relatório da folha de pagamento de pagame… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.:...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020 ABRIL - PAG.: 0001 SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COD. SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR SERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/1987 00003PADRAO 0001 PADRAO 278-0 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 145,19 0119 ANUENIO 33,00 443,49 0115 EMPRESTIMO CEF IV 58,97 0153 EMPRESTIMO CEF 84,82 0243 EMPRESTIMO CEF II 299,60 0258 EMPRESTIMO CEF III 88,22 VANTAGENS..: 1.787,41 DESCONTOS..: 676,80 VALOR LÍQUIDO..: 1.110,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/2006 00003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,54 0119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 05-49 250,12 VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 341,66 VALOR LÍQUIDO..: 849,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10751 JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/2017 00003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3 0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11,69 713,09 0052 IRRF 27,5 3.004,54 VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.717,63 VALOR LÍQUIDO..: 11.082,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/1998 00003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 8,86 221,32 0119 ANUENIO 21,00 433,44 0052 IRRF 7,5 27,90 VANTAGENS..: 2.497,44 DESCONTOS..: 249,22 VALOR LÍQUIDO..: 2.248,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 00872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/2006 00000 0001 PADRAO 0023375-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,54 0119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45 0153 EMPRESTIMO CEF 260,74 VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 362,73 VALOR LÍQUIDO..: 828,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/1987 00003PADRAO 0001 PADRAO 7368-7 0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 145,19 0119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43 VANTAGENS..: 1.787,41 DESCONTOS..: 158,62 VALOR LÍQUIDO..: 1.628,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 145,190119 ANUENIO 33,00 443,49 0115 EMPRESTIMO CEF IV 58,97

0153 EMPRESTIMO CEF 84,820243 EMPRESTIMO CEF II 299,600258 EMPRESTIMO CEF III 88,22

VANTAGENS..: 1.787,41 DESCONTOS..: 676,80VALOR LÍQUIDO..: 1.110,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 05-49 250,12

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 341,66VALOR LÍQUIDO..: 849,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751 JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 3.004,54

VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.717,63VALOR LÍQUIDO..: 11.082,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 8,86 221,320119 ANUENIO 21,00 433,44 0052 IRRF 7,5 27,90

VANTAGENS..: 2.497,44 DESCONTOS..: 249,22VALOR LÍQUIDO..: 2.248,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 260,74VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 362,73

VALOR LÍQUIDO..: 828,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700003PADRAO 0001 PADRAO 7368-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 145,190119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.787,41 DESCONTOS..: 158,62VALOR LÍQUIDO..: 1.628,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0054 FORUM 0023640-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.649,40 0051 INSS 8,48 188,830119 ANUENIO 35,00 577,29 0052 IRRF 7,5 10,03

0149 EMPRESTIMO BB 14-30 49,01VANTAGENS..: 2.226,69 DESCONTOS..: 247,87

VALOR LÍQUIDO..: 1.978,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,04 130,670119 ANUENIO 21,00 282,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.626,14 DESCONTOS..: 144,10VALOR LÍQUIDO..: 1.482,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.835,16 0051 INSS 0008 1.727,370102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0052 IRRF 0003 3.042,470119 ANUENIO O 0007 2.472,53 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 58,97

0140 DESC. SINTSEM O 0003 37,310149 EMPRESTIMO BB 0002 299,130153 EMPRESTIMO CEF 0002 345,560243 EMPRESTIMO CEF II 0001 299,600258 EMPRESTIMO CEF III 0001 88,22

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 27.107,69 DESCONTO: 5.898,63ORC.: 27.107,69 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 21.209,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 27.107,69TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.963,69

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11195 FRANCINE ALVES BARBOSA 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 6012-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774 FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.000,00 0051 INSS 8,22 164,32VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 164,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.835,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748 JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8

0102 SUBSIDIO 10.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.684,54

VANTAGENS..: 10.000,00 DESCONTOS..: 2.397,63VALOR LÍQUIDO..: 7.602,37

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0003 1.087,040145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.400,00 0052 IRRF 0002 1.706,01

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 14.400,00 DESCONTO: 2.793,05ORC.: 14.400,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 11.606,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 14.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.168,00

CHEFE DE GABINETE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11142 ANA KELLY BATISTA LEAO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 56878-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760 DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 7,5 59,96

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 366,90VALOR LÍQUIDO..: 2.833,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11214 DARIO ANGELO LIMA CHAGAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27052-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11198 EURICO DIONELES DOS SANTOS VIEIRA 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27829-7

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 7,5 45,74

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 352,68VALOR LÍQUIDO..: 2.847,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764 FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 145,86 0051 INSS 7,69 92,320145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.345,86 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.253,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11080 ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11213 ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0035 CHEFE DE GABINETE COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2

0145 CARGO COMISSIONADO 6.400,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 694,54

VANTAGENS..: 6.400,00 DESCONTOS..: 1.407,63VALOR LÍQUIDO..: 4.992,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11101 JOAO PAULO MENDES BARROS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25604-8

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765 JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11202 JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,63VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 209,63

VALOR LÍQUIDO..: 2.190,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11215 JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA JUNIOR 0428 ASSISTENTE DE GABINETE COMISSIONADO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28062-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772 JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0145 CARGO COMISSIONADO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.134,54

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.847,63VALOR LÍQUIDO..: 6.152,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981 MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0008SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880 OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783 PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0009RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 145,86 0051 INSS 0015 5.091,300145 CARGO COMISSIONADO O 0015 52.000,00 0052 IRRF 0011 3.051,54

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 52.145,86 DESCONTO: 8.142,84ORC.: 52.000,00 EXT.: 145,86 LÍQUIDO.: 44.003,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 52.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.440,00

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0010SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000149 TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11273 ELENY SILVA ROCHA 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO -

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 7,69 91,77VANTAGENS..: 1.193,92 DESCONTOS..: 91,77

VALOR LÍQUIDO..: 1.102,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0011RESUMO DO SETOR: 000149 TEMPORARIOS 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.193,92 0051 INSS 0001 91,77

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.193,92 DESCONTO: 91,77ORC.: 1.193,92 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.102,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.193,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 262,66

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0012RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 11.029,08 0051 INSS 0027 7.997,480002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 145,86 0052 IRRF 0016 7.800,020102 SUBSIDIO O 0002 24.800,00 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 58,970119 ANUENIO O 0007 2.472,53 0140 DESC. SINTSEM 0003 37,310145 CARGO COMISSIONADO O 0017 56.400,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 299,13

0153 EMPRESTIMO CEF O 0002 345,560243 EMPRESTIMO CEF II 0001 299,600258 EMPRESTIMO CEF III 0001 88,22

TOTAL DE SERVIDORES: 27 VANTAGEM: 94.847,47 DESCONTO: 16.926,29ORC.: 94.701,61 EXT.: 145,86 LÍQUIDO.: 77.921,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 94.701,61VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 20.834,35

CHEFE DE GABINETE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0

0163 PENSAO 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11091 LUIZ SINESIO NOGUEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25367-7

0163 PENSAO 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900003PADRAO 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.393,33VANTAGENS..: 1.393,33 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.393,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 1.045,00 0153 EMPRESTIMO CEF 286,13VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 286,13

VALOR LÍQUIDO..: 758,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 1.045,00 0149 EMPRESTIMO BB 19-96 283,82VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 283,82

VALOR LÍQUIDO..: 761,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957 RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7

0163 PENSAO 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0014RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0007 7.663,33 0149 EMPRESTIMO BB 0001 283,82

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 286,13

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 7.663,33 DESCONTO: 569,95ORC.: 7.663,33 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 7.093,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0015SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 10,45

VALOR LÍQUIDO..: 1.034,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 10,45

VALOR LÍQUIDO..: 1.034,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0016SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0149 EMPRESTIMO BB 28-63 280,590153 EMPRESTIMO CEF 32,88

VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 313,47VALOR LÍQUIDO..: 731,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 10,45

VALOR LÍQUIDO..: 1.034,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.045,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0018RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0015 15.675,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 31,35

0149 EMPRESTIMO BB 0001 280,590153 EMPRESTIMO CEF 0001 32,88

TOTAL DE SERVIDORES: 15 VANTAGEM: 15.675,00 DESCONTO: 344,82ORC.: 15.675,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.330,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0019SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11089 ADRIANO GOMES DA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 15/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 24728-6

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.148,62 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.065,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11225 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 07/10/201900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980 CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768 CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 209,000232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 313,50

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 732,13VALOR LÍQUIDO..: 1.667,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11177 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 02/05/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778 DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795 EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0020SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,99 234,420119 ANUENIO 20,00 359,52 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 332,410173 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40

VANTAGENS..: 2.606,54 DESCONTOS..: 566,83VALOR LÍQUIDO..: 2.039,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 190,91VALOR LÍQUIDO..: 1.941,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11264 FRANCISCO HELIO REMIGIO DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 573594-7

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.148,62 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.065,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,48 188,770119 ANUENIO 21,00 282,22 0052 IRRF 7,5 10,000145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0149 EMPRESTIMO BB 10-72 329,770153 EMPRESTIMO CEF 337,99

VANTAGENS..: 2.226,14 DESCONTOS..: 879,96VALOR LÍQUIDO..: 1.346,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11082 GEICE CARINE DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 15/05/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19412-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11269 GEYSSE KELLY SANTIAGO COSTA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/03/202000003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 15171-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797 LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763 MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0115 SECRETARIO MUNICIPAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.134,54

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.847,63VALOR LÍQUIDO..: 6.152,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11153 RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024217-9

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 46,98 0051 INSS 7,50 75,000006 SALÁRIO MATERNIDADE -29 35,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 966,57

VANTAGENS..: 1.048,62 DESCONTOS..: 91,90VALOR LÍQUIDO..: 956,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11088 RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19542-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11203 RUI NUNES LOPES 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 1000370-9

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796 WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.148,62 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.065,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0022RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.485,46 0051 INSS 0019 2.968,170002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 192,84 0052 IRRF 0003 1.223,690006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 35,07 0140 DESC. SINTSEM 0002 26,860102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 329,770119 ANUENIO O 0003 829,88 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 337,990145 CARGO COMISSIONADO O 0017 21.666,57 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 541,410173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 449,40 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 313,50

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 16,90

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 35.659,22 DESCONTO: 5.758,29ORC.: 35.431,31 EXT.: 227,91 LÍQUIDO.: 29.900,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 34.611,47TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.614,52

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0023SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00198 FRANCINEIDE LAUREANO RODRIGUES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20522-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 03-96 331,76

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 429,88VALOR LÍQUIDO..: 834,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 159,27

VALOR LÍQUIDO..: 1.105,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 21-48 297,81VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 406,38

VALOR LÍQUIDO..: 858,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0024SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 22-24 336,100280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 461,57VALOR LÍQUIDO..: 802,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 20-87 277,06

0153 EMPRESTIMO CEF 66,27VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 441,45

VALOR LÍQUIDO..: 823,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.361,69 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.253,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 25: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 03-48 184,31VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 292,88

VALOR LÍQUIDO..: 971,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 28-72 342,950153 EMPRESTIMO CEF 19,20

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 470,72VALOR LÍQUIDO..: 793,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 193,07

VALOR LÍQUIDO..: 1.071,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 26: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 16.720,00 0051 INSS 0016 1.569,920002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 97,24 0140 DESC. SINTSEM 0014 146,300119 ANUENIO O 0016 3.511,20 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.769,99

0153 EMPRESTIMO CEF E 0002 85,470280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 152,10

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 20.328,44 DESCONTO: 3.723,78ORC.: 20.231,20 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 16.604,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 20.231,20TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.450,86

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 27: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 281,03

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 1.864,45 DESCONTOS..: 477,40

VALOR LÍQUIDO..: 1.387,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,89 111,290119 ANUENIO 35,00 365,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 16-96 326,39VANTAGENS..: 1.410,75 DESCONTOS..: 448,13

VALOR LÍQUIDO..: 962,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,15 151,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.854,00 DESCONTOS..: 161,63VALOR LÍQUIDO..: 1.692,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,15 151,100005 1/3 FÉRIAS 1/3 463,280119 ANUENIO 33,00 344,85

VANTAGENS..: 1.853,13 DESCONTOS..: 151,10VALOR LÍQUIDO..: 1.702,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024361-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 1.864,45 DESCONTOS..: 162,57VALOR LÍQUIDO..: 1.701,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 28: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0028RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 6.270,00 0051 INSS 0006 815,930005 1/3 FÉRIAS O 0001 463,28 0140 DESC. SINTSEM 0005 52,250119 ANUENIO O 0006 1.577,95 0149 EMPRESTIMO BB 0001 326,390145 CARGO COMISSIONADO O 0003 1.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 281,03

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 33,80

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 10.111,23 DESCONTO: 1.509,40ORC.: 10.111,23 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.601,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.111,23TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.224,47

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 29: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905 ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.148,62 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.065,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906 ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.197,24 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.113,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0153 EMPRESTIMO CEF 455,560280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 641,90VALOR LÍQUIDO..: 890,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,23 168,170005 1/3 FÉRIAS 1/3 510,680119 ANUENIO 14,00 188,14

VANTAGENS..: 2.042,74 DESCONTOS..: 168,17VALOR LÍQUIDO..: 1.874,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0149 EMPRESTIMO BB 04-96 390,18VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 525,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.006,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0052 IRRF 7,5 3,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-96 389,78

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 571,05VALOR LÍQUIDO..: 1.561,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,36 277,810005 1/3 FÉRIAS 1/3 742,04 0052 IRRF 7,5 58,970119 ANUENIO 21,00 282,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.968,18 DESCONTOS..: 350,21VALOR LÍQUIDO..: 2.617,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0052 IRRF 7,5 3,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0153 EMPRESTIMO CEF 202,540280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 414,14VALOR LÍQUIDO..: 1.717,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907 GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,320280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 117,12VALOR LÍQUIDO..: 982,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 16561-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 135,64VALOR LÍQUIDO..: 1.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11079 JOUSE ALINE BEZERRA OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 701925-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.148,62 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.065,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 145,190119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 1.787,41 DESCONTOS..: 175,52

VALOR LÍQUIDO..: 1.611,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0573060-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,24 262,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 710,68 0052 IRRF 7,5 8,040119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.842,74 DESCONTOS..: 284,23VALOR LÍQUIDO..: 2.558,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,13 146,400119 ANUENIO 34,00 456,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0153 EMPRESTIMO CEF 458,05VANTAGENS..: 1.800,85 DESCONTOS..: 617,88

VALOR LÍQUIDO..: 1.182,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0052 IRRF 7,5 3,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 181,27VALOR LÍQUIDO..: 1.950,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 135,64VALOR LÍQUIDO..: 1.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 135,64VALOR LÍQUIDO..: 1.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,14 147,610119 ANUENIO 35,00 470,37

VANTAGENS..: 1.814,29 DESCONTOS..: 147,61VALOR LÍQUIDO..: 1.666,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 32: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0032SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,24 262,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 710,68 0052 IRRF 7,5 50,690119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.842,74 DESCONTOS..: 326,88VALOR LÍQUIDO..: 2.515,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023763-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0149 EMPRESTIMO BB 03-66 441,90

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 564,11VALOR LÍQUIDO..: 967,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,75 211,350119 ANUENIO 35,00 470,37 0052 IRRF 7,5 22,420145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 2.414,29 DESCONTOS..: 247,20VALOR LÍQUIDO..: 2.167,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,66 203,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 586,84 0052 IRRF 7,5 18,000119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 2.347,37 DESCONTOS..: 234,75VALOR LÍQUIDO..: 2.112,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,24 262,760005 1/3 FÉRIAS 1/3 710,68 0052 IRRF 7,5 50,690119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 2.842,74 DESCONTOS..: 343,78VALOR LÍQUIDO..: 2.498,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 671,96 0051 INSS 7,50 68,030119 ANUENIO 35,00 235,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 6,71

VANTAGENS..: 907,14 DESCONTOS..: 74,74VALOR LÍQUIDO..: 832,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 33: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0033SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 143,980119 ANUENIO 32,00 430,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.773,97 DESCONTOS..: 157,41VALOR LÍQUIDO..: 1.616,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908 MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,320280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 134,02VALOR LÍQUIDO..: 965,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,66 203,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 586,84 0052 IRRF 7,5 18,000119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0153 EMPRESTIMO CEF 367,86VANTAGENS..: 2.347,37 DESCONTOS..: 602,61

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 11-96 385,87

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 576,78VALOR LÍQUIDO..: 1.555,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,13 146,400119 ANUENIO 34,00 456,93 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.800,85 DESCONTOS..: 159,83VALOR LÍQUIDO..: 1.641,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 135,64VALOR LÍQUIDO..: 1.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0034RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0025 32.926,04 0051 INSS 0030 4.631,850002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 194,48 0052 IRRF 0010 238,180005 1/3 FÉRIAS O 0007 4.558,44 0140 DESC. SINTSEM 0020 261,880119 ANUENIO O 0025 6.900,86 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.607,730145 CARGO COMISSIONADO O 0014 10.900,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.484,01

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0006 185,90

TOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 55.479,82 DESCONTO: 8.409,55ORC.: 55.285,34 EXT.: 194,48 LÍQUIDO.: 47.070,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 55.285,34TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 12.162,77

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.313,07 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.204,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 26-48 262,61VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 371,18

VALOR LÍQUIDO..: 893,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 17-85 347,13VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 454,76

VALOR LÍQUIDO..: 799,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0036SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 343,310280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 468,78VALOR LÍQUIDO..: 795,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 118,89

VALOR LÍQUIDO..: 1.072,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 361,99VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 470,56

VALOR LÍQUIDO..: 793,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,89 111,290119 ANUENIO 35,00 365,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.410,75 DESCONTOS..: 121,74VALOR LÍQUIDO..: 1.289,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,67 90,600002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 13,00 135,85 0153 EMPRESTIMO CEF 283,34

0243 EMPRESTIMO CEF II 70,89VANTAGENS..: 1.278,09 DESCONTOS..: 455,28

VALOR LÍQUIDO..: 822,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 37: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,89 111,290119 ANUENIO 35,00 365,75 0105 DESC. APEOC 1% 10,45

0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45VANTAGENS..: 1.410,75 DESCONTOS..: 132,19

VALOR LÍQUIDO..: 1.278,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,86 108,470119 ANUENIO 32,00 334,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.379,40 DESCONTOS..: 118,92VALOR LÍQUIDO..: 1.260,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,86 108,470119 ANUENIO 32,00 334,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 09-48 199,34VANTAGENS..: 1.379,40 DESCONTOS..: 318,26

VALOR LÍQUIDO..: 1.061,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.078,92 0051 INSS 7,65 89,190119 ANUENIO 8,00 86,31

VANTAGENS..: 1.165,23 DESCONTOS..: 89,19VALOR LÍQUIDO..: 1.076,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 38: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 03-96 322,220153 EMPRESTIMO CEF 56,990230 EMPRESTIMO BB II 02-96 19,38

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 507,16VALOR LÍQUIDO..: 757,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 12-96 370,680280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 496,15VALOR LÍQUIDO..: 768,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 107,63VALOR LÍQUIDO..: 1.146,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 39: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 18-55 286,220153 EMPRESTIMO CEF 65,55

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 459,40VALOR LÍQUIDO..: 794,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 09-96 247,50

0153 EMPRESTIMO CEF 100,48VANTAGENS..: 1.239,92 DESCONTOS..: 449,97

VALOR LÍQUIDO..: 789,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 17861-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,05 132,290005 1/3 FÉRIAS 1/3 411,03 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800119 ANUENIO 18,00 188,10

VANTAGENS..: 1.644,13 DESCONTOS..: 166,09VALOR LÍQUIDO..: 1.478,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 29-60 65,95

0230 EMPRESTIMO BB II 10-61 246,49VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 410,56

VALOR LÍQUIDO..: 853,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 40: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.239,92 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.137,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 12-96 304,870280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 430,34VALOR LÍQUIDO..: 834,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 285,42VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 393,05

VALOR LÍQUIDO..: 860,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 05-48 331,54VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 433,53

VALOR LÍQUIDO..: 757,77------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 41: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00802 MARIA LUIZA MARILLAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 28-71 327,58VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 436,15

VALOR LÍQUIDO..: 828,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,01 127,280005 1/3 FÉRIAS 1/3 397,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.588,40 DESCONTOS..: 137,73VALOR LÍQUIDO..: 1.450,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 42: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0042SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 26-72 315,290156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 9,05% 94,570280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 528,75VALOR LÍQUIDO..: 662,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 107,63VALOR LÍQUIDO..: 1.146,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0043SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00108 SELMA MARIA MAIA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 26310-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,71 93,420119 ANUENIO 16,00 167,20

VANTAGENS..: 1.212,20 DESCONTOS..: 93,42VALOR LÍQUIDO..: 1.118,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,07 136,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 421,48 0153 EMPRESTIMO CEF 275,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 1.685,93 DESCONTOS..: 478,77VALOR LÍQUIDO..: 1.207,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 11-96 336,100230 EMPRESTIMO BB II 08-96 25,560231 EMPRESTIMO BB III 03-89 18,270280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 522,30VALOR LÍQUIDO..: 742,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0044RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0051 53.328,92 0051 INSS 0051 5.047,610002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 243,10 0105 DESC. APEOC 0001 10,450005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.229,61 0140 DESC. SINTSEM 0043 449,350119 ANUENIO O 0051 10.410,91 0149 EMPRESTIMO BB 0013 3.717,03

0153 EMPRESTIMO CEF E 0008 1.772,200156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 94,570230 EMPRESTIMO BB II 0003 291,430231 EMPRESTIMO BB III 0001 18,270243 EMPRESTIMO CEF II 0001 70,890280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 219,70

TOTAL DE SERVIDORES: 51 VANTAGEM: 65.212,54 DESCONTO: 11.691,50ORC.: 64.969,44 EXT.: 243,10 LÍQUIDO.: 53.521,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 64.874,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 14.272,47

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,91 114,110119 ANUENIO 13,00 135,85 0149 EMPRESTIMO BB 14-37 409,900173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.442,10 DESCONTOS..: 524,01VALOR LÍQUIDO..: 918,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 115,05VALOR LÍQUIDO..: 1.337,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,15 151,100002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450005 1/3 FÉRIAS 1/3 463,280119 ANUENIO 8,00 83,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.950,37 DESCONTOS..: 161,55VALOR LÍQUIDO..: 1.788,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 115,05VALOR LÍQUIDO..: 1.337,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 115,05VALOR LÍQUIDO..: 1.337,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 10-96 349,730173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0153 EMPRESTIMO CEF 57,29

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 522,07VALOR LÍQUIDO..: 930,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 158,630005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 10-96 411,690173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.936,73 DESCONTOS..: 580,77VALOR LÍQUIDO..: 1.355,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 125,50VALOR LÍQUIDO..: 1.327,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 121,63VALOR LÍQUIDO..: 1.404,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,91 114,110119 ANUENIO 13,00 135,85 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.442,10 DESCONTOS..: 246,73VALOR LÍQUIDO..: 1.195,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 47: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0047SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 435,76

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 561,26VALOR LÍQUIDO..: 891,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 158,630005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.936,73 DESCONTOS..: 169,08VALOR LÍQUIDO..: 1.767,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,91 114,110119 ANUENIO 13,00 135,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.442,10 DESCONTOS..: 124,56VALOR LÍQUIDO..: 1.317,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,45 0105 DESC. APEOC 1% 10,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 344,86VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 487,39

VALOR LÍQUIDO..: 1.038,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 158,630005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,180119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.936,73 DESCONTOS..: 158,63VALOR LÍQUIDO..: 1.778,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 48: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0048SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,45 0115 EMPRESTIMO CEF IV 79,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 21-72 296,750258 EMPRESTIMO CEF III 39,530268 EMPRESTIMO CEF V 39,77

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 587,13VALOR LÍQUIDO..: 938,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,050119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.452,55 DESCONTOS..: 115,05VALOR LÍQUIDO..: 1.337,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,06 133,860119 ANUENIO 34,00 355,30 0153 EMPRESTIMO CEF 292,550173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.661,55 DESCONTOS..: 426,41VALOR LÍQUIDO..: 1.235,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 49: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0049RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 18.810,00 0051 INSS 0018 2.273,420002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 97,24 0105 DESC. APEOC 0001 10,450005 1/3 FÉRIAS O 0004 1.915,82 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 79,000119 ANUENIO O 0018 2.967,80 0140 DESC. SINTSEM 0008 83,600173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.702,50 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.468,07

0153 EMPRESTIMO CEF OO 0004 827,320156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 435,760258 EMPRESTIMO CEF III 0001 39,530268 EMPRESTIMO CEF V 0001 39,77

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 28.493,36 DESCONTO: 5.256,92ORC.: 28.396,12 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 23.236,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 27.960,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.151,28

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.656,22 DESCONTOS..: 1.415,03VALOR LÍQUIDO..: 5.241,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 478,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.755,82VALOR LÍQUIDO..: 4.085,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 15-15 1.232,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 2.530,40VALOR LÍQUIDO..: 3.410,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,80 475,180118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 247,330119 ANUENIO 22,00 648,02 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 59,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89

VANTAGENS..: 4.401,71 DESCONTOS..: 751,37VALOR LÍQUIDO..: 3.650,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 8,85 220,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 27,370119 ANUENIO 22,00 365,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 132,76

VANTAGENS..: 2.489,29 DESCONTOS..: 264,31VALOR LÍQUIDO..: 2.224,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 28-72 713,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0230 EMPRESTIMO BB II 26-72 286,82

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 2.260,97VALOR LÍQUIDO..: 3.580,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 623,110119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.605,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 99,57 0243 EMPRESTIMO CEF II 205,73

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 6.140,27 DESCONTOS..: 3.231,81

VALOR LÍQUIDO..: 2.908,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 543,100119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.316,00VALOR LÍQUIDO..: 4.492,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 958,750119 ANUENIO 35,00 1.178,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190138 DIF. VENCIMENTO 1.886,570205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 47,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 7.360,79 DESCONTOS..: 1.705,03VALOR LÍQUIDO..: 5.655,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,41 621,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 456,760119 ANUENIO 14,00 464,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 11-96 1.437,91

VANTAGENS..: 5.443,26 DESCONTOS..: 2.548,86VALOR LÍQUIDO..: 2.894,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.508,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 2.769,83VALOR LÍQUIDO..: 3.071,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 1.415,03VALOR LÍQUIDO..: 4.891,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,53 428,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 15 191,320119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,86

VANTAGENS..: 4.069,47 DESCONTOS..: 648,85VALOR LÍQUIDO..: 3.420,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 509,710119 ANUENIO 34,00 1.128,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 6.107,08 DESCONTOS..: 1.272,89VALOR LÍQUIDO..: 4.834,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0023635-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.294,70VALOR LÍQUIDO..: 4.546,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,65 448,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 210,970119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 4.213,77 DESCONTOS..: 739,40VALOR LÍQUIDO..: 3.474,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 696,520119 ANUENIO 35,00 1.224,07 0052 IRRF 27,5 532,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,29 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.982,67 DESCONTOS..: 1.278,80VALOR LÍQUIDO..: 4.703,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 478,070119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.206,61VALOR LÍQUIDO..: 4.767,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 54: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0054SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILV 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 1.081,740142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.656,22 DESCONTOS..: 2.496,77VALOR LÍQUIDO..: 4.159,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 1.415,03VALOR LÍQUIDO..: 4.891,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 589,230119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.180,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.206,65 DESCONTOS..: 2.515,62VALOR LÍQUIDO..: 3.691,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,38 280,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 60,220119 ANUENIO 22,00 365,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 132,76

