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Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2016 Periodo..: Dezembro Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10 Empenho: 6169 Em: 14/12/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ENVELOPE OFICIO BRANCO CARTA 22,9 X 11,4 CM, POLICROMIA/BL 200,0000 46,00 0,230 CONVITE PAPEL UV, FOTOGRÁFICO POLICROMIA, FORMATO 18/UN 1.300,0000 299,00 0,230 CONVITE PAPEL UV, FOTOGRÁFICO POLICROMIA, FORMATO 18/UN 1.300,0000 299,00 ENVELOPE BRANCO 23 X 16 CM, POLICROMIA/UN 0,230 0,350 1.300,0000 455,00 ENVELOPE BRANCO 23 X 16 CM, POLICROMIA/UN 0,350 1.300,0000 455,00 ENVELOPE OFICIO BRANCO CARTA 22,9 X 11,4 CM, POLICROMIA/BL 200,0000 46,00 Total do Fornecedor 0,230 6 1.600,00 Total da Estrutura 6 1.600,00 Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL Fornecedor: LUCIANO LIMA CARVALHO-ME 19.409.804/0001-77 Empenho: 6271 Em: 21/12/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TECIDO OXFORD/M 12,000 10,0000 120,00 TECIDO OXFORD/M 12,000 10,0000 120,00 Total do Fornecedor 2 240,00 Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25 Empenho: 6051 Em: 06/12/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 6,0000 84,00 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT Empenho: 6070 Em: 07/12/2016 14,000 6,0000 84,00 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 6,0000 84,00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 6,0000 84,00 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT Total do Fornecedor 7,370 10,0000 73,70 8 630,80 Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0002-00 Empenho: 6440 Em: 27/12/2016 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

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Compras (Art.2; XXI e XXIV)Exercicio: 2016Periodo..: Dezembro

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 6169 Em: 14/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ENVELOPE OFICIO BRANCO CARTA 22,9 X 11,4 CM, POLICROMIA/BL 200,0000 46,000,230

CONVITE PAPEL UV, FOTOGRÁFICO POLICROMIA, FORMATO 18/UN 1.300,0000 299,000,230

CONVITE PAPEL UV, FOTOGRÁFICO POLICROMIA, FORMATO 18/UN 1.300,0000 299,00ENVELOPE BRANCO 23 X 16 CM, POLICROMIA/UN 0,230

0,350 1.300,0000 455,00ENVELOPE BRANCO 23 X 16 CM, POLICROMIA/UN

0,350 1.300,0000 455,00ENVELOPE OFICIO BRANCO CARTA 22,9 X 11,4 CM,

POLICROMIA/BL 200,0000 46,00Total do Fornecedor 0,230

6 1.600,00

Total da Estrutura 6 1.600,00

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL

Fornecedor: LUCIANO LIMA CARVALHO-ME 19.409.804/0001-77

Empenho: 6271 Em: 21/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

TECIDO OXFORD/M 12,000 10,0000 120,00TECIDO OXFORD/M 12,000 10,0000 120,00

Total do Fornecedor 2 240,00

Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25

Empenho: 6051 Em: 06/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT14,000 6,0000 84,00

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT7,370 10,0000 73,70

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT7,370 10,0000 73,70

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCTEmpenho: 6070 Em: 07/12/2016 14,000 6,0000 84,00

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT14,000 6,0000 84,00

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT14,000 6,0000 84,00

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT7,370 10,0000 73,70

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCTTotal do Fornecedor 7,370 10,0000 73,70

8 630,80

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0002-00

Empenho: 6440 Em: 27/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

IPRESSO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE DEFICIENTE/UN 50,0000 30,000,600

IPRESSO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE DEFICIENTE/UN 50,0000 30,00IPRESSO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDOSO/UN 0,600

Page 2: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

IPRESSO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDOSO/UN 0,600 100,0000 60,00

0,600 100,0000 60,00Total do Fornecedor 4 180,00

Total da Estrutura 14 1.050,80

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor: A.P AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (ME) 01.586.800/0001-07

Empenho: 6240 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

VENTOINHA DO MOTOR 499MM/ 403,080 1,0000 403,08VENTOINHA DO MOTOR 499MM/ 403,080 1,0000 403,08

Empenho: 6243 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PASTILHA DE FREIO/JG 124,000 1,0000 124,00PASTILHA DE FREIO/JG 124,000 1,0000 124,00

Total do Fornecedor 4 1.054,16

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 5885 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RELE AUXILIAR/ 61,270 2,0000 122,54RELE AUXILIAR/ 61,270 2,0000 122,54

Total do Fornecedor 2 245,08

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5828 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00

Empenho: 5829 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00

Empenho: 6072 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Empenho: 6073 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00

Empenho: 6084 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Empenho: 6085 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00

Total do Fornecedor 12 19.600,00

Fornecedor: PAULINO AURELIANO DE MESQUITA JUNIOR 13.349.742/0001-79

Empenho: 6280 Em: 21/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CORNETA PARA GIROFLÉX/UN 150,000 1,0000 150,00Total do Fornecedor 1 150,00

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 6098 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.500,0000 4.006,65ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.500,0000 4.006,65

Empenho: 6248 Em: 19/12/2016

Page 3: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalÓLEO DIESEL COMUM./L 2,843 302,5000 860,04ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,843 302,5000 860,04

Total do Fornecedor 4 9.733,38

Fornecedor: LUIS HENREQUE DE PAULA MARQUES 890236926 24.817.537/0001-07

Empenho: 6281 Em: 21/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BORRACHA DA PORTA/UN 58,000 4,0000 232,00BORRACHA DA PORTA TRAS./UN 58,000 1,0000 58,00BORRACHA DA PORTA/UN 58,000 4,0000 232,00BORRACHA DA PORTA TRAS./UN 58,000 1,0000 58,00

Total do Fornecedor 4 580,00

Total da Estrutura 27 31.362,62

Estrutura: 02.03.02 - DEPTO. DE ARREC. E SERV. DE FISCALIZACAO

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 6091 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 350,0000 1.225,00GASOLINA COMUM./L 3,500 350,0000 1.225,00

Total do Fornecedor 2 2.450,00

Total da Estrutura 2 2.450,00

Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 68.533.967/0001-72

Empenho: 5883 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT14,950 100,0000 1.495,00

CANETA MARCA TEXTO AMARELA; COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E VIVA, 1 PONTA COM DUAS MEDIDAS DE TRAÇO, S/UN1,240 24,0000 29,76

PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT14,950 100,0000 1.495,00

FITA ADESIVA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, ROLO DE 18 MM X 30 M, COMPOSIÇÃO: FILME POLIPROPILENO BI-ORIE/UN5,500 24,0000 132,00

FITA ADESIVA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, ROLO DE 18 MM X 30 M, COMPOSIÇÃO: FILME POLIPROPILENO BI-ORIE/UN5,500 24,0000 132,00

CANETA MARCA TEXTO AMARELA; COM TINTA SUPERFLUORESCENTE E VIVA, 1 PONTA COM DUAS MEDIDAS DE TRAÇO, S/UNTotal do Fornecedor 1,240 24,0000 29,76

6 3.313,52

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 5887 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SUPORTE 504064340/ 258,840 1,0000 258,84SUPORTE 504064340/ 258,840 1,0000 258,84ALTERNADOR/ 1.200,000 1,0000 1.200,00ALTERNADOR/ 1.200,000 1,0000 1.200,00ENGRENAGEM/ 220,120 1,0000 220,12POLIA ALT/ 204,792 1,0000 204,79ENGRENAGEM/ 220,120 1,0000 220,12POLIA ALT/ Em: 02/12/2016 204,792 1,0000 204,79

Empenho: 5892

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SENSOR NIVEL TAC/919051/ 241,930 1,0000 241,93SENSOR NIVEL TAC/919051/ 241,930 1,0000 241,93BOMBA COMBUSTIVEL/ 863,920 1,0000 863,92BOMBA COMBUSTIVEL/ 863,920 1,0000 863,92

Empenho: 5894 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

HELICE 2RD121303B/ 846,620 1,0000 846,62ENGRENAGEM HELICE TJ3121431/ 552,250 1,0000 552,25ENGRENAGEM HELICE TJ3121431/ 552,250 1,0000 552,25POLIA ALT/ 201,850 1,0000 201,85HELICE 2RD121303B/ 846,620 1,0000 846,62ENGRENAGEM/ 1.567,400 1,0000 1.567,40

Page 4: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

ENGRENAGEM/ 1.567,400 1,0000 1.567,40POLIA ALT/ Em: 02/12/2016 201,850 1,0000 201,85

Empenho: 5895

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MOLA 4ª DIANTEIRO/ 328,880 1,0000 328,88MOLA 5ª DIANTEIRO/ 225,280 1,0000 225,28MOLA 3ª DIANTEIRA/ 333,570 1,0000 333,57SUPORTE MOLA/ 736,110 1,0000 736,11BUCHA/ 68,255 4,0000 273,02ALGEMA MOLA/ 25,770 4,0000 103,08MOLA MESTRE DIANTEIRO/ 723,890 1,0000 723,89AMORTECEDOR DIANT./ 354,045 2,0000 708,09AMORTECEDOR DIANT./ 354,045 2,0000 708,09MOLA 2ª DIANTEIRA/ 357,240 1,0000 357,24MOLA 7ª DIANTEIRO/ 74,080 1,0000 74,08MOLA 6ª DIANTEIRO/ 142,340 1,0000 142,34MOLA 5ª DIANTEIRO/ 225,280 1,0000 225,28MOLA 4ª DIANTEIRO/ 328,880 1,0000 328,88MOLA 3ª DIANTEIRA/ 333,570 1,0000 333,57SUPORTE MOLA/ 736,110 1,0000 736,11MOLA MESTRE DIANTEIRO/ 723,890 1,0000 723,89BUCHA/ DIANTEIRO/ 68,255 4,0000 273,02MOLA 6ª 142,340 1,0000 142,34MOLA 7ª DIANTEIRO/ 74,080 1,0000 74,08MOLA 2ª DIANTEIRA/ 357,240 1,0000 357,24ALGEMA MOLA/ Em: 02/12/2016 25,770 4,0000 103,08

Empenho: 5896

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 354,045 2,0000 708,09AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 354,045 2,0000 708,09

Empenho: 5897 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MOLA 4ª DIANTEIRO/ 270,630 1,0000 270,63MOLA 2ª DIANTEIRA/ 467,660 1,0000 467,66MOLA 4ª DIANTEIRO/ 270,630 1,0000 270,63MOLA 3ª DIANTEIRA/ 321,190 1,0000 321,19MOLA 1ª DIANT./ 429,690 1,0000 429,69MOLA 2ª DIANTEIRA/ 467,660 1,0000 467,66AMORTECEDOR/ 331,280 2,0000 662,56AMORTECEDOR/ 331,280 2,0000 662,56MOLA 1ª DIANT./ 429,690 1,0000 429,69MOLA 3ª DIANTEIRA/ 321,190 1,0000 321,19

