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20
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 84.139.625/0001 -29 Exercíc io: 2021 Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

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CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 1

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

216,06

EX

10

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

18/02/2021

Data:

216,06

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

216,06

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

216,06

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

002071

216,06

18/02/2021

037

82

Total de Cheques

216,06

10

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

10

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

98,22

EX

11

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

18/02/2021

Data:

98,22

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Situação em 03/03/2021

98,22

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

98,22

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

002071

98,22

18/02/2021

037

83

Total de Cheques

98,22

11

83.211.433/0001-13

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

11

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

51,27

EX

12

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

18/02/2021

Data:

51,27

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Situação em 03/03/2021

51,27

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

51,27

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

002048

51,27

19/02/2021

037

85

Total de Cheques

51,27

12

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

12

Favorecido:

SALÁRIO FAMÍLIA/CONTRATADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 2

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

9.568,91

EX

13

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

9.568,91

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

9.568,91

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

9.568,91

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

9.568,91

22/02/2021

037

95

Total de Cheques

9.568,91

13

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

13

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

707,67

EX

14

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

707,67

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

707,67

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

707,67

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

707,67

22/02/2021

037

97

Total de Cheques

707,67

14

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

14

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

743,06

EX

15

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

743,06

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

743,06

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

743,06

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

743,06

22/02/2021

037

99

Total de Cheques

743,06

15

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

15

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 3

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

514,80

EX

16

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

514,80

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

514,80

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

514,80

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

514,80

22/02/2021

037

101

Total de Cheques

514,80

16

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

16

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

356,00

EX

17

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

356,00

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Situação em 03/03/2021

356,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

356,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

356,00

22/02/2021

037

102

Total de Cheques

356,00

17

83.211.433/0001-13

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

17

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

160,89

EX

18

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

160,89

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Situação em 03/03/2021

160,89

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

160,89

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

160,89

22/02/2021

037

103

Total de Cheques

160,89

18

83.211.433/0001-13

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

18

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 4

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

894,03

EX

19

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

894,03

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Situação em 03/03/2021

894,03

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

894,03

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

894,03

22/02/2021

037

104

Total de Cheques

894,03

19

83.211.433/0001-13

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

19

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

7.826,67

EX

20

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

001

001

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

22/02/2021

Data:

7.826,67

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Situação em 03/03/2021

7.826,67

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

7.826,67

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

7.826,67

22/02/2021

037

105

Total de Cheques

7.826,67

20

83.211.433/0001-13

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

20

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA

12.793,94

EX

21

/000

26/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

Natureza da Despesa:

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

EX

26/02/2021

Data:

12.793,94

Valor:

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

BANCO DO ESTADO DO PARA

Situação em 03/03/2021

12.793,94

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

12.793,94

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

BANCO DO ESTADO DO PARA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

26/02/2021

Data:

393118

202102

12.793,94

26/02/2021

037

117

Total de Cheques

12.793,94

21

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

26/02/2021

Data:

Empenho n.º

21

Favorecido:

BANCO DO ESTADO DO PARA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 5

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

4.797,00

OR

58

/000

03/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

4.4.90.52.99

Licitação n.º

DISPENSA

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

03/02/2021

Data:

4.797,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000005173

03/02/2021

4.797,00

MAGAZINE LUIZA S/A

Situação em 03/03/2021

4.797,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

4.797,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MAGAZINE LUIZA S/A

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

03/02/2021

Data:

393118

002035

4.797,00

03/02/2021

037

67

Total de Cheques

4.797,00

58

47.960.950/1278-90

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

03/02/2021

Data:

Empenho n.º

58

Favorecido:

MAGAZINE LUIZA S/A

2.860,00

OR

59

/000

04/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.131.0001.2002.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.99

Licitação n.º

DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

04/02/2021

Data:

2.860,00

Valor:

Objeto:

Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000006

04/02/2021

2.860,00

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

Situação em 03/03/2021

2.860,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.860,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

04/02/2021

Data:

393118

912960

2.860,00

04/02/2021

037

68

Total de Cheques

2.860,00

59

37.220.510/0001-84

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

04/02/2021

Data:

Empenho n.º

59

Favorecido:

THIAGO MARTINS COSTA 05450335199

1.917,00

OR

60

/000

01/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

01/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

01/02/2021

Data:

393118

002036

1.917,00

11/02/2021

037

69

Total de Cheques

1.917,00

60

743.070.962-15

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01/02/2021

Data:

Empenho n.º

60

Favorecido:

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 6

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.278,00

OR

61

/000

01/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

01/02/2021

Data:

1.278,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Situação em 03/03/2021

1.278,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.278,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

01/02/2021

Data:

393118

002047

1.278,00

11/02/2021

037

71

Total de Cheques

1.278,00

61

597.120.662-15

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01/02/2021

Data:

Empenho n.º

61

Favorecido:

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

1.278,00

OR

62

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.278,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Situação em 03/03/2021

1.278,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.278,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002036

1.278,00

11/02/2021

037

70

Total de Cheques

1.278,00

62

743.070.962-15

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

62

Favorecido:

MAYKO NASCIMENTO REZENDE

2.556,00

OR

63

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

2.556,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Situação em 03/03/2021

2.556,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.556,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002046

2.556,00

12/02/2021

037

72

Total de Cheques

2.556,00

63

651.100.132-68

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

63

Favorecido:

EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 7

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.917,00

OR

64

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002038

1.917,00

11/02/2021

037

73

Total de Cheques

1.917,00

64

677.559.762-20

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

64

Favorecido:

JOSE RIBAMAR EVANGELISTA OLIVEIRA

1.917,00

OR

65

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

KAYK GUERRA DOS ANJOS

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

KAYK GUERRA DOS ANJOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002039

1.917,00

11/02/2021

037

74

Total de Cheques

1.917,00

65

005.841.902-04

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

65

Favorecido:

KAYK GUERRA DOS ANJOS

1.917,00

OR

66

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002040

1.917,00

11/02/2021

037

75

Total de Cheques

1.917,00

66

657.655.243-20

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

66

Favorecido:

ANTONIO ISMAEL DE ALMEIDA GREGORIO

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 8

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.917,00

OR

67

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002041

1.917,00

11/02/2021

037

76

Total de Cheques

1.917,00

67

814.177.562-68

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

67

Favorecido:

MARIA MARA SOUZA MORENO SOARES

1.917,00

OR

68

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

WELLITON FERREIRA ORBANO

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

WELLITON FERREIRA ORBANO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002042

1.917,00

11/02/2021

037

77

Total de Cheques

1.917,00

68

897.921.732-34

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

68

Favorecido:

WELLITON FERREIRA ORBANO

1.917,00

OR

69

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

JANDISON GOMES DOS SANTOS

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

JANDISON GOMES DOS SANTOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002043

1.917,00

11/02/2021

037

78

Total de Cheques

1.917,00

69

812.596.542-49

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

69

Favorecido:

JANDISON GOMES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 9

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.917,00

OR

70

/000

08/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

08/02/2021

Data:

1.917,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Situação em 03/03/2021

1.917,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.917,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

08/02/2021

Data:

393118

002037

1.917,00

11/02/2021

037

79

Total de Cheques

1.917,00

70

597.120.662-15

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

08/02/2021

Data:

Empenho n.º

70

Favorecido:

MARIA ELIZANGELA DA SILVA ASSUNÇÃO

1.570,00

OR

71

/000

11/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.17

Licitação n.º

DISPENSA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

11/02/2021

Data:

1.570,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000003

11/02/2021

1.570,00

MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI - ME

Situação em 03/03/2021

1.570,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.570,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI - ME

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

11/02/2021

Data:

393118

002045

1.570,00

11/02/2021

037

80

Total de Cheques

1.570,00

71

12.958.301/0001-01

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

11/02/2021

Data:

Empenho n.º

71

Favorecido:

MARCOS REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇOES EIRELI -

392,85

OR

72

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

18/02/2021

Data:

392,85

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

392,85

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

392,85

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

002071

392,85

18/02/2021

037

81

Total de Cheques

392,85

72

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

72

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 10

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

7.943,00

OR

73

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.11.01

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALARIOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

7.943,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Situação em 03/03/2021

7.943,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

7.943,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

DESCONTO

160,89

19/02/2021

037

84

IRRF Empregados

Total de Cheques

160,89

393118

002048

1.017,50

19/02/2021

037

84

Total de Cheques

1.017,50

393118

DESCONTO

743,06

19/02/2021

037

84

INSS Segurados Empregados

Total de Cheques

743,06

393118

002050

3.019,18

19/02/2021

037

84

Total de Cheques

3.019,18

393118

002049

3.002,37

19/02/2021

037

84

Total de Cheques

3.002,37

73

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

73

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

6.820,00

OR

74

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.11.01

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTOS E SALARIOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

