transacoes sap

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Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Definir países FI Opções globais >Definir países Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países Verificar códigos de moeda FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio FI OBBS Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio Verificar unidades de medida MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário PP SHD0 No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD). Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de Verificar categorias de taxa de câmbio A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilização: Taxa fixa dolar final Moeda base: não informar Não informar mais nenhum campo. Gravar > Definir fatores de conversão para conver Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo Definir caract.exibição de campos relati Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações

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Page 1: Transacoes Sap

Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração:

Definir países FI Opções globais >Definir paísesDefinir países FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países

Verificar códigos de moeda FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda

Verificar categorias de taxa de câmbio FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio

Definir fatores de conversão para conver FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda

Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio

Verificar unidades de medida MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de MedidasAtualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário

Definir caract.exibição de campos relati PP SHD0

No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).

Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa,

para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"

50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado

A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.

Novas entradas >CgC : 0011

Utilização: Taxa fixa dolar finalMoeda base: não informar

Não informar mais nenhum campo.Gravar >

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as

moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao

invés de 1:0,00098).É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e

moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser

transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a

moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.

Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações

Page 2: Transacoes Sap

Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

Definir, copiar, eliminar, verificar emp FI OX02

Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão

Atualizar área de função FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função

Definir, copiar, eliminar, verificar áre CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos

Atualizar área de resultado CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultadoDeterminar nível de avaliação MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de avaliação

Definir, copiar, eliminar, verificar cen MM OX10

Atribuir centro/área avaliação - setor a SD OMJ7

Definir setor de atividade SD OVXB

Definir organização de vendas SD OVX5 c

Definir canal de distribuição SD OVXI

Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito

Atualizar organização de compras MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras

Definir local de expedição SD OVXD

As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL

(Contabilidade Geral - Razão).Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.

Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos

módulos FI-GL e FI-LC.

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros

- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção)

A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:a) Copiar, eliminar, verificar Centros

b) Definir CentrosNa etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro,

ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão

Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre

outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.

São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.

Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir organização de vendas

Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição > Definir o canal de distribuição

Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma empresa.

A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas

Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa.

Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição

O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento

inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um

centroFoi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do

centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.

Page 3: Transacoes Sap

Atualizar local de carga SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga

Atualizar local de org do transporte SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte

Atribuir empresa - sociedade FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade

Atribuir empresa - área de contabilidade CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos

Atribuir área de contabilidade custos - CO KEKK

Atribuir centro - empresa MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.Atribuir organização de vendas - empresa SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa

Atribuir canal de distribuição - organiz SD OVXK

Atribuir setor de atividade - organizaçã SD OVXA

Formar área de vendas SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas

Atribuir organização de vendas - canal d SD OVX6

Definir regras por área de vendas SD OVF2

Atribuir divisão - centro - setor de ati SD OVF0 Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.

As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de organização de transporte.

Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento:

1 - Clique no botão "Novas Entradas";2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a

empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";

4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;

5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos

requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC

(Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.

<LY-15/05/00>Clique no botão "Salvar"

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado

Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de vendas.

Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas

Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição.Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada

organização de vendas.

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de vendas

Um setor de atividades representa um grupo de produtos.Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.

A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas.

No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro

Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ).

Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir regras por área de vendas

Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das

seguintes regras:

001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas

003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade

Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade

Page 4: Transacoes Sap

Atribuir organização de compras - empres MM OX01

Atribuir organização de compras - centro MM OX17

Atribuir organização de compras standard MM OMKI

Atribuir org.compras de referência - org MM OMKJ

Atribuir local de expedição - centro SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - centro

Introduzir contas na estrutura do balanç FI OB58

Intervalos numeração SD J1BE Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

Ctg.nota fiscal MM SPRO Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar Filial MM SPRO

Atribuir filial CGC MM SPRO

Code NBM MM SPRO NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Criar Code NBM MM SPRO Use esse roteiro para criar Code NBM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM SPRO

Taxa de imposto IPI FI SPRO

Definição de CFOP MM SPRO

Determinação entrada/devoluções MM SPRO

Determinação saída/devoluções MM SPRO

Formulário SD SPRO

Nº grupo SD SPRO

Intervalo numeração NF SD J1BI No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999.

Nº nota fiscal e extensão do formulário SD SPRO

Condições de saída SD J1BF

Criar SD J1BF

Modificar SD J1BG

Exibir SD J1BH

Programas processamento SD J1BJ

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - empresa

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - centro

Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional.Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai

efetuar compras.

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard - centro

Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de compras

Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.

2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a

lista de locais de expedição que podem ser atribuídos

Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na

contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda

Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e

Resultado.

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos numeração

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar

Use esse caminho para criar uma Filial.Para cada Filial é designado um CGC.

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC

Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais

Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação entrada/devoluções

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação saída/devoluções

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Formulário

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Intervalo numeração

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Modificar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições de saída >Exibir

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento

Page 5: Transacoes Sap

Criar SD J1BO

Modificar SD J1BP

Exibir SD J1BQ

Catálogo campos SD J1BR

Sequências de acesso SD J1BK

Tipos de condição SD J1BL

Esquema de mensagem SD J1BM

Atribuição de grupo de controle de tela SD SPRO

Atualizar classes MM CL01

Definir empresas globais FI OB72

Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont FI OBV7 Link da Empresa Global ao Plano de Contas.

Atribuir Empresa a Empresa Global FI OBB5 Link Empresa a Empresa Global.

Definir divisões globais FI OB93

Atribuir divisão à divisão global FI OBB7 Atribuir a Divisão global à Divisão.

Definir grupos de mercadorias SD OMSF Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.

Verificar e completar parâmetros globais FI OBY6

Ativar IRF ampliado FI SPRO

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tipos de condição

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Esquema de mensagem

Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados >Definir distribuição de dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar classes

Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:

- NACIONAL - GRUPO_UNIDADE

- UNIDADE_NEGOCIO

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas

globais> Atribuição empresa global->PlContas

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas

globais> Atribuição empresa -> empresa global

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais

IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões

globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global

Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais

Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para

revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

Page 6: Transacoes Sap

Preparar cálculo por custo de vendas FI OBBZ

Definir moedas internas adicionais FI OB22

Definir moedas internas adicionais para FI OBS2 Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Possibilitar balanço de divisão FI OB65 Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.

Atribuir empresa a variante de exercício FI OB37

Definir variantes p/períodos de lançamen FI OBBO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas

Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra

determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possíveis moedas são:

Modelo SAP Definição

10 - Moeda Local Definido pôr Empresa20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle

30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda Índice Definido no pais

60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

1 - moeda da transação;2 - moeda local;

3 - moeda forte; e4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes

extraordinários (4 períodos).

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos

Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.

Page 7: Transacoes Sap

Abrir e fechar períodos de lançamento FI OB52

Atribuir empresa a variantes FI OBBP

Definir intervalos de numeração de docum FI FBN1

Copiar p/empresa numeração intervalos FI OBH1

Copiar p/exercício numer.intervalos FI OBH2

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode

ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM);

Contas de Clientes (sub-módulo AR);Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);

Ativo Fixo (módulo AM);Contas de Razão (módulo FI-GL).

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.

Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo

período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).

São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria;

Ajustes feitos pela Administração Central,Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,

Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provisões especiais, etc.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.

Assim:Empresa Variante

001 V001002 V002003 V003

... ...027 V027029 V029047 V047

... ...081 V081083 V083084 V084085 V085

086 V086 <LY-15/05/00>

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo

constantes no arquivo anexo.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.

Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081

Empresa Destino: 083 até 085EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja

verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.

Preencher somente os campos:

Page 8: Transacoes Sap

Definir tipos de documento FI OBA7

Definir validações para lançamentos FI OB28

Definir substituição em documentos de co FI OBBH

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos

1) Conceito das RegrasEsta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas),

e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:

As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil.

Momento 2:As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando

gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.

Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em

documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links).

Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.

ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:

Caminho:SE38 > ou SA38 >

Programa: Informar RGUGBR00

2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAPEsta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma

Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unidade, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de

Compra, etc, e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período contábil da Empresa está aberto.

Desta forma foram criados os seguintes set's:USU-BLOQ-CONTAS

NÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam lançamentos contábeis.

USU-BLOQ-MATERIALNÃO permite que os usuários daquela Unidade (que estão relacionados no SET) façam movimentação de

materiais.Observação:

A medidade em que as Unidades vão entrando em produção no SAP, o grupo de usuários ou usuário deverá Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade

Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.

Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item

de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Page 9: Transacoes Sap

Definir regras de modificação de documen FI SPRO

Definir variação cambial máxima por empr FI OB64

Atualizar variantes de status de campo FI OBVV

Definir grupos de tolerância p/funcs. FI OBA4

Gravar textos para itens de documento FI OB56

Síntese lançamentos de documento: defini FI O7Z2

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura FI O7Z1

Possibilitar proposta de exercício FI OB63 Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar

Propor data valor FI OB68

IVA FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa

Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.

Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários

O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.

Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de

uma determinada conta.Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:

Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.

Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.

A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.

Page 10: Transacoes Sap

Configuração FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >ConfiguraçãoDeterminar estrutura p/código de domicíl FI OBCO

Lei fiscal IPI FI SPRO

Lei fiscal ICMS FI SPRO

Regiões fiscais FI SPRO Standard do SAP.

Região fiscal p/clientes/fornecedores es FI SPRO

Definir sede comercial FI SPRO

Atribuir sede comercial FI SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos

são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito

fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI

10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI

99999 Sem situação fiscal especial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.

O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um

direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"

2 Redução da base3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito

4 Isento ou não sujeito a ICMS5 Suspensão do ICMS

6 ICMS já pago através "substituição tributária"7 Base reduzida com "substituição tributária"

9 Outros/as

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Page 11: Transacoes Sap

Definir código IVA FI FTXP

Determinar montante base FI OB69

Modificar conversão de moeda FI SPRO

ICMS (normal) FI SPRO

ICMS (exceções) FI SPRO

Definir contas de imposto FI OB40

Definir códigos oficiais IRF FI SPRO Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda

Definir motivos de isenção FI SPRO

Verificar classes IRF FI SPRO Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.

Definir categoria IRF: lançamento na ent FI SPRO

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA

Use esse roteiro para criar códigos de IVA.

Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar

demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel

360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360

ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00.

Desativar demais linhas.

Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar

demais linhas.

ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:VCriado com cópia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib. CDD / Tipo imposto: ACriado com cópia do IVA SD, linhas nivel 510,520 e 530 com base 100,00. Desativar demais linhasContabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar

montante base

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

Completar os campos:- País = Selecione a sigla do país (BR)

- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino

- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação

- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto

Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção

Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor

não severá ser flegado a opção de retenção.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria

IRF: lançamento na entrada da fatura

Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Page 12: Transacoes Sap

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF FI SPRO

Definir códigos IRF FI SPRO

Definir tipos de cálculo FI SPRO

Gravar montantes mínimos/máximos para có FI SPRO

Atribuir categorias de IRF a empresas FI SPRO

Definir contas para IRF a pagar FI OBWW

Definir contas p/lançamento contrapartid FI OBWU

Atribuir empresa a plano de contas FI OB62

Atualizar diretório de plano de contas FI OB13

Atribuir empresa a plano de contas FI OB62

Definir estrutura da tela por grupo de c FI OBD4

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de

arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado

como pre-requisito.Exemplo:

Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...

O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...

Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50

O valor calculado para IRF é então: 55,50

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir

códigos IRF

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir

tipos de cálculo

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes

mínimos/máximos para código IRF

Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir

contas para IRF a pagar

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir

contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de

contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas

Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas

(ctas.Razão)

Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.

O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.

Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.

Page 13: Transacoes Sap

Criar conta do Razão no plano de contas FI FSP1 Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas.

Criar conta do Razão na empresa FI FSS1 Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.

Eliminar conta Razão FI OBR2

Eliminar PlContas FI OBY8 Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas

Page 14: Transacoes Sap

Definir estrutura de linha FI O7Z3

Selecionar campos adicionais FI O7F8

Atualizar lista de trabalho p/exibição d FI OB55

Definir estrutura de linha FI O7Z4

Selecionar campos de seleção FI O7F1 Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"

Selecionar campos de pesquisa FI O7F3

Definir contas para diferenças de câmbio FI OB09

Verificar ou processar opções p/processm FI O7L7

Preparativos para compensação automática FI OB74

Definir motivos de estorno FI SPRO

Gravar contas para compensação EM/EF FI OBYP Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a

necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:Data de lançamento

Chave de lançamentoMontanteAtribuição

Centro de CustoOrdem

Centro de LucroCentroTexto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas

individuais.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ.

Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e

Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o

problema.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio

Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem

como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte

(dólar).Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a

compensação.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos para compensação automática

Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno

Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensação EM/EF

Page 15: Transacoes Sap

Gravar contas pata débito posterior FI OBXM Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.

Definir estruturas de balanço/L&P FI OB58

Denominar conta de resultado transportad FI OB53

Comprimir documentos para vendas e distr FI OBCY

Definir grupo de contas com estrutura de FI OBD2 Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.

Criar intervalos de numeração para conta FI XDN1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço.

Esta configuração, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:

2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número

de lançamentos contabilizados.Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização.

Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão

geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com

estrutura de tela (clientes)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para

contas de clientes

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes.

Page 16: Transacoes Sap

Atribuir intervalos de numeração a grupo FI OBAR

Atualizar lista de trabalho FI OB55

Definir grupo de contas com estrutura de FI OBD3

Definir estrutura de tela por atividade FI OB23 Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.

Criar intervalos de numeração para conta FI XKN1

Atribuir intervalos de numeração a grupo FI OBAS Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores

Definir grupos de campos para dados mest FI OBAT Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais fornecedor.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a

grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas).

Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na

lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com

estrutura de tela (fornecedores)

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica

OBSERVAÇÃO:Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela

equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por

atividade (fornecedores)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração

para contas de fornecedores

Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de

numeração a grupos de contas (forn.)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos

para dados mestre de fornecedores

Page 17: Transacoes Sap

Atualizar lista de trabalho FI OB55

Verificar ou processar opções de documen FI O7L1

Atualizar condições de pagamento FI OBB8

Definir motivos para bloqueio de pagto.p FI OB27

Definir contas para desconto a receber FI OBXU

Definir contas para pagamento excessivo/ FI OBXL

Definir contas para diferenças de câmbio FI OB09

Definir tolerâncias (fornecedores) FI OBA3 Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

Definir motivos de diferença (saída de p FI OBBE Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.

Efetuar ou verificar opções p/processmto FI O7L7

Instalação do programa de pagamento FI FBZP

Efetuar opções para exibição de pagament FI O7L5

Efetuar opções para exibição de partidas FI O7L6

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento

1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a

fornecedor)

2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo

do valor

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão

a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação)

a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença

(saída de pagto.manual)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do

programa de pagamento

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar

opções para exibição de pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar

opções para exibição de partidas individuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores

Page 18: Transacoes Sap

Definir intervalos de numeração para che FI FCHI Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança

Definir chave de instruções para ISD FI OB47

Gravar instruções para pagamentos FI SPRO Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes.

Definir contas para despesas por descont FI OBXI Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes.

Definir conta de reconciliação p/adianta FI OBXR

Definir conta de reconciliação diferente FI OBYR

Definir métodos FI OB04

Gravar contas para provisões para crédit FI OBXD

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co FI OBBU

Gravar contas de ajuste para créd./déb.p FI OBBV

Definir bancos da empresa FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa

Definir regras de valor FI OBBA Definir para o banco estrutura de cobrança.

Atribuir meio de pagamento a operação ba FI OBBB

Gravar ID de usuário IDS FI OBBD

Criar chave p/regras de contabilização ( FI OT49

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques

>Definir intervalos de numeração para cheques

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de

dados >Definir chave de instruções para ISD

Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de

dados >Gravar instruções para pagamentos

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por

desconto

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.

Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do

fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.

Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.

Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a

qual chamamos de RzE.

Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para

créditos duvidosos

Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões para créditos duvidosos.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e

passivo.

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual

Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.

Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.

Configuração realizada conforme planilha anexa.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Gravar ID de usuário IDS

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)

Page 19: Transacoes Sap

Criar chave para regras de contab.(extra FI OT56 Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

Atribuir transações contábeis FI OT52

Definir regras de contabilização p/extra FI OT58

Criar categoria de operação FI OBBY

Atribuição de bancos a ctg.operação e cl FI OT55

Criar chave para regras de lançamento FI OT57 Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

Definir atribuições de operações externa FI OT51

Definir regras de contabilização p/extra FI OT59 Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico.

