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Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/10/2014 a 31/10/2014 Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/001283 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento 13.52.000045 Mangueira cristal 3/4 x 2,5 m 10,00 3,90 39,00 Pedido - 2014/001277 13.41.003562 Abraçadeira 14mm 2,00 2,50 5,00 Pedido - 2014/001277 13.41.003908 Cola juntas 3m de 75 gramas un 1,00 5,00 5,00 Pedido - 2014/001277 13.41.005012 Perfil de borracha trafilado m 1,50 4,00 6,00 Pedido - 2014/001277 Total do Processo: 55,00 Processo: 2014/001352 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento 4.4.001076 Fita zebrada - rolo 200 metros 20,00 7,00 140,00 Pedido - 2014/001346 Total do Processo: 140,00 Processo: 2014/001359 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento 13.41.005031 Cinta de elevação comprimento 6 metros para carga de trabalho 6000 kg 2,00 135,80 271,60 Pedido - 2014/001353 13.41.005030 Cinta de elevação comprimento 4 metros para carga de trabalho 4000 kg 2,00 76,80 153,60 Pedido - 2014/001353 13.41.005029 Cinta de elevação comprimento 1 metro para carga de trabalho 1000 kg 2,00 29,80 59,60 Pedido - 2014/001353 Total do Processo: 484,80 Total Geral do Fornecedor: 679,80 Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. Processo: 2014/001327 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento 80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas com consumo de energia elétrica desta Autar un 1,00 500.000,00 500.000,00 Pedido - 2014/001321 Total do Processo: 500.000,00 Total Geral do Fornecedor: 500.000,00 Fornecedor : 00182 - Carlos Alberto Scherma & Cia Ltda - EPP Processo: 2014/001326 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento 80.24.004336 Serviço para fazer a manutenção corretiva em pistão do estabilizador un 1,00 80,00 80,00 Pedido - 2014/001320 Total do Processo: 80,00 Total Geral do Fornecedor: 80,00 Fornecedor : 00033 - Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda. Processo: 2014/001266 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA Material Preço Total Preço Unit. Quant. Unid. Instrumento segunda-feira, 10 de novembro de 2014 Página 1 de 32 10/11/2014 ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda

Processo: 2014/001283 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.52.000045 Mangueira cristal 3/4 x 2,5 m 10,00 3,90 39,00Pedido - 2014/001277

13.41.003562 Abraçadeira 14mm pç 2,00 2,50 5,00Pedido - 2014/001277

13.41.003908 Cola juntas 3m de 75 gramas un 1,00 5,00 5,00Pedido - 2014/001277

13.41.005012 Perfil de borracha trafilado m 1,50 4,00 6,00Pedido - 2014/001277

Total do Processo: 55,00

Processo: 2014/001352 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.4.001076 Fita zebrada - rolo 200 metros pç 20,00 7,00 140,00Pedido - 2014/001346

Total do Processo: 140,00

Processo: 2014/001359 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005031 Cinta de elevação comprimento 6 metros para carga de trabalho 6000 kg

pç 2,00 135,80 271,60Pedido - 2014/001353

13.41.005030 Cinta de elevação comprimento 4 metros para carga de trabalho 4000 kg

pç 2,00 76,80 153,60Pedido - 2014/001353

13.41.005029 Cinta de elevação comprimento 1 metro para carga de trabalho 1000 kg

pç 2,00 29,80 59,60Pedido - 2014/001353

Total do Processo: 484,80

Total Geral do Fornecedor: 679,80

Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A.

Processo: 2014/001327 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas com consumo de energia elétrica desta Autar

un 1,00 500.000,00 500.000,00Pedido - 2014/001321

Total do Processo: 500.000,00

Total Geral do Fornecedor: 500.000,00

Fornecedor : 00182 - Carlos Alberto Scherma & Cia Ltda - EPP

Processo: 2014/001326 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004336 Serviço para fazer a manutenção corretiva em pistão do estabilizador

un 1,00 80,00 80,00Pedido - 2014/001320

Total do Processo: 80,00

Total Geral do Fornecedor: 80,00

Fornecedor : 00033 - Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda.

Processo: 2014/001266 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

5.14.000015 Relê fotoeletrônico NF - 220v pç 10,00 20,57 205,72Pedido - 2014/001260

5.16.000217 Cabo telefone CCI 40 x 4 P m 200,00 0,90 180,00Pedido - 2014/001260

5.14.000018 Rele RW 27 D (4-6,3) pç 1,00 62,25 62,25Pedido - 2014/001260

5.43.000034 Contator tripolar CWM 25.00 - 220V pç 1,00 77,91 77,91Pedido - 2014/001260

Total do Processo: 525,88

Processo: 2014/001351 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

5.1.000016 Chave 30 A trifásica un 1,00 52,75 52,75Pedido - 2014/001345

5.29.000006 Fio telefone dropps m 400,00 0,62 248,40Pedido - 2014/001345

Total do Processo: 301,15

Total Geral do Fornecedor: 827,03

Fornecedor : 00002 - Programa De Form.Do Patr.Serv.Publ.

Processo: 2014/001261 - 02/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.002973 Empenho prévio para custear despesas com o PASEP dos servidores desta Autarquia

un 1,00 50.000,00 50.000,00Pedido - 2014/001254

Total do Processo: 50.000,00

Total Geral do Fornecedor: 50.000,00

Fornecedor : 00129 - Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me

Processo: 2014/001334 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

18.2.000566 Tela moeda em aço inox com furo de 22mm

m² 3,50 150,00 525,00Pedido - 2014/001328

Total do Processo: 525,00

Total Geral do Fornecedor: 525,00

Fornecedor : 00041 - Leme Tubos Ltda.-EPP

Processo: 2014/001322 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003762 Bujão pç 1,00 10,17 10,17Pedido - 2014/001316

13.41.004322 Registro de esfera pç 1,00 83,00 83,00Pedido - 2014/001316

1.17.000113 Adaptador soldável curto 60mm x 2" pç 1,00 5,72 5,72Pedido - 2014/001316

2.7.000020 Bucha de redução galvanizada pç 1,00 5,42 5,42Pedido - 2014/001316

2.3.000040 Te de 2'' galvanizado pç 1,00 31,50 31,50Pedido - 2014/001316

2.7.000020 Bucha de redução galvanizada pç 1,00 13,90 13,90Pedido - 2014/001316

2.5.000349 Tubo galvanizado 2'' m 2,50 29,00 72,50Pedido - 2014/001316

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

2.6.000023 Cotovelo de 2'' galvanizado pç 4,00 24,33 97,32Pedido - 2014/001316

2.8.000049 Niple galvanizado 2'' pç 3,00 18,00 54,00Pedido - 2014/001316

13.41.003278 Reparo pç 1,00 20,30 20,30Pedido - 2014/001316

Total do Processo: 393,83

Total Geral do Fornecedor: 393,83

Fornecedor : 00040 - Arlindo Carreira & Cia Ltda

Processo: 2014/001329 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

12.2.000052 Cal 8kg para pintura un 150,00 6,20 930,00Pedido - 2014/001323

Total do Processo: 930,00

Processo: 2014/001385 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

1.10.000012 Bucha de redução roscável 1" x 3/4" pç 1,00 2,00 2,00Pedido - 2014/001379

2.3.000037 Te 11/2" roscável pç 1,00 14,80 14,80Pedido - 2014/001379

Total do Processo: 16,80

Total Geral do Fornecedor: 946,80

Fornecedor : 00200 - S/A O Estado De Sao Paulo

Processo: 2014/001308 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003058 Referente à renovação de assinatura anual do jornal O ESTADO DE SÃO PAULO

un 1,00 729,03 729,03Pedido - 2014/001302

Total do Processo: 729,03

Total Geral do Fornecedor: 729,03

Fornecedor : 00223 - Casa Olivetti Equipamentos Contra Incêndio Ltda

Processo: 2014/001331 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005021 Redução fixa 2.1/2" x 1.1/2" Storz pç 2,00 57,00 114,00Pedido - 2014/001325

23.2.000063 Esguicho regulável 1. 1/2 modelo Elkart pç 2,00 98,00 196,00Pedido - 2014/001325

Total do Processo: 310,00

Total Geral do Fornecedor: 310,00

Fornecedor : 00315 - Motonar - Serviços E Peças Ltda.