Empenho: 5898 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SETOR 2RG/417045/ 2.932,690 1,0000 2.932,69JG LONA 2S0698075B/ 172,130 1,0000 172,13COMPRESSOR DE AR/ 2.075,480 1,0000 2.075,48COMPRESSOR DE AR/ 2.075,480 1,0000 2.075,48SETOR 2RG/417045/ 2.932,690 1,0000 2.932,69TAMBOR DE FREIO/ 733,220 2,0000 1.466,44TAMBOR DE FREIO/ 733,220 2,0000 1.466,44JG LONA 2S0698075B/ 172,130 1,0000 172,13VALVULA FREIO PU/ 295,380 1,0000 295,38VALVULA FREIO PU/ 295,380 1,0000 295,38

Empenho: 5899 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CORPO SINCRONIZADO 2RP311319A/ 1.222,265 2,0000 2.444,53EIXO INTERMEDIARIO 2RG311421/ 474,360 1,0000 474,36CORPO SINCRONIZADO 2RP311319A/ 1.222,265 2,0000 2.444,53AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 354,045 2,0000 708,09AMORTECEDOR TRASEIRO/ 368,375 2,0000 736,75ENGRENAGEM RE 2RG311531/ 437,510 1,0000 437,51AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 354,045 2,0000 708,09TAMBOR/ 733,220 2,0000 1.466,44AMORTECEDOR TRASEIRO/ 368,375 2,0000 736,75ENGRENAGEM RE 2RG311531/ 437,510 1,0000 437,51GARFO 1 2RG311991/ 365,690 1,0000 365,69ENGRENAGEM 4ª/ 341,800 1,0000 341,80JOGO REPARO/ 681,990 1,0000 681,99TAMBOR/ 733,220 2,0000 1.466,44EIXO INTERMEDIARIO 2RG311421/ 474,360 1,0000 474,36EIXO PRIMARIO 2RG311461/ 549,930 1,0000 549,93EIXO PRIMARIO 2RG311461/ 549,930 1,0000 549,93GARFO 4ª E 5ª 2RG311561/ 460,350 1,0000 460,35GARFO 1 2RG311991/ 365,690 1,0000 365,69ENGRENAGEM 4ª/ 341,800 1,0000 341,80JOGO REPARO/ 681,990 1,0000 681,99

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GARFO 4ª E 5ª 2RG311561/ 460,350 1,0000 460,35Empenho: 6184 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

POLIA/ 384,000 1,0000 384,00SILICONE/ 52,000 2,0000 104,00PASTILHA DE FREIO DIANT./ 348,104 1,0000 348,10PASTILHA DE FREIO DIANT./ 348,104 1,0000 348,10ALTERNADOR/ 1.344,000 1,0000 1.344,00ALTERNADOR/ 1.344,000 1,0000 1.344,00PASTILHA DE FREIO TRAZ./ 846,968 1,0000 846,97PASTILHA DE FREIO TRAZ./ 846,968 1,0000 846,97POLIA/ 384,000 1,0000 384,00SILICONE/ Em: 15/12/2016 52,000 2,0000 104,00

Empenho: 6185

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

POLIA ALT/ 796,598 1,0000 796,60POLIA ALT/ 796,600 1,0000 796,60CORREA ALT 2S0903137/ 44,430 1,0000 44,43CORREA ALT 2S0903137/ 44,429 1,0000 44,43ROLAMENTO ALTERNADOR A3431557115/ 118,066 1,0000 118,07ROLAMENTO ALTERNADOR A3431557115/ 118,070 1,0000 118,07

Empenho: 6186 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CORPO SINCRONIZADO 2RP311319A/ 1.222,263 1,0000 1.222,26TAMPA TRASEIRA CAMBIO 3442617020/ 369,251 1,0000 369,25TAMPA 2VF311179/ 263,268 1,0000 263,27GARFO 2TD311963/ 673,676 1,0000 673,68GARFO 2TD311963/ 673,676 1,0000 673,68JOGO REPARO 2R0398008D/ 681,987 1,0000 681,99ENGRENAGEM 2RJ312435/ 425,732 1,0000 425,73JOGO REPARO 2R0398008D/ 681,987 1,0000 681,99CORPO SINCRONIZADO 2RP311319A/ 1.222,263 1,0000 1.222,26TAMPA 2VF311179/ 263,268 1,0000 263,27TAMPA TRASEIRA CAMBIO 3442617020/ 369,251 1,0000 369,25ENGRENAGEM 2RJ312435/ 425,732 1,0000 425,73

Empenho: 6238 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MOLA 4ª 2RL4112198/ 270,628 1,0000 270,63MOLA 1ª VW NEUBUS 9150/ 429,693 1,0000 429,69MOLA 1ª VW NEUBUS 9150/ 429,690 1,0000 429,69MOLA 4ª 2RL4112198/ 270,630 1,0000 270,63MOLA 3ª 5RL4112178/ 321,187 1,0000 321,19MOLA 3ª 5RL4112178/ 321,190 1,0000 321,19MOLA 2ª 2RL4112158/ 467,660 1,0000 467,66MOLA 2ª 2RL4112158/ 467,660 1,0000 467,66AMORTECEDOR/ 331,280 2,0000 662,56AMORTECEDOR/ Em: 19/12/2016 331,279 2,0000 662,56

Empenho: 6239

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SEMI EIXO-EIXO DIANT/ 4.627,710 1,0000 4.627,71SEMI EIXO-EIXO DIANT/ 4.627,709 1,0000 4.627,71

Empenho: 6296 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANGA DE EIXO DIANT. LD 2RH/407312/ 1.762,701 1,0000 1.762,70

3ª MOLA TRAS. TGG/511167/A/390,299 1,0000 390,30

4ª MOLA TRAS. TGG/511169/A/ 350,413 1,0000 350,415ª MOLA TRAS. TGG/511171/A/ 403,483 1,0000 403,48BARRA SUSP. DIANT. TEG/415801/ 809,982 2,0000 1.619,96BRAÇO OSCILANTE LD 2RH/415741/ 1.646,730 1,0000 1.646,73BRAÇO OSCILANTE LE 2RH/415472/ 1.646,811 1,0000 1.646,81BARRA ESTABILIZADOR TAR/411011/ 709,236 1,0000 709,242ª MOLA TRAS. TGG/511243/A/ 669,042 1,0000 669,04MANGA DE EIXO DIANT. LE 2RH/407311/B/ 1.793,720 1,0000 1.793,72

MOLA MESTRE 2RH/411213/723,886 1,0000 723,89

1ª MOLA TRAS. TGG/511241/A/ 561,956 1,0000 561,962ª MOLA TRAS. TGG/511243/A/ 669,042 1,0000 669,043ª MOLA TRAS. TGG/511167/A/ 390,299 1,0000 390,304ª MOLA TRAS. TGG/511169/A/ 350,413 1,0000 350,415ª MOLA TRAS. TGG/511171/A/ 403,483 1,0000 403,48BRAÇO OSCILANTE LD 2RH/415741/ 1.646,730 1,0000 1.646,73COLUNA DIREÇÃO 2RO/422067/ 984,498 1,0000 984,50MANGA DE EIXO DIANT. LD 2RH/407312/ 1.762,701 1,0000 1.762,70

BARRA SUSP. DIANT. TEG/415801/809,982 2,0000 1.619,96

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COROA TAU/525143/A/ 1.774,342 1,0000 1.774,341ª MOLA TRAS. TGG/511241/A/ 561,956 1,0000 561,96BRAÇO OSCILANTE LE 2RH/415472/ 1.646,811 1,0000 1.646,81BARRA ESTABILIZADOR TAR/411011/ 709,236 1,0000 709,24BRAÇO FIXO T16/415751/B/ 532,075 1,0000 532,07COROA TAU/525143/A/ 1.774,342 1,0000 1.774,34MOLA MESTRE 2RH/411213/ 723,886 1,0000 723,89BRAÇO FIXO T16/415751/B/ 532,075 1,0000 532,07COLUNA DIREÇÃO 2RO/422067/ 984,498 1,0000 984,50MANGA DE EIXO DIANT. LE 2RH/407311/B/ 1.793,720 1,0000 1.793,72

Total do Fornecedor 156 117.207,24

Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 5879 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDI/FR4,560 140,0000 638,40 DENSIDADE/UN

CAIXA PLASTICA 10 LITROS FRIGORÍFICA; EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA34,500 4,0000 138,00

DETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS/FRDETERGENTE, NEUTRO, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO, 2,300 360,0000 828,00

FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS/FR2,300 360,0000 828,00

ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 02 LITROS COM BICO DOSADOR, CLORO ATIVO, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDI/FRSACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 100 LITROS, 4,560 140,0000 638,40

8 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 75 X 105/UN41,000 20,0000 820,00 DENSIDADE/UN

CAIXA PLASTICA 10 LITROS FRIGORÍFICA; EMPILHÁVEL COM TAMPA, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA34,500 4,0000 138,00

SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 100 LITROS, 8 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 75 X 105/UN41,000 20,0000 820,00

SABONETE LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR 352,00SABONETE 44,000 8,0000

LÍQUIDO, INODORO, ANTISSÉPTICO, EMBALAGEM DE 5 LITROS/FR 352,00Empenho: 5880 Em: 02/12/2016 44,000 8,0000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

TESOURA ESCOLAR,CABO ANATOMICO,PONTA ARREDONDADA,TAMANHO DE 13CM/UN 79,000,790 100,0000

TESOURA ESCOLAR,CABO ANATOMICO,PONTA ARREDONDADA,TAMANHO DE 13CM/UN 79,00Total do Fornecedor 0,790 100,0000

12 5.710,80

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5830 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00

Empenho: 6092 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00

Total do Fornecedor 4 5.600,00

Fornecedor: FERNANDO DE OLIVEIRA ME 09.543.518/0001-46

Empenho: 6260 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

VIDRO LAMINADO/M2 285,000 22,8000 6.498,00VIDRO LAMINADO/M2 285,000 22,8000 6.498,00

Total do Fornecedor 2 12.996,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00

Empenho: 5884 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

COLA PARA EVA E ISOPOR, 90G. PARA TRABALHOS DE COLAGEM EM EVA E ISOPOR. SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM A/UN2,590 60,0000 155,40 DE POLIPRO/UN

