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Relatório de Atividades e Contas 2013 Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 1

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Relatório de Atividades e Contas 2013

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INTRODUÇÃO

Da leitura e análise do relatório de atividades da instituição que agora se apresenta é possível destacar dois

aspetos: (1) em 2013, a Adilo manteve e até reforçou o seu nível de intervenção. De facto, após o término do

contrato local que decorreu de 2010 a Abril de 2013, a Câmara Municipal do Porto convidou novamente a Adilo

para coordenar um novo projeto no âmbito do programa Contratos Locais de desenvolvimento social + que

decorrerá até Junho de 2015. Por outro lado, foi possível renovar mais uma vez o protocolo com o Centro

distrital de Segurança Social do Porto para acompanhamento de famílias beneficiárias do Rendimento Social de

Inserção, projeto este da maior relevância e importância social, dado o peso significativo de pessoas e de

famílias residentes neste território que beneficiam desta medida de proteção social. Foi também renovado o

convite pelo CDSSP à Adilo para coordenar três grupos turmas de Qualificação no Programa Integrado de

Edução e Formação (PIEF), duas que transitaram do ano anterior (uma na Escola secundária Infante D.

Henrique e outra na Escola E. B. 2/3 Manoel de Oliveira, em Aldoar) e um grupo turma novo, na Escola E.B 2/3

Dr. Leonardo Coimbra (Filho). Para além de poder traduzir o reconhecimento institucional da qualidade do

trabalho desenvolvido pela Adilo, o que este reforço de atividade revela é que continuam a ser muitos os

problemas e carências sociais a que é necessário dar resposta; (2) da descrição dos vários projetos e serviços

que se faz neste relatório é evidente o esforço feito para promover uma melhoria contínua do trabalho

desenvolvido, de forma a consolidar uma lógica de intervenção integrada que responda aos múltiplos e

complexos problemas e carências que se fazem sentir neste território. Este aspeto é particularmente relevante

tendo em conta as crescentes dificuldades e os desafios permanentes que se colocam aos técnicos e à

instituição num contexto em que diminuem progressivamente os apoios sociais às famílias e às pessoas e que,

simultaneamente, permanecem e até aumentam as situações de pobreza neste território.

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CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNIDADE REATIVADA DE LORDELO DO OURO

Descrição e estrutura da ação

Ainda que em 2013 este projeto tenha decorrido apenas de Janeiro a Abril optou-se por fazer uma descrição e

apreciação global dos resultados conseguidos. Assim, apresenta-se a seguir a descrição e os resultados de cada

um dos eixos bem como uma breve avaliação de cada um deles.

EIXO DE INTERVENÇÃO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

ACÇÃO 1 |GEF – GABINETE DE EMPREENDEDORISMO E FORMAÇÃO

ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

1 - PEP-Programa de Experimentação Profissional

Proporcionar aos desempregados a oportunidade de experimentar em contexto real de trabalho, uma atividade profissional de duração variável, de acordo com o seu trajeto e perfil. A atividade em contexto de trabalho desenvolve-se pelo período de 1 mês, havendo a possibilidade de a prolongar por mais um mês no caso de, no final do primeiro mês a empresa demonstrar interesse e condições para contratar o trabalhador.

55 Desempregados acompanhados; 44 Empresas contactadas; 10 PEP´s realizados.

2 - Programa de Apoio à Criação do Próprio Emprego

Apoio aos desempregados na criação do seu próprio emprego, através da constituição de microempresas, em alguns casos com a colaboração da Associação Nacional do Direito ao Crédito (ANDC).

21 Planos de negócio acompanhados; 10 Planos de negócio analisados na ANDC e IEFP; 1 Empresa criada

3 - Formação para a População Activa e População Desempregada

Formação em Relações Interpessoais e Mediação de Conflitos para auxiliares de acção educativa e Formação Modular na área da Geriatria e Técnicas de Atendimento ao Público para desempregados (maioritariamente Beneficiários de RSI).

Formação para Desempregados: 6 Formações modulares para desempregados: em Geriatria e Técnicas de Atendimento ao Público (73 formandos) Formação par Ativos: 4 Ações de formação para ativos em Relações Interpessoais e Mediação de Conflitos, No Agrupamento Vertical Dr. Leonardo Coimbra (Filho) e no Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha (65

formandos) 130 Beneficiários de RSI

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Mesmo tendo evidenciado especiais dificuldades, as atividades implementadas no eixo 1, as quais envolveram

286 destinatários diretos, podem ter dado um importante contributo para a capacitação de pessoas que

apresentam vulnerabilidades múltiplas. Referimo-nos particularmente às ações de formação para ativos e

desempregados (formação modular para desempregados em geriatria e técnicas de atendimento ao público;

formação para ativos em relações interpessoais e mediação de conflitos), as quais envolveram, aliás, um

número superior de destinatários ao que estava previsto. Mesmo que os resultados do programa de

experimentação profissional (PEP) e da criação do próprio emprego tenham ficado aquém do esperado, parece-

nos importante salientar o número considerável de pessoas que procuraram estas ações e também o quanto

elas contribuíram para um conhecimento mais aprofundado quer do desemprego, quer do tecido empresarial da

freguesia.

EIXO DE INTERVENÇÃO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL

ACÇÃO 2 |ACÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E FAMILIAR

ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO

RESULTADO

1 - Oficinas Experienciais do Quotidiano e da Vida

Dinamização de oficinas temáticas de trabalho sobre problemas como o Planeamento Familiar, Gestão Doméstica e outros temas de vida.

3 Oficinas (69 pessoas)

2 – Centro de Desenvolvimento para a Cidadania - Espaço Mulher -Aconselhamento Jurídico -Clube dos Vizinhos Solidários

Dinamização de um espaço de trabalho dedicado às mulheres da freguesia com o objectivo de promover competências pessoais e sociais que lhes permitam contrariar a sua situação de vulnerabilidade. São realizados atendimentos individuais e dinamiza-se uma intervenção em grupo. A intervenção grupal tem-se concretizado através de Exercícios de Dinâmica de Grupo com objectivos específicos, designadamente, com objectivos de promoção das capacidades e competências das mulheres que integram o grupo Esta actividade pretende proporcionar aos residentes na freguesia o acesso a um serviço de aconselhamento jurídico gratuito, nas diversas áreas do Direito, nomeadamente Consumo, Família, Trabalho e Habitação. Identificar e potenciar práticas de colaboração e solidariedade entre vizinhos, com o objectivo de fortalecer as redes comunitárias e contrariar dinâmicas de isolamento social. Pretende-se, desta forma tornar mais visível as “boas práticas” de vizinhança presentes nos bairros sociais e nas zonas mais antigas da freguesia, de forma a devolver à comunidade os exemplos já existentes. Neste sentido pretende-se realizar um encontro de Praticas de Solidariedade na Comunidade.

Espaço Mulher (Atendimento individual a 56 mulheres; Intervenção em grupo envolvendo 16 mulheres, realizada em 50 sessões) Aconselhamento Jurídico (391 Atendimentos) Clube dos Vizinhos Solidários (27 vizinhos solidários)

3 - Workshops Culturais Comunitários

Actividades regulares de experimentação cultural e artística com apresentação pública, 1 vez por ano, nos bairros da freguesia

Danças latinas envolvendo 44 pessoas

4 - Visitas Culturais Comunitárias

Organização de momentos culturais (idas ao teatro, cinema, espectáculos musicais, etc…) e visitas a locais de interesse histórico-cultural do país.

6 Visitas (114 pessoas)

5 - Teatro Comunitário

Dinamização de um grupo de teatro comunitário integrado por pessoas da freguesia.

Constituição do Grupo de Teatro Comunitário de Lordelo do Ouro EMComum envolvendo 32 pessoas

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As ações previstas e executadas no âmbito do eixo 2 apresentam resultados mais expressivos pelo número de

destinatários diretos envolvidos, (444) e, sobretudo, pela qualidade da participação. Neste eixo destaca-se duas

atividades: o centro de desenvolvimento para a cidadania e o teatro comunitário. O primeiro, não apenas pelo

número de pessoas que envolveu (358), mas também pela natureza do trabalho realizado, particularmente no

âmbito do grupo de mulheres (que, entre outras coisas, evidenciou a dimensão e a grande complexidade da

questão da violência domestica neste território). Neste centro assumiu também particular relevância o serviço

de apoio jurídico, na medida em que permitiu o acesso de populações que normalmente e por várias razões não

recorrem aos dispositivos do direito ao mesmo tempo que constituiu um espaço de educação para o direito

como forma de expressão da cidadania. O segundo pelo que significou de mobilização de vários grupos e de

pessoas deste território em torno de uma ideia de comunidade, tendo servido também para trabalhar

competências e possibilidades de participação na vida coletiva. A julgar pela considerável adesão, com cerca de

400 espectadores nos dois espetáculos realizados, parece poder concluir-se que se tratou de uma

acontecimento de grande relevância cultural, mas também social, na freguesia.

EIXO DE INTERVENÇÃO 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES

ACÇÃO 3 |GAMA – GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO

RESULTADOS

1 – Constituição de 3 Associações de Moradores Nos Bairros: de Pinheiro Torres, Mouteira e Agrupamento Habitacional da Pasteleira

Dinamização de actividades e actores que se envolvam na constituição de associações. Apoio multidisciplinar à organização e funcionamento das mesmas.

Criação de 2 associações de moradores nos Bairros: Pinheiro Torres, Mouteira.

2 – Formação e Apoio às

Coletividades Locais

Apoio multidisciplinar para a organização, funcionamento e elaboração de projectos; Formação

e apoio para a produção de eventos culturais.

13 Coletividades acompanhadas; Relatório de caracterização do movimento associativo;

201 sessões de trabalho com coletividades locais e associações de moradores)

Os resultados conseguidos no eixo 3, pelo gabinete de apoio ao movimento associativo que envolveu

176destinatários diretos, afiguram-se particularmente significativos por referencia aos objectivos gerais deste

projeto. Com efeito, através deste gabinete foi possível disponibilizar apoio e dar resposta a problemas de

natureza jurídica, administrativa e contabilísticas a coletividades da freguesia, ao mesmo tempo que foi também

dado apoio a algumas delas na elaboração de projetos para financiamento de atividades. Este gabinete

promoveu, além disso, a constituição de duas novas associações de moradores, uma no bairro Dr. Nuno

Pinheiro Torres e outra no bairro da Mouteira, as quais se encontram a funcionar e a promover regularmente

atividades e com considerável número de associados (144 na primeira e 110 na segunda). Para além deste

resultado mais evidente, deve dizer-se que se tratou de um processo assente numa metodologia participativa

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que assumiu, por isso, uma estratégia de sensibilização e de mobilização de todos os moradores para a

participação na vida das suas comunidades de residência.

ACÇÃO 4| COMUNIDADE DE PRÁTICAS DE LORDELO DO OURO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS/AVALIAÇÃO 1.Encontros/Reuniões mensais

Promoção de momentos mensais nos quais participam os interventores sociais inscritos na Comunidade de Práticas.

6 Reuniões envolvendo 32 técnicos

2. Encontro Anual de prática residencial

Organização de um espaço de trabalho intensivo sobre metodologias e práticas interventivas. Elaboração de relatórios.

Realizou-se em Maio de 2012 em Viana de Castelo, o encontro de 24 técnicos de diferentes instituições da freguesia.

Realizaram-se painéis temáticos a propósito de novos objectos de trabalho social e de novas estratégias de intervenção.

EIXO DE INTERVENÇÃO 4 – INFORMAÇÃO E ACESSIBILIDADES

ACÇÃO 5 |LORDELO EM REDE.COM/SIGO

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS 1 – Programa Rede

Sénior

Colocação de equipamento informático nos 5

centros de dia da Freguesia de Lordelo do Ouro. Apoio e motivação aos idosos para a utilização das TIC. Incentivo ao uso da internet e comunicação on-line com idosos de outros centros.

(5 Centros de Dia, envolvendo diretamente

135 idosos) Ações de sensibilização para a Informática (Idosos do Centros de Dia)

2 – Polo Informático de Lordelo

Espaço informático aberto á população adulta de Lordelo. Apoio à utilização das TIC como recurso pessoal e profissional. Constituição de grupos para a certificação em competências básicas.

328 Adultos inscritos 223 Adultos certificados (TIC- competências Básicas) 4 Ações de Formação em PowerPoint; 3 Ações de formação em Excel; 1 Ação de formação pós-laboral para dirigentes associativos; 2 Ações de formação pós-laboral em Tratamento de Imagem com ferramenta freeware.

No eixo 4 os resultados obtidos referem-se ao trabalho desenvolvido no pólo informático que acabou por se

revelar como um importante recurso para a comunidade. De facto, tendo registado um número considerável de

utilizadores nas atividades mais estruturadas (328 destinatários diretos), revelou-se também importante para a

população da freguesia e particularmente para a que acumula diversos fatores de vulnerabilidade social e

educacional ao nível da procura de emprego e de facilitação aos serviços e instituições públicas. Mais do que

qualquer outra ação do projeto, este pólo proporcionou a interação entre pessoas e grupos social e

culturalmente heterogéneos, na medida em que suscitou o interesse de pessoas com níveis de formação e

estatuto sociocultural diferente do público que normalmente participa nas ações do projeto e mesmo nas

atividades desta instituição. Igualmente significativo, pelo que representou em termos de iniciação de pessoas

idosas às novas tecnologias, parece ser também o programa desenvolvido em cinco centros de dia para a

terceira idade.

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CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL +

SOLUÇÕES PARTICIPADAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição e estrutura da ação

Na sequência do contrato local desenvolvido por esta instituição no período 2010/ Abril de 2013, a Câmara

municipal do Porto e o Instituto da segurança social I.P., convidaram novamente a Adilo para coordenar um novo projeto no âmbito do programa Contratos locais de desenvolvimento social +. Pese embora o Protocolo de

compromisso ter sido assinado (pela CMP, Segurança social e Adilo) em 6 de Junho, atrasos dos serviços centrais da segurança social na aprovação do Plano de ação, fizeram com que o projeto tenha tido inicio só em

Setembro de 2013. É desse período de desenvolvimento do projeto que se apresenta a seguir uma breve

discrição.

EIXO DE INTERVENÇÃO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO. OBJECTIVO: Desenvolver

trabalho de proximidade junto de pessoas em situação de desemprego (jovens e adultos), de jovens em idade

escolar, do tecido empresarial e institucional local por forma a facilitar a integração sócio profissional dessa

população

AÇÃO DESCRIÇÃO RESULTADOS 1.1.1Estabelecimento da Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.: Apoio ao desenvolvimento de atitudes de procura ativa de emprego

1- Atendimento Individual Trabalho de proximidade junto da população desempregada; Definição de plano de inserção laboral e/ou profissional; Acesso Livre. 2- Programa de Capacitação para a Procura de Emprego Co-construção de perfil de emprego Elaboração de roteiro individual de procura de emprego. 3- Programa de Visitação às Empresas para DLD Observar novas atividades profissionais em contexto empresarial.

No36 Atendimentos (16 Desempregados, 2 Desempregados de Longa Duração; 7Jovensà procura de 1.º emprego e 11 Beneficiários de RSI

1.1.2Estabelecimento da Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.: Divulgação de ofertas de emprego e

oportunidades de trabalho

1- Plataforma Digital Local de Emprego Divulgação de ofertas de emprego e formação. Sistematização semanal da informação dos sites do IEFP, ANE, ANJE e UniNorte e outros sites de emprego. 2- Pólo Informático de Apoio ao Emprego Preparação para o acesso livre à Plataforma.

Apoio na construção do roteiro individual.

6 Desempregados 2 DLD

1.1.3Estabelecimento da Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.: Informação sobre medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção

1- Sessões Locais sobre Medidas Ativas de Emprego Periodicidade mensal; Transmitir uma informação eficaz e motivadora.

1 Sessão (3 Desempregados, 1 Desempregado de longa

duração)

1.1.4Estabelecimento da Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.: Apoio ao enquadramento de projetos de auto-emprego e de empreendedorismo

1-Ação de Formação sobre a elaboração do plano de negócio

Dirigida a pessoas que passam pelo atendimento individual e demonstrem interesse e condições para a criação do próprio emprego. 1- Workshops sobre iniciativa Cooperativa Dinamizar workshops sobre corporativismo para a população de Lordelo do Ouro. Dinamizar um grupo de desempregados para a constituição de uma cooperativa na área da Economia Social.

A iniciar e 2014

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1.1.5 Estabelecimento da Parceria com o Instituto de

Emprego e Formação Profissional, I.P.: Informação sobre as oportunidades de qualificação e encaminhamento

1-Oficinas para o Emprego Identificar e caracterizar atitudes, representações e

expectativas sobre o emprego e desemprego. Trabalhar competências pessoais e sociais para o emprego. 2-Programa de Acompanhamento em Posto de

Trabalho Definição de um plano individual de acompanhamento em local de inserção.

A iniciar em 2014

1.1.6 Estabelecimento da Parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.: Prestação de trabalho socialmente necessário ou desenvolvimento de

atividade socialmente útil em entidades públicas, privadas sem fins lucrativos ou solidárias

1-Pacto Local para o Trabalho Solidário Sensibilizar as instituições e potenciais beneficiários para o trabalho socialmente necessário. Encaminhar e integrar os beneficiários nas Instituições locais ou concelhias. 2-Acompanhamento em Local de Trabalho Elaborar um plano de ajustamento e acompanhar os

indivíduos inseridos em atividades de trabalho socialmente necessário.

