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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Flávio Dino

Governador

Carlos Brandão

Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima – Secretária de Estado

Marcello A. Duailibe Barros – Subsecretário de Estado

SECRETARIA ADJUNTA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Roberto Santos Matos – Secretário Adjunto do Planejamento e Orçamento

Maria da Graça Gomes Ximenes Aragão – Gestora de Planejamento e Orçamento

Tânia Maria Macatrão Costa – Superintendente de Gestão de Planos e de Orçamentos

Marcelo de Sousa Santos – Superintendente de Assuntos Fiscais

Maria Juliana de Souza Alves – Superintendente de Normas

EQUIPE TÉCNICA Auricélia Cruz Sá

Cláudio Braga

Cristiane Assunção Martins Oliveira

Daniela Duailibe Barros Rêgo

Domingos José Carneiro Neto

Deuzimar da Cunha Sousa

Eduardo Henrique Santos Pereira

Flávio Fróes Torres

Francisco Nawenesson Ferreira Lopes

Francisco José Linhares Fontenele

Gilson Viana Nogueira

Jacksson dos Santos Pereira

Leonardo Borralho Araujo

Luís Texeira de Lemos Filho

Maria Rogéria dos Santos

Marco Aurélio de Sousa Martins

Mariana Carneiro Nascimento

Mônica Castro dos Santos

Natália Carneiro Lyra

Paulo Raphael da Cunha Silva

Raphaela Sereno Silva

Rosa Mariana Freire Silva

Simone do Espírito Santo Pereira Almeida

Thaisa Cristina Coelho Rodrigues

Thelma Maria Gonçalves Sales

Wanderson Rafael Mendonça Batista

EDITORAÇÃO Maria da Conceição Lima Silva

Maranhão. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento

Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2019 do Governo do

Estado do Maranhão - São Luís 2018.

505 p.

1. Planejamento Governamental - Maranhão. Lei Orçamentária

Anual – LOA 2018.

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SECRETÁRIOS DE ESTADO

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO

MOTA LIMA

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES

Secretário de Estado da Fazenda

ANTÔNIO JESUS LEITÃO NUNES

Secretário de Estado de Governo

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário de Estado da Transparência e Controle

EDNALDO DARTAGNAN VERAS

NEVES

Secretário de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

BRUNO TOMÉ FONSECA

Procurador Geral do Estado

CLAYTON NOLETO SILVA

Secretário de Estado da Infraestrutura

FELIPE COSTA CAMARÃO

Secretário de Estado da Educação

JEFFERSON MILLER PORTELA E

SILVA

Secretário de Estado da Segurança Pública

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Administração Penitenciária

JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE

SOUZA

Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

LULA

Secretário de Estado da Saúde

DIEGO GALDINO DE ARAUJO

Secretário de Estado da Cultura e Turismo

FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR

Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

HEWERTON CARLOS RODRIGUES

PEREIRA

Secretário de Estado do Esporte e Lazer

JULIO CESAR MENDONÇA CORRÊIA

Secretário de Estado da Agricultura Familiar

DAVI DE ARAÚJO TELLES

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

FRANCISCO GONÇALVES DA

CONCEIÇÃO

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO

ALMEIDA MOREIRA

Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

HERNANDO DIAS DE MACEDO

Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

EXPEDITO RODRIGUES SILVA

JUNIOR

Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia

LILIAN RÉGIA GONÇALVES

GUIMARÃES

Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

MARCELO DE ARAÚJO COSTA

COELHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

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RICARDO GARCIA CAPPELLI

Secretário da Representação Institucional no Distrito Federal

TEREZINHA DAS NEVES PEREIRA

FERNANDES

Secretária de Estado da Mulher

SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA

Secretário-Chefe do Gabinete Militar

GERSON PINHEIRO DE SOUZA

Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade Racial

MARCO ANTÔNIO BARBOSA

PACHECO

Secretário de Estado Extraordinário de Articulação de Políticas Públicas

ENOS HENRIQUE NOGUEIRA

FERREIRA

Secretário de Estado Extraordinário de Programas Especiais

TATIANA DE JESUS FERREIRA

PEREIRA

Secretária de Estado Extraordinária da Juventude

RAFAELA VIEIRA VIDIGAL

Secretária-Chefe do Gabinete do Governador

JOSLENE SILVA RODRIGUES

Secretária-Chefe da Assessoria Especial do Governador

COMANDANTES GERAIS

JORGE ALLEN GUERRA LUONGO

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão

CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAÚJO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

REITORES ELIZABETH NUNES FERNANDES

Reitora da Universidade Estadual da Região Tocantins do Maranhão – UEMASUL

GUSTAVO PEREIRA DA COSTA

Reitor da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

JHONATAN UELSON PEREIRA

SOUSA DE ALMADA

Reitor do Instituto Estadual do Maranhão – IEMA

PRESIDENTES E DIRETORES

EDUARDO DE CARVALHO LAGO

FILHO

Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP

JOSÉ ARTUR LIMA CABRAL

MARQUES

Presidente da Companhia Maranhense de Gás – GASMAR

CARLOS ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO

Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA

LUÍS CARLOS OLIVEIRA SILVA

Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS

Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH

SÉRGIO SILVA SOMBRA

Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA

LARISSA ABDALLA BRITTO

Diretora-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – DETRAN

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FELIPE MACEDO DE HOLANDA

Presidente do Instituto Maranhense de Estudos Cartográficos – IMESC EVA ALVES MORAIS BARROS Diretora-Geral da Fundação Nice Lobão – CINTRA

RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO

Presidente do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA

ELISÂNGELA CORREIA CARDOSO

Presidente da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC

LAWRENCE MELO PEREIRA

Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB

LÍVIO JONAS MENDONÇA CORREA

Presidente da Agência Executiva Metropolitana – AGEM

FREDERICO CLEMENTINO ÂNGELO

Presidente da Agência Executiva Metropolitana (Região Sudoeste) - AGEMSUL

JOSÉ RINALDO DE ARAÚJO MAYA

Presidente da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos – EMARHP

JOEL FERNANDO BENIN

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV

ALEX OLIVEIRA DE SOUZA

Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA

SEBASTIÃO CARDOSO ANCHIETA

FILHO

Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED/MA

LOROANA COUTINHO DE SANTANA

Presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA

JOSÉ SAMUEL DE MIRANDA MELO

JUNIOR

Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – INMEQ/MA

CONCEIÇÃO DE MARIA GONÇALVES

NASCIMENTO

Diretora da Escola de Governo do Estado do Maranhão

KAREN BEATRIZ TAVEIRA BARROS

Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA

FELIPE COSTA CAMARÃO

Fundação da Memória Republicana Brasileira

RICARDO ADY MORAIS LÉDA

Presidente da Gerência de Inclusão Socioprodutiva – GISP

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ÍNDICE

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 15

Projeto de Lei Orçamentária 17

QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21

Sumário Geral da Receita por Categoria Econômica e da Despesa por Funções do Governo 23

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Todas as Fontes 24

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Tesouro do

Estado 25

Demonstrativo da Receita e Despesa Segunda Categoria Econômica - Outras Fontes 26

Resumo Geral da Receita 27

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso e Esfera Orçamentária - Recursos de

Todas as Fontes 28

Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recurso e Esfera Orçamentária - Recursos de

Fontes Tesouro 29

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso e Esfera Orçamentária - Recursos de

Outras Fontes 30

Demonstrativo Consolidado da Evolução da Receita - Recursos de Todas as Fontes 31

Demonstrativo da Evolução da Receita - Recursos do Tesouro 34

Resumo Geral da Despesa 37

Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro, Segundo as Categorias Econômicas e

Grupos de Despesas 38

Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro por Órgãos 39

Demonstrativo Consolidado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 43

Demonstrativo Detalhado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 44

Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função, SubFunção, Programa, Projetos,

Atividades e Operações Especiais 73

Demonstrativo da Despesa das Unidades Orçamentárias por Projetos, Atividades e

Operações Especiais 101

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades e

Operações Especiais 155

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de

Recursos 165

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 175

Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Função,

Subfunção, Programa e Grupo de Despesa 177

Demonstrativo dos Recursos do Tesouro, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e

da Seguridade Social, por Órgão 187

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos, segundo Grupo da Despesa 188

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Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas

de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações Especiais 190

Demonstrativo da Despesa por Poderes e Órgãos Segundo Grupo de Despesa 193

Demonstrativo da Despesa das Autarquias, das Fundações Públicas e dos Fundos Estaduais,

Segundo Grupo de Despesa 195

Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos 199

Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa de Capital/Investimento do Orçamento,

Segundo Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa 200

Quadro Consolidado do Orçamento Fiscal 218

ANEXO I - RECEITA 219

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectivas Legislações 221

Demonstrativo da Receita por Fonte segundo as Categorias Econômicas - Recursos de Todas

as Fontes 231

Demonstrativo da Receita por Fonte segundo as Categorias Econômicas - Recursos do

Tesouro 234

ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 237

Assembleia Legislativa 242

Fundação Rádio e Televisão 243

Fundo Especial Legislativo 244

Tribunal de Contas do Estado 248

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 249

Tribunal de Justiça do Estado 253

Corregedoria Geral da Justiça 254

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 255

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 256

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado

do Maranhão 257

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 258

Procuradoria Geral da Justiça 262

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 263

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 267

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 268

Procuradoria Geral do Estado 272

Casa Civil 277

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 278

Agência Executiva Metropolitana 279

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 280

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 281

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Comissão Central Permanente de Licitação 284

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 287

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 290

Secretaria de Estado do Governo 293

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 298

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 304

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 305

Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão 306

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 311

Fundação da Memória Republicana Brasileira 313

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 314

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 320

Gerência de Inclusão Socioprodutiva 322

Fundo Estadual de Assistência Social 323

Secretaria de Estado da Fazenda 327

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 328

Secretaria de Estado da Educação 333

Fundação Nice Lobão 335

Fundo Escola Digna 336

Secretaria de Estado da Segurança Pública 341

Polícia Civil 342

Polícia Militar do Estado 343

Corpo de Bombeiros Militar 344

Departamento Estadual de Trânsito 345

Fundo Especial de Segurança Pública 346

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 350

Fundo Especial do Meio Ambiente 351

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 352

FES - Unidade Central 358

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 361

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 362

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 366

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico 367

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 372

Junta Comercial do Estado do Maranhão 373

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 374

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 375

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 382

11

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Universidade Estadual do Maranhão 383

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

do Maranhão 385

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 386

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 388

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 392

Fundo Estadual de Esportes 393

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 397

Secretaria de Estado da Mulher 401

Secretaria de Estado da Infraestrutura 406

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 412

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 413

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão 414

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 415

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 416

Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos 417

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 418

Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 419

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 422

Fundo Penitenciário Estadual 423

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 429

Escola de Governo do Maranhão 430

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 431

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 432

Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 433

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 434

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão 435

Encargos Administrativos 440

Encargos Financeiros 441

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 447

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 449

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 450

Reserva de Contingência 454

ANEXO III - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 455

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 457

Empresa Maranhense de Administração Portuária 458

ANEXO IV - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 459

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Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 25% destinados a Educação 461

Demonstrativo da Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em

nível de Órgão, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 462

Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 466

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 475

ANEXO VI - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 478

Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 12% destinados a Saúde 480

Demonstrativo da Programação Referente às Ações e Serviços Públicos de Saúde, em Nível

de Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 481

Demonstrativo da Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde 482

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 487

Criação e/ou Provimentos de Cargos e Empregos, Bem como Admissão ou Contratação de

Pessoal a qualquer Título 489

ANEXO VIII - AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO MARANHÃO 491

Ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico do Maranhão 493

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 495

Previsão da Dívida Interna Renegociada e Contratada e Dívida Externa Contratada 497

ANEXO X - PROJETOS EM ANDAMENTO 499

Quadro de Projetos em Andamento 501

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ORÇAMENTO DO ESTADOExercício Financeiro de 2019

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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PROJETO DE LEI Nº , DE DE DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Estado

do Maranhão para o exercício financeiro de

2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício

financeiro de 2019, envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da

Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados,

da Administração Estadual direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e

mantidos pelo Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,

detém a maioria do capital social com direito a voto.

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 21.201.079.000 (vinte e um bilhões, duzentos

e um milhões, setenta e nove mil reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas

correntes e de capital, previstas na legislação vigente, encontram-se discriminadas no Quadro

Resumo Geral da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

17

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Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 21.201.079.000 (vinte e um bilhões, duzentos e um

milhões, setenta e nove mil reais), sendo:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 14.624.235.217 (quatorze bilhões, seiscentos e vinte e quatro

milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezessete reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.312.977.783 (seis bilhões, trezentos e doze

milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$ 263.866.000 (duzentos e

sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão, função, subfunção,

programa e esfera encontram-se discriminados nos Quadros Orçamentários Consolidados

desta Lei.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, com a finalidade de

atender a insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento)

do total da despesa, fixada no art. 4º, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do

art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17

de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, nos termos do art. 43, §

1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para dotações autorizadas por

lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Art. 6º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele previsto, quando destinado:

I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos em que a Lei determina a entrega

de recursos de forma automática;

II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do percentual mínimo de

aplicação de recursos, estabelecidos no art. 220, da Constituição do Estado;

18

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III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do percentual mínimo de

aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de

2000;

IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União, Estados e Municípios, à conta

de convênios, contratos, acordos, ajustes, congêneres e outras transferências a fundo perdido,

estendendo- se esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e fundos;

V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da dívida estadual, débitos

decorrentes de precatórios judiciais, pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista;

VI - a adequações na programação orçamentária em caso de reestruturação administrativa do

Estado;

VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;

VIII – créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações especificadas no Inciso IV do Art.

5º desta lei.

Título III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 7º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas, fixada em R$ 263.866.000

(duzentos e sessenta e três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil reais), observará a

programação constante no Anexo III desta Lei.

Art. 8º As fontes de receita para cobertura das despesas do Orçamento de Investimento das

Empresas são decorrentes das receitas diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos

destinados ao aumento do capital social e de operações de crédito.

Art. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do excesso

de receitas geradas ou por anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma Empresa.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Receita;

II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;

IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

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002458417093657

V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - FUNDEB;

VI - Recursos em Programas de Saúde;

VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;

VIII – Ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico do Maranhão - PDS

IX - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2019;

X - Quadro de Projetos em Andamento.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO

LUÍS, ....... DE .................. DE ........, ......º DA INDEPENDÊNCIA E .....º DA

REPÚBLICA.

20

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QUADROS ORÇAMENTÁRIOSCONSOLIDADOS

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA EDA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, I.

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS CORRENTES 20.170.890.000

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA 8.893.543.000

CONTRIBUIÇÕES 660.611.000

RECEITA PATRIMONIAL 545.616.000

RECEITA DE SERVIÇOS 132.126.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.483.615.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 455.379.000

RECEITAS DE CAPITAL 2.718.456.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 744.679.000

ALIENAÇÃO DE BENS 502.057.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 535.197.000

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 936.523.000

RECEITAS CORRENTES - INTRA 814.572.000

RECEITAS CORRENTES - INTRA CONTRIBUIÇÕES 814.572.000

DEDUÇÕES -2.502.839.0000

TOTAL 21.201.079.000

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO VALOR

LEGISLATIVA 543.900.000JUDICIÁRIA 1.156.419.213ESSENCIAL À JUSTIÇA 557.236.000ADMINISTRAÇÃO 2.131.570.419SEGURANÇA PÚBLICA 2.042.327.754ASSISTÊNCIA SOCIAL 405.687.060PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.879.712.200SAÚDE 2.287.635.000TRABALHO 40.006.000EDUCAÇÃO 3.492.248.064CULTURA 93.104.000DIREITOS DA CIDADANIA 453.150.000URBANISMO 135.158.000HABITAÇÃO 22.712.150SANEAMENTO 158.723.520GESTÃO AMBIENTAL 65.655.000CIÊNCIA E TECNOLOGIA 81.296.000AGRICULTURA 156.909.185ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 24.066.000INDÚSTRIA 33.703.000COMÉRCIO E SERVIÇOS 132.370.000ENERGIA 100.000TRANSPORTE 371.209.000DESPORTO E LAZER 42.364.000ENCARGOS ESPECIAIS 3.521.801.520RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915

TOTAL 21.201.079.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2019

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II - Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 20.170.890.000 DESPESAS CORRENTES 18.044.771.809

IMPOSTOS, TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.893.543.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.172.558.262

CONTRIBUIÇÕES 660.611.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000

RECEITA PATRIMONIAL 545.616.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.363.404.547

RECEITA DE SERVIÇOS 132.126.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.483.615.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 455.379.000

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 814.572.000 RESULTADO DO ORÇAMENTO

CORRENTE 437.851.191

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTEPARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.502.839.000

SUBTOTAL 18.482.623.000 SUBTOTAL 18.482.623.000

RESULTADO DO ORÇAMENTOCORRENTE 437.851.191

RECEITAS DE CAPITAL 2.718.456.000 DEPESAS DE CAPITAL 2.784.291.276

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 744.679.000 INVESTIMENTO 1.462.750.028

ALIENAÇÃO DE BENS 502.057.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 670.189.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 535.197.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 936.523.000

SUBTOTAL 3.156.307.191 SUBTOTAL 3.156.307.191

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 18.482.623.000 DESPESAS CORRENTES 18.044.771.809

RECEITAS DE CAPITAL 2.718.456.000 DESPESAS DE CAPITAL 2.784.291.276

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915

TOTAL 21.201.079.000 TOTAL 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 19.252.521.000 DESPESAS CORRENTES 15.919.288.809

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA 8.891.753.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.281.515.262

CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000

RECEITA PATRIMONIAL 489.848.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.128.964.547

RECEITA DE SERVIÇOS 5.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.455.337.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 415.578.000

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE 830.393.191

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB -2.502.839.000

SUBTOTAL 16.749.682.000 SUBTOTAL 15.919.288.809

RESULTADO DO ORÇAMENTO CORRENTE 830.393.191 830.393.191

RECEITAS DE CAPITAL 2.055.722.000 DEPESAS DE CAPITAL 2.514.099.276

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 744.679.000 INVESTIMENTO 1.193.058.028

ALIENAÇÃO DE BENS 1.190.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 669.689.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 509.853.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000.000

SUBTOTAL 2.886.115.191 SUBTOTAL 2.886.115.191

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 16.749.682.000 DESPESAS CORRENTES 15.919.288.809

RECEITAS DE CAPITAL 2.055.722.000 DESPESAS DE CAPITAL 2.514.099.276

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915

TOTAL 18.805.404.000 TOTAL 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Outras Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 918.369.000 DESPESAS CORRENTES 2.125.483.000

IMPOSTOS,TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.790.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.891.043.000

CONTRIBUIÇÕES 660.611.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

RECEITA PATRIMONIAL 55.768.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.440.000

RECEITA DE SERVIÇOS 132.121.000

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.278.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.801.000

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 814.572.000 RESULTADO DO ORÇAMENTO

CORRENTE -392.542.000

SUBTOTAL 1.732.941.000 SUBTOTAL 1.732.941.000

RESULTADO DO ORÇAMENTOCORRENTE -392.542.000

RECEITAS DE CAPITAL 662.734.000 DEPESAS DE CAPITAL 270.192.000

OPERAÇÃO DE CRÉDITO INVESTIMENTO 269.692.000

ALIENAÇÃO DE BENS 500.867.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 25.344.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 136.523.000

SUBTOTAL 270.192.000 SUBTOTAL 270.192.000

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 1.732.941.000 DESPESAS CORRENTES 2.125.483.000

RECEITAS DE CAPITAL 662.734.000 DESPESAS DE CAPITAL 270.192.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 2.395.675.000 TOTAL 2.395.675.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes

ESPECIFICAÇÃO VALOR

Receitas Correntes 20.170.890.000Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.893.543.000Contribuições 660.611.000Receita Patrimonial 545.616.000Receita de Serviços 132.126.000Transferências Correntes 9.483.615.000Outras Receitas Correntes 455.379.000

DEDUÇÕES -2.502.839.0000

Receitas Correntes - INTRA 814.572.0000

Receitas de Capital 2.718.456.000Operações de Crédito 744.679.000Alienação de Bens 502.057.000Transferências de Capital 535.197.000Outras Receitas de Capital 936.523.000

TOTAL 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Todas as Fontes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE

ESFERAINVESTIMENTO TOTAL

0101 Recursos Ordinários - Tesouro 8.251.549.877 1.253.294.123 9.504.844.000

0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento doEnsino 875.001.000 460.992.000 1.335.993.000

0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 601.715.000 48.175.000 649.890.000

0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.415.658.000 1.415.658.000

0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.968.448.000 1.968.448.000

0107 Receitas Operacionais a Fundos 236.245.000 200.000 236.445.000

0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS 402.000.000 402.000.000

0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 30.610.000 30.610.000

0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 41.274.000 41.274.000

0111 Convênios com Órgãos Federais 46.345.000 6.000.000 52.345.000

0113 Outras Transferências Federais 2.539.000 2.539.000

0114 Operações de Crédito Interna 581.488.000 68.756.000 650.244.000

0115 Operações de Crédito Externa 94.435.000 94.435.000

0118 Recursos Diretamente Arrecadados 188.271.000 8.874.000 197.145.000

0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.811.926.000 1.811.926.000

0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 211.269.940 136.670.060 347.940.000

0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE 11.250.000 11.250.000

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único deAssistência Social - SUAS 1.078.000 1.078.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.200.000 3.200.000

0130 Contribuição para o Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

0211 Convênios com Órgãos Federais 16.589.400 522.600 136.522.699 153.634.699

0212 Convênios com Órgãos não Federais 2.973.000 2.973.000

0218 Recursos Diretamente Arrecadados 5.934.000 709.342.254 20.151.301 735.427.555

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de SeguridadeSocial do Servidor Público 500.000 544.001.368 544.501.368

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 851.946.378 851.946.378

0227 Recursos das Empresas Estatais 107.192.000 107.192.000

2101 Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.000

4101 Recursos Ordinários - Tesouro 19.289.000 19.289.000

5101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.780.000 2.200.000 7.980.000

5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 10.871.000 10.871.000

TOTAL 14.624.235.217 6.312.977.783 263.866.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOSE ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Fontes Tesouro

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE TOTAL

0101 Recursos Ordinários - Tesouro 8.251.549.877 1.253.294.123 9.504.844.000

0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 875.001.000 460.992.000 1.335.993.000

0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 601.715.000 48.175.000 649.890.000

0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.415.658.000 1.415.658.000

0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.968.448.000 1.968.448.000

0107 Receitas Operacionais a Fundos 236.245.000 200.000 236.445.000

0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 402.000.000 402.000.000

0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 30.610.000 30.610.000

0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 41.274.000 41.274.000

0111 Convênios com Órgãos Federais 46.345.000 6.000.000 52.345.000

0113 Outras Transferências Federais 2.539.000 2.539.000

0114 Operações de Crédito Interna 581.488.000 68.756.000 650.244.000

0115 Operações de Crédito Externa 94.435.000 94.435.000

0118 Recursos Diretamente Arrecadados 188.271.000 8.874.000 197.145.000

0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.811.926.000 1.811.926.000

0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 211.269.940 136.670.060 347.940.000

0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 11.250.000 11.250.000

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 1.078.000 1.078.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.200.000 3.200.000

0130 Contribuição para o Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

2101 Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.000

4101 Recursos Ordinários - Tesouro 19.289.000 19.289.000

5101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.780.000 2.200.000 7.980.000

5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 10.871.000 10.871.000

TOTAL 14.598.238.817 4.207.165.183 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Outras Fontes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERAFISCAL

ESFERASEGURIDADE

ESFERAINVESTIMENTO TOTAL

0211 Convênios com Órgãos Federais 16.589.400 522.600 136.522.699 153.634.699

0212 Convênios com Órgãos não Federais 2.973.000 2.973.000

0218 Recursos Diretamente Arrecadados 5.934.000 709.342.254 20.151.301 735.427.555

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 500.000 544.001.368 544.501.368

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 851.946.378 851.946.378

0227 Recursos das Empresas Estatais 107.192.000 107.192.000

TOTAL 25.996.400 2.105.812.600 263.866.000 2.395.675.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64 (Art. 22, III, a, b e c) e LDO (Art 11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

1000.00.0.0.00 Receitas Correntes 14.750.604.377 17.131.077.391 17.259.082.761 19.585.184.000 20.170.890.000

1100.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.165.865.801 7.267.164.753 7.824.484.368 8.253.725.000 8.893.543.000

1110.00.0.0.00 Impostos 5.951.971.333 6.985.844.772 7.509.789.121 7.912.959.000 8.466.756.000

1113.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de QualquerNatureza 530.113.838 573.236.735 698.005.677 640.000.000 687.709.000

1113.02.0.0.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ- Líquida de Incentivos 11.789.575 0 12.629.000

1113.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 530.113.838 573.236.735 686.216.102 640.000.000 675.080.000

1118.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 5.396.148.670 6.351.353.611 6.736.938.055 7.237.825.000 7.736.395.000

1118.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 386.807.829 361.250.554 404.155.751 514.029.000 427.137.000

1118.01.2.0.00 Imposto sobre a Propriedade de VeículosAutomotores 371.217.929 348.940.664 389.680.713 498.129.000 410.591.000

1118.01.3.0.00 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” eDoação de Bens e Direitos 15.589.900 12.309.890 14.475.038 15.900.000 16.546.000

1118.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, Circulação deMercadorias e Serviços 5.009.340.840 5.990.103.058 6.332.782.304 6.723.796.000 7.309.258.000

1118.02.1.0.00

Imposto sobre Operações Relativas à Circulaçãode Mercadorias e sobre Prestações de Serviços deTransporte Interestadual e Intermunicipal e deComunicação

4.747.693.728 5.706.008.984 6.039.706.418 6.389.824.000 6.961.318.000

1118.02.2.0.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate àPobreza 261.647.112 284.094.073 293.075.886 333.972.000 347.940.000

1119.00.0.0.00 Outros Impostos 25.708.826 61.254.427 74.845.389 35.134.000 42.652.000

1120.00.0.0.00 Taxas 213.894.468 281.319.981 314.695.247 340.766.000 426.787.000

1121.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 213.649.974 279.066.004 310.742.780 337.053.000 422.391.000

1122.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 244.494 2.253.977 3.952.467 3.713.000 4.396.000

1200.00.0.0.00 Contribuições 521.536.334 570.253.332 521.256.537 763.662.000 660.611.000

1210.00.0.0.00 Contribuições Sociais 521.536.334 570.253.332 521.256.537 763.662.000 660.611.000

1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial 339.270.945 373.551.733 326.045.981 603.589.000 545.616.000

1310.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 552.223 707.466 1.101.594 1.058.000 855.000

1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários 334.047.694 359.191.152 316.101.938 593.061.000 514.761.000

1330.00.0.0.00 Delegação de Serviços Públicos MedianteConcessão, Permissão, Autorização ou Licença 4.671.028 13.653.116 8.842.449 9.470.000 30.000.000

1600.00.0.0.00 Receita de Serviços 263.678.836 264.965.208 307.346.326 446.270.000 132.126.000

1610.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 263.637.545 264.888.213 307.346.326 384.763.000 24.934.000

1620.00.0.0.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e aoTransporte 61.507.000 107.192.000

1690.00.0.0.00 Outros Serviços 41.291 76.995 0

1700.00.0.0.00 Transferências Correntes 7.362.697.277 8.518.908.510 8.125.911.538 9.283.180.000 9.483.615.000

1710.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 6.755.331.438 7.824.238.020 7.415.536.911 8.557.559.000 8.782.439.000

1718.00.0.0.00 Transferências da União - Específicas de Estados,DF e Municípios 6.755.331.438 7.824.238.020 7.415.536.911 8.557.559.000 8.782.439.000

1718.01.0.0.00 Participação na Receita da União 5.565.396.985 6.379.627.772 6.117.832.048 6.857.000.000 7.098.000.000

1718.01.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estadose do Distrito Federal 5.513.414.352 6.286.539.858 6.001.910.927 6.750.000.000 7.008.000.000

1718.01.6.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre ProdutosIndustrializados – Estados Exportadores de ProdutosIndustrializados

38.351.042 55.316.429 65.193.160 63.000.000 75.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64 (Art. 22, III, a, b e c) e LDO (Art 11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

1718.01.7.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção noDomínio Econômico 13.631.124 37.771.441 50.727.792 44.000.000 15.000.000

1718.01.8.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações deCrédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ouValores Mobiliários – Comercialização do Ouro

466 44 169 0

1718.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pelaExploração de Recursos Naturais 58.709.512 55.368.920 57.625.302 135.860.000 264.858.000

1718.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único deSaúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde

336.060.533 404.476.840 424.886.473 394.123.000 402.000.000

1718.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único deSaúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede deServiços Públicos de Saúde

7.000.000

1718.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional doDesenvolvimento da Educação – FNDE 49.905.863 71.073.906 85.960.289 126.021.000 82.078.000

1718.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração– L.C. Nº 87/96 24.552.450 24.552.450 24.552.450 24.552.000 24.552.000

1718.09.0.0.00

Transferências de Recursos de Complementaçãoda União ao Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB

663.515.322 681.622.648 636.159.916 653.269.000 764.455.000

1718.10.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de SuasEntidades 134.000 269.150.000 64.715.000

1718.99.0.0.00 Outras Transferências da União 57.190.773 207.381.483 68.520.434 97.584.000 74.781.000

1730.00.0.0.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 2.653.028 4.675.774 0

1740.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 11.594.290 6.040.356 50.244.355 45.688.000 49.973.000

1750.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1758.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas -Específicas de Estados, DF e Municípios 593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1758.01.0.0.00

Transferências de Recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básicae de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB

593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1770.00.0.0.00 Transferências de Pessoas Físicas 30.058

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 97.555.184 136.233.855 154.038.011 234.758.000 455.379.000

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 15.755.910 21.138.413 14.443.000 11.595.000

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 48.735.280 66.274.983 56.556.164 140.396.000 170.154.000

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 48.819.904 54.202.962 76.343.434 79.919.000 273.630.000

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 563.587.431 759.751.184 630.931.184 1.841.477.000 2.718.456.000

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 541.235.557 561.246.100 451.555.434 843.167.000 744.679.000

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal - Caixa Econômica Federal 144.148.000 72.300.000 282.853.000

2119.00.1.1.02 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal - BANCO do BRASIL/BNDES/Governo doEstado

538.932.695 548.484.899 307.407.434 770.867.000 367.391.000

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 0 94.435.000

2129.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 0 94.435.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64 (Art. 22, III, a, b e c) e LDO (Art 11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

2129.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 0 94.435.000

2129.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 0 94.435.000

2129.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo -Principal - BID/PROFISCO 2.302.862 12.761.201 0 94.435.000

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 747.897 693.355 1.046.711 788.000 502.057.000

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 747.897 693.355 1.046.711 788.000 1.190.000

2220.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 500.867.000

2300.00.0.0.00 Amortização de Empréstimos 1.105.735 724.615 329.876 1.700.000

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital 20.498.242 89.816.589 20.022.423 345.200.000 535.197.000

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 18.465.379 87.935.136 18.391.031 343.600.000 533.689.000

2440.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 2.032.863 1.881.453 1.631.392 1.600.000 1.508.000

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 107.270.525 157.976.739 650.622.000 936.523.000

7000.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA 576.545.201 587.110.808 613.247.410 928.543.000 814.572.000

7200.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 576.545.201 585.309.687 611.888.444 928.543.000 814.572.000

7210.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições Sociais 576.545.201 585.309.687 611.888.444 928.543.000 814.572.000

7900.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Outras ReceitasCorrentes 1.801.120 1.358.966

9000.00.0.0.00 DEDUÇÕES -1.883.610.587 -2.171.931.222 -2.173.527.616 -2.367.408.000 -2.502.839.000

9200.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO Restituições -2.757.351 -976.125 -2.695.439 -46.000 -2.500.000

9500.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Impostos -1.868.431.870 -2.170.950.739 -2.169.992.431 -2.366.492.000 -2.499.799.000

9510.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - ICMS Cota-Parte Estado -705.921.617 -847.631.686 -895.745.775 -945.055.000 -1.027.500.000

9520.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo deParticipação dos Estados e do Distrito Federal -Principal

-1.102.682.870 -1.257.307.971 -1.200.382.185 -1.350.000.000 -1.401.600.000

9530.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto SobreProdutos Industrializados – Estados Exportadores deProdutos Industrializados - Principal

-5.752.656 -8.297.464 -9.778.974 -9.450.000 -15.000.000

9540.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS –Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -4.910.000 -4.910.000

9550.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - IPVA Cota-Parte Estado -34.621.708 -30.516.402 -33.750.783 -46.527.000 -38.000.000

9560.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “CausaMortis” e Doação de Bens e Direitos - Principal -2.957.376 -2.460.230 -2.860.437 -3.153.000 -3.286.000

9570.00.0.0.00

(-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Operações Relativasà Circulação de Mercadorias e sobre Prestações deServiços de Transporte Interestadual e Intermunicipale de Comunicação - Dívida Ativa

-5.935.809 -11.375.447 -12.185.987 -1.477.000 -1.634.000

9580.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do ICMAS -4.584.958 -7.567.905 -9.326.285 -5.407.000 -5.244.000

9590.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Outros Impostos - Dívida Ativa -Multas e Juros -1.064.387 -883.144 -1.051.515 -513.000 -2.625.000

9600.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do IPVA -365.274 -2.610 -805.183 -843.000 -517.000

9700.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão“Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos -Multas e Juros

-12.056.092 -1.748 -34.562 -27.000 -23.000

TOTAL 14.007.126.422 16.306.008.160 16.329.733.739 19.987.796.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

33

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

1000.00.0.0.00 Receitas Correntes 13.751.475.309 16.023.311.608 16.150.309.800 17.791.430.000 19.252.521.000

1100.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.160.384.513 7.266.759.203 7.734.691.969 8.244.934.000 8.891.753.000

1110.00.0.0.00 Impostos 5.946.838.635 6.985.778.921 7.420.038.366 7.912.959.000 8.466.667.000

1113.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de QualquerNatureza 524.981.140 573.170.883 608.254.922 640.000.000 687.621.000

1113.02.0.0.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -Líquida de Incentivos 11.789.568 12.621.000

1113.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 524.981.140 573.170.883 596.465.354 640.000.000 675.000.000

1118.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 5.396.148.670 6.351.353.611 6.736.938.055 7.237.825.000 7.736.395.000

1118.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 386.807.829 361.250.554 404.155.751 514.029.000 427.137.000

1118.01.2.0.00 Imposto sobre a Propriedade de VeículosAutomotores 371.217.929 348.940.664 389.680.713 498.129.000 410.591.000

1118.01.3.0.00 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” eDoação de Bens e Direitos 15.589.900 12.309.890 14.475.038 15.900.000 16.546.000

1118.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, Circulação deMercadorias e Serviços 5.009.340.840 5.990.103.058 6.332.782.304 6.723.796.000 7.309.258.000

1118.02.1.0.00

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação deMercadorias e sobre Prestações de Serviços deTransporte Interestadual e Intermunicipal e deComunicação

4.747.693.728 5.706.008.984 6.039.706.418 6.389.824.000 6.961.318.000

1118.02.2.0.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate àPobreza 261.647.112 284.094.073 293.075.886 333.972.000 347.940.000

1119.00.0.0.00 Outros Impostos 25.708.826 61.254.427 74.845.389 35.134.000 42.651.000

1120.00.0.0.00 Taxas 213.545.877 280.980.282 314.653.603 331.975.000 425.086.000

1121.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 213.301.383 278.726.305 310.701.136 331.975.000 420.690.000

1122.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 244.494 2.253.977 3.952.467 4.396.000

1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial 145.349.182 179.586.766 183.838.823 350.058.000 489.848.000

1310.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 16.740 73.694 25.000

1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários 140.678.154 165.916.910 174.922.680 350.033.000 459.848.000

1330.00.0.0.00 Delegação de Serviços Públicos MedianteConcessão, Permissão, Autorização ou Licença 4.671.028 13.653.116 8.842.449 30.000.000

1600.00.0.0.00 Receita de Serviços 10.470.954 802.459 36.177 5.000

1610.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.429.663 725.464 36.177 5.000

1690.00.0.0.00 Outros Serviços 41.291 76.995

1700.00.0.0.00 Transferências Correntes 7.348.445.358 8.459.629.418 8.106.173.440 8.987.322.000 9.455.337.000

1710.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 6.742.298.138 7.765.765.266 7.396.497.981 8.265.340.000 8.757.134.000

1718.00.0.0.00 Transferências da União - Específicas de Estados,DF e Municípios 6.742.298.138 7.765.765.266 7.396.497.981 8.265.340.000 8.757.134.000

1718.01.0.0.00 Participação na Receita da União 5.565.396.985 6.379.627.772 6.117.832.048 6.857.000.000 7.098.000.000

1718.01.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados edo Distrito Federal 5.513.414.352 6.286.539.858 6.001.910.927 6.750.000.000 7.008.000.000

1718.01.6.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre ProdutosIndustrializados – Estados Exportadores de ProdutosIndustrializados

38.351.042 55.316.429 65.193.160 63.000.000 75.000.000

1718.01.7.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção noDomínio Econômico 13.631.124 37.771.441 50.727.792 44.000.000 15.000.000

1718.01.8.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações deCrédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ouValores Mobiliários – Comercialização do Ouro

466 44 169

1718.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pelaExploração de Recursos Naturais 58.709.512 55.368.920 57.625.302 135.860.000 264.858.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

34

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

1718.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único deSaúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde

335.507.338 404.476.840 424.886.473 394.123.000 402.000.000

1718.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único deSaúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede deServiços Públicos de Saúde

7.000.000

1718.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional doDesenvolvimento da Educação – FNDE 49.225.641 67.279.710 74.944.461 119.064.000 71.884.000

1718.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –L.C. Nº 87/96 24.552.450 24.552.450 24.552.450 24.552.000 24.552.000

1718.09.0.0.00

Transferências de Recursos de Complementação daUnião ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionaisda Educação – FUNDEB

663.515.322 681.622.648 636.159.916 653.269.000 764.455.000

1718.10.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de SuasEntidades 134.000 61.604.000

1718.99.0.0.00 Outras Transferências da União 45.390.890 152.702.926 60.497.332 81.472.000 62.781.000

1730.00.0.0.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 2.653.028 4.675.774

1740.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 10.375.673 5.234.019 49.545.187 42.049.000 47.000.000

1750.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1758.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas -Específicas de Estados, DF e Municípios 593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1758.01.0.0.00

Transferências de Recursos do Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ede Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB

593.118.520 683.954.360 660.100.214 679.933.000 651.203.000

1770.00.0.0.00 Transferências de Pessoas Físicas 30.058

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 86.825.302 116.533.762 125.569.392 209.116.000 415.578.000

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 15.746.979 20.823.744 14.114.000 11.595.000

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 42.444.408 53.351.970 44.826.923 129.730.000 150.000.000

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 44.380.895 47.434.813 59.918.725 65.272.000 253.983.000

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 541.891.417 676.016.514 612.175.415 1.023.167.000 2.055.722.000

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 541.235.557 561.246.100 451.555.434 843.167.000 744.679.000

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal 538.932.695 548.484.899 451.555.434 843.167.000 650.244.000

2119.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal - Caixa Econômica Federal 144.148.000 72.300.000 282.853.000

2119.00.1.1.02 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -Principal - BANCO do BRASIL/BNDES/Governo doEstado

538.932.695 548.484.899 307.407.434 770.867.000 367.391.000

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 94.435.000

2129.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 94.435.000

2129.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 2.302.862 12.761.201 94.435.000

2129.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo -Principal 2.302.862 12.761.201 94.435.000

2129.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo -Principal - BID/PROFISCO 2.302.862 12.761.201 94.435.000

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 747.897 693.355 1.046.711 1.190.000

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 747.897 693.355 1.046.711 1.190.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI PROPOSTA

2015 2016 2017 2018 2019

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital -92.036 6.806.533 1.596.530 509.853.000

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades -92.036 6.806.533 1.596.530 509.853.000

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 107.270.525 157.976.739 180.000.000 800.000.000

9000.00.0.0.00 DEDUÇÕES -1.871.528.971 -2.171.931.222 -2.173.470.012 -2.367.362.000 -2.502.839.000

9200.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO Restituições -2.757.351 -976.125 -2.637.836 -2.500.000

9500.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Impostos -1.868.245.778 -2.170.950.739 -2.169.992.431 -2.366.492.000 -2.499.799.000

9510.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - ICMS Cota-Parte Estado -705.666.658 -847.631.686 -895.745.775 -945.055.000 -1.027.500.000

9520.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participaçãodos Estados e do Distrito Federal - Principal -1.102.682.870 -1.257.307.971 -1.200.382.185 -1.350.000.000 -1.401.600.000

9530.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto SobreProdutos Industrializados – Estados Exportadores deProdutos Industrializados - Principal

-5.752.656 -8.297.464 -9.778.974 -9.450.000 -15.000.000

9540.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS –Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -4.910.000 -4.910.000

9550.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - IPVA Cota-Parte Estado -34.612.520 -30.516.402 -33.750.783 -46.527.000 -38.000.000

9560.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “CausaMortis” e Doação de Bens e Direitos - Principal -2.955.976 -2.460.230 -2.860.437 -3.153.000 -3.286.000

9570.00.0.0.00

(-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Operações Relativas àCirculação de Mercadorias e sobre Prestações deServiços de Transporte Interestadual e Intermunicipal ede Comunicação - Dívida Ativa

-6.015.263 -11.375.447 -12.185.987 -1.477.000 -1.634.000

9580.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do ICMAS -4.584.958 -7.567.905 -9.326.285 -5.407.000 -5.244.000

9590.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Outros Impostos - Dívida Ativa -Multas e Juros -1.064.387 -883.144 -1.051.515 -513.000 -2.625.000

9600.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do IPVA -365.274 -2.610 -805.183 -843.000 -517.000

9700.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão“Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos -Multas e Juros

-160.569 -1.748 -34.562 -27.000 -23.000

TOTAL 12.421.837.755 14.527.396.900 14.589.015.202 16.447.235.000 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA Recurso de Todas as Fontes

ESPECIFICAÇÃO

TODAS AS FONTES

RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES TOTAL

DESPESAS CORRENTES 15.919.288.809 2.125.483.000 18.044.771.809

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.281.515.262 1.891.043.000 10.172.558.262JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000 508.809.000OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.128.964.547 234.440.000 7.363.404.547

DESPESAS DE CAPITAL 2.514.099.276 270.192.000 2.784.291.276

INVESTIMENTOS 1.193.058.028 269.692.000 1.462.750.028INVERSÕES FINANCEIRAS 669.689.000 500.000 670.189.000AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248 651.352.248

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915TOTAL 18.805.404.000 2.395.675.000 21.201.079.000

ESPECIFICAÇÃORECURSOS DO TESOURO

FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTALDESPESAS CORRENTES 11.805.482.073 4.113.806.736 15.919.288.809PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.283.272.364 1.998.242.898 8.281.515.262

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000 508.809.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.013.400.709 2.115.563.838 7.128.964.547DESPESAS DE CAPITAL 2.420.740.829 93.358.447 2.514.099.276INVESTIMENTOS 1.099.699.581 93.358.447 1.193.058.028

INVERSÕES FINANCEIRAS 669.689.000 669.689.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248 651.352.248RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915

TOTAL 14.598.238.817 4.207.165.183 18.805.404.000

ESPECIFICAÇÃORECURSOS DE OUTRAS FONTES

FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL

DESPESAS CORRENTES 21.832.400 2.103.650.600 2.125.483.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.059.400 1.887.983.600 1.891.043.000

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.773.000 215.667.000 234.440.000

DESPESAS DE CAPITAL 4.164.000 2.162.000 263.866.000 270.192.000

INVESTIMENTOS 3.664.000 2.162.000 263.866.000 269.692.000

INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000 500.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 25.996.400 2.105.812.600 263.866.000 2.395.675.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO,SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f" e LDO (Art.11, II, b).

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2017 LEI 2018 PROPOSTA 2019

DESPESAS CORRENTES 13.203.208.119 15.223.784.189 15.919.288.809

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.791.545.923 7.842.702.867 8.281.515.262

ENCARGOS DA DÍVIDA 377.837.642 516.575.975 508.809.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.033.824.555 6.864.505.347 7.128.964.547

DESPESAS DE CAPITAL 1.936.836.901 2.093.884.811 2.514.099.276

INVESTIMENTOS 1.317.393.106 1.302.458.059 1.193.058.028

INVERSÕES FINANCEIRAS 55.720.729 120.010.000 669.689.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 563.723.066 671.416.752 651.352.248

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 135.800.000 372.015.915

TOTAL 15.140.045.020 17.453.469.000 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2017 LEI 2018 PROPOSTA2019

Assembleia Legislativa 332.562.910 383.379.000 401.560.000

Assembleia Legislativa 332.533.066 381.275.000 399.363.000

Fundação Rádio e Televisão 0 104.000 109.000

Fundo Especial Legislativo 29.844 2.000.000 2.088.000

Tribunal de Contas do Estado 139.526.553 135.818.000 142.340.000

Tribunal de Contas do Estado 138.941.830 133.018.000 139.417.000

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 584.723 2.800.000 2.923.000

Tribunal de Justiça do Estado 1.199.425.961 1.237.023.000 1.336.332.485

Tribunal de Justiça do Estado 1.095.574.175 1.089.524.000 1.182.357.485

Corregedoria Geral da Justiça 21.040.000 21.964.000

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 98.393.756 115.275.000 120.336.000

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 631.770 685.000 715.000Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais doEstado do Maranhão 3.097.492 7.041.000 7.350.000

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 1.728.767 3.458.000 3.610.000

Ministério Público 454.900.673 339.209.530 353.842.000

Procuradoria Geral da Justiça 451.777.154 336.577.530 352.628.000

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 3.123.519 2.632.000 1.214.000

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 104.851.753 123.708.000 122.943.000

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 104.745.435 123.608.000 122.838.000

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 106.318 100.000 105.000

Procuradoria Geral do Estado 56.071.135 81.502.000 92.951.000

Procuradoria Geral do Estado 56.071.135 81.502.000 92.951.000

Casa Civil 52.409.072 130.181.000 272.892.000

Casa Civil 31.324.325 34.248.000 40.216.000

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 918

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 14.854.262 88.558.000 216.123.000

Agência Executiva Metropolitana 5.341.057 4.470.000 9.651.000

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 5.702.000

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 888.510 2.905.000 1.200.000

Comissão Central Permanente de Licitação 6.591.120 7.227.000 6.643.000

Comissão Central Permanente de Licitação 6.591.120 7.227.000 6.643.000

Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 91.177.304 61.967.000 63.537.000

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 91.177.304 61.967.000 63.537.000

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.963.218 24.361.000 25.311.000

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.963.218 24.361.000 25.311.000

Secretaria de Estado do Governo 61.752.802 69.863.000 73.859.000

Secretaria de Estado do Governo 61.752.802 69.863.000 73.859.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2017 LEI 2018 PROPOSTA2019

Secretaria de Estado das Cidades e DesenvolvimentoUrbano 171.643.963 194.693.000 43.629.670

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 69.739.814 32.393.000 43.629.670

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 101.904.148 162.300.000

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 93.396.873 91.456.000 96.327.152

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 41.449.433 29.282.000 41.112.152

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 51.947.440 60.872.000 54.106.000Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado doMaranhão 1.302.000 1.109.000

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 113.840.279 126.839.000 93.754.000

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 112.227.171 122.950.000 90.403.000

Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.613.107 1.950.000 2.101.000

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 0 1.939.000 1.250.000

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 139.937.543 145.314.000 185.458.060

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 103.986.970 126.518.000 159.269.828

Gerência de Inclusão Socioprodutiva 31.936.531 14.937.000 20.549.232

Fundo Estadual de Assistência Social 4.014.042 3.859.000 5.639.000

Secretaria de Estado da Fazenda 246.473.631 263.291.000 291.483.000

Secretaria de Estado da Fazenda 232.059.259 248.291.000 276.283.000

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 14.414.372 15.000.000 15.200.000

Secretaria de Estado da Educação 2.025.610.238 2.588.627.450 2.755.627.064

Secretaria de Estado da Educação 2.016.691.118 2.561.404.450 2.735.151.064

Fundação Nice Lobão 8.919.121 10.123.000 10.476.000

Fundo Escola Digna 0 17.100.000 10.000.000

Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.564.868.270 1.918.809.000 2.039.354.754

Secretaria de Estado da Segurança Pública 502.565.617 566.999.000 592.997.754

Polícia Civil 12.385.082 11.500.000 11.200.000

Polícia Militar do Estado 767.537.233 955.191.000 1.028.667.000

Corpo de Bombeiros Militar 160.273.116 198.728.000 222.033.000

Departamento Estadual de Trânsito 119.722.181 182.891.000 181.737.000

Fundo Especial de Segurança Pública 2.385.040 3.500.000 2.720.000

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 23.678.007 65.717.000 65.655.000

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 13.984.478 20.367.000 14.755.000

Fundo Especial do Meio Ambiente 1.603.006 3.301.000 3.900.000

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 8.090.523 42.049.000 47.000.000

Secretaria de Estado da Saúde 2.068.533.992 2.224.718.740 2.287.635.000

FES - Unidade Central 2.068.533.992 2.224.598.740 2.280.435.000

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 0 100.000 7.000.000

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 0 20.000 200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2017 LEI 2018 PROPOSTA2019

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 57.327.091 324.825.721 141.615.267

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 53.297.074 315.680.721 131.362.267

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico 4.030.017 9.145.000 10.253.000

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 31.912.590 60.040.000 46.331.000

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 8.265.132 8.461.000 11.173.000

Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.468.530 9.479.000 9.908.000

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 16.178.929 42.100.000 25.250.000

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 446.469.682 782.729.112 812.857.000

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 3.866.198 32.253.000 15.219.000

Universidade Estadual do Maranhão 281.701.234 408.073.112 418.204.000Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico do Maranhão 37.455.564 64.261.000 66.077.000

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 88.070.633 173.790.000 205.145.000

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 35.376.053 104.352.000 108.212.000

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 21.609.170 50.938.000 42.364.000

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 21.609.170 50.938.000 41.764.000

Fundo Estadual de Esportes 600.000

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 17.472.082 9.109.000 40.006.000

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 17.472.082 9.109.000 40.006.000

Secretaria de Estado da Mulher 5.853.094 5.269.000 7.476.000

Secretaria de Estado da Mulher 5.853.094 5.269.000 7.476.000

Secretaria de Estado da Infraestrutura 962.367.750 636.276.000 487.499.000

Secretaria de Estado da Infraestrutura 962.108.789 636.276.000 487.499.000

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 258.962

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 98.667.499 112.017.000 110.250.000

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 22.470.530 19.983.000 21.272.000

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 47.017.460 50.832.000 49.227.000Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado doMaranhão 29.027.509 39.372.000 37.621.000

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 152.000 850.000 1.000.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 0 630.000 630.000

Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos 200.000 150.000

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 150.000 250.000

Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 100.000

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 292.988.164 336.242.000 335.424.000

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 292.988.164 336.207.000 335.284.000

Fundo Penitenciário Estadual 0 35.000 140.000

Secretaria de Estado de Minas e Energia 149.024

Secretaria de Estado de Minas e Energia 149.024

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2017 LEI 2018 PROPOSTA2019

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistênciados Servidores 700.059.885 773.963.000 753.052.000

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 61.256.130 76.950.000 48.220.000

Escola de Governo do Maranhão 455.926 725.000 725.000

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 1.575.454 1.872.000 1.900.000

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 573.420.484 618.157.000 588.700.000Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 63.351.891 76.259.000 72.686.000

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 34.656.000

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão 6.165.000

Encargos Gerais do Estado 3.455.459.248 3.959.575.447 4.825.867.600

Encargos Administrativos 76.790.134 158.350.000 262.252.262

Encargos Financeiros 3.378.669.114 3.801.225.447 4.563.615.338

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 79.494.446 52.981.000 79.512.033

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 46.623.301 26.638.000 45.706.033

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8.716.380 14.220.000 19.636.000

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 24.154.765 12.123.000 14.170.000

Reserva de Contingência 0 135.800.000 372.015.915

Reserva de Contingência 0 135.800.000 372.015.915

TOTAL 15.140.045.020 17.453.469.000 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

42

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.044.771.8093.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.172.558.2623.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 9.328.631.047

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

843.927.215

3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 508.809.0003.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 508.809.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.363.404.5473.3.3.20.00.00 Transferências à União 90.0003.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.977.000.1803.3.3.41.00.00 Transferências a Municípios – Fundo a Fundo 55.693.2923.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 83.753.5663.3.3.60.00.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 5.700.000

3.3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato derateio 1.900.000

3.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.201.123.732

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

38.143.777

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.784.291.2763.4.4.00.00.00 Investimentos 1.462.750.0283.4.4.20.00.00 Transferências à União 18.000.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 7.400.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 9.200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.428.150.0283.4.5.00.00.00 Inversões financeiras 670.189.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 510.000

3.4.5.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

669.679.000

3.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 651.352.2483.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 651.352.2483.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 372.015.9153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 372.015.9153.9.9.99.00.00 A Definir 372.015.915

TOTAL 21.201.079.000 21.201.079.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

43

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

01101 - Assembleia Legislativa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 399.259.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 299.703.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 291.650.478

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

8.052.522

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 99.556.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 99.247.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

309.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 104.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 104.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 104.000

TOTAL 399.363.000

01201 - Fundação Rádio e Televisão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 109.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 109.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 109.000

TOTAL 109.000

01901 - Fundo Especial Legislativo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.088.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.088.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.088.000

TOTAL 2.088.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

44

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 138.557.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 124.405.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 109.469.947

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

14.935.053

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.152.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 14.102.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 860.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 860.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 860.000

TOTAL 139.417.000

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.729.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.729.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 29.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.700.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 194.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 194.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 194.000

TOTAL 2.923.000

04101 - Tribunal de Justiça do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.179.805.2723.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 848.217.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 772.172.382

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

76.044.618

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 331.588.2723.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 331.106.912

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

481.360

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.552.2133.4.4.00.00.00 Investimentos 2.552.2133.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.552.213

TOTAL 1.182.357.485

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

45

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

04102 - Corregedoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.964.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.964.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.255.800

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

708.200

TOTAL 21.964.000

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 102.788.3433.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 102.788.3433.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 102.788.3433.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 17.547.6573.4.4.00.00.00 Investimentos 17.547.6573.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 17.547.657

TOTAL 120.336.000

04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 715.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 715.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 715.000

TOTAL 715.000

04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.350.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.350.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.350.000

TOTAL 7.350.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

46

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.771.6613.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.771.6613.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.771.6613.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.838.3393.4.4.00.00.00 Investimentos 1.838.3393.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.838.339

TOTAL 3.610.000

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 347.408.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 282.739.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 251.645.431

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

31.093.569

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 64.669.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 64.369.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

300.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.220.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 5.220.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.220.000

TOTAL 352.628.000

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.214.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.214.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.214.000

TOTAL 1.214.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

47

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 121.711.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 99.703.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 89.164.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

10.539.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.008.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.008.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.127.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.127.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.127.000

TOTAL 122.838.000

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 84.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 84.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 84.000

TOTAL 105.000

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 91.451.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 47.119.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 47.119.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 44.332.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.332.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.000

TOTAL 92.951.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

48

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 39.716.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.578.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.578.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.138.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.138.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 40.216.000

11210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.704.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.945.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.815.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

130.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.759.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.757.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

2.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 203.579.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 203.579.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 203.579.000

TOTAL 216.283.000

11211 - Agência Executiva Metropolitana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.651.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.983.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.969.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

14.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.668.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.664.500

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

3.500

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000

TOTAL 9.651.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

49

Page 50: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

11212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.327.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.327.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.327.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.993.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

7.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.375.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.375.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.375.000

TOTAL 5.702.000

11901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.200.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.200.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200.000

TOTAL 1.200.000

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.583.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.439.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.439.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.144.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.144.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 60.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 60.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000

TOTAL 6.643.000

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 63.537.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.403.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.403.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 44.134.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.134.000

TOTAL 63.537.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

50

Page 51: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.211.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 24.156.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.156.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.055.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.055.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 25.311.000

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.859.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.700.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.700.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.159.000

3.3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato derateio 1.900.000

3.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 58.259.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.000

TOTAL 73.859.000

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.384.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.513.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.513.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.871.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.871.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 26.245.6703.4.4.00.00.00 Investimentos 26.245.6703.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 700.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.545.670

TOTAL 43.629.670

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

51

Page 52: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 156.674.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 156.674.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 156.674.000

TOTAL 156.674.000

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.932.8343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.004.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.004.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 23.928.8343.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.928.8343.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.179.3183.4.4.00.00.00 Investimentos 10.179.3183.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.179.318

TOTAL 41.112.152

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.606.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 37.956.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 34.854.816

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

3.101.184

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.650.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.550.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

100.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 54.106.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

52

Page 53: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

13901 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 665.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 665.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 665.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 444.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 444.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 444.000

TOTAL 1.109.000

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 87.672.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.940.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.940.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.732.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.732.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.731.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.731.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.731.000

TOTAL 90.403.000

14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.081.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.681.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.666.600

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

14.400

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 20.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000

TOTAL 2.101.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

53

Page 54: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.200.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.200.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 50.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000

TOTAL 1.250.000

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 149.016.7003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 24.877.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.877.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 124.139.7003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 109.139.700

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

15.000.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.253.1283.4.4.00.00.00 Investimentos 10.253.1283.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.253.128

TOTAL 159.269.828

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.451.9133.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.451.9133.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.451.9133.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.097.3193.4.4.00.00.00 Investimentos 13.097.3193.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.097.319

TOTAL 20.549.232

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

54

Page 55: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.183.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.183.0003.3.3.41.00.00 Transferências a Municípios – Fundo a Fundo 1.437.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.746.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 456.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 456.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 456.000

TOTAL 5.639.000

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 253.283.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 235.480.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 235.480.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.803.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.803.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 23.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 23.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 23.000.000

TOTAL 276.283.000

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.300.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.300.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.300.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.900.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 6.900.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.900.000

TOTAL 15.200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

55

Page 56: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.720.377.0643.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.390.147.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.089.959.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

300.188.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 330.230.0643.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 8.552.1803.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 63.398.9543.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.228.930

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

8.050.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 14.774.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 14.774.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.400.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 800.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.574.000

TOTAL 2.735.151.064

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.426.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.226.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.368.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

858.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.200.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.070.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

130.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 250.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 250.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000

TOTAL 10.676.000

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 10.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000.000

TOTAL 10.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

56

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 579.172.7543.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 387.941.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 387.941.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 191.231.7543.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 191.231.7543.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.825.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 13.825.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.825.000

TOTAL 592.997.754

19102 - Polícia Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.200.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.200.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.200.000

TOTAL 11.200.000

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.025.167.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 925.167.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 925.167.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500.000

TOTAL 1.028.667.000

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 217.033.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 198.340.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 198.340.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.693.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.693.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 5.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000.000

TOTAL 222.033.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

57

Page 58: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 180.927.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 49.055.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 43.403.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

5.652.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 131.872.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.105.7753.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 130.385.148

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

381.077

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.783.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.783.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.783.000

TOTAL 184.710.000

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.720.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.720.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.720.000

TOTAL 2.720.000

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.291.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.085.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.085.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.206.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.206.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.464.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.464.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.464.000

TOTAL 14.755.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

58

Page 59: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.550.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.550.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.550.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 350.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 350.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000

TOTAL 3.900.000

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.000.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.200.8373.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.799.1633.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 25.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 25.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000.000

TOTAL 47.000.000

21901 - FES - Unidade Central

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.210.883.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 276.982.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 247.982.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

29.000.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.933.901.0003.3.3.41.00.00 Transferências a Municípios – Fundo a Fundo 54.256.2923.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.877.644.708

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

2.000.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 69.552.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 69.552.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 69.552.000

TOTAL 2.280.435.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

59

Page 60: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 7.000.000

TOTAL 7.000.000

21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000

TOTAL 200.000

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 96.038.2673.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 17.432.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 17.432.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 78.606.2673.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 78.606.2673.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 35.324.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 35.324.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 35.324.000

TOTAL 131.362.267

22205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.253.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.253.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.149.240

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

103.760

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000.000

TOTAL 10.253.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

60

Page 61: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.173.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.500.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.673.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 350.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.323.000

TOTAL 11.173.000

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.412.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.456.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.118.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

338.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.956.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.956.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 496.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 496.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 496.000

TOTAL 9.908.000

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.677.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.582.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.384.400

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

197.600

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.095.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.077.360

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

17.640

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.323.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.323.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.323.000

TOTAL 12.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

61

Page 62: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 107.192.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 107.192.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 107.192.000

TOTAL 107.192.000

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.250.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.250.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.250.000

TOTAL 25.250.000

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.239.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.951.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.951.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.288.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.288.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 11.980.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 11.980.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.980.000

TOTAL 15.219.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

62

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 393.286.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 196.096.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 175.166.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

20.930.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 197.190.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 196.790.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

400.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 29.300.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 29.300.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 29.300.000

TOTAL 422.586.000

24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 66.077.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.501.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.443.963

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

57.037

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 64.576.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 64.556.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

20.000

TOTAL 66.077.000

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 122.145.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.145.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.185.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

2.960.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 83.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 83.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 83.000.000

TOTAL 205.145.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

63

Page 64: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

24207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.113.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.325.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 25.535.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

4.790.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.788.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.728.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

60.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 27.677.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 27.677.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 27.677.000

TOTAL 108.790.000

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 23.090.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.000.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.090.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.090.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 18.674.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 18.674.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 18.674.000

TOTAL 41.764.000

45901 - Fundo Estadual de Esportes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 120.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 480.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 480.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 480.000

TOTAL 600.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

64

Page 65: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.006.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.656.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.656.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.350.0003.3.3.60.00.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 5.700.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.650.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 8.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 8.000.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 7.700.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000

TOTAL 40.006.000

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.976.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.976.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.976.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 7.476.000

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 39.269.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.269.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.269.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 448.230.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 448.230.0003.4.4.20.00.00 Transferências à União 18.000.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 5.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 425.230.000

TOTAL 487.499.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

65

Page 66: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.072.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.436.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 9.436.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.636.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 5.239.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.397.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000

TOTAL 21.272.000

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 48.727.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.727.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.247.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

1.480.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 23.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.544.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

456.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 49.227.000

54202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.121.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 14.121.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 13.465.262

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

655.738

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 23.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.724.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

276.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 37.621.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

66

Page 67: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 1.000.000

54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 630.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 630.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 630.000

TOTAL 630.000

54904 - Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 150.000

TOTAL 150.000

54905 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000

TOTAL 250.000

54906 - Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.000

TOTAL 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

67

Page 68: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 322.284.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 182.284.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 182.284.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 4.500.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 135.500.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 13.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.000.000

TOTAL 335.284.000

56901 - Fundo Penitenciário Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000

TOTAL 140.000

58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.220.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 28.270.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 28.270.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.950.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.950.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000.000

TOTAL 48.220.000

58111 - Escola de Governo do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 625.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 625.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 625.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 725.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

68

Page 69: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 217.567.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 217.567.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 217.567.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.662.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.162.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.162.0003.4.5.00.00.00 Inversões financeiras 500.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 500.000

TOTAL 220.229.000

58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.476.161.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.476.161.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.476.161.000

TOTAL 2.476.161.000

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 73.186.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 69.208.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 68.540.800

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

667.200

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.978.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.818.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

160.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 90.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 90.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000

TOTAL 73.276.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

69

Page 70: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 34.456.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 15.456.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 14.364.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

1.092.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.000.0003.3.3.20.00.00 Transferências à União 90.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.910.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000

TOTAL 34.656.000

58205 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.363.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.540.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.384.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

156.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.823.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.823.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 802.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 802.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 802.000

TOTAL 6.165.000

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 261.752.2623.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 204.252.2623.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 204.252.2623.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.500.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 48.300.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

9.200.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 490.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 490.0003.4.5.00.00.00 Inversões financeiras 10.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000

TOTAL 262.252.262

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

70

Page 71: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

60104 - Encargos Financeiros

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.242.584.0903.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 400.000.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 71.500.000

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

328.500.000

3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 508.809.0003.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 508.809.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.333.775.0903.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.968.448.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 365.327.0903.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.321.031.2483.4.5.00.00.00 Inversões financeiras 669.679.000

3.4.5.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

669.679.000

3.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 651.352.2483.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 651.352.248

TOTAL 4.563.615.338

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.890.6063.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.150.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.150.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.740.6063.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.740.6063.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.815.4273.4.4.00.00.00 Investimentos 20.815.4273.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.815.427

TOTAL 45.706.033

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

71

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, Anexo 2

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 23.725.0433.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 13.000.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.555.655

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

1.444.345

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.725.0433.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.679.043

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

46.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 340.9573.4.4.00.00.00 Investimentos 340.9573.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 340.957

TOTAL 24.066.000

61202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14.876.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.000.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 8.066.811

3.3.1.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

933.189

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.876.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.840.000

3.3.3.91.00.00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

36.000

TOTAL 14.876.000

90101 - Reserva de Contingência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 372.015.9153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 372.015.9153.9.9.99.00.00 A Definir 372.015.915

TOTAL 372.015.915

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

72

Page 73: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 1.482.486 453.371.930 89.045.584 543.900.00001.031 Ação Legislativa 1.322.486 323.472.596 324.795.08201.031.0318 Gestão Legislativa 1.322.486 323.472.596 324.795.082

01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 1.322.486 1.322.486

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa 323.472.596 323.472.596

01.032 Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316.2349 Fiscalização Externa 121.786.884 121.786.884

01.122 Administração Geral 160.000 2.974.000 3.134.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 2.923.000 3.083.00001.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 160.000 160.000

01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.923.000 2.923.000

01.122.0411 Apoio Administrativo 51.000 51.00001.122.0411.4457 Administração da Unidade 51.000 51.000

01.128 Formação de Recursos Humanos 765.514 765.51401.128.0318 Gestão Legislativa 765.514 765.51401.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 765.514 765.514

01.131 Comunicação Social 58.000 58.00001.131.0318 Gestão Legislativa 58.000 58.00001.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 58.000 58.000

01.271 Previdência Básica 44.316.224 44.316.22401.271.0411 Apoio Administrativo 44.316.224 44.316.22401.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 44.316.224 44.316.224

01.272 Previdência do Regime Estatutário 20.419.542 20.419.54201.272.0411 Apoio Administrativo 20.419.542 20.419.54201.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20.419.542 20.419.542

01.274 Previdência Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440 Seguridade Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.741.785 21.741.785

01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.314.936 2.568.033 6.882.96901.302.0411 Apoio Administrativo 4.314.936 2.568.033 6.882.969

01.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 2.568.033 2.568.033

01.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 4.314.936 4.314.936

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

73

Page 74: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 21.941.814 1.025.700.719 108.776.680 1.156.419.21302.061 Ação Judiciária 21.941.814 991.611.450 1.013.553.26402.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.941.814 991.611.450 1.013.553.264

02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.941.814 21.941.814

02.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 7.350.000 7.350.00002.061.0543.4434 Acesso à Justiça 887.068.244 887.068.24402.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 97.193.206 97.193.206

02.128 Formação de Recursos Humanos 1.915.980 1.915.98002.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.915.980 1.915.98002.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 1.200.980 1.200.980

02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 715.000 715.000

02.131 Comunicação Social 700.000 700.00002.131.0543 Prestação Jurisdicional 700.000 700.00002.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 700.000 700.000

02.271 Previdência Básica 32.732.062 32.732.06202.271.0411 Apoio Administrativo 32.732.062 32.732.06202.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 32.732.062 32.732.062

02.272 Previdência do Regime Estatutário 72.923.113 72.923.11302.272.0411 Apoio Administrativo 72.923.113 72.923.11302.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 72.923.113 72.923.113

02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.473.289 3.121.505 34.594.79402.302.0411 Apoio Administrativo 3.121.505 3.121.505

02.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 3.121.505 3.121.505

02.302.0543 Prestação Jurisdicional 31.473.289 31.473.28902.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 31.473.289 31.473.289

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

74

Page 75: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 16.386.068 487.724.711 53.125.221 557.236.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.610.000 3.610.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.610.000 3.610.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.610.000 3.610.000

03.091 Defesa da Ordem Jurídica 1.514.000 311.286.779 312.800.77903.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.514.000 311.286.779 312.800.77903.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 310.286.779 310.286.77903.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 300.000 300.000

03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 1.214.000 1.214.000

03.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 14.872.068 113.088.930 127.960.99803.092.0211 Representação e Defesa do Estado 13.756.728 3.345.270 17.101.99803.092.0211.2646 Defesa do Estado 2.845.270 2.845.27003.092.0211.2820 Representação do Estado 500.000 500.000

03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 13.756.728 13.756.728

03.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 1.115.340 109.743.660 110.859.00003.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 109.638.660 109.638.660

03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPública 1.115.340 1.115.340

03.092.0341.4702 Modernização Institucional 105.000 105.000

03.122 Administração Geral 59.739.002 59.739.00203.122.0211 Representação e Defesa do Estado 59.739.002 59.739.00203.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 4.293.002 4.293.00203.122.0211.4450 Gestão do Programa 55.446.000 55.446.000

03.271 Previdência Básica 11.492.652 11.492.65203.271.0411 Apoio Administrativo 11.492.652 11.492.65203.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 11.492.652 11.492.652

03.272 Previdência do Regime Estatutário 40.926.865 40.926.86503.272.0411 Apoio Administrativo 40.926.865 40.926.86503.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 40.926.865 40.926.865

03.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 705.704 705.70403.302.0411 Apoio Administrativo 705.704 705.704

03.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 705.704 705.704

04 Administração 278.302.321 1.552.967.837 300.300.261 2.131.570.41904.121 Planejamento e Orçamento 5.974.521 8.906.995 14.881.51604.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 330.000 330.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 195.000 195.000

04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 135.000 135.000

04.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.974.521 8.576.995 14.551.51604.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 5.974.521 5.974.52104.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.576.995 8.576.995

04.122 Administração Geral 30.070.000 1.292.436.034 1.322.506.03404.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 24.894.278 24.894.278

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.122.0202.4450 Gestão do Programa 24.894.278 24.894.278

04.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.704.779 5.704.77904.122.0210.4450 Gestão do Programa 5.704.779 5.704.779

04.122.0212 Administração da Política Tributária 242.561.000 242.561.00004.122.0212.4450 Gestão do Programa 242.561.000 242.561.000

04.122.0317 Gestão Governamental 57.832.760 57.832.76004.122.0317.4450 Gestão do Programa 57.732.760 57.732.76004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000

04.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 20.000 297.180.130 297.200.13004.122.0328.1033 Reequipamento da Administração 10.000 10.00004.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 11.810.000 11.810.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 42.400.000 42.400.00004.122.0328.3268 Aquisição de Imóveis pelo Estado 10.000 10.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 500.000 500.00004.122.0328.4450 Gestão do Programa 59.276.000 59.276.000

04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos eFunções 182.152.262 182.152.262

04.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 171.868 171.86804.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 840.000 840.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 10.000 10.00004.122.0328.4845 Regularização e Conservação de Bens Móveis 20.000 20.000

04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 529.378.484 559.378.48404.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 29.378.484 29.378.484

04.122.0347.4857 Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 500.000.000 500.000.000

04.122.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 25.537.000 25.537.000

04.122.0348.4450 Gestão do Programa 25.537.000 25.537.000

04.122.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 34.650.324 34.700.32404.122.0349.3266 Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas 50.000 50.00004.122.0349.4450 Gestão do Programa 34.650.324 34.650.324

04.122.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 1.000.000 1.000.00004.122.0350.4450 Gestão do Programa 1.000.000 1.000.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 73.697.279 73.697.27904.122.0411.4457 Administração da Unidade 73.697.279 73.697.279

04.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.00004.123.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 3.000.000 3.000.00004.123.0350.3271 Gestão da Administração Financeira e Gasto Público 3.000.000 3.000.000

04.124 Controle Interno 263.355 263.35504.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 263.355 263.35504.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 70.957 70.95704.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 80.000 80.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 63.650 63.65004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Pública 48.748 48.748

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.125 Normatização e Fiscalização 1.250.000 1.250.00004.125.0317 Gestão Governamental 1.250.000 1.250.000

04.125.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.250.000 1.250.000

04.126 Tecnologia da Informação 50.000 45.508.676 45.558.67604.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.300.000 8.300.00004.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.300.000 8.300.000

04.126.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 37.208.676 37.258.676

04.126.0349.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 50.000 50.000

04.126.0349.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 37.208.676 37.208.676

04.127 Ordenamento Territorial 3.740.000 2.095.000 5.835.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.290.000 195.000 3.485.00004.127.0210.3205 Melhoria da Gestão Territorial 3.290.000 3.290.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 195.000 195.000

04.127.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.900.000 1.900.000

04.127.0349.4855 Apoio a Parcerias Interfederativas e OrganizaçõesInternacionais 1.900.000 1.900.000

04.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 450.000 450.000

04.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 450.000 450.000

04.128 Formação de Recursos Humanos 13.978.795 13.978.79504.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 153.367 153.36704.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 153.367 153.367

