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PESOD 2016 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI Estaquinha Búzi Sede Nova Sofala

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PESOD 2016

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEGOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

Estaquinha

Búzi Sede

Nova Sofala

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Índice

FICHA DE SIGLAS ........................................................................................................................ IV

SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................................. V

I.NOTA INTRODUTÓRIA ............................................................................................................ VIII

BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL .......................................................................................................................................... IX

II.PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PES DO DISTRITO ................................................................. X

4.1. PRODUÇÃO GLOBAL .......................................................................................................... 12

4.2 AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, FLORESTAS ........................................................ 12

4.3 PESCAS, AQUACULTURA E SERVIÇOS RELACIONADOS .............................................. 17

4.4 INDÚSTRIA EXTRACTIVA ..................................................................................................... 17

4.5 CONSTRUÇÃO .................................................................................................................................. 17

4.6 TRANSPORTES ................................................................................................................................ 18

4.7 ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO .................................................................................................. 19

................................................................................................................................................................ 19

4.8 FINANÇAS PÚBLICAS ...................................................................................................................... 19

5.1 EDUCAÇÃO ...................................................................................................................................... 21

5.2 SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL ............................................................................................................... 23

VI. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLÍTICA E ACÇÕES POR PRIORIDADE E PILAR DO PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO ( PQG ) – 2015/2019 ........................................... 26

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Índice de Tabela

TABELA 1: PRODUÇÃO GLOBAL UNID: MIL METICAIS.....................................................................................................................................12

TABELA 2: PREVISÃO DA PRODUÇÃO NAS PRINCIPAIS CULTURAS ALIMENTARES.....13

TABELA 3: EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS PECUÁRIOS.........................................................14

TABELA 4: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO..................................................................................14

TABELA 5: AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR........................................................14

TABELA 6: DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS......................................................................14

TABELA 7: PRODUÇÃO DE SEMENTE.....................................................................................15

TABELA 8: INDICADORES DE EXTENSÃO RURAL................................................................16

TABELA 9: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS..............................17

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Ficha de Siglas

PESOD----------------------------------------------------------------------- Plano Económico Social do DistritoPQG---------------------------------------------------------------------------- Programa Quinquenal do GovernoPARPA-------------------------------------------------- Plano de Acção para a Redução da Pobreza AbsolutaPEDD--------------------------------------------------------Plano Estratégico de Desenvolvimento do DistritoCCL----------------------------------------------------------------------------------Conselhos Consultivos LocaisCLPA------------------------------------------------------------- Conselhos Locais dos Postos AdministrativosCLD------------------------------------------------------------------------------------- Conselho Local do DistritoSDEJT-------------------------------------------------- Serviço Distrital de Educação Juventude e TecnologiaEP1--------------------------------------------------------------------------------------Ensino Primário do 1º CicloEP2--------------------------------------------------------------------------------------Ensino Primário do 2º CicloESG1-------------------------------------------------------------------------------- Ensino Secundário do 1º CicloESG2-------------------------------------------------------------------------------- Ensino Secundário do 2º CicloAEA------------------------------------------------------------------------- Alfabetização e Educação de Adultos

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SDSMAS---------------------------------------------------- Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção SocialPAV-----------------------------------------------------------------------------Programa Alargado de VacinaçãoPTV--------------------------------------------------------------------------- Prevenção de Transmissão VerticalETV-------------------------------------------------------------------------- Eliminação da Transmissão VerticalSMI------------------------------------------------------------------------------------------ Saúde Materno InfantilPF---------------------------------------------------------------------------------------------- Planeamento FamiliarAPE-----------------------------------------------------------------------------------Agente Polivalente ElementarBCG-------------------------------------------------------------------------------------Vacina Contra TuberculoseVAS--------------------------------------------------------------------------------------------Vacina Anti-SarampoDPT-----------------------------------------------------------------------------Difteria, Tétano e Tosse Convulsa

VAT-------------------------------------------------------------------------------------------- Vacina Anti-TetanicaTARV---------------------------------------------------------------------------------- Tratamento Anti-RetroviralATS----------------------------------------------------------------------- Aconselhamento e Testagem em SaúdeSDAE-------------------------------------------------------------- Serviço Distrital de Actividades EconómicasDUAT----------------------------------------------------------------- Direito de Uso e Aproveitamento de TerraSANTOLIC----------------------------------------------------- Saneamento Total Liderado pela ComunidadeSDPI--------------------------------------------------------- Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estrutura

SD-------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretaria DistritalIRN---------------------------------------------------------------------------- Imposto de Reconstrução NacionalFDD-------------------------------------------------------------------------- Fundo de Desenvolvimento DistritalMAE--------------------------------------------------------------------------Ministério de Administração Estatal

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Presente documento do Plano Económico e Social para 2016 constitui um instrumento de programação e gestão da actividade económica e social que irá orientar a acção governativa em 2016, segundo ano da implementação do Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019.

Para o alcance dos objectivos e metas do Plano Económico e Social para 2016,, o Governo do Distrito do Búzi considera como factores condicionantes a manutenção da paz e da estabilidade política, a consolidação da harmonia e coesão social, sobretudo dentro da classe trabalhadora.

O Governo apostará na consolidação da concertação social e do diálogo estruturado com as associações económicas, sindicatos dos trabalhadores visando elevar a consciência da massa laboral sobre o valor ao trabalho e do emprego como bases materiais necessárias para a geração da riqueza.

Os esforços do Governo estarão orientados para a geração da riqueza em todos sectores de actividade através da focalização da acção governativa para o aumento da produção, produtividade e competitividade em todos sectores, com ênfase para agricultura, desenvolvimento humano e social, promoção do emprego e empregabilidade, revitalização e dinamização da indústria transformadora, investimento na construção

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de infra-estruturas económicas e sociais estruturantes e na expansão do acesso aos serviços básicos de saúde, educação, água, saneamento, energia, administração pública e da justiça.

Para 2016, o Plano Económico e Social estabelece como principais objectivos, os seguintes:

• Alcançar um crescimento da produção global de 7,07%, com maior contribuição para a

Indústria transformadora, a Agricultura, Produção Animal, Caça, Florestas, os Serviços de

Transportes e Armazenagem, Pesca e Aquacultura;

• Criar oportunidades de emprego através da melhoria contínua do ambiente de negócios que

favoreça a atracção do investimento privado.

• No âmbito da Consolidação da Unidade Nacional, Paz e Soberania, o Governo irá assegurar a celebração dos 41 anos da Independência Nacional e de outras datas históricas, a educação patriótica, a realização de festival distrital dos jogos escolares, a realização do campeonato distrital de futebol onze, festival cultural de macuae e o recenseamento militar de jovens.

No que tange ao Desenvolvimento Humano e Social, o Governo irá expandir o acesso aos Serviços Sociais Básicos, sendo de destacar os seguintes:

Na área da Saúde, prevê-se realizar a campanha de Pulverização Intra-domiciliária no Distrito e alcançar uma cobertura de 95% das casas pulverizadas (24.371 casas); criar 1 Comité do TARV e expandir o TARV para mais 1 Unidade Sanitária Centro de Saúde de Grudja. Igualmente serão admitidos Médicos para a redução do rácio habitantes por Médico Técnicos de Saúde para redução do rácio habitantes por Técnico.

Na área da Educação, prevê-se matricular 52.710 alunos, destes 38.993 no Ensino Primário; 4.009 no

Ensino Secundário Geral, 129 alunos no Ensino Técnico Profissional, 5.639 no Ensino de Adulto e 3.820

no Ensino Particular . E espera-se que sejam admitidos 125 funcionários, dos quais 94 são professores

para todos subsistemas.

Com estas medidas para o ensino primário,espera-se que a taxa líquida de escolarização se situe em

38.12% e o rácio aluno/professor venha a ser de 50% e seja aberta 1nova escola do ensino primário na

localidade de Grudja.

No Ensino Superior o Distrito contará com duas Instituições que lecionam em regime a distancia, a UCM

e a UP.

No abastecimento de água, prevê-se que sejam construídas 25 fontes de abastecimento de água nos

Postos Administrativos e Localidades, Bândua 2 fontes, Inhamichindo 2, Grudja 3, Ampara 3, Nova-

Sofala 3, Estaquinha 4, Guara-Guara 3, Chissinguana 2, Inharongue 1 e Vila-Sede 2.

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No âmbito do Saneamento do meio, serão construídas 200 latrinas melhoradas e 77 latrinas tradicionais

melhoradas.

Na área de Energia, prevê-se a electrificação, de 500 novas residências com energia da Rede Nacional,

nas Sedes das Localidades de Bandua, Guara – Guara e Vila Sede.

No âmbito da Promoção do Emprego e Melhoria da Produtividade e Competitividade, prevê-se:

A criação de 1.750 postos de emprego, sendo 1.300 para homens e 450 para mulheres. Do total de

emprego previsto para 2016, 120 serão criados com intervenção do sector público (INEFP); 272

admissões na função pública e 1.358 pelo sector privado.

Adicionalmente, 200 pessoas se beneficiarão de formação profissional no âmbito da implementação da

Estratégia de Emprego e Formação Profissional, sendo 120 a serem formados pelos centros de formação

públicos e 80 pelos centros privados.

No Sector Agrário, serão assistidos 11.706 camponeses, o que corresponderá a um crescimento de 7%.

Prevê-se, ainda, aprovisionar cerca de 45,5 toneladas de sementes diversas o que representará um

crescimento de 100%.