1 Desempregado integrado em CEI -Contrato Emprego Inserção

1.2 Sensibilização dos empresários, das instituições e entidades empregadoras locais

1-Programa de Aproximação às Empresas e de Instituições

Sessões informativas para os empresários e dirigentes das instituições. Constituição de uma bolsa de empresas e instituições de suporte às atividades do eixo 1.

A iniciar em 2014

1.3 Sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluam o sistema educativo, para favorecimento da integração profissional

1-Oficina de Orientação Socioprofissional Realização de 4 oficinas; Trabalhar competências pessoais e sociais Co-construção de estratégias de inserção formativa e profissional. 2-Programa de Acompanhamento em Contexto

Formativo Será estabelecido com o jovem (em situação de abandono escoar) e a instituição acolhedora um plano de acompanhamento em contexto formativo.

12 Alunos que abandonaram o sistema educativo integrados no Arco Maior (projecto que consiste na promoção educativa, integração escolar e social e certificação dos jovens ao nível do 6.º e 9.º ano de escolaridade).

1.4 Estimulação das capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário

1-Sessões sobre Empreendedorismo 10 Sessões para alunos da Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, sobre empreendedorismo; Simulação de planos de negócios. 2-Contacto com Experiências Empresariais Aos alunos que participaram na atividade 1 será facilitado o contacto com atividades empresariais

1.ª Sessão sobre Empreendedorismo realizada no curso de gestão desportiva (15 Alunos do ensino secundário)

EIXO 2 - INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL, PREVENTIVA DA POBREZA INFANTIL

Objectivo: Dinamizar experiências de desenvolvimento pessoal e social com as famílias e a comunidade que

reforcem os fatores protetores das situações de pobreza, designadamente da pobreza infantil.

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS

2.1 Criação do

Centro de Recurso

"Desenvolvimento de estratégias ao nível da qualificação das

famílias, designadamente informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências e

aconselhamento em situação de crise.

Desenvolvimento de estratégias direcionadas para as crianças, assentes na optimização dos recursos existentes e, quando

necessário, dotação de meios complementares ao nível da saúde, da formação, do desporto e da educação para a

cidadania."

4 Famílias

1 Criança

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EIXO DE INTERVENÇÃO 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES

Objectivo: Envolver atores e organizações da comunidade num processo de participação que fortalece as redes sociais locais.

ACTIVIDADE DESCRIÇÃO RESULTADOS 3.1 Apoio a auto organização dos habitantes

1-Criação de Orquestra Comunitária Criar um espaço de experimentação cultural e de reconhecimento de competências das pessoas da comunidade.

2-Apoio ao Grupo de Teatro Comunitário EmComum Consolidar e tornar mais visível, na comunidade local e regional o grupo de teatro. Apresentação de 3 espectáculos.

43 Pessoas envolvidas (18 no Teatro Comunitário e 25 na Orquestra comunitária)

18 Sessões realizadas. Apresentação de um espectáculo no âmbito do festival “Mexe” no Cace Cultural do Porto.

3.2Criação/revitalização de associações (moradores, temáticas ou juvenis)

Criação de 1 Associação de Moradores Desenvolver estratégias de identificação e sensibilização de moradores para a constituição da Associação de moradores do bairro de Lordelo. Programa de dinamização do Movimento Associativo Apoiar as coletividades na implementação de soluções que contrariem as dificuldades identificadas pelo movimento associativo.

5 Instituições 4 Pessoas envolvidas na criação da Associação de Moradores

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PROTOCOLO RSI

Descrição e estrutura da ação

O protocolo celebrado entre o Centro distrital da segurança social do Porto e a Adilo teve início em 2005e prevê

o acompanhamento de 260 famílias da freguesia de Lordelo do ouro e 40 famílias da freguesia de Aldoar,

abrangidas pela medida de Rendimento Social de Inserção. Tendo sido sucessivamente renovado pelo período

de dois anos, a última renovação ocorreu em Agosto de 2013. O relatório que de seguida se apresenta diz, no

entanto, respeito a todo o ano de 2013, visto que não houve interrupção de atividade e a renovação não

implicou qualquer alteração do objetivos e das atividades desenvolvidas no período anterior.

Actividades de carácter individual e familiar

Atendimento/Acompanhamento Social

Ao longo do ano de 2013 a equipa acompanhou 392 famílias beneficiárias de Rendimento Social de Inserção,

abrangendo um total de 1399 indivíduos.

Trinta e seis famílias têm crianças/jovens com medidas de promoção e proteção aplicadas pela Comissão de

Proteção a Crianças e Jovens em Risco e pelo Tribunal de Família e Menores do Porto.

Foram integrados 45 indivíduos em formação profissional, 36 indivíduos no mercado de trabalho e 25 indivíduos

em Contratos Emprego Inserção Mais.

Foram autonomizadas 17 famílias da medida de Rendimento Social de Inserção.

Nº Acções Desenvolvidas

Período de Execução

Realização de 1084 atendimentos Realização de 773 visitas domiciliárias

(as visitas incluem o trabalho contínuo e estruturado que é realizado pelas Ajudantes de Acção Directa, com as famílias nos seus contextos de vida, nomeadamente ao nível da promoção de dinâmicas de relacionamento inter familiar mais positivas e estimuladoras de um desenvolvimento mais equilibrado dos filhos; desenvolvimento de competências pessoais e sociais; ao nível da gestão da economia doméstica e da organização e manutenção do espaço da habitação).

Celebração de 367 Contratos de Inserção Realização de 21 reuniões de equipa. Realização de 357 articulações (reuniões e outros) com vários parceiros, no âmbito do acompanhamento às famílias, destacando-se as reuniões com o Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra Filho; Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais da Segurança Social e Comissão de Protecção a Crianças e Jovens em Risco.

Acompanhamento de 73 famílias na utilização de serviços

Apoio a 30 famílias, nos seus contextos de vida, através da implementação de programas de gestão doméstica, adaptados e co-construídos, com o objetivo de melhorar e desenvolver competências para a gestão mais eficiente do orçamento familiar e para a melhor organização do espaço habitacional (380 contatos)

Janeiro a Dezembro de 2013

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Ações de carácter coletivo:

Estratégias de economia doméstica

Planeado: Atividade dinamizada pela Educadora Social e por duas Ajudantes de Ação Direta. Foi prevista a

realização de 2 workshops envolvendo a participação de 10 famílias em cada.

Realizado:

• Participação de 4 técnicos da equipa em sessão de formação para técnicos dinamizada pela

Associação Vida Norte sobre temas relacionados com a gestão do orçamento familiar (Março de

2013)

• Organização e apoio à dinamização de 1 sessão coletiva sobre temas relacionados com a gestão do

orçamento familiar, em parceria com a DECO, tendo participado 18 famílias (Março 2013)

• Organização e apoio à dinamização de 2 sessões coletivas, em parceria com a Associação Vida

Norte, com o tema “poupar na vida”, tendo participado 19 famílias na primeira sessão e 21 famílias

na segunda sessão (Abril de 2013)

• Organização e apoio à dinamização de 1 sessão coletiva para as famílias, em parceria com a ERSE,

tendo participado 19 famílias (Novembro de 2013)

De um modo geral, em cada uma das acções, os participantes passaram a valorizar a importância de elaborar

um orçamento familiar mensal, no sentido de prevenir situações de endividamento, bem como explorar formas

de reduzir as despesas mensais, que muitas vezes passam por pequenas alterações dos comportamentos do

quotidiano.

Em relação ao que foi planeado, ocorreu um desvio por força do envolvimento de novas parcerias no apoio às

famílias. Esse desvio foi positivo na medida em que permitiu realizar mais sessões do que o planeado e

envolver a participação mais indivíduos e famílias. O facto de contarmos com o apoio de instituições

especializadas nas questões do orçamento familiar, tornou-se uma mais valia, quer pelo reconhecimento que

têm, quer pela qualidade da informação transmitida.

Formação de Competências Básicas

Planeado: A equipa do Protocolo, em parceria com o Serviço de Emprego do Porto e o Centro de Formação do

Sector Terciário, planearam a realização de duas acções de Formação de Competências Básicas, de 300 horas,

envolvendo cerca de 13 participantes em cada, com o objectivo de desenvolver competências de leitura, escrita,

matemática e informática. Foi previsto, também, a dinamização de uma turma de alfabetização de adultos,

envolvendo a participação de 20 alunos.

Realizado:

Das sinergias das entidades envolvidas resultou a dinamização de uma ação de Formação de

Competências Básicas de 300 horas, envolvendo a participação de 27 formandos. O espaço da

formação e material foram cedidos pela ADILO, incluindo salas equipadas com computadores para o

módulo de Tecnologias de Informação e Comunicação. As formadoras foram destacadas pelo Sector

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Terciário. As sessões colectivas de informação e diagnóstico foram dinamizadas por técnicos do Centro

de Formação do Sector Terciário e do Serviço de Emprego do POrto, contando com a presença de um

técnico da equipa de Protocolo.Pretende-se que os formandos sejam encaminhados para formação com

dupla certificação (B2).

Relativamente à criação de uma turma de alfabetização de adultos, não foi possivel, junto das

entidades parceiras, nomeadamente do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra Filho,

reunir recursos (professor) para a dinamização da turma.

Educação Parental

Planeado: No sentido de promover e desenvolver dinâmicas familiares mais positivas e melhorar a qualidade

das relações na família, foi proposto o desenvolvimento de ações de aconselhamento parental junto de 15

famílias (prioridade a famílias com crianças/jovens com medidas de promoção e proteção; ou com elementos na

família com comportamentos aditivos; ou com historial de comportamentos delinquentes)

.

Realizado:

Aconselhamento parental a 19 famílias, tendo sido realizados 123 contatos, 32 dos quais no domicilio

(Janeiro a Dezembro de 2013).

Organização e apoio à dinamização de 1 sessão coletiva, com temas ligados ao papel do homem na

família e à violência de género, em parceria com a Associação Vida Norte (Projeto Hora H), onde

participaram 10 homens (Julho de 2013).

Organização e apoio à dinamização de uma atividade lúdica (jogos tradicionais e pic nic), em parceria

com a Associação de Ludotecas, na mata da Pasteleira, onde participaram 10 famílias, 11 pais e

15 crianças. (Agosto de 2013)

Workshops de manualidades

Planeado: No sentido de corresponder aos pedidos que vinham a ser feitos, por várias mulheres

desempregadas e com a percepção de necessidade de ocupação, foi criada uma oficina de trabalhos manuais,

onde são dinamizados workshops de manualidades. São realizadas sessões duas vezes por semana. Cada um

dos participantes, com os seus conhecimentos ao nível da realização de trabalhos manuais, partilha-os com o

grupo, utilizando determinadas técnicas e materiais.

Para o ano de 2013 foi prevista a organização e dinamização de 3 workshops (Feltragem, trapilho, elementos

de Natal) em sessões bi semanais, envolvendo a participação de 10 mulheres; a criação e manutenção de

página no facebook; e a participação em 3 feiras de artesanato.

Realizado:

Organização e dinamização de 4 workshops (Feltragem, trapilho, reciclagem e elementos de Natal)

em 50 sessões, com 14 mulheres

Criação e manutenção de página no facebook (Maria’s criativas)

Participação em 4 feiras de artesanato:

Festival de gastronomia (Alfândega do Porto), Agosto de 2103

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 15

Mercado a Metro (Estação de Metro da Sr.ª da Hora), Outubro de 2013

Mercado a Metro (Estação de Metro da Sr.ª da Hora), Dezembro de 2013

Arca de Natal (Estação de S. Bento), Dezembro de 2013

Acesso a tratamentos de estética, em parceria com o Centro Nacional de Estética:

Manicure/pedicure (Maio de 2013)

Cuidados do rosto (Maio de 2013)

Massagens Corporais (Junho de 2013)

Assistência do espetáculo “Porto Desconhecido”, da responsabilidade da ANILUPA, no Teatro

Rivoli (Junho de 2013)

Ser Cidadão

Planeado: Prevista a realização de 3 workshops com temas ligados aos direitos/deveres, com pertinência para

as famílias em acompanhamento, prevendo a participação de 10 famílias em cada.

Realizado:

Foram elaborados panfletos e cartazes informativos (informação de serviços; informação RSI) para

distribuição aos utilizadores dos serviços

Foram dinamizados 5 workshops para os formandos integrados na Formação de Competências Básicas,

já em Janeiro de 2014 (Gestão Doméstica; Alimentação Familiar; RSI: Prestação/Inserção; Utilização de

serviços).

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 16

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 17

CENTRO COMUNITÁRIO DE LORDELO DO OURO

Descrição e estrutura da ação O centro Comunitário, financiado pela Segurança social, através de protocolo de cooperação, integra três

valências. De seguida apresenta-se, de forma sumária, o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

1 - Gabinete de Atendimento Social Integrado (GASI)

O GASI, no decorrer de 2013, consolidou-se como recurso técnico e de intervenção social de grande

importância e significado para a população da freguesia. Dada a multiplicidade de problemas apresentados

pelos indivíduos que recorreram ao Gabinete, tais como: o desemprego, o emprego precário, a insuficiência de

recursos económicos, os (sobre) endividamentos, a sobreocupação e más condições de habitação, o isolamento

social, problemas de saúde e problemas pessoais e familiares, o GASI centrou a sua intervenção nas áreas de

informação, encaminhamentos e acompanhamentos no âmbito das medidas de Ação Social e Rendimento Social

de Inserção.

O GASI conta com a colaboração intra e interinstitucional, com vista à inserção, integração, autonomia

e melhoria das condições de vida da população que acompanha. As entidades locais e o Centro Distrital da

Segurança Social do Porto constituem-se agentes fulcrais para um acompanhamento concertado junto da

população.

Com intuito de atingir os objetivos propostos no inicio de 2013, a ação do GASI pautou-se pelo

desenvolvimento das atividades abaixo descritas.

Estando perante um trabalho exigente ao nível da complexidade de situações apresentadas pela

população e a dificuldade de encontrar respostas que se revelem eficazes torna-se estritamente necessário a

realização de uma avaliação que permita identificar os pontos fortes e fracos da nossa atuação, com vista ao

encontro de estratégias de melhoramento do trabalho desenvolvido pelo GASI.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 18

Atividades Desenvolvidas

Atividade Avaliação

Atendimento Semanal

Realizaram-se 407 atendimentos a famílias

residentes na freguesia de Lordelo do Ouro.

Estes consistiram na identificação de necessidades

e capacidades dos indivíduos para ultrapassar a

fragilidade da sua atual situação, bem como a

mobilização de respostas sociais que contribuam

para a sua integração, restabelecendo as condições

mínimas exigíveis para o seu bem-estar

Pontes Fortes:

- Interação, conhecimento e identificação das necessidades da

população;

- Estabelecimento de uma relação de empatia e confiança com a

população;

- Encaminhamento da população para outros serviços adequados às

suas necessidades;

- Prestação de informação.

Pontos Fracos:

- Escassez de recursos técnicos que permitam dar respostas céleres

e adequadas a cada situação;

- Excessiva burocracia nos procedimentos administrativos;

- Ruídos nos canais de comunicação;

Visitas Domiciliárias

Realização de visitas domiciliárias por estas serem

um instrumento de trabalho indispensável na

realização do diagnóstico social.

Pontos Fortes:

- Diagnóstico social in loco das condições de vida dos indivíduos;

- Conhecimento de todos os elementos do agregado familiar;

- Estabelecimento de uma relação de proximidade;

- Prestação de informação e esclarecimentos de forma privilegiada.

Pontes Fracos:

- Invasão de privacidade;

- Maior dispêndio de tempo e recursos;

- Incerteza na concretização da visita.

Elaboração de Contratos de Inserção

No decorrer do ano de 2013 foram elaborados

contratos de inserção, com o intuito de fazer

comprometer direitos e deveres entre agentes,

como forma de potenciar a coresponsabilização na

tomada de decisão, nas estratégias adotadas, na

definição de um percurso de inserção ajustado às

necessidades reais do indivíduo.

Pontos Fortes:

- Informação e consciencialização dos direitos e deveres dos

cidadãos;

- Prestação de informação diversa que promova o empowerment

nos indivíduos

- Reconhecimento das potencialidades e dificuldades dos indivíduos;

- Encaminhamento da população para outras instituições.

Pontos Fracos:

- Difícil acesso à base de dados da Segurança Social que permita a

confirmação de informação;

-Dificuldade na gestão dos períodos de renovação dos contratos;

-Elevado número de suspensões da prestação por dificuldade de

acesso aos ciclos de renovação;

- Ausência de métodos eficazes de comunicação e divulgação da

legislação;

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 19

- Tipificação das respostas;

- Dificuldade por parte dos utentes na apreensão dos direitos e

deveres implícitos à aplicação das medidas de política social;

- Ausência de reconhecimento por parte dos utentes das regras de

aplicação das medidas políticas;

Elaboração e Fundamentação de Propostas

de Apoio Económico, no âmbito da Ação

Social

Realizaram-se propostas eventuais de apoio

económico. Estas têm como objetivo contribuir para

a satisfação das necessidades básicas, na medida

em que o agregado familiar no seu conjunto não

dispõe de recursos suficientes que permitam a sua

subsistência.

Pontos Fortes:

- Diminuição do índice de severidade da pobreza;

- Promoção da melhoria das condições de vida, permitindo o acesso

a bens de necessidade básica.

