programa de trabalho do governo maio2012

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Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 01 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS04 ADMINISTRAÇÃO 254.046,87 3.059.990,28 3.314.037,1504 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 254.046,87 2.425.082,75 2.679.129,6204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR122 0401 311.694,04 311.694,0404 APOIO ADMINISTRATIVO122 0402 254.046,87 2.113.388,71 2.367.435,5804 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA123 601.738,40 601.738,4004 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO123 0403 383.915,28 383.915,2804 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS123 0404 217.823,12 217.823,1204 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 33.169,13 33.169,1304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS129 0404 33.169,13 33.169,1306 SEGURANÇA PÚBLICA 369.781,25 369.781,2506 DEFESA CIVIL182 369.781,25 369.781,2506 SEGURANÇA PÚBLICA182 0601 369.781,25 369.781,2508 ASSISTÊNCIA SOCIAL 219.802,81 867.032,64 1.086.835,4508 ASSISTÊNCIA AO IDOSO241 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL241 0801 5.600,00 5.600,0008 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE243 64.791,91 150.663,43 215.455,3408 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA243 0802 64.791,91 150.663,43 215.455,3408 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA244 155.010,90 710.769,21 865.780,1108 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL244 0801 54.277,15 685.472,00 739.749,1508 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA244 0802 100.733,75 25.297,21 126.030,9610 SAÚDE 5.701.225,29 12.993,13 5.714.218,4210 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 172.738,98 7.862,27 180.601,2510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE122 1001 172.738,98 7.862,27 180.601,2510 ATENÇÃO BÁSICA301 3.182.265,32 4.430,86 3.186.696,1810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE301 1001 3.182.265,32 4.430,86 3.186.696,1810 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL302 2.321.609,48 700,00 2.322.309,4810 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE302 1001 2.321.609,48 700,00 2.322.309,4810 VIGILÂNCIA SANITÁRIA304 801,41 801,4110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE304 1001 801,41 801,4110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA305 23.810,10 23.810,1010 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE305 1001 23.810,10 23.810,1012 EDUCAÇÃO 6.944.079,50 6.944.079,5012 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 10.014,71 10.014,7112 EDUCAÇÃO PARA TODOS122 1201 10.014,71 10.014,7112 ENSINO FUNDAMENTAL361 6.255.603,15 6.255.603,1512 EDUCAÇÃO PARA TODOS361 1201 6.255.603,15 6.255.603,1512 EDUCAÇÃO INFANTIL365 666.111,86 666.111,8612 EDUCAÇÃO INFANTIL365 1202 666.111,86 666.111,8612 EDUCAÇÃO ESPECIAL367 12.349,78 12.349,7812 EDUCAÇÃO INFANTIL367 1202 12.349,78 12.349,7813 CULTURA 20.759,37 20.759,3713 DIFUSÃO CULTURAL392 20.759,37 20.759,3713 INCENTIVO À CULTURA392 1301 20.759,37 20.759,3715 URBANISMO 772.448,50 4.012.526,86 4.784.975,3615 ADMINISTRAÇÃO GERAL122 10.050,00 134.828,93 144.878,9315 NOSSA CIDADE122 1501 10.050,00 134.828,93 144.878,9315 INFRA-ESTRUTURA URBANA451 500.275,00 500.275,0015 NOSSA CIDADE451 1501 500.275,00 500.275,0015 SERVIÇOS URBANOS452 762.398,50 3.377.422,93 4.139.821,4315 NOSSA CIDADE452 1501 762.398,50 3.377.422,93 4.139.821,4317 SANEAMENTO 544.768,97 544.768,9717 SANEAMENTO BÁSICO URBANO512 544.768,97 544.768,9717 SANEAMENTO BÁSICO512 1701 544.768,97 544.768,9718 GESTÃO AMBIENTAL 53.626,08 53.626,0818 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL541 40.467,30 40.467,3018 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL541 1801 40.467,30 40.467,3018 CONTROLE AMBIENTAL542 13.158,78 13.158,7818 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL542 1801 13.158,78 13.158,7820 AGRICULTURA 194.741,17 194.741,17

SEGUE

Município de Rio Branco do Sul - PRPROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 08CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 02 / 02DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

DESPESA EMPENHADACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTALVINCULADOS ORDINÁRIOS20 EXTENSÃO RURAL606 194.741,17 194.741,1720 PRODUÇÃO RURAL606 2001 194.741,17 194.741,1722 INDÚSTRIA 74.300,93 74.300,9322 PROMOÇÃO INDUSTRIAL661 74.300,93 74.300,9322 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO661 2703 74.300,93 74.300,9326 TRANSPORTE 1.449.500,81 1.449.500,8126 TRANSPORTE RODOVIÁRIO782 1.449.500,81 1.449.500,8126 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS782 2601 1.449.500,81 1.449.500,8127 DESPORTO E LAZER 99.890,38 99.890,3827 DESPORTO COMUNITÁRIO812 99.890,38 99.890,3827 ESPORTE POR ESPORTE812 2701 99.890,38 99.890,3828 ENCARGOS ESPECIAIS 5.390,91 1.799.762,49 1.805.153,4028 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS846 5.390,91 1.799.762,49 1.805.153,4028 ENCARGOS ESPECIAIS846 0000 5.390,91 1.799.762,49 1.805.153,40

TOTAL GERAL 26.456.668,2413.896.993,88 12.559.674,36

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