relatÓrio quadrimestral - 1º quadrimestre/2016 · de relatório detalhado referente ao...

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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - 1º QUADRIMESTRE/2016 Campo Grande - MS

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Page 1: RELATÓRIO QUADRIMESTRAL - 1º QUADRIMESTRE/2016 · de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública na Casa Legislativa. O formato adotado neste

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL -

1º QUADRIMESTRE/2016

Campo Grande - MS

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PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

IVANDRO CORREA FONSECA

SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

VICTOR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ROSIMEIRE FERNANDES ARIAS LIMA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE

LUCIANO LOPES

DIRETORIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

MARGARETE GABAN

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CLAUDIA CALDERAN HOFFMANN

ELABORAÇÃO TÉCNICA

Diretoria de Planejamento e Gestão em Saúde

Coordenadoria de Elaboração, Monitoramento e Avaliação dos Instrumentos de

Planejamento do SUS

ASSESSORIA TÉCNICA

Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli

Andrea Lucia Dornelles Furtado

Daniele Mendes do Amaral

Fernanda Brazelino Bezerra

Fernanda de Almeida Marques Guimarães

Francisco Edilson Magalhães

Gilmar Colman Medeiros

Hena Dianna Moreira Lopes da Silva

Ruben Arthur Lenke

Marilene Anastácio

Silvana Aparecida de Camargo

Rosely Tsuha Oshiro

Wanessa Soares de Freitas Alencar

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO....................................................................................................................3

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO..................................................................................................5

ORÇAMENTO...........................................................................................................................6

RECEITAS................................................................................................................................8 DESPESAS.............................................................................................................................10

AUDITORIAS..........................................................................................................................23

REDE FÍSICA.........................................................................................................................37

PRODUÇÃO...........................................................................................................................40

INDICADORES.......................................................................................................................49

ANEXOS – AGÊNCIA MUNIC. PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE - AGESAU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATORIO DE AUDITORIA 15536

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO COAP

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2015

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PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE - MS

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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde Pública vem por meio deste documento, prestar contas e

tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2016, considerando o que

determina a Lei Complementar Nº 141, de 13 de Janeiro de 2012 - que regulamentou a Emenda

Constitucional 29 -, instituindo em seu artigo 36, da Seção III (da Prestação de Contas), do

Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle), a apresentação

de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, em audiência pública na Casa

Legislativa.

O formato adotado neste Relatório respeitou o arcabouço legal, observando o disposto no

modelo padronizado aprovado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459, de

10/10/2012, também estabelecido no parágrafo único do Art. 7º da Portaria 2.135, de 25 de

setembro de 2013.

Este Relatório apresenta-se em quatro blocos: o primeiro identifica e caracteriza a gestão;

o segundo refere-se à execução orçamentária e financeira, estruturado pela Lei Orçamentária

Anual 2016 – LOA e valor executado no período, contemplando também quadro resumo de

receitas federais, estaduais e municipais e as despesas por bloco de financiamento. Foram

anexadas informações condensadas dos valores empenhados referentes ao 1º quadrimestre de

2016, por bloco de financiamento.

Art. 36 “O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. ... § 4º O Relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para Municípios com população inferior a 50.000 (cinqüenta mil habitantes). § 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.”

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PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE - MS

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O terceiro bloco exibe as auditorias realizadas, em fase de execução e finalizadas. Como

informação complementar, foram também inseridas visitas técnicas e supervisões.

O quarto bloco traz informações sobre a Rede Física de Serviços de Saúde, a partir dos

registros do Sistema Nacional de Cadastros de Estabelecimentos em Saúde – SCNES e a

Produção dos Serviços de Saúde, oriundos dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e

Hospitalares – SIA/SIH/SUS, expressando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e

Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência

Farmacêutica e Vigilância em Saúde. Vale esclarecer que as planilhas referentes à produção

aprovada dos estabelecimentos de Campo Grande, sob gestão municipal, serão apresentadas de

acordo com a Complexidade dos Procedimentos, Caráter de Atendimento, Tipo de Financiamento

e Valor Pago, em consonância com a Tabela SUS.

O quinto bloco traz a exposição de indicadores pactuados no Contrato Organizativo da

Ação Pública em Saúde – COAP, a partir de diretrizes e objetivos formalizados.

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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

UF: MS

Município: Campo Grande

Ano que se refere o Relatório do Quadrimestre: 2016

Quadrimestre a que se refere o relatório: 1°/2016 (Janeiro – Abril)

Secretaria de Saúde

Razão Social da Secretaria de Saúde: Secretaria Municipal de Saúde Pública

CNPJ: 03.501.509/0001-06

Endereço:

Rua Bahia, 280 – Jardim dos Estados/Centro

CEP: 79.002-530 Telefone: (67) 3314-3000

Fax: (67) 3314-3096 Email: [email protected]

Site da Secretaria: www.capital.ms.gov.br/sesau

Secretário de Saúde que elaborou o Relatório

Nome: Ivandro Correa Fonseca Data da Posse: 27/08/2015

Plano de Saúde

O Município tem plano de Saúde? Sim Período a que se refere o Plano: 2014-2017

Status: Aprovado no CMS: Deliberação nº 388, de 09/12/2013 (Diogrande de 09/12/2013)

Data da entrega no Conselho de Saúde: 19/11/2013

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ORÇAMENTO

Orçamento 2016 – Lei Nº 5.640, de 22 de dezembro de 2015, publicada no Diogrande Nº 4.446 de 23/12/2015.

Unidade Orçamentária 1035s Fundo Municipal De Saúde Recursos: Federal/Estadual/Municipal/Outros

PROGRAMADO/LOA 2016 1º QUADRIMESTRE

EMPENHADO % EMPENHADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL TOTAL TOTAL

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.035.813.559,00 851.258.342,61 79,86%

3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 405.525.392,00 396.018.199,92

3.1.90.00.00 Aplicações diretas 361.216.478,00 351.709.285,92

3.1.91.00.00 Aplicações diretas -

Encargos 44.308.914,00 44.308.914,00

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 630.288.167,00 455.240.142,69

3.3.50.00.00 Transf. Inst. priv. s/ fins lucr. 2.702.734,00 650.000,00

3.3.90.00.00 Aplicações diretas 627.585.433 454.590.142,69

4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 30.111.350,00 1.204.738,88 0,11%

4.4.00.00.00 Investimentos 30.111.350,00 1.204.738,88

4.4.50.00.00 Transf. Inst. priv. s/ fins lucr. 848.119,00 0,00

4.4.90.00.00 Aplicações diretas 29.263.231,00 1.204.738,88

SUBTOTAL FMS 1.065.924.909,00 852.463.081,49 79,97%

Unidade Orçamentária 1036s Agência Municipal Prestação Serviços Saúde Recursos: Federal/Estadual/Municipal/Outros

PROGRAMADO/LOA 2016 1º QUADRIMESTRE

EMPENHADO % EMPENHADO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL TOTAL TOTAL

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.031.199,00 48.083.420,03 123,19%

3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 37.782.049,00 46.834.270,03

3.1.90.00.00 Aplicações diretas 32.722.900,00 41.775.121,03

3.1.91.00.00 Aplicações diretas -

Encargos 5.059.149,00 5.059.149,00

3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 1.249.150,00 1.249.150,00

3.3.90.00.00 Aplicações diretas 1.249.150,00 1.249.150,00

SUBTOTAL AGESAU 39.031.199,00 48.083.420,03 123,19%

PROGRAMADO/LOA 2016 1º QUADRIMESTRE

EMPENHADO % EMPENHADO

SUBTOTAL FMS 1.065.924.909,00 852.463.081,49 77,15%

SUBTOTAL AGENCIA 39.031.199,00 48.083.420,03 4,35%

TOTAL GERAL 1.104.956.108,00 900.546.501,52 81,50%

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QUADRO RESUMO RECEITAS GERAL

FONTE VALOR TOTAL %

FEDERAL 147.689.868,79 42,01%

ESTADUAL 25.335.495,67 7,20%

MUNICIPAL 176.033.234,16 50,07%

INST. PRIVADAS 975.683,20 0,28%

RENDIMENTOS 1.532.858,32 0,44%

DEVOLUÇÃO 1.016,84 0,00%

TOTAL 351.568.156,98 100,00%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE VALOR TOTAL %

FEDERAL 147.689.868,79 42,90%

ESTADUAL 25.335.495,67 7,36%

MUNICIPAL 168.751.945,70 49,02%

INST. PRIVADAS 975.683,20 0,28%

RENDIMENTOS 1.530.411,52 0,44%

DEVOLUÇÕES 1.016,84 0,00%

TOTAL 344.284.421,72 100,00%

AGENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE VALOR TOTAL %

MUNICIPAL 7.281.288,46 50,96%

FMS 7.004.173,18 49,02%

RENDIMENTOS 2.446,80 0,02%

TOTAL 14.287.908,44 100,00%

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RECEITA

Para fazer frente às despesas do sistema municipal de saúde, no 1º

Quadrimestre / 2016 a SESAU contou com os seguintes recursos:

R E C U R S O

F E D E R A L

BLOCOS DE FINANCIAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAS

VALOR %

RECURSO

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Assistência Farmacêutica Básica 1.353.628,40 0,92%

Subtotal 1.353.628,40

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Piso Fixo Visa e Prom. Saúde 2.361.601,77

