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Reunião Pública AnualReunião Pública Anual
APIMECAPIMEC--SP 2009SP 2009
Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com InvestidoresDiretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
APIMECAPIMEC--SP 2009SP 2009Novembro/09Novembro/09
Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes àsperspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, eàs perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, comotal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp emrelação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar oplano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras
AvisoAviso
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futurasdependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regrasgovernamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outrosfatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivadospela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
2
1.400,1 1.426,1
990,1 1.017,4
Esgoto
Água
331,5 335,9
Total do Volume Faturado de água e esgoto, incluindo atacado (milhões de m³)
Volume FaturadoVolume Faturado
2.390,2
0,7%
2,2%
2.443,5
799,1 804,4
28,30
27,70 27,20
26,90 26,50
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Perdas (%)
467,6
480,1 481,5475,6
468,5
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Volume Faturado de Água
714,0 714,0719,0
705,5699,5
3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
Volume Produzido de Água
1.400,1 1.426,1
9M08 9M09
Água467,6 468,5
3T08 3T09
3
-2,0%
-6,4%0,2%
2.108 1.9084.647 4.906
Receita Líquida (R$ MM)
Evolução da Receita Evolução da Receita Líquida, LAJIDA e Margem LAJIDALíquida, LAJIDA e Margem LAJIDA
LAJIDA (R$ MM) e Margem LAJIDA (%)
5,6%
2,3%
(9,5%)
9M08 9M09
697
617
3T08 3T099M08 9M09
1.5931.629
3T08 3T09
4
45,4%
38,9%
43,8%
37,9%
(11,5%)
339
173
114 117
160
61
355
40
236
121146
162
72
0,7%
4,6%
5,6% 4,0%
36,7%
6,7%24,6%
(58,6%)
Custos e Despesas Custos e Despesas (R$ milhões)(R$ milhões)
17,6%
37 32
61
23
4033
9
Salários e Encargos
Materiais Materiais de Tratamento
Serviços Energia Elétrica
Despesas Gerais
Depreciação e
Amortização
Baixa de Crédito
Despesas Fiscais
3T08 3T09% Receita Líquida no 3T08
% Receita Líquida no 3T09
5
21,3% 2,3% 2,0% 10,8% 7,1% 7,3% 10,1% 3,8% 1,4%
21,8% 2,4% 2,1% 14,5% 7,5% 9,0% 9,9% 4,4% 0,6%
231,1 195,7 36,0
(117,5) 22,9 23,2
103,8 200,2
Lucro LíquidoLucro Líquido
Principais variações dos itens que afetaram o lucro líquido (R$ milhões)
86,6 %53,1 %
278,6 352,7
(212,2)(254,4)
(35,5)(6,4)
Financeiras, Líquidas
Variação cambial
Resultado operacional líquido de variação cambial e variação monetária
6
Lucro Líquido 3T08
Rec.Op.Líquida Custos e Despesas
Outras Rec. e Despesas
I.R./C.S. Lucro Líquido 3T09
Variação monetária
120,6 %
(91,8%)
(15,4%)
180,2%
(130,0%)
(3,3%)
1.042,9
947,5
824,4
2011
2010
2009
Moeda estrangeira: 30,2%
DívidaDívida
Dívida Total: R$ 6.074,1 milhões
1.591,2
336,0
685,9
646,2
1.042,9
2015 em diante
2014
2013
2012
2011
Moeda nacional: 69,8%
8
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