Na área da Indústria e Comércio, prevê-se a entrada em funcionamento de 17 novas Unidades

Comerciais (bancas), 8 Industrias Moageiras, 48 Descascadeiras e 2 Debulhadoras.

Na área dos Transportes e Comunicações, prevê-se manusear 90,030 toneladas métricas (T.M) de carga

diversa respectivamente.

Nas Pescas, prevê-se uma produção global de 4.514,38 toneladas em 2016, o que irá corresponder a um

crescimento de 8% e construir 7 tanques piscícolas e 5 gaiolas.

Na Indústria Extractiva, prevê-se que sejam transportadas em 2016 200 m de calcário, 2.000 de areia e

5.000 toneladas de Pedras.

No âmbito de Desenvolvimento das Infra-estruturas, o esforço será direccionado para:

• Conclusão da Escola Primaria Completa de Maxemedje;

• Manuntenção de rotina de 14 km de estradas e manutenção da Ponteca;

• Conclusão e apetrechamento de uma residência do Tipo III para funcionário;

• Pavimentação da Avenida Eduardo Mondlane;

• Construção de uma residência do Tipo III na Sede do Posto Administrativo de Sofala;

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• Construção de uma Secretaria na localidade de Chissinguana;

• Ampliação da morgue do Hospital Rural do Búzi;

• Conclusão do Pontão de a travessia do Bairro de Chiquezana a Companhia do Búzi.

• No âmbito da Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente o

destaque vai para acções de mitigação da erosão ao longo das margens do rio Búzi onde se preve

plantar 200 estacas de bambus com enfoque na zona de Mothera e o plantio de 300 arvores de

sombra na Vila Sede e em Danga – Nova Sofala (Eucaliptos).

• No âmbito da Consolidação do Estado de Direito Democrático, Boa Governação e

Descentralização, o Governo programou a progressão e promoção de Funcionários e Agentes do

estado, capacitações a todos níveis, contactos com os Lideres Comunitários e saidas no ambito de

Governação aberta e Inclusiva.

I. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento do Plano Económico e Social para 2016 constitui um instrumento de programação e gestão da actividade económica e social que irá orientar a acção governativa em 2016, segundo ano da implementação do Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019.

O documento está estruturado da seguinte forma:

• Descrição do contexto e de determinantes do ambiente económico e social, destacando a vasta diversidade sociocultural, abundância de recursos naturais e infra – estruturas sócio-económicas estratégicas.

• Principais objectivos da proposta do Plano Económico e Social para 2016, os resultados a alcançar tendo em vista os instrumentos orientadores do Cenário Fiscal do Médio Prazo 2015-2017, e do Plano Estratégico de Desenvolvimento do distrito do Búzi 2010-2020.

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• Principais medidas de política e acções por prioridade do PQG, onde se apresenta as principais acções, por prioridade em forma matricial, com impacto directo na vida da população, tendo em conta as metas a alcançar em 2016, através dos indicadores sociais e económicos, sobre a situação do mercado do emprego, da rede sanitária, da saúde da população, bem como, o acesso a educação e assistência social, incluindo a promoção de iniciativas juvenis e desportivas.

BREVE DESCRIÇÃO DO CONTEXTO/DETERMINANTES DO AMBIENTE ECONÓMICO E SOCIAL

O Distrito do Búzi, tem uma superfície total de 7.160Km2 e uma população projectada de 190.975 habitantes. Localiza-se na região sul da Província de Sofala, possui 3 Postos Administrativos nomeadamente, Búzi Sede, Estaquinha e Sofala.O Distrito tem 10 Localidade nomeadamente Búzi Sede, Guara-Guara, Bândua, Inharóngue, Inhamuchindo, Grudja, Estaquinha Sede, Chissinguana, Sofala Sede e Ampara.Possui uma vasta diversidade sócio cultural, abundância de recursos naturais e infra-estruturas sócio-económicas estratégicas e continua a registar um crescimento económico assinalável.O Distrito possui potencialidades, que exploradas podem catapultar o desenvolvimento com maior enfoque para as seguintes:

• Existência de infra-estruturassócio-económicas - Rede Viária de 684 km, com destaque para as vias de Guara-Guara – Sofala, Búzi - Muxungué e Búzi - Tica, que ligam Búzi aos Distritos vizinhos; Ponte-cais na vila Sede que facilita o escoamento de pessoas e bens por via marítima e fluvial, Aeródromo, Rede de Energia e Rede de Telecomunicações fixa e móvel;

• Potencial Agro-Pecuário - A área potencialmente apta para a produção agrícola é estimada em 322.200 hectares, dos quais cerca de 117.800 hectares foram utilizados para a prática de agricultura de sequeiro. Tem como principais culturas a cana-de-açúcar, o milho, a mapira, o arroz, o ananás, o algodão, gergelim e o cajú. Na pecuária destaca-se a criação de gado bovino, caprino, suíno e outros de pequena espécie;

• Potencial de Pesca - Este Distrito goza de uma localização estratégica na Província estando posicionado na zona costeira e constitui parte integrante do banco de Sofala, conferindo-o a riqueza em recursos pesqueiros de alto valor comercial.

• Potencial em minerais e Hidrocarbonetos - Possui reservas de gás natural estimadas em 4 biliões de metros cúbicos, localizadas no povoado de Cherimonio no Posto Administrativo Búzi Sede. Também possui outros recursos como o gesso, guano, calcário e calcite.

• Desenvolvimento do Turismo - O Distrito conta com várias potencialidades turísticas, sendo 2 locais históricos (a base de Luta de Libertação Nacional situada na Localidade de Bândua e ruinas da antiga Fortaleza de Sofala, situada no Posto Administrativo de Sofala). Existem também 2 locais sagrados (o Santuário de Mwenhe Mukuro e Bue Ranhanhe) todos localizados no Posto Administrativo de Sofala e Grutas de Estaquinha. Para alojamento e estalagem, o Distrito possui 5 estabelecimentos hoteleiros.

É dominado pela grande bacias hidrográfica do Búzi, rico em recursos hídricos e terras férteis a saber:

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Norte abrange a Localidade de Grudja Sul a Localidade de Estaquinha Centro Localidades de Vila Sede e Guara-guara

Grupos étnicos e línguas

Existe um grupo sócio cultural nomeadamente, os Ndaus que fazem parte do grupo shona que se subdividem entre Bangwés e Machangas (no litoral); Mutomboji, Maghova e Madanda (no interior). Outros componentes étnicos provem dos grupos Mateve e Vanyae. A língua local mais falada no distrito do Búzi é Ci-Ndau

Cultura

A manifestação cultural no distrito do Búzi, é caracterizada por diversas expressões artísticas entre elas as artes cénicas, distinguindo-se pelas músicas e danças tradicionais típicas como: ( Utse, Ndocodo, Macuae, Mandoa,) e o artesanato.No Distrito existem varias confissões religiosa nomeadamente tradicionais africanas locais, católica romana, islâmica e protestantes (Pentecostal, Zione, Adventista, Evangélica Baptista e Universal Reino de Deus).

II. PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PES DO DISTRITO

O Plano Económico e Social para 2016, reflecte nos seus itens acções que visam o alcance dos objectivos e Prioridades da política económica e social do Governo, definidos no Programa Quinquenal para 2015-2019.

(i) Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Soberania; (ii) Desenvolver o Capital Humano e Social; (iii) Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e Competitividade; (iv) Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais; (v) Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente; bem como nos pilares de suporte designadamente, (i) Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização e (ii) Promover o Ambiente Macroeconómico Equilibrado e Sustentável.

No quadro da implementação da política económica e social, para 2016 os esforços do Governo estarão orientados para a geração de riqueza em todos os sectores de actividade.

Em termos de acção, o Governo focalizará maior atenção para (i) o aumento da produção, produtividade e competitividade em todos os sectores, com ênfase para agricultura, (ii) no desenvolvimento humano e social, (iii) na promoção do emprego e da empregabilidade, (iv) na revitalização e dinamização da indústria

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transformadora, (v) no investimento na construção de infra-estruturas económicas e sociais prioritárias e estruturantes e (vi) na expansão do acesso aos serviços básicos de saúde, educação, água, saneamento, energia, administração pública e da justiça.

O Plano Económico e Social para 2016, define como principais objectivos da acção do Governo Distrital, os seguintes:

• Alcançar um crescimento da produção global de 34.07% contra 27%, de 2015;

• Criar oportunidades de emprego através da melhoria contínua do ambiente de negócios que favoreça a atracção do investimento privado; • Melhorar a gestão do ambiente e aumentar a transparência através da utilização dos recursos naturais;• Garantir que 6 Comités de Gestão de Recursos Naturais se beneficiem dos 20% por exploração florestal;• Melhorar a oferta e qualidade dos serviços públicos de educação, saúde, água e saneamento, energia, protecção social, administração pública e justiça;• Construir e expandir a rede de infra-estruturas económicas prioritárias e estruturantes para o suporte à actividade produtiva, dando prioridade às áreas de elevado potencial e aquelas com investimentos em curso no sector agrário, pesqueiro, industrial e turístico; • Construir e expandir a rede de infra-estruturas sociais de educação, saúde, abastecimento de água, saneamento, energia, administração pública, justiça e formação profissional; • Expandir o acesso à justiça tornando-a mais célere e próxima dos cidadãos economicamente carenciados.