2,78%

Port. 56/15 - Imp. Mant. Vig. Saúde 128.000,00

Piso Fixo VISA - Parte Anvisa 37.975,71

Piso Fixo VISA - Parte FNS 173.329,39

Port. 2162/15 - Prev. Endemias 815.564,28

Port. 1025/15 - 5% ACE 9.176,70

Port. 1025/15 - Inc. Adic. 5% ACE 2.839,20

Port. 1025/15 - 95% ACE 174.357,30

Port. 1025/15 - Inc. Adic. 95% ACE 53.944,80

DST/AIDS/Hepatite 343.750,00

Subtotal 4.100.539,15

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

H.U/Regional / Conasems/BX 34.018.118,73

81,81%

FAEC’s BX 2.064.370,23

SAMU 1.904.308,00

CEO 165.000,00

CEREST 120.000,00

FAEC’s 8.551.964,54

Saúde Mental 1.080.532,04

Controle de Cancêr 2.841,24

Teto Média e Alta Complexidade 52.037.374,17

Rede Cegonha 3.601.945,28

Prevenção Câncer no Colo Útero 82.684,88

Rede Psicossocial 326.100,00

Rede Urgência RAU – Hosp. 12.054.884,28

Rede Brasil Sem Miséria 34.753,34

Rede Viver Sem Limites 1.727.422,48

Rede Viver Sem Limites – CEO 24.200,00

Rede Urgência RAU – UPA 2.900.000,00

PMAQ CEO 121.000,00

Subtotal 120.817.499,21

ATENÇÃO BÁSICA

Piso Fixo At. Básica (PAB) 7.718.388,90

13,84%

PACS - AFC 95% 5.363.654,40

PACS - AFC 5% 213.193,50

Programa Saúde da Família (PSF) 2.241.862,00

Saúde Bucal (SB) 836.250,00

Prog. Melh. Aces. Qualidade (PMAQ) 2.552.800,00

Núcleo Ap. Saúde da Família (NASF) 560.000,00

Sistema Penitenciário 95.348,91

Atenção Básica – Reforma UBS 302.404,32

Consultório na Rua 109.200,00

EMAD Hosp.Regional 450.000,00

EMAP Hosp.Regional 18.000,00

Subtotal 20.461.102,03

INVESTIMENTO

Port. 2805/12 - Pró-Saúde 12.000,00

0,65%

Port. 2686/09 - Equip. Moreninhas 650.000,00

Port. 2772/14 - Equip. Azaleia 47.740,00

Port. 2217/14 - Equip. CAPS III (AR) 91.910,00

Port. 1910/14 - Equip CAPS PT 129.540,00

Port. 1910/14 - Equip CAPS I 25.910,00

Subtotal 957.100,00

SUBTOTAL 147.689.868,79 100%

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C

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R E C U R S O

E S T A D U A L

BLOCOS DE FINANCIAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMAS

VALOR % RECURSO

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Assistência Farmacêutica 950.368,44

4,16% Assist. Farm. Sist. Penitênciário 103.702,77

Subtotal 1.054.071,21

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VISA Inc. Estadual Quadrimestral 15.925,04 0,06%

Sub total 15.925,04

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CEO Incentivo 115.500,00

70,35%

PDI 1.263.315,16

APAE 900.939,51

APAE Centro Reabilitação 300.000,00

SAMU 1.666.269,50

Regionalização 2.302.850,00

Contratualização 766.432,32

CAPS 196.200,00

RAPS 95.550,00

Viver Sem Limites 45.505,68

Complexo Regulador 448.243,00

São Julião 355.467,50

Santa Casa Convenio 3.000.000,00

Termo de Coop. Santa Casa 5.280.000,00

UPA Estadual 1.087.500,00

Subtotal 17.823.772,67

ATENÇÃO BÁSICA

Agentes Comunitários 1.072.512,00

10,57%

Programa Saúde da Família - PSF 1.077.517,35

Saúde Bucal 461.793,15

Especificidades Regionais 21.781,80

Sistema Penitenciário 44.496,20

Subtotal 2.678.100,50

Repasse Estadual FIS (Fundo de Invest.Social) 3.763.626,25 14,86%

Subtotal 3.763.626,25

SUBTOTAL 25.335.495,67 100%

Fonte financiamento

PROGRAMA VALOR % RECURSO

MUNICIPAL

Assistência Farmacêutica 124.200,00 0,07%

Recursos Tesouro FMS - Folhas Pagamento

137.293.049,43 81,36%

Recursos Tesouro FMS - Desp. Diversos

31.334.696,27 18,57%

SUBTOTAL 168.751.945,70 100%

INSTIT. PRIVADAS

Programa Valor % RECURSO

Convênio 24/14 – Unigran / Enferm. 15.458,00 1,58%

Convênio 76/13 – Anhang. En / Od / Fa. 36.009,00 3,69%

Conv. 77/13 – Anhang. Pinesc/Pasep 524.216,20 53,73%

Convênio 01-A - Uniderp/Contrapartida 400.000,00 41,00%

SUBTOTAL 975.683,20 100%

OUTROS

Programa Valor % RECURSO

Rendimentos de aplicação financeira 1.530.411,52 99,93%

Outras Restituições 1.016,84 0,07%

SUBTOTAL 1.531.428,36 100%

AGENCIA

Agência Municipal de Saúde Valor % RECURSO

Repasse da PMCG 7.281.288,46 50,96%

Repasse do FMS 7.004.173,18 49,02%

Rendimentos de aplicação financeira 2.446,80 0,02%

SUBTOTAL 14.287.908,44 100%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

QUADRO RESUMO GERAL

DESPESAS EMPENHADAS POR BLOCOS DE FINANCIAMENTO

1º QUADRIMESTRE 2016

PROGRAMAS VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% RELAÇÃO AO

PROGRAMADO TOTAL

ATENÇÃO BÁSICA 245.153.087,00 199.359.416,13 18,04%

ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

742.059.257,00 598.117.691,42 54,13%

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

12.804.387,00 6.516.176,39 0,59%

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 37.505.160,00 35.582.851,21 3,22%

GESTÃO DO SUS 67.434.217,00 60.970.366,37 5,52%

TOTAL 1.104.956.108,00 900.546.501,52 81,50%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA DE DESPESA

1º QUADRIMESTRE 2016

NATUREZA DE DESPESA VALOR ANUAL PROGRAMADO

EMPENHADO 1º QUADRIM.

% RELAÇÃO AO

PROGRAMADO TOTAL

PESSOAL 443.307.441,00 442.852.469,95 40,08%

CUSTEIO 122.194.426,00 48.385.895,15 4,38%

PRESTADOR 509.342.891,00 408.103.397,54 36,93%

INVESTIMENTO 30.111.350,00 1.204.738,88 0,11%

TOTAL 1.104.956.108,00 900.546.501,52 81,50%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

DESPESAS DO PROGRAMA 257 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Iniciar, Concluir e Equipar Projetos Arquitetônicos na

Atenção Básica e Implantar Polos de Academias

(3139)

11.124.257,00 4.491,83 0,00%

Gestão Manutenção e Operacionalização da Rede

de Atenção Básica (4150)

199.901.760,00 158.663.286,27 64,72%

Gestão da Agência Municipal de Saúde na Atenção Básica

(4151) 34.127.070,00 40.691.638,03 16,60%

TOTAL 245.153.087,00 199.359.416,13 81,32%

Ações: 3139, 4150 e 4151.

257 - ATENÇÃO BÁSICA

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

106 - TESOURO 155.053.393,86 77,78%

202 - ATENÇÃO BÁSICA (FEDERAL) 39.709.965,15 19,92%

216 - CONVÊNIOS (FEDERAL) 4.380,83 0,00%

219 - CONVÊNIOS (OUTROS) 96.976,00 0,05%

259 - ATENÇÃO BÁSICA (ESTADUAL) 4.494.589,29 2,25%

402 - CONTRAPARTIDA 111,00 0,00%

TOTAL 199.359.416,13 100,00%

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AÇÃO 3139

INICIAR, CONCLUIR E EQUIPAR PROJETOS ARQUITETÔNICOS NA ATENÇÃO

BÁSICA E IMPLANTAR POLOS DE ACADEMIA

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Restituições(*)

100.000,00 4.491,83 0,04%

Obras 9.128.892,00 - -

Equipamentos 1.895.365,00 - -

TOTAL 11.124.257,00 4.491,83 0,04%

(*) Restituição de Convênio: Academia da Saúde Rouxinóis

AÇÃO 4150

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 145.371.962,00 140.367.399,92 70,21%

Diárias 55.000,00 3.697,80 0,00%

Material de Consumo 20.616.978,00 5.251.726,52 2,63%

Passagem Desp. Locomoção 67.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 390.878,00 242.105,39 0,12%

Locação de Mão de Obra 4.459.301,00 4.014.071,67 2,01%

Serviços Pessoa Jurídica 20.427.106,00 6.768.748,40 3,38%

Auxilio Alimentação 610.299,00 610.299,00 0,31%

Demandas Judiciais 6.531.270,00 1.131.067,57 0,57%

Indenizações e Restituições 100.000,00 - -

Investimentos 1.271.966,00 274.170,00 0,14%

TOTAL 199.901.760,00 158.663.286,27 79,37%

AÇÃO 4151

GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 32.905.020,00 39.530.672,95 115,84%

Demandas Judicial 98.529,00 37.444,08 0,11%

Auxílio Alimentação 1.123.521,00 1.123.521,00 3,29%

TOTAL 34.127.070,00 40.691.638,03 119,24%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

DESPESAS DO PROGRAMA 262 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE

SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Iniciar, Concluir e Equipar Projetos Arquitetônico na

Média e Alta Complexidade (3140)

13.300.221,00 396.443,14 0,05%

Gestão, Manutenção e Operacionalização da Rede

da Média e Alta Complexidade

(4232)

189.729.506,00 166.578.742,80 22,45%

Gestão da Rede de Serviços Conveniados e Contratados

do SUS (4234)

509.502.891,00 408.103.397,54 55,00%

Gestão, Manutenção e Operacionalização do Laboratório Municipal

(4235)

29.526.639,00 23.039.107,94 3,10%

TOTAL 742.059.257,00 598.117.691,42 80,60%

AÇÃO: 3140, 4232, 4234 e 4235

262 – MÉDIA E ALTA

COMPLEXID.

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

103 – FIS / SAÚDE 684.315,59 0,11%

106 – TESOURO 198.956.941,24 33,26%

203 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (FEDERAL)

373.688.236,94 62,49%

206 – INVESTIMENTOS (FEDERAL) 61.066,42 0,01%

260 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ESTADUAL)

19.520.874,23 3,26%

402 – CONTRAPARTIDA 5.206.257,00 0,87%

TOTAL 598.117.691,42 100,00%

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AÇÃO 3140

INICIAR, CONCLUIR E EQUIPAR PROJETOS ARQUITETÔNICO NA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Restituições 100.000,00 - -

Obras 6.399.471,00 - -

Equipamentos 6.800.750,00 396.443,14 2,98%

TOTAL 13.300.221,00 396.443,14 2,98%

AÇÃO 4232

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DA MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 151.779.204,00 147.475.454,00 77,73%

Diárias 159.000,00 8.594,18 0,00%

Material de Consumo 15.261.400,00 4.616.100,43 2,43%

Mat. de Distribuição Gratuita 180.000,00 160.000,00 0,08%

Passagem Desp. Locomoção 104.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 524.255,00 135.128,20 0,08%

Locação Mão de Obra 6.494.355,00 2.087.605,15 1,10%

Serviços Pessoa Jurídica 11.350.764,00 8.481.156,61 4,47%

Auxilio Alimentação 67.811,00 - -

Demanda Judiciais 2.023.217,00 3.258.870,32 1,72%

Indenizações e Restituições 100.000,00 - -

Investimento 1.685.500,00 355.833,91 0,19%

TOTAL 189.729.506,00 166.578.742,80 87,80%

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AÇÃO 4234

GESTÃO DA REDE DE SERVIÇOS CONVENIADOS E CONTRATADOS DO SUS

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

O.S.Pessoa Jurídica 509.402.891,00 408.103.397,54 80,10%

Sentenças Judiciais 100.000,00 - -

TOTAL 509.502.891,00 408.103.397,54 80,10%

AÇÃO 4235

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 21.817.074,00 21.817.074,00 73,89%

Diárias 9.000,00 - -

Material de Consumo 1.729.203,00 24.712,50 0,08%

Materiais de Distribuição Gratuíta

1.500,00 - -

Passagem Desp. Locomoção 20.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 170.000,00 8.752,11 0,03%

Locação Mão de Obra 100.000,00 20.000,00 0,07%

Serviços Pessoa Jurídica 4.556.400,00 1.168.569,33 3,96%

Investimentos 1.123.462,00 - -

TOTAL 29.526.639,00 23.039.107,94 78,03%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

DESPESAS DO PROGRAMA 264 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO

SUS POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Gestão, Manutenção e Operacionalização da

Assistência Farmacêutica na Rede de Saúde

(4238)

12.804.387,00 6.516.176,39 50,89%

TOTAL 12.804.387,00 6.516.176,39 50,89%

AÇÃO: 4238

264 – ASSIST.