Pontos Fracos:

-Excessiva burocratização do processo administrativo;

- Dificuldade dos utentes em percecionarem a atribuição dos apoios

de forma eventual.

Participação nas Reuniões do Núcleo Local de

Inserção (NLI)

A Participação nestas reuniões teve por objetivo a

apresentação e discussão dos Contratos de

Inserção entre os diferentes parceiros constituintes

Pontos Fortes:

- Discussão de situações reais;

- Partilha de experiências e de informação;

- Encaminhamento dos utentes para as diferentes áreas

representadas no NLI.

Pontos Fracos:

- Ausência de informação sobre a situação dos indivíduos após os

encaminhamentos;

- Ausência de uma metodologia de intervenção adequada à

resolução dos problemas dos beneficiários;

Articulação com Outros Serviços

A articulação com outros serviços revela-se

essencial para garantir a satisfação das

necessidades básicas dos utilizadores.

Dada a complexidade da intervenção na

comunidade, torna-se fulcral a articulação e

colaboração com outras instituições do sector

público e privado (nomeadamente, Escolas, Centros

de Dia, Paróquia, Hospital, etc)

Pontos Fortes:

- Articulação e colaboração com outros Serviços;

- Acompanhamento do individuo e família por diferentes áreas de

intervenção;

- Maximização dos recursos existentes;

- Conhecimento mais detalhado das situações em

acompanhamento;

- Troca de experiências.

Pontos Fracos:

- Articulação deficitária com algumas entidades locais;

- Ausência de conhecimento de todos os recursos existentes;

- Ausência de feedback de situações partilhadas;

- Ausência de clarificação, perante a população, de papéis quanto

ao âmbito de intervenção;

- Confusão de papéis por parte dos indivíduos das diferentes

instituições de acompanhamento.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 20

2 - Gabinete de Emprego Local (GEL)

O Gabinete de Emprego Local acompanhou, no ano de 2013, cerca de 250 indivíduos.

A população inscrita no GEL é predominantemente oriunda da Freguesia de Lordelo do Ouro e

caracteriza-se por estar em situação de desemprego, trabalho precário, com baixa qualificação escolar e

profissional. Importa referir, que se verificou um aumento de inscrições de indivíduos com o 12º ano e

licenciatura.

A inscrição no Gabinete procede-se por via do encaminhamento de indivíduos acompanhados por outras

valências da ADILO, por outras instituições, ou por iniciativa própria.

As respostas do GEL consistiram na orientação e informação sobre as medidas de emprego e formação,

no poio à procura de emprego, na apresentação e encaminhamento para ofertas de emprego e de qualificação

profissional e escolar. Este acompanhamento desenvolveu-se em articulação não só com as valências da ADILO

mas também com o IEFP- Serviços de Emprego Porto, Centros de Formação e Escolas.

Atividades Desenvolvidas

Nome da Atividade Avaliação

Atendimento personalizado aos utilizadores

do GEL

Esta atividade consistiu no apoio à procura ativa

de emprego aos utilizadores do GEL e

acompanhamento individualizado dos

desempregados na realização do seu plano

pessoal de emprego.

Com o desenvolvimento desta atividade

pretendeu-se dotar os indivíduos com

ferramentas facilitadoras da sua inserção.

Pontes Fortes:

- Diagnóstico das necessidades profissionais e/ou escolares dos

indivíduos;

-Estabelecimento de uma relação de proximidade por via do

acompanhamento individualizado;

- Adequação de respostas;

- Reconhecimento e utilização do serviço quer pela oferta quer pela

procura;

- Celeridade no atendimento;

Pontos Fracos:

- Ausência de feedback da população e empresas após o

encaminhamento;

- Dificuldade no encaminhamento por diminuição de respostas

profissionais e /ou formativas.

Divulgação das ofertas de emprego e de

Formação

Com esta atividade pretendeu-se facilitar a

(re)inserção dos indivíduos, quer no mercado de

trabalho, quer em formação profissional ou

modular. Assim, procedeu-se a uma divulgação

semanal de todas as ofertas de emprego e

formação, existentes na área metropolitana do

Porto.

Pontes Fortes:

- Facilidade de acesso às ofertas;

- Proximidade do serviço à população;

Pontos Fracos:

- Impossibilidade de encaminhamento direto para as ofertas,

nomeadamente no que respeitas às ofertas do IEFP.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 21

Articulação com entidades empregadoras e

instituições promotoras de formação

profissional.

Pretendeu-se com esta atividade dar continuidade

a um trabalho de articulação quer com as

entidades empregadoras, quer com as instituições

promotoras de formação profissional e escolar,

tais como: o IEFP, através dos Serviços de

Emprego do Porto e Centros de Formação

Profissional

Pontos Fortes:

- Permite o aumento das qualificações profissionais e escolares,

- Facilitar a integração dos utilizadores no mercado de trabalho.

Ponto Fracos:

- Inexistência de estratégias que permitam ao GEL ter acesso aos

resultados dos encaminhamentos realizados;

- Ausência de resposta, nomeadamente ao nível da qualificação que

abranja os diferentes tipos de necessidades.

3 - Trabalho com Jovens

A terceira valência do Centro Comunitário de Lordelo do Ouro visa um trabalho próximo com os jovens

da freguesia, com idades compreendidas entre os 9 e os 18 anos, e é planeada e desenvolvida sobretudo no

Centro de Iniciativa Jovem (Bairro de Lordelo). Divide-se em três áreas de intervenção: Orientação Profissional

e Vocacional em Situação Ocupacional, Centro de Apoio Pedagógico e Desenvolvimento de Competências

Sociais, e Animação Sociocultural.

A maioria destes jovens, residentes nos diferentes bairros de habitação social da freguesia, frequenta

os 2º e 3º ciclos de escolaridade, percebendo-se uma fragilidade na relação com a escola, que se expressa nas

taxas de absentismo, no número de retenções, nos índices de insucesso escolar, marcadas transversalmente

por questões disciplinares.

Alguns jovens frequentam ainda cursos de formação profissional ou o ensino secundário, com quem

tentamos que se envolvam ativamente no planeamento e desenvolvimento das atividades e que se figurem

como modelos positivos para os mais novos.

No ano de 2013, no âmbito da Orientação Profissional e Vocacional em Situação Ocupacional,

revalidámos a aposta na vertente mais artística, pois tem-se mostrado ser a mais motivadora para os jovens,

tendo sido desenvolvidos ateliers e workshops experimentais e novos nesta vertente. Paralelamente, propôs-se

aos jovens outras atividades e metodologias de exploração vocacional e profissional. Relativamente à

Orientação ao Estudo e Desenvolvimento de Competências Sociais, manteve-se o acompanhamento e apoio no

processo de aprendizagem dos jovens através do apoio ao estudo e esclarecimentos sobre as matérias

escolares, assim como a promoção de competências psicossociais. Na área da Animação Sociocultural, deu-se

continuidade ao trabalho de promoção da criatividade e diversificação de experiências artísticas, assim como a

devolução à comunidade dos resultados obtidos, através da apresentação pública dos produtos criados.

Manteve-se a lógica de proporcionar um referencial de aprendizagem e representação nos jovens mais novos

em relação aos mais velhos, sobretudo no âmbito dos ateliers. De seguida apresenta-se de forma esquemática

os resultados, bem como alguns dados de avaliação.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 22

Orientação Profissional e Vocacional em Situação Ocupacional

Atividade

Descrição e Objetivos Avaliação

Ateliers

Estas atividades visaram explorar interesses

profissionais de forma experimental, e

desenvolver a criatividade e aptidões relacionadas

com a vertente artística.

Dança

Nº de sessões: 35

Nº jovens abrangidos: 26

+ Potencialidades: grupo sólido e assíduo; diferentes

apresentações públicas em eventos da comunidade (Povoar;

Arca de Natal; etc).

- Dificuldades: dificuldade do grupo criar novas coreografias

autonomamente.

Percussão

Nº de sessões: 28

Nº jovens abrangidos: 40

+ Potencialidades: diferentes apresentações públicas em

eventos da comunidade (Povoar; Arca de Natal; etc).

- Dificuldades: assiduidade irregular dos jovens.

Cinema

Nº de sessões: 7

Nº jovens abrangidos: 24

+ Potencialidades: intensa transmissão de conhecimentos

- Dificuldades: atelier que teve boa adesão no ano anterior, mas

que devido a um decrescente interesse dos jovens, terminou no

final de Março.

Culinária

Nº de sessões: 2

Nº jovens abrangidos: 17

+ Potencialidades: início em Novembro, com uma periodicidade

mensal; definiram-se objetivos para o atelier como: criar no final

do ano um livro de receitas do CIJ e oferecer alguns dos

produtos confecionados a outros grupos e associações da

comunidade.

Capoeira

Nº de sessões: 4

Nº jovens abrangidos:18

+ Potencialidades: inicio em Dezembro com uma periodicidade

semanal, com boa adesão por parte dos jovens

Workshops Artísticos

Sessões de caráter pontual, dinamizadas por

monitores convidados, especialistas em áreas

culturais e desportivas não convencionais, de

Fotografia “Eu, Tu, Nós”

Nº de sessões: 4

Nº jovens abrangidos: 15

+ Potencialidades: os jovens experimentaram diferentes

máquinas, diferentes formas de tirar fotografia, diferentes

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 23

acordo com o interesse dos jovens.

Pretendeu aumentar os recursos culturais dos

jovens, permitir o contacto e experimentação com

atividades diversificadas, desenvolver novas

aptidões e interesses.

movimentos, dinâmicas e visualização de diferentes imagens

(através de revistas e jornais). Para cada fotografia, em grupo,

associaram cada fotografia a uma cor, a um som, a um cheiro e

a um sentimento.

- Dificuldades: assiduidade irregular dos jovens

Exploração vocacional em grupo

Sessões quinzenais interativas em locais

significativos da comunidade, ligadas a diferentes

áreas profissionais.

Pretendeu proporcionar uma oportunidade de

exploração de valores e de interesses vocacionais

(atividade desenvolvida em articulação com o

GEL).

Nº de sessões: 3

Nº jovens abrangidos: 6

+ Potencialidades: oportunidade de exploração de áreas

profissionais e de conhecimento das ofertas do sistema de

ensino.

- Dificuldades: baixa adesão dos jovens à atividade.

Apoio Pedagógico e Desenvolvimento de Competências Sociais

Atividade

Descrição e objetivos Avaliação

Orientação ao Estudo

Momentos de acompanhamento e apoio do

processo de aprendizagem, em grupo ou

individualmente.

Nº jovens envolvidos: 50 aprox.

+ Potencialidades: procura espontânea cada vez maior por parte

de alguns jovens; Reconhecida melhoria da situação escolar de

alguns dos jovens após a frequência mais assídua desta

atividade; realizou-se um programa sobre métodos de estudo,

de 6 sessões, que abrangeu 20 jovens

- Dificuldades: ainda alguma resistência por parte de alguns

jovens em reconhecer este espaço como um espaço de estudo,

para lá do carácter ludicopedagógico que atribuem ao C.I.J.

Mobilização e Participação Familiar e

Escolar

Atendimento a encarregados de educação.

Articulação com dispositivos de justiça de menores

e com os estabelecimentos de ensino.

Realizada de forma pontual e de acordo com as

necessidades individuais que vão surgindo.

+ Potencialidades: articulação próxima com o Agrupamento de

Escolas Leonardo Coimbra – Filho; envolvimento dos agentes

educativos no processo formativo dos jovens;

- Dificuldades: necessidade de estabelecer uma articulação mais

regular e próxima com outros Agrupamentos Escolares da

Freguesia.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 24

Animação Sociocultural

Atividade

Descrição e objetivos Avaliação

Orientação Psicossocial

Momentos de apoio individualizado solicitados

pelos jovens ou pelos técnicos do projeto, que

acontecem transversalmente construindo um fio

condutor da intervenção e das diferentes

atividades.

Nº de sessões:

Nº jovens abrangidos:

+ Potencialidades: promoção do auto conhecimento quer a nível

comportamental, quer a nível emocional; apoio à construção dos

projetos de vida; encaminhamento e articulação com

dispositivos de saúde e de educação.

Organização de Festas e Eventos

Participação em eventos e organização de festas

em datas comemorativas, de modo a apresentar à

comunidade os produtos dos ateliers

desenvolvidos no CIJ.

Nº de sessões: 5

Nº jovens abrangidos: +/- 30

+ Potencialidades: capacidade dos jovens pensarem os

objetivos das atividades e executarem o plano elaborado por

eles; criação de espaços nas festas para os jovens

demonstrarem o seu potencial criativo; bom momento de

empowerment; momento de promoção de bom relacionamento

interpessoal quer entre os jovens quer com a comunidade

Exemplos: participação no evento Arca de Natal, festa de Natal

do CIJ, etc.

Sala de Artes – Expressão artística

Atividades para desenvolvimento da criatividade e

a capacidade técnica no contexto artístico e

artesanal por meio da construção de alguns

produtos artísticos.

Nº de sessões: 5

Nº jovens abrangidos: 20

+ Potencialidades: possibilidade de trabalhar várias disciplinas

artísticas, tais como a pintura escultura, instalação, etc.; forma

de acesso a diversos materiais e instrumentos de expressão;

desenvolvimento da criatividade.

Exemplos: tela com materiais reciclados para exposição;

construção de minipostais de Natal, etc.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 25

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 26

PROJECTO METAS E5G- MEDIAR ESCOLHAS, TRABALHAR AUTONOMIAS

Descrição e estrutura da ação

O projeto METAS E5G, cujo período de execução ocorre de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de

2015, é financiado pela 5ª Geração do Programa Escolhas. A ADILO tem estado implicada no desenvolvimento

de projetos deste programa desde a sua criação em 2001. Numa primeira fase (2001-2004) enquanto parceira,

posteriormente (2004-2006) como promotora e gestora do Projeto PRELO, que terminou em outubro de 2006,

e de duas edições do Projeto METAS: 2006-2009 e 2010-2013.

Este projeto é gerido e promovido pela ADILO e no consórcio conta com Agrupamento Vertical de

Escolas Dr. Leonardo Coimbra – filho, União de Freguesias de Lordelo e Massarelos, Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens - Porto Ocidental, Serralves, Instituto Português do Desporto e Juventude e Ágil - Associação

de Jovens de Lordelo do Ouro.

A intervenção do projeto METAS está estruturada em 2 eixos fundamentais: (1) promoção do sucesso

educativo, a desenvolver com os alunos das EB1 e dos 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento Vertical de Escolas Dr.

Leonardo Coimbra - filho e (2) experimentação de atividades que favoreçam a descoberta e/ou reconhecimento

das competências de crianças e jovens de Lordelo do Ouro, por forma a facilitar e redefinir a construção dos

seus projetos de vida. O projeto adota uma metodologia de base participativa.

O primeiro eixo é desenvolvido em estreita articulação e com a participação do agrupamento de

escolas, dos alunos que frequentam as EB1 e o 2.º e 3.º ciclos e os seus encarregados de educação, quer de

forma direta, quer por intermédio da participação das associações de pais, com quem se procura desenvolver

ações que melhorem a qualidade da sua intervenção na vida da escola. Serão abrangidos 50 alunos do 1.º ciclo

e 35 dos 2.º e 3.º ciclos. Estes alunos terão apoio psicossocial e apoio pedagógico individualizado, sendo feito

um trabalho de proximidade com as famílias, bem como a articulação com dispositivos de promoção e proteção

(CPCJ e Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais)

No eixo 2, para além dos 85 destinatários diretos já referidos, serão envolvidos os restantes alunos das

escolas EB1 (191), outros jovens que frequentam o CIJ (20) e ainda jovens com percursos de vida

problemáticos e sujeitos ao cumprimento de Medidas Tutelares Educativas (20 diretos). Nas EB1, em cada

período escolar, será acompanhada uma escola cujas turmas irão participar nas oficinas de Serralves e serão

ainda desenvolvidas atividades lúdico-recreativas na hora de almoço, com o objetivo de promover momentos

experienciais e de interação positiva entre os alunos. Ao longo do ano, as turmas de 4.º ano beneficiarão de

ações de articulação com os conteúdos programáticos, através das TIC. As crianças em acompanhamento

individualizado terão um espaço privilegiado de desenvolvimentos de competências pessoais e relacionais, a

realizar ao fim de semana.

Os jovens estarão envolvidos num programa de experimentação de competências sócio-culturais e

reorientação de projetos de vida, sendo o CIJ - Centro de Iniciativa Jovem, o local de realização e de promoção

de diversas ações. Estando a Ágil, Associação de Jovens de Lordelo do Ouro, numa fase de autonomização, o

trabalho em parceria será reforçado, dando continuidade à intervenção com os jovens por via da educação não

formal, através de processos criativos e artísticos. Apostar-se-á na dinamização de ações que promovam nos

jovens o auto-reconhecimento de competências, apoiando-os na descoberta dos seus talentos e capacidades e

na concretização dos seus projetos pessoais. Para isso irão contribuir os laboratórios de artes e ambiente, as

residências artísticas, as saídas culturais e também "o teu projeto", tendo por meta o concurso anual de ideias

para jovens do PE. Apostando na mobilidade de jovens, serão promovidos intercâmbios internacionais, no

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 27

âmbito do Juventude em Ação, bem como com outros projetos do Escolhas, o que permitirá aos jovens

contactar com novas realidades, retirando daí experiências significativas para a sua vida. As atividades

desportivas assumirão um importante papel de dinamização e acompanhamento dos jovens, nomeadamente

através da criação da Metágil, um clube desportivo que contará com treinos e competições de futebol, e

posteriormente outras modalidades.