Processo: 2014/001273 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.12.000019 Kit reparo do carburador pç 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001267

13.41.003796 Patim freio pç 2,00 25,00 50,00Pedido - 2014/001267

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total do Processo: 75,00

Processo: 2014/001274 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005232 Serviço referente à manutenção corretiva e revisão de carburador

sv 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001268

Total do Processo: 35,00

Total Geral do Fornecedor: 110,00

Fornecedor : 00361 - Posto De Molas Leme Ltda

Processo: 2014/001290 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005234 Serviço referente à substituição de pino do molejo

sv 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001284

Total do Processo: 50,00

Processo: 2014/001330 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004787 Serviço referente a conserto de molejo em caminhão desta Autarquia.

sv 1,00 150,00 150,00Pedido - 2014/001324

Total do Processo: 150,00

Processo: 2014/001336 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.7.000053 Porca pç 9,00 2,50 22,50Pedido - 2014/001330

4.1.000150 Grampo pç 3,00 35,67 107,00Pedido - 2014/001330

18.2.000536 Parafuso de aço un 1,00 13,80 13,80Pedido - 2014/001330

13.41.005019 Sétima Mola do molejo traseiro lado direito

pç 1,00 93,70 93,70Pedido - 2014/001330

13.41.004127 Calco 40 pç 1,00 27,00 27,00Pedido - 2014/001330

13.41.005020 Oitava Mola do molejo traseiro lado direito

pç 1,00 82,20 82,20Pedido - 2014/001330

13.41.003857 Pino de centro pç 3,00 20,00 60,00Pedido - 2014/001330

Total do Processo: 406,20

Total Geral do Fornecedor: 606,20

Fornecedor : 00411 - Antonio Valdir Seneda - ME

Processo: 2014/001294 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003086 Rotor alternador pç 1,00 116,00 116,00Pedido - 2014/001288

13.26.000048 Jogo de escova do alternador pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001288

Total do Processo: 131,00

Total Geral do Fornecedor: 131,00

Fornecedor : 00570 - Agropecas Visconde Ltda.

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Processo: 2014/001292 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.52.004144 Mangueira cristal 1/2" x 1,5 mm m 2,00 2,75 5,50Pedido - 2014/001286

13.41.003370 Capa avulsa 1" pç 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001286

13.52.004143 Mangueira 100R2AT-12 3/4" m 1,03 36,35 37,44Pedido - 2014/001286

13.41.003557 Terminal femea giratória 1 1/16'' x 3/4'' pç 2,00 27,09 54,18Pedido - 2014/001286

13.52.004142 Mangueira 100R12-16 1" m 0,90 105,96 95,36Pedido - 2014/001286

42.17.000006 Anel elastico pç 1,00 13,16 13,16Pedido - 2014/001286

13.41.004536 Terminal C.90 - flange 1.3/4" x 1" pç 1,00 98,00 98,00Pedido - 2014/001286

Total do Processo: 338,64

Processo: 2014/001372 - 23/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.1.000104 Anel oring or1-242 pç 1,00 1,73 1,73Pedido - 2014/001366

13.1.000105 Anel oring or1-335 - 69.21 x 5.33 pç 2,00 1,12 2,24Pedido - 2014/001366

13.1.000106 Anel oring or1-337 - 75.56 x 5.33 pç 2,00 1,30 2,60Pedido - 2014/001366

13.41.004019 Pino trava argola 1/4" pç 4,00 2,50 10,00Pedido - 2014/001366

13.41.005032 Extensão rígida pç 3,00 6,38 19,14Pedido - 2014/001366

13.41.005033 Acoplador 4 garras com válvula pç 3,00 8,08 24,24Pedido - 2014/001366

Total do Processo: 59,95

Total Geral do Fornecedor: 398,59

Fornecedor : 00574 - TY Bortholin Comercial Ltda.-ME

Processo: 2014/001398 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

7.1.000415 Limpa alumínio - embalagem 500 ml ml 10,00 1,41 14,10Pedido - 2014/001392

7.1.000005 Detergente líquido - embalagem 500ml un 80,00 1,11 88,80Pedido - 2014/001392

Total do Processo: 102,90

Total Geral do Fornecedor: 102,90

Fornecedor : 00575 - Retifica Conquista Ltda

Processo: 2014/001272 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005231 Serviço referente à manutenção corretiva e recuperação da rosca do carter

sv 1,00 220,00 220,00Pedido - 2014/001266

Total do Processo: 220,00

Total Geral do Fornecedor: 220,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 00583 - Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME

Processo: 2014/001269 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

2.5.000325 Tubo 1" galvanizado br 0,34 113,29 38,52Pedido - 2014/001263

14.1.000032 Registro de gaveta 1" pç 1,00 29,16 29,16Pedido - 2014/001263

2.6.000013 Cotovelo 1" galvanizado pç 1,00 7,67 7,67Pedido - 2014/001263

Total do Processo: 75,35

Total Geral do Fornecedor: 75,35

Fornecedor : 00783 - M.Guimaraes Eng. Eletrica Ltda.

Processo: 2014/001333 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005239 Serviço referente à revisão em motorredutor NORD 0,25 KW 1650 RPM, incluindo reb

sv 1,00 313,64 313,64Pedido - 2014/001327

Total do Processo: 313,64

Total Geral do Fornecedor: 313,64

Fornecedor : 00841 - Caixa Economica Federal

Processo: 2014/001297 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003208 Referente ao pagamento da amortização do financiamento PAC, conforme Contrato n°

un 1,00 12.100,05 12.100,05Pedido - 2014/001291

80.24.003265 Referente ao pagamento dos juros do financiamento PAC, conforme Contrato n° 191.

un 1,00 106.276,51 106.276,51Pedido - 2014/001291

80.24.002988 Referente ao pagamento dos juros do financiamento PAC, conforme Contrato n° 191.

un 1,00 22.011,91 22.011,91Pedido - 2014/001291

80.24.003671 Referente ao pagamento da amortização do financiamento PAC, conforme Contrato n°

un 1,00 49.154,76 49.154,76Pedido - 2014/001291

Total do Processo: 189.543,23

Processo: 2014/001332 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005212 Referente a pagamento de tarifa para reprogramação do contrato 0350932-67

un 1,00 5.212,00 5.212,00Pedido - 2014/001326

Total do Processo: 5.212,00

Processo: 2014/001342 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas com recebimento de tarifas de água/esgotos

un 1,00 50.000,00 50.000,00Pedido - 2014/001336

Total do Processo: 50.000,00

Processo: 2014/001396 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.002961 Empenho prévio para custear despesas com recebimento de tarifas de água/esgotos

un 1,00 1.000,00 1.000,00Pedido - 2014/001390

Total do Processo: 1.000,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total Geral do Fornecedor: 245.755,23

Fornecedor : 01237 - Apia Comércio De Veículos Ltda.

Processo: 2014/001270 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003672 Carcaça da válvula termostatica pç 1,00 289,87 289,87Pedido - 2014/001264

Total do Processo: 289,87

Processo: 2014/001380 - 29/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005035 Polia tensora do virabrequim pç 1,00 103,17 103,17Pedido - 2014/001374

13.41.005036 Polia tensora da bomba de direção hidráulica

pç 1,00 201,47 201,47Pedido - 2014/001374

Total do Processo: 304,64

Total Geral do Fornecedor: 594,51

Fornecedor : 01441 - Flavio Jose Drobeniche-Me

Processo: 2014/001303 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001297

80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva no motor de partida de um veículo desta

sv 2,00 60,00 120,00Pedido - 2014/001297

80.24.005099 Serviço referente à instalação de chave de seta em veículo desta Autarquia

sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001297

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001297

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 2,00 15,00 30,00Pedido - 2014/001297

80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva no motor de partida de um veículo desta

sv 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001297

Total do Processo: 310,00

Processo: 2014/001307 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005015 Arruela de encosto do induzido de partida pç 1,00 4,00 4,00Pedido - 2014/001301

13.41.003915 Jogo de anilha un 1,00 8,00 8,00Pedido - 2014/001301

13.5.000016 Terminal bateria pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001301

13.5.000001 Bateria 60AH un 1,00 240,00 240,00Pedido - 2014/001301

13.29.000014 Chave de seta pç 1,00 80,00 80,00Pedido - 2014/001301

5.9.000026 Tomada elétrica macho/fêmea pç 1,00 5,00 5,00Pedido - 2014/001301

13.41.005014 Válvula de combustível da partida à frio pç 1,00 46,00 46,00Pedido - 2014/001301

13.41.004405 Sensor de temperatura pç 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001301

9.5.001315 Aditivo do radiador un 2,00 13,00 26,00Pedido - 2014/001301

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.003032 Garfo pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001301