FARMAC.

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

106 - TESOURO 2.148.151,00 32,97%

204 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (FEDERAL)

3.006.676,09 46,14%

261 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA (ESTADUAL)

1.032.988,41 15,85%

402 - CONTRAPARTIDA 328.360,89 5,04%

TOTAL 6.516.176,39 100,00%

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AÇÃO 4238

GESTÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

FARMACÊUTICA NA REDE DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 2.194.936,00 2.194.936,00 17,14%

Diárias 5.000,00 - -

Material de Consumo 10.401.451,00 4.316.740,39 33,71%

Passagem Desp. Locomoção 5.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 2.000,00 - -

Locação de Mão de Obra 35.000,00 - -

Serviços Pessoa Jurídica 11.000,00 4.500,00 0,04%

Investimentos 150.000,00 - -

TOTAL 12.804.387,00 6.516.176,39 50,89%

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

DESPESAS DO PROGRAMA 265 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Gestão e Manutenção da Vigilância e Controle de

Doenças e Agravos (3105)

32.510.881,00 28.191.069,21 75,16%

Gestão da Agência Municipal de Saúde na Vigilância em

Saúde (4241)

4.904.129,00 7.391.782,00 19,71%

Investimento na Vigilância em Saúde (4404)

90.150,00 - -

TOTAL 37.505.160,00 35.582.851,21 94,87%

AÇÃO: 3105, 4241 e 4404

265 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

103 - FIS / SAÚDE 1.448.337,00 4,07%

106 - TESOURO 26.923.844,00 75,67%

205 - VIGILÂNCIA (FEDERAL) 7.192.554,71 20,21%

402 – CONTRAPARTIDA 18.115,50 0,05%

TOTAL 35.582.851,21 100,00%

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AÇÃO 3105

GESTÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 26.573.938,00 26.401.938,00 81,21%

Diárias 73.000,00 2.218,68 0,01%

Material de Consumo 1.824.343,00 638.621,90 1,96%

Materiais de Distr. Gratuita 95.000,00 - -

Passagens Desp. Locomoções 90.200,00 - -

Consultoria 20.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 60.000,00 42.772,95 0,13%

Locação Mão Obra 562.754,00 - -

Serviços Pessoa Jurídica 2.823.471,00 931.717,68 2,87%

Investimentos 388.175,00 173.800,00 0,53%

TOTAL 32.510.881,00 28.191.069,21 86,71%

AÇÃO 4241

GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 4.778.500,00 7.266.153,00 148,16%

Auxilio Alimentação 125.629,00 125.629,00 2,56%

TOTAL 4.904.129,00 7.391.782,00 150,72%

AÇÃO 4404

INVESTIMENTO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Investimentos 90.150,00 - -

TOTAL 90.150,00 - -

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DESPESAS 1º QUADRIMESTRE/2016

DESPESAS DO PROGRAMA 266 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE

SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL POR AÇÕES

QUADRO RESUMO

AÇÃO VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos Secretaria Municipal de

Saúde (4242)

66.939.217,00 60.867.757,63 90,26%

Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de

Saúde – CMS (4243)

495.000,00 102.608,74 0,15%

TOTAL 67.434.217,00 60.970.366,37 90,41%

AÇÃO: 4242 e 4243

266 - GESTÃO DO SUS

FONTES 1° QUADRIMESTRE

% RECURSO

103 - FIS / SAÚDE 607.626,00 1,00%

106 – TESOURO 53.389.447,74 87,56%

201 - GESTÃO (FEDERAL) 6.973.292,63 11,44%

TOTAL 60.970.366,37 100,00%

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AÇÃO 4242

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1º QUADRIM.

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Pessoal 57.788.278,00 57.761.398,00 86,29%

Diárias 28.000,00 - -

Material de Consumo 59.146,00 8.000,00 0,01%

Mat. Distribuição Gratuita 30.000,00 - -

Passagens Desp. Locomoção 98.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 32.700,00 25.000,00 0,04%

Locação de Mão de Obra 896.684,00 - -

Serviços Pessoa Jurídica 2.928.056,00 2.399.359,63 3,58%

Demandas Judiciais 1.000.000,00 24.000,00 0,04%

Indenizações e restituições 248.000,00 - -

Subvenções Sociais (custeio) 2.702.734,00 650.000,00 0,97%

Investimentos 279.500,00 - -

Subvenções Sociais (invest.) 848.119,00 - -

TOTAL 66.939.217,00 60.867.757,63 90,93%

AÇÃO 4243

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DESPESA

VALOR ANUAL PROGRAMADO

VALOR EMPENHADO 1° QUADRIMESTRE

% EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO TOTAL

Diárias 5.000,00 - -

Material de Consumo 13.000,00 - -

Material Distrib. Gratuita 97.000,00 85.865,00 17,35%

Passagens Desp. Locom. 30.000,00 - -

Consultoria 10.000,00 - -

Serviços Pessoa Física 218.000,00 16.743,74 3,38%

Serviços Pessoa Jurídica 72.000,00 - -

Investimentos 50.000,00 - -

TOTAL 495.000,00 102.608,74 20,73%

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- LEI COMPLEMENTAR No 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012 Art. 34. A prestação de contas prevista no art. 37 conterá demonstrativo das despesas com saúde integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a fim de subsidiar a emissão do parecer prévio de que trata o art. 56 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Art. 35. As receitas correntes e as despesas com ações e serviços públicos de saúde serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Executivo, assim como em demonstrativo próprio que acompanhará o relatório de que trata o § 3o do art. 165 da Constituição Federal. Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior;

Em cumprimento a Portaria n º 204 de 2007, os recursos financeiros foram alocados de

acordo com os apresenta cinco Programas Prioritários para a Saúde: Fortalecimento da Atenção

Básica, Implementação da Rede de Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade, Assistência

Farmacêutica no Âmbito do SUS, Modernização da Gestão Municipal de Saúde e Implementação da

Articulação Interinstitucional e Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que serão descritos na

Programação.

- Em cumprimento a Legislação Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e LC nº 101/2000 - LRF);

No quadro da receita l os recursos estão discriminados:

Transferências de recursos do SUS – nível federal – fundo a fundo

Transferências de recursos do SUS – nível estadual - fundo a fundo

Transferências de recursos de convênios da saúde – nível federal

Transferências de recursos de convênios da saúde – nível estadual

Transferências de recursos convênios da saúde – instituições privadas

Recurso do Tesouro Municipal

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AUDITORIAS

As atividades de auditorias realizadas neste período envolveram ações nos Serviços de Saúde

Próprios e Contratados/ Conveniados pelo SUS, com objetivos diversos, dentre eles, a análise

financeira de recursos do SUS, a avaliação da rede municipal de saúde, o acesso e a satisfação do

usuário, bem como a verificação de denúncias relacionadas a irregularidades. Ademais, foram

realizadas auditorias de contas hospitalares, devido a necessidade de garantir leitos (“compra de leito”)

em instituição privada por indisponibilidade destes nos hospitais públicos ou contratados/conveniados

pelo SUS.

O primeiro quadro demonstra as auditorias recebidas pelo município, no que se refere à

assistência à saúde, que são realizadas por órgãos de controle externo e/ou integradas com o controle

interno.

Foram dispostas, à seguir, as 33 auditorias, 07 visitas técnicas e 02 supervisões realizadas

pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditorias – SNA, organizadas pelos status de “em

andamento” e “encerradas”.

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QUADRO GERAL DAS AUDITORIAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2016

QUADRO DE AUDITORIAS RECEBIDAS NO MUNICÍPIO

1. EM ANDAMENTO

Nº PERÍODO ÓRGÃO

EXECUTANTE ÓRGÃO DEMANDANTE UNIDADE AUDITADA FINALIDADE

1565329 Março/2015 Tribunal de Contas do

Estado Tribunal de Contas do Estado Fundo Municipal de Saúde Verificar o Fundo Municipal de Saúde

1565327 Março/2015 Tribunal de Contas do

Estado Tribunal de Contas do Estado Fundo Municipal de Saúde Verificar o Fundo Municipal de Saúde

2. ENCERRADA

*Não há auditoria encerrada nesse período.

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QUADRO DE AUDITORIAS REALIZADAS PELA SESAU INTEGRADAS COM DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA – (DENASUS)

1. EM ANDAMENTO

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

15605 31/08/2015 a 23/12/2015

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande

Componente Federal do SNA Auditoria no Relatório de Gestão de 2013.

15696 03/08/2015 à 21/08/2015

Hospital Nosso Lar Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande

Auditar Nosso Lar – Convênio 784/2007 celebrado com o Ministério da Saúde (Auditoria Integrada – DENASUS com a SESAU)

16230 Fevereiro a Abril/2016

Associação Beneficente de Campo Grande

Ministério da saúde/ Secretaria de Assistência à Saúde

Auditoria no componente parto e nascimento - Rede Cegonha

16235 Fevereiro a Abril/2016

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

Ministério da saúde/ Secretaria de Assistência à Saúde

Auditoria no componente parto e nascimento - Rede Cegonha

16236 Fevereiro a Abril/2016

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande

Ministério da saúde/ Secretaria de Assistência à Saúde

Auditoria no componente parto e nascimento - Rede Cegonha

16439 Abril/2016 Hospital de Câncer Alfredo Abrão Departamento Nacional de Auditoria - DENASUS

Avaliar o estabelecimento de saúde habilitado na atenção especializada em Oncologia

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2. ENCERRADA

N° PERÍODO SERVIÇO

AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

ENCAMINHAMENTOS

15536 08/06/2015 à 03/07/2015

Secretaria Municipal de Saúde de Campo

Grande

Componente Federal do SNA

Auditoria na Central de Regulação (Auditoria Integrada – DENASUS com a SESAU)

- Devolução ao Ministério da Saúde do valor de R$ 232.310,00 devidamente atualizado monetariamente por índice oficial adotado pela União, acrescidos dos juros legais.

-Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande

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QUADRO DE AUDITORIAS REALIZADAS PELA SESAU

1. EM ANDAMENTO

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

153 Janeiro a Abril/2016 Secretaria Municipal de Saúde de Campo

Grande – MS Componente Municipal do SNA

Análise da utilização dos recursos financeiros para custeio dos CAPS.

154 Janeiro a Abril/2016 Associação de Amparo a Maternidade e a

Infância - AAMI Secretário de Saúde do município

Auditoria contábil/ financeira dos recursos do SUS.

155 Janeiro a Março/2016 Associação Beneficente de Campo Grande –

Santa Casa Setores externos da Secretaria Municipal de Saúde

Verificar a regularidade do acesso

157 Março a Abril/2016 Secretaria Municipal de Saúde de Campo

Grande – MS Componente Municipal do SNA

Realizar auditoria na gestão de estoque de medicamentos.

159 Março a Maio/2016 Clínica Natali Fisio - LTDA Setores internos da Secretaria Municipal de Saúde

Averiguar indícios de irregularidades no faturamento da Clínica Natali Fisio para subsidiar a análise de renovação de contrato.

161 Abril a maio/2016 Pro Renal Componente Municipal do SNA Avaliar rede, acesso e satisfação do usuário

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2. ENCERRADA

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

117 Iniciada em Setembro/

2015

Centro de Atenção

Psicossocial Pós Trauma Componente

Municipal de SNA

Verificar a assistência prestada em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial.

- Adequar o espaço físico da unidade; - Suprir e manter o abastecimento de medicamentos psicoativos destinados aos pacientes do CAPS; - Adotar medidas para garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável; - Estabelecer formas efetivas para seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de recursos materiais; - Dispor de equipamento de refrigeração para armazenamento de produtos termolábeis; - Adequar a equipe técnica mínima para atuação na unidade; - Fornecer a quantidade de refeições diárias conforme determina a Portaria GM/MS nº 336/2002; - Adotar estratégias que visem à adequação do período de permanência dos pacientes nos leitos de acolhimento noturno.

- Conselho de Saúde; - Unidade Auditada.

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N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

118 Iniciada em Setembro

/2015

CapsI - Centro de Atenção

Psicossocial Infantil Componente

Municipal do SNA

Verificar a assistência prestada em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial

- Organizar a Rede de Atenção Psicossocial; - Registrar nos prontuários os atendimentos Domiciliares; - Organizar a estrutura física e a ambiência de acordo as normas vigentes; - Providenciar materiais para consumo diário e para a realização das oficinas terapêuticas; - Providenciar equipamento necessário para armazenamento de medicações termolábeis - Adequar a equipe técnica; - Manter prontuário como documento único.

- Conselho de Saúde; - Unidade Auditada.

140 Janeiro/2016

Clínica Campo Grande

(Análise de prontuário de

paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontram-se em anexo no relatório de auditoria n° 140

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

141 Janeiro/2016

Hospital Geral El Kadri

(Análise de prontuário de

paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontram-se em anexo no relatório de auditoria n° 141

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

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N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

142 Janeiro/2016

Clínica Campo Grande

(Análise de prontuário de

paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público).

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontram-se em anexo no relatório de auditoria n° 142.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

143 Janeiro/2016

Hospital Geral El Kadri (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontram-se em anexo no relatório de auditoria n° 143.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

144 Fevereiro/

2016

Clínica Campo Grande

(Análise de prontuário de

paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público).

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontram-se em anexo no relatório de auditoria n° 113.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

145 Fevereiro/

2016

Hospital Geral El Kadri LTDA (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 114.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

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N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

146 Fevereiro/

2016

Clínica Campo Grande (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Houve conformidade entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Ratificou-se o valor apresentado pela Instituição. A descrição dos itens utilizados no atendimento ao paciente encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 146

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

147 Fevereiro/

2016

Hospital Geral El Kadri LTDA (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 147.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

148 Março/2016

Hospital Adventista do Pênfigo (Análise de prontuário de paciente SUS internado na

rede privada por indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 148.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

149 Março/2016

Hospital Adventista do

Pênfigo (Análise de prontuário

de paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 149.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

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N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

150 Março/2016

Hospital Adventista do

Pênfigo (Análise de prontuário

de paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 150.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

151 Março/2016

Hospital Adventista do

Pênfigo (Análise de prontuário

de paciente SUS internado na

rede privada por

indisponibilidade de leito

público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 151.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

152 Março/2016

Clínica Campo Grande (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 152

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

156 Março/2016

Clínica Campo Grande (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral.

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 156

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

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N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE RECOMENDAÇÕES /

DETERMINAÇÕES ENCAMINHAMENTOS

158 Abril/2016

Clinica Campo Grande (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral

Houve conformidade entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Ratificou-se o valor apresentado pela Instituição. A descrição dos itens utilizados no atendimento ao paciente encontra-se em 158.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

160 Abril/2016

Hospital Geral El Kadri LTDA (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Setores internos da Secretaria Municipal

de Saúde

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 160

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

162 Abril/2016

Hospital Geral El Kadri LTDA (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Componente Municipal do SNA

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 162.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

163 Abril/2016

Hospital Geral El Kadri LTDA (Análise de prontuário de

paciente SUS internado na rede privada por

indisponibilidade de leito público)

Componente Municipal do SNA

Auditoria analítica de contas hospitalares. No objeto de Assistência Geral

Foi encontrada discordância entre os valores de cobrança apresentados pelo hospital e o que foi efetivamente realizado no atendimento ao paciente. Recomendou-se a supressão dos valores dos itens glosados. A descrição destes encontra-se em anexo no relatório de auditoria n° 163.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

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VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA SESAU

1. EM ANDAMENTO

N° PERÍODO SERVIÇO AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

235 Março a abril/ 2016 Secretaria Municipal de Saúde de

Campo Grande - MS

Ouvidoria da Secretaria Municipal

de Saúde

Verificar os fatos protocolados no Sistema Ouvidor

SUS com o nº 1706680

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2. ENCERRADA

N° PERÍODO SERVIÇO

AUDITADO DEMANDANTE FINALIDADE

RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

ENCAMINHAMENTOS

230 Dezembro a

Janeiro/ 2016

Hospital Regional de Mato Grosso do

Sul

Ouvidoria da Secretaria

Municipal de Saúde

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS

com o n° 1174705.

Não há recomendação, pois a manifestação do usuário não procede.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

231 Janeiro a Fevereiro/

2016

Centro Especializado de

Reabilitação - CER APAE

Setores Internos da SMS

Análise de prontuário para verificar a qualidade da

assistência.

Não há recomendação, pois a instituição tem prestado a devida assistência quanto às solicitações da paciente.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

232 Janeiro a Fevereiro/

2016

Centro Especializado de

Reabilitação - CER APAE

Setores Internos da SMS

Análise de prontuário para verificar a qualidade da

assistência.

Não há recomendação, pois a instituição tem prestado a devida assistência quanto às solicitações da paciente.

-Diretoria de Relação em Saúde (DRS)

233 Fevereiro a Março/2016

Hospital Geral El Kadri

Ouvidoria da Secret. Municipal

de Saúde

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS

com o n° 1687053.

Recomenda-se o ressarcimento do valor de R$ 29,00 à paciente.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS).

234 Fevereiro a Março/ 2016

Associação Beneficente de

Campo Grande – Santa Casa

Ouvidoria da Secret. Municipal

de Saúde

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS

com o n° 1685126.

Não há recomendação, pois não foram encontrados indícios de irregularidade no tratamento da paciente em questão.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS).

236 Abril a

Maio/2016

Associação Beneficente de

Campo Grande – Santa Casa

Componente Municipal do SNA

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS

com o n° 1744948

Não há recomendação, pois os registros dos procedimentos no prontuário da paciente, são compatíveis com a AIH.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS).

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QUADRO GERAL DE SUPERVISÕES

N° PERÍODO STATUS DEMANDANTE FINALIDADE

RECOMENDAÇÕES / CONCLUSÃO

ENCAMINHAMENTOS

32 Janeiro/2016 Finalizada Componente Municipal

do SNA

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS com o n° 1550064.

Não há recomendações, pois o hospital reconheceu o erro e providenciou o agendamento de nova consulta à paciente.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS).

33 Março/2016 Finalizada Ouvidoria da

Secretaria Municipal de Saúde

Verificar os fatos referentes a manifestação do Sistema Ouvidor SUS com o n° 1729367.

Não há recomendações, pois houve um equívoco do manifestante quanto à carta SUS recebida.

- Resposta ao Sistema Ouvidor SUS. -Diretoria de Relação em Saúde (DRS).

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37

___________________ __ REDE FÍSICA

Tipos de Estabelecimentos Total Tipo de gestão

Municipal Estadual Dupla

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 2 1 1 0

CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIBUICAO DE ORGAOS ESTADUAL

1 0 1 0

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 3 2 1 0

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS

2 1 1 0

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA

4 0 4 0

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 6 6 0 0

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 64 64 0 0

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 27 26 1 0

FARMACIA 3 1 2 0

HOSPITAL ESPECIALIZADO 4 4 0 0

HOSPITAL GERAL 5 5 0 0

HOSPITAL/DIA - ISOLADO 1 1 0 0

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 2 1 1 0

POLICLINICA 6 6 0 0

PRONTO ATENDIMENTO 10 10 0 0

TELESSAUDE 1 0 1 0

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)

15 15 0 0

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA

13 13 0 0

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 6 4 2 0

Total 175 160 15 0

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Fonte:

Fonte: SCNES/ SARGSUS 16/05/2016 – 15:51:44

Esfera Administrativa

(Gerência)

Total

Tipo de gestão

Municipal Estadual Dupla

PRIVADA 37 36 1 0

FEDERAL 2 1 1 0

ESTADUAL 16 3 13 0

MUNICIPAL 120 120 0 0

Total 175 160 15 0

Análises e considerações finais:

Os estabelecimentos de saúde estão cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em

Saúde – SCNES e são classificados em diversos tipos, definidos com base nas atividades profissionais e serviços

ofertados à população.