Os jovens a cumprir medidas tutelares Educativas, serão acompanhados através do Programa de Apoio

à Reinserção (PAR), que visa reforçar os fatores individuais, sociais e comunitários de proteção, de forma a

impedir a reincidência de comportamentos desviantes. Através deste programa, estes jovens serão

encaminhados para formação profissional e frequentarão ações que visam melhorar a sua empregabilidade

(técnicas de procura ativa de emprego, apoio na elaboração do CV, etc.). O PAR constituir-se-á como um

mediador entre o jovem, a DGRS e outras instituições da comunidade. A seguir apresenta-se uma síntese de

resultados.

Público-alvo Atividades Resultados

Alunos das EB1

sinalizados para

acompanhamento

Jovens

Apoio Individualizado,

Acompanhamento psicossocial

Ano letivo 2012/2013 - 35 alunos (7 da EB1 Lordelo,

17 da EB1 Condominhas e 11 da EB1 Pasteleira)

Ano letivo 2013/2014 - 27 alunos (6 EB1 Lordelo, 13

EB1 Condominhas e 8 EB1 Pasteleira)

Ao longo de 2013 – 19 jovens. 3 encaminhados

para formação (Arco Maior)

Ecarregados de

educação

Acompanhamento familiar,

Associações de pais

Envolvimento de 30 encarregados de educação

Reuniões com as 4 associações de pais para

planeamento de atividades

Professores dos alunos

sinalizados

Reuniões com professores

Sinalização dos alunos para acompanhamento

Definição de estratégias conjuntas

Alunos das EB1 M’Serralves (oficinas em Serralves)

M’ostra (atividades à hora do

almoço)

295 Alunos das 3 escolas EB1

218 Alunos das 3 escolas EB1

Alunos do 4.º ano M’Link (informática) 88 Alunos do 4.º ano

Jovens que frequentam o

CIJ

Atividades desportivas

Ateliers

Workshops desportivos

Ballet. Encaminhamento de jovens para os ateliers

do Centro Comunitário (dança, percussão, capoeira)

26 Jovens – Futebol e Hip-Hop

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 28

Jovens que frequentam o

CIJ

Atividades multimédia

Produtos culturais

Revista Mmetas

28 Jovens. 2 Emissões da RadioActive

22 Jovens. 2 Edições da revista

Jovens que frequentam o

CIJ

Atividades recreativas

Tardes dinâmicas

O teu projeto

41 Jovens. Ping pong, jogos.

14 Jovens. Implemnatação de ideias propostas

pelos jovens

Jovens que frequentam o

CIJ

Atividades culturais e artísticas

Residências artísticas

Visitas culturais

Performance “Frescura de verão”, no Serralves em

Festa

4 idas ao teatro, 1 visita por locais cuturais do Porto

Jovens que frequentam o

CIJ

Atividades TIC (informática)

DCB

Cursos TIC

Apoio às aprendizagens

56 Alunos certificados

36 Jovens. Edição vídeo, fotografia, criação de

cartazes

24 Jovens. Utilização da escola virtual, elaboração

de trabalhos para a escola.

Jovens que frequentam o

CIJ

És tu

6 Jovens participaram em workshops/formações da

sua área profissional de preferência. 1 Jovem

realizou um estágio na área de vídeo.

Jovens que frequentam o

CIJ

Intercâmbios

Let’s Go

Participação no seminário de avaliação final Unique

Year of learning, na Eslovénia. Participação num

intercâmbio de jovens na Lituânia.

Jovens da comunidade Metágil 20 Jovens, envolvidos nos treinos e angariação de

fundos para inscrição numa liga de futebol.

Jovens da comunidade Procuras emprego ou formação?

Jovens.

14 jovens. Apoio na procura de formação e

emprego. Apoio na elaboração do currículo. 3

Encaminhamentos realizados.

Jovens a cumprirem

medida tutelar

educativa, sinalizados

pela Direcção Geral de

Reinserção e dos

Serviços Prisionais.

Programa de Apoio à Reinserção

- PAR

11 Jovens para cumprimento de Tarefas a Favor da

Comunidade,

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 29

Principais resultados e desvios

Objetivo 1.1: Desenvolver ações que promovam, ao longo de três anos, o sucesso educativo de 85 alunos (50 do 1.º

ciclo e 35 dos 2.º e 3.º ciclos) do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (filho), através de apoio

psicossocial, apoio pedagógico individualizado, trabalho de proximidade com as famílias, articulação com dispositivos de

promoção e proteção e com associações de pais.

Destinatários envolvidos: Crianças e jovens, pais e professores

Ações promovidas: Apoio Individualizado, Acompanhamento psicossocial, M’ove, Reuniões com professores,

Acompanhamento familiar, Associações de pais

Resultados: O presente relatório abarca dois anos letivos. Assim, entre janeiro e junho foi iniciado o acompanhamento

de 35 crianças (7 da EB1 Lordelo, 17 da EB1 Condominhas e 11 da EB1 Pasteleira), priorizando os alunos dos 1.º, 2.º e

3.º anos. Com o início de um novo ano letivo (2013-2014) existiram alterações nas escolas, nomeadamente ao nível dos

professores, o que implicou a apresentação do projeto e posterior sinalização de alunos para apoio. Este processo

estendeu-se durante algum tempo pois os professores tinham que conhecer o ponto de situação dos alunos. Existiram

assim, e por relação ao ano letivo anterior, alterações nos alunos que estavam sinalizado já que: 1) transitaram para o

2.º ciclo; 2) deixou de se verificar a necessidade de apoio individualizado; 3) houve necessidade de priorizar casos mais

urgentes.

As sinalizações ocorreram, de novo, essencialmente ao nível do 1.º, 2.º e 3.º ano de escolaridade. Entre outubro e

dezembro estiveram em acompanhamento 27 alunos (6 EB1 Lordelo, 13 EB1 Condominhas e 8 EB1 Pasteleira), cujos

resultados obtidos no final do primeiro período do presente ano letivo não são muito satisfatórios. Verificou-se um

número considerável de novos alunos sinalizados para o projeto, já que são do 1.º ano. São alunos que revelam pouca

maturidade pouca consciência ao nível de regras de sala da aula o que é, aliás, expectável, pois alguns não

frequentaram o pré-escolar e apenas completaram seis anos já no decorrer do 1.º período. Verifica-se que são alunos

pouco estimulados ao nível dos conhecimentos em geral, e também na própria expressão oral. De forma geral o apoio e

acompanhamento centra-se no reforçar das aprendizagens, no trabalhar comportamentos, o relacionamento entre os

colegas, a postura em sala de aula, bem como despiste de necessidades ao nível familiar. De forma a superar as

dificuldades dos alunos, e por se considerar que o apoio em contexto letivo não é suficiente, realiza-se aos sábados um

reforço do apoio. Todo o trabalho é articulado e planeado com o respetivo professor da turma. Uma vez que existiram

novos casos sinalizados, foi já feito o contacto com alguns pais, ainda que este contacto mais regular tenha acontecido

essencialmente já no 2.º período (em 2014).

Foram realizadas reuniões com as associações de pais, e é mantido um contacto regular, principalmente com os

presidentes das mesmas. De referir que a associação de pais de Lordelo foi formada ao longo do segundo semestre de

2013, com novos pais envolvidos na sua dinamização. Serão mantidas reuniões mensais com as associações, para

diagnosticar necessidades e pensar soluções, bem como planear e desenvolver ações em conjunto de caráter mais

lúdico.

As oficinas em Serralves constituem-se como ótimos momentos de ligação entre a escola e o projeto, permitindo

também perceber outro tipo de questões que devem ser trabalhadas com os alunos. Sendo realizada fora da escola, num

contexto novo, conseguimos perceber hábitos, grau de autonomia e conhecimentos em geral. O mesmo acontece com as

atividades que se realizam à hora do almoço e também com a informática para as turmas de 4.º ano (ver objetivo 1.2).

Relativamente ao acompanhamento de jovens, este ocorreu no CIJ, sendo caracterizado pelo apoio psicossocial e apoio

ao estudo, bem como no encaminhamento para as diversas atividades do projeto que lhes permitem realizar novas

experiências e aprofundar conhecimentos. Assistimos no primeiro período (setembro a dezembro de 2013) a algum

desinteresse dos jovens nos momentos mais formais de estudo, mas que julgamos será ultrapassado no semestre

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 30

seguinte, pois terão o objetivo de melhorar os seus resultados. Neste semestre três alunos foram encaminhados para

formação (ver objetivo 1.3), e foram feitos contactos com uma outra jovem e escola para que integre no primeiro

semestre de 2014. Pensamos que este objetivo está a ser cumprido, tendo em conta que estamos no final do primeiro

ano do projeto e que por referência ao ano lectivo anterior estiveram em acompanhamento 54 crianças e jovens, sendo

que 35 correspondem ao 1ª ciclo, e 19 são jovens a partir do 2.º ciclo. Destes 19 jovens, 13 encontravam-se no ensino

regular e dos restantes 6, 3 estavam em formação e 3 à procura de formação. Do total de 54, 40 crianças e jovens

obtiveram sucesso escolar no final do ano letivo 2012-2013, sendo que 30 são crianças do 1.º ciclo, e 10 são jovens de

outros ciclos ou de formação profissional.

Objetivo 1.2: Envolver os destinatários diretos e indiretos do projeto (290 crianças e jovens) em atividades

experienciais, desportivas e processos artísticos, que visam a descoberta e auto-reconhecimento de competências e a

autonomização de projetos pessoais dos jovens, utilizando a metodologia da educação não formal, numa estreita

colaboração com a Ágil Associação de Jovens de Lordelo do Ouro.

Destinatários envolvidos: Jovens

Ações promovidas: M’Serralves, Tardes dinâmicas, Ateliers, Metágil, Workshops desportivos, Residências artísticas,

Visitas culturais, M’ostra (atividades hora almoço nas EB1), Free Time, Revista Mmetas, Produtos culturais, DCB e Cursos

TIC, M’link (informática para 4.º ano), Apoio às aprendizagens, O teu projeto, Voluntários, És tu, Let’s Go.

Resultados: Consideramos que este objetivo está a ser amplamente concretizado. No âmbito das atividades realizadas

com as escolas EB1, foram já envolvidos 301 alunos, que participaram em diversas iniciativas que lhes permitiram a

descoberta e auto-reconhecimento de competências.

As oficinas em Serralves (M’Serralves), em articulação com os conteúdos programáticos de estudo do meio, constituem

ótimos momentos facilitadores das aprendizagens para todas as turmas das escolas EB1 do Agrupamento, estimulando a

criatividade e imaginação das crianças de forma interativa e dinâmica. Também as atividades à hora do almoço (M’ostra),

que se realizam em cada período letivo numa escola, permitem explorar várias áreas de interesse das crianças, para

além de permitirem trabalhar questões comportamentais e de favorecerem o relacionamento entre os alunos. No final de

cada perído os alunos mostram à comunidade as atividades que desenvolveram (danças, músicas,...). Em consórcio, na

avaliação do ponto de situação do projeto, os professores indicaram que as atividades à hora do almoço têm sido muito

relevantes na dinâmica escolar. O facto de haver uma turma por dia envolvida nestas atividades mais estruturadas,

permite que a hora de almoço decorra de forma mais tranquila, pois existe menos agitação no recreio, o que leva a uma

diminuição dos conflitos. É também mais um momento para aprofundar questões de comportamento, disciplina,

concentração, motivação e criatividade. Reforçaram que, idealmente, estas atividades se deveriam manter ao longo de

todo o ano nas três escolas, e não uma vez por período, ainda que percebem que por questões logísticas e de equipa,

isso não seja possível. Neste ano deu-se continuidade às sessões de informáticas com os 4.ºs anos de escolaridade

(M’link). Foram até ao momento, certificados com o Diploma de Competências Básicas 56 alunos. No próximo semestre

pretendemos dar a oportunidade de as crianças tomarem contacto com a rádio, pelo que algumas sessões serão

destinadas a preparar uma peça para as próximas emissões. Quanto aos jovens, este foi um ano de bastantes avanços.

Com a Metágil, equipa de futebol, devido à falta de campo (a Porto Lazer apenas cedeu gratuitamente até julho), não

seu continuidade aos treinos regulares e estruturados, apenas alguns encontros em ringues locais. No entanto o grupo

continuou a ser trabalhado no sentido da angariação de fundos para inscrição na liga e aquisição de equipamentos. Estes

contactos deram já alguns resultados pois uma confeitaria local vai financiar os equipamentos. Os jovens iniciaram

também negociações com a junta de freguesia, no sentido de encontrarem um novo local para treinos, que irão reiniciar

em fevereiro de 2014. Dois jovens que se encontravam desocupados, passaram assim a ter uma presença mais regular

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 31

no CIJ, o que permitiu um acompanhamento mais regular, favorecendo a sua redefinição dos seus projetos de vida, já

que foram encaminhados para um percurso de formação para o projeto Arco Maior (ver objetivo 1.3). De salientar

também que um destes jovens integrou a Ágil associação de jovens que renovou, este ano, os seus órgãos sociais.

A nível dos produtos culturais destacamos a RadioActive101. Entre julho e dezembro colocámos duas emissões on line. A

escolha dos temas, músicas, elaboração dos separadores musicais e todas as reportagens são feitas pelos jovens, sob a

orientação e acompanhamento do dinamizador comunitário, em articulação com o monitor CID, e também de um jovens

da Ágil. A primeira emissão (final de julho) teve como tema “Os jovens e a arte” e foram apresentadas reportagens sobre

a battle de Hip-Hop que a Ágil organizou no Festival Imaginarius, de Santa Maria da Feira e também sobre o Serralves

em Festa, onde participamos com a performance “Frescura de verão”, em colaboração com a oficina de teatro da EB2/3

Leonardo Coimbra – filho. “Os jovens e a comunidade” foi o tema do segundo programa e destacou as iniciativas

desenvolvidas na freguesia que têm como objetivo envolver ativamente a comunidade: o espetáculo de Teatro

Comunitário “POVOAR”, a equipa de futebol Metágil, e também o intercâmbio na Lituânia, que se realizou em Outubro.

Este programa foi transmitido em direto da escola EB2/3 Leonardo Coimbra – filho. A par das emissões, existiram outras

iniciativas, tais como uma visita às instalações da Antena 3 e participação num programa de rádio (Fila3), e foi também

implementado um workshop de dicção. Iniciou-se a preparação da terceira emissão, para fevereiro de 2014, com o tema

“Os jovens e a educação. http://pt.radioactive101.eu/category/podcast/.

Foram lançados dois números da revista Mmetas, em estreita colaboração as atividade de informática (CID): em julho o

número 6 http://issuu.com/metas.e5g/docs/mmetas6 que inclui notícias sobre as atividades do projeto nas EB1,

Serralves em Festa, uma referência especial ao Bairro do Aleixo e com três jovens em destaque. O número 7

http://issuu.com/metas.e5g/docs/mmetas_8211a7cf1f06fe, que conta com editorial do Escolhas e várias notícias

elaboradas pelos jovens que participaram nas atividades que decorreram entre julho e dezembro de 2013, entre as

quais, acampamento, intercâmbio, És Tu, festa de natal.

Um outro produto cultural, na continuidade do projeto anterior é a curta metragem. Como já tínhamos indicado

concorremos a alguns festivais, não tendo sido selecionada. No entanto demos continuidade às apresentações da curta

em algumas escolas do Porto, e também no projeto Arco Maior. Em novembro esteve presente numa mostra de vídeos,

no âmbito do MEXE_Encontro de Arte e Comunidade, da PELE. A atividade És tu tem por objetivo favorecer o contacto

dos jovens com novas experiências das suas áreas de interesse, e apoia-los na definição dos seus projetos de vida (ver

revista Mmetas 7 com a descrição dos próprios jovens acerca destas experiências). Desta forma, um jovem participou

num campeonato de jiu jitsu e duas jovens participaram num workshop de dança africana Batoto Yetu, promovido por

um outro projeto escolhas, em Lisboa. Um jovem candidatou-se e foi seleccionado para participar no 180 creative camp,

uma série de workshops de várias áreas artísticas (vídeo, design, pintura) que lhe permitiram o contacto com outros

jovens e artistas. Em outubro o METAS foi contactado por profissional da área do vídeo, que conheceu o trabalho que os

jovens têm vindo a realizar e convidou este mesmo jovem para integrar uma equipa que estaria a filmar na Nazaré um

famoso surfista, e fazer a edição vídeo. No final do estágio o jovem foi convidado para colaborar mais regularmente com

esta equipa. Três jovens estiveram também presentes no Mira Dance, um festival de hip-hop. No âmbito da atividade

Voluntários, um grupo de jovens dedicou-se a construir uma casota para o coelho da EB1 Pasteleira. Esta atividade irá

posteriormente integrar o laboratório de ambiente que será realizado por Serralves, e que permitirá a reabilitação da

horta da referida escola. Sete jovens tiveram a oportunidade de participar num intercâmbio na Lituânia – Tomorrow

begins now – onde participaram e dinamizaram alguns workshops (breakdance, beatbox, percussão corporal, dança

africana, teatro e Ebru, artesanato da Turquia). Para além desta parte mais prática, refletiram acerca da situação atual

dos jovens e as oportunidades a que têm acesso. Estas iniciativas têm permitido que alguns jovens se aproximem da

ágil, manifestando interesse em colaborar e participar nas suas acções. No sentido de promover o contacto dos jovens

com diversas manifestações culturais, realizaram-se algumas visitas e idas a espetáculos de teatro e música.

