35.656.000 6.299.000 739.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.000 2.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.000 1.000
TOTAL 47.251.000 4.550.000 35.656.000 6.305.000 740.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
DESPESAS CORRENTES
40.206.000
DESPESAS DE CAPITAL
7.045.000
RECURSOS VINCULADOS
47.247.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
4.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
8.025.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
7.226.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
32.000.000
T O T A L G E R A L
47.251.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO AO PÓLO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOSAVANÇADOS - TECNOPRODUZIR
22 661 1020 2.08220 10.000 10.000 10.000 30.000
- APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO -CENTROPRODUZIR
22 661 1020 2.08320 10.000 10.000 10.000 30.000
- APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES -TELEPRODUZIR
22 661 1020 2.08420 10.000 10.000 10.000 30.000
- APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS EEXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR
22 661 1020 2.08520 10.000 10.000 10.000 30.000
- APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DELOGÍSTICA - LOGPRODUZIR
22 661 1020 2.08620 10.000 10.000 10.000 30.000
- APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS -MICROPRODUZIR
22 661 1020 2.08720 10.000 10.000 10.000 30.000
- INCENTIVO FISCAL/MANUTENÇÃO DO PRODUZIR 22 661 1020 2.08800 10.000 10.00020 1.000.000 1.011.000 500.000 1.000 2.512.000
- APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DEPEQUENO PORTE
22 661 1020 2.40420 500.000 10.000 55.000 565.000
- QUITAÇÃO DE PARCELAS DO ICMS 22 661 1020 2.47400 100.449.000 100.449.000
- APOIO A CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL 22 661 1020 2.52520 1.500.000 1.500.000
- APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOSPROGRAMAS DA SIC
22 661 1020 2.52720 1.700.000 1.700.000
- APOIO LOGÍSTICO AS FEIRAS E EVENTOSNACIONAIS E INTERNACIONAIS
22 661 1020 2.52820 2.000.000 2.000.000
- MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 22 661 1020 2.59020 1.000 1.000 1.000 3.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 100.459.000 100.459.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.460.000 1.001.000 6.772.000 571.000 116.000
TOTAL 108.919.000 1.001.000 107.231.000 571.000 116.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
DESPESAS CORRENTES
108.232.000
DESPESAS DE CAPITAL
687.000
RECURSOS VINCULADOS
8.460.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
100.459.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
108.919.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
108.919.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2400 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 11.000 11.00020 504.000 959.000 375.000 1.838.000
- TRANSFERÊNCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICAMULTIMODAL DE GOIÁS
04 123 1047 2.58920 1.000 1.000
- CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DEPEQUENA/MÉDIA EMPRESA - FUNMINERAL
22 663 1026 2.35820 100.000 100.000 21.438.000 21.638.000
- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO APEQUENA E MÉDIA MINERAÇÃO E DOSFINANCIAMENTOS
22 663 1026 2.35920 561.000 320.000 881.000
- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO BÁSICO DO MEIOFÍSICO
22 663 1026 2.36020 440.000 200.000 640.000
- REALIZAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO A INICIATIVAPRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
22 663 1026 2.36120 1.500.000 300.000 1.800.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 11.000 11.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 26.798.000 504.000 3.561.000 1.295.000 21.438.000
TOTAL 26.809.000 504.000 3.572.000 1.295.000 21.438.000
DESPESAS CORRENTES
4.076.000
DESPESAS DE CAPITAL
22.733.000
RECURSOS VINCULADOS
26.798.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
11.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
26.809.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
26.809.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2500 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
2551 - FUNDO DE TRANSPORTES - FUNTRANSP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- TERCEIRA VIA 26 782 1011 1.00300 45.767.000 46.000 45.813.00002 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 45.813.000 45.767.000 46.00002 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO
TESOURO ESTADUAL (ALOCAÇÃODESCENTRALIZADA)
2.000 1.000 1.000
50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DEAUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
2.000 1.000 1.000
TOTAL 45.817.000 45.769.000 48.000
DESPESAS CORRENTES
45.769.000
DESPESAS DE CAPITAL
48.000
RECURSOS VINCULADOS
4.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
45.813.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
45.817.000
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
45.817.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 18 122 4001 4.00100 3.000 3.00020 450.000 920.000 100.000 1.470.000
- GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 18 541 3014 2.26500 19.000 4.000 23.00020 20.000 10.000 30.00090 150.000 200.000 350.00092 150.000 200.000 350.000
- GESTÃO DOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 18 541 3014 2.26600 19.000 4.000 23.00020 10.000 10.000 20.00090 100.000 100.000 200.00092 150.000 80.000 230.000
- GESTÃO DE PESQUISA CONTROLE EMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
18 541 3014 2.26700 14.000 9.000 23.00020 195.000 20.000 215.00090 500.000 200.000 700.00092 300.000 200.000 500.000
- GESTÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNAAQUÁTICA
18 541 3014 2.26800 9.000 4.000 13.00020 80.000 30.000 110.00090 300.000 100.000 400.00092 300.000 300.000 600.000
- POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUALIDADE AMBIENTAL
18 541 3014 2.26900 46.000 19.000 65.00020 60.000 24.000 84.00090 380.000 290.000 670.00092 500.000 300.000 800.000
- POLÍTICA E EXTENSÃO FLORESTAL 18 541 3014 2.27000 9.000 4.000 13.00020 600.000 287.000 887.00090 600.000 200.000 800.00092 1.000.000 500.000 1.500.000
- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSHÍDRICOS
18 541 3014 2.60700 9.000 4.000 13.00020 236.000 50.000 286.00090 600.000 200.000 800.00092 600.000 300.000 900.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 176.000 128.000 48.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.102.000 450.000 2.121.000 531.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS3.920.000 2.630.000 1.290.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 4.880.000 3.000.000 1.880.000
TOTAL 12.078.000 450.000 7.879.000 3.749.000
DESPESAS CORRENTES
8.329.000
DESPESAS DE CAPITAL
3.749.000
RECURSOS VINCULADOS
11.902.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
176.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
12.078.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
12.078.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2751 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - FUNDESTE
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA REGIÃO NORDESTE
04 122 1035 2.47300 1.000 1.049.000 1.050.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00091 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.050.000 1.000 1.049.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.000 1.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.000 1.000
TOTAL 1.054.000 2.000 1.052.000
DESPESAS CORRENTES
2.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.052.000
RECURSOS VINCULADOS
4.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.050.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.054.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.054.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 480.000 768.000 1.000 1.249.00020 900.000 703.000 50.000 1.653.00092 1.000 1.000
- AUXÍLIO P/ IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃOE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO MICROCRÉDITO
11 334 1007 2.43800 1.000 1.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 300.000 300.000
- APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOSFINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOSMUNICÍPIOS
14 421 1007 2.00800 1.000 1.000 2.00020 400.000 400.00092 100.000 100.000
- APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 14 421 1007 2.00900 95.000 1.000 96.00020 200.000 200.00050 1.000 1.00092 100.000 100.000
- CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DECRÉDITOS E DE EMPREEDEDORES
14 421 1007 2.01000 95.000 1.000 96.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.858.000 1.858.000
- IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DOPROGRAMA BANCO DO POVO NOS MUNICÍPIOS
14 421 1007 2.01100 1.000 1.000 1.000 3.00020 100.000 100.00090 1.000 1.00092 1.600.000 1.600.000
- IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO AOESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL
14 421 1007 2.01200 1.000 1.000 2.00020 50.000 50.00090 1.000 1.00092 1.000 1.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2752 - FUNDO ESPECIAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA - FUNGER
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.449.000 480.000 962.000 2.000 5.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.603.000 900.000 1.653.000 50.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
1.000 1.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
4.000 4.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 3.960.000 3.960.000
TOTAL 8.017.000 1.380.000 6.580.000 52.000 5.000
DESPESAS CORRENTES
7.960.000
DESPESAS DE CAPITAL
57.000
RECURSOS VINCULADOS
6.568.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.449.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
8.017.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
8.017.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE GOIAS - FUNDES
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEDESESTATIZAÇÃO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES(LEI N. 13.707/2000)
04 122 0000 7.02100 1.000 1.000 2.00020 71.000 71.000
- OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMASESPECIAIS
04 122 1047 2.58100 1.000 1.000 2.00020 101.000 101.00092 1.000 8.000.000 8.001.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 1.000 1.000 1.000 3.00020 1.998.000 101.000 2.099.00092 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 7.000 1.000 2.000 3.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 2.271.000 2.069.000 202.00092 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.003.000 2.000 8.001.000
TOTAL 10.281.000 1.000 2.073.000 8.206.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
2.074.000
DESPESAS DE CAPITAL
8.207.000
RECURSOS VINCULADOS
10.274.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
7.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
10.208.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
73.000
T O T A L G E R A L
10.281.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2754 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE GOIAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- CONCESSÃO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTOPARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
04 123 3012 2.40900 1.000 1.000 2.00020 11.000 42.000 53.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000 1.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 53.000 11.000 42.000
TOTAL 55.000 12.000 43.000
DESPESAS CORRENTES
12.000
DESPESAS DE CAPITAL
43.000
RECURSOS VINCULADOS
53.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
55.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
55.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2756 - FUNDO DE AUXILIO FUNERARIO AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR - FUAVE
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- AUXÍLIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NOEXTERIOR
14 422 1041 2.53700 380.000 380.00020 1.000 1.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 380.000 380.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.000 1.000
TOTAL 381.000 381.000
DESPESAS CORRENTES
381.000
DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS
1.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
380.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
381.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
381.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2700 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
2757 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO NORTE - FUNORTE
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES NA REGIÃO NORTE
04 122 1024 2.60400 500.000 1.500.000 2.000.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 2.000.000 500.000 1.500.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS2.000 1.000 1.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
2.000 1.000 1.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 2.000 1.000 1.000
TOTAL 2.006.000 503.000 1.503.000
DESPESAS CORRENTES
503.000
DESPESAS DE CAPITAL
1.503.000
RECURSOS VINCULADOS
6.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
2.000.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
2.006.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
2.006.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 10 032 1045 2.20800 25.000 15.000 40.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 10 122 0000 7.00100 733.000 733.000
- ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICAESTADUAL NA ÁREA DA SAÚDE
10 122 1045 1.05500 798.000 4.000.000 4.798.00020 10.000 1.000 11.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 5.000 6.00092 1.000 1.000
- EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃOESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DASES/GO
10 122 1045 1.05600 2.000.000 800.000 2.800.00020 5.000 1.000 6.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000
- FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO TÉCNICAAOS MUNICÍPIOS
10 122 1080 2.12300 50.000 20.000 70.00020 50.000 50.000
- ESTRUTURAÇÃO, CONFORMAÇÃO, OTIMIZAÇÃODA REDE ASSISTENCIAL
10 122 1080 2.41700 50.000 30.000 80.00020 10.000 10.000
- IMPLEMENTAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕESREGIONAIS DE SAÚDE
10 122 1080 2.43600 500.000 150.000 650.00020 200.000 5.000 205.00090 1.000 50.000 51.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 10 122 4001 4.00100 225.127.000 16.444.000 600.000 600.000 242.771.00020 400.000 5.000 405.000
- IMPLANTAÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 10 301 1046 1.09600 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF)
10 301 1046 2.33100 1.000 1.000.000 1.000 1.002.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 5.000 5.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 200.00092 1.000 1.000
- REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL DESAÚDE MENTAL
10 301 1046 2.33600 3.000 4.000 1.000 8.00020 2.000 2.00023 650.000 650.00024 1.000 1.00090 100.000 50.000 10.000 160.000
- FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAISDO SETOR SAÚDE
10 302 1045 2.20600 60.000 100.000 100.000 260.00020 30.000 40.000 40.000 110.00023 1.000.000 300.000 1.300.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 50.000 250.000
- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUALDE SAÚDE
10 302 1045 2.20700 50.000 10.000 60.00020 30.000 30.000
- IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR 10 302 1045 2.20900 30.000 1.000 31.00020 7.000 7.00023 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000
- FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAREDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE
10 302 1046 2.10800 120.000.000 8.064.000 1.300.000 129.364.00020 9.999.000 9.566.000 100.000 19.665.00023 97.436.000 97.436.00024 58.000 58.00050 20.001.000 20.001.00090 324.000 673.000 997.00092 3.000.000 3.000.000
- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10 302 1046 2.32500 1.000 80.000.000 499.000 80.500.00020 4.000.000 4.000.00023 38.000.000 38.000.00050 20.001.000 20.001.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
90 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000
- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE HEMATOLOGIAE HEMOTERAPIA
10 302 1046 2.32900 4.700.000 200.000 300.000 5.200.00020 300.000 5.000 305.00023 700.000 700.00024 1.000 1.00090 1.000 500.000 501.000
- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPLANTEDE ÓRGÃOS
10 302 1046 2.33000 500.000 10.000 510.00020 5.000 5.00090 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDEPRISIONAL
10 302 1046 2.33200 7.000 1.000 8.00023 150.000 150.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000
- REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 10 302 1046 2.33400 30.000 5.000 35.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000
- REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA 10 302 1046 2.33500 30.000 10.000 40.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 163.000 1.000 164.000
- IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTÃO EMUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
10 302 1080 2.12400 100.000 10.000 110.00020 50.000 1.000 51.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 1.000 1.000 2.000
- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OSMUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)
10 302 1086 1.21600 3.345.000 3.345.000
- AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO ATENDIMENTOPRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR
10 302 1086 2.09600 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- IMPLEMENTAÇÃO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS 10 302 1086 2.09700 50.000 5.000 55.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
20 1.000 1.000- OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO DOS AMBULATÓRIOS 24 HORAS10 302 1086 2.098
00 15.000.000 499.000 15.499.00020 50.000 50.00050 1.000 1.00092 13.659.000 13.659.000
- OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DEATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
10 302 1086 2.09900 300.000 20.000 320.00020 15.000 15.00090 1.000 1.000 2.000
- FORTALECIMENTO DA PREVENÇÃO DE RISCOSSANITÁRIOS
10 304 1046 2.32800 100.000 50.000 150.00020 1.000 300.000 50.000 351.00023 550.000 1.420.000 1.970.00024 100.000 80.000 180.00090 1.000 10.000 10.000 21.000
- APOIO AO CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS 10 305 1046 2.32200 1.000 1.000.000 99.000 1.000 1.101.00020 30.000 1.000 31.00023 150.000 4.000.000 4.150.00024 768.000 1.000 769.00090 1.000 50.000 11.000 62.000
- APOIO AOS MUNICÍPIOS NA REDUÇÃO DASCOMPLICAÇÕES A DOENÇAS NÃOTRANSMISSÍVEIS
10 305 1046 2.32300 2.000 5.000 7.00020 1.000 1.00023 200.000 200.00024 50.000 50.00090 200.000 60.000 260.000
- APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADEDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
10 305 1046 2.32400 1.000 1.000 2.00023 250.000 250.00024 50.000 50.00090 1.000 1.000 2.000
- DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOSLABORATORIAIS PÚBLICOS
10 305 1046 2.32700 3.000.000 50.000 3.050.00020 500.000 10.000 510.00023 50.000 2.000.000 2.050.00024 100.000 100.00090 5.000 10.000 15.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- MONITORAMENTO SOBRE OS EFEITOS DO CÉSIO137
10 305 1046 2.33300 400.000 40.000 440.00020 5.000 1.000 6.00090 1.000 1.000 2.000
- ALIMENTAÇÃO BÁSICA E SEGURANÇAALIMENTAR NUTRICIONAL
10 306 1046 2.13200 25.002.000 25.001.000 50.003.00023 60.000 60.00024 1.000 1.00090 50.000 6.000 56.000
- DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA EM SAÚDE
10 571 1045 2.20500 700.000 700.000 1.400.00020 5.000 1.000 6.00023 1.000 1.00024 1.000 1.00090 2.000 2.000 4.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 544.446.000 225.926.000 271.975.000 44.344.000 2.201.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 25.838.000 10.030.000 15.587.000 221.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 146.924.000 1.750.000 145.174.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.219.000 1.138.000 81.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