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III. PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS

4.1. PRODUÇÃO GLOBAL

Em 2016 espera-se que a produção atinja 1.122.021,87 contos num plano de crescimento de 7,07% em relação ao do ano anterior em que a previsão foi de 1.047.908,74contos. Os ramos que mais contribuirão para o produção global são: O de agricultura e produção animal, o comércio e transportes, mercê das oportunidades que o Distrito tem vindo a receber como o previsto arranque do funcionamento de serviços de parque de máquinas agrícolas em implantação ao nível do País, regadios em previsão de construção, bem como, os imputs que o sector privado tem vindo a alocar a produção, sobretudo do arroz.

Tabela 1: Produção Global Unid: Mil Meticais

Real 2014 Previsão 2015 Plano 2016 2014/15 2015/16

Agricultura, produção animal 988624.14 894722.40 975352,97 -9.5 7

Pesca e Aquacultura 9203.00 10994.25 11873.8 19.5 8Turismo 9894.17 11550.00 12243.0 16.7 6Comércio 68295.25 84825.00 92459.3 24.2 9Indústria 13765.70 14262.86 15118.6 3.6 6Transportes 18627.86 31554.23 32974.2 69.4 4.5PRODUÇÃO TOTAL 1108410.12 1047908.74 1122021.87 -5.5 7.07

SECTORESValor de Produção (em Mil MT) % Crec

4.2 AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, FLORESTAS

(i) Produção Agrícola

Em termos do volume de produção, para a campanha agrícola 2015/2016, prevê-se que a

produção de cereais atinja 155.183 toneladas, representando um crescimento na ordem de 13,3%,

leguminosas 6.263 toneladas (7,8%), raízes e tubérculos 50.075 toneladas (-32%), oleaginosas

2.534 toneladas (+100%), culturas de rendimento 40.070 toneladas (37,7%) e hortícolas 36.442

toneladas (+100%).

Nos cereais, o destaque vai para a produção de arroz, com 82.480,8 toneladas (26%) e milho com

64.881,8 toneladas (2%). Estes níveis de produção serão garantidos pelo aumento das áreas de

produção, mecanização agrícola, uso de semente melhorada, uso de fertilizantes e pesticidas, em

combinação com as boas práticas de tecnologias disseminadas que no seu conjunto contribuirão

para o incremento da produção e da produtividade agrícola.

Especificamente, para a cultura do arroz destaca-se o estabelecimento no Búzi da linha de

donativo comparticipado para a promoção da cultura, no âmbito do programa de irrigação

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

(PROIRRI), bem como, a conclusão e entrada em funcionamento do regadio de Move com uma

área total de 90 hectares.

Nas raízes e tubérculos espera-se atingir 25.172 toneladas de mandioca e 24.160 toneladas de

batata-doce.

Em relação as hortícolas, estima-se que a produção atinja cerca de 10.784 toneladas de tomate

(22%), 930 toneladas de cebola (24%) e nas outras hortícolas, espera-se atingir 24.728 toneladas

(+100%).

Tabela 2: Previsão da Produção nas Principais Culturas AlimentaresPlano 2014/ 2015/ 2014/ 2015/

2015/16 15 16 15 16Cereais 80007 85 065 89097 6.3 4.7 126271 136 917 155183 8.4 13.3

Milho 40117 42 406 43255 5.7 2.0 58170 63 610 64882 9.4 2.0

Mapira 10032 10 415 10415 3.8 0.0 7021 7 291 7290 3.8 0.0

Arroz 28843 31 184 34367 8.1 10.2 60572 65 486 82481 8.1 26.0

Mexoeira 1015 1 060 1060 4.4 0.0 508 530 530 4.3 0.0

Leguminosas 9296 9 700 10409 4.3 7.3 5558 5 811 6263 4.6 7.8

Amendoim 2476 2 552 2843 3.1 11.4 1238 1 276 1422 3.1 11.4

F. Nhemba 6052 6 323 6552 4.5 3.6 3631 3 794 3931 4.5 3.6

Feijão Vulgar 14 15 25 7.1 66.7 11 11 20 0.0 81.8

Outros Feijões 754 810 989 7.4 22.1 678 730 890 7.7 21.9Raizaes e Tuberculos 13317 13 980 8061 5.0 -42.3 69848 73626 50075 5.4 -32.0

Mandioca 6612 7 055 3214 6.7 -54.4 42978 45856 25712 6.7 -43.9

Batata Doce 6698 6 915 4832 3.2 -30.1 26793 27660 24160 3.2 -12.7

Batata Reno 7 10 15 42.9 50.0 77 110 203 42.9 84.5

Oleaginosas 1416 1 517 3167 7.1 0.0 11323 1214 2534 -89.3 100

Gergelim 1416 1517 3167 7.1 0.0 11323 1214 2534 -89.3 100

 C. rendimto 1299 1184 1626 -8.9 37.3 27311 29092 40070 6,5 37.7

Algodão 560 384 384 -31.4 0.0 336 192 230 -42.9 19.8

Ananas 469 300 742 -36.0 100 3525 3900 14840 10.6 100

Cana de acucar 270 500 500 85.2 0.0 23450 25000 25000 6.6 0

 Hortícolas 3858 4 087 4563 5.9 11.6 15196 17704 36442 16.5 100

Tomate 1142 1 260 1348 10.3 7.0 6852 8820 10784 28.7 22.3

Cebola 98 115 124 17.3 7.8 490 748 930 52.7 24.3

Outras Hort. 2618 2 712 3091 3.6 14.0 7854 8136 24728 3.6 100

Total global 109193 115 533 116923 5.8 1.2 245317 264361 290566 7.8 9.9

Culturas Colhida 2013/14

Previsão 2014/15

Real 2013/14

Previsão 2014/15

Plano 2015/16

(ii) Culturas de Rendimento

Para a campanha de 2015/2016, espera-se uma produção de 40.070 toneladas neste grupo de

culturas, o que representará um crescimento em 37,7%.

(iii) Produção Animal

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Como resultado do aumento de prevenção e controlo das principais doenças, bem como, de acções de maneio, está previsto um aumento do efectivo do gado bovino para 2016, em 21.079, o que representará um crescimento na ordem de 7%.

Tabela 3: Evolução dos Efectivos Pecuários

Efectivos pecuários Unidade Real 2014 Previsão 2015 Plano 2016 % Cresc. 2014/15 % cresc 2015/16

Bovinos Gr explorações Un 8647 9303 9954 7.6 7Bovinos Pqn e Medias explorações Un 9166 10397 11125 13.4 7

Total Un 17813 19700 21099 10.6 7Suínos Un 4843 4625 5055 -4.5 9,3Pequenos ruminantes Un 66903 87404 92648 30.6 6Aves Un 172200 196347 301785 14.0 53,7

(iv) Produção Pecuária

No que se refere a produção de carnes prevê-se um crescimento de 16,8%, 7,7% e 7% para as carnes de frango, suína e bovina, respectivamente.

Tabela 4: Evolução da Produção

2014/15 2015/16Carne bovina Ton. 86,637 92,277 98,736 6,5 7Carne suína Ton. 66,067 71,04 82,975 7,5 7,7Carne Caprina Ton. 1,465 2,202 2,572 50,3 7Carne Ovina Ton. 0,244 0,325 0,305 2,5 2,5Carne de Frango Ton. 24,758 30 45,04 21,2 16,8Total Ton. 179,17 195,84 229,63 9,3 17,3

% cresc.Produto Unidade Real 2014

Previsão 2015

Plano 2016

(v)Segurança Alimentar e Nutricional

Para garantir a satisfação das necessidades alimentares no Distrito, estima-se para a campanha agrícola de 2015/2016, um excedente de 121.039,80 toneladas de cereais, o que corresponderá um crescimento acima de 100%.

Tabela 5: Avaliação da Segurança Alimentar

População Total 190975Cereais a produzir (ton) 155183Produção total prevista (ton) 290566Necessidades em alimentos (ton) 34143,2Previsão de excedente de cereais (ton) 121039,8

Tabela 6: Disponibilidade de Alimentos

Consumo per capitaNecessidades de

consumo(Kcal/ (Kcal/distrito/dia)

Pessoa/dia)190175 1750 334206250 1,19501E+11 3500 34143,2 290566 121039,8

Excedente de cereais TonPopulação

Necessidade total em kcal

Composição média dos cereais Kcal/Kg

Necessidades totais de consumo ton/distrito

Produçao real ton

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Produção local de Semente

Para a campanha agrícola de 2015/2016, espera-se produzir 45,5 toneladas de sementes diversas numa área de 22,5 ha, perspectivando-se um crescimento superior a 100%.

Tabela 7: Produção de Semente

Real 2014Previsao

2015Plano 2016 2014/15 2015/16 Real 2014

Previsão 2015

Plano 2016 2014/15 2015/16

Cereais 0 0 12,5 0 100 0 0 37,5 0 100Arroz 0 0 12,5 0 100 0 0 37,5 0 100Leguminosas 10 10 10 0 0 10,4 15 8 44,2 -46Feijão-nhemba 10 10 10 0 0 10,4 15 8 44,2 -46Total geral 10 10 22,5 0 0 10,4 15 45,5 100 100

Sector familiarÁrea (há) (%) crescimento (%) Produção (%) crescimento

(vi) Extensão Rural

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Espera-se assistir um universo de 11.706 camponeses, correspondente a um crescimento de 7%.Para a cobertura da assistência técnica, prevê-se incorporar 16 extensionistas representando um crescimento na ordem de 14.3%.