04.128.0212 Administração da Política Tributária 13.100.428 13.100.42804.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 200.428 200.42804.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 12.900.000 12.900.000

04.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 725.000 725.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 725.000 725.000

04.129 Administração de Receitas 24.300.000 95.848.662 120.148.66204.129.0212 Administração da Política Tributária 5.300.000 10.521.572 15.821.57204.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 3.000.000 3.000.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.300.000 2.300.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 10.521.572 10.521.572

04.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 85.327.090 85.327.09004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 85.127.090 85.127.09004.129.0347.4854 Recuperação de Ativos 200.000 200.000

04.129.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 19.000.000 19.000.000

04.129.0350.3270 Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, AdministraçãoTributária e Contencioso Fiscal 19.000.000 19.000.000

04.131 Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

04.131.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 38.000.000 38.000.000

04.131.0348.2177 Divulgação das Ações Governamentais 20.000.000 20.000.00004.131.0348.4547 Realização e Promoção de Eventos 6.000.000 6.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.131.0348.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0348.4627 Assessoria de Comunicação 8.000.000 8.000.000

04.241 Assistência ao Idoso 248.053 248.05304.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 248.053 248.05304.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 248.053 248.053

04.271 Previdência Básica 14.252.501 14.252.50104.271.0411 Apoio Administrativo 14.252.501 14.252.50104.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14.252.501 14.252.501

04.272 Previdência do Regime Estatutário 132.372 132.37204.272.0411 Apoio Administrativo 132.372 132.37204.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 132.372 132.372

04.274 Previdência Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499 Operação Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499.0920 Pensão Especial 25.000.000 25.000.000

04.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.388 115.38804.302.0411 Apoio Administrativo 115.388 115.388

04.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 115.388 115.388

04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 260.800.000 260.800.00004.331.0411 Apoio Administrativo 260.800.000 260.800.000

04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 260.800.000 260.800.000

04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.26704.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 54.432.267 54.432.267

04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate àPobreza - FUMACOP 54.432.267 54.432.267

04.451 Infraestrutura Urbana 211.167.800 211.167.80004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 6.568.800 6.568.80004.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 1.275.000 1.275.00004.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 4.443.800 4.443.80004.451.0137.3262 Reestruturação de vias públicas 850.000 850.000

04.451.0531 Logística e Transporte 203.399.000 203.399.000

04.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 203.399.000 203.399.000

04.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 1.150.00004.451.0586.3264 Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL 1.150.000 1.150.000

04.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

04.451.0587.3263 Elaboração e Execução de Planos e Projetos 50.000 50.000

06 Segurança Pública 35.315.000 1.998.885.754 8.127.000 2.042.327.75406.122 Administração Geral 1.606.214.668 1.606.214.66806.122.0411 Apoio Administrativo 479.695.000 479.695.00006.122.0411.4457 Administração da Unidade 479.695.000 479.695.000

06.122.0575 Mais Vida no Trânsito 142.024.668 142.024.66806.122.0575.4450 Gestão do Programa 142.024.668 142.024.668

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06.122.0577 Mais Segurança 984.495.000 984.495.00006.122.0577.4450 Gestão do Programa 984.495.000 984.495.000

06.125 Normatização e Fiscalização 270.000 34.288.332 34.558.33206.125.0575 Mais Vida no Trânsito 270.000 34.288.332 34.558.332

06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANs ePostos de Atendimento 250.000 250.000

06.125.0575.3265 Implantação de Unidades de Fiscalização de RodoviasEstaduais 20.000 20.000

06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 2.051.714 2.051.71406.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 22.242.000 22.242.00006.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 3.311.714 3.311.71406.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 5.620.904 5.620.904

06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANs e Postos deAtendimento 1.052.000 1.052.000

06.125.0575.4834 Implementação do Código do Trânsito Brasileiro 10.000 10.000

06.128 Formação de Recursos Humanos 3.550.000 3.550.00006.128.0577 Mais Segurança 3.550.000 3.550.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 3.550.000 3.550.000

06.181 Policiamento 35.045.000 345.589.754 380.634.75406.181.0577 Mais Segurança 35.045.000 138.199.754 173.244.754

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Pública 24.325.000 24.325.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 10.720.000 10.720.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 48.872.000 48.872.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 24.327.754 24.327.75406.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 65.000.000 65.000.000

06.181.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 207.390.000 207.390.00006.181.0601.4450 Gestão do Programa 207.390.000 207.390.000

06.182 Defesa Civil 9.243.000 9.243.00006.182.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 9.243.000 9.243.000

06.182.0601.4152 Ações para o Cumprimento do Código de Segurança ContraIncêndio e Pânico 3.200.000 3.200.000

06.182.0601.4247 Resgate e Salvamento 5.233.000 5.233.00006.182.0601.4837 Prevenção de Risco 70.000 70.00006.182.0601.4838 Atendimento às Vítimas de Desastres 70.000 70.00006.182.0601.4839 Prevenção e Combate a Incêndio 670.000 670.000

06.271 Previdência Básica 2.475.000 2.475.00006.271.0411 Apoio Administrativo 2.475.000 2.475.00006.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.475.000 2.475.000

06.272 Previdência do Regime Estatutário 4.962.000 4.962.00006.272.0411 Apoio Administrativo 4.962.000 4.962.00006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.962.000 4.962.000

06.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 690.000 690.00006.302.0411 Apoio Administrativo 690.000 690.000

06.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 690.000 690.000

08 Assistência Social 23.150.447 381.456.613 1.080.000 405.687.060

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

79

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.122 Administração Geral 100.000 43.971.050 44.071.05008.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 100.000 996.000 1.096.000

08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional-SISAN 100.000 100.000

08.122.0193.4450 Gestão do Programa 996.000 996.000

08.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 500.000 500.000

08.122.0347.4857 Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 500.000 500.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 28.461.000 28.461.00008.122.0411.4457 Administração da Unidade 28.461.000 28.461.000

08.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 6.562.000 6.562.000

08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 6.562.000 6.562.000

08.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.577.050 1.577.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.277.050 1.277.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 300.000 300.000

08.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 5.875.000 5.875.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 5.875.000 5.875.000

08.128 Formação de Recursos Humanos 460.080 460.08008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 150.000 150.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 150.000 150.000

08.128.0539 Proteção e Promoção Social 310.080 310.08008.128.0539.4797 Capacitação da Politica de Assistência Social 310.080 310.080

08.241 Assistência ao Idoso 1.808.000 1.808.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 1.808.000 1.808.000

08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 1.808.000 1.808.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 23.900.000 23.900.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 23.900.000 23.900.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 23.900.000 23.900.000

08.244 Assistência Comunitária 8.953.128 20.140.870 29.093.99808.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 3.187.000 3.187.00008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 3.187.000 3.187.000

08.244.0539 Proteção e Promoção Social 8.953.128 16.943.870 25.896.998

08.244.0539.3267 Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede deProteção Sócio Assistencial 8.953.128 8.953.128

08.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 15.000.000 15.000.000

08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 10.000 10.000

08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 595.000 595.000

08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 238.000 238.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 850.870 850.870

08.244.0539.4851 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Criança e Adolescente 100.000 100.000

08.244.0539.4852 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade 150.000 150.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

80

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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 10.000 10.00008.244.0589.4756 Assistência às Famílias Carentes 10.000 10.000

08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.900.000 208.900.00008.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 208.900.000 208.900.00008.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 208.900.000 208.900.000

08.306 Alimentação e Nutrição 1.000.000 80.699.700 81.699.70008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.000.000 80.699.700 81.699.700

08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 1.000.000 1.000.000

08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias. 69.139.700 69.139.700

08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 300.000 300.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 11.260.000 11.260.000

08.334 Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.91308.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.576.913 1.576.913

08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e demais povos 1.576.913 1.576.913

08.511 Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 12.097.319 12.097.319

08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 12.097.319 12.097.319

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.000.000 1.000.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.000.000 1.000.00008.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 1.000.000 1.000.000

08.845 Outras Transferências 1.080.000 1.080.00008.845.0499 Operação Especial 1.080.000 1.080.000

08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 660.000 660.000

08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 420.000 420.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

09 Previdência Social 2.879.712.200 2.879.712.20009.271 Previdência Básica 73.136.000 73.136.00009.271.0411 Apoio Administrativo 73.136.000 73.136.00009.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 73.136.000 73.136.000

09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.739.636.000 2.739.636.00009.272.0411 Apoio Administrativo 263.475.000 263.475.00009.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 263.475.000 263.475.000

09.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000 2.476.161.00009.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.217.026.158 1.217.026.15809.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 248.114.084 248.114.084

09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 248.114.086 248.114.086

09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 72.000.000 72.000.00009.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 261.114.084 261.114.08409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 298.992.588 298.992.58809.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 16.800.000 16.800.00009.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 24.000.000 24.000.00009.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 60.000.000 60.000.00009.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 30.000.000 30.000.000

09.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.940.200 66.940.20009.302.0411 Apoio Administrativo 66.940.200 66.940.200

09.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 66.940.200 66.940.200

10 Saúde 138.319.000 2.117.216.000 32.100.000 2.287.635.00010.122 Administração Geral 1.300.000 315.842.000 317.142.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 1.300.000 360.000 1.660.00010.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 1.300.000 1.300.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 50.000 50.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 310.000 310.000

10.122.0411 Apoio Administrativo 307.482.000 307.482.00010.122.0411.4457 Administração da Unidade 307.482.000 307.482.000

10.122.0596 Saúde para Todos 8.000.000 8.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 8.000.000 8.000.000

10.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 100.000 100.000

10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 50.000 50.000

10.128.0311.4754 Implementação da Politica de Educação Permanente 50.000 50.000

10.244 Assistência Comunitária 770.000 770.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 770.000 770.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 770.000 770.000

10.271 Previdência Básica 3.100.000 3.100.00010.271.0411 Apoio Administrativo 3.100.000 3.100.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 3.100.000 3.100.000

10.272 Previdência do Regime Estatutário 25.000.000 25.000.00010.272.0411 Apoio Administrativo 25.000.000 25.000.00010.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 25.000.000 25.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10.301 Atenção Básica 60.629.694 60.629.69410.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 60.629.694 60.629.694

10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 29.670.605 29.670.605

10.301.0597.4784 Implementação da Politica de Saúde Mental, Álcool e OutrasDrogas 6.959.089 6.959.089

10.301.0597.4841 Fortalecimento da Força Estadual de Saúde 24.000.000 24.000.000

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 137.009.000 1.665.270.340 4.000.000 1.806.279.34010.302.0411 Apoio Administrativo 4.000.000 4.000.000

10.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 4.000.000 4.000.000

10.302.0596 Saúde para Todos 137.009.000 1.665.270.340 1.802.279.34010.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 137.009.000 137.009.00010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

10.302.0596.4788 Politica Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 4.327.651 4.327.651

10.302.0596.4793 Atendimento a Saúde da População 1.605.348.292 1.605.348.29210.302.0596.4794 Politica Estadual de Sangue e Hemoderivados 47.934.397 47.934.39710.302.0596.4830 Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 660.000 660.000

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 32.400.000 32.400.00010.303.0596 Saúde para Todos 32.400.000 32.400.00010.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 200.000 200.000

10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dos Programasda SES-MA

24.200.000 24.200.000

10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 8.000.000 8.000.000

10.304 Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.01810.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 3.436.018 3.436.018

10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 802.329 802.329

10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.633.689 2.633.689

10.305 Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.94810.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 23.667.948 23.667.948

10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.695.154 1.695.154

10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 21.492.794 21.492.794

10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 480.000 480.000

10.306 Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 15.100.000 15.100.000

10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 15.100.000 15.100.000

10.511 Saneamento Básico Rural 10.000 10.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 10.000 10.00010.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10.000 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11 Trabalho 330.351 39.675.649 40.006.00011.122 Administração Geral 10.692.649 10.692.64911.122.0411 Apoio Administrativo 10.692.649 10.692.64911.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.692.649 10.692.649

11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 182.000 182.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 182.000 182.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 32.000 32.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 150.000 150.000

11.333 Empregabilidade 12.570.000 12.570.00011.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 12.450.000 12.450.00011.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 450.000 450.00011.333.0579.4842 Mutirão Rua Digna 6.000.000 6.000.00011.333.0579.4843 Mais Empregos 6.000.000 6.000.000

11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 120.000 120.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 120.000 120.000

11.334 Fomento ao Trabalho 330.351 16.231.000 16.561.35111.334.0521 Economia Solidária 330.351 7.611.000 7.941.351

11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidária 330.351 330.351

11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 7.471.000 7.471.000

11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 140.000 140.000

11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 8.620.000 8.620.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 8.620.000 8.620.000

12 Educação 219.447.255 2.879.633.809 393.167.000 3.492.248.06412.122 Administração Geral 766.966.680 766.966.68012.122.0411 Apoio Administrativo 745.901.664 745.901.66412.122.0411.4457 Administração da Unidade 745.901.664 745.901.664

12.122.0595 Escola Digna 565.016 565.01612.122.0595.4450 Gestão do Programa 565.016 565.016

12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.122.0599.4450 Gestão do Programa 1.000.000 1.000.000

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 19.500.000 19.500.000

12.122.0600.4450 Gestão do Programa 19.500.000 19.500.000

12.128 Formação de Recursos Humanos 1.000.000 1.000.00012.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 1.000.000 1.000.000

12.271 Previdência Básica 64.137.000 64.137.00012.271.0411 Apoio Administrativo 64.137.000 64.137.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 64.137.000 64.137.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 264.964.000 264.964.00012.272.0411 Apoio Administrativo 264.964.000 264.964.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 264.964.000 264.964.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 64.066.000 64.066.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

84

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12.302.0411 Apoio Administrativo 64.066.000 64.066.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 64.066.000 64.066.000

12.306 Alimentação e Nutrição 17.000.000 17.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 5.000.000 5.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 5.000.000 5.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 12.000.000 12.000.000

12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 12.000.000 12.000.000

12.361 Ensino Fundamental 12.250.000 647.375.808 659.625.80812.361.0595 Escola Digna 12.250.000 647.375.808 659.625.808

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental 12.250.000 12.250.000

12.361.0595.4738 Formação Continuada dos Profissionais do EnsinoFundamental 619.548 619.548

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental 626.642.596 626.642.596

12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos eIdosos 20.113.664 20.113.664

12.362 Ensino Médio 62.789.755 1.260.195.629 1.322.985.38412.362.0595 Escola Digna 62.789.755 1.237.753.629 1.300.543.38412.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 62.789.755 62.789.75512.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio 1.800.000 1.800.00012.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 1.233.023.842 1.233.023.84212.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio 2.929.787 2.929.787

12.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 22.442.000 22.442.00012.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 20.000.000 20.000.00012.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 2.442.000 2.442.000

12.363 Ensino Profissional 1.300.000 1.300.00012.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.000 1.000.00012.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.000.000 1.000.000

12.363.0595 Escola Digna 300.000 300.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 300.000 300.000

12.364 Ensino Superior 49.607.500 153.224.500 202.832.00012.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 49.607.500 153.224.500 202.832.00012.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 123.955.000 123.955.00012.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de CAMPI 49.607.500 49.607.50012.364.0177.4801 Manutenção do Campi 29.269.500 29.269.500

12.365 Educação Infantil 1.396.192 1.396.19212.365.0595 Escola Digna 1.396.192 1.396.19212.365.0595.4848 Apoio a Educação Infantil 1.396.192 1.396.192

12.366 Educação de Jovens e Adultos 2.423.000 2.423.00012.366.0595 Escola Digna 2.423.000 2.423.00012.366.0595.4849 Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos 2.423.000 2.423.000

12.367 Educação Especial 612.000 612.00012.367.0595 Escola Digna 612.000 612.000

12.367.0595.4847 Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na EducaçãoEspecial 612.000 612.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12.571 Desenvolvimento Científico 4.100.000 4.100.00012.571.0595 Escola Digna 100.000 100.000

12.571.0595.4815 Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 100.000 100.000

12.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.000.000 4.000.00012.571.0599.4827 Apoio às Atividades de CT&I 4.000.000 4.000.000

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 94.800.000 24.040.000 118.840.00012.573.0103 Extensão Universitária 11.440.000 11.440.000

12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos eSocioculturais 6.140.000 6.140.000

12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 1.800.000 1.800.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 3.500.000 3.500.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000 12.600.00012.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 11.400.000 11.400.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 94.800.000 94.800.000

12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 94.800.000 94.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

86

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 30.000 92.773.600 300.400 93.104.00013.122 Administração Geral 59.386.600 59.386.60013.122.0411 Apoio Administrativo 57.676.000 57.676.00013.122.0411.4457 Administração da Unidade 57.676.000 57.676.000

13.122.0571 Memória Republicana 1.710.600 1.710.60013.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.710.600 1.710.600

13.271 Previdência Básica 286.000 286.00013.271.0411 Apoio Administrativo 286.000 286.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 286.000 286.000

13.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.400 14.40013.302.0411 Apoio Administrativo 14.400 14.400

13.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 14.400 14.400

13.363 Ensino Profissional 15.000 15.00013.363.0131 Produção e Difusão 15.000 15.000

13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 15.000 15.000

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.312.000 6.312.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000 6.282.000

13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 2.662.000 2.662.000

13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000

13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000

13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000

13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCultuais 3.500.000 3.500.000

13.391.0571 Memória Republicana 30.000 30.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 30.000 30.000

13.392 Difusão Cultural 30.000 27.060.000 27.090.00013.392.0131 Produção e Difusão 27.030.000 27.030.00013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 50.000 50.00013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 1.250.000 1.250.00013.392.0131.4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 1.000.000 1.000.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 23.900.000 23.900.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 10.000 10.00013.392.0131.4713 Apoio às Manifestações Artístico-Culturais 820.000 820.000

13.392.0571 Memória Republicana 30.000 30.000 60.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 30.000 30.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 30.000 30.000

14 Direitos da Cidadania 11.990.000 436.151.000 5.009.000 453.150.00014.122 Administração Geral 249.542.003 249.542.00314.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.00014.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000

14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidadesnas Politicas 150.000 150.000

14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Politicas para as Mulheres - NR 20.000 20.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

87

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 90.000 90.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 3.835.600 3.835.60014.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.835.600 3.835.600

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 189.753.111 189.753.111

14.122.0554.4450 Gestão do Programa 189.753.111 189.753.111

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 39.904.000 39.904.00014.122.0590.4450 Gestão do Programa 39.904.000 39.904.000

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 15.749.292 15.749.292

14.122.0602.4450 Gestão do Programa 15.749.292 15.749.292

14.128 Formação de Recursos Humanos 300.000 300.00014.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 300.000 300.00014.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 300.000 300.000

14.241 Assistência ao Idoso 250.000 250.00014.241.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 250.000 250.00014.241.0590.4835 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 250.000 250.000

14.242 Assistência ao Portador de Deficiência 100.000 100.00014.242.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 100.000 100.000

14.242.0590.4856 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa comDeficiência 100.000 100.000

14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500.000 630.000 1.130.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 500.000 630.000 1.130.00014.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 500.000 500.000

14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000

14.271 Previdência Básica 2.873.262 2.873.26214.271.0411 Apoio Administrativo 2.873.262 2.873.26214.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.873.262 2.873.262

14.272 Previdência do Regime Estatutário 1.520.092 1.520.09214.272.0411 Apoio Administrativo 1.520.092 1.520.09214.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.520.092 1.520.092

14.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 615.646 615.64614.302.0411 Apoio Administrativo 615.646 615.646

14.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 615.646 615.646

14.421 Custódia e Reintegração Social 11.000.000 151.314.889 162.314.889

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 11.000.000 134.670.889 145.670.889

14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 11.000.000 11.000.000

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 7.140.000 7.140.00014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 114.030.889 114.030.88914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 13.500.000 13.500.000

14.421.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 16.644.000 16.644.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14.421.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 16.644.000 16.644.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 490.000 34.014.108 34.504.108

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 3.340.400 3.340.400

14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento àsMulheres 1.850.000 1.850.000

14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 654.800 654.800

14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento à Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulherese ao Feminicídio.

584.800 584.800

14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 230.800 230.800

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 230.000 10.241.000 10.471.000

14.422.0590.3239 Implantação de Centros Regionais de Referência daJuventude 230.000 230.000

14.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 270.000 270.000

14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas deDireitos Humanos 775.000 775.000

14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação deDireitos Humanos 5.634.000 5.634.000

14.422.0590.4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 230.000 230.000

14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 1.610.000 1.610.000

14.422.0590.4762 Articulação e Apoio à Participação Popular 918.000 918.00014.422.0590.4853 Cartão Transporte Universitário 804.000 804.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 260.000 20.432.708 20.692.708

14.422.0602.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 260.000 260.00014.422.0602.4465 Atendimento ao Consumidor 200.000 200.000

14.422.0602.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código deDefesa do Consumidor 320.000 320.000

14.422.0602.4844 Atendimento ao Cidadão 19.912.708 19.912.708

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 105.670.000 29.488.000 135.158.00015.122 Administração Geral 15.413.000 15.413.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 2.650.000 2.650.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 2.650.000 2.650.000

15.122.0411 Apoio Administrativo 12.493.000 12.493.00015.122.0411.4457 Administração da Unidade 12.493.000 12.493.000

15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 250.000 250.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 250.000 250.000

15.122.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 20.000 20.000

15.122.0587.4450 Gestão do Programa 20.000 20.000

15.127 Ordenamento Territorial 30.000 30.000

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 30.000 30.000

15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 30.000 30.000

15.451 Infraestrutura Urbana 105.640.000 14.075.000 119.715.00015.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 105.640.000 8.000.000 113.640.00015.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 10.000 10.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 52.420.000 52.420.00015.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 10.000 10.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 53.200.000 53.200.00015.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 1.000.000 1.000.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 7.000.000 7.000.000

15.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 6.025.000 6.025.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 6.025.000 6.025.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 50.000 50.000

16 Habitação 20.742.000 1.970.150 22.712.15016.122 Administração Geral 380.000 380.00016.122.0588 Minha Casa meu Maranhão 380.000 380.00016.122.0588.4450 Gestão do Programa 380.000 380.000

16.481 Habitação Rural 10.001.000 10.001.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.001.000 10.001.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 10.001.000 10.001.000

16.482 Habitação Urbana 10.741.000 1.590.150 12.331.15016.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.741.000 1.590.150 12.331.15016.482.0588.3236 Habitação Urbana 10.741.000 10.741.00016.482.0588.4744 Regularização Fundiária 1.590.150 1.590.150

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

17 Saneamento 156.674.000 2.049.520 158.723.52017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.00017.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 10.000 10.000

17.451.0586.4846 Gerenciamento e Implantação de Equipamentos deAproveitamento de Resíduo Sólido 10.000 10.000

17.511 Saneamento Básico Rural 60.000 60.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 60.000 60.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 60.000 60.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 156.674.000 1.974.520 158.648.520

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 156.674.000 156.674.000

17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 32.071.266 32.071.266

17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 120.151.301 120.151.30117.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 4.451.433 4.451.433

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.974.520 1.974.52017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 1.974.520 1.974.520

17.544 Recursos Hídricos 5.000 5.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.000 5.000

17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 5.000 5.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 65.655.000 65.655.00018.122 Administração Geral 11.832.000 11.832.00018.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 11.832.000 11.832.00018.122.0562.4450 Gestão do Programa 11.832.000 11.832.000

18.127 Ordenamento Territorial 7.000 7.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 7.000 7.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 3.500 3.50018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 3.500 3.500

18.128 Formação de Recursos Humanos 650.000 650.00018.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 650.000 650.00018.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 650.000 650.000

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 51.806.000 51.806.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 51.806.000 51.806.00018.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 5.000 5.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 3.500 3.50018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 47.000.000 47.000.00018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 1.547.500 1.547.50018.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 3.250.000 3.250.000

18.542 Controle Ambiental 352.500 352.50018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 352.500 352.50018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 5.000 5.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 344.000 344.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 3.500 3.500

18.544 Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.50018.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 1.007.500 1.007.50018.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.500

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 12.010.000 69.114.887 171.113 81.296.00019.122 Administração Geral 9.307.211 9.307.21119.122.0411 Apoio Administrativo 3.047.324 3.047.32419.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.047.324 3.047.324

19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 6.259.887 6.259.88719.122.0584.4450 Gestão do Programa 6.259.887 6.259.887

19.271 Previdência Básica 114.076 114.07619.271.0411 Apoio Administrativo 114.076 114.07619.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 114.076 114.076

19.272 Previdência do Regime Estatutário 47.431 47.43119.272.0411 Apoio Administrativo 47.431 47.43119.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 47.431 47.431

19.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.606 9.60619.302.0411 Apoio Administrativo 9.606 9.606

19.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 9.606 9.606

19.363 Ensino Profissional 11.780.000 11.780.00019.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.000 11.780.000

19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 11.780.000 11.780.000

19.571 Desenvolvimento Científico 43.983.916 43.983.91619.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 43.983.916 43.983.91619.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 18.200.000 18.200.00019.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 25.783.916 25.783.916

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.00019.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 12.000.000 12.000.00019.572.0584.4740 Mais Inovação 12.000.000 12.000.000

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 230.000 3.823.760 4.053.76019.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 3.822.084 3.822.08419.573.0584.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 50.000 50.00019.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 3.692.084 3.692.084

19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 30.000 30.000

19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 50.000 50.000

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 230.000 1.676 231.676

19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso aInternet 230.000 230.000

19.573.0585.4734 Fomento às Inovações Digitais 1.676 1.676

20 Agricultura 255.000 152.117.036 4.537.149 156.909.18520.122 Administração Geral 91.068.264 91.068.26420.122.0411 Apoio Administrativo 27.079.495 27.079.49520.122.0411.4457 Administração da Unidade 27.079.495 27.079.495

20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 3.460.800 3.460.80020.122.0544.4450 Gestão do Programa 3.460.800 3.460.800

20.122.0546 Defesa Agropecuária 49.889.952 49.889.952

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

93

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.122.0546.4450 Gestão do Programa 49.889.952 49.889.952

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 30.000

20.122.0581.4450 Gestão do Programa 30.000 30.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 270.017 270.01720.122.0582.4450 Gestão do Programa 270.017 270.017

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.338.000 10.338.000

20.122.0591.4450 Gestão do Programa 10.338.000 10.338.000

20.125 Normatização e Fiscalização 110.000 110.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 110.000 110.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 110.000 110.000

20.128 Formação de Recursos Humanos 40.000 40.00020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 40.000 40.00020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 40.000 40.000

20.244 Assistência Comunitária 20.000 20.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 20.000 20.000

20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 20.000 20.000

20.271 Previdência Básica 502.776 502.77620.271.0411 Apoio Administrativo 502.776 502.77620.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 502.776 502.776

20.272 Previdência do Regime Estatutário 3.844.797 3.844.79720.272.0411 Apoio Administrativo 3.844.797 3.844.79720.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 3.844.797 3.844.797

20.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 189.576 189.57620.302.0411 Apoio Administrativo 189.576 189.576

20.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 189.576 189.576

20.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

20.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 100.000 100.000

20.511.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 100.000 100.000

20.571 Desenvolvimento Científico 90.000 90.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 90.000 90.000

20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 90.000 90.000

20.605 Abastecimento 3.312.946 3.312.946

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 3.312.946 3.312.946

20.605.0591.4767 Fomento e Apoio a Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 3.312.946 3.312.946

20.606 Extensão Rural 65.000 1.369.511 1.434.51120.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 65.000 1.219.511 1.284.511

20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 60.000 60.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

94

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 5.000 5.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000

20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 1.209.511 1.209.511

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 150.000 150.000

20.606.0591.4768 Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção deSementes 150.000 150.000

20.607 Irrigação 9.645.915 9.645.915

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 9.645.915 9.645.915

20.607.0591.4765 Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 9.645.915 9.645.915

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 45.602.800 45.602.80020.608.0572 Mais Pescado 3.355.192 3.355.19220.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 2.503.494 2.503.49420.608.0572.4699 Fomento a Produção Aquícola Maranhense 851.698 851.698

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 45.000 45.000

20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20.000 20.000

20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 5.000 5.000

20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APL´s 20.000 20.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 27.184.436 27.184.43620.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 1.070.000 1.070.000

20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 40.000 40.000

20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 23.965.436 23.965.436

20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 1.000.000 1.000.000

20.608.0582.4840 Modernização dos Processos de Produção,Agroindustrialização e Comercialização 1.109.000 1.109.000

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 15.018.172 15.018.172

20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 7.085.161 7.085.16120.608.0591.4769 Promoção e Apoio à Agroindustrialização Familiar 60.000 60.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 670.394 670.39420.608.0591.4771 Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo 6.215.722 6.215.722

20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 976.895 976.895

20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CréditoFundiário 10.000 10.000

20.609 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 120.000 120.000

20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 183.400 183.400

20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 212.800 212.800

20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 82.400 82.400

20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 92.000 92.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 257.000 257.000

21 Organização Agrária 119.750 22.319.960 1.626.290 24.066.00021.122 Administração Geral 14.038.710 14.038.71021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 14.038.710 14.038.71021.122.0160.4450 Gestão do Programa 14.038.710 14.038.710

21.271 Previdência Básica 181.945 181.94521.271.0411 Apoio Administrativo 181.945 181.94521.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 181.945 181.945

21.272 Previdência do Regime Estatutário 1.126.589 1.126.58921.272.0411 Apoio Administrativo 1.126.589 1.126.58921.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.126.589 1.126.589

21.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 317.756 317.75621.302.0411 Apoio Administrativo 317.756 317.756

21.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 317.756 317.756

21.631 Reforma Agrária 8.281.250 8.281.25021.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 8.281.250 8.281.25021.631.0160.4396 Regularização Fundiária 8.196.250 8.196.250

21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 85.000 85.000

21.632 Colonização 119.750 119.75021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 119.750 119.75021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 79.750 79.75021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 40.000 40.000

22 Indústria 33.703.000 33.703.00022.122 Administração Geral 8.103.000 8.103.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 8.103.000 8.103.00022.122.0583.4450 Gestão do Programa 8.103.000 8.103.000

22.661 Promoção Industrial 25.600.000 25.600.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 25.600.000 25.600.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 350.000 350.000

22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 25.250.000 25.250.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

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OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 104.942.000 26.158.400 1.269.600 132.370.00023.122 Administração Geral 7.389.098 7.389.09823.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 7.389.098 7.389.09823.122.0122.4450 Gestão do Programa 7.389.098 7.389.098

23.125 Normatização e Fiscalização 11.477.400 11.477.40023.125.0583 Maranhão Empreendedor 11.477.400 11.477.40023.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 11.477.400 11.477.400

23.271 Previdência Básica 734.000 734.00023.271.0411 Apoio Administrativo 734.000 734.00023.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 734.000 734.000

23.272 Previdência do Regime Estatutário 424.500 424.50023.272.0411 Apoio Administrativo 424.500 424.50023.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 424.500 424.500

23.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 111.100 111.10023.302.0411 Apoio Administrativo 111.100 111.100

23.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 111.100 111.100

23.363 Ensino Profissional 50.000 50.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 50.000 50.000

23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.000 10.00023.422.0522 Mais Turismo 10.000 10.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 10.000 10.000

23.691 Promoção Comercial 150.000 4.241.902 4.391.90223.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 150.000 1.621.902 1.771.902

23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 150.000 150.000

23.691.0122.4364 Registro Mercantil 1.621.902 1.621.902

23.691.0583 Maranhão Empreendedor 2.620.000 2.620.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 1.560.000 1.560.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 1.010.000 1.010.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 50.000 50.000

23.695 Turismo 590.000 590.00023.695.0522 Mais Turismo 590.000 590.00023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 500.000 500.00023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 25.000 25.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 25.000 25.00023.695.0522.4821 Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 30.000 30.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 10.000 10.000

23.784 Transporte Hidroviário 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 104.792.000 104.792.00023.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 2.400.000 2.400.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

25 Energia 100.000 100.00025.752 Energia Elétrica 50.000 50.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 50.000 50.000

25.753 Combustíveis Minerais 50.000 50.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.753.0576.4690 Apoio à Implantação de Projetos de Mineração 50.000 50.000

26 Transporte 301.400.000 69.809.000 371.209.00026.122 Administração Geral 36.769.000 36.769.00026.122.0411 Apoio Administrativo 34.269.000 34.269.00026.122.0411.4457 Administração da Unidade 34.269.000 34.269.000

26.122.0531 Logística e Transporte 2.500.000 2.500.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 2.500.000 2.500.000

26.781 Transporte Aéreo 20.000 20.00026.781.0531 Logística e Transporte 20.000 20.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 20.000 20.000

26.782 Transporte Rodoviário 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.782.0531 Logística e Transporte 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 22.750.000 22.750.00026.782.0531.2705 Conservação de Pontes 10.000 10.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.010.000 1.010.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 600.000 600.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 276.980.000 276.980.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 10.000 10.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 33.020.000 33.020.000

26.784 Transporte Hidroviário 30.000 10.000 40.00026.784.0531 Logística e Transporte 30.000 10.000 40.00026.784.0531.1758 Construção, Ampliação, Restauração e Instalação de Cais 10.000 10.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 10.000 10.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 10.000 10.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 10.000 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27 Desporto e Lazer 19.115.000 23.249.000 42.364.00027.122 Administração Geral 12.519.780 12.519.78027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 12.519.780 12.519.78027.122.0578.4450 Gestão do Programa 12.519.780 12.519.780

27.451 Infraestrutura Urbana 19.115.000 5.478.548 24.593.54827.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 19.115.000 5.478.548 24.593.54827.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 19.115.000 19.115.00027.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 5.478.548 5.478.548

27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 25.00027.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 25.000 25.000

27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico doEsporte e Lazer 25.000 25.000

27.811 Desporto de Rendimento 1.234.208 1.234.20827.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.234.208 1.234.20827.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.234.208 1.234.208

27.812 Deporto Comunitário 3.416.464 3.416.46427.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 3.416.464 3.416.46427.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 3.416.464 3.416.464

27.813 Lazer 575.000 575.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 575.000 575.00027.813.0578.4714 Mais Lazer 575.000 575.000

28 Encargos Especiais 3.521.801.520 3.521.801.52028.841 Refinanciamento da Dívida Interna 304.599.777 304.599.77728.841.0499 Operação Especial 304.599.777 304.599.77728.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 304.599.777 304.599.777

28.843 Serviço da Dívida Interna 420.737.072 420.737.07228.843.0499 Operação Especial 420.737.072 420.737.07228.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 420.737.072 420.737.072

28.844 Serviço da Dívida Externa 434.824.399 434.824.39928.844.0499 Operação Especial 434.824.399 434.824.39928.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 434.824.399 434.824.399

28.845 Outras Transferências 1.968.448.000 1.968.448.00028.845.0499 Operação Especial 1.968.448.000 1.968.448.000

28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.968.448.000 1.968.448.000

28.846 Outros Encargos Especiais 393.192.272 393.192.27228.846.0499 Operação Especial 393.192.272 393.192.27228.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 176.303.272 176.303.27228.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 6.010.000 6.010.00028.846.0499.0904 Ação de Indenização 100.000 100.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 169.679.000 169.679.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.000.000 1.000.00028.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 10.100.000 10.100.00028.846.0499.0961 Recomposição do Fundo de Reserva 30.000.000 30.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

99

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei 4320, Art. 2°, § 2°, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

99 Reserva de Contingência 372.015.91599.999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 372.015.915

TOTAL 1.467.622.492 11.961.291.575 7.400.149.018 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

100

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

01101 - Assembleia Legislativa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 327.787.532 71.575.468 399.363.00001.031 Ação Legislativa 323.472.596 323.472.59601.031.0318 Gestão Legislativa 323.472.596 323.472.59601.031.0318.4628 Atuação Legislativa 323.472.596 323.472.596

01.271 Previdência Básica 41.781.161 41.781.16101.271.0411 Apoio Administrativo 41.781.161 41.781.16101.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 41.781.161 41.781.161

01.272 Previdência do Regime Estatutário 5.855.481 5.855.48101.272.0411 Apoio Administrativo 5.855.481 5.855.48101.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 5.855.481 5.855.481

01.274 Previdência Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440 Seguridade Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.741.785 21.741.785

01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.314.936 2.197.041 6.511.97701.302.0411 Apoio Administrativo 4.314.936 2.197.041 6.511.977

01.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 2.197.041 2.197.041

01.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 4.314.936 4.314.936

TOTAL DA UNIDADE 327.787.532 71.575.468 399.363.000

01201 - Fundação Rádio e Televisão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 109.000 109.00001.122 Administração Geral 51.000 51.00001.122.0411 Apoio Administrativo 51.000 51.00001.122.0411.4457 Administração da Unidade 51.000 51.000

01.131 Comunicação Social 58.000 58.00001.131.0318 Gestão Legislativa 58.000 58.00001.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 58.000 58.000

TOTAL DA UNIDADE 109.000 109.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

101

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

01901 - Fundo Especial Legislativo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 1.322.486 765.514 2.088.00001.031 Ação Legislativa 1.322.486 1.322.48601.031.0318 Gestão Legislativa 1.322.486 1.322.486

01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 1.322.486 1.322.486

01.128 Formação de Recursos Humanos 765.514 765.51401.128.0318 Gestão Legislativa 765.514 765.51401.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 765.514 765.514

TOTAL DA UNIDADE 1.322.486 765.514 2.088.000

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 160.000 121.786.884 17.470.116 139.417.00001.032 Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316.2349 Fiscalização Externa 121.786.884 121.786.884

01.122 Administração Geral 160.000 160.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 160.00001.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 160.000 160.000

01.271 Previdência Básica 2.535.063 2.535.06301.271.0411 Apoio Administrativo 2.535.063 2.535.06301.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.535.063 2.535.063

01.272 Previdência do Regime Estatutário 14.564.061 14.564.06101.272.0411 Apoio Administrativo 14.564.061 14.564.06101.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14.564.061 14.564.061

01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 370.992 370.99201.302.0411 Apoio Administrativo 370.992 370.992

01.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 370.992 370.992

TOTAL DA UNIDADE 160.000 121.786.884 17.470.116 139.417.000

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 2.923.000 2.923.00001.122 Administração Geral 2.923.000 2.923.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 2.923.000 2.923.000

01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.923.000 2.923.000

TOTAL DA UNIDADE 2.923.000 2.923.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

102

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

04101 - Tribunal de Justiça do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 897.277.533 285.079.952 1.006.054.21302.061 Ação Judiciária 865.104.244 865.104.24402.061.0543 Prestação Jurisdicional 865.104.244 865.104.24402.061.0543.4434 Acesso à Justiça 865.104.244 865.104.244

02.131 Comunicação Social 700.000 700.00002.131.0543 Prestação Jurisdicional 700.000 700.00002.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 700.000 700.000

02.271 Previdência Básica 32.732.062 32.732.06202.271.0411 Apoio Administrativo 32.732.062 32.732.06202.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 32.732.062 32.732.062

02.272 Previdência do Regime Estatutário 72.923.113 72.923.11302.272.0411 Apoio Administrativo 72.923.113 72.923.11302.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 72.923.113 72.923.113

02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.473.289 3.121.505 34.594.79402.302.0411 Apoio Administrativo 3.121.505 3.121.505

02.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 3.121.505 3.121.505

02.302.0543 Prestação Jurisdicional 31.473.289 31.473.28902.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 31.473.289 31.473.289

28 Encargos Especiais 285.079.952 176.303.27228.846 Outros Encargos Especiais 176.303.272 176.303.27228.846.0499 Operação Especial 176.303.272 176.303.27228.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 176.303.272 176.303.272

TOTAL DA UNIDADE 897.277.533 285.079.952 1.182.357.485

04102 - Corregedoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 21.964.000 21.964.00002.061 Ação Judiciária 21.964.000 21.964.00002.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.964.000 21.964.00002.061.0543.4434 Acesso à Justiça 21.964.000 21.964.000

TOTAL DA UNIDADE 21.964.000 21.964.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

103

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 21.941.814 98.394.186 120.336.00002.061 Ação Judiciária 21.941.814 97.193.206 119.135.02002.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.941.814 97.193.206 119.135.020

02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.941.814 21.941.814

02.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 97.193.206 97.193.206

02.128 Formação de Recursos Humanos 1.200.980 1.200.98002.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.200.980 1.200.98002.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 1.200.980 1.200.980

TOTAL DA UNIDADE 21.941.814 98.394.186 120.336.000

04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 715.000 715.00002.128 Formação de Recursos Humanos 715.000 715.00002.128.0543 Prestação Jurisdicional 715.000 715.000

02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 715.000 715.000

TOTAL DA UNIDADE 715.000 715.000

04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 7.350.000 7.350.00002.061 Ação Judiciária 7.350.000 7.350.00002.061.0543 Prestação Jurisdicional 7.350.000 7.350.00002.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 7.350.000 7.350.000

TOTAL DA UNIDADE 7.350.000 7.350.000

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 3.610.000 3.610.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.610.000 3.610.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.610.000 3.610.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.610.000 3.610.000

TOTAL DA UNIDADE 3.610.000 3.610.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

104

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 300.000 311.286.779 41.041.221 352.628.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 300.000 311.286.779 311.586.77903.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 300.000 311.286.779 311.586.77903.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 310.286.779 310.286.77903.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 300.000 300.00003.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000

03.271 Previdência Básica 9.947.652 9.947.65203.271.0411 Apoio Administrativo 9.947.652 9.947.65203.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.947.652 9.947.652

03.272 Previdência do Regime Estatutário 30.596.865 30.596.86503.272.0411 Apoio Administrativo 30.596.865 30.596.86503.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 30.596.865 30.596.865

03.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 496.704 496.70403.302.0411 Apoio Administrativo 496.704 496.704

03.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 496.704 496.704

TOTAL DA UNIDADE 300.000 311.286.779 41.041.221 352.628.000

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.214.000 1.214.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 1.214.000 1.214.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.214.000 1.214.000

03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 1.214.000 1.214.000

TOTAL DA UNIDADE 1.214.000 1.214.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

105

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.115.340 109.638.660 12.084.000 122.838.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 1.115.340 109.638.660 110.754.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 1.115.340 109.638.660 110.754.00003.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 109.638.660 109.638.660

03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPública 1.115.340 1.115.340

03.271 Previdência Básica 1.545.000 1.545.00003.271.0411 Apoio Administrativo 1.545.000 1.545.00003.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.545.000 1.545.000

03.272 Previdência do Regime Estatutário 10.330.000 10.330.00003.272.0411 Apoio Administrativo 10.330.000 10.330.00003.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10.330.000 10.330.000

03.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 209.000 209.00003.302.0411 Apoio Administrativo 209.000 209.000

03.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 209.000 209.000

TOTAL DA UNIDADE 1.115.340 109.638.660 12.084.000 122.838.000

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 105.000 105.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 105.000 105.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 105.000 105.00003.092.0341.4702 Modernização Institucional 105.000 105.000

TOTAL DA UNIDADE 105.000 105.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

106

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 13.756.728 63.084.272 16.110.000 76.841.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 13.756.728 3.345.270 17.101.99803.092.0211 Representação e Defesa do Estado 13.756.728 3.345.270 17.101.99803.092.0211.2646 Defesa do Estado 2.845.270 2.845.27003.092.0211.2820 Representação do Estado 500.000 500.000

03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 13.756.728 13.756.728

03.122 Administração Geral 59.739.002 59.739.00203.122.0211 Representação e Defesa do Estado 59.739.002 59.739.00203.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 4.293.002 4.293.00203.122.0211.4450 Gestão do Programa 55.446.000 55.446.000

28 Encargos Especiais 16.110.000 16.110.00028.846 Outros Encargos Especiais 16.110.000 16.110.00028.846.0499 Operação Especial 16.110.000 16.110.00028.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 6.010.000 6.010.000

28.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor -RPV 10.100.000 10.100.000

TOTAL DA UNIDADE 13.756.728 63.084.272 16.110.000 92.951.000

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 40.216.000 40.216.00004.122 Administração Geral 40.216.000 40.216.00004.122.0317 Gestão Governamental 40.216.000 40.216.00004.122.0317.4450 Gestão do Programa 40.116.000 40.116.00004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 40.216.000 40.216.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

107

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

11210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 207.842.800 7.610.200 830.000 216.283.00004.122 Administração Geral 7.560.200 7.560.20004.122.0411 Apoio Administrativo 7.560.200 7.560.20004.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.560.200 7.560.200

04.125 Normatização e Fiscalização 50.000 50.00004.125.0317 Gestão Governamental 50.000 50.000

04.125.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 50.000 50.000

04.271 Previdência Básica 700.000 700.00004.271.0411 Apoio Administrativo 700.000 700.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 700.000 700.000

04.272 Previdência do Regime Estatutário 80.000 80.00004.272.0411 Apoio Administrativo 80.000 80.00004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 80.000 80.000

04.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000 50.00004.302.0411 Apoio Administrativo 50.000 50.000

04.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 50.000 50.000

04.451 Infraestrutura Urbana 207.842.800 207.842.80004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.443.800 4.443.80004.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 4.443.800 4.443.800

04.451.0531 Logística e Transporte 203.399.000 203.399.000

04.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 203.399.000 203.399.000

TOTAL DA UNIDADE 207.842.800 7.610.200 830.000 216.283.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

108

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

11211 - Agência Executiva Metropolitana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 2.200.000 7.087.000 364.000 9.651.00004.122 Administração Geral 7.087.000 7.087.00004.122.0317 Gestão Governamental 7.087.000 7.087.00004.122.0317.4450 Gestão do Programa 7.087.000 7.087.000

04.127 Ordenamento Territorial 150.000 150.000

04.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 150.000 150.000

04.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativadas Regiões Metropolitanas do Maranhão 150.000 150.000

04.271 Previdência Básica 350.000 350.00004.271.0411 Apoio Administrativo 350.000 350.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 350.000 350.000

04.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.000 14.00004.302.0411 Apoio Administrativo 14.000 14.000

04.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 14.000 14.000

04.451 Infraestrutura Urbana 2.050.000 2.050.00004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 850.000 850.00004.451.0137.3262 Reestruturação de vias públicas 850.000 850.000

04.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 1.150.000

04.451.0586.3264 Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização daRMGSL 1.150.000 1.150.000

04.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

04.451.0587.3263 Elaboração e Execução de Planos e Projetos 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 2.200.000 7.087.000 364.000 9.651.000

11212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 1.575.000 3.886.760 240.240 5.702.00004.122 Administração Geral 3.886.760 3.886.76004.122.0317 Gestão Governamental 3.886.760 3.886.76004.122.0317.4450 Gestão do Programa 3.886.760 3.886.760

04.127 Ordenamento Territorial 300.000 300.000

04.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 300.000 300.000

04.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativadas Regiões Metropolitanas do Maranhão 300.000 300.000

04.271 Previdência Básica 240.240 240.24004.271.0411 Apoio Administrativo 240.240 240.24004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 240.240 240.240

04.451 Infraestrutura Urbana 1.275.000 1.275.00004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 1.275.000 1.275.00004.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 1.275.000 1.275.000

TOTAL DA UNIDADE 1.575.000 3.886.760 240.240 5.702.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

109

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

11901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 1.200.000 1.200.00004.125 Normatização e Fiscalização 1.200.000 1.200.00004.125.0317 Gestão Governamental 1.200.000 1.200.000

04.125.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.200.000 1.200.000

TOTAL DA UNIDADE 1.200.000 1.200.000

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 6.643.000 6.643.00004.122 Administração Geral 6.643.000 6.643.00004.122.0317 Gestão Governamental 6.643.000 6.643.00004.122.0317.4450 Gestão do Programa 6.643.000 6.643.000

TOTAL DA UNIDADE 6.643.000 6.643.000

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 63.537.000 63.537.00004.122 Administração Geral 25.537.000 25.537.000

04.122.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 25.537.000 25.537.000

04.122.0348.4450 Gestão do Programa 25.537.000 25.537.000

04.131 Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

04.131.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 38.000.000 38.000.000

04.131.0348.2177 Divulgação das Ações Governamentais 20.000.000 20.000.00004.131.0348.4547 Realização e Promoção de Eventos 6.000.000 6.000.00004.131.0348.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0348.4627 Assessoria de Comunicação 8.000.000 8.000.000

TOTAL DA UNIDADE 63.537.000 63.537.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

110

Page 111: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 25.311.000 25.311.00004.122 Administração Geral 24.894.278 24.894.27804.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 24.894.278 24.894.27804.122.0202.4450 Gestão do Programa 24.894.278 24.894.278

04.124 Controle Interno 263.355 263.35504.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 263.355 263.35504.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 70.957 70.95704.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 80.000 80.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 63.650 63.65004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Pública 48.748 48.748

04.128 Formação de Recursos Humanos 153.367 153.36704.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 153.367 153.36704.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 153.367 153.367

TOTAL DA UNIDADE 25.311.000 25.311.000

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 100.000 73.759.000 73.859.00004.122 Administração Geral 50.000 34.650.324 34.700.32404.122.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 34.650.324 34.700.32404.122.0349.3266 Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas 50.000 50.00004.122.0349.4450 Gestão do Programa 34.650.324 34.650.324

04.126 Tecnologia da Informação 50.000 37.208.676 37.258.67604.126.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 37.208.676 37.258.676

04.126.0349.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 50.000 50.000

04.126.0349.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 37.208.676 37.208.676

04.127 Ordenamento Territorial 1.900.000 1.900.00004.127.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.900.000 1.900.000

04.127.0349.4855 Apoio a Parcerias Interfederativas e OrganizaçõesInternacionais 1.900.000 1.900.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 73.759.000 73.859.000

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 30.000 18.838.000 18.868.00015.122 Administração Geral 12.763.000 12.763.00015.122.0411 Apoio Administrativo 12.493.000 12.493.00015.122.0411.4457 Administração da Unidade 12.493.000 12.493.000

15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 250.000 250.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 250.000 250.000

15.122.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 20.000 20.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

111

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15.122.0587.4450 Gestão do Programa 20.000 20.000

15.127 Ordenamento Territorial 30.000 30.000

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 30.000 30.000

15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativadas Regiões Metropolitanas do Maranhão 30.000 30.000

15.451 Infraestrutura Urbana 6.075.000 6.075.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 6.025.000 6.025.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 6.025.000 6.025.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 50.000 50.000

16 Habitação 20.742.000 1.970.150 22.712.15016.122 Administração Geral 380.000 380.00016.122.0588 Minha Casa meu Maranhão 380.000 380.00016.122.0588.4450 Gestão do Programa 380.000 380.000

16.481 Habitação Rural 10.001.000 10.001.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.001.000 10.001.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 10.001.000 10.001.000

16.482 Habitação Urbana 10.741.000 1.590.150 12.331.15016.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.741.000 1.590.150 12.331.15016.482.0588.3236 Habitação Urbana 10.741.000 10.741.00016.482.0588.4744 Regularização Fundiária 1.590.150 1.590.150

17 Saneamento 2.049.520 2.049.52017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.00017.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 10.000 10.000

17.451.0586.4846 Gerenciamento e Implantação de Equipamentos deAproveitamento de Resíduo Sólido 10.000 10.000

17.511 Saneamento Básico Rural 60.000 60.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 60.000 60.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 60.000 60.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 1.974.520 1.974.52017.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.974.520 1.974.52017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 1.974.520 1.974.520

17.544 Recursos Hídricos 5.000 5.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.000 5.000

17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 5.000 5.000

TOTAL DA UNIDADE 20.772.000 22.857.670 43.629.670

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

112

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

17 Saneamento 156.674.000 156.674.00017.512 Saneamento Básico Urbano 156.674.000 156.674.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 156.674.000 156.674.000

17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 32.071.266 32.071.266

17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 120.151.301 120.151.30117.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 4.451.433 4.451.433

TOTAL DA UNIDADE 156.674.000 156.674.000

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 41.112.152 41.112.15220.122 Administração Geral 11.681.524 11.681.52420.122.0411 Apoio Administrativo 11.411.507 11.411.50720.122.0411.4457 Administração da Unidade 11.411.507 11.411.507

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 270.017 270.01720.122.0582.4450 Gestão do Programa 270.017 270.017

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 29.430.628 29.430.62820.608.0572 Mais Pescado 3.355.192 3.355.19220.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 2.503.494 2.503.49420.608.0572.4699 Fomento a Produção Aquícola Maranhense 851.698 851.698

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 26.075.436 26.075.43620.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 1.070.000 1.070.000

20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 40.000 40.000

20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 23.965.436 23.965.436

20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 41.112.152 41.112.152

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

113

Page 114: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 50.947.552 3.158.448 54.106.00020.122 Administração Geral 49.889.952 49.889.95220.122.0546 Defesa Agropecuária 49.889.952 49.889.95220.122.0546.4450 Gestão do Programa 49.889.952 49.889.952

20.125 Normatização e Fiscalização 110.000 110.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 110.000 110.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 110.000 110.000

20.271 Previdência Básica 57.264 57.26420.271.0411 Apoio Administrativo 57.264 57.26420.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 57.264 57.264

20.272 Previdência do Regime Estatutário 3.059.172 3.059.17220.272.0411 Apoio Administrativo 3.059.172 3.059.17220.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 3.059.172 3.059.172

20.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 42.012 42.01220.302.0411 Apoio Administrativo 42.012 42.012

20.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 42.012 42.012

20.609 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 120.000 120.000

20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 183.400 183.400

20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 212.800 212.800

20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 82.400 82.400

20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dosVegetais 92.000 92.000

20.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 257.000 257.000

TOTAL DA UNIDADE 50.947.552 3.158.448 54.106.000

13901 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 1.109.000 1.109.00020.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.109.000 1.109.00020.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 1.109.000 1.109.000

20.608.0582.4840 Modernização dos Processos de Produção,Agroindustrialização e Comercialização 1.109.000 1.109.000

TOTAL DA UNIDADE 1.109.000 1.109.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

114

Page 115: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 89.753.000 89.753.00013.122 Administração Geral 57.676.000 57.676.00013.122.0411 Apoio Administrativo 57.676.000 57.676.00013.122.0411.4457 Administração da Unidade 57.676.000 57.676.000

13.363 Ensino Profissional 15.000 15.00013.363.0131 Produção e Difusão 15.000 15.000

13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 15.000 15.000

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.282.000 6.282.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000 6.282.000

13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 2.662.000 2.662.000

13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000

13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000

13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000

13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCultuais 3.500.000 3.500.000

13.392 Difusão Cultural 25.780.000 25.780.00013.392.0131 Produção e Difusão 25.780.000 25.780.00013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 50.000 50.00013.392.0131.4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 1.000.000 1.000.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 23.900.000 23.900.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 10.000 10.00013.392.0131.4713 Apoio às Manifestações Artístico-Culturais 820.000 820.000

23 Comércio e Serviços 650.000 650.00023.363 Ensino Profissional 50.000 50.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 50.000 50.000

23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.000 10.00023.422.0522 Mais Turismo 10.000 10.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 10.000 10.000

23.695 Turismo 590.000 590.00023.695.0522 Mais Turismo 590.000 590.00023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 500.000 500.00023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 25.000 25.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 25.000 25.00023.695.0522.4821 Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 30.000 30.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 90.403.000 90.403.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

115

Page 116: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 30.000 1.770.600 300.400 2.101.00013.122 Administração Geral 1.710.600 1.710.60013.122.0571 Memória Republicana 1.710.600 1.710.60013.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.710.600 1.710.600

13.271 Previdência Básica 286.000 286.00013.271.0411 Apoio Administrativo 286.000 286.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 286.000 286.000

13.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.400 14.40013.302.0411 Apoio Administrativo 14.400 14.400

13.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 14.400 14.400

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 30.000 30.00013.391.0571 Memória Republicana 30.000 30.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 30.000 30.000

13.392 Difusão Cultural 30.000 30.000 60.00013.392.0571 Memória Republicana 30.000 30.000 60.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 30.000 30.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 30.000 30.000

TOTAL DA UNIDADE 30.000 1.770.600 300.400 2.101.000

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 1.250.000 1.250.00013.392 Difusão Cultural 1.250.000 1.250.00013.392.0131 Produção e Difusão 1.250.000 1.250.00013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 1.250.000 1.250.000

TOTAL DA UNIDADE 1.250.000 1.250.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

116

Page 117: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 10.053.128 149.216.700 159.269.82808.122 Administração Geral 100.000 29.457.000 29.557.00008.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 100.000 996.000 1.096.000

08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional-SISAN 100.000 100.000

08.122.0193.4450 Gestão do Programa 996.000 996.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 28.461.000 28.461.00008.122.0411.4457 Administração da Unidade 28.461.000 28.461.000

08.128 Formação de Recursos Humanos 150.000 150.00008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 150.000 150.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 150.000 150.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 23.900.000 23.900.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 23.900.000 23.900.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 23.900.000 23.900.000

08.244 Assistência Comunitária 8.953.128 15.010.000 23.963.12808.244.0539 Proteção e Promoção Social 8.953.128 15.000.000 23.953.128

08.244.0539.3267 Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede deProteção Sócio Assistencial 8.953.128 8.953.128

08.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 15.000.000 15.000.000

08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 10.000 10.00008.244.0589.4756 Assistência às Famílias Carentes 10.000 10.000

08.306 Alimentação e Nutrição 1.000.000 80.699.700 81.699.70008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.000.000 80.699.700 81.699.700

08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 1.000.000 1.000.000

08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias. 69.139.700 69.139.700

08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 300.000 300.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 11.260.000 11.260.000

TOTAL DA UNIDADE 10.053.128 149.216.700 159.269.828

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

117

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 13.097.319 7.451.913 20.549.23208.122 Administração Geral 5.875.000 5.875.00008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 5.875.000 5.875.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 5.875.000 5.875.000

08.334 Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.91308.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.576.913 1.576.913

08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e demais povos 1.576.913 1.576.913

08.511 Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 12.097.319 12.097.319

08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 12.097.319 12.097.319

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.000.000 1.000.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.000.000 1.000.000

08.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o DesenvolvimentoRural 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 13.097.319 7.451.913 20.549.232

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 5.639.000 5.639.00008.122 Administração Geral 1.577.050 1.577.05008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.577.050 1.577.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.277.050 1.277.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 300.000 300.000

08.128 Formação de Recursos Humanos 310.080 310.08008.128.0539 Proteção e Promoção Social 310.080 310.08008.128.0539.4797 Capacitação da Politica de Assistência Social 310.080 310.080

08.241 Assistência ao Idoso 1.808.000 1.808.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 1.808.000 1.808.000

08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 1.808.000 1.808.000

08.244 Assistência Comunitária 1.943.870 1.943.87008.244.0539 Proteção e Promoção Social 1.943.870 1.943.870

08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 10.000 10.000

08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial deMédia Complexidade 595.000 595.000

08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 238.000 238.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 850.870 850.870

08.244.0539.4851 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Criança e Adolescente 100.000 100.000

08.244.0539.4852 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade 150.000 150.000

TOTAL DA UNIDADE 5.639.000 5.639.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

118

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 22.000.000 254.283.000 276.283.00004.122 Administração Geral 243.561.000 243.561.00004.122.0212 Administração da Política Tributária 242.561.000 242.561.00004.122.0212.4450 Gestão do Programa 242.561.000 242.561.000

04.122.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 1.000.000 1.000.000

04.122.0350.4450 Gestão do Programa 1.000.000 1.000.000

04.128 Formação de Recursos Humanos 200.428 200.42804.128.0212 Administração da Política Tributária 200.428 200.42804.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 200.428 200.428

04.129 Administração de Receitas 22.000.000 10.521.572 32.521.57204.129.0212 Administração da Política Tributária 3.000.000 10.521.572 13.521.57204.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 3.000.000 3.000.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 10.521.572 10.521.572

04.129.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 19.000.000 19.000.000

04.129.0350.3270 Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, AdministraçãoTributária e Contencioso Fiscal 19.000.000 19.000.000

TOTAL DA UNIDADE 22.000.000 254.283.000 276.283.000

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 2.300.000 12.900.000 15.200.00004.128 Formação de Recursos Humanos 12.900.000 12.900.00004.128.0212 Administração da Política Tributária 12.900.000 12.900.00004.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 12.900.000 12.900.000

04.129 Administração de Receitas 2.300.000 2.300.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 2.300.000 2.300.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.300.000 2.300.000

TOTAL DA UNIDADE 2.300.000 12.900.000 15.200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

119

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 64.589.755 2.310.589.309 359.972.000 2.735.151.06412.122 Administração Geral 422.025.680 422.025.68012.122.0411 Apoio Administrativo 421.460.664 421.460.66412.122.0411.4457 Administração da Unidade 421.460.664 421.460.664

12.122.0595 Escola Digna 565.016 565.01612.122.0595.4450 Gestão do Programa 565.016 565.016

12.271 Previdência Básica 60.000.000 60.000.00012.271.0411 Apoio Administrativo 60.000.000 60.000.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 60.000.000 60.000.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 240.000.000 240.000.00012.272.0411 Apoio Administrativo 240.000.000 240.000.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 240.000.000 240.000.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 59.972.000 59.972.00012.302.0411 Apoio Administrativo 59.972.000 59.972.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 59.972.000 59.972.000

12.361 Ensino Fundamental 4.150.000 646.795.808 650.945.80812.361.0595 Escola Digna 4.150.000 646.795.808 650.945.808

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental 4.150.000 4.150.000

12.361.0595.4738 Formação Continuada dos Profissionais do EnsinoFundamental 619.548 619.548

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental 626.062.596 626.062.596

12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos eIdosos 20.113.664 20.113.664

12.362 Ensino Médio 60.439.755 1.237.359.629 1.297.799.38412.362.0595 Escola Digna 60.439.755 1.237.359.629 1.297.799.384

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio 60.439.755 60.439.755

12.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio 1.800.000 1.800.00012.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 1.232.629.842 1.232.629.84212.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio 2.929.787 2.929.787

12.365 Educação Infantil 1.396.192 1.396.19212.365.0595 Escola Digna 1.396.192 1.396.19212.365.0595.4848 Apoio a Educação Infantil 1.396.192 1.396.192

12.366 Educação de Jovens e Adultos 2.400.000 2.400.00012.366.0595 Escola Digna 2.400.000 2.400.000

12.366.0595.4849 Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens eAdultos 2.400.000 2.400.000

12.367 Educação Especial 612.000 612.00012.367.0595 Escola Digna 612.000 612.000

12.367.0595.4847 Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na EducaçãoEspecial 612.000 612.000

TOTAL DA UNIDADE 64.589.755 2.310.589.309 359.972.000 2.735.151.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

120

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 450.000 9.206.000 1.020.000 10.676.00012.122 Administração Geral 7.809.000 7.809.00012.122.0411 Apoio Administrativo 7.809.000 7.809.00012.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.809.000 7.809.000

12.271 Previdência Básica 162.000 162.00012.271.0411 Apoio Administrativo 162.000 162.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 162.000 162.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 714.000 714.00012.272.0411 Apoio Administrativo 714.000 714.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 714.000 714.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 144.000 144.00012.302.0411 Apoio Administrativo 144.000 144.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 144.000 144.000

12.361 Ensino Fundamental 100.000 580.000 680.00012.361.0595 Escola Digna 100.000 580.000 680.000

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental 100.000 100.000

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental 580.000 580.000

12.362 Ensino Médio 350.000 394.000 744.00012.362.0595 Escola Digna 350.000 394.000 744.000

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio 350.000 350.000

12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 394.000 394.000

12.363 Ensino Profissional 300.000 300.00012.363.0595 Escola Digna 300.000 300.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 300.000 300.000

12.366 Educação de Jovens e Adultos 23.000 23.00012.366.0595 Escola Digna 23.000 23.000

12.366.0595.4849 Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens eAdultos 23.000 23.000

12.571 Desenvolvimento Científico 100.000 100.00012.571.0595 Escola Digna 100.000 100.000

12.571.0595.4815 Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 450.000 9.206.000 1.020.000 10.676.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

121

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 10.000.000 10.000.00012.361 Ensino Fundamental 8.000.000 8.000.00012.361.0595 Escola Digna 8.000.000 8.000.000

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental 8.000.000 8.000.000

12.362 Ensino Médio 2.000.000 2.000.00012.362.0595 Escola Digna 2.000.000 2.000.000

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio 2.000.000 2.000.000

TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 10.000.000

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 23.825.000 569.172.754 592.997.75406.122 Administração Geral 479.695.000 479.695.00006.122.0411 Apoio Administrativo 479.695.000 479.695.00006.122.0411.4457 Administração da Unidade 479.695.000 479.695.000

06.128 Formação de Recursos Humanos 150.000 150.00006.128.0577 Mais Segurança 150.000 150.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 150.000 150.000

06.181 Policiamento 23.825.000 89.327.754 113.152.75406.181.0577 Mais Segurança 23.825.000 89.327.754 113.152.754

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Pública 18.825.000 18.825.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 5.000.000 5.000.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 24.327.754 24.327.75406.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 65.000.000 65.000.000

TOTAL DA UNIDADE 23.825.000 569.172.754 592.997.754

19102 - Polícia Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 11.200.000 11.200.00006.122 Administração Geral 9.300.000 9.300.00006.122.0577 Mais Segurança 9.300.000 9.300.00006.122.0577.4450 Gestão do Programa 9.300.000 9.300.000

06.128 Formação de Recursos Humanos 400.000 400.00006.128.0577 Mais Segurança 400.000 400.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 400.000 400.000

06.181 Policiamento 1.500.000 1.500.00006.181.0577 Mais Segurança 1.500.000 1.500.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 1.500.000 1.500.000

TOTAL DA UNIDADE 11.200.000 11.200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

122

Page 123: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 3.500.000 1.025.167.000 1.028.667.00006.122 Administração Geral 975.195.000 975.195.00006.122.0577 Mais Segurança 975.195.000 975.195.00006.122.0577.4450 Gestão do Programa 975.195.000 975.195.000

06.128 Formação de Recursos Humanos 2.600.000 2.600.00006.128.0577 Mais Segurança 2.600.000 2.600.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 2.600.000 2.600.000

06.181 Policiamento 3.500.000 47.372.000 50.872.00006.181.0577 Mais Segurança 3.500.000 47.372.000 50.872.000

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Pública 3.500.000 3.500.000

06.181.0577.4700 Prevenção do Crime 47.372.000 47.372.000

TOTAL DA UNIDADE 3.500.000 1.025.167.000 1.028.667.000

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 5.000.000 217.033.000 222.033.00006.128 Formação de Recursos Humanos 400.000 400.00006.128.0577 Mais Segurança 400.000 400.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 400.000 400.000

06.181 Policiamento 5.000.000 207.390.000 212.390.00006.181.0577 Mais Segurança 5.000.000 5.000.000

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Pública 2.000.000 2.000.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 3.000.000 3.000.000

06.181.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 207.390.000 207.390.00006.181.0601.4450 Gestão do Programa 207.390.000 207.390.000

06.182 Defesa Civil 9.243.000 9.243.00006.182.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 9.243.000 9.243.000

06.182.0601.4152 Ações para o Cumprimento do Código de SegurançaContra Incêndio e Pânico 3.200.000 3.200.000

06.182.0601.4247 Resgate e Salvamento 5.233.000 5.233.00006.182.0601.4837 Prevenção de Risco 70.000 70.00006.182.0601.4838 Atendimento às Vítimas de Desastres 70.000 70.00006.182.0601.4839 Prevenção e Combate a Incêndio 670.000 670.000

TOTAL DA UNIDADE 5.000.000 217.033.000 222.033.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

123

Page 124: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 270.000 176.313.000 8.127.000 184.710.00006.122 Administração Geral 142.024.668 142.024.66806.122.0575 Mais Vida no Trânsito 142.024.668 142.024.66806.122.0575.4450 Gestão do Programa 142.024.668 142.024.668

06.125 Normatização e Fiscalização 270.000 34.288.332 34.558.33206.125.0575 Mais Vida no Trânsito 270.000 34.288.332 34.558.332

06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANs ePostos de Atendimento 250.000 250.000

06.125.0575.3265 Implantação de Unidades de Fiscalização de RodoviasEstaduais 20.000 20.000

06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 2.051.714 2.051.71406.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 22.242.000 22.242.00006.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 3.311.714 3.311.71406.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 5.620.904 5.620.904

06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANs e Postos deAtendimento 1.052.000 1.052.000

06.125.0575.4834 Implementação do Código do Trânsito Brasileiro 10.000 10.000

06.271 Previdência Básica 2.475.000 2.475.00006.271.0411 Apoio Administrativo 2.475.000 2.475.00006.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.475.000 2.475.000

06.272 Previdência do Regime Estatutário 4.962.000 4.962.00006.272.0411 Apoio Administrativo 4.962.000 4.962.00006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.962.000 4.962.000

06.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 690.000 690.00006.302.0411 Apoio Administrativo 690.000 690.000

06.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 690.000 690.000

TOTAL DA UNIDADE 270.000 176.313.000 8.127.000 184.710.000

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 2.720.000 2.720.00006.181 Policiamento 2.720.000 2.720.00006.181.0577 Mais Segurança 2.720.000 2.720.00006.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 2.720.000 2.720.000

TOTAL DA UNIDADE 2.720.000 2.720.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

124

Page 125: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 14.755.000 14.755.00018.122 Administração Geral 11.832.000 11.832.00018.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 11.832.000 11.832.00018.122.0562.4450 Gestão do Programa 11.832.000 11.832.000

18.127 Ordenamento Territorial 7.000 7.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 7.000 7.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 3.500 3.50018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 3.500 3.500

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.556.000 1.556.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 1.556.000 1.556.00018.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 5.000 5.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 3.500 3.50018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 1.547.500 1.547.500

18.542 Controle Ambiental 352.500 352.50018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 352.500 352.50018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 5.000 5.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 344.000 344.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 3.500 3.500

18.544 Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.50018.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 1.007.500 1.007.50018.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.500

TOTAL DA UNIDADE 14.755.000 14.755.000

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 3.900.000 3.900.00018.128 Formação de Recursos Humanos 650.000 650.00018.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 650.000 650.00018.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 650.000 650.000

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 3.250.000 3.250.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 3.250.000 3.250.00018.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 3.250.000 3.250.000

TOTAL DA UNIDADE 3.900.000 3.900.000

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 47.000.000 47.000.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 47.000.000 47.000.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 47.000.000 47.000.00018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 47.000.000 47.000.000

TOTAL DA UNIDADE 47.000.000 47.000.000

21901 - FES - Unidade Central

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

125

Page 126: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 138.319.000 2.110.016.000 32.100.000 2.280.435.00010.122 Administração Geral 1.300.000 315.842.000 317.142.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 1.300.000 360.000 1.660.00010.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 1.300.000 1.300.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 50.000 50.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 310.000 310.000

10.122.0411 Apoio Administrativo 307.482.000 307.482.00010.122.0411.4457 Administração da Unidade 307.482.000 307.482.000

10.122.0596 Saúde para Todos 8.000.000 8.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 8.000.000 8.000.000

10.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 100.000 100.000

10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 50.000 50.000

10.128.0311.4754 Implementação da Politica de Educação Permanente 50.000 50.000

10.244 Assistência Comunitária 770.000 770.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 770.000 770.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 770.000 770.000

10.271 Previdência Básica 3.100.000 3.100.00010.271.0411 Apoio Administrativo 3.100.000 3.100.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 3.100.000 3.100.000

10.272 Previdência do Regime Estatutário 25.000.000 25.000.00010.272.0411 Apoio Administrativo 25.000.000 25.000.00010.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 25.000.000 25.000.000

10.301 Atenção Básica 60.629.694 60.629.69410.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 60.629.694 60.629.694

10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 29.670.605 29.670.605

10.301.0597.4784 Implementação da Politica de Saúde Mental, Álcool eOutras Drogas 6.959.089 6.959.089

10.301.0597.4841 Fortalecimento da Força Estadual de Saúde 24.000.000 24.000.000

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 137.009.000 1.658.270.340 4.000.000 1.799.279.34010.302.0411 Apoio Administrativo 4.000.000 4.000.000

10.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 4.000.000 4.000.000

10.302.0596 Saúde para Todos 137.009.000 1.658.270.340 1.795.279.34010.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 137.009.000 137.009.000

10.302.0596.4788 Politica Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 4.327.651 4.327.651

10.302.0596.4793 Atendimento a Saúde da População 1.605.348.292 1.605.348.29210.302.0596.4794 Politica Estadual de Sangue e Hemoderivados 47.934.397 47.934.39710.302.0596.4830 Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 660.000 660.000

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 32.200.000 32.200.00010.303.0596 Saúde para Todos 32.200.000 32.200.000

10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dosProgramas da SES-MA

24.200.000 24.200.000

10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 8.000.000 8.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

126

Page 127: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10.304 Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.01810.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 3.436.018 3.436.018

10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 802.329 802.329

10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.633.689 2.633.689

10.305 Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.94810.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 23.667.948 23.667.948

10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.695.154 1.695.154

10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 21.492.794 21.492.794

10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 480.000 480.000

10.306 Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 15.100.000 15.100.000

10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 15.100.000 15.100.000

10.511 Saneamento Básico Rural 10.000 10.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 10.000 10.000

10.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 138.319.000 2.110.016.000 32.100.000 2.280.435.000

21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 7.000.000 7.000.00010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.000.000 7.000.00010.302.0596 Saúde para Todos 7.000.000 7.000.00010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