Com relação às variáveis que discriminam os estabelecimentos de saúde, no quesito “Tipo de Administração”,

cabe ressaltar que “Gerência” corresponde à esfera administrativa a qual o estabelecimento de saúde está diretamente

subordinado, podendo estar classificado nas seguintes esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal. Em relação à

categoria “Tipo de Gestão”, esta identifica a qual gestor (Estadual, Municipal ou Dupla) o estabelecimento de saúde tem

contrato/convênio, o qual é responsável pelo cadastro, programação, autorização e pagamento dos serviços prestados ao

SUS.

Os estabelecimentos de saúde com gestão municipal apresentam a produção assistencial em saúde, através de

estabelecimentos de saúde da rede própria (Rede Municipal de Saúde – REMUS) e no âmbito complementar através de

firmamentos de convênios/contratos com estabelecimentos de saúde públicos/ filantrópicos/ privados.

De acordo com os Tipos de Estabelecimentos, apresentam-se elencados abaixo os estabelecimentos sob Gestão

Municipal, a saber:

01 Central de Gestão em Saúde – Secretaria Municipal de Saúde Pública;

02 Centrais de Regulação de Acesso – 01 Coordenadoria de Regulação Ambulatorial e 01 Coordenadoria de

Regulação Hospitalar;

01 Central de Regulação Médica das Urgências – Central de Regulação Médica de Urgência – SAMU 192;

06 Centros de Atenção Psicossocial – 02 CAPS II, 02 CAPS III, 01 CAPS Infantil e 01 CAPS Álcool e Drogas;

64 Centros de Saúde/Unidades Básicas – 25 Unidades Básicas de Saúde, 38 Unidades Básicas Saúde da

Família e 01 UBS Penitenciária Federal de Campo Grande;

26 Clínicas/Centros de Especialidades – Centro de Especialidade Infantil – CEI, Serviço Ambulatorial

Especializado – SAE/CEDIP, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO III, CEO II Cidade Morena, CEO II

Guanandy, CEO II Sílvia Regina, Policlínica Odontológica CAIC, Policlínica Odontológica Universitário,

Policlínica Odontológica Santa Emília, Policlínica Odontológica Vila Rica, Policlínica Odontológica Estrela do Sul,

Centro de Referência à Saúde do Homem, Centro de Referência de Saúde da Mulher – CEAM, Centro

Ortopédico Municipal – CENORT, Centro Regional de Saúde do Trabalhador de Campo Grande – CEREST,

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Pestalozzi, Natali Fisio Ltda, Clinica Movimento, Anacorpus, Pró-Renal, MEDRIM, SIN Terapia Renal, ISMAC,

CER-APAE, Fundação Pio XII, Funcraf;

01 Farmácia – Farmácia Especializada Municipal; Especializados;

04 Hospitais Especializados – Hospital da Mulher Vó Honória, Maternidade Cândido Mariano, Hospital do Câncer

e Hospital Nosso Lar;

05 Hospitais Gerais – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Hospital Universitário Maria Aparecida

Pedrossian, Santa Casa, São Julião e Hospital do Pênfigo;

01 Hospital/Dia Isolado - CEDIP

01 Laboratório de Saúde Pública – LABCEN

06 Policlínicas – Centro Especializado Municipal - CEM, Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA, Clínica

Médica Anhanguera Ltda, Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, Unidade Especializado de Reabilitação e

Diagnóstico – UERD e Urológica,

10 Pronto Atendimentos - 05 Unidades de Pronto Atendimento – UPA e 05 Centros Regionais de Saúde 24 hrs –

CRS;

15 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado) – Laboratório de APC, Histolab MS, LAC, Screenlab,

Multilab, Diagnosticare, Laboratório Diagnose Cunha, Biomolecular, Centro Radiológico Campo Grande, Centro

Radiológico por Imagem ltda, UNIC, IPED/APE, ACBR, CDC Nuclear e Sonimed Nuclear;

13 Unidades Móveis de Nível Pré- hospitalar na Área de Urgência (SAMU) – 13 Unidades SAMU (Desativada a

Unidade de Suporte Simples);

04 Unidades Móveis Terrestres – 02 Odontomóveis, 01 Unidade de Resgate Corpo de Bombeiros (CIOPS) e 01

Unidade Móvel Fundação Pio XII – Campo Grande

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PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

As planilhas apresentadas referem-se à produção processada e aprovada dos

estabelecimentos do município de Campo Grande, sob gestão municipal. Os dados foram

colhidos dos arquivos disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de

Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde, de acordo com instrutivo do Sistema de Apoio ao

Relatório de Gestão – SARGSUS, os quais foram extraídos, segundo a Complexidade dos

Procedimentos, Caráter de Atendimento, Tipo de Financiamento e Valor Pago, em consonância

com a Tabela SUS. Até o fechamento deste Relatório, ainda não estavam disponíveis pelo

Ministério da Saúde, os arquivos referentes ao mês de abril/2016. Os dados ora apresentados

inferem procedimentos/internações processados e aprovados nos referidos meses, com valores

pagos pela Tabela SUS, sem referir os incentivos municipal, estadual e federal.

No Sistema Informatizado do DATASUS, não consta registro de produção dos dados do

subgrupo 06.04 - Assistência Farmacêutica, pelo fato de os procedimentos deste Componente

Especializado serem disponibilizados pela Casa da Saúde, órgão subordinado à Secretaria

Estadual de Saúde, de gestão estadual e não do município de Campo Grande, assim como os

dados do valor aprovado da Vigilância em Saúde não terem registro, uma vez que os

procedimentos apresentados não são valorados na Tabela SUS, por serem procedimentos da

Atenção Básica.

Dados preliminares, uma vez que estão sujeitos a alterações, considerando a

possibilidade de reapresentações das produções no Sistema de Informação Ambulatorial – SIA e

Sistema de Informação Hospitalar - SIH.

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PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Complexidade: Atenção Básica Quantidade aprovada

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 185.669 258.690 309.780

754.139

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 54.170 50.061 41.055

145.286

03 Procedimentos clínicos 372.124 379.596 410.494

1.162.214

04 Procedimentos cirúrgicos 8.078 9.092 9.988

27.158

08 Ações complementares da Atenção à saúde 0 270 0

270

Total 620.041 697.709 771.317

2.089.067

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de Abril indisponível no período, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção da Atenção Básica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Caráter de Atendimento: Urgência Quantidade aprovada

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 2.951 2.967 3.276

9.194

03 Procedimentos clínicos 56 118 75

249

04 Procedimentos cirúrgicos 138 77 96

311

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - -

-

Total 3.145 3.162 3.447

9.754

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Caráter de Atendimento: Urgência Valor Aprovado (R$)

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 203.663,93 245.897,26 264.208,00

713.769,19

03 Procedimentos clínicos 453,04 700,70 678,41

1.832,15

04 Procedimentos cirúrgicos 3.416,53 1.843,97 2.667,25

7.927,75

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - -

-

Total 207.533,50 248.441,93 267.553,66

723.529,09

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade e valor aprovado da produção da Urgência e Emergência por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Caráter de Atendimento: Urgência AIH Pagas

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1 5 3

9

03 Procedimentos clínicos 2.445 2.352 2.417

7.214

04 Procedimentos cirúrgicos 2.370 2.223 2.103

6.696

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 13 16 33

62

Total 4.829 4.596 4.556

13.981

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

PRODUÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Caráter de Atendimento: Urgência Valor Total (R$)

Grupo procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 364,34 3.214,38 1.282,85

4.861,57

03 Procedimentos clínicos 3.741.130,10 4.146.318,20 3.676.025,57

11.563.473,87

04 Procedimentos cirúrgicos 6.047.578,10 5.752.370,36 5.526.529,77

17.326.478,23

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 14.873,75 20.235,10 56.577,65

91.686,50

Total 9.803.946,29 9.922.138,04 9.260.415,84

28.986.500,17

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor aprovado da produção da Urgência e Emergência por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Quantidade Aprovada

Forma Organização Janeiro Fevereiro Março Abril Total

03.01.08 Atendimento / Acompanhamento psicossocial 2.811 3.683 5.122 11.616

Total 2.811 3.683 5.122 11.616

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Valor Aprovado (R$)

Forma Organização Janeiro Fevereiro Março Abril Total

03.01.08 Atendimento / Acompanhamento psicossocial 1.831,86 2.577,73 3.140,20

7.549,79

Total 1.831,86 2.577,73 3.140,20

7.549,79

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraído a quantidade e valor aprovado da produção de Atenção Psicossocial por forma de organização da Tabela SUS (03.01.08 e 03.03.17), processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) AIH Pagas

Forma Organização Janeiro Fevereiro Março Abril Total

03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

103 115 111

329

Total 103 115 111

329

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legendas do SARGSUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL POR FORMA DE ORGANIZAÇÃO

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Forma Organização (03.01.08 e 03.03.17) Valor Total (R$)

Forma Organização Janeiro Fevereiro Março Abril Total

03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

102.716,02 128.893,78 123.578,05

355.187,85

Total 102.716,02 128.893,78 123.578,05

355.187,85

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescidos de legendas do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor total de Atenção Psicossocial por forma de organização dos procedimentos da tabela SUS (03.01.08 e 03.03.17), processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Grupo Procedimento Quantidade Aprovada

Grupo proc. [2008+ Janeiro Fevereiro Março Abril Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 3.891 4.164 4.725

12.780

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 562.112 479.730 454.587

1.496.429

03 Procedimentos clínicos 312.471 275.859 302.540

890.870

04 Procedimentos cirúrgicos 3.466 3.974 4.492

11.932

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 1.054 1.876 1.462

4.392

07 Órteses, próteses e materiais especiais 1.157 1.479 1.569

4.205

Total 884.151 767.082 769.375

2.420.608

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescidos de legenda do SARGSUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Grupo Procedimento Valor Aprovado (R$)

Grupo proc. [2008+ Janeiro Fevereiro Março Abril Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 5.750,42 6.343,36 6.900,28

18.994,06

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 3.061.118,53 2.774.551,14 3.079.315,56

8.914.985,23

03 Procedimentos clínicos 5.194.463,65 4.914.333,34 5.159.066,15

15.267.863,14

04 Procedimentos cirúrgicos 152.616,37 168.948,30 218.078,67

539.643,34

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 358.600,94 643.908,92 490.010,14

1.492.520,00

07 Órteses, próteses e materiais especiais 527.013,29 597.393,84 601.349,87

1.725.757,00

Total 9.299.563,20 9.105.478,90 9.554.720,67

27.959.762,77

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção da quantidade e valor total da produção da Media Complexidade, Alta Complexidade e não se aplica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Grupo Procedimento AIH Pagas