FITA DE EMPACOTAMENTO ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, ROLO DE 48MM X 40 M, COMPOSIÇÃO: FILME2,100 100,0000 210,00 DE POLIPRO/UN

FITA DE EMPACOTAMENTO ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, ROLO DE 48MM X 40 M, COMPOSIÇÃO: FILME2,100 100,0000 210,00

COLA PARA EVA E ISOPOR, 90G. PARA TRABALHOS DE COLAGEM EM EVA E ISOPOR. SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM A/UN

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Total do Fornecedor 2,590 60,0000 155,404 730,80

Fornecedor: CASA DA TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA 10.478.379/0001-01

Empenho: 5873 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANTA FIBRA DE VIDRO/PCT 13,500 3,0000 40,50MANTA FIBRA DE VIDRO/PCT 13,500 3,0000 40,50RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL/UN DE 2"/UN 22,500 3,0000 67,50PINCEL PARA PINTURA EM PELO 3,500 1,0000 3,50

PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE 2"/UN3,500 1,0000 3,50

SOLVENTE TIPO THINNER, LATA COM 1 LITROS./LA11,000 5,0000 55,00

ESTOPA PARA LIMPEZA, PACOTE COM 500 GRAMAS/PCT5,000 3,0000 15,00

ESTOPA PARA LIMPEZA, PACOTE COM 500 GRAMAS/PCT5,000 3,0000 15,00

RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL/UN 22,500 3,0000 67,50SOLVENTE TIPO THINNER, LATA COM 1 LITROS./LA 11,000 5,0000 55,00

Total do Fornecedor 10 363,00

Fornecedor: ULTIMAX EIRELI -ME 10.575.521/0001-20

Empenho: 5876 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M/RL 3,450 24,0000 82,80

LIMPADOR MULTI-USO FRAGRÂNCIA ORIGINAL, FRASCO TIPO SQUEEZE COM 500ML, COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENO SUL/FRFILME DE PVC TRANSPARENTE, 28CM X 30M/RL 3,520 96,0000 337,92

3,450 24,0000 82,80TOUCA DESCARTAVEL TURBANTE, BRANCA, PACOTE COM

100 UNIDADES/PCT 239,8011,990 20,0000

DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PINHO, FRASCO DE/FRSACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 20 LITROS, 11,950 80,0000 956,00

5 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM/PCT11,900 20,0000 238,00

LIMPADOR MULTI-USO FRAGRÂNCIA ORIGINAL, FRASCO TIPO SQUEEZE COM 500ML, COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENO SUL/FR3,520 96,0000 337,92

CAIXA DE PLÁSTICA, COM ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO, PARA ENTREGA DE MERCADORIA, MEDIDAS: 63x36x56 cm/UNTOUCA DESCARTAVEL TURBANTE, BRANCA, 39,000 2,0000 78,00

PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT 20,0000 239,80BALDE EM PLÁSTICO,PARA PEDREIRO,COM 11,990

ALÇA,CAPACIDADE 12 LITROS/UN 10,0000 59,00BALDE EM PLÁSTICO,PARA PEDREIRO,COM 5,900

ALÇA,CAPACIDADE 12 LITROS/UN 10,0000 59,005,900

CAIXA DE PLÁSTICA, COM ENCAIXE PARA EMPILHAMENTO, PARA ENTREGA DE MERCADORIA, MEDIDAS: 63x36x56 cm/UN39,000 2,0000 78,00

SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 20 LITROS, 5 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM/PCT11,900 20,0000 238,00

DESINFETANTE DE USO GERAL, FRAGÂNCIAS EUCALIPTO, LAVANDA, FLORAL, TALCO, ERVA DOCE, PINHO, FRASCO DE/FRTotal do Fornecedor 11,950 80,0000 956,00

14 3.983,04

Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90

Empenho: 6108 Em: 12/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ANEL DO ESCAPAMENTO VEI. FIAT/UN 75,000 3,0000 225,00ANEL DO ESCAPAMENTO VEI. FIAT/UN 75,000 3,0000 225,00ANEL DO ESCAPAMENTO VEI. FIAT/UN 75,000 3,0000 225,00

Empenho: 6109 Em: 12/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ROLAMENTO DT NOVA MASTER/UN 280,660 1,0000 280,66ROLAMENTO DT NOVA MASTER/UN 280,660 1,0000 280,66

Empenho: 6123 Em: 12/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PIVÔ SUPERIOR RENO/UN 106,670 1,0000 106,67ARTICULAÇÃO AXIAL MASTER/UN 95,000 2,0000 190,00PIVO INFERIOR INFERIOR/UN 114,920 1,0000 114,92

Total do Fornecedor 8 1.647,91

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Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 5836 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.500,0000 4.006,65ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.500,0000 4.006,65

Total do Fornecedor 2 8.013,30

Fornecedor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME 19.769.219/0001-88

Empenho: 5878 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM/UN2,940 120,0000 352,80

SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALC/FR3,090 60,0000 185,40

SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALC/FR3,090 60,0000 185,40

SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 60 LITROS, 6 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 63 X 80 CM/UN28,500 20,0000 570,00

SACO DE LIXO EM PLÁSTICO RECICLADO, 60 LITROS, 6 MICRAS, PACOTE COM 100 UNIDADES, TAMANHO 63 X 80 CM/UN28,500 20,0000 570,00

LUVA FORRADA MULTIUSO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL E FORRO EM ALGODÃO, COM ANTI/PR3,590 30,0000 107,70

LUVA FORRADA MULTIUSO TAMANHOS MÉDIO E GRANDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL E FORRO EM ALGODÃO, COM ANTI/PRAMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS/FR 3,590 30,0000 107,70

14,900 24,0000 357,60AMACIANTE LÍQUIDO, AZUL, FRASCO COM 5 LITROS/FR

14,900 24,0000 357,60ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM/UN

Total do Fornecedor 2,940 120,0000 352,8010 3.147,00

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI ME 20.821.116/0001-07

Empenho: 5882 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARRO/FLCOLA ESCOLAR,LAVAVEL,NÃO TOXICA,110G,COMPOSIÇÃO 0,480 400,0000 192,00

ACETATO DE POLIVINIL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA QUE PRO/UNCOLA ESCOLAR,LAVAVEL,NÃO TOXICA,110G,COMPOSIÇÃO 3,300 240,0000 792,00

ACETATO DE POLIVINIL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA QUE PRO/UN3,300 240,0000 792,00

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, NÃO COBREADOS, CAIXA COM 5000 UNIDADES/CX2,790 10,0000 27,90

PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARRO/FL0,480 400,0000 192,00

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, NÃO COBREADOS, CAIXA COM 5000 UNIDADES/CXTotal do Fornecedor 2,790 10,0000 27,90

6 2.023,80

Fornecedor: D.F. ASTOLPHO EPP 20.123.999/0001-73

Empenho: 5881 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO OFF SET, 90GRAMAS, 176 X 250 MM./UN 37,500,150 250,0000

CADERNO BROCHURA PEQUENO 140MM X 200MM, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA E CONTRACAPA SEMI DURA 56G M/2/UN2,000 50,0000 100,00

BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,11,2 X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG 62,0420,680 3,0000

ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO OFF SET, 90GRAMAS, 176 X 250 MM./UN 37,500,150 250,0000

ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT PARDO 240MM X 340MM, 80 G./UN 65,000,130 500,0000

ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT PARDO 240MM X 340MM, 80 G./UN 65,000,130 500,0000

MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA MÉDIA 2.0 MM, TINTA PERMANENTE/UN 35,001,400 25,0000

MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA MÉDIA 2.0 MM, TINTA PERMANENTE/UN 35,001,400 25,0000

BASTÃO PARA COLA QUENTE,TRANSPARENTE,11,2 X 30CM,EMBALAGEM DE 01 KG/KG 62,0420,680 3,0000

CADERNO BROCHURA PEQUENO 140MM X 200MM, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA E CONTRACAPA SEMI DURA 56G M/2/UNPAPEL CREPOM, FOLHA COM TAMANHO 0,48 X 2,00 M, 2,000 50,0000 100,00

CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, V/FL0,500 360,0000 180,00

Page 9: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

PAPEL CREPOM, FOLHA COM TAMANHO 0,48 X 2,00 M, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, V/FLFOLHA EM E.V.A 40CM X 60CM X 2MM CORES VARIADAS 0,500 360,0000 180,00

(AMARELO, BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA,/FLFOLHA EM E.V.A 40CM X 60CM X 2MM CORES VARIADAS 0,970 140,0000 135,80

(AMARELO, BRANCA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA,/FLTotal do Fornecedor 0,970 140,0000 135,80

14 1.230,68

Total da Estrutura 248 165.967,09

Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 6206 Em: 16/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PASTA, PAPEL CARTÃO 240 G., FORMATO 4, EM POLICROMIA/UN 130,0000 192,40PASTA, PAPEL CARTÃO 240 G., FORMATO 4, 1,480

EM POLICROMIA/UN 130,0000 192,40Total do Fornecedor 1,480

2 384,80

Total da Estrutura 2 384,80

Estrutura: 02.05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Fornecedor: MERCADO DA CONSTRU€AO LTDA 71.208.573/0001-53

Empenho: 6165 Em: 14/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

FITA ISOLANTE 10 MTS/UN 14,190 3,0000 42,57SPRAY TINTA ALUMINIO/UN 11,900 4,0000 47,60FITA ISOLANTE 10 MTS/UN 14,190 3,0000 42,57SPRAY TINTA ALUMINIO/UN 11,900 4,0000 47,60

Total do Fornecedor 4 180,34

Fornecedor: VALTER ARAUJO NAVES 08.434.742/0001-37

Empenho: 6145 Em: 13/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CABO TELEFONICO CI-50/M 0,500 200,0000 100,00CABO TELEFONICO CI-50/M 0,500 200,0000 100,00

Total do Fornecedor 2 200,00

Total da Estrutura 6 380,34

Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: A.P AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (ME) 01.586.800/0001-07

Empenho: 6282 Em: 21/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PASTILHA DE FREIO/ 107,340 1,0000 107,34PASTILHA DE FREIO/ 107,340 1,0000 107,34

Total do Fornecedor 2 214,68

Fornecedor: DANIEL DOS REIS -ME 05.091.069/0001-91

Empenho: 6144 Em: 13/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ABACAXI/UN 4,500 2,0000 9,00MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG

6,800 3,0000 20,40MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG

6,000 3,0000 18,00TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. N/KG

4,690 4,0000 18,76MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;/KG

4,990 3,0000 14,97LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME;/KG

2,350 4,0000 9,40BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG

3,980 5,0000 19,90MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG

6,000 3,0000 18,00LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME;/KG

2,350 4,0000 9,40

Page 10: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

ABOBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, TIPO ABÓBORA SECA. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCAD/KGCHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME 2,600 3,0000 7,80

CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO/KG2,850 4,0000 11,40

TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. N/KG4,690 4,0000 18,76

ABOBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, TIPO ABÓBORA SECA. DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCAD/KG2,600 3,0000 7,80 UNIFORME;/KG

MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO4,990 3,0000 14,97

MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KGABACAXI/UN 6,800 3,0000 20,40

4,500 2,0000 9,00CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO/KG

2,850 4,0000 11,40BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG

Total do Fornecedor 3,980 5,0000 19,9018 259,26

Fornecedor: FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA 08.690.199/0001-39

Empenho: 6104 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BALA DE SORTIDA, PACOTE COM 600 GR/PCT 7,500 70,0000 525,00

BALA DE SORTIDA, PACOTE COM 600 GR/PCT7,500 70,0000 525,00

GORRO PAPAI NOEL/UN2,000 50,0000 100,00

GORRO PAPAI NOEL/UN 2,000 50,0000 100,00Total do Fornecedor 4 1.250,00

Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 6143 Em: 13/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG 30,0000 480,00CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM 16,000

PEDAÇOS/KG 30,0000 480,00CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- 16,000

RESFRIADA,/KG 15,0000 105,00CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- 7,000

RESFRIADA,/KG 15,0000 105,00Empenho: 6247 Em: 19/12/2016 7,000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SABÃO EM BARRA,GLICERINADO,NEUTRO,TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE,EMBALAGEM 5 X 200G. COMPOSIÇÃO: SABÃO D/PCT3,820 80,0000 305,60

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT4,100 BRILHOSO, 40,0000 164,00

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PED/PCT4,700 40,0000 188,00 KG, CONTEN/KG

FUBA DE MILHO; NÃO TRANSGÊNICO, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS DE 11,880 40,0000 75,20

ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UNCAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE 3,000 80,0000 240,00

COM 500 GRAMAS./PCT 280,00MACARRÃO PADRE NOSSO, COM SEMOLA PACOTE 1 KG/KG 7,000 40,0000

4,100 40,0000 164,00

SAL REFINADO, IODADO, DE COZINHA PACOTE COM 1 KG/PCT 40,0000 31,200,780

SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 90 G/UN 40,0000 40,001,000

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT4,100 BRILHOSO, 40,0000 164,00

FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PED/PCT4,700 40,0000 188,00 KG, CONTEN/KG

FUBA DE MILHO; NÃO TRANSGÊNICO, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS DE 11,880 40,0000 75,20

ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN3,000 80,0000 240,00

AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT 40,0000 438,40BOLACHA SORTIDA PCT800 G/PCT 10,960

7,400 40,0000 296,00BOLACHA SORTIDA PCT800 G/PCT 7,400 40,0000 296,00ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT 12,480 40,0000 499,20CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/UN 2,900 40,0000 116,00

AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT

Page 11: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

10,960 40,0000 438,40CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT 280,00

7,000 40,0000SABONETE EM TABLETE, COMUM, APROXIMADAMENTE 90 G/UN 40,0000 40,00ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT 1,000

12,480 40,0000 499,20FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 1 KG/PCT 4,050 40,0000 162,00

FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 1 KG/PCT4,050 40,0000 162,00

CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/UN2,900 40,0000 116,00

MACARRÃO PADRE NOSSO, COM SEMOLA PACOTE 1 KG/KG4,100 40,0000 164,00

SAL REFINADO, IODADO, DE COZINHA PACOTE COM 1 KG/PCT 40,0000 31,200,780

SABÃO EM BARRA,GLICERINADO,NEUTRO,TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE,EMBALAGEM 5 X 200G. COMPOSIÇÃO: SABÃO D/PCTTotal do Fornecedor 3,820 80,0000 305,60

32 7.169,20

Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26

Empenho: 6207 Em: 16/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETROPIMA 40 MG/5 ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 MILILITROS + COPO MEDIDO/UN8,400 1,0000 8,40

SULFAMETOXAZOL 200 MG + TRIMETROPIMA 40 MG/5 ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 MILILITROS + COPO MEDIDO/UNPASTA D'ÁGUA/UN 8,400 1,0000 8,40

3,700 1,0000 3,70PASTA D'ÁGUA/UN 3,700 1,0000 3,70

Total do Fornecedor 4 24,20

Fornecedor: RETHA MAXIMA LTDA EPP 00.153.269/0001-08

Empenho: 6121 Em: 12/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:/UN 45.900,00Total do Fornecedor 45.900,000 1,0000

1 45.900,00

Total da Estrutura 61 54.817,34

Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLECENTE

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 6076 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 900,0000 3.150,00GASOLINA COMUM./L 3,500 900,0000 3.150,00

Empenho: 6089 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 350,0000 1.225,00GASOLINA COMUM./L 3,500 350,0000 1.225,00

Total do Fornecedor 4 8.750,00

Total da Estrutura 4 8.750,00

Estrutura: 02.08.01 - ASSIST.MEDICA,ODONTLOGICA,HOSPITALAR - 22%

Fornecedor: PAULO BENEDITO ALVES JOAZEIRO 25.445.545/0001-32

Empenho: 6242 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LIMPADOR DE PARABRISA/UN 200,000 1,0000 200,00Empenho: 6244 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ROTOR BOSCH 12 V/UN 250,000 1,0000 250,00REGULADOR/UN 250,000 1,0000 250,00POLIA ALT/UN Em: 19/12/2016 80,000 1,0000 80,00

Empenho: 6245

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BUCHA 015/UN 10,000 2,0000 20,00BENDIX/UN6246 Em: 19/12/2016 90,000 1,0000 90,00

Empenho:

Page 12: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalALTERNADOR/UN 700,000 1,0000 700,00

Total do Fornecedor 7 1.590,00

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 5888 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

HOMOCINETICA 7086008/ 578,663 2,0000 1.157,33HOMOCINETICA 7086008/ 578,663 2,0000 1.157,33PASTILHA DE FREIO/ 389,933 2,0000 779,87PASTILHA DE FREIO/ 389,933 2,0000 779,87TRIZETA/ 304,343 2,0000 608,69TRIZETA/ 5890 Em: 02/12/2016 304,343 2,0000 608,69

Empenho:

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CILINDRO/ 650,965 1,0000 650,96CILINDRO/ 650,965 1,0000 650,96HIDROVACUO/ 1.124,573 1,0000 1.124,57HIDROVACUO/ 1.124,573 1,0000 1.124,57BOCAL TAMQUE/ 65,013 1,0000 65,01BOCAL TAMQUE/ 65,013 1,0000 65,01TAMPA TAMQUE COMBUSTIVEL 6006007094002,PARA VEICULO MBB IVECO,PLACA HMH 3001/ 38,04

38,041 1,0000TAMPA TAMQUE COMBUSTIVEL 6006007094002,PARA VEICULO MBB IVECO,PLACA HMH 3001/ 38,04

Empenho: 5891 Em: 02/12/2016 38,041 1,0000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PASTILHA DE FREIO/ 389,933 1,0000 389,93PASTILHA DE FREIO/ 389,933 1,0000 389,93

Empenho: 6237 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PASTILHA DE FREIO/ 129,706 1,0000 129,71PASTILHA DE FREIO/ 129,710 1,0000 129,71

Total do Fornecedor 18 9.888,21

Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26

Empenho: 5870 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MUNIVILAX SACHÊ/ 33,700 3,0000 101,10ACETILCISTEÍNA INTRAVESICAL/ 22,300 3,0000 66,90

Empenho: 5871 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ELIQUIS 2,5 MG/ 77,850 2,0000 155,70Empenho: 5872 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LIPIKAR LOÇÃO 400 ML/ 119,100 1,0000 119,10FISIOGEL AL CREME 60 GR/ 49,200 1,0000 49,20FISIOGEL AL CREME 60 GR/ 49,200 1,0000 49,20DERMOVANCE PÉS, FRASCO C/100 G/ 56,250 1,0000 56,25DERMOVANCE PÉS, FRASCO C/100 G/ 56,250 1,0000 56,25LIPIKAR LOÇÃO 400 ML/ 119,100 1,0000 119,10

Empenho: 5902 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

NEOCATE LCP LATA/LA 229,000 9,0000 2.061,00NEOCATE LCP LATA/LA 229,000 9,0000 2.061,00

Empenho: 6042 Em: 06/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PERICIAZINA SOLUÇÃO ORAL 1 %/FR 8,250 2,0000 16,50RISPERIDINA 1MG/ML FR COM 30ML/UN 39,700 8,0000 317,60

Empenho: 6061 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

Adera D3 50.000 UI/ 106,000 1,0000 106,00KERIUM SHAMPOO ANTIQUEDA/ 86,300 2,0000 172,60EXIMIA FORTALIZE/ 112,700 1,0000 112,70INELLARE/ 64,400 1,0000 64,40MAXIMUS/ 6062 Em: 07/12/2016 44,900 1,0000 44,90

Empenho:

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

Page 13: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

TEOLONG 200 MG/ 23,125 2,0000 46,25TIOTROPIO 2,5/ Em: 07/12/2016 289,700 2,0000 579,40

Empenho: 6063

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

APTAMIL SOJA II/ 68,350 6,0000 410,10APTAMIL SOJA II/ 68,350 6,0000 410,10

Empenho: 6064 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

APTAMIL 2/ 36,700 6,0000 220,20APTAMIL 2/ Em: 07/12/2016 36,700 6,0000 220,20

Empenho: 6065

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RITMONORM 300 MG COMPRIMIDOS/ 83,400 4,0000 333,60RITMONORM 300 MG COMPRIMIDOS/ 83,400 4,0000 333,60

Empenho: 6163 Em: 14/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

FUROSEMIDA 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 9,700 1,0000 9,70

XARELTO 15 MG , CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS/218,300 1,0000 218,30

Empenho: 6230 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

TARFIC 1,0 MG (BISNAGA 30 GR)/ 166,690 1,0000 166,69TARFIC 1,0 MG (BISNAGA 30 GR)/ 166,690 1,0000 166,69

Empenho: 6231 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

TRAYENTA 5 MG COMP/ 152,003 2,0000 304,01Empenho: 6235 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PRED FORT 5 ML/ 32,550 3,0000 97,65VIGAMOX COLIRIO 5 ML ST/ 30,875 2,0000 61,75COMBIGAM 10ML/ 131,550 3,0000 394,65PRED FORT 5 ML/ 32,550 3,0000 97,65OPTIVE UD/ 60,200 2,0000 120,40EPITEGEL 10MG/ 33,533 3,0000 100,60OPTIVE UD/ 60,200 2,0000 120,40EPITEGEL 10MG/ 33,533 3,0000 100,60VIGAMOX COLIRIO 5 ML ST/ 30,875 2,0000 61,75COMBIGAM 10ML/ Em: 20/12/2016 131,550 3,0000 394,65