40.007.000 40.005.000 2.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
2.771.000 202.000 1.069.000 1.500.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 16.665.000 16.662.000 3.000
TOTAL 777.870.000 237.908.000 490.472.000 47.208.000 2.282.000
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECURSOS VINCULADOS RECURSOS ORDINÁRIOS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2850 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE - FUNESA
728.380.000 49.490.000 233.424.000 544.446.000
TOTAL DOS PROJETOS
10.984.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
766.153.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
733.000
T O T A L G E R A L
777.870.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DECAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DESAÚDE PÚBLICA
10 302 1045 2.56200 300.000 250.000 100.000 650.00020 15.000 30.000 50.000 95.00023 100.000 100.000 200.00024 1.000 1.00090 100.000 100.000 100.000 300.000
- APOIO ADMINISTRATIVO 10 302 4001 4.00100 10.000 50.000 39.000 1.000 100.00020 10.000 50.000 30.000 90.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 750.000 310.000 300.000 139.000 1.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 185.000 25.000 80.000 80.00023 TRANSFERENCIAS CORRENTES (UNIAO) 200.000 100.000 100.00024 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (UNIAO) 1.000 1.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS300.000 100.000 100.000 100.000
TOTAL 1.436.000 535.000 580.000 320.000 1.000
DESPESAS CORRENTES
1.115.000
DESPESAS DE CAPITAL
321.000
RECURSOS VINCULADOS
686.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
750.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.436.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.436.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA COM RECURSOSDO FUNDO PROTEGE
06 122 1043 2.52450 1.000 1.000 2.00092 23.998.000 24.000.000 47.998.000
- VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃOPROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
06 128 1043 2.28000 38.000 38.00020 450.000 20.000 470.00050 1.000 1.000 2.00090 2.000 2.000
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
06 181 1043 1.06500 38.000 56.000 94.00020 4.500.000 256.000 4.756.00050 1.000 1.000 2.00090 2.000 3.000 5.00091 100.000 100.000 200.00092 200.000 400.000 600.000
- INTENSIFICAÇÃO DO POLICIAMENTO PREVENTIVOE OSTENSIVO 24HS
06 181 1043 2.27920 5.000.000 1.162.000 6.162.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00091 500.000 1.000.000 1.500.00092 2.500.000 260.000 2.760.000
- REPRESSÃO MÁXIMA AO CRIME E AOSCRIMINOSOS
06 181 1043 2.44520 5.304.000 252.000 5.556.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.00092 280.000 500.000 780.000
- MANUTENÇÃO, REAPARELHAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA EOPERACIONAL
06 182 1017 1.09820 800.000 256.000 1.056.00090 1.000 2.000 3.00091 100.000 100.000 200.00092 860.000 1.000.000 1.860.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 132.000 76.000 56.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 18.000.000 16.054.000 1.946.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
10.000 5.000 5.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
12.000 5.000 7.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
1.900.000 700.000 1.200.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 53.998.000 27.838.000 26.160.000
TOTAL 74.052.000 44.678.000 29.374.000
DESPESAS CORRENTES
44.678.000
DESPESAS DE CAPITAL
29.374.000
RECURSOS VINCULADOS
73.920.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
132.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
8.776.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
65.276.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
74.052.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 19 122 4001 4.00100 4.275.000 160.000 70.000 4.505.00020 1.000 1.000 2.000
- APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTOHÍDRICO E CLIMATOLÓGICO
19 571 1087 2.11200 98.000 1.000 99.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DEINFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS
19 571 1087 2.41000 58.000 40.000 98.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDEMETEOROLÓGICA DO ESTADO
19 571 1087 2.42200 260.000 500.000 760.00090 1.000 1.000 2.000
- CONSTRUIR E EQUIPAR A FUNDAÇÃO DE AMPAROÀ PESQUISA DE GOIÁS - FAPEG
19 571 1088 1.15500 1.000 1.000 2.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- INCENTIVO A PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA
19 571 1088 2.11300 1.800.000 698.000 2.498.00050 1.000 1.000 2.00090 501.000 120.000 621.000
- CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO
19 571 1088 2.11400 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EMAPLS, PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EAGROPÓLOS
19 571 1088 2.11700 1.224.000 998.000 2.222.00050 1.000 1.000 2.00090 3.096.000 2.500.000 5.596.00092 250.000 1.000 251.000
- ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRUTURAÇÃODO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR
19 571 1088 2.12200 220.000 90.000 310.00090 1.000 1.000 2.000
- APOIO E INCENTIVO PARA EDUCAÇÃO ADISTÂNCIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINOSUPERIOR ESTADUAL
19 571 1088 2.12500 68.000 40.000 108.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- REALIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO E APOIOA EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
19 571 1088 2.42600 58.000 1.000 59.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
50 1.000 1.000 2.00090 120.000 1.000 121.000
- APOIO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMETROLOGIA
19 571 1088 2.42900 300.000 1.000 301.00090 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTEC'S 19 571 1088 2.43400 568.000 4.000.000 4.568.00020 1.000 1.000 2.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 230.000 231.000
- APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕESUNIVERSIDADE/SOCIEDADE/EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA
19 571 1088 2.43500 258.000 140.000 398.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- APOIO A PROJETOS ESPECIAIS E ESTUDOSESTRATÉGICOS DE CT I
19 571 1088 2.61300 518.000 1.000 519.00050 1.000 1.000 2.00090 500.000 250.000 750.000
- INCENTIVO PRODUÇÃO DE SOFTWARE 19 571 1089 2.12100 300.000 200.000 500.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL 19 571 1089 2.43000 1.000.000 1.250.000 2.250.00090 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 19 571 1089 2.43100 170.000 362.000 532.00090 1.000 1.000 2.000
- ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO DOSINDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO
19 571 1089 2.57700 198.000 100.000 298.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO ADISTÂNCIA E/OU ITINERANTES
19 573 1090 2.12700 75.000 1.000 76.00090 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAÇÃO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF.E CAPAC. TECNOL. - CPC'S
19 573 1090 2.43700 700.000 1.000 701.00020 1.000 1.000 2.00090 1.000 250.000 251.000
- INOVE GOIÁS - FOMENTO A INOVAÇÃO 19 573 1090 2.439 00 248.000 250.000 498.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3000 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
TECNOLÓGICA A CRIAÇÃO DE INCUBADORAS50 1.000 1.000 2.00090 265.000 265.000 530.000
- PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIASAPROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCALSUSTENTÁVEL
19 573 1090 2.44000 98.000 1.000 99.00050 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
- CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 19 573 1090 2.57800 1.000 1.000 2.00090 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 21.405.000 4.275.000 8.382.000 8.748.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 8.000 4.000 4.00050 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES/FUNDOS ESPECIAIS(ALOCAÇÃO DIRETA)
24.000 12.000 12.000
90 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSFEDERAIS
8.132.000 4.500.000 3.632.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 251.000 250.000 1.000
TOTAL 29.820.000 4.275.000 13.148.000 12.397.000
DESPESAS CORRENTES
17.423.000
DESPESAS DE CAPITAL
12.397.000
RECURSOS VINCULADOS
8.415.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.405.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS
6.000
TOTAL DAS ATIVIDADES
29.814.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
29.820.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
3200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA
3250 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- AGILIZAÇÃO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 14 422 1032 2.10600 1.600.000 1.600.000
- ATENDIMENTO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DO 1512 14 422 1032 2.27190 600.000 600.000
- CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROCONSMUNICIPAIS
14 422 1032 2.27200 70.000 70.000
- IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE DADOS PORSEGMENTAÇÃO
14 422 1032 2.27320 70.000 70.000
- OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 14 422 1032 2.27520 1.600.000 1.600.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 1.670.000 1.600.000 70.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 1.670.000 1.600.000 70.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS600.000 600.000
TOTAL 3.940.000 3.800.000 140.000
DESPESAS CORRENTES
3.800.000
DESPESAS DE CAPITAL
140.000
RECURSOS VINCULADOS
2.270.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.670.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
3.940.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
3.940.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5250 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTADIO SERRA DOURADA - FUERESD
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 385.000 65.000 450.00020 700.000 237.000 937.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 450.000 385.000 65.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 937.000 700.000 237.000
TOTAL 1.387.000 1.085.000 302.000
DESPESAS CORRENTES
1.085.000
DESPESAS DE CAPITAL
302.000
RECURSOS VINCULADOS
937.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
450.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
1.387.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
1.387.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5251 - FUNDO ESPECIAL DE REESTRUTURAÇÃO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA - FEAAS
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 4001 4.00100 52.000 236.000 288.00020 33.000 44.000 77.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 288.000 52.000 236.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 77.000 33.000 44.000
TOTAL 365.000 85.000 280.000
DESPESAS CORRENTES
85.000
DESPESAS DE CAPITAL
280.000
RECURSOS VINCULADOS
77.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
288.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
365.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
365.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5350 - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- APOIO ADMINISTRATIVO 09 122 4001 4.00120 6.000.000 30.000.000 5.000.000 41.000.000
- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09 272 0000 7.00100 303.200.000 303.200.00003 114.100.000 114.100.00020 195.500.000 1.000.000 9.880.000 206.380.000
- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DA SAÚDE
10 272 0000 7.00300 100.000 100.00003 500.000 500.000
- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DA EDUCAÇÃO
12 272 0000 7.00200 119.000.000 119.000.00003 132.000.000 132.000.000
- ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS NAÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
19 272 0000 7.00400 1.150.000 1.150.00003 1.150.000 1.150.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 423.450.000 423.450.00003 RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS247.750.000 247.750.000
20 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 247.380.000 201.500.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000
TOTAL 918.580.000 872.700.000 31.000.000 5.000.000 9.880.000
DESPESAS CORRENTES
903.700.000
DESPESAS DE CAPITAL
14.880.000
RECURSOS VINCULADOS
495.130.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
423.450.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
41.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS
877.580.000
T O T A L G E R A L
918.580.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ESPECIFICAÇÃO AÇÃO FONTEPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃODA DIVIDA
TOTAL
- CAPACITAR E VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO 04 128 3005 2.07100 13.000 6.000 19.00020 1.219.000 7.000 1.226.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMOESCOLA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
04 128 3005 2.07200 13.000 6.000 19.00020 540.000 89.000 629.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- IMPLANTAR GESTÃO DO CONHECIMENTO NOESTADO
04 128 3005 2.07300 1.000 13.000 5.000 19.00020 90.000 1.127.000 8.000 1.225.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
- COORDENAR A EXECUÇÃO DOS CONCURSOSPÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO
04 128 3005 2.07400 1.000 13.000 5.000 19.00020 10.000 300.000 10.000 320.00090 1.000 1.000 2.00091 1.000 1.000 2.00092 1.000 1.000 2.000
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
00 RECEITAS ORDINARIAS 76.000 2.000 52.000 22.00020 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.400.000 100.000 3.186.000 114.00090 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOS
FEDERAIS8.000 4.000 4.000
91 CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS COM ORGAOSMUNICIPAIS
8.000 4.000 4.000
92 OUTROS CONVENIOS, AJUSTES E ACORDOS 8.000 4.000 4.000
FUNDOS ESPECIAIS (R$ 1,00)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR GRUPO E FONTES
5300 - SECRETARIA DA FAZENDA - ENTIDADES JURISDICIONADAS
5352 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE TOTALGRUPO DE DESPESA
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRAS DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA
TOTAL 3.500.000 102.000 3.250.000 148.000
DESPESAS CORRENTES
3.352.000
DESPESAS DE CAPITAL
148.000
RECURSOS VINCULADOS
3.424.000
RECURSOS ORDINÁRIOS
76.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DOS PROJETOS TOTAL DAS ATIVIDADES
3.500.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS T O T A L G E R A L
3.500.000
Torre Mouros do Cavalhódromo de Pirenópolis/GO
Decreto de Execução Orçamentária – DEOe
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
LEI Nº 15.745, DE 10 DE AGOSTO DE 2006.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria Superintendência de Legislação.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2007 e dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos ternos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Ficam estabelecidas, em conformidade com o § 2º do art. 110 da Constituição Estadual e com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2007, compreendendo:
I - as prioridades e metas da Administração Pública Estadual;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado;
IV - as disposições relativas às despesas do Estado com pessoal e encargos sociais;
V - as disposições relativas à dívida pública estadual;
VI - a política de aplicação dos recursos da agência financeira oficial de fomento;
VII - as disposições sobre as alterações na legislação tributária do Estado;
VIII - as metas e os riscos fiscais previstos para os exercícios de 2007 e 2008;
IX - as normas de execução dos orçamentos;
X - as disposições gerais.
Art. 2o A proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2007 será elaborada a partir da formulação setorial apresentada pelos órgãos/entidades, bem como das propostas e sugestões formuladas pela população, por intermédio de audiências públicas setoriais/regionais, dos meios disponibilizados via internet e serviços de telefonia 0800, tornando transparente e democrático o Orçamento Geral do Estado.
CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Art. 3o As diretrizes fixadas por esta Lei têm a finalidade precípua de permitir que a Administração Pública Estadual possa continuar suas ações, visando promover o equilíbrio das finanças públicas e, ao mesmo tempo, possibilitar a formação de poupança interna para aplicação em investimentos, programas sociais e demais ações.
Parágrafo único O equilíbrio das finanças públicas e a formação de poupança interna deverão ser alcançados mediante ajuste fiscal, destacando-se neste as seguintes medidas:
I - incremento da arrecadação:
a) aumento real da arrecadação tributária;
b) recebimento da dívida ativa tributária;
c) entrada de receitas provenientes da desestatização (privatização, venda de ativos e concessões);
d) recuperação de créditos junto à União;
e) geração de recursos provenientes da prestação de serviços públicos;
f) monetização de créditos resultantes de incentivos fiscais para investimentos;
II - controle de despesas:
a) redução de despesas com custeio administrativo e operacional;
b) controle das despesas com pessoal e encargos sociais;
c) administração e controle dos pagamentos da dívida pública intra e extralimite, inclusive renegociação e aproveitamento de créditos e redução e exclusão da base de cálculo da Receita Líquida Real de receitas vinculadas;
d) execução de investimentos dentro da capacidade de desembolso do Estado.
e) VETADO.
Art. 4o Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Estadual:
I - GOIÁS COMPETITIVO E PÓLO ECONÔMICO REGIONAL, objetivando desenvolver e fomentar a competitividade de Goiás no contexto da economia globalizada, enfrentando os desafios para produzir em padrões de eficiência em nível mundial, consolidando o Estado como pólo econômico regional;
II - GOIÁS CIDADANIA COM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, visando criar condições aos goianos de acesso e facilidade de atendimento aos bens sociais e ao mercado de trabalho, permitindo o pleno exercício da cidadania;
III - GOIÁS COM DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO E EQUILIBRADO, buscando corrigir as distorções e os desequilíbrios regionais de crescimento, propiciando desenvolvimento ambiental integrado e sustentável;
IV - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA E EMPREENDEDORA, tendo em mira transformar a estrutura de governo, modernizando, descentralizando e construindo um serviço voltado ao cidadão e ao incremento da eficácia e estabelecendo canais de comunicação com a população;
V - UNIÃO POLÍTICA POR GOIÁS, com vistas a criar uma nova prática política e de governo que incorpore toda a sociedade em um novo Goiás, mais solidário e democrático.
Art. 5o Na lei orçamentária para 2007, as prioridades e metas a serem enquadradas nos programas e ações por objetivos estratégicos constantes no Anexo I da presente Lei terão precedência na alocação de recursos, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 1º Ficam acrescidos ao Anexo I desta Lei, os seguintes programas e/ou ações:
I - VETADO;
II - VETADO;
III - VETADO;
IV - VETADO;
V - VETADO;
VI - no Programa Identidade Legislativa: Responsabilidade Social, a ação “Construção de nova sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás”;
VII - VETADO;
VIII - VETADO;
IX - VETADO.
§ 2o Os valores, produtos e metas a serem fixados para cada ação dos programas serão estabelecidos e detalhados em anexo próprio da lei orçamentária.
§ 3o As Unidades Orçamentárias gestoras e executoras dos programas governamentais deverão incorporar em suas atividades, com orientação técnica da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento e do Gabinete de Controle Interno, mecanismos de gerenciamento, acompanhamento e controle que possibilitem verificar os impactos (efetividade) das políticas públicas implementadas por meio das ações governamentais.