Códigos de erro FI SPRO

Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Define a moeda que será usada na consolidação.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis

Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as

contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter

regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual

Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os

retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação

Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda

Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.

Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro

Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.

Page 20: Transacoes Sap

Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um

ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da

hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.

Ícones:-Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);

Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCT

Outras opções:Marcar o campo: Ledger lançto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicial

Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaçãoMoeda da sociedade

e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.

Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova

Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação.

Dados para a configuração:ENDEREÇO:

Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereço

Localidade: Informar municipioPaís: Informar o código do País

Caixa postal: informar caixa postalCódigo postal: informar código postas

Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)CONVERSÃO DE MOEDA

Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores

contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL.

Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.

Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)

Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)CONTROLE:

Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o

consolidado receberá os dados contábeis.Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC.

Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual.Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade.

Empresa dado mestre: Informar qual o código da Empresa que está cadastrada no GL.Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado com base na Estrutura de GL.

Não estamos utilizando essa configuração.Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na Consolidação.

Não incluir: Quando marcado indica que a Sociedade não será incluída na Consolidação. INFORMAÇÃO ADICIONALForma juridica: Não utilizar

Setor econômico: Não utilizadoEstado juridico: Não utilizado

OUTROS DADOSExercicio da primeira consolidação: Deverá ser informado o período da primeira consolidação (Exercício /

Page 21: Transacoes Sap

Atualizar subgrupo de empresas FI GC16

Atualizar tipos de encerramento FI OCDI

Eliminar catálogo de itens standard FI OCDO

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a

participação do grupo em cada empresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")

Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)Versão: 1 (real)

Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro períodoMoeda: BRLLedger: B0

Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidação: não informar

Grupo de avaliação: não informar

Deverão ser informados os seguintes dados:Nº: Código da Sociedade

Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.Método: 1-101 (método integral);

Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;

Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.

Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método

Integral.Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participará no

Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado em apenas 50 %.

Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as Sociedades de um determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta Sociedade. A diferença para 100%,

representa a participação dos acionistas minoritários na respectiva Sociedade.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard

Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização

específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).

1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".

2 - Executar (F8).

3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

Page 22: Transacoes Sap

Aceitar catálogo de itens do plano de co FI OCCT

Atualizar itens FI OC03

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.

Preencher a tela com:Plano de contas PCAB

Conta do Razão 10000000 até 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 até 29999999

Idioma PT Sinal positivo/negativo -

Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)

34350000 até 34359999 (incluídos) Idioma PT Sinal positivo/negativo -

Categoria de item G

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos)

34350000 até 34359999 (excluídos) 10000000 até 29999999 (excluídos) 90000000 até 99999999 (excluídos)

Idioma PT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens

Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação.O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o

modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste

módulo.

Page 23: Transacoes Sap

Atualizar sets para itens de totais FI GC01

Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde

Determinar a modalidade para primeiro ca FI OCE1

Determinar a modalidade para segundo cam FI OCE2

Definir tipos de campo adicional FI OCE6

Atribuir tipos de campo adicional às soc FI OCYC

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais

Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo).

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.

Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.

Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3.

Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos campos adicionais.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.

Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.

Page 24: Transacoes Sap

Definir atribuição entre o primeiro e o FI OCE4

Definir regras FI OCD8

Atualizar mensagens de aviso e de erro FI OCVK As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Atribuir regras FI OCVD

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Page 25: Transacoes Sap

Atribuir itens a transporte de saldo FI OCBD

Instalar intervalos de numer.consolidaçã FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Instalar tipos de documento FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja

representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas

minoritários.Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado

Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária

para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.

Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:

Eliminação de Vendas x CPV;Eliminação de Impostos x CPV;

Eliminação de Despesas x Receitas;Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;

Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Page 26: Transacoes Sap

Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação

Definir compensações entre grupos de emp FI OC27

Atualizar itens fixos FI OCBG

Atualizar itens fixos FI OCBH Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado

Atribuir data fixada da 1ª consolidação FI OCVF

Atribuir métodos FI GC17

Atualizar itens fixos FI OCBI Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.

Novas entradas >Ledger: B0 ou outro se for o caso;

Versão: 1Momento: 2

EnterApós preenchimento acima, marcar a linha >

Saltar >Validação >

Criar >Infomar no campo validação: FI-LC02

Avançar - Enter >Criar de novo = SIM

Informar o nome da validação novamente: FI-LC02Modelo: Não informar

Enter >Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis

No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'

No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83

Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.

Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.Ver abaixo:

Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)Tp. = E

Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)Campos saída:

1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >Em seguida, clicar ENTER >

Voltar >Na tela seguinte clicar em GRAVAR >

Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE > Anotar o número da Request

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas

Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte,

para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos

Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:

Saldos contábeis nos itens de consolidação.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:

- Pertencer a uma mesma região;- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);

Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas;Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);

Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.

Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos

Page 27: Transacoes Sap

Eliminar dados de movimento FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento

Definir opções p/contabilização direta n FI OCCI

Executar transferência de dados interna FI OCN1

Copiar pl.avaliação de referência/áreas FI EC08

Determinar atribuição de empresa/plano d FI OAOB 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".

Criar determinações de contas FI SPRO Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição).

Criar regras de estruturaçã detela FI SPRO Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.

Definir sub-intervalos de numeração FI AS08

Definir classes de imobilizado FI OAOA

Definir dados mestre específ.plano avali FI OAYX

Atribuir contas do Razão FI AO90

Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação

Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.Exercício: Ano que se deseja efetuar a cargaPeríodo: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-Operação: Não informar.

Origem do documento: Não informar.

DOC.:-Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.

Data do documento:Data do lançamento:

Data da criação:

CONTROLE:-Execução teste: Se marcado, executa em teste.

Protocolo: Deixar sempre marcado.Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.

Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração

1. No campo empresa, entre com o código da empresa 0012. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).

3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).

Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas".

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão

Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.

Page 28: Transacoes Sap

Atribuir código de IVA suportado a entra FI OBCL

Determinar tipo de documento para lançam FI OBA7

Determinar periodicidade/regras de class FI OAYR

Definir áreas de avaliação FI OADB Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"

Determinar aceitação de valor de CAP FI OABC

Determinar aceitação dos parametros de A FI OABD

Determinar avaliação de classes do imobi FI OAYZ

Determinar dados de arredondamento p/val FI OAYO

Definir áreas de avaliação para moedas e FI OAYH

Determinar utilização de "moedas paralel FI OABT Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Determinar áreas de avaliação extr FI OABU

Definir chave de depreciação FI OAPL Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.

Definir chave de cálculo FI OA23

Definir estrutura de tela para dados mes FI SPRO

Definir estrutura de tela para conversão FI SPRO

Alterar nome do campo na tela FI SE63

Definir estruturação de tela de áreas de FI AO21

Gravar critério de classificação de 4 po FI OAVA

Modificar palavras-chave dos critérios d FI OACB

Gravar definições na classe de imobiliza FI SPRO

Definir validação FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.Definir substituição FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Definir Substituição Modif.em massa FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição. 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):

- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>- Distân.entre períod. = 001

- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação de valor de CAP

Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação

Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do imobilizado

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.

3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas"

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas.

2.Clique o ícone Salvar (disquete)3.Clique o ícone Voltar (seta verde)

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de depreciação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base

o arquivo anexo.

Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições

Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".2. Alterar nome do campo.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.

Page 29: Transacoes Sap

Definir tipos de movimento para aquisiçõ FI AO73

Definir Tpo Movim.p/Conversão FI

Definir ctg.classif.contábil p/pedido de FI OME9

Definir tipos de movimento para baixas FI AO74 Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.

Lançar valor contábil residual ao invés FI AO72 Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."

Definir tipos de movimento para transfer FI AO75

Definir/atribuir perfis de liquidação FI OAAZ

Definir tipos de movimento para ajustes FI AO78

Definir tipos mov.Conversão FI AO78

Determinar tipos de movimento propostos FI SPRO 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.

Definir tipos de movimento para operaçõe FI SPRO

Definir variantes de ordenação p/relatór FI OAVI Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado.

Definir status de empresa FI SPRO

Determinar data da transferência/último FI SPRO

Determinar período de depr.lançada (só p FI OAYC

Aceitar áreas de moeda estrangeira FI OAYD Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.

Determinar visões de dados mestre FI AO91 Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.

Determinar visões de áreas de avaliação FI AO92

Definir contas de reconciliação FI OAK5

Reinicializar contas de reconciliação FI OAMK

Atualizar user-exits dependentes de mand FI GCX2

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para aquisições

Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências

1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.

3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações internas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.Status 0: transferência de dados encerrada

Status 1: transferencia de dados ainda não completaStatus 2: em ambiente de teste

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício

encerrado

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só

p/transf.dur.exerc.)

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para

a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reconciliação

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante

Page 30: Transacoes Sap

Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Atualizar validação FI GGB0

Atualizar substituição FI GGB1

Eliminar dados de movimento FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Definir data valor empresa FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa

Definir símbolos de origem FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao

confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:

básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo

campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.

de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar validação

Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de um documento.

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição

Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração

que o usuário define a mudança a ser realizada.Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:

FI-AA Ativo FixoCO Contabilidade de CustoFI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira

FI-SL Special LedgerCO-PCA Centro de Lucro

PS ProjetosRE Bens Imobiliários

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.

Caminho:SE38 ou SA38 >

Informar o programa: RGUDEL00Executar >

Ledger: B0 ou outro se for o casoTipo de registro: 0 (zero)

Versão: 1Empresa: Não informar nada.

Sociedade: Código da Sociedade no LCExercício: Ano

Do período: MêsAté período: Mês

Extenção dos dados a eliminar:Tabela de totais = marcarPartida individual = marcar

Partidas individuais planejadas: marcarVerificar tabela de índice: desmarcar

Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar

efetivamente.Saída de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).

Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.

Page 31: Transacoes Sap

Definir nív.de prev.tesouraria FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria

Definir grupos prev.tesouraria FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir título de conta na tesouraria FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria

Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura

Definir intervalos de numeração FI OT20 Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).

Definir tipos de fluxo de caixa FI OT21

Definir solicitação de adiantamento FI OBXR

Definir solicitação de adiantamento FI OBYR

Preparar início produtivo e estrutura de FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados

Atualizar área de contabilidade de custo CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos

Atualizar intervalos de numeração para d CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.

Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.

O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de

cada Banco.Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma

visão sumarizada dos grupos no TR-CM.Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos

documentos de FI.

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.Conta Movimento - será conciliada com o extrato

Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.

Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa

Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa.

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa.

Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:

Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo

AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Page 32: Transacoes Sap

Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões

Modificar controle de mensagens CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens

Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação

Definir opções preliminares CO OKB2

Gerar pasta batch input CO OKB3

Executar pasta batch input CO SM35

Criar grupos de classes de custo CO KAH1

Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO

Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input

Informar Área de contabilidade de custos = AC01Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x",

01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999.

Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no botão EXECUTAR.Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a

seta verde.

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input

Informar o nome da pasta = GERACLASSESelecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1

Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

Page 33: Transacoes Sap

Modificar bibliotecas CO GR22

Criar Relatórios CO GRR1

Atualizar grupos de relatórios CO GR51

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VKClicar > Cabeçalho

Clicar > CaracteristicaProcurar na lista os nomes BUKRS E GSBER

Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER

Gravar

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

Criação dos RelatóriosOBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1OBZ-003 Pacote Versões Record 2

OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3

OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6

OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9

DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo .

Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1Biblioteca 1VK

Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/MêsClicar em > Relatório

Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho

Clicar em > GravarGrupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho

Clicar em > ConfigurarClicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório

Opção > TRCódigo da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais)

entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)

Clicar em > Enter > Gravar > GravarCriar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009

OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPVRPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011RV12 - Rel Exer.Versão-Dez RPV-012

Criação dos Grupos de Relatórios DRE1Biblioteca 8A3

Page 34: Transacoes Sap

Criar variáveis CO GS11

Atualizar tipos de centro de custo CO OKA2 Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

Atualizar grupos de centros de custo CO KSH1

Definir taxas de câmbio CO OB08

Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2Tabela > CCSS

Nome do Campo > VERSNDescrição Versão 1Valor proposto > 0

GravarO mesmo procedimento para AVER2

Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até DivisãoTabela > CCSS

Nome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001

GravarO mesmo procedimento para ATEDIVI

Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até EmpresaTabela > GLPCT

Nome do Campo > RBUKRSDescrição > Da Empresa

Valor proposto > 0001Gravar

O mesmo procedimento para ATEEMPRCriação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior

Tabela > GLPCTNome do Campo > RPMAXDescrição > Período Atual

Valor proposto > 0001Gravar

O mesmo procedimento para PERANTECriação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior

Tabela > GLPCTNome do Campo > RYEARDescrição > Exercício Atual

Valor proposto > 0001Gravar

O mesmo procedimento para EXANTERCriação das variáveis DADIV - Da Divisão e ATEDIV - Até Divisão

Tabela > GLPCTNome do Campo > GSBER

Descrição > Da DivisãoValor proposto > 0001

GravarO mesmo procedimento para ATEDIV

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.

Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.

Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do

Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio

Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:

BRL $1,00 --> USD $1,80110BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

Page 35: Transacoes Sap

Atualizar versões CO OKEV

Criar layouts de planejamento para plane CO KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar versões

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.

Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:

0003 - Tendência0004 - Negociado 10005 - Negociado 2

Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.

Selecione a ação Atualizar Versões.

Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões:

Versão GrAu0 0002N1 0004N2 0005NM 0001NN1 0001NN2 0001NT 0001T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de

planejamento para planej.de classes custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custoNome > DETALHE

Descrição > Detalhado por C.C.Clicar em > Tela Básica

Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação

Clicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF

Preencher > Moeda Transação com BRLClicar em > Enter

Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.Preencher os textosBreve > Detalhado

Descr > Planejamento Detalhado por C.C.Clicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Classe de Custo

Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Classe de Custo

Posicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > Enter

Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > Enter

Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.Selecionar 22 para > Comprimento do texto

Clicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1

Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objetoClicar em > Enter

Selecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > Enter

Entrar com o Período > 1Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > Enter

Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com características

Clicar em > EnterSelecionar o ítem > Custos planejados totais em moeda objeto

Clicar em > Enter

Page 36: Transacoes Sap

Criar layouts de planejamento p/planej.d CO KP75

Criar layouts de planejamento p/planej.í CO KP85

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de

planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividadeNome > ATIV

Descrição > Plan por Tipo de AtividPreencher o Modelo > 1-201

Clicar em > Tela BásicaClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid

Preencher com os títulosBreve > Atividade

Descr > Planejamento por Tipo de AtividadeClicar em > Enter

Selecionar o título > CapacidadeClicar na lixeira para excluir > Capacidade

Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD

Clicar duas vezes em >Tarifa FixaEm índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto

Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objetoClicar duas vezes em > Tarifa Variavel

Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto

Clicar em > Gravar

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de

planejamento p/planej.índices estatísticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticosNome > INDICES

Descrição > Plan por Indice EstClicar em > Tela Básica

Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos

Clicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF

Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est

Preencher os textosBreve > Índices

Descr > Planejamento por Índices EstatísticosClicar em > Enter

Clicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Centro de Custo

Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Centro de Custo

Posicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFF

Clicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > Enter

Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > Enter

Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.Selecionar 20 para > Comprimento do texto

Clicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1

Selecionar o ítem > Valor planejado AtualClicar em > Enter

Selecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > Enter

Entrar com o Período > 1Clicar em > Enter

Em Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > Enter

Posicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com características

Clicar em > EnterSelecionar o ítem > Período Planejado

Clicar em > EnterEntrar com o Período > 2

Page 37: Transacoes Sap

Atualizar perfis do planejador próprios CO KP34

Atualizar determinação automática de cla CO OKB9

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

Criar Perfil de PlanejadorClicar em > Novas Entradas

Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.Clicar em > Enter

Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001Clicar em > --> Controlling Geral

Clicar em > Novas EntradasEm Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa

Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativClicar em > Enter

Em CvDM e CDQt preencher com > 2Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.