VANTAGENS..: 2.987,15 DESCONTOS..: 356,90VALOR LÍQUIDO..: 2.630,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0055SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 28-36 364,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.610,83VALOR LÍQUIDO..: 4.330,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,66 701,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 593,100119 ANUENIO 22,00 756,34 0115 EMPRESTIMO CEF IV 250,740142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 118,87 0153 EMPRESTIMO CEF 249,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 982,89

0258 EMPRESTIMO CEF III 272,50VANTAGENS..: 6.019,76 DESCONTOS..: 3.084,12

VALOR LÍQUIDO..: 2.935,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 580,100119 ANUENIO 31,00 1.028,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.173,46 DESCONTOS..: 1.326,38VALOR LÍQUIDO..: 4.847,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 300,380221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.509,15VALOR LÍQUIDO..: 4.332,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0056SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 306,69

0243 EMPRESTIMO CEF II 301,250258 EMPRESTIMO CEF III 528,980280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 2.124,65VALOR LÍQUIDO..: 2.820,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,61 686,050118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 514,510119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.907,93 DESCONTOS..: 1.284,45VALOR LÍQUIDO..: 4.623,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,91 497,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 277,980119 ANUENIO 33,00 952,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.560,10 DESCONTOS..: 804,20VALOR LÍQUIDO..: 3.755,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,85 485,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 15 186,560119 ANUENIO 32,00 923,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 86,58 0153 EMPRESTIMO CEF 173,20

VANTAGENS..: 4.473,52 DESCONTOS..: 873,86VALOR LÍQUIDO..: 3.599,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 57: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00493 ZUARINA MAIA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.246,25VALOR LÍQUIDO..: 4.694,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 58: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0058RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0031 97.407,51 0051 INSS 0031 19.333,510118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0030 18.817,58 0052 IRRF 0031 14.929,760119 ANUENIO O 0031 25.249,24 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 250,740138 DIF. VENCIMENTO O 0001 1.886,57 0140 DESC. SINTSEM 0031 974,040141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 0006 5.307,510142 POS-GRADUACAO O 0023 22.403,70 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 5.325,290205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 106,94 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 286,820209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 118,87 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 1.489,870210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 178,29 0258 EMPRESTIMO CEF III 0002 801,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0028 5.352,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0009 354,90

EOTOTAL DE SERVIDORES: 31 VANTAGEM: 172.220,94 DESCONTO: 49.053,92ORC.: 172.220,94 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 123.167,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 171.520,94TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 37.734,61

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,65 448,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 210,970119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.213,77 DESCONTOS..: 688,70VALOR LÍQUIDO..: 3.525,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,68 711,860118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,110119 ANUENIO 22,00 769,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.092,25 DESCONTOS..: 1.303,16VALOR LÍQUIDO..: 4.789,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 632,240119 ANUENIO 31,00 1.028,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 27-72 629,320221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40

VANTAGENS..: 6.173,46 DESCONTOS..: 2.109,24VALOR LÍQUIDO..: 4.064,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0149 EMPRESTIMO BB 12-72 961,25

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 1.898,28VALOR LÍQUIDO..: 3.047,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 60: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 659,620119 ANUENIO 34,00 1.128,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.273,03 DESCONTOS..: 1.405,90VALOR LÍQUIDO..: 4.867,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022839-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,91 497,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 235,320119 ANUENIO 33,00 952,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30 0149 EMPRESTIMO BB 08-73 891,17

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50VANTAGENS..: 4.560,10 DESCONTOS..: 1.737,21

VALOR LÍQUIDO..: 2.822,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 1.108,570119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190138 DIF. VENCIMENTO 2.343,64 0153 EMPRESTIMO CEF 794,380142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 8.284,76 DESCONTOS..: 2.649,23VALOR LÍQUIDO..: 5.635,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 07-48 1.508,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 2.923,03VALOR LÍQUIDO..: 3.383,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 01-96 973,200221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.246,60VALOR LÍQUIDO..: 3.628,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.260,90VALOR LÍQUIDO..: 4.580,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.443,08 0051 INSS 8,36 179,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 288,61 0052 IRRF 7,5 4,980119 ANUENIO 21,00 303,04 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,430221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 115,44

VANTAGENS..: 2.150,17 DESCONTOS..: 199,06VALOR LÍQUIDO..: 1.951,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 1.641,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 3.056,53VALOR LÍQUIDO..: 3.249,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 62: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023662-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 10,99 514,130118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 301,160119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,19

VANTAGENS..: 4.679,88 DESCONTOS..: 848,48VALOR LÍQUIDO..: 3.831,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 730,530119 ANUENIO 35,00 1.219,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 166,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.530,89 DESCONTOS..: 1.476,81VALOR LÍQUIDO..: 5.054,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 598,350119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 99,57

VANTAGENS..: 6.239,84 DESCONTOS..: 1.344,63VALOR LÍQUIDO..: 4.895,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 438,830119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.144,13VALOR LÍQUIDO..: 4.664,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 650,490119 ANUENIO 33,00 1.095,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 19-60 684,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 209,90

VANTAGENS..: 6.239,84 DESCONTOS..: 2.291,19VALOR LÍQUIDO..: 3.948,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 63: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,65 448,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 15 181,490119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 4.213,77 DESCONTOS..: 693,02VALOR LÍQUIDO..: 3.520,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,95 505,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 246,500119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.617,83 DESCONTOS..: 780,80VALOR LÍQUIDO..: 3.837,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 446,680119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 03-48 899,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 2.056,21VALOR LÍQUIDO..: 3.785,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.298,39VALOR LÍQUIDO..: 4.642,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 8,77 212,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 8,770119 ANUENIO 21,00 348,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 710,76

VANTAGENS..: 2.422,91 DESCONTOS..: 948,50VALOR LÍQUIDO..: 1.474,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 64: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0064SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 607,480119 ANUENIO 31,00 1.028,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 554,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0243 EMPRESTIMO CEF II 508,05

VANTAGENS..: 6.273,03 DESCONTOS..: 2.416,10VALOR LÍQUIDO..: 3.856,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,65 448,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 15 181,490119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30 0153 EMPRESTIMO CEF 710,91

0243 EMPRESTIMO CEF II 305,01VANTAGENS..: 4.213,77 DESCONTOS..: 1.675,14

VALOR LÍQUIDO..: 2.538,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,95 505,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 289,150119 ANUENIO 32,00 923,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89

VANTAGENS..: 4.617,83 DESCONTOS..: 823,45VALOR LÍQUIDO..: 3.794,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 687,000119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190215 PG2 - MESTRADO 45 1.493,58 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.372,60 DESCONTOS..: 2.933,28VALOR LÍQUIDO..: 3.439,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,72 460,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 227,720119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89 0149 EMPRESTIMO BB 21-96 1.086,52

VANTAGENS..: 4.300,36 DESCONTOS..: 1.804,09VALOR LÍQUIDO..: 2.496,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,56 667,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 483,120119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 369,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 99,57 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 5.775,17 DESCONTOS..: 1.604,47VALOR LÍQUIDO..: 4.170,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,33 274,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 56,940119 ANUENIO 22,00 365,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 497,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 3.287,36 DESCONTOS..: 347,65VALOR LÍQUIDO..: 2.939,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,72 460,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 15 192,660119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 911,82

0153 EMPRESTIMO CEF 65,010230 EMPRESTIMO BB II 01-96 22,910243 EMPRESTIMO CEF II 244,00

VANTAGENS..: 4.300,36 DESCONTOS..: 1.926,25VALOR LÍQUIDO..: 2.374,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 546,220119 ANUENIO 33,00 1.095,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.239,84 DESCONTOS..: 1.292,50VALOR LÍQUIDO..: 4.947,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0066SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,95 505,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 289,150119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0149 EMPRESTIMO BB 30-60 371,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.617,83 DESCONTOS..: 1.165,75VALOR LÍQUIDO..: 3.452,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 937,03VALOR LÍQUIDO..: 4.008,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,95 505,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 289,150119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.617,83 DESCONTOS..: 823,45VALOR LÍQUIDO..: 3.794,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 696,130119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.405,79 DESCONTOS..: 1.442,41VALOR LÍQUIDO..: 4.963,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 446,680119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.156,63VALOR LÍQUIDO..: 4.684,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0067RESUMO DO SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 116.600,41 0051 INSS 0038 22.444,320118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0038 23.319,96 0052 IRRF 0038 16.849,930119 ANUENIO O 0038 30.823,97 0140 DESC. SINTSEM 0037 1.137,100138 DIF. VENCIMENTO O 0001 2.343,64 0149 EMPRESTIMO BB 0012 11.268,800141 DESLOCAMENTO O 0001 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 4.204,480142 POS-GRADUACAO O 0022 21.407,98 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 22,910210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 344,71 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 1.057,060215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.493,58 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 270,400221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0037 6.431,61

ETOTAL DE SERVIDORES: 38 VANTAGEM: 203.115,86 DESCONTO: 57.255,00ORC.: 203.115,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 145.860,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 202.765,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 44.608,49

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 143,79

0243 EMPRESTIMO CEF II 189,030280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 1.303,65VALOR LÍQUIDO..: 3.641,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.208,77VALOR LÍQUIDO..: 4.632,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 04-60 1.168,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.442,06VALOR LÍQUIDO..: 3.432,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,49 644,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 353,010119 ANUENIO 14,00 464,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 700,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 299,99

0258 EMPRESTIMO CEF III 199,91VANTAGENS..: 5.609,21 DESCONTOS..: 2.230,33

VALOR LÍQUIDO..: 3.378,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 490,970119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.196,27VALOR LÍQUIDO..: 4.612,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,67 706,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 601,970119 ANUENIO 21,00 734,44 0105 DESC. APEOC 1,3% 43,140141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 10-96 1.230,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,29 0153 EMPRESTIMO CEF 980,740221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40

VANTAGENS..: 6.407,28 DESCONTOS..: 3.698,36VALOR LÍQUIDO..: 2.708,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0052 IRRF 27,5 802,680142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 1.601,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.982,84 DESCONTOS..: 3.150,90VALOR LÍQUIDO..: 3.831,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,10 246,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 13,170119 ANUENIO 13,00 215,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,86

VANTAGENS..: 2.705,04 DESCONTOS..: 276,00VALOR LÍQUIDO..: 2.429,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 70: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,11 542,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 254,380119 ANUENIO 22,00 730,19 0115 EMPRESTIMO CEF IV 299,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,19

0153 EMPRESTIMO CEF 127,840243 EMPRESTIMO CEF II 259,570258 EMPRESTIMO CEF III 698,810280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50

VANTAGENS..: 4.879,02 DESCONTOS..: 2.299,65VALOR LÍQUIDO..: 2.579,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,46 634,940118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 480,300119 ANUENIO 12,00 398,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.542,83 DESCONTOS..: 1.182,23VALOR LÍQUIDO..: 4.360,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 11,00 517,560118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 305,910119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 4.704,42 DESCONTOS..: 919,93VALOR LÍQUIDO..: 3.784,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 21-48 748,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.974,27VALOR LÍQUIDO..: 3.867,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 345,200221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 298,75

0258 EMPRESTIMO CEF III 655,480280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.588,29VALOR LÍQUIDO..: 3.286,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 334,150142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.367,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50

VANTAGENS..: 6.191,55 DESCONTOS..: 2.994,64VALOR LÍQUIDO..: 3.196,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.246,25VALOR LÍQUIDO..: 4.694,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00993 CLAUDIA REGIA BARRETO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 722-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 8,89 224,330119 ANUENIO 14,00 232,33 0052 IRRF 7,5 15,340142 POS-GRADUACAO 30 497,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 132,76

VANTAGENS..: 2.522,49 DESCONTOS..: 256,26VALOR LÍQUIDO..: 2.266,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,32 272,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 27,410119 ANUENIO 21,00 348,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,86 0153 EMPRESTIMO CEF 753,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 2.920,77 DESCONTOS..: 1.069,57VALOR LÍQUIDO..: 1.851,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.246,25VALOR LÍQUIDO..: 4.694,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0456 PROF.FUNDAMENTAL II - 7H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 464,45 0051 INSS 10,34 398,000118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 92,89 0052 IRRF 15 163,050119 ANUENIO 22,00 677,58 0105 DESC. APEOC 1,3% 6,030212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.615,46 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,64

0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62VANTAGENS..: 3.850,38 DESCONTOS..: 2.137,34

VALOR LÍQUIDO..: 1.713,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 438,830119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.144,13VALOR LÍQUIDO..: 4.664,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00987 ELISABETE GONCALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 34,00 1.128,48 0052 IRRF 27,5 669,450142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.236,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0243 EMPRESTIMO CEF II 179,71

0258 EMPRESTIMO CEF III 154,740280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50

VANTAGENS..: 6.308,79 DESCONTOS..: 3.071,27VALOR LÍQUIDO..: 3.237,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022731-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 09-96 665,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0287 AFFINITY SEGURO 64,61

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.938,64VALOR LÍQUIDO..: 3.902,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,39 616,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 448,910119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.410,07 DESCONTOS..: 1.098,45VALOR LÍQUIDO..: 4.311,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,53 658,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 467,420119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 649,99

0243 EMPRESTIMO CEF II 114,34VANTAGENS..: 5.708,79 DESCONTOS..: 1.923,11

VALOR LÍQUIDO..: 3.785,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 643,990119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.405,79 DESCONTOS..: 1.424,07VALOR LÍQUIDO..: 4.981,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,09 537,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 333,270119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 20-96 902,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.195,83 DESCONTOS..: 1.805,92VALOR LÍQUIDO..: 3.389,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,49 644,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 496,000119 ANUENIO 14,00 464,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 878,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.609,21 DESCONTOS..: 2.052,31VALOR LÍQUIDO..: 3.556,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 305,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 338,24

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.903,35

VALOR LÍQUIDO..: 3.938,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 75: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 691,350119 ANUENIO 21,00 697,00 0052 IRRF 27,5 471,320142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 1.350,830221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 59,96

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 5.945,74 DESCONTOS..: 2.674,25

VALOR LÍQUIDO..: 3.271,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 12,00 398,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190215 PG2 - MESTRADO 45 1.493,58 0153 EMPRESTIMO CEF 1.399,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 99,57

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 2.710,88VALOR LÍQUIDO..: 3.263,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,32 272,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 13,190119 ANUENIO 21,00 348,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 2.920,77 DESCONTOS..: 301,90VALOR LÍQUIDO..: 2.618,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 761,57 0052 IRRF 27,5 706,780142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0115 EMPRESTIMO CEF IV 383,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 142,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 270,88

0243 EMPRESTIMO CEF II 135,280258 EMPRESTIMO CEF III 185,120280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 6.444,52 DESCONTOS..: 2.494,33VALOR LÍQUIDO..: 3.950,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 76: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,24 262,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 21,930119 ANUENIO 13,00 215,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 132,76

VANTAGENS..: 2.837,80 DESCONTOS..: 300,69VALOR LÍQUIDO..: 2.537,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 669,740119 ANUENIO 22,00 808,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 21-48 188,390210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 356,64 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0230 EMPRESTIMO BB II 02-60 327,57

VANTAGENS..: 6.309,84 DESCONTOS..: 3.385,88VALOR LÍQUIDO..: 2.923,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 454,530119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.169,13VALOR LÍQUIDO..: 4.705,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 10-25 548,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.821,91VALOR LÍQUIDO..: 4.052,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 77: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,51 424,630119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0052 IRRF 15 187,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,86

0149 EMPRESTIMO BB 05-72 916,42VANTAGENS..: 4.040,60 DESCONTOS..: 1.557,50

VALOR LÍQUIDO..: 2.483,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,93 501,400118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 283,570119 ANUENIO 31,00 894,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89 0149 EMPRESTIMO BB 03-60 994,51

VANTAGENS..: 4.588,97 DESCONTOS..: 1.808,34VALOR LÍQUIDO..: 2.780,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 658,920142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 24-72 454,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0230 EMPRESTIMO BB II 04-60 132,92

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 6.270,50 DESCONTOS..: 2.025,99

VALOR LÍQUIDO..: 4.244,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 78: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,34 602,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 380,530119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.310,50 DESCONTOS..: 1.016,13VALOR LÍQUIDO..: 4.294,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 808,68 0052 IRRF 27,5 646,310142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1,3% 43,140145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 356,79 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.414,21 DESCONTOS..: 1.486,43VALOR LÍQUIDO..: 4.927,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0105 DESC. APEOC 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.291,94VALOR LÍQUIDO..: 4.682,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 691,350119 ANUENIO 21,00 697,00 0052 IRRF 27,5 471,320142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 768,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.945,74 DESCONTOS..: 1.195,86VALOR LÍQUIDO..: 4.749,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 79: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0459 PROF FUNDAMENTAL II - 30 EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.489,30 0051 INSS 10,73 461,940118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 497,86 0052 IRRF 22,5 229,020119 ANUENIO 22,00 547,64 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 472,360141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,890215 PG2 - MESTRADO 45 1.120,180221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 124,46

VANTAGENS..: 5.129,44 DESCONTOS..: 1.188,21VALOR LÍQUIDO..: 3.941,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 624,600119 ANUENIO 20,00 703,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 995,720205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 198,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.495,69 DESCONTOS..: 1.370,88VALOR LÍQUIDO..: 5.124,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 776,870119 ANUENIO 22,00 860,94 0115 EMPRESTIMO CEF IV 1.910,350142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190151 5/5 DECISAO JUDICIAL 594,33 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.699,39 DESCONTOS..: 3.501,10VALOR LÍQUIDO..: 3.198,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 307,510221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.566,26VALOR LÍQUIDO..: 4.408,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 80: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,25 264,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 51,460119 ANUENIO 22,00 365,090142 POS-GRADUACAO 30 497,86

VANTAGENS..: 2.854,39 DESCONTOS..: 315,62VALOR LÍQUIDO..: 2.538,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 21-72 486,960142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 233,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0230 EMPRESTIMO BB II 15-76 136,99

0231 EMPRESTIMO BB III 05-50 188,960280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 6.474,31 DESCONTOS..: 2.322,45VALOR LÍQUIDO..: 4.151,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,49 644,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 443,870119 ANUENIO 14,00 464,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.609,21 DESCONTOS..: 1.138,19VALOR LÍQUIDO..: 4.471,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 801,160119 ANUENIO 35,00 1.329,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 638,990210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 479,61

VANTAGENS..: 6.787,74 DESCONTOS..: 2.186,43VALOR LÍQUIDO..: 4.601,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 81: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 23324-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,29 588,470119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 22,5 403,920142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,19

VANTAGENS..: 5.210,93 DESCONTOS..: 1.058,77VALOR LÍQUIDO..: 4.152,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 8,97 232,300119 ANUENIO 21,00 348,50 0052 IRRF 7,5 19,720142 POS-GRADUACAO 30 497,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 2.588,87 DESCONTOS..: 268,61VALOR LÍQUIDO..: 2.320,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 765,06 0052 IRRF 27,5 618,720142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 1.061,830205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 158,50 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.124,30 DESCONTOS..: 2.443,73VALOR LÍQUIDO..: 3.680,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 793,510119 ANUENIO 22,00 871,860142 POS-GRADUACAO 30 995,720212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 643,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.759,91 DESCONTOS..: 1.506,60VALOR LÍQUIDO..: 5.253,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 82: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.875,03 0052 IRRF 27,5 1.070,090119 ANUENIO 22,00 834,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 475,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 7.765,66 DESCONTOS..: 1.816,37VALOR LÍQUIDO..: 5.949,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.277,70VALOR LÍQUIDO..: 4.696,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 569,740119 ANUENIO 22,00 777,260142 POS-GRADUACAO 30 995,720212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 213,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.135,78 DESCONTOS..: 1.282,83VALOR LÍQUIDO..: 4.852,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 13-48 455,440221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0230 EMPRESTIMO BB II 04-40 142,77

0231 EMPRESTIMO BB III 03-36 186,09VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.057,70

VALOR LÍQUIDO..: 3.817,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 83: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,95 505,440118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 289,150119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.617,83 DESCONTOS..: 823,45VALOR LÍQUIDO..: 3.794,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,49 644,230118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 496,000119 ANUENIO 14,00 464,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 946,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 5.609,21 DESCONTOS..: 2.154,21VALOR LÍQUIDO..: 3.455,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 03-40 858,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.079,84VALOR LÍQUIDO..: 3.794,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 953,93VALOR LÍQUIDO..: 3.991,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,11 542,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 297,030119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 4.879,02 DESCONTOS..: 872,23VALOR LÍQUIDO..: 4.006,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 84: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.260,90VALOR LÍQUIDO..: 4.580,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 543,100119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 635,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.951,02VALOR LÍQUIDO..: 3.857,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 721,700119 ANUENIO 35,00 1.211,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 142,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.498,78 DESCONTOS..: 2.779,79VALOR LÍQUIDO..: 3.718,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 85: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00062 MARIA CELIA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0105 DESC. APEOC 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.411,68VALOR LÍQUIDO..: 4.562,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 19-96 206,730221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,57

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.804,26

VALOR LÍQUIDO..: 3.070,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00990 MARIA CLEIDIANE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023591-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,36 607,060119 ANUENIO 11,00 365,09 0052 IRRF 27,5 433,210215 PG2 - MESTRADO 45 1.493,580221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.343,69 DESCONTOS..: 1.040,27VALOR LÍQUIDO..: 4.303,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.246,25VALOR LÍQUIDO..: 4.694,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,51 653,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 408,520119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 5.675,60 DESCONTOS..: 1.095,24VALOR LÍQUIDO..: 4.580,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 86: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,34 602,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 425,360119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.310,50 DESCONTOS..: 1.060,96VALOR LÍQUIDO..: 4.249,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.258,75VALOR LÍQUIDO..: 4.715,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 762,320119 ANUENIO 35,00 1.224,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 08-72 1.151,780210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.646,48 DESCONTOS..: 2.660,38VALOR LÍQUIDO..: 3.986,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 338,340119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 13-96 802,080221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 365,71

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 2.234,67VALOR LÍQUIDO..: 3.739,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 87: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 16-96 774,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 2.033,73VALOR LÍQUIDO..: 3.940,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 88,520142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0230 EMPRESTIMO BB II 03-96 1.083,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0231 EMPRESTIMO BB III 03-96 157,75

VANTAGENS..: 6.191,55 DESCONTOS..: 2.538,46VALOR LÍQUIDO..: 3.653,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,85 485,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 261,230119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 24-24 480,65

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 4.823,53 DESCONTOS..: 1.323,58

VALOR LÍQUIDO..: 3.499,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,34 602,410119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 425,360142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0149 EMPRESTIMO BB 15-20 1.037,34

0230 EMPRESTIMO BB II 03-36 202,41VANTAGENS..: 5.310,50 DESCONTOS..: 2.300,71

VALOR LÍQUIDO..: 3.009,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 88: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,820221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 2.719,85VALOR LÍQUIDO..: 3.586,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 415,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.713,98VALOR LÍQUIDO..: 4.227,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 1.345,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.619,02VALOR LÍQUIDO..: 3.255,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUEIRA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.443,08 0051 INSS 8,42 184,290119 ANUENIO 35,00 567,47 0052 IRRF 7,5 7,540210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,43

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 2.188,84 DESCONTOS..: 223,16

VALOR LÍQUIDO..: 1.965,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,17 555,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 273,640119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0149 EMPRESTIMO BB 13-96 785,52

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 4.978,59 DESCONTOS..: 1.699,00

VALOR LÍQUIDO..: 3.279,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 89: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 589,230119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 04-84 1.194,220221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 517,71

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 6.206,65 DESCONTOS..: 3.064,34

VALOR LÍQUIDO..: 3.142,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,54 662,820078 ABONO DE PERMANENCIA 662,82 0052 IRRF 27,5 527,400119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.399,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.404,80 DESCONTOS..: 2.623,40VALOR LÍQUIDO..: 3.781,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,65 448,870118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 210,970119 ANUENIO 21,00 606,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.213,77 DESCONTOS..: 688,70VALOR LÍQUIDO..: 3.525,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,17 555,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 316,300119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0149 EMPRESTIMO BB 27-72 455,81

0153 EMPRESTIMO CEF 285,900243 EMPRESTIMO CEF II 98,99

VANTAGENS..: 4.978,59 DESCONTOS..: 1.746,14VALOR LÍQUIDO..: 3.232,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 90: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 32,00 1.062,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 10-36 1.361,710221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 2.776,74VALOR LÍQUIDO..: 3.529,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00362 MARIA EUNICE COSTA BARBOZA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 522,360119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 1.031,240221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 204,21

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 2.481,70VALOR LÍQUIDO..: 3.459,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 749,010119 ANUENIO 35,00 1.286,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.106,260210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 356,63 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.787,67 DESCONTOS..: 2.686,05VALOR LÍQUIDO..: 4.101,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.328,50VALOR LÍQUIDO..: 4.513,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 580,100119 ANUENIO 31,00 1.028,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.173,46 DESCONTOS..: 1.393,98VALOR LÍQUIDO..: 4.779,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 1.317,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0230 EMPRESTIMO BB II 03-96 191,36

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.781,97VALOR LÍQUIDO..: 3.092,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 498,820119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 10-48 959,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 2.168,23VALOR LÍQUIDO..: 3.673,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,56 667,830119 ANUENIO 21,00 697,00 0052 IRRF 27,5 535,860142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,67

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 5.777,74 DESCONTOS..: 2.804,54

VALOR LÍQUIDO..: 2.973,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 92: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 916,800119 ANUENIO 35,00 1.369,71 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 594,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 7.208,22 DESCONTOS..: 1.663,08VALOR LÍQUIDO..: 5.545,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,65 697,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 586,240119 ANUENIO 22,00 751,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 95,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.990,77 DESCONTOS..: 1.317,08VALOR LÍQUIDO..: 4.673,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 8,85 220,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 27,370119 ANUENIO 22,00 365,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 132,76

VANTAGENS..: 2.489,29 DESCONTOS..: 247,72VALOR LÍQUIDO..: 2.241,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 643,990119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 263,880221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0243 EMPRESTIMO CEF II 213,69

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 6.405,79 DESCONTOS..: 1.901,64

VALOR LÍQUIDO..: 4.504,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 93: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.298,39VALOR LÍQUIDO..: 4.642,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,57 672,110118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 490,970119 ANUENIO 20,00 663,81 0105 DESC. APEOC 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.808,36 DESCONTOS..: 1.229,46VALOR LÍQUIDO..: 4.578,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,55 663,590118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 528,710119 ANUENIO 21,00 709,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 59,42

VANTAGENS..: 5.747,50 DESCONTOS..: 1.225,49VALOR LÍQUIDO..: 4.522,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,91 497,360118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 277,980119 ANUENIO 33,00 952,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 144,30

VANTAGENS..: 4.560,10 DESCONTOS..: 804,20VALOR LÍQUIDO..: 3.755,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0105 DESC. APEOC 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 564,960221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 392,69

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 2.372,68VALOR LÍQUIDO..: 3.933,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 94: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0105 DESC. APEOC 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,19

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 970,22VALOR LÍQUIDO..: 3.975,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 11,00 517,560118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 577,23 0052 IRRF 22,5 305,910119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 230,89 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 4.704,42 DESCONTOS..: 886,13VALOR LÍQUIDO..: 3.818,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,51 653,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 459,570119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 5.675,60 DESCONTOS..: 1.146,29VALOR LÍQUIDO..: 4.529,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,33 274,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 56,940119 ANUENIO 22,00 365,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,86 0153 EMPRESTIMO CEF 478,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 2.937,36 DESCONTOS..: 826,22VALOR LÍQUIDO..: 2.111,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.221,26VALOR LÍQUIDO..: 4.653,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 95: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 1.330,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 348,71