13.41.004532 Bucha para motor de partida pç 6,00 5,00 30,00Pedido - 2014/001301

13.41.003015 Suporte de escova pç 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001301

13.41.003015 Suporte de escova pç 2,00 15,00 30,00Pedido - 2014/001301

13.41.003358 Parafuso pç 3,00 2,00 6,00Pedido - 2014/001301

13.41.003029 Comutador de Ignição pç 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001301

13.11.000004 Induzido de partida pç 1,00 95,00 95,00Pedido - 2014/001301

Total do Processo: 680,00

Processo: 2014/001318 - 10/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001312

80.24.005243 Serviço referente à instalação de chave e lâmpada

sv 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001312

80.24.005244 Serviço referente à instalação de limpador de para-brisas

sv 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001312

80.24.005245 Serviço referente à revisão de instalação elétrica

sv 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001312

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001312

80.24.005203 Serviço referente à instalação de buzina em veículo desta Autarquia

sv 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001312

80.24.005246 Serviço referente à conserto de polo da bateria de veículo desta Autarquia

sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001312

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001312

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 70,00 70,00Pedido - 2014/001312

Total do Processo: 300,00

Processo: 2014/001319 - 10/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.29.000036 Lâmpada 1141 24V pç 1,00 3,50 3,50Pedido - 2014/001313

13.41.002951 Lente para lanterna pç 4,00 3,00 12,00Pedido - 2014/001313

13.41.004024 Farol un 2,00 80,00 160,00Pedido - 2014/001313

13.29.000097 Lâmpada H4 pç 2,00 15,00 30,00Pedido - 2014/001313

13.29.000023 Soquete do farol pç 2,00 6,00 12,00Pedido - 2014/001313

13.29.000025 Lâmpada 1141 12v pç 1,00 3,00 3,00Pedido - 2014/001313

13.41.004359 Suporte pç 1,00 13,00 13,00Pedido - 2014/001313

13.29.000005 Botão de partida pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001313

13.41.005018 Bomba para ejetor de água pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001313

13.41.004406 Reservatório de água do limpador do parabrisa

un 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001313

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.004803 Guarnição da bomba de combustível pç 1,00 5,00 5,00Pedido - 2014/001313

13.41.004372 Conector 2 vias pç 1,00 2,50 2,50Pedido - 2014/001313

13.41.004193 Chave un 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001313

Total do Processo: 321,00

Processo: 2014/001393 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.29.000081 Soquete pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001387

13.5.000016 Terminal bateria pç 2,00 10,00 20,00Pedido - 2014/001387

13.41.004532 Bucha para motor de partida pç 2,00 5,00 10,00Pedido - 2014/001387

13.11.000004 Induzido de partida pç 1,00 120,00 120,00Pedido - 2014/001387

13.29.000014 Chave de seta pç 1,00 95,00 95,00Pedido - 2014/001387

13.29.000069 Lanterna traseira par 2,00 33,00 66,00Pedido - 2014/001387

13.29.000025 Lâmpada 1141 12v pç 4,00 3,00 12,00Pedido - 2014/001387

13.29.000065 Lâmpada 1034 un 2,00 3,50 7,00Pedido - 2014/001387

13.41.003914 Automatico partida pç 1,00 80,00 80,00Pedido - 2014/001387

Total do Processo: 420,00

Processo: 2014/001394 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva no motor de partida de um veículo desta

sv 1,00 80,00 80,00Pedido - 2014/001388

80.24.004892 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação elétrica.

sv 1,00 70,00 70,00Pedido - 2014/001388

80.24.005099 Serviço referente à instalação de chave de seta em veículo desta Autarquia

sv 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001388

80.24.005257 Serviço referente à instalação de lanternas em veículo desta Autarquia

sv 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001388

Total do Processo: 220,00

Total Geral do Fornecedor: 2.251,00

Fornecedor : 01456 - G.H.Lubrificantes Ltda.

Processo: 2014/001282 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.46.000002 Filtro de ar pç 1,00 99,00 99,00Pedido - 2014/001276

13.41.004654 Graxa 1/2 kg un 2,00 18,00 36,00Pedido - 2014/001276

Total do Processo: 135,00

Processo: 2014/001358 - 20/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.13.000015 Óleo para câmbio L 5,00 12,00 60,00Pedido - 2014/001352

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.005028 Filtro do torque pç 1,00 175,00 175,00Pedido - 2014/001352

Total do Processo: 235,00

Processo: 2014/001379 - 28/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.46.000103 Filtro sedimentador de combustível pç 2,00 59,00 118,00Pedido - 2014/001373

13.46.000013 Filtro de combustível pç 1,00 17,00 17,00Pedido - 2014/001373

Total do Processo: 135,00

Total Geral do Fornecedor: 505,00

Fornecedor : 01509 - Ibrap - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda

Processo: 2014/001338 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005087 Referente à participação de funcionários no curso "Controle de Frotas no Serviço

sv 1,00 988,00 988,00Pedido - 2014/001332

Total do Processo: 988,00

Total Geral do Fornecedor: 988,00

Fornecedor : 01545 - Marcio Aparecido Mafalda - ME

Processo: 2014/001304 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005237 Serviço referente à conserto de cremalheiras e roldanas de portão eletrônico de

sv 1,00 280,00 280,00Pedido - 2014/001298

Total do Processo: 280,00

Total Geral do Fornecedor: 280,00

Fornecedor : 01621 - Rifer Máquinas Ltda.

Processo: 2014/001277 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004420 Cinta 25 mm com catraca un 2,00 30,00 60,00Pedido - 2014/001271

4.1.000028 Arco de serra un 3,00 22,00 66,00Pedido - 2014/001271

4.6.000007 Alicate para corte 6" un 4,00 33,00 132,00Pedido - 2014/001271

4.14.000009 Cabo para enxada pç 9,00 4,75 42,75Pedido - 2014/001271

4.14.000007 Pá quadrada c/cabo pç 3,00 14,30 42,90Pedido - 2014/001271

Total do Processo: 343,65

Processo: 2014/001324 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.5.000003 Grifo de 8" un 5,00 25,00 125,00Pedido - 2014/001318

Total do Processo: 125,00

Processo: 2014/001350 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

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ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

16.4.000002 Garrafão térmico 5 litros un 3,00 28,60 85,80Pedido - 2014/001344

Total do Processo: 85,80

Processo: 2014/001353 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

6.6.000004 Cola trava de rosca 50 g un 1,00 138,00 138,00Pedido - 2014/001347

Total do Processo: 138,00

Processo: 2014/001371 - 23/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.1.000028 Arco de serra un 5,00 23,00 115,00Pedido - 2014/001365

4.6.000003 Alicate bomba d água pç 5,00 35,00 175,00Pedido - 2014/001365

Total do Processo: 290,00

Total Geral do Fornecedor: 982,45

Fornecedor : 01692 - Lubri & Limp Comércio de Produtos de Limpeza e Lubrificantes Ltda

Processo: 2014/001275 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.13.000067 Óleo lubrificante para diferencial TRM5 140

bd 1,00 198,00 198,00Pedido - 2014/001269

Total do Processo: 198,00

Total Geral do Fornecedor: 198,00

Fornecedor : 01784 - Junior Godoy Auto Pecas Ltda - Me.

Processo: 2014/001265 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004899 Maçaneta da tampa traseira pç 1,00 49,20 49,20Pedido - 2014/001259

13.41.004780 Jogo de palhetas do limpador de para-brisas

cj 1,00 33,15 33,15Pedido - 2014/001259

Total do Processo: 82,35

Processo: 2014/001287 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.29.000069 Lanterna traseira par 1,00 126,00 126,00Pedido - 2014/001281

13.41.004780 Jogo de palhetas do limpador de para-brisas

cj 1,00 33,15 33,15Pedido - 2014/001281

Total do Processo: 159,15

Processo: 2014/001314 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003129 Maçaneta externa pç 1,00 57,00 57,00Pedido - 2014/001308

Total do Processo: 57,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Processo: 2014/001339 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004407 Guarnição un 2,00 40,00 80,00Pedido - 2014/001333

13.41.003129 Maçaneta externa pç 1,00 57,00 57,00Pedido - 2014/001333

13.41.005026 Pino trava porta pç 1,00 3,50 3,50Pedido - 2014/001333

Total do Processo: 140,50

Total Geral do Fornecedor: 439,00

Fornecedor : 01817 - Renata De Cassia Domingues Ferrara Me

Processo: 2014/001259 - 02/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005233 Serviço referente à instalação de cerca elétrica, incluindo: central de cerca el

sv 1,00 470,00 470,00Pedido - 2014/001251

Total do Processo: 470,00

Total Geral do Fornecedor: 470,00

Fornecedor : 01846 - Magripel Araras - Máquinas Agrícolas e Peças Ltda EPP

Processo: 2014/001271 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005009 Suporte de freio lado esquerdo pç 1,00 140,00 140,00Pedido - 2014/001265

Total do Processo: 140,00

Total Geral do Fornecedor: 140,00

Fornecedor : 01909 - X-Data Informática Ltda.-ME

Processo: 2014/001340 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

20.2.000697 Caneta esferográfica ponta média un 100,00 0,60 59,80Pedido - 2014/001334

20.14.000827 Papel tamanho A4 75g/m2 - resma un 200,00 12,70 2.540,00Pedido - 2014/001334

Total do Processo: 2.599,80

Total Geral do Fornecedor: 2.599,80

Fornecedor : 01973 - Auto Eletrica Seneda Ltda. - Me.