Clicar em --> Layouts de ControllingClicar em > Novas Entradas

Em > Itm entrar com 1Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes

Clicar em > Enter e > VoltarClicar em > Novas Entradas

Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes

Clicar em > EnterSelecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar

Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar

Na tela de > Informação clicar em > EnterRepetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)

VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPACMKTE VPACALUG VPACUTIL VPACINFO VPACFRET VPACCFIN VPACDEPR VPACCTRA VPACCONT

Após a criação de todas as VBZ desflegar de todos o ítem > SobreControlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais >Atualizar determinação automática de classificação contábil

Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão

obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst",

clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Page 38: Transacoes Sap

Atualizar árvore de relatório CO OKLS

Modificação da config. p/a determ.tarifa CO OKET

Definir tipos de ordem CO KOT2

Atualizar intervalos numeração para orde CO KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custoClicar em > modificar árvore

Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criarCancelar a tela de inserir relatório report writer

Em > Criar Nó clicar em > Nó de estruturaIncluir na estrutura os relatórios

RSK1-09 Relatórios OBZ por PacotesClicar em > Enter

Selecionar RSK1-09 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer >

Entrar comOBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês

OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/MêsOBZ3 - OBZ Entidade Versões

OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersãoOBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão

RSK1-10 Relatórios OBZ por EntidadeSelecionar RSK1-10 e clicar em > Criar

Em >Inserir relatório report writer Entrar com

OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/MêsOBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês

OBZ8 - OBZ Pacote VersõesOBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão

OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersãoRSK1-11 Relatório Tipo de Despesas

Selecionar RSK1-11 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer

Entrar comOZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real

OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por VersõesSelecionar RSK1-12 e clicar em > Criar

Em >Inserir relatório report writer Entrar com

RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - JanRPV2 - Relatório do Exercício por Versões - FevRPV3 - Relatório do Exercício por Versões - MarRPV4 - Relatório do Exercício por Versões - AbrRPV5 - Relatório do Exercício por Versões - MaiRPV6 - Relatório do Exercício por Versões - JunRPV7 - Relatório do Exercício por Versões - JulRPV8 - Relatório do Exercício por Versões - AgoRPV9 - Relatório do Exercício por Versões - SetControlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais

>Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a determinação de tarifa

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.

Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing

- 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos

- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numeração para ordens

Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.

Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.

Texto DE ATEOrdens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999

Clicar no botão Salvar.

Page 39: Transacoes Sap

Definir esquemas de status CO OK02

Layout da tela CO

Efetuar seleção de campo CO KOT2

Definir layout de ordem CO SPRO

Criar ajudas para pesquisa para ordens CO OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:

Esquema de status:OI000001Descrição: Ordens de Investimentos

Idioma de atualização: PT

Clicar no botão AVANÇAR.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Marcar o item criado e clicar em detalhe.Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :

10 - Criada20 - Liberada

30 - Tecnicamente Encerrada40 - Inviabilizada50 - Pos Calculo60 - Encerrada

O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.Criar um lay-out para cada tipo de ordem:

- INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos

Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.

Ciclar em novas entradasDefinir os iten de cada ordem

Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha

Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:0010 - Ordens de Marketing

Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos

- 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

INV - InvestimentosMKT - MarketingPROJ - Projetos

MAN - Manutenção Estatisticas

Demais configurações estão nas telas abaixo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Page 40: Transacoes Sap

Atualizar características livres (classi CO CT01

Atualizar grupos de ordens CO KOH1

Criar layouts de planejamento para plane CO KPG5

Atualizar perfis do planejador próprios CO OK16

Definir perfis de planejamento p/planeja CO OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)

Selecionar ação: - Criar Caracteristica

Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica

Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional

- Grupo Unidade - Enter

Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status

- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres

Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos

- pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte

Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.

Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.

Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:

Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1

Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens

SalvarPara o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.

Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processoNa primeira tela definir o nome do grupo.

Na tela seguinte, colocar o nome do grupoInserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de

planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD

Configurar conforme telas abaixo:

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001

ja estão definidos em outro TCOECOE ID:

035020010025020015

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.

- Criar os seguintes perfis:OI01 Planejamento de Marketing

OI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos

Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil Descrição

OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de Investimentos

OI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais

- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar

Page 41: Transacoes Sap

Atualizar perfis de orçamento CO OKOB

Definir limites de tolerância p/controle CO SPRO

Definir valores default de classes de cu CO OKEP

Atualizar esquemas de alocação CO OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento

- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas

Preencher os seguintes campos:Perfil Orçamento : ORC01

Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais

- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)

- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)

- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar

Repetir o procedimento acima para:Perfil Orçamento : ORC02

Descrição: Orçamento Investimentos

Perfil Orçamento : ORC03Descrição: Orçamento Projetos

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01.

- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações)

- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro)

- Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação

Na primeira tela, clicar em novas entradas,Criar tres esquemas:

- B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos

- B3 - Alocação Ordens ProjetosMarcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas.

De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing

- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos

Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01

Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOSClicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em

novas entradasPara Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por

classe de custo.Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo

- Gravar

Page 42: Transacoes Sap

Atualizar perfis de apropriação de custo CO OKO7

Criar relatórios CO GRR1

Atualizar árvore de relatório CO OKL1

Selecionar e gerar características CO OKQ3

Atualizar características livres CO CT01

Atualizar hierarquia de compactação CO OKTO

Definir elementos de custo CO OKTZ

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custosNa primeira tela, clicar em novas entradas

Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing

- AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos

Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)

- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)

Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão)

- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100%

- Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia

- Aprop csts montanteEm recebedores permitidos:

- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo

Em outros parametros:Tipo de documento:

- Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX

- Para Projetos - Não colocar nada - Gravar

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar

características

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas

O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda

não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação

- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução.

Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar

características livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional

- Grupo_Unidades - Tipo_Capex

- Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de

compactação

Entrar na transação OKTOClicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".

Na tela seguinteClicar em novas entradas:

Até o momento foram definidas quatro HierarquiasSelecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo

Page 43: Transacoes Sap

Definir variantes de cálculo de custos CO OKKN

Definir tipos de cálculo de custos CO OKKI Siga as conforme indicado nas telas

Definir variantes de avaliação CO OKK4

Definir estratégia de transferência CO OKKM

Definir controle de datas CO OKK6

Definir lista expandida de tipo de ordem CO OKK8

Definir lista expandida de estrutura qua CO OKK5

Verificar características dos tipos de m MM OMS2

Verificar seleção automática de roteiro CO OPJF

Verificar seleção de lista técnica CO OPJI

Verificar aplicação de lista técnica CO OPJM

Ativar estratificação de custos em moeda CO OKYW

Determinar avaliação de entradas para en CO OPK9

Definir chave de desvio CO OKV1

Propor chave de desvio por centro CO OKVW

Definir variantes de desvio CO OKVG

Determinação de versões teóricas CO OKV6

Determinar dados primários de desvios de CO OKA8

Verificar variantes cálc.csts p/OP CO CO OKY2

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa

Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos de material

Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima.

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar

seleção automática de roteiro

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar

seleção de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar

aplicação de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área

contab.cst.

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega

da ordem

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio

para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio

para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio

para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio

para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio

para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção

CO

Page 44: Transacoes Sap

Verificar variantes de avaliação para or CO OKY5 Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.

Verificar tipos de ordem para OP CO KOT2

Determinar valores propostos por tipo de CO OKZ3

Determinar avaliação de entradas para en CO OPK9

Criar perfil de apropriação de custos CO OKO7

Criar classes de custo de apropriação CO KA01

Criar esquema de alocação CO SPRO

Atualizar intervalo de numeração para do CO KO8N

Ativar áreas de avaliação para ledger de CO OMX1

Atribuir tipos de moeda a um tipo de led CO OMX2

Atribuir tipos de ledger do material a u CO OMX3

Atualizar intervalos de numeração para d CO OMX4 Aceitar configuração do sistema.

ML-Início produtivo para áreas avaliação CO CKMST

Ativar cálculo de custo real CO SPRO

Atribuir campos de valor CO KE4I

Reinicializar campos de valor CO KE4W

Atualizar opções para a área de contabil CO 0KE5

Atualizar hierarquia standard CO KCH4

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção

CO

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e

CO)

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem

Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação

de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de

apropriação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de

numeração para docs.de apropriação

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de

material

Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início ProdutivoTransação: CKMSTART

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real

Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor

Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.

Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.

Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos

Entrar na transação OKE5Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"

Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. CustosAdmitir Moeda da Transação

No código do controle, ativar apartir do ano 2000Gravar

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard

Entrar na transação KCH2Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.

Page 45: Transacoes Sap

Atualizar centro de lucro dummy CO KE59

Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Configurar parâmetros de controle de dad CO 1KEF

Definir opções globais MM OMT0 Ticar "N. Peça Fabricante"

Atualizar empresas para a administração MM OMSY Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício.

Determinar características dos tipos de MM OMS2

Atribuir tipos de material a transações MM SPRO

Determinar intervalos de numeração MM MMNR

Determinar representação do nº de materi MM OMSL Desclicar o campo "zeros iniciais"

Definir status do material MM OMS4

Controlar verif.campos obrigatórios para MM OMT2

Definir grupos de mercadorias SD OMSF

Definir matérias-base MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base

Configurar mestre de material do usuário MM OMT3

Atribuir campos a grupos de seleção de c MM OMSR

Tela de dados - atualizar seleção de cam MM SPRO

Determin.setores industriais e referênci MM OMS3

Determin.referência p/seleção campos e t MM OMSA

Atualizar ajudas para pesquisa MM OMSH

Atribuir campos a grupos de seleção de c MM OMSS

Tela de dados - atualizar seleção de cam MM OMSD Manter Standard.

Determinar referência para seleç.campos MM OMSE

Transf.dados workbench: mestre de materi MM SXDA

Estruturação posterior de dados administ MM OMSM

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999

O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.

Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro

de lucro para diversos e para todas as ordens internas.a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos

usuarios conforme script.

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais

A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser

bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias

de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro

de lucro é efetuada relacionada a operação.

Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opções globais

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numeração

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº de material

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usuário

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência para seleç.campos

Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.Clicar em copiar como.

Criar B - Bebidas.Salvar

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleção de campos

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos

Page 46: Transacoes Sap

Inicializar período MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período Use esse roteiro para inicializar período no centro.Definir grupos de contas e seleção de ca SD OVT0

Determinar estrutura da tela dependente SD OB20

Definir grupos de contas e seleção de ca MM OMSG

Determinar estrutura da tela dependente MM OMFK

Determinar estrutura da tela dependente MM OMSX

Determinar intervalos numeração para reg MM OMSJ

Atualizar matchcode MM OMSI

Opções na administração centralizada de MM

Relatórios mestre de fornecedores MM

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes

Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo

Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes

entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.

Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação

Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para

exibição.Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos

clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante.

Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.

A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos durante a fase de prototipação da versão 4.5.

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organizaç.compras

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação

Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:

a) Nº identificação fiscal 3; b) Nº identificação fiscal 4.

Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor

Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos:

a) Nº > Sigla do intervalo;b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;

c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criadosNº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos.

EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999

JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo

'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:

F001 Pessoa Jurídica....................................JUF002 Pessoa Física.......................................FI

F003 Entidades Governamentais...................GVF004 Estrangeiros..........................................EXF005 Unidades da Cia...................................GRF006 Empregados..........................................EMF999 Fornecedor conversão..........................FC

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços

Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de fornecedores

Page 47: Transacoes Sap

Determinar nível do lote e ativar admini SD OMCT Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administração do status. Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes.

Ativar Adm. do Status (Lote) MM OMTCAtivar atribuição de nºs lote interna SD OMCZ Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs lote interna Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual.

Ativar classificação de lotes em movimen SD OMCV Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.

Definir parâmetros para verificação da d SD OMJ5

Definir parâmetros para centro de planej SD MC60

Definir canais de distribuição comuns SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns

Definir setores de atividade comuns SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns

Definir grupos de clientes SD OVS9

Definir região de vendas SD OVR0

Definir dependências do preço (tabelas d SD OV24 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir tipos de condição SD V/06

Definir seqüências de acesso SD V/07 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir e atribuir esquemas de cálculo SD

Definir determinação de preço por tipo d SD OVKO

Definir relevância para impostos dos reg SD OVK3

Definir grupos de controle SD OVZ2

Determinar bloqueio de material para out SD OVZ1

Determinar valor proposto grupo de contr SD OVZ3

Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de mercadorias

Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para verificação da data do vencimento

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos os centros envolvidos.

Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de planejamento para SOP

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum

Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum.

Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes

A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG

Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas

Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas.No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias

Regionais.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição

Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3.

Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços.

É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de outras condições de preços.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas de cálculo

Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir determinação de preço por tipo de item > Ativar a determinação de preço para ctgs.item

Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição.

Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Definir grupos de controle

Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários

Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle

Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".

Foi utilizado standard do SAP.

Page 48: Transacoes Sap

Executar controle da verificação de disp SD OVZ9

Determinar processo por classe de necess SD OVZ0

Determinar processo por ctg.divisão SD OVZ8

Determinar processo por tipo de item de SD OVZK

Determinar regra de controle para proces SD OMIH

Determinar opções preliminares SD OVZJ Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir programação por tipo de doc.vend SD OVLY

Definir programação por local de expediç SD OVLZ Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho".

Atualizar as horas de trabalho SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Atualizar as durações SD SPRO Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Atualizar tabelas de condições SD V/78 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Impressão Informativo de Carregam SD V/82 Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Atualizar sequências de acesso SD V/80 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Atribuir mensagens às funções do parceir SD V/33

Atualizar esquemas de mensagem SD V/84 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Atribuir esquema de mensagem SD V/24 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir formulários SD SE71 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Atribuir a transportes SD V/81

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa

3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança

Estoque-transf.Com estoque não-livreVerif. sem tmp. repos.

4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas5 - Gravar

6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade

Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão

Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa

Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos

Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos);

2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação

plan.prel. >Determinar opções preliminares

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por tipo de doc.vendas

Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".

Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local de expedição

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de trabalho

Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as durações

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para transportes

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atualizar tipos de mensagem

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atualizar sequências de acesso

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atribuir mensagens às funções do parceiro

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atualizar esquemas de mensagem

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para

transportes >Atribuir esquema de mensagem

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a

transportes

Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo

"atachado" no campo "View Images".Clique no ícone Gravar (Crtl+S).

Page 49: Transacoes Sap

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist)

Atribuir textos de formulário SD V/85 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Determinação de parceiro SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiroDefinir funções do parceiro SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro

Definir esquemas de dados incompletos SD OVA2

Atribuir esquemas de dados incompletos SD VUA2

Definir grupos de status SD OVA0

Definir meios de transporte SD 0VTB

Definir tipos de expedição SD 0VTA

Definir itinerários e etapas SD 0VTC

Atualizar etapas para todos os itinerári SD 0VTE Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir zonas de transporte SD SPRO

Atualizar país e zona de transporte para SD SPRO

Definir grupos de transporte SD SPRO

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:

Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o

mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.

- CPF: idem CNPJ.- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.

Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e

cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.- CPF: idem CNPJ.

- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de

formulários por org.venda

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos

As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como

cópia o esquema 20.A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da

ordem de vendas.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos

Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status"2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam

3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo

4- Após configurado salve as informações

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios de transporte

Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de expedição

Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas

Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos os itinerários

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de transporte

Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de transporte para local de expedição

Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo

"View Images".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte

Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete

2) Grp. trnsp. = 0002Denominação = Líquido

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".

Page 50: Transacoes Sap

Definir grupos de peso SD SPRO

Atualizar a determinação de itinerários SD SPRO

Determinar nova determin.itinerários por SD SPRO

Definir itinerário atual para itinerário SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir tipos de doc.vendas SD VOV8

Efetuar conversão de idioma por tipo de SD SPRO Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir intervalos de numeração para doc SD VN01 Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.

Definir motivos de ordem SD OVAU

Atribuir área de vendas a tipos de docum SD OVAO

Definir categorias de item SD VOV7

Definir grupos de tipos de item SD SPRO

Determinar valores propostos tipo de mat SD SPRO Observação: Será utilizada a configuração standard.

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso

Esta configuração é feita em duas etapas:

A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir:

1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg

3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg

5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:B) Atualizar detalhes para grupos de pesos

1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images".3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários

Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:

1) País saída: BR2) Denominação: Brasil

3) Zona saída: 00000000014) Denominação: Região Única

5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil

7) Zona destin.: 00000000018) Denominação : Região Única

9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".

Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em

destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".

4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View

Images".6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova determin.itinerários por tipo de remessa

Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir itinerário atual para itinerário previsto

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc.

Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de

prototipação.

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de numeração para docs.vendas

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda

Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item

Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images".

Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material

Page 51: Transacoes Sap

Atribuir categorias de item SD VOV4

Definir ctgs.divisão SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão

Atribuir ctgs.divisão SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão

Atualizar controle de cópia para docs.ve SD VTAF Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.

Definir os modos de transporte SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.Definir tipo de faturamento SD VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento

Definir intervalos de numeração para doc SD VN01 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Definir intervalos de numeração para gru SD VSAN Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Formação de grupos de docs.faturamento SD OVV6 Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.