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.899,98VALOR LÍQUIDO..: 2.974,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,53 658,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 467,420119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 5.708,79 DESCONTOS..: 1.158,78VALOR LÍQUIDO..: 4.550,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,50 648,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 503,860119 ANUENIO 20,00 663,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 6.142,41 DESCONTOS..: 1.185,93VALOR LÍQUIDO..: 4.956,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 01-72 953,440221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 2.285,63VALOR LÍQUIDO..: 3.655,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 27-48 786,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0230 EMPRESTIMO BB II 07-90 418,84

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 2.516,71VALOR LÍQUIDO..: 3.457,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 96: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 570,970119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 09-96 1.165,19

VANTAGENS..: 6.140,27 DESCONTOS..: 2.482,44VALOR LÍQUIDO..: 3.657,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 762,320119 ANUENIO 35,00 1.224,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 1.627,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.646,48 DESCONTOS..: 3.135,94VALOR LÍQUIDO..: 3.510,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 11-78 983,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 591,70

0230 EMPRESTIMO BB II 01-49 135,890280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 3.073,12VALOR LÍQUIDO..: 2.901,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 19-36 633,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.931,80VALOR LÍQUIDO..: 4.009,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 97: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,33 274,120118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 56,940119 ANUENIO 22,00 365,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 2.937,36 DESCONTOS..: 347,65VALOR LÍQUIDO..: 2.589,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 26-72 690,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0287 AFFINITY SEGURO 111,29

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.023,19VALOR LÍQUIDO..: 3.851,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 982,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0153 EMPRESTIMO CEF 730,09

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 2.985,64VALOR LÍQUIDO..: 2.889,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 668,750119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 931,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.306,22 DESCONTOS..: 2.346,10VALOR LÍQUIDO..: 3.960,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 98: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,63 690,700118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 574,500119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.941,12 DESCONTOS..: 1.298,39VALOR LÍQUIDO..: 4.642,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,66 703,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 596,070119 ANUENIO 22,00 740,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 13-59 283,030205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 47,540221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.032,31 DESCONTOS..: 1.615,76VALOR LÍQUIDO..: 4.416,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 930,01 0052 IRRF 27,5 755,010142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 1.109,58 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.619,90 DESCONTOS..: 1.535,09VALOR LÍQUIDO..: 5.084,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.310,89VALOR LÍQUIDO..: 4.663,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 99: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,65 699,640119 ANUENIO 14,00 464,66 0052 IRRF 27,5 537,460142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.004,97 DESCONTOS..: 1.304,09VALOR LÍQUIDO..: 4.700,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 309,880119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 4.945,40 DESCONTOS..: 894,37VALOR LÍQUIDO..: 4.051,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.310,89VALOR LÍQUIDO..: 4.663,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 02-50 1.155,610221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 2.467,21VALOR LÍQUIDO..: 3.374,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 696,130119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 07-60 758,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0230 EMPRESTIMO BB II 05-42 173,13

VANTAGENS..: 6.405,79 DESCONTOS..: 2.373,99VALOR LÍQUIDO..: 4.031,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 100: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 558,800119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.273,40VALOR LÍQUIDO..: 4.601,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.271,96VALOR LÍQUIDO..: 4.602,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,42 625,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 464,610119 ANUENIO 10,00 331,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.976,45 DESCONTOS..: 1.123,45VALOR LÍQUIDO..: 4.853,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.681,66 0052 IRRF 27,5 784,360119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 6.726,64 DESCONTOS..: 1.530,64VALOR LÍQUIDO..: 5.196,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 101: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 889,410119 ANUENIO 35,00 1.369,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 995,720212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 594,380221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 7.458,63 DESCONTOS..: 1.635,69VALOR LÍQUIDO..: 5.822,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 118,300221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.379,20VALOR LÍQUIDO..: 4.462,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.659,54 0051 INSS 9,46 291,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 331,90 0052 IRRF 7,5 52,290119 ANUENIO 22,00 391,25 0105 DESC. APEOC 1% 16,590142 POS-GRADUACAO 30 497,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,590209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 118,87 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 82,97

VANTAGENS..: 3.082,39 DESCONTOS..: 427,69VALOR LÍQUIDO..: 2.654,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,50 648,880118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 503,860119 ANUENIO 15,00 497,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.642,41 DESCONTOS..: 1.185,93VALOR LÍQUIDO..: 4.456,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,990119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 583,440142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1,3% 43,140145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 223,18

0153 EMPRESTIMO CEF 381,920230 EMPRESTIMO BB II 02-60 385,790280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 5.978,93 DESCONTOS..: 2.363,55VALOR LÍQUIDO..: 3.615,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024350-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,59 676,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 550,950119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 5.841,55 DESCONTOS..: 1.260,90VALOR LÍQUIDO..: 4.580,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 582,350119 ANUENIO 22,00 730,19 0105 DESC. APEOC 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 549,78

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.893,86VALOR LÍQUIDO..: 4.080,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,15 551,300118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 22,5 352,540119 ANUENIO 21,00 697,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190141 DESLOCAMENTO 350,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.295,40 DESCONTOS..: 937,03VALOR LÍQUIDO..: 4.358,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 103: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,60 681,410118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 506,660119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 382,910221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0243 EMPRESTIMO CEF II 185,91

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 5.874,74 DESCONTOS..: 1.806,98

VALOR LÍQUIDO..: 4.067,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 806,440119 ANUENIO 35,00 1.265,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 297,150221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.806,94 DESCONTOS..: 1.552,72VALOR LÍQUIDO..: 5.254,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,67 706,960118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 601,970119 ANUENIO 21,00 734,44 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 26-36 453,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,29 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.057,28 DESCONTOS..: 1.812,98VALOR LÍQUIDO..: 4.244,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,64 695,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 530,210119 ANUENIO 22,00 730,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.974,31 DESCONTOS..: 1.258,75VALOR LÍQUIDO..: 4.715,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 104: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 724,750119 ANUENIO 22,00 860,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 1.770,580212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 594,38 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.699,45 DESCONTOS..: 3.326,11VALOR LÍQUIDO..: 3.373,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00481 VERA LUCIA RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,36 607,060118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 433,210119 ANUENIO 33,00 1.095,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0153 EMPRESTIMO CEF 245,14

VANTAGENS..: 5.343,69 DESCONTOS..: 1.318,60VALOR LÍQUIDO..: 4.025,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,67 705,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 599,490119 ANUENIO 22,00 743,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0149 EMPRESTIMO BB 22-36 876,630205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 59,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.046,80 DESCONTOS..: 2.214,81VALOR LÍQUIDO..: 3.831,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 696,130119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.405,79 DESCONTOS..: 1.442,41VALOR LÍQUIDO..: 4.963,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0105SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,51 653,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 511,700119 ANUENIO 13,00 431,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0153 EMPRESTIMO CEF 954,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0243 EMPRESTIMO CEF II 514,06

VANTAGENS..: 5.675,59 DESCONTOS..: 2.667,32VALOR LÍQUIDO..: 3.008,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 663,81 0052 IRRF 27,5 637,290119 ANUENIO 22,00 769,41 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,720210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.191,82 DESCONTOS..: 1.383,57VALOR LÍQUIDO..: 4.808,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0106RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0158 497.134,49 0051 INSS 0158 99.558,150005 1/3 FÉRIAS O 0002 3.556,69 0052 IRRF 0158 78.180,260078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 662,82 0105 DESC. APEOC 0014 450,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0136 85.948,04 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0003 2.592,700119 ANUENIO O 0158 120.181,02 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 472,360141 DESLOCAMENTO O 0012 4.650,00 0140 DESC. SINTSEM 0151 4.772,040142 POS-GRADUACAO O 0130 124.465,00 0149 EMPRESTIMO BB 0047 39.864,040145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0045 32.934,490151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 594,33 0230 EMPRESTIMO BB II 0011 3.331,090205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 523,01 0231 EMPRESTIMO BB III 0003 532,800209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.323,56 0243 EMPRESTIMO CEF II 0013 3.220,250210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0014 3.974,60 0258 EMPRESTIMO CEF III 0005 1.894,060212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.959,27 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0046 2.230,800215 PG2 - MESTRADO O 0003 4.107,34 0287 AFFINITY SEGURO 0002 175,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0144 28.975,19

EEOTOTAL DE SERVIDORES: 158 VANTAGEM: 890.367,36 DESCONTO: 270.209,69ORC.: 890.367,36 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 620.157,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 884.582,18TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 194.608,08

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11147 ADYLA ELKA SILVA DE OLIVIERA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 26935-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,66 702,770119 ANUENIO 21,00 697,00 0052 IRRF 27,5 542,750142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 750,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.027,31 DESCONTOS..: 1.278,71VALOR LÍQUIDO..: 4.748,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 669,920142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.401,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 6.310,50 DESCONTOS..: 2.851,62VALOR LÍQUIDO..: 3.458,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11216 ANA EDIMARIA FREIRE 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/08/201900003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 28166-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901 ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11105 ANTONIA JUVANIR DA SILVA DE PAIVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 10775-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0108SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11300 ANTONIO MARLOVES GOMES VIEIRA JUNIOR 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/04/202000003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 27623-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11263 BARBARA KERCIA NOGUEIRA GUIMARAES 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 29570-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 20234-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0052 IRRF 27,5 816,200142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 179,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 6.842,41 DESCONTOS..: 1.776,18VALOR LÍQUIDO..: 5.066,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11122 DILCILENE OLIVEIRA MENDES 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 15/01/201900003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 20369-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,67

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 175,30VALOR LÍQUIDO..: 1.924,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11044 FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 20518-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11150 FRANCISCA FLAVIA VIEIRA SANTIAGO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0572899-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.800,00 0051 INSS 9,20 257,630052 IRRF 7,5 47,87

VANTAGENS..: 2.800,00 DESCONTOS..: 305,50VALOR LÍQUIDO..: 2.494,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11063 FRANCISCA FRANCINEIDE SILVA DE O MACIEL 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 20552-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,470280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 264,90VALOR LÍQUIDO..: 2.135,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893 FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,67

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 175,30VALOR LÍQUIDO..: 1.924,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898 GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11045 HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 14667-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.800,00 0051 INSS 9,20 257,630052 IRRF 7,5 47,870280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60

VANTAGENS..: 2.800,00 DESCONTOS..: 373,10VALOR LÍQUIDO..: 2.426,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11046 JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 8627-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,67

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 175,30VALOR LÍQUIDO..: 1.924,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11097 LEIA CRISTINA REGIS BERNARDO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 06/08/201800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 15597-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 110: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0110SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888 LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 697,540142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,980221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.410,93 DESCONTOS..: 2.504,80VALOR LÍQUIDO..: 3.906,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,67

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 175,30VALOR LÍQUIDO..: 1.924,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11265 MARCIA CRISTINA MOURA DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 8229-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887 MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.800,00 0051 INSS 9,20 257,630052 IRRF 7,5 47,870280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 2.800,00 DESCONTOS..: 356,20VALOR LÍQUIDO..: 2.443,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 111: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 769,41 0052 IRRF 27,5 677,600141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 1.000,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 7.028,01 DESCONTOS..: 1.440,78VALOR LÍQUIDO..: 5.587,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11262 MARIA DEUZENIR DA COSTA ALMEIDA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 29508-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11048 MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 18459-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902 MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889 MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,470280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 264,90VALOR LÍQUIDO..: 2.135,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 112: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,67 707,410119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 498,460142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 750,00 0149 EMPRESTIMO BB 16-48 665,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.060,50 DESCONTOS..: 1.905,03VALOR LÍQUIDO..: 4.155,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891 MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 617,790142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.000,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.310,50 DESCONTOS..: 1.364,07VALOR LÍQUIDO..: 4.946,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900 MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024003-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,65 700,470119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 591,010142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 800,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.010,93 DESCONTOS..: 1.324,67VALOR LÍQUIDO..: 4.686,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 113: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0113SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11072 MARIANA APARECIDA FREIRE BEZERRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 1001542-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,67

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 175,30VALOR LÍQUIDO..: 1.924,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 22,00 730,19 0052 IRRF 27,5 669,920142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.310,50 DESCONTOS..: 1.449,39VALOR LÍQUIDO..: 4.861,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,68 708,650119 ANUENIO 21,00 706,98 0052 IRRF 27,5 604,820141 DESLOCAMENTO 350,00 0105 DESC. APEOC 1,3% 43,140142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.515,260205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 47,54 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 101,40

VANTAGENS..: 6.419,31 DESCONTOS..: 3.006,46VALOR LÍQUIDO..: 3.412,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11050 ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18128-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11062 SAMARA CHAVES DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0755699-3

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 114: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 697,00 0052 IRRF 27,5 581,280142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 452,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 6.177,74 DESCONTOS..: 1.779,97VALOR LÍQUIDO..: 4.397,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11061 SIRLEY REGINA DA SILVA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 19904-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.650,00 0051 INSS 8,05 132,82VANTAGENS..: 1.650,00 DESCONTOS..: 132,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.517,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915 TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.900,00 0051 INSS 8,18 155,32VANTAGENS..: 1.900,00 DESCONTOS..: 155,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.744,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11051 VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0572794-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.100,00 0051 INSS 8,27 173,630052 IRRF 7,5 1,670280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 2.100,00 DESCONTOS..: 192,20VALOR LÍQUIDO..: 1.907,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 115: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0115RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 36.509,77 0051 INSS 0042 13.265,310006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.650,00 0052 IRRF 0027 7.256,990119 ANUENIO O 0011 8.413,20 0105 DESC. APEOC 0002 76,330141 DESLOCAMENTO O 0002 850,00 0140 DESC. SINTSEM 0011 365,090142 POS-GRADUACAO O 0011 10.952,92 0149 EMPRESTIMO BB 0001 665,970145 CARGO COMISSIONADO O 0041 73.600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 4.610,170205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 47,54 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0009 388,700210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 178,290221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0010 2.256,92

ETOTAL DE SERVIDORES: 42 VANTAGEM: 134.458,64 DESCONTO: 26.628,56ORC.: 132.808,64 EXT.: 1.650,00 LÍQUIDO.: 107.830,08------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 133.608,64TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 29.393,90

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0116SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.886,15 0051 INSS 10,46 416,550119 ANUENIO 35,00 1.010,15 0052 IRRF 15 180,140221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 86,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 28,86

0149 EMPRESTIMO BB 07-30 891,16VANTAGENS..: 3.982,88 DESCONTOS..: 1.516,71

VALOR LÍQUIDO..: 2.466,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0052 IRRF 27,5 1.014,200142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.595,270221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 165,95

VANTAGENS..: 7.562,41 DESCONTOS..: 3.355,75VALOR LÍQUIDO..: 4.206,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,54 662,820119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0052 IRRF 27,5 527,400142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 5.741,98 DESCONTOS..: 1.223,41VALOR LÍQUIDO..: 4.518,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793 MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,66 703,930119 ANUENIO 22,00 860,95 0052 IRRF 27,5 596,860142 POS-GRADUACAO 30 995,72 0105 DESC. APEOC 1,3% 43,140212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 594,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 265,52

VANTAGENS..: 6.035,64 DESCONTOS..: 1.377,12VALOR LÍQUIDO..: 4.658,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0117RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 12.843,36 0051 INSS 0005 2.624,710119 ANUENIO O 0004 4.194,44 0052 IRRF 0004 2.318,600142 POS-GRADUACAO O 0003 2.987,16 0105 DESC. APEOC 0001 43,140145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,00 0140 DESC. SINTSEM 0004 128,430212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 594,38 0149 EMPRESTIMO BB 0001 891,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0004 783,57 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 1.595,27

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 24.922,91 DESCONTO: 7.601,31ORC.: 24.922,91 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 17.321,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.922,91TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.483,04

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0118RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0376 908.710,96 0051 INSS 0414 174.532,900002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0013 824,90 0052 IRRF 0271 120.997,410005 1/3 FÉRIAS O 0017 11.723,84 0105 DESC. APEOC 0019 591,120006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 1.685,07 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0005 2.922,440078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 662,82 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 472,360102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0329 8.428,290118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0204 128.085,58 0149 EMPRESTIMO BB 0098 67.780,870119 ANUENIO O 0361 215.060,47 0153 EMPRESTIMO CEF 0087 53.776,730138 DIF. VENCIMENTO O 0002 4.230,21 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 1.071,740141 DESLOCAMENTO O 0017 6.550,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0016 3.932,250142 POS-GRADUACAO O 0189 182.216,76 0231 EMPRESTIMO BB III 0004 551,070145 CARGO COMISSIONADO O 0088 120.798,57 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 313,500151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 594,33 0243 EMPRESTIMO CEF II 0020 5.838,070163 PENSAO O 0007 7.663,33 0258 EMPRESTIMO CEF III 0008 2.735,070173 ADICIONAL NOTURNO O 0019 5.151,90 0268 EMPRESTIMO CEF V 0001 39,770205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 677,49 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0087 3.853,200209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.442,43 0287 AFFINITY SEGURO 0002 175,900210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0018 4.675,890212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0007 5.553,650215 PG2 - MESTRADO O 0004 5.600,920221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0223 43.799,53

EEOOTOTAL DE SERVIDORES: 436 VANTAGEM: 1.663.708,65 DESCONTO: 448.012,69ORC.: 1.661.198,68 EXT.: 2.509,97 LÍQUIDO.: 1.215.695,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.630.475,00VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 358.704,50

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0119SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809 ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.041,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.008,20 0052 IRRF 27,5 1.194,160119 ANUENIO 8,00 403,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,410137 MESTRADO 35% 1.764,35

VANTAGENS..: 8.216,83 DESCONTOS..: 1.957,66VALOR LÍQUIDO..: 6.259,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11053 AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 20/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.658,00 0051 INSS 11,69 713,090102 SUBSIDIO 8.000,00 0052 IRRF 27,5 2.462,080106 INSALUBRIDADE 20% 531,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,580119 ANUENIO 8,00 277,380137 MESTRADO 35% 930,300209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 809,32

VANTAGENS..: 13.206,60 DESCONTOS..: 3.201,75VALOR LÍQUIDO..: 10.004,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11298 FABIOLA MARTINS DE ASSIS 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 19194-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0120SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11052 FRANCISCA MARISETE MAIA DE ALMEIDA GARCI 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001488-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 7,5 45,74

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 352,68VALOR LÍQUIDO..: 2.847,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11106 FRANCISCA SANDRA BESSA PINHEIRO 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1244-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 182,35

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 601,29VALOR LÍQUIDO..: 3.398,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 521,35 0052 IRRF 27,5 625,490119 ANUENIO 8,00 239,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,060145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 381,75

VANTAGENS..: 6.148,94 DESCONTOS..: 1.364,64VALOR LÍQUIDO..: 4.784,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00662 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 9,67 314,830106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 15 86,420119 ANUENIO 8,00 203,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,44

VANTAGENS..: 3.256,32 DESCONTOS..: 426,69VALOR LÍQUIDO..: 2.829,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,79 214,460106 INSALUBRIDADE 20% 268,78 0052 IRRF 7,5 9,910119 ANUENIO 8,00 107,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 2.440,21 DESCONTOS..: 237,80VALOR LÍQUIDO..: 2.202,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0121SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.439,84 0051 INSS 11,58 676,500005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.337,92 0052 IRRF 27,5 550,500106 INSALUBRIDADE 20% 487,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,390119 ANUENIO 35,00 853,94 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 933,680145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 5.839,66 DESCONTOS..: 2.185,07VALOR LÍQUIDO..: 3.654,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935 LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808 MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.337,60 DESCONTOS..: 115,15VALOR LÍQUIDO..: 1.222,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 147,08VALOR LÍQUIDO..: 1.661,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 122: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0122SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0023832-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.362,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.072,40 0052 IRRF 27,5 1.116,870119 ANUENIO 8,00 428,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 53,620135 ESPECIALIZACAO 20% 1.072,40

VANTAGENS..: 7.935,76 DESCONTOS..: 1.883,58VALOR LÍQUIDO..: 6.052,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954 MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.730,44 0051 INSS 8,46 187,430106 INSALUBRIDADE 20% 346,08 0052 IRRF 7,5 9,260119 ANUENIO 8,00 138,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,30

0153 EMPRESTIMO CEF 54,340243 EMPRESTIMO CEF II 89,830258 EMPRESTIMO CEF III 520,00

VANTAGENS..: 2.214,95 DESCONTOS..: 878,16VALOR LÍQUIDO..: 1.336,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11057 SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4697-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 1,47 58,690052 IRRF 15 179,51

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 238,20VALOR LÍQUIDO..: 3.761,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0123RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 27.596,64 0051 INSS 0021 6.594,800005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.337,92 0052 IRRF 0014 6.642,060102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0010 261,800106 INSALUBRIDADE O 0011 5.519,29 0149 EMPRESTIMO BB 0001 933,680119 ANUENIO O 0011 2.961,74 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 54,340135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.072,40 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 89,830137 MESTRADO O 0002 2.694,65 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 520,000145 CARGO COMISSIONADO O 0013 28.340,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 809,320210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 381,75

OTOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 78.713,71 DESCONTO: 15.096,51ORC.: 78.713,71 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 63.617,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 78.713,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 17.317,02

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.566,70 0051 INSS 10,63 444,660106 INSALUBRIDADE 20% 513,34 0052 IRRF 15 206,050119 ANUENIO 8,00 205,33 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,660137 MESTRADO 35% 898,34

VANTAGENS..: 4.183,71 DESCONTOS..: 676,37VALOR LÍQUIDO..: 3.507,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.117,65 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 3.023,53 0052 IRRF 27,5 3.004,540119 ANUENIO 8,00 1.209,41 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 7.574,120135 ESPECIALIZACAO 20% 3.023,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 151,17

VANTAGENS..: 22.374,12 DESCONTOS..: 11.442,92VALOR LÍQUIDO..: 10.931,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022554-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 900,670119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40

VANTAGENS..: 7.528,76 DESCONTOS..: 1.664,63VALOR LÍQUIDO..: 5.864,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.132,60 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.026,52 0052 IRRF 27,5 1.130,950119 ANUENIO 8,00 410,600137 MESTRADO 35% 1.796,41

VANTAGENS..: 8.366,13 DESCONTOS..: 1.844,04VALOR LÍQUIDO..: 6.522,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.111,29 0051 INSS 7,90 112,340106 INSALUBRIDADE 20% 222,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,110119 ANUENIO 8,00 88,90 0153 EMPRESTIMO CEF 403,92

VANTAGENS..: 1.422,44 DESCONTOS..: 527,37VALOR LÍQUIDO..: 895,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0125SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022623-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,62 200,060106 INSALUBRIDADE 20% 268,78 0052 IRRF 7,5 16,210119 ANUENIO 8,00 107,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.320,21 DESCONTOS..: 229,70VALOR LÍQUIDO..: 2.090,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11075 DUILIO IGOR DE CASTRO BEZERRA 0450 ASSESSOR DE FARMACIA COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24703-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 16,51 125,810052 IRRF 7,5 45,10

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 170,91VALOR LÍQUIDO..: 3.029,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 8,20 160,260106 INSALUBRIDADE 20% 224,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 8,00 89,68

VANTAGENS..: 1.954,88 DESCONTOS..: 171,47VALOR LÍQUIDO..: 1.783,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 1.004,940119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40 0149 EMPRESTIMO BB 14-25 638,90

0230 EMPRESTIMO BB II 09-37 1.056,74VANTAGENS..: 7.528,76 DESCONTOS..: 3.464,54

VALOR LÍQUIDO..: 4.064,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.337,60 DESCONTOS..: 115,15VALOR LÍQUIDO..: 1.222,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 855,800119 ANUENIO 8,00 377,640135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 1.568,89VALOR LÍQUIDO..: 5.417,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.171,33 0051 INSS 7,95 119,260106 INSALUBRIDADE 20% 234,26 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,710119 ANUENIO 8,00 93,70 0149 EMPRESTIMO BB 09-96 267,50

0230 EMPRESTIMO BB II 05-96 88,20VANTAGENS..: 1.499,29 DESCONTOS..: 486,67

VALOR LÍQUIDO..: 1.012,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,29 0051 INSS 7,91 113,490106 INSALUBRIDADE 20% 224,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210119 ANUENIO 8,00 89,70 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 421,50

VANTAGENS..: 1.435,24 DESCONTOS..: 546,20VALOR LÍQUIDO..: 889,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 9,28 267,640106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0052 IRRF 7,5 53,380111 SOBRE-AVISO 1.075,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 2.883,42 DESCONTOS..: 335,14VALOR LÍQUIDO..: 2.548,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 147,08VALOR LÍQUIDO..: 1.661,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0127SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 7.559,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.511,80 0052 IRRF 27,5 2.011,050119 ANUENIO 8,00 604,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 75,590135 ESPECIALIZACAO 20% 1.511,80

VANTAGENS..: 11.187,32 DESCONTOS..: 2.799,73VALOR LÍQUIDO..: 8.387,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0128RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 59.248,54 0051 INSS 0019 6.515,080106 INSALUBRIDADE O 0018 11.849,64 0052 IRRF O 0010 9.228,690111 SOBRE-AVISO O 0001 1.075,00 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 7.574,120113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 520,00 0140 DESC. SINTSEM 0015 479,760119 ANUENIO O 0018 4.739,81 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.327,900135 ESPECIALIZACAO O 0005 7.514,24 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 403,920137 MESTRADO O 0002 2.694,75 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 1.144,940145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.800,00

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 91.441,98 DESCONTO: 26.674,41ORC.: 91.441,98 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 64.767,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 83.867,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.450,93

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 129: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 165,710106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.794,08 DESCONTOS..: 270,73VALOR LÍQUIDO..: 2.523,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 21-36 353,12

0230 EMPRESTIMO BB II 19-43 184,590261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 806,97VALOR LÍQUIDO..: 1.970,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 488,41

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 757,67

VALOR LÍQUIDO..: 2.020,05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 130: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0130SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2

0001 VENCIMENTO BASE 22 1.199,66 0051 INSS 8,22 164,240006 SALÁRIO MATERNIDADE 8 741,18 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660106 INSALUBRIDADE 20% 239,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 7,00 83,82 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 513,26

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 613,07

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 882,33

VALOR LÍQUIDO..: 1.895,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 28-72 273,85

0153 EMPRESTIMO CEF 397,070243 EMPRESTIMO CEF II 102,520261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 1.042,70VALOR LÍQUIDO..: 1.735,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327 ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 15823-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,13 249,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 795,02 0052 IRRF 7,5 43,160106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 3,00 49,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 720,33

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 3.507,30 DESCONTOS..: 1.117,58

VALOR LÍQUIDO..: 2.389,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 131: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022403-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 16-96 518,05

0153 EMPRESTIMO CEF 219,480261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 1.006,79VALOR LÍQUIDO..: 1.770,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 546,78

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 816,04

VALOR LÍQUIDO..: 1.961,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 132: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 259,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 816,84 0052 IRRF 7,5 34,700106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 3.594,56 DESCONTOS..: 399,26VALOR LÍQUIDO..: 3.195,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-48 324,16

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 593,42

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00570 DEUZIRAM MAIA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100003PADRAO 0001 PADRAO 0022618-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 133: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0133SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 255,21

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 524,47

VALOR LÍQUIDO..: 2.253,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0022683-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 08-72 293,01