§ 4o A avaliação de desempenho da gestão governamental, referente à execução das metas de cada programa/ação constante do Plano Plurianual 2004-2007 e fixadas para o exercício de 2007, por meio da lei orçamentária, será efetuada em atuação conjunta da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento e do Gabinete de Controle Interno da Governadoria.
Art. 6o VETADO.
Art. 7o A execução orçamentária e financeira dos programas deverá obedecer às orientações estratégicas do Plano de Governo, dentro da previsão de recursos e com foco nos resultados.
CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 8o Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
IV - operação especial, a despesa que não concorra para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, da qual não resulte produto e não gere contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
V - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional.
§ 1o Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2o Cada projeto, atividade e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vincula.
§ 3o As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.
Art. 9o As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, projetos, atividades ou operações especiais.
Art. 10 Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas dotações, especificando a fonte de recursos e os grupos de despesa, conforme a seguir especificados:
I – 1- pessoal e encargos sociais;
II – 2 - juros e encargos da dívida pública;
III – 3 - outras despesas correntes;
IV – 4 - investimentos;
V – 5 - inversões financeiras;
VI - 6 - amortização da dívida pública.
Parágrafo único. A Reserva de Contingência, será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa.
Art. 11. Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação dos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as transferências às empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos do Tesouro Estadual.
Art. 12. As despesas relativas ao pagamento de inativos, transferências constitucionais a municípios, juros, encargos e amortização da dívida pública, precatórios, sentenças judiciais e outros, às quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente à sociedade, e que por isso não constam do PPA, deverão ser incluídas no Orçamento de 2007 como operações especiais, conforme estabelece a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 13. As ações que englobam despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora contribuam para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não sejam passíveis de apropriação àqueles programas, serão orçadas e apresentadas no Orçamento de 2007 em programas de apoio administrativo.
§ 1o Somente será permitido um programa de apoio administrativo para cada unidade orçamentária.
§ 2o VETADO.
§ 3o As despesas de caráter finalístico e/ou de gestão deverão ser orçadas nos respectivos programas e ações, guardando a devida correspondência com o objeto da atividade e/ou projeto pretendido.
§ 4o Visando otimizar os recursos e aprimorar a gestão, os órgãos e as entidades deverão, no momento da elaboração da sua proposta orçamentária, consultar o Relatório de Avaliação da Gestão Governamental do exercício de 2005, elaborado pelo Gabinete de Controle Interno, com a finalidade de subsidiar a futura proposta e também corrigir eventuais erros e falhas detectadas, principalmente quanto à apropriação das atividades e/ou projetos nos respectivos programas finalísticos e/ou gestão e, por último, potencializar os acertos e ações positivas.
Art. 14. Na lei orçamentária anual para 2007, a discriminação da despesa, para os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, far-se-á conforme o seguinte desdobramento:
I – DESPESAS CORRENTES:
a) Despesas de Custeio;
b)Transferências Correntes;
II – DESPESAS DE CAPITAL:
a) Investimentos;
b) Inversões Financeiras;
c) Transferências de Capital.
Art. 15. A Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN publicará junto à lei orçamentária os quadros de detalhamento das despesas, especificando por projetos, atividades e operações especiais os grupos da despesa e respectivas fontes de recursos.
§ 1o A lei orçamentária incluirá, dentre outros:
I – demonstrativos:
a) das receitas do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, que obedecerá ao previsto no art. 2º, § 1º, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
b) do grupo da despesa para cada órgão e entidade;
c) da despesa por fonte de recursos para cada órgão e entidade;
d) dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e órgãos gestores e executores;
e) da aplicação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério –FUNDEF;
f) da consolidação das despesas por projetos e atividades, por ordem numérica;
g) da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
II – quadro síntese – função, subfunção e programas por órgão executor.
§ 2º As despesas com publicidade de qualquer órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta deverão correr à conta de dotação orçamentária própria, que permita a sua clara identificação.
CAPÍTULO IV DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO
Art. 16. A lei orçamentária para o exercício financeiro de 2007, compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes estabelecidas neste Capítulo.
Art. 17. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2007 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, com observância do princípio da publicidade, permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, tendo em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo II - Metas Fiscais que integra a presente Lei.
Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira dos programas deverá obedecer às orientações estratégicas do plano plurianual, dentro da previsão de recursos e com foco nos resultados.
Art. 18. VETADO.
Art. 19. As propostas setoriais a serem apresentadas à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento à conta de recursos do Tesouro Estadual serão orçadas segundo os preços e, no que couber, a taxa de câmbio vigentes em junho de 2006.
§ 1o Os valores apresentados nas propostas setoriais serão consolidados pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, ajustados e fixados a valores estimados de 2007, conforme estimativa da receita a ser apresentada pela Secretaria da Fazenda.
§ 2o A estimativa das receitas próprias de autarquias, fundações e fundos especiais e as
referentes a convênios dos órgãos e entidades que os tiver deverão ser orçadas a valores estimados de 2007, utilizando-se a metodologia adotada para a estimativa da receita do Tesouro, devendo ser encaminhadas à Secretaria da Fazenda até o dia 10 de julho do corrente exercício, para análise, ajustes e consolidação da receita geral do Estado.
§ 3o As receitas próprias de autarquias, fundações e fundos especiais de todos os poderes do Estado e do Ministério Público, bem assim as resultantes de convênios dos órgãos e das entidades que os tiver e, ainda, as resultantes de financiamentos internos ou externos de qualquer natureza, serão aplicadas exclusivamente sob o regime orçamentário, após liberação das respectivas Programações de Prioridades Trimestrais (PPTs) e Cronogramas Mensais de Desembolsos Financeiros (CMDFs) pelos órgãos competentes.
Art. 20. Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, que venham a ser objeto de projetos de lei a serem enviados à Assembléia Legislativa, até cinco meses antes do encerramento do atual exercício financeiro.
§ 1o Os expedientes a que se refere este artigo terão os respectivos anteprojetos de lei encaminhados à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, para análise, parecer e posterior remessa ao Gabinete Civil da Governadoria do Estado.
§ 2o A estimativa da receita do Tesouro Estadual será apresentada pela Secretaria da Fazenda a valores estimados de 2006 mediante metodologia claramente definida e instruída com a memória de cálculo, até 10 de julho de 2006 acompanhada da previsão das receitas próprias e de convênios das autarquias, fundações e fundos especiais.
§ 3o A Lei Orçamentária Anual incluirá na previsão da receita e sua aplicação todos os recursos de transferências, inclusive os oriundos de convênio.
Art. 21. A lei que conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária somente poderá ser aprovada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 22. As receitas próprias de fundos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado serão programadas para atender, prioritariamente, respeitadas as peculiaridades de cada uma, a gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortizações da dívida, contrapartidas de financiamentos e manutenção de atividades, objetivando racionalizar despesas e obter ganhos de produtividade.
Art. 23. É vedada a utilização das receitas de capital derivadas da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinadas, por lei, a fundo de previdência de servidores, conforme o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 24. A manutenção de atividades terá prioridade sobre as ações de expansão.
Art. 25. Os projetos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos.
Art. 26. As propostas parciais do Poder Legislativo, aí incluídos a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos e entidades do Poder Executivo, para fins de elaboração e consolidação do projeto orçamentário, deverão ser enviadas à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN até o dia 25 de agosto de 2006.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 27. Os órgãos do Poder Legislativo e do Ministério Público terão como limites de outras despesas correntes e de capital em 2007 os seguintes valores:
I – Assembléia Legislativa – em relação às outras despesas correntes R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e em relação aos investimentos R$ 55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);
II – Tribunal de Contas do Estado – R$ 5.402.000,00 (cinco milhões quatrocentos e dois mil reais);
III –Tribunal de Contas dos Municípios – R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);
IV – Ministério Público – R$ 8.894.000,00 (oito milhões oitocentos e noventa e quatro mil reais).
§ 1º VETADO.
§ 2o Os limites constantes dos incisos do caput deste artigo deverão ser alterados, por meio de redistribuição proporcional a cada ente indicado, caso se verifique, no exercício de 2007, excesso de arrecadação ou superávit financeiro.
Art. 28. Além de observar as demais diretrizes de que trata esta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, com base em indicadores estabelecidos.
Art. 29. O Poder Executivo colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo para encaminhamento das propostas setoriais previsto no art. 26, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2007, destacando a receita corrente líquida, inclusive as respectivas memórias de cálculo.
Art. 30. A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recursos a título de transferências intragovernamentais para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 1o Em substituição às transferências intragovernamentais, definidas no caput deste artigo, as transferências de recursos efetuadas por autarquias, fundações e fundos especiais ao Tesouro Estadual ou a outros órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, devem ser efetivadas mediante transferências financeiras, processadas por intermédio dos documentos usuais consoante Portaria STN-MF nº 339, de 29 de agosto de 2001.
§ 2o O Chefe do Poder Executivo estabelecerá, em ato próprio, a apuração dos recursos financeiros líquidos e disponíveis das autarquias, fundações e fundos especiais e suas transferências e/ou conversões ao Tesouro Estadual.
§ 3o VETADO.
Art. 31. Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;
II - transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência.
Art. 32. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - ações que não sejam de competência exclusiva do Estado, salvo em programas que atendam a transferências voluntárias em virtude de convênios;
II – clubes, associações ou quaisquer outras entidades congêneres de servidores, excetuadas as creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
III - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração pública ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado.
Art. 33. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, sendo exigido para as últimas o título de utilidade pública no âmbito estadual, cujas atividades sejam de natureza continuada e que atuem nas áreas de assistência social (filantrópica e comunitária), saúde, educação, cultura, esporte amador ou turismo. Fica vedada também a destinação de recursos para pessoas físicas, ressalvada aquela que tenha critério de generalidade e que não identifique nominalmente o beneficiário.
§ 1o Os projetos de lei relativos aos repasses de subvenções sociais e auxílios, exceto os efetuados mediante convênios e para as entidades públicas, deverão ser instruídos com declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos da entidade beneficiária, emitida no exercício de 2007 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria, além de estar com suas obrigações regularizadas junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, e à Previdência Social, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
§ 2o VETADO.
§ 3o Para os efeitos do cumprimento do disposto no caput desse artigo consideram-se subvenções sociais as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas e auxílios as transferências de capital para investimentos ou inversões financeiras, independente de contraprestação direta em bens ou serviços, nos termos dos §§ 3º e 6º do art. 12 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 34. Os recursos fixados na lei orçamentária sob o título de "Reserva de Contingência", à conta do Tesouro Estadual, não serão inferiores a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do Tesouro, estimada para 2007.
Art. 35. As transferências voluntárias de recursos do Estado, consignadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, para municípios, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira dependerão, além do cumprimento das exigências estabelecidas no § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que:
I – instituiu e arrecada os tributos de sua competência, previstos na Constituição Federal;
II – não está inadimplente com as empresas estatais;
III – não se encontra em débito com a obrigação de prestar contas da aplicação de transferências anteriormente realizadas;
IV – está adimplente junto ao Tribunal de Contas dos Municípios relativamente às tomadas e/ou prestações de contas anuais;
V – não está inadimplente junto à Previdência Social, inclusive FGTS;
VI – encaminhou ao Poder Executivo da União, com cópia ao Estado, as contas anuais conforme determina o inciso I do § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1o Caberá ao órgão transferidor:
I - verificar a implementação das condições previstas neste artigo, exigindo, ainda, do Município, que ateste o cumprimento dessas disposições, inclusive por intermédio dos balanços contábeis de 2006 e dos exercícios anteriores, da lei orçamentária para 2007 e correspondentes documentos comprobatórios, evidenciando encontrar-se em situação regular junto a Previdência Social, inclusive FGTS;
II - acompanhar a execução das atividades, projetos ou operações especiais desenvolvidos com os recursos transferidos.
§ 2o VETADO.
§ 3o Não se consideram como transferências voluntárias, para fins do disposto neste artigo, as descentralizações de recursos a municípios para realização de ações cuja competência seja exclusiva do Estado.
Art. 36. A celebração de convênios por órgãos e entidades estaduais com municípios dependerá, em todos os casos, de prévia apresentação de certidão emitida:
I - pela Secretaria de Estado da Educação, atestando ter o município partícipe do convênio pretendido celebrado com o mesmo convênio de adesão ao transporte escolar;
II - pela Agência Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário – AGENCIARURAL, afirmando ter o município, partícipe do convênio pretendido celebrado com o mesmo convênio para a
execução de programas de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e/ou de desenvolvimento fundiário.
Art. 37. Os decretos de abertura de créditos suplementares ou especiais, autorizados na lei orçamentária ou em lei específica, serão submetidos pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento ao Governador do Estado, por intermédio do Gabinete Civil da Governadoria, devendo conter a indicação dos recursos necessários à cobertura dos valores adicionais e estarem acompanhados de exposição de motivos que inclua justificativa do crédito pretendido, cujos valores não poderão ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada no orçamento.
Art. 38. Os recursos ordinários do Tesouro Estadual somente poderão ser programados para atender às despesas de capital, exceto amortização de dívida por operações de crédito, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas com custeio administrativo e operacional.
Art. 39. O montante previsto para as receitas de operações de crédito, na lei orçamentária anual, não poderá exceder o montante das despesas de capital.
Art. 40. Os órgãos e as unidades orçamentárias com atribuições relativas a saúde, inclusive saneamento básico, previdência e assistência social, deverão compor o Orçamento da Seguridade Social, no qual suas programações serão discriminadas.
Art. 41. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais será formado pela programação de investimentos de cada empresa de que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, indicando-se, para cada ação a ser desenvolvida, a natureza das aplicações e as fontes de recursos.
Art. 42. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária à Assembléia Legislativa apresentará, em anexo, os programas de investimentos das empresas aludidas no art. 41.
Art. 43. São consideradas despesas irrelevantes de pronto pagamento ou similares, inclusive para efeito do § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei federal n. 8.666/93.
Art. 44. Os Poderes do Estado e o Ministério Público deverão elaborar e publicar, até trinta dias após a vigência da lei orçamentária de 2007, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos termos do art. 8o da Lei Complementar nº 101/2000, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
§ 1o Os atos de que trata o “caput” deste artigo conterão cronogramas de pagamentos mensais à conta do Tesouro Estadual, por órgão.
§ 2o No caso do Poder Executivo, o ato referido no “caput” e os que o modificarem conterão:
I – metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita;
II – metas quadrimestrais para resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social.
§ 3o Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público terão como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimo, considerando-se como limite máximo ao Judiciário o montante dos recursos diretamente arrecadados, nos termos do § 1o do art. 27 desta Lei.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:
I – considerar-se-á contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere nos últimos dois quadrimestres do mandato;
II – no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, consideram-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.
CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO ESTADO
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 46. VETADO.
Art. 47. No exercício de 2007, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:
I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa;
II - VETADO.
Art. 48. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo dispositivo, ficam autorizadas as concessões de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal, cumpridas as limitações constitucionais e legais.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 49. As despesas com pessoal e encargos sociais serão orçadas segundo os valores empenhados por rubrica orçamentária relativos à folha de pagamento do mês de maio de 2006, observados os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 e no art. 46 desta lei, bem como em lei específica, quando couber.
Art. 50. As folhas de pagamento deverão ser empenhadas dentro do respectivo mês de competência e as de inativos nos Poderes em que ocorreram as inatividades.
Art. 51. O Poder Executivo, ao proceder às próximas contratações de pessoal, dará preferência aos aprovados nos concursos públicos do Estado realizados pela Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP).
CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
Art. 52. A Administração da dívida pública estadual, interna e externa, deverá ter como objetivo principal a racionalização e minimização dos desembolsos a serem efetuados com a amortização do principal, com juros e demais encargos, referentes às operações de crédito, contraídas pela administração direta e indireta do Poder Público estadual.
Art. 53. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão deverão constar da lei orçamentária anual.
CAPÍTULO VII DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO
Art. 54. A agência financeira oficial de fomento, respeitadas suas especificidades, observará, na concessão de empréstimos e financiamentos, as seguintes prioridades, dentre outras:
I - estímulo à geração de emprego e renda e ampliação da oferta de produtos de consumo popular, mediante apoio à expansão e ao desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas;
II - promoção do desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria, da agricultura e da agroindústria, com ênfase no fomento à capacitação científica e tecnológica, à melhoria da competitividade da economia, à estruturação de unidades e sistemas produtivos;
III - redução das desigualdades inter-regionais;
IV - defesa e preservação do meio ambiente.
CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 55. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
Art. 56. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que:
I - sejam compatíveis com a presente Lei;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviços da dívida;
c) transferências da União, convênios, operações de crédito, contratos, acordos, ajustes e instrumentos similares, desde que vinculados a programações específicas;
d) transferências constitucionais a municípios;
e) despesas referentes a vinculações constitucionais.
f) o percentual mínimo da reserva de contingência, nos termos do art. 32 da presente Lei;
III - sejam relacionadas:
a) com correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 1o Não serão admitidas emendas aos orçamentos transferindo dotações cobertas com receitas próprias de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações e fundos especiais para atender a programação a ser desenvolvida por outra entidade, que não aquela geradora dos recursos e, ainda, incluindo quaisquer despesas que não sejam de competência e atribuição do Estado.
§ 2o Não serão admitidas emendas cujos valores se mostrem incompatíveis e insuficientes à cobertura das atividades, projetos, metas ou despesas que se pretenda alcançar e desenvolver.
Art. 57. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do § 8º do art. 166 da Constituição Federal.
Art. 58. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário prevista no Anexo II referido no art. 17 desta Lei, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n. 101/2000, essa será feita por cada Poder e pelo Ministério Público, de forma proporcional à respectiva participação no montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras", excetuadas as transferências e vinculações constitucionais, notadamente as despesas relativas com folha de pagamento, vedada ao Poder Executivo a retenção de tais valores.
§ 1o Na hipótese da ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Tribunal de Contas do Estado comunicará aos Poderes e ao Ministério Público Estadual o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
§ 2o O Chefe de cada Poder e o Ministério Público, com base na comunicação de que trata o § 1o, publicará ato estabelecendo os montantes que cada órgão do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.
Art. 59. Sem prejuízo do disposto no art. 9o, § 4o, da Lei Complementar nº 101/2000 o Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, para apreciação na Comissão de Finanças e Orçamento, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exercício, bem assim das justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas.
Art. 60. Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos, inclusive especiais e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive as diretamente arrecadadas e de convênios, serão devidamente classificadas e contabilizadas através do Sistema Informatizado de Programação e Execução Orçamentária e Financeira do Estado – SIOFI.NET, no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 61. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo único. O Sistema de Contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do “caput” deste artigo.
Art. 62. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada dotação orçamentária e a categoria econômica, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e subelemento, quando for o caso.
Art. 63. Na execução do orçamento, poderão ser autorizados adiantamentos individuais, para a realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 64. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente, sem prejuízo daquela de competência do TCE, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 65. O Poder Executivo adotará, durante o exercício financeiro de 2007, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.
Art. 66. O projeto de lei orçamentária deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo à Assembléia Legislativa até 30 de setembro de 2006 e, na hipótese de o referido projeto não ser devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2006, fica autorizada a execução da proposta orçamentária originalmente encaminhada para os grupos de despesa de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e para as despesas com transferências constitucionais a municípios.
Parágrafo único. Para as demais despesas não especificadas no “caput” fica autorizada a execução à razão de 1/12 (um doze avos) de cada dotação orçamentária por mês.
Art. 67. Os projetos de lei a serem encaminhados à Assembléia Legislativa, relativos à abertura de créditos especiais e criação de fundos especiais, deverão ter seus anteprojetos encaminhados à Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento, para análise e parecer quanto aos procedimentos orçamentários.
Art. 68. Os órgãos e as entidades gestores dos programas e os executores das ações constantes no Anexo I desta Lei serão definidos através da lei orçamentária.
Art. 69. As Secretarias do Planejamento e Desenvolvimento, da Fazenda e o Gabinete de Controle Interno da Governadoria, no âmbito do Poder Executivo, serão responsáveis pelo acompanhamento da execução, do controle e da aplicação das normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 70. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir para o Sistema de Controle Interno, no que couber, atribuições inerentes à Contabilidade Pública Estadual, para atendimento das disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000, quanto à gestão patrimonial, transparência, controle e fiscalização.
Art. 71. Os Poderes do Estado e o Ministério Público deverão:
I - desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o objetivo de demonstrar o custo das ações orçamentárias;
II - implantar sistema de registro, avaliação, atualização e controle do seu ativo permanente, de forma a possibilitar o estabelecimento do real Patrimônio Líquido do Estado.
Art. 72. Acompanham a presente Lei os seguintes anexos:
I - Anexo I – Programas e Ações;
II - Anexo II – Metas Fiscais, compreendendo:
a) Resultado Primário e Nominal;
b) Avaliação do Cumprimento das Metas Relativas ao Ano Anterior;
c) Demonstrativo das Metas Anuais;
d) Demonstrativo da Renúncia de Receita;
e) Dívida Pública;
f) Evolução do Patrimônio Líquido;
g) Relatório da Origem e Aplicações dos Recursos de Alienação de Ativos;
h) Relatório da Avaliação Atuarial – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás – IPASGO;
III - Anexo III – Riscos Fiscais.
Art. 73. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 10 de agosto de 2006, 118o da República.
ALCIDES RODRIGUES FILHO
(D.O. de 17-08-2006)
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
1
1001 PROGRAMA ABASTECIMENTO DE AGUA DA GRANDE GOIANIA NOS PROXIMOS 25 ANOS 1018 CONSTRUCAO DA BARRAGEM RIBEIRAO JOAO LEITE 1017 CONSTRUCAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA 1019 REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA JAIME CAMARA E OUTRAS CONSTRUCOES DO SETOR 1002 PROGRAMA AEROPORTUARIO 1166 BALIZAMENTO NOTURNO DE PIRENOPOLIS E SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1168 CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE CERES 1016 IMPLANTACAO, PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DOS AEROPORTOS E TERMINAIS 1116 OBRAS ESPECIAIS NOS AEROPORTOS E SEUS TERMINAIS 1167 TERMINAL DE PASSAGEIROS DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA E URUACU 1003 PROGRAMA AGROFAMILIAR 2383 ALIMENTOS ORGANICOS - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE ORGANICOS 2384 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - AGROFAMILIAR 2385 CALCARIO - FOMENTO AO USO DO CALCARIO PARA PEQUENA PROPRIEDADE 2386 HORTAS COMUNITARIAS-PRODUCAO/ABASTECIMENTO DE OLERICOLAS E FRUTICOLAS 2387 KITS DE IRRIGACAO - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE IRRIGACAO 2388 LAVOURA COMUNITARIA - PRODUCAO COMUNITARIA DE ALIMENTOS 2395 MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO BOVINO 2389 PATRULHAS AGRICOLAS - MECANIZACAO EDUCATIVA 2390 PESQUISA AGROPECUARIA - PARA AGRICULTURA FAMILIAR 2391 PRA FICAR VERDE - FLORESTAMENTO DA PROPRIEDADE FAMILIAR 2392 PRO-INDUSTRIA RURAL - ESTIMULO E APOIO A AGROINDUSTRIALIZACAO 2393 PRONAF - INFRAESTRUTURA/SERVICOS/CAPACITACAO/CREDITO 2394 REGULARIZACAO FUNDIARIA, ASSENTAMENTOS E REFORMA AGRARIA 2567 CAPITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PRODUTOR E DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 1004 PROGRAMA AGUA VIDA 1014 AGUA PARA OS PEQUENOS AGLOMERADOS 1200 IMPLANTACAO E CONCLUSAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 1015 IMPLANTACAO/CONCLUSAO DOS SISTEMAS SANITARIO E DE TRATAMENTO DE AGUA 2095 PESQUISA E TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 1005 PROGRAMA ASFALTO NOVO 1001 PAVIMENTACAO URBANA 1006 PROGRAMA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - SINE 2001 ATENCAO DO BENEFICIARIO DO PROGER 2003 ATENDIMENTO P/ O SEGURO DESEMPREGO 2004 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR AUTONOMO
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
2
2002 GERACAO DE INFORMACAO P/ O MERCADO DE TRABALHO 2005 INTERMEDIACAO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO 2007 PRIMEIRO EMPREGO/TRABALHO 1007 PROGRAMA BANCO DO POVO 2008 APOIO ADMIN/FINANC E OPERAC. DOS FINANCIAMENTOS JUNTO AS UNID. DOS MUNICIPIOS 2009 APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS 2438 AUXILIO P/ IMPLANTACAO, OPERACIONALIZACAO E ASSISTENCIA FINANCEIRA AO MICROCREDITO 2010 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CREDITOS E DE EMPREEDEDORES 2011 IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA BANCO DO POVO NOS MUNICIPIOS 2012 IMPLANT.DE NOVAS LINHAS DE CREDITO AO ESTUDANTE, IDOSO E TRAB. RURAL 1008 PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA 2007 CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS 1009 PROGRAMA CELEIRO NOVO 2383 ALIMENTOS ORGANICOS - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DE ORGANICOS 2532 ANALISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 2013 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - CELEIRO NOVO 2411 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA 2019 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS OPORTUNIDADES 2017 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA FRUTICULTURA E DA OLERICULTURA 2024 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUARIA DE CORTE 2025 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PECUARIA DE LEITE 2533 DIVULGACAO, COMUNICACAO E MARKETING DA AGDA 2535 GERENCIA DE FISCALIZACAO ANIMAL E VEGETAL 2534 GERENCIA DE CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 2015 INSPECAO E VIGILANCIA DOS ANIMAIS 2016 INSPECAO E VIGILANCIA DOS VEGETAIS 2020 PESQUISA AGROPECUARIA 2021 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA AGENCIARURAL 2018 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA CEASA 2022 PORTAL DO AGRONEGOCIO NA SEAGRO 2014 PROMOCAO DO AGRONEGOCIO - EVENTOS TECNICOS E PROMOCIONAIS 2023 PRO-PASTO - RECUPERACAO E MANEJO DE PASTAGENS 2027 VIVEIRO DE MUDAS 1010 PROGRAMA COMUNIDADE ESPORTIVA 2028 ESPORTE DE INCLUSAO 2029 PRODUCAO DE MATERIAL ESPORTIVO - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE 2030 PROMOCAO DE EVENTOS DE PARTICIPACAO E LAZER 2031 REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS CONTINUAS E APRENDIZAGEM ESPORTIVA
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
3
1011 PROGRAMA CONSERVACAO E SEGURANCA DA MALHA RODOVIARIA 2032 CONSERVACAO EMERGENCIAL, SINALIZACAO E FISICA DA MALHA RODOVIARIA 1002 RESTAURACAO DE ESTRADAS FEDERAIS 1003 TERCEIRA VIA 1012 PROGRAMA DA JUVENTUDE 2036 AGENDA JOVEM 2037 BOLSA CURSINHO 2038 COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE 2039 ENCONTRO ESTADUAL ANUAL DA JUVENTUDE 2040 FORMACAO POLITICA - INFORMACAO E SEMINARIOS 2041 PRIMEIRO TRABALHO (BOLSA ESTAGIO) 1013 PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS DO IPASGO SAUDE 2042 DIVULGACAO E AMPLIACAO DA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NA GESTAO DO IPASGO 2044 IMPLANT. E/OU IMPLEMENTACAO DE SERVICOS COMPLEM. DE ASSIST. A SAUDE 2045 INFORMATIZACAO DO INSTITUTO 2046 OTIMIZACAO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR AO SERVIDOR PUBLICO 2047 READEQUACAO FINANCEIRA DO IPASGO SAUDE 1005 REESTRUTURACAO DE REGIONAIS E POSTOS DE A 1015 PROGRAMA DE APOIO E PROMOCAO A CULTURA GOIANA 2058 APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA 2059 APOIO AO FORUM GOIANO DE CULTURA 2060 CONSOLIDACAO DO FICA 1118 CONSTRUCAO DE 05 CENTROS CULTURAIS INCLUINDO O DE PALMEIRAS E CATALAO 1119 CONSTRUCAO DO CAVALHODROMO DE PIRENOPOLIS 1153 CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER 1120 CONSTRUCAO DO MONUMENTO AS NACOES INDIGENAS 2061 INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL 2062 INCENTIVO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE 2460 INCENTIVO AOS EVENTOS:GOSTO DO SOL, GREMI E OUTROS 2063 INCENTIVO AS ARTES INTEGRADAS 2064 INCENTIVO AS ARTES VISUAIS 2065 PROMOCAO A LEITURA E A LITERATURA 2066 PROMOCAO A MUSICA GOIANA E CONSOLIDACAO DO CANTO DA PRIMAVERA 2067 PROMOCAO DAS ARTES CENICAS E CONSOLIDACAO DA MOSTRA NACIONAL DE TEATRO- PORANGATU 1121 REFORMA E ADEQUACAO DO TEATRO INACABADO 1016 PROGRAMA DE ATRACAO E PROMOCAO INDUSTRIAL - INDUSTRIALIZA GOIAS 2068 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 1053 DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS 1106 FEIRA PERMANENTE DA INDUSTRIA E CENTRO DE CONVENCOES DE ANAPOLIS
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
4
2069 INSTALACAO DE EMPRESAS COM APOIO GOVERNAMENTAL 1054 PROMOCAO/SUPORTE E INDUSTRIALIZACAO DOS MUNICIPIOS 2070 REGISTRO DE MARCAS E PATENTES 1133 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 1224 SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM DE ÁREA DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS 1226 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA NAS UNIDADES DE DESENVOVLIMENTO INDUSTRIAL 7072 BOLSA GARANTIA 1017 PROGRAMA DE COMBATE A INCENDIO, SALVAMENTO E RESGATE 2362 ACOES DE PREVENCOES AS CALAMIDADES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGENICOS 1097 AMPLIACAO E REFORMAS DAS UNIDADES EXISTENTES NA CAPITAL E INTERIOR 1099 IMPLANTACAO DE COMISSOES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL EM TODOS OS MUNICIPIOS 1100 IMPLANTACAO DE UNIDADES EM TODAS AS CIDADES COM MAIS DE 30 MIL HABITANTES 2090 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES PREVENTIVAS NAS RESERVAS ECOLOGICAS DO ESTADO 1098 MANUTENCAO, REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2365 SOCORRO AS VITIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGENICOS 2587 SOCORRO ÀS VITIMAS DE ACIDENTES E OU DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS NA ÁREA DA SAÚDE 1018 PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE E APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2366 APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS-PARTICIPACAO EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS 2367 ATENDIMENTOS PARA DIVULGACAO E CONCESSAO DE LINHAS DE CREDITO 2368 CAPACITACAO-CURSOS DE GESTAO EMPRESARIAL A CLIENTES DA GOIAS FOMENTO 2369 CONCESSAO DE CREDITO A MICRO E PEQUENOS EMPRESARIOS 2370 CONSULTORIA/ACOMPANHAMENTO DOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS 2371 CREDITO A EMPRESARIOS/PROFISSIONAIS LIBERAIS - ASSOCIACOES OU COOPERATIVAS 2529 DESENVOLVIMENTO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL - SE LIGA NO FUTURO 2075 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - DAG 2372 FINANCIAMENTO DE ASSOCIACOES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGROPECUARIAS 2078 FOMENTO A OPORTUNIDADE DE NEGOCIOS 2077 INFORMACAO/CONHECIMENTO E TREINAMENTO EMPREENDEDOR 2079 ORIENTACAO E ACESSO AO CREDITO(OAC) 2525 APOIO A CAPACITACAO EMPRESARIAL 1019 PROGRAMA DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E GERENCIA DE PROPRIOS PUBLICOS 1006 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS 1007 MANUTENCAO E GERENCIA DE PROPRIOS PUBLICOS