Participamos também na Gala Escolhas, tendo um jovem ganho o prémio de mérito escolar. Deu-se continuidade aos

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 32

workshops de futebol e de hip-hop, que tem tido uma participação bastante regular de cinco jovens, sendo que em julho

participaram numa competição numa instituição social do Porto. Foi proposto por algumas jovens um atelier de ballet

que iniciou em janeiro de 2014. Os jovens candidataram-se ainda ao concurso anual de ideias do Programa Escolhas,

não tendo sido seleccionada a proposta de remodelação de um espaço público da comunidade. No âmbito do CID,

elaboraram uma proposta para a capa do DVD Escolhas Portas Abertas. Também no CID realizaram um vídeo sobre o

workshop desportivo de futebol e, para reforçar as suas aprendizagens, utilizaram a ferramenta Escola virtual.

Objetivo 1.3: Implementar um programa de apoio à reinserção, envolvendo 50 jovens, através do encaminhamento para formação

profissional e promoção de ações para melhorar a sua empregabilidade. 20 destes jovens serão encaminhados pela DGRS, para cumprir

medidas tutelares educativas, com vista a prevenir a reincidência em comportamentos desviantes.

Destinatários envolvidos: Jovens

Ações promovidas: Procuras emprego ou formaçã, Programa PAR

Resultados: Durante o ano a que se refere este relatório, o Programa PAR acolheu 11 jovens para cumprimento de Tarefas a Favor da

Comunidade, sendo que nove encaminhamentos ocorreram no primeiro semestre e dois no segundo. De salientar, mais uma vez, que os

encaminhamentos dependem exclusivamente da DGRSP (Direcção Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais), não sendo possível ao

Projeto METAS controlar ou prever o número de jovens que são encaminhados. Um dos critérios acordados com a DGRSP foi o

acolhimento de jovens residentes na freguesia de Lordelo do Ouro, o que nem sempre tem acontecido, visto que nos têm sido

encaminhados jovens de outras freguesias, uma vez que as instituições apresentam alguma resistência em acolher estes jovens.

Convém salientar que o Projeto METAS acolhe todos(as) os(as) jovens para os quais é solicitada a sua colaboração, nunca tendo

colocado qualquer entrave, mesmo quando se trata de jovens que já começaram o cumprimento da medida noutras instituições, não a

tendo terminado por vontade própria ou da instituição. Em termos de tarefas realizadas continuamos a privilegiar o CIJ (Centro de

Iniciativa Jovem), uma vez que consideramos que o cumprimento da medida não deve ter um caráter exclusivamente punitivo. Antes

pelo contrário, poderá e deverá constituir um momento de reflexão e de contacto com outras realidades e grupos de pares, que possam

contrariar um percurso de vida menos estruturado. Para além do espaço do CIJ, alguns destes jovens também cumpriram medidas no

cemitério de Lordelo do Ouro e na EB1/JI da Pasteleira, sendo que o local e o horário são sempre negociados com o destinatário do

cumprimento da medida. Durante este percurso, há sempre um acompanhamento muito próximo do jovem, por forma a que, uma vez

cumprida a medida, a frequência no espaço do CIJ possa ser mantida e a proximidade com os técnicos do Projeto METAS permita

continuar o acompanhamento da estruturação dos projetos de vida destes jovens. Existem jovens que, por via do PAR, foram

encaminhados para formação e/ou emprego. Para além disto, mantém-se quase sempre uma relação muito próxima, tendo os técnicos

do projeto já sido chamados por jovens que não residem na freguesia, mas estiveram a cumprir Tarefas a Favor da Comunidade no

Projeco METAS, para a colaboração na resolução de alguns conflitos familiares. Assim, consideramos que o Programa PAR tem tido

resultados bastante satisfatórios, superando até, por vezes, as expectativas. Não existem registos de reincidências por parte destes

jovens.

Relativamente ao encaminhamento e integração de jovens em formação, salientamos que três jovens foram encaminhado e integrados

no projeto Arco Maior, implementado sob direção do Ministério da Educação e Ciência, numa parceria entre a Direção da Santa Casa da

Misericórdia e a Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica, IEFP – Delegação do Norte e outras instituições. Desta

forma, os jovens que se encontravam desocupados, encontraram uma resposta adaptada às suas necessidades. A experiência está a ser

bastante positiva, estando os alunos bastante motivados. De salientar que especialmente dois deles, estão afastados do sistema de

ensino há muitos anos, tendo sido tentadas várias opções sem se conseguirem resultados positivos (entre elas a Turma 6 no projeto

anterior, os exames de equivalência ao 6.º ano). Estes jovens regressam frequentemente ao CIJ para procurarem algum apoio para a

realização dos trabalhos, ou apenas para contar e partilhar a sua experiência, o que nos permite uma monitorização da sua motivação e

empenho.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 33

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 34

PROGRAMA DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DA MEDIDA PIEF: Programa Integrado de

Educação e Formação (PAQPIEF)

Descrição e Estruturação da Ação

O Programa é financiado pelo ISS, I.P. – Centro Distrital Porto, no âmbito dos fundos estruturais do

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), via Fundo Social Europeu, pelo Programa Operacional

Potencial Humano (POPH) – Tipologia de Intervenção 6.11 «Programas integrados de promoção do sucesso

educativo» do eixo n.º 6, “Cidadania, inclusão e desenvolvimento social”.

O PAQPIEF tem como objetivo geral favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a

certificação escolar e profissional de menores a partir dos 15 anos, em situação de exploração do trabalho

infantil. Integra um conjunto diversificado de medidas e ações prioritariamente orientadas para a reinserção

escolar, através da integração no percurso escolar regular ou em percursos alternativos, incluindo atividades de

educação extraescolar, de ocupação e orientação vocacional e de desporto escolar, promovidas pelo MEC e

MSSS.

Ano letivo 2012/2013

Entre Janeiro e Agosto de 2013, deu-se continuidade aos grupos turma iniciados em 2012: Porto –

Infante e Porto – Aldoar. Em ambos os grupos realizaram-se ações de diagnóstico, intervenção e

acompanhamento dos alunos integrados, e sempre que necessário reuniões com encarregados de educação e

com os técnicos de acompanhamento de outras instituições, nomeadamente CPCJ, EMAT e Segurança Social.

Realizaram-se também reuniões mensais com a entidade financiadora - ISS, I.P -, e reuniões semanais com a

equipa técnica (ADILO) e técnico pedagógica (direção de turma e professores). Além destas atividades, cada

projeto desenvolveu as seguintes estratégias:

Porto – Infante (3º ciclo) - Escola Secundária Infante D. Henrique (Agrupamento de Escolas Infante D.

Henrique)

Atividades e avaliação

Almoço convívio na sala de aula, no último dia de aulas do 1º período e outro no último dia antes da

interrupção do Carnaval;

No final do 1º período, realizou-se uma ida ao Bowling e almoço convívio. Estiveram presentes 6 alunos.

Sessões de intervenção em grupo nas aulas de formação cívica em parceria com o Projeto Integrado de

Atendimento à Comunidade (PIAC). Os temas abordados prenderam-se com as vivências dos jovens:

consumo de substâncias psicotrópicas e/ou álcool; relacionamento interpessoal; auto estima e imagem

corporal, entre outros. Ainda que bastantes reticentes no início das sessões de formação, os alunos foram

demostrando interesse e participando ativamente.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 35

Atividades extracurriculares: ida ao cinema; visita ao Estádio do Dragão; almoço convívio de final de ano

letivo. Todas estas atividades tiveram uma adesão significativa e foram escolhidas de acordo com os

interesses dos alunos.

Atividades lúdicas em período de pausa escolar (visita ao Centro de Iniciativa Jovem da ADILO com a

presença de 5 alunos, durante a pausa da Páscoa). Passeio de encerramento do projeto em articulação com

o PIEF da Escola Secundária do Infante (passeio cultural pelo Porto Antigo num autocarro turístico e

passeio de barco no rio Douro).

Porto – Aldoar (3º ciclo) – Escola E.B 2/3 Manoel de Oliveira (Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira)

Atividades e avaliação

Envolvimento do grupo-turma num plano de combate ao uso de sustâncias ilícitas, que tinha como parceiro

a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS – Norte);

Comemoração dos aniversários de cada aluno;

Visualização e discussão de um filme, no cinema;

Pequeno-almoço saudável partilhado no último dia de aulas antes da pausa letiva do Carnaval;

Atividades lúdicas em período de pausa escolar (visita ao Centro de Iniciativa Jovem da ADILO, durante a

pausa da Páscoa). Passeio de encerramento do projeto em articulação com o PIEF da Escola Secundária do

Infante (passeio cultural pelo Porto Antigo num autocarro turístico e passeio de barco no rio Douro).

Ano letivo 2013/2014

Apesar de ainda não termos até agora os Planos de ação aprovados, o que tem causado grandes

constrangimentos, em Novembro de 2013, reiniciou-se os 2 grupos turma para certificação de 3º ciclo que

tinham sido desenvolvidos no ano letivo anterior: Porto – Infante e Porto – Aldoar. Deu-se ainda início ao

projeto Porto – Leonardo Coimbra, para certificação de 2º ciclo.

À semelhança do ano-letivo anterior, nos três grupos foram previstas e realizadas ações de diagnóstico,

intervenção e acompanhamento dos alunos integrados, e sempre que necessário reuniões com encarregados de

educação e com os técnicos de acompanhamento de outras instituições, nomeadamente CPCJ, EMAT e

Segurança Social. Realizaram-se também reuniões mensais com a entidade financiadora - ISS, I.P -, e reuniões

semanais com a equipa técnica (ADILO) e técnico pedagógica (direção de turma e professores). Além destas

atividades, cada projeto desenvolveu as seguintes estratégias:

Porto – Infante (3º ciclo) – Escola Secundária Infante D. Henrique (Agrupamento de Escolas Infante D.

Henrique)

Atividades e avaliação

Sentiram-se dificuldades ao nível da elevada taxa de absentismo e de atrasos dos alunos.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 36

Contactos regulares com os encarregados de educação;

Alguns alunos mostraram até à data capacidades para ter boas notas e seguir estudos

Porto – Aldoar (3º ciclo) – Escola E.B 2/3 Manoel de Oliveira (Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira)

Atividades e avaliação

Grupo estável no que se refere a problemas de indisciplina;

Os encarregados de educação são contactados sempre que os jovens faltam às aulas e, de forma geral,

comparecem na escola sempre que solicitados;

Envolvimento dos professores nas sessões de culinária promovidas pela turma PIEF e no projeto “um

professor na cozinha do PIEF” que consiste em convidar um professor para cozinhar e organizar um menu

económico;

Procura ativa de estratégias e recursos para a realização de atividades extracurriculares e visitas culturais.

Porto – Leonardo Coimbra (2º ciclo) – Escola E.B. 2/3 Leonardo Coimbra (filho)

Atividades e avaliação

Taxa de absentismo moderada;

Dificuldades ao nível do envolvimento dos alunos no projeto escolar e no combate à indisciplina. Gestão das

expectativas dos professores;

Contacto estreito com as famílias e instituições;

Realização de atividades de cariz prático e algumas fora do contexto escolar;

Procura de adaptação de estratégias, por via da realização de reuniões quinzenais entre o corpo docente e

a Técnica de Intervenção Local.

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 37

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Relatório de Atividades e Contas 2013

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro Página 38

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ENCERRAMENTO DE CONTAS DE 2012

ADILO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

4150 - PORTO

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A.D.I.L.O

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (modelo para ME)UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS31 DEZ 2013 31 DEZ 2012

NOTAS DATAS

ACTIVOActivo não corrente

0 7 030,702 955,47Activos fixos tangíveis

0Activos intangíveis

0Investimentos financeiros

0Accionistas / sócios

7 030,702 955,47

Activo corrente0Inventários

0Clientes

0Estado e outros entes públicos

0 91 348,81102 928,62Outras contas a receber

0Diferimentos

0Outros activos correntes

0 42 232,3925 850,60Caixa e depósitos bancários

133 581,20128 779,22

140 611,90131 734,69Total do activo

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio0 199,52199,52Capital realizado

0Outros instrumentos de capital próprio

0Reservas

0 30 212,3755 304,11Resultados transitados

0 7 212,187 212,18Outras variações no capital próprio

25 091,74-20 075,45Resultado líquido do período

62 715,8142 640,36Total do capital próprio

PASSIVOPassivo não corrente

0Provisões

0 2 124,33Financiamentos obtidos

0Outras contas a pagar

2 124,33

Passivo corrente0Fornecedores

0 9 161,998 951,36Estado e outros entes públicos

0 66 609,7780 142,97Outras contas a pagar

0Diferimentos

0Outros passivos correntes

75 771,7689 094,33

77 896,0989 094,33Total do passivo

140 611,90131 734,69Total do capital próprio e do passivo

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

1Pág.:Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

CLDS 01 JULHO 2010 A 22 ABRIL 2013000011Centro : -

25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 4 977,83 17 861,04 66 469,01 66 469,01

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR24 823,14 19 902,17 111 541,48 121 628,05 10 086,57

28 DIFERIMENTOS 58 366,71 58 366,71

29 800,97 37 763,21 236 377,20Classe : 2 246 463,77 10 086,57

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 10 582,66 10 582,66

63 GASTOS COM O PESSOAL 47 784,05 47 784,05

58 366,71Classe : 6 58 366,71

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 1 944,60 1 944,60 58 366,71 56 422,11

1 944,60 1 944,60Classe : 7 58 366,71 56 422,11

Totais: 31 745,57 37 763,21 296 688,51 304 830,48 8 141,97

Saldo devedor:

Saldo credor:

58 366,71

66 508,68

1Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

CLDS+000012Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 10 070,32 33 486,09 33 486,09

10 070,32Classe : 2 33 486,09 33 486,09

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS2 790,87 2 860,98 2 860,98

63 GASTOS COM O PESSOAL 7 279,45 30 625,11 30 625,11

10 070,32 33 486,09Classe : 6 33 486,09

Totais: 10 070,32 10 070,32 33 486,09 33 486,09

Saldo devedor:

Saldo credor:

33 486,09

33 486,09

2Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

RSI (01/08/2007 A __/__/____)00601Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR135 555,07 13 427,38 168 911,38 131 157,93 37 753,45

135 555,07 13 427,38 168 911,38Classe : 2 131 157,93 37 753,45

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS4 920,81 15 308,89 15 308,89

63 GASTOS COM O PESSOAL 8 506,57 115 849,04 115 849,04

13 427,38 131 157,93Classe : 6 131 157,93

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 135 555,07 135 555,07 135 555,07

135 555,07Classe : 7 135 555,07 135 555,07

Totais: 148 982,45 148 982,45 300 069,31 266 713,00 33 356,31

Saldo devedor:

Saldo credor:

168 911,38

135 555,07

3Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO 2005 A __/__/____)00602Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR88 310,31 13 218,35 146 302,81 83 710,95 62 591,86

88 310,31 13 218,35 146 302,81Classe : 2 83 710,95 62 591,86

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS8 107,32 22 084,99 22 084,99

63 GASTOS COM O PESSOAL 5 111,03 61 516,36 61 516,36

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 109,60 109,60

13 218,35 83 710,95Classe : 6 83 710,95

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 88 310,31 88 310,31 88 310,31

88 310,31Classe : 7 88 310,31 88 310,31

Totais: 101 528,66 101 528,66 230 013,76 172 021,26 57 992,50

Saldo devedor:

Saldo credor:

146 302,81

88 310,31

4Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

5ª GERAÇAO00623Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

11 079,41 4 348,27 43 198,64Classe : 2 49 206,86 6 008,22

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS2 188,77 15 361,07 15 361,07

63 GASTOS COM O PESSOAL 2 159,50 33 845,79 33 845,79

4 348,27 49 206,86Classe : 6 49 206,86

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 11 079,41 43 198,64 43 198,64

11 079,41Classe : 7 43 198,64 43 198,64

Totais: 15 427,68 15 427,68 92 405,50 92 405,50

Saldo devedor:

Saldo credor:

49 206,86

49 206,86

5Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

PIEF- Nº 12100624Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 546,69 2 686,11 20 584,33 20 584,33

546,69 2 686,11 20 584,33Classe : 2 20 584,33

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 592,04 592,04

63 GASTOS COM O PESSOAL 14 737,03 14 737,03

15 329,07Classe : 6 15 329,07

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 2 686,11 443,89 2 686,11 20 481,53 17 795,42

2 686,11 443,89 2 686,11Classe : 7 20 481,53 17 795,42

Totais: 3 232,80 3 130,00 38 599,51 41 065,86 2 466,35

Saldo devedor:

Saldo credor:

15 329,07

17 795,42

6Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

PIEF- Nº 11900625Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 534,79 2 686,11 20 265,63 20 265,63

534,79 2 686,11 20 265,63Classe : 2 20 265,63

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 342,55 342,55

63 GASTOS COM O PESSOAL 14 737,03 14 737,03

15 079,58Classe : 6 15 079,58

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 2 686,11 443,89 2 686,11 20 174,73 17 488,62

