166651

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GIGA TV LTDA - EPP CNPJ 07.070.704/0001-80 INSC. 495.141.677.111 AV. ANTONIO CARLOS COSTA, 532 - JD. BELA VISTA OSASCO/SP - CEP 06053-000 - FONE (11)3956-1050 ou 10693 ANATEL 1331 SITE: www.cabonnet.com.br - EMAIL: [email protected] Nº Documento: 5026321-1/1-15 2ª Via RECIBO DO SACADO Nome Nosso número Agência / Código cedente Vencimento Valor documento 166.651-SARAH CRISTHINE RODRIGUES EDUARDO 000005025941-5 18/679255-3 19/03/2015 41,36 Produto Valor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------ |033-7| 03399.67929 55300.000506 25941.501022 5 63720000004136 Local de Pagamento Pagável Preferencialmente no Banco Santander Brasil S.A. Vencimento 19/03/2015 Beneficiário GIGA TV LTDA - EPP CNPJ: 07.070.704/0002-60 Agência/Código Beneficiário 18/679255-3 Data Documento 28/02/2015 Número do Documento 5026321-1/1-15 Espécie Doc. RC Aceite N Data Processamento 18/03/2015 Nosso Número 000005025941-5 Carteira Cob. Simples CSR Espécie R$ Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 41,36 Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) BOLETO ORIGINAL COM VCTO 05/03/2015 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO VENCIMENTO ORIGINAL: 05/03/2015 (-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador 166.651-SARAH CRISTHINE RODRIGUES EDUARDO CPF: 411.529.438-80 RUA PORTUGAL,39 Cpl: B JD D`ABRIL OSASCO SP 06.033-020 Sacador/Avalista Ficha de Compensação Autenticação Mecânica 0 Identificador do Débito Automático: 0000860451000016665100000 CABONNET 2M-[01/02/2015-28/02/2015] SUPORTE TECNI.-[01/02/2015-28/02/2015] LOCACAO BEM M.-[01/02/2015-28/02/2015] PROVEDOR INTE.-[01/02/2015-28/02/2015] 23,53 10,26 7,57 0,00

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  • GIGATVLTDA-EPPCNPJ 07.070.704/0001-80 INSC. 495.141.677.111

    AV. ANTONIO CARLOS COSTA, 532 - JD. BELA VISTA

    OSASCO/SP - CEP 06053-000 - FONE (11)3956-1050 ou 10693

    ANATEL 1331

    SITE: www.cabonnet.com.br - EMAIL: [email protected]

    NDocumento:5026321-1/1-15

    2Via

    RECIBODOSACADO

    Nome Nossonmero Agncia/Cdigocedente Vencimento Valordocumento

    166.651-SARAHCRISTHINERODRIGUESEDUARDO

    000005025941-5 18/679255-3 19/03/2015 41,36

    Produto Valor

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corte Aqui ------------------------------

    |033-7| 03399.67929 55300.000506 25941.501022 5 63720000004136Local de Pagamento PagvelPreferencialmentenoBancoSantanderBrasilS.A. Vencimento

    19/03/2015

    Beneficirio

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    Agncia/Cdigo Beneficirio

    18/679255-3

    Data Documento

    28/02/2015

    Nmero do Documento

    5026321-1/1-15

    Espcie Doc.

    RC

    Aceite

    N

    Data Processamento

    18/03/2015

    Nosso Nmero

    000005025941-5

    Carteira

    Cob.SimplesCSR

    Espcie

    R$

    Quantidade

    (x) Valor

    (=) Valor do Documento

    41,36

    Instrues(textoderesponsabilidadedobeneficirio)

    BOLETO ORIGINAL COM VCTO 05/03/2015

    NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

    VENCIMENTO ORIGINAL: 05/03/2015

    (-) Desconto

    (+) Mora/Multa

    (+) Outros Acrscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador 166.651-SARAHCRISTHINERODRIGUESEDUARDO CPF:411.529.438-80

    RUAPORTUGAL,39Cpl:B JDD`ABRIL OSASCO SP 06.033-020

    Sacador/Avalista FichadeCompensao

    Autenticao Mecnica

    0Identificador do Dbito Automtico: 0000860451000016665100000

    CABONNET 2M-[01/02/2015-28/02/2015]

    SUPORTE TECNI.-[01/02/2015-28/02/2015]

    LOCACAO BEM M.-[01/02/2015-28/02/2015]

    PROVEDOR INTE.-[01/02/2015-28/02/2015]

    23,53

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