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2080 MUNICIPALIZACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 2081 PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO DE OBRAS 1020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE GOIAS - PRODUZIR 2404 APOIO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 2527 APOIO AO MARKETING E MERCHANDISING DOS PROGRAMAS DA SIC 2082 APOIO AO POLO DE SERVICOS TECNOLOGICOS AVANCADOS - TECNOPRODUZIR 2084 APOIO AS EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES - TELEPRODUZIR 2086 APOIO AS EMPRESAS OPERADORAS DE LOGISTICA - LOGPRODUZIR 2083 APOIO AS EMPRESAS DE DISTRIBUICAO - CENTROPRODUZIR 2085 APOIO AS EMPRESAS IMPORTADORAS E EXPORTADORAS - COMEXPRODUZIR 2087 APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MICROPRODUZIR 2528 APOIO LOGISTICO AS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 2088 INCENTIVO FISCAL/MANUTENCAO DO PRODUZIR 2474 QUITACAO DE PARCELAS DO ICMS 2402 SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS 2403 SUBVENCOES A ENTIDADES DESPORTIVAS 2526 CONTRIBUICAO PARA BOLSA GARANTIA 2406 MANUTENÇÃO DO FOMENTAR 2590 MANUTENÇÃO DO FUNPRODUZIR 1023 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 2455 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS NO DF 1103 ASFALTAMENTO DE VIAS DE TRANSPORTE COLETIVO 1143 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO ENTORNO DO DF 1159 CONCLUSAO DE OBRAS NA REGIAO DO ENTORNO DO DF 1149 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO ENTORNO DO DF 2378 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL NO DF 2454 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DF 2380 GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL 2381 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO ENTORNO DO DF 1104 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO ENTORNO DO DF 1105 PROJETOS ESPECIAIS DO ENTORNO DO DF 2382 REESTRUTURACAO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIAO DO ENTORNO DO DF 1234 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS COLÔNIAS RURAIS NO ENTORNO DO DF 2585 AÇÕES EMERGENCIAIS PARA A REGIÃO INTEGRADA DO ENTORNO DO DF 2586 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS ÓRGÃOS DO DF, GO E MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF 1024 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO NORTE GOIANO 2457 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS NO NORTE 1140 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO NORTE
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
6
1157 CONCLUSAO DE OBRAS NO NORTE GOIANO 1126 CONCLUSAO DOS TRECHOS PORANGATU/MUTUNOPOLIS E PORANGATU/MONTIVIDIU 1146 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO NORTE 2374 COORDENACAO DA IMPLANTACAO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA O NORTE GOIANO 2375 DESENVOLVIMENTO DO NORTE GOIANO 2456 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLV. REGIONAL NO NORTE 1101 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORTE GOIANO 1139 PAVIMENTACAO DO TRECHO NOVO PLANALTO/CRUZEIRO DO NORTE/BONOPOLIS 1138 PAVIMENTACAO GO 132 ENTRONCAMENTO GO 237 - KM 18,8 EM NIQUELANDIA 1137 PAVIMENTACAO GO 132 - KM 37,6 EM COLINAS DO SUL 1136 PAVIMENTACAO GO 132-KM 18,8/KM 37,6 EM NIQUELANDIA 1135 PAVIMENTACAO GO 154 - SAO MIGUAL DO ARAGUAIA DIVISA GO/TO 1102 PROJETOS ESPECIAIS P/O NORTE GOIANO 1026 PROGRAMA DE GEOLOGIA E MINERACAO 2358 CONTRATACAO DE FINANCIAMENTO DE PEQUENA/MEDIA EMPRESA - FUNMINERAL 2359 ELABORACAO DE ESTUDOS DE APOIO A PEQUENA E MEDIA MINERACAO E DOS FINANCIAMENTOS 2361 REALIZACAO/DISPONIBILIZACAO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO AEROGEOFISICO 2360 REALIZACAO/DISPONIBILIZACAO A INICIATIVA PRIVADA DE LEVANTAMENTO BASICO DO MEIO FISICO 1028 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA 2396 ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS TURISTICOS 2397 FOMENTO E IMPLEMENTACAO DO MEMORIAL DO TURISMO DE GOIAS 1108 IMPLANTACAO DE CENTROS DE CONVENCOES EM CALDAS NOVAS E CIDADE DE GOIAS 1107 IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS E TURISTICOS 1109 IMPLANTACAO DE TERMINAIS TURISTICOS EM GOIAS 1110 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA 2398 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A SINALIZACAO TURISTICA NO ESTADO
1029 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - VAPT-VUPT 1087 AMPLIAR A ATUACAO DO VAPT-VUPT MOVEL 1088 AMPLIAR A REDE DE UNIDADES DO VAPT-VUPT 1089 DISPONIBILIZAR AO CIDADAO UMA CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO PARA SERVICO 2461 IMPLANTAR PADRAO VAPT VUPT NOS ORGAOS PUBLICOS 2311 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR VAPT-VUPT VIRTUAL 1091 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO 1092 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O SHOPPING DO CIDADAO 1093 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O VAPT VUPT DO SERVIDOR 1030 PROGRAMA DE PRODUCAO SUSTENTAVEL 2337 CONSOLIDACAO DOS SISTEMAS DE GESTAO AMBIENTAL
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2338 DESENVOLVIMENTO DO MERCADO VERDE 2339 FOMENTO A PRODUCAO SUSTENTAVEL 2340 IMPLEMENTACAO DE AREAS DE USO SUSTENTAVEL 2341 USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS HIDRICOS 1031 PROGRAMA DE PROMOCAO COMERCIAL 2320 EMPREENDIMENTOS PARA AUMENTO DE COMPETITIVIDADE 2321 ESTIMULO A PARTICIPACAO E REALIZACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES E EVENTOS 2407 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SIC 2408 REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 1032 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 2106 AGILIZACAO NOS PROCESSOS ATENDIDOS 2271 ATENDIMENTO A DISTANCIA ATRAVES DO 1512 2272 CRIACAO E INSTALACAO DE PROCONS MUNICIPAIS 2273 IMPLANTACAO DE BANCOS DE DADOS POR SEGMENTACAO 2274 INFORMATIZACAO COMPLETA DO ORGAO 2275 OTIMIZANDO O ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 2276 PROMOVER PROCON ITINERANTE NAS DATAS DAS PROMOTORIAS COMUNITARIAS 2277 PROMOVER PROCON MIRIM, NAS ESCOLAS SOBRE A RELACAO DE CONSUMO 1033 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E URBANÍSTRICO (URBANISMO) 1144 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 1145 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS 1195 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COOPERACAO E EXECUCAO DE PROJETOS NOS MUNICIPIOS GOIANOS 2094 IMPLEMENTACAO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA 1069 OBRAS DE ACAO URBANA 1070 PLANO DIRETOR 1071 PROJETOS ESPECIAIS 1034 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA REDE MULTIMODAL DE TRANSPORTE 1210 CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA - DIVISA GO/MT (COCALINHO) 1080 IMPLANTACAO DE ANEIS VIARIOS EMGRANDES CIDADES 1081 IMPLANTACAO DE NOVOS MODAIS DETRANSPORTE 1082 IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS 1083 IMPLANTACAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE GOIANIA 1084 MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS 2298 PDTG - PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE GOIAS 2561 FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO 1035 PROGRAMA DESENVOLV. SUSTENTAVEL DO NORDESTE GOIANO - NORDESTE NOVO 2312 APOIAR A FORMACAO E GESTAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS 1132 BALIZAMENTO,TERMINAL DE PASSAGEIROS E COMBATE A EROSAO DO AEROPORTO DE ALTO PARAISO
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1141 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO NORDESTE 1156 CONCLUSAO DE OBRAS NO NORDESTE GOIANO 1147 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NO NORDESTE 1129 CONSTRUCAO DOS TRECHOS: POSSE/IACIARA E IACIARA/NOVA ROMA 1131 CONSTRUCAO E/OU BALIZAMENTO DOS AEROPORTOS DE CAMPOS BELOS E POSSE 2313 ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2314 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DO NORDESTE 2473 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA REGIAO NORDESTE 1133 IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CALUNGAS 1094 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO NORDESTE 1134 PAVIMENTACAO IACIARA/FLORES -IMPLANTACAO BASICA 1130 PAVIMENTACAO SAO JORGE/COLINAS 1095 PROJETOS ESPECIAIS NO NORDESTE GOIANO 1037 PROGRAMA RECUPERANDO PELO TRABALHO 2300 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS NA AREA DO SISTEMA PENAL 1174 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRESIDIOS 2301 DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO E REINTEGRACAO SOCIAL PELO TRABALHO 2302 EDUCACAO PARA O TRABALHO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1085 INVESTIMENTO NA AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO 2304 SOCIALIZACAO PARA O RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 2564 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 2565 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL 2566 PROMOÇÃO PARA MELHORIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1038 PROGRAMA EDUCACIONAL SALARIO ESCOLA 2299 APOIO E PERMANENCIA NA UND. ESCOLAR DE ALUNOS DE 07 A 17 ANOS-SALARIO ESCOLA 1039 PROGRAMA ENERGIA E TELECOMUNICACOES 1072 AMPLIACAO DO PARQUE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 2297 ELABORACAO DO BALANCO ENERGETICO 1073 IMPLANTACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL 1074 IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO RURAL 1075 IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO URBANA 1076 IMPLANTACAO DE REDES/ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS E PRACAS ESPORTIVAS 1077 INSTALACAO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM COMUNIDADES ISOLADAS 1078 INTRODUCAO DO GAS NATURAL NO ESTADO 1079 TELECOMUNICACOES PARA TODOS 1040 PROGRAMA ESCOLA QUE QUEREMOS 2238 AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS/LITERARIOS/TECNICOS PARA ENSINO FUND/ESPECIAL/MEDIO/EJA BALIZA
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2549 CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM ASSENTAMENTOS 1063 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA E ADEQUACAO DAS UNID. DE ENS. FND/MED/ ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUBLICOS 1197 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA/ADEQUACAO DAS UE FND/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUB - AGETOP 2239 CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR - IDADE SERIE - ACELERA GOIAS 2103 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2242 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL 2241 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DO ENSINO ESPECIAL 2240 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1064 EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DE UE DO ENSINO FNS/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS EDUCACIONAIS 2243 FORNECIMENTO DE MERENDA P/ALUNOS DO ENSINO FUND/ESPEC./MEDIO/ED. INFANTIL E EJA 1209 IMPLANTACAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA 2244 MANUTENCAO/PEQ. SERVICOS E/OU REPAROS DA REDE FISICA DO ENSINO FUND/MED/ESP/PROF/EJA E PREDIOS PUBLICOS 2245 PROJETO ESCOLA JOVEM - ENSINO MEDIO 2237 UNIVERSALIZACAO DO ACESSO A EDUCACAO - ESCOLA DA VIDA 1041 PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2291 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AOADOLESCENTE 2290 ASSISTENCIA A REDE DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2293 ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS CARENTES 2292 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA 2107 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA 2294 AUXILIO AS ENTIDADES NAO-GOVERNAMENTAIS 2543 AUXILIO FINANCEIRO AO HOSPITAL ARAUJO JORGE P/EQUIPAMENTOS (CONVENIOS) 2537 AUXILIO FUNERAL AOS GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR 2295 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES – ASSISTENCIA SOCIAL 1207 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA IDOSOS 1208 CONSTRUCAO DE CRECHES 2303 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE INCLUSAO SOCIAL 2452 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA POPULACAO NEGRA - IGUALDADE RACIAL 2296 INTERACAO COMUNITARIA - CIDADANIA E JUSTICA SOCIAL
1042 PROGRAMA ESTRADA NOVA - APOIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE OBRAS -CIMO4S 1067 ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1043 PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCAO E REPRESSAO AO CRIME 2524 ACOES DE SEGURANCA PUBLICA COM RECURSOS DO FUNDO PROTEGE 1065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1066 CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNID. POLICIAIS E IMPLANTACAO DE MAIS CIOPS 2279 INTENSIFICACAO DO POLICIAMENTO PREVENTIVO E OSTENSIVO 24HS 2445 REPRESSAO MAXIMA AO CRIME E AOS CRIMINOSOS 2280 VALORIZACAO E FORMACAO PROFISSIONAL/TREINAMENTO E CAPACITACAO
1044 PROGRAMA JUCEG AGIL 2187 ABERTURA DE ESCRITORIOS REGIONAIS 2104 AMPLIACAO DA SEDE DA JUCEG 2278 CONCLUSAO DO PROGRAMA FACIL
1045 PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DA GESTAO NA SAUDE 1055 ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA REDE FISICA ESTADUAL NA AREA DA SAUDE 1161 CONCLUSAO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS NA AREA DA SAUDE 1152 CONSTRUCAO/CONCLUSAO E EQUIP. DOS HOSPITAIS DE NOVO GAMA/GOIANIA/VAL PARAISO E S. ANTONIO DO DESCOBERTO 2205 DESENVOLVIMENTO NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE 1124 EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO E READAPTACAO - CRER 1056 EXPANSAO E MODERNIZACAO ESTRUTURAL/FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DA SES/GO 2206 FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR SAUDE 2207 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE 2208 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2209 IMPLANTACAO DO COMPLEXO REGULADOR 2562 DESENVOLMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 1046 PROGRAMA GOIAS COM MAIS SAUDE E CIDADANIA 1196 ACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DA REDE FISICA ESTADUAL NA AREA DA SA UDE - AGETOP 2132 ALIMENTACAO BASICA E SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL 2322 APOIO AO CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS 2323 APOIO AOS MUNICIPIOS NA REDUCAO DAS COMPLICACOES A DOENCAS NŸO TRANSMISSIVEIS 2324 APOIO AS ACOES DE IMPLANTACAO DE UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR 2325 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1206 CONCLUSAO DA CENTRAL DE TRANSPLANTES DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (CONVENIOS) 2327 DESCENTRALIZACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PUBLICOS 2328 FORTALECIMENTO DA PREVENCAO DE RISCOS SANITARIOS 2330 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE TRANSPLANTE DE ORGAOS 2329 FORTALECIMENTO DAS ACOES DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2331 FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) 2108 FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZACAO DA REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE 1096 IMPLANTACAO DE KIT'S SANITARIOS 2332 IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAUDE PRISIONAL
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2333 MONITORAMENTO S/OS EFEITOS DO CESIO 137 2334 REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL 2335 REDUCAO DA MORTALIDADE MATERNA 2336 REORIENTACAO DO MODELO ASSISTENCIAL DE SAUDE MENTAL 2542 SERVICO DE SAUDE PENINTENCIARIO 1047 PROGRAMA EIXOS DE DESENVOLVIMENTO 1162 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR 060/GO 1163 ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR 153/GO 2246 BALCAO DE PROJETOS 2247 CASA DO MICROEMPRESARIO 2248 EIXOS E POLOS DE DESENVOLVIMENTO 1202 EXECUCAO DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA ECONOMICA 2249 FAROL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 2250 FOMENTO AO COOPERATIVISMO 2379 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 1050 IMPLANTACAO DA FERROVIA LESTE-OESTE 1051 IMPLANTACAO DA FERROVIA NORTE-SUL 1052 IMPLANTACAO DO RAMAL DO GASODUTO ATE GOIAS 2251 OPERACIONALIZACAO DO FCO 2252 PLATAFORMA LOGISTICA MULTIMODAL DE GOIAS 2253 PROMOCAO DE INVESTIMENTOS 2254 TECNOLOGIA DO USO DO PODER DE COMPRA 1233 IMPLEMENTAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
2580 IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 ESTADUAL 2581 OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS
2589 TRANSFERENCIAS À PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS 1048 PROGRAMA GOIAS IRRIGAR 2232 IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE IRRIGACAO 2233 PLANO DIRETOR DE IRRIGACAO 2234 PROJETO DE IRRIGACAO LUIS ALVES DO ARAGUAIA 2523 PROJETO IRRIGACAO CAMPO ALEGRE 2235 PROJETO IRRIGACAO FLORES DE GOIAS 2236 PROJETO IRRIGACAO TRES BARRAS 1049 PROGRAMA GOIAS JOGA LIMPO 2183 CURSO-GESTAO RESIDUOS SOLIDOS E IMPLANTACAO FORUM DO LIXO E CIDADANIA 1044 TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1050 PROGRAMA GOIAS PAVIMENTADO 1165 CONCLUSAO DE OBRAS LICITADAS E EM ANDAMENTO - ANEXOS 2231 ELABORACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISAO 1061 IMPLANTACAO, PAV., ACESSOS,OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E REABILITACAO DA MALHA RODOVIARIA 1062 OBRAS COMPLEMENTARES 1203 PAVIMENTACAO DO TRECHO DA GO-333 - RIO VERDE/PARAUNA - EXTENSAO 60 KM 1164 PONTE S/ O RIO ARAGUAIA NA DIVISA GO/MT - COCALINHO