Grupo proc [2008+ Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 6 13 9

28

03 Procedimentos clínicos 2.474 2.386 2.487

7.347

04 Procedimentos cirúrgicos 3.067 3.060 3.015

9.142

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células 20 41 43

104

Total 5.567 5.500 5.554

16.621

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legenda do SARGUS

PRODUÇÃO DE ATENÇÃO HOSPITALAR ESPECIALIZADA POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR

Grupo Procedimento Valor Total (R$)

Grupo proc [2008+ Janeiro Fevereiro Março Abril Total

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 1.361,62 5.109,22 2.438,68

8.909,52

03 Procedimentos clínicos 3.773.199,53 4.178.503,23 3.795.151,47

11.746.854,23

04 Procedimentos cirúrgicos 7.149.484,04 6.997.024,33 6.926.963,90

21.073.472,27

05 Transplantes de órgãos, tecidos e células 29.387,75 70.785,10 77.289,65

177.462,50

Total 10.953.432,94 11.251.421,88 10.801.843,70

33.006.698,52

Fonte: Ministério da Saúde, SIH, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Hospitalar – SIH do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível, de todos os Hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a produção das AIH Pagas e valor Total da produção da Media Complexidade, Alta Complexidade e não se aplica por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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48

PRODUÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR GRUPO DE PROCEDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL

Financiamento: Vigilância em Saúde Quantidade aprovada

Grupo Procedimento Janeiro Fevereiro Março Abril Total

01 Ação de promoção e prevenção em saúde 2.302 2.370 2.722

7.394

Total 2.302 2.370 2.722

7.394

Fonte: Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, SESAU, maio 2016, acrescido de legenda do SARGSUS

Metodologia: Foram elencados no tabulador – Tabwin os arquivos dos dados do Sistema de Informação Ambulatorial – SIA do Ministério da Saúde referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, mês de abril indisponível no período, de todos os estabelecimentos credenciados ao Sistema Único de Saúde – SUS no Município de Campo Grande sob gestão municipal e extraída a quantidade aprovada da produção por tipo de financiamento - Vigilância em Saúde - por grupos dos procedimentos da tabela SUS, processada nos referidos meses de 2016.

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49

INDICADORES

Em 30/12/15 foi celebrado o primeiro termo aditivo do Contrato Organizativo da Ação

pública em Saúde - COAP da Região de Saúde de Campo Grande, entre Ministério da Saúde,

governo do estado de Mato Grosso do Sul e os municípios que compõem esta Região,

prorrogando o prazo de vigência para 31/12/2016 e, convalidando compromissos e ratificando

cláusulas.

Publicado em 18/01/16, no Diário Oficial da União de nº 9.086, o Extrato do Termo Aditivo

do COAP de nº 01/MS, documento em anexo.

Em sendo assim, e na ausência de publicação de Resolução da Comissão Intergestores

Tripartite – CIT, sobre novas regras de pactuação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, foi

considerado o estabelecido na Resolução nº 5, de 19 de Junho de 2013, da Comissão

Intergestores Tripartite – CIT, a última disponível, para este Relatório.

Neste contexto, foram mantidos os 07 indicadores definidos pela referida Resolução, como

de caráter obrigatório, para este tipo de Relatório, a saber: cobertura populacional estimada pelas

equipes de atenção básica; cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal;

número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras

violências implantados; proporção de óbitos infantis e fetais investigados; proporção de óbitos

maternos investigados; proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados e número

absoluto de óbitos por dengue.

Vale referir que foram também mantidas as metas pactuadas em 2015, informadas no

Instrumento Virtual de Pactuação de Indicadores – SISPACTO.

Os dados e informações disponibilizados ainda são preliminares.

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50

DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SAÚDE

Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

Objetivo 1.1 - Utilizar mecanismos que propiciem a ampliação do acesso da atenção básica.

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

1 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.

53,73 PREJUDICADO

%

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

A metodologia adotada para o cálculo da cobertura populacional, considera as Equipes de

Saúde da Família e as Equipes de Saúde da Família equivalentes.

A fonte de verificação para as Equipes de Saúde da Família é o portal do Departamento de

Atenção Básica do Ministério da Saúde – DAB, sendo que a última informação disponível, até o

fechamento deste Relatório, se refere a Março/2016 e registra 96 Equipes de Saúde da Família -

ESF cadastradas.

Para o cálculo das equipes de Saúde da Família equivalentes, é utilizado aplicativo Tabwin

com download de arquivo do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, do

Ministério da Saúde, sendo que estas informações não estavam disponíveis para consulta.

Equipes incompletas (sem a composição mínima necessária por mais de 60 dias) são

inativadas no CNES como Saúde da Família.

São 04 ESF sem médicos lotados por mais de 60 dias, a saber: equipe 109 - UBSF Anhanduí;

equipe 102 - UBSF Batistão; equipe 17 - UBSF São Conrado; equipe. 114 UBSF Los Angeles.

A indisponibilidade de profissionais enfermeiros na Saúde da Família também corrobora em

equipes inativas no SCNES: equipe 44 – UBSF Vida Nova e equipe 57 UBSF Estrela Dalva,

totalizando 2 equipes.

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51

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

4 U COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL.

63,00 PREJUDICADO

%

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Para cálculo da carga horária ambulatorial dos Cirurgiões-Dentistas na Atenção Básica

são consideradas as ocupações de Cirurgião-Dentista Clínico Geral, Cirurgião-Dentista da

Estratégia Saúde da Família e Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva, sendo que cada 40 horas

ambulatoriais equivalem a uma Equipe de Saúde Bucal.

Até a data de fechamento deste quadrimestre não estavam disponíveis as informações no

TABWIN para o cálculo deste indicador.

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52

Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção.

Objetivo 2.1 – Implementar a Rede de Atenção às Urgências.

Nº Tipo Indicador Meta 2015

Resultado 3º QUAD

Unidade

12 U NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS IMPLANTADO

83 64

N. Absoluto

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O indicador contribui para a melhoria da vigilância, da prevenção e do controle das

violências, com conseqüente redução da morbimortalidade por esses agravos.

Monitorar a ocorrência de violências notificadas pressupõe o registro de casos,

processamento dos dados coletados, produção e análise de informações para subsidiar tomada de

decisão. Em relação ao número de unidades notificadoras, vale ressaltar que muitos casos de

violência são atendidos nos Centros Regionais de Saúde – CRS, Unidades de Pronto-Atendimento -

UPAS e Hospitais, dado a gravidade, horários e dias de ocorrência desses agravos. Sendo assim,

grande parte das notificações são realizadas nas referidas unidades de saúde e posteriormente

acompanhadas nas unidades de saúde de Atenção Básica.

No 1º quadrimestre já alcançado 77,10% da meta anual.

64

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ALCANÇADO NO 1º QUAD

PACTUADO ANO

Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado

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53

Diretriz 3 - Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da "Rede Cegonha", com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade.

Objetivo 3.2 – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir acesso, acolhimento e resolutividade

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

25 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS 90,00 56,71

%

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O percentual de investigação de óbitos fetais e infantis mede o esforço de aprimoramento de

informação sobre mortalidade infantil assim como a elucidação das circunstâncias em que ocorreram

essas mortes, na perspectiva de apontar a necessidade de intervenções que possam evitar casos

semelhantes.

O parâmetro nacional para investigação do óbito infantil e fetal é de no mínimo 40% do total

ocorrido.

A investigação de óbitos infantis e fetais é regulamentada pela Portaria MS n° 72/2010, na qual se

estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde (públicos e

privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).

O resultado alcançado ainda é preliminar, tendo em vista que existem investigações de óbitos em

andamento e que o prazo estabelecido é de 120 dias, a contar da data de ocorrência, para conclusão do

caso.

56,71

90,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ALCANÇADO NO 1º QUAD

PACTUADO ANO

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados (%)

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54

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

26 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS 100,00 50,00

%

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

De acordo com a Portaria 1.119, de 05/06/2009, óbitos maternos, independentemente da causa,

são considerados eventos de investigação obrigatória.

A investigação garante o resgate de informações para elucidação das circunstâncias em que

ocorreram os óbitos, contribuindo desta forma para que intervenções sejam realizadas nos serviços que

prestam assistência à gestação, parto e puerpério, visando a prevenção de ocorrências semelhantes.

Resultado preliminar, tendo em vista que existem investigações de óbitos maternos em andamento

e que o prazo, é de até 120 dias a contar da data de ocorrência.

50,00

100,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

ALCANÇADO NO 1º QUAD

PACTUADO ANO

Proporção de óbitos maternos investigados (%)

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55

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

27 U PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS

86,00 60,00

%

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

A investigação de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos de idade), permite detectar

possíveis casos de óbitos maternos não declarados, ou descartar, após investigação, a possibilidade dos

óbitos destas mulheres terem sido maternos, independente da causa declarada no registro original.

O resultado é preliminar, tendo em vista que existem investigações de óbitos em andamento e que o

prazo estabelecido pela portaria nº 1.119, de 05/06/2008, é de até 120 dias, a contar da data de ocorrência,

para conclusão da investigação.

60,00

86,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

ALCANÇADO NO 1º QUAD

PACTUADO ANO

Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados (%)

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56

Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Objetivo 7.1 - Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.

Nº Tipo Indicador Meta 2016

Resultado 1º QUAD

Unidade

51 E NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE 11 3

N. Absoluto

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

O indicador leva em consideração o número total de óbitos por dengue, independente da

classificação – febre hemorrágica da dengue (FHD), síndrome do choque da dengue (SCD) e dengue com

complicações (DCC). A Organização Mundial de Saúde admite taxa de letalidade inferior a 1% dentre os

casos graves de dengue. A taxa de letalidade reflete a qualidade da assistência ao paciente com dengue

(SVS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

No período de janeiro a abril de 2016 foram notificados 26.391 casos de dengue sendo 1368

confirmados e destes, 05 casos considerados graves.