Empenho: 6255

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

monocordil 20 mg/CX 9,900 1,0000 9,90ECASIL 81 MG/CX 9,250 1,0000 9,25PANTOPRAZOL 40 MG/UN 9,900 1,0000 9,90SERETIDE 25/125 MG/UN 108,440 1,0000 108,44CARDIZEN SR 90 MG/CX 32,200 1,0000 32,20DIGEPLUS, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS/CX 38,100 1,0000 38,10

ACETILCISTEÍNA 600 MG/UN25,650 1,0000 25,65

HIDRION 40 MG/UN 22,100 1,0000 22,10SPIRIVA/UN Em: 20/12/2016 289,700 1,0000 289,70

Empenho: 6256

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

NORIPURUM/CX Em: 20/12/2016 42,610 1,0000 42,61Empenho: 6257

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDOS/CX 1,0000 8,60DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO/CX 8,600

8,500 1,0000 8,50DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO/CX 8,500 1,0000 8,50AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDOS/CX 1,0000 8,60

Empenho: 6258 Em: 20/12/2016 8,600

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BETADINE 24 MG/ 20,925 2,0000 41,85SELOZOK 50 MG/ MG/ 31,900 2,0000 63,80VALSARTANA 80 24,050 2,0000 48,10XARELTO 20MG, CX COM 28CPR/ 218,250 2,0000 436,50XARELTO 20MG, CX COM 28CPR/ 218,250 2,0000 436,50RITMONORM 300 MG COMPRIMIDOS/ 83,400 2,0000 166,80SELOZOK 50 MG/ 31,900 2,0000 63,80

Page 14: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 2,0000 24,85RITMONORM 300 MG COMPRIMIDOS/ 12,425

83,400 2,0000 166,80ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 2,0000 24,85VALSARTANA 80 MG/ 12,425

24,050 2,0000 48,10BETADINE 24 MG/ 20,925 2,0000 41,85

Empenho: 6259 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LYRICA 150mg/ Em: 22/12/2016 85,588 4,0000 342,35Empenho: 6285

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ENALAPRIL , 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 8,800 2,0000 17,60

monocordil 20 mg/9,900 2,0000 19,80

ALDACTONE 50 MG/ 19,350 2,0000 38,70LASIX 40MG/ML/ 9,700 2,0000 19,40XARELTO 15 MG , CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS/ 218,275 2,0000 436,55

ALENIA 12 + 400 MCG COMP./112,775 2,0000 225,55

CONCOR 5 MG/ 45,000 2,0000 90,00VICOG 5 MG, CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS/ 19,025 2,0000 38,05

Empenho: 6300 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ALPRAZOLAM 2 MG/CX 37,267 3,0000 111,80RISPERIDONA 1 MG CAPS. CX/UN 37,267 3,0000 111,80RISPERIDONA 1 MG CAPS. CX/UN 37,267 3,0000 111,80CARBOLITIUM 300 MG/CX 30,633 3,0000 91,90CARBOLITIUM 300 MG/CX 30,633 3,0000 91,90ALPRAZOLAM 2 MG/CX 37,267 3,0000 111,80

Total do Fornecedor 82 14.743,29

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5833 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 1.400,0000 4.900,00GASOLINA COMUM./L 3,500 1.400,0000 4.900,00

Empenho: 6078 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 1.500,0000 5.250,00GASOLINA COMUM./L 3,500 1.500,0000 5.250,00

Empenho: 6086 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 1.500,0000 5.250,00GASOLINA COMUM./L 3,500 1.500,0000 5.250,00

Total do Fornecedor 6 30.800,00

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM.E DIST.DE PRODUTOS NUTRI 08.529.979/0001-00

Empenho: 6067 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LEITE NUTREN 1.0/LA 37,200 26,0000 967,20LEITE NUTREN 1.0/LA 37,200 26,0000 967,20

Total do Fornecedor 2 1.934,40

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 5840 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 500,0000 1.387,60ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 500,0000 1.387,60

Total do Fornecedor 2 2.775,20

Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0002-33

Empenho: 6060 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RESERVATÓRIOS DE 3 ML - RESERVOIR MEDTRONIC MINIMED - MMT 332-A/UN 298,00149,000 2,0000

RESERVATÓRIOS DE 3 ML - RESERVOIR MEDTRONIC MINIMED - MMT 332-A/UN 298,00149,000 2,0000

Page 15: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 7008/UN 2,0000 3.358,00SENSORES DE GLICOSE ENLITE MMT 1.679,000

7008/UN 2,0000 3.358,001.679,000

CATÉTER QUICK - SET 6 MM - MMT 399/UN 2,0000 1.530,00765,000

CATÉTER QUICK - SET 6 MM - MMT 399/UN 2,0000 1.530,00Total do Fornecedor 765,000

6 10.372,00

Total da Estrutura 123 72.103,10

Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5831 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00

Empenho: 6074 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00

Total do Fornecedor 4 6.300,00

Total da Estrutura 4 6.300,00

Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 5886 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BOMBA D"AGUA 7084922 FIAT/ 432,390 1,0000 432,39BOMBA D"AGUA 7084922 FIAT/ 432,390 1,0000 432,39

Total do Fornecedor 2 864,78

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5832 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 1.000,0000 3.500,00GASOLINA COMUM./L 3,500 1.000,0000 3.500,00

Empenho: 6079 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00

Empenho: 6087 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00GASOLINA COMUM./L 3,500 500,0000 1.750,00

Total do Fornecedor 6 14.000,00

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 6068 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BLOCO AUTO/TERMO, NUMERADO, FORMATO 8, 50 X 2 (AMARELO BRANCO) PEPAL 63 G, IMPRESSÃO FRENTE, MONOCRO/BLTotal do Fornecedor 7,820 6,0000 46,92

1 46,92

Total da Estrutura 9 14.911,70

Estrutura: 02.08.05 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: DROGARIA RABELO E PELOSO LTDA 20.409.801/0001-12

Empenho: 5847 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

COLIRIO ANESTÉSICO/FR 9,238 4,0000 36,95COLIRIO ANESTÉSICO/FR 9,238 4,0000 36,95

Total do Fornecedor 2 73,90

Page 16: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Fornecedor: NILTON DA COSTA 04.630.735/0001-50

Empenho: 5850 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KGEmpenho: 5851 Em: 01/12/2016 4,000 36,0000 144,00

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN 17,0000 79,904,700

PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/UNTotal do Fornecedor 0,350 885,0000 309,75

3 533,65

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 6055 Em: 06/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

FILTRO DE OLEO/ 58,740 1,0000 58,74COXIM AMORTECEDOR LE 1350788080/ 283,460 1,0000 283,46COXIM AMORTECEDOR DIAT/ 306,110 1,0000 306,11COXIM AMORTECEDOR LE 1350788080/ 283,455 1,0000 283,46COXIM AMORTECEDOR DIAT/ 306,105 1,0000 306,11FILTRO COMBUSTIVEL/ 394,180 1,0000 394,18FILTRO COMBUSTIVEL/ 394,178 1,0000 394,18FILTRO DE OLEO/ 58,740 1,0000 58,74

Empenho: 6183 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BUCHA SUSP. 46817717/ 285,140 2,0000 570,28BUCHA EIXO TRAS 46473041/ 53,993 1,0000 53,99MOLA TRAS. LE 46820755/ 721,730 1,0000 721,73MOLA TRAS. LE 46820755/ 721,725 1,0000 721,73BUCHA SUSP. 46817717/ 285,143 2,0000 570,29BUCHA MOLA TRAS/DIANT 46766963/ 234,353 1,0000 234,35BUCHA MOLA TRAS/DIANT 46766963/ 234,350 1,0000 234,35BUCHA EIXO TRAS 46473041/ 53,990 1,0000 53,99

Empenho: 6187 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

COXIM AMORTECEDOR LE 1350788080/ 283,460 1,0000 283,46COXIM AMORTECEDOR LD 1350789080/ 306,105 1,0000 306,11COXIM AMORTECEDOR LD 1350789080/ 306,110 1,0000 306,11COXIM AMORTECEDOR LE 1350788080/ 283,455 1,0000 283,46TAMPA RESERVATORIO 1H0121321C/ 24,500 1,0000 24,50TAMPA RESERVATORIO 1H0121321C/ 24,495 1,0000 24,50

Total do Fornecedor 22 6.473,80

Fornecedor: ULTIMAX EIRELI -ME 10.575.521/0001-20

Empenho: 6069 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PAPEL TOALHA 20 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT 379,609,490 40,0000

PAPEL TOALHA 20 X21 CM INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS/PCT 379,60Total do Fornecedor 9,490 40,0000

2 759,20

Fornecedor: DROGARIA CAMPOS E RODRIGUES LTDA 13.410.924/0001-08

Empenho: 5848 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MICOSTATIN/UN 12,650 1,0000 12,65ONCILON AM CREME/UN 30,000 1,0000 30,00COMPLEXO B, GOTAS 30ML/UN 9,950 1,0000 9,95MICOSTATIN/UN 12,650 1,0000 12,65ONCILON AM CREME/UN 30,000 1,0000 30,00COMPLEXO B, GOTAS 30ML/UN 9,950 1,0000 9,95

Total do Fornecedor 6 105,20

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOME 12.628.603/0001-11

Empenho: 5846 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

INSULINA HUMALOG/ 66,900 10,0000 669,00TEGRETOL CR 400MG COMP./ 1,520 600,0000 912,00

Page 17: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

SUSTRATE 10MG/ 0,290 7.000,0000 2.030,00ACEBROFILINA 25 MG/5ML, XAROPE PEDIÁTRICO/ 12,550 100,0000 1.255,00

ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE PEDIÁTRICO/17,100 100,0000 1.710,00

DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG/0,220 2.000,0000 440,00

NISTATINA, CREME VAGINAL, EMABALAGEM COM 6O G/ 200,0000 900,00BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO/ 4,500

0,190 3.000,0000 570,00BROMAZEPAM 6 MG, COMPRIMIDO/ 0,220 4.000,0000 880,00CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO./ 0,260 8.000,0000 2.080,00ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, CAPSULA/ 0,839 1.000,0000 838,50NIFEDIPINA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 0,410 3.000,0000 1.230,00

NIMESULIDA 50MG/1ML, FRASCO COM 15 ML/12,740 100,0000 1.274,00

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2 MG + 0,25 MG (CELESTAMINA/ 1.300,00LEVOTIROXINA 75MG COMP./ 13,000 100,0000