2 686,11 443,89 2 686,11Classe : 7 20 174,73 17 488,62

Totais: 3 220,90 3 130,00 38 031,32 40 440,36 2 409,04

Saldo devedor:

Saldo credor:

15 079,58

17 488,62

7Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

PIEF-Nº 18700626Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 1 567,86 2 529,45 2 529,45

1 567,86Classe : 2 2 529,45 2 529,45

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 27,60 27,60 27,60

63 GASTOS COM O PESSOAL 1 540,26 2 501,85 2 501,85

1 567,86 2 529,45Classe : 6 2 529,45

Totais: 1 567,86 1 567,86 2 529,45 2 529,45

Saldo devedor:

Saldo credor:

2 529,45

2 529,45

8Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

PIEF-Nº 18600627Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 1 540,26 2 501,85 2 501,85

1 540,26Classe : 2 2 501,85 2 501,85

63 GASTOS COM O PESSOAL 1 540,26 2 501,85 2 501,85

1 540,26 2 501,85Classe : 6 2 501,85

Totais: 1 540,26 1 540,26 2 501,85 2 501,85

Saldo devedor:

Saldo credor:

2 501,85

2 501,85

9Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

PIEF-Nº18500628Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 1 540,26 2 501,85 2 501,85

1 540,26Classe : 2 2 501,85 2 501,85

63 GASTOS COM O PESSOAL 1 540,26 2 501,85 2 501,85

1 540,26 2 501,85Classe : 6 2 501,85

Totais: 1 540,26 1 540,26 2 501,85 2 501,85

Saldo devedor:

Saldo credor:

2 501,85

2 501,85

10Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete do RazãoDezembro/2013

Débito

Com todas as contas, c/todos os centros

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

CORE00629Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 3 913,62 7 130,08 3 216,46

3 913,62Classe : 2 7 130,08 3 216,46

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1 602,20 1 602,20

63 GASTOS COM O PESSOAL 3 672,00 3 672,00

5 274,20Classe : 6 5 274,20

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3 913,62 3 913,62

Classe : 7 3 913,62 3 913,62

Totais: 9 187,82 11 043,70 1 855,88

Saldo devedor:

Saldo credor:

5 274,20

7 130,08

11Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

11 CAIXA 74,82 74,82111 Caixa 74,82 74,82

12 DEPÓSITOS À ORDEM 58 458,65 32 608,05 25 850,60121 Depositos a ordem 58 458,65 32 608,05 25 850,60121001 BES 0002 1327 3319 16 840,26 14 122,81 2 717,45

121613 ESCOLHAS 11 824,51 11 824,51

121620 CLDS 18 485,24 18 485,24

121623 PIEF 11 308,64 11 308,64

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 77 467,44 86 418,80 8 951,36242 Retenção de impostos sobre rendimentos 2 426,06 5 408,38 2 982,322421 Trabalhos dependentes 2 426,06 5 408,38 2 982,32

245 Contribuições para a segurança social 75 041,38 81 010,42 5 969,042451 Caixa de Previdencia 75 041,38 81 010,42 5 969,04

24512 Pessoal 75 041,38 81 010,42 5 969,04

25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 66 469,01 66 469,01258 Outros financiadores 66 469,01 66 469,012581 Jogos Sociais Subsidio executado 9 320,59 9 320,59

2582 POPH Subsidio Executado 57 148,42 57 148,42

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 556 248,94 533 463,29 22 785,65278 Outros devedores e credores 556 248,94 533 463,29 22 785,652781 Outros 556 248,94 533 463,29 22 785,65

27811 Nacionais 556 248,94 533 463,29 22 785,65

27811001 ADILO 31 350,79 48 386,26 17 035,47

27811601 ADILO-RENDIMENTO SOCIAL DE INSERCAO 168 911,38 131 157,93 37 753,45

27811602 ADILO-CENTRO COMUNITARIO LORDELO DO OURO 146 302,81 83 710,95 62 591,86

27811613 ADILO-PROJECTO ESCOLHAS MEDIDA IV 20 460,53 20 460,53

27811620 ADILO-CLDS 93 311,33 93 311,33

27811621 CLDS - JOGOS SOCIAIS 8 143,58 18 230,15 10 086,57

27811623 PIEF Nº119 20 174,73 22 951,74 2 777,01

27811624 PIEF Nº121 20 481,53 17 898,22 2 583,31

27811625 CORE 3 913,62 7 130,08 3 216,46

27811626 5ª GERAÇAO 43 198,64 49 206,86 6 008,22

27811627 ADILO-CLDS+ 33 486,09 33 486,09

27811628 PIEF Nº187 2 529,45 2 529,45

27811629 PIEF Nº186 2 501,85 2 501,85

27811630 PIEF Nº185 2 501,85 2 501,85

28 DIFERIMENTOS 58 366,71 58 366,71282 Rendimentos a reconhecer 58 366,71 58 366,712828 Subsidio executado (a reconhecer) 58 366,71 58 366,71

43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 4 075,23 126 739,91 123 784,44 2 955,47433 Equipamento básico 86 812,36 86 812,364331 Geral 86 812,36 86 812,36

43311 Nacional 86 812,36 86 812,36

A Transportar:

1Pág.:

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903 897,93 777 400,68 126 497,25

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

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Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

903 897,93Transporte: 777 400,68 126 497,25

433119 Nao dedutivel 86 812,36 86 812,36

435 Equipamento administrativo 39 768,43 39 768,434351 Geral 39 768,43 39 768,43

43511 Nacional 39 768,43 39 768,43

435119 Nao dedutivel 39 768,43 39 768,43

43511901 geral 18 131,89 18 131,89

43511902 CLDS 21 636,54 21 636,54

437 Outros activos fixos tangíveis 159,12 159,124376 OUT.ACT.FIXOS TANG.-FERRAMENTAS E UTENS. 159,12 159,12

43761 Geral 159,12 159,12

437611 Nacional 159,12 159,12

4376119 Nao dedutivel 159,12 159,12

438 Depreciações acumuladas 4 075,23 123 784,44 123 784,444383 Equipamento básico 92 329,34 92 329,34

43831 Geral 92 329,34 92 329,34

438311 Nacional 92 329,34 92 329,34

4385 Equipamento administrativo 4 075,23 29 256,69 29 256,69

43851 Geral 4 075,23 29 256,69 29 256,69

438511 Nacional 4 075,23 29 256,69 29 256,69

4387 Outros activos fixos tangíveis 2 198,41 2 198,41

43871 Geral 2 198,41 2 198,41

438711 Nacional 2 198,41 2 198,41

51 CAPITAL 199,52 199,52511 Capital Social 199,52 199,52

56 RESULTADOS TRANSITADOS 16 511,20 71 815,31 55 304,11561 Res. Transitados acumulados 62 358,92 62 358,92

562 Correccoes 16 511,20 9 456,39 7 054,81562001 RSI 3 14 311,20 14 311,20

562002 RSI 2 2 200,00 2 200,00

562003 EXITO EQUAL 9 456,39 9 456,39

59 OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 7 212,18 7 212,18593 Subsídios 7 212,18 7 212,185932 Subsídios (27) 7 212,18 7 212,18

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 68 762,98 68 762,98622 Serviços especializados 21 467,18 21 467,186221 Trabalhos especializados 6 097,05 6 097,05

62211 Mercado Nacional 6 097,05 6 097,05

622112 Nao dedutivel 6 097,05 6 097,05

6221121 Geral 6 097,05 6 097,05

6223 Vigilância e segurança 373,41 373,41

62231 Mercado Nacional 373,41 373,41

622312 Nao Dedutivel 373,41 373,41

A Transportar:

2Pág.:

Documento emitido em: EUR

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4 075,23 966 807,14 980 412,13 13 604,99

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

4 075,23 966 807,14Transporte: 980 412,13 13 604,99

6224 Honorários 11 850,00 11 850,00

62241 De Residentes No Territorio Nacional 11 850,00 11 850,00

622411 Geral 11 850,00 11 850,00

6224112 Nao Dedutivel 11 850,00 11 850,00

6226 Conservação e reparação 3 146,72 3 146,72

62261 Mercado Nacional 3 146,72 3 146,72

622611 Dedutivel 2 553,86 2 553,86

6226112 Outras Reparaçoes 2 553,86 2 553,86

62261122 Outras 2 553,86 2 553,86

622612 Nao Dedutivel 592,86 592,86

6226122 Outras Reparaçoes 592,86 592,86

62261222 Outras 592,86 592,86

623 Materiais 11 387,46 11 387,466231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 533,69 533,69

62311 Mercado Nacional 533,69 533,69

623111 Geral 533,69 533,69

6231112 Nao Dedutivel 533,69 533,69

6232 Livros e documentação técnica 4 437,32 4 437,32

62321 Mercado Nacional 4 437,32 4 437,32

623211 Dedutivel 365,86 365,86

6232115 Material Didactico 365,86 365,86

623212 Nao Dedutivel 4 071,46 4 071,46

6232125 Material Didactico 4 071,46 4 071,46

6233 Material de escritório 6 416,45 6 416,45

62331 Mercado Nacional 6 416,45 6 416,45

623311 Dedutivel 3 152,70 3 152,70

6233112 Nao Dedutivel 3 152,70 3 152,70

623312 Nao Dedutivel 3 263,75 3 263,75

624 Energia e fluídos 3 656,37 3 656,376241 Electricidade 3 342,62 3 342,62

62411 Dedutivel 199,75 199,75

624112 199,75 199,75

6241122 Sede e/ou sucursal 199,75 199,75

62412 Nao Dedutivel 3 142,87 3 142,87

624121 Habitação e sede (25%) 326,82 326,82

624122 Sede e/ou sucursal 2 816,05 2 816,05

6242 Combustíveis 80,00 80,00

62422 Gasolina 80,00 80,00

624222 Nao Dedutivel 80,00 80,00

6242222 Outras 80,00 80,00

6243 Água 230,98 230,98

62431 Dedutivel 31,76 31,76

624312 31,76 31,76

A Transportar:

3Pág.:

Documento emitido em: EUR

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4 075,23 996 645,70 980 412,13 16 233,57

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

4 075,23 996 645,70Transporte: 980 412,13 16 233,57

6243121 Habitação e Sede 31,76 31,76

62432 Nao Dedutivel 178,14 178,14

624321 Habitação e Sede 74,05 74,05

624322 Sede e/ou sucursal 104,09 104,09

62433 Isento 21,08 21,08

6248 Outros fluídos 2,77 2,77

62482 Nao Dedutivel 2,77 2,77

625 Deslocações, estadas e transportes 6 926,80 6 926,806251 Deslocações e estadas 6 926,80 6 926,80

62511 Em Territorio Nacional 6 926,80 6 926,80

625112 Nao Dedutivel 6 926,80 6 926,80

6251121 Estadias 307,20 307,20

62511212 Sem Tributação 307,20 307,20

6251122 Deslocaçoes 5 368,10 5 368,10

6251123 Alimentaçao 1 251,50 1 251,50

62511232 Sem Tributaçao Autonoma 1 251,50 1 251,50

626 Serviços diversos 25 325,17 25 325,176261 Rendas e alugueres 10 949,50 10 949,50

62611 Com I.V.A. dedutivel 2 749,50 2 749,50

626111 Instalaçoes para actividade 2 749,50 2 749,50

6261111 Com I.V.A. dedutivel 799,50 799,50

62611115 Outras 799,50 799,50

6261112 Com I.V.A. nao dedutivel 1 950,00 1 950,00

62611121 Instalacoes para a actividade 1 950,00 1 950,00

62612 Com I.V.A. nao dedutivel 2 400,00 2 400,00

626121 Instalacoes para a actividade 2 400,00 2 400,00

62613 Isento 5 800,00 5 800,00

626131 Instalacoes para a actividade 4 800,00 4 800,00

626135 Outras 1 000,00 1 000,00

6262 Comunicação 8 584,93 8 584,93

62621 Dedutivel 4 166,37 4 166,37

626211 Comunicação 4 166,37 4 166,37

6262112 Nao Dedutivel 4 166,37 4 166,37

62621121 Habitação e Sede 455,30 455,30

62621122 Sede e/ou sucursal 3 711,07 3 711,07

62622 Nao Dedutivel 4 279,96 4 279,96

626222 Sede e/ou sucursal 4 279,96 4 279,96

62623 Isento 138,60 138,60

6263 Seguros 677,02 677,02

62631 De Vida e Acid.Pess. Nao Obrigat. 25,50 25,50

626311 Seguros 12,75 12,75

6263113 Isento 12,75 12,75

626313 Isento 12,75 12,75

A Transportar:

4Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

4 075,23 1 023 334,42 980 412,13 42 922,29

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CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

4 075,23 1 023 334,42Transporte: 980 412,13 42 922,29

62632 Outros 126,45 126,45

626323 Isento 126,45 126,45

6263231 Seguro Multiriscos 60,79 60,79

6263233 Comercio 65,66 65,66

62633 Automoveis 525,07 525,07

626333 Isento 525,07 525,07

6263332 Outras 525,07 525,07

6267 Limpeza, higiene e conforto 16,05 16,05

62671 Mercado Nacional 16,05 16,05

626712 Nao Dedutivel 16,05 16,05

6267121 Geral 16,05 16,05

6268 Outros serviços 5 097,67 5 097,67

62681 Mercado Nacional 5 097,67 5 097,67

626812 Nao Dedutivel 5 097,67 5 097,67

6268121 Geral 5 097,67 5 097,67

63 GASTOS COM O PESSOAL 330 271,96 330 271,96632 Remunerações do pessoal 256 298,94 256 298,946323 Outros Sectores 256 298,94 256 298,94

635 Encargos sobre remunerações 53 217,83 53 217,836353 Outros Sectores 53 217,83 53 217,83

63531 Geral 53 217,83 53 217,83

635311 Seguranca Social 49 365,36 49 365,36

635312 Caixa Geral de Aposentacoes 3 852,47 3 852,47

636 Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais 2 085,26 2 085,266363 Outros Sectores 2 085,26 2 085,26

639 Outros gastos com o pessoal (9) 18 669,93 18 669,936391 Subsidios de Alimentacao 18 669,93 18 669,93

63913 Outros Sectores 18 669,93 18 669,93

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.4 075,23 4 075,23 4 075,23642 Activos fixos tangíveis 4 075,23 4 075,23 4 075,236423 Equipamento básico 224,91 224,91 224,91

6425 Equipamento administrativo 3 608,32 3 608,32 3 608,32

6426 Equipamentos biológicos 242,00 242,00 242,00

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 109,60 109,60681 Impostos 109,60 109,606812 Impostos indirectos 109,60 109,60

68124 Imp. sobre transp. rodoviários 109,60 109,60

681242 Sem Tributaçao Autonoma 109,60 109,60

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 7 316,82 390 461,14 383 144,32751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 7 316,82 390 461,14 383 144,327511 Comparticipacao de subsidios a exploracao 7 316,82 390 461,14 383 144,32

751101 CLDS 1 944,60 58 366,71 56 422,11

A Transportar:

5Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

4 075,23 4 075,23 1 365 501,05 1 081 977,48 283 523,57

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CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralRegularização/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

4 075,23 4 075,23 1 365 501,05Transporte: 1 081 977,48 283 523,57

751102 Escolhas 43 198,64 43 198,64

751103 RSI 135 555,07 135 555,07

751105 CENTRO COMUNITARIO 88 310,31 88 310,31

751106 Projecto nº 121 - AQPIEF 2 686,11 20 481,53 17 795,42

751107 Projecto nº 119 - AQPIEF 2 686,11 20 174,73 17 488,62

751108 ESCOLHAS 20 460,53 20 460,53

751109 CORE 3 913,62 3 913,62

81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 25 091,74 25 091,74818 Resultado líquido 25 091,74 25 091,748181 Resultado liquido do exercicio 25 091,74 25 091,74

Totais: 4 075,23 4 075,23 1 395 965,01 1 395 965,01

Saldo devedor:

Saldo credor:

675 250,10

675 250,10

6Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

11 CAIXA 74,82 74,82 74,82

111 Caixa 74,82 74,82 74,82

12 DEPÓSITOS À ORDEM 16 301,08 32 608,05 58 458,65 32 608,05 25 850,60

121 Depositos a ordem 16 301,08 32 608,05 58 458,65 32 608,05 25 850,60

121001 BES 0002 1327 3319 14 122,81 16 840,26 14 122,81 2 717,45

121613 ESCOLHAS 4 992,44 11 824,51 11 824,51

121620 CLDS 18 485,24 18 485,24 18 485,24

121623 PIEF 11 308,64 11 308,64 11 308,64

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 8 951,36 77 467,44 86 418,80 8 951,36

242 Retenção de impostos sobre rendimentos 2 982,32 2 426,06 5 408,38 2 982,32

2421 Trabalhos dependentes 2 982,32 2 426,06 5 408,38 2 982,32

245 Contribuições para a segurança social 5 969,04 75 041,38 81 010,42 5 969,04

2451 Caixa de Previdencia 5 969,04 75 041,38 81 010,42 5 969,04

24512 Pessoal 5 969,04 75 041,38 81 010,42 5 969,04

25 FINANCIAMENTOS OBTIDOS4 977,83 17 861,04 66 469,01 66 469,01

258 Outros financiadores 4 977,83 17 861,04 66 469,01 66 469,01

2581 Jogos Sociais Subsidio executado 4 977,83 9 320,59 9 320,59

2582 POPH Subsidio Executado 17 861,04 57 148,42 57 148,42

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR312 660,73 71 180,79 566 529,21 543 743,56 22 785,65