Tabela 8: Indicadores de Extensão Rural

Indicador Real 2014 Real 2015Plano 2016

(%) Cresc 2014/15

(%) Cresc 2015/16

No. Camponeses assistidos 8.189 10940 11706 34 7.0Homens 2.090 1290 1375 517 6.6Mulheres 6.099 9650 10331 58 7.1No. Camponeses de contacto 60 69 94 15 36.2

No. Membros de associações 1.683 1,869 2012 11 7.7Homens 596 312 410 -48 31.4Mulheres 1.087 1,557 1602 43 2.9No. Membros de grupos 2307 2946 3120 27,6 5,9Homens 478 1003 1475 100 47,1Mulheres 1829 1943 1645 6,2 -15,3No. grupos de camponeses assistidos 79 95 104 20 9,4No. associações de camponesesassistidas 66 45 51 -32 13.3

No. associações de camponeseslegalizadas 45 34 40 -24 17.6

Escolas na Machamba do Campones(FFS) 0 20 40 0 100.0

No. Membros das FFS 0 512 1200 0 134.4Homens 0 215 420 0 95.3Mulheres 0 297 780 0 162.6No. de escolas (EPC's e CentroInternatos) 4 12 26 100 116.7

No. de camponeses dispersos 52 65 90 25 38.5Homens 38 47 68 23,6 44.7Mulheres 14 18 22 28,6 22.2

No. de CDR's montados 6 10 14 66,6 40No. de CDR's colhidos 5 8 14 60 75Área de produção assistida (ha) 11579 13055 14498 11,3 12,4No. de pacotes tecnológicosdisseminados 4 6 7 17 16,7

No. de diferentes tipos de UD´s 2 2 4 0 100

Beneficiários de extensão

Associativismo

Mensagens de Extensão

(vii) Florestas Para o ano de 2016, prevê-se uma produção da madeira em toros numa quantidade de 928,36 m³,

o que representará um crescimento na ordem de 2 %.

Beneficiarão dos 20% por exploração de recursos florestais, 6 comités de Gestão de Recursos

Naturais, nomeadamente os das Localidades de Guara-Guara, Bândua, Estaquinha, Chissinguana.

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Tabela 9: Evolução da Produção de Produtos Florestais

Unidade Real2014 Previsão 2015 Plano2016 2014/15 2015/16

Madeira em toros m³ 908,804 910,16 928,36 2 2

Tipo de ProdutoVolume explorado (%) Crescimento

Tabela 10: Florestas comunitárias

No Sector de Gestão ambiental, prevê-se a implantação de 50 florestas em 2 Postos

Administrativos e 6 Localidades.

2014/2015 2015/2016Lideres 775 437 22 60 50 (+)10 -16,7

LideresDesignação Lider s/floresta Real 2014 Previsao

2015Plano 2016

(%) Crescimento

4.3 PESCAS, AQUACULTURA E SERVIÇOS RELACIONADOS

O volume projectado para a pesca artesanal é de 4.514,38 toneladas, o que corresponderá à um

crescimento de 8 %.

Tabela 11: Evolução da Produção Pesqueira Unidade: Toneladas

Real 2014 Previsão 2015 Plano 2016 2014/2015 2015/2016

4098 4179,96 4.514,38 2 8

Capturas (Tons) Cresc.

Para o sector de alojamento e restauração, prevê-se um crescimento de 10%, com a entrada em

funcionamento de 1 estabelecimento turístico no Distrito.

4.4 INDÚSTRIA EXTRACTIVA

(i) Produção mineira

Estima-se o transporte em 2016 resultado da produção mineira de 200 m de calcário, 2.000 de areia e

5.000 toneladas de Pedras.

Tabela 12 Evolução da produção mineira

2014/2015 2015/2016Pedra (m³) 0 0 5 000 - -Areia (m³) 0 0 2 000 - -Calcário (ton) 0 0 200 - -

Indicador% Cresc.Real

2014Previsão

2015Plano 2016

4.5 CONSTRUÇÃO

No Sector de Construção, serão construídas e reabilitadas Infra-estruturas públicas, destacando-

se os seguintes projectos:

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• Construção de uma residência T3, na sede do Posto Administrativo de Sofala ;

• Construção de uma Secretaria da Localidade de Chissinguana;

• Construção de 25 fontes no Distrito;

• Conclusão de pontão de travessia do bairro de chiquezana a companhia do Búzi;

• Ampliação da casa mortuária do Distrito do Búzi;

• Pavimentação da av. Eduardo Mondlane;

Tabela 13: Estrada e obras de arte

2014/2015 2015/2016Manutenção de Rotina (Km) 14,5 0 5 -100 -Obras de Arte (Unid) 0 3 2 - -33

Indicador Real 2014 Real 2015 Plano 2016

% Cresc.

4.6 TRANSPORTES

(i) Transporte de Passageiros Marítimo e Rodoviário

No transporte rodoviário, estima-se transportar 615P, por semana.

Tabela 14: Projecção do Transporte de Passageiros

2014/2015 2015/2016Rodoviário 10 6̂P.Km 6 380 7 380 8 380 15,7 13,6Marítimo e Fluvial 10 3̂P.Km 904 11 620 11 620 1185,4 0,0

Designação U/M Real 2014 Previsao 2015 Plano 2016

(%) Crescimento

No transporte marítimo fluvial em 30 milhas, prevê-se Transportar 242 Passageiros por semana.

Planificado para 2016 a construção de 25 fontes de abastecimento de água nos Postos

Administrativos e Localidades, Bândua 2 fontes, Inhamichindo 2, Grudja 3, Ampara 3, Nova-

Sofala 3, Estaquinha 4, Guara-Guara 3, Chissinguana 2, Inharongue 1 e Vila-Sede 2.

Tabela 15: Construção de Fontes de Abastecimento de Água

Real2015 OE Outros Total

38 25 0 25

Plano 2016Construção

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4.7 ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO

Para o sector de alojamento e restauração, prevê-se um crescimento de 16%, com a entrada em funcionamento de 2 estabelecimentos turísticos no Distrito.

Tabela 16: Licenciamento e Cadastro

2014/2015 2015/2016Nº de Estabeleci.Turísticos (ET) 0 0 0 0 0Casas de Hospedagem(CH) 6 6 8 0 16,6Nº de Quartos (ET+CH) 56 60 65 7,1 8,3Nº de Restauração eBebidas 5 5 6 0 20Nº de Camas 68 82 88 20,6 7,3

Indicador Real 2014

Previsão 2015

Plano 2016

(%) Cresc

4.8 FINANÇAS PÚBLICAS

(i) Receita global

Nas finanças públicas em 2016, o Governo Distrital prevê alcançar o valor global de 3.206,47 mil

contos de meticais em receitas, o que representará um crescimento de 3.4%.

Quadro 26: Receita global Unid: Mil Meticais

Real 2014 Previsão 2015 Meta 2016 2014/2015 2015/2016

IRN 156,37 210,50 210,50 34,6 0,0Receitas Proprias 3 891,63 2 890,76 2 995,97 -25,7 3,6Total 4 048,00 3 101,26 3 206,47 -23,4 3,4

RubricaReceita % Cresc.

Receitas Próprias

Quadro 17: Receita Própria dos Distritos Unid: Mil Meticais

2014/2015 2015/2016Búzi 3 891,63 2 870,76 2 995,97 -26,2 4,4

Distritos Real 2014

Previsão 2015 Meta 2016

% Cresc.

Receitas consignadas

Prevê-se atingir 63.15 mil contos de meticais, o que mentem o igual valor da meta do exercício

econômico anterior.

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Quadro 18: Receita consignada (IRN) dos Distritos Unidade: Mil Meticais

2014/2015 2015/2016Búzi 156,37 63,15 63,15 -59,6 0,0

Distritos Real 2014

Real 2015

Meta 2016

% Cresc.

Despesa Global da Província

Para a implementação das acções constantes no presente plano, foi aprovado um valor global de

249.270,39 mil contos de meticais, sendo 221.129,00 para funcionamento e 28.14,39 para

investimento, o que irá corresponder a um decréscimo de 3.66%.

Quadro 29: Orçamento Global Aprovado da Província Unid: Mil Meticais

2014/15 2015/2016DESPESA DE FUNCIONAMENTO 197 228,98 218 497,37 221 129,00 10,78 1,20DESPESAS C/PESSOAL 174 014,24 194 466,66 195 766,58 11,75 0,67 - Salários e Remunerações 171 078,05 191 178,32 192 478,24 11,75 0,68 - Outras Desp. c/Pessoal 2 936,19 3 288,34 3 288,34 11,99 0,00BENS E SERVIÇOS 22 749,74 23 780,75 25 112,46 4,53 5,60TRANFERENCIA AS FAMILIAS 465,00 249,96 249,96 -46,25 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA DE INVESTIMENTO 37 243,06 40 255,39 28 141,39 8,09 -30,09Interna 31 018,78 27 321,73 28 141,39 -11,92 3,00Externo 6 224,28 12 933,66 0,00 107,79 -100,00TOTAL GLOBAL 234 472,04 258 752,76 249 270,39 10,36 -3,66

% Cresc Previsão 2015 COMUNICADO 2016AGREGADOS DE DESPESA

EXECUTADO 2014

(iii) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL – FDD (7 MILHÕES)

No âmbito do Fundo de Desenvolvimento Distrital, o distrito contará com um valor de 11.878,90

mil contos de meticais.

Quadro 19: Fundo De Desenvolvimento DistritalUnidade: Mil Meticais

Nº Ordem Distrito Plafond Plano de Reembolso

1 Búzi 11 878,90 1 000,00

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IV. PRINCIPAIS INDICADORES SOCIAIS

5.1 EDUCAÇÃO

Para 2016, prevê-se que sejam matriculados, no ensino geral 52.710 alunos, o que irá corresponder a

um crescimento de 6,5%. O aumento de efectivos escolares fica a dever-se a transformação de 34

escolas do 1º grau em escolas de 1º e 2º grau.