0,200 5.000,0000 1.000,00NIMESULIDA 100MG COMP./ 0,280 3.000,0000 840,00AMBROXOL , CLORIDRATO 30 MG/ 5ML, SOLUÇÃO ORAL/ 150,0000 1.462,50AMBROXOL 9,750

, CLORIDRATO 15 MG/ 5ML, SOLUÇÃO ORAL/ 150,0000 2.632,50Empenho: 5867 Em: 02/12/2016 17,550

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RESPERIDONA 01MG, SOLUÇÃO ORAL/ 68,267 15,0000 1.024,00FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO/ 0,169 8.000,0000 1.350,40FENITOINA 100 MG COMP/ 0,169 8.000,0000 1.350,40CARBAMAZEPINA 2% SUSP. 100ML/ 6,800 30,0000 204,00

Empenho: 6252 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MONONYLON 4-0 AGULH 20mm 3/8 TRIANGULAR C/24 ENV/ 6,0000 447,15TUBO ENDOTRAQUEAL 7/ 74,525

7,310 15,0000 109,65TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5/ 7,308 6,0000 43,85TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5/ 7,308 6,0000 43,85TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5/ 7,308 6,0000 43,85MALHA TUBULAR N° 8 X 15 CM/ 18,590 5,0000 92,95ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10, PCT COM 12/ 7,450 10,0000 74,50

MONONYLON 2-0 AGULH 20mm 3/8 TRIANGULAR C/24 ENV/ 3,0000 223,60MALHA TUBULAR Nº20/ 74,533

35,170 5,0000 175,85ELETRODO PARA ECG/ 2,670 1.000,0000 2.670,00EQUIPO MACROGOTAS/ 4,960 500,0000 2.480,00ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 8, PCT COM 12/ 4,420 10,0000 44,20

ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20, PCT COM 12/20,300 10,0000 203,00

ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15, PCT COM 12/10,850 10,0000 108,50

LUVA PARA PROCEDIMENTO,TAMANHO PEQUENO,CAIXA COM 100 UND./ 30,0000 513,00

LUVA PARA PROCEDIMENTO, 17,100TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES/ 513,00

Total do Fornecedor 17,100 30,000038 33.739,25

Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90

Empenho: 6077 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

FILTRO COMBUSTIVEL/UN 115,000 1,0000 115,00TERMINAL DA DIREÇÃO DIR/UN 150,000 1,0000 150,00FILTRO COMBUSTIVEL/UN 115,000 1,0000 115,00FILTRO DE AR/UN 90,000 1,0000 90,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR/PÇ 81,280 2,0000 162,56FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR/PÇ 81,280 2,0000 162,56FILTRO DE AR/UN 90,000 1,0000 90,00TERMINAL DA DIREÇÃO DIR/UN 150,000 1,0000 150,00

Empenho: 6253 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BUCHA DO FEIXE DE MOLA TS/UN 100,000 4,0000 400,00BUCHA DO FEIXE DE MOLA TS/UN 100,000 4,0000 400,00BUCHA DO FEIXE MOLA DT/UN 100,000 2,0000 200,00BUCHA DO FEIXE MOLA DT/UN 100,000 2,0000 200,00BUCHA AMORTECEDOR/UN 25,000 4,0000 100,00BUCHA AMORTECEDOR/UN 25,000 4,0000 100,00

Page 18: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Total do Fornecedor 14 2.435,12

Fornecedor: ADRIANA DE NOVAIS -ME 17.976.312/0001-38

Empenho: 5843 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MARMITEX - 2º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, L/UNMARMITEX - 5º FEIRA 5,990 92,0000 551,08

(APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LE/UNMARMITEX - 4º FEIRA 5,990 79,0000 473,21

(APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA/UNMARMITEX - 6º FEIRA 5,990 57,0000 341,43

(APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACAR/UNMARMITEX - 3º FEIRA 5,990 43,0000 257,57

(APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRO/UNTotal do Fornecedor 5,990 81,0000 485,19

5 2.108,48

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICOS LTDA 22.536.130/0001-86

Empenho: 5869 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PROTEINURIA DE 24 HORAS, METODO COLORIMETRICO VERMELHO DE PIROGALOL/CX 39,0039,000 1,0000

PIPETA DE WESTERGREEN DESCARTAVEL COM 25 UNID./PCT 3,0000 78,00VDRL PRONTO PARA USO/FR 26,000

36,000 2,0000 72,00Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN 300,0000 156,00

0,520PIPETA DE WESTERGREEN DESCARTAVEL COM 25 UNID./PCT 3,0000 78,00

26,000FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX 2,0000 78,00

39,000PROTEINURIA DE 24 HORAS, METODO COLORIMETRICO VERMELHO DE PIROGALOL/CX 39,00KIT BILIRRUBINAS, 39,000 1,0000

METODO COLORIMETRICO 9 SIMS-HORN ( COM PADRÃO), ATE 276 TESTES/UNKIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX 42,000 2,0000 84,00

108,000 3,0000 324,00

Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN 300,0000 156,00KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX 0,520

108,000 3,0000 324,00KIT BILIRRUBINAS,

METODO COLORIMETRICO 9 SIMS-HORN ( COM PADRÃO), ATE 276 TESTES/UNHBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN 42,000 2,0000 84,00

109,000 3,0000 327,00VDRL PRONTO PARA USO/FR

36,000 2,0000 72,00FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX 2,0000 78,00HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN 39,000

109,000 3,0000 327,00Empenho: 6041 Em: 06/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

HIV/UN 58,000 3,0000 174,00HIV/UN 58,000 3,0000 174,00SORO ANTI A/FR 26,000 1,0000 26,00KIT UREIA ENZIMATICO/FR 73,000 2,0000 146,00SANGUE OCULTO SEM DIETA/UN 102,000 5,0000 510,00SORO ANTI A/FR 26,000 1,0000 26,00KIT TGO CIN./UN 71,000 3,0000 213,00KIT TGO CIN./UN 71,000 3,0000 213,00KIT UREIA ENZIMATICO/FR 73,000 2,0000 146,00SANGUE OCULTO SEM DIETA/UN 102,000 5,0000 510,00

Total do Fornecedor 26 4.454,00

Fornecedor: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA-ME 17.522.696/0001-19

Empenho: 5849 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS, ENTREGA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO/UN 70,403,200 22,0000

LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/LTotal do Fornecedor 2,350 74,0000 173,90

2 244,30

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Page 19: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Empenho: 6314 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM. 1 X 100/BL3,130 300,0000 939,00

BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM 1 X 100/BL3,130 300,0000 939,00

BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM 1 X 100/BL3,130 300,0000 939,00

BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO, 50/BL3,750 150,0000 562,50

BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO, 50/BL3,750 150,0000 562,50

BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM. 1 X 100/BLTotal do Fornecedor 3,130 300,0000 939,00

6 4.881,00

Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA 42.837.716/0001-98

Empenho: 5868 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

KIT ASLO 2,5 ML/FR 32,900 2,0000 65,80KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN 223,40KIT COLESTEROL ENZIMATICO, 55,850 4,0000

METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN 223,40KIT TRIGLICERIDES, 55,850 4,0000

METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (200ML)/CX 275,34COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX 91,780 3,0000

15,900 3,0000 47,70PROTEINA C REATIVA SÓ LATEX 2,5ML/FR

27,900 1,0000 27,90COLESTEROL HDL,PRESIPITANTE, 200 TESTES/CX

15,900 3,0000 47,70KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX

55,000 1,0000 55,00KIT UREIA ENZ. (250ML)/CX 55,000 1,0000 55,00PROTEINA C REATIVA SÓ LATEX 2,5ML/FR 27,900 1,0000 27,90

KIT TRIGLICERIDES,METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (200ML)/CX 275,34

KIT ASLO 2,5 ML/FR 91,780 3,000032,900 2,0000 65,80

Total do Fornecedor 12 1.390,28

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP 13.513.088/0001-97

Empenho: 5901 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CXSORO ANTI D/FR 76,000 2,0000 152,00

37,000 1,0000 37,00SORO ANTI B/FR 19,900 1,0000 19,90TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,410 600,0000 246,00TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,410 600,0000 246,00TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN 0,410 200,0000 82,00

ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN 7,600 3,0000 22,80SORO ANTI B/FR 19,900 1,0000 19,90SORO ANTI D/FR 37,000 1,0000 37,00ESCOVA CRINA DE CAVALO MEDIA/UN 7,600 3,0000 22,80TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN 0,410 200,0000 82,00

KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CXTotal do Fornecedor 76,000 2,0000 152,00

12 1.119,40

Total da Estrutura 150 58.317,58

Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: IVONE DE CARVALHO SOUSA -ME 04.630.682/0001-77

Empenho: 5863 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANILHAS DE CONCRETO 080 X 1,00M/UN 145,000 10,0000 1.450,00

MANILHAS DE CONCRETO 060 X 1,00M/UN99,000 10,0000 990,00

MANILHAS DE CONCRETO 080 X 1,00M/UN145,000 10,0000 1.450,00

Page 20: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

MANILHAS DE CONCRETO 060 X 1,00M/UN 99,000 10,0000 990,00

MANILHAS DE CONCRETO 0,40 X 1,00M/UN36,000 11,0000 396,00

MANILHAS DE CONCRETO 0,40 X 1,00M/UN36,000 11,0000 396,00

Total do Fornecedor 6 5.672,00

Fornecedor: NILTON DA COSTA 04.630.735/0001-50

Empenho: 5852 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KGTotal do Fornecedor 4,000 120,0000 480,00

1 480,00

Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25

Empenho: 6228 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCTAÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO 14,000 30,0000 420,00

PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCTEmpenho: 6315 Em: 23/12/2016 14,000 30,0000 420,00

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT14,000 20,0000 280,00

CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCTTotal do Fornecedor 7,370 20,0000 147,40

4 1.267,40

Total da Estrutura 11 7.419,40

Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS

Fornecedor: JOSE NESTOR RODRIQUES & CIA. LTDA. 17.634.130/0001-89

Empenho: 5864 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GLOBO EM ACRÍLICO, BASE DE, 30 CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE/UN 11,0000 308,00GLOBO EM ACRÍLICO, BASE DE, 30 CM DE DIÂMETRO 28,000

APROXIMADAMENTE/UN 11,0000 308,00Total do Fornecedor 28,000

2 616,00

Fornecedor: A.P AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA (ME) 01.586.800/0001-07