TOTAL DA UNIDADE 7.000.000 7.000.000

21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 200.000 200.00010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 200.000 200.00010.303.0596 Saúde para Todos 200.000 200.00010.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

127

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 38.974.521 92.387.746 131.362.26704.121 Planejamento e Orçamento 5.974.521 8.576.995 14.551.51604.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.974.521 8.576.995 14.551.51604.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 5.974.521 5.974.52104.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.576.995 8.576.995

04.122 Administração Geral 30.000.000 29.378.484 59.378.48404.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 29.378.484 59.378.48404.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 29.378.484 29.378.484

04.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.000

04.123.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 3.000.000 3.000.000

04.123.0350.3271 Gestão da Administração Financeira e Gasto Público 3.000.000 3.000.000

04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.26704.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 54.432.267 54.432.267

04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combateà Pobreza - FUMACOP 54.432.267 54.432.267

TOTAL DA UNIDADE 38.974.521 92.387.746 131.362.267

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

128

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

22205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 3.290.000 6.229.779 733.221 10.253.00004.121 Planejamento e Orçamento 330.000 330.00004.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 330.000 330.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 195.000 195.000

04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 135.000 135.000

04.122 Administração Geral 5.704.779 5.704.77904.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.704.779 5.704.77904.122.0210.4450 Gestão do Programa 5.704.779 5.704.779

04.127 Ordenamento Territorial 3.290.000 195.000 3.485.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.290.000 195.000 3.485.00004.127.0210.3205 Melhoria da Gestão Territorial 3.290.000 3.290.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 195.000 195.000

04.271 Previdência Básica 629.461 629.46104.271.0411 Apoio Administrativo 629.461 629.46104.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 629.461 629.461

04.272 Previdência do Regime Estatutário 52.372 52.37204.272.0411 Apoio Administrativo 52.372 52.37204.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 52.372 52.372

04.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 51.388 51.38804.302.0411 Apoio Administrativo 51.388 51.388

04.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 51.388 51.388

TOTAL DA UNIDADE 3.290.000 6.229.779 733.221 10.253.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

129

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

22 Indústria 8.453.000 8.453.00022.122 Administração Geral 8.103.000 8.103.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 8.103.000 8.103.00022.122.0583.4450 Gestão do Programa 8.103.000 8.103.000

22.661 Promoção Industrial 350.000 350.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 350.000 350.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 350.000 350.000

23 Comércio e Serviços 2.620.000 2.620.00023.691 Promoção Comercial 2.620.000 2.620.00023.691.0583 Maranhão Empreendedor 2.620.000 2.620.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 1.560.000 1.560.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 1.010.000 1.010.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 50.000 50.000

25 Energia 100.000 100.00025.752 Energia Elétrica 50.000 50.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 50.000 50.000

25.753 Combustíveis Minerais 50.000 50.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.753.0576.4690 Apoio à Implantação de Projetos de Mineração 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 11.173.000 11.173.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

130

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 150.000 9.011.000 747.000 9.908.00023.122 Administração Geral 7.389.098 7.389.09823.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 7.389.098 7.389.09823.122.0122.4450 Gestão do Programa 7.389.098 7.389.098

23.271 Previdência Básica 409.000 409.00023.271.0411 Apoio Administrativo 409.000 409.00023.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 409.000 409.000

23.272 Previdência do Regime Estatutário 262.000 262.00023.272.0411 Apoio Administrativo 262.000 262.00023.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 262.000 262.000

23.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 76.000 76.00023.302.0411 Apoio Administrativo 76.000 76.000

23.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 76.000 76.000

23.691 Promoção Comercial 150.000 1.621.902 1.771.90223.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 150.000 1.621.902 1.771.902

23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado doMaranhão - JUCEMA 150.000 150.000

23.691.0122.4364 Registro Mercantil 1.621.902 1.621.902

TOTAL DA UNIDADE 150.000 9.011.000 747.000 9.908.000

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 11.477.400 522.600 12.000.00023.125 Normatização e Fiscalização 11.477.400 11.477.40023.125.0583 Maranhão Empreendedor 11.477.400 11.477.40023.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 11.477.400 11.477.400

23.271 Previdência Básica 325.000 325.00023.271.0411 Apoio Administrativo 325.000 325.00023.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 325.000 325.000

23.272 Previdência do Regime Estatutário 162.500 162.50023.272.0411 Apoio Administrativo 162.500 162.50023.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 162.500 162.500

23.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 35.100 35.10023.302.0411 Apoio Administrativo 35.100 35.100

23.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 35.100 35.100

TOTAL DA UNIDADE 11.477.400 522.600 12.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

131

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784 Transporte Hidroviário 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 104.792.000 104.792.00023.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 2.400.000 2.400.000

TOTAL DA UNIDADE 104.792.000 2.400.000 107.192.000

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

22 Indústria 25.250.000 25.250.00022.661 Promoção Industrial 25.250.000 25.250.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 25.250.000 25.250.000

22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industriale Investimentos Estratégicos 25.250.000 25.250.000

TOTAL DA UNIDADE 25.250.000 25.250.000

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 12.010.000 3.209.000 15.219.00019.122 Administração Geral 3.077.324 3.077.32419.122.0411 Apoio Administrativo 3.047.324 3.047.32419.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.047.324 3.047.324

19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 30.000 30.00019.122.0584.4450 Gestão do Programa 30.000 30.000

19.363 Ensino Profissional 11.780.000 11.780.00019.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.000 11.780.000

19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 11.780.000 11.780.000

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 230.000 131.676 361.67619.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 130.000 130.00019.573.0584.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 50.000 50.000

19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 30.000 30.000

19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 50.000 50.000

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 230.000 1.676 231.676

19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso aInternet 230.000 230.000

19.573.0585.4734 Fomento às Inovações Digitais 1.676 1.676

TOTAL DA UNIDADE 12.010.000 3.209.000 15.219.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

132

Page 133: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 34.600.000 364.636.000 23.350.000 422.486.00012.122 Administração Geral 224.874.000 224.874.00012.122.0411 Apoio Administrativo 224.874.000 224.874.00012.122.0411.4457 Administração da Unidade 224.874.000 224.874.000

12.271 Previdência Básica 2.800.000 2.800.00012.271.0411 Apoio Administrativo 2.800.000 2.800.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.800.000 2.800.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 18.650.000 18.650.00012.272.0411 Apoio Administrativo 18.650.000 18.650.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 18.650.000 18.650.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.800.000 1.800.00012.302.0411 Apoio Administrativo 1.800.000 1.800.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 1.800.000 1.800.000

12.306 Alimentação e Nutrição 4.000.000 4.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 4.000.000 4.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 4.000.000 4.000.000

12.364 Ensino Superior 34.600.000 117.222.000 151.822.00012.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 34.600.000 117.222.000 151.822.00012.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 112.222.000 112.222.00012.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de CAMPI 34.600.000 34.600.00012.364.0177.4801 Manutenção do Campi 5.000.000 5.000.000

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 18.540.000 18.540.00012.573.0103 Extensão Universitária 9.940.000 9.940.000

12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos eSocioculturais 5.640.000 5.640.000

12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 1.800.000 1.800.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 2.500.000 2.500.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 8.600.000 8.600.00012.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 7.400.000 7.400.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000

28 Encargos Especiais 23.350.000 100.00028.846 Outros Encargos Especiais 100.000 100.00028.846.0499 Operação Especial 100.000 100.00028.846.0499.0904 Ação de Indenização 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 34.600.000 364.636.000 23.350.000 422.586.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

133

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 65.905.887 171.113 66.077.00019.122 Administração Geral 6.229.887 6.229.88719.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 6.229.887 6.229.88719.122.0584.4450 Gestão do Programa 6.229.887 6.229.887

19.271 Previdência Básica 114.076 114.07619.271.0411 Apoio Administrativo 114.076 114.07619.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 114.076 114.076

19.272 Previdência do Regime Estatutário 47.431 47.43119.272.0411 Apoio Administrativo 47.431 47.43119.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 47.431 47.431

19.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.606 9.60619.302.0411 Apoio Administrativo 9.606 9.606

19.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 9.606 9.606

19.571 Desenvolvimento Científico 43.983.916 43.983.91619.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 43.983.916 43.983.91619.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 18.200.000 18.200.00019.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 25.783.916 25.783.916

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.00019.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 12.000.000 12.000.00019.572.0584.4740 Mais Inovação 12.000.000 12.000.000

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.692.084 3.692.08419.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 3.692.084 3.692.08419.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 3.692.084 3.692.084

TOTAL DA UNIDADE 65.905.887 171.113 66.077.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

134

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 94.800.000 107.060.000 3.285.000 205.145.00012.122 Administração Geral 66.618.000 66.618.00012.122.0411 Apoio Administrativo 46.118.000 46.118.00012.122.0411.4457 Administração da Unidade 46.118.000 46.118.000

12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.122.0599.4450 Gestão do Programa 1.000.000 1.000.000

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 19.500.000 19.500.000

12.122.0600.4450 Gestão do Programa 19.500.000 19.500.000

12.128 Formação de Recursos Humanos 1.000.000 1.000.00012.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 1.000.000 1.000.000

12.271 Previdência Básica 325.000 325.00012.271.0411 Apoio Administrativo 325.000 325.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 325.000 325.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 2.600.000 2.600.00012.272.0411 Apoio Administrativo 2.600.000 2.600.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 2.600.000 2.600.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 360.000 360.00012.302.0411 Apoio Administrativo 360.000 360.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 360.000 360.000

12.306 Alimentação e Nutrição 12.000.000 12.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 12.000.000 12.000.000

12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 12.000.000 12.000.000

12.362 Ensino Médio 22.442.000 22.442.00012.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 22.442.000 22.442.00012.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 20.000.000 20.000.00012.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 2.442.000 2.442.000

12.363 Ensino Profissional 1.000.000 1.000.00012.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.000 1.000.00012.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.000.000 1.000.000

12.571 Desenvolvimento Científico 4.000.000 4.000.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.000.000 4.000.00012.571.0599.4827 Apoio às Atividades de CT&I 4.000.000 4.000.000

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 94.800.000 94.800.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 94.800.000 94.800.000

12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 94.800.000 94.800.000

TOTAL DA UNIDADE 94.800.000 107.060.000 3.285.000 205.145.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

135

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

24207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 15.007.500 88.142.500 5.640.000 108.790.00012.122 Administração Geral 45.640.000 45.640.00012.122.0411 Apoio Administrativo 45.640.000 45.640.00012.122.0411.4457 Administração da Unidade 45.640.000 45.640.000

12.271 Previdência Básica 850.000 850.00012.271.0411 Apoio Administrativo 850.000 850.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 850.000 850.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 3.000.000 3.000.00012.272.0411 Apoio Administrativo 3.000.000 3.000.00012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 3.000.000 3.000.000

12.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.790.000 1.790.00012.302.0411 Apoio Administrativo 1.790.000 1.790.000

12.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 1.790.000 1.790.000

12.306 Alimentação e Nutrição 1.000.000 1.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 1.000.000 1.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 1.000.000 1.000.000

12.364 Ensino Superior 15.007.500 36.002.500 51.010.00012.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 15.007.500 36.002.500 51.010.00012.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 11.733.000 11.733.00012.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de CAMPI 15.007.500 15.007.50012.364.0177.4801 Manutenção do Campi 24.269.500 24.269.500

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.500.000 5.500.00012.573.0103 Extensão Universitária 1.500.000 1.500.000

12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos eSocioculturais 500.000 500.000

12.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 1.000.000 1.000.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 4.000.000 4.000.00012.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 4.000.000 4.000.000

TOTAL DA UNIDADE 15.007.500 88.142.500 5.640.000 108.790.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

136

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27 Desporto e Lazer 18.635.000 23.129.000 41.764.00027.122 Administração Geral 12.499.780 12.499.78027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 12.499.780 12.499.78027.122.0578.4450 Gestão do Programa 12.499.780 12.499.780

27.451 Infraestrutura Urbana 18.635.000 5.478.548 24.113.54827.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 18.635.000 5.478.548 24.113.54827.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 18.635.000 18.635.000

27.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte eLazer 5.478.548 5.478.548

27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 25.00027.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 25.000 25.000

27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico doEsporte e Lazer 25.000 25.000

27.811 Desporto de Rendimento 1.184.208 1.184.20827.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.184.208 1.184.20827.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.184.208 1.184.208

27.812 Deporto Comunitário 3.416.464 3.416.46427.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 3.416.464 3.416.46427.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 3.416.464 3.416.464

27.813 Lazer 525.000 525.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 525.000 525.00027.813.0578.4714 Mais Lazer 525.000 525.000

TOTAL DA UNIDADE 18.635.000 23.129.000 41.764.000

45901 - Fundo Estadual de Esportes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27 Desporto e Lazer 480.000 120.000 600.00027.122 Administração Geral 20.000 20.00027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 20.000 20.00027.122.0578.4450 Gestão do Programa 20.000 20.000

27.451 Infraestrutura Urbana 480.000 480.00027.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 480.000 480.00027.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 480.000 480.000

27.811 Desporto de Rendimento 50.000 50.00027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 50.000 50.00027.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 50.000 50.000

27.813 Lazer 50.000 50.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 50.000 50.00027.813.0578.4714 Mais Lazer 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 480.000 120.000 600.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

137

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11 Trabalho 330.351 39.675.649 40.006.00011.122 Administração Geral 10.692.649 10.692.64911.122.0411 Apoio Administrativo 10.692.649 10.692.64911.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.692.649 10.692.649

11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 182.000 182.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 182.000 182.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 32.000 32.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 150.000 150.000

11.333 Empregabilidade 12.570.000 12.570.00011.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 12.450.000 12.450.00011.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 450.000 450.00011.333.0579.4842 Mutirão Rua Digna 6.000.000 6.000.00011.333.0579.4843 Mais Empregos 6.000.000 6.000.000

11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 120.000 120.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 120.000 120.000

11.334 Fomento ao Trabalho 330.351 16.231.000 16.561.35111.334.0521 Economia Solidária 330.351 7.611.000 7.941.351

11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidária 330.351 330.351

11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 7.471.000 7.471.000

11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 140.000 140.000

11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 8.620.000 8.620.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 8.620.000 8.620.000

TOTAL DA UNIDADE 330.351 39.675.649 40.006.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

138

Page 139: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 7.476.000 7.476.00014.122 Administração Geral 4.135.600 4.135.60014.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.00014.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000

14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual eTransversalidades nas Politicas 150.000 150.000

14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização deOrganismos Municipais de Politicas para as Mulheres - NR 20.000 20.000

14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder eDecisão 90.000 90.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 3.835.600 3.835.60014.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.835.600 3.835.600

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.340.400 3.340.400

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 3.340.400 3.340.400

14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento àsMulheres 1.850.000 1.850.000

14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 654.800 654.800

14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento à Exploração Sexual, ao Tráfico deMulheres e ao Feminicídio.

584.800 584.800

14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 230.800 230.800

TOTAL DA UNIDADE 7.476.000 7.476.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

139

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 105.640.000 10.650.000 116.290.00015.122 Administração Geral 2.650.000 2.650.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 2.650.000 2.650.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 2.650.000 2.650.000

15.451 Infraestrutura Urbana 105.640.000 8.000.000 113.640.00015.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 105.640.000 8.000.000 113.640.00015.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 10.000 10.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 52.420.000 52.420.00015.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 10.000 10.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 53.200.000 53.200.00015.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 1.000.000 1.000.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 7.000.000 7.000.000

26 Transporte 301.400.000 69.809.000 371.209.00026.122 Administração Geral 36.769.000 36.769.00026.122.0411 Apoio Administrativo 34.269.000 34.269.00026.122.0411.4457 Administração da Unidade 34.269.000 34.269.000

26.122.0531 Logística e Transporte 2.500.000 2.500.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 2.500.000 2.500.000

26.781 Transporte Aéreo 20.000 20.00026.781.0531 Logística e Transporte 20.000 20.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 20.000 20.000

26.782 Transporte Rodoviário 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.782.0531 Logística e Transporte 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 22.750.000 22.750.00026.782.0531.2705 Conservação de Pontes 10.000 10.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.010.000 1.010.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 600.000 600.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 276.980.000 276.980.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 10.000 10.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 33.020.000 33.020.000

26.784 Transporte Hidroviário 30.000 10.000 40.00026.784.0531 Logística e Transporte 30.000 10.000 40.00026.784.0531.1758 Construção, Ampliação, Restauração e Instalação de Cais 10.000 10.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 10.000 10.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 10.000 10.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 407.040.000 80.459.000 487.499.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

140

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 230.000 21.042.000 21.272.00014.122 Administração Geral 10.951.000 10.951.00014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 10.951.000 10.951.00014.122.0590.4450 Gestão do Programa 10.951.000 10.951.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 230.000 10.091.000 10.321.00014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 230.000 10.091.000 10.321.000

14.422.0590.3239 Implantação de Centros Regionais de Referência daJuventude 230.000 230.000

14.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 270.000 270.000

14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas deDireitos Humanos 625.000 625.000

14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violaçãode Direitos Humanos 5.634.000 5.634.000

14.422.0590.4759 Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 230.000 230.000

14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 1.610.000 1.610.000

14.422.0590.4762 Articulação e Apoio à Participação Popular 918.000 918.00014.422.0590.4853 Cartão Transporte Universitário 804.000 804.000

TOTAL DA UNIDADE 230.000 21.042.000 21.272.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

141

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 500.000 45.897.000 2.830.000 49.227.00014.122 Administração Geral 28.953.000 28.953.00014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 28.953.000 28.953.00014.122.0590.4450 Gestão do Programa 28.953.000 28.953.000

14.128 Formação de Recursos Humanos 300.000 300.00014.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 300.000 300.00014.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 300.000 300.000

14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500.000 500.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 500.000 500.000

14.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades deAtendimento 500.000 500.000

14.271 Previdência Básica 1.350.000 1.350.00014.271.0411 Apoio Administrativo 1.350.000 1.350.00014.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.350.000 1.350.000

14.272 Previdência do Regime Estatutário 980.000 980.00014.272.0411 Apoio Administrativo 980.000 980.00014.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 980.000 980.000

14.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 500.000 500.00014.302.0411 Apoio Administrativo 500.000 500.000

14.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 500.000 500.000

14.421 Custódia e Reintegração Social 16.644.000 16.644.00014.421.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 16.644.000 16.644.000

14.421.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 16.644.000 16.644.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 45.897.000 2.830.000 49.227.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

142

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

54202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 260.000 35.182.000 2.179.000 37.621.00014.122 Administração Geral 15.149.292 15.149.292

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 15.149.292 15.149.292

14.122.0602.4450 Gestão do Programa 15.149.292 15.149.292

14.271 Previdência Básica 1.523.262 1.523.26214.271.0411 Apoio Administrativo 1.523.262 1.523.26214.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.523.262 1.523.262

14.272 Previdência do Regime Estatutário 540.092 540.09214.272.0411 Apoio Administrativo 540.092 540.09214.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 540.092 540.092

14.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.646 115.64614.302.0411 Apoio Administrativo 115.646 115.646

14.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 115.646 115.646

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 260.000 20.032.708 20.292.708

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 260.000 20.032.708 20.292.708

14.422.0602.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 260.000 260.000

14.422.0602.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 120.000 120.000

14.422.0602.4844 Atendimento ao Cidadão 19.912.708 19.912.708

TOTAL DA UNIDADE 260.000 35.182.000 2.179.000 37.621.000

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 1.000.000 1.000.00014.122 Administração Geral 600.000 600.000

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 600.000 600.000

14.122.0602.4450 Gestão do Programa 600.000 600.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 400.000 400.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 400.000 400.000

14.422.0602.4465 Atendimento ao Consumidor 200.000 200.000

14.422.0602.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 1.000.000 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

143

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 630.000 630.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.000

14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000

TOTAL DA UNIDADE 630.000 630.000

54904 - Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 150.000 150.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 150.000 150.00014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 150.000 150.000

14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas deDireitos Humanos 150.000 150.000

TOTAL DA UNIDADE 150.000 150.000

54905 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 250.000 250.00014.241 Assistência ao Idoso 250.000 250.00014.241.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 250.000 250.000

14.241.0590.4835 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da PessoaIdosa 250.000 250.000

TOTAL DA UNIDADE 250.000 250.000

54906 - Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 100.000 100.00014.242 Assistência ao Portador de Deficiência 100.000 100.00014.242.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 100.000 100.000

14.242.0590.4856 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa comDeficiência 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

144

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 11.000.000 324.284.000 335.284.00014.122 Administração Geral 189.753.111 189.753.111

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 189.753.111 189.753.111

14.122.0554.4450 Gestão do Programa 189.753.111 189.753.111

14.421 Custódia e Reintegração Social 11.000.000 134.530.889 145.530.889

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 11.000.000 134.530.889 145.530.889

14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 11.000.000 11.000.000

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 7.000.000 7.000.00014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 114.030.889 114.030.88914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 13.500.000 13.500.000

TOTAL DA UNIDADE 11.000.000 324.284.000 335.284.000

56901 - Fundo Penitenciário Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 140.000 140.00014.421 Custódia e Reintegração Social 140.000 140.000

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 140.000 140.000

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 140.000 140.000

TOTAL DA UNIDADE 140.000 140.000

58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 48.220.000 48.220.00004.122 Administração Geral 39.920.000 39.920.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 500.000 500.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 500.000 500.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 39.420.000 39.420.00004.122.0411.4457 Administração da Unidade 39.420.000 39.420.000

04.126 Tecnologia da Informação 8.300.000 8.300.00004.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.300.000 8.300.00004.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.300.000 8.300.000

TOTAL DA UNIDADE 48.220.000 48.220.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

145

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

58111 - Escola de Governo do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 725.000 725.00004.128 Formação de Recursos Humanos 725.000 725.00004.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 725.000 725.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 725.000 725.000

TOTAL DA UNIDADE 725.000 725.000

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 219.149.000 1.080.000 220.229.00008.122 Administração Geral 7.062.000 7.062.00008.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 500.000 500.000

08.122.0347.4857 Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensãoe Aposentadoria 500.000 500.000

08.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 6.562.000 6.562.000

08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensãoe Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 6.562.000 6.562.000

08.244 Assistência Comunitária 3.187.000 3.187.00008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 3.187.000 3.187.00008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 3.187.000 3.187.000

08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.900.000 208.900.00008.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 208.900.000 208.900.00008.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 208.900.000 208.900.000

08.845 Outras Transferências 1.080.000 1.080.00008.845.0499 Operação Especial 1.080.000 1.080.000

08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 660.000 660.000

08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 420.000 420.000

TOTAL DA UNIDADE 219.149.000 1.080.000 220.229.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

146

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

09 Previdência Social 2.476.161.000 2.476.161.00009.272 Previdência do Regime Estatutário 2.476.161.000 2.476.161.00009.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000 2.476.161.00009.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.217.026.158 1.217.026.15809.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 248.114.084 248.114.084

09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 248.114.086 248.114.086

09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 72.000.000 72.000.00009.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 261.114.084 261.114.08409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 298.992.588 298.992.58809.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 16.800.000 16.800.00009.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 24.000.000 24.000.00009.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 60.000.000 60.000.00009.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 30.000.000 30.000.000

TOTAL DA UNIDADE 2.476.161.000 2.476.161.000

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 59.276.000 14.000.000 71.608.80004.122 Administração Geral 59.276.000 59.276.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 59.276.000 59.276.00004.122.0328.4450 Gestão do Programa 59.276.000 59.276.000

04.271 Previdência Básica 12.332.800 12.332.80004.271.0411 Apoio Administrativo 12.332.800 12.332.80004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12.332.800 12.332.800

09 Previdência Social 14.000.000 667.20009.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 667.200 667.20009.302.0411 Apoio Administrativo 667.200 667.200

09.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 667.200 667.200

28 Encargos Especiais 14.000.000 1.000.00028.846 Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.00028.846.0499 Operação Especial 1.000.000 1.000.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 59.276.000 14.000.000 73.276.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

147

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 21.464.000 13.192.000 32.264.00004.122 Administração Geral 21.215.947 21.215.94704.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 171.868 171.86804.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 171.868 171.868

04.122.0411 Apoio Administrativo 21.044.079 21.044.07904.122.0411.4457 Administração da Unidade 21.044.079 21.044.079

04.241 Assistência ao Idoso 248.053 248.05304.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 248.053 248.05304.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 248.053 248.053

04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 10.800.000 10.800.00004.331.0411 Apoio Administrativo 10.800.000 10.800.000

04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 10.800.000 10.800.000

09 Previdência Social 13.192.000 2.392.00009.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00009.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00009.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.300.000 1.300.000

09.272 Previdência do Regime Estatutário 884.000 884.00009.272.0411 Apoio Administrativo 884.000 884.00009.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 884.000 884.000

09.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.000 208.00009.302.0411 Apoio Administrativo 208.000 208.000

09.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 208.000 208.000

TOTAL DA UNIDADE 21.464.000 13.192.000 34.656.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

148

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

58205 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 5.673.000 492.000 5.673.00004.122 Administração Geral 5.673.000 5.673.00004.122.0411 Apoio Administrativo 5.673.000 5.673.00004.122.0411.4457 Administração da Unidade 5.673.000 5.673.000

09 Previdência Social 492.000 492.00009.271 Previdência Básica 336.000 336.00009.271.0411 Apoio Administrativo 336.000 336.00009.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 336.000 336.000

09.272 Previdência do Regime Estatutário 91.000 91.00009.272.0411 Apoio Administrativo 91.000 91.00009.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 91.000 91.000

09.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 65.000 65.00009.302.0411 Apoio Administrativo 65.000 65.000

09.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 65.000 65.000

TOTAL DA UNIDADE 5.673.000 492.000 6.165.000

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 20.000 237.232.262 25.000.000 262.252.26204.122 Administração Geral 20.000 237.232.262 237.252.26204.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 20.000 237.232.262 237.252.26204.122.0328.1033 Reequipamento da Administração 10.000 10.00004.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 11.810.000 11.810.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 42.400.000 42.400.00004.122.0328.3268 Aquisição de Imóveis pelo Estado 10.000 10.000

04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargose Funções 182.152.262 182.152.262

04.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 840.000 840.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 10.000 10.00004.122.0328.4845 Regularização e Conservação de Bens Móveis 20.000 20.000

04.274 Previdência Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499 Operação Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499.0920 Pensão Especial 25.000.000 25.000.000

TOTAL DA UNIDADE 20.000 237.232.262 25.000.000 262.252.262

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

149

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

60104 - Encargos Financeiros

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 585.327.090 3.978.288.248 835.327.09004.122 Administração Geral 500.000.000 500.000.00004.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 500.000.000 500.000.000

04.122.0347.4857 Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensãoe Aposentadoria 500.000.000 500.000.000

04.129 Administração de Receitas 85.327.090 85.327.09004.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 85.327.090 85.327.09004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 85.127.090 85.127.09004.129.0347.4854 Recuperação de Ativos 200.000 200.000

04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 250.000.000 250.000.00004.331.0411 Apoio Administrativo 250.000.000 250.000.000

04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 250.000.000 250.000.000

09 Previdência Social 3.978.288.248 400.000.00009.271 Previdência Básica 71.500.000 71.500.00009.271.0411 Apoio Administrativo 71.500.000 71.500.00009.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 71.500.000 71.500.000

09.272 Previdência do Regime Estatutário 262.500.000 262.500.00009.272.0411 Apoio Administrativo 262.500.000 262.500.00009.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 262.500.000 262.500.000

09.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.000.000 66.000.00009.302.0411 Apoio Administrativo 66.000.000 66.000.000

09.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 66.000.000 66.000.000

28 Encargos Especiais 3.978.288.248 3.328.288.24828.841 Refinanciamento da Dívida Interna 304.599.777 304.599.77728.841.0499 Operação Especial 304.599.777 304.599.77728.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 304.599.777 304.599.777

28.843 Serviço da Dívida Interna 420.737.072 420.737.07228.843.0499 Operação Especial 420.737.072 420.737.07228.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 420.737.072 420.737.072

28.844 Serviço da Dívida Externa 434.824.399 434.824.39928.844.0499 Operação Especial 434.824.399 434.824.39928.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 434.824.399 434.824.399

28.845 Outras Transferências 1.968.448.000 1.968.448.00028.845.0499 Operação Especial 1.968.448.000 1.968.448.000

28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.968.448.000 1.968.448.000

28.846 Outros Encargos Especiais 199.679.000 199.679.00028.846.0499 Operação Especial 199.679.000 199.679.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 169.679.000 169.679.00028.846.0499.0961 Recomposição do Fundo de Reserva 30.000.000 30.000.000

TOTAL DA UNIDADE 585.327.090 3.978.288.248 4.563.615.338

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

150

Page 151: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 100.000 45.606.033 45.706.03320.122 Administração Geral 17.469.000 17.469.00020.122.0411 Apoio Administrativo 7.131.000 7.131.00020.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.131.000 7.131.000

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.338.000 10.338.000

20.122.0591.4450 Gestão do Programa 10.338.000 10.338.000

20.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

20.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 100.000 100.000

20.511.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 100.000 100.000

20.605 Abastecimento 3.312.946 3.312.946

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 3.312.946 3.312.946

20.605.0591.4767 Fomento e Apoio a Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 3.312.946 3.312.946

20.606 Extensão Rural 160.000 160.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 150.000 150.000

20.606.0591.4768 Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção deSementes 150.000 150.000

20.607 Irrigação 9.645.915 9.645.915

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 9.645.915 9.645.915

20.607.0591.4765 Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 9.645.915 9.645.915

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 15.018.172 15.018.172

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 15.018.172 15.018.172

20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 7.085.161 7.085.16120.608.0591.4769 Promoção e Apoio à Agroindustrialização Familiar 60.000 60.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 670.394 670.39420.608.0591.4771 Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo 6.215.722 6.215.722

20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 976.895 976.895

20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CréditoFundiário 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 45.606.033 45.706.033

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

151

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

21 Organização Agrária 119.750 22.319.960 1.626.290 24.066.00021.122 Administração Geral 14.038.710 14.038.71021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 14.038.710 14.038.71021.122.0160.4450 Gestão do Programa 14.038.710 14.038.710

21.271 Previdência Básica 181.945 181.94521.271.0411 Apoio Administrativo 181.945 181.94521.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 181.945 181.945

21.272 Previdência do Regime Estatutário 1.126.589 1.126.58921.272.0411 Apoio Administrativo 1.126.589 1.126.58921.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.126.589 1.126.589

21.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 317.756 317.75621.302.0411 Apoio Administrativo 317.756 317.756

21.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 317.756 317.756

21.631 Reforma Agrária 8.281.250 8.281.25021.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 8.281.250 8.281.25021.631.0160.4396 Regularização Fundiária 8.196.250 8.196.250

21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 85.000 85.000

21.632 Colonização 119.750 119.75021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 119.750 119.75021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 79.750 79.75021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 40.000 40.000

TOTAL DA UNIDADE 119.750 22.319.960 1.626.290 24.066.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

152

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

61202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 155.000 13.342.299 1.378.701 14.876.00020.122 Administração Geral 12.027.788 12.027.78820.122.0411 Apoio Administrativo 8.536.988 8.536.98820.122.0411.4457 Administração da Unidade 8.536.988 8.536.988

20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 3.460.800 3.460.80020.122.0544.4450 Gestão do Programa 3.460.800 3.460.800

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 30.000

20.122.0581.4450 Gestão do Programa 30.000 30.000

20.128 Formação de Recursos Humanos 40.000 40.00020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 40.000 40.00020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 40.000 40.000

20.244 Assistência Comunitária 20.000 20.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 20.000 20.000

20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 20.000 20.000

20.271 Previdência Básica 445.512 445.51220.271.0411 Apoio Administrativo 445.512 445.51220.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 445.512 445.512

20.272 Previdência do Regime Estatutário 785.625 785.62520.272.0411 Apoio Administrativo 785.625 785.62520.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 785.625 785.625

20.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 147.564 147.56420.302.0411 Apoio Administrativo 147.564 147.564

20.302.0411.0963 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 147.564 147.564

20.571 Desenvolvimento Científico 90.000 90.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 90.000 90.000

20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 90.000 90.000

20.606 Extensão Rural 65.000 1.209.511 1.274.51120.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 65.000 1.209.511 1.274.511

20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 60.000 60.000

20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 5.000 5.000

20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 1.209.511 1.209.511

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 45.000 45.000

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 45.000 45.000

20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20.000 20.000

20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 5.000 5.000

20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APL´s 20.000 20.000

TOTAL DA UNIDADE 155.000 13.342.299 1.378.701 14.876.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

153

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 6.

90101 - Reserva de Contingência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

99 Reserva de Contingência 372.015.91599.999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 372.015.915

TOTAL DA UNIDADE 372.015.915

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

154

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 1.482.486 453.371.930 7.400.149.018 543.900.00001.031 Ação Legislativa 1.322.486 323.472.596 324.795.08201.031.0318 Gestão Legislativa 1.322.486 323.472.596 324.795.08201.032 Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.122 Administração Geral 160.000 2.974.000 3.134.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 2.923.000 3.083.00001.122.0411 Apoio Administrativo 51.000 51.00001.128 Formação de Recursos Humanos 765.514 765.51401.128.0318 Gestão Legislativa 765.514 765.51401.131 Comunicação Social 58.000 58.00001.131.0318 Gestão Legislativa 58.000 58.00001.271 Previdência Básica 250.333.498 44.316.22401.271.0411 Apoio Administrativo 44.316.224 44.316.22401.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 20.419.54201.272.0411 Apoio Administrativo 20.419.542 20.419.54201.274 Previdência Especial 46.741.785 21.741.78501.274.0440 Seguridade Especial 21.741.785 21.741.78501.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.314.936 143.464.914 6.882.96901.302.0411 Apoio Administrativo 4.314.936 2.568.033 6.882.969

02 Judiciária 21.941.814 1.025.700.719 7.400.149.018 1.156.419.21302.061 Ação Judiciária 21.941.814 991.611.450 1.013.553.26402.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.941.814 991.611.450 1.013.553.26402.128 Formação de Recursos Humanos 1.915.980 1.915.98002.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.915.980 1.915.98002.131 Comunicação Social 700.000 700.00002.131.0543 Prestação Jurisdicional 700.000 700.00002.271 Previdência Básica 250.333.498 32.732.06202.271.0411 Apoio Administrativo 32.732.062 32.732.06202.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 72.923.11302.272.0411 Apoio Administrativo 72.923.113 72.923.11302.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.473.289 143.464.914 34.594.79402.302.0411 Apoio Administrativo 3.121.505 3.121.50502.302.0543 Prestação Jurisdicional 31.473.289 31.473.289

03 Essencial à Justiça 16.386.068 487.724.711 7.400.149.018 557.236.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.610.000 3.610.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.610.000 3.610.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 1.514.000 311.286.779 312.800.77903.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.514.000 311.286.779 312.800.77903.092 Representação Judicial e Extrajudicial 14.872.068 113.088.930 127.960.99803.092.0211 Representação e Defesa do Estado 13.756.728 3.345.270 17.101.99803.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 1.115.340 109.743.660 110.859.00003.122 Administração Geral 59.739.002 59.739.00203.122.0211 Representação e Defesa do Estado 59.739.002 59.739.00203.271 Previdência Básica 250.333.498 11.492.65203.271.0411 Apoio Administrativo 11.492.652 11.492.65203.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 40.926.86503.272.0411 Apoio Administrativo 40.926.865 40.926.86503.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 705.70403.302.0411 Apoio Administrativo 705.704 705.704

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 278.302.321 1.552.967.837 7.400.149.018 2.131.570.41904.121 Planejamento e Orçamento 5.974.521 8.906.995 14.881.51604.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 330.000 330.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.974.521 8.576.995 14.551.51604.122 Administração Geral 30.070.000 1.292.436.034 1.322.506.03404.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 24.894.278 24.894.27804.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.704.779 5.704.77904.122.0212 Administração da Política Tributária 242.561.000 242.561.00004.122.0317 Gestão Governamental 57.832.760 57.832.760

04.122.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 20.000 297.180.130 297.200.130

04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 529.378.484 559.378.484

04.122.0348 Gestão da Política de Comunicação Social eAssuntos Políticos 25.537.000 25.537.000

04.122.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 34.650.324 34.700.324

04.122.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 1.000.000 1.000.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 73.697.279 73.697.27904.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.000

04.123.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 3.000.000 3.000.000

04.124 Controle Interno 263.355 263.35504.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 263.355 263.35504.125 Normatização e Fiscalização 1.250.000 1.250.00004.125.0317 Gestão Governamental 1.250.000 1.250.00004.126 Tecnologia da Informação 50.000 45.508.676 45.558.676

04.126.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 8.300.000 8.300.000

04.126.0349 Gestão de Políticas Governamentais 50.000 37.208.676 37.258.67604.127 Ordenamento Territorial 3.740.000 2.095.000 5.835.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.290.000 195.000 3.485.00004.127.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.900.000 1.900.000

04.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 450.000 450.000

04.128 Formação de Recursos Humanos 13.978.795 13.978.79504.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 153.367 153.36704.128.0212 Administração da Política Tributária 13.100.428 13.100.428

04.128.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 725.000 725.000

04.129 Administração de Receitas 24.300.000 95.848.662 120.148.66204.129.0212 Administração da Política Tributária 5.300.000 10.521.572 15.821.57204.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 85.327.090 85.327.090

04.129.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 19.000.000 19.000.000

04.131 Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

04.131.0348 Gestão da Política de Comunicação Social eAssuntos Políticos 38.000.000 38.000.000

04.241 Assistência ao Idoso 248.053 248.053

04.241.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 248.053 248.053

04.271 Previdência Básica 250.333.498 14.252.50104.271.0411 Apoio Administrativo 14.252.501 14.252.50104.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 132.37204.272.0411 Apoio Administrativo 132.372 132.37204.274 Previdência Especial 46.741.785 25.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

156

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.274.0499 Operação Especial 25.000.000 25.000.00004.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 115.38804.302.0411 Apoio Administrativo 115.388 115.38804.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 260.800.000 260.800.00004.331.0411 Apoio Administrativo 260.800.000 260.800.00004.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.26704.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 54.432.267 54.432.26704.451 Infraestrutura Urbana 211.167.800 211.167.80004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 6.568.800 6.568.80004.451.0531 Logística e Transporte 203.399.000 203.399.00004.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 1.150.000

04.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

06 Segurança Pública 35.315.000 1.998.885.754 7.400.149.018 2.042.327.75406.122 Administração Geral 1.606.214.668 1.606.214.66806.122.0411 Apoio Administrativo 479.695.000 479.695.00006.122.0575 Mais Vida no Trânsito 142.024.668 142.024.66806.122.0577 Mais Segurança 984.495.000 984.495.00006.125 Normatização e Fiscalização 270.000 34.288.332 34.558.33206.125.0575 Mais Vida no Trânsito 270.000 34.288.332 34.558.33206.128 Formação de Recursos Humanos 3.550.000 3.550.00006.128.0577 Mais Segurança 3.550.000 3.550.00006.181 Policiamento 35.045.000 345.589.754 380.634.75406.181.0577 Mais Segurança 35.045.000 138.199.754 173.244.75406.181.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 207.390.000 207.390.00006.182 Defesa Civil 9.243.000 9.243.00006.182.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 9.243.000 9.243.00006.271 Previdência Básica 250.333.498 2.475.00006.271.0411 Apoio Administrativo 2.475.000 2.475.00006.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 4.962.00006.272.0411 Apoio Administrativo 4.962.000 4.962.00006.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 690.00006.302.0411 Apoio Administrativo 690.000 690.000

08 Assistência Social 23.150.447 381.456.613 7.400.149.018 405.687.06008.122 Administração Geral 100.000 43.971.050 44.071.05008.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 100.000 996.000 1.096.00008.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 500.000 500.00008.122.0411 Apoio Administrativo 28.461.000 28.461.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 6.562.000 6.562.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.577.050 1.577.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 5.875.000 5.875.00008.128 Formação de Recursos Humanos 460.080 460.08008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 150.000 150.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 310.080 310.08008.241 Assistência ao Idoso 1.808.000 1.808.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 1.808.000 1.808.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 23.900.000 23.900.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 23.900.000 23.900.00008.244 Assistência Comunitária 8.953.128 20.140.870 29.093.99808.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 3.187.000 3.187.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 8.953.128 16.943.870 25.896.99808.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 10.000 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

157

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ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.900.000 143.464.914 208.900.00008.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 208.900.000 208.900.00008.306 Alimentação e Nutrição 1.000.000 80.699.700 81.699.70008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.000.000 80.699.700 81.699.70008.334 Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.91308.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.576.913 1.576.91308.511 Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 12.097.319 12.097.319

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.000.000 1.000.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.000.000 1.000.00008.845 Outras Transferências 1.969.528.000 1.080.00008.845.0499 Operação Especial 1.080.000 1.080.000

09 Previdência Social 7.400.149.018 2.879.712.20009.271 Previdência Básica 250.333.498 73.136.00009.271.0411 Apoio Administrativo 73.136.000 73.136.00009.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 2.739.636.00009.272.0411 Apoio Administrativo 263.475.000 263.475.00009.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000 2.476.161.00009.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 66.940.20009.302.0411 Apoio Administrativo 66.940.200 66.940.200

10 Saúde 138.319.000 2.117.216.000 7.400.149.018 2.287.635.00010.122 Administração Geral 1.300.000 315.842.000 317.142.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 1.300.000 360.000 1.660.00010.122.0411 Apoio Administrativo 307.482.000 307.482.00010.122.0596 Saúde para Todos 8.000.000 8.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 100.000 100.00010.244 Assistência Comunitária 770.000 770.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 770.000 770.00010.271 Previdência Básica 250.333.498 3.100.00010.271.0411 Apoio Administrativo 3.100.000 3.100.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 25.000.00010.272.0411 Apoio Administrativo 25.000.000 25.000.00010.301 Atenção Básica 60.629.694 60.629.69410.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 60.629.694 60.629.69410.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 137.009.000 1.665.270.340 143.464.914 1.806.279.34010.302.0411 Apoio Administrativo 4.000.000 4.000.00010.302.0596 Saúde para Todos 137.009.000 1.665.270.340 1.802.279.34010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 32.400.000 32.400.00010.303.0596 Saúde para Todos 32.400.000 32.400.00010.304 Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.01810.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 3.436.018 3.436.01810.305 Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.94810.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 23.667.948 23.667.94810.306 Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 15.100.000 15.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 10.000 10.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 10.000 10.000

11 Trabalho 330.351 39.675.649 7.400.149.018 40.006.00011.122 Administração Geral 10.692.649 10.692.649

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11.122.0411 Apoio Administrativo 10.692.649 10.692.64911.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 182.000 260.800.000 182.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 182.000 182.00011.333 Empregabilidade 12.570.000 12.570.00011.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 12.450.000 12.450.00011.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 120.000 120.00011.334 Fomento ao Trabalho 330.351 16.231.000 16.561.35111.334.0521 Economia Solidária 330.351 7.611.000 7.941.35111.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 8.620.000 8.620.000

12 Educação 219.447.255 2.879.633.809 7.400.149.018 3.492.248.06412.122 Administração Geral 766.966.680 766.966.68012.122.0411 Apoio Administrativo 745.901.664 745.901.66412.122.0595 Escola Digna 565.016 565.01612.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.000

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 19.500.000 19.500.000

12.128 Formação de Recursos Humanos 1.000.000 1.000.00012.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.271 Previdência Básica 250.333.498 64.137.00012.271.0411 Apoio Administrativo 64.137.000 64.137.00012.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 264.964.00012.272.0411 Apoio Administrativo 264.964.000 264.964.00012.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 64.066.00012.302.0411 Apoio Administrativo 64.066.000 64.066.00012.306 Alimentação e Nutrição 17.000.000 17.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 5.000.000 5.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 12.000.000 12.000.000

12.361 Ensino Fundamental 12.250.000 647.375.808 659.625.80812.361.0595 Escola Digna 12.250.000 647.375.808 659.625.80812.362 Ensino Médio 62.789.755 1.260.195.629 1.322.985.38412.362.0595 Escola Digna 62.789.755 1.237.753.629 1.300.543.38412.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 22.442.000 22.442.00012.363 Ensino Profissional 1.300.000 1.300.00012.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.000 1.000.00012.363.0595 Escola Digna 300.000 300.00012.364 Ensino Superior 49.607.500 153.224.500 202.832.00012.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 49.607.500 153.224.500 202.832.00012.365 Educação Infantil 1.396.192 1.396.19212.365.0595 Escola Digna 1.396.192 1.396.19212.366 Educação de Jovens e Adultos 2.423.000 2.423.00012.366.0595 Escola Digna 2.423.000 2.423.00012.367 Educação Especial 612.000 612.00012.367.0595 Escola Digna 612.000 612.00012.571 Desenvolvimento Científico 4.100.000 4.100.00012.571.0595 Escola Digna 100.000 100.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.000.000 4.000.00012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 94.800.000 24.040.000 118.840.00012.573.0103 Extensão Universitária 11.440.000 11.440.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000 12.600.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 94.800.000 94.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 30.000 92.773.600 7.400.149.018 93.104.00013.122 Administração Geral 59.386.600 59.386.60013.122.0411 Apoio Administrativo 57.676.000 57.676.00013.122.0571 Memória Republicana 1.710.600 1.710.60013.271 Previdência Básica 250.333.498 286.00013.271.0411 Apoio Administrativo 286.000 286.00013.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 14.40013.302.0411 Apoio Administrativo 14.400 14.40013.363 Ensino Profissional 15.000 15.00013.363.0131 Produção e Difusão 15.000 15.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.312.000 6.312.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000 6.282.00013.391.0571 Memória Republicana 30.000 30.00013.392 Difusão Cultural 30.000 27.060.000 27.090.00013.392.0131 Produção e Difusão 27.030.000 27.030.00013.392.0571 Memória Republicana 30.000 30.000 60.000

14 Direitos da Cidadania 11.990.000 436.151.000 7.400.149.018 453.150.00014.122 Administração Geral 249.542.003 249.542.00314.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.00014.122.0411 Apoio Administrativo 3.835.600 3.835.600

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 189.753.111 189.753.111

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 39.904.000 39.904.000

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 15.749.292 15.749.292

14.128 Formação de Recursos Humanos 300.000 300.00014.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 300.000 300.00014.241 Assistência ao Idoso 250.000 250.00014.241.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 250.000 250.00014.242 Assistência ao Portador de Deficiência 100.000 100.00014.242.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 100.000 100.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500.000 630.000 1.130.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 500.000 630.000 1.130.00014.271 Previdência Básica 250.333.498 2.873.26214.271.0411 Apoio Administrativo 2.873.262 2.873.26214.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 1.520.09214.272.0411 Apoio Administrativo 1.520.092 1.520.09214.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 615.64614.302.0411 Apoio Administrativo 615.646 615.64614.421 Custódia e Reintegração Social 11.000.000 151.314.889 162.314.889

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 11.000.000 134.670.889 145.670.889

14.421.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 16.644.000 16.644.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 490.000 34.014.108 34.504.108

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contraa Mulher 3.340.400 3.340.400

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 230.000 10.241.000 10.471.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 260.000 20.432.708 20.692.708

15 Urbanismo 105.670.000 29.488.000 7.400.149.018 135.158.00015.122 Administração Geral 15.413.000 15.413.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 2.650.000 2.650.00015.122.0411 Apoio Administrativo 12.493.000 12.493.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

160

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 250.000 250.000

15.122.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 20.000 20.000

15.127 Ordenamento Territorial 30.000 30.000

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 30.000 30.000

15.451 Infraestrutura Urbana 105.640.000 14.075.000 119.715.00015.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 105.640.000 8.000.000 113.640.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 6.025.000 6.025.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

16 Habitação 20.742.000 1.970.150 7.400.149.018 22.712.15016.122 Administração Geral 380.000 380.00016.122.0588 Minha Casa meu Maranhão 380.000 380.00016.481 Habitação Rural 10.001.000 10.001.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.001.000 10.001.00016.482 Habitação Urbana 10.741.000 1.590.150 12.331.15016.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.741.000 1.590.150 12.331.150

17 Saneamento 156.674.000 2.049.520 7.400.149.018 158.723.52017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.00017.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 10.000 10.00017.511 Saneamento Básico Rural 60.000 60.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 60.000 60.00017.512 Saneamento Básico Urbano 156.674.000 1.974.520 158.648.520

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 156.674.000 156.674.000

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.974.520 1.974.52017.544 Recursos Hídricos 5.000 5.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.000 5.000

18 Gestão Ambiental 65.655.000 7.400.149.018 65.655.00018.122 Administração Geral 11.832.000 11.832.000

18.122.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 11.832.000 11.832.000

18.127 Ordenamento Territorial 7.000 7.000

18.127.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 7.000 7.000

18.128 Formação de Recursos Humanos 650.000 650.000

18.128.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 650.000 650.000

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 51.806.000 51.806.000

18.541.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 51.806.000 51.806.000

18.542 Controle Ambiental 352.500 352.500

18.542.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 352.500 352.500

18.544 Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.500

18.544.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 1.007.500 1.007.500

19 Ciência e Tecnologia 12.010.000 69.114.887 7.400.149.018 81.296.00019.122 Administração Geral 9.307.211 9.307.21119.122.0411 Apoio Administrativo 3.047.324 3.047.324

19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 6.259.887 6.259.887

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

161

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19.271 Previdência Básica 250.333.498 114.07619.271.0411 Apoio Administrativo 114.076 114.07619.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 47.43119.272.0411 Apoio Administrativo 47.431 47.43119.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 9.60619.302.0411 Apoio Administrativo 9.606 9.60619.363 Ensino Profissional 11.780.000 11.780.00019.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.000 11.780.00019.571 Desenvolvimento Científico 43.983.916 43.983.916

19.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 43.983.916 43.983.916

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.000

19.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 12.000.000 12.000.000

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 230.000 3.823.760 4.053.760

19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 3.822.084 3.822.084

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 230.000 1.676 231.676

20 Agricultura 255.000 152.117.036 7.400.149.018 156.909.18520.122 Administração Geral 91.068.264 91.068.26420.122.0411 Apoio Administrativo 27.079.495 27.079.49520.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 3.460.800 3.460.80020.122.0546 Defesa Agropecuária 49.889.952 49.889.952

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 30.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 270.017 270.017

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.338.000 10.338.000

20.125 Normatização e Fiscalização 110.000 110.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 110.000 110.00020.128 Formação de Recursos Humanos 40.000 40.00020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 40.000 40.00020.244 Assistência Comunitária 20.000 20.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 20.000 20.00020.271 Previdência Básica 250.333.498 502.77620.271.0411 Apoio Administrativo 502.776 502.77620.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 3.844.79720.272.0411 Apoio Administrativo 3.844.797 3.844.79720.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 189.57620.302.0411 Apoio Administrativo 189.576 189.57620.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

20.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 100.000 100.000

20.571 Desenvolvimento Científico 90.000 90.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 90.000 90.000

20.605 Abastecimento 3.312.946 3.312.946

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 3.312.946 3.312.946

20.606 Extensão Rural 65.000 1.369.511 1.434.51120.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 65.000 1.219.511 1.284.511

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 150.000 150.000

20.607 Irrigação 9.645.915 9.645.915

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

162

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ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 9.645.915 9.645.915

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 45.602.800 45.602.80020.608.0572 Mais Pescado 3.355.192 3.355.192

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 45.000 45.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 27.184.436 27.184.436

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 15.018.172 15.018.172

20.609 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546 Defesa Agropecuária 947.600 947.600

21 Organização Agrária 119.750 22.319.960 7.400.149.018 24.066.00021.122 Administração Geral 14.038.710 14.038.71021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 14.038.710 14.038.71021.271 Previdência Básica 250.333.498 181.94521.271.0411 Apoio Administrativo 181.945 181.94521.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 1.126.58921.272.0411 Apoio Administrativo 1.126.589 1.126.58921.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 317.75621.302.0411 Apoio Administrativo 317.756 317.75621.631 Reforma Agrária 8.281.250 8.281.25021.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 8.281.250 8.281.25021.632 Colonização 119.750 119.75021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 119.750 119.750

22 Indústria 33.703.000 7.400.149.018 33.703.00022.122 Administração Geral 8.103.000 8.103.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 8.103.000 8.103.00022.661 Promoção Industrial 25.600.000 25.600.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 25.600.000 25.600.000

23 Comércio e Serviços 104.942.000 26.158.400 7.400.149.018 132.370.00023.122 Administração Geral 7.389.098 7.389.09823.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 7.389.098 7.389.09823.125 Normatização e Fiscalização 11.477.400 11.477.40023.125.0583 Maranhão Empreendedor 11.477.400 11.477.40023.271 Previdência Básica 250.333.498 734.00023.271.0411 Apoio Administrativo 734.000 734.00023.272 Previdência do Regime Estatutário 3.175.927.301 424.50023.272.0411 Apoio Administrativo 424.500 424.50023.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.464.914 111.10023.302.0411 Apoio Administrativo 111.100 111.10023.363 Ensino Profissional 50.000 50.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.000 10.00023.422.0522 Mais Turismo 10.000 10.00023.691 Promoção Comercial 150.000 4.241.902 4.391.90223.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 150.000 1.621.902 1.771.90223.691.0583 Maranhão Empreendedor 2.620.000 2.620.00023.695 Turismo 590.000 590.00023.695.0522 Mais Turismo 590.000 590.00023.784 Transporte Hidroviário 104.792.000 2.400.000 107.192.00023.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 104.792.000 2.400.000 107.192.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

163

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

25 Energia 100.000 7.400.149.018 100.00025.752 Energia Elétrica 50.000 50.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.753 Combustíveis Minerais 50.000 50.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

26 Transporte 301.400.000 69.809.000 7.400.149.018 371.209.00026.122 Administração Geral 36.769.000 36.769.00026.122.0411 Apoio Administrativo 34.269.000 34.269.00026.122.0531 Logística e Transporte 2.500.000 2.500.00026.781 Transporte Aéreo 20.000 20.00026.781.0531 Logística e Transporte 20.000 20.00026.782 Transporte Rodoviário 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.782.0531 Logística e Transporte 301.350.000 33.030.000 334.380.00026.784 Transporte Hidroviário 30.000 10.000 40.00026.784.0531 Logística e Transporte 30.000 10.000 40.000

27 Desporto e Lazer 19.115.000 23.249.000 7.400.149.018 42.364.00027.122 Administração Geral 12.519.780 12.519.78027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 12.519.780 12.519.78027.451 Infraestrutura Urbana 19.115.000 5.478.548 24.593.54827.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 19.115.000 5.478.548 24.593.54827.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 25.00027.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 25.000 25.00027.811 Desporto de Rendimento 1.234.208 1.234.20827.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.234.208 1.234.20827.812 Deporto Comunitário 3.416.464 3.416.46427.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 3.416.464 3.416.46427.813 Lazer 575.000 575.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 575.000 575.000

28 Encargos Especiais 7.400.149.018 3.521.801.52028.841 Refinanciamento da Dívida Interna 304.599.777 304.599.77728.841.0499 Operação Especial 304.599.777 304.599.77728.843 Serviço da Dívida Interna 420.737.072 420.737.07228.843.0499 Operação Especial 420.737.072 420.737.07228.844 Serviço da Dívida Externa 434.824.399 434.824.39928.844.0499 Operação Especial 434.824.399 434.824.39928.845 Outras Transferências 1.969.528.000 1.968.448.00028.845.0499 Operação Especial 1.968.448.000 1.968.448.00028.846 Outros Encargos Especiais 393.192.272 393.192.27228.846.0499 Operação Especial 393.192.272 393.192.272

99 Reserva de Contingência 372.015.91599.999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999 Reserva de Contingência 372.015.915

TOTAL 1.467.622.492 11.961.291.575 7.400.149.018 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

164

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

01 Legislativa 538.889.000 5.011.000 543.900.00001.031 Ação Legislativa 323.472.596 1.322.486 324.795.08201.031.0318 Gestão Legislativa 323.472.596 1.322.486 324.795.08201.032 Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 121.786.884 121.786.88401.122 Administração Geral 211.000 2.923.000 3.134.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 2.923.000 3.083.00001.122.0411 Apoio Administrativo 51.000 51.00001.128 Formação de Recursos Humanos 765.514 765.51401.128.0318 Gestão Legislativa 765.514 765.51401.131 Comunicação Social 58.000 58.00001.131.0318 Gestão Legislativa 58.000 58.00001.271 Previdência Básica 44.316.224 44.316.22401.271.0411 Apoio Administrativo 44.316.224 44.316.22401.272 Previdência do Regime Estatutário 20.419.542 20.419.54201.272.0411 Apoio Administrativo 20.419.542 20.419.54201.274 Previdência Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440 Seguridade Especial 21.741.785 21.741.78501.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.882.969 6.882.96901.302.0411 Apoio Administrativo 6.882.969 6.882.969

02 Judiciária 1.028.733.213 127.686.000 1.156.419.21302.061 Ação Judiciária 887.068.244 126.485.020 1.013.553.26402.061.0543 Prestação Jurisdicional 887.068.244 126.485.020 1.013.553.26402.128 Formação de Recursos Humanos 715.000 1.200.980 1.915.98002.128.0543 Prestação Jurisdicional 715.000 1.200.980 1.915.98002.131 Comunicação Social 700.000 700.00002.131.0543 Prestação Jurisdicional 700.000 700.00002.271 Previdência Básica 32.732.062 32.732.06202.271.0411 Apoio Administrativo 32.732.062 32.732.06202.272 Previdência do Regime Estatutário 72.923.113 72.923.11302.272.0411 Apoio Administrativo 72.923.113 72.923.11302.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 34.594.794 34.594.79402.302.0411 Apoio Administrativo 3.121.505 3.121.50502.302.0543 Prestação Jurisdicional 31.473.289 31.473.289

03 Essencial à Justiça 551.046.000 6.190.000 557.236.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.610.000 3.610.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.610.000 3.610.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 311.586.779 1.214.000 312.800.77903.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 311.586.779 1.214.000 312.800.77903.092 Representação Judicial e Extrajudicial 126.594.998 1.366.000 127.960.99803.092.0211 Representação e Defesa do Estado 17.101.998 17.101.99803.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 109.493.000 1.366.000 110.859.00003.122 Administração Geral 59.739.002 59.739.00203.122.0211 Representação e Defesa do Estado 59.739.002 59.739.00203.271 Previdência Básica 11.492.652 11.492.65203.271.0411 Apoio Administrativo 11.492.652 11.492.65203.272 Previdência do Regime Estatutário 40.926.865 40.926.86503.272.0411 Apoio Administrativo 40.926.865 40.926.86503.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 705.704 705.70403.302.0411 Apoio Administrativo 705.704 705.704

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

165

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

04 Administração 1.814.613.152 316.207.267 750.000 2.131.570.41904.121 Planejamento e Orçamento 14.881.516 14.881.51604.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 330.000 330.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 14.551.516 14.551.51604.122 Administração Geral 1.290.756.034 31.000.000 750.000 1.322.506.03404.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 24.894.278 24.894.27804.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.704.779 5.704.77904.122.0212 Administração da Política Tributária 242.561.000 242.561.00004.122.0317 Gestão Governamental 57.832.760 57.832.76004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 296.610.130 590.000 297.200.13004.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 529.378.484 30.000.000 559.378.484

04.122.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 25.537.000 25.537.000

04.122.0349 Gestão de Políticas Governamentais 34.700.324 34.700.324

04.122.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 1.000.000 1.000.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 73.537.279 160.000 73.697.27904.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.000

04.123.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 3.000.000 3.000.000

04.124 Controle Interno 263.355 263.35504.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 263.355 263.35504.125 Normatização e Fiscalização 1.050.000 200.000 1.250.00004.125.0317 Gestão Governamental 1.050.000 200.000 1.250.00004.126 Tecnologia da Informação 45.558.676 45.558.67604.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.300.000 8.300.00004.126.0349 Gestão de Políticas Governamentais 37.258.676 37.258.67604.127 Ordenamento Territorial 5.835.000 5.835.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.485.000 3.485.00004.127.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.900.000 1.900.000

04.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 450.000 450.000

04.128 Formação de Recursos Humanos 1.078.795 12.900.000 13.978.79504.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 153.367 153.36704.128.0212 Administração da Política Tributária 200.428 12.900.000 13.100.42804.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 725.000 725.00004.129 Administração de Receitas 97.683.662 22.465.000 120.148.66204.129.0212 Administração da Política Tributária 13.521.572 2.300.000 15.821.57204.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 84.162.090 1.165.000 85.327.090

04.129.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 19.000.000 19.000.000

04.131 Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

04.131.0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 38.000.000 38.000.000

04.241 Assistência ao Idoso 248.053 248.05304.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 248.053 248.05304.271 Previdência Básica 14.252.501 14.252.50104.271.0411 Apoio Administrativo 14.252.501 14.252.50104.272 Previdência do Regime Estatutário 132.372 132.37204.272.0411 Apoio Administrativo 132.372 132.37204.274 Previdência Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499 Operação Especial 25.000.000 25.000.00004.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 115.388 115.388

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

166

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

04.302.0411 Apoio Administrativo 115.388 115.38804.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 260.800.000 260.800.00004.331.0411 Apoio Administrativo 260.800.000 260.800.00004.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.26704.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 54.432.267 54.432.26704.451 Infraestrutura Urbana 15.957.800 195.210.000 211.167.80004.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 6.568.800 6.568.80004.451.0531 Logística e Transporte 8.189.000 195.210.000 203.399.00004.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 1.150.000

04.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

06 Segurança Pública 1.817.216.000 222.138.754 2.973.000 2.042.327.75406.122 Administração Geral 1.463.304.000 142.910.668 1.606.214.66806.122.0411 Apoio Administrativo 478.809.000 886.000 479.695.00006.122.0575 Mais Vida no Trânsito 142.024.668 142.024.66806.122.0577 Mais Segurança 984.495.000 984.495.00006.125 Normatização e Fiscalização 31.585.332 2.973.000 34.558.33206.125.0575 Mais Vida no Trânsito 31.585.332 2.973.000 34.558.33206.128 Formação de Recursos Humanos 3.550.000 3.550.00006.128.0577 Mais Segurança 3.550.000 3.550.00006.181 Policiamento 345.812.000 34.822.754 380.634.75406.181.0577 Mais Segurança 138.422.000 34.822.754 173.244.75406.181.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 207.390.000 207.390.00006.182 Defesa Civil 4.550.000 4.693.000 9.243.00006.182.0601 Mais Proteção e Defesa Civil 4.550.000 4.693.000 9.243.00006.271 Previdência Básica 2.475.000 2.475.00006.271.0411 Apoio Administrativo 2.475.000 2.475.00006.272 Previdência do Regime Estatutário 4.962.000 4.962.00006.272.0411 Apoio Administrativo 4.962.000 4.962.00006.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 690.000 690.00006.302.0411 Apoio Administrativo 690.000 690.000

08 Assistência Social 41.363.000 145.995.060 218.329.000 405.687.06008.122 Administração Geral 31.468.000 5.541.050 7.062.000 44.071.05008.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.096.000 1.096.00008.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 500.000 500.00008.122.0411 Apoio Administrativo 28.461.000 28.461.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 6.562.000 6.562.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.036.000 541.050 1.577.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 875.000 5.000.000 5.875.00008.128 Formação de Recursos Humanos 290.000 170.080 460.08008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 150.000 150.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 140.000 170.080 310.08008.241 Assistência ao Idoso 1.700.000 108.000 1.808.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 1.700.000 108.000 1.808.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000 23.800.000 23.900.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 100.000 23.800.000 23.900.00008.244 Assistência Comunitária 4.245.000 23.561.998 1.287.000 29.093.99808.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 1.900.000 1.287.000 3.187.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 2.335.000 23.561.998 25.896.99808.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 10.000 10.00008.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 208.900.000 208.900.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

167

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

08.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 208.900.000 208.900.00008.306 Alimentação e Nutrição 2.560.000 79.139.700 81.699.70008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 2.560.000 79.139.700 81.699.70008.334 Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.91308.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.576.913 1.576.91308.511 Saneamento Básico Rural 500.000 11.597.319 12.097.319

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 500.000 11.597.319 12.097.319

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 500.000 500.000 1.000.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 500.000 500.000 1.000.00008.845 Outras Transferências 1.080.000 1.080.00008.845.0499 Operação Especial 1.080.000 1.080.000

09 Previdência Social 876.251.200 116.000.000 1.887.461.000 2.879.712.20009.271 Previdência Básica 73.136.000 73.136.00009.271.0411 Apoio Administrativo 73.136.000 73.136.00009.272 Previdência do Regime Estatutário 736.175.000 116.000.000 1.887.461.000 2.739.636.00009.272.0411 Apoio Administrativo 263.475.000 263.475.00009.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 472.700.000 116.000.000 1.887.461.000 2.476.161.00009.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.940.200 66.940.20009.302.0411 Apoio Administrativo 66.940.200 66.940.200

10 Saúde 2.287.635.000 2.287.635.00010.122 Administração Geral 317.142.000 317.142.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 1.660.000 1.660.00010.122.0411 Apoio Administrativo 307.482.000 307.482.00010.122.0596 Saúde para Todos 8.000.000 8.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 100.000 100.00010.244 Assistência Comunitária 770.000 770.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 770.000 770.00010.271 Previdência Básica 3.100.000 3.100.00010.271.0411 Apoio Administrativo 3.100.000 3.100.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 25.000.000 25.000.00010.272.0411 Apoio Administrativo 25.000.000 25.000.00010.301 Atenção Básica 60.629.694 60.629.69410.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 60.629.694 60.629.69410.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.806.279.340 1.806.279.34010.302.0411 Apoio Administrativo 4.000.000 4.000.00010.302.0596 Saúde para Todos 1.802.279.340 1.802.279.34010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 32.400.000 32.400.00010.303.0596 Saúde para Todos 32.400.000 32.400.00010.304 Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.01810.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 3.436.018 3.436.01810.305 Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.94810.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 23.667.948 23.667.94810.306 Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 15.100.000 15.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 10.000 10.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 10.000 10.000

11 Trabalho 11.956.000 28.050.000 40.006.00011.122 Administração Geral 10.692.649 10.692.649

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

168

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

11.122.0411 Apoio Administrativo 10.692.649 10.692.64911.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 182.000 182.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 182.000 182.00011.333 Empregabilidade 220.000 12.350.000 12.570.00011.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 12.350.000 12.450.00011.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 120.000 120.00011.334 Fomento ao Trabalho 861.351 15.700.000 16.561.35111.334.0521 Economia Solidária 741.351 7.200.000 7.941.35111.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 120.000 8.500.000 8.620.000

12 Educação 3.487.088.064 5.160.000 3.492.248.06412.122 Administração Geral 766.766.680 200.000 766.966.68012.122.0411 Apoio Administrativo 745.701.664 200.000 745.901.66412.122.0595 Escola Digna 565.016 565.01612.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.000

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 19.500.000 19.500.000

12.128 Formação de Recursos Humanos 1.000.000 1.000.00012.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.000.000 1.000.00012.271 Previdência Básica 64.137.000 64.137.00012.271.0411 Apoio Administrativo 64.137.000 64.137.00012.272 Previdência do Regime Estatutário 264.964.000 264.964.00012.272.0411 Apoio Administrativo 264.964.000 264.964.00012.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 64.066.000 64.066.00012.302.0411 Apoio Administrativo 64.066.000 64.066.00012.306 Alimentação e Nutrição 17.000.000 17.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 5.000.000 5.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 12.000.000 12.000.000

12.361 Ensino Fundamental 659.625.808 659.625.80812.361.0595 Escola Digna 659.625.808 659.625.80812.362 Ensino Médio 1.322.985.384 1.322.985.38412.362.0595 Escola Digna 1.300.543.384 1.300.543.38412.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 22.442.000 22.442.00012.363 Ensino Profissional 1.300.000 1.300.00012.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.000 1.000.00012.363.0595 Escola Digna 300.000 300.00012.364 Ensino Superior 197.872.000 4.960.000 202.832.00012.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 197.872.000 4.960.000 202.832.00012.365 Educação Infantil 1.396.192 1.396.19212.365.0595 Escola Digna 1.396.192 1.396.19212.366 Educação de Jovens e Adultos 2.423.000 2.423.00012.366.0595 Escola Digna 2.423.000 2.423.00012.367 Educação Especial 612.000 612.00012.367.0595 Escola Digna 612.000 612.00012.571 Desenvolvimento Científico 4.100.000 4.100.00012.571.0595 Escola Digna 100.000 100.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.000.000 4.000.00012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 118.840.000 118.840.00012.573.0103 Extensão Universitária 11.440.000 11.440.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000 12.600.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 94.800.000 94.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

169

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

13 Cultura 91.632.000 1.472.000 93.104.00013.122 Administração Geral 59.386.600 59.386.60013.122.0411 Apoio Administrativo 57.676.000 57.676.00013.122.0571 Memória Republicana 1.710.600 1.710.60013.271 Previdência Básica 286.000 286.00013.271.0411 Apoio Administrativo 286.000 286.00013.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.400 14.40013.302.0411 Apoio Administrativo 14.400 14.40013.363 Ensino Profissional 15.000 15.00013.363.0131 Produção e Difusão 15.000 15.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.090.000 222.000 6.312.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 6.060.000 222.000 6.282.00013.391.0571 Memória Republicana 30.000 30.00013.392 Difusão Cultural 25.840.000 1.250.000 27.090.00013.392.0131 Produção e Difusão 25.780.000 1.250.000 27.030.00013.392.0571 Memória Republicana 60.000 60.000

14 Direitos da Cidadania 438.310.000 14.840.000 453.150.00014.122 Administração Geral 248.942.003 600.000 249.542.00314.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.00014.122.0411 Apoio Administrativo 3.835.600 3.835.600

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 189.753.111 189.753.111

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 39.904.000 39.904.000

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 15.149.292 600.000 15.749.292

14.128 Formação de Recursos Humanos 300.000 300.00014.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 300.000 300.00014.241 Assistência ao Idoso 250.000 250.00014.241.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 250.000 250.00014.242 Assistência ao Portador de Deficiência 100.000 100.00014.242.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 100.000 100.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.130.000 1.130.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.130.000 1.130.00014.271 Previdência Básica 2.873.262 2.873.26214.271.0411 Apoio Administrativo 2.873.262 2.873.26214.272 Previdência do Regime Estatutário 1.520.092 1.520.09214.272.0411 Apoio Administrativo 1.520.092 1.520.09214.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 615.646 615.64614.302.0411 Apoio Administrativo 615.646 615.64614.421 Custódia e Reintegração Social 152.174.889 10.140.000 162.314.889

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 135.530.889 10.140.000 145.670.889

14.421.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 16.644.000 16.644.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 30.754.108 3.750.000 34.504.108

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 3.340.400 3.340.400

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 7.121.000 3.350.000 10.471.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 20.292.708 400.000 20.692.708

15 Urbanismo 100.458.000 34.700.000 135.158.00015.122 Administração Geral 15.413.000 15.413.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

170

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

15.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 2.650.000 2.650.00015.122.0411 Apoio Administrativo 12.493.000 12.493.00015.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 250.000 250.000

15.122.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 20.000 20.000

15.127 Ordenamento Territorial 30.000 30.000

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 30.000 30.000

15.451 Infraestrutura Urbana 85.015.000 34.700.000 119.715.00015.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 83.640.000 30.000.000 113.640.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.325.000 4.700.000 6.025.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 50.000 50.000

16 Habitação 371.000 22.341.150 22.712.15016.122 Administração Geral 100.000 280.000 380.00016.122.0588 Minha Casa meu Maranhão 100.000 280.000 380.00016.481 Habitação Rural 10.001.000 10.001.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 10.001.000 10.001.00016.482 Habitação Urbana 271.000 12.060.150 12.331.15016.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 271.000 12.060.150 12.331.150

17 Saneamento 115.000 1.934.520 156.674.000 158.723.52017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.00017.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 10.000 10.00017.511 Saneamento Básico Rural 50.000 10.000 60.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 50.000 10.000 60.00017.512 Saneamento Básico Urbano 50.000 1.924.520 156.674.000 158.648.520

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 156.674.000 156.674.000

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 50.000 1.924.520 1.974.52017.544 Recursos Hídricos 5.000 5.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.000 5.000

18 Gestão Ambiental 11.952.000 53.703.000 65.655.00018.122 Administração Geral 11.832.000 11.832.00018.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 11.832.000 11.832.00018.127 Ordenamento Territorial 7.000 7.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 7.000 7.00018.128 Formação de Recursos Humanos 650.000 650.00018.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 650.000 650.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 92.000 51.714.000 51.806.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 92.000 51.714.000 51.806.00018.542 Controle Ambiental 13.500 339.000 352.50018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 13.500 339.000 352.50018.544 Recursos Hídricos 7.500 1.000.000 1.007.50018.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 7.500 1.000.000 1.007.500

19 Ciência e Tecnologia 69.796.000 11.500.000 81.296.00019.122 Administração Geral 9.307.211 9.307.21119.122.0411 Apoio Administrativo 3.047.324 3.047.32419.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 6.259.887 6.259.88719.271 Previdência Básica 114.076 114.076

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

171

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

19.271.0411 Apoio Administrativo 114.076 114.07619.272 Previdência do Regime Estatutário 47.431 47.43119.272.0411 Apoio Administrativo 47.431 47.43119.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.606 9.60619.302.0411 Apoio Administrativo 9.606 9.60619.363 Ensino Profissional 280.000 11.500.000 11.780.00019.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 280.000 11.500.000 11.780.00019.571 Desenvolvimento Científico 43.983.916 43.983.91619.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 43.983.916 43.983.91619.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.00019.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 12.000.000 12.000.00019.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.053.760 4.053.76019.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 3.822.084 3.822.08419.573.0585 Cidadania Digital para Todos 231.676 231.676

20 Agricultura 84.275.000 71.928.185 706.000 156.909.18520.122 Administração Geral 76.287.864 14.780.400 91.068.26420.122.0411 Apoio Administrativo 27.079.495 27.079.49520.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 460.800 3.000.000 3.460.80020.122.0546 Defesa Agropecuária 45.447.552 4.442.400 49.889.952

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 30.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 270.017 270.017

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 3.000.000 7.338.000 10.338.000

20.125 Normatização e Fiscalização 110.000 110.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 110.000 110.00020.128 Formação de Recursos Humanos 40.000 40.00020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 40.000 40.00020.244 Assistência Comunitária 20.000 20.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 20.000 20.00020.271 Previdência Básica 502.776 502.77620.271.0411 Apoio Administrativo 502.776 502.77620.272 Previdência do Regime Estatutário 3.844.797 3.844.79720.272.0411 Apoio Administrativo 3.844.797 3.844.79720.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 189.576 189.57620.302.0411 Apoio Administrativo 189.576 189.57620.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

20.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 100.000 100.000

20.571 Desenvolvimento Científico 90.000 90.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 90.000 90.000

20.605 Abastecimento 3.312.946 3.312.946

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 3.312.946 3.312.946

20.606 Extensão Rural 568.511 160.000 706.000 1.434.51120.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 568.511 10.000 706.000 1.284.511

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 150.000 150.000

20.607 Irrigação 494.000 9.151.915 9.645.915

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 494.000 9.151.915 9.645.915

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 2.237.476 43.365.324 45.602.80020.608.0572 Mais Pescado 3.355.192 3.355.192

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

172

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 45.000 45.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 2.122.476 25.061.960 27.184.436

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 70.000 14.948.172 15.018.172

20.609 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546 Defesa Agropecuária 947.600 947.600

21 Organização Agrária 15.136.000 4.500.000 4.430.000 24.066.00021.122 Administração Geral 12.785.210 1.253.500 14.038.71021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 12.785.210 1.253.500 14.038.71021.271 Previdência Básica 181.945 181.94521.271.0411 Apoio Administrativo 181.945 181.94521.272 Previdência do Regime Estatutário 1.126.589 1.126.58921.272.0411 Apoio Administrativo 1.126.589 1.126.58921.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 317.756 317.75621.302.0411 Apoio Administrativo 317.756 317.75621.631 Reforma Agrária 676.250 4.500.000 3.105.000 8.281.25021.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 676.250 4.500.000 3.105.000 8.281.25021.632 Colonização 48.250 71.500 119.75021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 48.250 71.500 119.750

22 Indústria 8.453.000 25.250.000 33.703.00022.122 Administração Geral 8.103.000 8.103.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 8.103.000 8.103.00022.661 Promoção Industrial 350.000 25.250.000 25.600.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 350.000 25.250.000 25.600.000

23 Comércio e Serviços 3.270.000 9.908.000 119.192.000 132.370.00023.122 Administração Geral 7.389.098 7.389.09823.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 7.389.098 7.389.09823.125 Normatização e Fiscalização 11.477.400 11.477.40023.125.0583 Maranhão Empreendedor 11.477.400 11.477.40023.271 Previdência Básica 409.000 325.000 734.00023.271.0411 Apoio Administrativo 409.000 325.000 734.00023.272 Previdência do Regime Estatutário 262.000 162.500 424.50023.272.0411 Apoio Administrativo 262.000 162.500 424.50023.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 76.000 35.100 111.10023.302.0411 Apoio Administrativo 76.000 35.100 111.10023.363 Ensino Profissional 50.000 50.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.000 10.00023.422.0522 Mais Turismo 10.000 10.00023.691 Promoção Comercial 2.620.000 1.771.902 4.391.90223.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 1.771.902 1.771.90223.691.0583 Maranhão Empreendedor 2.620.000 2.620.00023.695 Turismo 590.000 590.00023.695.0522 Mais Turismo 590.000 590.00023.784 Transporte Hidroviário 107.192.000 107.192.00023.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 107.192.000 107.192.000

25 Energia 100.000 100.00025.752 Energia Elétrica 50.000 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

173

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

25.753 Combustíveis Minerais 50.000 50.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 50.000 50.000

26 Transporte 82.979.000 288.230.000 371.209.00026.122 Administração Geral 36.769.000 36.769.00026.122.0411 Apoio Administrativo 34.269.000 34.269.00026.122.0531 Logística e Transporte 2.500.000 2.500.00026.781 Transporte Aéreo 20.000 20.00026.781.0531 Logística e Transporte 20.000 20.00026.782 Transporte Rodoviário 46.150.000 288.230.000 334.380.00026.782.0531 Logística e Transporte 46.150.000 288.230.000 334.380.00026.784 Transporte Hidroviário 40.000 40.00026.784.0531 Logística e Transporte 40.000 40.000

27 Desporto e Lazer 22.929.000 19.435.000 42.364.00027.122 Administração Geral 12.499.780 20.000 12.519.78027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 12.499.780 20.000 12.519.78027.451 Infraestrutura Urbana 7.478.548 17.115.000 24.593.54827.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 7.478.548 17.115.000 24.593.54827.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.000 15.000 25.00027.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.000 15.000 25.00027.811 Desporto de Rendimento 200.000 1.034.208 1.234.20827.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 200.000 1.034.208 1.234.20827.812 Deporto Comunitário 2.215.672 1.200.792 3.416.46427.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 2.215.672 1.200.792 3.416.46427.813 Lazer 525.000 50.000 575.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 525.000 50.000 575.000

28 Encargos Especiais 1.553.253.520 1.968.548.000 3.521.801.52028.841 Refinanciamento da Dívida Interna 304.599.777 304.599.77728.841.0499 Operação Especial 304.599.777 304.599.77728.843 Serviço da Dívida Interna 420.737.072 420.737.07228.843.0499 Operação Especial 420.737.072 420.737.07228.844 Serviço da Dívida Externa 434.824.399 434.824.39928.844.0499 Operação Especial 434.824.399 434.824.39928.845 Outras Transferências 1.968.448.000 1.968.448.00028.845.0499 Operação Especial 1.968.448.000 1.968.448.00028.846 Outros Encargos Especiais 393.092.272 100.000 393.192.27228.846.0499 Operação Especial 393.092.272 100.000 393.192.272

99 Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.91599.999 Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.91599.999.9999 Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

TOTAL 9.535.113.000 9.270.291.000 2.395.675.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

174

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.

FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

Legislativa 543.900.000 543.900.00001000 - Assembleia Legislativa 401.560.000 401.560.000

02000 - Tribunal de Contas do Estado 142.340.000 142.340.000

Judiciária 1.156.419.213 1.156.419.21304000 - Tribunal de Justiça do Estado 1.156.419.213 1.156.419.213

Essencial à Justiça 557.236.000 557.236.00004000 - Tribunal de Justiça do Estado 3.610.000 3.610.000

07000 - Ministério Público 353.842.000 353.842.000

08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 122.943.000 122.943.000

11103 - Procuradoria Geral do Estado 76.841.000 76.841.000

Administração 2.130.820.419 750.000 2.131.570.41911109 - Casa Civil 272.892.000 160.000 273.052.000

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.643.000 6.643.000

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 63.537.000 63.537.000

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 25.311.000 25.311.000

11124 - Secretaria de Estado do Governo 73.859.000 73.859.000

16000 - Secretaria de Estado da Fazenda 291.483.000 291.483.000

22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 141.615.267 141.615.267

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 157.900.800 590.000 158.490.800

60000 - Encargos Gerais do Estado 1.097.579.352 1.097.579.352

Segurança Pública 2.039.354.754 2.973.000 2.042.327.75419000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 2.039.354.754 2.973.000 2.042.327.754

Assistência Social 187.358.060 218.329.000 405.687.06015000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 185.458.060 185.458.060

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 1.900.000 218.329.000 220.229.000

Previdência Social 992.251.200 1.887.461.000 2.879.712.20058000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 592.251.200 1.887.461.000 2.479.712.200

60000 - Encargos Gerais do Estado 400.000.000 400.000.000

Saúde 2.287.635.000 2.287.635.00021000 - Secretaria de Estado da Saúde 2.287.635.000 2.287.635.000

Trabalho 40.006.000 40.006.00051000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 40.006.000 40.006.000

Educação 3.487.088.064 5.160.000 3.492.248.06417000 - Secretaria de Estado da Educação 2.755.627.064 200.000 2.755.827.064

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 731.461.000 4.960.000 736.421.000

Cultura 93.104.000 93.104.00014000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 93.104.000 93.104.000

Direitos da Cidadania 453.150.000 453.150.00052000 - Secretaria de Estado da Mulher 7.476.000 7.476.000

54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 110.250.000 110.250.000

56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 335.424.000 335.424.000

Urbanismo 135.158.000 135.158.00012000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 18.868.000 18.868.000

53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 116.290.000 116.290.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

175

Page 176: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.

FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

Habitação 22.712.150 22.712.15012000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 22.712.150 22.712.150

Saneamento 2.049.520 156.674.000 158.723.52012000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 2.049.520 156.674.000 158.723.520

Gestão Ambiental 65.655.000 65.655.00020000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 65.655.000 65.655.000

Ciência e Tecnologia 81.296.000 81.296.00024000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 81.296.000 81.296.000

Agricultura 156.203.185 706.000 156.909.18513000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 96.327.152 96.327.152

61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 59.876.033 706.000 60.582.033

Organização Agrária 19.636.000 4.430.000 24.066.00061000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 19.636.000 4.430.000 24.066.000

Indústria 33.703.000 33.703.00023000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 33.703.000 33.703.000

Comércio e Serviços 13.178.000 119.192.000 132.370.00014000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 650.000 650.000

23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 12.528.000 119.192.000 131.720.000

Energia 100.000 100.00023000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 100.000 100.000

Transporte 371.209.000 371.209.00053000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 371.209.000 371.209.000

Desporto e Lazer 42.364.000 42.364.00045000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 42.364.000 42.364.000

Encargos Especiais 3.521.801.520 3.521.801.52004000 - Tribunal de Justiça do Estado 176.303.272 176.303.272

11103 - Procuradoria Geral do Estado 16.110.000 16.110.000

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 100.000 100.000

58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 1.000.000 1.000.000

60000 - Encargos Gerais do Estado 3.328.288.248 3.328.288.248

Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.91590000 - Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

TOTAL 18.805.404.000 2.395.675.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

176

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

01 Legislativa 424.108.000 118.634.000 1.158.000 543.900.00001.031 Ação Legislativa 228.127.532 96.563.550 104.000 324.795.08201.031.0318 Gestão Legislativa 10 228.127.532 96.563.550 104.000 324.795.08201.032 Controle Externo 106.934.884 14.152.000 700.000 121.786.884

01.032.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 106.934.884 14.152.000 700.000 121.786.884

01.122 Administração Geral 2.780.000 354.000 3.134.000

01.122.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 2.729.000 354.000 3.083.000

01.122.0411 Apoio Administrativo 10 51.000 51.000

01.128 Formação de RecursosHumanos 765.514 765.514

01.128.0318 Gestão Legislativa 10 765.514 765.51401.131 Comunicação Social 58.000 58.00001.131.0318 Gestão Legislativa 10 58.000 58.00001.271 Previdência Básica 44.316.224 44.316.22401.271.0411 Apoio Administrativo 20 44.316.224 44.316.224

01.272 Previdência do RegimeEstatutário 20.419.542 20.419.542

01.272.0411 Apoio Administrativo 20 20.419.542 20.419.54201.274 Previdência Especial 21.741.785 21.741.78501.274.0440 Seguridade Especial 20 21.741.785 21.741.785

01.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 2.568.033 4.314.936 6.882.969

01.302.0411 Apoio Administrativo 20 2.568.033 4.314.936 6.882.969

02 Judiciária 848.217.000 288.102.343 20.099.870 1.156.419.21302.061 Ação Judiciária 739.440.320 254.013.074 20.099.870 1.013.553.26402.061.0543 Prestação Jurisdicional 10 739.440.320 254.013.074 20.099.870 1.013.553.264

02.128 Formação de RecursosHumanos 1.915.980 1.915.980

02.128.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.915.980 1.915.98002.131 Comunicação Social 700.000 700.00002.131.0543 Prestação Jurisdicional 10 700.000 700.00002.271 Previdência Básica 32.732.062 32.732.06202.271.0411 Apoio Administrativo 20 32.732.062 32.732.062

02.272 Previdência do RegimeEstatutário 72.923.113 72.923.113

02.272.0411 Apoio Administrativo 20 72.923.113 72.923.113

02.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 3.121.505 31.473.289 34.594.794

02.302.0411 Apoio Administrativo 20 3.121.505 3.121.50502.302.0543 Prestação Jurisdicional 20 31.473.289 31.473.289

03 Essencial à Justiça 429.561.000 116.691.661 10.983.339 557.236.000

03.062Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário

1.771.661 1.838.339 3.610.000

03.062.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.771.661 1.838.339 3.610.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 241.697.779 64.669.000 6.434.000 312.800.779

03.091.0337 Gestão de AçõesEssenciais à Justiça 10 241.697.779 64.669.000 6.434.000 312.800.779

03.092 Representação Judicial eExtrajudicial 87.619.000 39.130.998 1.211.000 127.960.998

03.092.0211 Representação e Defesado Estado 10 17.101.998 17.101.998

03.092.0341 Gestão de Política deDefesa do Cidadão 10 87.619.000 22.029.000 1.211.000 110.859.000

03.122 Administração Geral 47.119.000 11.120.002 1.500.000 59.739.002

03.122.0211 Representação e Defesado Estado 10 47.119.000 11.120.002 1.500.000 59.739.002

03.271 Previdência Básica 11.492.652 11.492.65203.271.0411 Apoio Administrativo 20 11.492.652 11.492.652

03.272 Previdência do RegimeEstatutário 40.926.865 40.926.865

03.272.0411 Apoio Administrativo 20 40.926.865 40.926.865

03.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 705.704 705.704

03.302.0411 Apoio Administrativo 20 705.704 705.704

04 Administração 667.871.062 683.169.357 280.520.000 500.010.000 2.131.570.419

04.121 Planejamento eOrçamento 14.881.516 14.881.516

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

177

Page 178: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

04.121.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 330.000 330.000

04.121.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 14.551.516 14.551.516

04.122 Administração Geral 628.370.801 155.829.233 38.296.000 500.010.000 1.322.506.034

04.122.0202 Controle Interno do PoderExecutivo 10 24.156.000 638.278 100.000 24.894.278

04.122.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 2.519.779 3.185.000 5.704.779

04.122.0212 Administração da PolíticaTributária 10 235.480.000 7.081.000 242.561.000

04.122.0317 Gestão Governamental 10 34.722.760 21.400.000 1.710.000 57.832.760

04.122.0328Gestão de AdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 234.460.262 62.149.868 580.000 10.000 297.200.130

04.122.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 17.432.000 9.622.484 32.324.000 500.000.000 559.378.484

04.122.0348Gestão da Política deComunicação Social eAssuntos Políticos

10 19.403.000 6.134.000 25.537.000

04.122.0349 Gestão de PolíticasGovernamentais 10 11.700.000 22.000.324 1.000.000 34.700.324

04.122.0350Modernização da GestãoFiscal do Estado doMaranhão

10 1.000.000 1.000.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 10 48.497.000 23.618.279 1.582.000 73.697.27904.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.000

04.123.0350Modernização da GestãoFiscal do Estado doMaranhão

10 3.000.000 3.000.000

04.124 Controle Interno 263.355 263.355

04.124.0202 Controle Interno do PoderExecutivo 10 263.355 263.355

04.125 Normatização eFiscalização 1.250.000 1.250.000

04.125.0317 Gestão Governamental 10 1.250.000 1.250.00004.126 Tecnologia da Informação 42.058.676 3.500.000 45.558.676

04.126.0328Gestão de AdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 5.800.000 2.500.000 8.300.000

04.126.0349 Gestão de PolíticasGovernamentais 10 36.258.676 1.000.000 37.258.676

04.127 Ordenamento Territorial 5.835.000 5.835.000

04.127.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 3.485.000 3.485.000

04.127.0349 Gestão de PolíticasGovernamentais 10 1.900.000 1.900.000

04.127.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 450.000 450.000

04.128 Formação de RecursosHumanos 7.778.795 6.200.000 13.978.795

04.128.0202 Controle Interno do PoderExecutivo 10 153.367 153.367

04.128.0212 Administração da PolíticaTributária 10 7.000.428 6.100.000 13.100.428

04.128.0328Gestão de AdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 625.000 100.000 725.000

04.129 Administração deReceitas 97.348.662 22.800.000 120.148.662

04.129.0212 Administração da PolíticaTributária 10 12.021.572 3.800.000 15.821.572

04.129.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 85.327.090 85.327.090

04.129.0350Modernização da GestãoFiscal do Estado doMaranhão

10 19.000.000 19.000.000

04.131 Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

04.131.0348Gestão da Política deComunicação Social eAssuntos Políticos

10 38.000.000 38.000.000

04.241 Assistência ao Idoso 248.053 248.053

04.241.0328Gestão de AdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 248.053 248.053

04.271 Previdência Básica 14.252.501 14.252.50104.271.0411 Apoio Administrativo 20 14.252.501 14.252.501

04.272 Previdência do RegimeEstatutário 132.372 132.372

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

178

Page 179: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

04.272.0411 Apoio Administrativo 20 132.372 132.37204.274 Previdência Especial 25.000.000 25.000.00004.274.0499 Operação Especial 20 25.000.000 25.000.000

04.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 115.388 115.388

04.302.0411 Apoio Administrativo 20 115.388 115.388

04.331 Proteção e Benefícios aoTrabalhador 260.800.000 260.800.000

04.331.0411 Apoio Administrativo 10 260.800.000 260.800.000

04.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.267

04.422.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 54.432.267 54.432.267

04.451 Infraestrutura Urbana 4.443.800 206.724.000 211.167.800

04.451.0137 Construção e Melhoria deEquipamentos Urbanos 10 4.343.800 2.225.000 6.568.800

04.451.0531 Logística e Transporte 10 203.399.000 203.399.000

04.451.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 50.000 1.100.000 1.150.000

04.451.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 50.000 50.000

06 Segurança Pública 1.560.503.000 452.996.754 28.828.000 2.042.327.75406.122 Administração Geral 1.354.036.000 249.326.668 2.852.000 1.606.214.66806.122.0411 Apoio Administrativo 10 387.941.000 91.754.000 479.695.00006.122.0575 Mais Vida no Trânsito 10 40.928.000 98.244.668 2.852.000 142.024.66806.122.0577 Mais Segurança 10 925.167.000 59.328.000 984.495.000

06.125 Normatização eFiscalização 33.627.332 931.000 34.558.332

06.125.0575 Mais Vida no Trânsito 10 33.627.332 931.000 34.558.332

06.128 Formação de RecursosHumanos 3.550.000 3.550.000

06.128.0577 Mais Segurança 10 3.550.000 3.550.00006.181 Policiamento 198.340.000 157.249.754 25.045.000 380.634.75406.181.0577 Mais Segurança 10 148.199.754 25.045.000 173.244.754

06.181.0601 Mais Proteção e DefesaCivil 10 198.340.000 9.050.000 207.390.000

06.182 Defesa Civil 9.243.000 9.243.000

06.182.0601 Mais Proteção e DefesaCivil 10 9.243.000 9.243.000

06.271 Previdência Básica 2.475.000 2.475.00006.271.0411 Apoio Administrativo 20 2.475.000 2.475.000

06.272 Previdência do RegimeEstatutário 4.962.000 4.962.000

06.272.0411 Apoio Administrativo 20 4.962.000 4.962.000

06.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 690.000 690.000

06.302.0411 Apoio Administrativo 20 690.000 690.000

08 Assistência Social 24.877.000 354.341.613 25.968.447 500.000 405.687.06008.122 Administração Geral 24.877.000 16.232.050 2.462.000 500.000 44.071.050

08.122.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 1.096.000 1.096.000

08.122.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 500.000 500.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 20 24.877.000 3.284.000 300.000 28.461.000

08.122.0431 Benefícios Assistenciaisao Servidor e Dependente 20 4.400.000 2.162.000 6.562.000

08.122.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 1.577.050 1.577.050

08.122.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 5.875.000 5.875.000

08.128 Formação de RecursosHumanos 460.080 460.080

08.128.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 150.000 150.000

08.128.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 310.080 310.080

08.241 Assistência ao Idoso 1.580.000 228.000 1.808.000

08.241.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 1.580.000 228.000 1.808.000

08.243 Assistência à Criança eao Adolescente 23.900.000 23.900.000

08.243.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 23.900.000 23.900.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

179

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

08.244 Assistência Comunitária 19.912.870 9.181.128 29.093.998

08.244.0431 Benefícios Assistenciaisao Servidor e Dependente 20 3.187.000 3.187.000

08.244.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 16.715.870 9.181.128 25.896.998

08.244.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 10.000 10.000

08.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 208.900.000 208.900.000

08.302.0431 Benefícios Assistenciaisao Servidor e Dependente 20 208.900.000 208.900.000

08.306 Alimentação e Nutrição 80.699.700 1.000.000 81.699.700

08.306.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 80.699.700 1.000.000 81.699.700

08.334 Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.913

08.334.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 1.576.913 1.576.913

08.511 Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319

08.511.0552

Universalização dosServiços deAbastecimento de Água eEsgotamento Sanitário

20 12.097.319 12.097.319

08.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 1.000.000 1.000.000

08.608.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 1.000.000 1.000.000

08.845 Outras Transferências 1.080.000 1.080.00008.845.0499 Operação Especial 20 1.080.000 1.080.000

09 Previdência Social 2.879.712.200 2.879.712.20009.271 Previdência Básica 73.136.000 73.136.00009.271.0411 Apoio Administrativo 20 73.136.000 73.136.000

09.272 Previdência do RegimeEstatutário 2.739.636.000 2.739.636.000

09.272.0411 Apoio Administrativo 20 263.475.000 263.475.000

09.272.0420 Previdência de Inativos ePensionistas do Estado 20 2.476.161.000 2.476.161.000

09.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 66.940.200 66.940.200

09.302.0411 Apoio Administrativo 20 66.940.200 66.940.200

10 Saúde 276.982.000 1.941.101.000 69.552.000 2.287.635.00010.122 Administração Geral 244.882.000 71.760.000 500.000 317.142.000

10.122.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 1.660.000 1.660.000

10.122.0411 Apoio Administrativo 20 244.882.000 62.100.000 500.000 307.482.00010.122.0596 Saúde para Todos 20 8.000.000 8.000.000

10.128 Formação de RecursosHumanos 100.000 100.000

10.128.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 100.000 100.000

10.244 Assistência Comunitária 770.000 770.000

10.244.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 770.000 770.000

10.271 Previdência Básica 3.100.000 3.100.00010.271.0411 Apoio Administrativo 20 3.100.000 3.100.000

10.272 Previdência do RegimeEstatutário 25.000.000 25.000.000

10.272.0411 Apoio Administrativo 20 25.000.000 25.000.00010.301 Atenção Básica 60.629.694 60.629.694

10.301.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde

20 60.629.694 60.629.694

10.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 4.000.000 1.733.227.340 69.052.000 1.806.279.340

10.302.0411 Apoio Administrativo 20 4.000.000 4.000.00010.302.0596 Saúde para Todos 20 1.733.227.340 69.052.000 1.802.279.340

10.303 Suporte Profilático eTerapêutico 32.400.000 32.400.000

10.303.0596 Saúde para Todos 20 32.400.000 32.400.00010.304 Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.018

10.304.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 3.436.018 3.436.018

10.305 Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.948

10.305.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 23.667.948 23.667.948

10.306 Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

180

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

10.306.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde

20 15.100.000 15.100.000

10.511 Saneamento Básico Rural 10.000 10.000

10.511.0560 Programa deSaneamento Básico 20 10.000 10.000

11 Trabalho 5.656.000 26.350.000 8.000.000 40.006.00011.122 Administração Geral 5.656.000 4.736.649 300.000 10.692.64911.122.0411 Apoio Administrativo 10 5.656.000 4.736.649 300.000 10.692.649

11.331 Proteção e Benefícios aoTrabalhador 182.000 182.000

11.331.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 182.000 182.000

11.333 Empregabilidade 7.570.000 5.000.000 12.570.000

11.333.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 7.450.000 5.000.000 12.450.000

11.333.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 120.000 120.000

11.334 Fomento ao Trabalho 13.861.351 2.700.000 16.561.35111.334.0521 Economia Solidária 10 5.241.351 2.700.000 7.941.351

11.334.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 8.620.000 8.620.000

12 Educação 2.645.939.000 681.308.064 165.001.000 3.492.248.06412.122 Administração Geral 611.613.000 153.153.680 2.200.000 766.966.68012.122.0411 Apoio Administrativo 10 611.613.000 132.088.664 2.200.000 745.901.66412.122.0595 Escola Digna 10 565.016 565.016

12.122.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 1.000.000 1.000.000

12.122.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 19.500.000 19.500.000

12.128 Formação de RecursosHumanos 1.000.000 1.000.000

12.128.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 1.000.000 1.000.000

12.271 Previdência Básica 64.137.000 64.137.00012.271.0411 Apoio Administrativo 20 64.137.000 64.137.000

12.272 Previdência do RegimeEstatutário 264.964.000 264.964.000

12.272.0411 Apoio Administrativo 20 264.964.000 264.964.000

12.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 64.066.000 64.066.000

12.302.0411 Apoio Administrativo 20 64.066.000 64.066.00012.306 Alimentação e Nutrição 17.000.000 17.000.000

12.306.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 5.000.000 5.000.000

12.306.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 12.000.000 12.000.000

12.361 Ensino Fundamental 562.800.000 86.029.808 10.796.000 659.625.80812.361.0595 Escola Digna 10 562.800.000 86.029.808 10.796.000 659.625.80812.362 Ensino Médio 1.077.747.000 232.186.384 13.052.000 1.322.985.38412.362.0595 Escola Digna 10 1.077.747.000 209.744.384 13.052.000 1.300.543.384

12.362.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 22.442.000 22.442.000

12.363 Ensino Profissional 1.300.000 1.300.000

12.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 1.000.000 1.000.000

12.363.0595 Escola Digna 10 300.000 300.00012.364 Ensino Superior 147.855.000 54.977.000 202.832.000

12.364.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 147.855.000 54.977.000 202.832.000

12.365 Educação Infantil 220.192 1.176.000 1.396.19212.365.0595 Escola Digna 10 220.192 1.176.000 1.396.192

12.366 Educação de Jovens eAdultos 2.423.000 2.423.000

12.366.0595 Escola Digna 10 2.423.000 2.423.00012.367 Educação Especial 612.000 612.00012.367.0595 Escola Digna 10 612.000 612.000

12.571 DesenvolvimentoCientífico 4.100.000 4.100.000

12.571.0595 Escola Digna 10 100.000 100.000

12.571.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 4.000.000 4.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

181

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

12.573 Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico 36.040.000 82.800.000 118.840.000

12.573.0103 Extensão Universitária 10 11.440.000 11.440.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 10 12.600.000 12.600.000

12.573.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 12.000.000 82.800.000 94.800.000

13 Cultura 33.621.000 56.682.000 2.801.000 93.104.00013.122 Administração Geral 33.320.600 26.046.000 20.000 59.386.60013.122.0411 Apoio Administrativo 10 31.940.000 25.736.000 57.676.00013.122.0571 Memória Republicana 10 1.380.600 310.000 20.000 1.710.60013.271 Previdência Básica 286.000 286.00013.271.0411 Apoio Administrativo 20 286.000 286.000

13.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 14.400 14.400

13.302.0411 Apoio Administrativo 20 14.400 14.40013.363 Ensino Profissional 15.000 15.00013.363.0131 Produção e Difusão 10 15.000 15.000

13.391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 3.581.000 2.731.000 6.312.000

13.391.0504 Maranhão PatrimônioCultural 10 3.551.000 2.731.000 6.282.000

13.391.0571 Memória Republicana 10 30.000 30.00013.392 Difusão Cultural 27.040.000 50.000 27.090.00013.392.0131 Produção e Difusão 10 26.980.000 50.000 27.030.00013.392.0571 Memória Republicana 10 60.000 60.000

14 Direitos da Cidadania 234.544.000 203.406.000 15.200.000 453.150.00014.122 Administração Geral 229.535.000 19.407.003 600.000 249.542.003

14.122.0325 Gestão de Políticas paraas Mulheres 10 300.000 300.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 10 2.976.000 759.600 100.000 3.835.600

14.122.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social

10 182.284.000 7.469.111 189.753.111

14.122.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 32.333.000 7.371.000 200.000 39.904.000

14.122.0602Promoção e Defesa dosDireitos do Cidadão eConsumidor

10 11.942.000 3.507.292 300.000 15.749.292

14.128 Formação de RecursosHumanos 300.000 300.000

14.128.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 300.000 300.000

14.241 Assistência ao Idoso 250.000 250.000

14.241.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 250.000 250.000

14.242 Assistência ao Portadorde Deficiência 100.000 100.000

14.242.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 100.000 100.000

14.243 Assistência à Criança eao Adolescente 630.000 500.000 1.130.000

14.243.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 630.000 500.000 1.130.000

14.271 Previdência Básica 2.873.262 2.873.26214.271.0411 Apoio Administrativo 20 2.873.262 2.873.262

14.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.520.092 1.520.092

14.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.520.092 1.520.092

14.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 615.646 615.646

14.302.0411 Apoio Administrativo 20 615.646 615.646

14.421 Custódia e ReintegraçãoSocial 149.314.889 13.000.000 162.314.889

14.421.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social

10 132.670.889 13.000.000 145.670.889

14.421.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 16.644.000 16.644.000

14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 33.404.108 1.100.000 34.504.108

14.422.0563Enfrentamento daViolência e DiscriminaçãoContra a Mulher

10 2.940.400 400.000 3.340.400

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

182

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

14.422.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 10.471.000 10.471.000

14.422.0602Promoção e Defesa dosDireitos do Cidadão eConsumidor

10 19.992.708 700.000 20.692.708

15 Urbanismo 6.513.000 8.420.000 120.225.000 135.158.00015.122 Administração Geral 6.513.000 8.390.000 510.000 15.413.000

15.122.0137 Construção e Melhoria deEquipamentos Urbanos 10 2.500.000 150.000 2.650.000

15.122.0411 Apoio Administrativo 10 6.513.000 5.620.000 360.000 12.493.000

15.122.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 250.000 250.000

15.122.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 20.000 20.000

15.127 Ordenamento Territorial 30.000 30.000

15.127.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 30.000 30.000

15.451 Infraestrutura Urbana 119.715.000 119.715.000

15.451.0137 Construção e Melhoria deEquipamentos Urbanos 10 113.640.000 113.640.000

15.451.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 6.025.000 6.025.000

15.451.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 50.000 50.000

16 Habitação 4.491.150 18.221.000 22.712.15016.122 Administração Geral 380.000 380.000

16.122.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 380.000 380.000

16.481 Habitação Rural 1.000.000 9.001.000 10.001.000

16.481.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 1.000.000 9.001.000 10.001.000

16.482 Habitação Urbana 3.111.150 9.220.000 12.331.150

16.482.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 3.111.150 9.220.000 12.331.150

17 Saneamento 459.850 1.589.670 2.049.52017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.000

17.451.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 10.000 10.000

17.511 Saneamento Básico Rural 60.000 60.000

17.511.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 60.000 60.000

17.512 Saneamento BásicoUrbano 459.850 1.514.670 1.974.520

17.512.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 459.850 1.514.670 1.974.520

17.544 Recursos Hídricos 5.000 5.000

17.544.0586 Desenvolvimento Urbanoe Regional 10 5.000 5.000

18 Gestão Ambiental 11.085.000 27.756.000 26.814.000 65.655.00018.122 Administração Geral 11.085.000 747.000 11.832.000

18.122.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 11.085.000 747.000 11.832.000

18.127 Ordenamento Territorial 7.000 7.000

18.127.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 7.000 7.000

18.128 Formação de RecursosHumanos 650.000 650.000

18.128.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 650.000 650.000

18.541 Preservação eConservação Ambiental 24.992.000 26.814.000 51.806.000

18.541.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 24.992.000 26.814.000 51.806.000

18.542 Controle Ambiental 352.500 352.500

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

183

Page 184: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

18.542.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 352.500 352.500

18.544 Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.500

18.544.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 1.007.500 1.007.500

19 Ciência e Tecnologia 3.452.000 65.864.000 11.980.000 81.296.00019.122 Administração Geral 3.280.887 6.026.324 9.307.21119.122.0411 Apoio Administrativo 10 1.951.000 1.096.324 3.047.324

19.122.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 1.329.887 4.930.000 6.259.887

19.271 Previdência Básica 114.076 114.07619.271.0411 Apoio Administrativo 20 114.076 114.076

19.272 Previdência do RegimeEstatutário 47.431 47.431

19.272.0411 Apoio Administrativo 20 47.431 47.431

19.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 9.606 9.606

19.302.0411 Apoio Administrativo 20 9.606 9.60619.363 Ensino Profissional 11.780.000 11.780.000

19.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 11.780.000 11.780.000

19.571 DesenvolvimentoCientífico 43.983.916 43.983.916

19.571.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 43.983.916 43.983.916

19.572 DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.000

19.572.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 12.000.000 12.000.000

19.573 Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico 3.853.760 200.000 4.053.760

19.573.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 3.822.084 3.822.084

19.573.0585 Cidadania Digital paraTodos 10 31.676 200.000 231.676

20 Agricultura 59.110.000 65.860.440 31.938.745 156.909.18520.122 Administração Geral 54.572.851 26.887.413 9.608.000 91.068.26420.122.0411 Apoio Administrativo 10 19.775.299 7.054.196 250.000 27.079.495

20.122.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 3.460.800 3.460.800

20.122.0546 Defesa Agropecuária 10 34.797.552 14.592.400 500.000 49.889.952

20.122.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 30.000 30.000

20.122.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 270.017 270.017

20.122.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 1.480.000 8.858.000 10.338.000

20.125 Normatização eFiscalização 110.000 110.000

20.125.0546 Defesa Agropecuária 10 110.000 110.000

20.128 Formação de RecursosHumanos 40.000 40.000

20.128.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 40.000 40.000

20.244 Assistência Comunitária 20.000 20.000

20.244.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 20.000 20.000

20.271 Previdência Básica 502.776 502.77620.271.0411 Apoio Administrativo 20 502.776 502.776

20.272 Previdência do RegimeEstatutário 3.844.797 3.844.797

20.272.0411 Apoio Administrativo 20 3.844.797 3.844.797

20.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 189.576 189.576

20.302.0411 Apoio Administrativo 20 189.576 189.57620.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

184

Page 185: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

20.511.0552

Universalização dosServiços deAbastecimento de Água eEsgotamento Sanitário

10 100.000 100.000

20.571 DesenvolvimentoCientífico 90.000 90.000

20.571.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 90.000 90.000

20.605 Abastecimento 3.312.946 3.312.946

20.605.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 3.312.946 3.312.946

20.606 Extensão Rural 1.434.511 1.434.511

20.606.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 1.284.511 1.284.511

20.606.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 150.000 150.000

20.607 Irrigação 1.048.000 8.597.915 9.645.915

20.607.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 1.048.000 8.597.915 9.645.915

20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 31.969.970 13.632.830 45.602.800

20.608.0572 Mais Pescado 10 523.834 2.831.358 3.355.192

20.608.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 45.000 45.000

20.608.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 19.642.476 7.541.960 27.184.436

20.608.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 11.758.660 3.259.512 15.018.172

20.609 Defesa Agropecuária 947.600 947.60020.609.0546 Defesa Agropecuária 10 947.600 947.600

21 Organização Agrária 13.000.000 10.725.043 340.957 24.066.00021.122 Administração Geral 11.373.710 2.415.000 250.000 14.038.710

21.122.0160 Reforma e RegularizaçãoFundiária 10 11.373.710 2.415.000 250.000 14.038.710

21.271 Previdência Básica 181.945 181.94521.271.0411 Apoio Administrativo 20 181.945 181.945

21.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.126.589 1.126.589

21.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.126.589 1.126.589

21.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 317.756 317.756

21.302.0411 Apoio Administrativo 20 317.756 317.75621.631 Reforma Agrária 8.190.293 90.957 8.281.250

21.631.0160 Reforma e RegularizaçãoFundiária 10 8.190.293 90.957 8.281.250

21.632 Colonização 119.750 119.750

21.632.0160 Reforma e RegularizaçãoFundiária 10 119.750 119.750

22 Indústria 5.500.000 24.953.000 3.250.000 33.703.00022.122 Administração Geral 5.500.000 2.603.000 8.103.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 10 5.500.000 2.603.000 8.103.00022.661 Promoção Industrial 22.350.000 3.250.000 25.600.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 10 22.350.000 3.250.000 25.600.000

23 Comércio e Serviços 9.038.000 13.321.000 2.819.000 25.178.00023.122 Administração Geral 4.709.000 2.480.098 200.000 7.389.098

23.122.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 4.709.000 2.480.098 200.000 7.389.098

23.125 Normatização eFiscalização 3.059.400 6.095.000 2.323.000 11.477.400

23.125.0583 Maranhão Empreendedor 10 3.059.400 6.095.000 2.323.000 11.477.40023.271 Previdência Básica 734.000 734.00023.271.0411 Apoio Administrativo 20 734.000 734.000

23.272 Previdência do RegimeEstatutário 424.500 424.500

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

185

Page 186: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

23.272.0411 Apoio Administrativo 20 424.500 424.500

23.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 111.100 111.100

23.302.0411 Apoio Administrativo 20 111.100 111.10023.363 Ensino Profissional 50.000 50.000

23.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 50.000 50.000

23.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 10.000 10.000

23.422.0522 Mais Turismo 10 10.000 10.00023.691 Promoção Comercial 4.095.902 296.000 4.391.902

23.691.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 1.475.902 296.000 1.771.902

23.691.0583 Maranhão Empreendedor 10 2.620.000 2.620.00023.695 Turismo 590.000 590.00023.695.0522 Mais Turismo 10 590.000 590.000

25 Energia 100.000 100.00025.752 Energia Elétrica 50.000 50.000

25.752.0576DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico e Energético

10 50.000 50.000

25.753 Combustíveis Minerais 50.000 50.000

25.753.0576DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico e Energético

10 50.000 50.000

26 Transporte 21.269.000 15.500.000 334.440.000 371.209.00026.122 Administração Geral 21.269.000 14.000.000 1.500.000 36.769.00026.122.0411 Apoio Administrativo 10 21.269.000 13.000.000 34.269.00026.122.0531 Logística e Transporte 10 1.000.000 1.500.000 2.500.00026.781 Transporte Aéreo 20.000 20.00026.781.0531 Logística e Transporte 10 20.000 20.00026.782 Transporte Rodoviário 1.500.000 332.880.000 334.380.00026.782.0531 Logística e Transporte 10 1.500.000 332.880.000 334.380.00026.784 Transporte Hidroviário 40.000 40.00026.784.0531 Logística e Transporte 10 40.000 40.000

27 Desporto e Lazer 11.000.000 12.210.000 19.154.000 42.364.00027.122 Administração Geral 11.000.000 1.519.780 12.519.78027.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 11.000.000 1.519.780 12.519.78027.451 Infraestrutura Urbana 5.550.000 19.043.548 24.593.54827.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 5.550.000 19.043.548 24.593.548

27.573 Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico 25.000 25.000

27.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 25.000 25.00027.811 Desporto de Rendimento 1.234.208 1.234.20827.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 1.234.208 1.234.20827.812 Deporto Comunitário 3.306.012 110.452 3.416.46427.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 3.306.012 110.452 3.416.46427.813 Lazer 575.000 575.00027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 575.000 575.000

28 Encargos Especiais 1.000.000 508.809.000 2.190.961.272 169.679.000 651.352.248 3.521.801.520

28.841 Refinanciamento daDívida Interna 142.538.671 162.061.106 304.599.777

28.841.0499 Operação Especial 10 142.538.671 162.061.106 304.599.77728.843 Serviço da Dívida Interna 242.448.404 178.288.668 420.737.07228.843.0499 Operação Especial 10 242.448.404 178.288.668 420.737.07228.844 Serviço da Dívida Externa 123.821.925 311.002.474 434.824.39928.844.0499 Operação Especial 10 123.821.925 311.002.474 434.824.39928.845 Outras Transferências 1.968.448.000 1.968.448.00028.845.0499 Operação Especial 10 1.968.448.000 1.968.448.000

28.846 Outros EncargosEspeciais 1.000.000 222.513.272 169.679.000 393.192.272

28.846.0499 Operação Especial 10 1.000.000 222.513.272 169.679.000 393.192.272

99 Reserva de Contingência 372.015.91599.999 Reserva de Contingência 372.015.91599.999.9999 Reserva de Contingência 10 372.015.915

TOTAL 10.172.558.262 508.809.000 7.363.404.547 1.198.884.028 670.189.000 651.352.248 20.937.213.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

186

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO TESOURO, DIRETAMENTE ARRECADADOS, NOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, POR ÓRGÃO

LDO (Art.11, II, d)

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

EXECUTIVO 188.271.000 8.874.000 197.145.000Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 5.500.000 5.500.000Secretaria de Estado da Segurança Pública 173.610.000 8.127.000 181.737.000Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 9.161.000 747.000 9.908.000

TOTAL 188.271.000 8.874.000 197.145.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

187

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, g)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.281.515.262 1.891.043.000 10.172.558.2620101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.188.083.262 5.188.083.2620102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.057.226.000 1.057.226.0000103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 264.566.000 264.566.0000105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.412.547.000 1.412.547.0000108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 54.450.000 54.450.0000109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 27.600.000 27.600.0000118 Recursos Diretamente Arrecadados 54.511.000 54.511.0000121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 222.532.000 222.532.0000211 Convênios com Órgãos Federais 3.582.000 3.582.0000218 Recursos Diretamente Arrecadados 709.342.254 709.342.254

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 328.334.368 328.334.368

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do ServidorPúblico 849.784.378 849.784.378

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000 508.809.0000101 Recursos Ordinários - Tesouro 508.809.000 508.809.000

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.128.964.547 234.440.000 7.363.404.5470101 Recursos Ordinários - Tesouro 1.937.845.362 1.937.845.3620102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 268.517.000 268.517.0000103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 332.147.000 332.147.0000105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 3.111.000 3.111.0000106 Impostos - Participação dos Municípios 1.968.448.000 1.968.448.0000107 Receitas Operacionais a Fundos 176.123.004 176.123.0040108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 346.507.000 346.507.0000109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 2.510.000 2.510.0000110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 39.000.000 39.000.0000111 Convênios com Órgãos Federais 14.338.000 14.338.0000113 Outras Transferências Federais 2.439.000 2.439.0000118 Recursos Diretamente Arrecadados 138.776.000 138.776.0000121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.587.394.000 1.587.394.0000122 Adicional do ICMS - FUMACOP 284.354.138 284.354.138

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social -SUAS 1.078.000 1.078.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.200.000 3.200.0000130 Contribuição para o Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.0000211 Convênios com Órgãos Federais 11.207.000 11.207.0000212 Convênios com Órgãos não Federais 2.052.000 2.052.0000218 Recursos Diretamente Arrecadados 5.514.000 5.514.000

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 215.667.000 215.667.000

5101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.306.043 5.306.0435103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 10.871.000 10.871.000

4 INVESTIMENTOS 1.193.058.028 269.692.000 1.462.750.0280101 Recursos Ordinários - Tesouro 177.049.213 177.049.2130102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 10.250.000 10.250.0000103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 53.177.000 53.177.0000107 Receitas Operacionais a Fundos 60.321.996 60.321.9960108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.043.000 1.043.0000109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 500.000 500.0000110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 2.274.000 2.274.0000111 Convênios com Órgãos Federais 38.007.000 38.007.0000113 Outras Transferências Federais 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

188

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, g)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

0114 Operações de Crédito Interna 650.244.000 650.244.0000115 Operações de Crédito Externa 94.435.000 94.435.0000118 Recursos Diretamente Arrecadados 3.858.000 3.858.0000121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000.000 2.000.0000122 Adicional do ICMS - FUMACOP 63.585.862 63.585.8620124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 11.250.000 11.250.0000211 Convênios com Órgãos Federais 138.845.699 138.845.6990212 Convênios com Órgãos não Federais 921.000 921.0000218 Recursos Diretamente Arrecadados 20.571.301 20.571.301

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do ServidorPúblico 2.162.000 2.162.000

0227 Recursos das Empresas Estatais 107.192.000 107.192.0002101 Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0004101 Recursos Ordinários - Tesouro 19.289.000 19.289.0005101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.673.957 2.673.957

5 INVERSÕES FINANCEIRAS 669.689.000 500.000 670.189.0000101 Recursos Ordinários - Tesouro 669.689.000 669.689.000

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 500.000 500.000

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248 651.352.2480101 Recursos Ordinários - Tesouro 651.352.248 651.352.248

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.9150101 Recursos Ordinários - Tesouro 372.015.915 372.015.915

TOTAL 18.805.404.000 2.395.675.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

189

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS

TOTAL

0103 Extensão Universitária 11.440.000 11.440.000F 11.440.000 11.440.000

0122 Registro das Atividades Mercantis 150.000 9.011.000 9.161.000F 150.000 9.011.000 9.161.000

0131 Produção e Difusão 27.045.000 27.045.000F 27.045.000 27.045.000

0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 112.208.800 10.650.000 122.858.800F 112.208.800 10.650.000 122.858.800

0160 Reforma e Regularização Fundiária 119.750 22.319.960 22.439.710F 119.750 22.319.960 22.439.710

0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 49.607.500 158.224.500 207.832.000F 49.607.500 158.224.500 207.832.000

0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.100.000 81.845.700 82.945.700S 1.100.000 81.845.700 82.945.700

0202 Controle Interno do Poder Executivo 25.311.000 25.311.000F 25.311.000 25.311.000

0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.290.000 6.229.779 9.519.779F 3.290.000 6.229.779 9.519.779

0211 Representação e Defesa do Estado 13.756.728 63.084.272 76.841.000F 13.756.728 63.084.272 76.841.000

0212 Administração da Política Tributária 5.300.000 266.183.000 271.483.000F 5.300.000 266.183.000 271.483.000

0311 Gestão da Política de Saúde Pública 1.300.000 1.230.000 2.530.000S 1.300.000 1.230.000 2.530.000

0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 124.709.884 124.869.884F 160.000 124.709.884 124.869.884

0317 Gestão Governamental 59.082.760 59.082.760F 59.082.760 59.082.760

0318 Gestão Legislativa 1.322.486 324.296.110 325.618.596F 1.322.486 324.296.110 325.618.596

0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.000F 300.000 300.000

0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 20.000 306.453.183 306.473.183F 20.000 306.453.183 306.473.183

0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.514.000 311.286.779 312.800.779F 1.514.000 311.286.779 312.800.779

0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 1.115.340 109.743.660 110.859.000F 1.115.340 109.743.660 110.859.000

0347 Planejamento e Gestão Governamental 35.974.521 678.214.836 714.189.357F 35.974.521 678.214.836 714.189.357

0348 Gestão da Política de Comunicação Social e AssuntosPolíticos 63.537.000 63.537.000

F 63.537.000 63.537.0000349 Gestão de Políticas Governamentais 100.000 73.759.000 73.859.000

F 100.000 73.759.000 73.859.000

0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado doMaranhão 22.000.000 1.000.000 23.000.000

F 22.000.000 1.000.000 23.000.0000411 Apoio Administrativo 1.788.695.947 1.354.364.713 3.143.060.660

F 1.448.438.011 260.800.000 1.709.238.011S 340.257.936 1.093.564.713 1.433.822.649

0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000 2.476.161.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

190

Page 191: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS

TOTAL

S 2.476.161.000 2.476.161.0000431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 218.649.000 218.649.000

S 218.649.000 218.649.0000440 Seguridade Especial 21.741.785 21.741.785

S 21.741.785 21.741.7850499 Operação Especial 3.547.881.520 3.547.881.520

F 3.521.801.520 3.521.801.520S 26.080.000 26.080.000

0504 Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000 6.282.000F 6.282.000 6.282.000

0521 Economia Solidária 330.351 7.611.000 7.941.351F 330.351 7.611.000 7.941.351

0522 Mais Turismo 600.000 600.000F 600.000 600.000

0531 Logística e Transporte 504.799.000 35.540.000 540.339.000F 504.799.000 35.540.000 540.339.000

0539 Proteção e Promoção Social 8.953.128 44.539.000 53.492.128S 8.953.128 44.539.000 53.492.128

0543 Prestação Jurisdicional 21.941.814 1.029.310.719 1.051.252.533F 21.941.814 997.837.430 1.019.779.244S 31.473.289 31.473.289

0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 65.000 4.740.311 4.805.311F 65.000 4.740.311 4.805.311

0546 Defesa Agropecuária 50.947.552 50.947.552F 50.947.552 50.947.552

0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 12.197.319 12.197.319

F 100.000 100.000S 12.097.319 12.097.319

0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 11.000.000 324.424.000 335.424.000

F 11.000.000 324.424.000 335.424.0000560 Programa de Saneamento Básico 10.000 10.000

S 10.000 10.0000562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 65.655.000 65.655.000

F 65.655.000 65.655.000

0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 3.340.400 3.340.400

F 3.340.400 3.340.4000571 Memória Republicana 30.000 1.770.600 1.800.600

F 30.000 1.770.600 1.800.6000572 Mais Pescado 3.355.192 3.355.192

F 3.355.192 3.355.1920575 Mais Vida no Trânsito 270.000 176.313.000 176.583.000

F 270.000 176.313.000 176.583.000

0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 100.000 100.000

F 100.000 100.0000577 Mais Segurança 35.045.000 1.126.244.754 1.161.289.754

F 35.045.000 1.126.244.754 1.161.289.7540578 Mais Esporte mais Lazer 19.115.000 23.249.000 42.364.000

F 19.115.000 23.249.000 42.364.0000579 Promoção do Trabalho Digno 12.632.000 12.632.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

191

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS

TOTAL

F 12.632.000 12.632.0000580 Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.000 9.790.000 21.570.000

F 11.780.000 9.790.000 21.570.000

0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 90.000 75.000 165.000

F 90.000 75.000 165.0000582 Mais Produção e Abastecimento 27.454.453 27.454.453

F 27.454.453 27.454.4530583 Maranhão Empreendedor 47.800.400 47.800.400

F 47.800.400 47.800.4000584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 66.065.887 66.065.887

F 66.065.887 66.065.8870585 Cidadania Digital para Todos 230.000 1.676 231.676

F 230.000 1.676 231.6760586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 8.324.520 9.474.520

F 1.150.000 8.324.520 9.474.520

0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 530.000 70.000 600.000

F 530.000 70.000 600.0000588 Minha Casa meu Maranhão 20.742.000 1.970.150 22.712.150

F 20.742.000 1.970.150 22.712.1500589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.000.000 7.461.913 8.461.913

S 1.000.000 7.461.913 8.461.9130590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 730.000 68.069.000 68.799.000

F 730.000 68.069.000 68.799.000

0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 38.465.033 38.465.033

F 38.465.033 38.465.0330593 Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000 12.600.000

F 12.600.000 12.600.0000595 Escola Digna 75.039.755 1.890.525.645 1.965.565.400

F 75.039.755 1.890.525.645 1.965.565.4000596 Saúde para Todos 137.009.000 1.705.670.340 1.842.679.340

S 137.009.000 1.705.670.340 1.842.679.3400597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 75.729.694 75.729.694

S 75.729.694 75.729.6940598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 27.103.966 27.103.966

S 27.103.966 27.103.9660599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 28.442.000 28.442.000

F 28.442.000 28.442.000

0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 94.800.000 31.500.000 126.300.000

F 94.800.000 31.500.000 126.300.0000601 Mais Proteção e Defesa Civil 216.633.000 216.633.000

F 216.633.000 216.633.000

0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão eConsumidor 260.000 36.182.000 36.442.000

F 260.000 36.182.000 36.442.0009999 Reserva de Contingência 372.015.915

F 372.015.915

TOTAL 1.206.156.492 11.958.891.575 7.400.149.018 20.937.213.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

192

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

Administração Direta DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, a)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais

Juros e Encargosda Dívida

Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões

financeirasAmortização da

Dívida

LEGISLATIVO 538.780.000 424.108.000 113.708.000 964.000Assembleia Legislativa 399.363.000 299.703.000 99.556.000 104.000

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 323.472.596 228.127.532 95.241.064 104.000S 75.890.404 71.575.468 4.314.936

Tribunal de Contas do Estado 139.417.000 124.405.000 14.152.000 860.000TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA F 121.946.884 106.934.884 14.152.000 860.000

S 17.470.116 17.470.116JUDICIÁRIO 1.204.321.485 848.217.000 353.552.272 2.552.213Tribunal de Justiça do Estado 1.204.321.485 848.217.000 353.552.272 2.552.213

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA F 1.064.071.516 739.440.320 322.078.983 2.552.213S 140.249.969 108.776.680 31.473.289

MINISTÉRIO PÚBLICO 352.628.000 282.739.000 64.669.000 5.220.000Ministério Público 352.628.000 282.739.000 64.669.000 5.220.000

MINISTERIO PUBLICO F 311.586.779 241.697.779 64.669.000 5.220.000S 41.041.221 41.041.221

DEFENSORIA 122.838.000 99.703.000 22.008.000 1.127.000Defensoria Pública do Estado doMaranhão 122.838.000 99.703.000 22.008.000 1.127.000

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTA F 110.754.000 87.619.000 22.008.000 1.127.000S 12.084.000 12.084.000

EXECUTIVO 13.830.576.600 5.525.047.262 508.809.000 5.717.584.228 758.094.862 669.689.000 651.352.248Procuradoria Geral do Estado 92.951.000 47.119.000 44.332.000 1.500.000

PROCURADORIA GERAL DO EST F 92.951.000 47.119.000 44.332.000 1.500.000Casa Civil 40.216.000 26.578.000 13.138.000 500.000

CASA CIVIL F 40.216.000 26.578.000 13.138.000 500.000Comissão Central Permanente deLicitação 6.643.000 5.439.000 1.144.000 60.000

COMISSAO CENTRAL PERMANE F 6.643.000 5.439.000 1.144.000 60.000Secretaria de Estado daComunicação Social e AssuntosPolíticos 63.537.000 19.403.000 44.134.000

SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL F 63.537.000 19.403.000 44.134.000Secretaria de Estado daTransparência e Controle 25.311.000 24.156.000 1.055.000 100.000

SEC. DE ESTADO DA TRANSPAR F 25.311.000 24.156.000 1.055.000 100.000Secretaria de Estado do Governo 73.859.000 11.700.000 60.159.000 2.000.000

SECRETARIA DE ESTADO DO GOF 73.859.000 11.700.000 60.159.000 2.000.000Secretaria de Estado das Cidadese Desenvolvimento Urbano 43.629.670 6.513.000 10.871.000 26.245.670

SECRETARIA ESTADO CIDADES F 43.629.670 6.513.000 10.871.000 26.245.670Secretaria de Estado daAgricultura, Pecuária e Pesca 41.112.152 7.004.000 23.928.834 10.179.318

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA F 41.112.152 7.004.000 23.928.834 10.179.318Secretaria de Estado da Cultura eTurismo 90.403.000 31.940.000 55.732.000 2.731.000

SECRETARIA DE ESTADO DA CU F 90.403.000 31.940.000 55.732.000 2.731.000Secretaria de Estado doDesenvolvimento Social 179.819.060 24.877.000 131.591.613 23.350.447

SECRETARIA ESTADO DO DESE S 179.819.060 24.877.000 131.591.613 23.350.447Secretaria de Estado da Fazenda 276.283.000 235.480.000 17.803.000 23.000.000

SECRETARIA DE ESTADO DA FA F 276.283.000 235.480.000 17.803.000 23.000.000Secretaria de Estado da Educação 2.735.151.064 2.390.147.000 330.230.064 14.774.000

SECRETARIA DE ESTADO DA ED F 2.375.179.064 2.030.175.000 330.230.064 14.774.000S 359.972.000 359.972.000

Secretaria de Estado da SegurançaPública 1.854.897.754 1.511.448.000 321.124.754 22.325.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SE F 1.854.897.754 1.511.448.000 321.124.754 22.325.000Secretaria de Estado do MeioAmbiente e Recursos Naturais 14.755.000 11.085.000 2.206.000 1.464.000

SECRET.DE ESTADO DO MEIO A F 14.755.000 11.085.000 2.206.000 1.464.000Secretaria de Estado da Saúde 2.280.435.000 276.982.000 1.933.901.000 69.552.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SA S 2.280.435.000 276.982.000 1.933.901.000 69.552.000Secretaria de Estado doPlanejamento e Orçamento 131.362.267 17.432.000 78.606.267 35.324.000

SEC.DE ESTADO DO PLANEJAM F 131.362.267 17.432.000 78.606.267 35.324.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

193

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

Administração Direta DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, a)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais

Juros e Encargosda Dívida

Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões

financeirasAmortização da

Dívida

Secretaria de Estado de Indústria,Comércio e Energia 11.173.000 5.500.000 5.673.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, C F 11.173.000 5.500.000 5.673.000Secretaria de Estado da Ciência,Tecnologia e Inovação 15.219.000 1.951.000 1.288.000 11.980.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECN F 15.219.000 1.951.000 1.288.000 11.980.000Secretaria de Estado do Esporte eLazer 41.764.000 11.000.000 12.090.000 18.674.000

SECRETARIA DE ESTADO DO ES F 41.764.000 11.000.000 12.090.000 18.674.000Secretaria de Estado do Trabalho eda Economia Solidária 40.006.000 5.656.000 26.350.000 8.000.000

SECRET.DE ESTADO DO TRAB. EF 40.006.000 5.656.000 26.350.000 8.000.000Secretaria de Estado da Mulher 7.476.000 2.976.000 4.000.000 500.000

SECRETARIA DE ESTADO DA MU F 7.476.000 2.976.000 4.000.000 500.000Secretaria de Estado daInfraestrutura 487.499.000 21.269.000 18.000.000 448.230.000

SECRETARIA DE ESTADO DA INF F 487.499.000 21.269.000 18.000.000 448.230.000Secretaria de Estado dos DireitosHumanos e Participação Popular 21.272.000 9.436.000 11.636.000 200.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E P F 21.272.000 9.436.000 11.636.000 200.000Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária 335.284.000 182.284.000 140.000.000 13.000.000

SEC.DE ESTADO DE ADMINISTR F 335.284.000 182.284.000 140.000.000 13.000.000Secretaria de Estado da Gestão,Patrimônio e Assistência dosServidores 48.945.000 28.270.000 17.575.000 3.100.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E F 48.945.000 28.270.000 17.575.000 3.100.000Encargos Gerais do Estado 4.825.867.600 604.252.262 508.809.000 2.391.275.090 490.000 669.689.000 651.352.248

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO F 4.400.867.600 179.252.262 508.809.000 2.391.275.090 490.000 669.689.000 651.352.248S 425.000.000 425.000.000

Secretaria de Estado daAgricultura Familiar 45.706.033 5.150.000 19.740.606 20.815.427

SECRETARIA DE ESTADO DA AG F 45.706.033 5.150.000 19.740.606 20.815.427OUTROS ENCARGOS 372.015.915

Reserva de Contingência 372.015.915TOTAL 21.201.079.000 7.179.814.262 508.809.000 6.271.521.500 767.958.075 669.689.000 651.352.248

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

194

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS INVERSÕES

FINANCEIRAS

LEGISLATIVO 5.120.000 4.926.000 194.000

Assembleia Legislativa 2.197.000 2.197.000

Fundação Rádio e Televisão 109.000 109.000

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 109.000 109.000

Fundo Especial Legislativo 2.088.000 2.088.000

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 2.088.000 2.088.000

Tribunal de Contas do Estado 2.923.000 2.729.000 194.000

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.923.000 2.729.000 194.000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 2.923.000 2.729.000 194.000

JUDICIÁRIO 132.011.000 112.625.004 19.385.996

Tribunal de Justiça do Estado 132.011.000 112.625.004 19.385.996

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 120.336.000 102.788.343 17.547.657

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO F 120.336.000 102.788.343 17.547.657

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 715.000 715.000

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO F 715.000 715.000

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais doEstado do Maranhão 7.350.000 7.350.000

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO F 7.350.000 7.350.000

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.610.000 1.771.661 1.838.339

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO F 3.610.000 1.771.661 1.838.339

MINISTÉRIO PÚBLICO 1.214.000 1.214.000

Ministério Público 1.214.000 1.214.000

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 1.214.000 1.214.000

MINISTERIO PUBLICO F 1.214.000 1.214.000

DEFENSORIA 105.000 21.000 84.000

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 105.000 21.000 84.000

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 105.000 21.000 84.000

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO F 105.000 21.000 84.000

EXECUTIVO 4.641.469.000 2.992.744.000 974.311.043 673.913.957 500.000

Casa Civil 232.836.000 8.255.000 16.627.000 207.954.000

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 216.283.000 4.945.000 7.759.000 203.579.000

CASA CIVIL F 215.453.000 4.115.000 7.759.000 203.579.000

CASA CIVIL S 830.000 830.000

Agência Executiva Metropolitana 9.651.000 1.983.000 5.668.000 2.000.000

CASA CIVIL F 9.287.000 1.619.000 5.668.000 2.000.000

CASA CIVIL S 364.000 364.000

Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 5.702.000 1.327.000 2.000.000 2.375.000

CASA CIVIL F 5.461.760 1.086.760 2.000.000 2.375.000

CASA CIVIL S 240.240 240.240

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 1.200.000 1.200.000

CASA CIVIL F 1.200.000 1.200.000

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 156.674.000 156.674.000

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 156.674.000 156.674.000

SECRETARIA ESTADO CIDADES E DESENVOLV. URBANO I 156.674.000 156.674.000

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 55.215.000 37.956.000 16.315.000 944.000

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 54.106.000 37.956.000 15.650.000 500.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2019

195

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS INVERSÕES

FINANCEIRAS

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA F 50.947.552 34.797.552 15.650.000 500.000

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA S 3.158.448 3.158.448

Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado doMaranhão 1.109.000 665.000 444.000

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA F 1.109.000 665.000 444.000

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 3.351.000 1.681.000 1.600.000 70.000

Fundação da Memória Republicana Brasileira 2.101.000 1.681.000 400.000 20.000

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 1.800.600 1.380.600 400.000 20.000

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO S 300.400 300.400

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 1.250.000 1.200.000 50.000

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 1.250.000 1.200.000 50.000

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 5.639.000 5.183.000 456.000

Fundo Estadual de Assistência Social 5.639.000 5.183.000 456.000

SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL S 5.639.000 5.183.000 456.000

Secretaria de Estado da Fazenda 15.200.000 8.300.000 6.900.000

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 15.200.000 8.300.000 6.900.000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA F 15.200.000 8.300.000 6.900.000

Secretaria de Estado da Educação 20.676.000 7.226.000 3.200.000 10.250.000

Fundação Nice Lobão 10.676.000 7.226.000 3.200.000 250.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 9.656.000 6.206.000 3.200.000 250.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO S 1.020.000 1.020.000

Fundo Escola Digna 10.000.000 10.000.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 10.000.000 10.000.000

Secretaria de Estado da Segurança Pública 187.430.000 49.055.000 131.872.000 6.503.000

Departamento Estadual de Trânsito 184.710.000 49.055.000 131.872.000 3.783.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 176.583.000 40.928.000 131.872.000 3.783.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA S 8.127.000 8.127.000

Fundo Especial de Segurança Pública 2.720.000 2.720.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 2.720.000 2.720.000

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 50.900.000 25.550.000 25.350.000

Fundo Especial do Meio Ambiente 3.900.000 3.550.000 350.000

SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 3.900.000 3.550.000 350.000

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 47.000.000 22.000.000 25.000.000

SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 47.000.000 22.000.000 25.000.000

Secretaria de Estado da Saúde 7.200.000 7.200.000

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 7.000.000 7.000.000

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 200.000 200.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 200.000 200.000

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 10.253.000 3.253.000 7.000.000

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico 10.253.000 3.253.000 7.000.000

SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO F 9.519.779 2.519.779 7.000.000

SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO S 733.221 733.221

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 154.350.000 9.038.000 32.051.000 113.261.000

Junta Comercial do Estado do Maranhão 9.908.000 5.456.000 3.956.000 496.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2019

196

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS INVERSÕES

FINANCEIRAS

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 9.161.000 4.709.000 3.956.000 496.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 747.000 747.000

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 12.000.000 3.582.000 6.095.000 2.323.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 11.477.400 3.059.400 6.095.000 2.323.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 522.600 522.600

Empresa Maranhense de Administração Portuária 107.192.000 107.192.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA I 107.192.000 107.192.000

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 25.250.000 22.000.000 3.250.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 25.250.000 22.000.000 3.250.000

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 802.598.000 250.067.000 412.554.000 139.977.000

Universidade Estadual do Maranhão 422.586.000 196.096.000 197.190.000 29.300.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 399.336.000 172.846.000 197.190.000 29.300.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 23.250.000 23.250.000

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico do Maranhão 66.077.000 1.501.000 64.576.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 65.905.887 1.329.887 64.576.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 171.113 171.113

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 205.145.000 22.145.000 100.000.000 83.000.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 201.860.000 18.860.000 100.000.000 83.000.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 3.285.000 3.285.000

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 108.790.000 30.325.000 50.788.000 27.677.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 103.150.000 24.685.000 50.788.000 27.677.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 5.640.000 5.640.000

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 600.000 120.000 480.000

Fundo Estadual de Esportes 600.000 120.000 480.000

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER F 600.000 120.000 480.000

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 88.978.000 39.848.000 47.630.000 1.500.000

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 49.227.000 25.727.000 23.000.000 500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 46.397.000 22.897.000 23.000.000 500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 2.830.000 2.830.000

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado doMaranhão 37.621.000 14.121.000 23.000.000 500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 35.442.000 11.942.000 23.000.000 500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 2.179.000 2.179.000

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 1.000.000 500.000 500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 1.000.000 500.000 500.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 630.000 630.000

Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos 150.000 150.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 150.000 150.000

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 250.000 250.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 250.000 250.000

Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 100.000 100.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 100.000 100.000

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 140.000 140.000

Fundo Penitenciário Estadual 140.000 140.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2019

197

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS INVERSÕES

FINANCEIRAS

SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA F 140.000 140.000

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 2.810.487.000 2.564.365.000 242.368.000 3.254.000 500.000

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 220.229.000 217.567.000 2.162.000 500.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES F 500.000 500.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES S 219.729.000 217.567.000 2.162.000

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.476.161.000 2.476.161.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES S 2.476.161.000 2.476.161.000

Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 73.276.000 69.208.000 3.978.000 90.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES F 60.276.000 56.208.000 3.978.000 90.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES S 13.000.000 13.000.000

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 34.656.000 15.456.000 19.000.000 200.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES F 32.264.000 13.064.000 19.000.000 200.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES S 2.392.000 2.392.000

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão 6.165.000 3.540.000 1.823.000 802.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES F 5.673.000 3.048.000 1.823.000 802.000

SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES S 492.000 492.000

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 38.942.000 22.000.000 16.601.043 340.957

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 24.066.000 13.000.000 10.725.043 340.957

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 22.439.710 11.373.710 10.725.043 340.957

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.626.290 1.626.290

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 14.876.000 9.000.000 5.876.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 13.497.299 7.621.299 5.876.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.378.701 1.378.701

TOTAL 4.779.919.000 2.992.744.000 1.091.883.047 694.791.953 500.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2019

198

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, I.

RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.401.534.004

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 140.579.996

TOTAL 2.542.114.000

DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

300000 DESPESAS CORRENTES 2.401.534.004

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.982.000

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.124.552.004

400000 DESPESAS DE CAPITAL 140.579.996

440000 INVESTIMENTOS 140.579.996

TOTAL 2.542.114.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

199

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

01101 - Assembleia Legislativa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 104.000 104.00001.031 Ação Legislativa 104.000 104.000

01.031.0318 Gestão Legislativa 104.000 104.000

TOTAL DA UNIDADE 104.000 104.000

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 860.000 860.00001.032 Controle Externo 700.000 700.000

01.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 700.000

01.122 Administração Geral 160.000 160.000

01.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 160.000 160.000

TOTAL DA UNIDADE 860.000 860.000

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 194.000 194.00001.122 Administração Geral 194.000 194.000

01.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 194.000 194.000

TOTAL DA UNIDADE 194.000 194.000

04101 - Tribunal de Justiça do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

02 Judiciária 2.552.213 2.552.21302.061 Ação Judiciária 2.552.213 2.552.213

02.061.0543 Prestação Jurisdicional 2.552.213 2.552.213

TOTAL DA UNIDADE 2.552.213 2.552.213

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

200

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

02 Judiciária 17.547.657 17.547.65702.061 Ação Judiciária 17.547.657 17.547.657

02.061.0543 Prestação Jurisdicional 17.547.657 17.547.657

TOTAL DA UNIDADE 17.547.657 17.547.657

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.838.339 1.838.33903.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.838.339 1.838.339

03.062.0543 Prestação Jurisdicional 1.838.339 1.838.339

TOTAL DA UNIDADE 1.838.339 1.838.339

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 5.220.000 5.220.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 5.220.000 5.220.000

03.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.220.000 5.220.000

TOTAL DA UNIDADE 5.220.000 5.220.000

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.214.000 1.214.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 1.214.000 1.214.000

03.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.214.000 1.214.000

TOTAL DA UNIDADE 1.214.000 1.214.000

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.127.000 1.127.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 1.127.000 1.127.000

03.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 1.127.000 1.127.000

TOTAL DA UNIDADE 1.127.000 1.127.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

201

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 84.000 84.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 84.000 84.000

03.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 84.000 84.000

TOTAL DA UNIDADE 84.000 84.000

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 1.500.000 1.500.00003.122 Administração Geral 1.500.000 1.500.000

03.122.0211 Representação e Defesa do Estado 1.500.000 1.500.000

TOTAL DA UNIDADE 1.500.000 1.500.000

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 500.000 500.00004.122 Administração Geral 500.000 500.000

04.122.0317 Gestão Governamental 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 60.000 60.00004.122 Administração Geral 60.000 60.000

04.122.0317 Gestão Governamental 60.000 60.000

TOTAL DA UNIDADE 60.000 60.000

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 100.000 100.00004.122 Administração Geral 100.000 100.000

04.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

202

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 2.000.000 2.000.00004.122 Administração Geral 1.000.000 1.000.000

04.122.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.000.000 1.000.000

04.126 Tecnologia da Informação 1.000.000 1.000.000

04.126.0349 Gestão de Políticas Governamentais 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 2.000.000 2.000.000

11210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 203.499.000 80.000 203.579.00004.122 Administração Geral 80.000 80.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 80.000 80.000

04.451 Infraestrutura Urbana 203.499.000 203.499.000

04.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.000

04.451.0531 Logística e Transporte 203.399.000 203.399.000

TOTAL DA UNIDADE 203.499.000 80.000 203.579.000

11211 - Agência Executiva Metropolitana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 2.000.000 2.000.00004.122 Administração Geral 50.000 50.000

04.122.0317 Gestão Governamental 50.000 50.000

04.451 Infraestrutura Urbana 1.950.000 1.950.000

04.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 850.000 850.000

04.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.100.000 1.100.000

TOTAL DA UNIDADE 2.000.000 2.000.000

11212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 2.375.000 2.375.00004.122 Administração Geral 1.100.000 1.100.000

04.122.0317 Gestão Governamental 1.100.000 1.100.000

04.451 Infraestrutura Urbana 1.275.000 1.275.000

04.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 1.275.000 1.275.000

TOTAL DA UNIDADE 2.375.000 2.375.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

203

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15 Urbanismo 6.435.000 6.435.00015.122 Administração Geral 360.000 360.000

15.122.0411 Apoio Administrativo 360.000 360.000

15.451 Infraestrutura Urbana 6.075.000 6.075.000

15.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 6.025.000 6.025.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 50.000 50.000

16 Habitação 18.221.000 18.221.00016.481 Habitação Rural 9.001.000 9.001.000

16.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 9.001.000 9.001.000

16.482 Habitação Urbana 9.220.000 9.220.000

16.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 9.220.000 9.220.000

17 Saneamento 1.589.670 1.589.67017.451 Infraestrutura Urbana 10.000 10.000

17.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 10.000 10.000

17.511 Saneamento Básico Rural 60.000 60.000

17.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 60.000 60.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 1.514.670 1.514.670

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 1.514.670 1.514.670

17.544 Recursos Hídricos 5.000 5.000

17.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.000 5.000

TOTAL DA UNIDADE 26.245.670 26.245.670

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

17 Saneamento 156.674.000 156.674.00017.512 Saneamento Básico Urbano 156.674.000 156.674.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 156.674.000 156.674.000

TOTAL DA UNIDADE 156.674.000 156.674.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

204

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 10.179.318 10.179.31820.122 Administração Geral 250.000 250.000

20.122.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.000

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 9.929.318 9.929.318

20.608.0572 Mais Pescado 2.831.358 2.831.358

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 7.097.960 7.097.960

TOTAL DA UNIDADE 10.179.318 10.179.318

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 500.000 500.00020.122 Administração Geral 500.000 500.000

20.122.0546 Defesa Agropecuária 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

13901 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 444.000 444.00020.608 Promoção da Produção Agropecuária 444.000 444.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 444.000 444.000

TOTAL DA UNIDADE 444.000 444.000

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

13 Cultura 2.731.000 2.731.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.731.000 2.731.000

13.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 2.731.000 2.731.000

TOTAL DA UNIDADE 2.731.000 2.731.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

205

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

13 Cultura 20.000 20.00013.122 Administração Geral 20.000 20.000

13.122.0571 Memória Republicana 20.000 20.000

TOTAL DA UNIDADE 20.000 20.000

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

13 Cultura 50.000 50.00013.392 Difusão Cultural 50.000 50.000

13.392.0131 Produção e Difusão 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 50.000 50.000

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 10.253.128 10.253.12808.122 Administração Geral 300.000 300.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 300.000 300.000

08.244 Assistência Comunitária 8.953.128 8.953.128

08.244.0539 Proteção e Promoção Social 8.953.128 8.953.128

08.306 Alimentação e Nutrição 1.000.000 1.000.000

08.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 10.253.128 10.253.128

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 13.097.319 13.097.31908.511 Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 12.097.319 12.097.319

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 1.000.000 1.000.000

08.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 13.097.319 13.097.319

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

206

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 456.000 456.00008.241 Assistência ao Idoso 228.000 228.000

08.241.0539 Proteção e Promoção Social 228.000 228.000

08.244 Assistência Comunitária 228.000 228.000

08.244.0539 Proteção e Promoção Social 228.000 228.000

TOTAL DA UNIDADE 456.000 456.000

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 23.000.000 23.000.00004.122 Administração Geral 1.000.000 1.000.000

04.122.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 1.000.000 1.000.000

04.129 Administração de Receitas 22.000.000 22.000.000

04.129.0212 Administração da Política Tributária 3.000.000 3.000.000

04.129.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 19.000.000 19.000.000

TOTAL DA UNIDADE 23.000.000 23.000.000

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 6.900.000 6.900.00004.128 Formação de Recursos Humanos 6.100.000 6.100.000

04.128.0212 Administração da Política Tributária 6.100.000 6.100.000

04.129 Administração de Receitas 800.000 800.000

04.129.0212 Administração da Política Tributária 800.000 800.000

TOTAL DA UNIDADE 6.900.000 6.900.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

207

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 14.774.000 14.774.00012.361 Ensino Fundamental 2.796.000 2.796.000

12.361.0595 Escola Digna 2.796.000 2.796.000

12.362 Ensino Médio 10.802.000 10.802.000

12.362.0595 Escola Digna 10.802.000 10.802.000

12.365 Educação Infantil 1.176.000 1.176.000

12.365.0595 Escola Digna 1.176.000 1.176.000

TOTAL DA UNIDADE 14.774.000 14.774.000

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 250.000 250.00012.362 Ensino Médio 250.000 250.000

12.362.0595 Escola Digna 250.000 250.000

TOTAL DA UNIDADE 250.000 250.000

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 10.000.000 10.000.00012.361 Ensino Fundamental 8.000.000 8.000.000

12.361.0595 Escola Digna 8.000.000 8.000.000

12.362 Ensino Médio 2.000.000 2.000.000

12.362.0595 Escola Digna 2.000.000 2.000.000

TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 10.000.000

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 13.825.000 13.825.00006.181 Policiamento 13.825.000 13.825.000

06.181.0577 Mais Segurança 13.825.000 13.825.000

TOTAL DA UNIDADE 13.825.000 13.825.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

208

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 3.500.000 3.500.00006.181 Policiamento 3.500.000 3.500.000

06.181.0577 Mais Segurança 3.500.000 3.500.000

TOTAL DA UNIDADE 3.500.000 3.500.000

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 5.000.000 5.000.00006.181 Policiamento 5.000.000 5.000.000

06.181.0577 Mais Segurança 5.000.000 5.000.000

TOTAL DA UNIDADE 5.000.000 5.000.000

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 2.862.000 921.000 3.783.00006.122 Administração Geral 2.852.000 2.852.000

06.122.0575 Mais Vida no Trânsito 2.852.000 2.852.000

06.125 Normatização e Fiscalização 10.000 921.000 931.000

06.125.0575 Mais Vida no Trânsito 10.000 921.000 931.000

TOTAL DA UNIDADE 2.862.000 921.000 3.783.000

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 2.720.000 2.720.00006.181 Policiamento 2.720.000 2.720.000

06.181.0577 Mais Segurança 2.720.000 2.720.000

TOTAL DA UNIDADE 2.720.000 2.720.000

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 1.464.000 1.464.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.464.000 1.464.000

18.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 1.464.000 1.464.000

TOTAL DA UNIDADE 1.464.000 1.464.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

209

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 350.000 350.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 350.000 350.000

18.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 350.000 350.000

TOTAL DA UNIDADE 350.000 350.000

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 25.000.000 25.000.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 25.000.000 25.000.000

18.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 25.000.000 25.000.000

TOTAL DA UNIDADE 25.000.000 25.000.000

21901 - FES - Unidade Central

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

10 Saúde 69.552.000 69.552.00010.122 Administração Geral 500.000 500.000

10.122.0411 Apoio Administrativo 500.000 500.000

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 69.052.000 69.052.000

10.302.0596 Saúde para Todos 69.052.000 69.052.000

TOTAL DA UNIDADE 69.552.000 69.552.000

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 35.324.000 35.324.00004.122 Administração Geral 32.324.000 32.324.000

04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 32.324.000 32.324.000

04.123 Administração Financeira 3.000.000 3.000.000

04.123.0350 Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 3.000.000 3.000.000

TOTAL DA UNIDADE 35.324.000 35.324.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

210

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 496.000 496.00023.122 Administração Geral 200.000 200.000

23.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 200.000 200.000

23.691 Promoção Comercial 296.000 296.000

23.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 296.000 296.000

TOTAL DA UNIDADE 496.000 496.000

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 2.323.000 2.323.00023.125 Normatização e Fiscalização 2.323.000 2.323.000

23.125.0583 Maranhão Empreendedor 2.323.000 2.323.000

TOTAL DA UNIDADE 2.323.000 2.323.000

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 107.192.000 107.192.00023.784 Transporte Hidroviário 107.192.000 107.192.000

23.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 107.192.000 107.192.000

TOTAL DA UNIDADE 107.192.000 107.192.000

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

22 Indústria 3.250.000 3.250.00022.661 Promoção Industrial 3.250.000 3.250.000

22.661.0583 Maranhão Empreendedor 3.250.000 3.250.000

TOTAL DA UNIDADE 3.250.000 3.250.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

211

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 11.980.000 11.980.00019.363 Ensino Profissional 11.780.000 11.780.000

19.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.000 11.780.000

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 200.000 200.000

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 11.980.000 11.980.000

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 29.300.000 29.300.00012.122 Administração Geral 1.000.000 1.000.000

12.122.0411 Apoio Administrativo 1.000.000 1.000.000

12.364 Ensino Superior 28.300.000 28.300.000

12.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 28.300.000 28.300.000

TOTAL DA UNIDADE 29.300.000 29.300.000

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 83.000.000 83.000.00012.122 Administração Geral 200.000 200.000

12.122.0411 Apoio Administrativo 200.000 200.000

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 82.800.000 82.800.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 82.800.000 82.800.000

TOTAL DA UNIDADE 83.000.000 83.000.000

24207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 27.677.000 27.677.00012.122 Administração Geral 1.000.000 1.000.000

12.122.0411 Apoio Administrativo 1.000.000 1.000.000

12.364 Ensino Superior 26.677.000 26.677.000

12.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 26.677.000 26.677.000

TOTAL DA UNIDADE 27.677.000 27.677.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

212

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

27 Desporto e Lazer 18.674.000 18.674.00027.451 Infraestrutura Urbana 18.563.548 18.563.548

27.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 18.563.548 18.563.548

27.812 Deporto Comunitário 110.452 110.452

27.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 110.452 110.452

TOTAL DA UNIDADE 18.674.000 18.674.000

45901 - Fundo Estadual de Esportes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

27 Desporto e Lazer 480.000 480.00027.451 Infraestrutura Urbana 480.000 480.000

27.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 480.000 480.000

TOTAL DA UNIDADE 480.000 480.000

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

11 Trabalho 8.000.000 8.000.00011.122 Administração Geral 300.000 300.000

11.122.0411 Apoio Administrativo 300.000 300.000

11.333 Empregabilidade 5.000.000 5.000.000

11.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 5.000.000 5.000.000

11.334 Fomento ao Trabalho 2.700.000 2.700.000

11.334.0521 Economia Solidária 2.700.000 2.700.000

TOTAL DA UNIDADE 8.000.000 8.000.000

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 500.000 500.00014.122 Administração Geral 100.000 100.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 100.000 100.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 400.000 400.000

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 400.000 400.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

213

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15 Urbanismo 113.790.000 113.790.00015.122 Administração Geral 150.000 150.000

15.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 150.000 150.000

15.451 Infraestrutura Urbana 113.640.000 113.640.000

15.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 113.640.000 113.640.000

26 Transporte 334.440.000 334.440.00026.122 Administração Geral 1.500.000 1.500.000

26.122.0531 Logística e Transporte 1.500.000 1.500.000

26.781 Transporte Aéreo 20.000 20.000

26.781.0531 Logística e Transporte 20.000 20.000

26.782 Transporte Rodoviário 332.880.000 332.880.000

26.782.0531 Logística e Transporte 332.880.000 332.880.000

26.784 Transporte Hidroviário 40.000 40.000

26.784.0531 Logística e Transporte 40.000 40.000

TOTAL DA UNIDADE 448.230.000 448.230.000

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 200.000 200.00014.122 Administração Geral 200.000 200.000

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 500.000 500.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 500.000 500.000

14.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

54202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 500.000 500.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 500.000 500.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

214

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 500.000 500.00014.122 Administração Geral 300.000 300.000

14.122.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 300.000 300.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 200.000 200.000

14.422.0602 Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 500.000 500.000

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 13.000.000 13.000.00014.421 Custódia e Reintegração Social 13.000.000 13.000.000

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 13.000.000 13.000.000

TOTAL DA UNIDADE 13.000.000 13.000.000

58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 3.000.000 3.000.00004.122 Administração Geral 500.000 500.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 500.000 500.000

04.126 Tecnologia da Informação 2.500.000 2.500.000

04.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 2.500.000 2.500.000

TOTAL DA UNIDADE 3.000.000 3.000.000

58111 - Escola de Governo do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 100.000 100.00004.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.000

04.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

215

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 2.162.000 2.162.00008.122 Administração Geral 2.162.000 2.162.000

08.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 2.162.000 2.162.000

TOTAL DA UNIDADE 2.162.000 2.162.000

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 90.000 90.00004.122 Administração Geral 90.000 90.000

04.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 90.000 90.000

TOTAL DA UNIDADE 90.000 90.000

58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 200.000 200.00004.122 Administração Geral 200.000 200.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000

58205 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 802.000 802.00004.122 Administração Geral 802.000 802.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 802.000 802.000

TOTAL DA UNIDADE 802.000 802.000

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 490.000 490.00004.122 Administração Geral 490.000 490.000

04.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 490.000 490.000

TOTAL DA UNIDADE 490.000 490.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

216

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as Fontes

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 20.815.427 20.815.42720.122 Administração Geral 8.858.000 8.858.000

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 8.858.000 8.858.000

20.511 Saneamento Básico Rural 100.000 100.000

20.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 100.000 100.000

20.607 Irrigação 8.597.915 8.597.915

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 8.597.915 8.597.915

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 3.259.512 3.259.512

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 3.259.512 3.259.512

TOTAL DA UNIDADE 20.815.427 20.815.427

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

21 Organização Agrária 90.957 250.000 340.95721.122 Administração Geral 250.000 250.000

21.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 250.000 250.000

21.631 Reforma Agrária 90.957 90.957

21.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 90.957 90.957

TOTAL DA UNIDADE 90.957 250.000 340.957

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

217

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

QUADRO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO FISCAL Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, c)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃOTESOURO

OUTRAS FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

DESPESAS CORRENTES 6.386.955.544 5.418.526.529 21.832.400 11.827.314.473

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.984.863.364 2.298.409.000 3.059.400 6.286.331.764

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 508.809.000 508.809.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.893.283.180 3.120.117.529 18.773.000 5.032.173.709

DESPESAS DE CAPITAL 1.520.647.418 900.093.411 4.164.000 2.424.904.829

INVESTIMENTOS 199.606.170 900.093.411 3.664.000 1.103.363.581

INVERSÕES FINANCEIRAS 669.689.000 500.000 670.189.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 651.352.248 651.352.248

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 372.015.915 372.015.915

TOTAL 8.279.618.877 6.318.619.940 25.996.400 14.624.235.217

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

218

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ANEXO I

RECEITA

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

EXERCICIO DE 2019

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III.

Portaria Interministerial MF/SOF nº 163, de 04.05.01 e alterações posteriores

Código Receita

Especificação Amparo Legal

1113.01.11.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -

IRPF - Principal

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;

Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;

Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006;

Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e

Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008

Emenda Constitucional nº 42, de19.12.03

Constituição Estadual (art.129, inciso I)

1113.02.11.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -

IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -

Trabalho - Principal

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;

Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;

Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005;

Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006;

Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e

Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008

1118.01.20.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores

Constituição Federal (art.155, inciso III)

Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea c)

Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 85 a 104)

LEI Nº 8.896, DE 04.12.08 – Estabelece pagamento IPVA

MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, DE 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual.

LEI Nº 10.208, DE 25.02.15 - Dispõe sobre a dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias de débitos fiscais relacionados ao IPVA.

LEI Nº 10.283, DE 17.07.15 - Institui o Programa Moto Legal, altera regras relativas aos Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens e Direitos.

Lei nº 10.488,de 14.07.16-Acresce e modifica dispositivos da Lei nº 7.799,de 19.12.02.

1118.01.30.00 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e

Doação de Bens e Direitos

Constituição Federal (art.155, inciso I)

Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea a)

Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 105 a 120)

MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, de 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799,de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual.

LEI Nº 10.318 DE 24.09.15 - Acrescenta o art. 114-A à Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão

1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de

Mercadorias e Serviços

Constituição Federal (art.155, inciso II)

Constituição Estadual (art. 127, inciso I, alínea b)

Constituição Estadual (art.176)

Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 –Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 5º a 84)

LC Nº 123, de 14.12.06-Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91,da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT,aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,de 1º.05.43,da Lei nº 10.189,de 14.02.90;e revoga asLeis nº 9.317,de 5.12.96,e 9.841,de 5.10.99. LEI Nº 10.201, DE 8.01.15 - Acrescenta os incisos IV e V no § 2º e o § 10 no art. 62 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual. LEI Nº 10.308, DE 10.09.15 - Altera o art. 92 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.326, DE 25.09.015 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.328, DE 30.09.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP. LEI Nº 10.356, DE 09.11.15 - Autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação neste Estado. LEI Nº 10.388, DE 21.12.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão.

LEI Nº 10.390, DE 22.12. 15. - Acrescenta e modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 ,

221

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão.

LEI Nº 10.419, DE 17.03.16 - Modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão

1118.02.20.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de

Combate à Pobreza

LEI Nº 8.205, de 22.12.04-Institui FUMACOP.

LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP.

1119.01.11.00 Outros Impostos - Principal Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).

1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -

Principal

Qualquer lei específica que estabeleça o pagamento da taxa, como: Lei Complementar nº 89, de 1997; Lei nº 6.815, de 1980; Lei nº 7.940, de 1989, art. 1º; Lei nº 9.017, de 1995, art. 17; Lei nº 9.427, de 1996, arts. 12 e 13; Lei nº 9.716, de 1998, art. 3º; Lei nº 9.765, de 1998, art. 1º; Lei nº 9.782, de 1999, art. 23 a 26; Lei nº 9.933, de 1999, arts. 11 e 11-A; Lei nº 9.960, de 2000, art. 1º; Lei nº 9.961, de 2000, art. 18 a 23; Lei nº 10.826, de 2003, art. 11; Lei nº 10.834, de 2003, art. 1º; Lei nº 10.870, de 2004; Lei nº 10.893 de 2004, art. 37; Lei nº 12.154, de 2009; Lei nº 12.249, de 2010, art. 48; Lei nº 12.995, de 2014, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27; Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 50.

1121.02.11.00 Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI -

Principal Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, art. 2o. Alínea f) e art. 6º

1121.02.21.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento -

TFF - Principal Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966, art. 2o. Alínea f) e art. 6º

1121.03.11.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos

Químicos - Principal Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, arts. 16 a 21.

1121.04.11.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -

Principal

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G;

Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; e

Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006.

1121.05.11.00 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e

Aquicultura - Principal

Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro de 1967, art. 6o.

Lei no. 10.683, de 28 de maio de 2003, art. 27, §13.

1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964;

Art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; e

Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967.

1210.00.00.00 Contribuições Sociais

Constituição Federal (art..40 e art. 159, § 1º)

Constituição Estadual (art.203 e 204)

LC Nº 073, DE 4.02.04- Sistema de Seguridade Social dos Servidores do Estado.

Lei Federal nº 9.786, de 05.05.99-Dispõe sobre Compensação Financeira entre Regime Geral da Previdência Social.

Decreto Federal nº 3.112, de 06.07.99-Dispõe sobre Regulamentação da Lei nº 9.786, de 05.05.99.

1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º;

Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946;

Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987;

Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores;

Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998;

Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e

Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007.

1310.01.21.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação -

Principal

Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, art. 27;

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º;

Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946;

Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987;

Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, e alterações posteriores;

Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998;

Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e

Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007.

1310.02.11.00 Concessão, Permissão, Autorização ou

Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal

Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967;

Código Civil, art. 1.370;

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

Lei no 9.636, de 15 de maio de 1998;

Art. 18, § 5º, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998;

Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000;

Art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002;

Arts. 28 e 29 do Decreto nº 4.541, de 23 de dezembro de 2002;

Portaria Interministerial MP-MMA no 436, de 2 de dezembro de 2009; e

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002458417093657

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

Art. 12, § 2o, do Decreto no 7.154, de 9 de abril de 2010.

1310.99.11.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, § 4º.

1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários -

Principal

Art. 164, § 3º da Constituição Federal;

Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e

Legislação específica para cada caso.

1321.00.21.00 Remuneração de Depósitos Especiais -

Principal

Art. 164, § 3º da Constituição Federal;

Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e

Legislação específica para cada caso.

1321.00.31.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não-

Desembolsados - Principal

Art. 164, § 3º da Constituição Federal;

Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e

Legislação específica para cada caso.

1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -

Principal

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.

1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda - Principal Art. 164, § 3º da Constituição Federal eNormativos da CVM e Banco Central.

1321.00.61.00 Juros sobre o Capital Próprio - Principal

Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;

Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997; e

Decreto no 2.673, de 16 de julho de 1998.

1322.00.11.00 Dividendos - Principal Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e

Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

1323.00.11.00 Participações - Principal Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores; e

Lei no 9.530, de 10 de dezembro de 1997.

1329.00.11.00 Outros Valores Mobiliários - Principal Art. 164, § 3º da Constituição Federal eNormativos da CVM e Banco Central.

1331.01.11.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de

Transporte Rodoviário - Principal

CF, art. 21, inciso XII, alínea "e";

Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I;

Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998;

Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.

1331.02.11.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de

Transporte Ferroviário - Principal

CF, art. 21, inciso XII, alínea "d";

Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I;

Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998;

Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.

1331.03.11.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de

Transporte Metroviário - Principal

CF, art. 21, inciso XII, alínea "d";

Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I;

Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998;

Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.

1331.04.11.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de

Transporte Aquaviário - Principal

CF, art. 21, inciso XII, alínea "d";

Lei nº 10.233, de 2001, art. 12, inciso I; art. 13, inciso I;

Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998;

Medida Provisória no 2.217, de 4 de setembro de 2001.

1331.05.11.00 Delegação para a Prestação dos Serviços de

Transporte Aeroviário - Principal

Código reservado.

CF, art. 21, inciso XII, alínea "c";

Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973.

1332.01.11.00 Delegação para Exploração da Infraestrutura

de Transporte Rodoviário para o Setor Privado - Principal

Arts. 21, inciso XII, 22, inciso IX, e 178 da Constituição Federal;

Arts. 12, inciso I, 13, inciso I, 14, inciso I, alínea “a” e § 3o, 24, inciso III, 28, inciso II, alínea “c”, 34-A e 77, inciso II, da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001.

1332.01.21.00 Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados,

Distrito Federal e Municípios - Principal Lei no 9.277, de 10 de maio de 1996, arts. 1º e 3º.

1332.02.11.00 Delegação para Exploração da Infraestrutura

de Transporte Ferroviário - Principal Código reservado. Receita inexistente

1332.04.11.00 Delegação para Exploração da Infraestrutura

Aeroportuária - Principal Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, art. 63, inciso III.

1333.00.11.00 Delegação dos Serviços de

Telecomunicação - Poder Concedente no Regime Público - Principal

Art. 2º, alínea “c”, e 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;

Art. 48 da Lei nº 9.472, de 16 julho de 1997;

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; e

Art. 2º, inciso VII, da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1333.00.21.00 Delegação dos Serviços de

Telecomunicação - Atividade Ordenadora no

Art. 2º, alínea “d”, e 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;

Art. 48 da Lei nº 9.472, de 16 julho de 1997;

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002458417093657

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

Regime Privado - Principal Art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; e

Art. 2º, inciso VII, da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1333.00.31.00 Delegação dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens - Principal

Arts. 6, alínea "d", 32 e 33, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962;

Art. 2º, alínea “c”, e 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;

Arts. 48 e 211 da Lei nº 9.472, de 16 julho de 1997;

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; e

Art. 2º, inciso VII, da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1333.00.41.00 Cessão do Direito de Uso de Radiofrequência - Principal

Art. 2º, alínea “e”, e 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;

Art. 48 da Lei nº 9.472, de 16 julho de 1997;

Art. 6º, inciso II, da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000; e

Art. 2º, inciso VII, da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1333.00.51.00 Cessão do Direito de Exploração de Satélite

Brasileiro - Principal

Arts. 2º e 3º da Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966;

Arts. 48, 51, 170, 171 e 172 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

Arts. 1º, inciso I, e 2º da Lei nº 9.994, de 24 de julho de 2000.

1333.00.61.00 Transferência da Delegação dos Serviços de Telecomunicações ou do Direito de Uso de

Radiofrequência - Principal

Art. 71, 87, 98, 136, § 2º, 168, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; e

Arts. 5º e 6º, inciso III, da Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000.

1333.00.91.00 Outras Delegações dos Serviços de

Telecomunicação - Principal

Arts. 2o e 3o da Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966;

Art. 48 da Lei no 9.472, de 16 julho de 1997;

Art. 6o, inciso II, da Lei no 9.998, de 17 de agosto de 2000; e

Art. 2o, inciso VII, da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos -

Principal Esta natureza é agregadora. Verificar os códigos de natureza de receita específicos.

1339.99.11.00 Outras Delegações de Serviços Públicos -

Principal Registra receitas decorrentes da delegação para prestação de serviços públicos não abarcadas por códigos específicos.

1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

- Principal

Constituição Federal, art. 173;

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1o e 4o.

1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e

Fiscalização - Principal

Constituição Federal, arts. 173 e 174, caput;

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º;

Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, arts. 7º, 15, 16, 20, 22 e 38;

Decreto-Lei nº 2.056, de 19 de agosto de 1983;

Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, arts. 2º, alínea j, e 3º;

Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973;

Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, arts. 8º, 32 e 55;

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

Lei nº 9.602, de 21 de janeiro de 1998, art. 6º;

Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999;

Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, art. 6º, inciso II;

Lei nº 10.743, de 30 de julho de 2003;

Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, art. 2º, inciso VII;

Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010;

Decreto nº 98.812, de 9 de janeiro de 1990;

Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, arts. 7º, 32 e 89;

Decreto nº 2.613, de 3 de junho de 1998, art. 3º;

Decreto nº 7.938, de 19 de fevereiro de 2013;

Resolução CONTRAN Nº 5, de 23 de janeiro de 1998; e

Resolução CONTRAN nº 282, de 26 de junho de 2008.

1610.04.11.00 Serviços de Informação e Tecnologia -

Principal

Constituição Federal, art. 173;

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.

1620.01.11.00 Serviços de Navegação - Principal

Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, art 8º;

Decreto nº 86.864, de 21 de janeiro de 1982;

Lei nº 12.648, de 17 de maio de 2012;

Decreto-Lei nº 34, de 18 de novembro de 1966, art. 14, § 3º;

Decreto-Lei nº 1.023, de 21 de outubro de 1969; e

Decreto nº 70.198, de 24 de fevereiro de 1972.

1620.02.11.00 Serviços de Transporte - Principal Constituição Federal, art. 173;

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1o e 4o.

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

1620.03.11.00 Serviços Portuários - Principal

Constituição Federal, art. 173;

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1o e 4o;

Lei nº 4.860, de 26 de novembro de 1965; e

Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.

1620.04.11.00 Tarifa Aeroportuária - Principal Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, art 3º;

Decreto nº 89.121, de 6 de dezembro de 1983.

1620.04.21.00 Adicional sobre Tarifa Aeroportuária -

Principal

Lei nº 6.009, de 26 de dezembro de 1973, art. 3º;

Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de 1989;

Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e

Lei nº 12.648, de 17 de maio de 2012.

1620.04.31.00 Parcela da Tarifa de Embarque Internacional

- Principal

Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999;

Art. 63 da Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011; e

Lei nº 12.648, de 17 de maio de 2012.

1710.00.11.00 Transferências da União e de suas Entidades

- Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

1718.01.11.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal

Lei Federal nº 5.172, de 25.10.66 – Código Tributário Nacional (art. 86 A 90)

Constituição Federal, DE 05.10.88 (art.159, Inciso I, alínea a e art. 34, § 2º itens I e II da ADCT)

LEI FEDERAL Nº 7.713, DE 22.12.88- Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. LEI COMPLEMENTAR Nº 62, de 28.10.89- Estabelece normas sobre o calculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos fundos de participação e dá outras providencias. LEI FEDERAL Nº 9.250, DE 26.12.95 – Altera a legislação do IRRF pessoas físicas e dá outras providencias. LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22.12.97 – Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do fundo de participação dos municípios. LEI COMPLEMENTAR Nº 143, de 17.07.13-Altera a Lei Complementar nº 62, de 28.12.89, a Lei nº 5.172, de 25.10.66 (Código Tributário Nacional) e a Lei nº 8.443, de 16.07.92(Lei Orgânica do Tribunal de Contas dá União), para dispor sobre critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos da Lei nº 5.172, de 25.10.66.

1718.01.61.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos

Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal

Constituição Federal (art..159, inciso II, § 3º)

LEI Federal Nº 10.966, DE 09.11.04- Autoriza a União a prestar auxilio financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios com o objetivo de fomentar as exportações do País.

1718.01.71.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção

no Domínio Econômico - Principal

LEI Federal Nº 10.336, DE 19.12.01– Institui contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, institui contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras providencias. LEI FEDERAL Nº 10.636, DE 30.12.02-Dispõe sobre aplicação dos recursos originários da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19.12.01 que cria o Fundo Nacional de Infraestrutura de Transportes (FNITT), e dá outras providências. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, de 19.12.03- Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências-CIDE Lei Federal nº 10.866, de 04.05.04 - Acresce arts. 1º-A e 1º B à Lei nº 10.336, de 19.12.01, com o objetivo de regulamentar partilha com os Estados, DF e municípios da arrecadação domínio econômico incidente sobre as fontes de energia

EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 44, DE 30.06.04-Altera o Sistema Tributário Nacional-CIDE.

1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações

e Serviços Públicos de Saúde

Constituição Federal (art.198)

Constituição Estadual (art.205 a 214)

LEI FEDERAL Nº 8.080, de 19.09.90-Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 8.142, de 28.12.90-Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.00- Altera os arts. 34,35,156,160,167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para

assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo

Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

Constituição Federal, de 05.10.88 (art. 212 § 5º - Salário Educação

Constituição Estadual

LEI FEDERAL Nº 9.424, de 24.12.96-Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, na forma prevista no art.60, §7, do Ato das Disposições Transitórias e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 9.766, de 18.12.98-Altera a Legislação que rege o salário educação (Lei nº 9.424/96

225

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

LEI FEDERAL Nº 10.832 ,de 29.12.03 - Altera o § 1º,inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424,de 24.12.96 e art. 2º da Lei nº 9.766,de 18.12.98.

DECRETO FEDERAL Nº 6.003, 28.12.06-Regulamenta a arrecadação, a fiscalização a cobrança da contribuição social do salário – educação, a que se referem o art. 212, § 5º da CF,e as Leis 9.424,de 24.12.96,e nº 9.766,de 18.12.98 e dá outras providências.

1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS –

Desoneração – L.C. Nº 87/96

Lei Complementar Federal nº 87, de 13.09.96-Dispõe sobre o Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e dá outras providências.

1718.09.00.00

Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

Constituição Federal (art.212 e art. 60 do ADCT) .

Emenda Constitucional nº 53, de 19.06.06-Dá nova redação aos artigos 7,23,30,206,208,211,212 da Constituição Federal e ao art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. LEI FEDERAL Nº 11.494, de 20.06.07-Regulamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, de que trata o art.60 do ADCT e altera a Lei nº 10.195, de 14.02.01. DECRETO FEDERAL Nº 6.253, DE 13.11.07-Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494, de20.06.07 e dá outras providências.

1740.00.11.00 Transferências de Instituições Privadas -

Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

1758.01.11.00

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -

Principal

Constituição Federal (art.212 e art. 60 do ADCT) .

Emenda Constitucional nº 53, de 19.06.06-Dá nova redação aos artigos 7,23,30,206,208,211,212 da Constituição Federal e ao art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. LEI FEDERAL Nº 11.494, de 20.06.07-Regulamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, de que trata o art.60 do ADCT e altera a Lei nº 10.195, de 14.02.01. DECRETO FEDERAL Nº 6.253, DE 13.11.07-Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494, de20.06.07 e dá outras providências.

1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica -

Principal

Qualquer lei específica que determine aplicação de multa de caráter punitivo, como: Art. 86, da Lei nº 8.666/93, combinado com as Leis nº 5.172, 6.830 e 4.320, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Decreto Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; eLei no 6.276 de 1º de dezembro de 1975. Decreto no 1.832, de 4 de março de 1996. Decreto no 2.521, de 20 de março de 1998. Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, art. 77, inciso V. Decreto-Lei no 2.056 de 19 de agosto de 1983;Lei no 8.934 de 18 de novembro de 1994; eDecreto no 1.800 de 30 de janeiro de 1996. Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967; eLei no 6.276, de 1º de dezembro de 1975. Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Art. 22, inciso V; art. 25, inciso III; art. 31, inciso I; art. 31, inciso II).Decreto-Lei nº. 62.934, de 2 de julho de 1968 (Art. 54, inciso I; inciso II; inciso III; inciso IV; inciso V; inciso VI; inciso VII; inciso VIII; inciso IX; inciso X; inciso XI; inciso XII; inciso XIII; inciso XIV; inciso XV; art. 56. art. 66).Lei nº. 7.805, de 1989.Decreto nº. 69.885, de 31 de dezembro, de 1971. Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (CLT);Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, Art. 11. Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro 1962. Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003; Decreto no 6.323, de 27 de dezembro de 2007. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964; eDecreto no 57.654, de 20 de janeiro de 1966. Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965; eLei no 9.096, de 19 de setembro de 1995. Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980; eDecreto no 86.715, de 10 de dezembro de 1981. Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986;Lei no 9.614, de 5 de março de 1998; eLei no 11.182, de 27 de setembro de 2005.Lei no 10.209, de 24 de março de 2001, e suas alterações; eDecreto no 3.525, de 26 de junho de2000.Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991;

Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976; Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, art. 15, inciso V. Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997;Decreto no 2.613, de 3 de junho de 1998;Decreto no 6.366, de 30 de janeiro de 2008; eLei no 11.705, de 19 de junho de 2008. Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997. Lei no 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000; eLei n°

1910.02.11.00 Multas Previstas na Lei Geral das

Telecomunicações - Principal

Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997;Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997;Lei no 5.070, de 7 de julho de 1966;Lei no 9.998, de 17 de agosto de 2000;Medida Provisória no 2.228, de 6 de setembro de 2001; eLei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006.

1910.03.11.00 Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial - Principal

Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990 (Art. 25).

1910.04.11.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa

dos Direitos Difusos - Principal Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, arts. 11 e 13; Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989; e Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

1910.05.11.00 Multas Previstas em Lei por Infrações no

Setor de Energia Elétrica - Principal

Art. 13 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002;

Arts. 28 e 29 do Decreto no 4.541, de 23 de dezembro de 2002; e

Decreto no 2.335, de 6 de outubro de 1997.

1910.06.11.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais

- Principal

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

Lei no 7.754, de 14 de abril de 1989;

Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989;

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e

Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 13.

1910.06.21.00 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

226

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

Principal Lei no 7.754, de 14 de abril de 1989;

Lei no 7.797, de 10 de julho de 1989; e

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

1910.07.11.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -

Principal Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

1910.08.11.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais -

Principal

- Inciso V do art. 2º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994;

- Art. 83 da Lei nº 11.697, de 13 de junho de 2008;

- Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código do Processo Civil; e

- Art. 265 e outros do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal.

1910.09.11.00 Multas e Juros Previstos em Contratos -

Principal Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

1910.10.11.00 Multas Previstas na Legislação sobre

Regime de Previdência Privada

Complementar - Principal

Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001; Lei 12.154, de 23 de Dezembro de 2009, art. 11, inciso IV. Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, Arts. 22 a 26.

1910.11.11.00 Multa por Descumprimento de Obrigação

Previdenciária Acessória - Principal

Arts. 17 e 35 da Lei nº 5869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

Arts. 23 e 24, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

Arts. 68 e 92 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

Art. 22 e 125-A, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997; e

Art. 283 do Decreto nº 3048, de 6 de maio de 1999.

1921.01.11.00 Indenizações por Danos Causados ao

Patrimônio Público - Principal Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; eLei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

1921.02.11.00 Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita

de Bens Públicos - Principal Art. 10 § único da Lei nº 9.636/98.

1921.03.11.00 Indenização por Sinistro - Principal Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil (Arts. 757 a 802).

1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

1922.01.11.00 Restituição de Convênios - Primárias -

Principal

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;

Parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;

Parágrafo único do art. 12, do Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007.

1922.01.21.00 Restituição de Convênios - Financeiras -

Principal

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;

Parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;

Parágrafo único do art. 12, do Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007.

1922.02.11.00 Restituição de Benefícios Não

Desembolsados - Principal

Parágrafo único do art.15 da Lei nº 7998, de 11 de janeiro de 1990;

Art. 38 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

1922.03.11.00 Restituição de Benefícios Previdenciários -

Principal Arts. 154, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.

1922.04.11.00 Restituição de Benefícios Assistenciais -

Principal

Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993;

Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e

Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007.

1922.05.11.00 Restituição de Contribuições Previdenciárias

Complementares - Principal

Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998; e

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

1922.06.11.00 Restituição de Despesas de Exercícios

Anteriores - Principal Arts. 38 e 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

1922.07.11.00 Restituição de Parcelas do Seguro

Desemprego Recebidas Indevidamente - Principal

Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil.Artigos 3º, 7º e 8º, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990. Lei nº. 6.830, de 22 de setembro de 1980.Código Processo Civil.

1922.08.11.00 Restituição de Garantias Prestadas -

Principal Decreto nº 3.937, de 15 de setembro de 1997 e Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999.

1922.09.11.00 Restituição de Recursos de Fomento -

Principal

Art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;

Art. 2o, inciso VI, última parte, da Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006;

Art. 61 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;

Art. 6o da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001;

Art. 12 do Decreto no 6.672, de 2 de dezembro de 2008;

Demais dispositivos legais que tratem da restituição de recursos de fomento.

1922.10.11.00 Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet -

Principal

Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006;

Art. 61 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;

Lei no 10.454, de 13 de maio de 2002;

Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, arts. 4o e 5o, inciso VI;

227

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986; e

Decreto no 5.761, de 27 de abril de 2006.

1922.10.21.00 Restituição Decorrente da Não Aplicação de

Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual - Principal

Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006;

Art. 61 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001;

Lei no 10.454, de 13 de maio de 2002;

Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, art. 5o;

Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986; e

Decreto no 6.304, de 12 de dezembro de 2007.

1922.11.11.00 Restituição Decorrente da Aplicação Irregular

de Recursos Eleitorais - Principal

Lei nº 9.096/1995, art. 30 e seguintes;

Lei nº 9.504/1997, art. 30, 30-A e 105;

Resolução TSE nº 21.841, de 22.6.2004, art. 34;

Resolução TSE nº 23.432, de 30.12.2014, art. 62, I, b e §§1º e 2º, e;

Resolução TSE nº 23.406, de 27.2.2014, art. 57, parágrafo único.

1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal

Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993;

Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e

Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007.

Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art. 2º e Lei nº 8.080, de 1990, § 4º, art. 33, em decorrências de auditorias.

1923.01.11.00 Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde - Principal

Lei no 9656, de 3 de junho de 1998;Medida Provisória no 2.177, de 24 de agosto de 2001, e alterações; eResolução - RDC no 18, de 30 de março de2000.

1923.02.11.00 Ressarcimento de Custos - Principal Leis que determinem o ressarcimento de custos, como: Art. 12 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001; Lei nº 8.038, de 28 de maio de 119, art. 41-B,A CRESCIDO PELO ART. 3º DA Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998. STF E STJ;Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004

1923.03.11.00 Reversão de Garantias - Principal Art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Arts. 1º e 7º do Decreto-Lei nº 1.737, de dezembro de 1979.

1923.04.11.00 Ressarcimento ao Regime Geral de

Previdência Social - RGPS - Principal Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, arts. 120 e 121; e Constituição Federal de 1988, art. 114, VI.

1923.99.11.00 Outros Ressarcimentos - Principal Qualquer dispositivo legal que determine ressarcimentos não previstos nos itens anteriores, como, por exemplo, o art. 64 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.

1930.01.11.00 Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor

do Poder Público - Principal

- Art. 45, § 3º, do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 1940;

- Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

- Art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

- Arts 134 a 138 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008;

- Demais dispositivos da legislação especial.

1930.02.11.00 Alienação de Bens e Mercadorias

Apreendidos - Principal

Arts. 23 a 32 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976;art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002;arts. 104 e 105 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;art. 1o do Decreto-Lei no 2.411, de 21 de janeiro de 1988;art. 83, inciso II da Lei no 7.450 de 23 de dezembro de 1985; eart. 27 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Lei no 7.805, de 20 de julho de 1989;Decreto no 98.830, de 15 de janeiro de 1990; eLei no 8.212, de 1991, art. 27, inciso VII.

1930.02.21.00 Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de

Entorpecentes e Drogas Afins - Principal

Constituição Federal, Art. 243, Parágrafo Único;Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;Lei no 9.613, de 03 de março de 1998 (Art 7o);Lei no 10.357, de 27 de dezembro de 2001;Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.· Natureza de Receita criada pela Portaria SOF nº 28, de 13 de setembro de 2006.

1930.03.11.00 Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou

Objetos de Valor) - Principal

Lei nº 2.313, de 3 de setembro de 1954; e

Decreto nº 40.395, de 21 de novembro de 1956.

1930.04.11.00 Prêmios Prescritos de Concursos de

Prognósticos - Principal Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, art. 2º, inciso II.

1990.01.11.00 Aportes Periódicos para Amortização de

Déficit Atuarial do RPPS - Principal

Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; e

Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

1990.02.11.00 Aportes Periódicos para Compensações ao

RGPS - Principal Arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011.

1990.03.11.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência

dos Servidores - Principal

Art. 40, da Constituição Federal;Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; Lei no 9.783, de 28 de janeiro de 1999;Decreto no 3.112, de 6 de julho de 1999; eDecreto no 3.217 de 22 de outubro de 1999.

1990.04.11.00 Contribuição ao Montepio Civil - Principal

Decreto-Lei nº 9.595, de 16 de agosto de 1946;

Lei nº 3.058, de 22 de dezembro de 1956;

Lei nº 4.477, de 12 de novembro de 1964;

Lei nº 4.493, de 24 de novembro de 1964;

Art. 53 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966; e

Lei nº 6.554, de 21 de agosto de 1978.

228

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002458417093657

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

1990.05.11.00 Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior -

Principal

Lei no 9.019, de 30 de março de 1995, e suas alterações.

Medida Provisória no 2.158, de 24 de agosto de 2001; e

Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Decreto no 1.488, de 11 de maio de 1995 (Art. 8o, Inciso II); com as alterações do Decreto nº 1.936, de 20 de junho de 1996.

1990.06.11.00 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios -

Principal

Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;

Arts. 14, 15, 17 e 18 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011;

Anexo I, item 5, da Portaria Interministerial nº 229, de 28 de maio de 2012; ou

Legislação específica a respeito de outros programas de concessão de subvenções ou subsídios governamentais.

1990.07.11.00 Disponibilidades de Recursos do Fundo

Social - Principal Arts. 47 a 60 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.

1990.08.11.00

Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos

Automotores de Via Terrestre - DPVAT - Principal

Parágrafo único do art. 78 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997; e parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

1990.09.11.00 Prestação de Contas Eleitorais - Principal

Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, art. 38;

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 2007;

Art. 24 da Resolução TSE nº 23.217, de 2 de março de 2010; e

Art. 13 da Resolução TSE nº 23.348, de 18 de agosto de 2011.

1990.10.11.00 Reserva Global de Reversão - Principal

Art. 4o , § 6o, da Lei no 5.655, de 20 de maio de 1971;

Art. 9o da Lei no 8.631, de 4 de março de 1993; e

Decreto no 774, de 18 de março de 1993.

1990.11.11.00 Variação Cambial - Principal Art. 9º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.

1990.12.11.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida

Ativa - Principal Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei nº 1.437/1975 e Lei nº 7.711/1988

1990.12.21.00 Ônus de Sucumbência - Principal Arts. 82 a 97 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

1990.99.11.00 Outras Receitas - Primárias - Principal

Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

1990.99.21.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal

Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

2118.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno -

Estados/DF/Municípios Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001;

eDecreto no 3.859, de 4 de julho de 2001

2120.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Externo

Lei Complementar nº101, de 4.05.00 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 29 a 33)

Lei nº 8.737, de 28.12.07-Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto BID, no valor U$ 14.160.000.00 (quatorze milhões, cento e sessenta mil dólares) e dá outras providências.

2211.00.11.00 Alienação de Títulos Mobiliários - Principal Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.

2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e Lei nº 8.025, de 12 de abril de 1990.

2230.00.11.00 Alienação de Bens Intangíveis - Principal Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 2o e 4o.

2300.01.11.00 Amortização de Empréstimos - BEA/BIB -

Principal

Resolução do Senado Federal no 20, de 1991; Portarias MF nos 211, de 1995 e 167, de 1997 BEA; e Resolução do Senado Federal no 96, de 1993; Portarias MF nos 208, de 1995 e 166, de 1997 - BIB.

2300.02.11.00 Amortização Proveniente da Execução de

Garantia - Operações de Crédito - Principal Decreto-Lei no 1.928, de 18 de fevereiro de 1982;Decreto-Lei no 2.169, de 29 de outubro de 1984;Lei Complementar no 101, de 5 maio de 2000; eContratos específicos.

2300.03.11.00 Amortização de Empréstimos - Estados e

Municípios - Principal Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;Lei no 8.727, de 5 de novembro de 1993; eLei no 9.496, de 11 de setembro de 1997.

2300.04.11.00 Amortização de Empréstimos -

Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo - Principal

Resolução do Senado Federal no 98, de 1992, alterada pelas Resoluções nos 90 e 132, ambas de 1993.

2300.05.11.00 Amortização de Empréstimos - Programa das

Operações Oficiais de Crédito - Principal Decreto nº 94.442, de 12 de junho de 1987.

2300.06.11.00 Amortização de Empréstimos Contratuais -

Principal Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;Lei no 8.727, de 5 de novembro de 1993; eLei no 9.496, de 11 de setembro de 1997.

2300.07.11.00 Amortização de Financiamentos - Principal Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;Lei no 8.727, de 5 de novembro de 1993; eLei no 9.496, de 11 de setembro de 1997.

2300.80.11.00 Amortização de Financiamento do Fundo de

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES - Principal

Lei no 10.260, de 12 julho de 2001

2410.00.11.00 Transferências da União e de suas Entidades

- Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

229

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002458417093657

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

Código Receita

Especificação Amparo Legal

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2420.00.11.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2430.00.11.00 Transferências dos Municípios e de suas

Entidades - Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2440.00.11.00 Transferências de Instituições Privadas -

Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2450.00.11.00 Transferências de Outras Instituições

Públicas - Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2460.00.11.00 Transferências do Exterior - Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2470.00.11.00 Transferências de Pessoas Físicas -

Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2480.00.11.00 Transferências Provenientes de Depósito

Não Identificados - Principal

Art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967;

Art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003.

2910.00.11.00 Integralização de Capital Social - Principal Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

2920.00.11.00 Resultado do Banco Central - Operações com Reservas e Derivativos Cambiais -

Principal Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.

2920.00.21.00 Resultado do Banco Central - Demais

Operações - Principal Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.

2930.00.11.00 Remuneração das Disponibilidades do

Tesouro - Principal

Lei no 9.027, de 12 de abril de 1995;Instrução Normativa STN nº 4, de 31 de julho de 1998;Medida Provisória no 2.179, de 24 de agosto de 2001; eLei no 11.803, de 5 de novembro de 2008.

2940.00.11.00 Resgate de Títulos do Tesouro - Principal

Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997;

Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001;

Decreto no 1.019, de 23 de dezembro de 1993;

Decreto no 1.068, de 2 de março de 1994; e

Decreto no 3.859, de 4 de julho de 2001.

2990.00.11.00 Demais Receitas de Capital - Principal Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

230

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III - Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1000.00.0.0.00 Receitas Correntes 19.252.521.000 918.369.000 20.170.890.000

1100.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.891.753.000 1.790.000 8.893.543.000

1110.00.0.0.00 Impostos 8.466.667.000 89.000 8.466.756.000

1113.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 687.621.000 88.000 687.709.000

1113.02.0.0.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 12.621.000 8.000 12.629.000

1113.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 675.000.000 80.000 675.080.000

1118.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 7.736.395.000 7.736.395.000

1118.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 427.137.000 427.137.000

1118.01.2.0.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 410.591.000 410.591.000

1118.01.3.0.00 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos 16.546.000 16.546.000

1118.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 7.309.258.000 7.309.258.000

1118.02.1.0.00Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobrePrestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e deComunicação

6.961.318.000 6.961.318.000

1118.02.2.0.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza 347.940.000 347.940.000

1119.00.0.0.00 Outros Impostos 42.651.000 1.000 42.652.000

1120.00.0.0.00 Taxas 425.086.000 1.701.000 426.787.000

1121.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 420.690.000 1.701.000 422.391.000

1122.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.396.000 4.396.000

1200.00.0.0.00 Contribuições 660.611.000 660.611.000

1210.00.0.0.00 Contribuições Sociais 660.611.000 660.611.000

1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial 489.848.000 55.768.000 545.616.000

1310.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 855.000 855.000

1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários 459.848.000 54.913.000 514.761.000

1330.00.0.0.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorizaçãoou Licença 30.000.000 30.000.000

1600.00.0.0.00 Receita de Serviços 5.000 132.121.000 132.126.000

1610.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.000 24.929.000 24.934.000

1620.00.0.0.00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 107.192.000 107.192.000

1700.00.0.0.00 Transferências Correntes 9.455.337.000 28.278.000 9.483.615.000

1710.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.757.134.000 25.305.000 8.782.439.000

1718.00.0.0.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 8.757.134.000 25.305.000 8.782.439.000

1718.01.0.0.00 Participação na Receita da União 7.098.000.000 7.098.000.000

1718.01.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 7.008.000.000 7.008.000.000

1718.01.6.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – EstadosExportadores de Produtos Industrializados 75.000.000 75.000.000

1718.01.7.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 15.000.000 15.000.000

1718.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de RecursosNaturais 264.858.000 264.858.000

1718.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeiodas Ações e Serviços Públicos de Saúde 402.000.000 402.000.000

1718.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - BlocoInvestimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 7.000.000 7.000.000

1718.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento daEducação – FNDE 71.884.000 10.194.000 82.078.000

1718.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 24.552.000 24.552.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

231

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III - Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1718.09.0.0.00Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo deManutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dosProfissionais da Educação – FUNDEB

764.455.000 764.455.000

1718.10.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 61.604.000 3.111.000 64.715.000

1718.99.0.0.00 Outras Transferências da União 62.781.000 12.000.000 74.781.000

1740.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 47.000.000 2.973.000 49.973.000

1750.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 651.203.000 651.203.000

1758.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF eMunicípios 651.203.000 651.203.000

1758.01.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 651.203.000 651.203.000

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 415.578.000 39.801.000 455.379.000

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 11.595.000 0 11.595.000

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 150.000.000 20.154.000 170.154.000

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 253.983.000 19.647.000 273.630.000

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 2.055.722.000 662.734.000 2.718.456.000

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 744.679.000 0 744.679.000

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000 0 650.244.000

2119.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000 0 650.244.000

2119.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000 0 650.244.000

2119.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 650.244.000 0 650.244.000

2119.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal - Caixa EconômicaFederal 282.853.000 282.853.000

2119.00.1.1.02 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal - BANCO doBRASIL/BNDES/Governo do Estado 367.391.000 0 367.391.000

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000 94.435.000

2129.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000 94.435.000

2129.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000 94.435.000

2129.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 94.435.000 94.435.000

2129.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal - BID/PROFISCO 94.435.000 94.435.000

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 1.190.000 500.867.000 502.057.000

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 1.190.000 1.190.000

2220.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 500.867.000 500.867.000

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital 509.853.000 25.344.000 535.197.000

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 509.853.000 23.836.000 533.689.000

2440.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 1.508.000 1.508.000

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 800.000.000 136.523.000 936.523.000

7000.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA 814.572.000 814.572.000

7200.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições 814.572.000 814.572.000

7210.00.0.0.00 Receitas Correntes - INTRA Contribuições Sociais 814.572.000 814.572.000

9000.00.0.0.00 DEDUÇÕES -2.502.839.000 -2.502.839.000

9200.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO Restituições -2.500.000 -2.500.000

9500.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Impostos -2.499.799.000 -2.499.799.000

9510.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - ICMS Cota-Parte Estado -1.027.500.000 -1.027.500.000

9520.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do DistritoFederal - Principal -1.401.600.000 -1.401.600.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

232

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III - Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

9530.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados –Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal -15.000.000 -15.000.000

9540.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 - Principal -4.910.000 -4.910.000

9550.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - IPVA Cota-Parte Estado -38.000.000 -38.000.000

9560.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bense Direitos - Principal -3.286.000 -3.286.000

9570.00.0.0.00(-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação deMercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa

-1.634.000 -1.634.000

9580.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do ICMAS -5.244.000 -5.244.000

9590.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros -2.625.000 -2.625.000

9600.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do IPVA -517.000 -517.000

9700.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação deBens e Direitos - Multas e Juros -23.000 -23.000

TOTAL 18.805.404.000 2.395.675.000 21.201.079.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

233

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA

1000.00.0.0.00 Receitas Correntes 19.252.521.000

1100.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.891.753.000

1110.00.0.0.00 Impostos 8.466.667.000

1113.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 687.621.000

1113.02.0.0.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquidade Incentivos 12.621.000

1113.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 675.000.000

1118.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 7.736.395.000

1118.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 427.137.000

1118.01.2.0.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 410.591.000

1118.01.3.0.00 Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bense Direitos 16.546.000

1118.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias eServiços 7.309.258.000

1118.02.1.0.00Imposto sobre Operações Relativas à Circulação deMercadorias e sobre Prestações de Serviços de TransporteInterestadual e Intermunicipal e de Comunicação

6.961.318.000

1118.02.2.0.00 Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza 347.940.000

1119.00.0.0.00 Outros Impostos 42.651.000

1120.00.0.0.00 Taxas 425.086.000

1121.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 420.690.000

1122.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.396.000

1300.00.0.0.00 Receita Patrimonial 489.848.000

1320.00.0.0.00 Valores Mobiliários 459.848.000

1330.00.0.0.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,Permissão, Autorização ou Licença 30.000.000

1600.00.0.0.00 Receita de Serviços 5.000

1610.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.000

1700.00.0.0.00 Transferências Correntes 9.455.337.000

1710.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.757.134.000

1718.00.0.0.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF eMunicípios 8.757.134.000

1718.01.0.0.00 Participação na Receita da União 7.098.000.000

1718.01.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e doDistrito Federal 7.008.000.000

1718.01.6.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados –Estados Exportadores de Produtos Industrializados 75.000.000

1718.01.7.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no DomínioEconômico 15.000.000

1718.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçãode Recursos Naturais 264.858.000

1718.03.0.0.00Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos deSaúde

402.000.000

1718.04.0.0.00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos deSaúde

7.000.000

1718.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional doDesenvolvimento da Educação – FNDE 71.884.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

234

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA

1718.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº87/96 24.552.000

1718.09.0.0.00

Transferências de Recursos de Complementação da União aoFundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBásica e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB

764.455.000

1718.10.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 61.604.000

1718.99.0.0.00 Outras Transferências da União 62.781.000

1740.00.0.0.00 Transferências de Instituições Privadas 47.000.000

1750.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 651.203.000

1758.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicasde Estados, DF e Municípios 651.203.000

1758.01.0.0.00Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dosProfissionais da Educação – FUNDEB

651.203.000

1900.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 415.578.000

1910.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 11.595.000

1920.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 150.000.000

1990.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 253.983.000

2000.00.0.0.00 Receitas de Capital 2.055.722.000

2100.00.0.0.00 Operações de Crédito 744.679.000

2110.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000

2119.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000

2119.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 650.244.000

2119.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 650.244.000

2119.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal -Caixa Econômica Federal 282.853.000

2119.00.1.1.02 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal -BANCO do BRASIL/BNDES/Governo do Estado 367.391.000

2120.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000

2129.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000

2129.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo 94.435.000

2129.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal 94.435.000

2129.00.1.1.01 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal -BID/PROFISCO 94.435.000

2200.00.0.0.00 Alienação de Bens 1.190.000

2210.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 1.190.000

2400.00.0.0.00 Transferências de Capital 509.853.000

2410.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 509.853.000

2900.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 800.000.000

9000.00.0.0.00 DEDUÇÕES -2.502.839.000

9200.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO Restituições -2.500.000

9500.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Impostos -2.499.799.000

9510.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - ICMS Cota-Parte Estado -1.027.500.000

9520.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dosEstados e do Distrito Federal - Principal -1.401.600.000

9530.00.0.0.00(-) DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre ProdutosIndustrializados – Estados Exportadores de ProdutosIndustrializados - Principal

-15.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

235

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002458417093657

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA

9540.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS –Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -4.910.000

9550.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - IPVA Cota-Parte Estado -38.000.000

9560.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “CausaMortis” e Doação de Bens e Direitos - Principal -3.286.000

9570.00.0.0.00

(-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Operações Relativas àCirculação de Mercadorias e sobre Prestações deServiços de Transporte Interestadual e Intermunicipal ede Comunicação - Dívida Ativa

-1.634.000

9580.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do ICMAS -5.244.000

9590.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas eJuros -2.625.000

9600.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Multas e Juros de Mora do IPVA -517.000

9700.00.0.0.00 (-) DEDUÇÃO - Imposto sobre Transmissão “CausaMortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros -23.000

TOTAL 18.805.404.000 18.805.404.000 18.805.404.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

236

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002458417093657

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ANEXO II

DESPESA POR ÓRGÃO EUNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

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002458417093657

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ASSEMBLEIA LEGISLATIVAI - LEGISLAÇÃOLei nº 4.142, de 20.12.79

Lei nº 4.457, de 13.08.82

Lei nº 8.838, de 11.07.08

Lei nº 8.885, de 04.11.08

Resolução nº 460, de 17.02.05

Resolução nº 757,de 10.03.15

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃOI - LEGISLAÇÃOLei nº 304, de 16.10.07

FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVOI - LEGISLAÇÃOLei nº 274, de 11.07.03

Lei nº 90, de 26.05.88

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

239

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 01000 - Assembleia LegislativaValores em R$ 1,00

401.560.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 325.618.596

3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da Assembleia Legislativa 01 031 1.322.486

Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação

F 2 3 90 0 107 1.322.486

4628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 323.472.596

Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da população efiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência e responsabilidade

F 1 1 90 0 101 228.127.532F 1 3 90 0 101 1.439.328F 2 3 90 0 101 93.492.736F 2 3 91 0 101 309.000F 2 4 90 0 101 104.000

2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 765.514

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis de graduaçãoe serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 107 765.514

4679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 58.000

Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística e promoveratividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades de interesse social

F 2 3 90 0 101 58.0000411 - Apoio Administrativo 54.199.619

4457.0000 - Administração da Unidade 01 122 51.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 - Legislativa 325.669.596 75.890.404 401.560.000

TOTAL 325.669.596 75.890.404 401.560.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

031 - Ação Legislativa 324.795.082 324.795.082122 - Administração Geral 51.000 51.000128 - Formação de Recursos Humanos 765.514 765.514131 - Comunicação Social 58.000 58.000271 - Previdência Básica 41.781.161 41.781.161272 - Previdência do Regime Estatutário 5.855.481 5.855.481274 - Previdência Especial 21.741.785 21.741.785302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.511.977 6.511.977

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0318 - Gestão Legislativa 325.618.596 325.618.5960411 - Apoio Administrativo 51.000 54.148.619 54.199.6190440 - Seguridade Especial 21.741.785 21.741.785

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01101 - Assembleia Legislativa 323.472.596 75.890.404 399.363.00001201 - Fundação Rádio e Televisão 109.000 109.00001901 - Fundo Especial Legislativo 2.088.000 2.088.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 323.581.596 75.890.404 399.472.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 2.088.000 2.088.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

240

Page 241: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 2 3 90 0 101 51.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 41.781.161

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 41.781.161

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 5.855.481

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 5.855.481

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 01 302 2.197.041

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 2.197.041

4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 4.314.936

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 4.314.9360440 - Seguridade Especial 21.741.785

0929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.741.785

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.741.785

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

241

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Assembleia Legislativa#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01101 - Assembleia Legislativa 399.363.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 323.472.5964628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 323.472.596

Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da populaçãoe fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência e responsabilidade

F 1 1 90 0 101 228.127.532F 1 3 90 0 101 1.439.328F 2 3 90 0 101 93.492.736F 2 3 91 0 101 309.000F 2 4 90 0 101 104.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 54.148.6190900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 5.855.481

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 5.855.481PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 41.781.161

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 41.781.161PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 01 302 2.197.041

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 2.197.041PRODUTO: (): 4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 4.314.936

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 4.314.936PRODUTO: (): 0440 - Seguridade Especial 21.741.7850929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.741.785

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.741.785

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

242

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#2Fundação Rádio e Televisão#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01201 - Fundação Rádio e Televisão 109.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 58.0004679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 58.000

Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística e promoveratividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades de interesse social

F 2 3 90 0 101 58.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 51.0004457.0000 - Administração da Unidade 01 122 51.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 2 3 90 0 101 51.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

243

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002458417093657

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#2Fundo Especial Legislativo#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01901 - Fundo Especial Legislativo 2.088.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 2.088.0002322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 765.514

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 107 765.514PRODUTO: (): 3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da Assembleia Legislativa 01 031 1.322.486

Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação

F 2 3 90 0 107 1.322.486PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

244

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002458417093657

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃOLei n° 10.215, de 10.03.15

Lei n° 9.519, de 13.12.11

Lei n° 9.936, de 22.10.13

Lei nº 3.086, de 15.10.70

Lei nº 4.324, de 13.07.81

Lei nº 4.561, de 20.12.83

Lei nº 8.258, de 06.06.05

Lei nº 8.331, de 21.12.05

Lei nº 8.569, de 15.03.07

Lei nº 8.854 de 01.08.08

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar nº 052, de 31.08.01

Resolução nº 021, de 06.03.02

Resolução nº 113, de 24.01.07

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

245

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do EstadoValores em R$ 1,00

142.340.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 124.869.884

2349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 121.786.884

Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental

F 1 1 90 0 101 106.934.884F 1 3 90 0 101 32.772F 2 3 50 0 101 50.000F 2 3 90 0 101 14.069.228F 2 4 90 0 101 700.000

3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 160.000

Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar as demandastecnológicas

F 2 4 90 0 101 160.000

4550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 01 122 2.923.000

Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho

F 2 3 50 0 107 29.000F 2 3 90 0 107 2.700.000F 2 4 90 0 107 194.000

0411 - Apoio Administrativo 17.470.116

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.535.063

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 2.535.063

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 14.564.061

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 14.564.061

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 - Legislativa 124.869.884 17.470.116 142.340.000

TOTAL 124.869.884 17.470.116 142.340.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

032 - Controle Externo 121.786.884 121.786.884122 - Administração Geral 3.083.000 3.083.000271 - Previdência Básica 2.535.063 2.535.063272 - Previdência do Regime Estatutário 14.564.061 14.564.061302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 370.992 370.992

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 124.869.884 124.869.8840411 - Apoio Administrativo 17.470.116 17.470.116

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

02101 - Tribunal de Contas do Estado 121.946.884 17.470.116 139.417.00002901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.923.000 2.923.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 121.946.884 17.470.116 139.417.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 2.923.000 2.923.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

246

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 01 302 370.992

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 370.992

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

247

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002458417093657

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#2Tribunal de Contas do Estado#2

Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 02101 - Tribunal de Contas do Estado 139.417.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 121.946.8842349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 121.786.884

Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental

F 1 1 90 0 101 106.934.884F 1 3 90 0 101 32.772F 2 3 50 0 101 50.000F 2 3 90 0 101 14.069.228F 2 4 90 0 101 700.000

PRODUTO: (): 3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 160.000

Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar asdemandas tecnológicas

F 2 4 90 0 101 160.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 17.470.1160900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 14.564.061

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 14.564.061PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.535.063

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 2.535.063PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 01 302 370.992

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 370.992PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado#2

Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.923.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 2.923.0004550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 01 122 2.923.000

Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho

F 2 3 50 0 107 29.000F 2 3 90 0 107 2.700.000F 2 4 90 0 107 194.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

249

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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar n° 188, de 18.05.17

Lei Complementar nº 048, de 15.12.00

Lei Complementar nº 104, de 26.12.06

Lei Complementar nº 131, de 18.06.10

Lei Complementar nº 14, de 17.12.91

Lei Complementar nº 16, de 15.12.92

Lei Complementar nº 18, de 27.10.93

Lei Complementar nº 22, de 21.07.94

Lei Complementar nº 27, de 17.07.95

Lei Complementar nº 29, de 03.11.95

Lei Complementar nº 30, de 04.01.96

Lei Complementar nº 31, de 01.04.96

Lei Complementar nº 33, de 06.11.96

Lei Complementar nº 36, de 13.10.97

Lei Complementar nº 37, de 01.12.97

Lei nº 2.814, de 04.12.67

Lei nº 3.738, de 01.12.75

Lei nº 4.208, de 29.09.80

Lei nº 8.032, de 10.12.03

Lei nº 8. 727, de 07.12.07

Lei nº 8.895, de 04.12.08

Lei nº 8.971, de 21.05.09

Lei nº 9.305, de 16.12.10

Resolução nº 04, de 03.09.70

Resolução nº 08, de 18.12.72

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar n° 187, de 18.05.17

Lei Complementar nº 084, de 20.06.05

Lei Complementar nº 124, de 07.05.09

Lei Complementar nº 133, de 30.12.10

Lei Complementar nº 48, de 15.12.00

Resolução nº 02, de 29.01.01

FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃOLei nº 8.414, de 31.05.06

Lei nº 8.446, de 31.07.06

FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar nº130, de 29.12.09

Lei Complementar nº 137, de 05.08.11

Lei Complementar nº 185, de 19.10.16

Resolução nº 14, de 2010

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOSI - LEGISLAÇÃOLei Complementar n° 164, de 01.04.14

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

250

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do EstadoValores em R$ 1,00

1.336.332.485

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 108.776.680

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 32.732.062

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 32.732.062

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 72.923.113

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 72.923.113

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 02 302 3.121.505

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 3.121.5050499 - Operação Especial 176.303.272

0902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 176.303.272

Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal

F 1 3 90 0 101 176.303.272

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

02 - Judiciária 1.016.169.244 140.249.969 1.156.419.21303 - Essencial à Justiça 3.610.000 3.610.00028 - Encargos Especiais 176.303.272 176.303.272

TOTAL 1.196.082.516 140.249.969 1.336.332.485

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

061 - Ação Judiciária 1.013.553.264 1.013.553.264062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.610.000 3.610.000128 - Formação de Recursos Humanos 1.915.980 1.915.980131 - Comunicação Social 700.000 700.000271 - Previdência Básica 32.732.062 32.732.062272 - Previdência do Regime Estatutário 72.923.113 72.923.113302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 34.594.794 34.594.794846 - Outros Encargos Especiais 176.303.272 176.303.272

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 108.776.680 108.776.6800499 - Operação Especial 176.303.272 176.303.2720543 - Prestação Jurisdicional 1.019.779.244 31.473.289 1.051.252.533

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04101 - Tribunal de Justiça do Estado 1.042.107.516 140.249.969 1.182.357.48504102 - Corregedoria Geral da Justiça 21.964.000 21.964.00004901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 120.336.000 120.336.00004902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 715.000 715.00004903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado doMaranhão 7.350.000 7.350.000

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.610.000 3.610.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.064.786.516 140.249.969 1.205.036.4850107 - Receitas Operacionais a Fundos 131.296.000 131.296.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 1.051.252.533

1656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.941.814

Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interiorF 2 3 90 0 107 8.473.040F 2 4 90 0 107 13.468.774

4430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 7.350.000

Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 107 7.350.000

4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 887.068.244

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 1 1 90 0 101 739.440.320F 1 3 90 0 101 3.686.052F 2 3 90 0 101 140.200.099F 2 3 91 0 101 1.189.560F 2 4 90 0 101 2.552.213

4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 97.193.206

Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 93.114.323F 2 4 90 0 107 4.078.883

4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 1.200.980

Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade

F 2 3 90 0 107 1.200.980

4438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 715.000

Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 715.000

4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 700.000

Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas

F 2 3 90 0 101 700.000

4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 31.473.289

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 31.473.289

4686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.610.000

Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais

F 2 3 90 0 107 1.771.661F 2 4 90 0 107 1.838.339

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

252

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#2Tribunal de Justiça do Estado#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04101 - Tribunal de Justiça do Estado 1.182.357.485

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 108.776.6800900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 72.923.113

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 72.923.113PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 32.732.062

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 32.732.062PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 02 302 3.121.505

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 3.121.505PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 176.303.2720902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 176.303.272

Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal

F 1 3 90 0 101 176.303.272PRODUTO: (): 0543 - Prestação Jurisdicional 897.277.5334305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 31.473.289

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 31.473.289PRODUTO: (): 4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 865.104.244

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 1 1 90 0 101 739.440.320F 1 3 90 0 101 3.686.052F 2 3 90 0 101 118.944.299F 2 3 91 0 101 481.360F 2 4 90 0 101 2.552.213

PRODUTO: (): 4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 700.000

Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas

F 2 3 90 0 101 700.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Corregedoria Geral da Justiça#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04102 - Corregedoria Geral da Justiça 21.964.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 21.964.0004434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 21.964.000

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 2 3 90 0 101 21.255.800F 2 3 91 0 101 708.200

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento doJudiciário 120.336.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 120.336.0001656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.941.814

Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interiorF 2 3 90 0 107 8.473.040F 2 4 90 0 107 13.468.774

PRODUTO: (): 4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 97.193.206

Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 93.114.323F 2 4 90 0 107 4.078.883

PRODUTO: (): 4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 1.200.980

Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade

F 2 3 90 0 107 1.200.980PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estadodo Maranhão 715.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 715.0004438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 715.000

Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 715.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

256

Page 257: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de PessoasNaturais do Estado do Maranhão 7.350.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 7.350.0004430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 7.350.000

Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 107 7.350.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

257

Page 258: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Segurança dos Magistrados#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.610.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 3.610.0004686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.610.000

Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais

F 2 3 90 0 107 1.771.661F 2 4 90 0 107 1.838.339

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

258

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

MINISTÉRIO PÚBLICOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar nº 047, de 14.12.00

Lei Complementar nº 083, de 03.06.05

Lei Complementar nº 111, de 08.01.08

Lei Complementar nº 112, de 08.01.08

Lei Complementar nº 120, de 07.07.08

Lei Complementar nº 177, de 29.12.15

Lei Complementar nº 190, de 31.07.17

Lei Complementar nº 23, de 29.08.94

Lei Complementar nº 34, de 27.11.96

Lei Complementar nº 75, de 20.05.93

Lei Delegada nº 156, de 02.07.84

Lei Delegada nº 159, de 04.07.84

Lei nº 4.139, de 13.12.79

Lei nº 5.982, de 30.06.94

Lei nº 8.625, de 12.02.93

Lei nº 8.745, de 08.01.08

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALI - LEGISLAÇÃOLei Complementar nº 086, de 04.07.05

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

259

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 07000 - Ministério PúblicoValores em R$ 1,00

353.842.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 312.800.779

2963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 310.286.779

Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas de seuprograma

F 1 1 90 0 101 241.697.779F 2 3 90 0 101 63.369.000F 2 3 91 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 4.920.000

3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 300.000

Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense

F 2 4 90 0 101 300.000

3038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico 03 091 1.214.000

Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério Público EstadualF 2 4 90 0 107 1.214.000

4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000

Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade

F 2 3 90 0 101 1.000.0000411 - Apoio Administrativo 41.041.221

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 9.947.652

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 9.947.652

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 30.596.865

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 30.596.865

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 312.800.779 41.041.221 353.842.000

TOTAL 312.800.779 41.041.221 353.842.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

091 - Defesa da Ordem Jurídica 312.800.779 312.800.779271 - Previdência Básica 9.947.652 9.947.652272 - Previdência do Regime Estatutário 30.596.865 30.596.865302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 496.704 496.704

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 312.800.779 312.800.7790411 - Apoio Administrativo 41.041.221 41.041.221

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

07101 - Procuradoria Geral da Justiça 311.586.779 41.041.221 352.628.00007901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 1.214.000 1.214.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 311.586.779 41.041.221 352.628.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 1.214.000 1.214.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

260

Page 261: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 03 302 496.704

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 496.704

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

261

Page 262: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Procuradoria Geral da Justiça#2

Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00

Unidade: 07101 - Procuradoria Geral da Justiça 352.628.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 311.586.7792963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 310.286.779

Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas deseu programa

F 1 1 90 0 101 241.697.779F 2 3 90 0 101 63.369.000F 2 3 91 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 4.920.000

PRODUTO: (): 3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 300.000

Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense

F 2 4 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000

Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade

F 2 3 90 0 101 1.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 41.041.2210900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 30.596.865

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 30.596.865PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 9.947.652

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 9.947.652PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 03 302 496.704

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 496.704PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

262

Page 263: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial do Ministério Público Estadual#2

Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00

Unidade: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 1.214.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 1.214.0003038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico 03 091 1.214.000

Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério PúblicoEstadual

F 2 4 90 0 107 1.214.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

263

Page 264: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 18.595 de 25.04.02

Decreto nº 22.892, de 02.01.07

Lei Complementar n° 173, de 01.04.15

Lei Complementar nº 019, de 11.01.94

Lei n° 10.282, de 15.07.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADOI - LEGISLAÇÃOLei Complementar n° 168, de 19.11.14

Resolução n° 003-DPGE, de 22.01.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

264

Page 265: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do MaranhãoValores em R$ 1,00

122.943.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.859.000

2656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 109.638.660

Promover assistência juridica gratuita e de qualidade a população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 87.619.000F 1 3 90 0 101 305.000F 2 3 90 0 101 20.113.660F 2 3 90 0 111 1.261.000F 2 3 90 5 101 13.000F 2 4 90 0 101 327.000

3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Pública 03 092 1.115.340

Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado

F 2 3 90 0 101 315.340F 2 4 90 0 101 800.000

4702.0000 - Modernização Institucional 03 092 105.000

Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribua paraa elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviços públicosoferecidos ao cidadão

F 2 3 90 0 107 21.000F 2 4 90 0 107 84.000

0411 - Apoio Administrativo 12.084.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.545.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.545.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 10.330.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 10.330.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 110.859.000 12.084.000 122.943.000

TOTAL 110.859.000 12.084.000 122.943.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 110.859.000 110.859.000271 - Previdência Básica 1.545.000 1.545.000272 - Previdência do Regime Estatutário 10.330.000 10.330.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 209.000 209.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.859.000 110.859.0000411 - Apoio Administrativo 12.084.000 12.084.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 110.754.000 12.084.000 122.838.00008901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 105.000 105.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 109.480.000 12.084.000 121.564.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 105.000 105.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 1.261.000 1.261.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 13.000 13.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

265

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 03 302 209.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 209.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

266

Page 267: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Defensoria Pública do Estado do Maranhão#2

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00

Unidade: 08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 122.838.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.754.0002656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 109.638.660

Promover assistência juridica gratuita e de qualidade a população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 87.619.000F 1 3 90 0 101 305.000F 2 3 90 0 101 20.113.660F 2 3 90 0 111 1.261.000F 2 3 90 5 101 13.000F 2 4 90 0 101 327.000

PRODUTO: (): 3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Pública 03 092 1.115.340

Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado

F 2 3 90 0 101 315.340F 2 4 90 0 101 800.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 12.084.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 10.330.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 10.330.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.545.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.545.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 03 302 209.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 209.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

267

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado#2

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00

Unidade: 08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado 105.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 105.0004702.0000 - Modernização Institucional 03 092 105.000

Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribuapara a elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviçospúblicos oferecidos ao cidadão

F 2 3 90 0 107 21.000F 2 4 90 0 107 84.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

268

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 21.028, de 11.02.05

Decreto nº 27.215,de 03.01.11

Lei Complementar n° 181, de 08.04.16

Lei Complementar nº 025, de 06.02.95

Lei Complementar nº 20, de 30.06.94

Lei Delegada nº 171, de 16.07.84

Lei Delegada nº 39, de 28.11.69

Lei nº 10.213, 9.03.2015

Lei nº 10.282,15.07.15

Lei nº 3.543, de 22.08.74

Lei nº 4.685, de 13.11.85

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

269

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do EstadoValores em R$ 1,00

92.951.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0211 - Representação e Defesa do Estado 76.841.000

2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 2.845.270

Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídica deinteresse da Administração Pública Estadual

F 2 3 90 0 101 2.845.270

2820.0000 - Representação do Estado 03 092 500.000

Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse da AdministraçãoPública Estadual

F 2 3 90 0 101 500.000

3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 13.756.728

Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradorias regionais,de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e materialpermanente a fim de melhor atender a grande demanda de ações em diversos municípiosdo Estado

F 2 3 90 0 101 13.756.728

2478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 4.293.002

Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursoshumanos

F 2 3 90 0 101 4.293.002

4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 55.446.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 47.119.000F 1 3 90 0 101 307.000F 2 3 90 0 101 6.520.000F 2 4 90 0 101 1.500.000

0499 - Operação Especial 16.110.000

0903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 6.010.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 6.010.000

0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 10.100.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 76.841.000 76.841.00028 - Encargos Especiais 16.110.000 16.110.000

TOTAL 92.951.000 92.951.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 17.101.998 17.101.998122 - Administração Geral 59.739.002 59.739.002846 - Outros Encargos Especiais 16.110.000 16.110.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0211 - Representação e Defesa do Estado 76.841.000 76.841.0000499 - Operação Especial 16.110.000 16.110.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11103 - Procuradoria Geral do Estado 92.951.000 92.951.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 92.951.000 92.951.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

270

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos

F 1 3 90 0 101 10.100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

271

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Procuradoria Geral do Estado#2

Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 11103 - Procuradoria Geral do Estado 92.951.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0211 - Representação e Defesa do Estado 76.841.0002478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 4.293.002

Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursoshumanos

F 2 3 90 0 101 4.293.002PRODUTO: (): 2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 2.845.270

Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídicade interesse da Administração Pública Estadual

F 2 3 90 0 101 2.845.270PRODUTO: (): 2820.0000 - Representação do Estado 03 092 500.000

Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse da AdministraçãoPública Estadual

F 2 3 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 13.756.728

Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradorias regionais,de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e materialpermanente a fim de melhor atender a grande demanda de ações em diversosmunicípios do Estado

F 2 3 90 0 101 13.756.728PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 55.446.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 47.119.000F 1 3 90 0 101 307.000F 2 3 90 0 101 6.520.000F 2 4 90 0 101 1.500.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 16.110.0000903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 6.010.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 6.010.000

PRODUTO: (): 0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 10.100.000

Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos

F 1 3 90 0 101 10.100.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

272

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

CASA CIVILI - LEGISLAÇÃODecreto nº 30.840,de 09.06.15

Decreto nº 30.923,de 07.07.15

Decreto nº 30.977,de 29.07.15

Decreto nº 31.057 de 31.08.15

Decreto nº 31.059,de 01.09.15

Decreto nº 31.062,de 2.09.15

Decreto nº 31.062,de 2.09.16

Decreto nº 32.627,de 8.09.17

Lei nº 10.213,de 09.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

Lei nº 10.298, de 19.08.15

Lei nº 10.416,de 10.03.16

AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOSI - LEGISLAÇÃODecreto n° 32.733 de 22.03.17

Lei n° 10.567, de 15.03.17

MP n° 229, de 02.02.17

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANAI - LEGISLAÇÃODecreto n° 32.874, de 03.05.17

Lei n° 10.567, de 15.03.17

MP n° 229, de 02.02.17

AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DO SUDOESTE MARANHENSEI - LEGISLAÇÃOLei Estadual nº 10.724 de 29.11.2017

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 31.600, de 08.04.16

Lei Complementar nº 179, de 29.12.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

273

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11109 - Casa CivilValores em R$ 1,00

273.052.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 6.568.800

1089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 04 451 1.275.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 1.275.000

3227.0000 - Mobilidade Urbana 04 451 4.443.800

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida à população

F 3 3 90 0 101 4.343.800F 3 4 90 0 101 100.000

3262.0000 - Reestruturação de vias públicas 04 451 850.000

Garantir a reestruturação de vias com obejtivo de melhorar a trafegabilidade eacessibilidade na região metropolitana para o melhor desenvolvimento das funçoes deinteresse comum na RMGSL

F 2 4 90 0 101 850.0000317 - Gestão Governamental 52.439.760

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 51.089.760

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 271.617.760 1.434.240 273.052.000

TOTAL 271.617.760 1.434.240 273.052.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 58.749.960 58.749.960125 - Normatização e Fiscalização 1.250.000 1.250.000127 - Ordenamento Territorial 450.000 450.000271 - Previdência Básica 1.290.240 1.290.240272 - Previdência do Regime Estatutário 80.000 80.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 64.000 64.000451 - Infraestrutura Urbana 211.167.800 211.167.800

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 6.568.800 6.568.8000317 - Gestão Governamental 52.439.760 52.439.7600411 - Apoio Administrativo 7.560.200 1.434.240 8.994.4400531 - Logística e Transporte 203.399.000 203.399.0000586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000 1.150.0000587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão 500.000 500.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11109 - Casa Civil 40.216.000 40.216.00011210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 215.453.000 830.000 216.283.00011211 - Agência Executiva Metropolitana 9.287.000 364.000 9.651.00011212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 5.461.760 240.240 5.702.00011901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 1.200.000 1.200.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 69.758.760 1.434.240 71.193.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 200.000 200.0000114 - Operações de Crédito Interna 195.210.000 195.210.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 160.000 160.0004101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.289.000 6.289.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

274

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 29.283.760F 1 3 90 0 101 443.000F 2 3 90 0 101 19.702.500F 2 3 91 0 101 10.500F 2 4 90 0 101 1.650.000

4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000

Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 100.000

2985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 125 1.250.000

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 107 200.000

0411 - Apoio Administrativo 8.994.440

4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 7.560.200

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 4.115.000F 1 3 90 0 101 85.200F 2 3 90 0 101 3.198.000F 2 3 90 0 218 80.000F 2 3 91 0 101 2.000F 2 4 90 0 218 80.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 1.290.240

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.290.240

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 80.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 80.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 04 302 64.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 64.0000531 - Logística e Transporte 203.399.000

3261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea 04 451 203.399.000

Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.