Tabela20: Evolução dos Efectivos Escolares

2014/2015 2015/2016Ensino Público 40,273 40,951 43,002 1.68 5.01Ensino Particular 3,369 3,748 3,820 11.25 1.92Ensino Superior a Distancia 521 480 0 -7.87 -100.00Formação de Professores em Exercicios 80 120 120 50.00 0.00Educação de Adultos 4,682 4,089 5,639 -12.67 37.91Ensino Técnico Profissional 109 129 129 18.35 0.00Total 49,034 49,517 52,710 0.99 6.45

Indicador Real 2014

Previsão 2015

Plano 2016

% Cresc.

Tabela21: Evolução dos Principais Indicadores Sociais

Trabalho Posto de emprego criados 1 381 1 702 1 750Taxa líquida de escolarização na 1ª classe 82,4% 96,0% 90,0%Taxa líquida de escolarização da rapariga 81,4% 98,0% 82%Rácio Aluno professor EP1 61 50 50%

Porporção da rapariga 45 49 50%Novas utentes do planeamento familiar 9 388 8 559 9 158Crianças completamente vacinadas menores de 1 Ano 5 391 7 225 7 731

Fontes de Água Operacionais nas Zonas Rurais 341 0 25Taxa de cobertura Água Rural 53% 53,0% 51%Novas ligações domiciliárias 569 500 500

Numero total de Postos Administrativos e Localidades Electrificados 5 5 5

Plano 2016

Educação

Saúde

Água

Energia

Áreas Indicadores Real 2014

Previsao 2015

Na área de educação, espera-se que em 2016, a taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª

classe seja de 90%, o rácio aluno/professor de 50% e a proporção da rapariga em 50%.

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(i) Rede Escolar e Efectivos do Ensino Geral Público

Em termos de efectivos escolares do Ensino Geral, espera-se matricular 43.002 alunos em 2016 o

que representará um crescimento em 5.9%.

Tabela22: Rede Escolar e Efectivos do Ensino Geral Público

Real 2014

Previsao 2015

Plano 2016

Real 2014

Previsao 2015

Plano 2016

EP1 68 58 25 -14,71 -56,90 31 367 31 190 31326 -0,56 0,44

EP2 31 44 78 41,94 77,27 5 270 5 551 7667 5,33 38,12

ESG1 2 2 2 0,00 0,00 2 925 2 945 3203 0,68 8,76

ESG2 1 1 1 0,00 0,00 536 920 806 71,64 -12,39

Total 102 105 106 2,94 0,95 40 098 40 606 43 002 1,27 5,90

Nível

Escolas

Cresc. (%) 2015/2016

Alunos

Cresc. (%) 2015/2016

Cresc. (%) 2014/2015

Cresc. (%) 2014/2015

O aumento do acesso será maior no Ensino Primário do 2º Grau (EP2: 38.12%) e no Ensino

Secundário Geral do 1º ciclo (ESG1: 8.76%), como resultado da introdução do ensino primário do

2º grau, em 34 escolas e abertura de 1 escola do ensino primário do 1º grau.

O Acesso ao Ensino Primário do 1º Grau (EP1) e Ensino Secundário Geral do 2º Ciclo (ESG1)

decrescerá em 0.44% e 12.39%, respectivamente.

No que tange à construção e expansão da rede escolar em 2016, será aberta 1 nova escola do 1º

grau na localidade de Grudja, Posto Administrativo do Buzi-Sede.

O Ensino Técnico Profissional irá funcionar nas 2 instituições particulares existentes no Distrito,

sendo um em Barada e outro em Estaquinha.

Tabela23: Efectivos do Ensino Técnico Profissional particular e Número de Escolas

Real 2014

Previsao 2015

Plano 2016

Real 2014

Previsao 2015

109 129 129 18,35 0,00 2 2

109 129 129 18,35 0,00 2 2ET Básico

Escolas

Total

Cresc (%) 2014/2015

Alunos Cresc (%) 2015/2016Nível

Para a Alfabetização e Educação de Adultos (AEA), prevê-se que sejam matriculados 5.639

adultos, o que irá corresponder a um crescimento de 37,9%.

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Tabela24: Efectivos da Alfabetização e Educação de AdultosNVEL DE ENSINO Real 2014 Previsao 2015 Plano 2016

Indicador (Ano-1) (Ano) (Ano +1) 2014/2015 2015/2016

Regular 2785 2712 3 051 -2,6% 12,5%Alfa - Rádio 1470 850 865 -42,2% 1,8%PROFASA 427 527 1 723 23,4% 226,9%Total AEA 4 682 4 089 5 639 -12,7% 37,9%% de raparigas 73,3% 65,2% 50,0% -11,1% -23,3%

Programas da AEA

% Cresc.

5.2 SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL

Prevê-se para 2016, o atendimento de 351.471 pessoas nas Consultas Externas, o que irá

corresponder a um crescimento de 7%. Igualmente, espera-se uma evolução de 7% de partos

institucionais.

Tabela25: Evolução da Actividade de Saúde Humana

2014/2015 2015/2016Dias Camas Ocupadas 42 141 56 836 60 815 34,9 7,0Contactos de SMI 28 199 30 864 33 025 9,5 7,0Consultas Externas (Mil) 297 266 328 477 351 471 10,5 7,0Partos institucionais 6 091 7 133 7 633 17,1 7,0

Indicadores Real 2014

Previsao 2015

Plano 2016

% Cresc.

No âmbito da Assistência Social, prevê-se atender 2675 beneficiários, através dos Programas do

INAS, o que corresponderá a um crescimento em 7%. Igualmente, serão atendidas 34 crianças em

situação difícil, o que representará um crescimento em 17,2%.

Tabela26: Evolução da Actividade da Assitência Social

2014/2015 2015/16

Atendimento a crianças em situação defícil 73 29 34 -60.3 17.2Atendimento à Pessoa Idosa 68 320 342 370.6 6.9Atendimento da Pessoa com Deficiência 131 250 268 90.8 7.2Atendimento de criança em idade pré-escolar 5,300 6,700 7,169 26.4 7.0Atendimento as mulheres 221 200 253 -9.5 26.5

Beneficiários 2,024 2,500 2,675 23.52 7.00

Real 2014

Previsao 2015

Plano 2016

Cresc. (%)

ACÇÃO SOCIAL ( INAS)

Indicador

Na área da Saúde, para 2016, a Rede Sanitária terá uma evolução de 8,3%,prevê–se a construção

de novas instalações de Centro de Saúde de Marungamisse I e duas residências do tipo II na

Localidade de Grudja .

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

Tabela27: Evolução da Rede Sanitária

Reabilitações a concluir Plano

% Cresc % Cresc. 20162014/2015 2015/2016

Nº de Postos de Saúde c/ fonte de água 1 1 1 0 0 0

Nº de Centros de Saúde II c/ fonte de água 12 12 13 0 8.3 2

Hospital Rural 1 1 1 0 0 1Nº de Residências para trabalhadores 34 36 38 0 5.6 6

INDICADOR

Unidades Existentes

Crescimento de unidades

Novas unidades a

concluir Plano 2016 Previsã

o 2015Real 2014

Prevê-se a reabilitação do CS de Inhavininga, Marombe e Bura, e construção de duas casas de

espera para Mulheres grávidas nos Centros de Saúde de Grudja e Marungamisse I.

(i) Programa Alargado de Vacinação (PAV)

Em 2016, o Distrito pretende elevar a taxa de cobertura das vacinações completas em crianças

menores de 1 ano de vida, acima de 85% de cobertura.

Para tal, esforços estão sendo empreendidos pelo pessoal de Saúde na sensibilização e

mobilização das Comunidades para o cumprimento do calendário vacinal de crianças antes de

complementarem um ano de vida.

Tratamento Anti-Retroviral (TARV)

A assistência em tratamento Anti-Retroviral (TARV) será expandida para mais 1 Unidade

Sanitária o Centro de Saúde de Grudja e 1 Comité do TARV no Distrito.

Em termos de Pessoal, a área da Saúde irá colocar Médicos, para a redução do rácio habitantes por

Médico, e mais Técnicos da área específica de Saúde, para redução do rácio habitantes por

Técnico.

No que concerne ao Emprego, em 2016 serão criados 1.750 postos de emprego, sendo 1.300 para

homens e 450 para mulheres. Do total de emprego previsto para 2016, 120 serão criados com

intervenção do sector público (INEFP); 272 admissões na função pública e 1.358 pelo sector

privado.

Adicionalmente, 200 pessoas se beneficiarão de formação profissional no âmbito da

implementação da Estratégia de Emprego e Formação Profissional, sendo 120 a serem formados

pelos centros de formação públicos e 80 pelos centros privados.

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

Tabela28: Construção de Latrinas

No âmbito do saneamento, prevê-se a construção de 77 latrinas tradicionais melhoradas e 200

latrinas melhoradas Peri-Urbanas. Nos Postos Administrativos e Localidades.

Real 2014 Previsao 2015 Plano 2016 2014/2015 2015/2016 Real 2014 Previsao 2015 Plano 2016 2014/2015 2015/20165 284 500 77 -90,5 -84,6 175 180 200 3 11

Latrinas Trad.Tradicionais Melhoradas % Cresc. Peri-Urbanas

Lat. Melhoradas % Cresc.