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 562,27

VALOR LÍQUIDO..: 2.215,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11112 FLAVIANA ESTELA COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 05/11/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26180-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,18 155,400106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 1,00 16,36 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00

VANTAGENS..: 2.679,56 DESCONTOS..: 244,06VALOR LÍQUIDO..: 2.435,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,20 161,290106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0115 EMPRESTIMO CEF IV 55,990119 ANUENIO 5,00 81,80 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,36

0153 EMPRESTIMO CEF 50,500243 EMPRESTIMO CEF II 556,000258 EMPRESTIMO CEF III 65,940261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000268 EMPRESTIMO CEF V 72,48

VANTAGENS..: 2.745,00 DESCONTOS..: 1.067,22VALOR LÍQUIDO..: 1.677,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0022835-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 711,13

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 980,39

VALOR LÍQUIDO..: 1.797,33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100003PADRAO 0001 PADRAO 0022995-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0136SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581 ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 16395-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,13 249,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 795,02 0052 IRRF 7,5 43,160106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 3,00 49,08 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 3.507,30 DESCONTOS..: 397,25VALOR LÍQUIDO..: 3.110,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023114-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023117-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 303,06

VALOR LÍQUIDO..: 2.474,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 15-18 276,22

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 545,48

VALOR LÍQUIDO..: 2.232,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 741,07

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 1.010,33

VALOR LÍQUIDO..: 1.767,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06592 KEILA MARIA DA SILVA SOUZA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 338,03

0243 EMPRESTIMO CEF II 398,760261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 1.006,05VALOR LÍQUIDO..: 1.771,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 319,96

VALOR LÍQUIDO..: 2.457,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023403-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 737,86

0243 EMPRESTIMO CEF II 130,810261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 1.137,93VALOR LÍQUIDO..: 1.639,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 139: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 21-24 235,25

0230 EMPRESTIMO BB II 14-38 400,160261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 904,67VALOR LÍQUIDO..: 1.873,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 259,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 816,84 0052 IRRF 7,5 48,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 3.594,56 DESCONTOS..: 413,48VALOR LÍQUIDO..: 3.181,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023499-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 670,99

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 940,25

VALOR LÍQUIDO..: 1.837,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023564-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023568-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 141: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 4870-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 259,540005 1/3 FÉRIAS 1/3 816,84 0052 IRRF 7,5 48,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 255,20

0243 EMPRESTIMO CEF II 325,270258 EMPRESTIMO CEF III 157,050261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 3.594,56 DESCONTOS..: 1.184,80VALOR LÍQUIDO..: 2.409,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023644-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023671-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023725-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 143: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023884-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,21 162,760106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 6,00 98,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.761,36 DESCONTOS..: 267,78VALOR LÍQUIDO..: 2.493,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023915-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 144: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0023925-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023980-1

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024010-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,20 256,920005 1/3 FÉRIAS 1/3 811,38 0052 IRRF 7,5 19,040106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 6,00 98,16 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 153,54

0243 EMPRESTIMO CEF II 266,320261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 3.572,74 DESCONTOS..: 800,84VALOR LÍQUIDO..: 2.771,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 726,56

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 995,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.781,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,20 161,290106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 5,00 81,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.745,00 DESCONTOS..: 266,31VALOR LÍQUIDO..: 2.478,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024084-2

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 415,45

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 684,71

VALOR LÍQUIDO..: 2.093,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06470 NADIA LOPES DE ARAUJO LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 1373-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-51 497,83

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 767,09

VALOR LÍQUIDO..: 2.010,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 149: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0149SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024343-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 619,07

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 888,33

VALOR LÍQUIDO..: 1.889,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 128,00VALOR LÍQUIDO..: 922,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0024438-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-24 208,03

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 477,29

VALOR LÍQUIDO..: 2.300,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024457-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0024461-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00

VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 269,26VALOR LÍQUIDO..: 2.508,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024489-9

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 1.050,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 118,000261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 10,50

VANTAGENS..: 1.050,00 DESCONTOS..: 138,50VALOR LÍQUIDO..: 911,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,22 164,240106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 78,660119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 447,61

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.777,72 DESCONTOS..: 716,87

VALOR LÍQUIDO..: 2.060,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 151: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0151RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0058 94.451,66 0051 INSS 0058 10.059,410005 1/3 FÉRIAS O 0006 4.851,94 0052 IRRF 0006 237,900006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 741,18 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 55,990106 INSALUBRIDADE O 0058 18.890,20 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0112 10.934,280119 ANUENIO O 0058 6.300,62 0140 DESC. SINTSEM 0057 932,520129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 40.413,26 0149 EMPRESTIMO BB 0014 5.700,710278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0054 56.700,00 0153 EMPRESTIMO CEF OOO 0014 6.386,17

0230 EMPRESTIMO BB II E 0002 584,750243 EMPRESTIMO CEF II 0006 1.779,680258 EMPRESTIMO CEF III 0002 222,990261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0112 1.120,000268 EMPRESTIMO CEF V 0001 72,480272 DESC. SINTSEM 0020 210,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 118,30

TOTAL DE SERVIDORES: 112 VANTAGEM: 222.348,86 DESCONTO: 38.415,18ORC.: 221.607,68 EXT.: 741,18 LÍQUIDO.: 183.933,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 120.437,32TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 26.496,21

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 152: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0152SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,47 292,670106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 52,930108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 150,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,000119 ANUENIO 8,00 165,12

VANTAGENS..: 3.092,02 DESCONTOS..: 366,24VALOR LÍQUIDO..: 2.725,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,31 271,220106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 55,340108 ADICIONAL NOTURNO 24 Hora(s) 56,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 150,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 626,250113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,00 0153 EMPRESTIMO CEF 157,390119 ANUENIO 8,00 165,12 0243 EMPRESTIMO CEF II 29,03

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 2.913,21 DESCONTOS..: 1.210,57

VALOR LÍQUIDO..: 1.702,64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.077,00 0051 INSS 9,40 282,940106 INSALUBRIDADE 20% 415,40 0052 IRRF 7,5 61,790108 ADICIONAL NOTURNO 1 Hora(s) 2,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,770111 SOBRE-AVISO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 11-48 604,980119 ANUENIO 8,00 166,16

VANTAGENS..: 3.010,92 DESCONTOS..: 970,48VALOR LÍQUIDO..: 2.040,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 10,76 468,990005 1/3 FÉRIAS 1/3 736,16 0052 IRRF 22,5 238,770106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-49 603,960113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 325,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 7,00 144,48

VANTAGENS..: 4.357,44 DESCONTOS..: 1.332,36VALOR LÍQUIDO..: 3.025,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 153: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0153SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,75 323,310106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 67,500111 SOBRE-AVISO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,000119 ANUENIO 8,00 165,12

VANTAGENS..: 3.316,92 DESCONTOS..: 411,45VALOR LÍQUIDO..: 2.905,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,45 290,420106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 65,910108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 131,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500119 ANUENIO 8,00 165,12

VANTAGENS..: 3.073,26 DESCONTOS..: 461,47VALOR LÍQUIDO..: 2.611,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,45 290,420106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 65,910108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 131,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-28 665,700119 ANUENIO 8,00 165,12

VANTAGENS..: 3.073,26 DESCONTOS..: 1.042,67VALOR LÍQUIDO..: 2.030,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.703,00 0051 INSS 10,43 412,840106 INSALUBRIDADE 20% 540,60 0052 IRRF 15 176,730108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 196,58 0149 EMPRESTIMO BB 05-94 810,870111 SOBRE-AVISO 300,00 0153 EMPRESTIMO CEF 281,420119 ANUENIO 8,00 216,24

VANTAGENS..: 3.956,42 DESCONTOS..: 1.681,86VALOR LÍQUIDO..: 2.274,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 154: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,74 322,710106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 15 93,680108 ADICIONAL NOTURNO 56 Hora(s) 131,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,000119 ANUENIO 7,00 144,48

VANTAGENS..: 3.312,62 DESCONTOS..: 437,03VALOR LÍQUIDO..: 2.875,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.064,00 0051 INSS 9,75 323,310106 INSALUBRIDADE 20% 412,80 0052 IRRF 7,5 53,280111 SOBRE-AVISO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 20,640117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00 0149 EMPRESTIMO BB 14-17 579,880119 ANUENIO 8,00 165,12

VANTAGENS..: 3.316,92 DESCONTOS..: 977,11VALOR LÍQUIDO..: 2.339,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 155: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0155RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 21.292,00 0051 INSS 0010 3.278,830005 1/3 FÉRIAS O 0001 736,16 0052 IRRF 0010 931,840106 INSALUBRIDADE O 0010 4.258,40 0140 DESC. SINTSEM 0009 185,890108 ADICIONAL NOTURNO O 0007 799,35 0149 EMPRESTIMO BB 0006 3.891,640111 SOBRE-AVISO O 0010 3.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 438,810113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 650,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 29,030117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 225,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 135,200119 ANUENIO O 0010 1.662,08

ETOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 33.422,99 DESCONTO: 8.891,24ORC.: 33.422,99 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 24.531,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.422,99TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.353,06

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 156: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0156SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06558 ANA SELMA HOLANDA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 20123-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,20 256,910106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 33,260119 ANUENIO 5,00 81,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360138 DIF. VENCIMENTO 349,00 0153 EMPRESTIMO CEF 295,720218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00

VANTAGENS..: 2.794,00 DESCONTOS..: 602,25VALOR LÍQUIDO..: 2.191,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,21 258,220106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 48,200119 ANUENIO 7,00 114,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.804,92 DESCONTOS..: 322,78VALOR LÍQUIDO..: 2.482,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,41 284,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 48,260119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.021,28 DESCONTOS..: 348,81VALOR LÍQUIDO..: 2.672,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,94 344,780005 1/3 FÉRIAS 1/3 588,96 0052 IRRF 15 114,010106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 8,00 130,88 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 331,730218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.470,24 DESCONTOS..: 806,88VALOR LÍQUIDO..: 2.663,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0157SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 260,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 49,280119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.821,28 DESCONTOS..: 325,83VALOR LÍQUIDO..: 2.495,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,31 270,960106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 55,200119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360138 DIF. VENCIMENTO 477,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 340,00

VANTAGENS..: 2.911,08 DESCONTOS..: 342,52VALOR LÍQUIDO..: 2.568,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,41 284,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 34,040119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 24-24 288,880283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.021,28 DESCONTOS..: 623,47VALOR LÍQUIDO..: 2.397,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,32 272,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 41,660119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 200,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 300,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.921,28 DESCONTOS..: 330,21VALOR LÍQUIDO..: 2.591,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0158SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,41 284,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 62,480119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.021,28 DESCONTOS..: 363,03VALOR LÍQUIDO..: 2.658,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 260,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 49,280119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.821,28 DESCONTOS..: 325,83VALOR LÍQUIDO..: 2.495,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,84 333,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 583,50 0052 IRRF 15 103,460106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 7,00 114,520218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.388,42 DESCONTOS..: 453,14VALOR LÍQUIDO..: 2.935,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,26 172,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 8,00 130,88

VANTAGENS..: 2.094,08 DESCONTOS..: 189,28VALOR LÍQUIDO..: 1.904,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,56 194,760106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 13,290119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,00 0149 EMPRESTIMO BB 03-10 395,470237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00 0175 FALTAS 5 Dia(s) 455,210283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.731,28 DESCONTOS..: 1.075,09VALOR LÍQUIDO..: 1.656,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,01 236,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 36,080119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 200,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.621,28 DESCONTOS..: 288,63VALOR LÍQUIDO..: 2.332,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 10,04 357,380005 1/3 FÉRIAS 1/3 588,96 0052 IRRF 15 125,620106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 8,00 130,880218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 100,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 450,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.560,24 DESCONTOS..: 499,36VALOR LÍQUIDO..: 3.060,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 260,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 49,280119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 354,300283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.821,28 DESCONTOS..: 680,13VALOR LÍQUIDO..: 2.141,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 160: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0160SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02879 JOSE MARIA MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023283-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,41 284,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 62,480119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-54 254,510283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.021,28 DESCONTOS..: 617,54VALOR LÍQUIDO..: 2.403,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,86 220,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 8,00 130,88 0153 EMPRESTIMO CEF 204,380218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 124,31

VANTAGENS..: 2.494,08 DESCONTOS..: 565,97VALOR LÍQUIDO..: 1.928,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,50 190,160106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 7,00 114,520218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 160,00

VANTAGENS..: 2.237,72 DESCONTOS..: 206,52VALOR LÍQUIDO..: 2.031,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,30 269,790106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 11,900119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00 0149 EMPRESTIMO BB 26-36 223,240237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00 0230 EMPRESTIMO BB II 24-36 87,660283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.901,28 DESCONTOS..: 608,95VALOR LÍQUIDO..: 2.292,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 161: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0161SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,13 249,390106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 0,680119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,00 0153 EMPRESTIMO CEF 402,780237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.731,28 DESCONTOS..: 669,21VALOR LÍQUIDO..: 2.062,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,26 264,990106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 51,920119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 320,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 120,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.861,28 DESCONTOS..: 333,27VALOR LÍQUIDO..: 2.528,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,27 266,300106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 9,980119 ANUENIO 5,00 81,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 200,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 300,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.872,20 DESCONTOS..: 292,64VALOR LÍQUIDO..: 2.579,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 260,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 35,060119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 532,110283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.821,28 DESCONTOS..: 843,72VALOR LÍQUIDO..: 1.977,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 162: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0162SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,72 320,230005 1/3 FÉRIAS 1/3 583,50 0052 IRRF 15 91,400106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360119 ANUENIO 7,00 114,52 0175 FALTAS 1 Dia(s) 93,490218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 340,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 3.388,42 DESCONTOS..: 521,48VALOR LÍQUIDO..: 2.866,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 8,26 172,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 1,280119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,36

VANTAGENS..: 2.094,08 DESCONTOS..: 190,56VALOR LÍQUIDO..: 1.903,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,22 260,190106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 35,060119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.821,28 DESCONTOS..: 311,61VALOR LÍQUIDO..: 2.509,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,26 265,100106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 51,980119 ANUENIO 5,00 81,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 220,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 270,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - ENDEMIA 20% 327,20

VANTAGENS..: 2.862,20 DESCONTOS..: 333,44VALOR LÍQUIDO..: 2.528,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 163: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0163SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.636,00 0051 INSS 9,68 315,920106 INSALUBRIDADE 20% 327,20 0052 IRRF 7,5 35,650119 ANUENIO 8,00 130,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 16,360145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 60,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 510,00

VANTAGENS..: 3.264,08 DESCONTOS..: 367,93VALOR LÍQUIDO..: 2.896,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 164: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0164RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0029 47.444,00 0051 INSS 0029 7.671,060005 1/3 FÉRIAS O 0004 2.344,92 0052 IRRF 0026 1.250,790106 INSALUBRIDADE O 0029 9.488,80 0140 DESC. SINTSEM 0029 474,440119 ANUENIO O 0029 3.582,84 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.493,830138 DIF. VENCIMENTO O 0002 826,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 1.789,290145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00 0175 FALTAS 0002 548,700218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 6.820,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,660237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 4.890,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 124,310283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0022 7.198,40

TOTAL DE SERVIDORES: 29 VANTAGEM: 83.194,96 DESCONTO: 13.440,08ORC.: 83.194,96 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 69.754,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 82.646,26TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.182,18

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 165: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022266-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 620,880119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,87

VANTAGENS..: 6.511,36 DESCONTOS..: 1.384,84VALOR LÍQUIDO..: 5.126,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022363-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 10-36 141,02

0230 EMPRESTIMO BB II 03-96 391,19VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 693,41

VALOR LÍQUIDO..: 1.115,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,29 0051 INSS 7,91 113,490106 INSALUBRIDADE 20% 224,250119 ANUENIO 8,00 89,70

VANTAGENS..: 1.435,24 DESCONTOS..: 113,49VALOR LÍQUIDO..: 1.321,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 803,660119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 1.580,85VALOR LÍQUIDO..: 5.405,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0022492-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 803,660119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 1.563,95VALOR LÍQUIDO..: 5.422,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 803,660119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 7.286,42 DESCONTOS..: 1.563,95VALOR LÍQUIDO..: 5.722,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.337,60 DESCONTOS..: 115,15VALOR LÍQUIDO..: 1.222,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022594-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 855,800119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 1.616,09VALOR LÍQUIDO..: 5.370,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 167: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0153 EMPRESTIMO CEF 348,060119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.386,22 DESCONTOS..: 463,21VALOR LÍQUIDO..: 923,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-48 277,770119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.386,22 DESCONTOS..: 392,92VALOR LÍQUIDO..: 993,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 171,700119 ANUENIO 8,00 83,60

VANTAGENS..: 1.337,60 DESCONTOS..: 276,40VALOR LÍQUIDO..: 1.061,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022704-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,67 704,870106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 598,430119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,20

VANTAGENS..: 6.042,31 DESCONTOS..: 1.350,50VALOR LÍQUIDO..: 4.691,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 803,660119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0149 EMPRESTIMO BB 16-48 1.591,91

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 3.155,86VALOR LÍQUIDO..: 3.830,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 168: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022763-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 866,920119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40 0175 FALTAS 2 Dia(s) 501,91

VANTAGENS..: 7.528,76 DESCONTOS..: 2.132,79VALOR LÍQUIDO..: 5.395,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLAN 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022795-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 431,08

0153 EMPRESTIMO CEF 107,00VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 699,28

VALOR LÍQUIDO..: 1.109,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022814-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 1.004,940119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40

VANTAGENS..: 7.528,76 DESCONTOS..: 1.768,90VALOR LÍQUIDO..: 5.759,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 18237-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 751,740119 ANUENIO 4,00 188,82 0149 EMPRESTIMO BB 14-96 1.652,980135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0230 EMPRESTIMO BB II 12-96 206,650141 DESLOCAMENTO 300,00 0231 EMPRESTIMO BB III 07-96 159,31

VANTAGENS..: 7.097,60 DESCONTOS..: 3.483,77VALOR LÍQUIDO..: 3.613,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 757388-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 620,880119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,87

0149 EMPRESTIMO BB 12-15 668,93VANTAGENS..: 6.511,36 DESCONTOS..: 2.053,77

VALOR LÍQUIDO..: 4.457,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0169SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023094-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.111,29 0051 INSS 7,90 112,340106 INSALUBRIDADE 20% 222,250119 ANUENIO 8,00 88,90

VANTAGENS..: 1.422,44 DESCONTOS..: 112,34VALOR LÍQUIDO..: 1.310,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02676 JACIRA MARIA DOS SANTOS FREITAS 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023099-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.282,00 0051 INSS 8,04 132,010106 INSALUBRIDADE 20% 256,40 0149 EMPRESTIMO BB 15-48 257,800119 ANUENIO 8,00 102,56

VANTAGENS..: 1.640,96 DESCONTOS..: 389,81VALOR LÍQUIDO..: 1.251,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023330-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01813 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 14,00 398,260005 1/3 FÉRIAS 1/3 2.014,10 0052 IRRF 27,5 2.218,750106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200119 ANUENIO 8,00 377,640135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 9.300,52 DESCONTOS..: 2.664,21VALOR LÍQUIDO..: 6.636,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0170SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00550 LUCINETE FERNANDES DE OLIVEIRA CHAVES 0334 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023454-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 7,91 113,460106 INSALUBRIDADE 20% 224,200119 ANUENIO 8,00 89,68

VANTAGENS..: 1.434,88 DESCONTOS..: 113,46VALOR LÍQUIDO..: 1.321,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023504-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.360,80 0051 INSS 9,91 341,490106 INSALUBRIDADE 20% 472,16 0052 IRRF 15 82,550119 ANUENIO 6,00 141,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,600135 ESPECIALIZACAO 20% 472,16

VANTAGENS..: 3.446,76 DESCONTOS..: 447,64VALOR LÍQUIDO..: 2.999,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 147,08VALOR LÍQUIDO..: 1.661,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023620-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 7.559,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.511,80 0052 IRRF 27,5 2.011,050119 ANUENIO 8,00 604,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 75,590135 ESPECIALIZACAO 20% 1.511,80 0149 EMPRESTIMO BB 04-24 1.533,55

0230 EMPRESTIMO BB II 03-48 884,86VANTAGENS..: 11.187,32 DESCONTOS..: 5.218,14

VALOR LÍQUIDO..: 5.969,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 2369-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.424,16 0051 INSS 8,14 148,380106 INSALUBRIDADE 20% 284,830119 ANUENIO 8,00 113,93

VANTAGENS..: 1.822,92 DESCONTOS..: 148,38VALOR LÍQUIDO..: 1.674,54

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,25 172,550106 INSALUBRIDADE 40% 565,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 08-90 603,210141 DESLOCAMENTO 50,00

VANTAGENS..: 2.140,99 DESCONTOS..: 789,88VALOR LÍQUIDO..: 1.351,11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 15-80 20,88

0153 EMPRESTIMO CEF 26,960230 EMPRESTIMO BB II 08-96 353,490243 EMPRESTIMO CEF II 130,92

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 693,45VALOR LÍQUIDO..: 1.114,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023810-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0153 EMPRESTIMO CEF 509,35

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 670,55VALOR LÍQUIDO..: 1.137,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023892-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.111,29 0051 INSS 7,90 112,340106 INSALUBRIDADE 20% 222,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,110119 ANUENIO 8,00 88,90

VANTAGENS..: 1.422,44 DESCONTOS..: 123,45VALOR LÍQUIDO..: 1.298,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023968-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.101,00 0051 INSS 7,89 111,160106 INSALUBRIDADE 20% 220,200119 ANUENIO 8,00 88,08

VANTAGENS..: 1.409,28 DESCONTOS..: 111,16VALOR LÍQUIDO..: 1.298,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 09-75 401,39

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 562,59VALOR LÍQUIDO..: 1.245,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 998,390119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200137 MESTRADO 35% 1.652,19

VANTAGENS..: 7.694,50 DESCONTOS..: 1.758,68VALOR LÍQUIDO..: 5.935,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00650 PATRICIA OLIVEIRA DE ARAUJO 0036 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 27247-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 9,45 291,020106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 7,5 52,020119 ANUENIO 1,00 25,44

VANTAGENS..: 3.078,24 DESCONTOS..: 343,04VALOR LÍQUIDO..: 2.735,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 173: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0173SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024228-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 161,20VALOR LÍQUIDO..: 1.647,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.111,29 0051 INSS 7,90 112,340106 INSALUBRIDADE 20% 222,250119 ANUENIO 8,00 88,90

VANTAGENS..: 1.422,44 DESCONTOS..: 112,34VALOR LÍQUIDO..: 1.310,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789 RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024332-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.416,00 0051 INSS 8,14 147,440106 INSALUBRIDADE 20% 283,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,160119 ANUENIO 8,00 113,28 0149 EMPRESTIMO BB 12-36 420,08

VANTAGENS..: 1.812,48 DESCONTOS..: 581,68VALOR LÍQUIDO..: 1.230,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024422-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 855,800119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 7.286,42 DESCONTOS..: 1.616,09VALOR LÍQUIDO..: 5.670,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024424-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 855,800119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0153 EMPRESTIMO CEF 999,990141 DESLOCAMENTO 300,00

VANTAGENS..: 7.286,42 DESCONTOS..: 2.616,08VALOR LÍQUIDO..: 4.670,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 803,660119 ANUENIO 8,00 377,64 0115 EMPRESTIMO CEF IV 474,250135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200141 DESLOCAMENTO 300,00 0153 EMPRESTIMO CEF 497,67

0268 EMPRESTIMO CEF V 1.027,74VANTAGENS..: 7.286,42 DESCONTOS..: 3.563,61

VALOR LÍQUIDO..: 3.722,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 195,00VALOR LÍQUIDO..: 1.613,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.362,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.072,40 0052 IRRF 27,5 1.064,730119 ANUENIO 8,00 428,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 53,620135 ESPECIALIZACAO 20% 1.072,40 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 1.769,48

VANTAGENS..: 7.935,76 DESCONTOS..: 3.600,92VALOR LÍQUIDO..: 4.334,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024504-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,25 172,550106 INSALUBRIDADE 40% 565,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 200,05

0153 EMPRESTIMO CEF 422,32VANTAGENS..: 2.090,99 DESCONTOS..: 809,04

VALOR LÍQUIDO..: 1.281,95------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0175SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,560119 ANUENIO 8,00 113,02

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 147,08VALOR LÍQUIDO..: 1.661,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0176RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0050 133.818,12 0051 INSS 0051 17.525,080002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 97,24 0052 IRRF 0021 17.556,130005 1/3 FÉRIAS O 0001 2.014,10 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0001 474,250106 INSALUBRIDADE O 0050 27.328,57 0140 DESC. SINTSEM 0038 1.143,910119 ANUENIO O 0050 10.291,13 0149 EMPRESTIMO BB 0015 10.141,830135 ESPECIALIZACAO O 0015 14.532,26 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.911,350137 MESTRADO O 0001 1.652,19 0175 FALTAS 0001 501,910141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0004 1.836,190145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 159,31

0243 EMPRESTIMO CEF II EO 0001 130,920268 EMPRESTIMO CEF V 0001 1.027,740280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 50,70

TOTAL DE SERVIDORES: 51 VANTAGEM: 194.783,61 DESCONTO: 53.459,32ORC.: 194.686,37 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 141.324,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 192.334,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 42.313,58

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0177SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11086 ERICO MARTINS BESSA 0098 MEDICO AUDITOR TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 16927-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.500,00 0051 INSS 9,97 348,940052 IRRF 15 117,85

VANTAGENS..: 3.500,00 DESCONTOS..: 466,79VALOR LÍQUIDO..: 3.033,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11158 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 18/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27241-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11117 JOSE EDSON PAULO MATIAS 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 573531-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958 LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11024 PRISCILA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19231-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 7,69 91,77VANTAGENS..: 1.193,92 DESCONTOS..: 91,77

VALOR LÍQUIDO..: 1.102,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11176 RAISSA RAQUEL RABELO NOBRE 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1005844-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.300,00 0051 INSS 7,79 101,32VANTAGENS..: 1.300,00 DESCONTOS..: 101,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.198,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0178RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 9.128,92 0051 INSS 0006 777,14

0052 IRRF 0001 117,85

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 9.128,92 DESCONTO: 894,99ORC.: 9.128,92 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.233,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.128,92TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.008,36

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0179SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940 ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022265-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11266 ANA CRISTINA FEITOSA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 12161-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941 ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939 ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022343-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951 ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0574074-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009 ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11123 AURILEIDE ALVES PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 26698-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 180: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952 CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 1001539-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11181 DAGMAR ROLDOS CUZA 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 4254-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.000,00 0051 INSS 0,69 41,980052 IRRF 27,5 2.144,09

VANTAGENS..: 11.000,00 DESCONTOS..: 2.186,07VALOR LÍQUIDO..: 8.813,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007 DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0009385-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 129,07VALOR LÍQUIDO..: 964,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946 EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 9881-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11187 ERNESTO DE SOUSA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27515-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 7,95 118,240111 SOBRE-AVISO 200,00

VANTAGENS..: 1.488,00 DESCONTOS..: 118,24VALOR LÍQUIDO..: 1.369,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11109 FRANCISCA LAILCE DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/10/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26126-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11188 FRANCISCO CARLOS HOLANDA GARCIA 0454 MANUTENCAO DE VEICULOS DE TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0010247-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.800,00 0051 INSS 8,13 146,32VANTAGENS..: 1.800,00 DESCONTOS..: 146,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.653,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0181SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11165 FRANCISCO VANDEREZ DOS SANTOS COSTA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 15/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27474-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11125 GERARDO MAGELA SOARES DIAS 0069 MEDICO CLINICO GERAL TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 23003-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.000,00 0051 INSS 11,18 558,940052 IRRF 22,5 363,10