Atualizar controle de cópia para docs.fa SD VTFA

Determinar tipo nota fiscal SD SPRO

Atualizar textos de cabeçalho nota fisca SD SPRO

Atualizar ctg.item doc.vendas SD SPRO Configurar conforme planilha em anexo.

Atualizar ctg.item de faturamento SD SPRO

Atualizar tipos de faturamento SD SPRO

Condições especiais de determinação de p SD SPRO

Funcional: Determinação IVA / IBRX SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Funcional: Condições de Imposto Offset SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar

Copiar, modificar tipos de movimento SD OMJJ

Copiar, modificar tipos de movimento MM OMJJ

Definir parâmetros para bloqueio de mate MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de materialAtivar preço em consignação via regs.inf MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info

Ativar processamento de vasilhame MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhameEfetuar atualização total dos parâmetros MM OMI8

Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images".

Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: doc.faturamento ->doc.vendas

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as

operações.

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração para grupos de docs.faturam.

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de docs.faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal

Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos

Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento

Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone

"Gravar (Ctrl+S)".

Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil >Condições especiais de determinação de preço

Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal.

Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX

Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.

Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.

Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro

Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs.

Page 52: Transacoes Sap

Efetuar atualização total dos grupos MRP MM OPPZ

Determinar grupo MRP por tipo de materia MM OMIG

Intervalos de numeração MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeraçãoDeterminar intervalos de numeração execu MM OMI2 Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.

Determinar intervalos de numeração para MM OMI3 A numeração já existe (Standard).

Determinar planejadores MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRPDeterminar tipos de suprimento especial MM OMD9 Manter o Standard

Atualizar calendário de planejamento MM MD25

Centro ref.para acesso a tabelas centrai MM OMIP

Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

MRP para horizonte de promoção do centro MM SPRO

Determinar código de criação MM OMDZ Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ

Determinar horizonte de planejamento MM OMDX

Determinar disponibilidade do estoque de MM OMI1

Determinar disponib.do estoq.transferênc MM OPPI

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP

Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração execução do planejamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para processamento manual

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros

que não se enquadrem no perfil anterior.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoção do centro

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento

Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter

configuração feita na transação OPPZ.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurança

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq.

Page 53: Transacoes Sap

Determinar horizonte de reprogramação MM OMDW

Determinar tratamento de erros MM OMDY

Determinar perfis de cobertura (estoque MM OMIA

Determinar perfil período p/per.seguranç MM OM0D

Determinar regra para cálculo do tamanho MM OMI4 Manter Standard.

Atualizar perfil de arredondamento MM OWD1

Determinar suprimento externo MM OMDT

Determinar nºs item MM OMI5

Determinar tempos buffer (chave de horiz MM OMDC

Parâmetros para determinação de datas ba MM OMIT

Ativar estatística tempo de execução MM OMDR

Determinar intervalo máximo MRP MM OMIM

Código: só fixar divisões transmitidas p MM OMIN

Atualizar fatores de correção para previ MM OMDJ Manter Standard

Determinar hora início de jobs em backgr MM OMIB

Determinar MRP a nível de depósito por c MM OMIR

Determinar perfis de ordem MM OMDD

Determinar conversão de ordens plan.em r MM OMDV

Determinar conversão de requisição de co MM OPPH

Determinar e agrupar mensagens de exceçã MM OMD3

Verificar textos para os elementos MRP MM OMD5

Determinar matrizes individuais período MM OMDA

Determinar exibição de períodos para tot MM OPPC

Determinar elementos de entrada para cál MM OMIL

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação

Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de erros

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança)

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra para cálculo do tamanho do lote

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar nºs item

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer (chave de horizonte)

Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de datas base

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo máximo MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correção para previsão

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em background esporádicos

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em requisição de compra

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais período para totais período

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos para totais período

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura

Page 54: Transacoes Sap

Sequência de telas "cab.grande" (lista M MM OMIO

Grupos de ponderação para valor médio mó MM OMD2

Determinar divisão das necessidades de p MM OMDG

Atribuir erros de previsão a classes de MM OMDK

Intervalos de numeração fatores de ponde MM WRN1

Interv.numeração execução reabastec. MM WC61

Atualizar grupos de necessidades MM SPRO

Atualização na entrada POS MM SPRO

Documentos subsequentes (via ordem de fi MM SPRO

Atualizar autorizações MM PFCG

Criar perfis MM PFCG

Determinar processamento paralelo no MRP MM OMIQ

Realizar transferência de dados MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dadosVerificação das opções de performance MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance

Verificar modo de gravação para lista MR MM OM0A

Determinar características das mensagens MM OME0

Determinar valores propostos para encarr MM OMFI

Determinar domicílio fiscal MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal

Atualizar tipo de representação para dat MM VDF1

Determinar normas de expedição MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expediçãoDefinir chave dos valores de compra MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de previsão para MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a classes de erros

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação de previsão

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução reabastec.

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na entrada POS

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Criar perfis

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP

Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para lista MRP

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar características das mensagens do sistema

Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.

Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.Repetir para todos os centros.

Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para data/período

Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:

- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido

- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.

Criamos 3 chaves:

1 - Peças e materiais auxiliares2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem

UTIL - Utilidades

Page 55: Transacoes Sap

Definir perfil de peça de fabricante MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante

Determinar motivos de bloqueio p/peças d MM OAMP

Entradas possíveis para itens sem reg.me MM OMQW Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.

Determinar condições de pagamento MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento

Verificar incoterms MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".Definir tipos de texto para textos centr MM OMGA

Definir tipos de texto para textos de or MM OMGB

Determinar etiquetagem (preços) MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM SPRO

Definir determinação de parceiro para ct MM OMZ1

Atribuir grupos contas MM SPRO

Atribuir organização de compras MM SPRO

Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.p MM SPRO

Definir matchcodes p/ pessoa de contato MM OVS3

Definir departamento standard MM SPRO

Definir funções p/ pessoa de contato MM OVSN

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit.

Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material

As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições

"Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do

pagamento.Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras

Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.Escrever "Homologação do Fornecedor".

Clicar enter.Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro para ctgs.hierarquia

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato

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Definir procurações MM OVSR

Definir frequências de visitas MM OVSW

Definir comportamentos de compras MM OVSM

Definir códigos VIP MM OVR7

Utilização do encarregado de compras sem MM PULT

Valores propostos para grupo de contas p MM SPRO

Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores

Atualizar área funcional de compras MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de comprasDeterminação da área funcional de compra MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras

Determinar intervalos de numeração MM OMEO

Determinar estrutura de tela MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEIP

Atualizar ctgs.de certificados de qualid MM OMEL

Determinar histórico de preço MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço

Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcodeDefinir obrigatoriedade LOF a nível de c MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro

Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcodeDeterminar intervalos de numeração MM OMEP Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeraçãoDeterminar utilização de quotização MM OMEQ Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotizaçãoDeterminar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de documento MM OMEA Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento

Determinar processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de visitas

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR

Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente

Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras.Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar.

DE PARA:Dados origem Ent. Facult S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.

Ultimo pedido S/marcação ExibiçãoQtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcaçãoGrupo de condições Ent. Facult S/marcaçãoPontos Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoControle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.SbGam Ent. Facut. S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação

Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição

Voltar e salvar.

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cópia

Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade

Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.

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Determinar estrutura da tela a nível de MM OME8

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAK

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAP

Atualizar características de cotação MM OMES Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotaçãoDeterminar limite de tolerância para o a MM OMEE

Determinar intervalos de numeração MM OMY7 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de documento MM OMEB Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento

Tempo de processamento MM OMEW Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento

Estabelecer processo sem classificação MM OME6

Estabelecer processo com classificação MM OMGQ

Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF2

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;

DE PARA

Pesos Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoPrazo de canditatura Ent. Facult. S/marcaçãoPeríodo vinculação oferta Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcação

Preço e unidade de preço Ent. Facult. ExibiçãoNº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Requisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem Incoterms Ent. Facult S/marcaçãoÍtem Incoterms parte 2 Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item

Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.

Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB

Voltar e Salvar.Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na

lixeira para eliminá-los.Gravar.

O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento será

registrado em tabela específica.

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo sem classificação

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:

DE PARARequerente Ent. Facult. Ent. Obrig.Contrato Básico Ent. Facult. Exibição

Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.Forn. Fixo Ent. Facult. ExibiçãoPreço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição

Ação Ent. Facult S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:

DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:

DE PARANº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Após retornar e salvar.

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Determinar tipos de texto e regras de có MM TEBP

Determinar limite de tolerância para o a MM OMEX

Definir parâmetros para requisição de co MM OMGR

Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcodeDeterminar verificação de autorização pa MM OMRO

Determinar intervalos de numeração MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de documento MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Definir limites de tolerância para o des MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço

Determinar processo de liberação Pedidos MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópia

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição de compra transf.

Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo

acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.

Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

Page 59: Transacoes Sap

Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEFK

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEFP

Determinar limite de tolerância para o a MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Definir parâmetros para pedido de transf MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência

Configurar ordem de subcontratação MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontrataçãoDeterminar motivos de pedido MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido

Determinar motivos de recusa MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusaDeterminar verificação de autorização pa MM OMRP

Atualizar tipos periódicos de plano de f MM OM1R

Atualizar tipos de plano fat.parc. MM OM2R

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcação

Nº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.

Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoHora da repartição Ent. Facult. S/marcaçãoEAN/UPC Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação

Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcaçãoCódigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:

Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat.ìtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoMaterial do fornecedor Ent. Facult S/marcação

Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI.Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.

Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dado abaixo:

DE PARA:Material do fornecedor Entr. Obrig Ent. Facult.Incoterms parte 1 Ent. Obrig. Ent. Facult.Código de controle Ent. Obrig. Ent. Facult.

Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.

Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item

Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de

compra.

Clique no botão "Centro"

Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:

01 Menor Preço02 Menor Prazo de Fornecimento

03 Melhor Qualidade04 Fornecedor Exclusivo

05 Fabricante06 Contrato de Fornecimento

07 Fornecedor Tradicional08 Urgência

09| Contrato de Serviços

Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.

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Atualizar denominações de data MM OM3R

Atualizar ctg.data para tipo de plano de MM OM4R Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Determinar ctg.data proposta para tipo d MM OM5R

Atualizar proposta de data para planos p MM OM6R

Definir regras para a determinação da da MM OM7R

Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio faturaAtualizar perfil de ocupação dos portões MM SPRO

Atribuição perfil a sistema de depósito MM SPRO

Motivos de desvio da data MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data

Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial

MRP produtos perecíveis MM Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveisPerfis de arredondamento MM OWD1

Grupos de unidades de medida MM SPRO

Regras de arredondamento de unidades de MM SPRO

Parâmetros para agrupamento de pedidos e MM SPRO

Tipos de condição relev.p/modificação pa MM OWIA

Definir extensão de modificação para ctg MM SPRO

Ativar indicador de modificação para ctg MM SPRO

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:

ED01 Entr.CF ou SGarantiaED02 Entr. N.Promissória

ED03 Entr.CF/SG e Prop. FinameED04 Entr.Proj.p/AprovaçãoED05 Entr. FOB-FornecedorED06 Entr. CIF-Fornecedor

ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistidaED08 Entr.Proj.Detalhado

ED09 Entr.Manual Operação e ManutençãoED10 Concl. Treinamento

ED11 Ating.30%eficiência contratualED12 Ating.60%eficiência contratualED13 Ating.90%eficiência contratual

ED14 Aceite TécnicoED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP

ED16 Entr.Desenho "as-built"EV01Evento 1 (ver contrato)EV02Evento 2 (ver contrato)EV03Evento 3 (ver contrato)EV04Evento 4 (ver contrato)EV05Evento 5 (ver contrato)EV06Evento 6 (ver contrato)EV07Evento 7 (ver contrato)EV08Evento 8 (ver contrato)EV09Evento 9 (ver contrato)

EV10Evento 10 (ver contrato)EV11Evento 11 (ver contrato)EV12Evento 12 (ver contrato)EV13Evento 13 (ver contrato)EV14Evento 14 (ver contrato)EV15Evento 15 (ver contrato)EV16Evento 16 (ver contrato)EV17Evento 17 (ver contrato)EV18Evento 18 (ver contrato)EV19Evento 19 (ver contrato)EV20Evento 20 (ver contrato)

Clicar em salvar e voltar

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento

Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da data

Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões

Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Page 61: Transacoes Sap

Intervalos de numeração para nº pedido c MM WLBC

Intervalos de numeração para diário de o MM WLBC

Parâmetros para agrupamento de pedidos e MM SPRO

Atualizar restrições MM SPRO

Atualizar ctgs.restrição MM SPRO

Atualizar perfis de restrição para agrup MM SPRO

Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeraçãoParametrizar tipos de documento MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberaçãoDeterminar estrutura da tela a nível de MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKK

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKP

Determinar limite de tolerância para o a MM OMEZ

Determinar verificação de autorização pa MM OMRQ

Determinar intervalos de numeração MM OMY6

Parametrizar tipos de documento MM OMED Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº pedido coletivo

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restrições

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrição

Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para agrupamento de pedidos

Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:

DE PARA:Pesos Ent. Facult S/marcação

Nº Acompanhamento Ent. Facult ExibiçãoCondição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.

Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.Grupo de condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcaçãoAção Ent. Facult. S/marcaçãoÉpoca Ent. Facult. S/marcaçãoChave de Controle QM Ent. Facult S/marcaçãoNormas de expedição Ent. Facult S/marcaçãoÍtem incoterms Ent. Facult S/marcaçãoítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação

Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Voltar e salvar.

Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar

Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo:

Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA:

Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig.Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcaçãoMaterial fornecedor Ent. facult. S/marcação

Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.

Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item

Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração

Page 62: Transacoes Sap

Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF7

Determinar tipos de texto e regras de có MM TELK

Determinar tipos de texto e regras de có MM TELP

Determinar limite de tolerância para o a MM OMEN

Definir parâmetros para progr.rem.transf MM OMGP

Determinar verificação de autorização pa MM OMRP

Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re MM OMUP

Intervalos de numeração regra de alocaçã MM WC03

Tipos de regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação

Controle de transação para regra de aloc MM SPRO

Determinação regra de alocação MM SPRO

Definir e atribuir tipo de índice MM SPRO

Definir variante de seleção MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção

Intervalos de numeração - quadro de aloc MM WC05

Ctgs.item do quadro de alocação MM SPRO

Tipos de aviso do quadro de alocação MM SPRO

Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação

Tipos quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação

Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusaTipos de texto cabeçalho quadro de aloca MM SPRO

Tipos de texto item quadro de alocação MM SPRO

Geração de documentos consecutivos MM OWA1

Criar tabela de condições MM WA/1

Modificar tabela de condições MM WA/2

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nível de documento

Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE: PARA:Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição

Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcaçãoSubsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcaçãoNº acompanhamento Ent. Facult. S/marcaçãoPesos Ent. Facult. S/marcaçãoGrupo condições Ent. Facult. S/marcaçãoPontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms Ent. Facult. S/marcaçãoItem Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação

Preço e Unidade de preço Ent. Obrig ExibiçãoChave controle QM Ent. Facult. S/marcaçãoNorma expedição Ent. Facult S/marcaçãoChave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcaçãoConfirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para progr.rem.transferência

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão

Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para regra de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro de alocação

Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos consecutivos

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições

Page 63: Transacoes Sap

Exibir tabela de condições MM WA/3

Sequência de acesso MM WA/4

Tipo de mensagem MM WA/5

Esquema de mensagem MM WA/6

Atribuição esquema a tipo de documento MM WA/7

Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/8

Condições para tipos de mensagem MM WA/9

Intervalos de numeração mensagem grupo MM WC37

Tipo de mensagem MM WA/D

Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/E

Definir controle de confirmação MM OMGZ Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmaçãoDeterminar meio de transporte MM OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes para documentos de MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compraControlar ajuste dos docs.compra MM OMHJ

Definir extensão de modificação para ctg MM SPRO

Ativar indicador de modificação para ctg MM SPRO

Determinar controle da condição a nível MM OMF0

Determinar sequências de acesso MM M/07

Determinar tipos de condições MM M/06

Determinar delimitações MM OMKG

Determinar código de exclusão MM OMKF

Determinar esquema de cálculo de custos MM M/08

Determinar grupo de esquemas MM OMFN

Determinar determinação de esquema MM OMFO

Determinar chave de operação MM OMGH

Definir exclusão de condições MM OMKP

Atualizar tabela de condições MM M/03

Aumentar catálogo de campo para tabelas MM OMKA

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Sequência de acesso

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição esquema a tipo de documento

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem

Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de acesso

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP

transforme em preço Líquido.