278 Outros devedores e credores312 660,73 71 180,79 566 529,21 543 743,56 22 785,65

2781 Outros 312 660,73 71 180,79 566 529,21 543 743,56 22 785,65

27811 Nacionais 312 660,73 71 180,79 566 529,21 543 743,56 22 785,65

27811001 ADILO 31 350,79 193,70 31 350,79 48 579,96 17 229,17

27811601 ADILO-RENDIMENTO SOCIAL DE INSERCAO135 555,07 13 427,38 168 911,38 131 157,93 37 753,45

27811602 ADILO-CENTRO COMUNITARIO LORDELO DO OURO88 310,31 13 218,35 146 302,81 83 710,95 62 591,86

27811613 ADILO-PROJECTO ESCOLHAS MEDIDA IV20 460,53 20 460,53 20 460,53

27811620 ADILO-CLDS 14 736,57 10 086,57 93 311,33 103 397,90 10 086,57

27811621 CLDS - JOGOS SOCIAIS 10 086,57 9 815,60 18 230,15 18 230,15

27811623 PIEF Nº119 534,79 2 686,11 20 265,63 20 265,63

27811624 PIEF Nº121 546,69 2 686,11 20 584,33 20 584,33

27811625 CORE 3 913,62 7 130,08 3 216,46

27811626 5ª GERAÇAO 11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

27811627 ADILO-CLDS+ 10 070,32 33 486,09 33 486,09

27811628 PIEF Nº187 1 567,86 2 529,45 2 529,45

27811629 PIEF Nº186 1 540,26 2 501,85 2 501,85

27811630 PIEF Nº185 1 540,26 2 501,85 2 501,85

28 DIFERIMENTOS 58 366,71 58 366,71

282 Rendimentos a reconhecer 58 366,71 58 366,71

2828 Subsidio executado (a reconhecer) 58 366,71 58 366,71

43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 126 739,91 119 709,21 7 030,70

433 Equipamento básico 86 812,36 86 812,36

4331 Geral 86 812,36 86 812,36

43311 Nacional 86 812,36 86 812,36

A Transportar:

1Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

333 939,64 130 676,06 914 178,20 787 680,95 126 497,25

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

333 939,64 130 676,06 914 178,20Transporte: 787 680,95 126 497,25

433119 Nao dedutivel 86 812,36 86 812,36

435 Equipamento administrativo 39 768,43 39 768,43

4351 Geral 39 768,43 39 768,43

43511 Nacional 39 768,43 39 768,43

435119 Nao dedutivel 39 768,43 39 768,43

43511901 geral 18 131,89 18 131,89

43511902 CLDS 21 636,54 21 636,54

437 Outros activos fixos tangíveis 159,12 159,12

4376 OUT.ACT.FIXOS TANG.-FERRAMENTAS E UTENS. 159,12 159,12

43761 Geral 159,12 159,12

437611 Nacional 159,12 159,12

4376119 Nao dedutivel 159,12 159,12

438 Depreciações acumuladas 119 709,21 119 709,21

4383 Equipamento básico 92 329,34 92 329,34

43831 Geral 92 329,34 92 329,34

438311 Nacional 92 329,34 92 329,34

4385 Equipamento administrativo 25 181,46 25 181,46

43851 Geral 25 181,46 25 181,46

438511 Nacional 25 181,46 25 181,46

4387 Outros activos fixos tangíveis 2 198,41 2 198,41

43871 Geral 2 198,41 2 198,41

438711 Nacional 2 198,41 2 198,41

51 CAPITAL 199,52 199,52

511 Capital Social 199,52 199,52

56 RESULTADOS TRANSITADOS 16 511,20 71 815,31 55 304,11

561 Res. Transitados acumulados 62 358,92 62 358,92

562 Correccoes 16 511,20 9 456,39 7 054,81

562001 RSI 3 14 311,20 14 311,20

562002 RSI 2 2 200,00 2 200,00

562003 EXITO EQUAL 9 456,39 9 456,39

59 OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 7 212,18 7 212,18

593 Subsídios 7 212,18 7 212,18

5932 Subsídios (27) 7 212,18 7 212,18

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS18 035,37 68 762,98 68 762,98

622 Serviços especializados 1 726,24 21 467,18 21 467,18

6221 Trabalhos especializados 777,14 6 097,05 6 097,05

62211 Mercado Nacional 777,14 6 097,05 6 097,05

622112 Nao dedutivel 777,14 6 097,05 6 097,05

6221121 Geral 777,14 6 097,05 6 097,05

6223 Vigilância e segurança 373,41 373,41

62231 Mercado Nacional 373,41 373,41

622312 Nao Dedutivel 373,41 373,41

A Transportar:

2Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

334 716,78 130 676,06 977 087,41 986 617,17 9 529,76

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

334 716,78 130 676,06 977 087,41Transporte: 986 617,17 9 529,76

6224 Honorários 875,00 11 850,00 11 850,00

62241 De Residentes No Territorio Nacional 875,00 11 850,00 11 850,00

622411 Geral 875,00 11 850,00 11 850,00

6224112 Nao Dedutivel 875,00 11 850,00 11 850,00

6226 Conservação e reparação 74,10 3 146,72 3 146,72

62261 Mercado Nacional 74,10 3 146,72 3 146,72

622611 Dedutivel 74,10 2 553,86 2 553,86

6226112 Outras Reparaçoes 74,10 2 553,86 2 553,86

62261122 Outras 74,10 2 553,86 2 553,86

622612 Nao Dedutivel 592,86 592,86

6226122 Outras Reparaçoes 592,86 592,86

62261222 Outras 592,86 592,86

623 Materiais 2 281,30 11 387,46 11 387,46

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido288,57 533,69 533,69

62311 Mercado Nacional 288,57 533,69 533,69

623111 Geral 288,57 533,69 533,69

6231112 Nao Dedutivel 288,57 533,69 533,69

6232 Livros e documentação técnica 842,37 4 437,32 4 437,32

62321 Mercado Nacional 842,37 4 437,32 4 437,32

623211 Dedutivel 365,86 365,86

6232115 Material Didactico 365,86 365,86

623212 Nao Dedutivel 842,37 4 071,46 4 071,46

6232125 Material Didactico 842,37 4 071,46 4 071,46

6233 Material de escritório 1 150,36 6 416,45 6 416,45

62331 Mercado Nacional 1 150,36 6 416,45 6 416,45

623311 Dedutivel 1 150,36 3 152,70 3 152,70

6233112 Nao Dedutivel 1 150,36 3 152,70 3 152,70

623312 Nao Dedutivel 3 263,75 3 263,75

624 Energia e fluídos 351,34 3 656,37 3 656,37

6241 Electricidade 313,22 3 342,62 3 342,62

62411 Dedutivel 199,75 199,75

624112 199,75 199,75

6241122 Sede e/ou sucursal 199,75 199,75

62412 Nao Dedutivel 313,22 3 142,87 3 142,87

624121 Habitação e sede (25%) 326,82 326,82

624122 Sede e/ou sucursal 313,22 2 816,05 2 816,05

6242 Combustíveis 80,00 80,00

62422 Gasolina 80,00 80,00

624222 Nao Dedutivel 80,00 80,00

6242222 Outras 80,00 80,00

6243 Água 38,12 230,98 230,98

62431 Dedutivel 31,76 31,76

624312 31,76 31,76

A Transportar:

3Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

338 260,40 130 676,06 1 006 925,97 986 617,17 20 308,80

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

338 260,40 130 676,06 1 006 925,97Transporte: 986 617,17 20 308,80

6243121 Habitação e Sede 31,76 31,76

62432 Nao Dedutivel 38,12 178,14 178,14

624321 Habitação e Sede 74,05 74,05

624322 Sede e/ou sucursal 38,12 104,09 104,09

62433 Isento 21,08 21,08

6248 Outros fluídos 2,77 2,77

62482 Nao Dedutivel 2,77 2,77

625 Deslocações, estadas e transportes541,40 6 926,80 6 926,80

6251 Deslocações e estadas 541,40 6 926,80 6 926,80

62511 Em Territorio Nacional 541,40 6 926,80 6 926,80

625112 Nao Dedutivel 541,40 6 926,80 6 926,80

6251121 Estadias 307,20 307,20

62511212 Sem Tributação 307,20 307,20

6251122 Deslocaçoes 396,10 5 368,10 5 368,10

6251123 Alimentaçao 145,30 1 251,50 1 251,50

62511232 Sem Tributaçao Autonoma 145,30 1 251,50 1 251,50

626 Serviços diversos 13 135,09 25 325,17 25 325,17

6261 Rendas e alugueres 8 200,00 10 949,50 10 949,50

62611 Com I.V.A. dedutivel 2 749,50 2 749,50

626111 Instalaçoes para actividade 2 749,50 2 749,50

6261111 Com I.V.A. dedutivel 799,50 799,50

62611115 Outras 799,50 799,50

6261112 Com I.V.A. nao dedutivel 1 950,00 1 950,00

62611121 Instalacoes para a actividade 1 950,00 1 950,00

62612 Com I.V.A. nao dedutivel 2 400,00 2 400,00 2 400,00

626121 Instalacoes para a actividade 2 400,00 2 400,00 2 400,00

62613 Isento 5 800,00 5 800,00 5 800,00

626131 Instalacoes para a actividade 4 800,00 4 800,00 4 800,00

626135 Outras 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6262 Comunicação 593,67 8 584,93 8 584,93

62621 Dedutivel 52,99 4 166,37 4 166,37

626211 Comunicação 52,99 4 166,37 4 166,37

6262112 Nao Dedutivel 52,99 4 166,37 4 166,37

62621121 Habitação e Sede 455,30 455,30

62621122 Sede e/ou sucursal 52,99 3 711,07 3 711,07

62622 Nao Dedutivel 540,68 4 279,96 4 279,96

626222 Sede e/ou sucursal 540,68 4 279,96 4 279,96

62623 Isento 138,60 138,60

6263 Seguros 677,02 677,02

62631 De Vida e Acid.Pess. Nao Obrigat. 25,50 25,50

626311 Seguros 12,75 12,75

6263113 Isento 12,75 12,75

626313 Isento 12,75 12,75

A Transportar:

4Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

347 633,59 130 676,06 1 033 614,69 986 617,17 46 997,52

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Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

347 633,59 130 676,06 1 033 614,69Transporte: 986 617,17 46 997,52

62632 Outros 126,45 126,45

626323 Isento 126,45 126,45

6263231 Seguro Multiriscos 60,79 60,79

6263233 Comercio 65,66 65,66

62633 Automoveis 525,07 525,07

626333 Isento 525,07 525,07

6263332 Outras 525,07 525,07

6267 Limpeza, higiene e conforto 16,05 16,05

62671 Mercado Nacional 16,05 16,05

626712 Nao Dedutivel 16,05 16,05

6267121 Geral 16,05 16,05

6268 Outros serviços 4 341,42 5 097,67 5 097,67

62681 Mercado Nacional 4 341,42 5 097,67 5 097,67

626812 Nao Dedutivel 4 341,42 5 097,67 5 097,67

6268121 Geral 4 341,42 5 097,67 5 097,67

63 GASTOS COM O PESSOAL 27 677,33 330 271,96 330 271,96

632 Remunerações do pessoal 21 372,38 256 298,94 256 298,94

6323 Outros Sectores 21 372,38 256 298,94 256 298,94

635 Encargos sobre remunerações4 690,89 53 217,83 53 217,83

6353 Outros Sectores 4 690,89 53 217,83 53 217,83

63531 Geral 4 690,89 53 217,83 53 217,83

635311 Seguranca Social 4 199,99 49 365,36 49 365,36

635312 Caixa Geral de Aposentacoes 490,90 3 852,47 3 852,47

636 Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais 2 085,26 2 085,26

6363 Outros Sectores 2 085,26 2 085,26

639 Outros gastos com o pessoal (9)1 614,06 18 669,93 18 669,93

6391 Subsidios de Alimentacao 1 614,06 18 669,93 18 669,93

63913 Outros Sectores 1 614,06 18 669,93 18 669,93

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 109,60 109,60

681 Impostos 109,60 109,60

6812 Impostos indirectos 109,60 109,60

68124 Imp. sobre transp. rodoviários 109,60 109,60

681242 Sem Tributaçao Autonoma 109,60 109,60

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO7 316,82 256 293,10 7 316,82 390 461,14 383 144,32

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos7 316,82 256 293,10 7 316,82 390 461,14 383 144,32

7511 Comparticipacao de subsidios a exploracao7 316,82 256 293,10 7 316,82 390 461,14 383 144,32

751101 CLDS 1 944,60 1 944,60 58 366,71 56 422,11

751102 Escolhas 11 079,41 43 198,64 43 198,64

751103 RSI 135 555,07 135 555,07 135 555,07

751105 CENTRO COMUNITARIO 88 310,31 88 310,31 88 310,31

751106 Projecto nº 121 - AQPIEF 2 686,11 443,89 2 686,11 20 481,53 17 795,42

751107 Projecto nº 119 - AQPIEF 2 686,11 443,89 2 686,11 20 174,73 17 488,62

A Transportar:

5Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

386 969,16 386 969,16 1 377 078,31 1 373 164,69 3 913,62

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

386 969,16 386 969,16 1 377 078,31Transporte: 1 373 164,69 3 913,62

751108 ESCOLHAS 20 460,53 20 460,53 20 460,53

751109 CORE 3 913,62 3 913,62

81 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 25 091,74 25 091,74

818 Resultado líquido 25 091,74 25 091,74

8181 Resultado liquido do exercicio 25 091,74 25 091,74

Totais: 386 969,16 386 969,16 1 402 170,05 1 402 170,05

Saldo devedor:

Saldo credor:

668 591,56

668 591,56

6Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez1 -

Val. Var. % Var.EXISTENCIAS

31-Compras

32-Mercadorias

34-Produtos acabad

34-Subprodutos, de

36-Materias-primas

36-Produtos e Trab

37-Adianta.por con

38-Regularizacao d

39-Provisoes para

Sub-total

Sub-Total (2012)Acumulado

Acumulado (2012)

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2 -

Val. Var. % Var.OUTRAS DESPESAS

62-Fornecimentos e serv 5 556 4 189 2 260 10 719 4 914 4 144 3 277 3 617 2 561 3 430 6 062 18 0355 556 9 745 12 005 22 723 27 637 31 781 35 058 38 675 41 236 44 666 50 728 68 763

-1 155 -1,65

63-Impostos 31 433 27 000 29 243 38 589 22 893 33 932 23 281 20 125 20 885 21 971 33 244 27 67731 433 58 433 87 675 126 264 149 157 183 089 206 370 226 495 247 380 269 351 302 595 330 272

-87 686 -20,98

64-Remuneracoes do -7 212 -100,00

1Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2 -

Val. Var. % Var.OUTRAS DESPESAS

65-Outros custos operac

66-Amortizacoes de exer 4 0754 075

4 075 100,00

67-Provisoes do exercic

68-Custos e perdas fina 55 5555 55 55 55 55 55 55 110 110

-5 147 -97,91

69-Custos e perdas extr -76 -100,00

Sub-total 36 989 31 189 31 502 49 362 27 806 38 076 26 558 23 742 23 446 25 400 39 361 49 788

Sub-Total (2012) 37 934 30 681 33 786 33 603 31 731 58 364 39 319 28 330 45 202 34 898 62 618 63 956Acumulado 36 989 68 178 99 680 149 043 176 849 214 926 241 483 265 225 288 671 314 071 353 432 403 220

Acumulado (2012) 37 934 68 615 102 401 136 004 167 735 226 098 265 417 293 746 338 948 373 846 436 464 500 420

-97 200 -27,57

CUSTOS 36 989 31 189 31 502 49 362 27 806 38 076 26 558 23 742 23 446 25 400 39 361 49 788

CUSTOS (2012) 37 934 30 681 33 786 33 603 31 731 58 364 39 319 28 330 45 202 34 898 62 618 63 956CUSTOS Acumulados 36 989 68 178 99 680 149 043 176 849 214 926 241 483 265 225 288 671 314 071 353 432 403 220

CUSTOS Acumulado (2012) 37 934 68 615 102 401 136 004 167 735 226 098 265 417 293 746 338 948 373 846 436 464 500 420

-97 200 -12,97

PROVEITOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez3 -

Val. Var. % Var.PROVEITOS

71-Vendas

72-Prestacoes de servic

73-Proveitos suplementa

74-SUBSIDIOS A EXP

2Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

PROVEITOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez3 -

Val. Var. % Var.PROVEITOS

75-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 1 039 17 405 39 924 3 914 24 782 18 198 28 907 248 9761 039 18 443 58 367 62 280 62 280 87 062 105 261 134 168 134 168 134 168 383 144

-94 669 -19,81

76-OUTROS PROVEITO

78-Proveitos e ganhos f -51 774 -100,00

79-Proveito e ganhos ex

Sub-total 1 039 17 405 39 924 3 914 24 782 18 198 28 907 248 976

Sub-Total (2012) 44 562 146 120 62 161 29 551 22 842 14 117 210 234Acumulado 1 039 18 443 58 367 62 280 62 280 87 062 105 261 134 168 134 168 134 168 383 144

Acumulado (2012) 44 562 44 562 44 562 44 562 190 682 252 843 252 843 282 394 282 394 305 236 319 353 529 587