VANTAGENS..: 5.000,00 DESCONTOS..: 922,04VALOR LÍQUIDO..: 4.077,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944 HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0023047-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834 JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.142,24 DESCONTOS..: 95,27VALOR LÍQUIDO..: 1.046,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962 JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 7446-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010 LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 4758-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0182SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11034 MARIA ARLENE DIAS BENTO 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21298-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70

VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 129,07VALOR LÍQUIDO..: 915,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953 MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 18463-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961 MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0063 UNIDADE DE SAUDE DA BROTO 0570058-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004 MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0600039-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018 MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 21502-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11035 MARIA ELIENE DE FREITAS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19682-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959 MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 18766-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0183SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963 MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0065 UNIDADE BASICA DE SAUDE - 0570625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947 MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 18447-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11278 MARIA JOSSYLANIA DE OLIVEIRA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29731-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938 MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 23920-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005 MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0021661-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 95,27VALOR LÍQUIDO..: 949,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942 MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0064 UNIDADE DE SAÚDE DA CIDAD 0023926-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11081 MARIA LUCI DE ANDRADE 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24943-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0184SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11092 MARIA ROSIMEIRE GUERRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 15/07/201800003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 7997-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11069 NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0066 UNIDADE BASICA DE SAUDE M 7643-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006 NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964 RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11167 RAQUEL MOURA SILVA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 13542-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 1.142,24 DESCONTOS..: 112,17VALOR LÍQUIDO..: 1.030,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11070 ROSIMEIRE LIMA NOGUEIRA 0032 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24732-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0185SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856 SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945 SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11279 TAINA MARIA VIDAL SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29792-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11090 VALDEREZ SOUSA FRANCO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0572828-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24

VANTAGENS..: 1.142,24 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.063,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11189 VALERIA GADELHA DE OLIVEIRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27662-6

0001 VENCIMENTO BASE 15/30 5.500,00 0051 INSS -1,85 41,980052 IRRF 27,5 527,32

VANTAGENS..: 5.500,00 DESCONTOS..: 569,30VALOR LÍQUIDO..: 4.930,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002 VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 12857-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0186SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003 WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0018042-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 95,27VALOR LÍQUIDO..: 949,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0187RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0048 83.073,00 0051 INSS 0048 5.660,500002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0013 777,92 0052 IRRF 0013 3.234,990111 SOBRE-AVISO O 0001 200,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0006 185,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 783,75

ETOTAL DE SERVIDORES: 48 VANTAGEM: 84.834,67 DESCONTO: 9.081,39ORC.: 84.056,75 EXT.: 777,92 LÍQUIDO.: 75.753,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 84.056,75TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 18.492,49

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0188SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.087,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.017,40 0052 IRRF 27,5 1.004,940119 ANUENIO 8,00 406,96 0140 DESC. SINTSEM 1% 50,870135 ESPECIALIZACAO 20% 1.017,40 0153 EMPRESTIMO CEF 1.888,64

VANTAGENS..: 7.528,76 DESCONTOS..: 3.657,54VALOR LÍQUIDO..: 3.871,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812 LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0189RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 5.087,00 0051 INSS 0002 1.020,030106 INSALUBRIDADE O 0001 1.017,40 0052 IRRF 0002 1.084,090119 ANUENIO O 0001 406,96 0140 DESC. SINTSEM 0001 50,870135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.017,40 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 1.888,640145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 10.728,76 DESCONTO: 4.043,63ORC.: 10.728,76 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.685,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 10.728,76TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.360,33

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0190SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000063 5 - SUS - HOSPITAL - PROGRAMA MELHOR E------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11277 ANDRE LIMA VIANA 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 06/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 25287-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.134,54

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.847,63VALOR LÍQUIDO..: 6.152,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0191RESUMO DO SETOR: 000063 5 - SUS - HOSPITAL - PROGRAMA MELHOR EM CASA - TEM 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 8.000,00 0051 INSS 0001 713,09

0052 IRRF 0001 1.134,54

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 8.000,00 DESCONTO: 1.847,63ORC.: 8.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.152,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.760,00

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0192SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 14/30 1.250,20 0051 INSS 9,67 314,710106 INSALUBRIDADE 20% 250,04 0052 IRRF 7,5 49,320119 ANUENIO 8,00 176,32 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 953,830267 DOUTORADO 50% 625,10

VANTAGENS..: 3.255,49 DESCONTOS..: 376,53VALOR LÍQUIDO..: 2.878,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 1.383,800119 ANUENIO 8,00 377,64 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,200135 ESPECIALIZACAO 20% 944,110145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00

VANTAGENS..: 8.906,42 DESCONTOS..: 2.144,09VALOR LÍQUIDO..: 6.762,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023665-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.720,56 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 944,11 0052 IRRF 27,5 855,800119 ANUENIO 8,00 377,640135 ESPECIALIZACAO 20% 944,11

VANTAGENS..: 6.986,42 DESCONTOS..: 1.568,89VALOR LÍQUIDO..: 5.417,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.544,00 0051 INSS 10,25 386,060106 INSALUBRIDADE 20% 508,80 0052 IRRF 15 152,050119 ANUENIO 8,00 203,520135 ESPECIALIZACAO 20% 508,80

VANTAGENS..: 3.765,12 DESCONTOS..: 538,11VALOR LÍQUIDO..: 3.227,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0193RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 13.235,32 0051 INSS 0004 2.126,950106 INSALUBRIDADE O 0004 2.647,06 0052 IRRF 0004 2.440,970119 ANUENIO O 0004 1.135,12 0140 DESC. SINTSEM 0002 59,700135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.397,020145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.920,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 953,830267 DOUTORADO O 0001 625,10

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 22.913,45 DESCONTO: 4.627,62ORC.: 22.913,45 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 18.285,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 22.913,45TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.040,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0194SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 7,91 113,460106 INSALUBRIDADE 20% 224,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210119 ANUENIO 8,00 89,68

VANTAGENS..: 1.434,88 DESCONTOS..: 124,67VALOR LÍQUIDO..: 1.310,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697 ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,46 186,960106 INSALUBRIDADE 20% 359,52 0052 IRRF 7,5 9,000119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 29-36 221,60VANTAGENS..: 2.211,06 DESCONTOS..: 435,53

VALOR LÍQUIDO..: 1.775,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.121,00 0051 INSS 7,91 113,460106 INSALUBRIDADE 20% 224,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,210119 ANUENIO 8,00 89,68

VANTAGENS..: 1.434,88 DESCONTOS..: 124,67VALOR LÍQUIDO..: 1.310,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955 THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0195RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.039,62 0051 INSS 0004 720,820106 INSALUBRIDADE O 0003 807,92 0052 IRRF 0002 88,150119 ANUENIO O 0003 233,28 0140 DESC. SINTSEM 0003 40,390145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 221,60

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 8.280,82 DESCONTO: 1.070,96ORC.: 8.280,82 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 7.209,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.280,82TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.821,78

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0196SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.412,84 0051 INSS 8,13 147,080106 INSALUBRIDADE 20% 282,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,120119 ANUENIO 8,00 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 237,18

VANTAGENS..: 1.808,42 DESCONTOS..: 398,38VALOR LÍQUIDO..: 1.410,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0197RESUMO DO SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.412,84 0051 INSS 0001 147,080106 INSALUBRIDADE O 0001 282,56 0140 DESC. SINTSEM 0001 14,120119 ANUENIO O 0001 113,02 0149 EMPRESTIMO BB 0001 237,18

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.808,42 DESCONTO: 398,38ORC.: 1.808,42 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.410,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.808,42TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 397,85

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0198SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000075 5 - SMS - CAPS - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11164 CELIA COSTA LIMA 0111 PSIQUIATRA TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 3187-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 11.000,00 0051 INSS 0,69 41,980052 IRRF 27,5 2.144,09

VANTAGENS..: 11.000,00 DESCONTOS..: 2.186,07VALOR LÍQUIDO..: 8.813,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0199RESUMO DO SETOR: 000075 5 - SMS - CAPS - TEMPORARIO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 11.000,00 0051 INSS 0001 41,98

0052 IRRF 0001 2.144,09

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 11.000,00 DESCONTO: 2.186,07ORC.: 11.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.813,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.420,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0200SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,83 104,700002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0149 EMPRESTIMO BB 19-96 237,250106 INSALUBRIDADE 20% 209,00 0153 EMPRESTIMO CEF 42,990119 ANUENIO 8,00 83,60 0243 EMPRESTIMO CEF II 78,37

VANTAGENS..: 1.386,22 DESCONTOS..: 463,31VALOR LÍQUIDO..: 922,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA AQUINO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.132,60 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.026,52 0052 IRRF 27,5 1.023,500119 ANUENIO 8,00 410,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 51,320135 ESPECIALIZACAO 20% 1.026,52

VANTAGENS..: 7.596,24 DESCONTOS..: 1.787,91VALOR LÍQUIDO..: 5.808,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0201RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 6.177,60 0051 INSS 0002 817,790002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0052 IRRF 0001 1.023,500106 INSALUBRIDADE O 0002 1.235,52 0140 DESC. SINTSEM 0001 51,320119 ANUENIO O 0002 494,20 0149 EMPRESTIMO BB 0001 237,250135 ESPECIALIZACAO O 0001 1.026,52 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 42,99

0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 78,37

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 8.982,46 DESCONTO: 2.251,22ORC.: 8.933,84 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 6.731,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 8.933,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.965,44

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0202SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11226 VINICIUS GARCIA GUERRA 0070 MEDICO TEMPORÁRIO 01/11/201900003PADRAO 0001 PADRAO 17417-3

0288 ULTRASOM 6.200,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 535,26

VANTAGENS..: 6.200,00 DESCONTOS..: 1.248,35VALOR LÍQUIDO..: 4.951,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 203: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0203RESUMO DO SETOR: 000081 5 - SMS - ENFERMEIRO(AS) E OUTROS - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 ULTRASOM O 0001 6.200,00 0051 INSS 0001 713,09

0052 IRRF 0001 535,26

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 6.200,00 DESCONTO: 1.248,35ORC.: 6.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.951,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.364,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0204SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000082 7 - SMS - ENTREVISTADORES - TEMP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11281 ALDENIVIA SOARES MARCELINO 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29906-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11286 DANIELA DE ALMEIDA MOURA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30148-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11291 ERICA JANE DA SILVA GUIMARAES 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30138-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11283 EUZELIO WAGNER LIMA DA SILVA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30150-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11290 FLAVIA NAIANE DA SILVA NASCIMENTO 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30181-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11292 FRANCISCA RENATA MAIA GUIMARAES 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30167-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 145,86

VANTAGENS..: 1.190,86 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.112,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11293 JANEILSON DE FREITAS BARBOSA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30158-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0205SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000082 7 - SMS - ENTREVISTADORES - TEMP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11289 JHESSICA HELLEN DOS SANTOS SOUZA TORRES 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 1035122-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11287 LUANO SILVA DE OLIVEIRA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30157-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11285 LUZIA JESSICA DE MOURA COSTA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30163-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24

VANTAGENS..: 1.142,24 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.063,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11288 MARIA LUANA PONTES DA CRUZ 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30153-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11280 MONALISA MATOS DA SILVA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30151-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11282 PATRICIA MARIA CHAVES ALMEIDA 0468 ENTREVISTADOR TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30164-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0206RESUMO DO SETOR: 000082 7 - SMS - ENTREVISTADORES - TEMP 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0013 13.585,00 0051 INSS 0013 1.018,810002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 243,10

TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 13.828,10 DESCONTO: 1.018,81ORC.: 13.585,00 EXT.: 243,10 LÍQUIDO.: 12.809,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.585,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.988,70

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0207SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012 FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 9,39 281,630052 IRRF 7,5 46,85

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 328,48VALOR LÍQUIDO..: 2.671,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0208RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 281,63

0052 IRRF 0001 46,85

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.000,00 DESCONTO: 328,48ORC.: 3.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.671,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 660,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0209SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022358-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.132,61 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.026,52 0052 IRRF 27,5 1.023,500119 ANUENIO 8,00 410,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 51,320135 ESPECIALIZACAO 20% 1.026,52

VANTAGENS..: 7.596,25 DESCONTOS..: 1.787,91VALOR LÍQUIDO..: 5.808,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.754,30 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 950,86 0052 IRRF 27,5 869,530119 ANUENIO 8,00 380,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 47,540135 ESPECIALIZACAO 20% 950,86

VANTAGENS..: 7.036,36 DESCONTOS..: 1.630,16VALOR LÍQUIDO..: 5.406,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.132,61 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 1.026,52 0052 IRRF 27,5 1.023,500119 ANUENIO 8,00 410,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 51,320135 ESPECIALIZACAO 20% 1.026,52

VANTAGENS..: 7.596,25 DESCONTOS..: 1.787,91VALOR LÍQUIDO..: 5.808,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0210RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 15.019,52 0051 INSS 0003 2.139,270106 INSALUBRIDADE O 0003 3.003,90 0052 IRRF 0003 2.916,530119 ANUENIO O 0003 1.201,54 0140 DESC. SINTSEM 0003 150,180135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.003,90

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 22.228,86 DESCONTO: 5.205,98ORC.: 22.228,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 17.022,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 22.228,86TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 4.890,35

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0211SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL -TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821 BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.105,00 0051 INSS 8,15 151,270117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 750,00

VANTAGENS..: 1.855,00 DESCONTOS..: 151,27VALOR LÍQUIDO..: 1.703,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11073 CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.007,50 0051 INSS 7,87 108,750117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 375,00

VANTAGENS..: 1.382,50 DESCONTOS..: 108,75VALOR LÍQUIDO..: 1.273,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11209 CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 1.532,80 0051 INSS 10,76 468,620228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 2.822,04 0052 IRRF 22,5 238,26

VANTAGENS..: 4.354,84 DESCONTOS..: 706,88VALOR LÍQUIDO..: 3.647,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11227 ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 227,50 0051 INSS 7,50 17,06VANTAGENS..: 227,50 DESCONTOS..: 17,06

VALOR LÍQUIDO..: 210,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11095 EUGENIA MARIA MAIA PITOMBEIRA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 23/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18374-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9,90 340,540252 SOBRE-AVISO II 1.040,00 0052 IRRF 15 110,11

VANTAGENS..: 3.440,00 DESCONTOS..: 450,65VALOR LÍQUIDO..: 2.989,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11169 FLAVIANA ROCHA DE SOUSA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 06/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18787-9

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 877,50 0051 INSS 7,82 103,800117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.327,50 DESCONTOS..: 103,80VALOR LÍQUIDO..: 1.223,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0212SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL -TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949 FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11170 FRANCISCA MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0022833-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 1.007,50 0051 INSS 7,92 115,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,00

VANTAGENS..: 1.457,50 DESCONTOS..: 115,50VALOR LÍQUIDO..: 1.342,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11238 GLAUBER QUEIROZ DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 13/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 1001665-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,19 158,760108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 130,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,00

VANTAGENS..: 1.938,25 DESCONTOS..: 158,76VALOR LÍQUIDO..: 1.779,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11299 IRISMAR DA CONCEICAO BEZERRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30183-3

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 552,50 0051 INSS 7,50 41,43VANTAGENS..: 552,50 DESCONTOS..: 41,43

VALOR LÍQUIDO..: 511,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11159 KARINY DA SILVA ARRAIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 09/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855 SILVANA ALVES DE FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 2.874,00 0051 INSS 9,27 266,510052 IRRF 7,5 24,32

VANTAGENS..: 2.874,00 DESCONTOS..: 290,83VALOR LÍQUIDO..: 2.583,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0213SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL -TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11237 WALNEYDSON MENDES DE CASTRO 0290 MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) TEMPORÁRIO 14/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0572508-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.500,00 0051 INSS 8,01 126,990108 ADICIONAL NOTURNO 50 Hora(s) 85,22

VANTAGENS..: 1.585,22 DESCONTOS..: 126,99VALOR LÍQUIDO..: 1.458,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 214: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0214RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL -TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 9.988,00 0051 INSS 0013 2.318,490108 ADICIONAL NOTURNO O 0002 155,47 0052 IRRF 0005 401,410111 SOBRE-AVISO O 0001 300,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0007 4.907,500117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0005 2.175,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0002 4.406,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 2.822,040252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.040,00

TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 25.794,81 DESCONTO: 2.719,90ORC.: 25.794,81 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 23.074,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.794,81TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.674,86

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0215SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11190 ANA MARIA CUNHA FERREIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 8086-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11107 ANDREA DE FREITAS RIBEIRO 0024 AUX. DE LABORATORIO DE AN TEMPORÁRIO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25699-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11030 ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 19/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11039 ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11239 ANTONIO TEONICE LIMA ALMEIDA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29378-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 7,78 100,24VANTAGENS..: 1.288,00 DESCONTOS..: 100,24

VALOR LÍQUIDO..: 1.187,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11191 CARLOS EDUARDO MALVEIRA DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27628-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,01 127,240111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.588,00 DESCONTOS..: 127,24VALOR LÍQUIDO..: 1.460,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0216SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11223 ELAINE CRISTINA COSTA FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/10/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0572490-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,10 140,310108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.733,25 DESCONTOS..: 140,31VALOR LÍQUIDO..: 1.592,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11275 FRANCISCO ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 09/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 2906-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 7,78 100,24VANTAGENS..: 1.288,00 DESCONTOS..: 100,24

VALOR LÍQUIDO..: 1.187,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11116 FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,06 133,990111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.663,00 DESCONTOS..: 133,99VALOR LÍQUIDO..: 1.529,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11094 FRANCISCO SIDNEY HOLANDA MAIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25177-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,01 127,240111 SOBRE-AVISO 300,00

VANTAGENS..: 1.588,00 DESCONTOS..: 127,24VALOR LÍQUIDO..: 1.460,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11192 JOSE AMARILDO DE OLIVEIRA RIBEIRO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27627-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,10 140,310108 ADICIONAL NOTURNO 48 Hora(s) 70,250111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.733,25 DESCONTOS..: 140,31VALOR LÍQUIDO..: 1.592,94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999 JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8,06 133,990111 SOBRE-AVISO 300,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 75,00

VANTAGENS..: 1.663,00 DESCONTOS..: 133,99VALOR LÍQUIDO..: 1.529,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0217SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11207 MARIA DO SOCORRO MATOS BARRETO DE FREITA 0290 MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27768-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.500,00 0051 INSS 8,01 126,990108 ADICIONAL NOTURNO 50 Hora(s) 85,22

VANTAGENS..: 1.585,22 DESCONTOS..: 126,99VALOR LÍQUIDO..: 1.458,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11166 RUAN PABULO CELEDONIO 0266 AUXILIAR DE FARMACIA TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27404-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11276 SANDRA ROSA SOARES FREIRE 0232 DIRETOR ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29964-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.700,00 0051 INSS 11,69 713,090227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 3.832,00 0052 IRRF 27,5 1.005,84

VANTAGENS..: 7.532,00 DESCONTOS..: 1.718,93VALOR LÍQUIDO..: 5.813,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11217 ZACARIAS SARAIVA DE FREITAS 0460 CHEFE GERAL DE ASSISTENCI TEMPORÁRIO 01/08/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28448-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 23.184,00 0051 INSS 0016 2.450,070002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 97,24 0052 IRRF 0002 1.027,310108 ADICIONAL NOTURNO O 0003 225,720111 SOBRE-AVISO O 0006 1.800,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 300,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 3.832,00

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 29.438,96 DESCONTO: 3.477,38ORC.: 29.341,72 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 25.961,58------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 29.341,72TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.455,18

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 219: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0219RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0281 589.781,78 0051 INSS 0304 72.591,000002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0020 1.264,12 0052 IRRF 0124 52.042,950005 1/3 FÉRIAS O 0013 11.285,04 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 7.574,120006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 741,18 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0002 530,240102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO O 0112 10.934,280106 INSALUBRIDADE O 0190 86.329,26 0140 DESC. SINTSEM 0169 3.844,900108 ADICIONAL NOTURNO O 0012 1.180,54 0149 EMPRESTIMO BB 0047 24.185,620111 SOBRE-AVISO O 0019 7.175,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0032 13.915,510113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0011 6.077,50 0175 FALTAS 0003 1.050,610117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0012 2.700,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0009 3.653,540119 ANUENIO O 0190 33.122,34 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 159,310129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 40.413,26 0243 EMPRESTIMO CEF II 0011 2.232,140135 ESPECIALIZACAO O 0029 30.563,74 0258 EMPRESTIMO CEF III 0003 742,990137 MESTRADO O 0005 7.041,59 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0112 1.120,000138 DIF. VENCIMENTO O 0002 826,00 0268 EMPRESTIMO CEF V 0002 1.100,220141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,00 0272 DESC. SINTSEM 0020 210,000145 CARGO COMISSIONADO O 0020 44.260,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0013 490,100173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 783,750209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 809,320210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.335,580218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 6.820,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0003 8.238,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 2.822,040237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 4.890,000252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.040,000267 DOUTORADO O 0001 625,10 OO0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0054 56.700,00 O0283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0022 7.198,40 E0288 ULTRASOM O 0001 6.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 358 VANTAGEM: 970.074,34 DESCONTO: 196.377,53ORC.: 968.069,04 EXT.: 2.005,30 LÍQUIDO.: 773.696,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 856.423,95VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 188.413,27

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0220SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 316,77VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 418,76

VALOR LÍQUIDO..: 772,54------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11078 FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24933-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11119 FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017 HUGO TARANTINNY MACIEL DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11149 ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 20/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023184-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11157 JORGEANNA GRANGEIRO E SILVA 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO CEDIDO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20942-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.700,00 0051 INSS 13,14 223,310052 IRRF 15 173,78

VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 397,09VALOR LÍQUIDO..: 1.302,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0221SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11152 JORGEANNA GRANGEIRO E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20942-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810 JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11270 JOSEFA JACINES CANUTO 0394 SECRETARIO ADJUNTO EFETIVO 02/03/202000003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 23324-2

0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 14,00 100,800052 IRRF 27,5 168,17

VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 268,97VALOR LÍQUIDO..: 451,03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11199 LIDEANE COSTA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1003059-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933 MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0051 INSS 7,58 83,320145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00

VANTAGENS..: 1.197,24 DESCONTOS..: 83,32VALOR LÍQUIDO..: 1.113,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0149 EMPRESTIMO BB 26-48 187,13

0230 EMPRESTIMO BB II 07-13 94,05VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 413,26

VALOR LÍQUIDO..: 1.112,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749 MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,09VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 713,09

VALOR LÍQUIDO..: 7.286,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.239,92 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.137,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11196 MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023977-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,72 208,240005 1/3 FÉRIAS 1/3 597,10 0052 IRRF 7,5 20,710119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450145 CARGO COMISSIONADO 600,00

VANTAGENS..: 2.388,40 DESCONTOS..: 239,40VALOR LÍQUIDO..: 2.149,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.313,07 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.204,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803 RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 14,00 9,160052 IRRF 27,5 195,48

VANTAGENS..: 720,00 DESCONTOS..: 204,64VALOR LÍQUIDO..: 515,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0223RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 7.970,00 0051 INSS 0019 3.046,670002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 194,48 0052 IRRF 0008 644,020005 1/3 FÉRIAS O 0001 597,10 0140 DESC. SINTSEM 0006 62,700103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 187,130119 ANUENIO O 0006 1.097,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 316,770145 CARGO COMISSIONADO O 0012 17.540,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 94,050173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,25

TOTAL DE SERVIDORES: 19 VANTAGEM: 35.660,08 DESCONTO: 4.351,34ORC.: 35.465,60 EXT.: 194,48 LÍQUIDO.: 31.308,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 35.465,60TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.802,43

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0224SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000085 SEDE - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11296 ANTONIO NEVILDO BESSA 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0022449-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.500,00 0051 INSS 7,96 119,32VANTAGENS..: 1.500,00 DESCONTOS..: 119,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.380,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11274 DACILA RAYRHA OLIVEIRA BEZERRA 0465 ASSISTENTE JURIDICO TEMPORÁRIO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30210-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11247 MIQUEIAS ANTONY MOREIRA DE ANDRADE 0465 ASSISTENTE JURIDICO TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 19756-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11245 WESLLEY LIMA CHAVES 0465 ASSISTENTE JURIDICO TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 19254-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0225RESUMO DO SETOR: 000085 SEDE - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 4.635,00 0051 INSS 0004 354,43

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.635,00 DESCONTO: 354,43ORC.: 4.635,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.280,57------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.635,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.019,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0226SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,79 100,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30 0153 EMPRESTIMO CEF 180,520123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 133,91

VANTAGENS..: 1.339,92 DESCONTOS..: 425,42VALOR LÍQUIDO..: 914,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,17 154,190119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00

VANTAGENS..: 1.887,41 DESCONTOS..: 167,62VALOR LÍQUIDO..: 1.719,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,79 100,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 350,01

VANTAGENS..: 1.291,30 DESCONTOS..: 461,00VALOR LÍQUIDO..: 830,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0227RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.433,92 0051 INSS 0003 355,270002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0140 DESC. SINTSEM 0003 34,330119 ANUENIO O 0003 736,09 0149 EMPRESTIMO BB 0001 350,010123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 180,52

0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 133,91

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 4.518,63 DESCONTO: 1.054,04ORC.: 4.470,01 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 3.464,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.470,01TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 983,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0228SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11151 JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0260 COORDENADOR (A) TEMPORÁRIO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.100,00 0051 INSS 9,47 293,630052 IRRF 7,5 67,67

VANTAGENS..: 3.100,00 DESCONTOS..: 361,30VALOR LÍQUIDO..: 2.738,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0229RESUMO DO SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.100,00 0051 INSS 0001 293,63

0052 IRRF 0001 67,67

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 3.100,00 DESCONTO: 361,30ORC.: 3.100,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.738,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.100,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 682,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0230SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804 CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0231RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 92,32

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.200,00 DESCONTO: 92,32ORC.: 1.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 264,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0232SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900003PADRAO 0001 PADRAO 0022336-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,39 182,200119 ANUENIO 8,00 107,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 2.171,43 DESCONTOS..: 195,63VALOR LÍQUIDO..: 1.975,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956 FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11118 FRANCISCA GIDELIA OLIVEIRA SIQUEIRA CAMP 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26680-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023407-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,14 147,610119 ANUENIO 35,00 470,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0153 EMPRESTIMO CEF 327,86VANTAGENS..: 1.814,29 DESCONTOS..: 488,90

VALOR LÍQUIDO..: 1.325,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870 MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01042 NALVACI BEZERRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 701576-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,60 84,950002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500119 ANUENIO 7,00 73,15

VANTAGENS..: 1.166,77 DESCONTOS..: 169,45VALOR LÍQUIDO..: 997,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0233SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11120 SEVERINA DA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18875-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0234RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.732,84 0051 INSS 0007 757,040002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0140 DESC. SINTSEM 0002 26,860119 ANUENIO O 0003 651,03 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 327,860145 CARGO COMISSIONADO O 0005 5.220,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 84,50

ETOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 9.652,49 DESCONTO: 1.196,26ORC.: 9.603,87 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 8.456,23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.603,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.112,85

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0235SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 16-96 305,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0153 EMPRESTIMO CEF 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 261,250243 EMPRESTIMO CEF II 114,33