Processo: 2014/001301 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004853 Serviço para fazer a manutenção corretiva em alternador

sv 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001295

80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva no motor de partida de um veículo desta

sv 1,00 105,00 105,00Pedido - 2014/001295

80.24.004896 Serviço referente à manutenção corretiva no motor de partida de um veículo desta

sv 1,00 140,00 140,00Pedido - 2014/001295

Total do Processo: 265,00

Processo: 2014/001302 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003422 Planetaria do motor de partida pç 1,00 48,00 48,00Pedido - 2014/001296

13.29.000065 Lâmpada 1034 un 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001296

13.3.000001 Correia alternador un 1,00 39,00 39,00Pedido - 2014/001296

13.11.000003 Bendix partida pç 1,00 99,00 99,00Pedido - 2014/001296

13.3.000001 Correia alternador un 1,00 38,00 38,00Pedido - 2014/001296

13.41.003015 Suporte de escova pç 1,00 28,00 28,00Pedido - 2014/001296

13.41.004341 Botão da buzina pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001296

13.11.000003 Bendix partida pç 1,00 78,00 78,00Pedido - 2014/001296

Total do Processo: 360,00

Processo: 2014/001310 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.29.000013 Terminal de encaixe pç 9,00 0,90 8,10Pedido - 2014/001304

13.26.000081 Horímetro pç 1,00 135,00 135,00Pedido - 2014/001304

13.41.005017 Tapa buraco para painel pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001304

13.29.000058 Chave do contato pç 1,00 42,00 42,00Pedido - 2014/001304

13.29.000013 Terminal de encaixe pç 8,00 0,80 6,40Pedido - 2014/001304

Total do Processo: 201,50

Processo: 2014/001320 - 10/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005241 Serviço referente à instalação de chave de contato em veículo desta Autarquia

sv 1,00 60,00 60,00Pedido - 2014/001314

80.24.005240 Serviço referente à verificação de instalação de ré em veículo desta Autarquia

sv 1,00 60,00 60,00Pedido - 2014/001314

80.24.005242 Serviço referente à mudança de luz do piloto do painel de veículo desta Autarqui

sv 1,00 60,00 60,00Pedido - 2014/001314

Total do Processo: 180,00

Processo: 2014/001374 - 24/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.21.000007 Ventoinha do radiador un 1,00 370,00 370,00Pedido - 2014/001368

13.7.000137 Parafuso do alternador pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001368

13.41.004156 Filtro do ar condicionado pç 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001368

Total do Processo: 440,00

Processo: 2014/001375 - 24/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004853 Serviço para fazer a manutenção corretiva em alternador

sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001369

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

80.24.004891 Serviço referente à manutenção corretiva e instalação da ventoinha do radiador.

sv 1,00 90,00 90,00Pedido - 2014/001369

80.24.005252 Serviço referente à higienização do sistema de ar condicionado em veículo desta

sv 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001369

Total do Processo: 180,00

Total Geral do Fornecedor: 1.626,50

Fornecedor : 02156 - Eletro Tecnica Pepe Ltda.

Processo: 2014/001360 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

5.46.000009 Filtro de linha 5 tomadas pç 4,00 28,50 114,00Pedido - 2014/001354

Total do Processo: 114,00

Total Geral do Fornecedor: 114,00

Fornecedor : 02280 - P.S. Agrícola Ltda.

Processo: 2014/001278 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

24.1.000413 Válvula do gatilho pç 1,00 21,00 21,00Pedido - 2014/001272

Total do Processo: 21,00

Processo: 2014/001284 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.14.000010 Pá nº 2 s/cabo pç 10,00 17,00 170,00Pedido - 2014/001278

6.20.000009 Cabo de pá un 10,00 8,00 80,00Pedido - 2014/001278

Total do Processo: 250,00

Processo: 2014/001357 - 20/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

19.18.000129 Chapeu palha aba larga un 3,00 13,70 41,10Pedido - 2014/001351

Total do Processo: 41,10

Total Geral do Fornecedor: 312,10

Fornecedor : 02301 - Transportadora Leme Ltda.

Processo: 2014/001309 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003194 Locação de imóvel localizado a rua Dr. Armando de Salles Oliveira n° 1391 - Cent

un 1,00 10.862,48 10.862,48Pedido - 2014/001303

Total do Processo: 10.862,48

Total Geral do Fornecedor: 10.862,48

Fornecedor : 02310 - Pirafer Indústria E Comércio De Perfilados Ltda Me

Processo: 2014/001391 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

41.6.000125 Chapa de aço 1/4'' medindo 3000mm x 200mm

pç 2,00 130,00 260,00Pedido - 2014/001385

41.6.000124 Chapa de aço 1/4'' medindo 2000mm x 200mm

pç 8,00 86,88 695,00Pedido - 2014/001385

Total do Processo: 955,00

Total Geral do Fornecedor: 955,00

Fornecedor : 02342 - Luiz Carlos Jacobucci Leme EPP

Processo: 2014/001305 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005236 Serviço referente à manutenção em Bomba Esco modelo LP10, para substituir a tran

sv 1,00 3.300,00 3.300,00Pedido - 2014/001299

Total do Processo: 3.300,00

Processo: 2014/001315 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

42.22.000002 Jogo de junta un 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001309

13.1.000103 Anel oring 2x445,6mm pç 4,00 3,00 12,00Pedido - 2014/001309

42.19.000001 Jogo de chavetas 125/4 cj 5,00 25,00 125,00Pedido - 2014/001309

42.17.000019 Anel elástico 50 mm externo pç 2,00 3,08 6,16Pedido - 2014/001309

42.23.000005 Jogo de gaxetas para bomba 125/4 pç 1,00 85,00 85,00Pedido - 2014/001309

Total do Processo: 278,16

Processo: 2014/001316 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004218 Serviço referente à manutenção corretiva em 01 bomba KSB 125/4

un 1,00 850,00 850,00Pedido - 2014/001310

Total do Processo: 850,00

Total Geral do Fornecedor: 4.428,16

Fornecedor : 02422 - Gráfica Brilho Ltda. - Me.

Processo: 2014/001257 - 02/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.18.000036 Serviços para confecção de blocos de 32 folhas de Boletim Diário da Estação de C

un 12,00 7,00 84,00Pedido - 2014/001253

80.18.000034 Serviços para confecção de blocos de 32 folhas de Boletim Diário do Controle de

un 12,00 9,25 111,00Pedido - 2014/001253

80.18.000035 Serviços para confecção de blocos de 32 folhas de Boletim Diário do Centro de Re

un 12,00 7,00 84,00Pedido - 2014/001253

Total do Processo: 279,00

Total Geral do Fornecedor: 279,00

Fornecedor : 02509 - Isabela Mendes Zolio - Me

Processo: 2014/001381 - 29/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

8.4.000444 Tubo de nylon m 1,00 2,50 2,50Pedido - 2014/001375

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.005037 Sensor indutivo pç 1,00 180,00 180,00Pedido - 2014/001375