F 2 4 90 0 101 1.900.000F 2 4 90 0 114 195.210.000F 2 4 90 4 101 6.289.000

0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.000

3264.0000 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL 04 451 1.150.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura eurbanização, além da elaboração de projetos executivos para melhorar a qualidade devida da população.

F 2 3 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 101 1.100.000

0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 500.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão 04 127 450.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 450.000

3263.0000 - Elaboração e Execução de Planos e Projetos 04 451 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Assegurar a eleboração e contratação de planos e projetos técnicos de desenvolvimentourbano na região metropolitana para o melhor desenvolvimento das funções públicas deinteresse comum na RMGSL.

F 2 3 90 0 101 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

276

Page 277: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Casa Civil#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11109 - Casa Civil 40.216.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 40.216.0004450.0000 - Gestão do Programa 04 122 40.116.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 26.578.000F 1 3 90 0 101 418.000F 2 3 90 0 101 12.620.000F 2 4 90 0 101 500.000

PRODUTO: (): 4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000

Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

277

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 216.283.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.443.8003227.0000 - Mobilidade Urbana 04 451 4.443.800

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida à população

F 3 3 90 0 101 4.343.800F 3 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 0317 - Gestão Governamental 50.0002985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 125 50.000

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 50.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 8.390.2000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 80.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 80.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 700.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 700.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 04 302 50.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 50.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 7.560.200

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 4.115.000F 1 3 90 0 101 85.200F 2 3 90 0 101 3.198.000F 2 3 90 0 218 80.000F 2 3 91 0 101 2.000F 2 4 90 0 218 80.000

PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 203.399.0003261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea 04 451 203.399.000

Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.

F 2 4 90 0 101 1.900.000F 2 4 90 0 114 195.210.000F 2 4 90 4 101 6.289.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Executiva Metropolitana#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11211 - Agência Executiva Metropolitana 9.651.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 850.0003262.0000 - Reestruturação de vias públicas 04 451 850.000

Garantir a reestruturação de vias com obejtivo de melhorar a trafegabilidade eacessibilidade na região metropolitana para o melhor desenvolvimento das funçoes deinteresse comum na RMGSL

F 2 4 90 0 101 850.000PRODUTO: (): 0317 - Gestão Governamental 7.087.0004450.0000 - Gestão do Programa 04 122 7.087.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.619.000F 1 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 101 5.389.500F 2 3 91 0 101 3.500F 2 4 90 0 101 50.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 364.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 350.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 350.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 04 302 14.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 14.000PRODUTO: (): 0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 1.150.0003264.0000 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL 04 451 1.150.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura eurbanização, além da elaboração de projetos executivos para melhorar a qualidade devida da população.

F 2 3 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 101 1.100.000

PRODUTO: (): 0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 200.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão 04 127 150.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 150.000PRODUTO: (): 3263.0000 - Elaboração e Execução de Planos e Projetos 04 451 50.000

Assegurar a eleboração e contratação de planos e projetos técnicos de desenvolvimentourbano na região metropolitana para o melhor desenvolvimento das funções públicas deinteresse comum na RMGSL.

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense 5.702.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 1.275.0001089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 04 451 1.275.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 1.275.000PRODUTO: (): 0317 - Gestão Governamental 3.886.7604450.0000 - Gestão do Programa 04 122 3.886.760

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.086.760F 2 3 90 0 101 1.693.000F 2 3 91 0 101 7.000F 2 4 90 0 101 1.100.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 240.2400901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 240.240

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 240.240PRODUTO: (): 0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 300.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão 04 127 300.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 300.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 1.200.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 1.200.0002985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 125 1.200.000

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 1.000.000F 2 3 90 0 107 200.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃOI - LEGISLAÇÃODecreto n° 31.607, de 08.04.16

Decreto n° 32.296, de 27.10.16

Decreto nº 30.669, de 10.03.15

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de LicitaçãoValores em R$ 1,00

6.643.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 6.643.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.643.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.439.000F 1 3 90 0 101 124.000F 2 3 90 0 101 1.020.000F 2 4 90 0 101 60.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 6.643.000 6.643.000

TOTAL 6.643.000 6.643.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 6.643.000 6.643.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0317 - Gestão Governamental 6.643.000 6.643.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.643.000 6.643.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.643.000 6.643.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Comissão Central Permanente de Licitação#2

Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação Valores em R$ 1,00

Unidade: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.643.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 6.643.0004450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.643.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.439.000F 1 3 90 0 101 124.000F 2 3 90 0 101 1.020.000F 2 4 90 0 101 60.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLÍTICOSI - LEGISLAÇÃODecreto nº 23.186, de 05.07.07

Decreto nº 23.188, de 09.07.07

Decreto nº 27.221, de 03.01.11

Decreto nº 27.667, de 12.09.11

Decreto nº 28.422, de 17.07.12

Decreto nº 30.682, de 18.03.15

Decreto nº 30.927, de 10.07.15

Lei Estadual nº 8.623, de 11.06.07

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.282, de 15.07.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos

Valores em R$ 1,00

63.537.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0348 - Gestão da Política de Comunicação Social e Assuntos Políticos 63.537.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.537.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 19.403.000F 1 3 90 0 101 281.000F 2 3 90 0 101 5.853.000

2177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 20.000.000

Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 20.000.000

4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 6.000.000

Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoio paraa inserção em mídias

F 2 3 90 0 101 6.000.000

4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000

Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãos daAdministração Estadual Direta e Indireta

F 2 3 90 0 101 4.000.000

4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 8.000.000

Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem, orelacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato e distribuiçãode conteúdo para os meio de comunicação

F 2 3 90 0 101 8.000.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 63.537.000 63.537.000

TOTAL 63.537.000 63.537.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 25.537.000 25.537.000131 - Comunicação Social 38.000.000 38.000.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0348 - Gestão da Política de Comunicação Social e Assuntos Políticos 63.537.000 63.537.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 63.537.000 63.537.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 63.537.000 63.537.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos#2

Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos

Valores em R$ 1,00

Unidade: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 63.537.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0348 - Gestão da Política de Comunicação Social e Assuntos Políticos 63.537.0002177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 20.000.000

Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 20.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.537.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 19.403.000F 1 3 90 0 101 281.000F 2 3 90 0 101 5.853.000

PRODUTO: (): 4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 6.000.000

Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoiopara a inserção em mídias

F 2 3 90 0 101 6.000.000PRODUTO: (): 4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000

Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãos daAdministração Estadual Direta e Indireta

F 2 3 90 0 101 4.000.000PRODUTO: (): 4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 8.000.000

Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem, orelacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato e distribuiçãode conteúdo para os meio de comunicação

F 2 3 90 0 101 8.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLEI - LEGISLAÇÃODecreto 30.625, de 16.01.15

Decreto 30.672, de 20.03.15

Decreto 30.720, de 09.04.15

Decreto 31.672, de 29.04.16

Lei n° 6.895, de 26.12.96

Lei nº 10.204, de 23.02.15

Lei nº 10.213, 9.03.2015

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e ControleValores em R$ 1,00

25.311.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0202 - Controle Interno do Poder Executivo 25.311.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 24.894.278

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 24.156.000F 1 3 90 0 101 184.000F 2 3 90 0 101 454.278F 2 4 90 0 101 100.000

4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 70.957

Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle

F 2 3 90 0 101 70.957

4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 80.000

Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando a legalidadee avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência, eficacia,aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas

F 2 3 90 0 101 80.000

4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 63.650

Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade

F 2 3 90 0 101 63.650

4704.0000 - Transparência da Gestão Pública 04 124 48.748

Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 48.748

2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 153.367

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis de graduaçãoe serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 101 153.367

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 25.311.000 25.311.000

TOTAL 25.311.000 25.311.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 24.894.278 24.894.278124 - Controle Interno 263.355 263.355128 - Formação de Recursos Humanos 153.367 153.367

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0202 - Controle Interno do Poder Executivo 25.311.000 25.311.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 25.311.000 25.311.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 25.311.000 25.311.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Transparência e Controle#2

Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle Valores em R$ 1,00

Unidade: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 25.311.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0202 - Controle Interno do Poder Executivo 25.311.0002322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 153.367

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 101 153.367PRODUTO: (): 4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 70.957

Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle

F 2 3 90 0 101 70.957PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 24.894.278

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 24.156.000F 1 3 90 0 101 184.000F 2 3 90 0 101 454.278F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 80.000

Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando a legalidadee avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência, eficacia,aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas

F 2 3 90 0 101 80.000PRODUTO: (): 4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 63.650

Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade

F 2 3 90 0 101 63.650PRODUTO: (): 4704.0000 - Transparência da Gestão Pública 04 124 48.748

Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 48.748

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

290

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 30.977, de 29.07.15

Decreto nº 31.076, de 4.09.15

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei n° 10.461, de 23.05.16

Lei nº 10.282, de 15.07.15

Lei nº 10.298,de 19.08.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

291

Page 292: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do GovernoValores em R$ 1,00

73.859.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0349 - Gestão de Políticas Governamentais 73.859.000

3266.0000 - Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas 04 122 50.000

Desenvolver infraestrutura necessária ao desenvolvimento social e econômico do Estadodo Maranhão

F 2 3 90 0 101 50.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 34.650.324

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.700.000F 1 3 90 0 101 182.352F 2 3 90 0 101 21.767.972F 2 4 90 0 101 1.000.000

3238.0000 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação eComunicação 04 126 50.000

Executar projetos de ampliação e inovação do sistema de tecnologia da informação ecomunicação do Estado

F 2 3 90 0 101 50.000

4366.0000 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação 04 126 37.208.676

Gerenciar o sistema estadual de tecnologia da informação e comunicaçãoF 2 3 90 0 101 36.208.676F 2 4 90 0 101 1.000.000

4855.0000 - Apoio a Parcerias Interfederativas e Organizações Internacionais 04 127 1.900.000

Apoiar as atividades das parcerias interfederativas e organizações internacionais nasquais o Maranhão faz parte, com vistas a promover a implantação e implementação depolíticas públicas que contribuam para o bem estar social e o desenvolvimento sustentávele competitivo da região

F 2 3 71 0 101 1.900.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 73.859.000 73.859.000

TOTAL 73.859.000 73.859.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 34.700.324 34.700.324126 - Tecnologia da Informação 37.258.676 37.258.676127 - Ordenamento Territorial 1.900.000 1.900.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0349 - Gestão de Políticas Governamentais 73.859.000 73.859.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11124 - Secretaria de Estado do Governo 73.859.000 73.859.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 73.859.000 73.859.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

292

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Governo#2

Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do Governo Valores em R$ 1,00

Unidade: 11124 - Secretaria de Estado do Governo 73.859.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0349 - Gestão de Políticas Governamentais 73.859.0003238.0000 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação eComunicação 04 126 50.000

Executar projetos de ampliação e inovação do sistema de tecnologia da informação ecomunicação do Estado

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3266.0000 - Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas 04 122 50.000

Desenvolver infraestrutura necessária ao desenvolvimento social e econômico do Estadodo Maranhão

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4366.0000 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação 04 126 37.208.676

Gerenciar o sistema estadual de tecnologia da informação e comunicaçãoF 2 3 90 0 101 36.208.676F 2 4 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 34.650.324

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.700.000F 1 3 90 0 101 182.352F 2 3 90 0 101 21.767.972F 2 4 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 4855.0000 - Apoio a Parcerias Interfederativas e Organizações Internacionais 04 127 1.900.000

Apoiar as atividades das parcerias interfederativas e organizações internacionais nasquais o Maranhão faz parte, com vistas a promover a implantação e implementação depolíticas públicas que contribuam para o bem estar social e o desenvolvimentosustentável e competitivo da região

F 2 3 71 0 101 1.900.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

293

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.226, de 03.01.11

Lei nº 10.213,de 9.03.15

Lei nº 10.225,de 15.04.15

Lei nº 10.336,de 13.10.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

294

Page 295: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento UrbanoValores em R$ 1,00

43.629.670

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 12.493.000

4457.0000 - Administração da Unidade 15 122 12.493.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 6.513.000F 1 3 90 0 101 146.416F 2 3 90 0 101 5.473.584F 2 4 90 0 101 360.000

0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 8.324.520

4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 250.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 250.000

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 6.025.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população

F 2 4 90 0 101 1.325.000F 2 4 90 0 111 4.700.000

4846.0000 - Gerenciamento e Implantação de Equipamentos de Aproveitamento deResíduo Sólido 17 451 10.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15 - Urbanismo 18.868.000 18.868.00016 - Habitação 22.712.150 22.712.15017 - Saneamento 2.049.520 2.049.520

TOTAL 43.629.670 43.629.670

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 13.143.000 13.143.000127 - Ordenamento Territorial 30.000 30.000451 - Infraestrutura Urbana 6.085.000 6.085.000481 - Habitação Rural 10.001.000 10.001.000482 - Habitação Urbana 12.331.150 12.331.150511 - Saneamento Básico Rural 60.000 60.000512 - Saneamento Básico Urbano 1.974.520 1.974.520544 - Recursos Hídricos 5.000 5.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 12.493.000 12.493.0000586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 8.324.520 8.324.5200587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado do Maranhão 100.000 100.0000588 - Minha Casa meu Maranhão 22.712.150 22.712.150

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 43.629.670 43.629.670

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 14.513.000 14.513.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 5.300.000 5.300.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 23.675.670 23.675.6705101 - Recursos Ordinários - Tesouro 141.000 141.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

295

Page 296: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Implantar solução de gestão consorciada entre os municípios do Estado do Maranhão,garantindo viabilidade econômica e social do aproveitamento dos resíduos sólidosurbanos através da reciclagem, fabricação de composto orgânico ou geração de energiaelétrica.

F 2 4 90 0 101 10.000

4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 60.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais

F 2 4 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 122 10.000

4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 1.974.520

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana

F 2 3 90 0 122 459.850F 2 4 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 122 1.464.670

4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru 17 544 5.000

Revitalizar o Rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba com o RioItapecuru via Barragem da Boa Esperança, Riacho Balseiro, propiciando o incremento doabastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover a implementação dosaneamento das cidades ribeirinhas

F 2 4 90 0 101 5.0000587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 100.000

4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 20.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 20.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão 15 127 30.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 30.000

4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 50.000

Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da área centralda cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional

F 2 4 90 0 101 50.0000588 - Minha Casa meu Maranhão 22.712.150

4450.0000 - Gestão do Programa 16 122 380.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 3 90 0 122 280.000

3235.0000 - Habitação Rural 16 481 10.001.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 50 0 122 700.000F 3 4 90 0 122 8.301.000

3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 10.741.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 111 100.000F 3 3 90 0 122 1.800.000F 3 3 90 5 101 141.000F 3 4 90 0 111 500.000F 3 4 90 0 122 8.200.000

4744.0000 - Regularização Fundiária 16 482 1.590.150

Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União, alémdo apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularizaçãofundiária em seus territórios

F 2 3 90 0 101 10.000F 2 3 90 0 122 860.150

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

296

Page 297: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 3 3 90 0 122 200.000F 3 4 90 0 101 120.000F 3 4 90 0 122 400.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

297

Page 298: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano#2

Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00

Unidade: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 43.629.670

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 12.493.0004457.0000 - Administração da Unidade 15 122 12.493.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 6.513.000F 1 3 90 0 101 146.416F 2 3 90 0 101 5.473.584F 2 4 90 0 101 360.000

PRODUTO: (): 0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 8.324.5204450.0000 - Gestão do Programa 15 122 250.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 250.000PRODUTO: (): 4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 6.025.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população

F 2 4 90 0 101 1.325.000F 2 4 90 0 111 4.700.000

PRODUTO: (): 4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru 17 544 5.000

Revitalizar o Rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba com oRio Itapecuru via Barragem da Boa Esperança, Riacho Balseiro, propiciando oincremento do abastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover aimplementação do saneamento das cidades ribeirinhas

F 2 4 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 60.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais

F 2 4 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 122 10.000

PRODUTO: (): 4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 1.974.520

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana

F 2 3 90 0 122 459.850F 2 4 90 0 101 50.000F 2 4 90 0 122 1.464.670

PRODUTO: (): 4846.0000 - Gerenciamento e Implantação de Equipamentos de Aproveitamentode Resíduo Sólido 17 451 10.000

Implantar solução de gestão consorciada entre os municípios do Estado do Maranhão,garantindo viabilidade econômica e social do aproveitamento dos resíduos sólidosurbanos através da reciclagem, fabricação de composto orgânico ou geração de energiaelétrica.

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 100.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão 15 127 30.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 20.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 50.000

Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da áreacentral da cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional

F 2 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 0588 - Minha Casa meu Maranhão 22.712.1503235.0000 - Habitação Rural 16 481 10.001.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

298

Page 299: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORMelhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 50 0 122 700.000F 3 4 90 0 122 8.301.000

PRODUTO: (): 3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 10.741.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 111 100.000F 3 3 90 0 122 1.800.000F 3 3 90 5 101 141.000F 3 4 90 0 111 500.000F 3 4 90 0 122 8.200.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 16 122 380.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 3 90 0 122 280.000

PRODUTO: (): 4744.0000 - Regularização Fundiária 16 482 1.590.150

Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União, alémdo apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularizaçãofundiária em seus territórios

F 2 3 90 0 101 10.000F 2 3 90 0 122 860.150F 3 3 90 0 122 200.000F 3 4 90 0 101 120.000F 3 4 90 0 122 400.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

299

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.796, de 21.12.12

Decreto nº 28.797 de 21.12.12

Decreto nº 28.936, de 02.04.13

Decreto nº 30.794, de 25.05.15

Lei Estadual nº 9.784, de 02.04.13

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 9.784,de 02. 04.13

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 18.596, de 25.04.02

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

300

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e PescaValores em R$ 1,00

96.327.152

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 14.569.955

4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 11.411.507

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.004.000F 1 3 90 0 101 170.716F 2 3 90 0 101 3.986.791F 2 4 90 0 101 250.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 57.264

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 57.264

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 3.059.172

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 3.059.172

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 20 302 42.012

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 42.0120546 - Defesa Agropecuária 50.947.552

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20 - Agricultura 93.168.704 3.158.448 96.327.152

TOTAL 93.168.704 3.158.448 96.327.152

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 61.571.476 61.571.476125 - Normatização e Fiscalização 110.000 110.000271 - Previdência Básica 57.264 57.264272 - Previdência do Regime Estatutário 3.059.172 3.059.172302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 42.012 42.012608 - Promoção da Produção Agropecuária 30.539.628 30.539.628609 - Defesa Agropecuária 947.600 947.600

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 11.411.507 3.158.448 14.569.9550546 - Defesa Agropecuária 50.947.552 50.947.5520572 - Mais Pescado 3.355.192 3.355.1920582 - Mais Produção e Abastecimento 27.454.453 27.454.453

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 41.112.152 41.112.15213202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 50.947.552 3.158.448 54.106.00013901 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão 1.109.000 1.109.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 59.251.552 3.158.448 62.410.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 1.109.000 1.109.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 5.500.000 5.500.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 27.308.152 27.308.152

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

301

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 49.889.952

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 34.797.552F 1 3 90 0 101 53.664F 2 3 90 0 101 10.596.336F 2 3 90 0 118 3.842.400F 2 3 91 0 118 100.000F 2 4 90 0 118 500.000

4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 110.000

Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias

F 2 3 90 0 118 110.000

4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 120.000

Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários

F 2 3 90 0 118 120.000

4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 183.400

Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos

F 2 3 90 0 118 183.400

4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 212.800

Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutosde alimentos de origem animal

F 2 3 90 0 118 212.800

4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal 20 609 82.400

Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos e subprodutosde origem animal

F 2 3 90 0 118 82.400

4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 92.000

Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos de qualidadeF 2 3 90 0 118 92.000

4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 257.000

Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutenção dostatus sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação

F 2 3 90 0 118 257.0000572 - Mais Pescado 3.355.192

4698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 2.503.494

Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 353.494F 2 4 90 0 122 2.150.000

4699.0000 - Fomento a Produção Aquícola Maranhense 20 608 851.698

Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 170.340F 2 4 90 0 122 681.358

0582 - Mais Produção e Abastecimento 27.454.453

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 270.017

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 270.017

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 1.070.000

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário

F 2 3 90 0 101 1.070.000

4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica 20 608 40.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

302

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, para osetor agropecuário do Estado

F 2 3 90 0 101 20.000F 2 4 90 0 101 20.000

4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 23.965.436

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado

F 3 3 90 0 101 282.476F 3 3 90 0 122 17.255.000F 3 4 90 0 101 730.000F 3 4 90 0 122 5.697.960

4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 1.000.000

Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuárias proporcionandoo aumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 122 350.000F 2 4 90 0 122 650.000

4840.0000 - Modernização dos Processos de Produção, Agroindustrialização eComercialização 20 608 1.109.000

Apoiar as ações de investimentos para todas as etapas do processo produtivoagropecuário do processamento agroindustrial e da comercialização que permitam oaumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuários esua comercialização

F 2 3 90 0 107 665.000F 2 4 90 0 107 444.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

303

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca#2

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00

Unidade: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 41.112.152

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 11.411.5074457.0000 - Administração da Unidade 20 122 11.411.507

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.004.000F 1 3 90 0 101 170.716F 2 3 90 0 101 3.986.791F 2 4 90 0 101 250.000

PRODUTO: (): 0572 - Mais Pescado 3.355.1924698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 2.503.494

Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 353.494F 2 4 90 0 122 2.150.000

PRODUTO: (): 4699.0000 - Fomento a Produção Aquícola Maranhense 20 608 851.698

Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 170.340F 2 4 90 0 122 681.358

PRODUTO: (): 0582 - Mais Produção e Abastecimento 26.345.4534450.0000 - Gestão do Programa 20 122 270.017

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 270.017PRODUTO: (): 4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 1.070.000

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário

F 2 3 90 0 101 1.070.000PRODUTO: (): 4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica 20 608 40.000

Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, para osetor agropecuário do Estado

F 2 3 90 0 101 20.000F 2 4 90 0 101 20.000

PRODUTO: (): 4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 23.965.436

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado

F 3 3 90 0 101 282.476F 3 3 90 0 122 17.255.000F 3 4 90 0 101 730.000F 3 4 90 0 122 5.697.960

PRODUTO: (): 4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 1.000.000

Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuáriasproporcionando o aumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 122 350.000F 2 4 90 0 122 650.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão#2

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00

Unidade: 13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 54.106.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 3.158.4480900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 3.059.172

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 3.059.172PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 57.264

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 57.264PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 20 302 42.012

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 42.012PRODUTO: (): 0546 - Defesa Agropecuária 50.947.5524450.0000 - Gestão do Programa 20 122 49.889.952

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 34.797.552F 1 3 90 0 101 53.664F 2 3 90 0 101 10.596.336F 2 3 90 0 118 3.842.400F 2 3 91 0 118 100.000F 2 4 90 0 118 500.000

PRODUTO: (): 4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 120.000

Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários

F 2 3 90 0 118 120.000PRODUTO: (): 4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 183.400

Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos

F 2 3 90 0 118 183.400PRODUTO: (): 4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 212.800

Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutosde alimentos de origem animal

F 2 3 90 0 118 212.800PRODUTO: (): 4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal 20 609 82.400

Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos esubprodutos de origem animal

F 2 3 90 0 118 82.400PRODUTO: (): 4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 92.000

Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos de qualidadeF 2 3 90 0 118 92.000

PRODUTO: (): 4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 110.000

Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias

F 2 3 90 0 118 110.000PRODUTO: (): 4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 257.000

Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutençãodo status sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação

F 2 3 90 0 118 257.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão#2

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00

Unidade: 13901 - Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial doEstado do Maranhão 1.109.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0582 - Mais Produção e Abastecimento 1.109.0004840.0000 - Modernização dos Processos de Produção, Agroindustrialização eComercialização 20 608 1.109.000

Apoiar as ações de investimentos para todas as etapas do processo produtivoagropecuário do processamento agroindustrial e da comercialização que permitam oaumento da produção, produtividade, melhoria da qualidade dos produtos agropecuáriose sua comercialização

F 2 3 90 0 107 665.000F 2 4 90 0 107 444.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

306

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 23.823, de 10.03.08

Decreto nº 27.234, de 03.01.11

Decreto nº 27.235, de 03.01.11

Decreto nº 30.700, de 31.03.15

Decreto nº 30.881, de 17.06.15

Decreto nº 31.602, de 08.04.16

Lei Estadual nº 8.858, de 13.08.08

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 30.677,13.03.15

Lei Estadual nº 10.117, de 11.07.14

Lei Estadual nº 9.479, de 21.10.11

Lei Estadual nº 9.650, de 10.07.12

Lei nº 10.213, 9.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSEI - LEGISLAÇÃODecreto nº 24.720, de 03.11.08

Decreto nº 31.892, de 21.06.16

Lei Estadual nº 8.912, de 23.12.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

307

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e TurismoValores em R$ 1,00

93.754.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0131 - Produção e Difusão 27.045.000

4505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais 13 363 15.000

Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural

F 2 3 90 0 101 15.000

4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 50.000

Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura

F 2 3 90 0 101 50.000

4663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 1.250.000

Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 1.200.000F 2 4 90 0 107 50.000

4706.0000 - Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 13 392 1.000.000

Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 1.000.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

13 - Cultura 92.803.600 300.400 93.104.00023 - Comércio e Serviços 650.000 650.000

TOTAL 93.453.600 300.400 93.754.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 59.386.600 59.386.600271 - Previdência Básica 286.000 286.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.400 14.400363 - Ensino Profissional 65.000 65.000391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 6.312.000 6.312.000392 - Difusão Cultural 27.090.000 27.090.000422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.000 10.000695 - Turismo 590.000 590.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0131 - Produção e Difusão 27.045.000 27.045.0000411 - Apoio Administrativo 57.676.000 300.400 57.976.4000504 - Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000 6.282.0000522 - Mais Turismo 600.000 600.0000571 - Memória Republicana 1.800.600 1.800.6000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 90.403.000 90.403.00014201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.800.600 300.400 2.101.00014901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 1.250.000 1.250.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 91.972.600 300.400 92.273.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 1.250.000 1.250.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 222.000 222.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 9.000 9.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

308

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 23.900.000

Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 90 0 101 23.900.000

4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 10.000

Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistema estadualde informações e indicadores culturais

F 2 3 90 0 101 10.000

4713.0000 - Apoio às Manifestações Artístico-Culturais 13 392 820.000

Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 90 0 101 820.000

0411 - Apoio Administrativo 57.976.400

4457.0000 - Administração da Unidade 13 122 57.676.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 31.940.000F 1 3 90 0 101 592.000F 2 3 90 0 101 25.144.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 286.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 286.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 13 302 14.400

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 14.4000504 - Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.000

2681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 2.662.000

Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 2.431.000F 2 4 90 0 111 222.000F 2 4 90 5 101 9.000

4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas 13 391 10.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicasF 2 3 90 0 101 10.000

4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis 13 391 10.000

Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveisF 2 3 90 0 101 10.000

4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000

Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo o fortalecimentoda identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aos bens e serviçosculturais

F 2 3 90 0 101 100.000

4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Cultuais 13 391 3.500.000

Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural

F 2 3 90 0 101 1.000.000F 2 4 90 0 101 2.500.000

0522 - Mais Turismo 600.000

4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 10.000

Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos

F 2 3 90 0 101 10.000

2737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 500.000

Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 90 0 101 500.000

4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 25.000

Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir na geraçãode emprego e renda

F 2 3 90 0 101 25.000

4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 25.000

Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 25.000

4821.0000 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 23 695 30.000

Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado

F 2 3 90 0 101 30.000

4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 10.000

Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística

F 2 3 90 0 101 10.0000571 - Memória Republicana 1.800.600

4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.710.600

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.380.600F 1 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 101 280.000F 2 4 90 0 101 20.000

4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 30.000

Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo

F 2 3 90 0 101 30.000

3150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 30.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 30.000

4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 30.000

Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 30.000

0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 50.000

4824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 50.000

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

310

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Cultura e Turismo#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 90.403.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0131 - Produção e Difusão 25.795.0004505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais 13 363 15.000

Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural

F 2 3 90 0 101 15.000PRODUTO: (): 4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 50.000

Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4706.0000 - Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 13 392 1.000.000

Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 23.900.000

Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 90 0 101 23.900.000

PRODUTO: (): 4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 10.000

Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistema estadualde informações e indicadores culturais

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4713.0000 - Apoio às Manifestações Artístico-Culturais 13 392 820.000

Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 90 0 101 820.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 57.676.0004457.0000 - Administração da Unidade 13 122 57.676.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 31.940.000F 1 3 90 0 101 592.000F 2 3 90 0 101 25.144.000

PRODUTO: (): 0504 - Maranhão Patrimônio Cultural 6.282.0002681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 2.662.000

Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 2.431.000F 2 4 90 0 111 222.000F 2 4 90 5 101 9.000

PRODUTO: (): 4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas 13 391 10.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicasF 2 3 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis 13 391 10.000

Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveisF 2 3 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000

Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo ofortalecimento da identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aosbens e serviços culturais

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Cultuais 13 391 3.500.000

Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural

F 2 3 90 0 101 1.000.000F 2 4 90 0 101 2.500.000

PRODUTO: (): 0522 - Mais Turismo 600.0002737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 500.000

Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos

F 2 3 90 0 101 500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 25.000

Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir nageração de emprego e renda

F 2 3 90 0 101 25.000PRODUTO: (): 4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 25.000

Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 25.000PRODUTO: (): 4821.0000 - Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 23 695 30.000

Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 10.000

Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 10.000

Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 50.0004824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 50.000

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 50.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

312

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundação da Memória Republicana Brasileira#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 2.101.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 300.4000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 286.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 286.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 13 302 14.400

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 14.400PRODUTO: (): 0571 - Memória Republicana 1.800.6003150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 30.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 30.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.710.600

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.380.600F 1 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 101 280.000F 2 4 90 0 101 20.000

PRODUTO: (): 4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 30.000

Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 30.000

Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 30.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 1.250.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0131 - Produção e Difusão 1.250.0004663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 1.250.000

Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 1.200.000F 2 4 90 0 107 50.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Page 315: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALI - LEGISLAÇÃODecreto nº 16.828, de 24.05.99

Decreto nº 17.365, de 19.06.00

Decreto nº 17.455, de 08.08.00

Decreto nº 18.601, de 25.04.02

Decreto nº 19.402, de 24.02.03

Decreto nº 20.665, de 23.07.04

Decreto nº 24.780, de 14.11.08

Decreto nº 27.628, de 23.08.11

Decreto nº 31.070, de 3.09.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.336, de 13.10.15

GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVAI - LEGISLAÇÃODecreto n° 31.070, de 03.09.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALI - LEGISLAÇÃODecreto nº 15.040, de 08.05.96

Decreto nº 28.124, de 23.04.12

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 6.519, de 21.12.95

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

315

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento SocialValores em R$ 1,00

185.458.060

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 82.945.700

3243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN 08 122 100.000

Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social com capacitação eassessoria técnica nos Municípios

S 2 3 90 0 101 100.000

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 996.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 996.000

4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 150.000

Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos

S 2 3 90 0 101 150.000

3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN 08 306 1.000.000

Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos eaquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

08 - Assistência Social 185.458.060 185.458.060

TOTAL 185.458.060 185.458.060

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 37.009.050 37.009.050128 - Formação de Recursos Humanos 460.080 460.080241 - Assistência ao Idoso 1.808.000 1.808.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 23.900.000 23.900.000244 - Assistência Comunitária 25.906.998 25.906.998306 - Alimentação e Nutrição 81.699.700 81.699.700334 - Fomento ao Trabalho 1.576.913 1.576.913511 - Saneamento Básico Rural 12.097.319 12.097.319608 - Promoção da Produção Agropecuária 1.000.000 1.000.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 82.945.700 82.945.7000411 - Apoio Administrativo 28.461.000 28.461.0000539 - Proteção e Promoção Social 53.492.128 53.492.1280552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 12.097.319 12.097.3190589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 8.461.913 8.461.913

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 159.269.828 159.269.82815112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 20.549.232 20.549.23215903 - Fundo Estadual de Assistência Social 5.639.000 5.639.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 37.263.000 37.263.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 6.000.000 6.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 2.247.000 2.247.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 136.670.060 136.670.0600128 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 1.078.000 1.078.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.200.000 2.200.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

S 2 4 90 0 122 1.000.000

4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias. 08 306 69.139.700

Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias

S 2 3 90 0 122 69.139.700

4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 300.000

Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas

S 2 3 90 0 101 300.000

4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 11.260.000

Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 101 60.000S 2 3 90 0 111 6.000.000S 2 3 90 0 122 3.000.000S 2 3 90 5 101 2.200.000

0411 - Apoio Administrativo 28.461.000

4457.0000 - Administração da Unidade 08 122 28.461.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 101 24.877.000S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 2.805.761S 2 4 90 0 101 300.000

0539 - Proteção e Promoção Social 53.492.128

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.277.050

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 836.000S 2 3 90 0 128 441.050

4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 300.000

Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social

S 2 3 90 0 101 200.000S 2 3 90 0 128 100.000

4797.0000 - Capacitação da Politica de Assistência Social 08 128 310.080

Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais

S 2 3 90 0 101 140.000S 2 3 90 0 128 170.080

4297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 08 241 1.808.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidos oufragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação de riscoprecisando de proteção

S 1 3 90 0 101 1.472.000S 1 3 90 0 128 108.000S 1 4 90 0 101 228.000

4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 23.900.000

Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famíliasbeneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentes matriculadas emescolas públicas

S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 122 23.800.000

3267.0000 - Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede de Proteção SócioAssistencial 08 244 8.953.128

Construir, recuperar, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da redesocioassistencial, referentes à politica de Assistência Social.

S 3 4 90 0 101 650.000S 3 4 90 0 114 2.247.000S 3 4 90 0 122 6.056.128

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 15.000.000

Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais de famíliase indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais

S 2 3 91 0 122 15.000.000

4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 10.000

Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 10.000

4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 08 244 595.000

Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiência comgrau de dependência

S 1 3 41 0 101 495.000S 2 3 90 0 128 100.000

4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 238.000

Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios no âmbitoda Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional

S 1 3 41 0 101 10.000S 1 4 90 0 101 228.000

4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 850.870

Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefícios socioassistenciais;fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dos seus vínculos; orientar,encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais

S 1 3 41 0 101 682.000S 1 3 90 0 101 10.000S 1 3 90 0 128 158.870

4851.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Criança e Adolescente 08 244 100.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional e em família acolhedora para crianças eadolescentes, cujos vinculos familiares estejam rompidos ou fragilizados em carater deacolhimento provisório.

S 3 3 41 0 101 100.000

4852.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade 08 244 150.000

Promover serviços de acolhimento nas suas diversas modaliades para individuos efamililias, e pessoas com deficiência cujos vinculos familiares estejam rompidos oufragilizados, que estão em situação de violação de direitos; e atendimentos a situações deemergência e caamidade pública

S 3 3 41 0 101 150.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 12.097.319

3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 12.097.319

Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes

S 3 4 90 0 101 500.000S 3 4 90 0 122 11.597.319

0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 8.461.913

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 5.875.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 875.000S 2 3 90 0 122 5.000.000

4756.0000 - Assistência às Famílias Carentes 08 244 10.000

Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais

S 1 3 90 0 101 10.000

4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas, Indígenas edemais povos 08 334 1.576.913

Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 122 1.576.913

3250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes

S 2 4 90 0 101 500.000S 2 4 90 0 122 500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 159.269.828

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 82.945.7003243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN 08 122 100.000

Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social com capacitaçãoe assessoria técnica nos Municípios

S 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN 08 306 1.000.000

Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos eaquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite

S 2 4 90 0 122 1.000.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 996.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 996.000PRODUTO: (): 4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 150.000

Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos

S 2 3 90 0 101 150.000PRODUTO: (): 4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias. 08 306 69.139.700

Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias

S 2 3 90 0 122 69.139.700PRODUTO: (): 4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 300.000

Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas

S 2 3 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 11.260.000

Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 101 60.000S 2 3 90 0 111 6.000.000S 2 3 90 0 122 3.000.000S 2 3 90 5 101 2.200.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 28.461.0004457.0000 - Administração da Unidade 08 122 28.461.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 101 24.877.000S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 2.805.761S 2 4 90 0 101 300.000

PRODUTO: (): 0539 - Proteção e Promoção Social 47.853.1283267.0000 - Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede de ProteçãoSócio Assistencial 08 244 8.953.128

Construir, recuperar, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento darede socioassistencial, referentes à politica de Assistência Social.

S 3 4 90 0 101 650.000S 3 4 90 0 114 2.247.000S 3 4 90 0 122 6.056.128

PRODUTO: (): 4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 15.000.000

Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais de famíliase indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais

S 2 3 91 0 122 15.000.000PRODUTO: (): 4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 23.900.000

Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famíliasbeneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentes matriculadasem escolas públicas

S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 122 23.800.000

PRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR4756.0000 - Assistência às Famílias Carentes 08 244 10.000

Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais

S 1 3 90 0 101 10.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Gerência de Inclusão Socioprodutiva#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 20.549.232

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 12.097.319

3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 12.097.319Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes

S 3 4 90 0 101 500.000S 3 4 90 0 122 11.597.319

PRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 8.451.9133250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 1.000.000

Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes

S 2 4 90 0 101 500.000S 2 4 90 0 122 500.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 5.875.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 875.000S 2 3 90 0 122 5.000.000

PRODUTO: (): 4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas, Indígenase demais povos 08 334 1.576.913

Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 122 1.576.913PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Assistência Social#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15903 - Fundo Estadual de Assistência Social 5.639.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0539 - Proteção e Promoção Social 5.639.0004297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 08 241 1.808.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidos oufragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação de riscoprecisando de proteção

S 1 3 90 0 101 1.472.000S 1 3 90 0 128 108.000S 1 4 90 0 101 228.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.277.050

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 836.000S 2 3 90 0 128 441.050

PRODUTO: (): 4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 10.000

Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 300.000

Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social

S 2 3 90 0 101 200.000S 2 3 90 0 128 100.000

PRODUTO: (): 4797.0000 - Capacitação da Politica de Assistência Social 08 128 310.080

Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais

S 2 3 90 0 101 140.000S 2 3 90 0 128 170.080

PRODUTO: (): 4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 08 244 595.000

Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiência comgrau de dependência

S 1 3 41 0 101 495.000S 2 3 90 0 128 100.000

PRODUTO: (): 4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 238.000

Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios noâmbito da Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional

S 1 3 41 0 101 10.000S 1 4 90 0 101 228.000

PRODUTO: (): 4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 850.870

Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefícios socioassistenciais;fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dos seus vínculos; orientar,encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais

S 1 3 41 0 101 682.000S 1 3 90 0 101 10.000S 1 3 90 0 128 158.870

PRODUTO: (): 4851.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Criança e Adolescente 08 244 100.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional e em família acolhedora para crianças eadolescentes, cujos vinculos familiares estejam rompidos ou fragilizados em carater deacolhimento provisório.

S 3 3 41 0 101 100.000PRODUTO: (): 4852.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade 08 244 150.000

Promover serviços de acolhimento nas suas diversas modaliades para individuos efamililias, e pessoas com deficiência cujos vinculos familiares estejam rompidos oufragilizados, que estão em situação de violação de direitos; e atendimentos a situaçõesde emergência e caamidade pública

S 3 3 41 0 101 150.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

323

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.238, de 17.01.11

Decreto nº 27.613, de 16.08.11

Lei Estadual nº 8.263, de 20.06.05

Lei nº 10.151, de 23.10.14

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAI - LEGISLAÇÃODecreto n° 30.155, de 26.06.14

Decreto n° 31.536, de 11.03.16

Decreto nº 21.269, de 09.06.05

Lei Estadual nº 8.105, de 29.04.04

Lei Estadual nº 9.277, de 22.09.10

Lei n° 10.098, de 10.06.14

Lei n° 10.389, de 22.11.15

Lei nº 10.213,de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

324

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da FazendaValores em R$ 1,00

291.483.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0212 - Administração da Política Tributária 271.483.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 242.561.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 235.480.000F 1 3 90 0 101 464.000F 2 3 90 0 101 6.617.000

4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 200.428

Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinação socialdos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da nota fiscal

F 2 3 90 0 101 200.428

4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 12.900.000

Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração Tributária Estadualde modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade

F 2 3 90 0 107 6.800.000F 2 4 90 0 107 6.100.000

3069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 3.000.000

Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estado efortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro

F 2 4 90 2 101 3.000.000

3106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.300.000

Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obter melhorescondições de trabalho

F 2 3 90 0 107 1.500.000F 2 4 90 0 107 800.000

4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 10.521.572

Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir a legislaçãoF 2 3 90 0 101 10.521.572

0350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 20.000.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 291.483.000 291.483.000

TOTAL 291.483.000 291.483.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 243.561.000 243.561.000128 - Formação de Recursos Humanos 13.100.428 13.100.428129 - Administração de Receitas 34.821.572 34.821.572

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0212 - Administração da Política Tributária 271.483.000 271.483.0000350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 20.000.000 20.000.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 276.283.000 276.283.00016901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 15.200.000 15.200.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 253.283.000 253.283.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 15.200.000 15.200.0000115 - Operações de Crédito Externa 20.000.000 20.000.0002101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

325

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 1.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 4 90 0 115 1.000.000

3270.0000 - Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária eContencioso Fiscal 04 129 19.000.000

Fortalecer a Gestão para resultados, a governança da SEFAZ/MA e a gestão integral dasobrigações tributárias, com o melhoramento do desempenho da administração tributária,buscando alcançar o potencial contributivo e excelência na assistência ao contribuinte

F 2 4 90 0 115 19.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

326

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Fazenda#2

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00

Unidade: 16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 276.283.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0212 - Administração da Política Tributária 256.283.0003069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 3.000.000

Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estado efortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro

F 2 4 90 2 101 3.000.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 242.561.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 235.480.000F 1 3 90 0 101 464.000F 2 3 90 0 101 6.617.000

PRODUTO: (): 4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 10.521.572

Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir a legislaçãoF 2 3 90 0 101 10.521.572

PRODUTO: (): 4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 200.428

Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinaçãosocial dos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da notafiscal

F 2 3 90 0 101 200.428PRODUTO: (): 0350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 20.000.0003270.0000 - Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária eContencioso Fiscal 04 129 19.000.000

Fortalecer a Gestão para resultados, a governança da SEFAZ/MA e a gestão integral dasobrigações tributárias, com o melhoramento do desempenho da administração tributária,buscando alcançar o potencial contributivo e excelência na assistência ao contribuinte

F 2 4 90 0 115 19.000.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 1.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 4 90 0 115 1.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária#2

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00

Unidade: 16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 15.200.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0212 - Administração da Política Tributária 15.200.0003106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.300.000

Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obter melhorescondições de trabalho

F 2 3 90 0 107 1.500.000F 2 4 90 0 107 800.000

PRODUTO: (): 4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 12.900.000

Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração Tributária Estadualde modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade

F 2 3 90 0 107 6.800.000F 2 4 90 0 107 6.100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

328

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 17.096, de 10.12.99

Decreto nº 18.602, de 25.04.02

Decreto nº 19.426, de 24.02.03

Decreto nº 19.700, de 08.07.03

Decreto nº 20.666, de 23.07.04

Decreto nº 21.372, de 05.08.05

Decreto nº 22.905, de 02.01.07

Decreto nº 22.961, de 28.02.07

Decreto nº 23.028, de 02.04.07

Decreto nº 23.043, de 20.04.07

Decreto nº 23.127, de 04.06.07

Decreto nº 23.472, de 15.10.07

Decreto nº 30.736,de 23.04.15

Decreto nº 30.777, de 15.05.15

Decreto nº 31.861, de 14.06.16

Decreto nº 32.062, de 08.08.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDAÇÃO NICE LOBÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 13.790, de 30.03.94

Decreto nº 20.667, de 23.07.04

Lei Delegada nº 149, de 01.06.94

Lei n° 10.140, de 02.09.14

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 5.774, de 15.10.93

FUNDO ESCOLA DIGNAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 31.139, de 22.09.15

Lei nº 10.307, de 10.09.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

329

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00

2.755.827.064

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 790.261.664

4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 429.269.664

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 367.406.000F 1 1 90 0 109 27.600.000F 1 1 91 0 102 216.000F 1 3 90 0 102 3.500.000F 2 3 90 0 102 29.377.664F 2 3 90 0 218 200.000F 2 3 91 0 102 970.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 60.162.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 102 60.162.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 240.714.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12 - Educação 2.394.835.064 360.992.000 2.755.827.064

TOTAL 2.394.835.064 360.992.000 2.755.827.064

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 429.834.680 429.834.680271 - Previdência Básica 60.162.000 60.162.000272 - Previdência do Regime Estatutário 240.714.000 240.714.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.116.000 60.116.000361 - Ensino Fundamental 659.625.808 659.625.808362 - Ensino Médio 1.300.543.384 1.300.543.384363 - Ensino Profissional 300.000 300.000365 - Educação Infantil 1.396.192 1.396.192366 - Educação de Jovens e Adultos 2.423.000 2.423.000367 - Educação Especial 612.000 612.000571 - Desenvolvimento Científico 100.000 100.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 429.269.664 360.992.000 790.261.6640595 - Escola Digna 1.965.565.400 1.965.565.400

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

17101 - Secretaria de Estado da Educação 2.375.179.064 359.972.000 2.735.151.06417203 - Fundação Nice Lobão 9.656.000 1.020.000 10.676.00017901 - Fundo Escola Digna 10.000.000 10.000.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 875.001.000 360.992.000 1.235.993.0000105 - Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.415.658.000 1.415.658.0000109 - Salário Educação - Cota - Parte Estadual 30.610.000 30.610.0000110 - Salário Educação - Cota - Parte Federal 41.274.000 41.274.0000114 - Operações de Crédito Interna 12.000.000 12.000.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 20.092.064 20.092.0640218 - Recursos Diretamente Arrecadados 200.000 200.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

330

Page 331: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 102 240.714.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 60.116.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 102 60.116.0000595 - Escola Digna 1.965.565.400

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 565.016

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 102 565.016

3254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental 12 361 12.250.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental

F 2 4 40 0 102 2.400.000F 3 3 40 0 102 1.750.000F 3 3 90 0 102 100.000F 3 4 90 0 114 8.000.000

4738.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental 12 361 619.548

Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do ensino fundamental em todo osistema público estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 619.548

4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 626.642.596

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental

F 1 1 90 0 102 48.000.000F 1 1 90 0 105 514.800.000F 1 3 90 0 102 3.645.000F 1 3 90 0 105 2.511.000F 2 3 40 0 102 443.023F 2 3 50 0 102 2.913.538F 2 3 50 0 109 753.000F 2 3 50 0 110 31.800.000F 2 3 90 0 102 18.931.035F 2 3 91 0 102 2.450.000F 2 4 50 0 102 300.000F 2 4 50 0 109 96.000

4747.0000 - Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos 12 361 20.113.664

Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadual deensino

F 2 3 90 0 102 21.600F 2 3 90 0 122 20.092.064

3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 12 362 62.789.755

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema público estadual no ensino médio

F 2 3 90 0 102 100.000F 2 4 90 0 102 250.000F 3 3 90 0 102 50.483.755F 3 4 90 0 102 5.682.000F 3 4 90 0 110 2.274.000F 3 4 90 0 114 4.000.000

4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio 12 362 1.800.000

Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do ensino médio em todo o sistemapúblico estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 1.800.000

4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 12 362 1.233.023.842

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio

F 1 1 90 0 102 180.000.000F 1 1 90 0 105 897.747.000F 1 3 90 0 102 600.000F 1 3 90 0 105 600.000F 2 3 40 0 102 6.359.157

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

331

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 50 0 102 18.755.224F 2 3 50 0 109 1.757.000F 2 3 50 0 110 4.800.000F 2 3 90 0 102 116.799.461F 2 3 91 0 102 4.760.000F 2 4 50 0 109 404.000F 2 4 90 0 102 442.000

4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio 12 362 2.929.787

Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoria daqualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio

F 2 3 90 0 102 2.929.787

4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 300.000

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do CINTRA e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno

F 2 3 90 0 102 300.000

4848.0000 - Apoio a Educação Infantil 12 365 1.396.192

Garanttir suporte técnico profissional com vistas ao atendimento à Educação InfantilF 2 3 50 0 102 220.192F 2 4 90 0 102 1.176.000

4849.0000 - Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos 12 366 2.423.000

Permitir o acesso e a garantia de um ensino de qualidade para jovens e adultos quebuscam atendimento e a formação adequada ainda não cursada.

F 2 3 50 0 110 2.400.000F 2 3 90 0 102 23.000

4847.0000 - Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na Educação Especial 12 367 612.000

Garantir o atendimento adequado aos alunos matriculados nesta modalidade de ensinoF 1 1 90 0 102 612.000

4815.0000 - Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 100.000

Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias

F 2 3 90 0 102 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

332

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Educação#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17101 - Secretaria de Estado da Educação 2.735.151.064

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 781.432.6640900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 240.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 102 240.000.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 60.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 102 60.000.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 59.972.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 102 59.972.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 421.460.664

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 361.200.000F 1 1 90 0 109 27.600.000F 1 1 91 0 102 216.000F 1 3 90 0 102 3.360.000F 2 3 90 0 102 28.244.664F 2 3 91 0 102 840.000

PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 1.953.718.4003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental 12 361 4.150.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental

F 2 4 40 0 102 2.400.000F 3 3 40 0 102 1.750.000

PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 12 362 60.439.755

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema público estadual no ensino médio

F 3 3 90 0 102 50.483.755F 3 4 90 0 102 5.682.000F 3 4 90 0 110 2.274.000F 3 4 90 0 114 2.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 565.016

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 102 565.016PRODUTO: (): 4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio 12 362 1.800.000

Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do ensino médio em todo o sistemapúblico estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 1.800.000PRODUTO: (): 4738.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental 12 361 619.548

Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do ensino fundamental em todo osistema público estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 619.548PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 626.062.596

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental

F 1 1 90 0 102 48.000.000F 1 1 90 0 105 514.800.000F 1 3 90 0 102 3.645.000F 1 3 90 0 105 2.511.000F 2 3 40 0 102 443.023F 2 3 50 0 102 2.913.538F 2 3 50 0 109 753.000F 2 3 50 0 110 31.800.000F 2 3 90 0 102 18.351.035F 2 3 91 0 102 2.450.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

333

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 50 0 102 300.000F 2 4 50 0 109 96.000

PRODUTO: (): 4747.0000 - Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos 12 361 20.113.664

Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadual deensino

F 2 3 90 0 102 21.600F 2 3 90 0 122 20.092.064

PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 12 362 1.232.629.842

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio

F 1 1 90 0 102 180.000.000F 1 1 90 0 105 897.747.000F 1 3 90 0 102 600.000F 1 3 90 0 105 600.000F 2 3 40 0 102 6.359.157F 2 3 50 0 102 18.755.224F 2 3 50 0 109 1.757.000F 2 3 50 0 110 4.800.000F 2 3 90 0 102 116.405.461F 2 3 91 0 102 4.760.000F 2 4 50 0 109 404.000F 2 4 90 0 102 442.000

PRODUTO: (): 4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio 12 362 2.929.787

Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoriada qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio

F 2 3 90 0 102 2.929.787PRODUTO: (): 4847.0000 - Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na Educação Especial 12 367 612.000

Garantir o atendimento adequado aos alunos matriculados nesta modalidade de ensinoF 1 1 90 0 102 612.000

PRODUTO: (): 4848.0000 - Apoio a Educação Infantil 12 365 1.396.192

Garanttir suporte técnico profissional com vistas ao atendimento à Educação InfantilF 2 3 50 0 102 220.192F 2 4 90 0 102 1.176.000

PRODUTO: (): 4849.0000 - Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos 12 366 2.400.000

Permitir o acesso e a garantia de um ensino de qualidade para jovens e adultos quebuscam atendimento e a formação adequada ainda não cursada.

F 2 3 50 0 110 2.400.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundação Nice Lobão#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17203 - Fundação Nice Lobão 10.676.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 8.829.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 714.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 102 714.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 162.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 102 162.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 144.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 102 144.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 7.809.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 6.206.000F 1 3 90 0 102 140.000F 2 3 90 0 102 1.133.000F 2 3 90 0 218 200.000F 2 3 91 0 102 130.000

PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 1.847.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental 12 361 100.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental

F 3 3 90 0 102 100.000PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 12 362 350.000

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema público estadual no ensino médio

F 2 3 90 0 102 100.000F 2 4 90 0 102 250.000

PRODUTO: (): 4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 300.000

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do CINTRA e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno

F 2 3 90 0 102 300.000PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 580.000

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental

F 2 3 90 0 102 580.000PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio 12 362 394.000

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio

F 2 3 90 0 102 394.000PRODUTO: (): 4815.0000 - Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 100.000

Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias

F 2 3 90 0 102 100.000PRODUTO: (): 4849.0000 - Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos 12 366 23.000

Permitir o acesso e a garantia de um ensino de qualidade para jovens e adultos quebuscam atendimento e a formação adequada ainda não cursada.

F 2 3 90 0 102 23.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Escola Digna#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17901 - Fundo Escola Digna 10.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0595 - Escola Digna 10.000.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental 12 361 8.000.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental

F 3 4 90 0 114 8.000.000PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 12 362 2.000.000

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema público estadual no ensino médio

F 3 4 90 0 114 2.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.244 de 26.01.11

Decreto nº 30.626, de 19.01.15

Decreto nº 30.986, de 31.07.15

Lei nº 10.213,de 09.03.15

Lei nº 10.507,de 14.09.16

POLÍCIA CIVILI - LEGISLAÇÃODecreto nº 22.925, de 05.01.07

Decreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.238, de 13.05.15

Lei nº 10.252, de 02.06.15

Lei nº 10.578, de 10.04.17

Lei nº 4.570, de 14.05.84

Lei nº 8.508, de 27.11.06

MP n° 230, de 09.02.17

POLÍCIA MILITAR DO ESTADOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 22.304, de 25.07.06

Decreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.212 , de 09.03.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.223 , de 07.04.15

Lei nº 10.507 , de 14.09.16

Lei nº 6.513, de 30.11.95

CORPO DE BOMBEIROS MILITARI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.230, de 23.04.15

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 14.584, de 02.06.95

Decreto nº 31.267, de 05.11.15

Lei Delegada nº 129, de 22.11.77

Lei Delegada nº 190, de 19.07.84

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 2.668, de 29.07.66

Lei nº 4.248, de 09.12.80

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 21.201, de 05.05.05

Lei de 10.213, de 09.03.15

Lei Estadual nº 8.192, de 03.12.04

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

337

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança PúblicaValores em R$ 1,00

2.042.327.754

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 487.822.000

4457.0000 - Administração da Unidade 06 122 479.695.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 387.941.000F 1 3 90 0 101 2.000.000F 2 3 90 0 101 88.437.000F 2 3 90 0 111 886.000F 2 3 90 5 101 431.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.475.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 118 2.475.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

06 - Segurança Pública 2.034.200.754 8.127.000 2.042.327.754

TOTAL 2.034.200.754 8.127.000 2.042.327.754

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 1.606.214.668 1.606.214.668125 - Normatização e Fiscalização 34.558.332 34.558.332128 - Formação de Recursos Humanos 3.550.000 3.550.000181 - Policiamento 380.634.754 380.634.754182 - Defesa Civil 9.243.000 9.243.000271 - Previdência Básica 2.475.000 2.475.000272 - Previdência do Regime Estatutário 4.962.000 4.962.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 690.000 690.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 479.695.000 8.127.000 487.822.0000575 - Mais Vida no Trânsito 176.583.000 176.583.0000577 - Mais Segurança 1.161.289.754 1.161.289.7540601 - Mais Proteção e Defesa Civil 216.633.000 216.633.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 592.997.754 592.997.75419102 - Polícia Civil 11.200.000 11.200.00019110 - Polícia Militar do Estado 1.028.667.000 1.028.667.00019111 - Corpo de Bombeiros Militar 222.033.000 222.033.00019201 - Departamento Estadual de Trânsito 176.583.000 8.127.000 184.710.00019902 - Fundo Especial de Segurança Pública 2.720.000 2.720.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.816.785.000 1.816.785.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 2.720.000 2.720.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 2.379.000 2.379.0000114 - Operações de Crédito Interna 8.825.000 8.825.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 173.610.000 8.127.000 181.737.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 23.277.754 23.277.7540129 - Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.200.000 3.200.0000212 - Convênios com Órgãos não Federais 2.973.000 2.973.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 431.000 431.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

338

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.962.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 4.962.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 06 302 690.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 118 690.0000575 - Mais Vida no Trânsito 176.583.000

4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 142.024.668

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 40.928.000F 1 3 90 0 118 605.640F 2 3 50 0 118 1.105.775F 2 3 90 0 118 96.152.176F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 2.852.000

3222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANs e Postos deAtendimento 06 125 250.000

Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadãoF 2 3 90 0 118 250.000

3265.0000 - Implantação de Unidades de Fiscalização de Rodovias Estaduais 06 125 20.000

Implantar unidades operacionais de fiscalização e policiamento nas rodovias estaduaisF 3 3 90 0 118 10.000F 3 4 90 0 118 10.000

4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 2.051.714

Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 1.051.714F 2 3 90 0 212 1.000.000

4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 22.242.000

Habilitar e registrar condutores de veículos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB

F 2 3 90 0 118 20.269.000F 2 3 90 0 212 1.052.000F 2 4 90 0 212 921.000

4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 3.311.714

Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 3.311.714

4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 5.620.904

Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes de trânsitoF 2 3 90 0 118 5.620.904

4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANs e Postos de Atendimento 06 125 1.052.000

Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimento

F 2 3 90 0 118 1.052.000

4834.0000 - Implementação do Código do Trânsito Brasileiro 06 125 10.000

Realizar sinalização nas vias urbanas de municipios conveniadosF 2 3 90 0 118 10.000

0577 - Mais Segurança 1.161.289.754

4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 984.495.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 925.167.000F 1 3 90 0 101 10.508.000F 2 3 90 0 101 48.820.000

4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública 06 128 3.550.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

339

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 3.550.000

3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPública 06 181 24.325.000

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 3 90 0 101 10.000.000F 3 4 90 0 101 5.500.000F 3 4 90 0 114 8.825.000

3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 10.720.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Pública doMaranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 2 4 90 0 107 2.720.000F 3 4 90 0 101 8.000.000

4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 48.872.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 48.872.000

4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 24.327.754

Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos e palestras,semináriospara as comunidades identificadas com maior índice de criminalidade

F 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 122 23.277.754

4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 65.000.000

Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantes dasegurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrências registradas

F 2 3 90 0 101 65.000.0000601 - Mais Proteção e Defesa Civil 216.633.000

4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 207.390.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 198.340.000F 1 3 90 0 101 1.958.000F 2 3 90 0 101 7.092.000

4152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio ePânico 06 182 3.200.000

Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações e locais de reunião de público

F 2 3 90 0 129 3.200.000

4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 5.233.000

Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em vias públicas,residências e locais de trabalho

F 2 3 90 0 101 3.740.000F 2 3 90 0 111 1.493.000

4837.0000 - Prevenção de Risco 06 182 70.000

Identificar e mapear as áreas de riscos de desastres para ções esturutrais de prevençãoF 2 3 90 0 101 70.000

4838.0000 - Atendimento às Vítimas de Desastres 06 182 70.000

Identificar as ocorrências de desastres, nas áreas urbanas e rurais do Estado doMaranhão e desenvolvimento de atividades com objetivo do restabelecimento danormalidade e segurança das pessoas atingidas

F 2 3 90 0 101 70.000

4839.0000 - Prevenção e Combate a Incêndio 06 182 670.000

Desenvolver ações e combate a incêndios em suas diversas modalidades.F 2 3 90 0 101 670.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

340

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Segurança Pública#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 592.997.754

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 479.695.0004457.0000 - Administração da Unidade 06 122 479.695.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 387.941.000F 1 3 90 0 101 2.000.000F 2 3 90 0 101 88.437.000F 2 3 90 0 111 886.000F 2 3 90 5 101 431.000

PRODUTO: (): 0577 - Mais Segurança 113.302.7543226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPública 06 181 18.825.000

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 3 90 0 101 10.000.000F 3 4 90 0 114 8.825.000

PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 5.000.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 90 0 101 5.000.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública 06 128 150.000

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 150.000PRODUTO: (): 4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 24.327.754

Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos e palestras,semináriospara as comunidades identificadas com maior índice de criminalidade

F 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 122 23.277.754

PRODUTO: (): 4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 65.000.000

Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantes dasegurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrências registradas

F 2 3 90 0 101 65.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

341

Page 342: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Polícia Civil#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19102 - Polícia Civil 11.200.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 11.200.0004450.0000 - Gestão do Programa 06 122 9.300.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 9.300.000PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 1.500.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 1.500.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública 06 128 400.000

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 400.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

342

Page 343: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Polícia Militar do Estado#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19110 - Polícia Militar do Estado 1.028.667.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 1.028.667.0003226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPública 06 181 3.500.000

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 90 0 101 3.500.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 975.195.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 925.167.000F 1 3 90 0 101 10.508.000F 2 3 90 0 101 39.520.000

PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 47.372.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 47.372.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública 06 128 2.600.000

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 2.600.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

343

Page 344: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Corpo de Bombeiros Militar#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19111 - Corpo de Bombeiros Militar 222.033.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 5.400.0003226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPública 06 181 2.000.000

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 90 0 101 2.000.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 3.000.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 90 0 101 3.000.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública 06 128 400.000

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 400.000PRODUTO: (): 0601 - Mais Proteção e Defesa Civil 216.633.0004152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndioe Pânico 06 182 3.200.000

Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações e locais de reunião de público

F 2 3 90 0 129 3.200.000PRODUTO: (): 4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 5.233.000

Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em vias públicas,residências e locais de trabalho

F 2 3 90 0 101 3.740.000F 2 3 90 0 111 1.493.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 207.390.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 198.340.000F 1 3 90 0 101 1.958.000F 2 3 90 0 101 7.092.000

PRODUTO: (): 4837.0000 - Prevenção de Risco 06 182 70.000

Identificar e mapear as áreas de riscos de desastres para ções esturutrais de prevençãoF 2 3 90 0 101 70.000

PRODUTO: (): 4838.0000 - Atendimento às Vítimas de Desastres 06 182 70.000

Identificar as ocorrências de desastres, nas áreas urbanas e rurais do Estado doMaranhão e desenvolvimento de atividades com objetivo do restabelecimento danormalidade e segurança das pessoas atingidas

F 2 3 90 0 101 70.000PRODUTO: (): 4839.0000 - Prevenção e Combate a Incêndio 06 182 670.000

Desenvolver ações e combate a incêndios em suas diversas modalidades.F 2 3 90 0 101 670.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

344

Page 345: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Departamento Estadual de Trânsito#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19201 - Departamento Estadual de Trânsito 184.710.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 8.127.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.962.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 4.962.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.475.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 118 2.475.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 06 302 690.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 118 690.000PRODUTO: (): 0575 - Mais Vida no Trânsito 176.583.0003222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANs e Postos deAtendimento 06 125 250.000

Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadãoF 2 3 90 0 118 250.000

PRODUTO: (): 3265.0000 - Implantação de Unidades de Fiscalização de Rodovias Estaduais 06 125 20.000

Implantar unidades operacionais de fiscalização e policiamento nas rodovias estaduaisF 3 3 90 0 118 10.000F 3 4 90 0 118 10.000

PRODUTO: (): 4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 2.051.714

Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 1.051.714F 2 3 90 0 212 1.000.000

PRODUTO: (): 4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 22.242.000

Habilitar e registrar condutores de veículos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB

F 2 3 90 0 118 20.269.000F 2 3 90 0 212 1.052.000F 2 4 90 0 212 921.000

PRODUTO: (): 4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 3.311.714

Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 3.311.714

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 142.024.668

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 40.928.000F 1 3 90 0 118 605.640F 2 3 50 0 118 1.105.775F 2 3 90 0 118 96.152.176F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 2.852.000

PRODUTO: (): 4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 5.620.904

Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes de trânsitoF 2 3 90 0 118 5.620.904

PRODUTO: (): 4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANs e Postos de Atendimento 06 125 1.052.000

Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimento

F 2 3 90 0 118 1.052.000PRODUTO: (): 4834.0000 - Implementação do Código do Trânsito Brasileiro 06 125 10.000

Realizar sinalização nas vias urbanas de municipios conveniadosF 2 3 90 0 118 10.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Segurança Pública#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19902 - Fundo Especial de Segurança Pública 2.720.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 2.720.0003252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 2.720.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 2 4 90 0 107 2.720.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

346

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAISI - LEGISLAÇÃODecreto n° 27.871, de 24.11.11

Decreto nº 18.600, de 25.04.02

Decreto nº 20.632, de 19.07.04

Lei Estadual n° 10.107, de 25.06.14

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.411, de 30.12.15

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTEI - LEGISLAÇÃODecreto nº 13.494, de 12.11.93

Decreto nº 22.383, de 28.08.06

Decreto nº 23.062, de 02.05.07

Lei Estadual nº 5.405, de 08.04.92

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOI - LEGISLAÇÃOLei Estadual nº 9.412, de 13.07.11

Lei Estadual nº 9.413, de 13.07.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos NaturaisValores em R$ 1,00

65.655.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 65.655.000

4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 11.832.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.085.000F 1 3 90 0 101 226.627F 2 3 90 0 101 520.373

4262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 3.500

Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais

F 2 3 90 0 101 3.500

4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 3.500

Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação de atividadeseconômicas em bases sustentáveis

F 2 3 90 0 101 3.500

4588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 650.000

Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativa privada,para fortalecimento da política socioambiental

F 2 3 90 0 107 650.000

4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 5.000

Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como forma deprevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas

F 2 3 90 0 101 5.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

18 - Gestão Ambiental 65.655.000 65.655.000

TOTAL 65.655.000 65.655.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 11.832.000 11.832.000127 - Ordenamento Territorial 7.000 7.000128 - Formação de Recursos Humanos 650.000 650.000541 - Preservação e Conservação Ambiental 51.806.000 51.806.000542 - Controle Ambiental 352.500 352.500544 - Recursos Hídricos 1.007.500 1.007.500

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 65.655.000 65.655.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 14.755.000 14.755.00020901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 3.900.000 3.900.00020902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 47.000.000 47.000.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 11.952.000 11.952.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 50.900.000 50.900.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 2.464.000 2.464.0000113 - Outras Transferências Federais 339.000 339.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 3.500

Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis

F 2 3 90 0 101 3.500

4269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 47.000.000

Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado

F 2 3 50 0 107 1.200.837F 2 3 90 0 107 20.799.163F 2 4 90 0 107 25.000.000

4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 1.547.500

Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de redução dadegradação ambiental no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 83.500F 2 4 90 0 111 1.464.000

4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 3.250.000

Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meio ambientee dos recursos hidricos

F 2 3 90 0 107 2.900.000F 2 4 90 0 107 350.000

4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 5.000

Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras oudaquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerandoas disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis

F 2 3 90 0 101 5.000

4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 344.000

Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 3 90 0 113 339.000

4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 3.500

Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado

F 2 3 90 0 101 3.500

4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 1.007.500

Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essa geração epara as gerações futuras

F 2 3 90 0 101 7.500F 2 3 90 0 111 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 14.755.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.755.0004262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 3.500

Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais

F 2 3 90 0 101 3.500PRODUTO: (): 4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 1.007.500

Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essa geraçãoe para as gerações futuras

F 2 3 90 0 101 7.500F 2 3 90 0 111 1.000.000

PRODUTO: (): 4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 5.000

Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como formade prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 5.000

Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidorasou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 344.000

Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 3 90 0 113 339.000

PRODUTO: (): 4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 3.500

Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado

F 2 3 90 0 101 3.500PRODUTO: (): 4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 3.500

Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis

F 2 3 90 0 101 3.500PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 11.832.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.085.000F 1 3 90 0 101 226.627F 2 3 90 0 101 520.373

PRODUTO: (): 4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 1.547.500

Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de reduçãoda degradação ambiental no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 83.500F 2 4 90 0 111 1.464.000

PRODUTO: (): 4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 3.500

Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação de atividadeseconômicas em bases sustentáveis

F 2 3 90 0 101 3.500PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Especial do Meio Ambiente#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 3.900.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 3.900.0004588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 650.000

Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativa privada,para fortalecimento da política socioambiental

F 2 3 90 0 107 650.000PRODUTO: (): 4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 3.250.000

Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meioambiente e dos recursos hidricos

F 2 3 90 0 107 2.900.000F 2 4 90 0 107 350.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Unidades de Conservação#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 47.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 47.000.0004269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 47.000.000

Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado

F 2 3 50 0 107 1.200.837F 2 3 90 0 107 20.799.163F 2 4 90 0 107 25.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDEI - LEGISLAÇÃODecreto n° 33.112, de 14.07.17

Decreto nº 16.887, de 21.07.99

Decreto nº 17.250, de 04.04.00

Decreto nº 18.593, de 25.04.02

Decreto nº 19.405, de 24.02.03

Decreto nº 19.718, de 14.07.03

Decreto nº 19.858, de 09.09.03

Decreto nº 20.660, de 23.07.04

Decreto nº 20.812, de 06.10.04

Decreto nº 20.975, de 30.11.04

Decreto nº 21.017, de 20.01.05

Decreto nº 22.131, de 24.05.06

Decreto nº 23.843, de 31.03.08

Decreto nº 25.009, de 15.12.08

Decreto nº 25.346, de 04.05.09

Decreto nº 27.257, de 16.02.11

Decreto nº 27.409, de 19.05.11

Decreto nº 27.430, de 26.05.11

Decreto nº 27.665, de 06.09.11

Decreto nº 27.666, de 06.09.11

Decreto nº 27.729, de 18.10.11

Decreto nº 28.392, de 09.07.12

Decreto nº 28.393, de 09.07.12

Decreto nº 28.559, de 05.09.12

Decreto nº 30.616, de 01.01.15

Decreto nº 30.649, de 19.02.15

Decreto nº 31.136, de 21.09.15

Decreto nº 31.137, de 21.09.15

Decreto nº 31.138, de 22.09.15

Decreto nº 31.308, de 12.11.15

Decreto nº 31.487, de 04.02.16

Decreto nº 31.678, de 29.04.16

Decreto nº 31.687, de 04.05.16

Decreto nº 31.805, de 30.05.16

Decreto nº 31.891, de 12.05.16

Decreto nº 31.912, de 28.06.16

Decreto nº 32.011, de 27.07.16

Decreto nº 32.180, de 16.09.16

Decreto nº 32.223, de 05.10.16

Decreto nº 32.432, de 23.11.16

Lei Estadual nº 2.653, de 06.06.66

Lei Estadual nº 2.978, de 07.07.69

Lei Estadual nº 3.886, de 03.10.77

Lei Estadual nº 5.637, de 26.01.93

Lei Estadual nº 8.689, de 29.10.07

Lei Estadual nº 8.703, de 07.11.07

Lei Estadual nº 9.045, de 23.10.09

Lei Estadual nº 9.659, de 17.07.10

Lei n° 10.492, de 18.07.16

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCERI - LEGISLAÇÃOEmenda Constitucional n° 063, de 14.04.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGASI - LEGISLAÇÃOLei Estadual nº 8.759, de 25.03.08

Lei n° 10.492, de 18.07.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

353

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00

2.287.635.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 2.530.000

3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 1.300.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestão daSecretaria de forma descentralizada

S 2 3 90 0 121 1.300.000

4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 50.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde

S 2 3 90 0 121 50.000

4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 310.000

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados á populaçãoS 2 3 90 0 121 310.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

10 - Saúde 2.287.635.000 2.287.635.000

TOTAL 2.287.635.000 2.287.635.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 317.142.000 317.142.000128 - Formação de Recursos Humanos 100.000 100.000244 - Assistência Comunitária 770.000 770.000271 - Previdência Básica 3.100.000 3.100.000272 - Previdência do Regime Estatutário 25.000.000 25.000.000301 - Atenção Básica 60.629.694 60.629.694302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.806.279.340 1.806.279.340303 - Suporte Profilático e Terapêutico 32.400.000 32.400.000304 - Vigilância Sanitária 3.436.018 3.436.018305 - Vigilância Epidemiológica 23.667.948 23.667.948306 - Alimentação e Nutrição 15.100.000 15.100.000511 - Saneamento Básico Rural 10.000 10.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 2.530.000 2.530.0000411 - Apoio Administrativo 339.582.000 339.582.0000560 - Programa de Saneamento Básico 10.000 10.0000596 - Saúde para Todos 1.842.679.340 1.842.679.3400597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 75.729.694 75.729.6940598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 27.103.966 27.103.966

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

21901 - FES - Unidade Central 2.280.435.000 2.280.435.00021946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.00021947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 200.000 200.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0107 - Receitas Operacionais a Fundos 200.000 200.0000108 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 402.000.000 402.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 66.509.000 66.509.0000121 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.811.926.000 1.811.926.0000130 - Contribuição para o Combate ao Câncer 7.000.000 7.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

354

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS

S 2 3 90 0 121 50.000

4754.0000 - Implementação da Politica de Educação Permanente 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistência emsaúde

S 2 3 90 0 121 50.000

2754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 770.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 770.000

0411 - Apoio Administrativo 339.582.000

4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 307.482.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 108 54.450.000S 1 1 90 0 121 190.432.000S 1 3 90 0 121 2.100.000S 2 3 90 0 121 58.000.000S 2 3 91 0 121 2.000.000S 2 4 90 0 121 500.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 3.100.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 121 3.100.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 25.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 121 25.000.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 10 302 4.000.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 121 4.000.0000560 - Programa de Saneamento Básico 10.000

3152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 10.000

Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 10.0000596 - Saúde para Todos 1.842.679.340

4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 8.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 121 8.000.000

3128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 137.009.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde

S 3 3 90 0 121 70.000.000S 3 4 90 0 114 66.509.000S 3 4 90 0 121 500.000

4630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 7.000.000

Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 50 0 130 7.000.000

4788.0000 - Politica Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade 10 302 4.327.651

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde

S 2 3 90 0 108 2.705.334

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

355

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

S 2 3 90 0 121 1.622.317

4793.0000 - Atendimento a Saúde da População 10 302 1.605.348.292

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde

S 2 3 41 0 108 2.286.292S 2 3 41 0 121 43.970.000S 2 3 90 0 108 293.645.872S 2 3 90 0 121 1.264.446.128S 2 4 90 0 121 1.000.000

4794.0000 - Politica Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 47.934.397

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivados noEstado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a Doença Falciformee em populações especiais e coagulopatias

S 2 3 90 0 108 11.935.842S 2 3 90 0 121 34.955.555S 2 4 90 0 108 1.043.000

4830.0000 - Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 660.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços saúdeS 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 300.000

2947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 200.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementação depolítica sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visando apoioas atividades de fiscalização, controle e repressão

S 2 3 90 0 107 200.000

4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA 10 303 24.200.000

Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)

S 2 3 90 0 108 7.000.000S 2 3 90 0 121 17.200.000

4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 8.000.000

Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional

S 2 3 41 0 121 8.000.0000597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 75.729.694

4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU 10 301 29.670.605

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 108 2.410.605S 2 3 90 0 121 27.260.000

4784.0000 - Implementação da Politica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 6.959.089

Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornos mentais euso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas em conflito com aLei

S 2 3 90 0 108 6.959.089

4841.0000 - Fortalecimento da Força Estadual de Saúde 10 301 24.000.000

Ampiliar e qualificar, em temoo oportuno, o acesso aos usuarios do Sistema Único deSaúde nos municípios de menor IDH do Estado do Maranhão.