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 911,84VALOR LÍQUIDO..: 613,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11234 MARIA DO SOCORRO REGIS NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 09/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29370-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11099 RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868 VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,320280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90

VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 100,22VALOR LÍQUIDO..: 999,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0236RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.090,00 0051 INSS 0005 472,130119 ANUENIO O 0002 365,75 0140 DESC. SINTSEM 0001 10,450145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.400,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 305,020173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA E 0001 261,250243 EMPRESTIMO CEF II 0001 114,330280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,90

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 6.117,00 DESCONTO: 1.289,69ORC.: 6.117,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 4.827,31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.855,75TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.288,27

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0237SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929 ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,84 105,820186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 105,82VALOR LÍQUIDO..: 1.244,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.797,00 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 20% 959,40 0052 IRRF 27,5 886,910119 ANUENIO 8,00 383,760135 ESPECIALIZACAO 20% 959,40

VANTAGENS..: 7.099,56 DESCONTOS..: 1.600,00VALOR LÍQUIDO..: 5.499,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761 GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930 ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,84 105,820186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 105,82VALOR LÍQUIDO..: 1.244,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770 JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,93 227,630186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00 0052 IRRF 7,5 31,37

VANTAGENS..: 2.550,00 DESCONTOS..: 259,00VALOR LÍQUIDO..: 2.291,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811 MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0238SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769 MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,84 105,820186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00

VANTAGENS..: 1.350,00 DESCONTOS..: 105,82VALOR LÍQUIDO..: 1.244,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 239: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.797,00 0051 INSS 0007 1.560,130106 INSALUBRIDADE O 0001 959,40 0052 IRRF 0003 939,750119 ANUENIO O 0001 383,760135 ESPECIALIZACAO O 0001 959,400145 CARGO COMISSIONADO O 0006 9.600,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 17.299,56 DESCONTO: 2.499,88ORC.: 17.299,56 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 14.799,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 17.299,56TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.805,90

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 240: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0240SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000099 SEMAS - CASA DO ENFERMO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11200 SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0241RESUMO DO SETOR: 000099 SEMAS - CASA DO ENFERMO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 2.400,00 0051 INSS 0001 209,63

0052 IRRF 0001 7,25

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 2.400,00 DESCONTO: 216,88ORC.: 2.400,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.183,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 528,00

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 242: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0242SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11233 ANA MARIA DE ARAUJO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 11/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 20107-3

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8,01 126,16VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,16

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11228 ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 11/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 14683-8

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8,01 126,160156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 18% 188,10

VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 314,26VALOR LÍQUIDO..: 1.261,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.239,92 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.137,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11229 JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 11/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 711-0

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8,01 126,16VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,16

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11232 MARIA GERLANIA MAIA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 11/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 19685-1

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8,01 126,16VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,16

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.319,07 0051 INSS 11,42 625,650119 ANUENIO 35,00 1.161,67 0052 IRRF 27,5 464,610142 POS-GRADUACAO 30 995,72

VANTAGENS..: 5.476,46 DESCONTOS..: 1.090,26VALOR LÍQUIDO..: 4.386,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0243SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0000000249-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,89 111,290119 ANUENIO 35,00 365,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.410,75 DESCONTOS..: 121,74VALOR LÍQUIDO..: 1.289,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11231 TANIA MARIA MAIA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 11/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0572893-2

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8,01 126,16VANTAGENS..: 1.576,00 DESCONTOS..: 126,16

VALOR LÍQUIDO..: 1.449,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 244: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0244RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 5.409,07 0051 INSS 0008 1.459,280002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0052 IRRF 0001 464,610119 ANUENIO O 0003 1.673,72 0140 DESC. SINTSEM 0002 20,900124 SUBSIDIO O 0005 7.880,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 188,100142 POS-GRADUACAO O 0001 995,72

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 16.007,13 DESCONTO: 2.132,89ORC.: 15.958,51 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 13.874,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.770,41TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.469,49

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0245SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0153 EMPRESTIMO CEF 265,850243 EMPRESTIMO CEF II 35,530280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 443,75VALOR LÍQUIDO..: 820,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.360,51 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 964,26 0052 IRRF 27,5 660,430145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 43,600209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 231,22 0153 EMPRESTIMO CEF 633,72

0243 EMPRESTIMO CEF II 106,30VANTAGENS..: 6.275,99 DESCONTOS..: 2.157,14

VALOR LÍQUIDO..: 4.118,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.090,20 0051 INSS 8,59 197,130119 ANUENIO 21,00 273,48 0052 IRRF 7,5 0,380145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11 0149 EMPRESTIMO BB 26-40 414,97

VANTAGENS..: 2.295,79 DESCONTOS..: 623,38VALOR LÍQUIDO..: 1.672,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0246RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 6.495,71 0051 INSS 0003 1.008,340119 ANUENIO O 0003 1.457,19 0052 IRRF 0002 660,810145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 64,950209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 443,33 0149 EMPRESTIMO BB 0001 414,97

0153 EMPRESTIMO CEF E 0002 899,570243 EMPRESTIMO CEF II 0002 141,830280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,80

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 9.836,23 DESCONTO: 3.224,27ORC.: 9.836,23 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.611,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 9.836,23TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.163,97

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0247SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800 FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931 FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801 NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0248RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0003 3.400,00 0051 INSS 0003 258,96

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 3.400,00 DESCONTO: 258,96ORC.: 3.400,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.141,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.400,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 748,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0249SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021 FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992 MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0250RESUMO DO SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.090,00 0051 INSS 0002 203,760173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 522,50

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.612,50 DESCONTO: 203,76ORC.: 2.612,50 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 2.408,74------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.612,50TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 574,75

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0251SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690 CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 19-60 167,67VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 336,60

VALOR LÍQUIDO..: 1.514,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692 DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 168,93VALOR LÍQUIDO..: 1.682,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693 EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 168,93VALOR LÍQUIDO..: 1.682,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689 JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,24 168,760119 ANUENIO 14,00 251,66 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.049,28 DESCONTOS..: 186,73VALOR LÍQUIDO..: 1.862,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0149 EMPRESTIMO BB 09-75 311,09

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 402,63VALOR LÍQUIDO..: 788,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688 JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,19 157,430119 ANUENIO 7,00 125,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 1.923,45 DESCONTOS..: 175,40VALOR LÍQUIDO..: 1.748,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0252SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11042 JOSE AUDIR GIRAO BARRETO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19724-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 149,340119 ANUENIO 2,00 35,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 1.833,57 DESCONTOS..: 167,31VALOR LÍQUIDO..: 1.666,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694 JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 168,93VALOR LÍQUIDO..: 1.682,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695 JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001167-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 500,00VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 668,93

VALOR LÍQUIDO..: 1.182,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0253RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 15.425,96 0051 INSS 0009 1.321,870119 ANUENIO O 0009 829,34 0140 DESC. SINTSEM 0008 143,76

0149 EMPRESTIMO BB 0002 478,760153 EMPRESTIMO CEF 0001 500,00

TOTAL DE SERVIDORES: 9 VANTAGEM: 16.255,30 DESCONTO: 2.444,39ORC.: 16.255,30 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.810,91------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.255,30TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.576,17

SECRETARIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0254SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000195 PROGRAMA CRIANCA FELIZ - TEMPOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11249 CRISTINA MENDES DE BRITO 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29492-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11248 JOELMA MARIA DE ANDRADE NUNES 0170 SUPERVISOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0701300-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.000,00 0051 INSS 8,22 164,32VANTAGENS..: 2.000,00 DESCONTOS..: 164,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.835,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11252 KELLY CRISTINE DE BARROS ARRUDA 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29485-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11253 LEIDE CARLA DE FREITAS NUNES 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0018060-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11250 MARIA EVANIR COSTA AGUIAR 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 0021543-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11254 MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FERNANDES 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 3066-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11246 MARIA SOCORRO ARAUJO DA COSTA 0431 COORDENADOR DE PROGRAMA TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 12375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.000,00 0051 INSS 9,39 281,630052 IRRF 7,5 61,07

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 342,70VALOR LÍQUIDO..: 2.657,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0255SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000195 PROGRAMA CRIANCA FELIZ - TEMPOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11255 ROBERLANIA MARIA SILVA CUNHA 0464 VISITADOR TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29690-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0256RESUMO DO SETOR: 000195 PROGRAMA CRIANCA FELIZ - TEMPOR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 11.270,00 0051 INSS 0008 916,17

0052 IRRF 0001 61,07

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 11.270,00 DESCONTO: 977,24ORC.: 11.270,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.292,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.270,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 05 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.479,40

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0257RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0047 72.849,50 0051 INSS 0081 12.309,630002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 340,34 0052 IRRF 0017 2.845,180005 1/3 FÉRIAS O 0001 597,10 0140 DESC. SINTSEM 0025 363,950103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.735,890106 INSALUBRIDADE O 0001 959,40 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.334,330119 ANUENIO O 0030 7.194,13 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 449,350123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 94,050124 SUBSIDIO O 0005 7.880,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 390,070135 ESPECIALIZACAO O 0001 959,40 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 135,200142 POS-GRADUACAO O 0001 995,720145 CARGO COMISSIONADO O 0032 41.800,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.045,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 443,33

ETOTAL DE SERVIDORES: 81 VANTAGEM: 143.963,92 DESCONTO: 20.657,65ORC.: 143.623,58 EXT.: 340,34 LÍQUIDO.: 123.306,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 143.174,23VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 31.498,33

SECRETARIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0258SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00965 ANDREA LUCIA SILVA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6704-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,88 110,110119 ANUENIO 4,00 53,75

VANTAGENS..: 1.397,67 DESCONTOS..: 110,11VALOR LÍQUIDO..: 1.287,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022422-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744 EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.134,54

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.847,63VALOR LÍQUIDO..: 6.152,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.078,92 0051 INSS 7,86 108,610106 INSALUBRIDADE 20% 215,78 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,780119 ANUENIO 8,00 86,31

VANTAGENS..: 1.381,01 DESCONTOS..: 119,39VALOR LÍQUIDO..: 1.261,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0259SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04483 EMANUEL CESAR CHAVES MAIA 0209 TECNICO AGRICOLA EFETIVO 03/05/201000003PADRAO 0001 PADRAO 22700-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,62 86,830002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,620119 ANUENIO 9,00 94,05

VANTAGENS..: 1.187,67 DESCONTOS..: 86,83VALOR LÍQUIDO..: 1.100,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,91 114,110119 ANUENIO 13,00 135,85 0153 EMPRESTIMO CEF 167,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0243 EMPRESTIMO CEF II 7,26

VANTAGENS..: 1.442,10 DESCONTOS..: 288,37VALOR LÍQUIDO..: 1.153,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 10.441,56 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 2.283,77 0052 IRRF 27,5 2.897,090145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 104,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56

VANTAGENS..: 14.598,89 DESCONTOS..: 3.714,59VALOR LÍQUIDO..: 10.884,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023896-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,97 121,000119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90VANTAGENS..: 1.518,62 DESCONTOS..: 151,33

VALOR LÍQUIDO..: 1.367,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0260RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 19.433,32 0051 INSS 0010 2.261,200002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0052 IRRF 0002 4.031,630102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 149,520106 INSALUBRIDADE O 0001 215,78 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000119 ANUENIO O 0009 3.486,78 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 7,260145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,250210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,56

ETOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 33.319,31 DESCONTO: 6.633,51ORC.: 33.270,69 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 26.685,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 33.270,69TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.319,55

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0261SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000107 TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11303 FRANCISCO ELIZONEUDO DA COSTA BARROS 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30319-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.750,00 0051 INSS 8,10 141,82VANTAGENS..: 1.750,00 DESCONTOS..: 141,82

VALOR LÍQUIDO..: 1.608,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11204 IDOLENE RAFAELA LIMA SANTIAGO 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27830-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.248,62 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.156,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11205 MAILHA LUCINETE DE AMARAL 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 28102-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.248,62 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.156,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11183 MARIA GILMARA MARTINS DE BRITO 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27608-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 7,69 91,77VANTAGENS..: 1.193,92 DESCONTOS..: 91,77

VALOR LÍQUIDO..: 1.102,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11182 ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 25187-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 7,69 91,770002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.242,54 DESCONTOS..: 91,77VALOR LÍQUIDO..: 1.150,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0262RESUMO DO SETOR: 000107 TEMPORARIOS 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 6.537,84 0051 INSS 0005 510,000002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 145,86

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 6.683,70 DESCONTO: 510,00ORC.: 6.537,84 EXT.: 145,86 LÍQUIDO.: 6.173,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.537,84TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.438,32

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0263SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11161 CARLOS FELIPE SILVA ALVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27086-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11210 DORA FARIAS DE BRITO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27925-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,63VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 209,63

VALOR LÍQUIDO..: 2.190,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883 JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11242 JOAO EUDES NOGUEIRA MENDES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29643-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873 RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11022 VALERIA MARCIA DE CLAUDIA ANDRADE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19163-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0264RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0006 12.000,00 0051 INSS 0006 1.023,16

0052 IRRF 0003 50,19

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 12.000,00 DESCONTO: 1.073,35ORC.: 12.000,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 10.926,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 12.000,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 06 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.640,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0265RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 25.971,16 0051 INSS 0021 3.794,360002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 194,48 0052 IRRF 0005 4.081,820102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0005 149,520106 INSALUBRIDADE O 0001 215,78 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000119 ANUENIO O 0009 3.486,78 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 7,260145 CARGO COMISSIONADO O 0007 13.440,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,250210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,56

ETOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 52.003,01 DESCONTO: 8.216,86ORC.: 51.808,53 EXT.: 194,48 LÍQUIDO.: 43.786,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 51.808,53VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.397,88

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0266SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,10 141,280119 ANUENIO 21,00 302,67 0149 EMPRESTIMO BB 26-57 368,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 396,33

VANTAGENS..: 1.744,00 DESCONTOS..: 509,47VALOR LÍQUIDO..: 1.234,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11031 ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 0003 ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO 02/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0707891-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,63VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 209,63

VALOR LÍQUIDO..: 2.190,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.844,00 0051 INSS 8,99 233,640112 PERICULOSIDADE 20% 368,80 0052 IRRF 7,5 6,240119 ANUENIO 21,00 387,24

VANTAGENS..: 2.600,04 DESCONTOS..: 239,88VALOR LÍQUIDO..: 2.360,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900005DESIGNADO PARA SECRETARIO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11,10 539,780119 ANUENIO 7,00 318,14 0052 IRRF 22,5 293,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.213,98 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,31

VANTAGENS..: 4.863,12 DESCONTOS..: 867,05VALOR LÍQUIDO..: 3.996,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 9,95 346,200106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0052 IRRF 15 115,320119 ANUENIO 21,00 281,570145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 295,81

VANTAGENS..: 3.480,38 DESCONTOS..: 461,52VALOR LÍQUIDO..: 3.018,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.644,50 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 3.315,69 0052 IRRF 27,5 3.044,280205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 144,51 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 4.160,19

VANTAGENS..: 19.104,70 DESCONTOS..: 7.917,56VALOR LÍQUIDO..: 11.187,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0267SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.844,00 0051 INSS 10,39 406,330005 1/3 FÉRIAS 1/3 866,68 0052 IRRF 15 113,850112 PERICULOSIDADE 20% 368,800119 ANUENIO 21,00 387,240208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 443,18

VANTAGENS..: 3.909,90 DESCONTOS..: 520,18VALOR LÍQUIDO..: 3.389,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,18 155,400119 ANUENIO 13,00 135,850145 CARGO COMISSIONADO 720,00

VANTAGENS..: 1.900,85 DESCONTOS..: 155,40VALOR LÍQUIDO..: 1.745,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.828,60 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 35,00 3.241,75 0052 IRRF 27,5 2.373,110210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 88,28

VANTAGENS..: 12.503,91 DESCONTOS..: 3.174,48VALOR LÍQUIDO..: 9.329,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO LUNGUINHO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 101,99VALOR LÍQUIDO..: 1.089,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,08 138,030106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 13,00 135,850208 HORA EXTRA - 50% 10 Hora(s) 109,01

VANTAGENS..: 1.707,86 DESCONTOS..: 148,48VALOR LÍQUIDO..: 1.559,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0268RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 39.117,10 0051 INSS 0011 3.688,010005 1/3 FÉRIAS O 0001 866,68 0052 IRRF 0006 5.946,760106 INSALUBRIDADE O 0002 836,00 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0001 4.160,190112 PERICULOSIDADE O 0002 737,60 0140 DESC. SINTSEM 0004 142,490119 ANUENIO O 0010 8.652,30 0149 EMPRESTIMO BB 0001 368,190145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.160,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 144,510208 HORA EXTRA - 50% O 0002 552,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.043,870211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 295,81

TOTAL DE SERVIDORES: 11 VANTAGEM: 55.406,06 DESCONTO: 14.305,64ORC.: 55.406,06 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 41.100,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 51.245,87TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.274,09

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000003PADRAO 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 9,94 345,280106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 15 114,480119 ANUENIO 35,00 607,92 0149 EMPRESTIMO BB 26-60 306,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 434,23

VANTAGENS..: 3.473,86 DESCONTOS..: 765,89VALOR LÍQUIDO..: 2.707,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 9,20 257,210106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 7,5 47,640119 ANUENIO 21,00 364,75 0149 EMPRESTIMO BB 04-48 440,74

0230 EMPRESTIMO BB II 04-48 36,77VANTAGENS..: 2.796,46 DESCONTOS..: 782,36

VALOR LÍQUIDO..: 2.014,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 9,94 345,280106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 15 114,480119 ANUENIO 35,00 607,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,360173 ADICIONAL NOTURNO 25% 434,23 0149 EMPRESTIMO BB 04-96 431,67

0153 EMPRESTIMO CEF 453,55VANTAGENS..: 3.473,86 DESCONTOS..: 1.362,34

VALOR LÍQUIDO..: 2.111,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.736,94 0051 INSS 9,20 257,210106 INSALUBRIDADE 40% 694,77 0052 IRRF 7,5 47,640119 ANUENIO 21,00 364,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,36

VANTAGENS..: 2.796,46 DESCONTOS..: 322,21VALOR LÍQUIDO..: 2.474,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 8,52 192,180106 INSALUBRIDADE 20% 319,80 0052 IRRF 7,5 11,880119 ANUENIO 21,00 335,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990141 DESLOCAMENTO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 676,37

VANTAGENS..: 2.854,59 DESCONTOS..: 896,42VALOR LÍQUIDO..: 1.958,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0270SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00638 LUCIANO COLARES DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 9,37 278,530106 INSALUBRIDADE 40% 639,60 0052 IRRF 7,5 45,150119 ANUENIO 21,00 335,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990173 ADICIONAL NOTURNO 25% 399,75 0153 EMPRESTIMO CEF 582,82

VANTAGENS..: 2.974,14 DESCONTOS..: 922,49VALOR LÍQUIDO..: 2.051,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0271RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 10.145,76 0051 INSS 0006 1.675,690106 INSALUBRIDADE O 0006 3.738,48 0052 IRRF 0006 381,270119 ANUENIO O 0006 2.616,92 0140 DESC. SINTSEM 0004 66,700141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0003 1.178,540173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.268,21 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.712,74

0230 EMPRESTIMO BB II 0001 36,77

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 18.369,37 DESCONTO: 5.051,71ORC.: 18.369,37 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 13.317,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 17.769,37TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.909,26

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 272: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0272SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01037 ANTONIO DIOGENES NEGREIROS. 0043 COVEIRO EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022421-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,03 129,160106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.609,30 DESCONTOS..: 129,16VALOR LÍQUIDO..: 1.480,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,89 223,730106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0052 IRRF 7,5 29,230119 ANUENIO 35,00 365,75 0153 EMPRESTIMO CEF 401,620173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0243 EMPRESTIMO CEF II 197,070208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 427,50

VANTAGENS..: 2.517,50 DESCONTOS..: 851,65VALOR LÍQUIDO..: 1.665,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 553,890119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 713,14VALOR LÍQUIDO..: 1.230,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 531,840173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 701,54VALOR LÍQUIDO..: 1.242,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 18-96 284,39

0230 EMPRESTIMO BB II 13-96 71,80VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 454,31

VALOR LÍQUIDO..: 810,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0273SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 159,25VALOR LÍQUIDO..: 1.784,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0274RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 6.270,00 0051 INSS 0006 928,760106 INSALUBRIDADE O 0005 2.090,00 0052 IRRF 0001 29,230119 ANUENIO O 0006 1.389,85 0140 DESC. SINTSEM 0001 10,450173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.045,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 816,230208 HORA EXTRA - 50% O 0001 427,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 955,51

0230 EMPRESTIMO BB II 0001 71,800243 EMPRESTIMO CEF II 0001 197,07

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 11.222,35 DESCONTO: 3.009,05ORC.: 11.222,35 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 8.213,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 11.222,35TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.468,92

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 275: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0275SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11235 ADELANIO GUIMARAES DOS SANTOS 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29565-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,80 101,880173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.306,25 DESCONTOS..: 101,88VALOR LÍQUIDO..: 1.204,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11130 DANILO BRITO DO NASCIMENTO 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26628-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,20 159,600106 INSALUBRIDADE 40% 418,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 19 Hora(s) 223,36

VANTAGENS..: 1.947,61 DESCONTOS..: 159,60VALOR LÍQUIDO..: 1.788,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11194 ELIVANIA SOARES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/06/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27678-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.093,62 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.015,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11129 FRANCISCO EDIGLER DE MOURA SILVA 0453 MANUTENCAO DE MAQUINAS E TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020636-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.500,00 0051 INSS 8,61 199,400106 INSALUBRIDADE 40% 600,00 0052 IRRF 7,5 1,630208 HORA EXTRA - 50% 15 Hora(s) 214,77

VANTAGENS..: 2.314,77 DESCONTOS..: 201,03VALOR LÍQUIDO..: 2.113,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11131 IRANDI DE ARRUDA BEZERRA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020814-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,510173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 17 Hora(s) 151,40

VANTAGENS..: 1.457,65 DESCONTOS..: 115,51VALOR LÍQUIDO..: 1.342,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11133 JOAO BOSCO DOS SANTOS PINHEIRO 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20905-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,510173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 17 Hora(s) 151,40

VANTAGENS..: 1.457,65 DESCONTOS..: 115,51VALOR LÍQUIDO..: 1.342,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0276SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11132 JOSE EDILSON DE LIMA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020978-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,510173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 17 Hora(s) 151,40

VANTAGENS..: 1.457,65 DESCONTOS..: 115,51VALOR LÍQUIDO..: 1.342,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11127 JOSE MAIA SILVA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0600286-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,510173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 17 Hora(s) 151,40

VANTAGENS..: 1.457,65 DESCONTOS..: 115,51VALOR LÍQUIDO..: 1.342,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11184 JOSE VALDEMIR DOS ANJOS 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0570262-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.300,00 0051 INSS 8,17 153,440112 PERICULOSIDADE 20% 260,000208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 319,09

VANTAGENS..: 1.879,09 DESCONTOS..: 153,44VALOR LÍQUIDO..: 1.725,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11268 MACARIO ALVES DE FREITAS 0467 COORDENADOR DE CONSERVAÇÃ TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 4482-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11175 MATHEUS FORTE SOARES 0458 AUXILIAR DE ENGENHEIRO TEMPORÁRIO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27341-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.800,00 0051 INSS 8,13 146,32VANTAGENS..: 1.800,00 DESCONTOS..: 146,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.653,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11135 MAURICIO NUNES REGES 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021850-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,92 115,510173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 17 Hora(s) 151,40

VANTAGENS..: 1.457,65 DESCONTOS..: 115,51VALOR LÍQUIDO..: 1.342,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0277SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11236 RAIMUNDO EDINALDO ALVES DA CRUZ 0454 MANUTENCAO DE VEICULOS DE TEMPORÁRIO 02/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29407-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,09 139,500106 INSALUBRIDADE 40% 418,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.724,25 DESCONTOS..: 139,50VALOR LÍQUIDO..: 1.584,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11136 RAIMUNDO EVILAZIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021984-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,20 159,600106 INSALUBRIDADE 40% 418,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 19 Hora(s) 223,36

VANTAGENS..: 1.947,61 DESCONTOS..: 159,60VALOR LÍQUIDO..: 1.788,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11137 RAIMUNDO NONATO BEZERRA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21996-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.500,00 0051 INSS 8,81 216,590106 INSALUBRIDADE 40% 600,00 0052 IRRF 7,5 25,300208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 357,95

VANTAGENS..: 2.457,95 DESCONTOS..: 241,89VALOR LÍQUIDO..: 2.216,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11138 RAIMUNDO NONATO FEITOSA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 750096-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,20 159,600106 INSALUBRIDADE 40% 418,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250208 HORA EXTRA - 50% 19 Hora(s) 223,36

VANTAGENS..: 1.947,61 DESCONTOS..: 159,60VALOR LÍQUIDO..: 1.788,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11139 RUY ANDRADE MAIA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 6178-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.500,00 0051 INSS 10,65 449,170106 INSALUBRIDADE 40% 1.000,00 0052 IRRF 22,5 211,380208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 715,90

VANTAGENS..: 4.215,90 DESCONTOS..: 660,55VALOR LÍQUIDO..: 3.555,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11221 SILVIA KETHELLEN BATISTA VAGUEL 0462 ASSISTENTE DE CONTAS TEMPORÁRIO 02/09/201900003PADRAO 0001 PADRAO 117149-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.700,00 0051 INSS 8,08 137,32VANTAGENS..: 1.700,00 DESCONTOS..: 137,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.562,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0278RESUMO DO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 22.840,00 0051 INSS 0018 2.756,710002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0052 IRRF 0003 238,310106 INSALUBRIDADE O 0007 3.872,000112 PERICULOSIDADE O 0001 260,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0010 2.612,500208 HORA EXTRA - 50% O 0012 3.034,79

TOTAL DE SERVIDORES: 18 VANTAGEM: 32.667,91 DESCONTO: 2.995,02ORC.: 32.619,29 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 29.672,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 32.619,29TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 7.176,24

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 279: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0279SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11087 ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25119-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766 CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019 FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11162 FRANCISCO FELLIPE FREIRE MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 3657-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759 FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11172 FRANCISCO NOGUEIRA BEZERRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 12/04/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27287-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0280SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762 JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11212 JOSE ILO PORTO DE SOUSA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27378-3

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0281RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0008 16.800,00 0051 INSS 0008 1.442,42

0052 IRRF 0006 128,82

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 16.800,00 DESCONTO: 1.571,24ORC.: 16.800,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.228,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 16.800,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.696,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0282SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000178 SEINFRA - DEPART DE CONTROLE URBANO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 9,40 282,980119 ANUENIO 7,00 167,03 0052 IRRF 7,5 61,820159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 3.011,25 DESCONTOS..: 368,66VALOR LÍQUIDO..: 2.642,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11155 EDVALDO ALVES BARBOZA 0166 PROFESSOR EDUC BASICA II EFETIVO 19/02/200300003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.105,13 0051 INSS 14,00 127,560052 IRRF 27,5 540,82

VANTAGENS..: 2.105,13 DESCONTOS..: 668,38VALOR LÍQUIDO..: 1.436,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 11,28 585,530119 ANUENIO 7,00 167,03 0052 IRRF 22,5 399,840135 ESPECIALIZACAO 10% 238,62 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,940256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 5.189,87 DESCONTOS..: 1.009,23VALOR LÍQUIDO..: 4.180,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 10,46 416,380005 1/3 FÉRIAS 1/3 970,41 0052 IRRF 15 151,550119 ANUENIO 7,00 167,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 682,670256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 3.981,66 DESCONTOS..: 1.274,46VALOR LÍQUIDO..: 2.707,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.371,70 0051 INSS 7,93 116,410119 ANUENIO 7,00 96,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,71