13.41.005038 Tomada elétrica do sensor pç 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001375

Total do Processo: 212,50

Processo: 2014/001382 - 29/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.004628 Serviço para fazer a manutenção em rodoar de caminhão desta Autarquia

un 1,00 5,00 5,00Pedido - 2014/001376

80.24.004017 Serviço de manutenção em tacógrafo sv 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001376

Total do Processo: 45,00

Total Geral do Fornecedor: 257,50

Fornecedor : 02568 - Hidrolab Saneamento Ambiental Ltda.- EPP

Processo: 2014/001295 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

9.6.000070 Tablete duo tab 50T/50F 200g un 210,00 4,10 861,00Pedido - 2014/001289

9.6.000071 Tablete tricloro 200g QF un 105,00 3,85 404,25Pedido - 2014/001289

Total do Processo: 1.265,25

Total Geral do Fornecedor: 1.265,25

Fornecedor : 02582 - Assemae Associação Nacional Dos Serv Mun De Saneamento

Processo: 2014/001298 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005238 Referente à inscrição de servidores no curso "Medidas de Redução de Perdas de Ág

sv 14,00 210,00 2.940,00Pedido - 2014/001292

Total do Processo: 2.940,00

Total Geral do Fornecedor: 2.940,00

Fornecedor : 02606 - Quatro Clínicas Sociedade Médica S/S

Processo: 2014/001323 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.39.000007 Referente a exames períodicos de Eletroencefalograma

un 1,00 80,00 80,00Pedido - 2014/001317

Total do Processo: 80,00

Total Geral do Fornecedor: 80,00

Fornecedor : 02613 - Matheus Define Assessoria E Consultoria Ltda

Processo: 2014/001361 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003334 Referente à renovação do alvará para uso de produtos controlados

un 1,00 876,00 876,00Pedido - 2014/001355

Total do Processo: 876,00

Total Geral do Fornecedor: 876,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 02622 - JC Beltram Supermercados Ltda - EPP

Processo: 2014/001335 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

16.1.000204 Garrafa térmica de 1L un 2,00 54,99 109,98Pedido - 2014/001329

Total do Processo: 109,98

Processo: 2014/001400 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

16.2.000075 Açúcar cristal pacote de 5kg un 24,00 6,79 162,96Pedido - 2014/001394

16.2.000009 Pó de café - pct 500g un 200,00 5,99 1.198,00Pedido - 2014/001394

16.2.000073 Chá mate - embalagem 250g cx 50,00 6,25 312,50Pedido - 2014/001394

7.2.001316 Vassoura caipira un 20,00 11,90 238,00Pedido - 2014/001394

7.2.001319 Esponja dupla face un 39,00 1,30 50,57Pedido - 2014/001394

16.1.000192 Filtro de papel para coador de café cx 60,00 2,69 161,40Pedido - 2014/001394

7.1.000445 Álcool em gel - embalagem de 500 ml un 10,00 4,15 41,50Pedido - 2014/001394

16.1.000180 Fósforo - maço un 5,00 2,19 10,95Pedido - 2014/001394

Total do Processo: 2.175,88

Total Geral do Fornecedor: 2.285,86

Fornecedor : 02692 - Viaconect Telecomunicações Comercial Ltda.-ME

Processo: 2014/001397 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005258 Serviço referente à gravação de atendimento

sv 1,00 150,00 150,00Pedido - 2014/001391

Total do Processo: 150,00

Total Geral do Fornecedor: 150,00

Fornecedor : 02710 - Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME

Processo: 2014/001291 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.71.000043 Jogo de pastilhas de freio un 1,00 95,00 95,00Pedido - 2014/001285

13.71.000039 Disco de freio dianteiro pç 2,00 150,00 300,00Pedido - 2014/001285

Total do Processo: 395,00

Processo: 2014/001317 - 10/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.71.000001 Cilindro mestre do freio pç 1,00 100,00 100,00Pedido - 2014/001311

Total do Processo: 100,00

Processo: 2014/001392 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.70.000004 Coxim de borracha pç 6,00 28,00 168,00Pedido - 2014/001386

13.41.002949 Tampa do tanque de combustivel un 1,00 28,00 28,00Pedido - 2014/001386

Total do Processo: 196,00

Total Geral do Fornecedor: 691,00

Fornecedor : 02721 - Pavan Tintas Comercial Ltda.-ME

Processo: 2014/001279 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

12.1.000025 Esmalte galão 3.600 ml un 3,00 47,00 141,00Pedido - 2014/001273

12.3.000030 Rolo para pintura un 5,00 2,00 10,00Pedido - 2014/001273

Total do Processo: 151,00

Processo: 2014/001370 - 23/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

12.2.000064 Removedor 900ml pastoso pç 2,00 18,00 36,00Pedido - 2014/001364

Total do Processo: 36,00

Total Geral do Fornecedor: 187,00

Fornecedor : 02765 - Claro S.A.

Processo: 2014/001260 - 02/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.002983 Empenho prévio para custear despesas com telefones celulares desta Autarquia

un 1,00 4.500,00 4.500,00Pedido - 2014/001250

Total do Processo: 4.500,00

Total Geral do Fornecedor: 4.500,00

Fornecedor : 02768 - N.D. Leme Comercial Ltda ME

Processo: 2014/001262 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.002966 Empenho prévio para custear despesas postais e renovação de assinatura

un 1,00 12.000,00 12.000,00Pedido - 2014/001255

Total do Processo: 12.000,00

Total Geral do Fornecedor: 12.000,00

Fornecedor : 02842 - Display Painéis Eletrônicos EIRELI - EPP

Processo: 2014/001346 - 16/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

20.25.000187 Bobina de papel térmico medindo 57mm x 22mm

un 100,00 2,41 241,00Pedido - 2014/001340

Total do Processo: 241,00

Total Geral do Fornecedor: 241,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 02907 - Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda ME

Processo: 2014/001276 - 06/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.26.000070 Reparo do estabilizador pç 2,00 120,00 240,00Pedido - 2014/001270

13.33.000054 Retentor do giro pç 1,00 108,00 108,00Pedido - 2014/001270

13.41.005011 Assento completo com apoio de braço e suspensão

pç 1,00 1.750,00 1.750,00Pedido - 2014/001270

Total do Processo: 2.098,00

Processo: 2014/001313 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005016 Tubo de água do radiador pç 1,00 992,50 992,50Pedido - 2014/001307

13.41.003897 Abraçadeira pç 2,00 15,00 30,00Pedido - 2014/001307

42.22.000337 Mangote pç 1,00 38,00 38,00Pedido - 2014/001307

13.1.000004 Anel de borracha pç 1,00 63,00 63,00Pedido - 2014/001307

Total do Processo: 1.123,50

Processo: 2014/001347 - 16/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.26.000037 Jogo reparo cilindro do giro pç 2,00 128,00 256,00Pedido - 2014/001341

Total do Processo: 256,00

Total Geral do Fornecedor: 3.477,50

Fornecedor : 02914 - Central Lemense de Embalagens Ltda - ME

Processo: 2014/001399 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

16.4.000001 Papel toalha - fardo com 1000 folhas pct 150,00 5,30 795,00Pedido - 2014/001393

Total do Processo: 795,00

Total Geral do Fornecedor: 795,00

Fornecedor : 02974 - Zorzo Projetos e Topografia Ltda

Processo: 2014/001349 - 16/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005249 Referente à serviços topográficos, incluindo 3 vias da planta da área total com

sv 1,00 6.800,00 6.800,00Pedido - 2014/001343

Total do Processo: 6.800,00

Total Geral do Fornecedor: 6.800,00

Fornecedor : 02984 - Adriana Barbosa Máquinas

Processo: 2014/001264 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

7.2.000144 Vassoura para grama un 2,00 22,90 45,80Pedido - 2014/001258

4.7.000006 Cadeado 50 mm un 2,00 21,28 42,56Pedido - 2014/001258

Total do Processo: 88,36

Processo: 2014/001328 - 14/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.14.000009 Cabo para enxada pç 10,00 6,80 68,00Pedido - 2014/001322

6.20.000004 Corda de nylon 10mm m 10,00 1,40 14,00Pedido - 2014/001322

4.8.000001 Cabo de madeira para picareta pç 10,00 7,10 71,00Pedido - 2014/001322

Total do Processo: 153,00

Processo: 2014/001369 - 23/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

4.1.004611 Rastelo plástico pç 2,00 13,00 26,00Pedido - 2014/001363

4.1.000013 Colher de pedreiro n º 09 pç 3,00 9,00 27,00Pedido - 2014/001363

4.7.000002 Cadeado 35mm un 10,00 13,23 132,30Pedido - 2014/001363

Total do Processo: 185,30

Processo: 2014/001386 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

7.2.001394 Balde em inox com graduação interna - 6 litros

un 1,00 47,50 47,50Pedido - 2014/001380

Total do Processo: 47,50

Total Geral do Fornecedor: 474,16

Fornecedor : 03011 - Ana Paula Carraro ME

Processo: 2014/001288 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003506 Puxador do capô pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001282