6.820,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Situação em 03/03/2021

6.820,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

6.820,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

002053

1.017,50

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.017,50

393118

002056

1.117,60

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.117,60

393118

002055

1.117,60

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.117,60

74

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

74

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/EMPREGADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 11

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

393118

002054

1.017,50

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.017,50

393118

DESCONTO

514,80

19/02/2021

037

86

INSS Segurados Empregados

Total de Cheques

514,80

393118

002052

1.017,50

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.017,50

393118

002051

1.017,50

19/02/2021

037

86

Total de Cheques

1.017,50

6.320,00

OR

75

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.11.75

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

6.320,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Situação em 03/03/2021

6.320,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

6.320,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

DESCONTO

736,07

19/02/2021

037

87

INSS Segurados Vereadores

Total de Cheques

736,07

393118

002069

4.969,85

19/02/2021

037

87

Total de Cheques

4.969,85

393118

DESCONTO

614,08

19/02/2021

037

87

IRRF Vereadores

Total de Cheques

614,08

75

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

75

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

75.840,00

OR

76

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.11.75

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

75.840,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Situação em 03/03/2021

75.840,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

75.840,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

002059

4.917,71

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

4.917,71

76

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

76

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 12

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

393118

DESCONTO

12.793,94

19/02/2021

037

88

BANPARÁ - Emprést Consig -

Vereadores

Total de Cheques

12.793,94

393118

002064

3.488,84

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

3.488,84

393118

DESCONTO

7.212,59

19/02/2021

037

88

IRRF Vereadores

393118

DESCONTO

8.832,84

19/02/2021

037

88

INSS Segurados Vereadores

Total de Cheques

16.045,43

393118

002068

4.917,71

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

4.917,71

393118

002067

4.969,85

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

4.969,85

393118

002066

5.074,12

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

5.074,12

393118

002065

1.244,35

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

1.244,35

393118

002070

4.969,85

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

4.969,85

393118

002063

5.021,98

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

5.021,98

393118

002062

5.021,98

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

5.021,98

393118

002061

1.162,13

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

1.162,13

393118

002060

4.969,85

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

4.969,85

393118

002058

1.242,26

19/02/2021

037

88

Total de Cheques

1.242,26

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.05

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

18/02/2021

Data:

10.000,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000674

18/02/2021

10.000,00

L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Situação em 03/03/2021

10.000,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

10.000,00

77

22.525.940/0001-37

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

77

Favorecido:

L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E CO

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 13

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

10.000,00

OR

77

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

L DE LEÃO CONSULTORIA, GESTÃO CONTÁBIL E COMERCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

912961

10.000,00

19/02/2021

037

89

Total de Cheques

10.000,00

2.400,00

OR

78

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.99

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

2.400,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000001256

19/02/2021

2.400,00

BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Situação em 03/03/2021

2.400,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.400,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

912962

2.400,00

19/02/2021

037

90

Total de Cheques

2.400,00

78

05.854.252/0001-00

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

78

Favorecido:

BALSAMO SERVIÇOS DE INF LTDA-ME

7.120,00

OR

79

/000

19/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.36.06

Licitação n.º

INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

SERVIÇOS TÉCNICOS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

19/02/2021

Data:

7.120,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Situação em 03/03/2021

7.120,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

7.120,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

19/02/2021

Data:

393118

DESCONTO

707,67

19/02/2021

037

91

INSS Segurados - Autônomos

393118

DESCONTO

894,03

19/02/2021

037

91

IRRF - Autônomos

393118

DESCONTO

356,00

19/02/2021

037

91

ISS Autônomos

Total de Cheques

1.957,70

393118

912963

5.162,30

19/02/2021

037

91

Total de Cheques

5.162,30

79

526.305.792-04

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

19/02/2021

Data:

Empenho n.º

79

Favorecido:

HELIO VIEIRA GAIA FILHO

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.99

Licitação n.º

DISPENSA

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

18/02/2021

Data:

1.364,90

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Favorecido:

J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

80

10.691.732/0001-29

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 14

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.364,90

OR

80

/000

18/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

000000000230

18/02/2021

1.364,90

Situação em 03/03/2021

1.364,90

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.364,90

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

18/02/2021

Data:

393118

002072

1.364,90

19/02/2021

037

92

Total de Cheques

1.364,90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

18/02/2021

Data:

Empenho n.º

80

Favorecido:

J. R. RIBEIRO FEITOSA & CIA LTDA

1.327,20

OR

81

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

1.327,20

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

1.327,20

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.327,20

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

1.327,20

22/02/2021

037

93

Total de Cheques

1.327,20

81

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

81

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

15.926,40

OR

82

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

15.926,40

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

15.926,40

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

15.926,40

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

15.926,40

22/02/2021

037

94

Total de Cheques

15.926,40

82

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

82

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

1.424,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

83

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 15

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.424,00

OR

83

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Situação em 03/03/2021

1.424,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.424,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

1.424,00

22/02/2021

037

96

Total de Cheques

1.424,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

83

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

1.668,03

OR

84

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

1.668,03

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

1.668,03

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.668,03

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

DESCONTO

51,27

22/02/2021

037

98

Salário Família

Total de Cheques

51,27

393118

002073

1.616,76

22/02/2021

037

98

Total de Cheques

1.616,76

84

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

84

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

1.432,20

OR

85

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.1.90.13.02

Licitação n.º

OUTRO NÃO APLICÁVEL

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

1.432,20

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Situação em 03/03/2021

1.432,20

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.432,20

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

1.432,20

22/02/2021

037

100

Total de Cheques

1.432,20

85

84.139.625/0001-29

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

85

Favorecido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Funcional Programática:

01.131.0001.2002.0000

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

450,00

Valor:

Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Favorecido:

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

86

03.903.466/0002-76

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 16

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

450,00

OR

86

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Situação em 03/03/2021

450,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

450,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

450,00

22/02/2021

037

106

Total de Cheques

450,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

86

Favorecido:

CELANTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EPP

1.163,82

OR

87

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.43

Licitação n.º

DISPENSA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

1.163,82

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Situação em 03/03/2021

1.163,82

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.163,82

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

1.163,82

22/02/2021

037

107

Total de Cheques

1.163,82

87

04.895.728/0001-80

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

87

Favorecido:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ

124,39

OR

88

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.131.0001.2002.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.29

Licitação n.º

DISPENSA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

124,39

Valor:

Objeto:

Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

TELEMAR NORTE LESTE

Situação em 03/03/2021

124,39

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

124,39

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

TELEMAR NORTE LESTE

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002073

124,39

22/02/2021

037

108

Total de Cheques

124,39

88

33.000.118/0001-79

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

88

Favorecido:

TELEMAR NORTE LESTE

Funcional Programática:

01.131.0001.2002.0000

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

400,00

Valor:

Manutenção da Comunicação do Poder Legislativo

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

89

02.986.284/0001-62

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 17

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

400,00

OR

89

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.47

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Situação em 03/03/2021

400,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

400,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002076

400,00

22/02/2021

037

110

Total de Cheques

400,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

89

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO GOIANESIA FM

908,60

OR

90

/000

23/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.24

Licitação n.º

DISPENSA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

23/02/2021

Data:

908,60

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000171

23/02/2021

908,60

C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Situação em 03/03/2021

908,60

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

908,60

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

23/02/2021

Data:

393118

002077

908,60

24/02/2021

037

111

Total de Cheques

908,60

90

23.879.549/0001-01

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

23/02/2021

Data:

Empenho n.º

90

Favorecido:

C S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

484,70

OR

91

/000

23/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.16

Licitação n.º

DISPENSA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

23/02/2021

Data:

484,70

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000398

23/02/2021

484,70

M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Situação em 03/03/2021

484,70

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

484,70

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

23/02/2021

Data:

393118

002078

484,70

24/02/2021

037

112

Total de Cheques

484,70

91

14.575.738/0001-91

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

23/02/2021

Data:

Empenho n.º

91

Favorecido:

M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

24/02/2021

Data:

180,00

Valor:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Favorecido:

REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

92

01.700.052/0001-33

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 18

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

180,00

OR

92

/000

24/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.04

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

000000000508

24/02/2021

180,00

Situação em 03/03/2021

180,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

180,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

24/02/2021

Data:

393118

002079

180,00

24/02/2021

037

113

Total de Cheques

180,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24/02/2021

Data:

Empenho n.º

92

Favorecido:

REZENDE WILLE COMERCIO DE GAS EIRELI

176,40

OR

93

/000

24/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.24

Licitação n.º

DISPENSA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

24/02/2021

Data:

176,40

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000001562

24/02/2021

176,40

MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Situação em 03/03/2021

176,40

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

176,40

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

24/02/2021

Data:

393118

002080

176,40

24/02/2021

037

114

Total de Cheques

176,40

93

10.954.959/0001-10

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24/02/2021

Data:

Empenho n.º

93

Favorecido:

MAURICIO DA SILVA DE OLIVEIRA COMERCIO

431,10

OR

94

/000

24/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.24

Licitação n.º

DISPENSA

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

24/02/2021

Data:

431,10

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

000000000124

24/02/2021

431,10

NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Situação em 03/03/2021

431,10

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

431,10

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

24/02/2021

Data:

393118

002081

431,10

24/02/2021

037

115

Total de Cheques

431,10

94

32.266.497/0001-80

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24/02/2021

Data:

Empenho n.º

94

Favorecido:

NOVO LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

24/02/2021

Data:

1.280,00

Valor:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Favorecido:

O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

95

34.838.706/0001-49

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 19

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

1.280,00

OR

95

/000

24/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Natureza da Despesa:

3.3.90.39.90

SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

000000000776

24/02/2021

1.280,00

Situação em 03/03/2021

1.280,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

1.280,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

24/02/2021

Data:

393118

002082

1.280,00

25/02/2021

037

116

Total de Cheques

1.280,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

24/02/2021

Data:

Empenho n.º

95

Favorecido:

O R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

2.236,50

OR

96

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

2.236,50

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Situação em 03/03/2021

2.236,50

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.236,50

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002083

2.236,50

26/02/2021

037

118

Total de Cheques

2.236,50

96

839.004.542-72

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

96

Favorecido:

CARLOS EDUARDO FERREIRA MACHADO

2.556,00

OR

97

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

2.556,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

EDMAR PEREIRA RAMOS

Situação em 03/03/2021

2.556,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.556,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

EDMAR PEREIRA RAMOS

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002084

2.556,00

26/02/2021

037

119

Total de Cheques

2.556,00

97

822.774.351-04

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

97

Favorecido:

EDMAR PEREIRA RAMOS

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Licitação n.º

DISPENSA

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

2.556,00

Valor:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Favorecido:

DARLAN PROTAZIO LAGO

98

400.291.582-49

Cnpj/Cpf:

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RUA PEDRO SOARES DE OLIVEIRA

84.139.625/0001-29

Exercício:

2021

Relatório Mensal das Despesas Públicas da Câmara Municipal de Goianésia do Pará-PA

Page 20

DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021

2.556,00

OR

98

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL

Objeto:

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Situação em 03/03/2021

2.556,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.556,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

DARLAN PROTAZIO LAGO

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002085

2.556,00

26/02/2021

037

120

Total de Cheques

2.556,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

98

Favorecido:

DARLAN PROTAZIO LAGO

2.556,00

OR

99

/000

22/02/2021

EMP

0

01

00

110

000

Funcional Programática:

01.031.0001.2001.0000

Natureza da Despesa:

3.3.90.14.00

Licitação n.º

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

NOTA DE EMPENHO N.º

Tipo:

OR

22/02/2021

Data:

2.556,00

Valor:

Objeto:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Doc. Fiscal N.º

Data:

Valor

Favorecido:

MARIZA FERREIRA DA SILVA

Situação em 03/03/2021

2.556,00

0,00

0,00

Proc:

0,00

Não Proc:

2.556,00

Conta

Ordem Bancária

Valor

Data

Banco

Ordem Pagtº.

MARIZA FERREIRA DA SILVA

Favorecido:

ORDEM DE PAGAMENTO

22/02/2021

Data:

393118

002086

2.556,00

26/02/2021

037

121

Total de Cheques

2.556,00

99

720.522.792-53

Cnpj/Cpf:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

22/02/2021

Data:

Empenho n.º

99

Favorecido:

MARIZA FERREIRA DA SILVA

Total Geral de Empenhos. . . . . . .

Total Geral Liquidado. . . . . . . .

Total Geral Pago . . . . . . . . . .

Total Geral a Pagar. . . . . . . . .

219.088,61

219.088,61

219.088,61

0,00

219.088,61

219.088,61

219.088,61

TOTAL DOS EMPENHOS

0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

Total Anulado . .. . . . . . . . . .

0,00

Processado

Não Proc

0,00

0,00

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