S 2 3 90 0 121 24.000.000

4575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida 10 306 15.100.000

Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover a saúde,contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas àalimentação e nutrição

S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 15.000.000

0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 27.103.966

4565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental 10 304 802.329

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

356

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização

S 1 3 90 0 108 552.329S 1 3 90 0 121 250.000

4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 10 304 2.633.689

Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos e agravosà saúde da população

S 2 3 90 0 108 2.383.689S 2 3 90 0 121 250.000

4795.0000 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis DST 10 305 1.695.154

Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/AIDS,Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST

S 1 3 90 0 108 1.195.154S 1 3 90 0 121 500.000

4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção daSaúde 10 305 21.492.794

Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a redução daocorrência de casos de violências e acidentes

S 1 3 90 0 108 14.492.794S 1 3 90 0 121 7.000.000

4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 480.000

Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho e dasrepercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças e acidentesrelacionados ao trabalho

S 1 3 90 0 108 480.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

357

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2FES - Unidade Central#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21901 - FES - Unidade Central 2.280.435.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 2.530.0002754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 770.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 770.000

PRODUTO: (): 3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 1.300.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestãoda Secretaria de forma descentralizada

S 2 3 90 0 121 1.300.000PRODUTO: (): 4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 50.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde

S 2 3 90 0 121 50.000PRODUTO: (): 4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS

S 2 3 90 0 121 50.000PRODUTO: (): 4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 310.000

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados á populaçãoS 2 3 90 0 121 310.000

PRODUTO: (): 4754.0000 - Implementação da Politica de Educação Permanente 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistência emsaúde

S 2 3 90 0 121 50.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 339.582.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 25.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 121 25.000.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 3.100.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 121 3.100.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 10 302 4.000.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 121 4.000.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 307.482.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 108 54.450.000S 1 1 90 0 121 190.432.000S 1 3 90 0 121 2.100.000S 2 3 90 0 121 58.000.000S 2 3 91 0 121 2.000.000S 2 4 90 0 121 500.000

PRODUTO: (): 0560 - Programa de Saneamento Básico 10.0003152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 10.000

Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 10.000PRODUTO: (): 0596 - Saúde para Todos 1.835.479.3403128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 137.009.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde

S 3 3 90 0 121 70.000.000S 3 4 90 0 114 66.509.000S 3 4 90 0 121 500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

358

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA 10 303 24.200.000

Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)

S 2 3 90 0 108 7.000.000S 2 3 90 0 121 17.200.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 8.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 121 8.000.000PRODUTO: (): 4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 8.000.000

Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional

S 2 3 41 0 121 8.000.000PRODUTO: (): 4788.0000 - Politica Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade 10 302 4.327.651

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde

S 2 3 90 0 108 2.705.334S 2 3 90 0 121 1.622.317

PRODUTO: (): 4793.0000 - Atendimento a Saúde da População 10 302 1.605.348.292

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde

S 2 3 41 0 108 2.286.292S 2 3 41 0 121 43.970.000S 2 3 90 0 108 293.645.872S 2 3 90 0 121 1.264.446.128S 2 4 90 0 121 1.000.000

PRODUTO: (): 4794.0000 - Politica Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 47.934.397

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivadosno Estado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatias

S 2 3 90 0 108 11.935.842S 2 3 90 0 121 34.955.555S 2 4 90 0 108 1.043.000

PRODUTO: (): 4830.0000 - Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 660.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviçossaúde

S 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 300.000

PRODUTO: (): 0597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 75.729.6944575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida 10 306 15.100.000

Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover asaúde, contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutrição

S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 15.000.000

PRODUTO: (): 4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU 10 301 29.670.605

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 108 2.410.605S 2 3 90 0 121 27.260.000

PRODUTO: (): 4784.0000 - Implementação da Politica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 6.959.089

Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornos mentaise uso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas em conflito coma Lei

S 2 3 90 0 108 6.959.089PRODUTO: (): 4841.0000 - Fortalecimento da Força Estadual de Saúde 10 301 24.000.000

Ampiliar e qualificar, em temoo oportuno, o acesso aos usuarios do Sistema Único deSaúde nos municípios de menor IDH do Estado do Maranhão.

S 2 3 90 0 121 24.000.000PRODUTO: (): 0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 27.103.9664565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental 10 304 802.329

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORFortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização

S 1 3 90 0 108 552.329S 1 3 90 0 121 250.000

PRODUTO: (): 4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 10 304 2.633.689

Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos e agravosà saúde da população

S 2 3 90 0 108 2.383.689S 2 3 90 0 121 250.000

PRODUTO: (): 4795.0000 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais eoutras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 10 305 1.695.154

Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST

S 1 3 90 0 108 1.195.154S 1 3 90 0 121 500.000

PRODUTO: (): 4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção daSaúde 10 305 21.492.794

Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a redução daocorrência de casos de violências e acidentes

S 1 3 90 0 108 14.492.794S 1 3 90 0 121 7.000.000

PRODUTO: (): 4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 480.000

Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho e dasrepercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças eacidentes relacionados ao trabalho

S 1 3 90 0 108 480.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Combate ao Câncer#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 7.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0596 - Saúde para Todos 7.000.0004630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 7.000.000

Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 50 0 130 7.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 200.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0596 - Saúde para Todos 200.0002947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 200.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão

S 2 3 90 0 107 200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 21.725, de 29.11.05

Decreto nº 24.513, de 04.09.08

Decreto nº 24.781, de 14.11.08

Decreto nº 28.186, de 18.05.12

Decreto nº 28.212, de 30.05.12

Decreto nº 28.855, de 04.02.13

Decreto nº 30.839, de 9.06.15

Decreto nº 30.840, de 9.06.15

Decreto nº31.135, de 21.09.15

Lei Estadual nº 8.205, de 22.12.04

Lei Estadual nº 8.334, de 23.12.05

Lei Estadual nº 8.747, de 14.03.08

Lei Estadual nº 8.840, de 15.07.08

Lei Estadual nº 9.299, de 23.11.10

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.226, de 15.04.15

Lei nº 10.461, de 23.05.16

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICO E CARTOGRÁFICOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 22.921, de 02.01.07

Decreto nº 22.953, de 26.02.07

Decreto nº 23.811, de 24.01.08

Decreto nº 30.668, de 10.03.15

Lei Estadual nº 8.561, de 28.12.06

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e OrçamentoValores em R$ 1,00

141.615.267

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0210 - Maranhão Conhecido e Informado 9.519.779

4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 195.000

Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado

F 2 3 90 0 101 195.000

4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses 04 121 135.000

Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado

F 2 3 90 0 101 135.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 5.704.779

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.519.779F 1 3 90 0 101 80.000F 2 3 90 0 101 3.105.000

3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 3.290.000

Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental

F 3 3 90 0 101 3.290.000

4173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 195.000

Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do Estado

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 140.882.046 733.221 141.615.267

TOTAL 140.882.046 733.221 141.615.267

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

121 - Planejamento e Orçamento 14.881.516 14.881.516122 - Administração Geral 65.083.263 65.083.263123 - Administração Financeira 3.000.000 3.000.000127 - Ordenamento Territorial 3.485.000 3.485.000271 - Previdência Básica 629.461 629.461272 - Previdência do Regime Estatutário 52.372 52.372302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 51.388 51.388422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 54.432.267 54.432.267

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0210 - Maranhão Conhecido e Informado 9.519.779 9.519.7790347 - Planejamento e Gestão Governamental 128.362.267 128.362.2670350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 3.000.000 3.000.0000411 - Apoio Administrativo 733.221 733.221

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 131.362.267 131.362.26722205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico 9.519.779 733.221 10.253.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 56.449.779 733.221 57.183.0000114 - Operações de Crédito Interna 30.000.000 30.000.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 54.432.267 54.432.267

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

364

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 90 0 101 195.0000347 - Planejamento e Gestão Governamental 128.362.267

3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 5.974.521

Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado

F 3 3 90 0 101 5.974.521

4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.576.995

Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimento sustentáveldo Estado

F 2 3 90 0 101 8.576.995

3201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000

Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviços degerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais

F 2 4 90 0 114 30.000.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 29.378.484

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 17.432.000F 1 3 90 0 101 334.000F 2 3 90 0 101 9.288.484F 2 4 90 0 101 2.324.000

4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP 04 422 54.432.267

Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP

F 2 3 90 0 122 54.432.2670350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 3.000.000

3271.0000 - Gestão da Administração Financeira e Gasto Público 04 123 3.000.000

Melhorar a eficiência na gestão do gasto público, visando fortalecer os mecanismos decontrole orçamentário e financeiro

F 2 4 90 0 101 3.000.0000411 - Apoio Administrativo 733.221

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 629.461

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 629.461

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 52.372

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 52.372

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 04 302 51.388

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 51.388

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

365

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento#2

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00

Unidade: 22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 131.362.267

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 128.362.2673201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000

Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviços degerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais

F 2 4 90 0 114 30.000.000PRODUTO: (): 3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 5.974.521

Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado

F 3 3 90 0 101 5.974.521PRODUTO: (): 4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP 04 422 54.432.267

Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP

F 2 3 90 0 122 54.432.267PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 29.378.484

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 17.432.000F 1 3 90 0 101 334.000F 2 3 90 0 101 9.288.484F 2 4 90 0 101 2.324.000

PRODUTO: (): 4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.576.995

Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimento sustentáveldo Estado

F 2 3 90 0 101 8.576.995PRODUTO: (): 0350 - Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão 3.000.0003271.0000 - Gestão da Administração Financeira e Gasto Público 04 123 3.000.000

Melhorar a eficiência na gestão do gasto público, visando fortalecer os mecanismos decontrole orçamentário e financeiro

F 2 4 90 0 101 3.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico#2

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00

Unidade: 22205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico eCartográfico 10.253.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0210 - Maranhão Conhecido e Informado 9.519.7793205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 3.290.000

Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental

F 3 3 90 0 101 3.290.000PRODUTO: (): 4173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 195.000

Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do EstadoF 2 3 90 0 101 195.000

PRODUTO: (): 4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 195.000

Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado

F 2 3 90 0 101 195.000PRODUTO: (): 4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses 04 121 135.000

Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado

F 2 3 90 0 101 135.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 5.704.779

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.519.779F 1 3 90 0 101 80.000F 2 3 90 0 101 3.105.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 733.2210900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 52.372

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 52.372PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 629.461

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 629.461PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 04 302 51.388

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 51.388PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 23.873, de 09.04.08

Decreto nº 26.476, de 30.04.10

Decreto nº 27.225, de 03.01.11

Decreto nº 32.797, de 10.04.17

Lei nº 10.443, de 02.05.16

Lei nº 10.567, de 15.03.17

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 14.585, de 02.06.95

Decreto nº 25.344, de 04.05.09

Decreto nº 25.368, de 29.05.09

Decreto nº 30.979, de 29.07.15

Decreto nº 32.071, de 30.06.17

Decreto nº 32.707, de 17.03.16

Decreto nº 4.520, de 21.09.71

Lei Delegada nº 194, de 19.07.84

Lei Estadual nº 7.505, de 05.04.00

Lei Estadual nº 7.573, de 07.12.00

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 2.829, de 10.05.68

Lei nº 3.161, de 26.07.71

Lei nº 4.389, de 10.12.81

Lei nº 4.578, de 03.07.84

Lei nº 6.272, de 06.02.95

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.042, de 23.03.12

Lei Estadual nº 9.030, 02.10.09

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 6.685, de 07.06.96

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 21.355, de 03.08.05

Lei Estadual 9.660, de 17.07.12

Lei Estadual nº 8.246, de 25.05.05

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.259, de 16.06.15

Lei nº 10.443, de 02.05.16

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

368

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e EnergiaValores em R$ 1,00

58.331.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0122 - Registro das Atividades Mercantis 9.161.000

4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 7.389.098

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 4.709.000F 1 3 90 0 118 159.068F 2 3 90 0 118 2.321.030F 2 4 90 0 118 200.000

1766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA 23 691 150.000

Implantar unidades descentralizadas da JUCEMAF 2 3 90 0 118 150.000

4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 1.621.902

Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 1.325.902F 2 4 90 0 118 296.000

0411 - Apoio Administrativo 1.269.600

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22 - Indústria 33.703.000 33.703.00023 - Comércio e Serviços 23.258.400 1.269.600 24.528.00025 - Energia 100.000 100.000

TOTAL 57.061.400 1.269.600 58.331.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 15.492.098 15.492.098125 - Normatização e Fiscalização 11.477.400 11.477.400271 - Previdência Básica 734.000 734.000272 - Previdência do Regime Estatutário 424.500 424.500302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 111.100 111.100661 - Promoção Industrial 25.600.000 25.600.000691 - Promoção Comercial 4.391.902 4.391.902752 - Energia Elétrica 50.000 50.000753 - Combustíveis Minerais 50.000 50.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0122 - Registro das Atividades Mercantis 9.161.000 9.161.0000411 - Apoio Administrativo 1.269.600 1.269.6000576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 100.000 100.0000583 - Maranhão Empreendedor 47.800.400 47.800.400

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 11.173.000 11.173.00023201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 9.161.000 747.000 9.908.00023202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 11.477.400 522.600 12.000.00023901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 25.250.000 25.250.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 11.173.000 11.173.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 25.000.000 25.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 250.000 250.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 9.161.000 747.000 9.908.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 11.477.400 522.600 12.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

369

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 734.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 118 409.000S 1 1 90 0 211 325.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 424.500

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 262.000S 1 1 91 0 211 162.500

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 23 302 111.100

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 118 76.000S 1 1 91 0 211 35.100

0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 100.000

4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 50.000

Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativas paraaumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas de energiarenováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica

F 2 3 90 0 101 50.000

4690.0000 - Apoio à Implantação de Projetos de Mineração 25 753 50.000

Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional e reduçãodos efeitos adversos sobre o meio ambiente

F 2 3 90 0 101 50.0000583 - Maranhão Empreendedor 47.800.400

4450.0000 - Gestão do Programa 22 122 8.103.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.500.000F 1 3 90 0 101 121.440F 2 3 90 0 101 2.481.560

4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 350.000

Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional, visandoatrair investidores

F 2 3 50 0 101 350.000

4622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 22 661 25.250.000

Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais

F 2 3 90 0 107 22.000.000F 2 4 90 0 107 3.000.000F 2 4 90 0 114 250.000

2742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 11.477.400

Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 3.059.400F 1 3 90 0 211 90.000F 2 3 90 0 211 5.987.360F 2 3 91 0 211 17.640F 2 4 90 0 211 2.323.000

4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 1.560.000

Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 1.560.000

4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 1.010.000

Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 90 0 101 1.010.000

4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 50.000

Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuais instaladosno Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem sua participação nomercado local e conquistem novos mercados

F 2 3 90 0 101 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia Valores em R$ 1,00

Unidade: 23101 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 11.173.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 100.0004689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 50.000

Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativas paraaumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas de energiarenováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4690.0000 - Apoio à Implantação de Projetos de Mineração 25 753 50.000

Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional e reduçãodos efeitos adversos sobre o meio ambiente

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 0583 - Maranhão Empreendedor 11.073.0004450.0000 - Gestão do Programa 22 122 8.103.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.500.000F 1 3 90 0 101 121.440F 2 3 90 0 101 2.481.560

PRODUTO: (): 4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 1.560.000

Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 1.560.000PRODUTO: (): 4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 350.000

Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional,visando atrair investidores

F 2 3 50 0 101 350.000PRODUTO: (): 4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 1.010.000

Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais

F 2 3 90 0 101 1.010.000PRODUTO: (): 4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 50.000

Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuais instaladosno Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem sua participaçãono mercado local e conquistem novos mercados

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Junta Comercial do Estado do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia Valores em R$ 1,00

Unidade: 23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 9.908.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0122 - Registro das Atividades Mercantis 9.161.0001766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 23 691 150.000

Implantar unidades descentralizadas da JUCEMAF 2 3 90 0 118 150.000

PRODUTO: (): 4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 1.621.902

Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 1.325.902F 2 4 90 0 118 296.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 7.389.098

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 4.709.000F 1 3 90 0 118 159.068F 2 3 90 0 118 2.321.030F 2 4 90 0 118 200.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 747.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 262.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 262.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 409.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 118 409.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 23 302 76.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 118 76.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia Valores em R$ 1,00

Unidade: 23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 12.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 522.6000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 162.500

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 211 162.500PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 325.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 211 325.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 23 302 35.100

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 211 35.100PRODUTO: (): 0583 - Maranhão Empreendedor 11.477.4002742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 11.477.400

Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 3.059.400F 1 3 90 0 211 90.000F 2 3 90 0 211 5.987.360F 2 3 91 0 211 17.640F 2 4 90 0 211 2.323.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia Valores em R$ 1,00

Unidade: 23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 25.250.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0583 - Maranhão Empreendedor 25.250.0004622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 22 661 25.250.000

Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais

F 2 3 90 0 107 22.000.000F 2 4 90 0 107 3.000.000F 2 4 90 0 114 250.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

375

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃOI - LEGISLAÇÃODecreto 30.679, de 16.03.15

Decreto n° 22.932, de 23.01.07

Lei nº 10.213, de 9.03.15

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 13.819, de 25.04.94

Decreto nº 5.503, de 31.12.79

Lei Estadual nº 8.034, de 15.12.03

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 3.260, de 28.08.72

Lei nº 4.400, de 30.12.81

Lei nº 6.272, de 06.02.95

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 20.672, de 23.07.04

Decreto nº 23.960, de 23.04.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 20.663, de 23.07.04

Decreto nº 21.353, de 26.07.05

Decreto nº 31.895, de 22.06.16

Lei Estadual nº 8.033, de 15.12.03

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.385, de 21.12.15

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃOLei nº 10.558, de 09.03.17

MP n° 227, de 21.12.16

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

376

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00

817.817.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0103 - Extensão Universitária 11.440.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12 - Educação 704.246.000 32.175.000 736.421.00019 - Ciência e Tecnologia 81.124.887 171.113 81.296.00028 - Encargos Especiais 100.000 100.000

TOTAL 785.470.887 32.346.113 817.817.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 346.439.211 346.439.211128 - Formação de Recursos Humanos 1.000.000 1.000.000271 - Previdência Básica 4.089.076 4.089.076272 - Previdência do Regime Estatutário 24.297.431 24.297.431302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.959.606 3.959.606306 - Alimentação e Nutrição 17.000.000 17.000.000362 - Ensino Médio 22.442.000 22.442.000363 - Ensino Profissional 12.780.000 12.780.000364 - Ensino Superior 202.832.000 202.832.000571 - Desenvolvimento Científico 47.983.916 47.983.916572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 12.000.000 12.000.000573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 122.893.760 122.893.760846 - Outros Encargos Especiais 100.000 100.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0103 - Extensão Universitária 11.440.000 11.440.0000177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 207.832.000 207.832.0000411 - Apoio Administrativo 319.679.324 32.346.113 352.025.4370499 - Operação Especial 100.000 100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 12.780.000 12.780.0000584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 66.065.887 66.065.8870585 - Cidadania Digital para Todos 231.676 231.6760593 - Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000 12.600.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 28.442.000 28.442.0000600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 126.300.000 126.300.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 15.219.000 15.219.00024201 - Universidade Estadual do Maranhão 399.336.000 23.250.000 422.586.00024202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico doMaranhão 65.905.887 171.113 66.077.000

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 201.860.000 3.285.000 205.145.00024207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 103.150.000 5.640.000 108.790.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 69.344.887 171.113 69.516.0000103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 601.715.000 32.175.000 633.890.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 11.500.000 11.500.0000114 - Operações de Crédito Interna 86.800.000 86.800.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 2.182.000 2.182.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 2.778.000 2.778.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 280.000 280.0005103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 10.871.000 10.871.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

377

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

2938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais 12 573 6.140.000

Integrar com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural

F 2 3 90 0 103 6.140.000

4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 1.800.000

Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial

F 2 3 90 0 103 1.800.000

4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 3.500.000

Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 3.500.000

0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 207.832.000

4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 5.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão

F 2 3 90 0 103 5.000.000

2118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 123.955.000

Formar profissionais de nível superior nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos de Tecnólogos

F 2 3 90 0 103 105.724.000F 2 3 90 0 211 2.182.000F 2 3 90 0 218 2.778.000F 2 3 90 5 103 10.871.000F 2 4 90 0 103 2.400.000

3229.0000 - Expansão e Estruturação de CAMPI 12 364 49.607.500

Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas unidades de ensino superior do estado,visando a oferta de vagas

F 3 3 90 0 103 7.300.000F 3 4 90 0 103 35.507.500F 3 4 90 0 114 6.800.000

4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 29.269.500

Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 18.940.000F 2 3 91 0 103 60.000F 2 4 90 0 103 10.269.500

0411 - Apoio Administrativo 352.025.437

4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 316.632.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 215.911.000F 1 1 91 0 103 480.000F 1 3 90 0 103 741.000F 2 3 90 0 103 96.900.000F 2 3 91 0 103 400.000F 2 4 90 0 103 2.200.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 3.975.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 103 3.975.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 24.250.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 24.250.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 3.950.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 103 3.950.000

4457.0000 - Administração da Unidade 19 122 3.047.324

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

378

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 1.951.000F 1 3 90 0 101 45.000F 2 3 90 0 101 1.051.324

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 114.076

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 114.076

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 47.431

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 47.431

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 19 302 9.606

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 9.6060499 - Operação Especial 100.000

0904.0000 - Ação de Indenização 28 846 100.000

Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem como precatóriosF 1 3 90 0 103 100.000

0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 12.780.000

4829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 12 363 1.000.000

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da rede deeducação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.000.000

3237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 19 363 11.780.000

Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico para ofertarcursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho

F 2 4 90 0 111 11.500.000F 2 4 90 5 101 280.000

0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 66.065.887

4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 6.259.887

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.329.887F 1 3 90 0 101 27.000F 2 3 90 0 101 4.883.000F 2 3 91 0 101 20.000

4168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 18.200.000

Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência e tecnologia,vinculadas a instituições públicas e privadas

F 2 3 90 0 101 18.200.000

4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 25.783.916

Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado

F 2 3 90 0 101 25.783.916

4740.0000 - Mais Inovação 19 572 12.000.000

Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperação entreas empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizações nãogovernamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado

F 2 3 90 0 101 12.000.000

4007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 50.000

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação

F 2 3 90 0 101 50.000

4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 3.692.084

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

379

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico

F 2 3 90 0 101 3.692.084

4730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 19 573 30.000

Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos, noprograma Startup, e escola de nível elevado

F 2 3 90 0 101 30.000

4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 50.000

Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como a permanênciana universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesas essenciais até aconclusão de seus estudos

F 2 3 90 0 101 50.0000585 - Cidadania Digital para Todos 231.676

3242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso a Internet 19 573 230.000

Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 101 200.000

4734.0000 - Fomento às Inovações Digitais 19 573 1.676

Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, para atualizara sociedade diante dos avanços tecnológicos

F 2 3 90 0 101 1.6760593 - Pesquisa e Pós-Graduação 12.600.000

4167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 11.400.000

Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão

F 2 3 90 0 103 11.400.000

4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumento daqualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no Estado

F 2 3 90 0 103 1.200.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 28.442.000

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 1.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 1.000.000

4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 1.000.000

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da rede deeducação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.000.000

4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 20.000.000

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 103 20.000.000

4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 2.442.000

Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda população maranhensefora da escola

F 2 3 90 0 103 2.442.000

4827.0000 - Apoio às Atividades de CT&I 12 571 4.000.000

Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação

F 2 3 90 0 103 4.000.0000600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 126.300.000

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 19.500.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 19.500.000

2056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 12.000.000

Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 12.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

380

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 94.800.000

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades de ensinoF 3 3 90 0 103 12.000.000F 3 4 90 0 103 2.800.000F 3 4 90 0 114 80.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

381

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 15.219.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 3.047.3244457.0000 - Administração da Unidade 19 122 3.047.324

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 1.951.000F 1 3 90 0 101 45.000F 2 3 90 0 101 1.051.324

PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 11.780.0003237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 19 363 11.780.000

Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico para ofertarcursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho

F 2 4 90 0 111 11.500.000F 2 4 90 5 101 280.000

PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 160.0004007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 50.000

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 30.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 19 573 30.000

Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos,no programa Startup, e escola de nível elevado

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 50.000

Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como a permanênciana universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesas essenciais até aconclusão de seus estudos

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 0585 - Cidadania Digital para Todos 231.6763242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso a Internet 19 573 230.000

Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4734.0000 - Fomento às Inovações Digitais 19 573 1.676

Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, paraatualizar a sociedade diante dos avanços tecnológicos

F 2 3 90 0 101 1.676PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Universidade Estadual do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão 422.586.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0103 - Extensão Universitária 9.940.0002938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais 12 573 5.640.000

Integrar com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural

F 2 3 90 0 103 5.640.000PRODUTO: (): 4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 1.800.000

Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial

F 2 3 90 0 103 1.800.000PRODUTO: (): 4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.500.000

Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 2.500.000

PRODUTO: (): 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 155.822.0002118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 112.222.000

Formar profissionais de nível superior nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos de Tecnólogos

F 2 3 90 0 103 96.969.000F 2 3 90 0 211 2.182.000F 2 3 90 0 218 2.200.000F 2 3 90 5 103 10.871.000

PRODUTO: (): 3229.0000 - Expansão e Estruturação de CAMPI 12 364 34.600.000

Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas unidades de ensino superior do estado,visando a oferta de vagas

F 3 3 90 0 103 6.300.000F 3 4 90 0 103 25.000.000F 3 4 90 0 114 3.300.000

PRODUTO: (): 4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 5.000.000

Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 5.000.000

PRODUTO: (): 4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 4.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão

F 2 3 90 0 103 4.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 248.124.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 18.650.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 18.650.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 2.800.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 103 2.800.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 1.800.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 103 1.800.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 224.874.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 172.366.000F 1 1 91 0 103 480.000F 1 3 90 0 103 628.000F 2 3 90 0 103 50.000.000F 2 3 91 0 103 400.000F 2 4 90 0 103 1.000.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 100.0000904.0000 - Ação de Indenização 28 846 100.000

Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem como precatóriosF 1 3 90 0 103 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0593 - Pesquisa e Pós-Graduação 8.600.0004167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 7.400.000

Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão

F 2 3 90 0 103 7.400.000PRODUTO: (): 4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumento daqualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no Estado

F 2 3 90 0 103 1.200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico do Maranhão 66.077.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 171.1130900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 47.431

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 47.431PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 114.076

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 114.076PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 19 302 9.606

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 9.606PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 65.905.8874168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 18.200.000

Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência etecnologia, vinculadas a instituições públicas e privadas

F 2 3 90 0 101 18.200.000PRODUTO: (): 4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 3.692.084

Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico

F 2 3 90 0 101 3.692.084PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 6.229.887

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.329.887F 1 3 90 0 101 27.000F 2 3 90 0 101 4.853.000F 2 3 91 0 101 20.000

PRODUTO: (): 4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 25.783.916

Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado

F 2 3 90 0 101 25.783.916PRODUTO: (): 4740.0000 - Mais Inovação 19 572 12.000.000

Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperação entreas empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizações nãogovernamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado

F 2 3 90 0 101 12.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia doMaranhão 205.145.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 49.403.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 2.600.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 2.600.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 325.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 103 325.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 360.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 103 360.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 46.118.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 18.860.000F 1 3 90 0 103 58.000F 2 3 90 0 103 27.000.000F 2 4 90 0 103 200.000

PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.0004829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 12 363 1.000.000

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.000.000PRODUTO: (): 0599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 28.442.0004450.0000 - Gestão do Programa 12 122 1.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 1.000.000PRODUTO: (): 4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 1.000.000

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.000.000PRODUTO: (): 4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 20.000.000

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 103 20.000.000PRODUTO: (): 4827.0000 - Apoio às Atividades de CT&I 12 571 4.000.000

Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação

F 2 3 90 0 103 4.000.000PRODUTO: (): 4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 2.442.000

Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escola

F 2 3 90 0 103 2.442.000PRODUTO: (): 0600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 126.300.0002056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 12.000.000

Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 12.000.000

PRODUTO: (): 3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 94.800.000

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades de ensinoF 3 3 90 0 103 12.000.000F 3 4 90 0 103 2.800.000F 3 4 90 0 114 80.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 19.500.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 103 19.500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

387

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 108.790.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0103 - Extensão Universitária 1.500.0002938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais 12 573 500.000

Integrar com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural

F 2 3 90 0 103 500.000PRODUTO: (): 4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 1.000.000

Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 1.000.000

PRODUTO: (): 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 52.010.0002118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 11.733.000

Formar profissionais de nível superior nas modalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos de Tecnólogos

F 2 3 90 0 103 8.755.000F 2 3 90 0 218 578.000F 2 4 90 0 103 2.400.000

PRODUTO: (): 3229.0000 - Expansão e Estruturação de CAMPI 12 364 15.007.500

Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas unidades de ensino superior do estado,visando a oferta de vagas

F 3 3 90 0 103 1.000.000F 3 4 90 0 103 10.507.500F 3 4 90 0 114 3.500.000

PRODUTO: (): 4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 24.269.500

Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 13.940.000F 2 3 91 0 103 60.000F 2 4 90 0 103 10.269.500

PRODUTO: (): 4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 1.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão

F 2 3 90 0 103 1.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 51.280.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 3.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 3.000.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 850.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 103 850.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 12 302 1.790.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 103 1.790.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 45.640.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 24.685.000F 1 3 90 0 103 55.000F 2 3 90 0 103 19.900.000F 2 4 90 0 103 1.000.000

PRODUTO: (): 0593 - Pesquisa e Pós-Graduação 4.000.0004167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 4.000.000

Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão

F 2 3 90 0 103 4.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZERI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.232, de 03.01.11

Lei Estadual nº 8.756, de 25.03.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO ESTADUAL DE ESPORTESI - LEGISLAÇÃODecreto nº 33.817 de 20.02.2018

Lei Estadual n° 8.702 de 05.11.2007

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e LazerValores em R$ 1,00

42.364.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0578 - Mais Esporte mais Lazer 42.364.000

4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 12.519.780

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.000.000F 1 3 90 0 101 249.000F 2 3 90 0 101 1.250.780F 2 3 90 0 107 20.000

3259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 19.115.000

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 100.000F 3 4 90 0 101 100.000F 3 4 90 0 107 480.000F 3 4 90 0 111 16.635.000F 3 4 90 5 101 1.800.000

4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 5.478.548

Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 5.450.000F 2 4 90 0 101 28.548

4718.0000 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico do Esporte e Lazer 27 573 25.000

Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer, pormeio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas

F 2 3 90 0 101 10.000F 2 3 90 0 113 15.000

4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.234.208

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

27 - Desporto e Lazer 42.364.000 42.364.000

TOTAL 42.364.000 42.364.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 12.519.780 12.519.780451 - Infraestrutura Urbana 24.593.548 24.593.548573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 25.000811 - Desporto de Rendimento 1.234.208 1.234.208812 - Deporto Comunitário 3.416.464 3.416.464813 - Lazer 575.000 575.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0578 - Mais Esporte mais Lazer 42.364.000 42.364.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 41.764.000 41.764.00045901 - Fundo Estadual de Esportes 600.000 600.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 21.129.000 21.129.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 600.000 600.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 16.635.000 16.635.0000113 - Outras Transferências Federais 2.200.000 2.200.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.800.000 1.800.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

390

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aosatletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas

F 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 107 50.000F 2 3 90 0 113 984.208

4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 3.416.464

Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação aosestudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para a inclusãosocial, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporte educacional

F 2 3 90 0 101 2.205.220F 2 3 90 0 113 1.100.792F 2 4 90 0 101 10.452F 2 4 90 0 113 100.000

4714.0000 - Mais Lazer 27 813 575.000

Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicas favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social

F 2 3 90 0 101 525.000F 2 3 90 0 107 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

391

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Esporte e Lazer#2

Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer Valores em R$ 1,00

Unidade: 45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 41.764.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0578 - Mais Esporte mais Lazer 41.764.0003259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 18.635.000

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 100.000F 3 4 90 0 101 100.000F 3 4 90 0 111 16.635.000F 3 4 90 5 101 1.800.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 12.499.780

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.000.000F 1 3 90 0 101 249.000F 2 3 90 0 101 1.250.780

PRODUTO: (): 4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 3.416.464

Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação aosestudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para a inclusãosocial, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporte educacional

F 2 3 90 0 101 2.205.220F 2 3 90 0 113 1.100.792F 2 4 90 0 101 10.452F 2 4 90 0 113 100.000

PRODUTO: (): 4714.0000 - Mais Lazer 27 813 525.000

Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicas favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social

F 2 3 90 0 101 525.000PRODUTO: (): 4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.184.208

Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aosatletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas

F 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 113 984.208

PRODUTO: (): 4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 5.478.548

Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 5.450.000F 2 4 90 0 101 28.548

PRODUTO: (): 4718.0000 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico do Esporte e Lazer 27 573 25.000

Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer, pormeio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas

F 2 3 90 0 101 10.000F 2 3 90 0 113 15.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

392

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Esportes#2

Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer Valores em R$ 1,00

Unidade: 45901 - Fundo Estadual de Esportes 600.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0578 - Mais Esporte mais Lazer 600.0003259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 480.000

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 4 90 0 107 480.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 20.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 107 20.000PRODUTO: (): 4714.0000 - Mais Lazer 27 813 50.000

Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicas favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social

F 2 3 90 0 107 50.000PRODUTO: (): 4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 50.000

Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aosatletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas

F 2 3 90 0 107 50.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

393

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 25.375, de 08.06.09

Decreto nº 27.229, de 03.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.581, de 20.04.17

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

394

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia SolidáriaValores em R$ 1,00

40.006.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 10.692.649

4457.0000 - Administração da Unidade 11 122 10.692.649

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 5.656.000F 1 3 90 0 101 129.000F 2 3 90 0 101 4.607.649F 2 4 90 0 101 300.000

0521 - Economia Solidária 7.941.351

3260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidária 11 334 330.351

Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 330.351

4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 7.471.000

Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas a diminuira informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 271.000F 2 3 90 0 122 4.500.000F 2 4 50 0 122 2.700.000

4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos 11 334 140.000

Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos

F 2 3 90 0 101 140.0000579 - Promoção do Trabalho Digno 12.632.000

2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 32.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11 - Trabalho 40.006.000 40.006.000

TOTAL 40.006.000 40.006.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 10.692.649 10.692.649331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 182.000 182.000333 - Empregabilidade 12.570.000 12.570.000334 - Fomento ao Trabalho 16.561.351 16.561.351

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 10.692.649 10.692.6490521 - Economia Solidária 7.941.351 7.941.3510579 - Promoção do Trabalho Digno 12.632.000 12.632.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 8.740.000 8.740.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 40.006.000 40.006.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 11.956.000 11.956.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 350.000 350.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 27.700.000 27.700.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

395

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego

F 2 3 90 0 101 32.000

4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 150.000

Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 150.000

2481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 450.000

Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 100.000F 2 3 90 0 111 350.000

4842.0000 - Mutirão Rua Digna 11 333 6.000.000

Contribuir com a geração do trabalho e renda por meio da execução de ações de mutirão,em parceria com as organizações associativas para pavimentação de vias publicas eserviços complementares de infraestrutura

F 2 3 90 0 122 1.000.000F 2 4 50 0 122 5.000.000

4843.0000 - Mais Empregos 11 333 6.000.000

Contribuir para elevação do nivel de empregabilidade no Estado, por meio de apoiofinanceiro às microempresas e empresas de pequeno e médio porte para cada novoemprego regido pela Consolidação das Leis de Trabalho-CLT

F 2 3 60 0 122 5.700.000F 2 3 90 0 122 300.000

0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 8.740.000

4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 120.000

Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etária entre15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional

F 2 3 90 0 101 120.000

4708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 8.620.000

Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo

F 2 3 90 0 101 120.000F 2 3 90 0 122 8.500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

396

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária#2

Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Valores em R$ 1,00

Unidade: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 40.006.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 10.692.6494457.0000 - Administração da Unidade 11 122 10.692.649

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 5.656.000F 1 3 90 0 101 129.000F 2 3 90 0 101 4.607.649F 2 4 90 0 101 300.000

PRODUTO: (): 0521 - Economia Solidária 7.941.3513260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidária 11 334 330.351

Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 330.351

PRODUTO: (): 4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 7.471.000

Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas adiminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 271.000F 2 3 90 0 122 4.500.000F 2 4 50 0 122 2.700.000

PRODUTO: (): 4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos 11 334 140.000

Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos

F 2 3 90 0 101 140.000PRODUTO: (): 0579 - Promoção do Trabalho Digno 12.632.0002481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 450.000

Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 100.000F 2 3 90 0 111 350.000

PRODUTO: (): 2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 32.000

Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego

F 2 3 90 0 101 32.000PRODUTO: (): 4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 150.000

Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 150.000PRODUTO: (): 4842.0000 - Mutirão Rua Digna 11 333 6.000.000

Contribuir com a geração do trabalho e renda por meio da execução de ações demutirão, em parceria com as organizações associativas para pavimentação de viaspublicas e serviços complementares de infraestrutura

F 2 3 90 0 122 1.000.000F 2 4 50 0 122 5.000.000

PRODUTO: (): 4843.0000 - Mais Empregos 11 333 6.000.000

Contribuir para elevação do nivel de empregabilidade no Estado, por meio de apoiofinanceiro às microempresas e empresas de pequeno e médio porte para cada novoemprego regido pela Consolidação das Leis de Trabalho-CLT

F 2 3 60 0 122 5.700.000F 2 3 90 0 122 300.000

PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 8.740.0004708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 8.620.000

Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo

F 2 3 90 0 101 120.000F 2 3 90 0 122 8.500.000

PRODUTO: (): 4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 120.000

Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etáriaentre 15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional

F 2 3 90 0 101 120.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

397

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.231, de 03.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

398

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da MulherValores em R$ 1,00

7.476.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000

4590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000

Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres

F 2 3 90 0 101 40.000

4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPoliticas 14 122 150.000

Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução, monitoramentoe avaliação das políticas para as mulheres

F 2 3 90 0 101 150.000

4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Politicas para as Mulheres - NR 14 122 20.000

Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social

F 2 3 90 0 101 20.000

4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 90.000

Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 90.000

0411 - Apoio Administrativo 3.835.600

4457.0000 - Administração da Unidade 14 122 3.835.600

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 2.976.000F 1 3 90 0 101 82.800F 2 3 90 0 101 676.800F 2 4 90 0 101 100.000

0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 3.340.400

4806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres 14 422 1.850.000

Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres

F 2 3 90 0 101 1.450.000F 2 4 90 0 101 400.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14 - Direitos da Cidadania 7.476.000 7.476.000

TOTAL 7.476.000 7.476.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 4.135.600 4.135.600422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 3.340.400 3.340.400

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 300.000 300.0000411 - Apoio Administrativo 3.835.600 3.835.6000563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 3.340.400 3.340.400

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

52101 - Secretaria de Estado da Mulher 7.476.000 7.476.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 7.476.000 7.476.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

399

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000

Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, com valorizaçãoe respeito à vida e à cidadania

F 2 3 90 0 101 20.000

4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 654.800

Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres

F 2 3 90 0 101 654.800

4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamento àExploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Feminicídio. 14 422 584.800

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases dociclo de vida

F 2 3 90 0 101 584.800

4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias 14 422 230.800

Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica

F 2 3 90 0 101 230.800

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

400

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Mulher#2

Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da Mulher Valores em R$ 1,00

Unidade: 52101 - Secretaria de Estado da Mulher 7.476.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 300.0004590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000

Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres

F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPoliticas 14 122 150.000

Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução,monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres

F 2 3 90 0 101 150.000PRODUTO: (): 4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Politicas para as Mulheres - NR 14 122 20.000

Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 90.000

Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 90.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 3.835.6004457.0000 - Administração da Unidade 14 122 3.835.600

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 2.976.000F 1 3 90 0 101 82.800F 2 3 90 0 101 676.800F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 3.340.4004806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres 14 422 1.850.000

Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres

F 2 3 90 0 101 1.450.000F 2 4 90 0 101 400.000

PRODUTO: (): 4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000

Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, comvalorização e respeito à vida e à cidadania

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 654.800

Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres

F 2 3 90 0 101 654.800PRODUTO: (): 4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamentoà Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Feminicídio. 14 422 584.800

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases dociclo de vida

F 2 3 90 0 101 584.800PRODUTO: (): 4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias 14 422 230.800

Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica

F 2 3 90 0 101 230.800PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

401

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.528, de 17.08.12

Decreto nº 30.765, de 13.05.15

Decreto nº 31.051, de 28.08.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.225, de 15.04.15

Lei nº 9.369, de 03.05.11

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

402

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da InfraestruturaValores em R$ 1,00

487.499.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 116.290.000

4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 2.650.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 2.500.000F 2 4 90 0 101 150.000

1089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 10.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 10.000

1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 52.420.000

Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionar melhorescondições de atendimento e lazer à população

F 2 4 90 0 101 32.420.000F 2 4 90 0 114 20.000.000

3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 10.000

Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos

F 2 4 90 0 101 10.000

3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 53.200.000

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida à população

F 3 4 40 0 101 1.200.000F 3 4 90 0 101 42.000.000F 3 4 90 0 114 10.000.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15 - Urbanismo 116.290.000 116.290.00026 - Transporte 371.209.000 371.209.000

TOTAL 487.499.000 487.499.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 39.419.000 39.419.000451 - Infraestrutura Urbana 113.640.000 113.640.000781 - Transporte Aéreo 20.000 20.000782 - Transporte Rodoviário 334.380.000 334.380.000784 - Transporte Hidroviário 40.000 40.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 116.290.000 116.290.0000411 - Apoio Administrativo 34.269.000 34.269.0000531 - Logística e Transporte 336.940.000 336.940.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 487.499.000 487.499.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 159.269.000 159.269.0000114 - Operações de Crédito Interna 238.403.000 238.403.0000115 - Operações de Crédito Externa 68.577.000 68.577.0000124 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 11.250.000 11.250.0004101 - Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 1.000.000

Conservar prédios públicosF 2 4 40 0 101 1.000.000

4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 7.000.000

Conservar logradouros públicosF 2 4 40 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 5.000.000

0411 - Apoio Administrativo 34.269.000

4457.0000 - Administração da Unidade 26 122 34.269.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 21.269.000F 1 3 90 0 101 349.207F 2 3 90 0 101 12.650.793

0531 - Logística e Transporte 336.940.000

4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 2.500.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 1.000.000F 2 4 90 0 101 1.500.000

1752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 20.000

Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão

F 2 4 90 0 101 20.000

1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 22.750.000

Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similarF 2 4 40 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 11.950.000F 2 4 90 0 114 10.000.000

2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 10.000

Conservar pontesF 2 4 90 0 101 10.000

3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.010.000

Restaurar rodovias danificadasF 3 4 90 0 101 1.010.000

3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 600.000

Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 90 0 101 600.000

3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 276.980.000

Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 20 0 114 18.000.000F 3 4 90 0 114 180.403.000F 3 4 90 0 115 68.577.000F 3 4 90 4 101 10.000.000

3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 10.000

Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)

F 2 4 90 0 101 10.000

4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 33.020.000

Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 3 90 0 101 1.500.000F 2 4 90 0 101 20.270.000F 2 4 90 0 124 11.250.000

1758.0000 - Construção, Ampliação, Restauração e Instalação de Cais 26 784 10.000

Facilitar o embarque e desembarque de cargas e passageiros, oferecendo pontos deatracamento de embarcações.

F 2 4 90 0 101 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 10.000

Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controlede enchentes

F 2 4 90 0 101 10.000

3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 10.000

Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 10.000

4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 10.000

Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes

F 2 4 90 0 101 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

405

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#2Secretaria de Estado da Infraestrutura#2

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00

Unidade: 53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 487.499.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 116.290.0001089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 10.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 52.420.000

Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionarmelhores condições de atendimento e lazer à população

F 2 4 90 0 101 32.420.000F 2 4 90 0 114 20.000.000

PRODUTO: (): 3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 10.000

Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 53.200.000

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida à população

F 3 4 40 0 101 1.200.000F 3 4 90 0 101 42.000.000F 3 4 90 0 114 10.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 2.650.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 2.500.000F 2 4 90 0 101 150.000

PRODUTO: (): 4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 1.000.000

Conservar prédios públicosF 2 4 40 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 7.000.000

Conservar logradouros públicosF 2 4 40 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 5.000.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 34.269.0004457.0000 - Administração da Unidade 26 122 34.269.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 21.269.000F 1 3 90 0 101 349.207F 2 3 90 0 101 12.650.793

PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 336.940.0001752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 20.000

Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão

F 2 4 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 22.750.000

Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similarF 2 4 40 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 11.950.000F 2 4 90 0 114 10.000.000

PRODUTO: (): 1758.0000 - Construção, Ampliação, Restauração e Instalação de Cais 26 784 10.000

Facilitar o embarque e desembarque de cargas e passageiros, oferecendo pontos deatracamento de embarcações.

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 10.000

Conservar pontesF 2 4 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.010.000

Restaurar rodovias danificadasF 3 4 90 0 101 1.010.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 600.000

Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 90 0 101 600.000

PRODUTO: (): 3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 276.980.000

Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 20 0 114 18.000.000F 3 4 90 0 114 180.403.000F 3 4 90 0 115 68.577.000F 3 4 90 4 101 10.000.000

PRODUTO: (): 3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 10.000

Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 10.000

Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controlede enchentes

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 10.000

Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 2.500.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 1.000.000F 2 4 90 0 101 1.500.000

PRODUTO: (): 4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 10.000

Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes

F 2 4 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 33.020.000

Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 3 90 0 101 1.500.000F 2 4 90 0 101 20.270.000F 2 4 90 0 124 11.250.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULARI - LEGISLAÇÃODecreto n° 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 30.824, de 29.05.15

Decreto nº 31.126, de 16.09.15

Decreto nº 31.289, de 09.11.15

Decreto nº 31.357, de 20.11,15

Decreto nº 32.007, de 26.07.16

Decreto nº 32.202, de 21.09.16

Decreto nº 32.434, de 23.11.16

Decreto nº 32.518, de 12.12.16

EC nº 073, de 21.10.15

Lei n° 10.417, de 14.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.333, de 02.10.15

Lei nº 10.456, de 16.05.16

Lei nº 10.490, de 18.07.16

Lei nº 10.493, de 18.07.16

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 14.445, de 08.02.95

Decreto nº 14.592, de 02.06.95

Decreto nº 20.704, de 16.08.04

Lei Delegada nº 161, de 04.07.84

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 4.053, de 22.06.79

Lei nº 4.763, de 06.04.87

Lei nº 6.272, de 06.02.95

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 32.731, de 22.03.17

Lei Estadual nº 8.044, de 19.12.03

Lei n° 10.305, de 04.09.15

Lei n° 10.363, de 19.11.15

Lei n° 10.567, de 15.03.17

Lei nº 10.438, de 20.04.16

MP n° 229, de 02.02.17

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORI - LEGISLAÇÃODecreto n° 30.655, de 20.02.15

Decreto n° 30.660, de 06.03.15

Lei nº 10.213, 9.03.15

Lei nº 10.438, de 20.04.16

Lei nº 9.411, de 12.07.11

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEI - LEGISLAÇÃODecreto n° 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 14.758, de 09.10.95

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.363, de 19.11.15

Lei nº 5.130, de 08.07.91

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOSI - LEGISLAÇÃODecreto nº 32.518, de 12.12.16

Lei nº 10.417, de 14.03.16

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSAI - LEGISLAÇÃODecreto n° 32.434, de 23.11.16

Lei nº 10.493, DE 18.07.16

FUNDO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAI - LEGISLAÇÃOEmenda Constitucional nº 073 de 21.10.2015

Lei nº 10.711 de 08.11.2017

Lei nº 8.360 de 29.12.2005

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

408

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

110.250.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 5.009.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 2.873.262

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 2.873.262

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 1.520.092

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.520.092

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 14 302 615.646

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 615.6460590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 68.799.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14 - Direitos da Cidadania 105.241.000 5.009.000 110.250.000

TOTAL 105.241.000 5.009.000 110.250.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 55.653.292 55.653.292128 - Formação de Recursos Humanos 300.000 300.000241 - Assistência ao Idoso 250.000 250.000242 - Assistência ao Portador de Deficiência 100.000 100.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 1.130.000 1.130.000271 - Previdência Básica 2.873.262 2.873.262272 - Previdência do Regime Estatutário 1.520.092 1.520.092302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 615.646 615.646421 - Custódia e Reintegração Social 16.644.000 16.644.000422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 31.163.708 31.163.708

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 5.009.000 5.009.0000590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 68.799.000 68.799.0000602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 36.442.000 36.442.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 21.272.000 21.272.00054201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 46.397.000 2.830.000 49.227.00054202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão 35.442.000 2.179.000 37.621.00054901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 1.000.000 1.000.00054902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.00054904 - Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos 150.000 150.00054905 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 250.000 250.00054906 - Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 100.000 100.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 98.502.000 5.009.000 103.511.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 1.500.000 1.500.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 3.200.000 3.200.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.039.000 2.039.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

409

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 39.904.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 32.333.000F 1 3 90 0 101 5.815.000F 1 3 91 0 101 456.000F 2 3 90 0 101 1.100.000F 2 4 90 0 101 200.000

4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 14 128 300.000

Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação

F 1 3 90 0 101 300.000

4835.0000 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 14 241 250.000

Propiorcionar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento deprojetos, programas e ações voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos dapessoa idosa.

F 2 3 90 0 107 250.000

4856.0000 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 14 242 100.000

Proporcionar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento deprojetos, programas e ações voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos daspessoas com deficiência

F 2 3 50 0 107 100.000

3066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 14 243 500.000

Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente

F 1 4 90 0 101 500.000

4633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000

Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, no âmbitoda defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicos sociais

F 1 3 50 0 101 630.000

4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade 14 421 16.644.000

Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atos infracionaisa partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo

F 1 3 90 0 101 16.644.000

3239.0000 - Implantação de Centros Regionais de Referência da Juventude 14 422 230.000

Implantar Centros Regionais de Referência da Juventude promovendo a inclusão social epolítica dos jovens em situação de vulnerabilidade e risco social

F 2 3 90 0 101 230.000

4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 270.000

Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesa edesenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos

F 2 3 90 0 101 270.000

4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de DireitosHumanos 14 422 775.000

Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar a municipalizaçãoda política, para que sejam garantidos os direitos das populações negras; dos povosIndígenas; das comunidades de matriz africanas e demais comunidades tradicionais; daspessoas com deficiência; pessoas idosas; população LGBT , crianças, adolescentes ejovens

F 2 3 50 0 107 150.000F 2 3 90 0 101 625.000

4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de DireitosHumanos 14 422 5.634.000

Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma a assegurara sua integridade física e psicológica

F 2 3 50 0 111 3.200.000F 2 3 50 5 101 2.039.000F 2 3 90 0 101 395.000

4759.0000 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 230.000

Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidas emsituações de conflitos urbanos e rurais

F 2 3 90 0 101 230.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

410

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos 14 422 1.610.000

Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovens aações, programas, projetos, serviços e políticas públicas

F 2 3 90 0 101 1.610.000

4762.0000 - Articulação e Apoio à Participação Popular 14 422 918.000

Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 101 918.000

4853.0000 - Cartão Transporte Universitário 14 422 804.000

Proporcionar crédito financeiro para deslocamento de jovens estudantes universitários doseu domicílio para instituição de Ensino Superior e desta para seu domicílio

F 2 3 90 0 101 804.0000602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 36.442.000

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 15.749.292

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.942.000F 1 3 90 0 101 457.000F 2 3 90 0 101 2.750.292F 2 3 90 0 107 300.000F 2 4 90 0 107 300.000

3240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 260.000

Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular

F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 200.000

4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 200.000

Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos de acordocom o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantir o direitode exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ou abuso depoder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da Constituição Federal

F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 100.000

4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor 14 422 320.000

Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeito àfiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 101 120.000F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 100.000

4844.0000 - Atendimento ao Cidadão 14 422 19.912.708

Garantir atendimento com eficência, promovendo a cidadania, por meio da informação eemissão de documentos, e a defesa de direitos, mormente dos consumidores que foramvítima de violação

F 2 3 90 0 101 19.336.708F 2 3 91 0 101 276.000F 2 4 90 0 101 300.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

411

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 21.272.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 21.272.0003239.0000 - Implantação de Centros Regionais de Referência da Juventude 14 422 230.000

Implantar Centros Regionais de Referência da Juventude promovendo a inclusão social epolítica dos jovens em situação de vulnerabilidade e risco social

F 2 3 90 0 101 230.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 10.951.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 9.436.000F 1 3 90 0 101 215.000F 2 3 90 0 101 1.100.000F 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 270.000

Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesa edesenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos

F 2 3 90 0 101 270.000PRODUTO: (): 4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de DireitosHumanos 14 422 625.000

Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens

F 2 3 90 0 101 625.000PRODUTO: (): 4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de DireitosHumanos 14 422 5.634.000

Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma a assegurara sua integridade física e psicológica

F 2 3 50 0 111 3.200.000F 2 3 50 5 101 2.039.000F 2 3 90 0 101 395.000

PRODUTO: (): 4759.0000 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 230.000

Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidasem situações de conflitos urbanos e rurais

F 2 3 90 0 101 230.000PRODUTO: (): 4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos 14 422 1.610.000

Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovens aações, programas, projetos, serviços e políticas públicas

F 2 3 90 0 101 1.610.000PRODUTO: (): 4762.0000 - Articulação e Apoio à Participação Popular 14 422 918.000

Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 101 918.000PRODUTO: (): 4853.0000 - Cartão Transporte Universitário 14 422 804.000

Proporcionar crédito financeiro para deslocamento de jovens estudantes universitários doseu domicílio para instituição de Ensino Superior e desta para seu domicílio

F 2 3 90 0 101 804.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

412

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 49.227.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 2.830.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 980.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 980.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 1.350.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.350.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 14 302 500.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 500.000PRODUTO: (): 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 46.397.0003066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 14 243 500.000

Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente

F 1 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade 14 421 16.644.000

Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atos infracionaisa partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo

F 1 3 90 0 101 16.644.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 28.953.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 22.897.000F 1 3 90 0 101 5.600.000F 1 3 91 0 101 456.000

PRODUTO: (): 4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 14 128 300.000

Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação

F 1 3 90 0 101 300.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

413

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor doEstado do Maranhão 37.621.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 2.179.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 540.092

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 540.092PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 1.523.262

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.523.262PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 14 302 115.646

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 115.646PRODUTO: (): 0602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 35.442.0003240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 260.000

Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular

F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 15.149.292

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.942.000F 1 3 90 0 101 457.000F 2 3 90 0 101 2.750.292

PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor 14 422 120.000

Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 101 120.000PRODUTO: (): 4844.0000 - Atendimento ao Cidadão 14 422 19.912.708

Garantir atendimento com eficência, promovendo a cidadania, por meio da informação eemissão de documentos, e a defesa de direitos, mormente dos consumidores que foramvítima de violação

F 2 3 90 0 101 19.336.708F 2 3 91 0 101 276.000F 2 4 90 0 101 300.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

414

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#2Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos doConsumidor 1.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor 1.000.0004450.0000 - Gestão do Programa 14 122 600.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 107 300.000F 2 4 90 0 107 300.000

PRODUTO: (): 4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 200.000

Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantiro direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ouabuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da ConstituiçãoFederal

F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 100.000

PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor 14 422 200.000

Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.0004633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000

Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, noâmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicos sociais

F 1 3 50 0 101 630.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54904 - Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos 150.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 150.0004757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de DireitosHumanos 14 422 150.000

Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens

F 2 3 50 0 107 150.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54905 - Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 250.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 250.0004835.0000 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 14 241 250.000

Propiorcionar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento deprojetos, programas e ações voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos dapessoa idosa.