13.41.004214 Batente da porta pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001282

13.41.003391 Maçaneta interna pç 1,00 16,00 16,00Pedido - 2014/001282

Total do Processo: 36,00

Total Geral do Fornecedor: 36,00

Fornecedor : 03014 - Igor Gaino - ME

Processo: 2014/001343 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005248 Serviço para engraxar bicicleta desta Autarquia

sv 1,00 27,00 27,00Pedido - 2014/001337

Total do Processo: 27,00

Processo: 2014/001344 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

22.1.000003 Par de pedal un 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001338

13.41.004282 Catraca pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001338

22.1.000003 Par de pedal un 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001338

22.2.000009 Pneu de bicicleta un 2,00 35,00 70,00Pedido - 2014/001338

22.2.000025 Remendo un 2,00 3,00 6,00Pedido - 2014/001338

22.2.000017 Eixo de bicicleta pç 2,00 12,00 24,00Pedido - 2014/001338

22.2.000001 Selim para bicicleta un 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001338

Total do Processo: 159,00

Total Geral do Fornecedor: 186,00

Fornecedor : 03220 - Nova Impressão Informática e Papelaria Ltda-ME

Processo: 2014/001306 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005102 Serviço referente à confecção de carimbo automático C30

un 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001300

Total do Processo: 25,00

Processo: 2014/001356 - 20/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005250 Serviço referente à manutenção corretiva, limpeza, lubrificação e troca de pelíc

sv 1,00 60,00 60,00Pedido - 2014/001350

Total do Processo: 60,00

Total Geral do Fornecedor: 85,00

Fornecedor : 03237 - Clóvis Henrique Batista Alves-ME

Processo: 2014/001286 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005235 Serviço referente à substituição de compressor 9.000 BTUS de ar condicionado tip

sv 1,00 600,00 600,00Pedido - 2014/001280

Total do Processo: 600,00

Total Geral do Fornecedor: 600,00

Fornecedor : 03238 - J.P. Mangueiras Hidráulicas Ltda ME

Processo: 2014/001325 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005022 Terminal para mangueira 1.1/16 x 1" pç 1,00 48,00 48,00Pedido - 2014/001319

13.41.005023 Terminal para mangueira MF 1.1/16 x 1" pç 1,00 42,00 42,00Pedido - 2014/001319

13.41.004900 Capa 1/2" pç 2,00 8,00 16,00Pedido - 2014/001319

13.41.005025 Terminal para mangueira M.24 x 1/2" 90º pç 1,00 26,00 26,00Pedido - 2014/001319

13.41.004877 Terminal 7/8" x 1/2" pç 1,00 16,00 16,00Pedido - 2014/001319

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.005024 Capa 1" pç 2,00 16,00 32,00Pedido - 2014/001319

Total do Processo: 180,00

Processo: 2014/001355 - 20/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004037 Terminal 3/4'' x 5/8'' pç 1,00 22,00 22,00Pedido - 2014/001349

13.41.005027 Terminal MF 3/4" x 5/8" pç 1,00 18,00 18,00Pedido - 2014/001349

13.41.004643 Capa 5/8" un 2,00 8,00 16,00Pedido - 2014/001349

Total do Processo: 56,00

Processo: 2014/001387 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004900 Capa 1/2" pç 4,00 8,00 32,00Pedido - 2014/001381

11.2.000015 Mangueira 1/2" m 4,80 36,00 172,80Pedido - 2014/001381

13.41.004657 Terminal 3/4" x 1/2" pç 1,00 18,00 18,00Pedido - 2014/001381

13.41.004877 Terminal 7/8" x 1/2" pç 2,00 22,00 44,00Pedido - 2014/001381

42.22.000361 Terminal 1.1/16" x 1/2" macho fixo pç 1,00 22,00 22,00Pedido - 2014/001381

Total do Processo: 288,80

Total Geral do Fornecedor: 524,80

Fornecedor : 03258 - Luciano Correia David ME

Processo: 2014/001376 - 28/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003337 Câmara de ar p/pneu de moto un 1,00 26,00 26,00Pedido - 2014/001370

13.41.000007 Junta do cabeçote un 2,00 5,00 10,00Pedido - 2014/001370

Total do Processo: 36,00

Processo: 2014/001377 - 28/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005256 Serviço referente à manutenção corretiva e troca de peças

sv 1,00 8,00 8,00Pedido - 2014/001371

Total do Processo: 8,00

Total Geral do Fornecedor: 44,00

Fornecedor : 03259 - Carverex Sistemas Contra Incendio LTDA - EPP

Processo: 2014/001389 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.52.004146 Mangueira 2.1/2" x 30m pç 1,00 600,00 600,00Pedido - 2014/001383

Total do Processo: 600,00

Total Geral do Fornecedor: 600,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 03271 - Torkflex Transmissões Industriais Ltda

Processo: 2014/001293 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

42.8.000006 Centro elástico para acoplamento AT90 pç 5,00 1.060,00 5.300,00Pedido - 2014/001287

42.8.000002 Centro elástico para acoplamento A-70 pç 4,00 550,00 2.200,00Pedido - 2014/001287

Total do Processo: 7.500,00

Total Geral do Fornecedor: 7.500,00

Fornecedor : 03272 - Paulo Tadeu Ferreira & Cia Ltda ME

Processo: 2014/001285 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

20.22.000396 Cadeira secretária giratória estofada sem braço

un 1,00 125,00 125,00Pedido - 2014/001279

Total do Processo: 125,00

Total Geral do Fornecedor: 125,00

Fornecedor : 03276 - Silvano Simplicio do Nascimento - Me

Processo: 2014/001289 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003325 Vidro lateral da porta un 1,00 210,00 210,00Pedido - 2014/001283

Total do Processo: 210,00

Processo: 2014/001299 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004579 Para-brisa un 1,00 310,00 310,00Pedido - 2014/001293

Total do Processo: 310,00

Total Geral do Fornecedor: 520,00

Fornecedor : 03291 - André Mauricio Borotto - EPP

Processo: 2014/001390 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

19.13.000003 Óculos de proteção escuro un 100,00 2,80 280,00Pedido - 2014/001384

Total do Processo: 280,00

Total Geral do Fornecedor: 280,00

Fornecedor : 03297 - Mercalf Diesel Ltda.

Processo: 2014/001348 - 16/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.30.000008 Para-choque dianteiro un 1,00 2.200,00 2.200,00Pedido - 2014/001342

Total do Processo: 2.200,00

Total Geral do Fornecedor: 2.200,00

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Fornecedor : 03352 - Paulo Cezar Pelissari

Processo: 2014/001263 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003659 Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Lei Municipal nº 3.3

un 1,00 854,48 854,48Pedido - 2014/001257

Total do Processo: 854,48

Total Geral do Fornecedor: 854,48

Fornecedor : 03353 - Ricardo Orsi Rosato

Processo: 2014/001263 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003659 Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Lei Municipal nº 3.3

un 1,00 854,48 854,48Pedido - 2014/001256

Total do Processo: 854,48

Total Geral do Fornecedor: 854,48

Fornecedor : 03357 - Moraes & Cia Ltda EPP

Processo: 2014/001341 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

20.8.000038 Pasta AZ un 19,00 7,06 134,14Pedido - 2014/001335

Total do Processo: 134,14

Total Geral do Fornecedor: 134,14

Fornecedor : 03374 - Vitor Alfredo Machado Filho

Processo: 2014/001378 - 28/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.003995 Serviço para consertar e limpar o radiador un 1,00 150,00 150,00Pedido - 2014/001372

Total do Processo: 150,00

Processo: 2014/001383 - 29/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005034 Colmeia do radiador d'agua pç 1,00 1.350,00 1.350,00Pedido - 2014/001377

Total do Processo: 1.350,00

Total Geral do Fornecedor: 1.500,00

Fornecedor : 03376 - Quimis Aparelhos Científicos Ltda

Processo: 2014/001296 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

9.6.000000 Eletrodo do oxigênio dissolvido Q758P un 1,00 832,99 832,99Pedido - 2014/001290

Total do Processo: 832,99

Total Geral do Fornecedor: 832,99

Fornecedor : 03392 - Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Processo: 2014/001337 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

42.22.000400 Kit reparo de válvula de alívio modelo VA-212 dn 4" composto de: um conjunto de

sv 1,00 1.360,00 1.360,00Pedido - 2014/001331

42.22.000399 Kit reparo de válvula de alívio modelo VA-212 dn 4" composto de: um conjunto de

pç 1,00 470,00 470,00Pedido - 2014/001331

Total do Processo: 1.830,00

Total Geral do Fornecedor: 1.830,00

Fornecedor : 03415 - Antenor José Morcelli - EPP

Processo: 2014/001268 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.34.000001 Retentor do pinhão do diferencial pç 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001262