3

11

0 2 4 6 8 10 12

ALCANÇADO ATÉ O 1º QUAD

PACTUADO ANO

Número absoluto de óbitos por dengue

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ANEXOS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

AGENCIA MUNIC. DE PRESTACAO DE SERV. SAUDE-AGENCIA DE SAUDE

AGÊNCIA MUNIC. PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE - AGESAU

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:09 1

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

1036S4.151 106 319011 21.535.156,00 1.617.576,15 0,00 1.592.633,57 0,00 3.565.589,73 21.535.156,00 6.775.799,45

319013 246.323,00 0,00 246.323,00 0,00

319091 0,00 0,00 9.670,76 0,00 27.773,32 9.670,76 0,00 27.773,32 37.444,08 37.444,08

319113 4.236.774,00 0,00 0,00 679.479,13 0,00 673.681,62 4.236.774,00 1.353.160,75

339046 1.123.521,00 0,00 0,00 232.480,00 0,00 448.720,00 1.123.521,00 681.200,00

TOTAL FONTE 106 27.141.774,00 1.617.576,15 9.670,76 2.504.592,70 27.773,32 9.670,76 0,00 4.715.764,67 27.179.218,08 8.847.604,28

202 319011 3.720.000,00 0,00 0,00 2.258.962,97 0,00 602.997,05 7.619.000,00 588.493,54 11.339.000,00 3.450.453,56

TOTAL FONTE 202 3.720.000,00 0,00 0,00 2.258.962,97 0,00 602.997,05 7.619.000,00 588.493,54 11.339.000,00 3.450.453,56

259 319011 2.173.419,95 0,00 2.173.419,95 0,00

TOTAL FONTE 259 2.173.419,95 0,00 2.173.419,95 0,00

TOTAL PROJATIV 4.151 33.035.193,95 1.617.576,15 9.670,76 4.763.555,67 27.773,32 612.667,81 7.619.000,00 5.304.258,21 40.691.638,03 12.298.057,84

4.241 106 319011 2.969.072,00 0,00 0,00 480.455,98 0,00 1.361.882,67 0,00 729.763,65 2.969.072,00 2.572.102,30

319013 19.706,00 0,00 19.706,00 0,00

319113 822.375,00 0,00 0,00 99.123,91 0,00 508.321,31 822.375,00 607.445,22

339046 125.629,00 0,00 0,00 36.560,00 0,00 70.000,00 125.629,00 106.560,00

TOTAL FONTE 106 3.936.782,00 0,00 0,00 616.139,89 0,00 1.361.882,67 0,00 1.308.084,96 3.936.782,00 3.286.107,52

205 319011 882.000,00 0,00 0,00 682.280,30 0,00 73.983,33 2.573.000,00 72.055,00 3.455.000,00 828.318,63

TOTAL FONTE 205 882.000,00 0,00 0,00 682.280,30 0,00 73.983,33 2.573.000,00 72.055,00 3.455.000,00 828.318,63

TOTAL PROJATIV 4.241 4.818.782,00 0,00 0,00 1.298.420,19 0,00 1.435.866,00 2.573.000,00 1.380.139,96 7.391.782,00 4.114.426,15

TOTAL UG 1036S 37.853.975,95 1.617.576,15 9.670,76 6.061.975,86 27.773,32 2.048.533,81 10.192.000,00 6.684.398,17 48.083.420,03 16.412.483,99

TOTAL GERAL 37.853.975,95 1.617.576,15 9.670,76 6.061.975,86 27.773,32 2.048.533,81 10.192.000,00 6.684.398,17 48.083.420,03 16.412.483,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 1

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

1035S3.105 103 319011 1.448.337,00 0,00 1.448.337,00 0,00

TOTAL FONTE 103 1.448.337,00 0,00 1.448.337,00 0,00

106 319011 19.398.198,00 0,00 0,00 747.676,34 0,00 638.170,03 0,00 922.365,46 19.398.198,00 2.308.211,83

319013 99.459,00 0,00 0,00 8.107,01 0,00 10.332,35 99.459,00 18.439,36

319113 3.315.605,00 0,00 0,00 102.299,88 0,00 100.446,70 3.315.605,00 202.746,58

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 173.800,00 0,00 173.800,00 0,00

TOTAL FONTE 106 22.813.262,00 0,00 0,00 858.083,23 0,00 638.170,03 173.800,00 1.033.144,51 22.987.062,00 2.529.397,77

205 319011 2.312.339,00 0,00 0,00 118.159,04 0,00 80.437,45 -172.000,00 153.297,42 2.140.339,00 351.893,91

339014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,68 2.218,68 2.218,68 2.218,68

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 595.728,00 0,00 24.778,40 0,00 620.506,40 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 39.444,93 0,00 0,00 0,00 3.328,02 0,00 42.772,95 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 610.601,68 0,00 72.540,00 0,00 50.000,00 88.130,65 198.576,00 293.008,89 931.717,68 381.139,54

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 205 2.922.940,68 0,00 111.984,93 118.159,04 647.946,68 170.786,78 54.682,42 446.306,31 3.737.554,71 735.252,13

262 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 339030 0,00 0,00 0,00 0,00 18.115,50 0,00 18.115,50 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00 18.115,50 0,00 18.115,50 0,00

TOTAL PROJATIV 3.105 27.184.539,68 0,00 111.984,93 976.242,27 647.946,68 808.956,81 246.597,92 1.479.450,82 28.191.069,21 3.264.649,90

3.139 106 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449051 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 0,00 0,00

216 339093 0,00 0,00 4.380,83 4.380,83 4.380,83 4.380,83

449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,83 4.380,83 4.380,83 4.380,83

264 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00

402 339093 0,00 0,00 111,00 111,00 111,00 111,00

449051 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 111,00 111,00 111,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 2

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

TOTAL PROJATIV 3.139 0,00 0,00 0,00 0,00 4.491,83 4.491,83 4.491,83 4.491,83

3.140 106 449051 0,00 0,00 335.376,72 0,00 335.376,72 0,00

TOTAL FONTE 106 0,00 0,00 335.376,72 0,00 335.376,72 0,00

203 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449051 61.066,42 0,00 61.066,42 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 206 61.066,42 0,00 0,00 0,00 61.066,42 0,00

264 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 3.140 61.066,42 0,00 335.376,72 0,00 0,00 0,00 396.443,14 0,00

4.150 106 319011 102.388.768,00 14.071.086,03 0,00 9.664.128,81 0,00 7.988.261,72 0,00 17.541.162,07 102.388.768,00 49.264.638,63

319013 5.084.457,00 0,00 0,00 688.872,42 0,00 465.566,10 5.084.457,00 1.154.438,52

319113 18.311.479,00 0,00 0,00 2.414.476,13 0,00 61.796,98 0,00 2.546.017,58 18.311.479,00 5.022.290,69

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 19.939,00 0,00 2.429,10 0,00 22.368,10 0,00

339037 285.110,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18.488,27 0,00 38.440,55 285.110,42 56.928,82

339039 26.909,00 0,00 0,00 0,00 13.717,69 0,00 40.626,69 0,00

339046 0,00 0,00 610.299,00 148.940,00 0,00 148.820,00 610.299,00 297.760,00

339091 0,00 0,00 320.666,00 0,00 654.685,77 0,00 155.715,80 935,00 1.131.067,57 935,00

TOTAL FONTE 106 126.096.723,42 14.071.086,03 930.965,00 12.916.417,36 674.624,77 8.068.546,97 171.862,59 20.740.941,30 127.874.175,78 55.796.991,66

202 319011 14.798.395,64 0,00 0,00 2.033.874,15 -381.395,64 1.072.111,16 0,00 2.176.515,75 14.417.000,00 5.282.501,06

339014 0,00 0,00 1.479,12 0,00 0,00 1.479,12 2.218,68 0,00 3.697,80 1.479,12

339030 439.343,75 0,00 34.056,00 0,00 4.568.816,00 37.056,00 108.015,25 2.128.778,85 5.150.231,00 2.165.834,85

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 233.507,95 0,00 0,00 63.308,02 8.597,44 31.654,01 242.105,39 94.962,03

339037 2.718.808,25 0,00 0,00 49.639,25 0,00 1.059.792,25 2.718.808,25 1.109.431,50

339039 3.885.352,33 0,00 1.100.452,37 0,00 483.216,50 577.978,01 370.101,51 211.831,33 5.839.122,71 789.809,34

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 202 22.075.407,92 0,00 1.135.987,49 2.083.513,40 4.670.636,86 1.751.932,31 488.932,88 5.608.572,19 28.370.965,15 9.444.017,90

219 319011 0,00 0,00 96.976,00 0,00 96.976,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 219 0,00 0,00 96.976,00 0,00 96.976,00 0,00

259 319011 68.719,92 0,00 0,00 5.000,00 68.719,92 5.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 3

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 79.127,42 42.236,86 79.127,42 42.236,86

339037 1.010.153,00 48.013,78 0,00 409.599,19 0,00 280.042,03 1.010.153,00 737.655,00

339039 888.999,00 0,00 0,00 298.583,80 888.999,00 298.583,80

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 265.050,00 0,00 9.120,00 0,00 274.170,00 0,00

TOTAL FONTE 259 1.967.871,92 48.013,78 0,00 414.599,19 265.050,00 578.625,83 88.247,42 42.236,86 2.321.169,34 1.083.475,66

TOTAL PROJATIV 4.150 150.140.003,26 14.119.099,81 2.066.952,49 15.414.529,95 5.610.311,63 10.399.105,11 846.018,89 26.391.750,35 158.663.286,27 66.324.485,22

4.232 103 319011 150.000,00 0,00 0,00 3.000,00 150.000,00 3.000,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 43.098,50 0,00 186.364,46 0,00 229.462,96 0,00

339039 0,00 0,00 123.333,33 0,00 0,00 54.120,00 123.333,33 54.120,00

449052 0,00 0,00 181.519,30 0,00 181.519,30 0,00

TOTAL FONTE 103 150.000,00 0,00 0,00 3.000,00 166.431,83 0,00 367.883,76 54.120,00 684.315,59 57.120,00

106 319011 119.308.855,00 0,00 0,00 18.614.636,22 0,00 7.722.707,80 0,00 23.027.241,86 119.308.855,00 49.364.585,88

319013 6.760.535,00 0,00 0,00 1.968.253,39 0,00 1.951.843,36 6.760.535,00 3.920.096,75

319113 12.485.670,00 0,00 0,00 2.065.348,76 0,00 30.000,00 0,00 2.095.371,32 12.485.670,00 4.190.720,08

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 84.152,80 0,00 104.670,40 4.670,00 0,00 0,00 188.823,20 4.670,00

339046 0,00 0,00 0,00 0,00

339091 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919.523,18 0,00 339.347,14 354.868,30 3.258.870,32 354.868,30

339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 138.639.212,80 0,00 0,00 22.648.238,37 3.024.193,58 7.757.377,80 339.347,14 27.429.324,84 142.002.753,52 57.834.941,01

203 319011 3.818.000,00 0,00 0,00 1.906.912,16 0,00 893.558,90 0,00 506.891,03 3.818.000,00 3.307.362,09

339014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.453,62 1.453,62 7.140,56 1.912,65 8.594,18 3.366,27