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1051 PROGRAMA GOIAS POTENCIA ESPORTIVA 2224 CAPACITACAO NA AREA ESPORTIVA 2225 CONCESSAO DA BOLSA ESPORTE 1122 CONSTRUCAO DE 30 PRACAS ESPORTIVAS 1060 CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE EXCELENCIA E DE OUTRAS 1198 CONSTRUCAO/REFORMA NA AREA DE ESPORTES - AGETOP 2227 JOGOS ABERTOS DE GOIAS 2228 OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE EXCELENCIA DO ESPORTE E OUTRAS 2229 PROMOCAO DO ESPORTE P/ PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA 2230 PROMOCAO/PATROCINIO A EVENTOS, ATLETAS E INSTITUICOES DE PRATICA E ADMINISTRACAO ESPORTIVA 2579 PRÓ-ESPORTE 1052 PROGRAMA GOIAS SEM FRONTEIRAS PARA EXPORTAR MAIS 2220 ARRANJOS PRODUTIVOS 2177 BANCO DE DADOS DO EXPORTADOR 2221 COOPERATIVAS E CONSORCIOS DE EXPORTACAO 2462 INCENTIVO AO COMERCIO EXTERIOR NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2222 MISSOES COMERCIAIS 2223 SEMINARIOS E EVENTOS DE NEGOCIOS 2178 VAPT-VUPT DO EXPORTADOR 1053 PROGRAMA GOVERNO ITINERANTE 2218 GOVERNO ITINERANTE 1054 PROGRAMA IDENTIDADE LEGISLATIVA: RESPONSABILIDADE SOCIAL 4001 APOIO ADMINISTRATIVO 1204 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA 1194 IMPLANTACAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1875 CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 2216 INTEGRACAO PARLAMENTAR E LEGISLATIVA 2466 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICACAO EM PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL 2217 TRANSPARENCIA DAS ACOES LEGISLATIVAS 2568 VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES 2569 EXPANSÃO DA TV ASSEMBLÉIA E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA 2570 INCENTIVO E PROMOÇÃO À CULTURA (ASSEMBLÉIA EM CENA/CONVÊNIOS) 2571 IMPLANTAÇÃO DE ESTÁGIO REMUNERADO 2572 ASSEMBLÉIA ITINERANTE 2006 COLETA SELETIVA DE LIXO 1055 PROGRAMA IMPLANTACAO DA ETE DE GOIANIA E MEDIDAS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 1112 AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIANIA 1111 AMPLIACAO DO SES DE GOIANIA,INCLUINDO ESTACAO DE TRATAMENTO, TRANSPORTE E COLETA 1059 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE GOIANIA (1A. FASE)
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1056 PROGRAMA IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO 1011 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS MAIORES MUNICIPIOS DO ESTADO 1012 AMPLIAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO DF 1013 IMPLANTAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS 1009 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA COLETA DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICIPIOS DE GOIAS 1010 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MAIORES MUNICIPIOS DE GOIAS 1008 IMPLANTAR/AMPLIAR SISTEMA DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO NOS MUNICIPIOS DO ENTORNO DO DF 1059 PROGRAMA INTEGRACAO DO MINISTERIO PUBLICO 1057 IMPLANTACAO, CONSTRUCAO, INSTALACAO E REFORMA DE PROMOTORIAS DE JUSTICA 2210 INFORMATIZACAO DA ATUACAO INSTITUCIONAL 1060 PROGRAMA INTEGRACAO ESCOLA E COMUNIDADE 2196 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTAGONISMO JUVENIL 2198 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PROTAGONISMO FAMILIAR 2197 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL 2199 DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO PROJETO VIVA E REVIVA 2200 MUNICIPALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL 2201 PAZ E A GENTE QUE FAZ/ABRINDO ESPACO 2202 REALIZACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS 2204 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS P/O TRANSP. ESCOLAR E SALARIO EDUCACAO P/ MANUTENCAO DA REDE 2188 CONSOLIDACAO E AMPLIACAO DA POLICIA COMUNITARIA 1061 PROGRAMA INTEGRACAO, POLICIA E COMUNIDADE 2188 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITARIA 2189 FORTALECIMENTO DA CORREGEDORIA, DA OUVIDORIA E DOS CONSELHOS 2190 INSTALACAO DE DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS MOVEIS (CIOP MOVEL) 2193 PREVENCAO A USO DE ENTORPECENTES 2192 PREVENCAO E REPRESSAO DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 2191 PREVENCAO E REDUCAO DA VIOLENCIA DOMESTICA E DE TODOS OS GENEROS 2194 PROTECAO CONTRA A VIOLENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2195 PROTECAO E APOIO AS VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS 1063 PROGRAMA INTERVENCAO URBANA P/MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NA RMG - METRO 1042 IMPLANT. SIST. ESTR. DO TRANSP. MASSA NORTE-SUL DA RMG- TECN.TRILHOS 2559 IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE CIDADÃO DA RMG 2172 INTERVENCAO URBANA, INCLUSAO SOCIAL E ACOES CONTINGENCIAIS
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2173 MELHORIA DA GESTAO DO TRANSITO E DOS TRANSPORTES COM FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 1064 PROGRAMA LUZ PARA GOIAS 1028 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMACAO PARA ALTA TENSAO 1029 AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSFORMACAO PARA BAIXA TENSAO 1030 CONSTRUCAO DE ALIMENTADORES/ LINHAS DE DISTRIBUICAO DE MEDIA TENSAO 1031 CONSTRUCAO DE DESMEMBRAMENTO DE REDES DE BAIXA TENSAO 1032 CONSTRUCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO DESDE 34,5 KV ATE 230 KV 1033 ELETRIFICACAO DE PROPRIEDADES RURAIS 1034 IMPLANTACAO/AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ 1035 MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA FATURADA 1036 MELHORIA DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE DO SISTEMA 1115 REDE SUBTERRANEA EM CIDADES TURISTICAS 1037 REDUCAO DO DESPERDICIO DE ENERGIA ELETRICA 1066 PROGRAMA MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL - BIRD 2184 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA AGETOP - BIRD 2185 GERENCIAMENTO AMBIENTAL - BIRD 1048 PAVIMENTACAO DE RODOVIAS E OUTRAS OBRAS COMPLEMENTARES - BIRD 1049 REABILITACAO DE RODOVIAS - BIRD 2186 REFORMA DO ESTADO - BIRD 1067 PROGRAMA MODERNIZACAO, AMPLIACAO DA TV, RADIO BRASIL CENTRAL E GRAFICA DE GOIAS 1045 EXPANSAO DO SINAL DA TV VIA SATELITE E SUA ATUALIZACAO TECNICA 1047 MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DAS RADIOS AM E FM 1046 MODERNIZACAO DA GRAFICA DE GOIAS 2459 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA AREA DA EDUCACAO 2146 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS 2450 VEICULACAO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA AREA DA SAUDE 1068 PROGRAMA MODERNIZACAO E SISTEMATIZACAO DA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS 1039 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ OS SETORES PRODUTIVOS E ADMINISTRATIVOS 1040 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE FISICA DA LINHA DE PRODUCAO DE MEDICAMENTOS 1041 IMPLANTAR SETORES: EXPORTACAO/MARKETING E GESTAO DA QUALIDADE 2170 PRODUCAO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS E IMUNOBIOLOGICOS 1069 PROGRAMA MORADA NOVA 2158 AQUISICAO E DOACAO DE TERRENOS 2159 CHEQUE MORADIA RURAL 2160 CHEQUE MORADIA URBANO
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1027 CONSTRUCAO E DOACAO DE MORADIAS 2161 HABITA GOIAS 2162 HABITAR LEGAL 2163 PESQUISA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS NA HABITACAO 2544 PROGRAMA CHEQUE MORADIA COMUNITARIO 2164 QUITACAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA A POPULACAO CARENTE 2583 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1070 PROGRAMA MOSTRA GOIAS 2179 FOMENTO E APOIO A EVENTOS TURISTICOS 2165 FOMENTO A EXECUCAO DESCENTRALIZADA DA AGETUR 2166 FOMENTO A FORMATACAO DE NOVOS DESTINOS TURISTICOS 2167 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DOS POLOS TURISTICOS 2180 FOMENTO E APOIO RECEPTIVO AO TURISTA 2352 FOMENTO E APOIO A PESQUISA 2353 GESTAO ESTRATEGICA DE DADOS E INFORMACOES 1038 IMPLANTACAO DE ALBERGUES DA JUVENTUDE NAS REGIOES TURISTICAS DO ESTADO 2364 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TURISTICA 2168 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E CAPACITACAO EM TURISMO NO ESTADO DE GOIAS 2181 PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO DE GOIAS 2169 REGULARIZACAO E CADASTRAMENTO DOS SERVICOS TURISTICOS NO ESTADO 1072 PROGRAMA PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 2176 PRESERVACAO DO PATRIMTNIO HISTORICO E ARTITISCO 1043 REFORMAS/RESTAURACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS E CENTROS CULTURAIS 1073 PROGRAMA DE CONSOLIDACAO DA PREVIDENCIA 2174 ADEQUACAO FINANC. E ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 2175 INTEGRACAO SOCIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DE GOIAS 1075 PROGRAMA PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2153 CAMPANHAS, EVENTOS E ACOES EDUCATIVAS 2154 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES INSTITUCIONAIS 2155 IMPLANTACAO E REAPARELHAMENTO DE CONSELHOS 2156 IMPLEMENTACAO DO PROJETO SIPIA - SISTEMA DE INFORMACAO P/ A INFANCIA A ADOLESCENCIA 2157 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2141 TRABALHO EDUCATIVO REMUNERADO 1077 PROGRAMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/ A EMPREGABILIDADE - PRO AVANCAR 2136 CAPACITACAO PARA PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCA PROFISSIONAIS 2135 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS - PRO-AVANCAR 2138 QUALIFICACAO PROFISSINAL - PLANTEQ
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2453 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMILIAS DA RENDA CIDADA - TRABALHO SEM FOME 2139 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/MEMBROS DAS FAMILIAS DO PETI 2140 QUALIFICACAO PROFISSIONAL P/PESSOAS COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS 1078 PROGRAMA REDE DE ATENCAO E PROTECAO A MULHER EM SITUACAO DE RISCO 2118 CAMPANHAS E EVENTOS DE FOMENTO A REDE DE ATENCAO E PROTECAO A MULHER 2119 CONFERENCIA ESTADUAL DA MULHER 2120 IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS P/FORTAL. DA REDE DE ATENCAO A MULHER 2432 IMPLANTACAO DE UND DE ATENCAO A MULHER CENTRO DE REF. E UND MUNICIPAIS 2433 PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 1079 PROGRAMA REGIAO METROPOLITANA DE GOIANIA - METROPOLE CONTEMPORANEA 1128 ACESSO AO CENTRO EMPRESARIAL DE APARECIDA DE GOIANIA 1142 CENTRO INTEGRADO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NA RMG 1158 CONCLUSAO DE OBRAS NA RMG (CONFORME ANEXO)A DE 1148 CONSTRUCAO DE LAGOS ARTIFICIAIS NA RMG 2126 COORDENACAO DOS PROJETOS SETORIAIS PARA A RMG 2458 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL - RMG 1127 DUPLICACAO GOIANIA/NEROPOLIS 2128 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RMG - METROPOLE CONTEMPORANEA 2376 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES NA RMG 1025 LAGO DE BELA VISTA 2129 MELHORIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE OFERTADO AO USUARIO 1150 PAVIMENTACAO DA GO 040-GOIANIA/ARAGOIANIA (DUPLICACAO) 1026 TELEPORTO PARQUE SERRINHA 2582 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO E GEOPROCESSAMENTO DA RMG 1232 CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO CLADAS 1080 PROGRAMA REGIONALIZACAO DA ATENCAO A SAUDE 2417 ESTRUTURACAO, CONFORMACAO, OTIMIZACAO DA REDE ASSISTENCIAL 2123 FORTALECIMENTO DA COOPERACAO TECNICA AOS MUNICIPIOS 2124 IMPLEM. DA DESCEN. DA GESTAO E MUNICIPALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE 2436 IMPLEMENTACAO DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS DE SAUDE 1081 PROGRAMA REINTEGRACAO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 1211 CONSTR./CONCLUS. DE CENTROS DE ATENDIM.SOC.-EDUCATIVO-ANAPOLIS/FORMOSA /GOIANIA/LUZIANIA E REG. SUDOESTE 1024 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE INTERNACAO E SEMI LIBERDADE 2115 FORMACAO CONTINUADA DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTIVOS DAS MED. SOCIO-EDUCATIVOS 2427 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 2428 MANUTENCAO DOS SERVICOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1082 PROGRAMA RENDA CIDADA 2421 AUXILIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA 2110 AUXILIO FINANCEIRO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA 2111 AUXILIO NUTRICIONAL AS ENTIDADES FILANTROPICAS 2423 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES - RENDA CIDADA 2424 ISENCAO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO AS ENTIDADES FILANTROPICAS E HOSPITAIS 2425 ISENCAO DE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA 1083 PROGRAMA REORGANIZACAO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO 1022 CONSTRUCAO E REFORMA DOS FORUNS 2420 INFORMATIZACAO DE FORUNS 1023 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE FORUNS 1084 PROGRAMA DETRAN TRANSITO SEGURO E ATENDIMENTO DO CIDADAO 2373 AMPLIACAO, DESCENTRALIZACAO E MELHORIA DOS SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO 2105 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO 1086 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADAPTACAO DA VISTORIA DO DETRAN-GO 1201 EDIFICACAO DE UM BLOCO NOS PADROES DO DETRAN-GO 2418 INTENSIFICACAO E APARELHAMENTO DA FISCALIZACAO 2305 PROJETO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO E IMPLANTACAO DE DISPOSITIVOS E DE SINALIZACAO 2306 TREINAMENTO CONTINUO DE RECURSOS HUMANOS 1228 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU IMPLATAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS 1085 PROGRAMA UNIVERSIDADE PARTICIPATIVA 2413 AMPLIACAO DOS PROGRAMAS DE PESQUISA E POS-GRADUACAO LATU E STRICTU SENSU 2101 ASSISTENCIA SOCIO-CULTURAL 2102 CONSOLIDACAO DOS SISTEMAS DE BIBLIOTECAS REGIONAIS 1169 CONSTRUCAO DE UNID. DA UEG/CENTEC: APARECIDA DE GOIANIA/MINACU/SÃO MI GUEL DO ARAGUAIA/CRIXAS E EDEIA 1154 CONSTRUCAO DE UNID. DA UEG/CENTEC: CERES/ITUMBIARA/TRINDADE/PALMEIRAS/PIRENOPOLIS E PLANALTINA 1199 CONSTRUCAO DE UNIDADES UEG/CENTEC -AGETOP 2415 EDUCACAO A DISTANCIA E APLICACAO DE TECN. DA INFORM.- EDUC. SUPERIOR 1020 ESTRUTURACAO FISICA E APARELHAMENTO DOS LABORATORIOS DAS UNIDADES UNIVERSITARIAS 2416 GESTAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1021 INVESTIMENTOS NAS INSTALACOES FISICAS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 1086 PROGRAMA URGENCIA E EMERGENCIA E AMBULATORIOS 24 HORAS 2096 AMPLIACAO DA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E HOSPITALAR
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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1123 CONSTRUCAO/CONCLUSAO E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS DE ANAPOLIS, APARECIDA DE GOIANIA E TRINDADE 2097 IMPLEMENTACAO DOS AMBULATORIOS 24 HORAS 2098 OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DOS AMBULATORIOS 24 HORAS 2099 OPERACIONALIZACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 1091 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 2107 ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 2584 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E AGENTES EXECUTORES DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE 1087 PROGRAMA SISTEMA DE METEOROLOGIA E EST. HIDROLOGICOS E CLIMATOLOGICOS 2112 APERFEICOAMENTO DO MONITORAMENTO HIDRICO E CLIMATOLOGICO 2410 LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMACOES HIDROMETEOROLOGICAS 2422 MANUTENCAO/AMPLIACAO DA REDE METEOROLOGICA DO ESTADO 1088 PROGRAMA FOMENTO A PESQUISA CIENTIFICA, TECNOLOGICA E EDUCACAO SUPERIOR 2117 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - IMPLANTACAO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA EAGRO-POLOS 2114 CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA E DE POS-GRADUACAO 1125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE PESQUISA DO CERRADO - CPCER 1155 CONSTRUCAO/EQUIPAMENTOS/MANUTENCAO DO MUSEU DE CIENCIA DE GOIAS E FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO 2122 ELABORACAO DE POLITICAS E ESTRUTURACAO DO SIST. EST. DE EDUC. SUPERIOR 2429 ESTUDO E IMPLANTACAO DE UM SERVICO ESTADUAL DE METROLOGIA 2434 IMPLANTACAO E MANUT. DOS CENTEC'S 2125 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR @ DISTANCIA 2113 INCENTIVO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA 2435 INTEGRACAO UNIVERSIDADE - SOCIEDADE 2426 REALIZACAO/PROMOCAO E APOIO A EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 1089 PROGRAMA GOIAS NA SOCIEDADE DA INFORMACAO 2121 ESTRUTURACAO P/ DESENV. DE SISTEMAS E IMPLANTACAO DE SOFTWARE LIVRE 2430 INFOVIAS - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA 2431 INTEGRACAO/INFORMACAO EM CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 2577 ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 1090 PROGRAMA DIFUSAO TECNOLOGICA E POPULARIZACAO DA CIENCIA