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar delimitações

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar código de exclusão

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:Grp. Esquem.forn Denominação

01 Esquema fornecedor02 Esquema Fornecedor Preço Bruto

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação de esquema

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar chave de operação

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir exclusão de condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar tabela de condições

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições

Page 64: Transacoes Sap

Adaptações do sistema MM

Definir sequência MM OMG8

Definir parâmetros da dimensão da lista MM OMFQ

Atribuir a condições MM OMG9

Pocessamento geral de importação /export MM XEIP

Controle legal MM XAUS

Crédito documentário MM XAKK

Declaração exportação MM XAAM

Documento ATR MM XATR

Documento EUR1 MM XAEU

Doc.T MM XATD

Esquemas de dados incompletos para dados MM VI29

Comércio exterior em docs.MM e SD MM VI49

Customer exits: valores propostos para d MM VI96

Telas de importação no documento de comp MM OMGT

Países para o comércio exterior/alfândeg MM VI78

Comprimento do cód.mercadorias/nº code d MM VI68

Etapas segundo os direitos alfandegários MM VI43

Atribuição de capítulos para uma etapa MM VI44

Determinar cód.mercadorias / nº code imp MM OVE1

Conversão de chave cód.mercadorias em nº MM VI45

Definir grupos de materiais para importa MM OVE8

Definir natureza da transação e valor pr MM OVE4

Definir procedimento e determinar valor MM OVE6

Definir nºs PRODCOM MM VE47

Definir países de referência para conver MM VI61

Conversão de chave cód.mercadorias em nº MM VI45

Conversão da natureza da transação expor MM VI47

Conversão do procedimento de exportação MM VI50

Converter os postos de alfândega de expo MM VI48

Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações do sistema

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir sequência

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a condições

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Pocessamento geral de importação /exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Controle legal

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito documentário

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comércio ext.

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exportação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de

chave

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code

de importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação

em importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de exportação em

importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação

em importação

Page 65: Transacoes Sap

Conversão do modo de transporte de expor MM VI46

Definir postos de alfândega MM OVE2

Definir os modos de transporte MM OVE3

Combinações permitidas: modo transporte MM VI76

Valores propostos para dados cabeçalho d MM VI95

Definir os valores propostos para pedido MM VI70

Definir nºs CAS MM VI36

Controle da simulação de importação MM VI37

Code para quota alfandegária MM VE48

Definir code para produtos farmacêuticos MM VE49

Definir code para anti-dumping MM VE76

Definir code de preferência (PAC) MM VE75

Atualizar a determinação de code para qu MM VE79

Definir a determinação de code para prod MM VI31

Definir a determinação de code anti-dump MM VI32

Isenção alfandegária e determinação do c MM VI33

Taxa alfandeg.preferência e determinação MM VI34

Taxa alfand.de país terceiro e determ.co MM VI35

Denominação adicional referente a direit MM VI89

Atualizar nº aprovação da alfândega MM VI54

Definir autoridades para os documentos MM VI39

Definir tipo de documento de preferência MM VI40

Definir tipo de comprovante MM VI41

Definir os tipos de docs.preliminares MM VI42

Atualizar a determinação dos docs.import MM VI38

Calcular valor na passagem da fronteira MM

Definir formulários MM SE71

Atribuir formulários/programas para os d MM V/83

Controle das mensagens do comércio exter MM VED1

EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM VI56

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do modo de transporte de exportação

em importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de transporte

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho de comércio exterior

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir nºs CAS

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da simulação de importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code para quota alfandegária

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para produtos farmacêuticos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de preferência (PAC)

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Atualizar a determinação de code para quota alfandegária

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code anti-dumping

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do code de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominação adicional referente a direitos alfandegários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir autoridades para os

documentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de

preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de comprovante

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dos

docs.importação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da fronteira

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Definir formulários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do comércio exterior

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega para clientes

Page 66: Transacoes Sap

EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM VI28

Definir o tipo de documento financeiro MM VX50

Definir as funções bancárias MM VX51

Definir textos para documentos financeir MM VOTX

Definir os documentos para apresentação MM VX57

Definir os motivos da modificação MM VX49

Definir os indicadores para os docs.fina MM VX52

Definir os indicadores bancários MM VX56

Atribuir documentos para o indicador doc MM VX58

Definir o controle dos bancos do doc.fin MM VX54

Definir o controle dos docs.financeiros MM VX53

Definir formas de garantia MM VI52

Definir e atribuir esquemas de garantia MM OVFG

Adm.crédito/riscos MM

Controle dos documentos MM VI57

Definir bases legais e atribuí-las por p MM VE50

Definir tipos de licença MM VE51

Definir textos por licenças MM VOTX

Classificação do material MM VE60

Definir agrupamentos MM VE61

Atribuição das classificações aos agrupa MM VE62

Dados de comércio exterior por país de d MM VE53

Determinar classificação de produtos por MM VE58

Definir agrupamentos de países MM VE59

Efetuar classificação de países por país MM VE57

Verificação de consistência das opções p MM VE56

Definir dados incompletos e compactação MM SPRO

Atualizar região MM VE70

Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ MM OBY6

Definir código de exclusão MM VI30

Efetuar atribuição de ctgs.item para ord MM VE80

Efetuar atribuição de ctgs.item para for MM VI63

Customer exits: seleção de dados para IN MM VIM6

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação da alfândega p/fornecedores

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir o tipo de documento financeiro

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir as funções bancárias

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textos para documentos financeiros

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para apresentação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os motivos da modificação

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.crédito/riscos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos documentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las por país

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de licença

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos por licenças

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação do material

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos agrupamentos

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destino

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir agrupamentos de países

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países por país de destino

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das opções p/o controle legal

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação de dados

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar região

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Definir código de exclusão

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT

Page 67: Transacoes Sap

Atualizar variante de seleção para decla MM 0VX1

Processamento especial para centros no e MM VI62

Definir zonas de preferência MM VE63

Determinar zonas de preferência MM VE71

Determinar procedimento de preferência MM VE66

Atribuir regra de preferência / porcenta MM VE65

Atribuir cód.mercadorias e regra por zon MM VE64

Código das mercadorias alternativo MM VI92

Determinar alternação de tarifa MM VE77

Definir code de preferência (PAC) MM VE75

Atualizar dados de controle para declara MM VE78

Atualizar organização de mercado MM VI65

Nº da organização de mercado MM VI66

Nºs listas de produtos no regulamento de MM VI67

Atualizar grupos de produtos do regulame MM VI69

Comércio exterior: exibição dos dados de MM

Atualizar tipos de condição MM OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição

Determinar combinação tipos de item - ti MM OMG0

Definir subtela para bloco de classifica MM OXK1

Atribuir valores propostos para classe d MM OMQX

Determinar representação externa das ctg MM OMH4 Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.itemDeterminar valores propostos para tipo d MM OMH5 Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.

Atualizar ctgs.histórico de pedido MM OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedidoDefinir atualização da estatística a nív MM OMGO

Determinar textos para solicitação de co MM OME7

Determinar textos para pedido MM OMF6

Determinar textos para contrato MM OMFC

Determinar textos para programa de remes MM OMF9

Determinar textos para organização de co MM SO10

Ajustar formulário para docs.compra MM SE71

Atribuir formulário e programa de saída MM OMFD

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir zonas de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar procedimento de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das mercadorias alternativo

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar alternação de tarifa

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de preferência (PAC)

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização de mercado

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado

Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos dados de importação

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto

Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult ObrigatórioConta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de item - tipos class.contábil

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de classificação contábil

Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado

Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item documento

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de compras

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para docs.compra

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação

Page 68: Transacoes Sap

Atribuir formulário e programa de saída MM OMFE

Atribuir formulário e programa de saída MM OMFG

Definir parâmetros para protocolo de tra MM WE20

Perfis para envioar dados de estoque/ven MM SPRO

Informações p/a config.rápida da determi MM

Determinar tabela de condições para soli MM M/58

Determinar tabela de condições para pedi MM M/61

Determinar tabela de condições para cont MM M/67

Determinar tabela de condições p/solic.p MM M/64

Determinar tabela de condições para entr MM VNE1

Determinar sequência de acesso para soli MM M/48

Determinar sequência de acesso para pedi MM M/50

Determinar sequência de acesso para cont MM M/52

Determinar sequência de acesso p/solic.p MM M/54

Determinar sequência de acesso para entr MM VNE4

Determinar tipos de mensagens para solic MM M/30

Determinar tipos de mensagens para pedid MM M/34

Determinar tipos de mensagens para contr MM M/38

Determinar tipos de mensagens p/solic.pr MM M/40

Determinar tipos de mensagem para entreg MM VNE3

Determinar esquemas de mensagens para so MM M/32

Determinar esquemas de mensagens para pe MM M/36

Determinar esquemas de mensagens para co MM M/68

Determinar esquemas de mensagens p/solic MM M/42

Determinar esquemas de mensagens para en MM VNE6

Determinar funções de parceiro para soli MM OMTF

Determinar funções de parceiro para pedi MM OMTG

Determinar funções de parceiro para cont MM OMTH

Determinar funções de parceiro /solic.pr MM OMTI

Determinar funções de parceiro para entr MM VNE5

Atribuir dispositivos output a grps.comp MM OMGF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores

Determinar chave de ponderação MM OMGC Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de ponderação

Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critériosDeterminar dimensão da lista MM OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para divis.prog.rem.

Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de transmissão

Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para entrega

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato básico

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação

Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega

Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de compra.

Page 69: Transacoes Sap

Determinar dados de organização de compr MM OMGL

Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixoDefinir regiões de fornecimento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento

Atribuir centros a regiões de fornecimen MM OMQL

Definir indicador de imposto para materi MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para materialDefinir indicador de imposto para centro MM OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centroDefinir indicador de imposto para classi MM OMKL

Atribuir indicadores de imposto para cen MM OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centrosAtribuir indicadores de imposto para cla MM OMKO

Determinar intervalos de numeração MM VB(1 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração

Atualizar calendário para estipulações MM SFT3

Definir tipos de estipulações para liqui MM OMHD

Definir grupos de tipos de condição para MM OMHE

Atribuir tipo/tabela de condições ao gru MM OMHF

Atribuir grups.de tipos de condições e t MM OMHG

Configurar técnica de condições para liq MM OMKB

Configurar determinação de conta para li MM OBYC

Definir parâmetros para síntese das cond MM OVBA

Controlar liquidação posterior MM SPRO Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posteriorIntervalos de numeração bonificação em m MM WC07

Catálogo de campos MM OMA4

Criar tabelas de bonificação em espécie MM M/N2

Exibir tabelas de bonificação em espécie MM M/N3

Atualizar sequência de acesso MM M/N1

Definir tipos de bonificação em mercador MM M/N4

Atualização esquema de bonificação em es MM M/N5

Determinação esquema de bonificação em e MM M/N6

Definir funções do parceiro MM OMZ1

Atualizar conversão de chave dep.do idio MM OMZ2

Determinar funções do parceiro admitidas MM OMZ3

Definir esquema de parceiros MM OMZ4

Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de organização de compra para avaliaç.forn.

Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento

Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil

Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificações contáb.

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário para estipulações

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação posterior

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos de condição para liquidação post.

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos condição

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de estipulações

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para liquidação posterior

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior

Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das condições para liq.post.

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em mercadoria

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma de funções parc.

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas

Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.

FO F001,F002,F004,F005,F999UR F005

SR F001,F004

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros

Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).

Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór".

Salvar.

Page 70: Transacoes Sap

Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM OMZ5

Definir esquema de parceiros MM OMZ6

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM OMZ7

Definir esquemas de parceiros para estip MM OMZ8

Atribuir esquemas de parceiros a tipos d MM SPRO

Atualizar listas de compra MM OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra

Atualizar listas de requisições de compr MM OMGK Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de requisições de compra Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro.

Atualizar análises gerais MM OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais Manter Standard.Definir listas de condições MM M_LA Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições

Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formuláriosDeterminar dimensão da lista MM OMGY

Identificar campos relevantes MM

Processar estrutura de transferência MM OP8C

Processar file de transferência MM OMHU

Executar a transferência de dados regist MM OMFL

Identificar campos relevantes MM

Processar estrutura de transferência MM OMFJ

Processar file de transferência MM OMHV

Executar a transferência de dados requis MM OMHK

Identificar campos relevantes MM

Formatos de campo MM

Gerar estrutura de registro MM OBE8

Gerar file de transferência exemplar par MM OMQ4

Exibir/processar file de transferência MM OMQ5

Gerar file de transferência exemplar par MM OMQ6

Criar condições prévias MM

Atualizar contas MM

Fixar intervalo de numeração MM OMY6

Desativar atualização de estatística MM OMO2

Desativar compromissos por pedidos MM OKKP

Desativar determinação de preços MM

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas

Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas.F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C

F005 ------ L3 para EP cen

Gravar e salvar.

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de parceiros para estipulações

Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação

Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Identificar campos relevantes

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar estrutura de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processar file de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro info

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos relevantes

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição de compra

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textos de pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições prévias

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar contas

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de numeração

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por

pedidos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços

Page 71: Transacoes Sap

Desativar determinação de mensagens MM

Desativar transferência de texto MM SPRO

Aceitar pedidos MM OMQ1

Transferir histórico do pedido MM OMQ2

Transferir textos de pedido MM OMQ3

Atualizar contas MM

Ativar atualização de estatística MM OMO2

Reestruturar estatística MM

Ativar atualização de compromissos MM OKKP

Reestruturar compromisso MM

Ativar determinação de preços MM

Ativar determinação de mensagens MM

Ativar transferência de textos MM SPRO

Criar perfis de atualização e atribuir o MM PFCG

Determinar autorizações de função para e MM OMET

Definir catálogos MM OXW3

Determin.catálogos admitidos por grupo m MM OXW2

Determinar objetos a gerar MM OXW1

Desenvolver ampliamentos para compras MM CMOD Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para comprasDeterminar status de organização de ctgs MM OMV2

Determinar ctg.serviço MM OMV1

Determinar intervalos de numeração MM ACNR

Definir exibição de lista MM OXA1

Configurar atualização individual MM OXA2 Configurar conforme tela anexa.

Configurar entrada em lista MM OXA3

Determinar intervalos de numeração para MM OMY9

Determinar intervalo num.int.do sistema MM OMY8

Atribuir intervalos numeração MM OMYA

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de

mensagens

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferência de texto

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar pedidos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico do pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos de pedido

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar

atualização de estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística

>Reestruturar estatística

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos

por pedidos >Ativar atualização de compromissos

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos

por pedidos >Reestruturar compromisso

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de

preços

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de

mensagens

Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de

textos

Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e atribuir os perfis a usuários

Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para encarregado compras

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro

Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de ctgs.serviço

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ctg.serviço

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar atualização individual

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha reg.serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações serv.

Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos numeração

Page 72: Transacoes Sap

Determinar características das mensagens MM OMYB

Determinar estrutura de tela MM ML90 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.

Determinar para o mandante MM ML91 Manter o padrão, ou seja, Standard.

Definir para organizações de compras MM ML98 Manter o padrão, ou seja, Standard.

Selecionar diretamente síntese de serviç MM ML94

Atualizar matchcodes para folha de regis MM OMQM

Determinar processo de liberação para fo MM ML60

Definir fórmulas MM ML89

Determinar denominações para variáveis d MM ML99

Atualizar condições para serviços MM M/10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para serviçosImpostos a nível de serviços MM ML10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços

Determinar textos para a folha de regist MM OMHR

Ajustar formulário MM SE71

Atribuir formulário e programa de saída MM OMHQ

Determinar tabela de condições MM M/72

Fixar sequência de acesso MM M/73

Determinar tipos de mensagem MM M/75

Determinar esquemas de mensagens MM M/77

Determinar funções do parceiro por tipo MM OMTJ

Atualizar dimensão de listas de serviços MM OMCI

Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro

Determinar características das mensagens MM OMCQ

Determinar atribuição de nºs para reserv MM OMC2

Seleção de campos para telas de acesso/c MM OMJN

Criar depósito automaticamente MM OMB2 Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depósito

Instalar verificação dinâmica de disponi MM OMCP

Permitir estoques negativos MM OMJ1

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das mensagens do sistema

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações de compras

Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de serviços e limites valor

Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço

Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç.

A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem.

Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.

Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Definir fórmulas

Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para variáveis de fórmula

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de serviços

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Ajustar formulário

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços >Atribuir formulário e programa de saída

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência de acesso

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tipos de mensagem

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar esquemas de mensagens

Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem

Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema

Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas

Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de movs.merc.