0153 EMPRESTIMO CEF 419,41VANTAGENS..: 1.467,71 DESCONTOS..: 549,53

VALOR LÍQUIDO..: 918,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0283SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000178 SEINFRA - DEPART DE CONTROLE URBANO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 9,86 336,100119 ANUENIO 6,00 172,65 0052 IRRF 15 106,020159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 491,37

VANTAGENS..: 3.408,24 DESCONTOS..: 465,98VALOR LÍQUIDO..: 2.942,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.386,28 0051 INSS 9,38 280,120119 ANUENIO 6,00 143,17 0052 IRRF 7,5 31,800159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 357,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,860256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 2.987,39 DESCONTOS..: 335,78VALOR LÍQUIDO..: 2.651,61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.434,80 0051 INSS 9,90 340,770119 ANUENIO 7,00 194,71 0052 IRRF 7,5 61,320159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 365,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,340210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 346,850256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00

VANTAGENS..: 3.441,58 DESCONTOS..: 426,43VALOR LÍQUIDO..: 3.015,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0284RESUMO DO SETOR: 000178 SEINFRA - DEPART DE CONTROLE URBANO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 17.843,03 0051 INSS 0008 2.485,850005 1/3 FÉRIAS O 0001 970,41 0052 IRRF 0007 1.353,170119 ANUENIO O 0007 1.107,63 0140 DESC. SINTSEM 0007 157,350135 ESPECIALIZACAO O 0001 238,62 0149 EMPRESTIMO BB 0001 682,670145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 419,410159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 2.154,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 346,850211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 491,370256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 25.592,83 DESCONTO: 5.098,45ORC.: 25.592,83 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 20.494,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.592,83TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.630,42

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0285SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682 ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 65,740159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 973,46

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 1.392,49

VALOR LÍQUIDO..: 1.897,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,93 344,660119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 15 113,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.469,40 DESCONTOS..: 476,54VALOR LÍQUIDO..: 2.992,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 437,85VALOR LÍQUIDO..: 2.887,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,89 339,630119 ANUENIO 11,00 197,73 0052 IRRF 15 109,270159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.433,44 DESCONTOS..: 466,87VALOR LÍQUIDO..: 2.966,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683 ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 51,520159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 388,98VALOR LÍQUIDO..: 2.900,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.191,30 DESCONTOS..: 91,54VALOR LÍQUIDO..: 1.099,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0286SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,87 337,110119 ANUENIO 10,00 179,76 0052 IRRF 15 78,510159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 13-84 274,650153 EMPRESTIMO CEF 199,880243 EMPRESTIMO CEF II 298,99

VANTAGENS..: 3.415,47 DESCONTOS..: 1.207,11VALOR LÍQUIDO..: 2.208,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,97 121,000119 ANUENIO 13,00 174,70

VANTAGENS..: 1.518,62 DESCONTOS..: 121,00VALOR LÍQUIDO..: 1.397,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0057 DETRAN 0022659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,93 344,660119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 15 113,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.469,40 DESCONTOS..: 476,54VALOR LÍQUIDO..: 2.992,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,14 147,610119 ANUENIO 35,00 470,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.814,29 DESCONTOS..: 161,04VALOR LÍQUIDO..: 1.653,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 11,13 546,260119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 22,5 302,910145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09

VANTAGENS..: 4.909,40 DESCONTOS..: 867,14VALOR LÍQUIDO..: 4.042,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0287SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 92,09

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 511,97VALOR LÍQUIDO..: 2.813,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 37,300159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 374,76VALOR LÍQUIDO..: 2.914,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,80 329,560119 ANUENIO 7,00 125,83 0052 IRRF 15 99,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.361,54 DESCONTOS..: 447,52VALOR LÍQUIDO..: 2.914,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.123,00 0051 INSS 8,14 147,480119 ANUENIO 8,00 89,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,230145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,65

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60VANTAGENS..: 1.812,84 DESCONTOS..: 571,96

VALOR LÍQUIDO..: 1.240,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757 HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0288SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 10,42 410,240119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 174,330159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970208 HORA EXTRA - 50% 27 Hora(s) 612,21 0149 EMPRESTIMO BB 23-72 213,13

0153 EMPRESTIMO CEF 272,800230 EMPRESTIMO BB II 02-72 490,210280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50

VANTAGENS..: 3.937,80 DESCONTOS..: 1.663,18VALOR LÍQUIDO..: 2.274,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 10,53 428,660119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 15 162,870145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09

VANTAGENS..: 4.069,40 DESCONTOS..: 609,50VALOR LÍQUIDO..: 3.459,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 10,82 479,720005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.108,53 0052 IRRF 22,5 253,610119 ANUENIO 5,00 89,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 604,91

VANTAGENS..: 4.434,12 DESCONTOS..: 1.356,21VALOR LÍQUIDO..: 3.077,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,45 0153 EMPRESTIMO CEF 284,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 259,36

0243 EMPRESTIMO CEF II 64,980258 EMPRESTIMO CEF III 65,27

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 795,96VALOR LÍQUIDO..: 729,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0289SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 05-96 265,550153 EMPRESTIMO CEF 664,82

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 1.368,22VALOR LÍQUIDO..: 1.957,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 499,96

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 919,84VALOR LÍQUIDO..: 2.405,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 419,88VALOR LÍQUIDO..: 2.905,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,32 272,780119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 7,5 56,200159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 543,20

0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97VANTAGENS..: 3.469,40 DESCONTOS..: 890,15

VALOR LÍQUIDO..: 2.579,25------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,97 121,000119 ANUENIO 13,00 174,70 0153 EMPRESTIMO CEF 300,21

VANTAGENS..: 1.518,62 DESCONTOS..: 421,21VALOR LÍQUIDO..: 1.097,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0290SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685 MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 15 90,720159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 428,18VALOR LÍQUIDO..: 2.861,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09

VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 419,88VALOR LÍQUIDO..: 2.905,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,93 344,660119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 7,5 63,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970239 JARI 600,00

VANTAGENS..: 4.069,40 DESCONTOS..: 425,74VALOR LÍQUIDO..: 3.643,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 7,5 53,840159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 317,75

0243 EMPRESTIMO CEF II 235,00VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 931,12

VALOR LÍQUIDO..: 2.394,47------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686 PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 15 90,720159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 908,44VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 1.336,62

VALOR LÍQUIDO..: 1.953,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0291SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687 RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,71 319,490119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 51,520159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 02-96 648,63VANTAGENS..: 3.289,63 DESCONTOS..: 1.037,61

VALOR LÍQUIDO..: 2.252,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,93 344,660119 ANUENIO 13,00 233,69 0052 IRRF 15 113,910159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 3.469,40 DESCONTOS..: 476,54VALOR LÍQUIDO..: 2.992,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,76 324,530119 ANUENIO 5,00 89,88 0052 IRRF 15 95,350159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 917,20

0243 EMPRESTIMO CEF II 76,25VANTAGENS..: 3.325,59 DESCONTOS..: 1.413,33

VALOR LÍQUIDO..: 1.912,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681 WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,89 339,630119 ANUENIO 11,00 197,73 0052 IRRF 15 109,270159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0153 EMPRESTIMO CEF 230,660239 JARI 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 134,78

0258 EMPRESTIMO CEF III 664,42VANTAGENS..: 4.033,44 DESCONTOS..: 1.478,76

VALOR LÍQUIDO..: 2.554,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680 WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,80 329,560119 ANUENIO 7,00 125,83 0052 IRRF 15 99,990159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.438,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 02-96 277,40VANTAGENS..: 3.361,54 DESCONTOS..: 724,92

VALOR LÍQUIDO..: 2.636,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0292RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0034 57.578,12 0051 INSS 0035 10.986,170005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.108,53 0052 IRRF 0029 3.285,000119 ANUENIO O 0034 4.960,39 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 543,200145 CARGO COMISSIONADO O 0004 7.440,00 0140 DESC. SINTSEM 0022 384,060159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0028 40.266,52 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.679,360173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,25 0153 EMPRESTIMO CEF 0014 6.612,550208 HORA EXTRA - 50% O 0001 612,21 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 259,360239 JARI O 0002 1.200,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 490,21

0243 EMPRESTIMO CEF II EO 0005 810,000258 EMPRESTIMO CEF III 0002 729,690280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 185,90

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 113.427,02 DESCONTO: 25.965,50ORC.: 113.427,02 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 87.461,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 111.424,46TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 24.513,38

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0293SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721 ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 216,43VALOR LÍQUIDO..: 2.084,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722 ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 10-49 232,420153 EMPRESTIMO CEF 406,54

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 869,61VALOR LÍQUIDO..: 1.431,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724 CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 04-81 171,600243 EMPRESTIMO CEF II 216,18

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 618,43VALOR LÍQUIDO..: 1.682,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723 CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 272,45

VALOR LÍQUIDO..: 2.028,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727 DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 442,39VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 673,04

VALOR LÍQUIDO..: 1.627,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 294: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0294SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728 DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,45 289,780005 1/3 FÉRIAS 1/3 766,98 0052 IRRF 7,5 51,340119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0149 EMPRESTIMO BB 10-59 283,58

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80VANTAGENS..: 3.067,92 DESCONTOS..: 684,47

VALOR LÍQUIDO..: 2.383,45------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733 FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 230,65VALOR LÍQUIDO..: 2.070,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700 JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 215,71VALOR LÍQUIDO..: 2.085,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701 JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 216,43VALOR LÍQUIDO..: 2.084,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702 JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 216,43VALOR LÍQUIDO..: 2.084,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 295: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0295SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703 JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 230,65VALOR LÍQUIDO..: 2.070,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11243 JOSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA 0463 CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 11322-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704 JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 258,23

VALOR LÍQUIDO..: 2.042,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705 JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17614-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 118,090243 EMPRESTIMO CEF II 239,150258 EMPRESTIMO CEF III 245,02

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 818,69VALOR LÍQUIDO..: 1.482,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707 LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 0,720179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0243 EMPRESTIMO CEF II 399,99VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 616,42

VALOR LÍQUIDO..: 1.684,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0296SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708 LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 623,86VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 854,51

VALOR LÍQUIDO..: 1.446,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709 LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0153 EMPRESTIMO CEF 690,080277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 962,53VALOR LÍQUIDO..: 1.338,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710 MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 13-77 437,02VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 667,67

VALOR LÍQUIDO..: 1.633,27------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 230,65VALOR LÍQUIDO..: 2.070,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714 SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0052 IRRF 7,5 14,940179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 07-40 326,680153 EMPRESTIMO CEF 271,84

VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 829,17VALOR LÍQUIDO..: 1.471,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 297: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0297SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715 SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,59 197,740119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970179 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0149 EMPRESTIMO BB 03-96 456,03

0153 EMPRESTIMO CEF 231,07VANTAGENS..: 2.300,94 DESCONTOS..: 902,81

VALOR LÍQUIDO..: 1.398,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 298: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0298RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0020 35.952,40 0051 INSS 0021 4.256,470005 1/3 FÉRIAS O 0001 766,98 0052 IRRF 0019 241,470119 ANUENIO O 0020 1.078,40 0140 DESC. SINTSEM 0020 359,400145 CARGO COMISSIONADO O 0001 2.400,00 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.907,330179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 2.783,87

0243 EMPRESTIMO CEF II O 0003 855,320258 EMPRESTIMO CEF III 0001 245,020277 SINDIGUARDAS-CE 0004 167,20

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 49.185,78 DESCONTO: 10.816,08ORC.: 49.185,78 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 38.369,70------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 49.185,78TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.820,87

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0299SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 223,940119 ANUENIO 21,00 219,45 0243 EMPRESTIMO CEF II 130,100173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 513,29VALOR LÍQUIDO..: 1.430,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 152,67VALOR LÍQUIDO..: 1.717,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 505,830119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 658,50VALOR LÍQUIDO..: 1.212,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 159,25VALOR LÍQUIDO..: 1.784,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 166,890119 ANUENIO 14,00 146,30 0230 EMPRESTIMO BB II 04-96 316,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 636,28VALOR LÍQUIDO..: 1.234,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0300SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 10,67% 111,500119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 270,75VALOR LÍQUIDO..: 1.672,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,67 204,200005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,180106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 2.354,73 DESCONTOS..: 204,20VALOR LÍQUIDO..: 2.150,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 11,05 527,370005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.089,12 0052 IRRF 22,5 319,470106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 688,150119 ANUENIO 21,00 271,800145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,250209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 249,32

VANTAGENS..: 4.774,49 DESCONTOS..: 1.534,99VALOR LÍQUIDO..: 3.239,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 09-53 337,100173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0153 EMPRESTIMO CEF 53,41

0243 EMPRESTIMO CEF II 140,97VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 701,18

VALOR LÍQUIDO..: 1.242,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0301SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 22-84 234,330119 ANUENIO 14,00 146,30 0153 EMPRESTIMO CEF 177,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0243 EMPRESTIMO CEF II 107,50

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 672,10VALOR LÍQUIDO..: 1.198,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.075,50 0051 INSS 11,69 713,090106 INSALUBRIDADE 40% 1.630,20 0052 IRRF 27,5 1.139,030119 ANUENIO 21,00 855,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 40,750135 ESPECIALIZACAO 20% 815,100173 ADICIONAL NOTURNO 25% 1.018,87

VANTAGENS..: 8.395,52 DESCONTOS..: 1.892,87VALOR LÍQUIDO..: 6.502,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 159,25VALOR LÍQUIDO..: 1.784,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 25,360119 ANUENIO 14,00 146,30 0243 EMPRESTIMO CEF II 506,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 684,03VALOR LÍQUIDO..: 1.186,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 16-96 527,150119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 686,40VALOR LÍQUIDO..: 1.257,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0302SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 152,67VALOR LÍQUIDO..: 1.717,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 11-84 395,960173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 565,66VALOR LÍQUIDO..: 1.378,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 13-96 412,290119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 564,96VALOR LÍQUIDO..: 1.305,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 414,740119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 573,99VALOR LÍQUIDO..: 1.369,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0303SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 299,410119 ANUENIO 14,00 146,300173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 452,08VALOR LÍQUIDO..: 1.418,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,19 159,250106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.943,70 DESCONTOS..: 159,25VALOR LÍQUIDO..: 1.784,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0304RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 24.975,50 0051 INSS 0021 4.197,390005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.573,30 0052 IRRF 0002 1.458,500106 INSALUBRIDADE O 0020 9.572,20 0140 DESC. SINTSEM 0003 61,650119 ANUENIO O 0021 4.638,85 0149 EMPRESTIMO BB 0008 3.176,610135 ESPECIALIZACAO O 0001 815,10 0153 EMPRESTIMO CEF 0006 1.285,550145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 111,500173 ADICIONAL NOTURNO O 0020 5.982,62 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 316,720209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 249,32 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 884,57

TOTAL DE SERVIDORES: 21 VANTAGEM: 49.246,89 DESCONTO: 11.492,49ORC.: 49.246,89 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 37.754,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 49.135,39TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 10.809,79

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 305: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0305SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,670106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 184,830119 ANUENIO 14,00 146,30 0243 EMPRESTIMO CEF II 93,200173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25 0258 EMPRESTIMO CEF III 225,36

VANTAGENS..: 1.870,55 DESCONTOS..: 656,06VALOR LÍQUIDO..: 1.214,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,07 135,740106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0153 EMPRESTIMO CEF 404,070119 ANUENIO 21,00 219,45 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.682,45 DESCONTOS..: 801,06VALOR LÍQUIDO..: 881,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,07 135,740106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.682,45 DESCONTOS..: 146,19VALOR LÍQUIDO..: 1.536,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 306: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0306RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 3.135,00 0051 INSS 0003 424,150106 INSALUBRIDADE O 0003 1.254,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 10,450119 ANUENIO O 0003 585,20 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 588,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 261,25 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 261,25

0243 EMPRESTIMO CEF II O 0001 93,200258 EMPRESTIMO CEF III 0001 225,36

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 5.235,45 DESCONTO: 1.603,31ORC.: 5.235,45 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.632,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.974,20TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 07 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.094,32

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 307: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0307RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0127 217.856,91 0051 INSS 0137 32.841,620002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,62 0052 IRRF 0079 13.062,530005 1/3 FÉRIAS O 0006 5.285,90 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 4.160,190106 INSALUBRIDADE O 0043 21.362,68 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO O 0001 543,200112 PERICULOSIDADE O 0003 997,60 0140 DESC. SINTSEM 0062 1.192,550119 ANUENIO O 0107 25.029,54 0149 EMPRESTIMO BB 0026 9.808,930135 ESPECIALIZACAO O 0002 1.053,72 0153 EMPRESTIMO CEF 0035 14.358,530141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 632,110145 CARGO COMISSIONADO O 0017 31.680,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0004 915,500159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0034 42.421,44 0243 EMPRESTIMO CEF II 0014 2.840,160173 ADICIONAL NOTURNO O 0039 11.430,83 0258 EMPRESTIMO CEF III 0004 1.200,070179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0004 167,200205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 144,51 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0003 185,900208 HORA EXTRA - 50% O 0016 4.626,690209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 249,320210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 2.390,720211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 787,180239 JARI O 0002 1.200,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00

EOTOTAL DE SERVIDORES: 137 VANTAGEM: 377.153,66 DESCONTO: 81.908,49ORC.: 377.105,04 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 295.245,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 369.969,54VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 81.393,30

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 308: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0308SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11201 ALEXSANDRA DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/07/201900003PADRAO 0001 PADRAO 27468-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,68 316,030119 ANUENIO 35,00 597,57 0052 IRRF 7,5 64,140145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 363,44 0149 EMPRESTIMO BB 10-75 566,09

0230 EMPRESTIMO BB II 07-72 119,140231 EMPRESTIMO BB III 01-60 105,95

VANTAGENS..: 3.264,93 DESCONTOS..: 1.184,78VALOR LÍQUIDO..: 2.080,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0001 PADRAO 643-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,06 241,020106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 38,730119 ANUENIO 32,00 430,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430217 GRATIFICACAO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 605,96

0243 EMPRESTIMO CEF II 87,49VANTAGENS..: 2.661,53 DESCONTOS..: 986,63

VALOR LÍQUIDO..: 1.674,90------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,99 234,420119 ANUENIO 20,00 359,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970173 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 383,51

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80VANTAGENS..: 2.606,54 DESCONTOS..: 677,70

VALOR LÍQUIDO..: 1.928,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752 ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.134,54

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.847,63VALOR LÍQUIDO..: 6.152,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 309: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0309SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,07 242,400106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 25,270119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 616,85

VANTAGENS..: 2.673,03 DESCONTOS..: 281,10VALOR LÍQUIDO..: 2.391,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01182 ELIDIANE DE LIMA MOREIRA MEDEIROS 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/09/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022681-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,25 171,390106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 13,00 135,85 0149 EMPRESTIMO BB 05-24 419,710208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 479,65

VANTAGENS..: 2.078,50 DESCONTOS..: 601,55VALOR LÍQUIDO..: 1.476,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0022688-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,11 142,770119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.760,53 DESCONTOS..: 156,20VALOR LÍQUIDO..: 1.604,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729 EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0149 EMPRESTIMO BB 02-96 513,10VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 682,03

VALOR LÍQUIDO..: 1.169,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,22 166,300106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 20,00 209,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-24 265,630217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.022,00 DESCONTOS..: 442,38VALOR LÍQUIDO..: 1.579,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 310: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0310SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022919-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 8,37 180,670119 ANUENIO 35,00 559,65 0052 IRRF 7,5 5,54

0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990149 EMPRESTIMO BB 08-48 351,20

VANTAGENS..: 2.158,65 DESCONTOS..: 553,40VALOR LÍQUIDO..: 1.605,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.398,00 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 35,00 3.289,30 0052 IRRF 27,5 3.004,540135 ESPECIALIZACAO 10% 939,80 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 1.227,100145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.660,88

VANTAGENS..: 16.027,10 DESCONTOS..: 6.605,61VALOR LÍQUIDO..: 9.421,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.817,00 0051 INSS 11,19 560,870106 INSALUBRIDADE 40% 726,80 0052 IRRF 22,5 323,110119 ANUENIO 35,00 635,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 18,170145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 707,570172 HORA EXTRA 524,04 0153 EMPRESTIMO CEF 311,300217 GRATIFICACAO 350,00 0230 EMPRESTIMO BB II 08-96 39,89

0231 EMPRESTIMO BB III 07-96 180,080245 EMPRESTIMO BB IV 04-96 103,16

VANTAGENS..: 5.013,79 DESCONTOS..: 2.244,15VALOR LÍQUIDO..: 2.769,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 522,500119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.361,69 DESCONTOS..: 620,62VALOR LÍQUIDO..: 741,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 121,63VALOR LÍQUIDO..: 1.404,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 311: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0311SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,23 167,240106 INSALUBRIDADE 40% 418,000119 ANUENIO 21,00 219,450217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.032,45 DESCONTOS..: 167,24VALOR LÍQUIDO..: 1.865,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23426-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.090,20 0051 INSS 9,52 300,200119 ANUENIO 21,00 297,09 0052 IRRF 7,5 42,630145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,900210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 324,55 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46

0243 EMPRESTIMO CEF II 200,00VANTAGENS..: 3.151,84 DESCONTOS..: 1.054,19

VALOR LÍQUIDO..: 2.097,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00980 LUCIA MARIA DE LIMA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023443-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,98 122,210119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.532,06 DESCONTOS..: 135,64VALOR LÍQUIDO..: 1.396,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00760 MARIA DE LOURDES DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,27 265,480106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 52,190119 ANUENIO 35,00 512,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 121,14 0149 EMPRESTIMO BB 07-36 429,720217 GRATIFICACAO 350,00 0230 EMPRESTIMO BB II 05-24 262,74

VANTAGENS..: 2.865,39 DESCONTOS..: 1.023,56VALOR LÍQUIDO..: 1.841,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,07 242,630106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 39,620119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430217 GRATIFICACAO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 486,09

0243 EMPRESTIMO CEF II 130,65VANTAGENS..: 2.674,97 DESCONTOS..: 912,42

VALOR LÍQUIDO..: 1.762,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0312SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 107,63VALOR LÍQUIDO..: 1.146,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,07 242,630106 INSALUBRIDADE 40% 537,56 0052 IRRF 7,5 39,620119 ANUENIO 33,00 443,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.674,97 DESCONTOS..: 295,68VALOR LÍQUIDO..: 2.379,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 10,81 478,510005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.106,36 0052 IRRF 22,5 251,930119 ANUENIO 21,00 409,43 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430145 CARGO COMISSIONADO 960,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 605,75

VANTAGENS..: 4.425,46 DESCONTOS..: 743,87VALOR LÍQUIDO..: 3.681,59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,20 160,660106 INSALUBRIDADE 40% 418,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 14,00 146,300217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 1.959,30 DESCONTOS..: 171,11VALOR LÍQUIDO..: 1.788,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 9,24 262,790119 ANUENIO 21,00 326,80 0052 IRRF 7,5 36,490145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,30

VANTAGENS..: 2.843,02 DESCONTOS..: 312,71VALOR LÍQUIDO..: 2.530,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0313RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0023 38.253,64 0051 INSS 0025 6.484,610002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 97,24 0052 IRRF 0013 5.058,350005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.106,36 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 1.227,100102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0019 257,100106 INSALUBRIDADE O 0010 5.086,60 0149 EMPRESTIMO BB 0007 3.253,020119 ANUENIO O 0023 10.496,98 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 3.564,690135 ESPECIALIZACAO O 0001 939,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 906,010145 CARGO COMISSIONADO O 0007 8.880,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 421,770172 HORA EXTRA O 0001 524,04 0231 EMPRESTIMO BB III 0002 286,030173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 710,65 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 418,140205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 121,14 0245 EMPRESTIMO BB IV 0001 103,160208 HORA EXTRA - 50% O 0002 1.096,50 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 41,800209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 212,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 687,990212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 605,750217 GRATIFICACAO O 0008 2.800,00

TOTAL DE SERVIDORES: 25 VANTAGEM: 79.618,99 DESCONTO: 22.021,78ORC.: 79.521,75 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 57.597,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 77.388,64TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 17.025,50

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0314SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02908 ANTONIO MANCIO LIMA 0228 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0018935-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.547,78 0051 INSS 8,17 154,270119 ANUENIO 22,00 340,51

VANTAGENS..: 1.888,29 DESCONTOS..: 154,27VALOR LÍQUIDO..: 1.734,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,32 177,480119 ANUENIO 14,00 188,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 2.132,06 DESCONTOS..: 190,91VALOR LÍQUIDO..: 1.941,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,04 130,670119 ANUENIO 21,00 282,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.626,14 DESCONTOS..: 144,10VALOR LÍQUIDO..: 1.482,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,16 152,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.864,45 DESCONTOS..: 162,57VALOR LÍQUIDO..: 1.701,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0061 CORREIOS 0022766-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,87 109,410119 ANUENIO 33,00 344,85

VANTAGENS..: 1.389,85 DESCONTOS..: 109,41VALOR LÍQUIDO..: 1.280,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,24 170,250119 ANUENIO 21,00 358,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 363,44

VANTAGENS..: 2.065,90 DESCONTOS..: 183,68VALOR LÍQUIDO..: 1.882,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0315SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731 FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 17180-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 8,15 150,960119 ANUENIO 3,00 53,92 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,97

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 41,80VANTAGENS..: 1.851,54 DESCONTOS..: 210,73

VALOR LÍQUIDO..: 1.640,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.797,62 0051 INSS 9,22 259,430119 ANUENIO 20,00 394,26 0052 IRRF 7,5 48,860173 ADICIONAL NOTURNO 25% 449,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 173,70 0149 EMPRESTIMO BB 12-96 440,30

VANTAGENS..: 2.814,98 DESCONTOS..: 766,56VALOR LÍQUIDO..: 2.048,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0054 FORUM 0022990-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,14 147,610119 ANUENIO 35,00 470,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.814,29 DESCONTOS..: 161,04VALOR LÍQUIDO..: 1.653,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.398,00 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 13,00 1.221,74 0052 IRRF 27,5 1.932,050262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 469,90

VANTAGENS..: 11.089,64 DESCONTOS..: 2.645,14VALOR LÍQUIDO..: 8.444,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,68 91,540002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,240119 ANUENIO 14,00 146,30

VANTAGENS..: 1.288,54 DESCONTOS..: 91,54VALOR LÍQUIDO..: 1.197,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0316SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 9,28 267,020005 1/3 FÉRIAS 1/3 719,55 0052 IRRF 7,5 53,030119 ANUENIO 35,00 559,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,990239 JARI 600,00

VANTAGENS..: 3.478,20 DESCONTOS..: 336,04VALOR LÍQUIDO..: 3.142,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,97 121,630119 ANUENIO 21,00 219,450173 ADICIONAL NOTURNO 25% 261,25

VANTAGENS..: 1.525,70 DESCONTOS..: 121,63VALOR LÍQUIDO..: 1.404,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0029 FORUM 0023447-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,67 90,600119 ANUENIO 13,00 135,85

VANTAGENS..: 1.180,85 DESCONTOS..: 90,60VALOR LÍQUIDO..: 1.090,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 97,18VALOR LÍQUIDO..: 1.156,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0166633-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,04 130,670119 ANUENIO 21,00 282,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.626,14 DESCONTOS..: 144,10VALOR LÍQUIDO..: 1.482,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 317: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0317SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,74 209,730119 ANUENIO 34,00 456,93 0052 IRRF 7,5 21,530146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 11-96 424,86