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

VI. PRINCIPAIS MEDIDAS DE POLÍTICA E ACÇÕES POR PRIORIDADE E PILAR DO PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO ( PQG ) – 2015/2019

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I II III IV I Sem II Sem

1

Realizacao de Festivais culturais

e, Concurso e Feiras Artezanais,

Gastronomicas e de modas.

N° de Festival realizado 1 1 1 3 X X Todo Distrito 190.975HM/90.200M 132 000,00 OE SDEJT

2

Realizar intercambios entre grupos culturais e artistas e preparar

para festival de Cultura fase Provincial

N° de expressoes culturais e artistas

preparados para festival de cultura

fase provincial

20 20 40 X X Todo Distrito 190.975HM/90.200M 225 000,00 OE SDEJT

3

Capacitar os circulos de interesse de preservacao,

conservacao e pesquisa do

patrimonio cultural

N° de circulos de interesses

capacitados1 1 1 3 X X

Nova Sofala, Estaquinha e

Buzi Sede53,054 75 000,00 OE SDEJT

4

Realizacao de intercambios desportivos; e

torneios desportivos entre

Postos Administrativos;

N° de intercambios e

torneios realizados

1 1 XNhamatanda e no Distrito

do Buzi175 000,00 OE SDEJT

5

Promover teatros educativos e

espectaculos de musicas em todos

Postos Administrativos do Distrito em materia

de desistencia, casamentos

prematuros, HIV-SIDA e

Preservacao do Patrimonio

Cultural, Combate a droga, abuso

sexual de menores.

N° de teatros educativos e espectaculos promovidos

1 2 1 4 X XNova Sofala, Estaquinha e

Buzi Sede53,054 200 000,00 OE SDEJT

6

Fortalecer jovens em materias de

iniciativas geradoras de

emprego e auto-emprego; e

legalizar associacoes juvenis

N° de jovens fortalecido e associacoes legalizadas

15 1 15 31 X XNova Sofala e Vila Sede 32,874 131 500,00 OE SDEJT

Responsável

PRIORIDADE: I. CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL PAZ E SOBERANIAPrograma: PG1. Valorizacao do Patrimonio Cultural

Objectivos Estratégicos (i): DEFENDER E CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL E A CULTURA DE PAZ, DEMOCRACIA E ESTABILIDADE POLITICA, ECONOMICA, SOCIAL E CULTURAL.; e (iv) Promover a participação da juventude nas actividades sócio-culturais, desportivas e económi

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta: Meta

PeriodicidadeLocalização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando

Orçamento por actividade

Fonte de financiamento

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I II III IV I Sem II Sem

1

Realizar Visitas de Supervisao e Apoio Tecnico em todas Unidades Sanitarias

Nº de visitas de supervisao efectuadas

14 14 14 14 56 x x

Todas Unidades

Sanitarias do Distrito

Todas Unidades Sanitarias do Distrito 440 960,00 OE

Resp. ENFERM/SDSMA

S

2Realizar Feiras de Saúde ao Nível do Distrito

Nº de Feiras realizadas 1 1 1 1 4 x x

1 Feira por Trimestre em todo Distrito

Populacao do Distrito 42 000,00 OE Resp. SESP/SDSMAS

3

Ferias de Estagios dos Estudantes Universitarios ao nivel do Distrito

Nº de Estagios dos Estudantes

realizados2 2 2 2 8 x x Em Todo

Distrito Estudantes Universitarios 50 400,00 OE SDSMAS

533 360,00

4

Capacitar os Conselhos Consultivos na materia de de gestao dos recursos naturais e pequenos negocios.

Conselhos Operacionais 3 3 6 X X

Localidades de

Inharongue, Sofala,

Ampara, Inhamichindo

, Grudja, Estaquinha,

Bandua, Guara-Guara, Buzi Sede e Chissinguana

.

200 600,00 OE SD

4

Garantir a realizacao das sessoes dos Conselhos Consultivos da CL, CLPAs e CCD.

Sessoes realizadas 11 11 22 X X

Localidades de

Inharongue, Sofala,

Ampara, Inhamichindo

, Grudja, Estaquinha,

Bandua, Guara-Guara, Buzi Sede e Chissinguana

.

370 850,00 OE SD

Sub Total 1

Fonte de financiamento Responsável

PeriodicidadeLocalização Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)Orçamento por actividade (em

Meticais)

Programa: PG40 - Melhorar a Prestacao de Servicos Publicos e Reforcar a Integridade de Administracao Publica

Nº de Ordem Acção Indicador de Produto

Meta: inserir metas trimestraisMeta

Objectivo Estratégico: Defender e consolidar a Unidade Nacional e a cultura de paz, democracia e estabilidade política, económica, social e cultural;

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I II III IV I Sem II Sem

1

Capacitar os professores em materia de Necessidade Educativa Especiais; metodologias de Ensino Bilingue; e alfabetizadores e Educadores de Adultos no ambito de novo curricula

N° de professores e alfabetizadores

Capacitados 25 26 35 86 X

Todas ZIIPs e ESGs do Distrito

Beneficiara 25 professores e 61 alfabetizadores voluntarios 220,00 OE REG/RAP

2

Inscrever alunos em todos Subsistemas de Ensino ( Primario, Secundario , Tecnico profissional e alfabetizacao de Adultos) .

N° de alunos Inscritos 15,607 31215 46,822 X X Todo Distrito Beneficiara a 46.822 alunos 33,00 OE REG/RAP

3

Transformar as EP1 em EPCs, abertura de uma nova escola do 1º grau, distribuir livros gratuitos da 1a a 7a Classes e provas distritais a todas escolas

N° de EP1 transformadas em

EPCs, aberta e livros e provas

distritais distribuidas

26 26 X Todo Distrito Beneficiara a 46.822 alunos 450,00 OE REG/RAP

4

Promover palestras nas ZIPs e ESGs em materia de desistencias , casamentos prematuros e inscricao de novos ingressos com idade escolar em particular da rapariga

N° de palestras realizadas

2 3 3 2 10 X XEstaquinha, Nova Sofala e Buzi-Sede

Beneficiara a 46.822 125,00 OE REG/RCJD

5

Capacitar assistentes socias e pontos focais de HIV-SIDA das ZIPS no ambito de divulgacao da lei 19/2014

N° de assistentes sociais e pontos

focais21 21 42 X X

zips dos tres Postos

Administrativos:

Estaquinha, Nova Sofala e Buzi-Sede

1099HM/334M 153,00 OE RRH

6

Auscultar as comunidades na base no âmbito de elaboração de PESOD 2017

Comudades auscultadas no

ambito de elaboração do PESOD 2017

1 1 x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 79 000,00 OE SD

7

Pestar assistencia tecnica na elaboração dos projectos no ambito de FDD

Garantido a elaboração de

projectos ezequives

2 2 x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 68 000,00 OE SD

Indicador de produto

Meta: trimestrais Meta Periodicidade Localização Nº de Ordem Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade Fonte de financiamento

Responsável

PRIORIDADE II. DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIALPrograma: PG5-Acesso a Educacao

Objectivos Estratégicos (i): Promover um Sistema Educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades, gestão e atitudes que respondam às necessidades de

Acção

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

I II III IV I Sem II Sem

1 Aumentar a cobertura de Partos institucionais de 78.3% em 2014 para 84% em 2016

% de partos Institucionais ocorridos

1 717 1 717 1 717 1 717 84% (6.868)

x x Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Mulheres grávidas elegíveis

0,00 OE Resp. SMI/SDSMAS

2

Aumentar a cobertura de TARV de Mulheres Grávidas sero positivas de 73% em 2014 para 90% em 2016

Cobertura(%) de TARV de mulheres grávidas seropositivas

98 108 108 81 90% (395) x xTodas Unidades Sanitarias do Distrito

Mulheres grávidas elegíveis 0,00 OE

Resp. SMI/SDSMAS

3

Capacitar as Enfermeiras da SMI em dispositivo Intra- Uterino, Grupo de mae p/ mae, PTV e TARV e Tecnicos de Medicina em Saude Mental e despiste de BK

Nº de Enfermeiras de SMI e Tecnicos de Medicina treinadas

44 44 44 44 176 X X Todas Unidades Sanitarias do Distrito

176 Tecnicos das Unidades Sanitarias

322 000,00 OEResp.

SMI/TB/TARV/SDSMAS

1

Aumentar a cobertura de novas utentes em utilização de métodos de contracepção moderna de 28.6% em 2014 para 32% em 2016;

Nº de novas utentes aumentadas

3 641 3 641 3 641 3 641 32% (14.564)

X X Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Mulheres em idade fértil de 15-49 anos

0,00 OE Resp. SMI/SDSMAS

1Distribuir kits de Medicamentos em todas Unidades Sanitarias do Distrito

Número de kits distribuidos 90 90 90 90 360 x x

Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Populacao do Distrito 66 322,00 OE

Resp. DDM/SDSMAS

Orçamento por actividade (em

Meticais)

Fonte de financiamento

Responsável

SPG 6.2: Saúde Sexual Reprodutiva

SPG 6.3: Gestão de Medicamentos

Programa: PG6 - Provisao de Cuidados de Saude

SPG 6.1: Saude Materna Infantil

Nº de Ordem

Acção Indicador de produto

Meta: inserir metas trimestrais

Meta

Periodicidade

Localização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)

Objectivos Estratégicos (i): Expandir o Acesso e Melhorar a Qualidade dos Servicos de Saude, Reduzir a Mortalidade Materna, a Morbi-Mortalidade por Desnutricao Cronica, Malaria, Tuberculose, HIV, Doencas nao Transmissiveis e Doencas Preveniveis

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I II III IV I Sem II Sem

1Realizar campanha de Pulverização intradomiciliaria, ciclo 2016 (PIDOM)

% de casas pulverizadas nas áreas designadas

12 185 12 186 95% (24.371)

X X Em Todo Distrito Populacao do Distrito

0,00 OE SDSMAS/DPS

2Distribuir redes mosquiteiras para mulheres grávidas nas Consultas Pre-Natais

Número de Redes mosquiteiras distribuidas

2 437 2 437 2 437 2 437 9 748 X X Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Mulheres Gravidas 0,00 OE Resp. SMI/SDSMAS

1

Aumentar a taxa de notificação da TB todas as formas de 233 em 2014 para 294 em 2016 por 100000 hab

Taxa de Notificação de todas as formas de TB

188 188 188 188 294/100000 (752)

x x Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Pacientes com TB 0,00 OEResp.