13.41.003355 Barra da direção pç 1,00 160,00 160,00Pedido - 2014/001262

13.41.005010 Luva de reduzida do diferencial pç 1,00 290,00 290,00Pedido - 2014/001262

Total do Processo: 480,00

Processo: 2014/001395 - 31/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.005039 Sincronizador 5ª marcha/ré pç 1,00 688,00 688,00Pedido - 2014/001389

13.1.000013 Anel sincronizado pç 2,00 245,00 490,00Pedido - 2014/001389

13.41.003263 Rolamento contra eixo pç 1,00 90,00 90,00Pedido - 2014/001389

13.41.003428 Plato embreagem pç 1,00 390,00 390,00Pedido - 2014/001389

13.41.003264 Disco da embreagem pç 1,00 330,00 330,00Pedido - 2014/001389

13.70.000007 Coxim do radiador pç 2,00 8,50 17,00Pedido - 2014/001389

13.70.000007 Coxim do radiador pç 2,00 9,00 18,00Pedido - 2014/001389

13.41.003295 Barra estabilizadora pç 1,00 125,00 125,00Pedido - 2014/001389

13.41.003070 Terminal de direção pç 2,00 65,00 130,00Pedido - 2014/001389

13.41.004540 Cabo tomada de força pç 1,00 65,00 65,00Pedido - 2014/001389

13.41.003266 Rolamento da embreagem pç 1,00 150,00 150,00Pedido - 2014/001389

Total do Processo: 2.493,00

Total Geral do Fornecedor: 2.973,00

Fornecedor : 03421 - M.Alice A. Angelin - ME

Processo: 2014/001267 - 03/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

19.17.000054 Capa de chuva tipo motoqueiro tamanho G

pç 5,00 46,00 230,00Pedido - 2014/001261

Total do Processo: 230,00

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ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Processo: 2014/001281 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

23.2.000037 Lâmpada para lanterna un 1,00 1,50 1,50Pedido - 2014/001275

13.29.000032 Lâmpada p/farol pç 1,00 36,00 36,00Pedido - 2014/001275

13.5.000011 Bateria p/moto pç 1,00 150,00 150,00Pedido - 2014/001275

13.41.005013 Cinta da bateria pç 1,00 4,00 4,00Pedido - 2014/001275

Total do Processo: 191,50

Processo: 2014/001311 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003337 Câmara de ar p/pneu de moto un 1,00 30,00 30,00Pedido - 2014/001305

13.41.003337 Câmara de ar p/pneu de moto un 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001305

13.10.002903 Pneu traseiro para moto un 1,00 105,00 105,00Pedido - 2014/001305

13.10.002901 Pneu dianteiro para moto un 1,00 67,00 67,00Pedido - 2014/001305

Total do Processo: 237,00

Processo: 2014/001363 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.13.000001 Oléo para motor moto L 2,00 17,00 34,00Pedido - 2014/001357

13.41.003340 Rolamento roda dianteira pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001357

13.10.004405 Câmara de ar 17 un 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001357

13.46.000001 Filtro de óleo do motor pç 1,00 10,00 10,00Pedido - 2014/001357

Total do Processo: 91,00

Processo: 2014/001388 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.10.002903 Pneu traseiro para moto un 1,00 100,00 100,00Pedido - 2014/001382

13.41.003160 Rolamento roda traseira pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001382

13.10.002901 Pneu dianteiro para moto un 1,00 69,00 69,00Pedido - 2014/001382

13.41.003340 Rolamento roda dianteira pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001382

Total do Processo: 193,00

Total Geral do Fornecedor: 942,50

Fornecedor : 03422 - Tonolli Peças e Serviços Ltda - ME

Processo: 2014/001280 - 07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.9.000019 Alavanca do cambio pç 1,00 55,00 55,00Pedido - 2014/001274

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ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.25.000022 Bucha do eixo traseiro pç 2,00 16,00 32,00Pedido - 2014/001274

13.41.004453 Kit rolamento roda traseira pç 2,00 40,00 80,00Pedido - 2014/001274

13.41.003210 Kit da haste amortecedor pç 2,00 15,00 30,00Pedido - 2014/001274

13.41.004101 Ponta de eixo pç 2,00 60,00 120,00Pedido - 2014/001274

13.41.003163 Tampa reservatório d'água pç 1,00 9,00 9,00Pedido - 2014/001274

13.21.000003 Reservatorio d'agua radiador pç 1,00 48,00 48,00Pedido - 2014/001274

13.41.004461 Abraçadeira 1 1/4 x 1 3/4 sem fim pç 3,00 2,00 6,00Pedido - 2014/001274

5.48.000027 Abraçadeira 19 x 32 mm pç 4,00 2,00 8,00Pedido - 2014/001274

13.41.004247 Tubo de refrigeração pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001274

Total do Processo: 408,00

Processo: 2014/001300 - 08/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003068 Rolamento cardan pç 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001294

13.47.000004 Máquina do vidro pç 1,00 45,00 45,00Pedido - 2014/001294

13.41.003148 Espelho retrovisor pç 1,00 24,00 24,00Pedido - 2014/001294

13.52.004088 Mangueira inferior radiador pç 1,00 100,00 100,00Pedido - 2014/001294

13.41.004447 Abraçadeira sem fim pç 2,00 3,00 6,00Pedido - 2014/001294

13.7.000028 Parafuso da abraçadeira do cardan un 3,00 3,50 10,50Pedido - 2014/001294

Total do Processo: 235,50

Processo: 2014/001312 - 09/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003488 Abraçadeira 7/16" x 5/8" 9mm un 2,00 1,00 2,00Pedido - 2014/001306

5.48.000026 Abraçadeira 25 x 38 - 9 mm pç 3,00 2,50 7,50Pedido - 2014/001306

13.41.004461 Abraçadeira 1 1/4 x 1 3/4 sem fim pç 4,00 2,50 10,00Pedido - 2014/001306

13.52.004055 Mangueira entrada do aquecedor pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001306

13.21.000006 Mangueira radiador pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001306

13.52.004120 Mangueira tubo/bomba d'água pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001306

13.52.004088 Mangueira inferior radiador pç 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001306

13.52.004119 Mangueira cabeçote/bomba d'água pç 1,00 48,00 48,00Pedido - 2014/001306

13.52.004089 Mangueira superior radiador pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001306

13.52.004145 Mangueira longa do reservatório ao tubo pç 1,00 22,00 22,00Pedido - 2014/001306

13.41.003118 Interruptor pressão do oléo pç 1,00 17,00 17,00Pedido - 2014/001306

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ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.003380 Bujão da saida ar quente pç 1,00 6,00 6,00Pedido - 2014/001306

13.60.000001 Bomba d'água pç 1,00 68,00 68,00Pedido - 2014/001306

13.21.000002 Tampa radiador pç 1,00 17,00 17,00Pedido - 2014/001306

13.21.000003 Reservatorio d'agua radiador pç 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001306

5.48.000027 Abraçadeira 19 x 32 mm pç 4,00 2,00 8,00Pedido - 2014/001306

13.41.004333 Abraçadeira 5/8" x 1.1/16" rosca sem fim pç 5,00 1,00 5,00Pedido - 2014/001306

13.52.000010 Mangueira da bomba d'agua un 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001306

13.41.003250 Amortecedor dianteiro pç 2,00 85,00 170,00Pedido - 2014/001306

13.41.003210 Kit da haste amortecedor pç 2,00 10,00 20,00Pedido - 2014/001306

13.41.003024 Kit estabilizador interno dianteiro pç 2,00 5,50 11,00Pedido - 2014/001306

13.70.000001 Coxim lateral motor pç 2,00 45,00 90,00Pedido - 2014/001306

13.70.000002 Coxim cambio pç 1,00 40,00 40,00Pedido - 2014/001306

13.71.000032 Servo freio pç 1,00 190,00 190,00Pedido - 2014/001306

13.41.003286 Batente frontal motor pç 1,00 3,00 3,00Pedido - 2014/001306

13.12.000022 Base do carburador pç 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001306

13.33.000012 Retentor do cambio pç 1,00 28,00 28,00Pedido - 2014/001306

13.41.003575 Jogo de junta câmbio pç 1,00 12,00 12,00Pedido - 2014/001306

13.35.000010 Junta do escapamento pç 1,00 5,00 5,00Pedido - 2014/001306

13.41.003308 Bujão do carter pç 1,00 6,00 6,00Pedido - 2014/001306

13.41.003380 Bujão da saida ar quente pç 1,00 6,00 6,00Pedido - 2014/001306

13.41.003208 Reparo da junta homocinética roda pç 2,00 13,00 26,00Pedido - 2014/001306

13.41.003248 Coxim amortecedor dianteiro pç 2,00 58,00 116,00Pedido - 2014/001306

13.25.000012 Bandeja suspensão pç 2,00 56,00 112,00Pedido - 2014/001306

13.41.003136 Junta fixa c/reparo lado da roda pç 1,00 90,00 90,00Pedido - 2014/001306

13.41.003070 Terminal de direção pç 2,00 33,00 66,00Pedido - 2014/001306

13.41.002968 Pivo inferior pç 2,00 43,00 86,00Pedido - 2014/001306

13.41.003021 Kit estabilizador dianteiro externo pç 2,00 5,50 11,00Pedido - 2014/001306

Total do Processo: 1.467,50

Processo: 2014/001321 - 13/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003265 Garfo da embreagem pç 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001315