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2127 CAPACITAR - PROMOCAO DE CURSOS DECAPACITACAO A DISTANCIA E/OU ITINERANTES 2130 DIVULGACAO E PUBLICACOES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS 2437 IMPLANTACAO E MANUT. DOS CENTROS DE PROF. E CAPAC. TECNOL. - CPC'S 2439 INOVE GOIAS - FOMENTO A INOVACAO TECNOLOGICA A CRIACAO DE INCUBADORAS 2440 PGTA - PROGRAMA GOIANO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS AO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTAVEL 2578 CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE 3001 PROGRAMA CONTROLE EXTERNO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO AOS MUNICIPIOS 2033 APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DOS TECNICOS DO TCM E JURISDICIONADOS 2034 AUXILIO E FISCALIZACAO JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL 1004 MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS TENDIMENTO 3002 PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 2035 FISCALIZACAO DA ARRECADACAO E APLICACAO DOS RECURSOS PUBL. ESTADUAIS 1117 MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- PROMOEX 2531 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISSO 9000 - TCE 1227 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFICIO SEDE DO TCE 2563 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADOS 3003 PROGRAMA DE APOIO A GESTAO DOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS 2048 BALCAO DE OPORTUNIDADES - SOLUCOES TECNOLOGICAS EM GESTAO PUBLICA 2049 DESENVOLVER SISTEMA GERENCIADOR DE DOCUMENTOS – PROTOCOLO ELETRTNICO 2050 EXECUCAO DO PROGRAMA DE DESBUROCRATIZACAO 2051 GESTAO DE PROCESSOS - RACION. DEPROCESSOS ADM., POLITICA COMPRAS 2052 IMPLANTAR SISTEMA GERENCIADOR DE VIAGENS 2053 IMPLEMENTAR E EXECUTAR O SISTEMA DE GESTAO DE COMPRAS 2054 INSTITUIR SISTEMA DE GESTAO DE PATRIMONIO MOBILIARIO 3004 PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICIPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CONVENIOS 2056 APOIO AOS MUNICIPIOS 2057 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3005 PROGRAMA DE CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 2071 CAPACITAR E VALORIZAR O SERIVDOR PUBLICO 2072 CONSOLIDAR A ESCOLA DE GOVERNO COMO ESCOLA GOIANA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2074 COORDENAR A EXECUCAO DOS CONCURSOS PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO 2073 IMPLANTAR GESTAO DO CONHECIMENTO NO ESTADO 3006 PROGRAMA DE GESTAO DAS FINANCAS PUBLICAS 2355 GERENCIAR E CONTROLAR AS FINANCAS ESTADUAIS 2356 GERENCIAR E CONTROLAR CONTRATOS DE SEGUROS 2357 GERENCIAR E CONTROLAR O PATRIMTNIO IMOBILIARIO DO ESTADO 3007 PROGRAMA DE MELHORIA DA SATISFACAO DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS 2349 IMPLEMENTAR O FORUM DE DEFESA DO CONSUMIDOR E USUARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 2350 IMPLEMENTAR OS INDICAD. DE DESEMP. RELATIVOS A QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS 2351 IMPLEMENTAR PESQUISAS DE SATISFACAO DO USUARIO DE SERVICOS PUBLICOS 2414 IMPLEMENTAR PROG. DE FISCAIS VOLUNTARIOS DE QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS 3008 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO USO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2345 AMPLIAR E MANTER OS RECURSOS DE INFORMATICA DOS ORGAOS PUBLICOS 2346 DISPONIBILIZAR SOLUCOES DE INFORMATICA P/ OS ORGAOS ESTADUAIS - GOVERNO ELETRONICO 2347 PRESTAR SERVICOS AO PUBLICO VIA INTERNET 2348 UNIVERSALIZAR O ACESSO A INTERNET EM GOIAS 3009 PROGRAMA DE MODERNIZACAO FAZENDARIA 2342 APERFEICOAR O ATENDIMENTO E O RELACIONAMENTO COM O CIDADAO 2343 IMPLANTAR MEDIDAS DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FISCAL/GERENCIAL E INFORMATICA 2344 REESTRUTURAR E RACIONALIZAR PROCESSOS DE TRABALHO 3010 PROGRAMA DE VALORIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2316 ELABORAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE GESTAO DE PESSOAS 2315 ELABORAR O ESTATUTO E IMPLANTAR PLANO DE CARGOS E SALARIOS PARA SERVIDORES PUBLICOS 2317 IMPLANTAR PROGRAMA SAUDE NO SERVICO PUBLICO 2318 IMPLANTAR SIST. DE RECURSOS HUMANOS - PARAMETRIZACAO DA FOLHA DE PAGTO 2319 INSTITUI PROGRAMA DE BENEFICIO E ASSISTENCIA PARA OS SERVIDORES 3011 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO PROFISSIONAL 2310 FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE AGENTES ADMINISTRATIVOS 2308 FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAM/ESPECIAL
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2309 FORMACAO CONTINUADA DE PROFIS. QUE ATUAM NO ENS.MEDIO/EJA/EDUCACAO PROFISSIONAL 2412 FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES DO ENSINO FND/ESP/MEDIO/EJA E EDUCACAO PROFISSIONAL 3012 PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZACAO 2109 ALIENACAO DE ATIVOS DO ESTADO 2133 AUTORIZACAO OU PERMISSAO DE USO DE BENS/SERVICOS PUBLICOS 2443 CONCESSAO DA EXPLORACAO DE BENS DE DOMINIO DO ESTADO 2286 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSAO DE BENS 2287 MANUTENCAO NOS TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO 2447 PARCERIAS ENTRE O SETOR PUBLICO/PRIVADO E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 1068 REFORMA DE TERMINAIS RODOVIARIOS DO ESTADO 2288 REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DOS BENS DESESTATIZADOS 2449 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS 2289 VIABILIZAR ECONTMICA/FINANCEIRAMENTE A TERCEIRIZACAO DE BENS DO EST. 2409 CONCESSAO DE GARANTIAS A FINANCIAMENTO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 3013 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULACAO 2281 CONTROLAR/FISC. OS SERVICOS PUBLICOS E ATIVIDADES ECONOMICAS DE INT.PUBLICOS DELEGADOS 2282 DISPONIBILIZAR SERVICO DE OUVIDORIA 2283 FISCALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIO VERDE 2284 IMPLEMENTAR CONTROLE ECON/FINAN DE CONTRATOS DE CONCESSAO DE SERV PUBL 2285 REGULAMENTAR OS SERVICOS PUBLICOS E ATIVIDADES ECONOMICAS DE INTERESSE PUBLICO DELEGADO 3014 PROGRAMA GESTAO, CONSERVACAO E PROTECAO AMBIENTAL 2149 GESTAO ESPECIAL DOS RECURSOS HIDRICOS 2152 PROTECAO DOS ECOSSISTEMAS FRAGEIS 2151 PRESERVACAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS 2148 GESTAO E PROTECAO AMBIENTAL 2147 FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTAO E INTEGRACAO AMBIENTAL 2150 IMPLEMENTACAO DE AREAS DE PROTECAO INTEGRAL 2091 INFORMACAO AMBIENTAL 2092 PROMOCAO INSTITUCIONAL-COMPROMISSO COM A SOCIEDADE 2093 RECUPERACAO AMBIENTAL DO RIO MEIA PONTE 2043 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 2269 POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E QUALIDADE AMBIENTAL 2266 GESTAO DOS RECURSOS FAUNISTICOS 2268 GESTAO DOS RECURSOS PESQUEIROS E FAUNA AQUATICA 2265 GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2267 GESTAO DE PESQUISA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 2270 POLITICA E EXTENSAO FLORESTAL 2089 CULTURA, EDUCACAO E PESQUISA AMBIENTAL 3015 PROGRAMA GESTAO E AVALIACAO 2255 APOIO AS ATIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS 2256 CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA SAEB ENEM ESAEGO 2260 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO E CONSOLIDACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES 2261 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DA EQUIPE DE DIRECAO DAS UE 2258 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE INFORMATIZACAO DA S.E. 2257 IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 2259 IMPLANTACAO, IMPLEMENTACAO, ATUALIZACAO E CONSOLIDACAO DO SIGE - ESCOLA 2262 IMPLEMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO PDE DAS UND ESCOLARES 2263 INCENTIVO A INSTALACAO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GREMIOS ESTUDANTIS 2264 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES ESCOLARES E REGIONAIS 2203 REORDENAMENTO E CONTROLE DA REDE DE ENSINO 3017 PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA 2211 APERFEICOAR A LEGISLACAO TRIBUTARIA ESTADUAL 2212 APERFEICOAR PROCESSO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 2213 CONSOLIDAR A ATIVIDADE LOTERICA NO ESTADO 1058 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS DA SEFAZ 2055 GERAR MEDIDAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 2214 IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERACAO DE CREDITOS DA FAZENDA ESTADUAL 2215 INTENSIFICAR A FISCALIZACAO E A COBRANCA DE IMPOSTOS 3019 PROGRAMA QUALIDADE GOIAS 2145 PROMOCAO DE MELHORIA DE PROCESSOS E CERTIFICADOS NAS NORMAS ISO 9000 2143 INFORMACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO PQG 2446 CAPACITACAO DE GERENTES, CONSUTORES E MULTIPLICADORES INTERNOS DAQUALIDADE 2144 PESQUISA E SATISFACAO DO CIDADAO QUANTO AO SERVICO PUBLICO 2448 MOBILIZACAO E INTEGRACAO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTACAO DO PQG 2405 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 2142 AVALIACAO, SELECAO E PREMIACAO DAS ENTIDADES CANDIDATAS AO PQG
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2481 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRACIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGEL 2541 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-AGAGUA 2540 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-DGPC 2538 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-GAB.GOVERNADOR 2539 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO - PQG-PM 2405 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO (PROGRAMA QUALIDADE GOIAS) 2479 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- AGENCIARURAL 2515 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2510 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- CORPO DE BOMBEIROS 2518 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG- MINISTERIO PUBLICO 2483 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGANP 2509 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGDI 2477 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGDR 2480 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGECOM 2484 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGEPEL 2485 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGESP 2486 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGETOP 2487 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGETUR 2488 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGR 2478 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGRODEFESA 2489 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-DETRAN 2490 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-FUEG 2491 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GABINETE CIVIL 2492 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GABINETE MILITAR 2513 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-GECONI 2493 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-IPASGO 2494 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-JUCEG
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
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2520 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-PGE 2512 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-PROCON 2495 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SE 2496 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEAGRO 2499 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEC 2497 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2511 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECOMEX 2498 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA 2501 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SECTEC 2502 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEFAZ 2503 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEHASAN 2504 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEINFRA 2505 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEMARH 2521 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SEPLAN 2506 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SES 2500 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SET 2507 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SIC 2508 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-SSPJ 2519 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TCE 2516 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TCM 2514 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-TRIBUNAL DE JUSTICA 2517 PROMOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-VICE GOVERNADORIA 2482 PR0MOCAO DA MELHORIA DAS ACOES DIRECIONADAS AO CIDADAO-PQG-AGMA 3020 PROGRAMA REDE GOIAS - PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 2522 ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PNAGE - AGANP 2131 ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PNAGE 2399 CONSOLIDACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ORCAMENTO 2444 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTAO PUBLICA 2442 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO
ANEXO I PROGRAMAS E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDOS EM 2007
25
2400 GERACAO, MANUTENCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES SOCIO-ECONOMICAS E GEOGRAFICAS DE GOIAS 2219 GOIAS TRANSPARENTE 2134 MODERNIZACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL 2451 PROMOVER O CODIGO DE CONDUTA ETICA DA ALTA ADMINISTRACAO ESTADUAL 2401 SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS - CONTROLADORIA 4001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4001 APOIO ADMINISTRATIVO 4002 PROGRAMA GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4002 GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4005 PROGRAMA APOIO A GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4005 APOIO A GESTAO E COORDENACAO DO GOVERNO ESTADUAL 4006 PROGRAMA DE DEFESA DOS INTERESSESLEGAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 4006 DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL 4007 PROGRAMA DE COORDENACAO E APOIO DAS ACOES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 4007 COORDENACAO E APOIO DAS ACOES DE POLICIAMENTO PREVENTIVO 4009 PROGRAMA DE COORDENACAO E APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 4009 COORDENACAO E APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO REPRESSIVO 4011 PROGRAMA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 4011 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 4012 PROGRAMA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIO DAS ESMERALDAS 4012 MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PALACIODAS ESMERALDAS 4014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE 4014 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO (EMENDA SANCIONADA
2
ESTADO DE GOIÁS
ANEXO II - METAS FISCAIS
- DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITA - Demonstrativo de Benefícios Tributários
A legislação tributária goiana considera benefício fiscal o subsídio
concedido pelo Estado, na forma de renúncia total ou parcial de sua receita
decorrente do imposto, relacionada com incentivo em futuras operações ou
prestações nas atividades por ele estimuladas. Consoante esse conceito, os
benefícios fiscais literalmente previstos pelo Código Tributário do Estado de Goiás
(Lei n.º 11.651, de 26 de dezembro de 1991), são os seguintes:
I - a isenção;
II - a redução da base de cálculo do imposto;
III - o crédito outorgado;
IV - a manutenção de crédito;
V - a devolução total ou parcial do imposto.
Essa mesma norma equipara a dilação de prazo para pagamento de
imposto, bem como a exoneração, a dispensa, a redução, a eliminação, total ou
parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, a benefício
fiscal.
Dos benefícios listados, a devolução total ou parcial do imposto nunca
foi concedido e a manutenção de crédito visa apenas manter o princípio da não-
cumulatividade do imposto, razão pela qual quantificaremos apenas a isenção, a
redução da base de cálculo e o crédito outorgado. O quadro a seguir apresenta os
valores encontrados.
2
BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS ANO
ISENÇÃO CREDITO OUTORGADO TOTAL VARIAÇÃO
2007 2.458.295.738,63 1.372.049.012,69 3.830.344.751,32 - 2008 2.553.677.613.29 1.534.005.569,44 4.087.683.182,73 6,72% 2009 2.650.461.994,83 1.697.083.897,02 4.347.545.891,85 6,36%
Relativamente à isenção (que inclui a redução da base de cálculo)
deve ser observado que o valor encontrado está superestimado, problema que não
tivemos condição de expurgar com os instrumentos que dispomos atualmente. Com
efeito, se é concedida uma isenção ou uma redução da base de cálculo na fase
intermediária do processo de circulação de mercadoria, a tributação posterior anula
esses benefícios. Entretanto, como é impossível, no estágio atual, separar o
benefício concedido na fase intermediária daquele efetivamente concedido, optou-se
por apresentar o valor encontrado, embora reconhecendo que o mesmo não reflita
fielmente a realidade.
Cabe, também, observar que esses benefícios são antigos, anteriores
inclusive à edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não comprometem as metas
fiscais estabelecidas pelo Estado, uma vez que os mesmos já estão expurgados da
receita estimada.