F 2 3 90 0 107 250.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54906 - Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 100.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 100.0004856.0000 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 14 242 100.000

Proporcionar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento deprojetos, programas e ações voltadas à promoção, defesa e garantia dos direitos daspessoas com deficiência

F 2 3 50 0 107 100.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 27.239, de 09.01.11

Decreto nº 31.105, de 10.09.15

Decreto nº 31.641, de 19.04.16

Lei n° 10.462, de 31.05.16

Lei nº 10.114, de 17.03.14

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.224, de 15.04.15

Lei nº 10.293, de 18.08.15

MP n° 221, de 22.04.16

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUALI - LEGISLAÇÃODecreto n º 9.533, de 13.02.84

Lei Estadual nº 4.540, de 06.12.83

Lei Estadual nº 5.408, de 24.04.92

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração PenitenciáriaValores em R$ 1,00

335.424.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 335.424.000

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 189.753.111

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 182.284.000F 1 3 90 0 101 4.680.763F 2 3 90 0 101 2.788.348

3107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais 14 421 11.000.000

Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerando segurançaaos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão do sistemaprisional do Estado

F 3 4 90 0 101 1.000.000F 3 4 90 0 114 10.000.000

4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 7.140.000

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividades assistenciaisF 2 3 50 0 101 4.500.000F 2 3 90 0 101 1.500.000F 2 3 90 0 107 140.000F 2 4 90 0 101 1.000.000

4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 114.030.889

Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 114.030.889

4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 13.500.000

Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia, osprocedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades

F 2 3 90 0 101 12.500.000F 2 4 90 0 101 1.000.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14 - Direitos da Cidadania 335.424.000 335.424.000

TOTAL 335.424.000 335.424.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 189.753.111 189.753.111421 - Custódia e Reintegração Social 145.670.889 145.670.889

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 335.424.000 335.424.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 335.284.000 335.284.00056901 - Fundo Penitenciário Estadual 140.000 140.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 325.284.000 325.284.0000107 - Receitas Operacionais a Fundos 140.000 140.0000114 - Operações de Crédito Interna 10.000.000 10.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Secretaria de Estado de Administração Penitenciária#2

Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00

Unidade: 56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 335.284.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 335.284.0003107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais 14 421 11.000.000

Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerando segurançaaos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão do sistemaprisional do Estado

F 3 4 90 0 101 1.000.000F 3 4 90 0 114 10.000.000

PRODUTO: (): 4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 7.000.000

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais

F 2 3 50 0 101 4.500.000F 2 3 90 0 101 1.500.000F 2 4 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 189.753.111

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 182.284.000F 1 3 90 0 101 4.680.763F 2 3 90 0 101 2.788.348

PRODUTO: (): 4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 114.030.889

Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 114.030.889

PRODUTO: (): 4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 13.500.000

Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia, osprocedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades

F 2 3 90 0 101 12.500.000F 2 4 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Penitenciário Estadual#2

Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00

Unidade: 56901 - Fundo Penitenciário Estadual 140.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 140.0004244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 140.000

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais

F 2 3 90 0 107 140.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORESI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.187, de 18.05.12

Decreto nº 31.433, de 29.12.15

Decreto nº 31.864, de 14.06.16

Lei n° 10.226, de 15.04.15

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei Estadual nº 7.374, de 31.03.99

Lei Estadual nº 8.045, de 19.12.03

Lei Estadual nº 8.245, de 25.05.05

Lei n° 10.079, de 09.05.14

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIAI - LEGISLAÇÃODecreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei Complementar nº 035, de 12.09.97

Lei Complementar nº 040, de 29.12.98

Lei Complementar nº 042, de 31.03.99

Lei Complementar nº 051, de 11.06.01

Lei Complementar nº 059, de 31.01.03

Lei Complementar nº 082, de 30.05.05

Lei Complementar nº 186, de 11.11.16

Lei nº 10.213, de 09.03.15

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOSI - LEGISLAÇÃODecreto nº 17.553, de 05.10.00

Decreto nº 20.664, de 23.07.04

Decreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.226, de 15.04.15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 34.037 de 23.04.2018

Lei Complementar nº 197 de 06.11.2017

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃOLei nº 10.921 de 28.08.2018

Medida Provisória Nº 277 DE 13.06.2018

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

2.859.432.000

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 69.220.921

4256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 500.000

Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria das condiçõesmotivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida

F 2 3 90 0 101 500.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 59.276.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 146.158.000 12.332.800 158.490.80008 - Assistência Social 500.000 219.729.000 220.229.00009 - Previdência Social 2.479.712.200 2.479.712.20028 - Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000

TOTAL 147.658.000 2.711.774.000 2.859.432.000

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 126.584.947 6.562.000 133.146.947126 - Tecnologia da Informação 8.300.000 8.300.000128 - Formação de Recursos Humanos 725.000 725.000241 - Assistência ao Idoso 248.053 248.053244 - Assistência Comunitária 3.187.000 3.187.000271 - Previdência Básica 13.968.800 13.968.800272 - Previdência do Regime Estatutário 2.477.136.000 2.477.136.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 209.840.200 209.840.200331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 10.800.000 10.800.000845 - Outras Transferências 1.080.000 1.080.000846 - Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 69.220.921 69.220.9210347 - Planejamento e Gestão Governamental 500.000 500.0000411 - Apoio Administrativo 76.937.079 15.884.000 92.821.0790420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000 2.476.161.0000431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 218.649.000 218.649.0000499 - Operação Especial 1.000.000 1.080.000 2.080.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 48.220.000 48.220.00058111 - Escola de Governo do Maranhão 725.000 725.00058201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 500.000 219.729.000 220.229.00058202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.476.161.000 2.476.161.00058203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 60.276.000 13.000.000 73.276.00058204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 32.264.000 2.392.000 34.656.00058205 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão 5.673.000 492.000 6.165.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 146.568.000 490.484.000 637.052.0000102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 100.000.000 100.000.0000103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 16.000.000 16.000.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 590.000 709.342.254 709.932.2540225 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 500.000 544.001.368 544.501.3680226 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 851.946.378 851.946.378

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

425

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 55.208.000F 2 3 90 0 101 3.398.000F 2 3 90 0 218 420.000F 2 3 91 0 101 80.000F 2 3 91 0 218 80.000F 2 4 90 0 218 90.000

4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 171.868

Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestão daprevidência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte ao programahabitacional do servidor público estadual

F 2 3 90 0 101 171.868

4410.0000 - Modernização de Sistemas Coorporativos 04 126 8.300.000

Modernizar os sistemas coorporativos e os processos de trabalhoF 2 3 90 0 101 5.800.000F 2 4 90 0 101 2.500.000

2828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 725.000

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 625.000F 2 4 90 0 101 100.000

4605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 248.053

Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 90.000F 2 3 90 0 101 158.053

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 500.000

4857.0000 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 08 122 500.000

Promover ações com vistas a auferir maior liquidez ao regime próprio da previdência doEstado do Maranhão

F 2 5 90 0 225 500.0000411 - Apoio Administrativo 92.821.079

4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 66.137.079

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 44.382.000F 1 3 90 0 101 1.086.000F 2 3 90 0 101 19.167.079F 2 4 90 0 101 1.502.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 12.332.800

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 12.332.800

0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do ServidorPúblico - PASEP 04 331 10.800.000

Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 10.800.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 1.636.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.636.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 975.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 975.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 940.200

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 940.2000420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

426

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.217.026.158

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 175.200.000S 1 1 90 0 102 88.000.000S 1 1 90 0 103 13.000.000S 1 1 90 0 225 91.041.780S 1 1 90 0 226 849.784.378

0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 248.114.084

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 218 236.114.084

0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 248.114.086

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 218 236.114.086

0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 72.000.000

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 24.000.000S 1 1 90 0 225 48.000.000

0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 261.114.084

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 24.000.000S 1 1 90 0 218 237.114.084

0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 298.992.588

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 154.700.000S 1 1 90 0 102 12.000.000S 1 1 90 0 103 3.000.000S 1 1 90 0 225 129.292.588

0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 16.800.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa

S 1 1 90 0 101 4.800.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 24.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal de Contasdo Estado

S 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 60.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 36.000.000S 1 1 90 0 225 24.000.000

0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 30.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 18.000.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 218.649.000

4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 08 122 6.562.000

Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPAS 2 3 90 0 225 4.400.000S 2 4 90 0 226 2.162.000

4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 3.187.000

Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos civis e militares

S 1 3 90 0 101 1.900.000S 1 3 90 0 225 1.287.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

2833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 208.900.000

Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais

S 1 3 90 0 225 208.900.0000499 - Operação Especial 2.080.000

0959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS 08 845 660.000

Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa Econômica Federal eà seguradora habilitada para esse fim

S 2 3 90 0 225 660.000

0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeiro deHabitação - SFH 08 845 420.000

Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro

S 2 3 90 0 225 420.000

0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58101 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores 48.220.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.800.0004256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 500.000

Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria das condiçõesmotivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida

F 2 3 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 4410.0000 - Modernização de Sistemas Coorporativos 04 126 8.300.000

Modernizar os sistemas coorporativos e os processos de trabalhoF 2 3 90 0 101 5.800.000F 2 4 90 0 101 2.500.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 39.420.0004457.0000 - Administração da Unidade 04 122 39.420.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 28.270.000F 1 3 90 0 101 700.000F 2 3 90 0 101 9.950.000F 2 4 90 0 101 500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

429

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#2Escola de Governo do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58111 - Escola de Governo do Maranhão 725.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 725.0002828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 725.000

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 625.000F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

430

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#2Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 220.229.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 500.0004857.0000 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 08 122 500.000

Promover ações com vistas a auferir maior liquidez ao regime próprio da previdência doEstado do Maranhão

F 2 5 90 0 225 500.000PRODUTO: (): 0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 218.649.0002833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 208.900.000

Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais

S 1 3 90 0 225 208.900.000PRODUTO: (): 4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 3.187.000

Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos civis e militares

S 1 3 90 0 101 1.900.000S 1 3 90 0 225 1.287.000

PRODUTO: (): 4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 08 122 6.562.000

Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPAS 2 3 90 0 225 4.400.000S 2 4 90 0 226 2.162.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.080.0000959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS 08 845 660.000

Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa Econômica Federal eà seguradora habilitada para esse fim

S 2 3 90 0 225 660.000PRODUTO: (): 0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeirode Habitação - SFH 08 845 420.000

Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro

S 2 3 90 0 225 420.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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#2Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.476.161.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.476.161.0000909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.217.026.158

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 175.200.000S 1 1 90 0 102 88.000.000S 1 1 90 0 103 13.000.000S 1 1 90 0 225 91.041.780S 1 1 90 0 226 849.784.378

PRODUTO: (): 0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 248.114.084

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 218 236.114.084

PRODUTO: (): 0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 248.114.086

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 218 236.114.086

PRODUTO: (): 0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 72.000.000

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 24.000.000S 1 1 90 0 225 48.000.000

PRODUTO: (): 0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 261.114.084

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 24.000.000S 1 1 90 0 218 237.114.084

PRODUTO: (): 0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 298.992.588

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 154.700.000S 1 1 90 0 102 12.000.000S 1 1 90 0 103 3.000.000S 1 1 90 0 225 129.292.588

PRODUTO: (): 0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 16.800.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa

S 1 1 90 0 101 4.800.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

PRODUTO: (): 0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 24.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal deContas do Estado

S 1 1 90 0 101 12.000.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

PRODUTO: (): 0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 60.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 36.000.000S 1 1 90 0 225 24.000.000

PRODUTO: (): 0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 30.000.000

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 18.000.000S 1 1 90 0 225 12.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

432

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanose Negócios Públicos 73.276.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 59.276.0004450.0000 - Gestão do Programa 04 122 59.276.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 55.208.000F 2 3 90 0 101 3.398.000F 2 3 90 0 218 420.000F 2 3 91 0 101 80.000F 2 3 91 0 218 80.000F 2 4 90 0 218 90.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 13.000.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 12.332.800

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 12.332.800PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 667.200

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 667.200PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.000.0000930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

433

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#2Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 34.656.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 419.9214605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 248.053

Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 90.000F 2 3 90 0 101 158.053

PRODUTO: (): 4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 171.868

Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestãoda previdência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte aoprograma habitacional do servidor público estadual

F 2 3 90 0 101 171.868PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 34.236.0790900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 884.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 884.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 1.300.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 1.300.000PRODUTO: (): 0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP 04 331 10.800.000

Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 10.800.000

PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 208.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 208.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 21.044.079

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 13.064.000F 1 3 90 0 101 278.000F 2 3 90 0 101 7.502.079F 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

434

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#2Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

Unidade: 58205 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado doMaranhão 6.165.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 6.165.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 91.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 91.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 336.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 336.000PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 65.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 65.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 5.673.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 3.048.000F 1 3 90 0 101 108.000F 2 3 90 0 101 1.715.000F 2 4 90 0 101 802.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

435

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ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

436

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Órgão: 60000 - Encargos Gerais do EstadoValores em R$ 1,00

4.825.867.600

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 237.252.262

1033.0000 - Reequipamento da Administração 04 122 10.000

Fornecer mobiliário, equipamentos e veículos para os órgãos da Administração Diretabuscando otimizar os recursos e a melhoria da gestão

F 2 3 90 0 101 10.000

2537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 11.810.000

Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta

F 2 3 90 0 101 10.810.000F 2 3 91 0 101 1.000.000

2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 42.400.000

Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta

F 2 3 90 0 101 34.200.000F 2 3 91 0 101 8.200.000

3268.0000 - Aquisição de Imóveis pelo Estado 04 122 10.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 1.072.579.352 25.000.000 1.097.579.35209 - Previdência Social 400.000.000 400.000.00028 - Encargos Especiais 3.328.288.248 3.328.288.248

TOTAL 4.400.867.600 425.000.000 4.825.867.600

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 737.252.262 737.252.262129 - Administração de Receitas 85.327.090 85.327.090271 - Previdência Básica 71.500.000 71.500.000272 - Previdência do Regime Estatutário 262.500.000 262.500.000274 - Previdência Especial 25.000.000 25.000.000302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.000.000 66.000.000331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 250.000.000 250.000.000841 - Refinanciamento da Dívida Interna 304.599.777 304.599.777843 - Serviço da Dívida Interna 420.737.072 420.737.072844 - Serviço da Dívida Externa 434.824.399 434.824.399845 - Outras Transferências 1.968.448.000 1.968.448.000846 - Outros Encargos Especiais 199.679.000 199.679.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 237.252.262 237.252.2620347 - Planejamento e Gestão Governamental 585.327.090 585.327.0900411 - Apoio Administrativo 250.000.000 400.000.000 650.000.0000499 - Operação Especial 3.328.288.248 25.000.000 3.353.288.248

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

60103 - Encargos Administrativos 237.252.262 25.000.000 262.252.26260104 - Encargos Financeiros 4.163.615.338 400.000.000 4.563.615.338

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.431.254.600 425.000.000 2.856.254.6000106 - Impostos - Participação dos Municípios 1.968.448.000 1.968.448.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 1.165.000 1.165.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

437

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Disponibilizar espaço físico, por meio de aquisição, de imóveis buscando melhorias desuas funções de atendimento à sociedade.

F 2 5 90 0 101 10.000

4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções 04 122 182.152.262

Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento e cargose funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento de remuneração noâmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexo específico da LeiOrçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal

F 1 1 90 0 101 179.252.262F 1 3 90 0 101 2.900.000

4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 840.000

Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção

F 2 3 90 0 101 350.000F 2 4 90 0 101 490.000

4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 10.000

Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 10.000

4845.0000 - Regularização e Conservação de Bens Móveis 04 122 20.000

Assegurar a regularização e conservação dos veículos e outros bens dos órgãos daadministração direta.

F 2 3 90 0 101 20.0000347 - Planejamento e Gestão Governamental 585.327.090

4857.0000 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 04 122 500.000.000

Promover ações com vistas a auferir maior liquidez ao regime próprio da previdência doEstado do Maranhão

F 2 5 91 0 101 500.000.000

4304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 85.127.090

Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 83.962.090F 2 3 90 0 122 1.165.000

4854.0000 - Recuperação de Ativos 04 129 200.000

Executar medidas administrativas que visem a revisão da Dívida Fundada e da DívidaFlutuante e recuperação de direitos financeiros e econômicos, bem como de outros ativosem favor do Estado, em todos os seus órgãos e entidades que compõem AdministraçãoDireta e Indireta

F 2 3 90 0 101 200.0000411 - Apoio Administrativo 650.000.000

0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do ServidorPúblico - PASEP 04 331 250.000.000

Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 250.000.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 71.500.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 71.500.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 262.500.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 262.500.000

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 66.000.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 66.000.0000499 - Operação Especial 3.353.288.248

0920.0000 - Pensão Especial 04 274 25.000.000

Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para as quaisnão houve contribuição previdenciária

S 1 1 90 0 101 25.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

438

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 304.599.777

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 142.538.671F 0 6 90 0 101 162.061.106

0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 420.737.072

Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 234.201.849F 0 6 90 0 101 169.923.576F 1 2 90 0 101 8.246.555F 1 6 90 0 101 8.365.092

0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 434.824.399

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 123.821.925F 0 6 90 0 101 311.002.474

0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.968.448.000

Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal

F 1 3 40 0 106 1.968.448.000

0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 169.679.000

Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 91 0 101 169.679.000

0961.0000 - Recomposição do Fundo de Reserva 28 846 30.000.000

Recompor limites do Fundo de Reservas de depósitos judiciais conforme o que dispõe aLei Estadual n° 10.249 de 29/05/2015.

F 2 3 90 0 101 30.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

439

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Encargos Administrativos#2

Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 60103 - Encargos Administrativos 262.252.262

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 237.252.2621033.0000 - Reequipamento da Administração 04 122 10.000

Fornecer mobiliário, equipamentos e veículos para os órgãos da Administração Diretabuscando otimizar os recursos e a melhoria da gestão

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 2537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 11.810.000

Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta

F 2 3 90 0 101 10.810.000F 2 3 91 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 42.400.000

Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta

F 2 3 90 0 101 34.200.000F 2 3 91 0 101 8.200.000

PRODUTO: (): 3268.0000 - Aquisição de Imóveis pelo Estado 04 122 10.000

Disponibilizar espaço físico, por meio de aquisição, de imóveis buscando melhorias desuas funções de atendimento à sociedade.

F 2 5 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções 04 122 182.152.262

Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento e cargose funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento de remuneração noâmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexo específico da LeiOrçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal

F 1 1 90 0 101 179.252.262F 1 3 90 0 101 2.900.000

PRODUTO: (): 4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 840.000

Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção

F 2 3 90 0 101 350.000F 2 4 90 0 101 490.000

PRODUTO: (): 4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 10.000

Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4845.0000 - Regularização e Conservação de Bens Móveis 04 122 20.000

Assegurar a regularização e conservação dos veículos e outros bens dos órgãos daadministração direta.

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 25.000.0000920.0000 - Pensão Especial 04 274 25.000.000

Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para as quaisnão houve contribuição previdenciária

S 1 1 90 0 101 25.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Encargos Financeiros#2

Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 60104 - Encargos Financeiros 4.563.615.338

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 585.327.0904304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 85.127.090

Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 83.962.090F 2 3 90 0 122 1.165.000

PRODUTO: (): 4854.0000 - Recuperação de Ativos 04 129 200.000

Executar medidas administrativas que visem a revisão da Dívida Fundada e da DívidaFlutuante e recuperação de direitos financeiros e econômicos, bem como de outrosativos em favor do Estado, em todos os seus órgãos e entidades que compõemAdministração Direta e Indireta

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 4857.0000 - Sustentabilidade e Fomento ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria 04 122 500.000.000

Promover ações com vistas a auferir maior liquidez ao regime próprio da previdência doEstado do Maranhão

F 2 5 91 0 101 500.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 650.000.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 262.500.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 262.500.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 71.500.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 71.500.000PRODUTO: (): 0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP 04 331 250.000.000

Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 250.000.000

PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 09 302 66.000.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 66.000.000PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 3.328.288.2480921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 304.599.777

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 142.538.671F 0 6 90 0 101 162.061.106

PRODUTO: (): 0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 420.737.072

Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 234.201.849F 0 6 90 0 101 169.923.576F 1 2 90 0 101 8.246.555F 1 6 90 0 101 8.365.092

PRODUTO: (): 0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 434.824.399

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 123.821.925F 0 6 90 0 101 311.002.474

PRODUTO: (): 0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.968.448.000

Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal

F 1 3 40 0 106 1.968.448.000PRODUTO: (): 0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 169.679.000

Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 91 0 101 169.679.000

PRODUTO: (): 0961.0000 - Recomposição do Fundo de Reserva 28 846 30.000.000

Recompor limites do Fundo de Reservas de depósitos judiciais conforme o que dispõe aLei Estadual n° 10.249 de 29/05/2015.

F 2 3 90 0 101 30.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIARI - LEGISLAÇÃODecreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Decreto nº 32.497, de 09.12.16

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.491, de 18.07.16

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 14.582, de 02.06.95

Decreto nº 15.921, de 05.11.97

Decreto nº 20.670, de 23.07.04

Decreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 4.353, de 09.11.81

Lei nº 4.408, de 19.04.82

Lei nº 4.762, de 06.04.87

Lei nº 6.272, de 06.02.95

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃODecreto nº 22.922, de 02.01.07

Decreto nº 28.123, de 23.04.12

Decreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Lei Estadual nº 8.562, de 28.12.06

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura FamiliarValores em R$ 1,00

84.648.033

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 22.439.710

4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 14.038.710

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.373.710F 1 3 90 0 101 99.024F 2 3 90 0 101 1.266.476F 2 3 90 0 218 1.003.500F 2 3 91 0 101 46.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20 - Agricultura 59.203.332 1.378.701 60.582.03321 - Organização Agrária 22.439.710 1.626.290 24.066.000

TOTAL 81.643.042 3.004.991 84.648.033

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 43.535.498 43.535.498128 - Formação de Recursos Humanos 40.000 40.000244 - Assistência Comunitária 20.000 20.000271 - Previdência Básica 627.457 627.457272 - Previdência do Regime Estatutário 1.912.214 1.912.214302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 465.320 465.320511 - Saneamento Básico Rural 100.000 100.000571 - Desenvolvimento Científico 90.000 90.000605 - Abastecimento 3.312.946 3.312.946606 - Extensão Rural 1.434.511 1.434.511607 - Irrigação 9.645.915 9.645.915608 - Promoção da Produção Agropecuária 15.063.172 15.063.172631 - Reforma Agrária 8.281.250 8.281.250632 - Colonização 119.750 119.750

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 22.439.710 22.439.7100411 - Apoio Administrativo 15.667.988 3.004.991 18.672.9790544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 4.805.311 4.805.3110552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 100.000 100.0000581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 165.000 165.0000591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 38.465.033 38.465.033

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 45.706.033 45.706.03361201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 22.439.710 1.626.290 24.066.00061202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 13.497.299 1.378.701 14.876.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 29.929.009 3.004.991 32.934.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 3.034.000 3.034.0000115 - Operações de Crédito Externa 5.858.000 5.858.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 33.619.033 33.619.0330211 - Convênios com Órgãos Federais 2.930.000 2.930.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 2.206.000 2.206.0004101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.067.000 1.067.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 4 90 0 218 250.000

4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 8.196.250

Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores rurais oacesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade

F 2 3 90 0 101 78.250F 2 3 90 0 122 4.500.000F 2 3 90 0 211 2.930.000F 2 3 90 0 218 115.000F 2 3 90 5 101 482.043F 2 4 90 5 101 90.957

4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 85.000

Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 218 60.000

1764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 79.750

Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 101 28.250F 2 3 90 0 218 51.500

3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 40.000

Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 101 20.000F 2 3 90 0 218 20.000

0411 - Apoio Administrativo 18.672.979

4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 15.667.988

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 12.771.299F 1 3 90 0 101 119.040F 2 3 90 0 101 2.741.649F 2 3 91 0 101 36.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 445.512

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 445.512

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 785.625

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 785.625

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 20 302 147.564

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 147.564

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 181.945

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 181.945

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.126.589

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.126.589

0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 21 302 317.756

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 317.7560544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 4.805.311

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 3.460.800

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 90 0 101 460.800F 2 3 90 0 122 3.000.000

4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 40.000

Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 40.000

4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar 20 244 20.000

Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias de agricultoresque trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimento das suashabilidades básicas

F 2 3 90 0 101 20.000

3079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER 20 606 60.000

Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões

F 2 3 90 0 101 60.000

3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 5.000

Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 5.000

4775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000

Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituições queatuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica eExtensão Rural – PNATER

F 2 3 90 0 122 10.000

4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER 20 606 1.209.511

Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, com qualidadee quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade de vida dasfamílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos

F 2 3 90 0 101 503.511F 2 3 90 0 218 706.000

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 100.000

1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 20 511 100.000

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes

F 3 4 90 0 122 100.0000581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 165.000

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 30.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 30.000

3080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 90.000

Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar

F 2 3 90 0 101 90.000

4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 20.000

Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 20.000

4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar 20 608 5.000

Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico

F 2 3 90 0 101 5.000

4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APL´s 20 608 20.000

Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 20.000

0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 38.465.033

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 10.338.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

F 2 3 90 0 122 1.480.000F 2 4 90 0 115 5.858.000F 2 4 90 4 101 3.000.000

4767.0000 - Fomento e Apoio a Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar 20 605 3.312.946

Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores

F 2 3 90 0 122 3.312.946

4768.0000 - Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 150.000

Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticultura naagricultura familiar maranhense - -

F 3 3 90 0 122 150.000

4765.0000 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 9.645.915

Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 111 48.000F 2 3 90 0 122 1.000.000F 2 4 90 0 111 2.986.000F 2 4 90 0 122 5.117.915F 2 4 90 5 101 494.000

4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 7.085.161

Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeias produtivasF 2 3 90 0 122 4.299.096F 2 4 90 0 122 2.786.065

4769.0000 - Promoção e Apoio à Agroindustrialização Familiar 20 608 60.000

Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, na aquisiçãode produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dos produtos,viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais

F 2 3 90 0 101 50.000F 2 3 90 0 122 10.000

4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 670.394

Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 670.394

4771.0000 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo 20 608 6.215.722

Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversos segmentosdas cadeias produtivas da agricultura familiar

F 2 3 90 0 122 6.215.722

4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 20 608 976.895

Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados

F 2 3 90 0 101 20.000F 2 3 90 0 122 483.448F 2 4 90 0 122 473.447

4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Crédito Fundiário 20 608 10.000

Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 122 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Agricultura Familiar#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 45.706.033

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 7.131.0004457.0000 - Administração da Unidade 20 122 7.131.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 5.150.000F 1 3 90 0 101 68.400F 2 3 90 0 101 1.912.600

PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.0004775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000

Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituições queatuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica eExtensão Rural – PNATER

F 2 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 100.000

1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 20 511 100.000Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes

F 3 4 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 38.465.0334450.0000 - Gestão do Programa 20 122 10.338.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 122 1.480.000F 2 4 90 0 115 5.858.000F 2 4 90 4 101 3.000.000

PRODUTO: (): 4765.0000 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 9.645.915

Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 111 48.000F 2 3 90 0 122 1.000.000F 2 4 90 0 111 2.986.000F 2 4 90 0 122 5.117.915F 2 4 90 5 101 494.000

PRODUTO: (): 4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 7.085.161

Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeias produtivasF 2 3 90 0 122 4.299.096F 2 4 90 0 122 2.786.065

PRODUTO: (): 4767.0000 - Fomento e Apoio a Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar 20 605 3.312.946

Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores

F 2 3 90 0 122 3.312.946PRODUTO: (): 4768.0000 - Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 150.000

Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticultura naagricultura familiar maranhense - -

F 3 3 90 0 122 150.000PRODUTO: (): 4769.0000 - Promoção e Apoio à Agroindustrialização Familiar 20 608 60.000

Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, na aquisiçãode produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dos produtos,viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais

F 2 3 90 0 101 50.000F 2 3 90 0 122 10.000

PRODUTO: (): 4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 670.394

Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 670.394

PRODUTO: (): 4771.0000 - Promoção e Apoio à Infraestrutura no Campo 20 608 6.215.722

Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversos segmentosdas cadeias produtivas da agricultura familiar

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

447

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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 122 6.215.722

PRODUTO: (): 4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 20 608 976.895

Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados

F 2 3 90 0 101 20.000F 2 3 90 0 122 483.448F 2 4 90 0 122 473.447

PRODUTO: (): 4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Crédito Fundiário 20 608 10.000

Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 122 10.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

448

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#2Instituto de Colonização e Terras do Maranhão#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 24.066.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 22.439.7101764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 79.750

Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 101 28.250F 2 3 90 0 218 51.500

PRODUTO: (): 3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 40.000

Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 101 20.000F 2 3 90 0 218 20.000

PRODUTO: (): 4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 8.196.250

Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores rurais oacesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade

F 2 3 90 0 101 78.250F 2 3 90 0 122 4.500.000F 2 3 90 0 211 2.930.000F 2 3 90 0 218 115.000F 2 3 90 5 101 482.043F 2 4 90 5 101 90.957

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 14.038.710

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 11.373.710F 1 3 90 0 101 99.024F 2 3 90 0 101 1.266.476F 2 3 90 0 218 1.003.500F 2 3 91 0 101 46.000F 2 4 90 0 218 250.000

PRODUTO: (): 4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 85.000

Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 218 60.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 1.626.2900900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.126.589

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.126.589PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 181.945

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 181.945PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 21 302 317.756

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 317.756PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

449

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#2Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Ruraldo Maranhão 14.876.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 9.915.6890900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 785.625

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 785.625PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 445.512

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 101 445.512PRODUTO: (): 0963.0000 - Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores PúblicosEstaduais 20 302 147.564

Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio funeral

S 1 1 91 0 101 147.564PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 8.536.988

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.621.299F 1 3 90 0 101 50.640F 2 3 90 0 101 829.049F 2 3 91 0 101 36.000

PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 4.795.3113079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 20 606 60.000

Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões

F 2 3 90 0 101 60.000PRODUTO: (): 3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 5.000

Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 5.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 3.460.800

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 460.800F 2 3 90 0 122 3.000.000

PRODUTO: (): 4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 40.000

Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 40.000

PRODUTO: (): 4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar 20 244 20.000

Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias deagricultores que trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimentodas suas habilidades básicas

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER 20 606 1.209.511

Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, comqualidade e quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade devida das famílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos

F 2 3 90 0 101 503.511F 2 3 90 0 218 706.000

PRODUTO: (): 0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 165.0003080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 90.000

Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar

F 2 3 90 0 101 90.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 30.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 30.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

450

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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 20.000

Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 20.000

PRODUTO: (): 4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar 20 608 5.000

Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APL´s 20 608 20.000

Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 20.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

451

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RESERVA DE CONTINGÊNCIAI - LEGISLAÇÃOLei complementar nº 101, de 04.05.00

Lei nº 10.638,de 14 de julho de 2017

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

452

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Órgão: 90000 - Reserva de ContingênciaValores em R$ 1,00

372.015.915

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

9999 - Reserva de Contingência 372.015.915

9999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 372.015.915

Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 372.015.915

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

99 - Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

TOTAL 372.015.915 372.015.915

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

999 - Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

9999 - Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

90101 - Reserva de Contingência 372.015.915 372.015.915

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 372.015.915 372.015.915

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

453

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#2Reserva de Contingência#2

Órgão: 90000 - Reserva de Contingência Valores em R$ 1,00

Unidade: 90101 - Reserva de Contingência 372.015.915

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

9999 - Reserva de Contingência 372.015.9159999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 372.015.915

Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 372.015.915

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

454

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ANEXO III

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTODAS EMPRESAS ESTATAIS

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

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PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONALESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e E 156.674.0001068.0000 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Águ 17 512

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dossistemas de abastecimento de água existentesAmpliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas deabastecimento de água existentes

I 3 4 90 0 211 32.071.266Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas deabastecimento de água existentes1069.0000 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dossistemas de esgotamento sanitário existentesAmpliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas deesgotamento sanitário existentes

I 3 4 90 0 211 100.000.000

I 3 4 90 0 218 20.151.301Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas deesgotamento sanitário existentes1706.0000 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512

Implantar sistemas de esgotamento sanitário parareduzir o déficit do setor de saneamentoImplantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir odéficit do setor de saneamento

I 3 4 90 0 211 4.451.433Implantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir odéficit do setor de saneamento

ÓRGÃO: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00

UNIDADE: 12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 156.674.000LDO (Art. 11, V)

RESUMO

FUNÇÃO

17 - Saneamento 156.674.000

SUBFUNÇÃO

512 - Saneamento Básico Urbano 156.674.000

PROGRAMA

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 156.674.000

ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 156.674.000 156.674.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

457

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONALESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 107.192.0001688.0000 Ampliação e Modernização do Porto 23 784

Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuáriasamplas e modernasDotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas

I 3 4 90 0 227 104.792.000Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas4166.0000 Aparelhamento Portuário 23 784Dotar o porto de equipamentos modernosindispensáveis ao desenvolvimento das atividadesportuáriasDotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias

I 2 4 90 0 227 2.400.000Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias

ÓRGÃO: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia Valores em R$ 1,00

UNIDADE: 23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 107.192.000LDO (Art. 11, V)

RESUMO

FUNÇÃO

23 - Comércio e Serviços 107.192.000

SUBFUNÇÃO

784 - Transporte Hidroviário 107.192.000

PROGRAMA

0120 - Porto - Porta Facilitadora de Negócios 107.192.000

ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 107.192.000 107.192.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

458

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO IV

MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 25% DESTINADOS A EDUCAÇÃO

(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)

FONTE DE RECURSO VALOR

RECEITA DE IMPOSTOS 15.183.716.000Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal 7.008.000.000Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal 75.000.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa 26.881.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros - Estado 2.587.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros - Município 1.123.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal - Estado 190.000.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal - Município 190.000.000Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal 12.629.000Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 675.080.000Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa 8.172.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Estado 26.221.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Estado - Município 3.473.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Estado 5.137.500.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Município 1.712.500.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Notificação e Autos de Infração 17.272.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcelamento 56.180.000

Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros 117.000Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Principal 16.429.000Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 24.552.000

DEDUÇÃO 1.968.498.000ICMS 1.715.973.000IPVA 191.123.000IPI 18.750.000OUTROS IMPOSTOS 42.652.000

RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 13.215.218.000

MÍNIMO LEGAL DE APLICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ENSINO (25%) 3.303.804.500EDUCAÇÃO BÁSICA (20%) 2.643.043.600ENSINO SUPERIOR (5%) 660.760.900

TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAL 1.415.658.000( - ) DEDUÇÃO FUNDEB -2.502.839.000PERDA DO FUNDEB -1.087.181.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

461

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria de Estado da Educação

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 1.215.517.000 1.215.517.000Pessoal e Encargos Sociais 950.000.000 950.000.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 265.517.000 265.517.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 10.000.000 10.000.000Investimentos 10.000.000 10.000.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 1.225.517.000 1.225.517.000

Unidade Orçamentária: 17203 - Fundação Nice Lobão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 10.226.000 10.226.000Pessoal e Encargos Sociais 7.226.000 7.226.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 3.000.000 3.000.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 250.000 250.000Investimentos 250.000 250.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 10.476.000 10.476.000

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00

1.235.993.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

462

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 388.904.000 388.904.000Pessoal e Encargos Sociais 196.096.000 196.096.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 192.808.000 192.808.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 26.000.000 26.000.000Investimentos 26.000.000 26.000.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 414.904.000 414.904.000

Unidade Orçamentária: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 122.145.000 122.145.000Pessoal e Encargos Sociais 22.145.000 22.145.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 100.000.000 100.000.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 3.000.000 3.000.000Investimentos 3.000.000 3.000.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 125.145.000 125.145.000

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00

644.761.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

463

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 24207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 80.535.000 80.535.000Pessoal e Encargos Sociais 30.325.000 30.325.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 50.210.000 50.210.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 24.177.000 24.177.000Investimentos 24.177.000 24.177.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 104.712.000 104.712.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

464

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 116.000.000 116.000.000Pessoal e Encargos Sociais 116.000.000 116.000.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Reserva de Contingência

Despesas de CapitalInvestimentos

Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 116.000.000 116.000.000

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dosServidores

Valores em R$ 1,00

116.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

465

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 Apoio Administrativo 753.832.664

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 240.000.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 102 240.000.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 60.000.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 102 60.000.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefíciosdos Servidores Públicos Estaduais 12 302 59.972.000

Garantir aos servidores e empregados civise militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade eauxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis emilitares e aos seus dependentes, assistência à

S 1 1 91 0 102 59.972.000Garantir aos servidores e empregados civis e

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 393.860.664

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 361.200.000

F 1 1 91 0 102 216.000

F 1 3 90 0 102 3.360.000

F 2 3 90 0 102 28.244.664

F 2 3 91 0 102 840.000Constituir centro de custos administrativos das

0595 Escola Digna 471.684.336

3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental 12 361 4.150.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamentalExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema públicoestadual de ensino no ensino fundamental

F 2 4 40 0 102 2.400.000

F 3 3 40 0 102 1.750.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras

3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio 12 362 56.165.755

Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistema públicoestadual no ensino médioExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema público estadual no ensino médio

F 3 3 90 0 102 50.483.755

F 3 4 90 0 102 5.682.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e

4450.0000 Gestão do Programa 12 122 565.016

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não

F 2 3 90 0 102 565.016Agregar as despesas que comprovadamente

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

466

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4729.0000 Formação Continuada dos Profissionais doEnsino Médio 12 362 1.800.000

Garantir a qualificação estruturante dosprofissionais do ensino médio em todo osistema público estadual de ensinoGarantir a qualificação estruturante dosprofissionais do ensino médio em todo o sistema

F 2 3 90 0 102 1.800.000Garantir a qualificação estruturante dos

4738.0000 Formação Continuada dos Profissionais doEnsino Fundamental 12 361 619.548

Garantir a qualificação estruturante dosprofissionais do ensino fundamental emtodo o sistema público estadual de ensinoGarantir a qualificação estruturante dosprofissionais do ensino fundamental em todo o

F 2 3 90 0 102 619.548Garantir a qualificação estruturante dos

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 76.102.596

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamentalPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental

F 1 1 90 0 102 48.000.000

F 1 3 90 0 102 3.645.000

F 2 3 40 0 102 443.023

F 2 3 50 0 102 2.913.538

F 2 3 90 0 102 18.351.035

F 2 3 91 0 102 2.450.000

F 2 4 50 0 102 300.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4747.0000 Democratização da Alfabetização de Jovens,Adultos e Idosos 12 361 21.600

Garantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual deensinoGarantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual de

F 2 3 90 0 102 21.600Garantir a alfabetização de todos os alunos

4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio 12 362 327.321.842

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médioPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalizaçãodo ensino médio

F 1 1 90 0 102 180.000.000

F 1 3 90 0 102 600.000

F 2 3 40 0 102 6.359.157

F 2 3 50 0 102 18.755.224

F 2 3 90 0 102 116.405.461

F 2 3 91 0 102 4.760.000

F 2 4 90 0 102 442.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4811.0000 Avaliação Institucional da Aprendizagem noEnsino Médio 12 362 2.929.787

Realizar a avaliação diagnósticainstitucional e da aprendizagem com foco namelhoria da qualidade da aprendizagem dosestudantes do ensino médioRealizar a avaliação diagnóstica institucional e daaprendizagem com foco na melhoria da qualidade

F 2 3 90 0 102 2.929.787Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da

4847.0000 Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagemna Educação Especial 12 367 612.000

Garantir o atendimento adequado aosalunos matriculados nesta modalidade deensinoGarantir o atendimento adequado aos alunosmatriculados nesta modalidade de ensino

F 1 1 90 0 102 612.000Garantir o atendimento adequado aos alunos

4848.0000 Apoio a Educação Infantil 12 365 1.396.192

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

467

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Garanttir suporte técnico profissional comvistas ao atendimento à Educação InfantilGaranttir suporte técnico profissional com vistasao atendimento à Educação Infantil

F 2 3 50 0 102 220.192

F 2 4 90 0 102 1.176.000Garanttir suporte técnico profissional com vistas

0411 Apoio Administrativo 8.629.000

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 714.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 102 714.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 162.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 102 162.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefíciosdos Servidores Públicos Estaduais 12 302 144.000

Garantir aos servidores e empregados civise militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade eauxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis emilitares e aos seus dependentes, assistência à

S 1 1 91 0 102 144.000Garantir aos servidores e empregados civis e

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 7.609.000

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 6.206.000

F 1 3 90 0 102 140.000

F 2 3 90 0 102 1.133.000

F 2 3 91 0 102 130.000Constituir centro de custos administrativos das

0595 Escola Digna 1.847.000

3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental 12 361 100.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamentalExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema público

F 3 3 90 0 102 100.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras

3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio 12 362 350.000

Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistema públicoestadual no ensino médioExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema público estadual no ensino médio

F 2 3 90 0 102 100.000

F 2 4 90 0 102 250.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e

4617.0000 Iniciação Profissional 12 363 300.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

468

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do CINTRA e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formaçãoprofissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnosmatutino, vespertino e noturnoAtender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do CINTRA e comunidade, com

F 2 3 90 0 102 300.000Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 580.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamentalPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental

F 2 3 90 0 102 580.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio 12 362 394.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médioPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalização

F 2 3 90 0 102 394.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4815.0000 Incentivo à Ciência e à Pesquisa e Aplicaçãodas Tecnologias 12 571 100.000

Estruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novastecnologiasEstruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico por meio

F 2 3 90 0 102 100.000Estruturar política de desenvolvimento de

4849.0000 Fortalecer o Atendimento da Educação deJovens e Adultos 12 366 23.000

Permitir o acesso e a garantia de um ensinode qualidade para jovens e adultos quebuscam atendimento e a formação adequadaainda não cursada.Permitir o acesso e a garantia de um ensino dequalidade para jovens e adultos que buscam

F 2 3 90 0 102 23.000Permitir o acesso e a garantia de um ensino de

0103 Extensão Universitária 9.940.000

2938.0000 Promoção de Eventos Científicos,Tecnológicos e Socioculturais 12 573 5.640.000

Integrar com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-culturalIntegrar com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, o desenvolvimento

F 2 3 90 0 103 5.640.000Integrar com a comunidade para promover,

4180.0000 Produção e Difusão de DadosGeoambientais 12 573 1.800.000

Produzir e disponibilizar dadosgeoambientais com emissão de boletinsmeteorológicos, previsão do tempo, clima edemais informações para a gestão territorialProduzir e disponibilizar dados geoambientaiscom emissão de boletins meteorológicos,

F 2 3 90 0 103 1.800.000Produzir e disponibilizar dados geoambientais

4755.0000 Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.500.000

Promover cursos de extensão paracomunidade nas modalidades presencial eEADPromover cursos de extensão para comunidadenas modalidades presencial e EAD

F 2 3 90 0 103 2.500.000Promover cursos de extensão para comunidade

0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 148.140.0002118.0000 Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 107.840.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

469

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Formar profissionais de nível superior nasmodalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos deTecnólogosFormar profissionais de nível superior nasmodalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos de Tecnólogos

F 2 3 90 0 103 96.969.000

F 2 3 90 5 103 10.871.000Formar profissionais de nível superior nas

3229.0000 Expansão e Estruturação de CAMPI 12 364 31.300.000

Implantar e estruturar novos CAMPI ecursos nas unidades de ensino superior doestado, visando a oferta de vagasImplantar e estruturar novos CAMPI e cursos nasunidades de ensino superior do estado, visando aoferta de vagas

F 3 3 90 0 103 6.300.000

F 3 4 90 0 103 25.000.000Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas

4801.0000 Manutenção do Campi 12 364 5.000.000

Manter a estrutura física das unidades deensino superior da UEMAManter a estrutura física das unidades de ensinosuperior da UEMA

F 2 3 90 0 103 5.000.000Manter a estrutura física das unidades de ensino

4802.0000 Restaurante Universitário 12 306 4.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos ecorpo administrativo da UniversidadeEstadual do MaranhãoProver alimentação a estudantes, técnicos e corpoadministrativo da Universidade Estadual do

F 2 3 90 0 103 4.000.000Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo

0411 Apoio Administrativo 248.124.000

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 18.650.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 103 18.650.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 2.800.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 103 2.800.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefíciosdos Servidores Públicos Estaduais 12 302 1.800.000

Garantir aos servidores e empregados civise militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade eauxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis emilitares e aos seus dependentes, assistência à

S 1 1 91 0 103 1.800.000Garantir aos servidores e empregados civis e

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 224.874.000

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 172.366.000

F 1 1 91 0 103 480.000

F 1 3 90 0 103 628.000

F 2 3 90 0 103 50.000.000

F 2 3 91 0 103 400.000

F 2 4 90 0 103 1.000.000Constituir centro de custos administrativos das

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

470

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0499 Operação Especial 100.0000904.0000 Ação de Indenização 28 846 100.000

Garantir o cumprimento de sentençasjudiciais, que não se enquadrem comoprecatóriosGarantir o cumprimento de sentenças judiciais,que não se enquadrem como precatórios

F 1 3 90 0 103 100.000Garantir o cumprimento de sentenças judiciais,

0593 Pesquisa e Pós-Graduação 8.600.0004167.0000 Pós-Graduação de Profissionais 12 573 7.400.000

Elevar o grau de titulação dos profissionaispara melhorar o ensino, a pesquisa e aextensãoElevar o grau de titulação dos profissionais paramelhorar o ensino, a pesquisa e a extensão

F 2 3 90 0 103 7.400.000Elevar o grau de titulação dos profissionais para

4803.0000 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedadecomo ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimentocientífico e tecnológico, visando o aumentoda qualidade de dissertações e teses eelevação da qualidade do ensino no EstadoPromover a integração academia-sociedade comoferramenta de desenvolvimento social através da

F 2 3 90 0 103 1.200.000Promover a integração academia-sociedade como

0411 Apoio Administrativo 49.403.000

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 2.600.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 103 2.600.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 325.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 103 325.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefíciosdos Servidores Públicos Estaduais 12 302 360.000

Garantir aos servidores e empregados civise militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade eauxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis emilitares e aos seus dependentes, assistência à

S 1 1 91 0 103 360.000Garantir aos servidores e empregados civis e

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 46.118.000

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 18.860.000

F 1 3 90 0 103 58.000

F 2 3 90 0 103 27.000.000

F 2 4 90 0 103 200.000Constituir centro de custos administrativos das

0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.000.0004829.0000 Qualificação Profissional para o Trabalho 12 363 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

471

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de

F 2 3 90 0 103 1.000.000Capacitar com cursos de formação profissional

0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 28.442.0004450.0000 Gestão do Programa 12 122 1.000.000

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não

F 2 3 90 0 103 1.000.000Agregar as despesas que comprovadamente

4825.0000 Qualificação Profissional de Agentes deEducação 12 128 1.000.000

Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de

F 2 3 90 0 103 1.000.000Capacitar com cursos de formação profissional

4826.0000 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas eAvaliativas 12 362 20.000.000

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicase avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar osindicadores educacionais do Estado doMaranhãoDesenvolver e aplicar práticas pedagógicas eavaliativas inovadoras para obtenção de

F 2 3 90 0 103 20.000.000Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e

4827.0000 Apoio às Atividades de CT&I 12 571 4.000.000

Apoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovaçãoApoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia e

F 2 3 90 0 103 4.000.000Apoiar o desenvolvimento de Projetos e

4828.0000 Oferta de Ensino Mediado por NovasTecnologias 12 362 2.442.000

Ofertar ensino médio mediado porinovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escolaOfertar ensino médio mediado por inovaçõestecnológicas a toda população maranhense fora

F 2 3 90 0 103 2.442.000Ofertar ensino médio mediado por inovações

0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e T 46.300.0002056.0000 Assistência Alimentar 12 306 12.000.000

Atender às necessidades nutricionais eformar hábitos alimentaresAtender às necessidades nutricionais e formarhábitos alimentares

F 2 3 90 0 103 12.000.000Atender às necessidades nutricionais e formar

3253.0000 Implantação e Melhoramento de Unidadesde Ensino 12 573 14.800.000

Construir, ampliar, reformar, adaptar,mobiliar e equipar a sede e as unidades deensinoConstruir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar eequipar a sede e as unidades de ensino

F 3 3 90 0 103 12.000.000

F 3 4 90 0 103 2.800.000Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e

4450.0000 Gestão do Programa 12 122 19.500.000

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

472

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não

F 2 3 90 0 103 19.500.000Agregar as despesas que comprovadamente

0103 Extensão Universitária 1.500.000

2938.0000 Promoção de Eventos Científicos,Tecnológicos e Socioculturais 12 573 500.000

Integrar com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-culturalIntegrar com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, o desenvolvimento

F 2 3 90 0 103 500.000Integrar com a comunidade para promover,

4755.0000 Promoção de Cursos de Extensão 12 573 1.000.000

Promover cursos de extensão paracomunidade nas modalidades presencial eEADPromover cursos de extensão para comunidadenas modalidades presencial e EAD

F 2 3 90 0 103 1.000.000Promover cursos de extensão para comunidade

0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 47.932.0002118.0000 Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 11.155.000

Formar profissionais de nível superior nasmodalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos deTecnólogosFormar profissionais de nível superior nasmodalidades de Bacharelado, Licenciatura,Cursos Sequenciais e Cursos de Tecnólogos

F 2 3 90 0 103 8.755.000

F 2 4 90 0 103 2.400.000Formar profissionais de nível superior nas

3229.0000 Expansão e Estruturação de CAMPI 12 364 11.507.500

Implantar e estruturar novos CAMPI ecursos nas unidades de ensino superior doestado, visando a oferta de vagasImplantar e estruturar novos CAMPI e cursos nasunidades de ensino superior do estado, visando aoferta de vagas

F 3 3 90 0 103 1.000.000

F 3 4 90 0 103 10.507.500Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas

4801.0000 Manutenção do Campi 12 364 24.269.500

Manter a estrutura física das unidades deensino superior da UEMAManter a estrutura física das unidades de ensinosuperior da UEMA

F 2 3 90 0 103 13.940.000

F 2 3 91 0 103 60.000

F 2 4 90 0 103 10.269.500Manter a estrutura física das unidades de ensino

4802.0000 Restaurante Universitário 12 306 1.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos ecorpo administrativo da UniversidadeEstadual do MaranhãoProver alimentação a estudantes, técnicos e corpoadministrativo da Universidade Estadual do

F 2 3 90 0 103 1.000.000Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo

0411 Apoio Administrativo 51.280.000

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 3.000.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 103 3.000.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 850.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 103 850.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

473

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art. 11, II, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefíciosdos Servidores Públicos Estaduais 12 302 1.790.000

Garantir aos servidores e empregados civise militares e aos seus dependentes,assistência à saúde, auxílio natalidade eauxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis emilitares e aos seus dependentes, assistência à

S 1 1 91 0 103 1.790.000Garantir aos servidores e empregados civis e

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 45.640.000

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 24.685.000

F 1 3 90 0 103 55.000

F 2 3 90 0 103 19.900.000

F 2 4 90 0 103 1.000.000Constituir centro de custos administrativos das

0593 Pesquisa e Pós-Graduação 4.000.0004167.0000 Pós-Graduação de Profissionais 12 573 4.000.000

Elevar o grau de titulação dos profissionaispara melhorar o ensino, a pesquisa e aextensãoElevar o grau de titulação dos profissionais paramelhorar o ensino, a pesquisa e a extensão

F 2 3 90 0 103 4.000.000Elevar o grau de titulação dos profissionais para

0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 116.000.000

0909.0000 Proventos de Aposentadoria do PoderExecutivo 09 272 101.000.000

Garantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do PoderExecutivoGarantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do Poder Executivo

S 1 1 90 0 102 88.000.000

S 1 1 90 0 103 13.000.000Garantir o pagamento de proventos aos

0914.0000 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 15.000.000

Garantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do PoderExecutivoGarantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do Poder Executivo

S 1 1 90 0 102 12.000.000

S 1 1 90 0 103 3.000.000Garantir o pagamento de pensões aos

TOTAL 1.996.754.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

474

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

(Lei n° 11.494 de 20 de junho de 2007)

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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002458417093657

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002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0595 Escola Digna 1.415.658.000

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental 12 361 517.311.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamentalPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental

F 1 1 90 0 105 514.800.000

F 1 3 90 0 105 2.511.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio 12 362 898.347.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médioPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalização doensino médio

F 1 1 90 0 105 897.747.000

F 1 3 90 0 105 600.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

477

Page 478: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO VI

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 12% DESTINADOS A AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000

FONTE DE RECURSO VALOR

RECEITA DE IMPOSTOS 15.183.716.000Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal 7.008.000.000Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal 75.000.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Dívida Ativa 26.881.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros - Estado 2.587.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Multas e Juros - Município 1.123.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal - Estado 190.000.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Principal - Município 190.000.000Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal 12.629.000Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 675.080.000Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Dívida Ativa 8.172.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Estado 26.221.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Multas e Juros - Estado - Município 3.473.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Estado 5.137.500.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Município 1.712.500.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Notificação e Autos de Infração 17.272.000

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual eIntermunicipal e de Comunicação - Principal - Parcelamento 56.180.000

Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Multas e Juros 117.000Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Principal 16.429.000Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 24.552.000

DEDUÇÃO 1.968.498.000ICMS 1.715.973.000IPVA 191.123.000IPI 18.750.000OUTROS IMPOSTOS 42.652.000

RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 13.215.218.000

APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚLBLICOS DE SAÚDE (12%) 1.585.826.160

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EMNÍVEL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, III, e)

Unidade Orçamentária: 21901 - FES - Unidade Central

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 1.809.926.000 1.809.926.000Pessoal e Encargos Sociais 222.532.000 222.532.000Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 1.587.394.000 1.587.394.000Reserva de Contingência

Despesas de Capital 2.000.000 2.000.000Investimentos 2.000.000 2.000.000Inversões financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Contingência

TOTAL 1.811.926.000 1.811.926.000

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00

1.811.926.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art. 11, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0311 Gestão da Política de Saúde Pública 2.530.0002754.0000 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 770.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aosConselhos EstaduaisGarantir a execução das atividades pertinentes aos ConselhosEstaduais

S 2 3 90 0 121 770.000Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos

3126.0000 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 1.300.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para odesenvolvimento de ações de gestão da Secretaria deforma descentralizadaEstruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimentode ações de gestão da Secretaria de forma descentralizada

S 2 3 90 0 121 1.300.000Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento

4387.0000 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 50.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliarprocessos permanentes de planejamento participativo eintegrado da saúdeFormular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processospermanentes de planejamento participativo e integrado da saúde

S 2 3 90 0 121 50.000Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos

4390.0000 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico queatendam integralmente aos princípios do SUSQualificar e formar profissionais de nível médio técnico queatendam integralmente aos princípios do SUS

S 2 3 90 0 121 50.000Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que

4576.0000 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 310.000

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços desaúde prestados á populaçãoControlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúdeprestados á população

S 2 3 90 0 121 310.000Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde

4754.0000 Implementação da Politica de Educação Permanente 10 128 50.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio e superiorda gestão e da assistência em saúdeQualificar e formar profissionais de nível médio e superior dagestão e da assistência em saúde

S 2 3 90 0 121 50.000Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da

0411 Apoio Administrativo 285.132.0000900.0000 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 25.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidoresjunto ao Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do

S 1 1 91 0 121 25.000.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 3.100.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social -INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidoresjunto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

S 1 1 90 0 121 3.100.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores

0963.0000 Contribuição para o Fundo de Benefícios dos ServidoresPúblicos Estaduais 10 302 4.000.000

Garantir aos servidores e empregados civis e militares eaos seus dependentes, assistência à saúde, auxílionatalidade e auxílio funeralGarantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seusdependentes, assistência à saúde, auxílio natalidade e auxílio

S 1 1 91 0 121 4.000.000Garantir aos servidores e empregados civis e militares e aos seus

4457.0000 Administração da Unidade 10 122 253.032.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art. 11, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,agregando as despesas que não são passíveis deapropriação em programas ou ações finalísticasConstituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado, agregandoas despesas que não são passíveis de apropriação em programasou ações finalísticas

S 1 1 90 0 121 190.432.000

S 1 3 90 0 121 2.100.000

S 2 3 90 0 121 58.000.000

S 2 3 91 0 121 2.000.000

S 2 4 90 0 121 500.000Constituir centro de custos administrativos das unidades

0560 Programa de Saneamento Básico 10.000

3152.0000 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 10 511 10.000

Proporcionar captação de recursos para a execução desistemas de abastecimento de água e esgoto nosmunicípiosProporcionar captação de recursos para a execução de sistemasde abastecimento de água e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 10.000Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas

0596 Saúde para Todos 1.449.994.0003128.0000 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 70.500.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos dasunidades assistenciais do SUS. Construir e aparelhar arede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúdeConcluir construções e adequações de espaços físicos dasunidades assistenciais do SUS. Construir e aparelhar a redeassistencial própria sob gestão estadual nas regiões de saúde

S 3 3 90 0 121 70.000.000

S 3 4 90 0 121 500.000Concluir construções e adequações de espaços físicos das

4439.0000Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dos Programasda SES-MA

10 303 17.200.000

Promover o acesso da população dos medicamentos eprodutos para saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos,Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)Promover o acesso da população dos medicamentos e produtospara saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual,

S 2 3 90 0 121 17.200.000Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos

4450.0000 Gestão do Programa 10 122 8.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuempara o objetivo do programa, mas não são passíveis deapropriação direta nas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamente contribuem para oobjetivo do programa, mas não são passíveis de apropriação direta

S 2 3 90 0 121 8.000.000Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o

4653.0000 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 10 303 8.000.000

Ampliar o acesso da população aos medicamentos nosmunicípios e promover seu uso seguro e racionalAmpliar o acesso da população aos medicamentos nos municípiose promover seu uso seguro e racional

S 2 3 41 0 121 8.000.000Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios

4788.0000 Politica Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 10 302 1.622.317

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúdepública ampliando a oferta de diagnóstico laboratorial dasdoenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúdeCoordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde públicaampliando a oferta de diagnóstico laboratorial das doenças

S 2 3 90 0 121 1.622.317Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública

4793.0000 Atendimento a Saúde da População 10 302 1.309.416.128

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédiodas ações e dos serviços de Saúde

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

483

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art. 11, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços de Saúde

S 2 3 41 0 121 43.970.000

S 2 3 90 0 121 1.264.446.128

S 2 4 90 0 121 1.000.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das

4794.0000 Politica Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 34.955.555

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seuscomponentes e derivados no Estado e atender pacientesportadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatiasProgramar, executar e coordenar a Política de Sangue, seuscomponentes e derivados no Estado e atender pacientes

S 2 3 90 0 121 34.955.555Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus

4830.0000 Central de Captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 300.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédiodas ações e dos serviços saúdePrestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços saúde

S 2 3 90 0 121 300.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das

0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 66.260.000

4575.0000 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 10 306 15.000.000

Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar enutricional, promover a saúde, contribuir na prevenção ecombate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutriçãoImplantar e implementar o sistema de vigilância alimentar enutricional, promover a saúde, contribuir na prevenção e combate

S 1 3 90 0 121 15.000.000Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e

4610.0000 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 10 301 27.260.000

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, SaúdeBucal – ESB, Educação em Saúde e Programa Saúde naEscola – PSEFortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –ESB, Educação em Saúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 121 27.260.000Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –

4841.0000 Fortalecimento da Força Estadual de Saúde 10 301 24.000.000

Ampiliar e qualificar, em temoo oportuno, o acesso aosusuarios do Sistema Único de Saúde nos municípios demenor IDH do Estado do Maranhão.Ampiliar e qualificar, em temoo oportuno, o acesso aos usuariosdo Sistema Único de Saúde nos municípios de menor IDH do

S 2 3 90 0 121 24.000.000Ampiliar e qualificar, em temoo oportuno, o acesso aos usuarios

0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 8.000.000

4565.0000 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 10 304 250.000

Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância Sanitária Ambiental-VSA para osMunicípios melhorando a capacidade de resposta daSUVISA e VISAS/VSA municipais na gestão de riscossanitários e ambientais minimizando as vulnerabilidades dasaúde da população através do processo dedescentralizaçãoFortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA eVigilância Sanitária Ambiental-VSA para os Municípios melhorando

S 1 3 90 0 121 250.000Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e

4789.0000 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 10 304 250.000

Executar ações de vigilância sanitária e ambientalobjetivando minimizar riscos e agravos à saúde dapopulaçãoExecutar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivandominimizar riscos e agravos à saúde da população

S 2 3 90 0 121 250.000Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando

4795.0000 Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 10 305 500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

484

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art. 11, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Proporcionar acesso a ações e serviços para redução damorbimortalidade por HIV/AIDS, Hepatites Virais e outrasDoenças Sexualmente Transmissíveis – DSTProporcionar acesso a ações e serviços para redução damorbimortalidade por HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças

S 1 3 90 0 121 500.000Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da

4817.0000 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 10 305 7.000.000

Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis enão transmissíveis e contribuir fortemente para a reduçãoda mortalidade materna e infantil e para a redução daocorrência de casos de violências e acidentesReduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e nãotransmissíveis e contribuir fortemente para a redução da

S 1 3 90 0 121 7.000.000Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não

TOTAL 1.811.926.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

485

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ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESACOM PESSOAL E ENCARGOS

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E EMPREGOS, BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A QUALQUER TÍTULO

Autorizações específicas de que trata o art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, relativas a despesas de pessoal e encargos sociais.

DISCRIMINAÇÃO

PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO (R$ 1,00)

Criação QTD DESPESA

DESPESA 2019 DESPESA ANUAL

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA

0 10 612.025 734.430

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC

0 10 612.025 734.430

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA

0 20 1.384.530 1.661.436

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP 0 120 1.856.468 4.455.523

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP 0 42 3.850.881 4.621.057

Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MA 0 100 4.513.184 10.831.642

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN 0 30 4.568.688 5.437.427

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão - AGED 0 100 6.194.198 7.433.037

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão - FUNAC

0 150 7.373.251 8.847.901

Procuradoria Geral do Estado - PGE 0 30 9.903.059 11.883.671

Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP 0 150 17.132.108 20.558.529

Polícia Militar do Estado - PM/MA 112 2000 121.251.845 145.502.214

TOTAL 112 2.762 179.252.262 222.701.297

489

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ANEXO VIII

AÇÕES DO PLANO DEDESENVOLVIMENTO

SOCIOECONÔMICO DOMARANHÃO -

PDS

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DO MARANHÃO - PDS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art. 3º, §1º)

AÇÕES VALOR

1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 100.000

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de água existentes

3014.0000 - Restauração de Rodovias 1.010.000

Restaurar rodovias danificadas

3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 600.000

Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinais

3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 276.980.000

Implantar, melhorar e pavimentar rodovias

3107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais 11.000.000

Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução da superlotação carcerária, melhor atendimento de suasnecessidades, gerando segurança aos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão do sistema prisional do Estado

3128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 137.009.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais do SUS. Construir e aparelhar a rede assistencialprópria sob gestão estadual nas regiões de saúde

3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 3.290.000

Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção do ordenamento e gestão territorial ambiental

3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 5.974.521

Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento do Estado

3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública 24.325.000

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública com infraestrutura adequada ao exercício das funções deSegurança

3227.0000 - Mobilidade Urbana 57.643.800

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão, visando proporcionar melhor qualidade de vida àpopulação

3229.0000 - Expansão e Estruturação de CAMPI 49.607.500

Implantar e estruturar novos CAMPI e cursos nas unidades de ensino superior do estado, visando a oferta de vagas

3235.0000 - Habitação Rural 10.001.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradias adequadas, urbanizando áreas rurais eimplantando equipamentos sociais

3236.0000 - Habitação Urbana 10.741.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradias adequadas, urbanizando áreas urbanas eimplantando equipamentos sociais

3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 12.097.319

Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento de comunidades carentes

3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 8.000.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Pública do Maranhão, visando ampliar a eficiência dosserviços prestados à sociedade

3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 94.800.000

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades de ensino

3254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental 9.850.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistema público estadual de ensino no ensino fundamental

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

493

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DO MARANHÃO - PDS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art. 3º, §1º)

AÇÕES VALOR

3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio 62.439.755

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolares dignos no sistema público estadual no ensino médio

3259.0000 - Infraestrutura Esportiva 19.115.000

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazer

3265.0000 - Implantação de Unidades de Fiscalização de Rodovias Estaduais 20.000

Implantar unidades operacionais de fiscalização e policiamento nas rodovias estaduais

3267.0000 - Construção, Aparelhamento e Recuperação da Rede de Proteção Sócio Assistencial 8.953.128

Construir, recuperar, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da rede socioassistencial, referentes à politica deAssistência Social.

4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 23.965.436

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou Arranjos Produtivos Locais de importância socioeconômicapara a economia do Estado

4744.0000 - Regularização Fundiária 720.000

Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados em áreas pertencentes aos Municípios, comunidadesquilombolas, ao Estado e União, além do apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularização fundiária emseus territórios

4768.0000 - Promoção e Apoio à Disponibilização e Produção de Sementes 150.000

Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticultura na agricultura familiar maranhense - -

4851.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Criança e Adolescente 100.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional e em família acolhedora para crianças e adolescentes, cujos vinculos familiares estejamrompidos ou fragilizados em carater de acolhimento provisório.

4852.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade 150.000

Promover serviços de acolhimento nas suas diversas modaliades para individuos e famililias, e pessoas com deficiência cujos vinculosfamiliares estejam rompidos ou fragilizados, que estão em situação de violação de direitos; e atendimentos a situações de emergência ecaamidade pública

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DO SERVIÇODA DÍVIDA

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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EXERCÍCIO DE 2019 R$ 1,00

PREVISÃO DA DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA

DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA INTERNA LEI 8727 - COHAB 741.517 741.503 741.499 741.495 741.492 741.485 741.481 741.475 741.471 741.465 741.460 741.450 8.897.793

DIVIDA INTERNA LEI 8727 - IPEM 690.680 680.410 675.885 673.476 672.874 672.272 671.271 669.667 657.955 656.253 651.942 654.650 8.027.335

DIVIDA INTERNA RES-98MLP-GOVERNO 0 0 0 11.215.178 0 0 0 0 0 11.202.444 0 0 22.417.622

RENEGOCIACAO GOVERNOFEDERAL 12.468.524 12.783.510 12.764.556 12.503.867 12.330.448 12.113.265 11.894.390 11.713.754 11.571.668 11.250.326 10.775.322 10.557.267 142.726.897

TOTAL DIV INTERNARENEGOCIADA 13.900.721 14.205.423 14.181.940 25.134.016 13.744.814 13.527.022 13.307.142 13.124.896 12.971.094 23.850.488 12.168.724 11.953.367 182.069.647

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA INTERNA 28.406.941 28.402.628 28.396.683 28.386.109 28.381.605 28.376.881 28.370.660 28.361.030 28.353.265 28.349.430 28.339.877 28.336.333 340.461.442

DIVIDA INTERNA - BB/MACOMP 1.157.747 1.157.545 1.157.543 1.157.542 1.157.540 1.157.538 1.157.536 1.157.534 1.157.533 1.157.530 1.157.528 1.157.526 13.890.642

DIVIDA INTERNA / BNDES 15.221.400 0 0 15.221.322 0 0 15.221.304 0 0 0 15.221.283 0 60.885.309

DIVIDA INTERNA-BNDES-SINFRA 2.642.250 0 0 2.633.940 0 0 2.625.690 0 0 2.468.520 0 0 10.370.400

DIVIDA INTERNA-CEF/FINISA 9.053.391 9.053.290 9.053.289 9.053.287 9.053.286 9.053.284 9.053.283 9.053.280 9.053.278 9.053.276 9.053.273 9.053.271 108.639.488

PROGRAMA DE RESTRUTRACAOORGANIZACIONAL GAMA 784.682 771.403 755.400 754.191 752.708 750.873 747.958 744.837 742.972 742.031 736.685 736.181 9.019.921

TOTAL DIV INTERNACONTRATADA 57.266.411 39.384.866 39.362.915 57.206.391 39.345.139 39.338.576 57.176.431 39.316.681 39.307.048 41.770.787 54.508.646 39.283.311 543.267.202

DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA EXTERNA 210.529.783 0 0 0 0 3.221.210 205.807.865 0 0 0 0 2.883.600 422.442.458

DIVIDA EXTERNA-PAPPII 0 0 0 0 3.577.493 0 0 0 0 0 3.559.181 0 7.136.674

DIVIDA EXTERNA-PROFISCOSEFAZ 0 0 3.011.190 0 0 0 0 0 2.234.077 0 0 0 5.245.267

TOTAL DIV EXTERNACONTRATADA 210.529.783 0 3.011.190 0 3.577.493 3.221.210 205.807.865 0 2.234.077 0 3.559.181 2.883.600 434.824.399

TOTAL GERAL ( INT.+ EXT.) 281.696.915 53.590.289 56.556.045 82.340.407 56.667.446 56.086.808 276.291.438 52.441.577 54.512.219 65.621.275 70.236.551 54.120.278 1.160.161.248

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

497

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ANEXO X

PROJETOS EM ANDAMENTO

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

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Orçamentos do Estado Exercício de 2019

EXERCICIO DE 2019

QUADRO DE PROJETOS EM ANDAMENTO

Art. 45 da Lei Complementar nº 101 e Art. 19 da Lei 10.908 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/TRECHO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRO

3062 - Construção do Prédio Anexo Construção de Prédio Anexo São Luis 78,91%

3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL

Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos da RMGSL Raposa, São José de Ribamar, São Luis e Alcântara

31,83%

4746-Infraestrutura e Equipamentos Urbanos Construção de muro de arrimo e urbanização do entorno do morro da ladeira

Barrerinhas 22,13%

4746-Infraestrutura e Equipamentos Urbanos Execução de obras de urbanização construção de equipamentos comunitários o bairro da Liberdade

São Luis 29,50%

4746-Infraestrutura e Equipamentos Urbanos Construção do Centro Comercial do Residencial Ribeira São Luis 41,00%

4746-Infraestrutura e Equipamentos Urbanos Execução de obras de engenharia e Urbanização do ancoradouro e das ruas Vila Gorete e Veleiros, construção de praça sob a ponte Bandeira Tribuzzi e de Cais Flutuante no Bairro Camboa

São Luís 86,00%

4746-Infraestrutura e Equipamentos Urbanos Contratação de empresa de Engenharia para execução das obras do Centro de Iniciação ao Trabalho-CIT, no bairro Fé em Deus

São Luís 26,00%

4752-Saneamento Básico Urbano Contratação de empresa de engenharia para a construção de 456 conjuntos de fossas/sumidouros no Residencial Nova Miritiua

São José de Ribamar 10,96%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Santana do Maranhão 48,19%

3235 - Habitação Rural Construção de 96 Unidades Habitacionais Belágua 68,16%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Marajá do Sena 55,89%

3235 - Habitação Rural Construção de 108 Unidades Habitacionais Cajari 54,52%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Serrano do Maranhão 68,54%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais São Joao do Soter 58,32%

3235 - Habitação Rural Construçao de 100 Unidades Habitacionais Afonso Cunha 85,64%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Gov Newton Bello 70,18%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Araioses 60,71%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Conceição do Lago Açu 70,38%

3235 - Habitação Rural Construção de 117 Unidades Habitacionais Brejo de Areia 25,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 120 Unidades Habitacionais São Joao do Caru 25,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 118 Unidades Habitacionais São Raimundo Doca Bezerra

25,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 100 Unidades Habitacionais Pedro do Rosário 25,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 108 Unidades Habitacionais Milagres do Maranhao 55,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 102 Unidades Habitacionais Aldeias Altas 70,00%

3235 - Habitação Rural Construção de 107 Unidades Habitacionais São Roberto 25,00%

3236 - Habitação Urbana Contratação de Empresas de Engenharia para a Construção e Melhorias Habitacionais em Unidades Habitacionais das Famílias dos Emasculados

São Luis, São Jose de Ribamar e Paço do Lumiar

29,00%

3236 - Habitação Urbana Construção do residencial Jomar Moraes pelo Programa MCMV/PAC

São Luis 84,00%

4722 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais

Implantação, recuperação e/ou ampliação de sistemas coletivos de Abastecimento d'agua no Estado do Maranhão (Programa Água para Todos)

Acailânida, Alcântara, Araguanã, Barra Corda, Bequimão, Fomosa Serra Negra, Fortuna,

52,20%

501

Page 502: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/TRECHO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRO

Gov.Archer, Gov. Newton Bello, Jenipapo Vieiras, Joselândia, Paraibano, Peri-Mirim, P. Dutra, S.Bento, S.J.Batista, S.J.Basílios, Sítio Novo e Urbano Santos

4705 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais

Projeto de Reforma e Adequação do Prédio da RFSSA em Importante Complexo Turístico da Capital Maranhense

São Luis 3,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Conclusão de Escola com 06 Salas de Aula Senador La Roque 53,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Conclusão de Escola com 06 Salas de Aula São Joao do Paraiso 7,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Conclusão de Escola com 06 Salas de Aula Lagoa Grande do Maranhao

34,81%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Conclusão de Escola com 06 Salas de Aula Zé Doca 82,36%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Escola Indígena com 06 Salas E.I. Cacique Antonio Goiabeira na Aldeia Cana Brava

Jenipapo dos Vieiras 91,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Quadra Poliesportiva no C.E. Olindina Nunes Freire

Pedreiras 65,40%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma no C.E. Getúlio Vargas Monção 83,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma Prédio Sede da SEDUC São Luis 73,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Cobertura de Quadra C.E. Professora Maria Monica Vale

São Luis 98,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma C.E.I Margarida Pires Leal São Luis 22,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma Tancredo Neves Imperatriz 35,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Conclusão de Escola com 06 Salas de Aula São Francisco do Brejão 38,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Quadra Coberta com Vestuário C.E Francisco Alves II

Davinópolis 44.7%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Cobertura de Quadra no C.E Nascimento Moraes Imperatriz 73,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma no Valentim da Silva Aguiar Campestre do Maranhão 23.1%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma e Ampliação do C.E. Manoel Nazareth Conceição do Lago - Açu

6.25%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma do CAIC Bacabal 3.22%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Escola com 06 Salas Feira Nova do Maranhão 61,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção Escola Indígena com 06 Salas na Aldeia Santa Maria Jenipapo dos Vieiras 51,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Reforma e Ampliação do C.E. Dimas Silas Lima Grajaú 7,00%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal São Jorge Fernando Falcão 28,13%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E.M. de Educação Básica Alvorada Fernando Falcão 29,83%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

UEM Luiza de Sousa Queiroz Caxias 72,86%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Integrada Antonio José de Santana Gonçalves Dias 55,00%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

UEM Rio Preto Caxias 59,02%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Antônio Miranda Maracaçumé 27,61%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima Presidente Juscelino 39,09%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

U E Messias Carneiro Olinda Nova do MAranhão

18,00%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

U E Rubem Almeida Olinda Nova do MAranhão

17,38%

502

Page 503: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/TRECHO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRO

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Nilza Rabelo de Carvalho Precidente Juscelino 35,00%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

U E Raimundo Carneiro Olinda Nova do MAranhão

17,37%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E M Celina Ferreira Penalva 34,32%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E M São Francisco Matões do Norte 13,00%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

U I Deputado Orlando Aquino Presidente Juscelino 13,75%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Vila Eliete Santa Luzia 9,82%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Prof Augusto Cunha Presidente Juscelino 12,44%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E M Santa Maria Cachoeira Grande 16,51%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E M São José Cachoeira Grande 18,11%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Raimundo de Oliveira - Anexo Codó 12,53%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Santa Rosa Cajarí 32,92%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Nossa Senhora Da Conceição Cajarí 32,52%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Santa Elisa Pirapemas 43,80%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal São Jerônimo Caxias 51,16%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

E M São Benedito Bom Jardim 26,08%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Escolar Coronel Joaquim Nunes Filho Santa Quitéria do Maranhão

55,57%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal São Raimundo Fernando Falcão 24,62%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Escolar José das Dores Gonçalves Dias 53,08%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Bom Pastor Fernando Falcão 26,94%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Maria Lúcia Arruda Barroso Fernando Falcão 30,46%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Integrada Sumaúma - Anexo Marajattiua Bequimão 89,60%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

UEM Canto Virado Caxias 60,93%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Pré Escola César Viana Brejo 13,36%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

UE Clementino Pereira Sousa Araioses 13,77%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Escolar Arca da Felicidade Barreirinhas 12,08%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Santa Maria - Anexo Campinho São Bento 3,21%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Escolar Eratino Alves Santana São Benedito do Rio Preto

6,60%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

EM Manoel José da Silva Governador Newton Belo

5,38%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

EM Rubens Ludwing São João do Carú 5,38%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

UE Coelho Neto Pedro do Rosário 6,98%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

EM Vereador Jaime Teles Governador Newton Belo

5,38%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Escola Municipal Casimiro de Sousa Codó 11,73%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

EM Adriano Campelo Timbiras 12,17%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

EM Santo Antônio Brejo 13,36%

3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental

Unidade Escolar São Raimundo Santa Quitéria do Maranhão

56,79%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Santa Luzia 49,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Zé Doca 30.41%

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Page 504: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/TRECHO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRO

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Codó 55,12%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Santa Ines 58,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Açailandia 74,00%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Núcleo Integral com 12 Salas Viana 13.7%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de escola com 06 (seis) Salas Centro do Guilherme 7.73%

3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio

Construção de Escola com 08 (oito) Salas Maracaçume 3.62%

4269 - Gestão de Unidades de Conservação Construção do Parque Ambiental do Sítio do Rangedor São Luis 5,03%

4269 - Gestão de Unidades de Conservação Construção do Parque Ambiental da Trizidela Codó 96,00%

4269 - Gestão de Unidades de Conservação Construção do Parque Ambiental Bacabeira 35,83%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Centro de Hemodiálise Chapadinha 65,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Centro de Hemodiálise Imperatriz 65,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Centro de Hemodiálise Santa Inês 65,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Hospital com 50 leitos São Mateus 56,11%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Hospital com 50 leitos Pedreiras 42,14%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Adequação do Hospital Capinzal do Norte 51,51%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação do Hospital Regional Timon 23,98%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Conclusão do Hospital Poção de Pedras 36,31%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Hospital 50 leitos São Bento 22,82%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação do Hospital Regional - Etapa 4 Coroatá 30,71%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação do Hospital Regional - Etapa 3 Coroatá 55,01%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação do Hospital Santa Luzia do Paruá 31,22%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação da Maternidade Marly Sarney São Luís 24,55%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção da casa do Paciente Judiciário no Hospital Nina Rodrigues

São Luís 20,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Hospital de 20 Leitos Carolina 45,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Ampliação das Unidades do Hemonucleo

Caxias, Imperatriz, Chapadinha, São João dos Patos, Pinheiro, Codó, Pedreiras, Santa Inês e São Luís

13,33%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Reforma e Adequação Itapecuru 8,00%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Manutenção de Prédios Administrativos da SES São Luís 17,53%

3128- Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde

Construção do Hospital de 40 Leitos Viana 50,00%

3229 - Expansão e Estruturação de Campi Construção do Prédio de Centro de Ciências Agrárias da CCA/UEMASUL

Imperatriz MA 39,76%

2118 - Formação de Profissionais de Nível Superior

Projeto de Desenvolvimento Institucional da UEMASUL Abrangência Territorial - Decreto 32.396/2017

10,73%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Ampliação de Vagas nas Unidades Prisionais Estado do MA 36,88%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Reforma e Ampliação da Unidade Priosional Imperatriz 6,00%

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Page 505: 002458417093657£o...002458417093657 Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações

002458417093657

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2019

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO LOCALIZAÇÃO DO PROJETO/TRECHO

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRO

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Reforma e Ampliação da Unidade Prisional Godofredo Viana 2,00%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Construção da UPR de Segurança Máxima São Luis 1,50%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Construção da Unidade Prisional São Luis Gonzaga 1,90%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Cadeia Pública Brejo 0,50%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Reforma e Ampliação da Unidade Prisional de Ressocialização com criação de 84 vagas

Carolina 1,00%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Reforma e Ampliação da Unidade Prisional de Ressocialização com criação de 100 vagas

Colinas 1,00%

3107 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais MA

Ampliação do Complexo Penitenciário com criação de 306 Vagas São Luis 1,76%

OBS.: Informações obtidas no período junho a agosto de 2018.

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