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ItensProcFornec.rpt

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

13.41.003200 Cabo da embreagem pç 1,00 45,00 45,00Pedido - 2014/001315

13.41.004052 Querosene L 1,00 14,00 14,00Pedido - 2014/001315

13.6.001050 Retentor pç 1,00 36,00 36,00Pedido - 2014/001315

13.33.000002 Retentor comando válvulas pç 3,00 12,00 36,00Pedido - 2014/001315

13.26.000042 Junta da tampa pç 1,00 44,00 44,00Pedido - 2014/001315

13.41.003669 Rolamento esticador da correia dentada un 1,00 37,00 37,00Pedido - 2014/001315

13.41.003250 Amortecedor dianteiro pç 2,00 80,00 160,00Pedido - 2014/001315

13.41.003118 Interruptor pressão do oléo pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001315

13.41.003023 Kit da embreagem pç 1,00 243,00 243,00Pedido - 2014/001315

13.41.004701 Kit do garfo da embreagem un 1,00 25,00 25,00Pedido - 2014/001315

13.41.003210 Kit da haste amortecedor pç 2,00 9,00 18,00Pedido - 2014/001315

13.71.000008 Pastilha dianteira pç 1,00 27,00 27,00Pedido - 2014/001315

13.41.003200 Cabo da embreagem pç 1,00 42,00 42,00Pedido - 2014/001315

13.3.000006 Correia sincronizada dentada un 1,00 37,00 37,00Pedido - 2014/001315

13.3.000005 Correia em V un 1,00 11,00 11,00Pedido - 2014/001315

42.22.000081 Tampa do óleo motor pç 1,00 8,00 8,00Pedido - 2014/001315

13.41.003248 Coxim amortecedor dianteiro pç 2,00 55,00 110,00Pedido - 2014/001315

Total do Processo: 933,00

Processo: 2014/001354 - 17/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.004453 Kit rolamento roda traseira pç 2,00 37,50 75,00Pedido - 2014/001348

13.41.003163 Tampa reservatório d'água pç 1,00 8,00 8,00Pedido - 2014/001348

13.71.000002 Pastilha de freio dianteira par 1,00 35,00 35,00Pedido - 2014/001348

13.46.000013 Filtro de combustível pç 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001348

13.3.000022 Protetor inferior da correia dentada pç 1,00 27,00 27,00Pedido - 2014/001348

13.70.000006 Suporte para coxim do cambio un 1,00 11,00 11,00Pedido - 2014/001348

13.71.000044 Cilindro de freio da roda traseira pç 2,00 18,00 36,00Pedido - 2014/001348

13.71.000001 Cilindro mestre do freio pç 1,00 90,00 90,00Pedido - 2014/001348

13.41.004398 Tambor freio pç 2,00 60,00 120,00Pedido - 2014/001348

13.71.000005 Lona de freio par 1,00 15,00 15,00Pedido - 2014/001348

13.41.003340 Rolamento roda dianteira pç 2,00 50,00 100,00Pedido - 2014/001348

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total do Processo: 532,00

Processo: 2014/001362 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.41.003118 Interruptor pressão do oléo pç 1,00 16,00 16,00Pedido - 2014/001356

13.71.000009 Disco de freio pç 2,00 42,00 84,00Pedido - 2014/001356

13.41.004285 Kit peneira do bico injetor un 1,00 18,00 18,00Pedido - 2014/001356

13.71.000043 Jogo de pastilhas de freio un 1,00 50,00 50,00Pedido - 2014/001356

13.41.004284 Vela de ignição pç 4,00 19,00 76,00Pedido - 2014/001356

13.17.000007 Jogo cabo de vela cj 1,00 160,00 160,00Pedido - 2014/001356

Total do Processo: 404,00

Processo: 2014/001373 - 24/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

13.21.000003 Reservatorio d'agua radiador pç 1,00 47,00 47,00Pedido - 2014/001367

13.41.003163 Tampa reservatório d'água pç 1,00 20,00 20,00Pedido - 2014/001367

13.3.000001 Correia alternador un 1,00 86,00 86,00Pedido - 2014/001367

13.41.004333 Abraçadeira 5/8" x 1.1/16" rosca sem fim pç 2,00 1,00 2,00Pedido - 2014/001367

13.41.004461 Abraçadeira 1 1/4 x 1 3/4 sem fim pç 2,00 2,50 5,00Pedido - 2014/001367

13.28.000529 Rolamento do alternador pç 1,00 58,00 58,00Pedido - 2014/001367

13.21.000001 Radiador un 1,00 210,00 210,00Pedido - 2014/001367

Total do Processo: 428,00

Total Geral do Fornecedor: 4.408,00

Fornecedor : 03432 - Ricardo Volpe Serrano - ME

Processo: 2014/001258 - 02/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

20.36.000016 Livro " Constituição Federal Comentada " - 05ª edição; 2014; Nery; Editora RT

un 1,00 360,00 360,00Pedido - 2014/001252

20.36.000017 Livro " Direito de Águas " - 04ª edição; 2014; Machado; Editora Atlas

un 1,00 91,00 91,00Pedido - 2014/001252

20.36.000018 Livro " Lei do Mandado de Segurança Comentada " - 01ª edição; 2014; Humberto; Ed

un 1,00 120,00 120,00Pedido - 2014/001252

Total do Processo: 571,00

Total Geral do Fornecedor: 571,00

Fornecedor : 03433 - Alessandro Rodrigo Lourencetti

Processo: 2014/001364 - 21/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005251 Serviço referente à solda em agradado do motor

sv 1,00 180,00 180,00Pedido - 2014/001358

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Total do Processo: 180,00

Total Geral do Fornecedor: 180,00

Fornecedor : 03434 - TV SP2 Comunicações Ltda

Processo: 2014/001345 - 15/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005247 Serviço referente à mudança de ponto de televisão

sv 1,00 59,00 59,00Pedido - 2014/001339

Total do Processo: 59,00

Total Geral do Fornecedor: 59,00

Fornecedor : 03435 - Hotel Plaza Mayor Limitada - EPP

Processo: 2014/001365 - 22/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005253 Referente a hospedagem de servidor desta Autarquia em hotel (incluindo café da m

sv 2,00 211,00 422,00Pedido - 2014/001359

Total do Processo: 422,00

Total Geral do Fornecedor: 422,00

Fornecedor : 03436 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Processo: 2014/001366 - 22/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005254 Referente ao pagamento de A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) em nome

sv 1,00 63,64 63,64Pedido - 2014/001360

Total do Processo: 63,64

Total Geral do Fornecedor: 63,64

Fornecedor : 03437 - Hoperações Consultoria e Assessoria em Saneamento Ltda. EPP.

Processo: 2014/001368 - 22/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.26.000013 Referente à contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto de D

sv 1,00 14.412,05 14.412,05Pedido - 2014/001362

Total do Processo: 14.412,05

Total Geral do Fornecedor: 14.412,05

Fornecedor : 03438 - MF - Consultoria e Assessoria LTDA - ME

Processo: 2014/001367 - 22/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

80.24.005255 Referente à contratação de empresa especializada para elaboração de edital para

sv 1,00 5.800,00 5.800,00Pedido - 2014/001361

Total do Processo: 5.800,00

Total Geral do Fornecedor: 5.800,00

Fornecedor : 03439 - Mecaltec Indústria e Comércio Ltda

Processo: 2014/001384 - 30/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA

Material Preço TotalPreço Unit.Quant.Unid.Instrumento

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Sistema de Administração de Compras

Itens do Processo por Fornecedores

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

14.1.000044 Registro de derivação TAP de 1'' BSPT x 1.1/4'' BSP x 25,40mm sem rosca interna

pç 10,00 210,00 2.100,00Pedido - 2014/001378

Total do Processo: 2.100,00

Total Geral do Fornecedor: 2.100,00

Total Geral : 917.887,75

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