A sua projeção para os exercícios de 2007 a 2009 apenas indica a sua
continuação ao longo desse período, sobretudo porque muitos deles têm prazo de
vigência indeterminado e, aqueles que têm prazo determinado, estão geralmente
sendo prorrogados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
1
ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DA FAZENDA GERÊNCIA EXECUTIVA DO ENDIVIDAMENTO DÍVIDAS PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA VALORES EM 31.12.2005
1. DÍVIDA EXTERNA R$ 134.852.330,00 1.1.- BID - Empréstimo contraído em 13/04/88, prazo de 16 anos, destinado a construção de rodovias alimentadoras, executadas pelo DERGO. Valor de US$ 98,200,000.00 - prestações semestrais, abril/outubro de R$ 4.163.023,00. Vencimento em 2013. R$ 26.908.417,00 1.2.- BIRD / Banco do Brasil - Empréstimo contraído em 16/01/2002, prazo de 120 meses, destinado ao Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária executado pela AGETOP. Valor de US$ 65.000,000.00 - Juros semestrais R$ 2.457.004,00. Vencimento em 2016 R$ 107.943.913,00 2 - DÍVIDA INTERNA R$ 10.505.305.069,00 2.1 - B. Brasil - Lei 7976/89 - Votos 340/87 e 548/87 do CMN, refinanciando o prazo de pagamento das operações de créditos internos por 20 anos. Pagamento mensal de R$ 921.566,00 de juros e encargos e semestralmente de R$ 12.203.192,00 do principal. Venc. em 2009. R$ 97.625.532,00 2.2 - B. Brasil - Lei 7976/89 - Empréstimo Ponte - refinanciamento pela União, da dívida externa da Administração Direta e Indireta, no montante de US$ 118,796,413.52, correspondente ao saldo em 01/01/90, referente as operações contratadas até 31/12/88, com garantia do Tesouro Nacional, por um prazo de 20 anos. Em 30.12.97 o Estado assumiu os contratos da CELG e SANEAGO no valor de US$80,625,171.48. Pagamento mensal de R$ 365.617,00 de juros e encargos e semestralmente de R$ 17.086.967,00 do principal. Venc. em 2009. R$ 149.790.030,00 2.3 - B. Brasil - DMLP - Renegociação da União com Bancos Privados Externos em 1994 no valor de US$ 245,541,807.08 referente as operações contratadas a partir de 1980. Em 30.12.97 o Estado assumiu os contratos da CELG e SANEAGO no valor de US$135,127,586.30. Pagamento semestral em abril/outubro de R$ 41.036.209,00 R$ 624.294.262,00 2.4 - B. Brasil - Lei 8727/93 - Contrato de refinanciamento das dívidas do Estado com a União, inclusive das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, contraídas até 30/09/91 com prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 10 anos. Foram refinanciados 325 contratos e do saldo existente em julho/93, 68,1% referiam-se a contratos de financiamentos junto à CEF (Saneamento e Habitação), 15,9% BNDES (Rodovias alimentadoras, construção do CEASA e Projeto Rio Formoso), 3,0% BASA (Construção de Armazéns), 5,6% BACEN (CAIXEGO - Reservas monetárias), 6,3% BANCO DO BRASIL\BIB’s (obrigações financeiras garantidas pela União junto a Bancos comerciais estrangeiros), 0,8% UNIÃO/BD-GO (Investimentos agro-industriais), 0,3 % UNIÃO/EX-EBTU (investimentos em transporte urbano). Pagamento mensal de R$ 26.585.108,00 limitado a 11% da Receita Líquida Real - RLR, entretanto seu desembolso só é realizado após cumprir as obrigações previstas na Resolução 43/2001 do Senado Federal, ou seja Dívida Externa, Lei 7976 (DMLP, Ponte e Votos), FGTS e INSS. Cabe ressaltar que parte da prestação mensal não paga, por força do contrato, reintegra o saldo devedor. R$ 6.541.355.706,00
2
DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA VALORES EM 31.12.2005
2.5 - B. Brasil - Lei 8727/93 - COHAB-GO - Trata-se de dívidas junto a CEF, assumidas pelo Estado através do B. Brasil, com pagamento mensal de R$ 1.444.534,00. R$ 157.898.595,00 2.6 - B.BRASIL – Lei 9496/97 – Refinanciamento das dívidas mobiliárias, contratuais (BNDES/CEF) e PDV, conforme o Programa de Apoio a Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, com prazo de 30 anos, assinado em 25/03/98 com eficácia em outubro/98. Pagamento mensal de 4% da RLR, com desembolso médio mensal de R$ 13.386.603,00 deduzidas as obrigações previstas no contrato. Desta forma, o desembolso pactuado com a União atinge a 15% da RLR, correspondente a R$ 51.000.000,00. R$ 2.902.520.009,00 2.7 - BID/PNAFE - Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados contratado em 17.09.97, valor US$ 16.320.000,00 em 186 meses, pagamento semestral de R$ 2.155.177,00. R$ 31.820.935,00 3 – OUTRAS OBRIGAÇÕES INTERNA R$ 1.532.857.234,00 3.1 - FGTS/PARCELAMENTO – Débitos parcelados em 180 meses em março/94, correspondente ao período de 1967 a 1991 das obrigações da Administração Direta, Autarquias e Fundações. Outros parcelamentos foram realizados inclusive assumindo débitos de suas empresas. Pagamento médio mensal de R$ 963.708,00. R$ 105.044.127,00 3.2 - INSS/PARCELAMENTO – Débitos parcelados em julho/92 em até 240 meses, correspondendo à fase administrativa e judicial dos débitos existentes em 01/09/91 na Administração Direta, Autarquias e Fundações, com vencimento previsto para o ano 2022. Outros parcelamentos foram efetivados pelo Estado, inclusive assumindo débitos de suas empresas. Pagamento mensal de R$ 8.606.977,00 vinculado ao Fundo de Participação do Estado-FPE comprometendo 8,93%. R$ 1.409.963.282,00 3.3 - PASEP/PARCELAMENTO - Dívida da Administração Direta parcelada em 72 meses, do período de 01/87 a 01/94. Pagamento suspenso por força de liminar até o julgamento final do processo de compensação de crédito junto ao Conselho de Contribuinte da SRF. R$ 17.849.825,00 3.4 – OUTROS – Existem outras dívidas para com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e Receita Federal, principalmente das empresas em liquidação, cujos débitos necessitam de avaliação para parcelamento. ___________________________________________________________________________________
TOTAL R$ 12.173.014.633,00
Dívida Pública 2005 Fonte: Valores trabalhados com base no Livro “Endividamento” dezembro /2005– Secretaria da Fazenda
PATRIMONIO LIQUIDO
V. PATRIMONIAL V. PATRIMONIAL V. PATRIMONIAL% % %
1 - PATRIMÔNIO ORDINÁRIO PATRIMÔNIO FINANCEIRO (380.296.883,85) 15,61 (451.224.364,64) 29,94 (851.340.450,21) (351,86) PATRIMÔNIO PERMANENTE (7.170.282.452,78) 294,37 (7.772.714.697,19) 515,73 (7.851.352.009,54) (3.244,97)
SOMA (7.550.579.336,63) 309,98 (8.223.939.061,83) 545,66 (8.702.692.459,75) (3.596,83)
2 - PATRIMÔNIO EXTRA-ORDINÁRIO
PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO 5.114.771.249,59 (209,98) 6.716.795.806,63 (445,66) 8.944.647.197,42 3.696,83
SOMA 5.114.771.249,59 (209,98) 6.716.795.806,63 (445,66) 8.944.647.197,42 3.696,83
TOTAL (2.435.808.087,04) 100,00 (1.507.143.255,20) 100,00 241.954.737,67 100,00
1 - PATRIMÔNIO FINANCEIRO - representa a diferença entre Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.
Ativo Financeiro - Valores financeiros existentes em caixa ou depositados em bancos, e os créditos cuja real realização não constitui receita orçamentária, ou ainda as pendências que serão apropriadas a Despesa Orçamentária.
Passivo Financeiro - São as obrigações cujo pagamento ou restituição independe da execução orçamentária da despesa (R.P.).
2 - PATRIMÔNIO PERMANENTE - é a diferença entre Ativo Permanente e Passivo Permanente.
Ativo Permanente - conjunto de bens e valores destinados a constituição dos meios necessários ao desenvolvimento das finalidades estatais; os créditos relativos, as receitas lançadas e não arrecadadas no exercício e os empréstimos concedidos a terceiros na forma da Legislação específica.
Passivo Permanente - conjunto da obrigações aos títulos da Dívida Pública, contratos de financiamentos celebrados pelo Tesouro ou Autarqui- as e Fundações com instituições financeiras nacionais ou estrangeiras.
3 - PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO - refere-se ao Ativo Transitório.
Ativo Transitório - representa os bens a receber e os valores a apropriar, decorrentes da inscrição de Restos a Pagar não precessados, relati- vos a aquisição de bens móveis/imóveis cuja a apropriação não ocorreu até 31/12.
Fonte: Superintendência do Tesouro Estadual - Gerência de Contabilidade
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PATRIMÔNIO LIQUIDO2003 2004
ESTADO DE GOIÁS
2005
EXERCÍCIOS
ANEXOS DE METAS FISCAIS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(Art. 4º, § 2º, Inciso III, Lei Complenentar nº 101/2000
VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS
0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR30.877.607,95 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários
24.702.086,36 AGETOP (Obras, Pavimentação e Reabilitação da malha Rodoviária)
6.175.521,59 AGETOP (Pavimentação de acessos e Obras complementares)
0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 30.877.607,95 30.877.607,95
VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS
0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR1.356.413,10 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários
1.356.413,40 AGETOP (Obras, Pavimentação e Reabilitação da malha Rodoviária)
0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 1.356.413,10 1.356.413,40
VALOR VALORINGRESSOS UTILIZADOS
0,00 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR56.505.193,63 Alienação de Bens Móveis/Imóveis e Titulos de Valores Mobiliários
56.189.462,50 AGETOP (Pavimentação, Obras e Reabilitação da malha Rodoviária)
315.731,13 AGETOP (Aquisição de Bens Móveis/Imóveis)
0,00 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTETOTAL 56.505.193,63 56.505.193,63
2005
Fonte: Superintendência do Tesouro Estadual - Gerência de Contabilidade
2003
FONTE HISTORICO
2004
FONTE HISTORICO
FONTE HISTORICO
ESTADO DE GOIÁSANEXOS DE METAS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASRELATÓRIO DA ORIGEM E APLICAÇÃOES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(Art. $º § 2ª, Inciso III, Lei Complementar nº 101/2000
TESOURO
TESOURO
TESOURO
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
(Art. 4o, § 3o, da Lei Complementar no 101, de maio de 2000)
A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe às administrações públicas em
todos os níveis governamentais a necessidade da existência de um regime fiscal
responsável, cuja implementação neste Estado foi realizada nos últimos anos,
constituindo-se preocupação e dever da Administração Pública Estadual a
manutenção deste sistema que, além da melhora nos resultados fiscais, significando
maior comprometimento com o ajuste fiscal, desencadeou várias mudanças
institucionais, com o objetivo não só de permitir a solvência do setor público a longo
prazo, por meio da estabilização do endividamento público, mas também de
aumentar a transparência fiscal.
No entanto, a existência de riscos na economia como um todo, e na
Administração Pública não pode ser diferente, pode representar alterações nos
indicadores fiscais esperados. As alterações desses indicadores podem ter
conseqüência nas decisões futuras de política fiscal, merecendo, portanto, especial
atenção por parte do gestor público. Pode-se classificar dois tipos de riscos fiscais:
os que afetam o cumprimento da meta de resultado primário e os que afetam o
primário requerido para a trajetória da razão dívida/PIB desejada.
Os riscos que afetam o cumprimento de determinada meta de resultado
primário têm efeito sobre fluxos de receitas e despesas de forma que estes sejam
diferentes das previsões contidas nas propostas de execução orçamentária, sendo
denominados riscos orçamentários. Com relação aos riscos orçamentários, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, no seu art. 9o prevê que, se ao final de um bimestre a
realização da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira. Este mecanismo
permite que desvios em relação às previsões sejam corrigidos ao longo do ano de
forma a não afetar o cumprimento das metas de resultado primário. Dessa forma, os
riscos orçamentários são compensados por meio da realocação e da redução de
despesas.
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
O segundo conjunto de riscos tem impacto direto no estoque da dívida
pública. O aumento desse estoque, por sua vez, deverá ser compensado por uma
aceleração no processo de privatização ou por geração de resultados primários
futuros maior que aqueles inicialmente estimados, de forma a manter a trajetória da
razão dívida/PIB desejada. Assim, se o aumento do endividamento implicar risco
para a solvência do setor público no longo prazo, haverá necessidade de maior
esforço fiscal em médio prazo.
A execução orçamentária pode sofrer variações positivas ou negativas
em decorrência de possíveis mudanças no cenário econômico, uma vez que
qualquer alteração que se proceda na economia afeta diretamente as projeções
realizadas para as receitas e para as despesas. De modo geral, as receitas podem
variar mais ou menos proporcionalmente com o nível de atividade econômica, isto é,
sua elasticidade em relação ao PIB pode ser maior ou menor do que um. Algumas
despesas também variam em função do nível de atividade econômica. As despesas
do governo que podem, também, sofrer variação em função do nível de atividade
econômica são as despesas de pessoal uma vez que estão associadas a planos de
carreira, a aumentos salariais ou, ainda, a decisões políticas. Finalmente, as
despesas chamadas discricionárias ajustam-se, em grande medida, à política do
governo e podem ter comportamento bastante distinto, dependendo dos objetivos da
política fiscal e das circunstâncias econômicas.
Os riscos fiscais que, essencialmente, podem determinar o aumento do
estoque da dívida pública constituem passivo contingente, derivado em sua maioria
de demandas judiciais sub judice ou mesmo administrativas, cuja mensuração é
imprecisa e de grande complexidade. Cabe registro de que, embora, as sentenças
judiciais definitivas já estejam contempladas na previsão orçamentária, uma
mudança significativa na forma de quitação dessas dívidas pode afetar
substancialmente as metas previstas.
Dentre as ações judiciais que constituem riscos fiscais, cabe ressaltar a
demanda desencadeada pelos municípios visando receber valores que foram objeto
de financiamento no Programa Fomentar e pedidos de repetição de indébito
tributário, principalmente no que se refere à sistemática de substituição tributária,
versando os pleitos sobre a restituição do valor relativo à diferença entre a base de
ANEXO III - RISCOS FISCAIS
cálculo utilizada para a retenção do imposto e o valor efetivo da operação realizada
posteriormente, em um entendimento extraído pelos contendores da exegese do §
7º do art. 150 da Constituição Federal.
A menção a esses passivos contingentes neste Anexo tem o objetivo
de conferir maior transparência fiscal à gestão pública. No entanto, é importante
ressaltar que essas ações representam apenas passivos contingentes, ou seja,
ainda estão em julgamento, não estando reconhecidas pelo Poder Judiciário ou pelo
Estado, sendo despendido pela Administração Pública Estadual grande esforço no
sentido de, defendendo a legalidade de seus atos, evitar ônus para o Erário.
Deve-se considerar também os passivos do Estado ainda não
contabilizados, mas que se inserem no cronograma de reconhecimento futuro de
passivos. É importante ressaltar o esforço despendido nos últimos anos para o
reconhecimento de dívidas antes não contabilizadas por parte do Governo Estadual,
o que significou uma maior transparência nas contas públicas. A partir de 2006,
espera-se reconhecer paulatinamente passivos, especialmente os decorrentes de
precatórios judiciais, até atingir o montante de R$167.661.399,00.
RISCOS FISCAIS POSSÍVEIS
ANO FOMENTAR PRECATÓRIOS TOTAL
2006 60.322.000,00 42.553.799,58 102.875.799,58
2007 57.000.000,00 62.553.799,58 119.553.799,58
2008 55.000.000,00 62.553.799,58 117.553.799,58
Os passivos decorrentes de precatórios judiciais, tendo em vista a
permissão constante na Lei nº 13.646, de 20 de julho de 2000, serão objeto de
compensação com crédito tributário inscrito em dívida ativa.
Os passivos decorrentes do Programa FOMENTAR, caso seja julgado
procedente pela Justiça, devem ser objeto de compensação com a dívida que os
municípios tem para com o Estado, relativamente ao consumo de energia elétrica e
fornecimento de água tratada.