339030 5.110,00 0,00 207.867,00 0,00 3.293.624,88 719.457,00 51.684,34 911.451,84 3.558.286,22 1.630.908,84

339032 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 135.128,20 0,00 0,00 41.670,98 0,00 20.835,49 135.128,20 62.506,47

339037 2.087.605,15 0,00 0,00 600.553,81 0,00 927.447,15 0,00 0,00 2.087.605,15 1.528.000,96

339039 5.086.725,50 0,00 24.893,76 91.819,52 1.152.971,13 1.374.205,09 1.252.824,99 722.697,19 7.517.415,38 2.188.721,80

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 174.314,61 0,00 0,00 0,00 174.314,61 0,00

TOTAL FONTE 203 11.132.568,85 0,00 392.760,76 2.599.285,49 4.622.364,24 3.957.792,74 1.311.649,89 2.163.788,20 17.459.343,74 8.720.866,43

219 449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 219 0,00 0,00 0,00 0,00

260 319011 1.000.000,00 0,00 0,00 83.300,00 0,00 72.418,98 0,00 624.292,37 1.000.000,00 780.011,35

339030 718.551,25 0,00 51.000,00 187.427,20 58.800,00 208.463,20 828.351,25 395.890,40

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 150.000,00 0,00 0,00 0,00 501.584,70 49.875,99 0,00 0,00 651.584,70 49.875,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 4

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 260 1.868.551,25 0,00 0,00 83.300,00 552.584,70 309.722,17 58.800,00 832.755,57 2.479.935,95 1.225.777,74

264 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 264 0,00 0,00 0,00 0,00

402 319011 3.952.394,00 0,00 0,00 160.660,36 3.952.394,00 160.660,36

TOTAL FONTE 402 3.952.394,00 0,00 0,00 160.660,36 3.952.394,00 160.660,36

TOTAL PROJATIV 4.232 155.742.726,90 0,00 392.760,76 25.494.484,22 8.365.574,35 12.024.892,71 2.077.680,79 30.479.988,61 166.578.742,80 67.999.365,54

4.234 106 339039 32.707.600,00 3.600.000,00 0,00 3.700.000,00 4.650.000,00 8.118.000,00 0,00 3.636.000,00 37.357.600,00 19.054.000,00

339091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 32.707.600,00 3.600.000,00 0,00 3.700.000,00 4.650.000,00 8.118.000,00 0,00 3.636.000,00 37.357.600,00 19.054.000,00

203 339039 306.640.341,96 20.455.848,85 43.777.425,26 26.532.261,88 3.287.092,04 22.274.959,36 0,00 34.845.151,91 353.704.859,26 104.108.222,00

TOTAL FONTE 203 306.640.341,96 20.455.848,85 43.777.425,26 26.532.261,88 3.287.092,04 22.274.959,36 0,00 34.845.151,91 353.704.859,26 104.108.222,00

260 339039 14.874.271,62 0,00 216.666,66 942.691,81 0,00 1.304.267,52 1.950.000,00 1.555.469,37 17.040.938,28 3.802.428,70

TOTAL FONTE 260 14.874.271,62 0,00 216.666,66 942.691,81 0,00 1.304.267,52 1.950.000,00 1.555.469,37 17.040.938,28 3.802.428,70

TOTAL PROJATIV 4.234 354.222.213,58 24.055.848,85 43.994.091,92 31.174.953,69 7.937.092,04 31.697.226,88 1.950.000,00 40.036.621,28 408.103.397,54 126.964.650,70

4.235 106 319011 15.044.790,00 0,00 0,00 733.785,03 0,00 415.048,17 0,00 1.087.935,99 15.044.790,00 2.236.769,19

319013 1.261.195,00 0,00 1.261.195,00 0,00

319113 2.955.226,00 0,00 0,00 167.838,48 0,00 828,08 0,00 122.601,96 2.955.226,00 291.268,52

TOTAL FONTE 106 19.261.211,00 0,00 0,00 901.623,51 0,00 415.876,25 0,00 1.210.537,95 19.261.211,00 2.528.037,71

203 319011 1.302.000,00 0,00 0,00 36.115,42 0,00 8.625,11 0,00 101.883,54 1.302.000,00 146.624,07

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.712,50 0,00 24.712,50 0,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 1.801,34 0,00 6.950,77 1.351,00 0,00 450,34 8.752,11 1.801,34

339037 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

339039 1.091.902,83 0,00 76.666,50 166.780,52 0,00 0,00 1.168.569,33 166.780,52

449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 203 2.415.704,17 0,00 0,00 36.115,42 83.617,27 196.756,63 24.712,50 102.333,88 2.524.033,94 335.205,93

260 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 319011 1.253.863,00 0,00 0,00 49.680,00 1.253.863,00 49.680,00

TOTAL FONTE 402 1.253.863,00 0,00 0,00 49.680,00 1.253.863,00 49.680,00

TOTAL PROJATIV 4.235 22.930.778,17 0,00 0,00 987.418,93 83.617,27 612.632,88 24.712,50 1.312.871,83 23.039.107,94 2.912.923,64

4.238 106 319011 1.682.425,00 0,00 0,00 339.055,44 0,00 178.591,11 0,00 508.353,72 1.682.425,00 1.026.000,27

319013 92.952,00 0,00 0,00 2.832,07 92.952,00 2.832,07

319113 269.559,00 0,00 0,00 98.171,80 0,00 56.509,86 269.559,00 154.681,66

339030 0,00 0,00 103.215,00 0,00 103.215,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 5

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

TOTAL FONTE 106 2.044.936,00 0,00 0,00 437.227,24 0,00 178.591,11 103.215,00 567.695,65 2.148.151,00 1.183.514,00

204 319011 150.000,00 0,00 0,00 31.341,26 0,00 68.434,88 150.000,00 99.776,14

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 176.121,00 0,00 373.022,30 0,00 2.303.032,79 0,00 2.852.176,09 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 4.000,00 0,00 0,00 2.000,00 500,00 0,00 4.500,00 2.000,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 204 154.000,00 0,00 176.121,00 31.341,26 373.022,30 2.000,00 2.303.532,79 68.434,88 3.006.676,09 101.776,14

261 339030 0,00 0,00 400.000,00 0,00 79.744,50 0,00 553.243,91 0,00 1.032.988,41 0,00

TOTAL FONTE 261 0,00 0,00 400.000,00 0,00 79.744,50 0,00 553.243,91 0,00 1.032.988,41 0,00

402 339030 0,00 0,00 0,00 0,00 328.360,89 0,00 328.360,89 0,00

TOTAL FONTE 402 0,00 0,00 0,00 0,00 328.360,89 0,00 328.360,89 0,00

TOTAL PROJATIV 4.238 2.198.936,00 0,00 576.121,00 468.568,50 452.766,80 180.591,11 3.288.352,59 636.130,53 6.516.176,39 1.285.290,14

4.242 103 319011 575.626,00 0,00 0,00 302.389,59 0,00 23.282,44 0,00 131.548,89 575.626,00 457.220,92

335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 30.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 32.000,00 2.000,00

445042 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 103 605.626,00 0,00 0,00 302.389,59 0,00 23.282,44 2.000,00 133.548,89 607.626,00 459.220,92

106 319011 43.149.175,00 0,00 0,00 3.439.021,72 0,00 1.772.120,26 0,00 5.572.399,62 43.149.175,00 10.783.541,60

319013 1.254.848,00 0,00 0,00 174.880,33 0,00 114.092,49 1.254.848,00 288.972,82

319113 6.971.375,00 0,00 0,00 770.699,81 0,00 7.116,41 0,00 902.529,86 6.971.375,00 1.680.346,08

335043 650.000,00 0,00 0,00 34,94 650.000,00 34,94

339036 12.920,00 0,00 12.080,00 6.987,20 0,00 3.520,00 0,00 3.520,00 25.000,00 14.027,20

339039 1.212.441,00 0,00 0,00 133.720,25 0,00 -133.720,25 1.212.441,00 0,00

339091 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 24.000,00 6.000,00

TOTAL FONTE 106 53.274.759,00 0,00 12.080,00 4.391.589,06 0,00 1.920.476,92 0,00 6.460.856,66 53.286.839,00 12.772.922,64

201 319011 5.810.374,00 0,00 0,00 443.563,40 0,00 153.648,65 0,00 1.536,45 5.810.374,00 598.748,50

335043 0,00 0,00 0,00 0,00

339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00

339032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS

Sistema de Controle - SICONT

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE DESPESA MENSAL - 2016

IMTI - Instituto Municipal de Tecnologia da Informação relsg200

19/05/2016 15:11 6

Relatório referente ao ano de : 201601-Jan 02-Fev 03-Mar 04-Abr Total Geral

Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago Empenhado Pago

339036 0,00 0,00 0,00 0,00

339039 1.050.918,63 0,00 102.000,00 0,00 2.000,00 657.746,19 0,00 24.757,37 1.154.918,63 682.503,56

TOTAL FONTE 201 6.861.292,63 0,00 102.000,00 443.563,40 8.000,00 813.394,84 2.000,00 32.293,82 6.973.292,63 1.289.252,06

216 339093 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 216 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.242 60.741.677,63 0,00 114.080,00 5.137.542,05 8.000,00 2.757.154,20 4.000,00 6.626.699,37 60.867.757,63 14.521.395,62

4.243 106 339014 0,00 0,00 0,00 0,00

339030 0,00 0,00 0,00 0,00

339032 85.865,00 0,00 0,00 6.500,00 85.865,00 6.500,00

339033 0,00 0,00 0,00 0,00

339035 0,00 0,00 0,00 0,00

339036 7.869,02 0,00 7.395,60 3.697,80 1.479,12 4.950,80 0,00 5.433,64 16.743,74 14.082,24

339039 0,00 0,00 0,00 0,00

449052 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 106 93.734,02 0,00 7.395,60 3.697,80 1.479,12 4.950,80 0,00 11.933,64 102.608,74 20.582,24

TOTAL PROJATIV 4.243 93.734,02 0,00 7.395,60 3.697,80 1.479,12 4.950,80 0,00 11.933,64 102.608,74 20.582,24

4.404 206 449052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FONTE 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROJATIV 4.404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UG 1035S 773.315.675,66 38.174.948,66 47.263.386,70 79.657.437,41 23.442.164,61 58.485.510,50 8.441.854,52 106.979.938,26 852.463.081,49 283.297.834,83

TOTAL GERAL 773.315.675,66 38.174.948,66 47.263.386,70 79.657.437,41 23.442.164,61 58.485.510,50 8.441.854,52 106.979.938,26 852.463.081,49 283.297.834,83

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