PNCTL/SDSMAS

2Manter a taxa de despiste da tuberculose infantil, dos 10% de 2014 para 10% em 2016

Proporção de TB infantil do total de casos de TB 18 21 23 13 9% (75) x x

Todas Unidades Sanitarias do Distrito Crianças com TB 0,00 OE

Resp. PNCTL/SDSMA

S

1

Aumentar o número de Adultos que beneficiam de TARV (Tratamento Anti Retroviral) de 69.052 (80%) para 70.986 (90)%

Número de adultos positivos que receberam o TARV

987 999 1 014 949 90% (3.949)

X XTodas Unidades Sanitarias do Distrito com Servicos do TARV

Adultos elegiveis a TARV

0,00 OE Resp. TARV/SDSMAS

2Aumentar o número de crianças que beneficiam de TARV pediátrico de 6.861(% ) para 9.113 (50%)

Número ou % de crianças que se beneficiaram do TARV

126 156 187 38 50% (507) X X

Todas Unidades Sanitarias do Distrito com Servicos do TARV

Criancas elegiveis a TARV 0,00 OE

Resp. TARV/SDSMAS

1

Aumentar a taxa de cobertura de crianças menores de 12 meses de idade completamente vacinadas de 82% em 2014 para 88% em 2016

% de crianças completamente vacinadas

1 772 1 837 1 847 1 235 88% do

grupo alvo 6691

x x Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Criancas do grupo Alvo

0,00 OE Resp. PAV/SDSMAS

2

Realizar Brigadas Moveis e DiasMensais de Saude em todasUnidades Sanitarias Perifericas doDistrito

Nº de Brigadas Moveis eDMS realizadas 144 144 144 144 576 x x

Todas Unidades Sanitarias do Distrito

Criancas do grupo Alvo a ser abrangidas 546 000,00 OE

Resp. PAV/SDSMAS

% / Nºúmero de crianças 6-59 meses suplementadas com vitamina A

30 376 95%

(30.376) x x Todo Distrito Crianças 6-59 meses 0,00 OEResp.

NUTRICAO/SDSMAS/DPS

% / Número de crianças 12-59 meses desparasitadas 26 875

95% (26.875) x x Todo Distrito

Crianças 12-59 meses 0,00 OE

Resp. NUTRICAO/SD

SMAS/DPS

SPG 7.7: Nutrição

1

Realizar a Semana Nacional de Saúde implementando o Pacote da Nutrição (Suplementar com vitamina A às crianças 6-59 meses, desparasitar as crianças 12-59 meses realizar a triagem nutricional)

Orçamento por actividade (em

Meticais)

Fonte de financiamento Responsável

SPG 7.2: Tuberculose

SPG 7.3: HIV/SIDA

SPG 7.6: Vacinação

Programa: PG7 - Controlo e Prevencao de Doencas

SPG 7.1: Malária

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta: inserir metas trimestraisMeta

PeriodicidadeLocalização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)

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I II III IV I Sem II Sem

1

Assistir Gupos Vulneraveis (criancas, idosos, deficientes, mulheres e doentes cronicos) e aconselhar jovens adolescentes em saude reprodutiva.

Nº de pessoas vulneraveis e jovens adolescentes

698 698 698 700 2794 x x Em Todo Distrito

2.250 Idosos, 266 pessoas com deficiencia, 128 criancas, 150 doentes cronicos e 80% dos

76 000,00 OE SDSMAS

2Efectuar inquerito social para atestado de pobreza

Nº de inqueritos efectuados 17 17 17 19 70 x x Em Todo Distrito

Populacao do Distrito 96 000,00 OE SDSMAS

3 Efectuar busca activa das COVs para integracao Escolar

Nº de Criancas identificadas

1250 1250 1250 1250 5000 x x Em Todo Distrito Populacao do Distrito

90 000,00 OE SDSMAS

4Efectuar levantamento das PCDs em todas Localidades Nº de PCDs efectuadas 425 425 425 425 1700 x x Em Todo Distrito

Populacao do Distrito 64 000,00 OE SDSMAS

5Reeintegrar em familias proprias de acolhemento todas as criancas desamparadas

Nº de Criancas acolhidas e reeintegradas

3 3 3 6 15 x x Em Todo Distrito Populacao do Distrito

89 000,00 OE SDSMAS

Fonte de financiamento Responsável

Programa: PG14 - Proteccao Social

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta: inserir metas trimestraisMeta

PeriodicidadeLocalização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade (em

Meticais)

Objectivos Estratégicos (v): Promover a igualdade e equi-dade de género nas diversas esferas do desenvolvimento económico, social, político e cultural, assegurar a protecção e desenvolvimento integral da criança e garantir a assistência social aos combate

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I II III IV I Sem II Sem

1Fiscalizar acção operativa dos comites de água Nº de comites fiscalizados X 6% 6 6 18 x x Todo Distrito

190.975HM/90.200M 36000 O.E SDPI

2 Disponibilizar depositos de lixo feito de tambores recortados

Nº de tambores recortados X 30 30 X 60 x x Nas sede de postos Administrativos

190.975HM/90.200M

36000 O.E SDPI

3Garantir manutenção de Meios de recolha de residuos solidos

Nº de manutenção de Meios de recolha de residuos solidos

3 4 5 3 15 x x Vila-Sede190.975HM/90.200M 36000 O.E SDPI

4 Promover a construção de latrinas melhoradas nas zonas rurais

Nº de latrinas melhoradas construidos

X 100 100 X 200 x x Vila-Sede 190.975HM/90.200M

36000 O.E SDPI

5Reabertura das valas de drenagem obustruidas

Nº de valas de drenagem reabertas X 2 3 X 5 x x Vila-Sede

190.975HM/90.200M 700000 O.E SDPI

Fonte de financiamento Responsável

Meta:

Meta

Periodicidade

Localização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade

Objectivo estratégico (i): aumentar a provisao de acesso ao servicos de abastecimento de agua de saneamento, transportes

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

I II III IV I Sem II Sem

1 Plantio de Arvores de Sombra e Fruta

N° de arvores plantadas 22,258 22,258 44,516 X X Todo Distrito 190.975HM/90.200M 20,00 OE REG

2Promover feiras agro-pecuarias e trocas de xperiencias entre as ZIPs e ESGs

N° de feiras promovidas 1 1 2 X X vila Sede 19,765 120,00 OE REG

1Assistência técnica a produção de alimentos

Quantidade de alimento produzida (ton) 66,21 177,889 46.467  0  290 566 Todos os PA,s  1.290 H / 9.650M 23 436,21 OE SDAE 

2Assistência técnica a produção de culturas de rendimento Rendimento obtido (ton)  0 24,6 0  0  24,6 Todos os PA,s  1.290 H / 9.650M 8 891,70 OE SDAE

3Realizar reunião distrital de Co-gestão da pescaria

Numero de reunioes realizadas 0  0  1  0  1 Ampara  60  24 824,00 OE SDAE

4 Instalar e povoar tanques piscícolasNumero de tanques povoados  0 1  2  0  3  Guaraguara, Estaquinha 3  8 463,70 OE SDAE

5

Vacinar gado bovino, aves e caninos para a manutenção da saúde pública

Numero de animais vacinados

800 caninos 

8234 bovinos /

25178 aves/ 950

caninos

8234 bovinos /

25178 aves / 1014

caninos  1014

caninos

16.468 bovinos ,

50.356 aves e 3.778 caninos Todos os PA,s   145.050 / 69.119 495 046,20 OE SDAE

6Fomentar frangos de aviário, coelhos e cobaias Quantidade produzida 0 

15 ton frango/

30 coelhos/

30

15 ton frango/

30 coelhos/

30

15 ton frango/

30 coelhos/

30

30 ton de frango, 60

coelhos e 100 cobaias

 Vila sede, Guara-guara, Estaquinha 145.050 / 9650  34 614,50 OE SDAE

7Montar Campos no âmbito do PITTA

Numero de campos montados  7 7  0  0  14 Todas as Localidades  1.290 / 9.650 40 232,00 OE SDAE

8 Montar campos de ensaios de ArrozNumero de campos montados 10   0 0  0  10

Vila sede, Guaraguara, Inharongue  120 / 80  41 302,00 OE SDAE

9

Capacitar técnicos e promotores de extensão (área agrícola e pecuária) para melhor assistência as comunidades.