0153 EMPRESTIMO CEF 303,990230 EMPRESTIMO BB II 09-72 31,300231 EMPRESTIMO BB III 06-74 20,14

VANTAGENS..: 2.400,85 DESCONTOS..: 1.011,55VALOR LÍQUIDO..: 1.389,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0054 FORUM 0023685-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,11 142,770119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.760,53 DESCONTOS..: 156,20VALOR LÍQUIDO..: 1.604,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0057 DETRAN 0023689-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0149 EMPRESTIMO BB 11-96 303,87

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 401,99VALOR LÍQUIDO..: 862,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 09-96 295,33VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 403,90

VALOR LÍQUIDO..: 860,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,67 90,600119 ANUENIO 13,00 135,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.180,85 DESCONTOS..: 101,05VALOR LÍQUIDO..: 1.079,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0023908-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,07 136,050005 1/3 FÉRIAS 1/3 421,48 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.685,93 DESCONTOS..: 146,50VALOR LÍQUIDO..: 1.539,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0318SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 8,12 145,540119 ANUENIO 14,00 146,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,450146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 1.791,30 DESCONTOS..: 155,99VALOR LÍQUIDO..: 1.635,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,61 85,890119 ANUENIO 8,00 83,60 0149 EMPRESTIMO BB 12-24 201,90

VANTAGENS..: 1.128,60 DESCONTOS..: 287,79VALOR LÍQUIDO..: 840,81

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000003PADRAO 0061 CORREIOS 0024025-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,74 96,240119 ANUENIO 19,00 198,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.243,55 DESCONTOS..: 106,69VALOR LÍQUIDO..: 1.136,86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,75 97,180119 ANUENIO 20,00 209,00 0149 EMPRESTIMO BB 26-63 280,30

VANTAGENS..: 1.254,00 DESCONTOS..: 377,48VALOR LÍQUIDO..: 876,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,24 168,950119 ANUENIO 8,00 107,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 427,53

VANTAGENS..: 2.051,43 DESCONTOS..: 609,91VALOR LÍQUIDO..: 1.441,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 7,97 121,000119 ANUENIO 13,00 174,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0149 EMPRESTIMO BB 07-24 265,48VANTAGENS..: 1.518,62 DESCONTOS..: 399,91

VALOR LÍQUIDO..: 1.118,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0319SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.599,00 0051 INSS 8,42 184,140119 ANUENIO 21,00 379,66 0052 IRRF 7,5 7,450209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 208,94 0140 DESC. SINTSEM 1% 15,99

VANTAGENS..: 2.187,60 DESCONTOS..: 207,58VALOR LÍQUIDO..: 1.980,02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.828,60 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 32,00 2.825,15 0052 IRRF 27,5 2.087,18

0140 DESC. SINTSEM 1% 88,280149 EMPRESTIMO BB 08-48 1.412,10

VANTAGENS..: 11.653,75 DESCONTOS..: 4.300,65VALOR LÍQUIDO..: 7.353,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,12 143,980119 ANUENIO 32,00 430,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.773,97 DESCONTOS..: 157,41VALOR LÍQUIDO..: 1.616,56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,24 168,950119 ANUENIO 8,00 107,51 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,430146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00

VANTAGENS..: 2.051,43 DESCONTOS..: 182,38VALOR LÍQUIDO..: 1.869,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,70 206,510119 ANUENIO 32,00 430,05 0052 IRRF 7,5 19,750146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 2.373,97 DESCONTOS..: 239,69VALOR LÍQUIDO..: 2.134,28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0320RESUMO DO SETOR: 000119 CEDIDOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0035 59.414,66 0051 INSS 0035 6.067,030002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 97,24 0052 IRRF 0007 4.169,850005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.141,03 0140 DESC. SINTSEM 0023 377,080119 ANUENIO O 0035 12.625,19 0149 EMPRESTIMO BB 0009 4.051,670146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 303,990173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 710,65 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 31,300209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 382,64 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 20,140210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 363,44 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 41,800239 JARI O 0001 600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90

TOTAL DE SERVIDORES: 35 VANTAGEM: 80.004,75 DESCONTO: 15.062,86ORC.: 79.907,51 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 64.941,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 79.307,51TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 17.447,65

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0321SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11267 ALEXSANDRA GONCALVES MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 17849-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 7,69 91,77VANTAGENS..: 1.193,92 DESCONTOS..: 91,77

VALOR LÍQUIDO..: 1.102,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11251 ANA CARLA NOGUEIRA MENDES 0007 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29841-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.193,92 0051 INSS 8,22 166,250106 INSALUBRIDADE 40% 477,560217 GRATIFICACAO 350,00

VANTAGENS..: 2.021,48 DESCONTOS..: 166,25VALOR LÍQUIDO..: 1.855,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11140 ANA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26620-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,320002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62

VANTAGENS..: 1.248,62 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.156,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11240 ANTONIA TEOTONIO DE JESUS 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 1001292-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11186 JOSE LUIZ DE ARAUJO GONZAGA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001399-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 322: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0322RESUMO DO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 5.832,84 0051 INSS 0005 521,030002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 48,620106 INSALUBRIDADE O 0001 477,560217 GRATIFICACAO O 0001 350,00

TOTAL DE SERVIDORES: 5 VANTAGEM: 6.709,02 DESCONTO: 521,03ORC.: 6.660,40 EXT.: 48,62 LÍQUIDO.: 6.187,99------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.660,40TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.465,29

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 323: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0323SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863 ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 10,38 404,570119 ANUENIO 7,00 198,65 0052 IRRF 15 169,100159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 260,670205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 231,220256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.897,30 DESCONTOS..: 573,67VALOR LÍQUIDO..: 3.323,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.215,20 0051 INSS 9,58 305,790119 ANUENIO 7,00 155,06 0052 IRRF 15 78,090159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 221,52 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,150256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-49 369,98

VANTAGENS..: 3.191,78 DESCONTOS..: 776,01VALOR LÍQUIDO..: 2.415,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11,03 523,200119 ANUENIO 7,00 249,35 0052 IRRF 22,5 271,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 231,22 0153 EMPRESTIMO CEF 538,690256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 366,10

0258 EMPRESTIMO CEF III 460,47VANTAGENS..: 4.744,67 DESCONTOS..: 2.192,81

VALOR LÍQUIDO..: 2.551,86------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 9,93 343,940119 ANUENIO 4,00 133,24 0052 IRRF 7,5 62,78

0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310149 EMPRESTIMO BB 09-96 730,690230 EMPRESTIMO BB II 07-96 43,220231 EMPRESTIMO BB III 03-48 133,67

VANTAGENS..: 3.464,24 DESCONTOS..: 1.347,61VALOR LÍQUIDO..: 2.116,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0324SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.303,38 0051 INSS 8,49 189,910119 ANUENIO 7,00 91,23 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 391,01 0149 EMPRESTIMO BB 01-96 524,360256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 450,00

VANTAGENS..: 2.235,62 DESCONTOS..: 727,30VALOR LÍQUIDO..: 1.508,32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 10,86 488,560119 ANUENIO 7,00 233,17 0052 IRRF 22,5 265,820159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,100256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.497,27 DESCONTOS..: 754,38VALOR LÍQUIDO..: 3.742,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 10,85 484,920119 ANUENIO 7,00 182,47 0052 IRRF 22,5 260,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 782,02 0149 EMPRESTIMO BB 03-25 196,580256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00

VANTAGENS..: 4.471,25 DESCONTOS..: 942,29VALOR LÍQUIDO..: 3.528,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 7,00 279,70 0052 IRRF 27,5 630,900145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,100210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 664,800256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 6.168,60 DESCONTOS..: 1.377,30VALOR LÍQUIDO..: 4.791,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 10,99 514,540119 ANUENIO 7,00 245,30 0052 IRRF 22,5 216,410159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 173,41 0149 EMPRESTIMO BB 26-48 609,890256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 259,99

0243 EMPRESTIMO CEF II 523,92VANTAGENS..: 4.682,81 DESCONTOS..: 2.158,06

VALOR LÍQUIDO..: 2.524,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0325SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.606,76 0051 INSS 10,14 369,930119 ANUENIO 7,00 182,47 0052 IRRF 15 137,190159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 260,67 0140 DESC. SINTSEM 1% 26,060256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 3.649,90 DESCONTOS..: 533,18VALOR LÍQUIDO..: 3.116,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.331,00 0051 INSS 10,86 488,560119 ANUENIO 7,00 233,17 0052 IRRF 22,5 265,820159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 333,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 33,310256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00

VANTAGENS..: 4.497,27 DESCONTOS..: 787,69VALOR LÍQUIDO..: 3.709,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11302 PEDRO VIANA DA COSTA NETO 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 572255-1

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 182,35

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 601,29VALOR LÍQUIDO..: 3.398,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0326RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 31.324,86 0051 INSS 0013 5.374,270119 ANUENIO O 0011 2.183,81 0052 IRRF 0011 2.540,290145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 227,790159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.581,39 0149 EMPRESTIMO BB 0005 2.431,500205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 231,22 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 798,680209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 404,63 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 43,220210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 664,80 0231 EMPRESTIMO BB III 0001 133,670256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.150,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0002 890,02

0258 EMPRESTIMO CEF III O 0001 460,47

TOTAL DE SERVIDORES: 13 VANTAGEM: 51.100,71 DESCONTO: 12.899,91ORC.: 51.100,71 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 38.200,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 51.100,71TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.242,16

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0327SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792 ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 182,35

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 601,29VALOR LÍQUIDO..: 3.398,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937 CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881 CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11244 FERNANDA NIKELLY ALVES MENDES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29638-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771 FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,63VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 209,63

VALOR LÍQUIDO..: 2.190,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996 GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866 HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0328SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784 JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756 MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864 PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884 SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5

0145 CARGO COMISSIONADO 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865 SEBASTIAO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0329RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0012 25.100,00 0051 INSS 0012 2.201,32

0052 IRRF 0006 289,70

TOTAL DE SERVIDORES: 12 VANTAGEM: 25.100,00 DESCONTO: 2.491,02ORC.: 25.100,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 22.608,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 25.100,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.522,00

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0330RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0074 134.826,00 0051 INSS 0090 20.648,260002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 243,10 0052 IRRF 0037 12.058,190005 1/3 FÉRIAS O 0003 2.247,39 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 1.227,100102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM O 0050 861,970106 INSALUBRIDADE O 0011 5.564,16 0149 EMPRESTIMO BB 0021 9.736,190119 ANUENIO O 0069 25.305,98 0153 EMPRESTIMO CEF 0008 4.667,360135 ESPECIALIZACAO O 0001 939,80 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 906,010145 CARGO COMISSIONADO O 0022 40.540,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0005 496,290146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0004 439,840159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.581,39 0243 EMPRESTIMO CEF II 0005 1.308,160172 HORA EXTRA O 0001 524,04 0245 EMPRESTIMO BB IV 0001 103,160173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.421,30 0258 EMPRESTIMO CEF III 0001 460,470205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 352,36 0277 SINDIGUARDAS-CE 0002 83,600208 HORA EXTRA - 50% O 0002 1.096,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 999,570210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.716,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 605,750217 GRATIFICACAO O 0009 3.150,000239 JARI O 0001 600,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.150,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90 O

TOTAL DE SERVIDORES: 90 VANTAGEM: 242.533,47 DESCONTO: 52.996,60ORC.: 242.290,37 EXT.: 243,10 LÍQUIDO.: 189.536,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 239.557,26VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 52.702,60

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0331SEC.: 008 SEC MUN DE PROJETOS URBANISTICOS E HABITACAO SOCIA SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11068 ALANE HOLANDA NUNES MAIA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24639-5

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.082,40

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.795,49VALOR LÍQUIDO..: 6.204,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11077 INACIO CESAR BRAUNA CARNEIRO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24858-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753 LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18555-8

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11230 WILLIAM SAYMON CARVALHO SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/01/202000003PADRAO 0001 PADRAO 28265-0

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0332RESUMO DO SETOR: 000124 SEDE 22-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0051 INSS 0004 1.341,980145 CARGO COMISSIONADO O 0003 7.200,00 0052 IRRF 0004 1.132,59

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 15.200,00 DESCONTO: 2.474,57ORC.: 15.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 12.725,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.200,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 22 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.344,00

SECRETARIIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0333RESUMO DA SECRETARIA: 008 SEC MUN DE PROJETOS URBANISTICOS E HABITACAO SOCIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0051 INSS 0004 1.341,980145 CARGO COMISSIONADO O 0003 7.200,00 0052 IRRF 0004 1.132,59

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 15.200,00 DESCONTO: 2.474,57ORC.: 15.200,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 12.725,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 15.200,00VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.344,00

SECRETARIIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0334SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.837,06 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 20,00 2.854,12 0052 IRRF 27,5 4.024,360135 ESPECIALIZACAO 10% 1.383,700210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 433,56

VANTAGENS..: 18.508,44 DESCONTOS..: 4.737,45VALOR LÍQUIDO..: 13.770,99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.837,06 0051 INSS 11,69 713,090005 1/3 FÉRIAS 1/3 6.158,76 0052 IRRF 27,5 5.657,030119 ANUENIO 21,00 2.966,480135 ESPECIALIZACAO 10% 1.383,700209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 289,04

VANTAGENS..: 24.635,04 DESCONTOS..: 6.370,12VALOR LÍQUIDO..: 18.264,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878 ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8,02 128,32VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.471,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

0149 EMPRESTIMO BB 20-96 339,470153 EMPRESTIMO CEF 37,48

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 485,52VALOR LÍQUIDO..: 778,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.837,06 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 21,00 2.905,78 0052 IRRF 27,5 3.815,060135 ESPECIALIZACAO 10% 1.383,70

VANTAGENS..: 18.126,54 DESCONTOS..: 4.528,15VALOR LÍQUIDO..: 13.598,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0335SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782 DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 13.178,15 0051 INSS 11,69 713,090119 ANUENIO 25,00 3.651,31 0052 IRRF 27,5 5.011,090145 CARGO COMISSIONADO 3.840,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.427,12

VANTAGENS..: 22.096,58 DESCONTOS..: 5.724,18VALOR LÍQUIDO..: 16.372,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11272 ERIK HENRIQUE DA COSTA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29897-2

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11055 JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO 0449 PROCURADOR DE CONSULTORIA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19783-1

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 153,92

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 572,86VALOR LÍQUIDO..: 3.427,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11271 LAYLA NAGILA LEITAO GUIMARAES 0260 COORDENADOR (A) COMISSIONADO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29902-2

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 7,5 59,96

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 366,90VALOR LÍQUIDO..: 2.833,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0336RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 55.734,33 0051 INSS 0010 4.545,250005 1/3 FÉRIAS O 0001 6.158,76 0052 IRRF 0008 19.067,290119 ANUENIO O 0005 12.597,14 0140 DESC. SINTSEM 0001 10,450135 ESPECIALIZACAO O 0003 4.151,10 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470145 CARGO COMISSIONADO O 0006 19.840,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 37,480209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 289,040210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,560211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.427,12

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 100.631,05 DESCONTO: 23.999,94ORC.: 100.631,05 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 76.631,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 100.631,05TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 03 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.138,83

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

Page 337: Relatório da Folha de Pagamento DE PAGAME… · prefeitura municipal de limoeiro do norte ref.: abr de 2020 relatÓrio da folha de pagamento data: 06/05/2020 abril - pag.: 0002 sec.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0337RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 55.734,33 0051 INSS 0010 4.545,250005 1/3 FÉRIAS O 0001 6.158,76 0052 IRRF 0008 19.067,290119 ANUENIO O 0005 12.597,14 0140 DESC. SINTSEM 0001 10,450135 ESPECIALIZACAO O 0003 4.151,10 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470145 CARGO COMISSIONADO O 0006 19.840,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 37,480209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 289,040210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 433,560211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.427,12

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 100.631,05 DESCONTO: 23.999,94ORC.: 100.631,05 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 76.631,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 100.631,05VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 22.138,83

PROCURADOR-GERAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0338SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11036 DAVI ALVES DE LIMA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4

0102 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11,69 713,090052 IRRF 27,5 1.030,26

VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 1.743,35VALOR LÍQUIDO..: 6.256,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780 DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24 0051 INSS 7,69 92,320145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.297,24 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.204,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,14 147,610119 ANUENIO 35,00 470,37 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.814,29 DESCONTOS..: 161,04VALOR LÍQUIDO..: 1.653,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11297 JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11294 KEUVIA MIRLANDYA ALVES DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29931-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 7,69 92,32VANTAGENS..: 1.200,00 DESCONTOS..: 92,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.107,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023436-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,11 142,770119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 1.760,53 DESCONTOS..: 156,20VALOR LÍQUIDO..: 1.604,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0339SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023798-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,86 108,470119 ANUENIO 32,00 334,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.379,40 DESCONTOS..: 118,92VALOR LÍQUIDO..: 1.260,48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11037 MATHEUS DE HOLANDA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21849-9

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 98,12VALOR LÍQUIDO..: 1.166,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02636 RITA DE CASCIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,11 142,770119 ANUENIO 31,00 416,61 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

0149 EMPRESTIMO BB 04-96 285,420153 EMPRESTIMO CEF 199,81

VANTAGENS..: 1.760,53 DESCONTOS..: 641,43VALOR LÍQUIDO..: 1.119,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,76 98,120119 ANUENIO 21,00 219,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,45

VANTAGENS..: 1.264,45 DESCONTOS..: 108,57VALOR LÍQUIDO..: 1.155,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0340SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877 THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 48,62 0051 INSS 7,69 92,320145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00

VANTAGENS..: 1.248,62 DESCONTOS..: 92,32VALOR LÍQUIDO..: 1.156,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11222 WELVV CHAVES VALDIVINO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/10/201900003PADRAO 0001 PADRAO 25744-3

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0341RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 8.211,76 0051 INSS 0014 2.454,920002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 145,86 0052 IRRF 0004 1.094,670102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 71,640119 ANUENIO O 0007 2.296,34 0149 EMPRESTIMO BB 0001 285,420145 CARGO COMISSIONADO O 0006 10.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 199,81

TOTAL DE SERVIDORES: 14 VANTAGEM: 29.453,96 DESCONTO: 4.106,46ORC.: 29.308,10 EXT.: 145,86 LÍQUIDO.: 25.347,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 29.308,10TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 6.447,78

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0342SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000129 SEDE - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11257 ERIVAN PALHARES DA SILVA 0466 AGENTE SOCIAL DE ESPORTE TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29861-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11259 FRANCISCO BATISTA DE LIMA 0467 COORDENADOR DE CONSERVAÇÃ TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29630-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11261 LUIS HENRIQUE NUNES RABELO 0467 COORDENADOR DE CONSERVAÇÃ TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 8193-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,370002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 97,24

VANTAGENS..: 1.142,24 DESCONTOS..: 78,37VALOR LÍQUIDO..: 1.063,87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11260 RAIMUNDO DEMONTIER CHAVES 0467 COORDENADOR DE CONSERVAÇÃ TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 18320-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.045,00 0051 INSS 7,50 78,37VANTAGENS..: 1.045,00 DESCONTOS..: 78,37

VALOR LÍQUIDO..: 966,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11258 SAMIA SILVA LIMA 0466 AGENTE SOCIAL DE ESPORTE TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29620-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11256 SAYMON KENNEDY GOMES DO NASCIMENTO 0466 AGENTE SOCIAL DE ESPORTE TEMPORÁRIO 03/02/202000003PADRAO 0001 PADRAO 29848-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 7,58 83,32VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 83,32

VALOR LÍQUIDO..: 1.016,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0343RESUMO DO SETOR: 000129 SEDE - TEMPORARIOS 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 6.435,00 0051 INSS 0006 485,070002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 97,24

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 6.532,24 DESCONTO: 485,07ORC.: 6.435,00 EXT.: 97,24 LÍQUIDO.: 6.047,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 6.435,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.415,70

SECRETARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0344SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807 AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 7,25

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,88VALOR LÍQUIDO..: 2.183,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11301 EDSON CLEY DE FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 29/04/202000003PADRAO 0001 PADRAO 30330-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,63VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 209,63

VALOR LÍQUIDO..: 2.190,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11033 LUANDREY CELIO SILVA DA COSTA 0470 MAESTRO COMISSIONADO 04/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19545-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 9,59 306,940052 IRRF 15 79,15

VANTAGENS..: 3.200,00 DESCONTOS..: 386,09VALOR LÍQUIDO..: 2.813,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806 MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 8,73 209,630052 IRRF 7,5 21,47

VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 231,10VALOR LÍQUIDO..: 2.168,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0023941-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.343,92 0051 INSS 8,86 220,910119 ANUENIO 32,00 430,05 0052 IRRF 7,5 27,670145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,43

VANTAGENS..: 2.493,97 DESCONTOS..: 262,01VALOR LÍQUIDO..: 2.231,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754 RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0345RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 1.343,92 0051 INSS 0006 1.687,680119 ANUENIO O 0001 430,05 0052 IRRF 0005 459,940145 CARGO COMISSIONADO O 0006 15.920,00 0140 DESC. SINTSEM 0001 13,43

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 17.693,97 DESCONTO: 2.161,05ORC.: 17.693,97 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 15.532,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 17.693,97TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 04 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 3.892,67

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0346RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0014 15.990,68 0051 INSS 0026 4.627,670002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 243,10 0052 IRRF 0009 1.554,610102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0007 85,070119 ANUENIO O 0008 2.726,39 0149 EMPRESTIMO BB 0001 285,420145 CARGO COMISSIONADO O 0012 26.720,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 199,81

TOTAL DE SERVIDORES: 26 VANTAGEM: 53.680,17 DESCONTO: 6.752,58ORC.: 53.437,07 EXT.: 243,10 LÍQUIDO.: 46.927,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 53.437,07VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 11.756,16

SECRETARIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0347SEC.: 024 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SETOR: 000192 SEDE DO IMMAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11145 ARTUR CARDOSO MAIA 0233 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26666-3

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 153,92

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 572,86VALOR LÍQUIDO..: 3.427,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11146 KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 324,40

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 855,34VALOR LÍQUIDO..: 3.944,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11160 LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 01/03/201900003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 153,92

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 572,86VALOR LÍQUIDO..: 3.427,14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11295 MARCEL BELMINO FAHEINA 0469 CHEFE DE UNIDADE COMISSIONADO 17/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1

0145 CARGO COMISSIONADO 3.000,00 0051 INSS 9,39 281,630052 IRRF 7,5 61,07

VANTAGENS..: 3.000,00 DESCONTOS..: 342,70VALOR LÍQUIDO..: 2.657,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11284 MATHEUS DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0377 ASSESSOR TECNICO COMISSIONADO 17/03/202000003PADRAO 0001 PADRAO 18493-4

0145 CARGO COMISSIONADO 4.000,00 0051 INSS 10,47 418,940052 IRRF 15 182,35

VANTAGENS..: 4.000,00 DESCONTOS..: 601,29VALOR LÍQUIDO..: 3.398,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11143 RENNYER HOLANDA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26635-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11,06 530,940052 IRRF 22,5 281,75

VANTAGENS..: 4.800,00 DESCONTOS..: 812,69VALOR LÍQUIDO..: 3.987,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0348RESUMO DO SETOR: 000192 SEDE DO IMMAB 21-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 4.800,00 0051 INSS 0006 2.600,330145 CARGO COMISSIONADO O 0003 11.800,00 0052 IRRF 0006 1.157,410282 FUNCAO COMISSIONADA O 0002 8.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 24.600,00 DESCONTO: 3.757,74ORC.: 19.800,00 EXT.: 4.800,00 LÍQUIDO.: 20.842,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 21 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.412,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0349RESUMO DA SECRETARIA: 024 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 4.800,00 0051 INSS 0006 2.600,330145 CARGO COMISSIONADO O 0003 11.800,00 0052 IRRF 0006 1.157,410282 FUNCAO COMISSIONADA O 0002 8.000,00

TOTAL DE SERVIDORES: 6 VANTAGEM: 24.600,00 DESCONTO: 3.757,74ORC.: 19.800,00 EXT.: 4.800,00 LÍQUIDO.: 20.842,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.600,00VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.412,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0350RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0946 2.032.750,40 0051 INSS 1120 337.830,480002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0051 3.304,52 0052 IRRF 0576 235.800,000005 1/3 FÉRIAS O 0041 37.298,03 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0003 12.961,410006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0004 7.226,25 0105 DESC. APEOC 0019 591,120078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 662,82 0115 EMPRESTIMO CEF IV O 0008 3.511,650102 SUBSIDIO O 0008 72.800,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0114 11.949,840103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0651 14.974,010106 INSALUBRIDADE O 0246 114.431,28 0149 EMPRESTIMO BB 0202 114.171,520108 ADICIONAL NOTURNO O 0012 1.180,54 0153 EMPRESTIMO CEF 0174 89.802,310111 SOBRE-AVISO O 0019 7.175,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0011 3.059,210112 PERICULOSIDADE O 0003 997,60 0175 FALTAS 0003 1.050,610113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0011 6.077,50 0230 EMPRESTIMO BB II 0035 9.091,630117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0012 2.700,00 0231 EMPRESTIMO BB III 0009 1.150,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0204 128.085,58 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 313,500119 ANUENIO O 0786 326.995,300123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0003 300,000124 SUBSIDIO O 0005 7.880,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0058 40.413,260135 ESPECIALIZACAO O 0036 37.667,760137 MESTRADO O 0005 7.041,590138 DIF. VENCIMENTO O 0004 5.056,210141 DESLOCAMENTO O 0025 9.000,000142 POS-GRADUACAO O 0190 183.212,480145 CARGO COMISSIONADO O 0227 414.478,570146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 594,330159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0044 46.002,830163 PENSAO O 0007 7.663,330172 HORA EXTRA O 0001 524,040173 ADICIONAL NOTURNO O 0070 20.094,030179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 8.988,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.174,360208 HORA EXTRA - 50% O 0018 5.723,190209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0014 4.233,010210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0030 10.985,540211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.214,300212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 6.159,400215 PG2 - MESTRADO O 0004 5.600,920217 GRATIFICACAO O 0009 3.150,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0023 6.820,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0223 43.799,530227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0003 8.238,800228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 2.822,040237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0015 4.890,000239 JARI O 0003 1.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: ABR de 2020RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 06/05/2020ABRIL - PAG.: 0351RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 SOBRE-AVISO II O 0001 1.040,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0056 12.915,460256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.150,00 0245 EMPRESTIMO BB IV 0001 103,160262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 469,90 0258 EMPRESTIMO CEF III OO 0017 5.226,820267 DOUTORADO O 0001 625,10 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0112 1.120,000278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0054 56.700,00 0268 EMPRESTIMO CEF V O 0003 1.139,990282 FUNCAO COMISSIONADA O 0002 8.000,00 0272 DESC. SINTSEM E 0020 210,000283 GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE - END O 0022 7.198,40 0277 SINDIGUARDAS-CE 0006 250,800288 ULTRASOM O 0001 6.200,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0107 4.681,30

0287 AFFINITY SEGURO 0002 175,90

TOTAL DE SERVIDORES: 1196 VANTAGEM: 3.738.395,74 DESCONTO: 862.080,94ORC.: 3.727.864,97 EXT.: 10.530,77 LÍQUIDO.: 2.876.314,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.579.978,24VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 787.595,21

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