Empenho: 6182 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AMORTECEDOR TRAS/ 93,280 2,0000 186,56CILINDRO RODA/ 74,870 1,0000 74,87TAMBOR DE FREIO/ 177,205 2,0000 354,41CILINDRO MESTRE/ 198,280 1,0000 198,28SAPATA DE FREIO/ 132,710 1,0000 132,71ENGRENAGEM 1 ª/ 512,460 1,0000 512,46BRAÇO PITMAM/ 119,980 1,0000 119,98PASTILHA DE FREIO/ 125,580 1,0000 125,58AMORTECEDOR DIANT./ 55,760 2,0000 111,52HELICE MOTOR A 2000004/ 450,510 1,0000 450,51CILINDRO RODA 3086110531/ 74,870 1,0000 74,87CUBO DIANTEIRO 6001547685/ 251,520 2,0000 503,04SENSOR OXIGENIO 377906265A/ 201,480 1,0000 201,48BUBINA IGNIÇÃO/ 141,770 1,0000 141,77ENGRENAGEM 1 ª/ 512,460 1,0000 512,46VELA IGNIÇÃO/ 7,865 4,0000 31,46CABO DE VELA/ 399,440 1,0000 399,44PIVO INFERIOR/ 75,470 2,0000 150,94KIT EMBREAGEM/ 499,980 1,0000 499,98BRAÇO OSCILANTE DIANT/ 188,100 1,0000 188,10HELICE MOTOR A 2000004/ 450,510 1,0000 450,51SENSOR OXIGENIO 377906265A/ 201,480 1,0000 201,48PIVÔ SUPERIOR PARA VEIC. D-20/ 110,720 2,0000 221,44VELA IGNIÇÃO/ 7,865 4,0000 31,46SAPATA DE FREIO/ 132,710 1,0000 132,71CILINDRO RODA/ 74,870 1,0000 74,87PASTILHA DE FREIO/ 125,580 1,0000 125,58

Page 21: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

CILINDRO MESTRE/ 198,280 1,0000 198,28TAMBOR DE FREIO/ 177,205 2,0000 354,41AMORTECEDOR DIANT./ 55,760 2,0000 111,52BUBINA IGNIÇÃO/ 141,770 1,0000 141,77PIVO INFERIOR/ 75,470 2,0000 150,94CILINDRO RODA 3086110531/ 74,870 1,0000 74,87KIT EMBREAGEM/ 499,980 1,0000 499,98BRAÇO PITMAM/ 119,980 1,0000 119,98CABO DE VELA/ 399,440 1,0000 399,44BRAÇO OSCILANTE DIANT/ 188,100 1,0000 188,10CUBO DIANTEIRO 6001547685/ 251,520 2,0000 503,04PIVÔ SUPERIOR PARA VEIC. D-20/ 110,720 2,0000 221,44AMORTECEDOR TRAS/ 93,280 2,0000 186,56

Empenho: 6234 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

AMORTECEDOR TRASEIRO TGG513031/ 154,100 2,0000 308,20ROLAMENTO RODA/ 71,300 2,0000 142,60PIVO SUSP./ TRASEIRO 377512137/ 120,770 2,0000 241,54BATENTE AMORTECEDOR 9,430 2,0000 18,86

AMORTECEDOR DIANT. VEI. SPRINTERM/233,365 2,0000 466,73

PIVO SUSP./ 120,770 2,0000 241,54BATENTE AMORTECEDOR DIAT/ 18,370 2,0000 36,74COIFA AMORTECEDOR DIANT/ 39,200 2,0000 78,40BALANCIM SISTEMA MOTOR/ 21,418 8,0000 171,34FILTRO DE COMBUSTIVEL/ 15,180 1,0000 15,18CORREIA DO ALTERNADOR/ 19,800 1,0000 19,80FILTRO DE AR/ 8,400 1,0000 8,40FILTRO DE COMBUSTIVEL/ 15,180 1,0000 15,18FILTRO DE AR/ 8,400 1,0000 8,40DISCO DE FREIO/ 141,735 2,0000 283,47FILTRO DE OLEO/ 8,860 1,0000 8,86CORREIA DO ALTERNADOR/ 19,800 1,0000 19,80BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137/ 9,430 2,0000 18,86

BALANCIM SISTEMA MOTOR/ 21,418 8,0000 171,34COIFA AMORTECEDOR DIANT/ 39,200 2,0000 78,40BATENTE AMORTECEDOR DIAT/ 18,370 2,0000 36,74AMORTECEDOR TRASEIRO TGG513031/ 154,100 2,0000 308,20AMORTECEDOR DIANT. VEI. SPRINTERM/ 233,365 2,0000 466,73

DISCO DE FREIO/ 141,735 2,0000 283,47FILTRO DE OLEO/ 8,860 1,0000 8,86PASTILHA DE FREIO/ 55,200 1,0000 55,20PASTILHA DE FREIO/ 55,200 1,0000 55,20ROLAMENTO RODA/ 71,300 2,0000 142,60

Total do Fornecedor 68 13.069,44

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Empenho: 5889 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

HELICE VENTUINHA 2TC121303A/ 519,454 1,0000 519,45TUBO COMP./ 1.249,923 1,0000 1.249,92HELICE VENTUINHA 2TC121303A/ 519,454 1,0000 519,45TUBO COMP./ 1.249,923 1,0000 1.249,92RESERVATORIO AGUA/ 104,864 1,0000 104,86RESERVATORIO AGUA/ 104,864 1,0000 104,86

Empenho: 6107 Em: 12/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000 1.396,55LONA DE FREIO DIANT/ 2S0405615A/ 157,018 1,0000 157,02TAMBOR FREIO DIANT 424,311 2,0000 848,62CUBO DIANTEIRO 6001547685/ 445,527 2,0000 891,05POLIA COMANDO 2TO/820811/ 477,717 1,0000 477,72CUBO DIANTEIRO 6001547685/ 445,527 2,0000 891,05TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000 1.396,55LONA DE FREIO TRAZ./ 138,753 1,0000 138,75LONA DE FREIO TRAZ./ 138,753 1,0000 138,75POLIA COMANDO 2TO/820811/ 477,717 1,0000 477,72LONA DE FREIO DIANT/ 157,018 1,0000 157,02POLIA ALT/ 2S0405615A/ 240,961 1,0000 240,96TAMBOR FREIO DIANT 424,311 2,0000 848,62POLIA ALT/ 240,961 1,0000 240,96

Total do Fornecedor 20 12.049,82

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Page 22: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Empenho: 5834 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Empenho: 6080 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Empenho: 6088 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Total do Fornecedor 6 8.400,00

Fornecedor: FLOR DA PRIMAVERA LTDA- ME 12.535.205/0001-50

Empenho: 6236 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RESEDA ARVORE GRANDE/UN 60,000 2,0000 120,00CIPRESTE ITALIANO GRANDE/UN 120,000 5,0000 600,00DRASCENA COLORAMA/UN 30,000 4,0000 120,00DRASCENA COLORAMA/UN 30,000 4,0000 120,00CICAS GRANDE/UN 80,000 4,0000 320,00RESEDA ARVORE GRANDE/UN 60,000 2,0000 120,00CICAS GRANDE/UN 80,000 4,0000 320,00CIPRESTE ITALIANO GRANDE/UN 120,000 5,0000 600,00MINE LANTANA ( cx com 15 un)/UN 17,000 5,0000 85,00MINE LANTANA ( cx com 15 un)/UN 17,000 5,0000 85,00

Total do Fornecedor 10 2.490,00

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 5838 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 500,0000 1.335,55ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 500,0000 1.335,55

Empenho: 6097 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 2.000,0000 5.342,20ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 2.000,0000 5.342,20

Total do Fornecedor 4 13.355,50

Fornecedor: R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 25.271.628/0016-39

Empenho: 6059 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MAQUINA DE SOLDA 220 WTS P/ ELETRODOS 3,125/UN 1,0000 1.179,00Total do Fornecedor 1.179,000

1 1.179,00

Total da Estrutura 111 51.159,76

Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: MERCADO DA CONSTRU€AO LTDA 71.208.573/0001-53

Empenho: 6146 Em: 13/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ARAME FARPADO GALVANIZADO, NÚMERO 16, ROLO COM 400 METROS./RL 3,0000 672,00224,000

ARAME FARPADO GALVANIZADO, NÚMERO 16, ROLO COM 400 METROS./RL 3,0000 672,00Total do Fornecedor 224,000

2 1.344,00

Fornecedor: JOEL E DENEVAL AUTO PE€AS LTDA 07.312.352/0001-21

Empenho: 5875 Em: 02/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

BATERIA 110 AMPERES/UN 365,000 2,0000 730,00BATERIA 110 AMPERES/UN 365,000 2,0000 730,00

Total do Fornecedor 2 1.460,00

Fornecedor: ALFEPEÇAS LTDA 21.670.260/0001-44

Page 23: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Empenho: 6250 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

POLIA ALT/ 240,961 1,0000 240,96MOTOR DE PARTIDA/ 1.432,252 1,0000 1.432,25POLIA ALT/ 240,960 1,0000 240,96MOTOR DE PARTIDA/ 1.432,250 1,0000 1.432,25

Empenho: 6297 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LÂMINA TJ 3023/ 772,163 8,0000 6.177,30LÂMINA TJ 3023/Em: 23/12/2016 772,163 8,0000 6.177,30

Empenho: 6298

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LÂMINA 5/8 DE 13 FUROS 9841547/ 674,523 10,0000 6.745,23LÂMINA 5/8 DE 13 FUROS 9841547/ 674,523 10,0000 6.745,23

Empenho: 6299 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ROLAMENTO 70051989/ 861,147 4,0000 3.444,59BICO INJETOR 98499901/ 1.964,830 6,0000 11.788,98BICO INJETOR 98499901/ 1.964,830 6,0000 11.788,98ROLAMENTO 70051989/ 861,147 4,0000 3.444,59

Total do Fornecedor 12 59.658,62

Fornecedor: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 01.595.949/0001-44

Empenho: 5835 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00GASOLINA COMUM./L 3,500 300,0000 1.050,00

Empenho: 6081 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00GASOLINA COMUM./L 3,500 400,0000 1.400,00

Empenho: 6090 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00GASOLINA COMUM./L 3,500 600,0000 2.100,00

Total do Fornecedor 6 9.100,00

Fornecedor: FERNANDO DE OLIVEIRA ME 09.543.518/0001-46

Empenho: 6302 Em: 23/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

VIDRO LAMINADO PARA PATROL/UN 285,000 3,6000 1.026,00VIDRO LAMINADO PARA PATROL/UN 285,000 3,6000 1.026,00

Total do Fornecedor 2 2.052,00

Fornecedor: LAERCIO JOSE DA LUZ 11.699.433/0001-01

Empenho: 6204 Em: 15/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANGUEIRA R2 AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 2,0000 370,00MANGUEIRA R2 AT 3/8 185,000