Numero de capacitacoes realizadas  1  1  1 1  4  Vila sede e Bandua 1.290 / 9.650 108 155,60 OE SDAE

10Produzir semente local de arroz e feijão nhemba

Quantidade de semente produzida  0

10 ton e 7 ton

(arroz e feijão) 0  0 

10 ton de arroz e 7 ton

de feijão nhemba

Inhamichindo, Inharongue e Estaquinha   17 26 289,90 OE SDAE

11 Realizar dias de campo.Numero de dias de campo realizados  1  1 0  0  2 Guara-guara e Bandua 120 / 90 40 232,00 OE SDAE

12Realizar a cerimónia de abertura da campanha agrícola 2015/2016.

Numero de cerimonias realizadas 0  1   0 1  2 Bandua 145.050 / 69.119 31 993,00 OE SDAE

13 Produzir mudas de cajueirosNumero de Mudas produzidas  5mil 10mil  5mil  0  20000 Bandua 145.050 / 69.119 400 000,00 OE SDAE

14

Instalar campo de multiplicação de material vegetativo de vários propósitos (moringa, batata doce p.a. e estacas de mandioca)

Numero de campos instalados 4  6  0  4  14 Todas as Localidades 1.290 / 9.650M 68 854,50 OE SDAE

15

Balancear trimestralmente a situação de segurança alimentar no distrito Numero de monitorias  1 1  1  1  4 Todo o Distrito 145.050 / 69.119 9 790,50 OE SDAE

16Capacitar o empresariado local em gestão e marketing.

Numero de capacitacoes realizadas  0 1  1   0 2 Bandua e Vila sede 60 24 877,50 OE SDAE

17Realizar feiras de insumos e produtos agrícolas

Numero de feiras realizadas  1 1 1 0  3

Vila sede, guaraguara, Inharongue 1800 / 200 16 403,10 OE SDAE

18 Licenciar instancias turisticasNúmero de instâncias turísticas licenciadas  1 0  0  0  1 Buzi sede -  7.60 OE SDAE

Objectivo estratégico (i): Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura

Objectivo estratégico (i): Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura

Periodicidade

Localização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade

PRIORIDADE III. Promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade

Fonte de financiamento Responsável

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta:

Meta

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

I II III IV I Sem II Sem

1

Efectuar manutenção preventiva das Unidades Sanitarias e residencias e equipamentos

Nº de Unidades Sanitárias que beneficiarao de

manutencao

4 8 4 2 18 x x Em Todo Distrito

Todas as Unidades Sanitarias do Distrito

2 160 000,00 OE Resp. RAF/SDSMAS

2

Construir casa de espera para mulheres grávidas nas Unidades Sanitarias Perifericas

Nº de casas de espera construídas 0 1 1 0 2 x x

Centros de Saude de Grudja e

Marungamisse I

Mulheres Gravidas das Localidades e Locais 0,00 OE SDSMAS/DPS

3

Efectuar manutenção das salas de aulas que sofreram pelo vendaval

Nº de salas que beneficiarao de

manutencao-4 1 5 x

EPCs de Buine,

Mucaranga e Marongamiss

e

1,243 Alunos 195 345,00 OE SDEJT/SDPI

4

Monitorar a construcao e conclusao das salas de aulas das escola secundaria de Bandua e Primaria completa de Maxemedje

Nº de monitorias efectuadas no

ambito de construcao

1 1 1 1 4 x x Bandua e Estaquinha

2,896 alunos 0,00 OE SDEJT/SD/SDPI/DPEDH

2 160 000,00

I II III IV I Sem II Sem

1 Conclusão de pontao de travessia

Pontão de atravessia conlusão

X 50% 50% 1 x x Vila-Sede 190.975HM/90.200M 300 000,00 O.E SDPI

2Ampliação da casa mortuaria do Governo do Distrito

Casa mortuario ampliado X 60% 40% 1 x x Vila-Sede 190.975HM/90.200M 525 000,00 O.E SDPI

3

Garantir a manutenção das estradas internas e pontões

Concluída a manutenção de

estradas e pontõesX 2 2 1 5 x x Vila- Sede 190.975HM/90.200M 1 200,00 O.E SDPI

4Melhorar a fiscaliza de obras de Particulares

Obras de Praticulares fiscalizadas

X 100 100 100 300 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 36 000,00 O.E SDPI

5

Promover a construção de habitação melhorada e acesso a terra infra- estruturadas

Nº de habitação melhorada com

acesso a terra infra- estruturadas

1 3 4 2 10 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 480 000,00 O.E SDPI

Responsável

PRIORIDADE IV: Desenvolver Infraestruturas Económicas e SociaisObjectivo estratégico (iv): Priorizar a Manutenção das Infra-Estruturas Públicas como Forma de Garantir a sua Sustentabilidade e Durabilidade

Localização

Sub Total 5

Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade Fonte de financiamento

Responsável

Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável)

Orçamento por actividade

Meta: Meta Periodicidade Localização

Programa: PG35 - Expandir a Rede de Infraestruturas Sociais, da Administracao Publica e Justica, e de Formacao Profissional

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta: inserir metas trimestrais Meta Periodicidade Fonte de financiamento

Objectivo Estratégico (i): Aumentar o acesso com qualidade e disponibilidade de energia eléctrica, combustíveis líquidos e gás natural para o desenvolvimento das actividades socio-económicas, o consumo

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

I II III IV I Sem II Sem

1

Melhorar a elaboração do instrumento de ordenamento territorial como forma de reduzir os assentamento inforamais

Nº de Assentamentos

informais reduzidos

X 1 1 1 3 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 377 520,00 O.E SDPI

2Desenvolver acções de conbate e controlo a erosão

Nº de Controlo e combate a errosão X 12 12 12 36 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 346 060,00 O.E SDPI

3

Limpeza e ornamentação da vila sede do Distrito, Posto Admnistrativo e localidades

Nº de Limpeza e Ornamentação 9 9 9 9 36 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 36 000,00 O.E SDPI

4Garantir que sejam inplantadas novas florestas comunitarias

Nº de novas florestas

implantadas10 X X 11 21 x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 36 000,00 O.E SDPI

5

Garantir a operacionalidade dos comites de gestao de recurso naturais

Nº de comites de Gestão de

recursos naturais operacionais

6 6 6 18 x x Todo Distrito 190.975HM/90.200M 21 700,00 O.E SDPI

6 Demarcar talhoes Talhoes demarcados 100 100 90 290 x x Guara-guara

e Vila Sede200HM 80 000,00 O.E SDPI

Nº de Ordem Acção Indicador de produto Orçamento por actividade Fonte de

financiamento Responsável

Objectivo Estratégico (i): Aprimorar o planeamento e ordenamento territorial e fortalecer a monitoria, fiscalização e responsabilização na elaboração e implementação dos planosMeta: inserir metas trimestrais Meta Periodicidade Localização Beneficiários (desagregados

por sexo, quando aplicável)

PRIORIDADE V: Assegurar a Gestão Sustentável e Transparente dos Recursos Naturais e do Ambiente

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GOVERNO DO DISTRITO DO BÚZI

I II III IV I Sem II Sem

1Capacitar os chefes das secretarias das Sedes das ZIPs e ESGs no ambito de SNAE

N° de Chefes das Secretarias capacitados 6 6 7 6 26 X X Vila Sede 1099HM/334M 137 500,00 OE SDEJT

2

Realizar reunioes distritais de planificacao e de monitoria e avaliacao com os Tecnicoos do SDEJT, Coordenadores das ZIPs , Directores das ESGs e Professores no ambito de divulgacao dos padroes e normas educativas para garantir a qualidade de ensino

N° de reunioes realizadas 1 1 1 1 4 X X Vila Sede 1099HM/334M 185 500,00 OE SDEJT

3

Capacitar os Presidentes do Conselho de Escola das Sedes das ZPS em materia de combate a desistencia, inscricao dos novos ingressos e em particular da rapariga com idade escolar

N° de presidentes do conselho de escola capacitados

9 13 21 X X Nos tres Postos Administrativos do Buzi

Beneficiara a 46.822 alunos

110 000,00 OE SDEJT

4Realizar Supervisao Pedagogica e de Monitorias e avaliacao nas Escolas do Distrito

N° de supervisoes pedagogicas e de monitoria e avaliacao realizadas

2 2 2 2 8 X X Todas Escolas do Distrito 1099HM/334M 450 000,00 OE SDEJT

5

Realizar estudos da lei do EGFAE e respectivo REGFAE e divulgacao da lei 19/2014 nas ZIPs e ESGs do Distrito com vista a melhorar as relacoes laborais no local de trabalho (Aparelho do Estado).

N° de estudos realizados 2 3 2 2 9 X XTodas as ZIPs e ESGs do Distrito 1099HM/334M 120 000,00 OE SDEJT

Indicador de produto Meta: trimestrais Meta Periodicidade Responsável

PILAR VI:CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃOPrograma: PG40 Apoio Institucional e AdministrativoObjectivos Estratégicos (i) Melhorar a prestacao de servicos publicos e reforcar a integridade da Administracao Publica

Nº de Ordem Acção Localização

Beneficiários (desagregados por

sexo, quando

Orçamento por actividade

Fonte de financiamento

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I II III IV I Sem II Sem

1Monitorar as acções dos projectos finaciados pelo FDD

Monitorado as acções dos Projectos

Financiados

1 2 2 2 7 3 4 Todo Distrito 190.975HM/90.200M 120,00 OE SD

PILAR II: PROMOVER UM AMBIENTE MACRO-ECONÓMICO EQUILIBRADO E SUSTENTÁVEL

Nº de Ordem Acção Indicador de produto

Meta: trimestrais Meta Periodicidade Localização Beneficiários (desagregados por sexo, quando aplicável) Orçamento por actividade Fonte de

financiamento Responsável

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