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito automaticamente

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalar verificação dinâmica de disponibilidade

Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário.

Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Permitir estoques negativos

Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Page 73: Transacoes Sap

Criar depósito automaticamente MM OMB3

Definir classificação contábil manual MM OMCH

Determinar estrutura de tela MM OMCJ

Definir código de remessa final MM OMCD

Estorno EM apesar de fatura para revis.f MM OMBZ Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura

Criar docs. de inventário para movimento MM OMJC Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário - Mov. Mercadorias

Definir parâmetros para verificação do p MM OMJE

Determinar valores propostos MM OMBN Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Determinar valores propostos

Atualizar regras de cópia para docs. de MM OMBK

Definir verificação dinâmica de disponib MM OMB1

Valores propostos para inventário físico MM OMBH

Atualizar regras de cópia para docs. de MM OMC3 Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças

Determinar níveis de estoque MM OMCL

Inventário rotativo MM OMCO Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário rotativo

Gravar motivo dos movimentos de mercador MM OMBS

Copiar, modificar tipos de movimento MM OMJJ

Criar Mov.Transferência - Empresas MM OMJJ

Criar Mov.Transf. Centros (Manual) MM OMJJ

Criar Tipo de Movimento MM

Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM

Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para movimentos de mercadoria

Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas

planejadas.

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia para docs. de referência

Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica de disponibilidades

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores propostos para inventário físico

Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário:1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)

2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico)3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento ao modificarmos a contagem ou

um documento de inventário)5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia para docs. de referência

Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por amostra >Determinar níveis de estoque

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO

- que consiste na descrição breve do movimento)

Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e

X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.

Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.

Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento

Administração de materiais -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização,

sem pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda.

Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP.1ª tela - > Configurar impressora

2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a

2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos automáticos5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos

Page 74: Transacoes Sap

Atualizar tabelas de condições MM M703

Atualizar sequências de acesso MM M710

Atualizar tipos de mensagens MM M706

Atualizar condições MM MN21 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições

Determinar sequência de retirada para re MM OSP7

Determinar sequência de retirada (PP) MM OSP7

Determinar períodos de validade do docum MM OMB9

Determinar exibição para listas de estoq MM OMBG

Atualizar autorizações MM PFCG

Criar perfis MM PFCG

Definir parâmetros para batch input MM OMBF

Transferência de dados Workbench: movime MM SXDA

Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos

Definir parâmetros para batch input MM OMBM

Preparar dados teste (seleção de campos MM OMB8

Transferência de dados Workbench: reserv MM SXDA

Definir parâmetros para batch input MM OMBV

Preparar dados teste MM OMC6

Processar file de transferência MM OMJH

Transferir contagens de inventário com r MM OMC4

Transferir diferenças de inventário com MM OMC7

Transferir contagens de inventário sem r MM OMC8

Transferir diferenças de inventário sem MM OMC9

Desenvolver ampliações para a administra MM CMOD

Atualizar controle de confirmação MM OMGZ

Atualizar tabela de condições MM VNEA

Atualizar tipos de mensagens MM VNEC

Atualizar sequências de acesso MM VNED

Ativar avaliação separada MM OMW0

Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições

Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso

Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada (PP)

Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos de validade do documento

Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da

administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos,

conforme configuração).

Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques

Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar perfis

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros para batch input

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de dados Workbench: movimentos de mercadorias

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Definir parâmetros para batch input

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de campos limitada)

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados Workbench: reservas

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Definir parâmetros para batch input

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar dados teste

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Processar file de transferência

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário com referência a doc.

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário com referência a doc.

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário sem referência a doc.

Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário sem referência a doc.

Administração de materiais >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a administração de estoques

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmação

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar avaliação separada

Page 75: Transacoes Sap

Definir parâmetros para avaliação separa MM OMWC

Assistente determinação de conta MM OMWW

Determinação de conta sem assistente MM

Determinar controle de avaliação MM OMWM Ativar ou não o agrupamento de avaliação

Agrupar áreas de avaliação MM OMWD

Determinar classes de avaliação MM OMSK

Determinar modificação de conta para tip MM OMWN

Processamento cta.compras MM

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada

Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia contabil:

A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO

E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO

G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO

M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO

P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/

P.IMPORTADO/ P.QUENTE

S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO

T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO

V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO

Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Assistente determinação de conta

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS

Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os registros na administração de materiais.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Agrupar áreas de avaliação

O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de avaliação

Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação de conta para tipos de movimento

Manter sua forma standardEsta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem

contabilização automática.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras

Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos seguintes países:

Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.

Page 76: Transacoes Sap

Ativar conta de compras na empresa MM OMWO

Formação de valores para conta de compra MM SPRO

Doc.contábil separado para lançamentos n MM OMB0

Criar lançamento automático MM OMWB

Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã MM OMW9

Determinar tipo doc.e intervalo numeraç. MM OMWA

Determinar tipos de documento MM OMWJ

Determinar ponderação das quantidades em MM OMW8

Determinar tipos de movimento para regra MM OMWX

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na

empresa

Standar do SAP, Ativo ou Não

Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais obtidos externamente.

Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as

entradas de mercadorias e faturas.

A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras.

Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos

complementares de aquisição dos materiais obtidos externamente.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores para

conta de compras

Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contábil separado para

lançamentos na conta de compras

ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O BRASIL.

Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos contabeis.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.

Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operação a ser utilizada.

Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.

As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de operação.

Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação.

Campos:Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica.

CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria.

Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transação.

Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de estoque.

Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo com a transação.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeração para modific.preço

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.para débito material

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado >Determinar tipos de documento

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação

das quantidades em estoque

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de

movimento para regras de exceção

Page 77: Transacoes Sap

Atualizar desvalorização segundo cobertu MM OMW5

Atualizar desvalorização segundo cobertu MM OMW5

Determinar ponderação das quantidades em MM OMW8

Determinar ponderação das quantidades de MM OMW7

Determinar tipos de movimento para movim MM OMWV

Atualizar desvalorização segundo não-rot MM OMW6

Atualizar desvalorização segundo não-rot MM OMW6

Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO MM OMWE

Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO MM OMWL

Determinar tipos de movimento relevantes MM OMW4

Definir métodos LIFO/FIFO MM OMWP

Configurar áreas de avaliação LIFO MM OMW3

Configurar pools LIFO MM OMW2

Determinar critérios para atribuição aut MM OMWH

Definir versões MM OMWR

Atualizar autorizações MM PFCG

Criar perfis MM PFCG

Determinar características das mensagens MM OMRM

Determinar domicílio fiscal MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal

Definir lançamentos automáticos MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos automáticos

Atualizar tipos de documentos e interval MM OMR4

Atualizar interv.numeração para revisão MM OMRJ

Atualizar seleção de campos da 1ª tela MM OMRM

Atualizar seleção de campos da tela de d MM OMRM

Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscalGravar textos para itens de documento MM OB56

Definir chave de débito posterior para c MM OMRA

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização

segundo cobertura por empresa

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização

segundo cobertura por área aval.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar

ponderação das quantidades em estoque

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar

ponderação das quantidades de movimento

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de

movimento para movimentos de material

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar

desvalorização segundo não-rotação por empresa

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar

desvalorização segundo não-rotação por área aval.

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar tipos de movimento relevantes

para LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de avaliação LIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para atribuição automática mat.->pool

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Criar perfis

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do sistema

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da 1ª tela

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da tela de dados de cabeçalho

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito posterior para ctg.histórico pedido

Page 78: Transacoes Sap

Atualizar textos de pedido na altura da MM OMR8

Determinar bloqueio de pagamento MM OMR9

Determinar limites de tolerância MM OMR6

Ativar verificação montante do item MM OMRH

Definir verificação montante do item MM OMRI

Ativar bloqueio estocástico MM OMRF

Definir bloqueio estocástico MM OMRG

Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar faturaAtualizar tipos de documentos e interval MM OMR5

Defin.parâmetros para vals.propostos par MM OMR3

Determinar modificação automática de sta MM OMRV

Atribuir código de imposto MM OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de impostoAtualizar tabelas de condições MM M811

Atualizar sequências de acesso MM M810

Atualizar tipos de mensagens MM M806

Atualizar esquemas de mensagem MM M808

Atualizar requisitos MM M802 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitosAtualizar condições MM MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condiçõesDefinir formulários MM SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir formulários

Definir indicações do remetente para for MM OMRU

Atribuir formulários e programas MM M804

Determinar períodos de validade do docum MM OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento

Atualizar autorizações MM PFCG

Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Criar perfisDeterminar grupos de tolerância MM OMRB

Atribuir usuário - grupo de tolerância MM OMRC

Desenvolver ampliações para a revisão de MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas

Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do item

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do item

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio estocástico

Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico

Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração

Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas

Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar modificação automática de status

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequências de acesso

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens

Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir indicações do remetente para formulários

Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulários e programas

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atualizar autorizações

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Determinar grupos de tolerância

Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atribuir usuário - grupo de tolerância

Page 79: Transacoes Sap

Definir grupos de carga SD OVSX

Determinação do Local de Expedição SD OVL2

Definir itinerários e etapas SD 0VTC

Atualizar a determinação de itinerários SD SPRO

Definir classes de necessidade SD OVZG

Definir tipos de necessidade SD OVZH

Definir tipos de remessa SD 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessaDeterminar controle de cópia para fornec SD VTLA

Determinar tipos de item relevantes SD OVLP Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes

Determinar relevância para transporte SD OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevância para transporte

Atual.dds.adicionais SD SPRO Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

Atribuir planos de controle aos tipos de MM OQ50

Identificar pontos de controle MM SPRO

Atualizar tipos de controle MM SPRO

Atualizar origens de lote de controle e MM SPRO

Definir valores propostos por tipo de co MM SPRO

Fixar modos de exibição para caracts.de MM OQE3

Definir Estrategia de Distribuição PP OSPA

Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.

Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedição

Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição. Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão definir o local

de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard".Clique no botão "novas entradas"

Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga.

Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e etapas

1 - Selecione o botão "Novas Entradas";2 - Digite no campo itinerário o código 000005;

3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários

Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade

Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade

Logistics Execution >Expedição >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para fornecimentos

Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".

Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material

Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle

Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de controle

Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição

Page 80: Transacoes Sap

Utilização do campo causa desvio PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio

Definir parâmetros PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros

Definir chaves valor standard PP OP19

Definir responsável pelo Planej. PP OP10 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsável

Definir centro de trabalho proposto PP OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

Determinar planejadores de capacidade PP OP34 Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento de capacidades

Definir função de distribuição PP OPB2

Capacidade Proposta PP OP36

Preparar definição fórmula centro trabal PP OP54

Determinar atribuição tipo material PP OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuição tipo materialDeterminar chave de controle PP OP67 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Determinar chave de controle

Definir campos de usuário PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir campos de usuário

Atualizar perfis de previsão PP SPRO

Determinar atividades PP SPRO

Atualizar perfis de transferência PP SPRO

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard

Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro de trabalho. Criamos um código e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar planejadores de capacidade

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta

Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro trabalho

Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água

(a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o

cálculo de custo).

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis de previsão

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Determinar atividades

Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferência

Page 81: Transacoes Sap

Verificar tipos de MRP PP OMDQ

Determinar tipo de suprimento especial PP OMD9

Determinar horizonte de planejamento fix PP OPPD

Determinar MRP a nível de depósito por c PP OMIR

Exit usuário: seleção de material p/a ex PP OMIX

Determinar tipos necessidade e atribuí-l PP OMP1

Atualizar classes de necessidades PP OMPO

Determinar estratégia PP OPPS

Determinar grupo de estratégias PP OPPT

Determinar nºs de versões PP OMP2 Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD.

Determinar matriz de período para divisã PP OMPH

Atribuir matriz do período ao grupo MRP PP OMPS

Determinar planejadores PP OMD0

Definir tipo capacidade PP OPCD

Definir grupo de responsáveis pelo contr PP OPCH Criar um responsável pelo controle de produção.

Determinar parâmetros de prog.prazos ord PP OPU3

Determinar parâm.prog.prazos planej.vend PP OPU4

Efetuar atualização total dos parâmetros PP OPPQ

Definir Grupo MRP PP OPPR

Atualizar calendário de planejamento PP MD25 Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento

Determinar estratégia PP OPPS

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO

CCF.

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro

Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Exit usuário: seleção de material p/a execução planejamento

Chave de controle exist usuário - seleção material planejam. Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do planejamento, através do user exit

predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o

materiais supridos externamente ou produzidos internamente.

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribuí-los à classe necess.

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de período para divisão automática

Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP

Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre >Determinar planejadores

Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade

Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem

.

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controle de produção

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens de produção

Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâm.prog.prazos planej.vendas e operações

Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro

Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP

Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),

Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia

Page 82: Transacoes Sap

Determinar grupo de estratégias PP OPPT

Determinar perfil de cobertura (estoque PP OMIA

Parâmetros para determinação de datas ba PP OMIT

Determinar parâmetros de prog.prazos par PP OPU5

Definir parâmetros dependentes de tipo d PP OPL8

Definir perfil de controle de produção PP OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de controle de produção

Definir extensão da verificação PP OPJJ

Definir controle da verificação PP OPJK

Fixar definição de fórmulas PP OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas

Definir parâmetros de confirmação PP OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir parâmetros de confirmação

Definir causas para desvio PP OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir causas para desvio

Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico segurança)

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base

Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar parâmetros de prog.prazos para ordens planejadas

Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipo de ordem

Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:

Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como".

Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída

merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e

zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).

Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão da verificação

Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir controle da verificação

Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).

Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a

configuração para os centros 951 e 952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" modificado

para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de

aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado;

Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".

A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standard SAP).

Page 83: Transacoes Sap

Determinar perfis de produção repetitiva PP OSP2 Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva

Atualizar parâmetros de entrada PP OS80

Atualizar distribuição para o quadro de PP OSP4 Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção.

Verificar controle de determinação de ti MM OVZI

Verificar controle de determinação de ti MM OVZI

Concil. Bancária - Import. Extrato Banc. FI

Estratégia de liberação req MM

Avaliação de fornecedores MM

Variante de ReqC p/atribução MM ME57

Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada

No Campo Horiz Selecao, digite 60No Campo Selecao Visao, digite 3

No Campo Programar OPs. , digite 1No Campo Estrat. Prog. , digite 1.

Clique em GRAVAR

Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento

Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade

Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade

A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário.

A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são

disponibilizados pelos bancos.Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.

É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando

Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).

Sugestão de sub-critérios de preços:- Nível de preço - Automático

Sugestão de sub-critérios de fornecimento:- Cumprimento de prazos - Automático

- Cumprimento de quantidades - Automático

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de

cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre

o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e

clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.

Page 84: Transacoes Sap

Variante de ReqC p/atribução MM ME57

Motivos de Urgência MM SM30 Digitar a transação SM30MM Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x"

MM

MM

MM Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro

Atribuir setor de atividade aos novos centros MM

Utilizar os tipos de MRP standart do SAP MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do SapMM

MM

MM

Para lançamento da nota fiscal com CFOP correto MM

MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

MM

MM

MM

Determinar domicilio fiscal para o centro MM

Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e processar

Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de

cada vez.No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre

o sinal "#" e dar enter.No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e

clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.

Inclusão dos limites de tolerância para as empresas empresa "x" no SAP

a) EX

Exercício do período corrente

D

Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais:

Permitir as modificações das condições de pagamento nos programas de remessa, pois as modificações realizadas nos contratos não são

transferidas para os programas de remessa.

Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva.

Possibilitar as unidades a realização de inventário rotativo

Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"

Operações de Industrialização por encomenda, onde fabricantes e encomenda serão unidades do

grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010).

Estas condições foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o

comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o rateio item a item proporcionalmente

ao

Foram configurados como condição de item e cabeçalho:CUIN - SeguroFRB2 - FreteY110 - ICMs

Determinar em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros

empresa "x"

Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações.

Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.

Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignação

Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0

Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

Para que no lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação

Configuração necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização, sem

valorização.

Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTSCriar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:

S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda).

CFOP's que serão utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda. e nas remessas

recebidas para armazenagem.

Criar duas novas variações para CFOP:Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->

determinar entrada/devoluções-> novas entradas.Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz

Este CFOP 399/00 será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação.