-146 442 -14,98

PROVEITOS 1 039 17 405 39 924 3 914 24 782 18 198 28 907 248 976

PROVEITOS (2012) 44 562 146 120 62 161 29 551 22 842 14 117 210 234PROVEITOS Acumulados 1 039 18 443 58 367 62 280 62 280 87 062 105 261 134 168 134 168 134 168 383 144

PROVEITOS Acumulado (2012) 44 562 44 562 44 562 44 562 190 682 252 843 252 843 282 394 282 394 305 236 319 353 529 587

-146 442 -14,98

Resultados -36 989 -30 151 -14 098 -9 439 -23 893 -38 076 -1 776 -5 544 5 461 -25 400 -39 361 199 189Resultados Acumulado -36 989 -67 139 -81 237 -90 676 -114 569 -152 645 -154 421 -159 964 -154 503 -179 903 -219 264 -20 075

Resultados (2012) 6 628 -30 681 -33 786 -33 603 114 389 3 798 -39 319 1 222 -45 202 -12 056 -48 501 146 278Resultados Acumulado (2012) 6 628 -24 054 -57 840 -91 442 22 947 26 745 -12 574 -11 352 -56 554 -68 611 -117 111 29 167

-20 075 -13,61

3Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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Resultado Final: -20 062,47

2013

Análise de ResultadosMensal

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Designação A Deduzir A AcrescerLucro Tributável

-BENEF.FISCAIS 0,00

62227312-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

622989-Outros custos nao co 0,00

626311-De Vida e Acid.Pess. 12,75

639212-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639222-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639232-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639242-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

6881-Cor. relaticvas a ex 0,00

68885-Multas e penalidades 0,00

69116-Juros compensatorios 0,00

7882-Excesso de estimativ 0,00

Totais: 0,00 12,75

4Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CORE]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez1 -

Val. Var. % Var.EXISTENCIAS

31-Compras

32-Mercadorias

34-Produtos acabad

34-Subprodutos, de

36-Materias-primas

36-Produtos e Trab

37-Adianta.por con

38-Regularizacao d

39-Provisoes para

Sub-total

Sub-Total (2012)Acumulado

Acumulado (2012)

1Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CORE]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2 -

Val. Var. % Var.OUTRAS DESPESAS

62-Fornecimentos e serv 1 6021 602 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602

1 602 100,00

63-Impostos 3 6723 672 3 672 3 672 3 672 3 672 3 672 3 672 3 672

3 672 100,00

64-Remuneracoes do

65-Outros custos operac

66-Amortizacoes de exer

67-Provisoes do exercic

68-Custos e perdas fina

69-Custos e perdas extr

Sub-total 5 274

Sub-Total (2012)Acumulado 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274

Acumulado (2012)

5 274 25,00

2Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CORE]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS 5 274

CUSTOS (2012)CUSTOS Acumulados 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274 5 274

CUSTOS Acumulado (2012)

5 274 11,76

PROVEITOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez3 -

Val. Var. % Var.PROVEITOS

71-Vendas

72-Prestacoes de servic

73-Proveitos suplementa

74-SUBSIDIOS A EXP

75-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 3 9143 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914

3 914 100,00

76-OUTROS PROVEITO

78-Proveitos e ganhos f

79-Proveito e ganhos ex

Sub-total 3 914

Sub-Total (2012)Acumulado 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914

Acumulado (2012)

3 914 12,50

PROVEITOS 3 914

PROVEITOS (2012)PROVEITOS Acumulados 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914

PROVEITOS Acumulado (2012)

3 914 12,50

Resultados -1 361Resultados Acumulado -1 361 -1 361 -1 361 -1 361 -1 361 -1 361 -1 361 -1 361

Resultados (2012)Resultados Acumulado (2012)

-1 361 12,00

3Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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Resultado Final: -1 360,58

2013

Análise de ResultadosMensal

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Designação A Deduzir A AcrescerLucro Tributável

-BENEF.FISCAIS 0,00

62227312-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

622989-Outros custos nao co 0,00

626311-De Vida e Acid.Pess. 0,00

639212-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639222-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639232-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639242-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

6881-Cor. relaticvas a ex 0,00

68885-Multas e penalidades 0,00

69116-Juros compensatorios 0,00

7882-Excesso de estimativ 0,00

Totais: 0,00 0,00

4Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO

2005 A __/__/____)]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez1 -

Val. Var. % Var.EXISTENCIAS

31-Compras

32-Mercadorias

34-Produtos acabad

34-Subprodutos, de

36-Materias-primas

36-Produtos e Trab

37-Adianta.por con

38-Regularizacao d

39-Provisoes para

Sub-total

Sub-Total (2012)Acumulado

Acumulado (2012)

1Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO

2005 A __/__/____)]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2 -

Val. Var. % Var.OUTRAS DESPESAS

62-Fornecimentos e serv 286 1 612 1 257 1 229 1 269 777 271 1 935 1 505 3 837 8 107286 1 898 3 155 4 384 5 653 6 430 6 700 8 635 8 635 10 140 13 978 22 085

3 255 17,28

63-Impostos 4 962 4 911 4 928 7 112 4 977 7 990 4 889 5 112 2 414 3 380 5 731 5 1114 962 9 873 14 801 21 913 26 890 34 880 39 770 44 881 47 295 50 674 56 405 61 516

-590 -0,95

64-Remuneracoes do

65-Outros custos operac

66-Amortizacoes de exer

67-Provisoes do exercic

68-Custos e perdas fina 55 5555 55 55 55 55 55 55 110 110

102 1 361,33

69-Custos e perdas extr

Sub-total 5 248 6 523 6 184 8 396 6 247 8 767 5 160 7 047 2 414 4 885 9 623 13 218

Sub-Total (2012) 5 331 5 662 6 600 5 745 4 720 8 702 7 346 5 308 3 535 5 769 14 928 7 298Acumulado 5 248 11 771 17 956 26 351 32 598 41 365 46 525 53 571 55 985 60 870 70 493 83 711

Acumulado (2012) 5 331 10 993 17 593 23 339 28 059 36 761 44 107 49 415 52 949 58 718 73 646 80 944

2 767 172,21

2Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO

2005 A __/__/____)]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS 5 248 6 523 6 184 8 396 6 247 8 767 5 160 7 047 2 414 4 885 9 623 13 218

CUSTOS (2012) 5 331 5 662 6 600 5 745 4 720 8 702 7 346 5 308 3 535 5 769 14 928 7 298CUSTOS Acumulados 5 248 11 771 17 956 26 351 32 598 41 365 46 525 53 571 55 985 60 870 70 493 83 711

CUSTOS Acumulado (2012) 5 331 10 993 17 593 23 339 28 059 36 761 44 107 49 415 52 949 58 718 73 646 80 944

2 767 81,04

PROVEITOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez3 -

Val. Var. % Var.PROVEITOS

71-Vendas

72-Prestacoes de servic

73-Proveitos suplementa

74-SUBSIDIOS A EXP

75-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 88 31088 310

-7 169 -7,51

76-OUTROS PROVEITO

78-Proveitos e ganhos f

79-Proveito e ganhos ex

Sub-total 88 310

Sub-Total (2012) 39 783 7 957 47 740Acumulado 88 310

Acumulado (2012) 39 783 47 740 47 740 47 740 47 740 47 740 47 740 95 479

-7 169 -0,94

PROVEITOS 88 310

PROVEITOS (2012) 39 783 7 957 47 740PROVEITOS Acumulados 88 310

PROVEITOS Acumulado (2012) 39 783 47 740 47 740 47 740 47 740 47 740 47 740 95 479

-7 169 -0,94

3Pág.:

Documento emitido em: EUR

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO

2005 A __/__/____)]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Resultados -5 248 -6 523 -6 184 -8 396 -6 247 -8 767 -5 160 -7 047 -2 414 -4 885 -9 623 75 092Resultados Acumulado -5 248 -11 771 -17 956 -26 351 -32 598 -41 365 -46 525 -53 571 -55 985 -60 870 -70 493 4 599

Resultados (2012) -5 331 -5 662 -6 600 -5 745 35 063 -745 -7 346 -5 308 -3 535 -5 769 -14 928 40 442Resultados Acumulado (2012) -5 331 -10 993 -17 593 -23 339 11 724 10 978 3 632 -1 675 -5 210 -10 978 -25 907 14 535

4 599 54,81

4Pág.:

Documento emitido em: EUR

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Resultado Final: 4 599,36

2013

Análise de ResultadosMensal

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Designação A Deduzir A AcrescerLucro Tributável

-BENEF.FISCAIS 0,00

62227312-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

622989-Outros custos nao co 0,00

626311-De Vida e Acid.Pess. 0,00

639212-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639222-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639232-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639242-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

6881-Cor. relaticvas a ex 0,00

68885-Multas e penalidades 0,00

69116-Juros compensatorios 0,00

7882-Excesso de estimativ 0,00

Totais: 0,00 0,00

5Pág.:

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : 5ª GERAÇAO]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez1 -

Val. Var. % Var.EXISTENCIAS

31-Compras

32-Mercadorias

34-Produtos acabad

34-Subprodutos, de

36-Materias-primas

36-Produtos e Trab

37-Adianta.por con

38-Regularizacao d

39-Provisoes para

Sub-total

Sub-Total (2012)Acumulado

Acumulado (2012)

1Pág.:

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : 5ª GERAÇAO]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez2 -

Val. Var. % Var.OUTRAS DESPESAS

62-Fornecimentos e serv 875 1 125 127 875 1 401 2 498 2 024 928 928 1 096 1 295 2 189875 2 000 2 127 3 002 4 403 6 901 8 925 9 853 10 781 11 877 13 172 15 361

15 270 16 798,87

63-Impostos 3 135 2 509 2 518 2 527 2 535 4 473 2 085 2 712 2 480 2 497 4 216 2 1603 135 5 645 8 163 10 689 13 224 17 697 19 782 22 494 24 973 27 470 31 686 33 846

31 437 1 304,95

64-Remuneracoes do

65-Outros custos operac

66-Amortizacoes de exer

67-Provisoes do exercic

68-Custos e perdas fina

69-Custos e perdas extr

Sub-total 4 010 3 634 2 646 3 402 3 936 6 970 4 109 3 640 3 408 3 593 5 511 4 348

Sub-Total (2012) 2 500Acumulado 4 010 7 645 10 290 13 692 17 627 24 597 28 707 32 347 35 754 39 347 44 859 49 207

Acumulado (2012) 2 500

46 707 2 262,98

2Pág.:

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2013

Análise de ResultadosMensalListagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2012 [Centro Custo : 5ª GERAÇAO]

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

CUSTOS 4 010 3 634 2 646 3 402 3 936 6 970 4 109 3 640 3 408 3 593 5 511 4 348

CUSTOS (2012) 2 500CUSTOS Acumulados 4 010 7 645 10 290 13 692 17 627 24 597 28 707 32 347 35 754 39 347 44 859 49 207

CUSTOS Acumulado (2012) 2 500

46 707 1 064,93

PROVEITOS

Conta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez3 -

Val. Var. % Var.PROVEITOS

71-Vendas

72-Prestacoes de servic

73-Proveitos suplementa

74-SUBSIDIOS A EXP

75-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 24 782 7 337 11 07924 782 24 782 32 119 32 119 32 119 43 199

43 199 100,00

76-OUTROS PROVEITO

78-Proveitos e ganhos f

79-Proveito e ganhos ex

Sub-total 24 782 7 337 11 079

Sub-Total (2012)Acumulado 24 782 24 782 32 119 32 119 32 119 43 199

Acumulado (2012)

43 199 12,50

PROVEITOS 24 782 7 337 11 079

PROVEITOS (2012)PROVEITOS Acumulados 24 782 24 782 32 119 32 119 32 119 43 199

PROVEITOS Acumulado (2012)

43 199 12,50

Resultados -4 010 -3 634 -2 646 -3 402 -3 936 -6 970 20 673 -3 640 3 930 -3 593 -5 511 6 731Resultados Acumulado -4 010 -7 645 -10 290 -13 692 -17 627 -24 597 -3 925 -7 565 -3 635 -7 228 -12 739 -6 008

Resultados (2012) -2 500Resultados Acumulado (2012) -2 500

-6 008 728,15

3Pág.:

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Resultado Final: -6 008,22

2013

Análise de ResultadosMensal

CAE - NIF - 5034946314150 - PORTOBAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE 909 - A.D.I.L.O

Designação A Deduzir A AcrescerLucro Tributável

-BENEF.FISCAIS 0,00

62227312-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

622989-Outros custos nao co 0,00

626311-De Vida e Acid.Pess. 0,00

639212-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639222-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639232-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

639242-Acrescer Q.07 (20%) 0,00

6881-Cor. relaticvas a ex 0,00

68885-Multas e penalidades 0,00

69116-Juros compensatorios 0,00

7882-Excesso de estimativ 0,00

Totais: 0,00 0,00

4Pág.:

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas, centro de: 00623 a 00623

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

5ª GERAÇAO00623Centro : -

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

278 Outros devedores e credores11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

2781 Outros 11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

27811 Nacionais 11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

27811626 5ª GERAÇAO 11 079,41 4 348,27 43 198,64 49 206,86 6 008,22

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS2 188,77 15 361,07 15 361,07

622 Serviços especializados 875,00 11 092,86 11 092,86

6224 Honorários 875,00 10 500,00 10 500,00

62241 De Residentes No Territorio Nacional 875,00 10 500,00 10 500,00

622411 Geral 875,00 10 500,00 10 500,00

6224112 Nao Dedutivel 875,00 10 500,00 10 500,00

6226 Conservação e reparação 592,86 592,86

62261 Mercado Nacional 592,86 592,86

622612 Nao Dedutivel 592,86 592,86

6226122 Outras Reparaçoes 592,86 592,86

62261222 Outras 592,86 592,86

623 Materiais 871,59 1 395,37 1 395,37

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido288,57 533,69 533,69

62311 Mercado Nacional 288,57 533,69 533,69

623111 Geral 288,57 533,69 533,69

6231112 Nao Dedutivel 288,57 533,69 533,69

6232 Livros e documentação técnica 225,78 225,78

62321 Mercado Nacional 225,78 225,78

623211 Dedutivel 211,91 211,91

6232115 Material Didactico 211,91 211,91

623212 Nao Dedutivel 13,87 13,87

6232125 Material Didactico 13,87 13,87

6233 Material de escritório 583,02 635,90 635,90

62331 Mercado Nacional 583,02 635,90 635,90

623311 Dedutivel 583,02 604,51 604,51

6233112 Nao Dedutivel 583,02 604,51 604,51

623312 Nao Dedutivel 31,39 31,39

625 Deslocações, estadas e transportes389,19 2 450,63 2 450,63

6251 Deslocações e estadas 389,19 2 450,63 2 450,63

62511 Em Territorio Nacional 389,19 2 450,63 2 450,63

625112 Nao Dedutivel 389,19 2 450,63 2 450,63

6251121 Estadias 307,20 307,20

62511212 Sem Tributação 307,20 307,20

6251122 Deslocaçoes 287,25 1 738,93 1 738,93

6251123 Alimentaçao 101,94 404,50 404,50

62511232 Sem Tributaçao Autonoma 101,94 404,50 404,50

626 Serviços diversos 52,99 422,21 422,21

A Transportar:

1Pág.:

Documento emitido em:EUR

Filiconta, Lda

13 215,19 4 348,27 58 137,50 49 206,86 8 930,64

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CAE -

NIF - 503494631

4150 - PORTO

BAIRRO DE LORDELO, BL.15 CAVE

909 - A.D.I.L.O

Conta NomeCrédito Débito Crédito Débito Crédito

Balancete GeralDezembro/2013

Débito

Com contas correntes, c/todas as contas, centro de: 00623 a 00623

SaldosMovimento AnualMovimento Mensal

5ª GERAÇAO00623Centro : -

13 215,19 4 348,27 58 137,50Transporte: 49 206,86 8 930,64

6262 Comunicação 52,99 422,21 422,21

62621 Dedutivel 52,99 422,21 422,21

626211 Comunicação 52,99 422,21 422,21

6262112 Nao Dedutivel 52,99 422,21 422,21

62621121 Habitação e Sede 157,26 157,26

62621122 Sede e/ou sucursal 52,99 264,95 264,95

63 GASTOS COM O PESSOAL 2 159,50 33 845,79 33 845,79

632 Remunerações do pessoal 1 602,48 25 652,48 25 652,48

6323 Outros Sectores 1 602,48 25 652,48 25 652,48

635 Encargos sobre remunerações403,30 5 646,19 5 646,19

6353 Outros Sectores 403,30 5 646,19 5 646,19

63531 Geral 403,30 5 646,19 5 646,19

635311 Seguranca Social 403,30 5 646,19 5 646,19

636 Seguros de acid. no trab. e doenças profissionais 600,00 600,00

6363 Outros Sectores 600,00 600,00

639 Outros gastos com o pessoal (9)153,72 1 947,12 1 947,12

6391 Subsidios de Alimentacao 153,72 1 947,12 1 947,12

63913 Outros Sectores 153,72 1 947,12 1 947,12

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 11 079,41 43 198,64 43 198,64

751 Subsídios do Estado e outros entes públicos11 079,41 43 198,64 43 198,64

7511 Comparticipacao de subsidios a exploracao 11 079,41 43 198,64 43 198,64

751102 Escolhas 11 079,41 43 198,64 43 198,64

Totais: 15 427,68 15 427,68 92 405,50 92 405,50

Saldo devedor:

Saldo credor:

49 206,86

49 206,86

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