2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 2,0000 370,00MANGUEIRA R2AT 3/8 185,000

1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 1,75 mm/M 2,0000 306,00MANGUEIRA R2AT 3/8 153,000

1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 1,75 mm/M 2,0000 306,00MANGUEIRA 153,000

R2 AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 2,0000 410,00MANGUEIRA 205,000

R2 AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 2,0000 410,00MANGUEIRA 205,000

R2AT 1/4 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 2,0000 232,00MANGUEIRA 116,000

R2AT 1/4 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 2,0000 232,00MANGUEIRA 116,000

R2 AT 3/8 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 90° 20,5 mm/M 2,0000 724,00MANGUEIRA 362,000

R2 AT 3/8 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 90° 20,5 mm/M 2,0000 724,00Empenho: 6303 Em: 23/12/2016 362,000

Page 24: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor TotalMANGUEIRA R2 AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 4,0000 820,00MANGUEIRA R2 205,000

AT 5/8 2 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 5,0000 925,00MANGUEIRA R2 185,000

AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 4,0000 820,00MANGUEIRA R2 205,000

AT 5/8 2 MT COM TERMINAL PRENSADO 20,5mm/M 5,0000 925,00MANGUEIRA R2 AT 3/4 3 MT COM TERMINAL PRENSADO 185,000

25mm/M 4,0000 1.044,00MANGUEIRA R2 261,000

AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 1,0000 200,00MANGUEIRA R2 200,000

AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 1,0000 200,00MANGUEIRA R2 AT 3/4 3 MT COM TERMINAL PRENSADO 200,000

25mm/M 4,0000 1.044,00Empenho: 6304 Em: 23/12/2016 261,000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANGUEIRA R2 AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 1,0000 185,00MANGUEIRA R2 AT 3/4 3 MT COM TERMINAL PRENSADO 185,000

25mm/M 1,0000 261,00MANGUEIRA R2 AT 3/4 3 MT COM TERMINAL PRENSADO 261,000

25mm/M 1,0000 261,00MANGUEIRA R2 261,000

AT 3/4 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/M 1,0000 187,00MANGUEIRA R2 187,000

AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 1,0000 200,00MANGUEIRA R2 200,000

AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 1,0000 200,00MANGUEIRA R2 200,000

AT 3/4 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/M 1,0000 187,00MANGUEIRA R2 187,000

AT 1/2 1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 1,0000 151,00MANGUEIRA R2 151,000

AT 1/2 1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 1,0000 151,00MANGUEIRA R2 151,000

AT 3/8 2,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 1,0000 185,00Empenho: 6305 Em: 23/12/2016 185,000

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MANGUEIRA R2 AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 4,0000 800,00MANGUEIRA R2 200,000

AT 1/2 1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 7,0000 1.057,00MANGUEIRA R2 151,000

AT 1/2 1,5 MT COM TERMINAL PRENSADO 17,5mm/M 7,0000 1.057,00MANGUEIRA R2 151,000

AT 3/4 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/M 5,0000 935,00MANGUEIRA R2 187,000

AT 3/4 1 MT COM TERMINAL PRENSADO 25mm/M 5,0000 935,00MANGUEIRA R2 187,000

AT 1/4 5 MT COM TERMINAL PRENSADO 13mm/M 4,0000 800,00Total do Fornecedor 200,000

34 17.614,00

Fornecedor: MARLY MOURA SANTANA DE CASTRO ME 14.193.351/0001-70

Empenho: 6241 Em: 19/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MADEIRA TIPO TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3MADEIRA TIPO 685,000 13,0000 8.905,00

TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3Empenho: 6286 Em: 22/12/2016 685,000 13,0000 8.905,00

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

MADEIRA TIPO TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3MADEIRA TIPO 685,000 22,6000 15.481,00

TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3MADEIRA TIPO 685,000 22,6000 15.481,00

TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3Total do Fornecedor 685,000 22,6000 15.481,00

5 64.253,00

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 5837 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

Page 25: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.000,0000 2.671,10ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.000,0000 2.671,10

Empenho: 5839 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 3.500,0000 9.713,20ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 3.500,0000 9.713,20

Empenho: 5841 Em: 01/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 1.000,0000 2.775,20ÓLEO DIESEL S.10./L 2,775 1.000,0000 2.775,20

Empenho: 6099 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,670 1.500,0000 4.005,00ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,671 1.500,0000 4.006,65

Total do Fornecedor 8 38.330,65

Fornecedor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 14.661.146/0001-92

Empenho: 6075 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

LUVA CARDAN/ 434,790 1,0000 434,79PONTEIRA/ ESCAPAMENTO CC45/5D223/BB/ 296,030 1,0000 296,03ABRAÇADEIRA 128,950 2,0000 257,90

SENSOR/ESCAPAMENTO CC45/5D223/AC/ 703,890 1,0000 703,89

ABRAÇADEIRA 76,400 2,0000 152,80

COXIM RADIADOR INFERIOR E5HT/8125/AA/2,680 4,0000 10,72

TENSOR CORREIA/54,890 1,0000 54,89

TUBO - DIVERSOS/ 695,220 1,0000 695,22CORREIA ALTERNADOR/ 23,400 1,0000 23,40PORCA SEXTAVADA 6673260076/ 0,440 4,0000 1,76FLANGE CARDAN/ 221,000 1,0000 221,00ARRUELA LISA/ 0,348 8,0000 2,78ANEL ESCAPAMENTO DC46/61J18/AA/ 6,705 2,0000 13,41CORREIA ALTERNADOR/ 23,400 1,0000 23,40PARAFUSO SEXTAVADO/ 0,370 4,0000 1,48PORCA SEXTAVADA 6673260076/ 0,440 4,0000 1,76PARAFUSO/ 3,513 10,0000 35,13TUBO ESCAPAMENTO/ /029947/01/ 6,673 4,0000 26,69ANEL ESCAPAMENTO 6,980 2,0000 13,96ANEL ESCAPAMENTO DC46/61J18/AA/ 6,705 2,0000 13,41SILENCIOSO ESCAPAMENTO/ 600,000 1,0000 600,00FLANGE DIFERENCIAL/ 266,640 1,0000 266,64ANEL ESCAPAMENTO/ 7,235 2,0000 14,47COXIM RADIADOR INFERIOR E5HT/8125/AA/ 2,680 4,0000 10,72

ABRAÇADEIRA/ESCAPAMENTO CC45/5D223/AC/ 13,455 10,0000 134,55

ABRAÇADEIRA 76,400 2,0000 152,80

SENSOR/703,890 1,0000 703,89

PARAFUSO/ 3,513 10,0000 35,13PONTEIRA/ 296,030 1,0000 296,03TUBO - DIVERSOS/ 695,220 1,0000 695,22LUVA CARDAN/ 434,790 1,0000 434,79ARRUELA LISA/ 0,348 8,0000 2,78GARFO CARDAN/ 272,910 1,0000 272,91TENSOR CORREIA/ 54,890 1,0000 54,89CRUZETA CARDAN/ 406,480 2,0000 812,96ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO CC45/5D223/BB/ 128,950 2,0000 257,90

TUBO ESCAPAMENTO/6,673 4,0000 26,69

GARFO CARDAN/ 272,910 1,0000 272,91FLANGE CARDAN/ 221,000 1,0000 221,00CRUZETA CARDAN/ 406,480 2,0000 812,96ANEL ESCAPAMENTO/ 7,235 2,0000 14,47ABRAÇADEIRA/ 13,455 10,0000 134,55PARAFUSO SEXTAVADO/ 0,370 4,0000 1,48FLANGE DIFERENCIAL/ 266,640 1,0000 266,64SILENCIOSO ESCAPAMENTO/ 600,000 1,0000 600,00ANEL ESCAPAMENTO /029947/01/ 6,980 2,0000 13,96

Empenho: 6083 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PIVO SUSP./ 119,980 2,0000 239,96TAMBOR DE FREIO/ 168,200 2,0000 336,40TAMBOR DE FREIO/ 168,200 2,0000 336,40

Page 26: transparencia.camposgerais.mg.gov.brtransparencia.camposgerais.mg.gov.br/site/fotosempresa/77/reserva/...  · Web viewQuantidade Valor Total TAMBOR DE FREIO TRAS/ 698,274 2,0000

BRAÇO DO EIXO DIANT. L D/ 274,440 1,0000 274,44BRAÇO DO EIXO DIANT. L E/ 274,440 1,0000 274,44BRAÇO DO EIXO DIANT. L D/ 274,440 1,0000 274,44BRAÇO DO EIXO DIANT. L E/ 274,440 1,0000 274,44PIVO SUSP./ Em: 07/12/2016 119,980 2,0000 239,96

Empenho: 6093

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

RETENTOR RODA/ 16,085 2,0000 32,17CAPA DO ROLAMENTO BF8T/1217/DA/ 57,370 1,0000 57,37CUBO RODA DIANTEIRO/ 902,100 2,0000 1.804,20REPARO PINÇA/ 49,060 2,0000 98,12RETENTOR RODA/ 16,085 2,0000 32,17BARRA DA SUSP/ 400,870 1,0000 400,87BARRA DA SUSP/ 400,870 1,0000 400,87BUCHA DE MOLA/ 124,123 4,0000 496,49CUBO RODA DIANTEIRO/ 902,100 2,0000 1.804,20BUCHA DE MOLA/ 124,123 4,0000 496,49REPARO PINÇA/ 49,060 2,0000 98,12CAPA DO ROLAMENTO BF8T/1217/DA/ 57,370 1,0000 57,37

Empenho: 6094 Em: 07/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PONTA EIXO L E/ 1.500,000 1,0000 1.500,00BARRA ESTABILIZADORA/ 2.118,670 1,0000 2.118,67PONTA EIXO L E/ 1.500,000 1,0000 1.500,00PONTA EIXO L D/ 1.500,000 1,0000 1.500,00PONTA EIXO L D/ 1.500,000 1,0000 1.500,00BARRA ESTABILIZADORA/ 2.118,670 1,0000 2.118,67

Empenho: 6251 Em: 20/12/2016

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

JUNTA CABEÇOTE/ 873,891 1,0000 873,89JUNTA CABEÇOTE/ Em: 28/12/2016 873,891 1,0000 873,89

Empenho: 6450

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

PINO DO PISTAO/ 566,440 1,0000 566,44PINO DO PISTAO/ 566,440 1,0000 566,44PISTÃO MOTOR/ 712,120 1,0000 712,12PISTÃO MOTOR/ 712,120 1,0000 712,12

Total do Fornecedor 78 32.665,92

Total da Estrutura 149 226.478,19

Total Geral 927 703.452,72