Criar novo CFOP.Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP->

determinar entrada/devoluções -> novas antradasSent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop

Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio FiscalMarca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar

Page 85: Transacoes Sap

MM

MM

MM SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo

Relatorios de rastreabilidade MM

MM

MM

Atribuir novos centros as Organizações de Compras MM

MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0

Para atender a Lei complementar 102 MM

MM

Criação de novas filiais. MM Criar filialCriação de novos centros e novas filiais. MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente

Criação de novos Centros. MM Atribuir Centro a Empresa correspondente

Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM

Criação de Novos Depositos MM

MM

Atender necessidade de CO. MMMM

Suportar transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48

Definir esquemas de calculos:spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas

calculo->definir esquema.

IVA especifico para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e

contabilização.

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA

ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t

Series de notas fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda

Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda

Grupo Descrição04705 Filial 047 / série

Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas

Criar motivo para o Movimento 551Motivo 04 - Prejuizo interno

Clicar motivo de

Para que o sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto

obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo:1-Clicar em ctgs. globais

2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :

A.COMPRA

IVA criado para aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize

este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).

CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA

Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:

Para permitir entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lançamento da base dos impostos no campo outras.

Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado:ZS- ICMS + Compl. de ICMS

ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)

NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA

CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa.

Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"

Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório:a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia

Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos deles.

Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5

Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção

discreta, necessitam desta configuração, para que seja possível a criação automática do lote no

momento da confirmação da produção.

Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme

demonstrados no exemplo.As categorias configuradas são: P - P

Page 86: Transacoes Sap

MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0).

MM

Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro MM

Criar novas LOF's de material para um centro MM ME01

Criar novas LOF's de material para vários centros MM ME05

Exibir LOF's existentes MM ME03

Reorganizar LOF's MM ME07

Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Criar ciclos de Rateio CO KSU1FI GS01

FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02

Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta

informação criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado

individualmente. Além disso, esta informação virá, após big ban

Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga.

Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores.

Posicionar o cursor no grupo de contas F001Duplo clique em Dados gerais

Duplo clique em endereçoPassar "zona" de obrigatório para facultativo

VoltarDuplo clique em Ddos de empresa

Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativoDuplo

Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao

confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:

básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo

campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.

de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Criar sets para bloqueio de contabilização em divisões

Atualizar regra de validação para bloqueio de contabilização em divisões

Page 87: Transacoes Sap

Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Comentário

NãoNão

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 Não

Dep. Centro / Divisão

Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice

usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.

Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR.

Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:M - para todas as conversões reais

P - usada para planejamento de custosT - Conversão standard p/planej Tendência

N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2

definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as

conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo:

GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.

Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por

exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.

Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação

OB07.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de

Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIR

A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de

XXX para BRL E de BRL para XXX).Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para

BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o

BRL.Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais

em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:

BRL x UFIRBRL x USDUFIR x BRLUSD x BRLBRL x RA$RA$ x BRL

As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e

010015035.

Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.

ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta

destacada abaixo.

Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de produção, linha de produção

Page 88: Transacoes Sap

Não

Não

Sim

Não

Plano de contas deve estar criado. Não

NãoNão

Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim

Sim

Não há. Não

Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não

Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição. Não

Sim

Definir as organizações de compra. Não

Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado Sim

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade

(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo

código estabelecida.

As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a

necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa

"x".

Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos

os registros contábeis e fiscais.

Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:

ADM AdministrativoCDCM Comercial - CDD

CDDI Distribuição - CDDCOML Comercial

DIST DistribuiçãoMOD Direto

MOI Indireto

Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A

moeda da área de contabilidade de custos será USD.

Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras.

Automático pela cópia de Centros

Page 89: Transacoes Sap

Não

Sim

Ter definido as empresas e as sociedades. Não

Não

Não

SimSim

Não

Não

Não

Sim

As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados. Não

Sim

Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's

Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado

Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um

organização de transporte para cada centro.

O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma

hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e

serem reassociadas.

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício

Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve

ser associada a área de contabilidade de custo AC01.

A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.

Na determinação poderá ser definida a divisão para:- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,

- Uma combinação para a área de vendasFoi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma

"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

Os Centros deverão estar criados por MM. As Divisões deverão estar criadas por FI.

Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD.CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta

tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!

No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP

USP.

Automático pela cópia de Centros

Page 90: Transacoes Sap

Não

Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros. Vincular os centros a Organização de Compras. Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Cadastrar Code NBM Não

Não

Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não

Cadastrar CFOP Não

CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não

CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não

Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não

Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para

empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra

podem acessar os contratos da organização de compras de referência.

Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão

local de expedição<LYY-22/05/00>

, porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas.

<LYY>

Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome

do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.

Para novos centros criados por cópia devem

feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro /

OVL2 - Determina o local para os novos centros /

OVXC - Elimina a atribuição antiga.

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou

Divisão.

A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.

Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI.

Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da NF.

Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro.

Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)

Page 91: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não

Não

Não

Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim

Sim

Grupo de mercadorias definida. Não

Não

Não

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global020010015010015010025010 - Plano de Contas

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definir Divisão.Definir Divisão Global.

Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de

estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp015015010010 - Atribuir empresa - sociedade

025010010020 - Ativar IRF ampliado025010015010 - Possibilitar balanço de divisão

025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.

025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa025010025030020 - Propor data valor

Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta

transação apenas como revisor.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,

088, 097, 098......................

Page 92: Transacoes Sap

025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN) Não

Não

Não

Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo. Não

Plano de contas criado e empresas criadas. Não

Não

O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:

Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mão de Obra Direta

H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo

V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição

M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,

098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.

Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)

Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do

país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção

Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta

circunstância.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta

combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais.

Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo

ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e

BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Foi ativada para todas as empresas do grupo.Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).

Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os

lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA

CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Page 93: Transacoes Sap

COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento Não

Não

Não

Não

Não

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP.

Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de

contas existentes.Por exemplo:

Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)

Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)

Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração

até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

Page 94: Transacoes Sap

Não

Não

Não

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.

ALERTA:Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de

documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:Controle:

( ) inter-sociedade( ) Entrada soc.parceira

A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.

Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos

contábeis.Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa

Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório

Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo:

EMPRESAS:-001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,

098...................

MOMENTO:-1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-FI-GL01FI-GL02FI-GL03

DESCRIÇÃO:-GL - substituição no cabeçalhoGL - substituição na linha (item)FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.

Page 95: Transacoes Sap

Não

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas. Não

Não

Empresas cadastradas. Não

Não

Não

Não

A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício Não

A empresa deverá estar cadastrada Não

Não

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento.

Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesourariaK - Fornecedor

D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesourariaK - Fornecedor

D - Cliente

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para

cada Empresa.

Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa.

No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:

G001 - Geral (com texto, atribuição)G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)

G020 - Contas para InterfaceG023 - Contas de Custos - Ordem ObrigatóriaG036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)

G059 - Contas do balanço estoques de materiaisG067 - Contas de reconciliação

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:

Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento,

o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis

Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação.

Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes

do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício.

Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não

devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar

desmarcado.

Page 96: Transacoes Sap

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados

da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard

do SAP-4.5 foram conservadas.

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard

do SAP-4.5 foram conservadas.

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais

regiões fiscais.

A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.

Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos atribuir.

Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.

Page 97: Transacoes Sap

IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não

Não

Não

Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não

Não

Não

Não

Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não

Não

Os códigos de retenção deverão já estar criados. Não

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente

pela movimentações efetuadas.

Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta

codificação é de hambito Nacional.

Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as

configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.

Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.

Page 98: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Todas as Empresas e tipos de impostos criados. Não

Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada. Não

Não

Não

Não

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas Não

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas. Não

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por

exemplo:IRF para pessoa física (CPF):

1 - pessoa física (solteiro);2 - pessoa física com 01 dependente;

3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.

Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE 025010035015015015010

Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.

Completar as informação das tabela de IRF, tais como:- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF

- Valor de descontos por dependentes.

Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do

valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:

"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".

No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a

partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado

existe no Plano de Contas Corporativo.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:BALA - Contas Razão Geral/Balanço

BANK - Contas de BancosMAT - Contas de Estoques

RECN - Contas de Clientes/FornecedoresRESU - Contas de Resultado/Despesas

VEND - Contas de Vendas/CPVDVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para

orçamento e não serão contabilizadas)

Page 99: Transacoes Sap

Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados. Não

Não

Não

Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não

O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.

1 = Contas de Ativo2 = Contas do Pasivo

3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ =

Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau.

Exemplo:1110 - Bancos c/Movimento

0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão.

Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do

encerramento do exercício social.

Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado.O código da Empresa deverá estar criado.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do

mesmo grupo ou característica.As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão

criadas no SAP.

Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em

seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação.Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e

em seguida no Plano de Contas PCAB.ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou

fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser

Bloqueada.

Page 100: Transacoes Sap

Não

Não

Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior

detalhe para o usuáiro.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.

Contas de reconciliação criadas.Contas de partidas em aberto criadas.Levantamento das contas existentes:

Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o

operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa

configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o

sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA

STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar

e ReceberSendo:

1 - Estorno de Pagamento Escritural2 - Estorno Interface

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)

Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Page 101: Transacoes Sap

CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Não

Não

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB). Não

Não

Não

Não

Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominação Operação

Determ.contas Conta transitória GA0 xContas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 xContas de ajuste para contas de imposto GA2 xContas de ajuste para contas de desconto GA3 xCtas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 xContas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 x

x

Diminuir o número de lançamentos gerados.Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em

FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:Centro de CustoCentro de Lucro

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2

C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - Revenda

C003-Clientes - PDVC004-Clientes - Exportação

C005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDD

C007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - Transportadoras

C091-Clientes - Fornecedores

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes.No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos:

C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - Revenda

C003-Clientes - PDVC004-Clientes - Exportação

C005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDD

C007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - Transportadoras

C091-Clientes - Fornecedores

Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente.Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.

Page 102: Transacoes Sap

Não

Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não

1- Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores Não

Não

Não

Não

Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2).2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes

(transação XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente.

Configurações realizadas:

C001Clientes - Revenda RVC002Cliente - PDV PDC003Clientes - Clientes de CDD CDC005Clientes - Unidade/Grupo EGC006Clientes - Outros OUC007Clientes - Contingência CNC008Clientes - Exportação EXC090Clientes - Transportadoras TRC091Clientes - Fornecedores FO

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor deverá conter obrigatóriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer

lançamento para o mesmo.Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser

gerada.

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela

o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores por MM.

1-Definir os intervalos de numeração2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema

controla) ou externo (usuário controla)

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é

selecionado.Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de

numeração.Exemplo:

Grupo de contas - F001Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999

- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.

-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não

haja duplicidade de numeração.

Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e

criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).

Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de fornecedores.

Exemplo:Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o

intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.

Após a criação do grupo há necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo:

Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos

mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores

Page 103: Transacoes Sap

Não

1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil. Não

Efetuar vendas com prazo para clientes. Não

Não

Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não

Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças. Não

Não

Não

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima Não

Configurado através do COE 025015015020030 Não

Sim

Não

Não

No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL"

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. -

Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.

1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma

transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:Fornecedores,

Clientes,Razão.

Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de

Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado

para pagamento.

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar

(fornecedores).

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação

O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser

configurada para cada empresa (Company Code).Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração

Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático.

Deve ser definido para cada Company CodeExemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros

Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos ObtidosUtilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancosAs empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos

arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-

se também os meios de pagamento.

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA

STANDARD DE LINHAS".

Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-

se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Page 104: Transacoes Sap

Banco empresa e ID da conta devem estar criados Não

Não

Somente poderá ser configurado no Gold (client 400) Não

Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não

Não

Não

Não

025020020100015020010 - Definir métodos Não

Não

Não

É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão Sim

1- Os bancos devem estar criados na empresa Não

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não

Não

Não

Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP

1- Meio de pagamento criado2- Ocorrências cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de

reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.

Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.

Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de

reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o

lançamento através do código de RzE.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de

reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.

Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.

Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma

outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o

lançamento no código do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível

(1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).

Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas

de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde

que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente

em várias transações de pagamento.

Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para

sua identificação. Deverá ser criado por empresa.

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.

Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a

pagarArquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis

Page 105: Transacoes Sap

Não

É necessário que as regras contábeis já estejam criadas. Não

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados. Não

Não

Não

Não

Não

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados. Não

Não

Não

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas

A/P e A/R.Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais

Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

1- Categoria de operação deve estar criada2- Conta bancária definida.

Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos

bancários.

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar.Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa

associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada.

Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações

externas X Operações Internas.Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação

externa + Interna + Contábil

Identificar os códigos de erros dos diversos bancos.O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles

para configurar)Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos

pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos aqui configurados.

Page 106: Transacoes Sap

Não

NãoAs sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste

COE.

Page 107: Transacoes Sap

Criação das Sociedades COE 025030010020010 Não

Não

Não

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são:

BR-GAAP US-GAAPCAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCAANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN

Pilcomayo Participações PIL UPIempresa "x" BRA UBR

empresa "x" AMB UAB

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo)

OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de

Itens.

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se

o Plano de Contas PCAB.Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do

projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configurações:

Grupos verificação Métodos de conversão

Normas de compensação entre empresas Métodos de consol.participação

Análises para Reporting interativo

Page 108: Transacoes Sap

COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de itens standard Não

COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de itens do plano de contas Não

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.

Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o

Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.

Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de

Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas.Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL.

Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do

resultado, eliminações ...)Sugestão de itens a incluir:

10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)11219900 + A X CLIENTES EGA - LC

11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC

12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO

13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)

13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)

21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC

22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC

22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL

24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO24010001 - P X Participação Acionista Minoritário

24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS

25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)

25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)

25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO

ATUAL25087777 - P X RECLASSIFICAÇÃO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCÍCIO-TRANSITORIA25089900 - P X RECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO EQUIVALÊNCIA25089901 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-3999999325089902 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-39999994

25089999 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109000 + P X (-) SALDO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL25109001 + P X (-) TRANSFERENCIA PL P/MINORITARIOS

25109900 + P X (-)TRANSP.RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109901 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO

30049900 - G X VENDAS - EGA

Page 109: Transacoes Sap

Não

Não

Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não

Sim

Não

Não

Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025 Não

Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade).

Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se

por base as estruturas de FI.Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação

e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.

Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a

Consolidação.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG

Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.

* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG

Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os

mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO -

Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.

* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios

anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP

Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e

utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE 025030010040010.

Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração.

O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.

O campo adiiconal 3 está em aberto.

A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

Page 110: Transacoes Sap

Sim

Não

Não

Não

Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional.Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva

Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que

deverá ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que

estarão vinculados as Sociedades.YAREA

BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1 Em branco

Y2249 - 250 - 405

Y3246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4 210 - 795

Y5330

Y6810

Y9579

Y16205

Y19290

Y21808

Y22807

Y23813

Y24935Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da

plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de

verificação.Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:

Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo

2 Grupo controle 2 - modelo enterPCAmbos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.

As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.

OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.

Page 111: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Contas de Transferência criadas no modulo consolidado:* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do

Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício;* Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).

Deverão ser preenchidos os seguintes campos:A)

Contas patrimoniais:Versão: 1

Constante: VLODébito/Crédito: *

Item especificante: 25089999Item fixo: em branco

TM tipo movimento: em branco

B)Contas patrimoniais:

Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *

Item especificante: 39999999Item fixo: em branco

TM tipo movimento: em branco

C)Contas de resultado:

Versão: 1Constante: VTRDébito/Crédito: *

Item especificante: 39999999Item fixo: 25100001

TM tipo movimento: em branco

ATENÇÃO:Constante VLO

Se se desejar que alguma conta patrimonial NÃO seja transportada para o exercício seguinte, a mesma (s) deve (m) estar cadastradas nesta constante.

Constante VTR:Se se desejar que alguma conta de resultado seja transportada para o exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve (m) estar cadastradas nesta

constante.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG

Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.

* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG

Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.

* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.

* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para

o exercício seguinte.

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.

Page 112: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não

025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas Não

Não

Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade,

deixar em BRANCO.

Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as

regras de Gl.

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento,

referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens.

A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.

Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada operação de lançamento relevante para a consolidação.

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.

Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"

para empresas do Grupo

Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das

Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Page 113: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já

contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.

ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!!

TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico

(exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).

Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

025040025015010 Definir áreas de avaliação025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".

025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP.025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.

025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".

A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas

do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.

As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe

pode ter uma regra associada).

Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a

venda, perdas com a venda, etc).

Page 114: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não

Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015). Não

Não

Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não

Não

Não

025040030025020 - Definir chave de cálculo. Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não

Não

Não

Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP NãoNão

Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não

Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo.

Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste

campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.

Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as

áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).

Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP

Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.

Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de

Mercado"

Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios

de Classificação 3" para "Status do Ativo"

Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe

de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para

suas classes.

