despesa por funÇÕes anexo vijunho2012

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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012 Anexo 06 Página: 01 / 41 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 66.898,43 66.898,43 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.898,43 66.898,43 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 66.898,43 66.898,43 TOTAL 66.898,43 66.898,43

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 01 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 66.898,43 66.898,4304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.898,43 66.898,4304 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 66.898,43 66.898,43

TOTAL 66.898,43 66.898,43

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 02 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 66.898,43 66.898,4304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.898,43 66.898,4304 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 66.898,43 66.898,4304 122 04012 003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 66.898,43 66.898,43

TOTAL 66.898,43 66.898,43

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Anexo 06Página: 03 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 197.377,87 197.377,8704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 197.377,87 197.377,8704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 197.377,87 197.377,87

TOTAL 197.377,87 197.377,87

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 04 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 156.366,41 156.366,4104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 156.366,41 156.366,4104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 156.366,41 156.366,4104 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 139.754,46 139.754,4604 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 16.611,95 16.611,95

TOTAL 156.366,41 156.366,41

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Anexo 06Página: 05 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 41.011,46 41.011,4604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.011,46 41.011,4604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 41.011,46 41.011,4604 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 41.011,46 41.011,46

TOTAL 41.011,46 41.011,46

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Anexo 06Página: 06 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 103.234,71 103.234,7104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.221,08 59.221,0804 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 59.221,08 59.221,0804 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 44.013,63 44.013,6304 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 19.770,27 19.770,2704 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 24.243,36 24.243,3628 ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,1228 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,1228 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,12

TOTAL 531.846,83 531.846,83

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Anexo 06Página: 07 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 44.919,24 44.919,2404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 44.919,24 44.919,2404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 44.919,24 44.919,2404 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 44.919,24 44.919,2428 ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,1228 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,1228 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 428.612,12 428.612,1228 846 00002 008 Precatórios Trabalhistas 23.454,45 23.454,4528 846 00002 009 Precatórios de Natureza Comun 10.000,00 10.000,0028 846 00002 010 Pagamento da Dívida Publica 316.068,86 316.068,8628 846 00002 011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 23.150,62 23.150,6228 846 00002 012 Encargos do Pasep 55.938,19 55.938,19

TOTAL 473.531,36 473.531,36

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Anexo 06Página: 08 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 201,96 201,9604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 201,96 201,9604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 201,96 201,9604 122 04022 013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 201,96 201,96

TOTAL 201,96 201,96

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Anexo 06Página: 09 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 14.099,88 14.099,8804 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.099,88 14.099,8804 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 14.099,88 14.099,8804 122 04022 014 Atividades da Adminsitração de Material 14.099,88 14.099,88

TOTAL 14.099,88 14.099,88

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Anexo 06Página: 10 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 19.770,27 19.770,2704 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 19.770,27 19.770,2704 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 19.770,27 19.770,2704 123 04032 015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 19.770,27 19.770,27

TOTAL 19.770,27 19.770,27

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Anexo 06Página: 11 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 24.243,36 24.243,3604 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 24.243,36 24.243,3604 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 24.243,36 24.243,3604 123 04042 016 Tributação e Dívida Ativa 24.201,92 24.201,9204 123 04042 017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 41,44 41,44

TOTAL 24.243,36 24.243,36

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Anexo 06Página: 12 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 188.111,35 188.111,3508 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 51.607,32 51.607,3208 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 51.607,32 51.607,3208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 136.504,03 136.504,0308 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 132.964,02 132.964,0208 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 3.540,01 3.540,01

TOTAL 188.111,35 188.111,35

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Anexo 06Página: 13 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 112.072,71 112.072,7108 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 112.072,71 112.072,7108 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 111.032,50 111.032,5008 244 08012 021 Manutenção do Gabinete do Secretario 19.343,36 19.343,3608 244 08012 022 Manutenção das Atividades da Ação Social 91.689,14 91.689,1408 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 1.040,21 1.040,2108 244 08022 023 Manutenção do Conselho Tutelar 1.040,21 1.040,21

TOTAL 112.072,71 112.072,71

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Anexo 06Página: 14 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.954,94 59.954,9408 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 39.907,96 39.907,9608 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 39.907,96 39.907,9608 243 08022 024 Manutenção do PETI 39.907,96 39.907,9608 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.046,98 20.046,9808 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 17.547,18 17.547,1808 244 08012 026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 17.547,18 17.547,1808 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 2.499,80 2.499,8008 244 08022 027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 2.499,80 2.499,80

TOTAL 59.954,94 59.954,94

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Anexo 06Página: 15 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.699,36 11.699,3608 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 11.699,36 11.699,3608 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 11.699,36 11.699,3608 243 08026 030 Manutenção da Casa Lar Primavera 11.699,36 11.699,36

TOTAL 11.699,36 11.699,36

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Anexo 06Página: 16 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.384,34 4.384,3408 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.384,34 4.384,3408 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 4.384,34 4.384,3408 244 08012 034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 4.384,34 4.384,34

TOTAL 4.384,34 4.384,34

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Anexo 06Página: 17 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 185,82 185,8204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 185,82 185,8204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 185,82 185,82

TOTAL 185,82 185,82

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 18 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 185,82 185,8204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 185,82 185,8204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 185,82 185,8204 122 04022 035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 185,82 185,82

TOTAL 185,82 185,82

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Anexo 06Página: 19 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 1.010.295,43 1.010.295,4310 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 44.699,42 44.699,4210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 44.699,42 44.699,4210 301 ATENÇÃO BÁSICA 570.134,02 570.134,0210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 570.134,02 570.134,0210 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 394.948,99 394.948,9910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 394.948,99 394.948,9910 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 513,00 513,0010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 513,00 513,00

TOTAL 1.010.295,43 1.010.295,43

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 20 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 1.010.295,43 1.010.295,4310 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 44.699,42 44.699,4210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 44.699,42 44.699,4210 122 10012 036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 44.699,42 44.699,4210 301 ATENÇÃO BÁSICA 570.134,02 570.134,0210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 570.134,02 570.134,0210 301 10012 042 Manutenção das Unidades de Saúde 564.404,18 564.404,1810 301 10012 043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 5.729,84 5.729,8410 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 394.948,99 394.948,9910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 394.948,99 394.948,9910 302 10012 044 Manutenção do hospital municipal 394.948,99 394.948,9910 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 513,00 513,0010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 513,00 513,0010 305 10012 046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 513,00 513,00

TOTAL 1.010.295,43 1.010.295,43

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Anexo 06Página: 21 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 19.555,37 1.527.503,45 1.547.058,8212 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.237,18 8.237,1812 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 8.237,18 8.237,1812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 19.555,37 1.455.498,18 1.475.053,5512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 19.555,37 1.455.498,18 1.475.053,5512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 63.768,09 63.768,0912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 63.768,09 63.768,0913 CULTURA 4.701,65 4.701,6513 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.701,65 4.701,6513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 4.701,65 4.701,65

TOTAL 19.555,37 1.532.205,10 1.551.760,47

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JUNHO DE 2012

Anexo 06Página: 22 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 19.555,37 1.527.503,45 1.547.058,8212 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.237,18 8.237,1812 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 8.237,18 8.237,1812 122 12012 047 Manutenção do Gabiente do Secretario 8.237,18 8.237,1812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 19.555,37 1.455.498,18 1.475.053,5512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 19.555,37 1.455.498,18 1.475.053,5512 361 12011 048 Construção de prédios escolares 19.555,37 19.555,3712 361 12012 049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 371.937,29 371.937,2912 361 12012 050 Manutenção do Fundeb 40% 341.428,38 341.428,3812 361 12012 051 Manutenção do Ensino Fundamental 307.271,38 307.271,3812 361 12012 052 Manutenção da Merenda Escolar 97.755,10 97.755,1012 361 12012 053 Transporte Escolar Terceirizado 337.106,03 337.106,0312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 63.768,09 63.768,0912 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 63.768,09 63.768,0912 365 12022 054 Manutenção do ensino infantil 10.907,91 10.907,9112 365 12022 055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 52.860,18 52.860,18

TOTAL 19.555,37 1.527.503,45 1.547.058,82

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Anexo 06Página: 23 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 4.701,65 4.701,6513 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.701,65 4.701,6513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 4.701,65 4.701,6513 392 13012 057 Manutenção ações de cultura 4.701,65 4.701,65

TOTAL 4.701,65 4.701,65

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Anexo 06Página: 24 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 500,00 500,0015 452 SERVIÇOS URBANOS 500,00 500,0015 452 1501 NOSSA CIDADE 500,00 500,00

TOTAL 500,00 500,00

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Anexo 06Página: 25 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade: 09.002 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 500,00 500,0015 452 SERVIÇOS URBANOS 500,00 500,0015 452 1501 NOSSA CIDADE 500,00 500,0015 452 15012 065 Manutenção e conservação das vias urbanas 500,00 500,00

TOTAL 500,00 500,00

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Anexo 06Página: 26 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 983.291,20 983.291,2015 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.578,00 21.578,0015 122 1501 NOSSA CIDADE 21.578,00 21.578,0015 452 SERVIÇOS URBANOS 961.713,20 961.713,2015 452 1501 NOSSA CIDADE 961.713,20 961.713,2017 SANEAMENTO 117.973,68 117.973,6817 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 117.973,68 117.973,6817 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 117.973,68 117.973,68

TOTAL 1.101.264,88 1.101.264,88

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Anexo 06Página: 27 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 21.578,00 21.578,0015 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.578,00 21.578,0015 122 1501 NOSSA CIDADE 21.578,00 21.578,0015 122 15012 067 Manutenção do gabinete do secretario 21.578,00 21.578,00

TOTAL 21.578,00 21.578,00

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Anexo 06Página: 28 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 961.713,20 961.713,2015 452 SERVIÇOS URBANOS 961.713,20 961.713,2015 452 1501 NOSSA CIDADE 961.713,20 961.713,2015 452 15012 068 Manutenção da Iluminação Publica 121.273,37 121.273,3715 452 15012 069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 36.730,34 36.730,3415 452 15012 070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 803.709,49 803.709,4917 SANEAMENTO 117.973,68 117.973,6817 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 117.973,68 117.973,6817 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 117.973,68 117.973,6817 512 17012 072 Manutenção da Rede de Agua 117.973,68 117.973,68

TOTAL 1.079.686,88 1.079.686,88

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Anexo 06Página: 29 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 8.290,36 8.290,3618 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 4.880,00 4.880,0018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 4.880,00 4.880,0018 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.410,36 3.410,3618 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 3.410,36 3.410,36

TOTAL 8.290,36 8.290,36

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Anexo 06Página: 30 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 4.880,00 4.880,0018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 4.880,00 4.880,0018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 4.880,00 4.880,0018 541 18012 075 Manutenção do gabinete do secretario 4.880,00 4.880,00

TOTAL 4.880,00 4.880,00

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Anexo 06Página: 31 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 3.410,36 3.410,3618 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.410,36 3.410,3618 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 3.410,36 3.410,3618 542 18012 077 Fundo municipal do meio ambiente 3.410,36 3.410,36

TOTAL 3.410,36 3.410,36

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Anexo 06Página: 32 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 160.911,46 160.911,4606 182 DEFESA CIVIL 160.911,46 160.911,4606 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 160.911,46 160.911,46

TOTAL 160.911,46 160.911,46

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Anexo 06Página: 33 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 160.911,46 160.911,4606 182 DEFESA CIVIL 160.911,46 160.911,4606 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 160.911,46 160.911,4606 182 06012 079 Manutenção do Gabinete do Secretario 27.633,04 27.633,0406 182 06012 080 Manutenção da Defesa Civil 110.517,24 110.517,2406 182 06012 081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 22.761,18 22.761,18

TOTAL 160.911,46 160.911,46

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Anexo 06Página: 34 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 41.706,49 41.706,4920 606 EXTENSÃO RURAL 41.706,49 41.706,4920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 41.706,49 41.706,49

TOTAL 41.706,49 41.706,49

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Anexo 06Página: 35 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 41.706,49 41.706,4920 606 EXTENSÃO RURAL 41.706,49 41.706,4920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 41.706,49 41.706,4920 606 20012 082 Manutenção do Gabinete do Secretario 37.829,35 37.829,3520 606 20012 083 Apoio ao Agricultor 3.877,14 3.877,14

TOTAL 41.706,49 41.706,49

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Anexo 06Página: 36 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 17.165,83 17.165,8327 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 17.165,83 17.165,8327 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 17.165,83 17.165,83

TOTAL 17.165,83 17.165,83

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Anexo 06Página: 37 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 17.165,83 17.165,8327 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 17.165,83 17.165,8327 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 17.165,83 17.165,8327 812 27012 085 Manutenção do Gabinete do Secretário 15.665,83 15.665,8327 812 27012 086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 1.500,00 1.500,00

TOTAL 17.165,83 17.165,83

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Anexo 06Página: 38 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 181.141,03 181.141,0326 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 181.141,03 181.141,0326 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 181.141,03 181.141,03

TOTAL 181.141,03 181.141,03

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Anexo 06Página: 39 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 181.141,03 181.141,0326 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 181.141,03 181.141,0326 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 181.141,03 181.141,0326 782 26012 087 Manutenção da Oficina Mecânica 11.915,99 11.915,9926 782 26012 088 Manutenção da Malha Viária 137.565,23 137.565,2326 782 26012 089 Manutenção do Gabinete do Secretário 31.659,81 31.659,81

TOTAL 181.141,03 181.141,03

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Anexo 06Página: 40 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 16.178,34 16.178,3422 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 16.178,34 16.178,3422 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 16.178,34 16.178,34

TOTAL 16.178,34 16.178,34

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Anexo 06Página: 41 / 41DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 16.178,34 16.178,3422 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 16.178,34 16.178,3422 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 16.178,34 16.178,3422 661 27032 090 Secretaria de Industria e Comércio 16.178,34 16.178,34

TOTAL 16.178,34 16.178,34