Page 115: Transacoes Sap

Definir tipos de movimentos para aquisições. Não

Não

Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não

Não

Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não

Criar tipos de movimento para transferências internas. Não

Não

Não

ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não

Não

Não

Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não

Não

Não

Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não

Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Não

Não

Não

Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e

apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.

Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados.

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP

empresa "x".

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo

módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".

Page 116: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)

Esta configuração foi usada para os seguintes casos:1) Determinação da Área Funcional

É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as

despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):MOD - Mão de Obra DiretaMOI - Mão de Obra Indireta

ADM - AdministrativoCOML - Comercial

CDCM - Comercial CDDIST - Distribuição

CDDI - Distribuição CD

O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado.Os balanços deverão estar fechados.

Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.

Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver

desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00

3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.

Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.

Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.

Page 117: Transacoes Sap

Não

Não

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos. Sim

A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria. Não

Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Não

Não

Não

Não

Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria. Não

Criação da ACC (COE 015010015010) Não

Criaçõ da ACC (COE 015010015010) Não

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e

Recebimento e os Saldos dos Bancos.Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra

conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de

Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR

para Recebimento de Empréstimos.Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto

de Clientes como Fornecedores.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como

associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela

EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração

cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas,

conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.

Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implantado.

Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar parametrizados.

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de

custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.

Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área

de Controle 0001.

Page 118: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055) Não

Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010) Não

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015) Não

Não

Foram criadas as seguintes versões:NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu

planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real

T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual

NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a

transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte

+ 1, com base no realizado do mês anterior.NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que

alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1

N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior.

NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência

definitiva para a versão N2

A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.

Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos

Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas.

Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - ReceitasClasses iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como

bonificação em produtos)Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)

Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço,

que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31,

mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que

serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa,

com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a partir da criação das contas do razão.

Page 119: Transacoes Sap

Não

Tcoe 035015030025050 Variáveis Não

COES 035015030025025 e 035020020045025025 Não

Page 120: Transacoes Sap

Não

Não

Criação da ACC (COE 015010015010) Sim

Não

Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais /

planejados / quantidades, etc.Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.

Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil

Não gera Request - Foi criado arquivo para

importação em outros ambientes

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos

contábeis serão convertidas.

Page 121: Transacoes Sap

Não

Não

Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID035010010020

As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)

Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez

que não terão lançamentos reaisA opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para

outras aplicaçõesNa opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados

ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custosFoi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia

útil do mês.

As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a

um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de

Total.O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de

Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.

Page 122: Transacoes Sap

Não

Não

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIVO layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume

que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.

Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos

os centros de custos mês a mês

Page 123: Transacoes Sap

Não

Sim

Necessários os COE ID035020010025020010010035020010025020010015035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2

A moeda para planejamento é o BRLO perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices

estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD'sAs classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento

por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP

O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade

Criação da ACC (COE 015010015010)Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015)

Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV,

exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo

coletores de outras contas de resultado.

Page 124: Transacoes Sap

Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não

Não

Não

Não

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a

arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até

199999999999;As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até

299999999999.As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até

399999999999.

Page 125: Transacoes Sap

Não

Não

Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010) Não

Não

Não

Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:

Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final

do usuário antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de

marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado

Page 126: Transacoes Sap

Não Há. Não

Não

Não

Não

Não

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional

- Grupo de Unidades - Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.Nacional - T005

Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será

planejado um único valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.Foram criados 3 perfis :

- Planejamento - Marketing - Projetos

Page 127: Transacoes Sap

Não

Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010) Não

Classe de custos deve estar criada. Não

Não

Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após

o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.

Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.Foram criados 3 perfis:

- Marketing - Investimentos

- Projetos

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,

sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor

compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o

compromissado.

Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento

da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para

centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para

o ativo

Page 128: Transacoes Sap

Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

FI - Cadastrar Plano de contasCO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard

Page 129: Transacoes Sap

Não

Não

Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não

Não

Não

Sim

Não

Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não

Não

Não

Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não

FI criar as empresas Não

Sim

Não

MM criar Centros. Não

Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não

Não

Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não

CO executar COE ID:

035025010015015035025010015020035025010015025035025010015030035025010015035035025010015040

Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção

Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada

posteriormente com o custo real.

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser

utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo.

Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens produtivas.

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas

(Produção) e repetitivas (Envasaemento)

Automático pela cópia de Centros

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para

estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa.

<definido na cópia de Centro>

<definido na cópia de Centro>

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.

<definido na cópia de Centro>

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.

<definido na cópia de Centro>

Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variação.

Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001".

Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.

Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem

avaliação dos desvios.

Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO "

COE nº 035025015015015025

Page 130: Transacoes Sap

Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não

Configura os tipos de ordens de produções. Não

Sim

Sim

Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não

Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil. Não

Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não

CO cria área de custo Não

Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação. Sim

Não

Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim

Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO Não

CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger Não

MM ter criado os Centros Sim

Não

Não

Não

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.

Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas.

Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.

Automático pela cópia de Centros

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na

qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.

FI confirgurar área de avaliação.CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010

Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.

A transação é: CKMSTART

Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única

vez, logo após a configuração do Ledger de Material

Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart.

Automático pela cópia de Centros

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver

o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

PONTO DE ATENÇÃO:NENHUM

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver

o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Page 131: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Criar referência de campos. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais.

Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a

execução da malha.

Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo

Oculto.

Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado.

No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

Automático pela cópia de Centros

Page 132: Transacoes Sap

NãoDeterminar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não

Não

Não

Não

Não

Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não

Não

Não

Não

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.

Page 133: Transacoes Sap

Sim

NãoNão

Crear o perfil de classificaçao de lotes Não

Sim

Sim

Canais de distribuição criados. Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não

Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não

Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não

Não

Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não

Não

Não

Não

Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços. Não

Não

Não

Não

Não

Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de centro ou a nível de material.

Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.

Automático pela cópia de Centros

Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os numeros de lote automaticamente.

Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para as Unidades internacionais

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear

uns aos outros por esse motivo2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de

estoque no processamento da ordem de cliente

Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O

bloqueio é definido a nível de material e de centro.

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de verificação de disponibilidade.

Page 134: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com

o estoque de livre utilização.

O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após

reposição de material

Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja

considerada essas ordens de produção

Automático pela cópia de Centros

Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento.

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

Page 135: Transacoes Sap

Não

Não

NãoCriação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. Não

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status

também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de

status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas

As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite

criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países.

Automático pela cópia de Centros

Page 136: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Definir novos tipos de documentos de vendas. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. Não

Não

Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema

Page 137: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não#NAME? Não

Não

Não

Não

Não

Criação dos tipos de documentos de venda Não

Não

Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos. Não

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. Não

Documentos de faturamento criados. Não

Esquemas de cálculo criados. Não

Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços. Não

Tipos de condição criadas. Não

Sim

Não

NãoNãoNãoSim

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo

com as planilhas "atachadas" no campo "View Images".Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)".

Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas

ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)

Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de documento de venda.

Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.

Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal.Definir qual o parceiro principal da operação.

Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para impostos dos registros mestre.

Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil.

Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes

produtivos que forem gerados.

Page 138: Transacoes Sap

Sim

Sim

NãoNão

Não

Sim

NãoSim

Sim

Sim

Sim

Sim Não utilizado

Sim

Sim

Não vamos utilizar. Sim

Sim

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Deve estar definidos os centrosEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha

em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Unidades

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de centro.

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Page 139: Transacoes Sap

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Não tem relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Código dos Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha

em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Não tem relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Page 140: Transacoes Sap

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Perfil de segurança

Sim

Não

NãoNão

Sim

Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não

Não

Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim

Não

NãoNão

Automático pela cópia de Centros

Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:- Atualizar o registro info

- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.

Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.

Automático pela cópia de Centros

Page 141: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores. Não

NãoNão

Não

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO.RAZÃO DO CAMPOS:

Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante

Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de

peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do

material próprio da firma.

Código: nº peça de fabricante pode ser mudado

Utilização

Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro

do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo

assim modificar o material NPF no pedido.

Código: administração LPFA

Utilização

Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de

peça de fabricante. Perfil de controle para peças de fabricante

Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de

fabricante no processo de suprimento.

Utilização

Se o usuário pretende trabalhar com materiais NPF deve entrar um perfil. É preciso que se encontre na atualização do material interno com

administração de estoque. O perfil é válido para todos os materiais NPF atribuídos a este material interno com administração de estoque.

Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria

Page 142: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNãoNão

Não

Não

Não

Não

NãoSim

NãoNãoNãoNão

Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não

Não

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

Não tem relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Page 143: Transacoes Sap

Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Sim

Não

Não

Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não

Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço.

Automático pela cópia de Centros

Page 144: Transacoes Sap

Não

Não

Não

NãoNão

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não

Não

O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo. Emitir alerta sobre a variação de preço. Não

Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Não

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a

requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua

negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no

mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.

Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Características pelo caminho:

Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01).

Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho:Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar

Page 145: Transacoes Sap

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não

Não

Não

Não

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente. Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na Produção

NãoDefinir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não

NãoNão

Não

Não

Page 146: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Sim

Sim

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento.

Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de

faturas.

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Page 147: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNãoNãoNão

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato.

Page 148: Transacoes Sap

Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Automático pela cópia de Centros

Page 149: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNãoNãoNão

Não

Não

Sim Não utilizado

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido. Não

Não

Não

Não

Não

Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras.

As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do

imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.

1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação

Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.

Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.

Page 150: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Page 151: Transacoes Sap

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Não

Não

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Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Page 152: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Page 153: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Não utilizado

Não

Não

Não

Não

Não

Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não

Não

Não

Não

NãoNão

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não

Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

Page 154: Transacoes Sap

Definição do formulário de Pedido de Compra Não

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não

Não

NãoNão

Page 155: Transacoes Sap

Não

SimNão

Sim

NãoNãoNão

SimNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Page 156: Transacoes Sap

Não

Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Não

Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Não

NãoNãoNãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.

Page 157: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Não

Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não

Não

Não

Não

Não

Page 158: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir processo de liberação de serviços. Sim

Não

Não

NãoNãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v" Sim

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o

contrato.

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez.

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO.

A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica

está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de compra.

Automático pela cópia de Centros

1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos

de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.

2)

Automático pela cópia de Centros

Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v".

Automático pela cópia de Centros

Page 159: Transacoes Sap

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim

Ter os movimentos cadastrados Não

Não

Não

Não

Não

Não

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Efetuar a determinação de valores propostos para documentação do inventário físico

Parece não ter relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos

lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)

Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros

sem SAP.

Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades do Grupo.

Page 160: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não

Automático pela cópia de Centros

Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações para reserva.

Automático pela cópia de Centros

Page 161: Transacoes Sap

Avaliação de material separada deve estar ativada (transação OMW0). Não

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

Não

Sim

As classes de avaliação deverão ser definidas previamente. Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo material.

As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas.

Utilização

Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado

(determinação de contas automática).

O código da área de avaliação e empresa deverá estar previamente cadastrado.

O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que venha a se ter nas configurações para atender MM x FI.

Automático pela cópia de Centros

Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.

Page 162: Transacoes Sap

Não

Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Automático pela cópia de Centros

É necessário para esta tabela a criação de: Modificação da Avaliação, classes de avaliação e contas contábeis.

Ref.classe de contas Denominação 0001 Referência p/matérias-primas 0002 Referência p/ materiais aux. 0003 Referência p/peças substituiç. 0004 Referência p/embalagem 0005 Referência p/vasilhame 0006 Referência para serviços

0007 Referência para mats.não aval. 0008 Referência p/prod.semi-acabad. 0009 Referência p/prods.acabados

0010 Materiais de Consumo

ClAv. Denominação RefClasseContas Denominação 0710 Equipamentos 1 0720 Equipamentos 2

1210 Bem econômico especial 3000 Matérias-Prima 0001 Referência p/matérias-primas

3001 Mat.-Prima 3s.em n/Poder 0001 Referência p/matérias-primas

3002 Mat.-Prima em Poder de 3s 0001 Referência p/matérias-primas

3003 Mat.-Prima em Consignação 0001 Referência p/matérias-primas

3005 Mat-Prim.a Industrializar 0001 Referência p/matérias-primas 3010 Almoxarifado 0010 Materiais de Consumo

3014 Materiais de Propaganda 0010 Materiais de Consumo 3015 Mat.consumo-Consignação 0010 Materiais de Consumo

3016 Combust.e Lubrificantes 0010 Materiais de Consumo 3018 Mats.Div.em Poder de 3s. 0010 Materiais de Consumo 3019 Mats.Div.de 3s em n/Poder 0010 Materiais de Consumo 3020 Comb.e Lubrificantes-CDD 0010 Materiais de Consumo 3030 Mat.Intermed.Produção 0002 Referência p/materiais aux. 3031 Mat.Interm.3s.em n/Poder 0002 Referência p/materiais aux.

3033 Mat.Interm.Prod.Consign. 0002 Referência p/materiais aux.

Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das movimentações (MM,FI).

As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação.

Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis.

Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.

Automático pela cópia de Centros

Page 163: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Page 164: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Não

NãoNãoNãoNão

Não

Não

Sim

SimNão

Não

Não

Atualização da tabela T169P.Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente

Criar tolerâncias no recebimento fiscal.No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP,

criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE

084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR

Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores:Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00

As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.

Page 165: Transacoes Sap

Nenhum Não

Sim

Não

Não

Não

Não

NãoNão

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de

carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um

"grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".

Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros

O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos.

No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte

Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de

expedição.Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de

transporte

Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).

Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque

Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte poderão ser criados documentos de transporte

É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o responsável (fábrica ou revenda).

Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da

Logística.

1o.) Criação do Centro pelo módulo MM2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível

atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.

Automático pela cópia de Centros

Page 166: Transacoes Sap

Sim

Não

Não

É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM Sim

Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro = fábrica). Não

Não

Não

Não

Não

Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material. NãoNão

Não

Não

Não

Não

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.

Automático pela cópia de Centros

Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Automático pela cópia de Centros

Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36).Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho

cadastrado (OP10).Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54)

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma

configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores percentuais para distribuição.

Ter o centro (fábrica) cadastrado.Ter calendário de fábrica cadastrado

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que

corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).

Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead

Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente.

Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produção.

Page 167: Transacoes Sap

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente. Não

Não

Executar a transação OMP1 ateriormente Não

Executar a transação OPPS anteriormente. Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Não

Não

Realizar a configuração da Matriz de período (OSPA) Não

Sim

Criação do Centro pelo Módulo MM Sim

Não

Criação do Centro pelo Módulo MM Sim

Criação do centro pelo Módulo MM Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim

Sim

Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para execução do MRP Sim

Criação do Centro pelo Módulo MM. Sim

Ter os centros cadastrados Não

Não

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Criação dos depósitos por MM para todos os Centros.Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha

em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário.

Automático pela cópia de Centros

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD.

Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10)

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para o mesmo.

Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para divisão automática de período

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Criação do Centro pelo Módulo MMEstá configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos

Automático pela cópia de Centros

1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM2o.) Criação do planejador de produção (OMD0)

Automático pela cópia de Centros

Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's .

Automático pela cópia de Centros

Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este calendário

Page 168: Transacoes Sap

Não

Criação dos Centros pelo módulo MM Sim

Cadastramento dos Centros por MM. Sim

Configuração OMIT Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta). Sim

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Automático pela cópia de Centros

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não.

Automático pela cópia de Centros

Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

Automático pela cópia de Centros

É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens

listados acima para esses novos centros.

Automático pela cópia de Centros

Cadastro dos Centros pela equipe de MMEsta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha

em anexo.O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção.

Automático pela cópia de Centros

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta

cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Automático pela cópia de Centros

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem

custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a transação OP54)

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro,

caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o

campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da

gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.

Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não estaremos utilizando ordem de produção com numeração externa.

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Page 169: Transacoes Sap

Não

Não

Associar a um centro uma função de distribuição. Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes versões de produção.

Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada.

Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.

O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Automático pela cópia de Centros

Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão

deverá ser adquirido de terceiros.Para que o Cash Position funcione é extrato deverá ser importado

diariamente.

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Page 170: Transacoes Sap

Não

Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. NãoNão

Não

Não

Sim

Sim

NãoNão

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Automático pela cópia de Centros

Automático pela cópia de Centros

Parece não ter relevância para centro

Automático pela cópia de Centros

Page 171: Transacoes Sap

Não

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Sim

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Não

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Não

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SimSimSim

Não

Sim

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NãoNão

Automático pela cópia de Centros

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Parece não ter relevância para centro

Page 172: Transacoes Sap

Não

Não

Não

Não

Sim Atualizado na Produção

Sim Atualizado na Produção

Sim Atualizado na Produção

Sim Atualizado na Produção

Sim Atualizado na Produção

SimBloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Atualizado na Produção

Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim