processo legislativo - cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo...

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 1 TEMA LEGAL CONSOLIDADO FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES APLICAÇÕES DE METODOLOGIAS DE GESTÃO HORAS TRANSMITIDAS ESTUDOS REALIZADOS SESSÕES LEGISLATIVAS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS 4 4.880 34 35.064 110 1.220 20 64 Ações Meta do Período Produto CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DA GESTÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO MEMÓRIA DO LEGISLATIVO PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS, CONSERVAÇÕES, REPARAÇÕES,ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES 1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROPOSIÇÕES E OUTRAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS DO LEGISLATIVO 5.800 23.200 Indicadores Mais recente Ao final do Plano Justificativa O DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSITA DE SUPORTE PARA ATINGIR A CONSECUÇÃO DE SUA FINALIDADE JUNTO À SOCIEDADE. Objetivo GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E SUA DIVULGAÇÃO. Programa PROCESSO LEGISLATIVO 150 Público Alvo POPULAÇÃO PAULISTA 3.029.768.723 58.476.302 3.034.281.347 58.476.382 4.512.624 80 R$ 3.092.757.729 Recursos Orçamentários Total Correntes Capital Demais Recursos Valor do Programa no Período Abrangência Espacial ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 1

TEMA LEGAL CONSOLIDADO

FUNCIONÁRIOSPARTICIPANTES

APLICAÇÕES DEMETODOLOGIAS DE GESTÃO

HORAS TRANSMITIDAS

ESTUDOS REALIZADOS

SESSÕES LEGISLATIVAS

DOCUMENTOSDISPONIBILIZADOS

OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OUREFORMAS

4

4.880

34

35.064

110

1.220

20

64

Ações Meta do Período Produto

CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO E CONTROLE DA GESTÃO LEGISLATIVAE ADMINISTRATIVA

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS

ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADESPOLÍTICASFUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

MEMÓRIA DO LEGISLATIVO

PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS, CONSERVAÇÕES,REPARAÇÕES,ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES

1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROPOSIÇÕES E OUTRAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS E REGIMENTAIS DOLEGISLATIVO

5.800 23.200Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NECESSITA DE SUPORTE PARA ATINGIR ACONSECUÇÃO DE SUA FINALIDADE JUNTO À SOCIEDADE.

Objetivo

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS ESUA DIVULGAÇÃO.

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO150

Público Alvo

POPULAÇÃO PAULISTA

3.029.768.723 58.476.302

3.034.281.347 58.476.382 4.512.624 80

R$ 3.092.757.729

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 2

PROCESSOSINFORMATIZADOS

EQUIPAMENTOS EM REDE ESISTEMAS

LEGISLATIVOS INTEGRADOS

1.580

63.539

200

Ações Meta do Período Produto

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INTEGRAÇÃO DO LEGISLATIVO

1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GRAU DE INTEGRAÇÃO COM LEGISLATIVOS

NÍVEL DE INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALESP

3

90

31

95

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNA GESTÃO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTÃO CONTIDOS OS PROJETOS ALINHADOS COM ASDIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA DIREÇÃO DA CASA, QUE VISAM LEVAR INFORMAÇÃO À SOCIEDADE.

Objetivo

UTILIZAR FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA PARA LEVAR INFORMAÇÃO À SOCIEDADE, DE FORMA TRANSPARENTE EOBJETIVA.

Programa

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO151

Público Alvo

POPULAÇÃO PAULISTA

51.766.456 5.449.210

51.766.456 5.449.210

R$ 57.215.666

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 3

AUDITORIAS REALIZADAS

AÇÕES DE MODERNIZAÇÃOIMPLANTADAS

OBRAS REALIZADAS

94.000

1

29

Ações Meta do Período Produto

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

PLANO DE INVESTIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

2000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS LEGAIS 51 75Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaDADA A AMPLITUDE E COMPLEXIDADE DO ESTADO, BEM COMO O GRANDE VOLUME DOS SEUS ATOS O TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO TERÁ DE AMPLIAR SUA ESTRUTURA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO AO TERCEIRO SETOR; EAINDA, ENFRENTAR DESAFIOS NA BUSCA DE MEIOS E TÉCNICAS MODERNAS DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICASPARA COBRAR MAIS RESULTADOS DA PARTE DOS PODERES DO ESTADO.

Objetivo

GARANTIR A BOA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE,CONTRIBUINDO NO APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AMPLIANDO O EMPREGO DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E APRIMORANDO A ESTRUTURA NORMATIVA DE SUPORTE AO CONTROLE EXTERNO, TREINANDO SEUCORPO TÉCNICO, BEM COMO ORIENTANDO O PUBLICO ALVO QUANTO AOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DEFISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA.

Programa

CONTROLE EXTERNO200

Público Alvo

ORDENADORES DE DESPESA, GESTORES E REPONSÁVEIS POR BENS E VALORES PÚBLICOS NO ÂMBITO DOESTADO DE SÃO PAULO E DE SEUS MUNICÍPIOS, EXCETO O DA CAPITAL

2.253.519.634 38.182.856

2.253.519.634 38.182.856

R$ 2.291.702.490

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 4

MATÉRIAS VEICULADAS

UNIDADES INFORMATIZADAS

DILIGÊNCIAS REALIZADAS

AÇÕES JULGADAS

EVENTOS REALIZADOS

OBRAS REALIZADAS

UNIDADES DIGITAIS

PROCESSOS JULGADOS

CRIANÇAS EADOLESCENTES ATENDIDOS

POSTOS EXISTENTES

268

2.140

37.227.982

27.822.558

370

11

1.515

699.939

1.405.855

204

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DEINFORMAÇÃODILIGÊNCIAS JUDICIAIS

DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA

INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS JUDICIAIS

INSTALAÇÃO DE VARAS E CÂMARAS DIGITAIS

JUIZADOS ESPECIAIS

JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

POSTOS JUDICIAIS DE AUTO ATENDIMENTO E JUSTIÇAITINERANTE

3000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AÇÕES JULGADAS 459.736 27.822.558Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCRESCENTE E CONSTANTE DEMANDA PELOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E A DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PELAPOPULAÇÃO CARENTE, BEM COMO A LIMITAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS GERAM UMA PRESTAÇÃOJURISDICIONAL QUE DEMANDA APRIMORAMENTOS.

Objetivo

IMPLEMENTAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E SERVIÇOS AUXILIARES NOS TRÂMITES DOS PROCESSOS DE 1ª E 2ªINSTÂNCIAS, ESTABELECER PROGRAMAS DE MODERNIDADE, AMPLIAR A ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIOVISANDO AGILIZAR O ATENDIMENTOAOS JURISDICIONADOS, EXPANDIR A INFORMATIZAÇÃO EM TODA A JUSTIÇA,BEM COMO CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR PRÉDIOS FORENSES.

Programa

PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA303

Público Alvo

CIDADÃO, OPERADORES DO DIREITO E RECURSOS HUMANOS INTERNO

27.462.736.428 489.150.401

27.462.736.428 489.150.401

R$ 27.951.886.829

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 5

AÇÕES JULGADAS

SISTEMA IMPLANTADO

AUDITORIAS INSTALADAS

15.400

1

2

Ações Meta do Período Produto

DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO VIRTUAL

INSTALAÇÃO DE AUDITORIAS

6000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

ÍNDICE DE JULGAMENTO DE AÇÕES 74 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaDELITOS PRATICADOS, BEM COMO DISTINÇÕES POR RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS, NO CUMPRIMENTO DODEVER, POR INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO.

Objetivo

PROCEDER À DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA VISANDO MINIMIZAR A CRIMINALIDADE E MANTER OSPRINCÍPIOS DE DISCIPLINA E HIERARQUIA, BEM COMO, PROMOVER O CONSTANTE INCENTIVO AO APRIMORAMENTOFUNCIONAL DOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO COMCONSEQUENTE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, MEDIANTE JULGAMENTO DE AÇÕESCRIMINAIS E CÍVEIS.

Programa

PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR600

Público Alvo

POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO

183.283.561 2.034.922

183.283.561 2.034.922

R$ 185.318.483

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 6

RESULTADO AUFERIDO 24

Ações Meta do Período Produto

CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO À EDUCAÇÃO BÁSICA,DECORRENTE DE LEGISLAÇÃO DO FUNDEB

%

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

17.430.636.207

17.430.636.207

R$ 17.430.636.207

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 7

ALUNOS COMNECESSIDADES ESPECIAISATENDIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

ALUNOS APROVADOS

ALUNOS INCLUÍDOS

ALUNOS APROVADOS

ALUNOS ABRANGIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS

PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS

FUNCIONÁRIOS ESERVIDORES BENEFICIADOS

FUNCIONÁRIOS ESERVIDORES BENEFICIADOS

1.238.724

72.500

35.200

13.500

Ações Meta do Período Produto

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARAALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL'S

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO ENSINOFUNDAMENTALINCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA -EJAINTEGRAÇÃO DO CURRÍCULO, TRABALHO, CULTURA,CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIOLER E ESCREVER - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOSINICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALPROVISÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARACLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL PROVISÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARACLASSES DO ENSINO MÉDIO REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENS. FUND. - FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO - FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES - ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES - ENSINOMÉDIO - FUNDEB

%

%

358.118

313.509

96,5

85,5

2.585.928

7.171.257

5.470.531

160.000

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP ENSINO MÉDIOÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO IÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP ENSINO FUNDAMENTAL - CICLO II

1,81

3,96

2,52

2

4,39

2,83

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATUAR SOBRE OS ASPECTOS QUE CONSTITUEM DESAFIOS PARA O ENSINO DE QUALIDADE: A APROPRIAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES PELOS PROFESSORES E NA ESCOLA, O ALTO ÍNDICE DE EVASÃO EREPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO, A NECESSIDADE DE OFERTA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, A ORGANIZAÇÃODO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E DA INCLUSÃO NA ESCOLA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Objetivo

ASSEGURAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, INCLUINDO AQUELES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E EJA,O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O PERCURSO ESCOLAR. DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES DE REFORÇO ERECUPERAÇÃO; PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DO 1º AO 5º ANO EXPANDINDO-OS PARA A REDE MUNICIPAL.PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO EINTEGRAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO.

Programa

GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA800

Público Alvo

ESCOLAS, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

56.541.737.767 79.762.406

56.541.737.767 79.762.406

R$ 56.621.500.173

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 8

ALUNOS ATENDIDOS

PROFISSIONAISCAPACITADOS

ESCOLAS ATENDIDAS

ALUNOS ATENDIDOS

ALUNOS ATENDIDOS

2.140.858

20.000

600

2.287.727

2.140.622

Ações Meta do Período Produto

APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM RECURSOS DECONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIASCAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR

PROVISÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE COZINHASISTEMA DESCENTRALIZADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

SUPRIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS ESERVIÇOS

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS 100 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO ATENDIMENTO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE PREVÊ O SUPRIMENTO DEPARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS, CONTRIBUINDO PARA O BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL DOS ALUNOS E,CONSEQUENTEMENTE, DIMINUINDO A EVASÃO E MELHORANDO O RENDIMENTO ESCOLAR.

Objetivo

FORNECER AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO REFEIÇÃO BALANCEADA, SUPRINDO NO MÍNIMO OEQUIVALENTE A 20% DAS RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS DIÁRIAS.

Programa

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR802

Público Alvo

ALUNOS DE EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

2.054.782.917 30.139.428

2.054.782.917 30.139.428

R$ 2.084.922.345

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 9

ENCONTROS DE FORMAÇÃODE EDUCADORES

ESCOLAS ABERTAS AOSFINAIS DE SEMANA

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES INTERDISCIPLINARES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃONAS ESCOLAS

ESCOLA DA FAMÍLIA

80

2.440

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE ESCOLAS ESTADUAIS COM OCORRÊNCIAS RELACIONADAS ÀSDIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR

62 52Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO PROGRAMA PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL VIABILIZA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSEDUCATIVOS, DE CARÁTER COMPLEMENTAR AO ENSINO REGULAR, CENTRADOS NA DISSEMINAÇÃO DE VALORESFUNDAMENTAIS PARA A CONVIVÊNCIA SOCIAL SOLIDÁRIA E DEMOCRÁTICA, E NA PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOSGERADORES DE VIOLÊNCIAS E DE DANOS A SAÚDE FÍSICA E MENTAL.

Objetivo

PROMOVER PARCERIAS E AÇÕES DE COOPERAÇÃO, TENDO COMO BASE A MATRIZ CURRICULAR INTEGRANDOESCOLAS, COMUNIDADES E, OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL, ESPECIALMENTE AS INSTITUIÇÕES DEENSINO SUPERIOR, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS QUE CONCORRAM PARA A REDUÇÃO DAS VULNERABILIDADESDAS COMUNIDADES INTRA E EXTRA-ESCOLARES, E PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Programa

PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL805

Público Alvo

ALUNOS, EDUCADORES, PAIS E COMUNIDADES DO ENTORNO ESCOLAR

573.578.940

573.578.940

R$ 573.578.940

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 10

ESCOLAS ATENDIDAS

ESCOLAS ATENDIDAS

UNIDADES CONECTADAS

UNIDADES DE GESTÃOATENDIDAS

4.967

5.664

99

Ações Meta do Período Produto

ACESSA ESCOLA

INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO À REDE INTRAGOVMODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS UNIDADES DE GESTÃO

5.136

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE ESCOLAS PADRONIZADAS AO MODELO TECNOLÓGICO DASECRETARIA

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE MELHORAR O ATENDIMENTO DE DEMANDAS POR RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO, E DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TECNOLÓGICA DAS ESCOLAS E DAS UNIDADES DE GESTÃO.

Objetivo

PROVER RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO -TIC

807

Público Alvo

ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

1.622.931.314 119.921.547

1.622.931.314 119.921.547

R$ 1.742.852.861

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 11

EDUCADORESCAPACITADOS

EDUCADORESCAPACITADOS

EDUCADORESBENEFICIADOS

PARTICIPANTES

HORAS DE UTILIZAÇÃO

3.635

180.000

20.241.820

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DOENSINO FUNDAMENTAL

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DOENSINO MÉDIO

CONCESSÃO DE BOLSAS AOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO

FORMAÇÃO TÉCNICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃOTECNOLOGIAS INOVADORAS PARA A FORMAÇÃO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

127.064

100.770

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS 51,35 59,05Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL E A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO EXIGEMAPERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSINAIS DAEDUCAÇÃO ATUANTES NAS ESCOLAS E NOS ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

Objetivo

DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, GARANTINDO A MELHORIA DAQUALIDADE DA EDUCAÇÃO E A VIABILIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO USO DE METODOLOGIAS VOLTADASPARA PRÁTICAS INOVADORAS; ADOTAR PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO, COMO INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTODO TRABALHO DOCENTE E DO PERCURSO DO ALUNO, SEUS AVANÇOS E DIFICULDADES, PARA REDIRECIONAR ASAÇÕES PEDAGÓGICAS.

Programa

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO808

Público Alvo

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

889.657.832 1.255.811

889.657.832 1.255.811

R$ 890.913.643

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 12

ALUNOS AVALIADOS

PROJETOS AVALIADOS

2.400.000

2

Ações Meta do Período Produto

AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS EPROGRAMAS EDUCACIONAIS

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP 2,58 2,87Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DADOS CONFIÁVEIS, RELEVANTES, CONSISTENTES, CONSOLIDADOS ESISTEMATICAMENTE ATUALIZADOS, SÃO FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DESEUS PROJETOS E SISTEMAS.

Objetivo

ELABORAR E MANTER PROCESSOS DE MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDA PELO SISTEMAPÚBLICO DE ENSINO PAULISTA, POR INTERMÉDIO DE AVALIAÇÕES DE RENDIMENTO ESCOLAR, AVALIAÇÕES DEPROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO.

Programa

AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL813

Público Alvo

ALUNOS E EQUIPE ESCOLAR

164.075.522

164.075.522

R$ 164.075.522

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 13

OBRAS ESCOLARESREALIZADAS

OBRAS REALIZADAS

SALAS DE AULACONSTRUÍDAS

OBRAS REALIZADAS

518

141

3.789

10.020

Ações Meta do Período Produto

AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARACONSTRUÇÕES ESCOLARES

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DASUNIDADES DE APOIOOBRAS DE EXPANSÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR

REFORMAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS ESCOLARES

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE PRÉDIOS DA REDE ESTADUAL ADEQUADOS

PERCENTUAL DE DÉFICIT DE SALAS DE AULA NA REDE ESTADUAL

25

6

65

2

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaHÁ DÉFICIT DE VAGAS NA REDE ESCOLAR PROVOCADO PELO CRESCIMENTO POPULACIONAL E MIGRAÇÕESINTERNAS. A DETERIORAÇÃO DOS PRÉDIOS, NÃO SOMENTE PELO DESGASTE NATURAL, MAS TAMBÉM EM FUNÇÃO DADEPREDAÇÃO E/OU AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS.

Objetivo

CONSTRUIR NOVOS PRÉDIOS, AMPLIAR OU SUBSTITUIR OS EXISTENTES.ADEQUAR OS PRÉDIOS ESCOLARES EADMINISTRATIVOS PARA DOTAR A REDE FÍSICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE INSTALAÇÕES APROPRIADAS,COMPATÍVEIS COM O PROGRAMA EDUCACIONAL VIGENTE E AS EXIGÊNCIAS DA LEI, INCLUSIVE COMPARTILHANDO,COM OS MUNICÍPIOS PAULISTAS, A RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES.

Programa

EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR EADMINISTRATIVA

814

Público Alvo

ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

1.173.830.179 3.358.492.086

1.173.830.179 3.358.492.086

R$ 4.532.322.265

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 14

ASSOCIAÇÕES DE PAIS EMESTRES ATENDIDAS

UNIDADES ADMINISTRADAS

PROJETOS IMPLEMENTADOS

ESCOLAS ATENDIDAS

PROJETOS IMPLEMENTADOS

ESCOLAS ATENDIDAS

ESCOLAS ATENDIDAS

SISTEMAS MUNICIPAISAVALIADOS

ALUNOS TRANSPORTADOS

5.200

100

4

5.335

4

626

582.657

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EENTIDADE VINCULADAAPOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DECONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIASDESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOSEDUCACIONAIS GESTÃO INSTITUCIONAL E ESTRATÉGICA

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MÉDIO

PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO MUNICÍPIO - ENSINOFUNDAMENTAL

TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

5.070

3.789

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS 100 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaMELHORIA DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS, BEM COMO A CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE INTEGREM ASAÇÕES-MEIO À POLÍTICA EDUCACIONAL EM TODOS OS ÓRGÃOS E NÍVEIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Objetivo

IMPLEMENTAR MODELOS DE GESTÃO NAS ESCOLAS, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO, QUE GARANTAM O SUPORTE ADEQUADO À REDE ESCOLAR PARA ASSEGURAR A MELHORIA DOPROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM E AVALIAR RESULTADOS DA PARCERIA ESTADO - MUNICÍPIO.

Programa

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA815

Público Alvo

ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

22.954.797.688 626.739.527

22.954.797.688 626.739.527

R$ 23.581.537.215

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 15

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

12

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

113.022.858

113.022.858

R$ 113.022.858

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 16

SERVIDORES BENEFICIADOS 191.100

Ações Meta do Período Produto

GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO-EDUCAÇÃO

8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ÍNDICE DEVIDO DE CRÉDITOS REFERENTES AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGOS AOSSERVIDORES ABRANGIDOS PELO PROGRAMA

1 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRIMENTO DA LEI Nº 7.524, DE 28/10/1991, ALTERADA PELA LEI Nº 8.106, DE 27/10/1992, REGULAMENTADA PELODECRETO Nº 34.064, DE 28/10/1991.

Objetivo

ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS TERMOS DA LEI.

Programa

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4406

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS AUTARQUIAS

901.543.936

901.543.936

R$ 901.543.936

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 17

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

129.107 3.792.475

129.107 3.792.475

R$ 3.921.582

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 18

AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS

160.045

Ações Meta do Período Produto

COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

3.861.558.070 260.819.181

3.861.558.070 260.819.181

R$ 4.122.377.251

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 19

CONVÊNIOS/TERMOSADITIVOS/RESOLUÇÕESPUBLICADAS

PACIENTES CADASTRADOSATENDIDOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

8.004

26.000.000

37.175.991

34.053.622

Ações Meta do Período Produto

APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS EMUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

ATENDIMENTO AMB. HOSPITALAR SERV.CONTRATADOS/CONVENIADOS SOB GESTÃO ESTADUAL

ATENDIMENTO AMBUL. E HOSPITALAR EM UNID.EST.GERENCIADAS POR ORGANIZ. SOCIAIS

ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM UNID.ESTAD. DA ADM.DIRETA E INDIRETA

% 90

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR DO CONJUNTO DOS HOSPITAIS SOBADMINISTRAÇÃO DIRETATAXA DE OCUPAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO

TAXA DE OCUPAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE SÃO PAULO

TAXA DE OCUPAÇÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR DO CONJUNTO DOS HOSPITAIS SOB CONTRATO DEGESTÃO OU CONVÊNIO DE PARCERIA

80

75

75

72

80

82

77

77

75

83

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATENDER A DEMANDA POR INTERNAÇÕES, CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS, MEDICAMENTOS EEXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO DEPENDENTE DO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO, DE FORMACOMPLEMENTAR AO ATENDIMENTO DAS REDES MUNICIPAIS, ESPECIALMENTE EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE.

Objetivo

ASSEGURAR O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE COM EQUIDADE E RESOLUTIVIDADE.

Programa

ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP930

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

62.431.140.192 2.484.474.459

62.431.140.192 2.484.474.459

R$ 64.915.614.651

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 20

PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOSPRODUZINDO RELATÓRIOS

DOSES APLICADAS

DOSES APLICADAS

AÇÕES REALIZADAS

CASOS NOVOS DE CÂNCERREGISTRADOS

EXAMES REALIZADOS

DOSES APLICADAS

PROPORÇÃO DE CASOSNOTIFICADOS/INVESTIGADOS

100

24.000.000

44.560.000

3.871.250

180.000

4.400.000

63.200.000

84

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES EHOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOSEPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER

EXAMES DE LABORATÓRIO DE INTERESSE À SAÚDEPÚBLICAVACINAÇÃO DE ROTINA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

%

%

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ENCERRADOSOPORTUNAMENTEPROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INTERESSE À SAÚDEINSPECIONADOSPERCENTUAL DE AÇÕES REALIZADAS PARA O CONTROLE DE DOENÇASTRANSMITIDAS POR VETORES/HOSPEDEIROSPERCENTUAL DE UNIDADES DE SAÚDE ALIMENTANDO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DEIMUNIZAÇÃO PERCENTUAL DE RESULTADOS DE SOROLOGIA LIBERADOS EM TEMPO OPORTUNOPARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS ( RESULTADOS EM ATÉ 96HORAS)PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS CADASTRADOS COM ACESSO AGILIZADO AO SISTEMADE INFORMAÇÃO LABORATORIAL DO IAL

84

60

100

90

75

85

85

100

100

95

90

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE COORDENAR A RESPOSTA ESTADUAL ÀS DOENÇAS, AGRAVOS E RISCOS EXISTENTES OUPOTENCIAIS, NO ÂMBITO DA SAÚDE COLETIVA, COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO, PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAPOPULAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS E OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.

Objetivo

INTEGRAR E CONSOLIDAR O PAPEL DO GESTOR ESTADUAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA OPERAÇÃO,SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Programa

VIGILÂNCIA EM SAÚDE932

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

348.516.378 6.518.310

348.516.378 6.518.310

R$ 355.034.688

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 21

ESTUDOS REALIZADOS

ACESSOS AOS PORTAIS EMÍDIAS REGISTRADOS

NÚCLEOS DA ÁREA DECIÊNCIA E TECNOLOGIAIMPLANTADOS

CONVÊNIOS FIRMADOS

5

700.000

10

6

Ações Meta do Período Produto

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS E PROCESSOS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA 90Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NA ÁREA DA SAÚDE É UMA DAS PRIORIDADES DO GOVERNO,PARA O QUAL OS INSTITUTOS DE PESQUISA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, TEM UM PAPEL FUNDAMENTAL. ABUSCA CONTÍNUA DE NOVOS CONHECIMENTOS É REQUISITO BÁSICO PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAREDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE DA POPULAÇÃO.

Objetivo

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NA ÁREA DA SAÚDE, GARANTINDO SUA DIFUSÃO ÀSOCIEDADE.

Programa

CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE933

Público Alvo

SOCIEDADE, SERVIÇOS DE SAÚDE, GESTORES DO SUS, EMPRESAS ESTATAIS OU PRIVADAS, ÁREASESTRATÉGICAS DO GOVERNO

2.908.741

2.908.741

R$ 2.908.741

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 22

MEDICAMENTOSPRODUZIDOS

UNIDADES PRODUZIDAS

AMPOLAS DE SOROSPRODUZIDAS

DOSES PRODUZIDAS

9.482.275.000

472.500

1.859.090

556.611.050

Ações Meta do Período Produto

FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS

PRODUÇÃO DE SOROS

PRODUÇÃO DE VACINAS

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE HEMODERIVADOS PRODUZIDOS EM RELAÇÃO À PREVISÃO

AMPOLAS DE SOROS PRODUZIDAS

DOSES DE VACINAS PRODUZIDAS

MEDICAMENTOS PRODUZIDOS

1.602.000

379.400.000

***************

100

1.859.090

556.611.050

9.482.275.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaFORNECER BIOFÁRMACOS A BAIXO CUSTO PODENDO DESTA MANEIRA ATENDER O SUS DISPONIBILIZANDO OPRODUTO A TODA POPULAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SOROS, VACINAS,HEMODERIVADOS E MEDICAMENTOS.

Objetivo

DESENVOLVER TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO INDUSTRIAL. CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOSPADRÕES DE SAÚDE PÚBLICA, PRODUZINDO BIOFARMACOS E IMUNOBIOLÓGICOS CAPAZES DE ATENDER ADEMANDA GERADA PELO DO PAÍS.

Programa

PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS EMEDICAMENTOS

935

Público Alvo

POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

908.890.075

908.890.075

R$ 908.890.075

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 23

BOLSAS DEHEMOCOMPONENTESUTILIZADAS

1.058.962

Ações Meta do Período Produto

ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS UTILIZADAS 84,4 87Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE ABASTECER DE FORMA RACIONAL OS HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS COM OSUS COM SANGUE E HEMOCOMPONENTES COM QUALIDADE, AUMENTANDO A SEGURANÇA TRANSFUSIONAL.

Objetivo

FORNECER HEMOCOMPONENTES E SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS, CONCORDANTES COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE ECOM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

Programa

SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS936

Público Alvo

HOSPITAIS PÚBLICOS PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS DO ESTADO DE SÃO PAULO

379.243.566 2.511.669

379.243.566 2.511.669

R$ 381.755.235

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialBAURU GRANDE SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 24

REUNIÕES REALIZADAS

CONFERÊNCIASREALIZADAS

340

21

Ações Meta do Período Produto

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE -CESORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DESAÚDE

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 85 95Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE - CES, INSTITUÍDO PELA LEI 8.356/93, É UMA INSTÂNCIA COLEGIADA DO SUSVINCULADO À SES. CONFORME AS LEIS 8.080/90 E 8.142/90, O CES É A INSTÂNCIA MÁXIMA DELIBERATIVA EPERMANENTE, CUJA FINALIDADE É DELIBERAR SOBRE: A POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO; A DIREÇÃO ESTADUAL DOSUS; O REGIMENTO INTERNO DO CES E ASSUNTOS A ELE SUBMETIDOS PELA SES E PELOS SEUS CONSELHEIROS.

Objetivo

FORTALECER E INCREMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE - SUS.

Programa

CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS937

Público Alvo

POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONSELHEIROS DE SAÚDE, DELEGADOS ECONVIDADOS

50

50

R$ 50

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 25

MUNICÍPIOSCONTEMPLADOS

UNIDADES COM PLANOS DEINTERVENÇÃOIMPLANTADOS

UNIDADES ENVOLVIDAS NAIMPLANTAÇÃO DO MODELO

PUBLICAÇÕES DE APOIO ÀGESTÃO DE SAÚDEDIVULGADAS

COMITÊS GESTORES DEREDES REGIONAISIMPLANTADOS

158

40

40

16

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ATENÇÃO PRIMÁRIA EMSAÚDE DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DEHUMANIZAÇÃO

MODELO DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE

REGIONALIZAÇÃO

645

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

COBERTURA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE POPULAÇÃO GERAL

MÉDIA ANUAL DE CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS, POR HABITANTE, NASESPECIALIDADES BÁSICASCOMITÊS GESTORES DE REDES (CG-REDES)IMPLANTADOS

45,81

1,76

80

1,85

16

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaUMA DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS DA GESTÃO ESTADUAL NO SUS É A COORDENAÇÃO DO SISTEMA NO AMBITO DOESTADO, O QUE IMPLICA NA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO,MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E NO ESTABELECIMENTO DE NOVOS PADRÕES DE COMUNICAÇÃO EINTEGRAÇÃO ENTRE GESTORES, PROFISSIONAIS E USUÁRIOS.

Objetivo

APERFEIÇOAR A CAPACIDADE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE NO SUS.

Programa

GESTÃO EM SAÚDE940

Público Alvo

COORDENADORIAS, DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE, MUNICÍPIOS E SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA À SAÚDESUS/SP

300.610.661

300.610.661

R$ 300.610.661

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 26

MÓVEIS E EQUIPAMENTOSMÉDICO HOSPITALARESADQUIRIDOS

OBRAS REALIZADAS

25.155

713.607

Ações Meta do Período Produto

APARELHAMENTO/EQUIPAMENTOS NAS UNID. DA ADM.DIRETA E INDIRETA DA SEC.SAÚDE

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO ÁREAS FÍSICASUNID.ADM.DIRETA E IND.SEC.SAÚDE

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaGARANTIR O FUNCIONAMENTO DA REDE FÍSICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO A INTEGRALIDADE DAASSISTÊNCIA E O ACESSO DA POPULAÇÃO.

Objetivo

PROPORCIONAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Programa

INFRAESTRUTURA EM SAÚDE941

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.496.624.840

2.496.624.840

R$ 2.496.624.840

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 27

PROJETOS DECAPACITAÇÃODESENVOLVIDOS

TRABALHADORES DE SAÚDEQUALIFICADOS

PROFISSIONAISQUALIFICADOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DOTRABALHO IMPLANTADOS

BOLSAS CONCEDIDAS

22

107.981

4.704

60

23.096

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DE GESTORES

CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP

QUALIDADE DE VIDA - SAÚDE DO TRABALHO, MELHORIA DOCLIMA ORGANIZACIONAL

RESIDÊNCIA MÉDICA

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DE GESTORES PARTICIPANTES DE PROCESSOS EDUCACIONAIS

PERCENTUAL DE ALUNOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARTICIPANTES DEPROCESSOS EDUCACIONAIS

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE CONTÍNUA FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DA SAÚDE BEMCOMO DAS CONDIÇÕES E DO AMBIENTE DE TRABALHO.

Objetivo

FORMAR PROFISSIONAIS PARA A ÁREA DA SAÚDE; PROPICIAR EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS EGESTORES; MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES NA SECRETARIA DA SAUDE E APRIMORAR OCLIMA ORGANIZACIONAL.

Programa

GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM SAÚDE942

Público Alvo

SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE E DEMAIS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADODE SÃO PAULO

669.587.849

669.587.849

R$ 669.587.849

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 28

INSTITUIÇÕES COM OPROJETO EDUCAR PARAPREVENÇÃO IMPLANTADO

EQUIPES EM HOSPITAISTERCIÁRIOS DA REDEESTADUAL IMPLANTADAS

SERVIÇOS IMPLANTADOS

204

7

15

Ações Meta do Período Produto

PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENÇÃO AO USO DO ÁLCOOLE DAS DROGAS

SAÚDE BUCAL

SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

PERCENTUAL DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ÁLCOOL E DROGAS IMPLANTADO

PERCENTUAL DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADO

PERCENTUAL DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS IDOSOS IMPLANTADO

PERCENTUAL DE ESCOLAS COM PROJETOS DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL ECRACK IMPLANTADOS

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaOS PERFIS EPIDEMIOLÓGICO E SOCIODEMOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO APONTAM PARA A NECESSIDADE DEFORTALECIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A SAÚDE DO IDOSO, INCREMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDEBUCAL, CONTROLE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E AÇÃO PARA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA PARAPESSOAS DEPENDENTES DE ÁCOOL E OUTRAS DROGAS.

Objetivo

REDEFINIR AÇÕES, ESTRUTURAS E RELAÇÕES DA ATENÇÃO INTEGRAL À POPULAÇÃO DE SÃO PAULO, EM ALGUMASÁREAS ESPECÍFICAS QUE EXERCEM UM ALTO IMPACTO NA MORBI-MORTALIDADE.

Programa

FORTALECIMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS943

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

251.161.905

251.161.905

R$ 251.161.905

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 29

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

138.139.048

138.139.048

R$ 138.139.048

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 30

SERVIDORES BENEFICIADOS 299.200

Ações Meta do Período Produto

GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO - SAÚDE

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

ÍNDICE DEVIDO DE CRÉDITOS REFERENTES AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGOS AOSSERVIDORES ABRANGIDOS PELO PROGRAMA

1 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRIMENTO DA LEI Nº 7.524, DE 28/10/1991, ALTERADA PELA LEI Nº 8.106, DE 27/10/1992, REGULAMENTADA PELODECRETO Nº 34.064, DE 28/10/1991.

Objetivo

ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS TERMOS DA LEI.

Programa

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4406

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS AUTARQUIAS

470.796.800

470.796.800

R$ 470.796.800

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 31

EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA ADQUIRIDOS

USUÁRIOS SUS COMREGISTRO INDIVIDUALIZADO

MÓDULOS DE SISTEMA DEINFORMAÇÃO IMPLANTADOS

100

Ações Meta do Período Produto

INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO

REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE DO ESTADO DE SÃOPAULO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

%

%

%

100

100

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

84.748.210

84.748.210

R$ 84.748.210

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 32

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

45.781.909 1.404.636

45.781.909 1.404.636

R$ 47.186.545

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 33

UNIDADES ADMINISTRADAS

INSTITUIÇÕESINCORPORADAS

6

1

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

OBRIGAÇÕES DO EST.PELA INCORPORAÇÃO DEINSTITUIÇÕES ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

13.627.114.124 343.904.470

13.627.114.124 343.904.470

R$ 13.971.018.594

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 34

INATIVOS ATENDIDOS 261

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - IPT

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

46.856.051

46.856.051

R$ 46.856.051

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 35

AÇÕES DE SUPORTE EFOMENTO

PROJETOS FOMENTADOS

PROJETOS IMPLEMENTADOS

PROJETOS DEDESENVOLVIMENTOPRODUTIVO

PROJETOS DECAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO

40

12

17

36

17

Ações Meta do Período Produto

APOIO ÀS INCUBADORAS

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO RIBEIRA

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

PROMOÇÃO E SUPORTE A NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaDIANTE DA NECESSIDADE DE FORTALECER AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CONTRIBUIRPARA A DIMINUIÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS, O PROGRAMA EM QUESTÃO SISTEMATIZA ESTRATÉGIASCOORDENADAS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA PAULISTA COM BASE NA ARTICULAÇÃO COM SETORESPRODUTIVOS E NO FOMENTO A PROJETOS DE ABRANGÊNCIA REGIONAL DIRECIONADOS PELAS POTENCIALIDADESREGIONAIS.

Objetivo

INDUZIR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, COM BASE NA ARTICULAÇÃO DOS AGENTES PRODUTIVOS,NA COORDENAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE APOIO E NO FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADESREGIONAIS.

Programa

FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE TERRITORIAL EREGIONAL

1015

Público Alvo

SETORES PRODUTIVOS; MUNICÍPIOS PAULISTAS; ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS SEM FINALIDADEECONÔMICA

37.511.938 60.158.258

37.511.938 60.158.258

R$ 97.670.196

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 36

LABORATÓRIOSMODERNIZADOS

RELATÓRIOS EMITIDOS

60

127.975

Ações Meta do Período Produto

MODERNIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS EMC&T&I

SERVIÇOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS EM APOIO AODESENVOLVIMENTO

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NÚMERO DE RELATÓRIOS EMITIDOS E LABORATÓRIOS MODERNIZADOS 27.900 139.159Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA MODERNIZAÇÃO DO INSTITUTO, OCORRIDA NOS ÚLTIMOS ANOS, AUMENTOU A CAPACIDADE DE RESPOSTA AOMERCADO EM ÁREAS DO CONHECIMENTO EM QUE JÁ ATUAVA. O GRANDE DESAFIO FUTURO É AUMENTAR ACAPACIDADE DE REALIZAR PESQUISAS QUE SEJAM TRADUTORAS DOS CONHECIMENTOS NA FRONTEIRA CIENTÍFICAINTERNACIONAL E POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO.

Objetivo

OFERTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS COMO CALIBRAÇÃO, TESTES, ENSAIOS, ANÁLISES, CONSULTORIAS TÉCNICAS,DESENVOLVER PESQUISAS PARA ESTIMULAR OS PROCESSOS DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E INSTITUIÇÕESPARCEIRAS E CONTINUAR COM O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.

Programa

APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE SÃOPAULO

1021

Público Alvo

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES, GOVERNAMENTAIS E PRIVADAS

45 229.097.135

45 229.097.135

R$ 229.097.180

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 37

PROJETOS EXECUTADOS

PROJETOS EXECUTADOS

INVESTIDORES ATENDIDOS

PROJETOS DESENVOLVIDOS

ESTUDOS E PLANTASPILOTO E DEDEMONSTRAÇÃO

2

12

1.100

4

12

Ações Meta do Período Produto

APOIO À ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DE BIOENERGIA DOESTADO DE SÃO PAULOAPOIO À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃOASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR

FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO EGÁS NO LITORAL PAULISTATECNOLOGIAS PARA ATENDIMENTO DA POLÍTICA ESTADUALDE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PEMC

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETOS EXECUTADOS; INVESTIDORES ATENDIDOS; ESTUDOS, PARCERIASESTABELECIDAS, INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES E SEMINÁRIOS; ESTUDOS EPLANTAS PILOTO E DE DEMONSTRAÇÃO

461 1.130Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAÇÕES DIVERSAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DOCONHECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS, CONTRIBUINDO PARA MELHORAR, PRINCIPALMENTE, O ÍNDICE DESUCESSO NO LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS E REDUÇÃO NO PRAZO E NOS CUSTOS DESTESNOVOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS.

Objetivo

PROMOVER AÇÕES COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PAULISTA POR MEIO DOFOMENTO À PRODUÇÃO INDUSTRIAL, À COMPETITIVIDADE E À INOVAÇÃO.

Programa

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

1026

Público Alvo

EMPREENDEDORES, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

39.039.620 31.444.741

39.039.620 31.444.741

R$ 70.484.361

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 38

LAUDOS, PARECERES ERELATÓRIOS TÉCNICOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

PROJETOS DESENVOLVIDOS

FINANCIAMENTOSSUBSIDIADOS

PROJETOS DESENVOLVIDOS

160

1.200

16

280

40

Ações Meta do Período Produto

APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM

APOIO TECNOLÓGICO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIASEMPRESAS

ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET

SISTEMA PAULISTA DE PARQUES TECNOLÓGICOS - SPTEC

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO TRANSFERIDO AO SETOR PRODUTIVO PODE PERMITIR OINVESTIMENTO E A INOVAÇÃO EM SÃO PAULO COM VISTA A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA. ISSO IMPLICAUM TRABALHO DE REMOVER ENTRAVES, BUSCAR OPORTUNIDADES, CRIAR AMBIENTES REGULATÓRIOS EECONÔMICOS FAVORÁVEIS E OFERECER SERVIÇOS DE APOIO AOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS INTERESSADOSEM INVESTIR E/OU INOVAR.

Objetivo

AMPLIAR E MANTER DE MODO SUSTENTÁVEL AS VANTAGENS COMPETITIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO POR MEIODA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA, QUE AFETA AS DECISÕES DE INVESTIR E DE INOVAR DOSAGENTES PRIVADOS E PÚBLICOS. O PROGRAMA BUSCA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EQUILIBRADO,ESTIMULANDO OS INVESTIMENTOS E A INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES E REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Programa

INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE1027

Público Alvo

SETOR PÚBLICO E SETOR PRIVADO - TODO O SEGMENTO PRODUTIVO E AS INSTITUIÇÕES LIGADAS À PESQUISAE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO, O SETOR INVESTIDOR

641.231.313 155.567.511

641.231.313 155.567.511

R$ 796.798.824

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 39

MUNICÍPIOS

MATRICULAS

140

500.000

Ações Meta do Período Produto

EJA MUNDO DO TRABALHO - EDUCAÇÃO PARA JOVENS EADULTOSVIA RÁPIDA EMPREGO

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PERCENTUAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES EMRELAÇÃO AO NÚMERO DE EMPREGADOS CADASTRADOSPERCENTUAL DE MUNICIPIOS QUE ADOTARAM A METODOLOGIA

4

21

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaCOM O CRESCIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO HÁ FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, TAXA DE DESEMPREGO DE6,5% EM MARÇO/11 E BAIXA ESCOLARIDADE DOS INDIVÍDUOS QUE COMPÕEM ESSE CONJUNTO DE PESSOASDESEMPREGADAS, A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA ELEVAÇÃO ESCOLAR E NAQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TORNA-SE UM DESAFIO URGENTE COLOCADO PARA O ESTADO.

Objetivo

PROMOVER A INSERÇÃO DE TRABALHADORES NO MERCADO E AUMENTAR O NÍVEL DE ESCOLARIZAÇÃO.

Programa

FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE1038

Público Alvo

TRABALHADORES E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FORMAL

440.916.997

440.916.997

R$ 440.916.997

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 40

DOCENTES EFUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSCAPACITADOS

MATRÍCULAS AMPLIADAS

MATRICULAS AMPLIADAS

NUMERO DE MATRICULAS

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOS MATRICULADOS

PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS

32.289

14.990

24.500

160.000

184.710

80.000

29.150

11.800

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO EADMINISTRATIVO

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA / QUALIFICAÇÃOPROFISSIONALMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA

MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-CENTRO PAULA SOUZA

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO - FUNDEB

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DO CENTROPAULA SOUZAALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DO CENTROPAULA SOUZA

50.208

159.959

80.000

184.710

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E A COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO DEPENDEM DA OFERTA DE PESSOALQUALIFICADO. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES CONSTITUI IMPORTÂNCIA NOFOMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA HUMANA E FÍSICA, POSSIBILITANDO ÀECONOMIA PAULISTA AS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO, COMPETITIVIDADE E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

Objetivo

MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM TODAS AS SUAS MODALIDADES, ATENDENDO ÀDEMANDA CRESCENTE POR MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA DOS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS DO ESTADO DESÃO PAULO.

Programa

PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ETECNOLÓGICA

1039

Público Alvo

EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E DE CURSOS DE GRADUAÇÃO QUE BUSCAM FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE NÍVELSUPERIOR; ESTUDANTES E EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO; JOVENS E ADULTOS EM BUSCA DE FORMAÇÃOTÉCNICA, QUALIFICAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. EGRESSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINOMÉDIO)

6.013.278.292 1.121.330.178

6.013.278.292 1.121.330.178

R$ 7.134.608.470

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialARAÇATUBA BARRETOS BAURU

CAMPINAS CENTRAL FRANCA

GRANDE SÃO PAULO ITAPEVA MARÍLIA

PRESIDENTE PRUDENTE REGISTRO RIBEIRÃO PRETO

SANTOS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SOROCABA

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 41

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

20

20

50

70

5

Ações Meta do Período Produto

APOIO À GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

APOIO À PRODUÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

APOIO ÀS VENDAS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DAS MICRO E PEQUENASEMPRESAS

INTEGRAÇÃO PARA REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DEEMPRESAS

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EMPREGO DAS MPE NA ECONOMIAPAULISTAÍNDICE DE CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE DAS MPE NA ECONOMIA PAULISTA

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS MPE NA RENDA E MERCADO ECONOMIAPAULISTA

48,01

34

20,59

50

50

25,5

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO CRESCIMENTO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE É INSUFICIENTE PARA ATENDER ADEMANDA DE EMPREGO E RENDA DA ECONOMICA PAULISTA.

Objetivo

AUMENTAR O GRAU DE LEGALIZAÇÃO E A TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DEPEQUENO PORTE APÓS 5 ANOS.

Programa

VIA RÁPIDA EMPRESA1040

Público Alvo

EMPREENDEDORES E EMPRESÁRIOS PAULISTAS, ESPECIALMENTE DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DEPEQUENO PORTE

185.929.633 5.477.439

185.929.633 5.477.439

R$ 191.407.072

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 42

VAGAS OFERECIDAS

BANCO DE DADOSMANTIDO/MÊS

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOSMATRICULADOS/ANO

27.000

1

200

43.700

Ações Meta do Período Produto

ACESSO E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR

BANCO DE DADOS DO ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DESÃO PAULO

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -UNIVESP

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AUMENTO DO ACESSO AO ENSINO PÚBLICO SUPERIOR PELA UNIVERSIDADE VIRTUAL 2.046 43.700Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAS UNIVERSIDADES POSSUEM UM PAPEL RELEVANTE NAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS E URGENTES DO PROCESSO DEEDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PAÍS. A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA E DAQUANTIDADE DE JOVENS CURSANDO AS UNIVERSIDADES TÊM A VER, TAMBÉM, COM A CONSTITUIÇÃO DE UMASOCIEDADE PERMEADA PELO PENSAMENTO CIENTÍFICO, BASE PARA A COMPETITIVIDADE ECONÔMICA E AQUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Objetivo

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO ENSINO SUPERIOR, AMPLIANDO O ACESSO DE JOVENSEGRESSOS E CONCLUINTES DO ENSINO PÚBLICO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS, COMQUALIDADE.

Programa

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR1041

Público Alvo

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA, COMUNIDADE CIENTÍFICA, EMPRESAS, PROFESSORES, ALUNOS,PREFEITURAS, COMUNIDADE LOCAL E A SOCIEDADE EM GERAL

138.078.819

138.078.819

R$ 138.078.819

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 43

PROCEDIMENTOSAMBULATORIAIS E DEINTERNAÇÕES

INTERNAÇÕES

PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOS DE ALTACOMPLEXIDADEREALIZADOS

CONVÊNIOS DECOOPERAÇÃO TÉCNICA

8.933.000

400.000

48.000

147

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PROMOVIDASPELOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE NAS ÁREASANOMALIAS CRANIOFACIAIS/DEFIC.AUDITIVA

PROMOÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA GERENCIAL COMÓRGÃOS DO SISTEMA DE SAÚDE

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PACIENTES INTERNADOS/ANO 99.000 120.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaOS ATUAIS INDICADORES DE PRODUÇÃO SITUAM OS HOSPITAIS DE ENSINO NUM LIMITE PRÓXIMO DE SUACAPACIDADE MÁXIMA DE ATENDIMENTO E FINANCIAMENTO. MUDANÇAS DO PERFIL DE ATENDIMENTO DESSESHOSPITAIS PROVOCARAM UM FORTE CRESCIMENTO DO USO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE,EXIGINDO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS COM ELEVADO GRAU DE INCORPORAÇÃO DE NOVASTECNOLOGIAS.

Objetivo

PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, MÉDICO-HOSPITALAR EODONTOLÓGICA, E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE.

Programa

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EMHOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

1042

Público Alvo

ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR, CLIENTELA DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

4.575.619.824 107.009.735

4.588.381.824 107.009.735 12.762.000

R$ 4.695.391.559

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 44

INSTALAÇÕES ADEQUADAS

VISITANTES EMEXPOSIÇÕES E MOSTRASDO ACERVO

BOLSAS PARA PROJETOS DEPESQUISA

CONGRESSOSTÉCNICOS/CIENTÍFICOS EJORNADAS MÉDICAS

ALUNOS MATRICULADOSNOS CURSOS DEGRADUAÇÃO

ALUNOS MATRICULADOS NAPÓS - GRADUAÇÃO

NOVAS VAGAS NO ENSINODE GRADUAÇÃO

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOS ATENDIDOS

REFEIÇÕES SERVIDAS

MICROCOMPUTADORESMANTIDOS

164.421

2.160.000

530

37

438.576

128.783

2.000

162.842

23.200

22.000.000

244.456

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIVERSIDADES EFACULDADES PÚBLICASATIVIDADES EM MUSEUS

BOLSAS DE ESTUDOS PARA PESQUISA EDESENVOLVIMENTO

CONGRESSOS DE ESPECIALIDADES

ENSINO DE GRADUAÇÃO NAS UNIVERSIDADES EFACULDADES ESTADUAIS

ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA NASUNIVERSIDADES E FACULDADES ESTADUAIS

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E DA PESQUISA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, DIFUSÃO CULTURAL EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADEPOLÍTICAS DE PERMANÊNCIA E FORMAÇÃO ESTUDANTIL

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DEENSINO SUPERIOR

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ALUNOS MATRICULADOS NA GRADUAÇÃO/ANO 106.366 110.499Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTÁ RELACIONADO COM A CAPACIDADE DE SUPERAR OS GRANDES DESAFIOSCIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E APOIO DE ATIVIDADES QUE FAVOREÇAM ASPESQUISAS BÁSICA E APLICADA,O AUMENTO DO CONHECIMENTO E A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DEVAGAS EM CURSOS SUPERIORES DE QUALIDADE, NOS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃOUNIVERSITÁRIA.

Objetivo

MANTER E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS E CURSOS SUPERIORES EM ÁREAS ESTRATÉGICAS, BEM COMO, OSUPORTE À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, APERFEIÇOANDO CONSTANTEMENTE A QUALIDADE DAFORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

Programa

ENSINO PÚBLICO SUPERIOR1043

Público Alvo

ALUNOS EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

18.386.621.449 2.099.170.920

18.386.621.449 2.099.170.920

R$ 20.485.792.369

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 45

UNIDADE ADMINISTRADA

AUXÍLIOS À PESQUISA

BOLSAS DE ESTUDOS

AUXÍLIOS À PESQUISA

AUXÍLIOS À PESQUISA

1.618.607.920

1.662.354.080

262.476.960

831.177.040

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISADO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESPCONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

R$

R$

R$

R$

1

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INDICE DE REALIZAÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA FAPESP APÓIA PROJETOS APRESENTADOS POR PESQUISADORES VINCULADOS A INSTITUIÇÕES NO ESTADO DESÃO PAULO E SUA APROVAÇÃO É SEMPRE TOMADA EM FUNÇÃO DO MÉRITO DE CADA PROJETO. O APOIO ÀPESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA É FEITO PELA FAPESP POR MEIO DA CONCESSÃO DE BOLSAS E AUXÍLIOS, EMDIVERSAS MODALIDADES.

Objetivo

ATENDER À DEMANDA DE PESQUISADORES E BOLSISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM TODAS AS ÁREAS DOCONHECIMENTO.

Programa

DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA1044

Público Alvo

BOLSISTAS E PESQUISADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

4.729.994.610 123.493.797

4.729.994.610 123.493.797

R$ 4.853.488.407

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 46

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

90

90

R$ 90

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 47

RECURSOS DE TICADEQUADOS

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

1.200

1.600

Ações Meta do Período Produto

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

10000 - SEC. DE DESENV.ECONÔMICO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

1.026.099 1.785.610

1.026.099 1.785.610

R$ 2.811.709

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 48

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

INGRESSOSDISPONIBILIZADOS

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

PROJETOS REALIZADOS

APRESENTAÇÕESREALIZADAS

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

CONCERTOS REALIZADOS

PRÊMIOS CONCEDIDOS

PROJETOS INSCRITOS

NÚMERO DE INDICAÇÕES

MUNICÍPIOS E ENTIDADESATENDIDOS

MUNICÍPIOS E ENTIDADESATENDIDOS

MUNICÍPIOS INSCRITOS

MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

200

4.800.000

560

52

96

52.000

140.000

512

1.200

24

8.000

240

120

645

88

Ações Meta do Período Produto

ATIVIDADE CULTURAL EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS EENTIDADESCAMPANHA VÁ AO CINEMA / VÁ AO TEATRO

CIRCUITO CULTURAL PAULISTA

CIRCULAÇÃO CULTURAL

COMPANHIA DE DANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FESTIVAL DA MANTIQUEIRA - DIÁLOGOS COM A LITERATURA

FESTIVAL PAULISTA DE CIRCO

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SALASÃO PAULOPONTOS DE CULTURA

PRÊMIO ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO

PROJETO DE INCENTIVO À CRIAÇÃO DE SALAS DE EXIBIÇÃOCINEMATOGRÁFICA

PROJETO DE INCENTIVO PARA BANDAS E FANFARRAS

REVELANDO SÃO PAULO

VIRADA CULTURAL

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS EVENTOS PREVISTOS 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO AOS PROGRAMASCULTURAIS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A PLURALIDADE E A DIVERSIDADE DA COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA ECULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Objetivo

APOIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO E AARTICULAÇÃO REGIONAL E O ESTÍMULO AOS MOVIMENTOS CULTURAIS.

Programa

DIFUSÃO CULTURAL1201

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

627.261.353 10.781.132

627.261.353 10.781.132

R$ 638.042.485

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 49

PÚBLICO ATENDIDO

ALUNOS MATRICULADOS

144.400

940

Ações Meta do Período Produto

OFICINAS CULTURAIS

SÃO PAULO ESCOLA DE TEATRO

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA DEMANDA PELAS ATIVIDADES CULTURAIS

TAXA DE ALUNOS CONCLUINTES EM CURSOS DE FORMAÇÃO DAS ARTES DO TEATRO

59

60

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaCONDIÇÕES SOCIAIS PRECÁRIAS LIMITAM O PROCESSO DE ACESSIBILIDADE CULTURAL DE SEGMENTOS DAPOPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Objetivo

CONCEBER, PLANEJAR, DESENVOLVER E ACOMPANHAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO CULTURAL.

Programa

FORMAÇÃO CULTURAL1203

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

140.773.420 49.413.153

140.773.420 49.413.153

R$ 190.186.573

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 50

UNIDADE ADMINISTRADA

PARQUE TECNOLÓGICORENOVADO

HORAS DE TRANSMISSÃO

SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS

1

100

99.280

100

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE TECNOLÓGICODAS TVS, RÁDIOS E NOVAS MÍDIAS

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS, TVS E NOVASMÍDIASTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

%

h

%

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

HORAS DE TRANSMISSÃO 24.820 24.820Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, POR MEIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA, ARTE, INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DIFUNDIDOS PELAS TVS, RÁDIOS E NOVAS MIDIAS.

Objetivo

PROMOVER A FORMAÇÃO CRÍTICA DO HOMEM PARA A CIDADANIA.

Programa

RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS1206

Público Alvo

POPULAÇÃO

973.897.940 15.048.627

973.897.940 15.048.627

R$ 988.946.567

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 51

SERVIDORES ATENDIDOS

RELATÓRIOSCONSOLIDADOS EINDICADORES DEPROCESSOS EPADRONIZAÇÃO DE GESTÃO

UNIDADES ADMINISTRADAS

ATIVIDADES REALIZADAS

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

SERVIÇOS EXECUTADOS

100

9

135.459

100

100

100

20

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE DEVIDA NO TRABALHOCONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DEORGANIZAÇÕES SOCIAIS

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

INSERÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS-FÁBRICAS DE CULTURAOUVIDORIA ITINERANTE

POUPATEMPO CULTURAL

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

%

%

%

%

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DOS CENTROS FÁBRICAS DE CULTURA 90Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaOS RECURSOS UTILIZADOS NA ÁREA CULTURAL DEVEM SER GERIDOS COM TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA EAGILIDADE VISANDO A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO. CONDIÇÕES SOCIAIS PRECÁRIASLIMITAM O PROCESSO DE ACESSIBILIDADE CULTURAL DE SEGMENTOS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULOCOMO AQUELES COM ALTO ÍNDICE DE VULNERABILIDADE JUVENIL (IVJ).

Objetivo

PROVER AS UNIDADES DE DESPESA OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMASFINALÍSTICOS INCLUSIVE DE FORMAÇÃO E ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA CRIANÇAS E JOVENS, FORNECENDOAPOIO NA INFRAESTRUTURA ADMINSTRATIVA.

Programa

GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA1213

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

385.614.172 449.165

385.614.172 449.165

R$ 386.063.337

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 52

PROJETOS REALIZADOS

MUSEUS ATENDIDOS

MUSEUS MUNICIPALIZADOS

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

PÚBLICO ATENDIDO

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

7

20

15

3.013.037

4.821.397

3.298.304

645

Ações Meta do Período Produto

ARTE PÚBLICA E PATRIMÔNIO

IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS

MUNICIPALIZAÇÃO DE MUSEUS

MUSEUS HISTÓRICOS-CAPITAL E INTERIOR

MUSEUS TEMÁTICOS E TECNOLÓGICOS

PINACOTECA E MUSEUS DE ARTE

SISEM - SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DEPATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

100

48

129

54

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE TORNAR OS 18 DOS PRINCIPAIS MUSEUS MANTIDOS PELO ESTADO EM REFERENCIAIS NAPRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, DE PROVER A MAIORIA DOS 415 MUSEUS DO ESTADODE APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E INVESTIMENTOS PARA SUA QUALIFICAÇÃO E PROMOVER GESTÕES JUNTO AOSMUNICÍPIOS PARA CRIAÇÃO DE MUSEUS DE FORMA ESTRUTURADA E SUSTENTÁVEL.

Objetivo

TORNAR OS MUSEUS REFERENCIAIS EM PRESERVAÇÃO, PESQUISA, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIOMUSEOLÓGICO, AMPLIANDO A VISIBILIDADE E O ACESSO AO PÚBLICO. INVESTIR NA PRESERVAÇÃO DASEDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DOS ACERVOS; QUALIFICAR E DIVERSIFICAR APROGRAMAÇÃO CULTURAL, MELHORANDO A GESTÃO E O ATENDIMENTO A TODOS OS PÚBLICOS E APOIAR ACRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS.

Programa

MUSEUS1214

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

394.837.682 307.100.842

394.837.682 307.100.842

R$ 701.938.524

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 53

PROCESSOS TRATADOS EDIGITALIZADOS

VISTORIAS REALIZADAS

EVENTOS REALIZADOS

BENS INVENTARIADOS

INVENTÁRIOS TEMÁTICOSDO PATRIMÔNIO CULTURALPAULISTA

PROCESSOS ANALISADOS

PÚBLICO ATENDIDO

400

400

80

3

3.500

2.500

4

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIODOCUMENTAL HISTÓRICO

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURALESTÍMULO À CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DEPRESERVAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA

INVENTÁRIOS CULTURAIS DO ESTADO

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

TEMPO MÉDIO, EM DIAS, DE ANÁLISE DE PROCESSOS (EXCETO PROCESSOS DETOMBAMENTO)

82 80Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL, ATRIBUÍDA ATRAVÉS DAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL E DECRETOSESTADUAIS, E À SOCIEDADE PAULISTA, ATRAVÉS DE UMA ATUAÇÃO INTERLIGADA COM OS MUNICÍPIOS, VISANDOFORMULAR DIRETRIZES QUE GARANTAM A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA E QUE FORTALEÇAMA CONSCIÊNCIA PATRIMONIAL NO ESTADO.

Objetivo

IDENTIFICAR, PROTEGER E VALORIZAR O PATRIMÔNIO CULTURAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Programa

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL1215

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

930.871

930.871

R$ 930.871

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 54

PÚBLICO ATENDIDO

BIBLIOTECAS ATENDIDAS

BIBLIOTECAS INSTALADAS

LIVROS INSCRITOS

SALAS DE LEITURAINSTALADAS

BIBLIOTECAS ATENDIDAS

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

1.281.490

250

5

945

512

2.063

602

Ações Meta do Período Produto

BIBLIOTECA SÃO PAULO E PROGRAMA DE LEITURA DOESTADOIMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECASPÚBLICASPOLOS DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO NO INTERIOR

PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA

SALAS DE LEITURA NAS UNIDADES PRISIONAIS

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

VIAGEM LITERÁRIA

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PÚBLICO EM BIBLIOTECAS

TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE BIBLIOTECAS

30

30

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaA SECRETARIA DA CULTURA COORDENA O SISTEMA PAULISTA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, QUE INTEGRA ASBIBLIOTECAS PRESENTES NA MAIORIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, CUJAS ATRIBUIÇÕES SÃO O APOIO NAATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS, APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS, PROMOÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀCOMUNIDADE, IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À LEITURA E ESTÍMULO À FREQUÊNCIA ÀSBIBLIOTECAS.

Objetivo

INCENTIVAR E PROMOVER O GOSTO PELA LEITURA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EPROGRAMAS QUE DIVULGUEM A LEITURA E PERMITAM O ACESSO GRATUITO AO LIVRO E À LITERATURA.

Programa

BIBLIOTECAS E LEITURA1216

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

55.664.383 18.857.546

55.664.383 18.857.546

R$ 74.521.929

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 55

OBRA REALIZADA

PÚBLICO ATENDIDO

PROFISSIONAISCAPACITADOS

70.000

800

15

Ações Meta do Período Produto

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL DA LUZ - TEATRODA DANÇAPROGRAMA SOCIOCULTURAL VOLTADO PARA MORADORESDA REGIÃOREDES DE CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE AMPLIAR O ACESSO DOS CIDADÃOS À ÁREA CULTURAL ACOMPANHANDO O CRESCIMENTO DO PAÍSE A MOBILIDADE SOCIAL QUE ASSISTIMOS NOS ÚLTIMOS 15 ANOS, COM CONSEQUENTE PROCURA PELAS ATIVIDADESARTÍSTICAS E LAZER CULTURAL FAZ-SE NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EMEXCELENTES CONDIÇÕES TÉCNICAS E QUE ATENDAM AS DIVERSAS ÁREAS DAS ARTES DO ESPETÁCULO.

Objetivo

IMPLANTAR UM PROJETO CULTURAL, ONDE ENSINO E PERFORMANCE CONVIVAM, EM PERMANENTE AMBIENTE DETROCA, ATRAINDO A POPULAÇÃO NÃO SOMENTE PARA OS ESPETÁCULOS, MAS SOBRETUDO PARA PROGRAMASEDUCATIVOS E PARA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE PLATÉIA, TORNANDO AS ARTES CÊNICAS ACESSÍVEIS AOGRANDE PÚBLICO, E COLABORANDO, DE MANEIRA CONCRETA E OBJETIVA, COM A REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DALUZ.

Programa

COMPLEXO CULTURAL LUZ 1217

Público Alvo

PÚBLICO EM GERAL

422.677.480

422.677.480

R$ 422.677.480

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

MUNÍCIPIOS

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 56

DISTRITOS CRIADOS

PROJETOS APOIADOS

MAPA ELABORADO

PROJETOS EXECUTADOS

PRÊMIOS CONCEDIDOS

COMPANHIAS ARTÍSTICAS EGRUPOS CULTURAISBENEFICIADOS

INSTITUIÇÕESBENEFICIADAS

INDIVÍDUOS QUALIFICADOS

6

18

4

1.700

100

48

400

20

Ações Meta do Período Produto

FORMAÇÃO DE DISTRITOS CRIATIVOS (CLUSTERS)

INCUBADORA DE PROJETOS

MAPA DA CRIATIVIDADE DO EST.S.PAULO E CRIAÇÃO DOFORUM PAULISTA DE ECON.CRIATIVAPARCERIAS CULTURAIS

PROAC - PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL

PROGRAMA SÃO PAULO DE APOIO A COMP. ARTÍSTICAS EGRUPOS CULTURAIS

PROGRAMA SÃO PAULO DE APOIO A INSTITUIÇÕESCULTURAIS

QUALIFICAÇÃO DE CRIATIVOS

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA META DE PROJETOS APOIADOS PELAINCUBADORATAXA DE CRESCIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO PROGRAMA DE AÇÃOCULTURAL - PROAC COM RECURSOS DE RENUNCIA FISCAL (ICMS)PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO PROAC COMRECURSOS DA SECRETARIAPERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA META DE QUALIFICAÇÃO DE CRIATIVOS

100

10

10

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO AOS PROGRAMAS DEINCENTIVOS CULTURAIS, CONSIDERANDO A PLURALIDADE E A DIVERSIDADE DA COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA ECULTURAL DO ESTADO, VISANDO INCLUSIVE A ATUAÇÃO JUNTO ÀS ATIVIDADES QUE COMPÕEM A ECONOMIACRIATIVA: DESIGN, PUBLICIDADE, AUDIOVISUAL, MODA, ARTES PERFORMÁTICAS, CRIAÇÃO DE JOGOS E APLICAÇÕESELETRÔNICAS.

Objetivo

IDENTIFICAR, RECONHECER E DESENVOLVER A ECONOMIA CRIATIVA NO ESTADO, VALORIZANDO E APOIANDO ASATIVIDADES DE FOMENTO DA DIVERSIDADE CULTURAL PAULISTA, BEM COMO O POTENCIAL CRIATIVO E INOVADOR EAS HABILIDADES E TALENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, RECONHECENDO-OS COMO ELEMENTOS PRIMÁRIOS PARAO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA. DESENVOLVER INDICADORES SOBRE A ECONOMIA DA CULTURA NOESTADO.

Programa

FOMENTO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA1218

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

112.302.517

112.302.517

R$ 112.302.517

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 57

OBRAS MUSICAISCATALOGADAS

ALUNOS MATRICULADOS

APRESENTAÇÕESREALIZADAS

ALUNOS MATRICULADOS

ALUNOS MATRICULADOS

60

2.200

216

92.080

1.800

Ações Meta do Período Produto

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL- CDM

CONSERVATÓRIOS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DOJORDÃO

PROJETO GURI

TOM JOBIM ESCOLA DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

PERCENTUAL DE AUMENTO DE PÓLOS QUE OFERECEM ENSINO MUSICAL (PROJETOGURI)PERCENTUAL DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE MÚSICA ENTRE OS ALUNOSBOLSISTASPERCENTUAL DE AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO NAÁREA DA MÚSICA

37,5

60

10

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaCONSIDERANDO QUE AS ÁREAS DE MÚSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM ESPECIAL DA SECRETARIA DA CULTURA,NÃO CONTAM COM UMA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES, JUSTIFICA-SE ALINHAR AS AÇÕES DE INICIAÇÃO MUSICAL (GURI),CONSERVATÓRIOS (EMESP E TATUÍ) ATÉ A "PONTA" DOS GRUPOS DE EXCELÊNCIA (OSESP).

Objetivo

ENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A EXPRESSÃO ARTÍSTICA, O CONSUMO E A FRUIÇÃO DE BENS CULTURAIS,ESTABELECENDO MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ORGANIZAÇÕESSOCIAIS NA ÁREA DE MÚSICA.

Programa

SISTEMA PAULISTA DE MÚSICA1219

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

508.245.256

508.245.256

R$ 508.245.256

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 58

UNIDADE ADMINISTRADA

POPULAÇÃO ATENDIDA

POPULAÇÃO ATENDIDA

FREQUENTADORES

48

5.443

286.428

2.486.974

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

CÁTEDRA MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

CENTRO DE ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

ÌNDICE DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE FREQUENTADORES DAS ATIVIDADES DOMEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

100 122Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaDIVULGAÇÃO E INTERCÂMBIO DA CULTURA BRASILEIRA E LATINO-AMERICANA E SUA INTEGRAÇÃO ÀS ATIVIDADESINTELECTUAIS DO ESTADO.

Objetivo

PROMOVER A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES ATINENTES À INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E APRESENTAR ASDIFERENTES MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.

Programa

INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS1221

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

64.199.567

64.199.567

R$ 64.199.567

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 59

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

12000 - SECRETARIA DA CULTURA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 60: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 60

INATIVOS ATENDIDOS 28

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - CODASP

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

2.792.429

2.792.429

R$ 2.792.429

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 61

ANÁLISES LABORATORIAISREALIZADAS

PESQUISAS REALIZADAS

PESQUISAS REALIZADAS

INSUMOS PRODUZIDOS

UNIDADES REGIONAISMODERNIZADAS

PESQUISAS REALIZADAS

CENTROS DE INOVAÇÃOTECNOLÓGICAMODERNIZADOS

VARIÁVEISDISPONIBILIZADAS EMBANCO DE DADOS

ATENDIMENTOS TÉCNICOSEFETUADOS

1.290.000

1.860

451

15

26

900

2.237.000

24

72

Ações Meta do Período Produto

ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE ESEGURANÇA ALIMENTAR

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PEQUENAPROPRIEDADE RURAL NO ESTADO DE SÃO PAULOGERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA OAGRONEGÓCIOINSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS

MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS DE PESQUISA

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E DIFERENTES CENÁRIOSPARA A AGRICULTURA PAULISTAREVITALIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA

SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DOAGRONEGÓCIO

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA OAGRONEGÓCIO

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE VALOR DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO PAULISTA

ÍNDICE DE QUANTIDADE DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PRODUZIDOS

ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DA TERRA

ÍNDICE DE VALOR DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

NÚMERO DE ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS PELA REDE DE LABORATÓRIOSDA APTANÚMERO DE PESQUISAS EM ANDAMENTO NA APTA

NÚMERO DE ATENDIMENTOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA APTA

100

100

100

100

291.863

1.438

590.742

131

127

120

128

345.000

1.860

600.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA LIDERANÇA PAULISTA NO AGRONEGÓCIO NACIONAL DEPENDE DE UM PROCESSO CONTÍNUO DE ADOÇÃO DETECNOLOGIAS. EQUILÍBRIO NA OCUPAÇÃO DO SOLO, GERAÇÃO DE RENDA, CRESCIMENTO AMBIENTALMENTESUSTENTÁVEL, REDUÇÃO NOS DESEQUILÍBRIOS SOCIAIS E REGIONAIS, E ELEVAÇÃO DA COMPETITIVIDADE EXIGEMUM PROGRAMA DE GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS ÁGIL, DINÂMICO, CONECTADO ÀS DEMANDAS, E EFICIENTE NADETECÇÃO DE OPORTUNIDADES.

Objetivo

GERAR E TRANSFERIR CONHECIMENTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA ALIMENTAR, À SUSTENTABILIDADEAGROAMBIENTAL, À ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL E PERIURBANO, À BIOENERGIA E AOS PRODUTOS EPROCESSOS ESTRATÉGICOS, PERMITINDO O CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE DOAGRONEGÓCIO PAULISTA, DAS OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGÓCIOS, DA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DAINCLUSÃO SOCIAL.

Programa

GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO ETECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO

1301

Público Alvo

AGENTES DAS CADEIAS DE PRODUÇÃO DOS AGRONEGÓCIOS

842.866.448 122.649.882

925.943.598 127.165.882 83.077.150 4.516.000

R$ 1.053.109.480

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 62: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 62

MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM SEMENTES E MUDASDE QUALIDADE

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

UNIDADES EM OPERAÇÃO

AGRICULTORES ASSISTIDOS

AÇÕES IMPLANTADAS

350

594

594

17.600

200.000

Ações Meta do Período Produto

ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DESÃO PAULO

ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DEPLANOS DE DESENV. SUSTENTÁVELGESTÃO PÚBLICA EM DESENVOLVIMENTO RURAL

MICROBACIAS II - ACESSO AO MERCADO PARA OSAGRICULTORES FAMILIARESPRÁTICAS DE MANEJO DE SOLO SUSTENTÁVEIS PARAMITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS IMPLEMENTANDO AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTOLOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL

47 70Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS PARA DIAGNOSTICAR, PLANEJAR AÇÕES DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO E CAPTAR RECURSOS PARA SUA EXECUÇÃO, NÃO ENCORAJA OS MUNICÍPIOS A SEASSOCIAREM VISANDO VALORIZAR O TERRITÓRIO QUE COMPARTILHAM, FORNECENDO À COMUNIDADE LOCAL MEIOSNECESSÁRIOS AO DESENCADEAMENTO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROMOÇÃO DACIDADANIA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

Objetivo

PROMOVER OS AGENTES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO COMO ARTICULADORES DAS FORÇAS PRESENTES NOSMUNICÍPIOS, VISANDO CONJUGAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A PROMOÇÃO DA CIDADANIA E APRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

Programa

DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL1307

Público Alvo

PRODUTORES RURAIS E FAMILIARES DAS COMUNIDADES RURAIS

732.972.213 19.509.926

732.972.213 19.509.926

R$ 752.482.139

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 63: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 63

PESSOAS ATENDIDAS

PESSOAS ATENDIDAS

SISTEMAS INFORMATIZADOSMANTIDOS

ENTIDADES CADASTRADAS

632.000

1.000.000

20

1.800

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA ALIMENTAR

CENTRO DE REFERÊNCIA EM NUTRIÇÃO

OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

POLÍTICA DE REDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS (IN NATURA)

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA

PERCENTUAL DE MUDANÇA DE HÁBITO ALIMENTAR COM A DISTRIBUIÇÃO DEALIMENTOS IN NATURA E COM CURSOS REALIZADOSGRAU DE SATISFAÇÃO COM OS CURSOS REALIZADOS

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DISSEMINADAS NOS CURSOS

QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PARA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

QUANTIDADE DE PRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO BOM PREÇO

PERCENTUAL DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS

1.812.000

70

70

60

110

1.800

80

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaA PNAD/09, DO IBGE, IDENTIFICOU QUE 22,3% DOS DOMICÍLIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, APRESENTAM ALGUMGRAU DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, RESULTANTE, ENTRE OUTROS FATORES, DA RENDA INSUFICIENTE, DA FALTADE ACESSO A ALIMENTOS NUTRITIVOS, DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. DIANTEDESTE CENÁRIO É NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO DA SEGURANÇAALIMENTAR.

Objetivo

DIMINUIR OS ÍNDICES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICASVOLTADAS AO ESTÍMULO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, À CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO AOCONSUMIDOR, AO COMBATE DE DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS, À PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO PROMOVENDO AALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, À GERAÇÃO DE RENDA E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTO.

Programa

ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR1308

Público Alvo

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

10.935.057

10.935.057

R$ 10.935.057

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 64: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 64

ENTIDADES ATENDIDAS

CONTRATOS DEFINANCIAMENTO

CONVÊNIOS REALIZADOS

ENTIDADES ASSISTIDAS

AGRICULTORES EBENEFICÁRIOS ATENDIDOS

PRODUTORES ATENDIDOS

SUBVENÇÕES CONCEDIDAS

3.400

5.100

600

2.331.000

19.200

134.000

600

Ações Meta do Período Produto

ASSESSORIA NA CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DEASSOCIAÇÕES E COOPERATIVASCRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA

INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AO SISTEMA INTEGRADO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTOPOLÍTICA DE APOIO AO COOPERATIVISMO PAULISTA

POUPATEMPO DO PRODUTOR

SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/BANAGRO

SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NO AGRONEGÓCIOPAULISTA

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ASSISTIDAS

ÍNDICE DE CONTRATOS DE CRÉDITO REALIZADOS POR MEIO DO FUNDO DEEXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO PAULISTA - FEAP/BANAGROÍNDICE DE ADESÃO AO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIOMUNICIPAL AGRICULTORES E BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO POUPATEMPO RURAL

ÍNDICE DO VALOR DA PRODUÇÃO POR HECTARE

ÍNDICE DE SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA

100

100

100

100

100

371

322

508

2.331.000

117

153

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaREDUÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS REGIONAIS, DECORRENTES DA COEXISTÊNCIA DE UMA PRODUÇÃO EXTREMAMENTECOMPETITIVA, ORGANIZADA, EMPRESARIAL, COM UMA AGRICULTURA EMPOBRECIDA, PREDOMINANTEMENTE NASREGIÕES DO VALE DO RIBEIRA, SUDOESTE, ALTA PAULISTA, PONTAL DO PARANAPANEMA, NOROESTE E VALE DOPARAÍBA.

Objetivo

DESENVOLVER ALTERNATIVAS RENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR E DE MUDANÇA TECNOLÓGICAQUE INCREMENTEM A RENDA E A GERAÇÃO DE EMPREGO, VIA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.

Programa

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGÓCIO PAULISTA1309

Público Alvo

PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ORGANIZAÇÕES

40.453.128 306.474.858

40.453.128 306.474.858

R$ 346.927.986

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 65

PESSOAS CAPACITADAS

UNIDADE ADMINISTRADA

EVENTOS REALIZADOS

48.330

1

2.480

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO AGRONEGÓCIO PAULISTA

GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS AGRONEGÓCIOS

REPRESENTAÇÕES SETORIAIS E REGIONAIS DOAGRONEGÓCIO

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE TREINAMENTO DE AGENTES DO AGRONEGÓCIO 100 370Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaGESTÃO DE QUALIDADE PARA PROMOVER INTERNAMENTE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS PARA SE AJUSTAR APADRÕES INTERNACIONAIS DE EFICIÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOIAR OS SETORES EXCLUÍDOS DOPROCESSO DE MODERNIZAÇÃO, ORIENTANDO, CAPACITANDO, ESTIMULANDO E FINANCIANDO QUANDO NECESSÁRIO.

Objetivo

IMPLEMENTAR UMA NOVA GERAÇÃO DE REFORMAS ADMINISTRATIVAS, POR MEIO DE AÇÃO CONJUNTA DO ESTADO,DAS EMPRESAS E DA SOCIEDADE CIVIL, VISAM UMA SOLUÇÃO INOVADORA DOS PROBLEMAS SOCIAIS E CRIARPOSSIBILIDADES E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO FUTURO SUSTENTÁVEL A TODOS OS AGENTES.

Programa

MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICASPÚBLICAS

1310

Público Alvo

AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS QUE ATUAM NO AGRONEGÓCIO PAULISTA

1.017.609.767 659.462

1.017.609.767 659.462

R$ 1.018.269.229

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 66

UNIDADES EM OPERAÇÃO

ÁREAS CONSTRUÍDAS,AMPLIADAS E/OURECUPERADAS

INSPEÇÕES REALIZADAS

INSPEÇÕES REALIZADAS

250

16.000

485.400

520.000

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA

INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA DEFESAAGROPECUÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL

VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

TAXA DE COBERTURA VACINAL ANTI-AFTOSA EM REBANHOS BOVÍDEOS COMPREVISÃO DE RETIRADA DA VACINAÇÃONÚMERO DE INSPEÇÕES EM ABRIGOS DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS

TAXA DE COBERTURA VACINAL ANTI-BRUCELOSE (BEZERRAS ENTRE 3 E 8 MESES)

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÕES DO TRÂNSITO DE ANIMAIS,VEGETAIS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS EM RODOVIAS ÍNDICE DE CRESCIMENTO DE AMOSTRAS COLETADAS PARA MONITORAMENTO DAOCORRÊNCIA DE CANCRO CÍTRICO EM PROPRIEDADES COMERCIAISPERCENTUAL DE VIVEIROS DE MUDAS DE CAFÉ SOB VIGILÂNCIA FITOSSANITÁRIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE BANANA COMERCIALIZADA SOB OSISTEMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO PARA SIGATOKA NEGRA

95

3.900

79

100

100

40

100

0

4.000

81

127

112

100

124

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO INCREMENTO DAS POSSIBILIDADES DE DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS E PRAGAS COM AS CRESCENTES TROCASCOMERCIAIS E A FORTE TENDÊNCIA ENTRE OS CONSUMIDORES DE EXIGIREM MAIS QUALIDADE E SEGURANÇA NOSPRODUTOS CONSUMIDOS, IMPÕEM AÇÕES QUE VISEM A PROTEÇÃO DO AMBIENTE DOS PROCESSOS PRODUTIVOS AFIM DE MANTER E AMPLIAR A COMPETITIVIDADE, A QUALIDADE E A INOCUIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

Objetivo

PROMOVER, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA DE ALIMENTOS, AMANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO AGROPECUÁRIO, A SAÚDE ANIMAL E VEGETAL, A IDONEIDADE DOSINSUMOS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA AGROPECUÁRIA E A IDENTIDADE E SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA ETECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS.

Programa

DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDEDO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE

1311

Público Alvo

AGENTES DE CADEIA PRODUTIVA DE ANIMAIS E VEGETAIS DE PECULIAR INTERESSE DO ESTADO ECONSUMIDORES DE ALIMENTOS

455.415.173 15.722.487

455.415.173 15.722.487

R$ 471.137.660

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 67

PESQUISAS REALIZADAS

SISTEMAS INFORMATIZADOS

PRODUTORESCAPACITADOS EM BOASPRÁTICAS AGROPECUÁRIASEM SUAS PROPRIEDADES

ESTABELECIMENTOS COMBOAS PRÁTICAS DEFABRICAÇÃO

SISTEMA IMPLANTADO

LABORATÓRIOS DE ANÁLISECONSOLIDADOS

INSUMOS PRODUZIDOS

PROJETOS DE PESQUISACONTRATADOS

ETAPAS IMPLANTADAS DOSISTEMA DE GESTÃO DAQUALIDADE

ETAPAS DESENVOLVIDAS DAMATRIZ DE CAPACITAÇÃO

PRODUTOS CERTIFICADOS

88

1

20.000

800

80

32

7.500.000

4

4

4

158

Ações Meta do Período Produto

AVALIAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS MONITORADOSPELA DEFESA AGROPECUÁRIADESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOSEDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTORES RURAIS

GESTÃO SANITÁRIA DOS RISCOS NA PRODUÇÃO DEALIMENTOS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE DEFESA DAAGRICULTURA - SPDAMODERNIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADELABORATORIAL

NOVOS INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA DIAGNÓSTICO ECONTROLE DE PRAGAS E DOENÇASPESQUISA INTERINSTITUCIONAL COM FOCO NO RISCOSANITÁRIO

PROJEÇÃO ESTRATÉGICA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃOSANITÁRIA E DE CONTROLE DE RISCOS

QUALIDADE DO CAPITAL HUMANO

SISTEMA DE QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS,PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS - SELO "

%

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS CERTIFICADOS PELO MINISTÉRIO DAAGRICULTURAÍNDICE DE CRESCIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DESENVOLVIDAS A PARTIRDE UM PLANO ESTRATÉGICO, COM BASE EM PROCEDIMENTOS CERTIFICADOS EAUDITADOS INTERNAMENTE

100

100

200

180

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaUMA NOVA AGENDA EXIGE NOVA CONCEPÇÃO DE INTERVENÇÃO ESTATAL CRUCIAL PARA A SUSTENTAÇÃO DACOMPETITIVIDADE EXTERNA DA AGRICULTURA BRASILEIRA. SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES PARA UM MODELO DEDEFESA AGROPECUÁRIA FUNDAMENTADO EM DOIS CONCEITOS AMPLOS: O CONCEITO DA QUALIDADE DOSALIMENTOS E O CONCEITO DE ANÁLISE DE RISCO.

Objetivo

MODERNIZAR AS ESTRUTURAS DE VIGILÂNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA A FIM DEESTABELECER UM PROCESSO DE INTELIGÊNCIA SANITÁRIA CAPAZ DE RESPONDER RAPIDAMENTE A EVENTOS QUEPONHAM EM RISCO A SANIDADE AGROPECUÁRIA A FIM DE ENFRENTAR O DESAFIO DE ASSEGURAR QUE AQUALIDADE DOS ALIMENTOS SEJA ATESTADA AMPLAMENTE NO TERRITÓRIO PAULISTA.

Programa

RISCO SANITÁRIO ZERO1313

Público Alvo

AGENTES DE CADEIA PRODUTIVA DE ANIMAIS E VEGETAIS DE PECULIAR INTERESSE DO ESTADO ECONSUMIDORES DE ALIMENTOS

9.917.211 12.549.179

9.917.211 12.549.179

R$ 22.466.390

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 68

AGRICULTORES EBENEFICÁRIOS ATENDIDOS

ESTRADAS TRAFEGÁVEIS

ÁREA DO PARQUERECUPERADA

MÁQUINAS EEQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

PONTES METÁLICASINSTALADAS

6.000

100

84

230

42.000

Ações Meta do Período Produto

DINAMIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

MELHOR CAMINHO

MELHORIA DA ESTRUTURA DO PQ.DA ÁGUA BRANCA E DOCENTRO EST. DE AGRICULTURA

MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS

PONTES METÁLICAS

km

%

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS TRABALHADAS 100 139Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaOS 210 MIL KM DE ESTRADAS RURAIS REPRESENTAM UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS PAULISTAS. ASCONDIÇÕES E OS CUSTOS DO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO ATÉ ESTRADAS TRONCO SÃO FUNDAMENTAIS PARA ASAGROPECUÁRIAS LOCAIS. A CONCRETIZAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS REPRESENTA OBJETIVOECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL. TAMBÉM É RELEVANTE INVESTIR NA LOGÍSTICA DE AGREGAÇÃO DE VALOR.

Objetivo

APRIMORAR OS SISTEMAS DE TRANSPORTES E DE LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO, ELEVANDO A TRAFEGABILIDADEDAS ESTRADAS RURAIS, VISANDO REDUZIR PERDAS DE PRODUÇÃO E MAIOR ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL ASERVIÇOS URBANOS, E IMPLANTAR MEDIDAS QUE LEVEM À ESTRUTURAÇÃO DA LOGÍSTICA SETORIAL, EM AÇÕESCONVERGENTES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO CAMPO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PELAAGREGAÇÃO DE VALOR.

Programa

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO1314

Público Alvo

CADEIAS DE PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO

372.388.813 26.957.142

372.388.813 26.957.142

R$ 399.345.955

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 69

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 70

HARDWARE E SOFTWAREATUALIZADOS

LINKS DE DADOS, VOZ EIMAGEM IMPLANTADOS

SERVIÇOS DISPONÍVEIS ÀPOPULAÇÃO VIA PORTALWEB

2.462

718

11

Ações Meta do Período Produto

INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE INTRAGOV

SISTEMA DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES À SOCIEDADE VIAPORTAL WEB

13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

7.775.337 1.572.236

7.775.337 1.572.236

R$ 9.347.573

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 71

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

750

1

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

2.162.603.513 428.560.017

2.162.603.513 428.560.017

R$ 2.591.163.530

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 72

INATIVOS ATENDIDOS 256

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - DERSA

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

69.748.766

69.748.766

R$ 69.748.766

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 73

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

RELATÓRIOS ELABORADOS

564

1

14

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DEDESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES-PDDT

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

PERCENTUAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaPROMOVER A ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E APOIO A PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA ETRANSPORTES E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS VISANDO MELHORAR O NÍVEL DEINTEGRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DE GESTÃO REPRESENTADOS POR METODOLOGIAS, GERENCIAMENTO,TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS.

Objetivo

DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMITAM O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO MODAL EASPECTOS CORRELATOS COMO ARMAZENAMENTO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TREINAMENTO VISANDOGERAR SUBSÍDIOS QUALIFICANDO A GESTÃO DA SECRETARIA, E SUAS UNIDADES MELHORANDO A EFETIVIDADE DAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDER AOS ANSEIOS E ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE.

Programa

PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES1601

Público Alvo

UNIDADES DA SECRETARIA E TODA A SOCIEDADE

540.650.877

540.650.877

R$ 540.650.877

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 74

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

OBRA CONCLUÍDA

OBRA CONCLUÍDA

PORTO AMPLIADO EMODERNIZADO

INSPEÇÕES REALIZADAS

560

1

37,7

5,6

100

16

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA MALHA HIDROVIÁRIA

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS TRECHOS HIDROVIÁRIOS

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃOSEBASTIÃO

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO

%

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

EVOLUÇÃO DAS CARGAS TRANSPORTADAS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ, EM MILHÕESDE TONELADAS TRANSPORTADAS POR QUILÔMETRO ÚTILTEMPO MÉDIO DE VIAGEM (CICLO COMPLETO - IDA E VOLTA) ENTRE SÃO SIMÃO EPEDERNEIRAS.MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

FATURAMENTO ANUAL NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

1.490

190

664.120,69

10.474.461

2.200

170

1.000.000

14.000.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaINTENÇÃO DO GOVERNO EM AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA HIDROVIA NA MATRIZ DE TRANSPORTES DO ESTADO DESÃO PAULO; A DEMANDA DE USUÁRIOS DA HIDROVIA POR MAIOR CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE CARGAS;ELIMINAR RESTRIÇÕES FÍSICAS - OPERACIONAIS NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ. MELHORAR A INTEGRAÇÃO ENTRE OSPORTOS E A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

Objetivo

AUMENTAR A VELOCIDADE MÉDIA DE TRÁFEGO; A CAPACIDADE DE TRANSPORTE POR CICLO DE VIAGEM E ASEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO. PROPORCIONAR MAIOR EQUILÍBRIO À MATRIZ DE TRANSPORTES COM MENORESCUSTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS. INCENTIVAR AS EXPORTAÇÕES E FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO DECARGAS NO SISTEMA PORTUÁRIO PAULISTA.

Programa

GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA1602

Público Alvo

BENEFICIÁRIOS DIRETOS SERÃO: OS USUÁRIOS DA HIDROVIA, OPERADORES LOGÍSTICOS E EMPRESAS DECOMÉRCIO EXTERIOR. BENEFICIÁRIOS INDIRETOS: A SOCIEDADE COMO UM TODO

57.251.151 1.054.726.430

57.251.151 1.054.726.430

R$ 1.111.977.581

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 75

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

CONTRATOS DECONCESSÃO FISCALIZADOS

EMPRESAS DE ÔNIBUSAUTORIZADASFISCALIZADAS

1.216

1

19

675

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕESRODOVIÁRIAS

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS + LOTES DE CONCESSÕES FISCALIZADOSEM RELAÇÃO AO TOTAL DE EMPRESAS AUTORIZADAS + NÚMERO DE LOTESCONCESSIONADOS

100 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaEXERCER O PODER REGULADOR; ELABORAR MODELOS DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES; GARANTIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS; ZELAR PELA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOSCONTRATOS E ESTIMULAR A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE.

Objetivo

GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE AÇÕES DEREGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS E DETODAS AS PERMISSÕES DAS EMPRESAS QUE OPERAM LINHAS REGULARES DE TRANSPORTE COLETIVO E DEFRETAMENTO, EXCETO NAS REGIÕES METROPOLITANAS.

Programa

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES1603

Público Alvo

EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA, EMPRESAS DE ÔNIBUS E USUÁRIOS EM GERAL DE RODOVIAS

701.342.632 449.210

701.342.632 449.210

R$ 701.791.842

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 76

RODOVIAS CONSERVADAS

POSTOS DE PESAGEM EMOPERAÇÃO

PRAÇAS DE PEDÁGIOIMPLEMENTADAS

MALHA RODOVIÁRIAOPERADA E SEGURA

DIMINUIÇÃO DEOCORRÊNCIAS CRIMINAIS

15.494

77

1

15.494

1.712

Ações Meta do Período Produto

CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DESEGURANÇA EM RODOVIAS - DERIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NASRODOVIAS ESTADUAIS

OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS SOBJURISDIÇÃO DO DER

OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA

POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER

km

km

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

ÍNDICE DE MORTES(IM) NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER 5,36 5,15Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA NAS RODOVIAS.

Objetivo

ASSEGURAR O USO ADEQUADO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO QUALIDADE E SEGURANÇA AOSUSUÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS.

Programa

GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS1605

Público Alvo

USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER

2.128.852.368 15.124.894

2.128.852.368 15.124.894

R$ 2.143.977.262

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 77

RODOVIA DUPLICADA EMODERNIZADA

RODOVIA ESTADUALDUPLICADA, IMPLANTADAE/OU RECUPERADA

ESTRADAS VICINAISRECUPERADAS/PAVIMENTADAS

LIGAÇÕES RODOVIÁRIASRECUPERADAS OUADEQUADAS

EQUIPAMENTOSINSTALADOS

RODOVIAS E/OU ESTRADASRECUPERADAS

ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS

ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS

ESTRADAS VICINAISRECUPERADAS

RODOVIA ESTADUALRECUPERADA,MODERNIZADA EPAVIMENTADA

TERMINAIS REFORMADOSOU CONSTRUÍDOS

1

2.000

100

40

1.000

2

2

63,93

604

100

Ações Meta do Período Produto

DUPLICAÇÃO DA BR 381 - RODOVIA FERNÃO DIAS - BID/GOV.FEDERAL

DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DERODOVIAS ESTADUAIS

ESTRADAS VICINAIS

IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIODER/DERSA

MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

PATRULHA RODOVIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BID/CONCLUSÃO

PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS -BIRD/CONCLUSÃO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - BIRD II

RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DERODOVIAS ESTADUAIS

TERMINAIS RODOVIÁRIOS

km

km

km

%

km

km

km

km

km

4.000

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DENSIDADE DA MALHA RODOVIÁRIA RECUPERADA SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER/SPNO ÂMBITO GEOGRÁFICO ESTADUAL

0,06 0,4Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO DER/SP TEM SOB SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 15.580 KM DE RODOVIAS E COMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, QUEDEVEM PROPORCIONAR TRANSPORTE RÁPIDO, SEGURO E ECONÔMICO DE BENS E PESSOAS.

Objetivo

MELHORAR AS RODOVIAS POR MEIO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃOPROPORCIONANDO UM TRANSPORTE CONFORTÁVEL, SEGURO E ECONÔMICO DE BENS E PESSOAS.

Programa

AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHARODOVIÁRIA

1606

Público Alvo

USUÁRIOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

159.940.593 13.762.598.767

159.940.593 17.626.558.767 3.863.960.000

R$ 17.786.499.360

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 78

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

AEROPORTOSREFORMADOS

AEROPORTOS MANTIDOS

158

1

31

31

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DEAEROPORTOS

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

PERCENTUAL DE AEROPORTOS REFORMADOS 85 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaREALIZAR MELHORIAS E AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS NOS AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO,ADMINISTRADOS PELO DAESP, BEM COMO EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DECONVÊNIOS.

Objetivo

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS E SEGURANÇA NOS AEROPORTOS DO ESTADO EM PARCERIAS COMOS GOVERNOS FEDERAL (PROGRAMA FEDERAL DE AUXÍLIOS A AEROPORTOS - PROFAA), E MUNICIPAL (CONVÊNIOS).

Programa

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA1607

Público Alvo

USUÁRIOS DOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP

142.330.526 336.393.170

142.330.526 336.393.170

R$ 478.723.696

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 79

INSTALAÇÕES/EMBARCAÇÕES MODERNIZADAS OUADQUIRIDAS

34

Ações Meta do Período Produto

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕESDAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES/INSTALAÇÕES 22 34Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE MODERNIZAR O SISTEMA DE TRAVESSIAS, DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA DE USUÁRIOS.

Objetivo

AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS TRAVESSIAS ATRAVÉS DA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, EMBARCAÇÕES ECONSTRUÇÃO DE NOVOS ATRACADOUROS.

Programa

TRAVESSIAS LITORÂNEAS1608

Público Alvo

POPULAÇÃO QUE SE UTILIZA DO SISTEMA

202.094.311

202.094.311

R$ 202.094.311

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

VALE DO RIBEIRA

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 80

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

50

50

50

Ações Meta do Período Produto

EXECUÇÃO DA OBRA DO FERROANEL - TRAMO SUL

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO FERROANEL - TRAMO NORTE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE

%

%

%

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

PERCENTUAL DE OBRA DO RODOANEL TRECHO NORTE CONCLUÍDA 10 90Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA SITUAÇÃO ATUAL DAS MARGINAIS TIETÊ E PINHEIROS APRESENTA SÉRIOS PROBLEMAS OPERACIONAIS, COMCONSTANTES ACIDENTES E CONGESTIONAMENTOS QUE CAUSAM GRAVES PREJUÍZOS AOS USUÁRIOS, ÀCOMUNIDADE E À ECONOMIA EM GERAL.

Objetivo

CONSTRUIR O RODOANEL MÁRIO COVAS E O FERROANEL NO ENTORNO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO.

Programa

TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP1611

Público Alvo

TODA A SOCIEDADE, MAIS PARTICULARMENTE, OS SEGMENTOS PRODUTORES, TRANSPORTADORES,OPERADORES LOGÍSTICOS E TERMINAIS PORTUÁRIOS

3.953.162.493

7.453.162.493 3.500.000.000

R$ 7.453.162.493

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 81

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 82: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 82

AÇÕES PROMOVIDAS

CONSELHOS APOIADOS

INTERESSES DIFUSOSREPARADOS

PROJETOS

INDENIZAÇÕES PAGAS

PESSOAS ATENDIDAS

224

9

20

400

400

8.230

Ações Meta do Período Produto

APOIO A POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÕESVULNERÁVEISAPOIO AOS CONSELHOS

DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS

GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS -LEI Nº 10.726/2001PROTEÇÃO À PESSOA

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TAXA DE MUNICIPALIZAÇÃO DOS CONSELHOS SOBRE DROGAS

TAXA DE REGIONALIZAÇÃO DAS COORDENAÇÕES, ASSESSORIAS E SECRETARIAS DEPOLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE SEXUALTAXA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO CAPACITADOS EMDIVERSIDADE SEXUAL, ENVOLVENDO ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EINDIRETATAXA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO CAPACITADOS NO COMBATEÀ DISCRIMINAÇÃO RACIAL E ÉTNICA NO AMBIENTE INSTITUCIONAL (SÃO PAULOCONTRA O RACISMO)TAXA DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS COORDENAÇÕES, ASSESSORIAS E SECRETARIAS DEPROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, COM RESPECTIVA QUALIFICAÇÃO DOS SEUSGESTORES (SÃO PAULO CONTRA O RACISMO)TAXA DE REGIONALIZAÇÃO DAS SUB-COMISSÕES PROCESSANTES

COEFICIENTE DE EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO À PESSOA EMRELAÇÃO AO ANO-BASE DE 2010

14,72

0,25

0,5

5,11

100

18,44

26,7

4,5

3,15

10,69

26,7

114,7

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaESTABELECER UM PROCESSO CONTINUADO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, EM QUEESTADO E SOCIEDADE CIVIL INTERAJAM DE FORMA EFICAZ, RUMO À CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA ESOLIDÁRIA.

Objetivo

DIFUNDIR O PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS.

Programa

PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS1703

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

120.767.085 14.857.802

120.767.085 14.857.802

R$ 135.624.887

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 83: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 83

UNIDADES ADMINISTRADAS

RECURSOS DE TICIMPLANTADOS

CONSUMIDORES ATENDIDOS

FUNCIONÁRIOSCAPACITADOS

AÇÕES EDUCATIVASREALIZADAS

ATOS FISCALIZATÓRIOS

MUNICÍPIOS CADASTRADOS

CONVÊNIOS FIRMADOS

PESQUISAS REALIZADAS

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

14

1.333

3.280.800

800

890

92.090

20

76

1.358

645

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESADO CONSUMIDOR - PROCONAMPLIAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AOS CONSUMIDORES

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE RECURSOSHUMANOS

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO

FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE CONSUMO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADOMUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR

PESQUISAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO DECONSUMOREGIONALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

ÍNDICE DE COBERTURA DAS AÇÕES FISCALIZATÓRIAS CAPITAL E INTERIOR

ÍNDICE DE COBERTURA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ÍNDICE DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO

TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROBLEMAS DE CONSUMO, EM DIAS

ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA

16,12

86,13

82,75

20,07

30,67

50

87

88

15

25

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO AUMENTO DO CONSUMO DAS CLASSES C E D, CRÉDITO FACILITADO E NOVAS LEIS TORNAM NECESSÁRIOGARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS, AMPLIANDO E FORTALECENDO A INFRAESTRUTURA DO ÓRGÃO, COM A CRIAÇÃODE REGIONAIS, FOMENTO A PROCONS MUNICIPAIS VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO SUA ATUAÇÃO (EDUCAÇÃO PARAO CONSUMO-CONSUMIDORES E FORNECEDORES; FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO E ORIENTAÇAO AOSCONSUMIDORES.

Objetivo

PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃOCONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, BEM COMO, A CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES EFORNECEDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS E DEVERES, EM BUSCA DO EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMODE FORMA SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL SOCIALMENTE.

Programa

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR1711

Público Alvo

CONSUMIDORES EM GERAL

199.353.449 3.927.196

199.353.449 3.927.196

R$ 203.280.645

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 84

UNIDADE ADMINISTRADA

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

REGIONAIS IMPLANTADAS

AÇÕES REALIZADAS

ACESSOS VIA INTERNET

LAUDOS EXPEDIDOS

LAUDOS EXPEDIDOS

1

25

12

24

2.400.000

56.000

72.000

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DO INST. DE MEDICINA SOCIAL E DECRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO-IMESCAMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESCENTRALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINALEGAL (ML)EDUCAÇÃO CONTINUADA

INFODROGAS

PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA)

PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

LAUDOS EXPEDIDOS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL/ANO

COEFICIENTE DE EVOLUÇÃO DO Nº DE ACESSOS AO INFODROGAS EM RELAÇÃO AOANO BASE DE 2010COEFICIENTE DE REGIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NA AREA DE MEDICINA LEGAL

LAUDOS EXPEDIDOS EM PERÍCIAS DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO(DNA)/ANO

17.173

1

0

14.988

18.000

1,21

0,7

14.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaGARANTIR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO(DNA) SOLICITADAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NOS DECRETOS 42.110, DE19/08/1997 E 44.336, DE 15/10/1999.

Objetivo

REALIZAR PERÍCIAS NA ÁREA DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO (DNA) EMATENDIMENTO A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.

Programa

PERÍCIA JUDICIAL1714

Público Alvo

POPULAÇÃO ENCAMINHADA PELO PODER JUDICIÁRIO

83.743.398 890.577

83.743.398 890.577

R$ 84.633.975

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 85

ESTABELECIMENTOSFISCALIZADOS

CONSUMIDORESCONSCIENTIZADOS

PRODUTOS VERIFICADOS

674.000

6.180

68.000

Ações Meta do Período Produto

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE METROLÓGICO

METROLOGIA E QUALIDADE - CONSUMO CONSCIENTE

PROTEÇÃO DA SOCIEDADE PELA FISCALIZAÇÃO ECERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

TAXA DE CREDIBILIDADE DO IPEM-SP JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS

TAXA DE REPROVAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIRFISCALIZADOS/VERIFICADOSTAXA DE REPROVAÇÃO DOS PRODUTOS DA CESTA BÁSICA

COEFICIENTE DE PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA EM ATÉ 5 DIAS

RESOLUTIVIDADE DOS ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA

91,61

4,02

1,3

0,5747

70

0,96

92

3,62

1,3

0,7

70

0,97

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAPERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES QUE POSSIBILITAM A EFETIVA PROTEÇÃO DA SOCIEDADE, CONTEMPLANDOMEDIDAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.

Objetivo

EXECUTAR ATIVIDADES QUE ENVOLVEM O CONTROLE METROLÓGICO E A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS,COM VISTAS A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E ASSEGURAR O RESPEITO À SOCIEDADE.

Programa

METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS1724

Público Alvo

SOCIEDADE

441.951.058 3.872.191

441.951.058 3.872.191

R$ 445.823.249

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 86

OBRAS REALIZADAS

UNIDADES ATENDIDAS

61

180

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AO SISTEMA NACIONALDE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVOGESTÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE-CASA

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA

PERCENTUAL DE ABSENTEÍSMO

PERCENTUAL DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (TURN OVER)

PERCENTUAL DE SERVIDORES CAPACIDADES

PERCENTUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

59,32

13,28

6,75

37,32

99,32

90

12,62

6,41

80

98

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUOS DO SERVIDOR, NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DEPARTE DA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO FACE AO AUMENTO DADEMANDA, NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO ENECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA.

Objetivo

GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA, A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR, A INFRAESTRUTURA ADEQUADA E O APOIO DASOCIEDADE, VISANDO À EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DE FORMADESCENTRALIZADA E A MANUTENÇÃO DA IMAGEM POSITIVA CONQUISTADA.

Programa

MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTOSOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA

1728

Público Alvo

QUADRO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO, PARCEIROS DA GESTÃO COMPARTILHADA E A COMUNIDADE

740.473.942 112.302.517

740.473.942 112.302.517

R$ 852.776.459

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 87

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ADOLESCENTES ATENDIDOS

3.193.080

13.439.928

Ações Meta do Período Produto

ATENÇÃO INTEGRAL À EDUCAÇÃO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE

9.569

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE VAGAS NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DESEMILIBERDADEPERCENTUAL DE REINCIDÊNCIA NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

101,83

14,99

100

14,99

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaDEFICIÊNCIA DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO EVULNERABILIDADE SOCIAL, OCASIONANDO O AUMENTO DE ENTRADA/PERMANÊNCIA DE ADOLESCENTES EM MEDIDADE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE.

Objetivo

DAR EFETIVIDADE AOS DIREITOS E GARANTIAS DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL ATRAVÉS DOCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE, OBJETIVANDO À SUAINSERÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL.

Programa

ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESC. E INTEGRAÇÃO DAS MSE DEINTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE

1729

Público Alvo

ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE

3.082.459.439

3.082.459.439

R$ 3.082.459.439

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 88

UNIDADES ADMINISTRADAS

SERVIDOR CAPACITADO

OBRAS REALIZADAS

CENTROS IMPLANTADOS

ATENDIMENTOS EFETUADOS

19

471

56

4

5.600.000

Ações Meta do Período Produto

APOIO ADMINISTRATIVO

CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTOPROFISSIONALCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FÓRUNS E DEINSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICOIMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DACIDADANIA-CICINTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA-CIC

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

ÍNDICE DE REGIONALIZAÇÃO E ATENÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELOS CIC'S NOSMUNICÍPIOS, EXCETUADA A CAPITAL, PROMOVIDAS NO ANOEVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS EFETUADOS PELO CIC NO ANO

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DOS SERVIDORES

COEFICIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COEFICIENTE DE PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

RESOLUTIVIDADE DOS ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA

100

100

6

10

91,7

60

100

200

107

3

5

95

90

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaFORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONALIZANDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA EADOLESCENTE E AO CIDADÃO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA,IMPLANTAÇÃO DE FÓRUNS, INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCERIAS COM ENTIDADESGOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

Objetivo

GARANTIR AO CIDADÃO O ACESSO A JUSTIÇA.

Programa

ACESSO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA E DA JUSTIÇA1730

Público Alvo

CIDADÃO, CRIANÇA E ADOLESCENTE

439.780.660 241.683.929

439.780.660 241.683.929

R$ 681.464.589

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 89

UNIDADES ADMINISTRADAS

FAMÍLIAS INSTALADAS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

PROJETOS FINANCIADOS

PESSOAS CAPACITADAS

RECURSOS DE TICADEQUADOS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

CONFLITOS MEDIADOS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

QUILOMBOSRECONHECIDOS

UNIDADES CADASTRADAS

1

40.000

15.029

20

14.000

1.200

55.000

25.000

7

12.000

400

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. INSTITUTO DETERRAS DO EST.S.PAULO.-ITESPARRECADAÇÃO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ESPECIALIZADA

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DOPONTAL DO PARANAPANEMAFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ETÉCNICOS DA FUNDAÇÃO ITESPGERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TIC

INFRAESTRUTURA AGRÁRIA

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

PRODUÇÃO E RENDA NOS ASSENTAMENTOS, QUILOMBOS EDEMAIS BENEFICIÁRIOS RECONHECIMENTO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - PROGRAMA MINHA TERRA

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

RENDA MÉDIA FAMILIAR DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS

TAXA DE RESPOSTA DAS MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OUVIDORIA DAFUNDAÇÃO ITESPÍNDICE DE ROTATIVIDADE DOS SERVIDORES

NÚMERO TOTAL DE QUILOMBOS RECONHECIDOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

NÚMERO DE TÍTULOS EXPEDIDOS

680,92

62

7,1

27

1.958

911,51

90

3,5

34

2.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaEXISTÊNCIA DE COMUNIDADES E FAMÍLIAS QUE NECESSITAM A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO ÂMBITO AGRÁRIOPARA REESTABELECIMENTO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA.

Objetivo

DEMOCRATIZAR O ACESSO À TERRA, MEDIAR OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Programa

POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA1731

Público Alvo

POSSEIROS, QUILOMBOLAS E TRABALHOS RURAIS SEM-TERRA OU COM POUCA TERRA

234.540.393 6.539.646

680.106.932 455.782.206 445.566.539 449.242.560

R$ 1.135.889.138

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 90

Ações Meta do Período Produto

17000 - SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

90

90

R$ 90

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 91: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 91

UNIDADE ATENDIDA

PESSOAS ATENDIDAS

1

870

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

2.340.001.832

2.340.001.832

R$ 2.340.001.832

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 92: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 92

DOCUMENTOS EMITIDOS

UNIDADES ATENDIDAS

OBRAS REALIZADAS

PROCEDIMENTOS DEPOLÍCIA JUDICIÁRIA

CURSOS REALIZADOS

PRESOS ASSISTIDOS

PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS

20.400.000

92

48

2.200.000

1.040

27.000

36.000

Ações Meta do Período Produto

ACESSO À CIDADANIA

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL

INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA JUDICIÁRIA

SELEÇÃO, FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS CIVISTRANSFERÊNCIA GRADUAL DOS PRESOS EM CUSTÓDIA DAPOLÍCIA CIVILTRANSPARÊNCIA POLICIAL

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ELUCIDAÇÃO DE AUTORIA DE HOMICÍDIOS

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE POLICIAIS CIVIS

ENTORPECENTES APREENDIDOS

21

8.000

54.350.000

25

8.200

54.350.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA EVOLUÇÃO ORGANIZACIONAL E TECNOLÓGICA DA CRIMINALIDADE IMPÕE A CONSTANTE ADEQUAÇÃO EAPRIMORAMENTO DAS AÇÕES POLICIAIS E DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DESENVOLVÊ-LAS, BEM COMO OPERMANENTE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS POLICIAIS.

Objetivo

INVESTIGAR OS DELITOS POR MEIO DE ATIVIDADES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA, ADMINISTRATIVA E ESPECIALIZADA,COM ESPECIAL ÊNFASE NA REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO E HOMICÍDIOS.

Programa

INVESTIGAÇÃO POLICIAL1801

Público Alvo

SOCIEDADE

11.810.642.167 89.567.996

11.810.642.167 89.567.996

R$ 11.900.210.163

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 93: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 93

UNIDADES ADMINISTRADAS

PESSOAS ORIENTADAS

INSTALAÇÕES ADEQUADAS

BOMBEIROS CAPACITADOS

INTERVENÇÕESOPERACIONAIS

INTERVENÇÕESOPERACIONAIS

ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS DE VÍTIMAS

INTERVENÇÕESOPERACIONAIS

31

660.000

8

7.500

460.000

60.000

1.280.000

200.000

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS

BOMBEIRO EDUCADOR

CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE BOMBEIROS

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCA ESALVAMENTO

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

RESGATE

SALVAMENTO MARÍTIMO

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INTERVENÇÕES OPERACIONAIS DE EMERGÊNCIA REALIZADAS PELO CORPO DEBOMBEIROSATIVIDADES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E ACIDENTES EM GERAL,PRESTADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS

497.071

165.316

2.000.000

660.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaINCÊNDIOS, ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS, AFOGAMENTOS, DESLIZAMENTOS, DESABAMENTOS, AÇÕES DE DEFESACIVIL ORIGINADAS EM CATÁSTROFES NATURAIS E OUTROS SINISTROS DECORRENTES DA ATIVIDADE HUMANARECLAMAM INTERVENÇÕES RÁPIDAS E ADEQUADAS DO PODER PÚBLICO, PRESTADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.

Objetivo

PROMOVER ATIVIDADES EM RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS TÍPICAS DE BOMBEIROS E ÀS DE DEFESA CIVIL, VISANDOA PROTEÇÃO DA VIDA, DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO.

Programa

CORPO DE BOMBEIROS: INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE1811

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

134.294.656 13.027.138

134.294.656 13.027.138

R$ 147.321.794

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 94: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 94

UNIDADES ADMINISTRADAS

PROFISSIONAIS TREINADOS

UNIDADES CONSTRUÍDASOU REFORMADAS

LAUDOS EXPEDIDOS

207

2.000

25

4.000.000

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA

APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAPOLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS: A CIÊNCIA A SERVIÇO DAJUSTIÇA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INDÍCE DE EFICIÊNCIA ANUAL NA EMISSÃO DOS LAUDOS 2,34 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaFORNECER À POLICIA JUDICIÁRIA E AO PODER JUDICIÁRIO A MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO COM BASECIENTÍFICA FACILITANDO E ENRIQUECENDO OS PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS, ATRAVÉS DE LAUDOS PERICIAIS DOIML E DO IC COM EMBASAMENTO CIENTÍFICO; GARANTINDO À SOCIEDADE OS DIREITOS DO CIDADÃO (DEVIDOPROCESSO LEGAL); RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E ISENÇÃO NA PRODUÇÃO DA PROVA.

Objetivo

AMPLIAR E ADEQUAR A ESTRUTURA DAS UNIDADES DA SPTC; EQUIPAR AS UNIDADES EXISTENTES NO INTERIOR;MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS UNIDADES E APERFEIÇOAR AS METODOLOGIAS APLICADAS NOPROCESSO DE ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS NA CENA DO CRIME, POSSIBILITANDO A EMISSÃO DE LAUDOPERICIAL DE QUALIDADE, RESPALDADO POR PADRÕES CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS.

Programa

MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

1814

Público Alvo

POLÍCIA JUDICIÁRIA, PODER JUDICIÁRIO E SOCIEDADE COMO UM TODO

1.562.347.424 6.288.941

1.562.347.424 6.288.941

R$ 1.568.636.365

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 95

UNIDADE ADMINISTRADA

PACIENTES ATENDIDOS

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DAPOLÍCIA MILITARASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOSPENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR

1

3.600.000

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA

1

66.475

1

80.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaUTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE INFORMAÇÃO, TENDO EM VISTA A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA AUTARQUIA.

Objetivo

PROPICIAR A MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO AOSPENSIONISTAS E DEPENDENTES DE POLICIAIS MILITARES.

Programa

ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXABENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR

1817

Público Alvo

PENSIONISTAS E DEPENDENTES DE POLICIAIS MILITARES

656.166.541

656.166.541

R$ 656.166.541

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 96: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 96

PROJETOS IMPLANTADOS

CONTRATOS DEMANUTENÇÃOCELEBRADOS.

PROJETOS DEVIDEOMONITORAMENTOIMPLANTADOS

EQUIPAMENTOS POLICIAIS

52

28

8

74.500

Ações Meta do Período Produto

INTELIGÊNCIA POLICIAL

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

OLHO DIGITAL

REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA PAULISTA

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

PROJETOS DE TI IMPLANTADOS

SISTEMAS DE TI ATENDIDOS

PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADOS/AMPLIADOS

12.779

1

0

0

25.000

52

28

8

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA CRIMINALIDADE ATUAL EXIGE POLÍCIA FLEXÍVEL E ÁGIL PARA AÇÕES PREVENTIVAS, PROCEDIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CONFIAVEIS;REQUER INTEGRAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMASINTELIGENTES,COMPARTILHAMENTO DE BANCO DE DADOS E DIGITALIZAÇAO DAS COMUNICAÇÕES, VISANDO ÀDESARTICULAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DAS ORGANIZAÇOES CRIMINOSAS E ANTECIPAÇÃO DAS AÇÕES DAPOLICIA ANTE O CRIME.

Objetivo

GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA, AGREGAR VALORES ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA, ATUALIZAR, INTEGRAR,COMPARTILHAR E EXPANDIR OS SISTEMAS INTELIGENTES, EXPANDIR E ATUALIZAR OS EQUIPAMENTOS POLICIAIS,DIGITALIZAR E INTEGRAR AS COMUNICAÇÕES COM PRIORIZAÇÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS E MUNICÍPIOSSEDES DE COMANDOS.

Programa

MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA1818

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

811.868.087 2.665.671.340

811.868.087 2.665.671.340

R$ 3.477.539.427

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 97

UNIDADES POLICIAISMILITARES ADEQUADAS

QUANTIDADE DE POLICIAISMILITARES APTOS

POLICIAIS MILITARESFORMADOS, CAPACITADOSE APERFEIÇOADOS

ORGANIZAÇÕES POLICIAISMILITARES CERTIFICADASEM PRÊMIOS DE GESTÃO

ATENDIMENTOS SOCIAIS

INSERÇÕES POSITIVAS NAMÍDIA

POLICIAL MILITAR MOTIVADO

QUANTIDADE DEINTERVENÇÕES POLICIAIS

132

91.500

82.500

50

2.140.000

3.400

65

25.500.000

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES

BEM ESTAR INTEGRAL

ESCOLHA CERTA

MELHORAR SEMPRE. POLÍCIA COM EXCELÊNCIA

POLÍCIA COMUNITÁRIA INTERAGINDO COM O CIDADÃO

POLÍCIA QUE SE VÊ. CUIDANDO DE VOCÊ

POLICIAL VALORIZADO. SOCIEDADE PRESTIGIADA

SEGURANÇA TOTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL

%

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÍNDICE ANUAL DE HOMICÍDIOS POR GRUPO DE 100 MIL HABITANTES 10,47 9,5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA CRIMINALIDADE E A VIOLÊNCIA REQUEREM PRONTA AÇÃO DO ESTADO VISANDO A PROTEÇÃO E SOCORRO DASOCIEDADE POR MEIO DA CONQUISTA DE NÍVEIS DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS, O QUE VEM SENDO ASSEGURADOPELA POLÍCIA MILITAR COM O CONTROLE DA CRIMINALIDADE. A PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA DEVE SER OTIMIZADA.

Objetivo

POSSIBILITAR À POLÍCIA OSTENSIVA O APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE POLICIAMENTO E DO POLICIAMENTOESPECIALIZADO, OBSERVADAS A POLÍCIA COMUNITÁRIA, OS DIREITOS HUMANOS, A SUSTENTABILIDADE AMBIENTALE O FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL, OFERECENDO SERVIÇOS QUE RESULTEM NA REDUÇÃO DACRIMINALIDADE E NO AUMENTO DA PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA, GARANTINDO ACESSO À POLÍCIA.

Programa

SÃO PAULO VIVENDO EM PAZ1819

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

36.152.532.001 143.747.402

36.152.532.001 143.747.402

R$ 36.296.279.403

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 98

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 99: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 99

INATIVOS ATENDIDOS 28

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - COSESP

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

5.226.882

5.226.882

R$ 5.226.882

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 100

INFORMAÇÕESELABORADAS

RELATÓRIOS E PARECERESELABORADOS

1.820

1.760

Ações Meta do Período Produto

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DAS ENTIDADESDESCENTRALIZADAS

AUDITORIA

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

PERCENTUAL DO VALOR FINANCEIRO DE DESPESAS READEQUADAS

PERCENTUAL DO VALOR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO COM POTENCIALIRREGULARIDADE TEMPO DE PERMANÊNCIA DESPENDIDO PARA INFORMAÇÕES DOS PLEITOS NOGRUPO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EM DIAS

2

6

30

5

12

25

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaPARA ATENDER OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OBJETIVANDO A MELHORIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOSPÚBLICOS E O ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS SOB O ASPECTOECONÔMICO E FINANCEIRO.

Objetivo

MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, OBSERVANDO OSPRECEITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO A IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE E LEGALIDADE.

Programa

ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO2002

Público Alvo

DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOCIEDADE CIVIL E ESPECIALISTAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA

228.624.090

228.624.090

R$ 228.624.090

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 101

PROCESSOS PLANEJADOSINFORMATIZADOS

PROJETOS ESTRATÉGICOSPLANEJADOS CONCLUÍDOS

TRIBUTOS ARRECADADOS 100

90

90

Ações Meta do Período Produto

INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

%

%

%

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

VOLUME DE TRIBUTOS ARRECADADOS PARA ATENDER O ORÇAMENTO

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS VOLTADOS AO AMBIENTETRIBUTÁRIOTEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMRAZÃO DO ESTOQUE

100

7,8

30

100

8

15

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA COMBINAÇÃO DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, AVANÇOS NO PROCESSO DE GESTÃO E ESTÍMULOS AO ENGAJAMENTODO CIDADÃO NO ESFORÇO FISCALIZATÓRIO, DEVE ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO DESAFIO DEAMPLIAR AS RECEITAS DISPONÍVEIS, COMBATENDO A FRAUDE, A SONEGAÇÃO E A ELISÃO FISCAL.

Objetivo

PROMOVER A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS DE FORMA EFICAZ E EFICIENTE, DESENVOLVENDOPROJETOS DE INOVAÇÃO QUE ASSEGUREM A EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL.

Programa

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA2004

Público Alvo

CIDADÃOS, CONTRIBUINTES E FUNCIONÁRIOS

7.864.069.222

7.864.069.222

R$ 7.864.069.222

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 102

GARANTIAS PRESTADASPARA CONTRAPARTIDAPECUNIÁRIA DEVIDA PELOESTADO

CONTRATOS DEFINANCIAMENTO FIRMADOS

EMPREGOS GERADOS

REPASSE ANUAL

REPASSE ANUAL

REPASSE ANUAL

REPASSE ANUAL

REPASSE ANUAL

REPASSE ANUAL

225

4.500

36.500

4

4

4

4

4

4

Ações Meta do Período Produto

APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIASPÚBLICO-PRIVADAS

EQUALIZAÇÃO DE TAXAS DE JUROS FINAN.AO PROG.MECOMPETITIVA (LEI 12.187, DE 2006)

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAULISTA(AGÊNCIA DE FOMENTO)REPASSE DE RECURSOS AO BANCO DO POVO

REPASSE DE RECURSOS AO FIDEC - FUNDO EST. DEINCENTIVO AO DESENV. ECONÔMICOREPASSE DE RECURSOS AO FIDES - FUNDO EST. DEINCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIALREPASSE DE RECURSOS AO FUNAC-FUNDO DE APOIO ACONTRIBUINTES DO EST. DE SÃO PAULOREPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE AVAL

REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTODO VALE DO RIBEIRA

%

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

GERAÇÃO DE EMPREGOS POR MILHÃO DE REAIS EMPRESTADOS

RELAÇÃO ENTRE OS ATIVOS SEGREGADOS PELA CPP, COMO GARANTIA DACONTRAPARTIDA PECUNIÁRIA DEVIDA PELO ESTADO, OU ENTIDADES CONTROLADASEM CONTRATOS PPP, E O VALOR DESTA DEVIDA PELO ESTADO.

0

50

13.600

50

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaFOMENTAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS,AGROINDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS CONSIDERANDO SEU DESEMPENHOECONÔMICO, CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DA ECONOMIA ESTADUAL.

Objetivo

PROPICIAR O INCREMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL E DE SERVIÇOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DAINFRAESTRUTURA ADEQUADA COMO SISTEMA BÁSICO À HABITAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO.

Programa

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO2005

Público Alvo

MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS E COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO

4.492 121.318.163

4.492 121.318.163

R$ 121.322.655

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 103

VALOR DO RESULTADOPRIMÁRIO

OPERAÇÃO DESECURITIZAÇÃO

26,4

1

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OPERAÇÕES DE SECURITIZAÇÃO DE DIREITOSCREDITÓRIOS

R$ bilhões

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

CUSTO DA DÍVIDA (%)

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%)

0,1092

145

0,5137

129

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRE Á COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUTAR AS ATIVIDADES CENTRAIS DO SISTEMAORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, BEM COMO GERIR E FISCALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDO PODER EXECUTIVO.

Objetivo

GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS,COM A MAXIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO.

Programa

GESTÃO FINANCEIRA2007

Público Alvo

UNIDADES GESTORAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO,PREFEITURAS MUNICIPAIS, FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, FORNECEDORES/CREDORESDO ESTADO

394.075.930 31.898.406

394.075.930 31.898.406

R$ 425.974.336

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 104

UNIDADES ADMINISTRADAS

UNIDADES CONSTRUÍDAS,REFORMADAS OUADAPTADAS

59

20

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO E DEATENDIMENTO

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS DOS SERVIÇOS DA SEFAZ 2,9 3Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaGERENCIAMENTO E MAXIMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS A FIM DE:OFERECER SERVIÇOS E INFORMAÇÕES COM AGILIDADE, EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA NO ATENDIMENTO AOPÚBLICO INTERNO E EXTERNO; OFERECER SUPORTE ADMINISTRATIVO ÀS ÁREAS FINS DA SECRETARIA,POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO PLENO DE SUAS ATIVIDADES, MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ENO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Objetivo

ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS, FACILITANTO ODESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES FINAIS, OFERECENDO SERVIÇOS, MATERIAIS, INFORMAÇÕES EINSTALAÇÕES ADEQUADAS,ALÉM DE DIFUNDIR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE AS POLÍTICAS DASECRETARIA DA FAZENDA.

Programa

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA2009

Público Alvo

UNIDADES FAZENDÁRIAS

5.599.023.202 247.707.181

5.599.023.202 247.707.181

R$ 5.846.730.383

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 105

UNIDADES ATENDIDAS

HORAS-AULA

HORAS-AULA

HORAS DE SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS (CESTADE SERVIÇOS)

VALORES NEGOCIADOS

PROJETOS CONCLUÍDOS EIMPLANTADOS

SISTEMA PÚBLICO DEESCRITURAÇÃO DIGITAL(SPED) IMPLANTADO

RELATÓRIOS DEMONITORAMENTO EAVALIAÇÃO ELABORADOS

1.950.000

1.200.000

99

60

100

70

32

4

Ações Meta do Período Produto

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DASECRETARIA DA FAZENDACONSCIENTIZAÇÃO FISCAL PARA CONTRIBUINTES DE HOJEE DO FUTUROEVENTOS DE CAPACITAÇÃO NAS ÁREAS FAZENDÁRIAS

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DEINFORM. E COMUNICAÇÃO NA SEC.FAZENDA

GESTÃO DO SISTEMA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS-BEC/SPGESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS E DAGESTÃO FISCAL DOS ESTADOS-PMAE

SUPORTE À GESTÃO DA ESTRATÉGIA DA SECRETARIA DAFAZENDA

%

%

%

%

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

HORAS-AULA DE CAPACITAÇÃO USUFRUÍDAS

MÉDIA DA NOTA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS PELOS ALUNOS

PERCENTUAL DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRASEM RELAÇÃO AO TOTAL LIQUIDADO DAS LICITAÇÕES PARA MATERIAIS E SERVIÇOSEXECUTADOS NO ORÇAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS DA SEFAZ COM RELAÇÃO AOSSERVIÇOS DE TI PRESTADOSÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE TI QUE RODAM NO DATA CENTER DASEFAZ (CÁLCULO PONDERADO - 22 PRINCIPAIS SERVIÇOS)

97,2

3.150.000

7

60

99

99

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaO PROGRAMA BUSCA A INTEGRAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DESÃO PAULO, TAIS COMO OS PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO, OS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO, A GESTÃO DAESTRATÉGIA, A GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E A GESTÃO DO SISTEMA BEC/SP, DE MODO A PERMITIRUMA VISÃO MAIS CONSISTENTE SOBRE O DESEMPENHO DESSAS AÇÕES E SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS.

Objetivo

MELHORAR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE AMODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA.

Programa

FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO2012

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, SERVIDORES, CONTRIBUINTES, DIRIGENTES DA SEFAZ ESOCIEDADE

756.682.223 187.335.577

756.682.223 187.335.577

R$ 944.017.800

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 106

UNIDADES ADMINISTRADAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

RENTABILIDADE

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

CONCESSÕES DEBENEFÍCIOS

7

40

1.756

57,97

1.650

Ações Meta do Período Produto

ADMINIST. DO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DESÃO PAULO – IPESP E CARTEIRASADMINISTRAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA DEPREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS SÃO PAULOADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DAS CARTEIRAS

ADMINISTRAÇÃO LIQUIDAÇÃO DAS CART. PREV.SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTROCARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ECONOMISTAS

%

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

RENTABILIDADE ADEQUADA A META ATUARIAL (EM %) 4,09 6Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS: LEI 13.549/2009 E LEI 14.016/2010.

Objetivo

ADMINISTRAR A LIQUIDAÇÃO DAS CARTEIRAS DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO E CARTEIRAPREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO, ASSIM COMO ADMINISTRAR A CARTEIRA PREDIAL ECASEM, ECONOMISTAS, EX-VEREADORES E EX-PREFEITOS.

Programa

ADMINISTRAÇÃO DAS CARTEIRAS AUTÔNOMAS 2015

Público Alvo

CONTRIBUINTES, BENEFICIÁRIOS E RESPECTIVOS DEPENDENTES DOS PARTICIPANTES DAS CARTEIRAS EMUTUÁRIOS DA CARTEIRA PREDIAL E INATIVOS

191.216.436 1.457.721

237.735.046 1.507.721 46.518.610 50.000

R$ 239.242.767

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 107

PROCESSOS JUDICIAIS

EQUIPAMENTOS E SISTEMASPARA OPERAÇÃO DESEGUROS

4

720

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE SINISTROS

MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESISTEMAS APLICATIVOS

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

QUANTIDADE DE PROCESSOS JUDICIAIS 4.852 4.132Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATENDER OS CLIENTES/SEGURADOS DE FORMA ADEQUADA E EFICIENTE, EM CONFORMIDADE COM OS CONTRATOSFIRMADOS. NECESSIDADE DE ELABORAR DEFESA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DOS PROCESSOS MOVIDOS EMFACE DA COSESP, VISANDO RESGUARDAR AS RESERVAS TÉCNICAS DA COMPANHIA, OTIMIZANDO OS GASTOSEVENTUALMENTE SUPORTADOS.

Objetivo

ADMINISTRAR OS SEGUROS REATIVADOS JUDICIALMENTE E OS PROCESSOS JUDICIAIS DE SINISTROS.

Programa

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE SEGUROS2019

Público Alvo

SEGURADOS/BENEFICIÁRIOS

4.492

225.835.000 204.492 225.835.000 200.000

R$ 226.039.492

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 108

UNIDADES ADMINISTRADAS

VALOR RECUPERADO

PAGAMENTOS EFETUADOS

VALOR DOS BENEFÍCIOSSUSPENSOS

24

563.610

0,32

0,24

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

COMPREV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

MONITORAMENTO CONTINUADO DE BENEFÍCIOS

R$ bilhões

R$ bilhões

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (DIAS)

ÍNDICE DA SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS (NOTA)

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RESULTANTE DA DIFERENÇA VALOR TOTAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS E O VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES DO ESTADO(R$ BILHÕES)

70

2,96

8,174

20

3,5

14,571

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.

Objetivo

GERIR O ÓRGÃO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RPPS E DOREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - RPPM PARA ASSEGURAR ACONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO MENSAL AOSBENEFICIÁRIOS DESSES REGIMES.

Programa

GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL2021

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CONTRIBUINTES DOS REGIMES PRÓPRIOS E SEUS BENEFICIÁRIOS

13.176.978.376 1.796.841

13.176.978.376 1.796.841

R$ 13.178.775.217

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 109

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

20000 - SECRETARIA DA FAZENDA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

89.842.014

89.842.014

R$ 89.842.014

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 110

PENSIONISTAS/MÊS

PENSIONISTAS/MÊS 2.576

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELO REGIME ESPECIAL-EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO

PAGAMENTO PRECATÓRIOS REG. ESPECIAL-EMENDACONSTITUCIONAL Nº 62/2009-SETOR SAÚDEPAGAMENTO PRECATÓRIOS REG.ESPECIAL-EMENDACONSTITUCIONAL 62/2009-SETOR EDUCAÇÃOPAGAMENTO PRECATÓRIOS REG.ESPECIAL-EMENDACONSTITUCIONAL 62/2009-SETOR SEGURANÇAPAGAMENTO PRECATÓRIOS REG.ESP.-EMENDACONSTITUCIONAL Nº 62/2009-SETOR TRANSPORTEPENSIONISTAS DA REVOLUÇÃO DE 1932 - LEI Nº 1.890, DE1978SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

21000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

47.786.378.217 21.375.673.895

47.786.378.217 21.375.673.895

R$ 69.162.052.112

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 111

PENSIONISTAS/MÊS 40.000

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO COMPLEM. APOSENT. PENSÕES - LEI 4.819/58-EMPRESAS PRIVAT. OU EXTINTAS

21000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

4.861.561.066

4.861.561.066

R$ 4.861.561.066

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 112

Ações Meta do Período Produto

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES DIVERSAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS

21000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO

JustificativaENGLOBA AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES DIVERSAS E A MUNICÍPIOS, NÃO CLASSIFICÁVEIS EM UMÓRGÃO ESPECÍFICO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Objetivo

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS ÀS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AENTIDADES DIVERSAS E A MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Programa

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS2101

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

155.543.000.000

155.543.000.000

R$ 155.543.000.000

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 113

UNIDADES MANTIDAS

ACESSOS AOS SITES

MUSEU IMPLANTADO

239

2.400.000

1

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOEMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHOGERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TIC

MUSEU VIRTUAL DO TRABALHO

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

231.117.256

231.117.256

R$ 231.117.256

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 114

PLANOS REALIZADOS

METODOLOGIASDESENVOLVIDAS

METODOLOGIASDESENVOLVIDAS

RELATÓRIOS DE PESQUISASPRODUZIDOS

400

4

4

30.960

Ações Meta do Período Produto

COMISSÕES DE EMPREGO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A FORMAÇÃOPROFISSIONAL

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA EMPREENDEDORISMO

OBSERVATÓRIO DO EMPREGO E DO TRABALHO

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

TAXA DE REALIZAÇÃO DAS METAS 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE CONHECER OS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS AO EMPREGO, AO EMPREENDEDORISMO,A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E MUDANÇAS NAS CARACTERÍSTICAS DAS OCUPAÇÕES, PARA MELHORIA NAQUALIDADE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA.

Objetivo

SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E METODOLÓGICO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO, FORMAÇÃOPROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO.

Programa

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PARA EMPREENDEDORISMO EEMPREGABILIDADE

2301

Público Alvo

GESTORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA

22.927.286

22.927.286

R$ 22.927.286

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 115

CARTEIRAS DE TRABALHO EPREVIDÊNCIA SOCIALEMITIDAS

TRABALHADORESCOLOCADOS NO MERCADODE TRABALHO

TRABALHADORESQUALIFICADOS

TRABALHADORESORIENTADOS

1.920.000

490.824

240.000

20.000

Ações Meta do Período Produto

EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIASOCIAL

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOTRABALHADOR

TIMES DO EMPREGO

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

PERCENTUAL DE TRABALHADORES COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO

PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUALIFICADOS

20,88

62,9

22

70

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaOS RESULTADOS DAS PESQUISAS APONTAM DESEMPREGO EM FAIXAS ESPECÍFICAS DA POPULAÇÃO,ESPECIALMENTE EM ALGUMAS REGIÕES DO ESTADO,HAVENDO NECESSIDADE DE OFERECER FORMAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL À POPULAÇÃO DESEMPREGADA,FACILITANDO SUA INSERÇÃO,PERMANÊNCIA EDESENVOLVIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO.

Objetivo

PROPICIAR AOS TRABALHADORES ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO E RENDA, OFERECENDO QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL, ORIENTAÇÃO E OPORTUNIDADES DE COLOCAÇÃO E/OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHOEM CONSONÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SUAS ESPECIFICIDADESREGIONAIS.

Programa

FOMENTO AO EMPREGO E RENDA2302

Público Alvo

TRABALHADORES EM GERAL

601.218.797 46.679.800

601.218.797 46.679.800

R$ 647.898.597

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 116

ARTESÃOS QUALIFICADOS

PEÇAS VENDIDAS

ESPAÇOS CRIADOS

PUBLICAÇÕES

AÇÕES DE PROMOÇÃOREALIZADAS

ARTESÃOS ATENDIDOS

20.000

67.200

4

4

16

7.500

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ARTESÃOS

COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO PAULISTA

ESPAÇOS DO ARTESÃO

PESQUISA, REGISTRO E DISSEMINAÇÃO DE TÉCNICASARTESANAISPROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO PAULISTA

SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO ARTESÃO

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

ARTESÃOS ATENDIDOS NO CADASTRAMENTO

MUNICÍPIOS COM ARTESÃOS CADASTRADOS NA SUTACO

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DOS ARTESÃOSCADASTRADOSPERCENTUAL DE ARTESÃOS ATENDIDOS POR ANO EM RELAÇÃO AO TOTAL DEARTESÃO CADASTRADOS

5.611

145

15.100

15

30.000

400

80.000

30

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO ARTESANATO É ATIVIDADE ECONÔMICA QUE DESEMPENHA PAPEL IMPORTANTE COMO GERADOR DE RENDA PARAO ARTESÃO, RECEITA PARA OS MUNICÍPIOS E O ESTADO E DIVISAS PARA O PAÍS. A SUTACO TEM POR OBJETIVO AORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO TRABALHO ARTESANAL E O APOIO AO ARTESÃO.

Objetivo

DIFUNDIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ARTESANAIS E OFERECER SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOTRABALHO ARTESANAL.

Programa

FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL2305

Público Alvo

ARTESÃOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

14.972.954 601.942

14.972.954 601.942

R$ 15.574.896

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 117

EMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS

EVENTOS REALIZADOS

EMPREENDEDORESBENEFICIADOS

EMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS

144.000

60

144.000

40.000

Ações Meta do Período Produto

BANCO DO POVO PAULISTA

CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDOR PAULISTA

HABITA SP/BANCO DO POVO PAULISTA

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELO BANCO DO POVO PAULISTA AO ANO

PERCENTUAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO

PERCENTUAL DE EMPREENDEDORES CAPACITADOS

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - MICROCRÉDITO REFORMA DE MORADIAS

28.800 36.000

100

100

40.000

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaOS MICROEMPREENDEDORES DO ESTADO NECESSITAM DE APOIO FINANCEIRO E ORIENTATIVO PARA ALAVANCAR ODESENVOLVIMENTO DE SEUS EMPREENDIMENTOS, VISANDO PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. ESSES MICROEMPREENDEDORES TEM GRANDES DIFICULDADES PARA A OBTENÇÃO DE CRÉDITO NO MERCADOFINANCEIRO, SENDO O BANCO DO POVO PAULISTA O INSTRUMENTO MAIS ADEQUADO AO ATENDIMENTO DE SUASPRETENSÕES.

Objetivo

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃOPARA A GESTÃO DE MICRONEGÓCIOS E DA OFERTA DE LINHAS DE MICROCRÉDITO PARA INVESTIMENTO EMATIVIDADES PRODUTIVAS.

Programa

EMPREENDEDORISMO2308

Público Alvo

MICROEMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS, FORMAIS E INFORMAIS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DETRABALHO

18.485.102

18.485.102

R$ 18.485.102

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 118

TRABALHADORES COMDEFICIÊNCIA COLOCADOSNO MERCADO DE TRABALHO

EGRESSOS ATENDIDOS

APRENDIZES CAPACITADOSE COLOCADOS

TRABALHADORESINSERIDOS

JOVENS ESTUDANTESATENDIDOS

ORGANIZAÇÕESCONTEMPLADAS

8.000

2.400

12.000

80.000

60.000

24

Ações Meta do Período Produto

APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

APOIO AO EGRESSO

APRENDIZ PAULISTA

FRENTES DE TRABALHO

JOVEM CIDADÃO - MEU PRIMEIRO TRABALHO

SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

PERCENTUAL DE INSERÇÃO DE PESSOAS COM RISCO DE EXCLUSÃO NO MERCADODE TRABALHO

17Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaDEMANDA APRESENTADA PARA SUPRIR ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PÚBLICO DIFERENCIADO COMRELAÇÃO A EMPREGO, TRABALHO E RENDA, LEVANTADA PELA SOCIEDADE EM GERAL,POR ÓRGÃOS PÚBLICOS DEVÁRIAS INSTÂNCIAS,PARCEIROS, REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E DOS EMPRESÁRIOS.

Objetivo

PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO AO CIDADÃO COM RISCO DEEXCLUSÃO, AO JOVEM INICIANTE, AO APRENDIZ, AO TRABALHADOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS; PROMOVERAÇÕES VISANDO REINTEGRAÇÃO DO EGRESSO; DIFUNDIR E VALORIZAR O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS,OUTORGANDO ÀS EMPRESAS, QUE SE DESTACAREM NESSE ATENDIMENTO, O SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE.

Programa

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E GESTÃO DADIVERSIDADE

2309

Público Alvo

EXCLUÍDOS DO MERCADO DE TRABALHO

32.343.125

32.343.125

R$ 32.343.125

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 119

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 120

SERVIDORES CAPACITADOS

MANUAL DEPROCEDIMENTOS DETRABALHO

320

8

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DOEMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHOREDES DE PROCEDIMENTOS

23000 - SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÕES DO NOVO PRÊMIO MÁRIO COVAS, MEDIDAEM NÚMEROS ÍNDICES

100 115Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCABE AO ESTADO LANÇAR MÃO DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS GERENCIAIS QUE AMPLIEM O COMPARTILHAMENTODO CONHECIMENTO DE SEUS SERVIDORES, DE MODO A TRANSFORMÁ-LO EM PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES,COMPATÍVEIS COM AS DEMANDAS TRAZIDAS PELA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO.

Objetivo

IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PAULISTAESTABELECIDAS NO DECRETO N° 53.963, DE 21 DE JANEIRO DE 2009. ESTIMULAR A ADOÇÃO DE TÉCNICASGERENCIAIS, FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E PROCESSOS DE TRABALHO INOVADORES, INTENSIVOS EMCONHECIMENTO. FORMAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ABERTA À INOVAÇÃO.

Programa

GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO4413

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

40

40

R$ 40

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 121

UNIDADE ADMINISTRADA 1

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

130.869.331

130.869.331

R$ 130.869.331

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 122: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 122

INATIVOS ATENDIDOS 22

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - CDHU

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

4.972.342

4.972.342

R$ 4.972.342

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 123: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 123

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

129.772

56.400

126.900

400

25.000

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES DE CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS HABITACIONAIS

AÇÕES DO FUNDO GARANTIDOR HABITACIONAL - FGH

AÇÕES DO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL- FPHISASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS

FOMENTO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA,CONDOMINIAL E INCLUSÃO SOCIAL

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

PERCENTUAL ANUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAMETA DE AÇÃOPERCENTUAL ANUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM AÇÕES DE FOMENTO ÀORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA, CONDOMINIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL DA METADE AÇÃOPERCENTUAL ANUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM RECURSOS DO FPHIS DA META DAAÇÃOPERCENTUAL ANUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM RECURSOS DO FGH DA META DAAÇÃOPERCENTUAL ANUAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM SUBSÍDIOS DA META DA AÇÃO

100

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaOS DIAGNÓSTICOS HABITACIONAIS APONTAM A NECESSIDADE DE APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA QUE DESENVOLVAMAS FUNÇÕES AFETAS À GESTÃO HABITACIONAL, JUSTIFICANDO O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, INCORPORANDO AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES LOCAIS, APOIO ASERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE CRÉDITOS E FOMENTO ÀORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA.

Objetivo

PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DOS AGENTESENVOLVIDOS NA POLÍTICA HABITACIONAL, DESTACANDO: CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA PLANEJAMENTO EGESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL; PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À MORADIA; FOMENTO À ORGANIZAÇÃOSOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL PÓS-OCUPAÇÃO.

Programa

FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL2505

Público Alvo

MUNICÍPIOS, ENTIDADES E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSESOCIAL

340.373.560 132.974.366

340.373.560 132.974.366

R$ 473.347.926

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 124: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 124

NÚCLEOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS 81.250

Ações Meta do Período Produto

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOSHABITACIONAIS

5.200

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

PERCENTUAL ANUAL DE NÚCLEOS BENEFICIADOS COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PERCENTUAL ANUAL DE DOMICÍLIOS EM CONJUNTOS HABITACIONAISREGULARIZADOS DA META DE AÇÃO

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaO ESTATUTO DA CIDADE CONSOLIDOU O DIREITO À CIDADE LEGAL, À MORADIA E À SEGURANÇA DA POSSE,AMPLIANDO ATUAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL. A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE LEGAL, COM A ADESÃODE MAIS DE 400 MUNICÍPIOS, IDENTIFICOU CERCA DE 2 MILHÕES DE DOMICÍLIOS QUE NECESSITAM DEREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO, INCLUINDO OS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU COM CERCA DE200.000 UNIDADES.

Objetivo

PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAISCONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.

Programa

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL2507

Público Alvo

MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOSHABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS

208.765.776 129.820.565

208.765.776 129.820.565

R$ 338.586.341

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 125

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

30.000

72.100

Ações Meta do Período Produto

AQUISIÇÃO DE MORADIAS

PRODUÇÃO DE MORADIAS

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

PERCENTUAL ANUAL DE MORADIAS VIABILIZADAS EM RELAÇÃO A PARCELA DODÉFICIT(DOMICÍLIOS QUE ACUMULAM PRECARIEDADE HABITACIONAL E NECESSITAMDE SUBSTITUIÇÃO)

37,3Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaAS NECESSIDADES HABITACIONAIS, PARTICULARMENTE O DÉFICIT, ABRANGEM PARCELA DA DEMANDA QUE, EMRAZÃO DAS CARÊNCIAS SOCIAIS E HABITACIONAIS APRESENTADAS, COMO ESPAÇO INTERNO INSUFICENTE ECONGESTIONAMENTO DO DOMICÍLIO, REQUEREM A SUBSTITUIÇÃO DA MORADIA (271.760 MORADIAS).

Objetivo

PROVER MORADIA PARA DEMANDA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL VIA EXECUÇÃO DIRETA OU PARCERIASCOM AGENTES PROMOTORES E FINANCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS, PARA: PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOSHABITACIONAIS; FOMENTO À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PRONTAS OU EM CONSTRUÇÃO E FOMENTOÀ PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS OU LOTES URBANIZADOS ASSOCIADO À PRODUÇÃO EFINANCIAMENTO DA MORADIA.

Programa

PROVISÃO DE MORADIAS2508

Público Alvo

FAMÍLIAS QUE DEMANDAM POR MORADIA DE INTERESSE SOCIAL COM: RENDIMENTO MENSAL DE ATÉ CINCOSALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO, PODENDO ABRANGER FAMÍLIAS COM RENDA ACIMADE CINCO ATÉ O LIMITE DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS; E DEMANDA POR SUBSTITUIÇÃO OU REPOSIÇÃO EMFUNÇÃO DE ESPAÇO INTERNO INSUFICIENTE/CONGESTIONAMENTO E OUTRAS SITUAÇÕES DE DÉFICITHABITACIONAL

2.239.694.982

2.884.937.982 645.243.000

R$ 2.884.937.982

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 126: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 126

NÚCLEOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

920

12.150

5.020

Ações Meta do Período Produto

MELHORIAS URBANAS

MELHORIAS HABITACIONAIS

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

PERCENTUAL ANUAL DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DEREQUALIFICAÇÃO URBANA EM RELAÇÃO DOMICÍLIOS COM NECESSIDADE DEREQUALIFICAÇÃO EM CORTIÇOS E ÁREAS CENTRAIS DEGRADADAS

9,6Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaAS NECESSIDADES HABITACIONAIS SÃO DE 2.126.971 DOMICÍLIOS DEMANDANDO AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DEMORADIA, SENDO: 18% (381.761) EM CORTIÇOS; 61% (1.307.197) COM ESPAÇO INSUFICIENTE OU CONGESTIONADOS; E21% (438.013) EM DOMICÍLIOS COM ÔNUS EXCESSIVO COM ALUGUEL. CONCENTRAM-SE NAS REGIÕESMETROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS.

Objetivo

PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS E MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS, VISANDO ÀREQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS JÁ URBANIZADOS, SUBUTILIZADOS PARA O USO HABITACIONAL, E/OU COMCARÊNCIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, ONDE SE VERIFICA O DÉFICIT DE QUALIDADE URBANA E DEHABITABILIDADE.

Programa

REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA2509

Público Alvo

FAMÍLIAS COM RENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS, VIGENTES NO ESTADO DE SÃO PAULO,PODENDO ABRANGER FAMÍLIAS COM RENDA ACIMA DE 5 ATÉ O LIMITE DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS; RESIDENTESEM ÁREAS URBANAS CENTRAIS A SEREM REQUALIFICADAS, MORADORES EM CORTIÇOS, CONJUNTOSHABITACIONAIS OU NÚCLEOS A SEREM RECUPERADOS E MORADORES DE HABITAÇÕES POPULARES QUEDEMANDEM REFORMAS OU AMPLIAÇÕES

8.509.125 298.682.034

8.509.125 298.682.034

R$ 307.191.159

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 127

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

22.000

25.000

Ações Meta do Período Produto

REASSENTAMENTO HABITACIONAL DE RISCO E FAVELAS

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

PERCENTUAL ANUAL DE DOMICÍLIOS BENEFICIADOS COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃOEM RELAÇÃO AOS DOMICÍLIOS LOCALIZADOS EM ÁREAS DE RISCO EASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

4,6Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaAS NECESSIDADES HABITACIONAIS INDICAM 1.871.091 DOMICÍLIOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, DEMANDANDOAÇÕES DE URBANIZAÇÃO. DESSES, 408.795 SÃO BARRACOS, 636.385 SÃO DOMICÍLIOS LOCALIZADOS EM FAVELAS,224.790 EM ÁREA DE RISCO E 601.121 TEM INFRAESTRUTURA INTERNA IMPRÓPRIA. CONCENTRAM-SE NA REGIÃOMETROPOLITANA DE SÃO PAULO, SEGUIDA DAS DEMAIS REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERADOS E CENTROSURBANOS.

Objetivo

ATUAR EM FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA, INTEGRAÇÃOURBANA E QUALIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL; INTEGRAR ATENDIMENTOS POR HABITAÇÃO, SANEAMENTO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA, COM AÇÕES DE URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS DE ÁREAS DE RISCO, PROTEÇÃO AMBIENTAL EINTERVENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.

Programa

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS2510

Público Alvo

FAMÍLIAS MORADORAS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (FAVELAS, ÁREAS DE RISCO, ÁREAS DE RECUPERAÇÃOAMBIENTAL) A SEREM OBJETO DE URBANIZAÇÃO OU REMOÇÃO E REASSENTAMENTO HABITACIONAL EM FUNÇÃODE RISCO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL OU INFLUÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CONSTITUEMPARCELA SIGNIFICATIVA DA DEMANDA DE INTERESSE SOCIAL

1.767.524.565

2.274.469.232 506.944.667

R$ 2.274.469.232

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 128

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

50

50

R$ 50

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 129: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 129

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

DOMICÍLIOS BENEFICIADOS

15.000

14.000

14.930

Ações Meta do Período Produto

HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL NO LITORAL PAULISTA

MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ

RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

JustificativaA EXPANSÃO URBANA DESORDENADA NAS REGIÕES METROPOLITANAS CONDUZ AO USO PREDATÓRIO DO SOLO EMCONTRAPOSIÇÃO ÀS PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PRINCIPALMENTE EM ÁREAS DE MANANCIAIS,PRODUZINDO EFEITOS NEGATIVOS SOBRE A QUALIDADE DE SUAS ÁGUAS.

Objetivo

RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, RIOS E CÓRREGOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DASREGIÕES METROPOLITANAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DEMANANCIAIS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA.

Programa

SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSEREGIONAL

3906

Público Alvo

POPULAÇÃO ABASTECIDA PELAS ÁGUAS DE MANANCIAIS DAS REGIÕES METROPOLITANAS

1.432.483.944

1.526.921.527 94.437.583

R$ 1.526.921.527

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 130

RECURSOS DE TICADEQUADOS

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

3.120

25.516

Ações Meta do Período Produto

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

1.831.337

1.831.337 2.406.500 2.406.500

R$ 4.237.837

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 131

UNIDADES ADMINISTRADAS

ENTIDADES COORDENADAS

7

11

Ações Meta do Período Produto

APOIO ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DEADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL - SEAQUA

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

425.949.401 9.845.216

425.949.401 9.845.216

R$ 435.794.617

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 132

INATIVOS ATENDIDOS 277

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - CETESB

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

90.264.406

90.264.406

R$ 90.264.406

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 133

PESSOAS ATENDIDAS

ALUNOS FORMADOS

PARTICIPANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL

PESSOAS ATENDIDAS

VOLUMES DISTRIBUÍDOS

PESSOAS ATENDIDAS

150.000

78

5.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

Ações Meta do Período Produto

ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃOAMBIENTALCAPACITAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIOAMBIENTEFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL - EDUCADORES EALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CENTRO DEREFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTALPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃOAMBIENTALPROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DE ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS COM EDUCAÇÃO AMBIENTALNO ANO

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL ESTABELECEM A OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO EM PROMOVERA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA PARA A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃODO MEIO AMBIENTE. AS LEIS Nº 9.795/99 E Nº 12.780/07 INCUMBEM OS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISNAMA DAPROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADAS ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL.

Objetivo

INCENTIVAR E PROMOVER PROCESSOS PERMANENTES QUE GARANTAM A DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS,PESQUISAS, METODOLOGIAS, CONHECIMENTOS E PRÁTICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL;PLANEJAR, REALIZAR, MONITORAR E AVALIAR AÇÕES DE REFLEXÃO, FORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃOSOCIAL VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Programa

EDUCAÇÃO AMBIENTAL2602

Público Alvo

SOCIEDADE

12.126.691

12.126.691

R$ 12.126.691

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 134: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 134

REDE EM FUNCIONAMENTO

PROJETOS FINANCIADOS

UNIDADE ATENDIDA

DOCUMENTOS DELICENCIAMENTO EMITIDOS

DOCUMENTOS DELICENCIAMENTO EMITIDOS

PROJETOS FINANCIADOS

85

800

1

1.180

95.800

3

Ações Meta do Período Produto

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

FINANCIAMENTO DE PROJ. AMBIENTAIS FUNDOEST.PREVENÇÃO CONTROLE DA POLUIÇÃO-FECOPGESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

LICENCIAMENTO COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

LICENCIAMENTO E CONTROLE FONTES POLUIÇÃOEMPREEND.ATIV.UTILIZADORAS REC.NATURAIS

PROJETOS DO FUNDO PARA PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃODE ÁREAS CONTAMINADAS - FEPRAC

%

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR

COLETAS PARA MONITORAMENTO DE ÁGUAS INTERIORES

COLETAS PARA MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

COLETAS PARA ANÁLISE DE BALNEABILIDADE

QUANTIDADE DE ANÁLISES LABORATORIAIS

ÍNDICE DE EMISSÃO DE LICENÇAS

RELAÇÃO ENTRE O SOMATÓRIO DO NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES EMITIDAS E ONÚMERO ESPERADO DE AUTORIZAÇÕESRELAÇÃO ENTRE O SOMATÓRIO DO NÚMERO DE VISTORIAS EMITIDAS E O NÚMEROESPERADO DE VISTORIASÍNDICE DE ENTRADA E SAÍDA DE PEDIDOS DE LICENÇAS, PARECERES E PROCESSOS

0,85

2.000

470

7.300

310.000

0,85

0,8

0,9

0,83

0,85

8.250

1.900

30.000

1.200.000

1

1

1

1,3

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL AFETA A SAÚDE, A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, NECESSITANDOESTABELECER A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NATURAIS, FATO QUE IMPÕE O DESENVOLVIMENTO DEAÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL, VISANDO COMBATER O EFEITO DELETÉRIO DESSESFATORES NA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, ASSEGURANDO À POPULAÇÃO O DESENVOLVIMENTOAMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

Objetivo

AVALIAR A QUALIDADE AMBIENTAL DOS MEIOS FÍSICOS, VIGIAR A SAÚDE AMBIENTAL E OS RECURSOS NATURAIS,PROCEDER AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES UTILIZADORAS DE RECURSOSAMBIENTAIS, AUTORIZAR A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E AS INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃOPERMANENTE, MELHORAR A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO COM IMPACTOAMBIENTAL.

Programa

GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL2604

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

1.429.493.622 120.976.989

1.429.493.622 120.976.989

R$ 1.550.470.611

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 135

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

PARQUES ESTADUAISABRANGIDOS

UNIDADES DECONSERVAÇÃO ATENDIDAS

UNIDADES DECONSERVAÇÃO MANTIDAS

UNIDADES DECONSERVAÇÃOGERENCIADAS

ÁREAS DE CONSERVAÇÃOBENEFICIADAS

UNIDADES DECONSERVAÇÃOBENEFICIADAS

ÁREAS ADQUIRIDAS

66

6

56

13

144

50.000

57

6.356

Ações Meta do Período Produto

AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO NA REGIÃO DA MATAATLÂNTICA

ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

GESTÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR, MOSAICOS ECORREDORES DA MATA ATLÂNTICA

GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

INSTRUMENTOS INOVADORES DE MERCADO PARA ASUSTENTABILIDADE DA MATA ATLÂNTICA

RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR ESIST. DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM UNIDADES DECONSERVAÇÃO

ha

ha

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO COM PLANO DE MANEJOAPROVADO PELO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTEPERCENTUAL DA ÁREA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO SUPRIMIDAPOR INCÊNDIO NO ANONOTA DE QUALIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

30

0,2

54

50

0

70

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO ESTADO POSSUI APROXIMADAMENTE 3,5 MILHÕES DE HECTARES DE ÁREAS PROTEGIDAS. DESSE TOTAL, 1/4 ESTÁSOB GESTÃO PÚBLICA NA FORMA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. PARTE DESSES RECURSOS SÃOREMANESCENTES DE IMPORTANTES ECOSSISTEMAS QUE NECESSITAM DE AÇÕES VOLTADAS A PROTEÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL.

Objetivo

PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM ÁREAS PROTEGIDAS ESTADUAIS ATRAVÉS DE AÇÕES QUEAGREGUEM VALOR AOS BENS E SERVIÇOS GERADOS PELA CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOSNATURAIS.

Programa

GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS2607

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

427.689.379 185.646.271

427.689.379 185.646.271

R$ 613.335.650

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 136

UNIDADES CONSERVADAS

AMOSTRAS CONSERVADAS

PESQUISAS PUBLICADAS

4

626.500

1.824

Ações Meta do Período Produto

CONSERVAÇÃO DAS RESERVAS BIOLÓGICAS EMONUMENTOS GEOLÓGICOSMANUTENÇÃO DOS HERBÁRIOS, COLEÇÕES, ACERVOS,BIBLIOTECAS E MUSEUSPESQUISA AMBIENTAL E DIAGNÓSTICO DE RECURSOSNATURAIS

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS INDEXADOS EPESQUISADORESRELAÇÃO ENTRE APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS E PESQUISADORES

RELAÇÃO ENTRE AS COLEÇÕES DISPONIBILIZADAS E O TOTAL DAS COLEÇÕES

1

6

11,67

1

6

14,37

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaÉ NECESSÁRIO DESENVOLVER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA A GESTÃO DA BIODIVERSIDADE,PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DO ESTADO, BEM COMO PARA CONCILIAR O DESENVOLVIMENTOSOCIOECONÔMICO E SEUS IMPACTOS COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

Objetivo

DESENVOLVER PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS PARA SUBSIDIAR A GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO EPROTEGER E MANTER AS RESERVAS BIOLÓGICAS, MONUMENTOS GEOLÓGICOS, MUSEUS, BIBLIOTECAS, ACERVOS ECOLEÇÕES CIENTÍFICAS.

Programa

PESQUISA AMBIENTAL2608

Público Alvo

GESTORES AMBIENTAIS, SETOR ACADÊMICO E SOCIEDADE

217.982.577 813.367

217.982.577 813.367

R$ 218.795.944

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 137

ESTUDOS PARAIMPLANTAÇÃO DEINSTRUMENTOS DEPLANEJAMENTO AMBIENTALTERRITORIAL

SISTEMA DE ELABORAÇÃO EMONITORAMENTO DEPOLÍTICAS PÚBLICASESTRUTURADO

INFORMAÇÕESINCORPORADAS A BASE DEDADOS

PLANOS DE AÇÃOEXECUTADOS

27

100

364

2.560

Ações Meta do Período Produto

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOAMBIENTAL TERRITORIAL

ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

MUNICÍPIO VERDE AZUL - PROTOCOLO DE CONDUTAAMBIENTAL

%

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DE PLANOS SETORIAIS (REGIONAIS OU LOCAIS) ELABORADOS EMRELAÇÃO À DEMANDANÚMERO DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (UGRHIS) OUSETORES COSTEIROS COM PROPOSTA DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO(ZEE) CONSOLIDADA PELA SMAPERCENTUAL DE AÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AOS PLANOS EPROJETOS TEMÁTICOS FRENTE À DEMANDANÚMERO DE UGRHIS OU SETORES COSTEIROS DO ESTADO CONTEMPLADAS COMDIAGNÓSTICO PARTICIPATIVONÚMERO DE UGRHIS OU SETORES COSTEIROS DO ESTADO CONTEMPLADAS COMPROGNÓSTICO PARTICIPATIVONÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CATALOGADAS NA INFRAESTRUTURA DE DADOS DEPOLÍTICAS PÚBLICAS DA SMANÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MONITORADAS DENTRE AQUELAS FORMULADAS EIMPLEMENTADAS PELO SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA

75

2

1

8

100

9

100

9

9

200

11

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaO PLANEJAMENTO AMBIENTAL VISA COMPATIBILIZAR AS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO COM APROTEÇÃO DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO, CONSIDERANDO OS ANSEIOS DA SOCIEDADE E AS POLÍTICAS SETORIAISVIGENTES. A APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO, PREVISTO NAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DEMUDANÇAS CLIMÁTICAS, APRESENTA LACUNAS, O QUE JUSTIFICA UM PROGRAMA CENTRADO NO PLANEJAMENTOAMBIENTAL.

Objetivo

PROPOR DIRETRIZES PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVER FERRAMENTAS E INSTRUMENTOSPARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTOSOCIOECONÔMICO E PROTEÇÃO AMBIENTAL, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

Programa

PLANEJAMENTO AMBIENTAL2609

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

16.449.615

16.449.615

R$ 16.449.615

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 138: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 138

ESPÉCIES ESTRATÉGICASMANEJADAS

CONVÊNIOS FIRMADOS

PROTOCOLOS FIRMADOS

SISTEMA DE GESTÃO DAFAUNA SILVESTREIMPLANTADO

SISTEMA ESTADUAL DEPREVENÇÃO E COMBATE AINCÊNDIOS FLORESTAISIMPLANTADO

ÁREA SOB CONTRATO DEPAGAMENTO POR SERVIÇOSAMBIENTAIS

ÁREA CADASTRADA

ÁREAS RESTAURADAS E EM

30

48

4

100

100

2.400

100.000

300.000

Ações Meta do Período Produto

CENTRO DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

FAUNA URBANA

FOMENTO À SUSTENTABILIDADE DE ATIVIDADESAGROPECUÁRIAS E FLORESTAISGESTÃO DA FAUNA SILVESTRE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

PROJETOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOSAMBIENTAIS–CARBONO, ÁGUA E BIODIVERSIDADE

PROTEÇÃO DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVA

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA–RESERVA LEGAL E MATA

%

%

ha

ha

ha

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DA ÁREA DO ESTADO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA EXCETOUNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRALPERCENTUAL DO NÚMERO DE ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DA FAUNASILVESTRE ASSUMIDAS PELO ESTADOTONELADAS ESTIMADAS DE CARBONO SEQUESTRADO POR FLORESTAS EMRESTAURAÇÃO INSERIDAS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE REMANESCENTESFLORESTAIS PREVISTO NA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICASPERCENTUAL DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS DAS PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO DOESTADO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, PREVISTO NAS METAS 17 E 20DO OBJETIVO ESTRATÉGICO E DO PLANO DE METAS DE AICHI/NAGÓIAPERCENTUAL DA ÁREA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADOCOMPROMETIDA COM A SUSTENTABILIDADE POR MEIO DE PROTOCOLOSAGROAMBIENTAIS SETORIAISTAXA DE REDUÇÃO DOS FOCOS DE INCÊNDIO FLORESTAL OCORRIDOS NO ANO EMRELAÇÃO À MÉDIA DO PERÍODO DE 2008 A 2011

13,33

20

14,53

100

33.000.000

60

50

-30

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaO ESTADO DE SÃO PAULO POSSUI HOJE 17% DE SEU TERRITÓRIO DE VEGETAÇÃO NATIVA. ESSA ÁREA PRECISA SERCONSERVADA, PROTEGIDA E AMPLIADA, OBSERVANDO-SE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇASCLIMÁTICAS E BUSCANDO-SE ATINGIR AS METAS DA CDB NO QUE CONCERNE À BIODIVERSIDADE E DO PACTO PELARESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA DO QUAL A SMA É SIGNATÁRIA.

Objetivo

CONSERVAR A BIODIVERSIDADE, FORA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DESENVOLVENDO AÇÕES ALINHADAS COMOS OBJETIVOS E METAS DA CONVENÇÃO DA BIODIVERSIDADE BIOLÓGICA DE AICHI/NAGÓIA (CDB), ALÉM DEESTIMULAR PRÁTICAS E AÇÕES DE MENOR IMPACTO SOBRE O CLIMA, TAIS COMO PROJETOS QUE VISAM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE.

Programa

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE2610

Público Alvo

SOCIEDADE

77.352.335 34.234.595

77.352.335 34.234.595

R$ 111.586.930

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 139: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 139

ENTIDADES BENEFICIADAS 40

Ações Meta do Período Produto

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Page 140: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 140

AÇÕES POLICIAIS

AÇÕES POLICIAIS

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃOE GESTÃO DE AUTO DEINFRAÇÃO AMBIENTALMODERNIZADO

40.000

360.000

100

Ações Meta do Período Produto

COMBATE AO TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES

FISCALIZAÇÃO FLORESTAL, MARÍTIMA E FLUVIAL

MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOSNATURAIS

%

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DA ÁREA DO ESTADO COM VEGETAÇÃO NATIVA (REMANESCENTES EEM RESTAURAÇÃO) MONITORADA POR SENSORIAMENTO REMOTO NO ANO

PERCENTUAL DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO (AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL,BOLETINS DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIOS DE VISTORIA, AUTOS DE INSPEÇÃO)GERADOS E PROCESSADOS DIGITALMENTE NO ANO

PERCENTUAL DO NÚMERO DE AÇÕES FISCALIZATÓRIAS REALIZADAS PELA POLÍCIAAMBIENTAL NO ANO QUE SEJAM DE NATUREZA PREVENTIVA COMO RONDAS DEROTINA E OPERAÇÕES ESPECIAIS

PERCENTUAL DE DENÚNCIAS E CRIMES AMBIENTAIS/ANO, VINDAS DAS OUVIDORIASDA SMA, DA POLÍCIA AMBIENTAL E DEMANDAS INTERNAS QUE RESULTARAM EMRELATÓRIOS DE OCORRÊNCIA DE AÇÕES IN LOCO DA POLÍCIA AMBIENTALPERCENTUAL DOS TERMOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES QUE GERARAMTERMOS DE DESTINAÇÃO PARA CENTROS DE TRIAGEM OU PARA CENTROS DEREABILITAÇÃO NO ANOPERCENTUAL DA VEGETAÇÃO NATIVA SUPRIMIDA ILEGALMENTE NO ESTADO NO ANO

13 100

100

50

100

40

0

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaA SMA ATUA EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, MEDIANTE TERMO DECOOPERAÇÃO, VISANDO A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE, RECURSOS NATURAIS E MANANCIAIS DEABASTECIMENTO DO ESTADO. A EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DESSAS AÇÕES, OBTIDA POR MEIO DA MANUTENÇÃOE MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, É PRIMORDIAL PARA A GARANTIA DA QUALIDADEAMBIENTAL.

Objetivo

CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE E GARANTINDO AQUALIDADE DE VIDA À PRESENTE E FUTURAS GERAÇÕES.

Programa

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL2612

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

111.639.439 52.288.052

111.639.439 52.288.052

R$ 163.927.491

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 141

VISITANTES ATENDIDOS

AÇÕES DE COOPERAÇÃOFIRMADAS

PARQUES URBANOSATENDIDOS

VISITANTES

ÁREAS NATURAISPROTEGIDAS

INFRAESTRUTURAMODERNIZADA

PROJETOS DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELELABORADOS

MANANCIAIS DEABASTECIMENTOPROTEGIDOS

VISITANTES

350.000

4

3.200.000

564

100

4

2

6.400.000

18

Ações Meta do Período Produto

CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO PÚBLICO NO JARDIMBOTÂNICOGESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NA REGIÃOMETROPOLITANA DE SÃO PAULO

GESTÃO DE PARQUES URBANOS

GESTÃO DO PARQUE ESTADUAL ALBERTO LOFGREN

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO E PROT.PQUE.EST. FONTES DO IPIRANGA - PEFI

MODERNIZAÇÃO DO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO AMBIENTAL EM REGIÕESMETROPOLITANAS

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE MANANCIAISDAS REGIÕES METROPOLITANAS

ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - LAZER E EDUCAÇÃOAMBIENTAL PARA TODOS

ha

%

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

TAXA DE DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE RECLAMAÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO,PARQUE ZOOLÓGICO, HORTO FLORESTAL E PARQUES URBANOS, REALIZADAS ENTRE2012 E 2015 EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2008 A 2011PERCENTUAL DO NÚMERO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NASREGIÕES METROPOLITANAS COM QUALIDADE DA ÁGUA CLASSIFICADA PELA CETESBCOMO 'RUIM' OU 'PÉSSIMA'PERCENTUAL DE RECINTOS DE ANIMAIS DA FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃOPAULO PLENAMENTE CONFORMADOS À INSTRUÇÃO NORMATIVA 169/2008 DO IBAMA

100

100

70

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL VISA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E Á MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA NAS REGIÕES METROPOLITANAS, PORTANTO O PROGRAMA CONSTITUI-SE NA POSSIBILIDADE DECOOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Objetivo

FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO ATRAVÉS DE AÇÕES DEPLANEJAMENTO, GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS.

Programa

GESTÃO AMBIENTAL NAS REGIÕES METROPOLITANAS2613

Público Alvo

POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO

257.322.509 5.262.878

257.322.509 5.262.878

R$ 262.585.387

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 142

MUNICÍPIOS CAPACITADOS

MANANCIAIS DEABASTECIMENTOPROTEGIDOS

RELATÓRIOS ELABORADOS

130

1.420

21

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO DOS MUNIC.NA DEFINIÇÃO E ELABOR. DEAÇÕES E PROJ.P/ PROT.RECUP.ÁGUASPROMOÇÃO À PROT. RECUP. DOS MANAN. DEABASTECIMENTO FORA DAS RM

PROTEÇÃO E GESTÃO DOS AQUÍFEROS

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PERCENTUAL DOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTARAM ALGUM SINTOMA DE MUDANÇACLIMÁTICA NO ANO (ESCORREGAMENTO, INUNDAÇÃO, SECA)PERCENTUAL DO NÚMERO DE ÁREAS DE MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICORECONHECIDAS LEGALMENTE COMO 'ÁREAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL' EM TODASUA EXTENSÃOPERCENTUAL DO NÚMERO DE ÁREAS DE MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICOCOM QUALIDADE DA ÁGUA CLASSIFICADA PELA CETESB COMO 'RUIM' OU 'PÉSSIMA'

100

100

100

100

50

70

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA QUALIDADE DA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO É IMPRÓPRIA EM MAIS DE 32% DOS RIOS E RESERVATÓRIOSEXISTENTES NO ESTADO SENDO CLASSIFICADAS PELA CETESB COMO RUIM OU PÉSSIMA. AS CONSEQÜÊNCIASPROVÁVEIS DA MUDANÇA CLIMÁTICA NOS MUNICÍPIOS PODEM COMPROMETER AS CONDIÇÕES DE VIDA DAPOPULAÇÃO E ALTERAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Objetivo

PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS NO ESTADODE SÃO PAULO EM ATENÇÃO AO QUE SE DISPÕE NO SEAQUA E NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

Programa

GESTÃO AMBIENTAL PARA PROTEÇÃO DA ÁGUA2614

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

611.950 45

611.950 45

R$ 611.995

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 143

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

16

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

3.638.737

3.638.737

R$ 3.638.737

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 144

INFRAESTRUTURAOPERACIONAL ATUALIZADA

INFRAESTRUTURATECNOLÓGICA ATUALIZADA

100

100

Ações Meta do Período Produto

ATUALIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E ACESSO À INTRAGOV

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURATECNOLÓGICA

%

%

26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

499.081

499.081

R$ 499.081

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 145

NOVAS INICIATIVAS

CONJUNTOSINFORMATIZADOS

CURSOS MINISTRADOS

PROCURADORIAS ,PROMOTORIAS DE JUSTIÇAE GRUPOS DE ATUAÇÃOESPECIAL

CONCURSO DE INGRESSOEM REALIZAÇÃO

CONJUNTOSINFORMATIZADOS

AQUISIÇÕES,CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS

6

3

200

3

1

3

8

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIOPÚBLICOAVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO

DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS

INGRESSO À CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO - AQUISIÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES

27000 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 9 9Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989 E LEI COMPLEMENTAR Nº 734 DE 26 DENOVEMBRO DE 1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

Objetivo

EXERCER AS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS (ART. 127 E 129, CF), COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, CIVIL E DEDEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, GARANTINDO O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, APARTIR DE POLÍTICAS DE ATUAÇÃO QUE PRIORIZEM O COMBATE A TODAS AS FORMAS DE CRIMINALIDADE;REPRESSÃO AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, LESÃO AO MEIO AMBIENTE E A CONCRETIZAÇÃO DEDIREITOS HUMANOS.

Programa

DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEMJURÍDICA

2701

Público Alvo

SOCIEDADE

6.615.756.106 127.841.731

6.615.756.106 127.841.731

R$ 6.743.597.837

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 146

INATIVOS ATENDIDOS 186

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - IMESP

28000 - CASA CIVIL

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

29.326.567

29.326.567

R$ 29.326.567

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 147

PESSOAS ATENDIDAS

EVENTOS REALIZADOS

BENFEITORIASCONVENIADAS

24.000

60

160

Ações Meta do Período Produto

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

COLMEIA DO SABER - ENSINANDO DEFESA CIVIL

PREVENINDO E RECONSTRUINDO

28000 - CASA CIVIL

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DE BENFEITORIAS REALIZADAS EMRELAÇÃO AO PLANEJADOPERCENTUAL DE EVENTOS REALIZADOS EM RELAÇÃO AOS EVENTOS PLANEJADOS

PERCENTUAL EXECUÇÃO DAS METAS DE PESSOAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO AOPLANEJADO

100

100

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO E O AUMENTO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA POTENCIALIZAM AVULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, TORNANDO-OS MENOS CAPAZES DE RESISTIR E RESPONDER AOSDESASTRES NATURAIS, HUMANOS OU MISTOS. TAL SITUAÇÃO IMPLICA PREJUÍZOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AO MEIOAMBIENTE, ABALANDO A TRANQUILIDADE, SALUBRIDADE E SEGURANÇA DA SOCIEDADE, PORTANTO A ORDEMPÚBLICA.

Objetivo

REALIZAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO, DE PREVENÇÃO, DE PREPARAÇÃO, DE RECUPERAÇÃO E DE RESPOSTAIMEDIATA ÀS SITUAÇÕES RESULTANTES DE EVENTOS ADVERSOS (NATURAIS OU PROVOCADOS PELO HOMEM),EVITANDO DANOS, EM ESPECIAL À VIDA HUMANA, OU MINIMIZANDO SEUS EFEITOS.

Programa

SALVANDO VIDAS - DEFESA CIVIL2801

Público Alvo

O PROGRAMA ATENDERÁ OS 645 MUNICÍPIOS PAULISTAS, ABRANGENDO AS COMUNIDADES EM RISCO OUATINGIDAS, O QUE PODE SIGNIFICAR POTENCIALMENTE BENEFÍCIOS DIRETOS OU INDIRETOS AOS 40 MILHÕESDE PAULISTAS.

12.408.206 44.921.007

12.408.206 44.921.007

R$ 57.329.213

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 148: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 148

CONVÊNIOS CELEBRADOS

PESSOAS CAPACITADAS

CRIANÇAS EADOLESCENTESASSISTIDOS

ATENDIMENTO AINSTITUIÇÕES

SERVIÇOS REALIZADOS

AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS

2.084

25.600

660

10.005

8

16

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO E FINANC. A PROJ. SOCIAIS DOS FDOSMUNICIPAIS E ENTIDADES SOCIAIS CAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA

CASA DE SOLIDARIEDADE–ATIVIDADES DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DISTRIBUIÇÃO DE BENS SERVÍVEIS AOS FUNDOSMUNICIPAIS, ENTIDADES E COMUNIDADES

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DA INFRAESTRUTURADO FUSSESPREDE DE AÇÃO SOCIAL

28000 - CASA CIVIL

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 0,75 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNO ESTADO DE SÃO PAULO HÁ UMA PARCELA DA POPULAÇÃO AINDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE TEM NAS SUAS FUNÇÕES APOIAR OS FUNDOS MUNICIPAIS E AS ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE SÃO PAULO COM A DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS E CURSOSPROFISSIONALIZANTES.

Objetivo

POSSIBILITAR A INCLUSÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE APOIOTÉCNICO E FINANCEIRO AOS FUNDOS MUNICIPAIS E ENTIDADES LEGALIZADAS E CADASTRADAS.

Programa

REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA2822

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

125.034.083 19.196.561

125.034.083 19.196.561

R$ 144.230.644

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 149

PROVÁVEISIRREGULARIDADESDETECTADAS E CORRIGIDASTEMPESTIVAMENTE

PRODUTOS DECAPACITAÇÃO EMCONTROLE DA GESTÃOPÚBLICA REALIZADOS

INICIATIVAS EPROVIDÊNCIASREGISTRADAS NA CGA

PROCESSOS EMTRÂMITE/MÊS

196

109

96

450

Ações Meta do Período Produto

AUDITORIA ELETRÔNICA

CONTROLE DO EXERCÍCIO E DO DESEMPENHO FUNCIONALDO ESTADO

PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DOS INSTRUMENTOS DEDEFESA DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚB

SUPORTE ÀS AÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DAADMINISTRAÇÃO

28000 - CASA CIVIL

SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS PARA FINS DE CONTROLE

PERCENTUAL ANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CORREIÇÃO CONCLUÍDOS 26

5

50

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTA COM UMA GAMA ENORME DE INFORMAÇÕES NAS DIVERSAS ÁREAS DA GESTÃO,PORÉM NÃO INTEGRADAS, DE MODO A SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO; ASSIM COMO,ORGANIZAÇÕES CRIADAS PARA O CONTROLE DA AÇÃO PÚBLICA E DOS SERV.PÚBLICOS PRECISAM SERCONCATENADAS DE MODO A OBTER MELHORES RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA DA GESTÃO E À EFETIVIDADEDOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

Objetivo

FORTALECER A ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, MEDIANTE O APRIMORAMENTO E AINTEGRAÇÃO DOS ORGANISMOS DE AUDITORIA, OUVIDORIA, CONTROLE E CORREIÇÃO E GARANTIR A EFETIVIDADEDOS INSTRUMENTOS JÁ EXISTENTES DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE, VISANDO À MELHORIA NAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E OS PRECEITOSDA ÉTICA.

Programa

SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLADORIA2823

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E CIDADÃOS

352.954

352.954

R$ 352.954

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 150

ÁREA REFORMADA

COMISSÕES DE AVALIAÇÃODE DOCUMENTOS DEARQUIVOS (CADA)INSTITUÍDAS

ACERVOSPRESERVADOS/DIFUNDIDOS.

ATENDIMENTO AOSMUNICÍPIOS

8.052

90

11.640

1.800

Ações Meta do Período Produto

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE GUARDA DE ACERVO

GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA

MEMÓRIA PAULISTA: PRESERVAÇÃO E DIFUSÃODOCUMENTAL

PROMOÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS

m

28000 - CASA CIVIL

TAXA DE EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaCUMPRIR OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ARQUIVOS E DOCUMENTOSPÚBLICOS, A FIM DE PROMOVER A GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO À DOCUMENTAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSEPÚBLICO E SOCIAL.

Objetivo

FORMULAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS, POR MEIO DA GESTÃO, DO RECOLHIMENTO, DAPRESERVAÇÃO E DA DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO, GARANTINDO PLENO ACESSO ÀINFORMAÇÃO, BEM COMO ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLEMENTAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUODO SPDOC, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS.

Programa

ARQUIVO DO ESTADO - MEMÓRIA E GESTÃO DOCUMENTAL 2824

Público Alvo

O CIDADÃO PARA A DEFESA DE SEUS DIREITOS; A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DIRETA E INDIRETA A FIM DESUBSIDIAR AS DECISÕES GOVERNAMENTAIS; O PESQUISADOR PARA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOCIENTÍFICO E CULTURAL E AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICASMUNICIPAIS DE ARQUIVO.

10.796.260 4.000.000

10.796.260 4.000.000

R$ 14.796.260

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 151: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 151

SERVIÇOS REALIZADOS

EVENTOS REALIZADOS

SERVIÇOS REALIZADOS

SERVIÇOS REALIZADOS

3

20

2

2

Ações Meta do Período Produto

COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DE SEGURANÇAINSTITUCIONALDIVULGAÇÃO PRESERVAÇÃO E ESTUDO DO ACERVOARTÍSTICO-CULTURAL PALÁCIOS DO GOVERNOGERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E DE INFRAESTRUTURADA CASA CIVILGESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO

28000 - CASA CIVIL

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE ASSESSORAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM SUAS ATRIBUIÇÕES E COORDENAR EARTICULAR SUA POLÍTICA ADMINISTRATIVA EM DIFERENTES SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.

Objetivo

PROVER AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MEIOS PARA DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS EARTICULAR OS ATOS DE SUA GESTÃO.

Programa

ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICAADMINISTRATIVA DO GOVERNO

2825

Público Alvo

INTEGRANTES DA CASA CIVIL

681.685.177 723.318

681.685.177 723.318

R$ 682.408.495

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 152

DIVULGAÇÃO REALIZADA

RELATÓRIOS

FERRAMENTA DECOMUNICAÇÃO ADOTADA

1.280

4

4

Ações Meta do Período Produto

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO

GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO -SICOM MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DECOMUNICAÇÃO E DA BIBLIOTECA VIRTUAL

28000 - CASA CIVIL

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

511.651.692

511.651.692

R$ 511.651.692

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 153: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 153

ÁREA ADEQUADA

CERTIFICADOS DIGITAISEMITIDOS

RECURSOS ADQUIRIDOS

HOMEM - HORA DETREINAMENTO

709.296

260.000

1.994

43.000

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA IMPRENSA OFICIALDO ESTADO DE SÃO PAULO-IMESPAMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DECERTIFICAÇÃO DIGITAL

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS E SISTEMASDA IMPRENSA OFICIALCAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

homem/h

28000 - CASA CIVIL

PERCENTUAL DE RECURSOS E SISTEMAS ADQUIRIDOS PELA IMPRENSA OFICIAL

PERCENTUAL DE ÁREA AFETADA COM ADEQUAÇÕES DE INFRAESTRUTURA

PERCENTUAL DE HORAS REALIZADAS DE TREINAMENTO

PERCENTUAL DE CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS

90,4

155

59,5

104,8

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM AGILIDADE ATENDENDO À DEMANDA DE AÇÕES DE GOVERNO. AS NOVASTECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CRIARAM UM AMBIENTE COMPLEXO PARA A COORDENAÇÃO DACOMUNICAÇÃO DE GOVERNO. É IMPRESCINDÍVEL PREPARAR A IMPRENSA OFICIAL PARA AS DEMANDAS ATUAIS PARACONTINUAR DANDO TRANSPARÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ASSEGURANDO PERENIDADE E AUTENTICIDADEDOS DADOS PUBLICADOS.

Objetivo

GARANTIR À SOCIEDADE O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E DAR PUBLICIDADEAOS ATOS DOS TRÊS PODERES, VIABILIZAR AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO E INICIATIVAS CULTURAISATRAVÉS DE SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICAÇÃO DE LIVROS. PREPARAR A IMPRENSA OFICIAL PARA ENFRENTAROS DESAFIOS DE FACILITAR O ACESSO AS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

Programa

MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL2827

Público Alvo

SOCIEDADE EM GERAL, EMPRESAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS) E CLIENTES DA EMPRESA

4.492

13.904.000 74.539.492 13.904.000 74.535.000

R$ 88.443.492

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 154

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

1

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

90

90

R$ 90

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 155

LDO E ORÇAMENTOSELABORADOS EACOMPANHADOS

RELATÓRIOS TÉCNICOS

8

48

Ações Meta do Período Produto

ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ORÇAMENTOS DOESTADO

ESTUDOS E PESQUISAS PARA O ACOMPANHAMENTOORÇAMENTÁRIO

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TAXA DE ADERÊNCIA (TA), MEDE A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O VALOR DOORÇAMENTO APROVADO E O ORÇAMENTO REALIZADO

1,064 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCOMPETE AO PODER EXECUTIVO MANTER FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOSINSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL:PPA,LDO E LOA. PARA TANTO, É NECESSÁRIO CONTAR COMINFORMAÇÕES TÉCNICAS ATUALIZADAS SOBRE A EVOLUÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS, CUJOS IMPACTOSSÃO INEGÁVEIS SOBRE OS FUNDAMENTOS DAQUELES INSTRUMENTOS.

Objetivo

OBTER SUBSÍDIOS TÉCNICOS E INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS QUE GARANTAM A QUALIDADE DAELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS ANUAIS E DAS CORRESPONDENTES DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

Programa

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADODE SÃO PAULO

2901

Público Alvo

ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DOS PODERES DO ESTADO

33.088.566

33.088.566

R$ 33.088.566

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 156

UNIDADE ADMINISTRADA

ATENDIMENTOS AMUNICÍPIOS

1

4.800

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CEPAMASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONALDOS MUNICÍPIOS

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE MUNICÍPIOSDO ESTADO

100 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NECESSITAM, PARA APRIMORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES,UTILIZAR DE FORMA EQUILIBRADA E RACIONAL SEUS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, ORGANIZACIONAIS ECOGNITIVOS.

Objetivo

PROMOVER A QUALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL, COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS E FERRAMENTASTECNOLÓGICAS MODERNAS E ADEQUADAS, BUSCANDO COM A RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS E DA MELHORIADO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MAIS ÁGEIS E EFICAZES.

Programa

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOSMUNICÍPIOS

2903

Público Alvo

PREFEITOS, VEREADORES, SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES PÚBLICOS

125.495.219 449.210

125.495.219 449.210

R$ 125.944.429

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 157

AÇÕES ARTICULADAS

DOCUMENTOS PERIÓDICOSELABORADOS

PROGRAMAS MONITORADOS

PROCESSO DEPLANEJAMENTOREESTRUTURADO

6

177

100

13

Ações Meta do Período Produto

ARTICULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESESTRATÉGICASELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PPA - PLANOPLURIANUAL

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕESDO PPA - PLANO PLURIANUALREESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO %

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 71 72,5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA, DESENVOLVECONSTANTEMENTE O APRIMORAMENTO DA METODOLOGIA E DOS INSTRUMENTOS DO PROCESSO DEPLANEJAMENTO.A ESTRUTURAÇÃO E COORDENAÇÃO DESSE SISTEMA PERMITE A INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA PARAQUE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO GOVERNO, POSSAM SER ACOMPANHADOS E AVALIADOS DE FORMA SISTEMÁTICAE CONSISTENTE.

Objetivo

DESENVOLVER E CONSOLIDAR UM SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO INTEGRADO DE MEDIO E LONGO PRAZO,QUE POSSIBILITE, COM BASE NO PLANO PLURIANUAL, O CUMPRIMENTO DOS PLANOS, DAS DIRETRIZES E METAS DOGOVERNO, SEU MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.

Programa

SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO2906

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

32.666.453

32.666.453

R$ 32.666.453

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 158

UNIDADES ADMINISTRADAS

RELATÓRIOS EMITIDOS

UNIDADES ADMINISTRADAS

PROJETOS

SISTEMAS ATUALIZADOS

2.400

17

2

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO REGIONALADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DOS EDIFÍCIOS CIDADE-CENTROINTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃODESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE REUTILIZAÇÃO DEPRÓPRIOS DO ESTADOINFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO EORÇAMENTO DO ESTADO

20

2

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÍNDICE DE RESULTADOS ALCANÇADOS NA EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 1 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE FORTALECER A IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,QUE PRIVILEGIE A ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO E ASSEGURE A INTEGRAÇÃO NECESSÁRIADOS INSTRUMENTOS - PLANO PLURIANUAL, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ORÇAMENTOS ANUAIS, EMCONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO GOVERNO.

Objetivo

APOIAR, ADMINISTRATIVAMENTE, O DESEMPENHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOREGIONAL NO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO COMO ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DEFORMULADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

Programa

GESTÃO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL2909

Público Alvo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

444.761.384 140.302.517

444.761.384 140.302.517

R$ 585.063.901

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 159

RELATORIOS DEACOMPANHAMENTODIVULGADOS

CONVÊNIOS FIRMADOS

CONVÊNIOS FIRMADOS

OFICINAS DEDESENVOLVIMENTOREGIONAL

RELATÓRIOS DEMONITORAMENTODIVULGADOS

AÇÕES DESENVOLVIDAS

4

1.000

3.000

15

4

4

Ações Meta do Período Produto

ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES SETORIAIS VISANDODIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS

ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E CONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS

ATUAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS

DESENVOLVIMENTO DAS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTOREGIONAL

MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOURBANO NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS 1,85 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaVIABILIZAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES REGIONAIS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICOE A DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

Objetivo

PROPOR, FOMENTAR, APOIAR E ACOMPANHAR DIRETRIZES E AÇÕES PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTOREGIONAL INTEGRADO.

Programa

DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO2913

Público Alvo

GOVERNO, PREFEITURAS E POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

103.704.905 1.193.116.133

103.704.905 1.193.116.133

R$ 1.296.821.038

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 160

PROJETOS DE PARCERIAPÚBLICO-PRIVADAAVALIADOS

AÇÕES PRIORITÁRIASGERENCIADAS

16

100

Ações Meta do Período Produto

ESTUDOS DE MODELAGEM DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA PROJETOS PRIORITÁRIOS

GERENCIAMENTO INTENSIVO DE PROGRAMAS OU AÇÕESPRIORITÁRIOS

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS SETORIAIS 70 80Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaPROMOVER O AJUSTE DE DIRECIONAMENTO E ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS TRAÇADAS PELO CONSELHODIRETOR DO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO - PED E PELO CONSELHO GESTOR DAS PARCERIASPUBLICO PRIVADAS - PPP, ESTABELECENDO PRINCÍPIOS ÚNICOS DE GESTÃO E RESPONSABILIDADE NAIMPLANTAÇÃO E MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS, BEM COMO O MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOSPROGRAMAS PRIORITÁRIOS.

Objetivo

FORNECER DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO E COORDENAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE FORMA INTEGRADA.

Programa

GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM PROJ.PRIORITÁRIOS DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

2915

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E EMPRESAS PÚBLICAS

2.253.238

2.253.238

R$ 2.253.238

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 161

DOCUMENTOSDISPONIBILIZADOS

INFORMAÇÕES TÉCNICASFORNECIDAS

MAPAS ELABORADOS

16.000

1.480

1.920

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO DOCUMENTAL,INFORM. E DO CONHECIMENTO DECARÁTER GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO

GESTÃO TERRITORIAL

PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TAXA DE RESULTADO ALCANÇADO NA EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA OFICIAL E A MANUTENÇÃO DO QUADRO TERRITORIAL-ADMINISTRATIVO.

Objetivo

PRODUZIR, MANTER ATUALIZADAS E DISSEMINAR INFORMAÇÕES E ANÁLISES GEOGRÁFICAS E CARTOGRÁFICASVISANDO A FORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, E AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DASOCIEDADE CIVIL.

Programa

SÃO PAULO: TERRITÓRIO E CARTOGRAFIA2916

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UNIVERSIDADES, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS E O CONJUNTO DA SOCIEDADECIVIL

38.708.837 3.132.594

38.708.837 3.132.594

R$ 41.841.431

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 162

UNIDADE ADMINISTRADA

INFORMAÇÕESTRANSFERIDAS

SISTEMAS DE INDICADORESIMPLANTADOS

3.701

128

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO SEADE

ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES

PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES

GIGABYTE

1

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TAXA DE RESULTADOS ALCANÇADOS NA EXECUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE O GOVERNO E A SOCIEDADE DISPOR DE INFORMAÇÕES OFICIAIS SOBRE A SITUAÇÃODEMOGRÁFICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

Objetivo

PROVER O GOVERNO, A SOCIEDADE E DEMAIS USUÁRIOS DE INFORMAÇÕES OFICIAIS NECESSÁRIAS PARACONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA, SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEMCOMO DA AÇÃO DO ESTADO.

Programa

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃOGOVERNAMENTAL

2917

Público Alvo

GOVERNO, SOCIEDADE E DEMAIS USUÁRIOS

185.272.884 359.414

185.272.884 359.414

R$ 185.632.298

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 163

ATENDIMENTO DASDEMANDAS

CONTRATOS FIRMADOS NOANO

719

400

Ações Meta do Período Produto

REQUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DA CPOS

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

29000 - SEC. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

VALOR MÉDIO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CPOS 237.537 299.885Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DISPÕE DE ESTRUTURA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARADESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, BEM COMO PARASERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS; AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; PLANEJAMENTO TERRITORIAL,REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, COM AGILIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOSRESULTANTE DA SUA EXPERIÊNCIA ACUMULADA.

Objetivo

PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE PLANEJAR, PROJETAR, CONSTRUIR, REFORMAR,CONSERVAR, AMPLIAR E ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO OU DEENTIDADES SOB SEU CONTROLE, E OUTROS DE INTERESSE DO ESTADO.

Programa

ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS EGESTÃO DE SERVIÇOS

2918

Público Alvo

ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.492

5.450.492 5.446.000

R$ 5.450.492

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 164

UNIDADES ADMINISTRADAS 32

Ações Meta do Período Produto

APOIO ADMINISTRATIVO

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

300.312.609 3.593.905

300.312.609 3.593.905

R$ 303.906.514

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 165

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

1

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 166

EQUIPAMENTOS SOCIAISIMPLANTADOS

RECURSOS DE TIIATUALIZADOS

SISTEMAS DEINFORMAÇÕES

RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO

160

100

12

8

Ações Meta do Período Produto

EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL

GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

%

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMAÇÕES

PERCENTUAL DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS IMPLANTADOS

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaO SISTEMA PRÓ-SOCIAL INCLUI UM CONJUNTO DE CADASTROS SOBRE INSTITUIÇÕES, BENEFICIÁRIOS E AÇÕESSOCIAIS NO ESTADO. JUSTIFICA-SE MANTÊ-LO E APRIMORÁ-LO, EM ESTREITA LIGAÇÃO COM AÇÕES DEMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL. PARA CONTEMPLAR ESTE CONJUNTO DE AÇÕES O USO DA TECNOLOGIA TORNA-SE IMPERATIVO PARA A EFICÁCIADOS RESULTADOS.

Objetivo

REGISTRAR, MONITORAR, AVALIAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DOESTADO, DANDO CONHECIMENTO AO GOVERNO E À SOCIEDADE SOBRE SEUS RESULTADOS E IMPACTOS JUNTO ÀPOPULAÇÃO BENEFICIÁRIA, FAZENDO O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO CONTEMPLANDO AGESTÃO ADMINISTRATIVA INTERNA.

Programa

GESTÃO DA POLITICA SOCIAL3512

Público Alvo

GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÕES SOCIAIS, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SOCIEDADEEM GERAL

11.933.522

11.933.522

R$ 11.933.522

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 167

PESSOAS ATENDIDAS

ATORES CAPACITADOSPARA ATUAÇÃO EM REDE

ATORES SOCIAISCAPACITADOS

ATORES SOCIAISFORMADOS

ATORES CAPACITADOS

FAMÍLIAS BENEFICIADAS

1.440.000

2.560

12.816

1.600

3.300

150.000

Ações Meta do Período Produto

AÇÃO SOCIAL REGIONAL

APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS

CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUTURIDADE

VIRADA SOCIAL

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERCENTUAL DO NÚMERO DE ATORES SOCIAIS CAPACITADOS EM RELAÇÃO AOPREVISTOPERCENTUAL DO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS EM RELAÇÃO ÀS METASPREVISTASPERCENTUAL DO NÚMERODE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELA AÇÃO VIRADA SOCIAL EMRELAÇÃO AO PREVISTO

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaDOTAR O PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE PARCERIAS INTERSETORIAIS, DE FLEXIBILIDADE E AGILIDADE DE RESPOSTAQUE AS DIVERSAS FORMAS DE POBREZA E DESTITUIÇÃO DE DIREITOS E VULNERABILIDADE SOCIAL REQUEREM.

Objetivo

CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ARTICULANDO GOVERNOS,EMPRESAS E SOCIEDADE CIVIL, VISANDO APRIMORAR E FORTALECER OS SISTEMAS E REDES NA CONSTRUÇÃO DOBEM COMUM.

Programa

REDE SOCIAL SÃO PAULO3515

Público Alvo

SETORES MAIS FRÁGEIS DA SOCIEDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENGLOBANDO TODAS AS FAIXAS ETÁRIASNOS SEGMENTOS: CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO E IDOSO

6.745.743

6.745.743

R$ 6.745.743

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 168: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 168

JOVENS ATENDIDOS

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

FAMÍLIAS ATENDIDAS

130.000

48.000

190.000

Ações Meta do Período Produto

AÇÃO JOVEM - MEU FUTURO

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

RENDA CIDADÃ - ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA EXTREMA

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA META DE ATENDIMENTOS DA AÇÃO JOVEM EMRELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS PREVISTOSPROPORÇÃO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ EM RELAÇÃO AO TOTALDE FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSMUNICÍPIOS COM PORTE ICUMPRIMENTO DA META DE ATENDIMENTOS DA RENDA CIDADÃ

TAXA DE NÃO CUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE DE PROGRESSÃO OUPERMANÊNCIA ESCOLAR (AÇÃO JOVEM)PROPORÇÃO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ EM RELAÇÃO AO TOTALDE FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSMUNICÍPIOS COM PORTE IIPROPORÇÃO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ EM RELAÇÃO AO TOTALDE FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSMUNICÍPIOS COM PORTE MÉDIOPROPORÇÃO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ EM RELAÇÃO AO TOTALDE FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSMUNICÍPIOS COM PORTE GRANDEPROPORÇÃO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO RENDA CIDADÃ EM RELAÇÃO AO TOTALDE FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO NOSMUNICÍPIOS COM PORTE METRÓPOLE

70

30

87

20

30

30

30

30

100

50

100

15

50

50

50

50

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaDOTAR DE MAIOR EFETIVIDADE A INTERVENÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO EM DIVERSAS AÇÕESCONJUGADAS SOBRE UM MESMO PÚBLICO ALVO, PARTINDO DO PRINCÍPIO QUE A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE SOCIAL REQUER, ALÉM DA TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE RENDA, AÇÕES ARTICULADAS ECOMPLEMENTARES PARA A OFERTA DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ECONÔMICO.

Objetivo

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, MEDIANTE O APOIO TEMPORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA SOMADO AAÇÕES ARTICULADAS E ESTRUTURANTES DE INCENTIVO À ESCOLARIDADE, CUIDADOS COM A SAÚDE, PREPARAÇÃOPARA O MUNDO DO TRABALHO E O FAVORECIMENTO DA AUTONOMIA PARA PROPICIAR AOS BENEFICIÁRIOSCONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Programa

FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS3516

Público Alvo

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

1.280.007.019

1.280.007.019

R$ 1.280.007.019

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 169: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 169

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

EQUIPAMENTOSIMPLANTADOS

ADOLESCENTESBENEFICIADOS

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS

1.022.596

61

67.295

3.164.029

1.029.010

Ações Meta do Período Produto

AÇÃO COMPLEMENTAR À TRANSFERÊNCIA DE RENDAESTADUALATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA

LIBERDADE ASSISTIDA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REINSERÇÃO E INCLUSÃOSOCIAL

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS EM GESTÃO BÁSICA E PLENA

ÍNDICE DE REINCIDÊNCIA NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA

85

17

100

15

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NO ESTADO DE SÃO PAULOAOS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL. OS SERVIÇOSSÃO OFERTADOS AOS INDIVÍDUOS, ÀS FAMÍLIAS E A COMUNIDADE PELA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃOSOCIAL E OS DEMAIS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

MONITORAR, ASSESSORAR E CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A MUNICÍPIOS, ENTIDADES EORGANIZAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Programa

PROTEÇÃO SOCIAL3517

Público Alvo

CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃODE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL

867.582.665 22.910.118

867.582.665 22.910.118

R$ 890.492.783

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 170: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 170

REFEIÇÕES SERVIDAS

PESSOAS ATENDIDAS -IDOSOS E CRIANÇAS

78.644.160

2.800.000

Ações Meta do Período Produto

BOM PRATO

VIVA LEITE

35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PERCENTUAL DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E IDOSOS PELO VIVA LEITE EMRELAÇÃO A 2011AUMENTO PERCENTUAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS PELO BOM PRATO EM RELAÇÃO A2011PERCENTUAL DE ACOMPANHAMENTO DOS DADOS ANTROPOMÉTRICOS DASCRIANÇAS (VIVA LEITE)

84

27

43

100

100

43

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA CARÊNCIA ALIMENTAR É UMA CARACTERÍSTICA PRESENTE EM VÁRIAS REGIÕES DO ESTADO. POR VEZES, ESTA ÉMOTIVADA PELA SITUAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E MATERIAL E NÃO PELA FALTA DE DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS.O PROGRAMA TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR GRATUITAMENTE OU POR PREÇO SIMBÓLICO ALIMENTAÇÃOSAUDÁVEL E DE QUALIDADE.

Objetivo

SUPRIR A CARÊNCIA NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, FORNECENDO REFEIÇÃO DE QUALIDADEBALANCEADA COM ALTO TEOR CALÓRICO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE LEITE FLUÍDO PASTEURIZADO COM TEORDE GORDURA MÍNIMO DE 3% ENRIQUECIDO COM FERRO E VITAMINAS A E D.

Programa

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL3518

Público Alvo

POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE SOCIAL, DESEMPREGADOS, APOSENTADOS, CRIANÇAS E IDOSOS

963.161.584

963.161.584

R$ 963.161.584

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 171: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 171

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

333.763.080

333.763.080

R$ 333.763.080

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 172: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 172

INATIVOS ATENDIDOS

INATIVOS ATENDIDOS

156

33

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - CPTMCOMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - METRÔ

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

13.086.528

13.086.528

R$ 13.086.528

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 173: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 173

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

90

90

R$ 90

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 174: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 174

CONTRATOS VIGENTES

UNIDADE ATENDIDA

CONTRATOS VIGENTES

LUGARES DISPONÍVEIS PORHORA SENTIDO

TRENS ENTREGUES

TRENS ENTREGUES

LUGARES DISPONÍVEIS PORHORA SENTIDO

CONTRATOS VIGENTES

ESTAÇÕES CONCEDIDASFISCALIZADAS

CONTRATOS VIGENTES

53

1

4

118.800

9

26

63.000

12

5

22

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL SOBRETRANSPORTES METROPOLITANOSCOORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIADOS TRANSPORTES METROPOLITANOSESTUDOS DE MODELAGEM FINANCEIRA E MERCADOLÓGICADO SISTEMA TRANSP. METROPOLITANOMODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIOMETROPOLITANO - BID

MODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMAFERROVIÁRIO METROPOLITANO-BIRD/JBICMODERNIZAÇÃO DO MATERIAL RODANTE DO SISTEMAMETROVIÁRIO METROPOLITANO - BIRDMODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS METROVIÁRIO EFERROVIÁRIO - BIRD/JBIC

MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS CUSTOS DOSSERVIÇOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOMONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES EPARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA

PLANEJAMENTO, GESTÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DOSISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ÍNDICE GERAL DA IMAGEM DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO NAS REGIÕESMETROPOLITANAS (MÉDIA PONDERADA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS A CADA EMPRESA)

69,65 74,62Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE OTIMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES NO SENTIDO DE PROVER A POPULAÇAO DAS REGIÕESMETROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE MAIOR QUALIDADE DE VIDA E COMPETITIVIDADE, GARANTIR OMÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DAS EMPRESAS VINCULADAS A STM (EMTU, CPTM E METRÔ) E ATRAIR APARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA NOS EMPREENDIMENTOS.

Objetivo

ELABORAR O PLANEJAMENTO E COORDENAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTEMETROPOLITANO DE PASSAGEIROS COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A MOBILIDADE DA POPULAÇÃO, ESTABELECERUMA POLÍTICA TARIFÁRIA EQUILIBRADA, REDUZIR OS TEMPOS DE VIAGENS DOS USUÁRIOS, AMPLIAR O PREDOMÍNIODO TRANSPORTE PÚBLICO SOBRE O INDIVIDUAL E PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE TRANSPORTE, USO DO SOLO EMEIO AMBIENTE.

Programa

PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DOTRANSP. METROP. - PITU VIVO

3703

Público Alvo

POPULAÇÃO RESIDENTE OU EM TRÂNSITO NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS

635.903.268 4.915.368.077

635.903.268 4.915.368.077

R$ 5.551.271.345

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

Page 175: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 175

PROJETOS IMPLANTADOS

CORREDOR IMPLANTADO

EXPANSÃO IMPLANTADA

CORREDOR ELETRIFICADO EMELHORADO

CORREDOR IMPLANTADO

CORREDOR IMPLANTADO

CORREDOR IMPLANTADO

CORREDOR IMPLANTADO

CORREDOR IMPLANTADO

8

37

20

50

4

7

7

21

58

Ações Meta do Período Produto

ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE MOBILIDADEREDUZIDACORREDOR METROPOLITANO GUARULHOS-TUCURUVI DAREG.METROP.DE S.PAULO - IMPLANTAÇÃOCORREDOR METROPOLITANO NOROESTE DA REGIÃOMETROPOLITANA DE CAMPINAS- EXPANSÃOCORREDOR SÃO MATEUS-JABAQUARA-MORUMBI -ELETRIFICAÇÃO E MELHORAMENTO

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANOALPHAVILLE - (CARAPICUÍBA-CAJAMAR)IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO ARUJÁ-ITAQUAQUECETUBAIMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-COTIAIMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SÃO PAULOIMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANOPERIMETRAL LESTE

%

%

%

%

%

%

%

%

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE - IQC NA RMBS

ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE - IQC NA RMC

ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE - IQC NA RMSP

ÍNDICE DE QUALIDADE DO TRANSPORTE - IQT NA RMBS

ÍNDICE DE QUALIDADE DO TRANSPORTE - IQT NA RMC

ÍNDICE DE QUALIDADE DO TRANSPORTE - IQT NA RMSP

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NSU

ÍNDICE DE EXPANSÃO DOS CORREDORES METROPOLITANOS - IEC

5,11

5,24

5,72

6,27

5,96

5,87

60,65

0

5,6

5,7

5,5

6,9

6,6

6,5

70

0,76

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCONDIÇÕES FÍSICO/OPERACIONAIS DAS LINHAS METROPOLITANAS DIVERSIFICADAS, COMPARTILHANDO SISTEMAVIÁRIO COM O TRÁFEGO GERAL SEM PRIORIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO, INFRA-ESTRUTURASATURADA/INSUFICIENTE, DEFASAGEM TECNOLÓGICA DE VEÍCULOS E SISTEMAS. ISSO ASSOCIADO AOS PROBLEMASFÍSICOS E OPERACIONAIS CONTRIBUEM PARA ELEVADOS NÍVEIS DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E PROBLEMAS DESAÚDE PÚBLICA.

Objetivo

AMPLIAR O TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E A SUA PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO MODAL DAS VIAGENSMOTORIZADAS DAS REGIÕES METROPOLITANAS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA CAPACIDADE,RACIONALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS ATENDIDAS E DA CAPACIDADE INSTALADA. OFERECERSERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃO SOCIAL,ESPECIALMENTE DE BAIXA RENDA.

Programa

EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIACAPACIDADE - PITU EM MARCHA

3706

Público Alvo

POPULAÇÃO RESIDENTE OU EM TRÂNSITO NAS REGIÕES METROPOLITANAS

45 511.627.962

524.400.591 863.287.962 524.400.546 351.660.000

R$ 1.387.688.553

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

Page 176: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 176

SISTEMA IMPLANTADO

POLOS IMPLANTADOS

PROJETOS IMPLANTADOS

ESTUDOS REALIZADOS

TECNOLOGIASDESENVOLVIDAS

PASSAGEIROSTRANSPORTADOS

30

4

4

1

1

2.338.790.976

Ações Meta do Período Produto

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO -SIM DA BAIXADA SANTISTAPRÓ-POLOS - PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS POLOSDE ARTICULAÇÃO METROPOLITANASISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO - SIVIM -IMPLANTAÇÃOSISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - EXPANSÃO NASREGIÕES METROPOLITANASTECNOLOGIAS VEICULARES - DESENVOLVIMENTO

TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO VINCULADO ÀEMTU - GERENCIAMENTO

%

Page 177: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 177

ESTUDOS ELABORADOS

EXPRESSO AEROPORTOIMPLANTADO

LINHA 9 - ESMERALDAESTENDIDA

LIGAÇÃO DA LINHA 8 -DIAMANTE ATÉ ALPHAVILLEIMPLANTADA

EXPRESSO ABCIMPLANTADO

EXPRESSO OESTE - SULIMPLANTADO

METRÔ LEVE GUARULHOS-ABC IMPLANTADO

TREM REGIONAL SÃO PAULO- JUNDIAÍ IMPLANTADO

TREM REGIONAL SÃO PAULO- SANTOS IMPLANTADO

TREM REGIONAL SÃO PAULO- SOROCABA IMPLANTADO

100

100

100

5

97

22

1

13

55,5

3,1

Ações Meta do Período Produto

ESTUDOS PARA EXPANSÃO E NOVOS SERV.SOBRE TRILHOSNAS REG.METROP. E AGLOM.URBANOSEXPRESSO AEROPORTO-IMPLANTAÇÃO

EXTENSÃO DA LINHA 9 - ESMERALDA ATÉ VARGINHA

IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA LINHA 8 - DIAMANTE ATÉALPHAVILLE

IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO ABC

IMPLANTAÇÃO DO EXPRESSO OESTE-SUL

IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE GUARULHOS-ABC

IMPLANTAÇÃO DO TREM REGIONAL SÃO PAULO-JUNDIAÍ

IMPLANTAÇÃO DO TREM REGIONAL SÃO PAULO-SANTOS

IMPLANTAÇÃO DO TREM REGIONAL SÃO PAULO-SOROCABA

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ÍNDICE DA DENSIDADE DA REDE FERROVIÁRIA

ÍNDICE DE OFERTA DE SERVIÇO

ÍNDICE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULOÍNDICE GERAL DA IMAGEM DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS NAS REGIÕES METROPOLITANAS DE SÃO PAULO

2,5

142.200

72

54

3,3

245.600

85

70

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA REQUALIFICAÇÃO E A EXPANSÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS, DE SUA ACESSIBILIDADE EDE SUA CONECTIVIDADE COM OS DEMAIS MODOS ATENDERÁ A DEMANDA REPRIMIDA E FUTURA E OREORDENAMENTO DA MATRIZ DE PARTICIPAÇÃO DE TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS E ENTRE ELAS EAGLOMERADOS URBANOS REDUZINDO TEMPOS DE VIAGEM E EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS DOTRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

Objetivo

AMPLIAR A UTILIDADE DA MALHA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOBRE TRILHOS NAS REGIÕESMETROPOLITANAS E AGLOMERADOS URBANOS DE SÃO PAULO, EXPANDINDO E MODERNIZANDO SEUS SERVIÇOS,ADEQUANDO-SE ÀS EXIGÊNCIAS DE MOBILIDADE E AO VOLUME DE DEMANDA, INTEGRADA À REDE EXISTENTE E COMNOVOS PADRÕES DE QUALIDADE E DE INSERÇÃO URBANA.

Programa

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTESOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

3707

Público Alvo

POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOBRE TRILHOS NAS REGIÕES METROPOLITANAS EAGLOMERADOS URBANOS

5.888.875.101 7.388.576.693

5.888.875.101 9.388.576.693 2.000.000.000

R$ 15.277.451.794

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

Page 178: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 178

INTEGRAÇÃO CENTROIMPLANTADA

LINHA 10 - TURQUESA -MODERNIZADA

LINHA 11 - CORAL -MODERNIZADA E EXPRESSOLESTE EXPANDIDO

LINHA 12 - SAFIRA -MODERNIZADA

LINHA 7 - RUBI -MODERNIZADA

LINHA 8 - DIAMANTE -MODERNIZADA

LINHA 9 - ESMERALDA -MODERNIZADA

PASSAGEIROSTRANSPORTADOS

TREM DE GUARULHOSIMPLANTADO

0,3

23

18

19

23

27

15

3.921.400.000

99,5

Ações Meta do Período Produto

INTEGRAÇÃO CENTRO - IMPLANTAÇÃO

LINHA 10 - TURQUESA - LUZ - RIO GRANDE DA SERRA -MODERNIZAÇÃO

LINHA 11 - CORAL - LUZ-ESTUDANTES - MODERNIZAÇÃO EEXPANSÃO DO EXPRESSO LESTE

LINHA 12 - SAFIRA - BRÁS-CALMON VIANA - MODERNIZAÇÃOE EXPANSÃO DA OFERTA

LINHA 7 - RUBI - LUZ - JUNDIAÍ - MODERNIZAÇÃO EEXPANSÃO DA OFERTA

LINHA 8 - DIAMANTE - JÚLIO PRESTES-AMADOR BUENO -MODERNIZAÇÃO

LINHA 9 - ESMERALDA - OSASCO-GRAJAÚ - MODERNIZAÇÃOE EXPANSÃO DA OFERTA

LINHAS FERROVIÁRIAS-OPERAÇÃO DA COMPANHIAPAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM

TREM DE GUARULHOS-IMPLANTAÇÃO

%

%

%

%

%

%

%

%

Page 179: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 179

PROJETOS ELABORADOS

TRECHO IMPLANTADO

TRENS MODERNIZADOS

TRECHO IMPLANTADO

TRECHOS IMPLANTADOS

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

LINHA 2 MODERNIZADA

TRENS MODERNIZADOS

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

LINHA 5 MODERNIZADA

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

100

1

44

28

90

36

0,3

68

100

40

87

2

100

1

93

31

Ações Meta do Período Produto

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EXPANSÃO DA REDEMETROVIÁRIALINHA LAPA - FARIA LIMA - MOEMA

LINHA 1- AZUL - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 15 - BRANCA - VILA PRUDENTE - DUTRA

LINHA 17 - OURO - JABAQUARA - SÃO PAULO-MORUMBI

LINHA 18 - TAMANDUATEÍ (SP) - ALVARENGA (SBC)

LINHA 19 - ÁGUA ESPRAIADA - GUARULHOS

LINHA 2 - VERDE - PROLONGAMENTO VILA PRUDENTE -CIDADE TIRADENTESLINHA 2 - VERDE - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 3 - VERMELHA - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 4 - AMARELA - VILA SÔNIA-LUZ - FASE II

LINHA 4 - AMARELA - TRECHO VILA SÔNIA-TABOÃO DASERRALINHA 5 - LILÁS - RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

LINHA 5 - LILÁS - TRECHO CAPÃO REDONDO - JARDIMÂNGELALINHA 5 - LILÁS - TRECHO LARGO 13 - CHÁCARA KLABIN

LINHA 6 - LARANJA - TRECHO BRASILÂNDIA-SÃO JOAQUIM

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ÍNDICE DA VARIAÇÃO DO TOTAL DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ

ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE METROVIÁRIA

ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE METRÔ

1

15,2

59,3

1

1,9

16,5

63,2

1,76

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO SISTEMA METROVIÁRIO, FACE A SUA PEQUENA REDE INSTALADA E ALIADO A UMA INFRA-ESTRUTURA SATURADA,DEMANDA REPRIMIDA, MEIO AMBIENTE DEGRADADO E AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA, LEVA À NECESSIDADE DEEXPANDIR A REDE COM AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SOBRE TRILHOS (METRÔ E MONOTRILHO) EPROMOVER SUA CAPACITAÇÃO CONTÍNUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

Objetivo

AMPLIAR O SISTEMA METROVIÁRIO E SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANADE SÃO PAULO, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE, MAIOR ACESSIBILIDADE E OPORTUNIDADE DE INCLUSÃOSOCIAL À POPULAÇÃO, INCLUINDO A RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA, POR MEIO DE ADEQUADAOPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM ALTOS NÍVEIS DE SEGURANÇA E REGULARIDADE.

Programa

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTEMETROVIÁRIO - PITU EM MARCHA

3708

Público Alvo

POPULAÇÃO RESIDENTE OU EM TRÂNSITO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

1.330.290.696 17.184.652.261

8.362.292.696 29.903.925.261 7.032.002.000 12.719.273.000

R$ 38.266.217.957

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 180

TRECHO IMPLANTADO

TRECHO IMPLANTADO

ADAPTAÇÕES IMPLANTADAS

PASSAGEIROSTRANSPORTADOSGRATUITAMENTE

ESTUDANTESTRANSPORTADOS COMSUBSÍDIO

PASSAGEIROSTRANSPORTADOS

1

2

13,66

308.619.000

296.618.000

4.297.997.000

Ações Meta do Período Produto

LINHA 6 - LARANJA - TRECHO SÃO JOAQUIM - CIDADE LIDER

LINHA 6-LARANJA - TRECHO BANDEIRANTES-BRASILÂNDIA

LINHAS METROVIÁRIAS - ADAPTAÇÃO PARAACESSIBILIDADELINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DEGRATUIDADES A USUÁRIOS

LINHAS METROVIÁRIAS - RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOAOS USUÁRIOS ESTUDANTES

OPERAÇÃO DAS LINHAS METROVIÁRIAS

%

%

%

Page 181: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 181

USUÁRIOS ATENDIDOS

ESTRADA RECAPACITADA EMODERNIZADA

1.000.000

20

Ações Meta do Período Produto

OPERAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

RECAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRADA DEFERRO CAMPOS DO JORDÃO

%

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ATENDIMENTO ANUAL NOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS

IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA FERROVIÁRIO, MODERNIZAÇAO DE TRENSE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

155.000

75

850.000

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO ESTÁ LOCALIZADA ESTRATEGICAMENTE NO REGIÃO DO VALE DOPARAÍBA E SERRA DA MANTIQUEIRA, REGIÃO COM TECNOLOGIA DE PONTA, INDUSTRIAL POR EXCELÊNCIA. OPATRIMÔNIO FERROVIÁRIO É ATRATIVO TURÍSTICO E HÁ QUASE UM SÉCULO PROMOVE O DESENVOLVIMENTOREGIONAL DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS.

Objetivo

ATENDER A UMA DEMANDA ALTAMENTE INTERESSADA NO TURISMO DE MODO A CONQUISTAR MELHOR QUALIDADEDE VIDA. AUMENTAR A INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO PARA OFERECER ENTRETENIMENTO AUMA DEMANDA REPRIMIDA DE TURISTAS.

Programa

NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO3709

Público Alvo

POPULAÇÃO QUE SE UTILIZA DA ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

37.302.247 15.533.685

37.302.247 15.533.685

R$ 52.835.932

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialSÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 182

RECURSOS DE TICADEQUADOS

PESSOAS INCLUÍDASDIGITALMENTE

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

2.000

1

3.500

Ações Meta do Período Produto

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE INCLUSÃO DIGITAL

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

62.464.089 44.921.007

62.464.089 44.921.007

R$ 107.385.096

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 183

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 184

PRESOS ALOCADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

PRESOS ATENDIDOS

PRESOS ATENDIDOS

UNIDADE ADMINISTRADA

PRESOS REMUNERADOS

37.632.312

297.527

4.658.002

189.387

825.265

1

5.246

397.797

Ações Meta do Período Produto

ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA POPULAÇÃO PRISIONAL

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL

ATEND. PSICOSSOCIAL E MATERIAL À POPULAÇÃOPRISIONAL, EGRESSOS E SEUS FAMILIARES

ATENDIMENTO JURÍDICO À POPULAÇÃO PRISIONAL

ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO PROFISSIONALIZANTE EATIVIDADES CULTURAISGERENCIAMENTO E SUPORTE DAS NECESSIDADESBÁSICAS DA POPULAÇÃO PENAL GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO "PROF. MANOELPEDRO PIMENTEL"- FUNAPTRABALHO REMUNERADO POPULAÇÃO PRISIONALCAPACITADA EM OFICINAS ESPECIALIZADAS

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

PRESOS ATENDIDOS

EGRESSOS E FAMILIARES ATENDIDOS

PERCENTUAL DE PRESOS COM DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS

168.321

38.928

2,9

220.677

89.073

0,5

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaOBRIGAÇÃO DE DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES LEGAIS; SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FRENTE AOSISTEMA PENAL PAULISTA.

Objetivo

OFERECER AS ASSISTÊNCIAS PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E VIABILIZAR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOSPROGRAMAS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL COM O OFERECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS.

Programa

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENALPAULISTA EGRESSOS E FAMILIARES

3811

Público Alvo

PRESOS, INTERNADOS, APENADOS, EGRESSOS E FAMILIARES

12.199.126.078 103.338.269

12.199.126.078 103.338.269

R$ 12.302.464.347

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 185: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 185

VAGAS CRIADAS

SERVIDORES CAPACITADOS

UNIDADES GERENCIADAS

PRESOS MONITORADOS

SEÇÕES REALIZADAS

30.096

161.627

193

24.000

17.197

Ações Meta do Período Produto

EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PENALPAULISTAFORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DOSISTEMA PENAL PAULISTAGERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS

SISTEMA DE TELEAUDIÊNCIA CRIMINAL

38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES

VAGAS CRIADAS

UNIDADES GERENCIADAS

10

13.302

156

200

30.096

193

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaACENTUADO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA; GRANDE DÉFICIT DE VAGAS E EXISTÊNCIA DE PRESOSSOB CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA A SEREM ABSORVIDOS POR ESTA PASTA; EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DETERIORADOS PELA AÇÃO DO TEMPO E DO HOMEM; EXISTÊNCIA DE NOVOS CONHECIMENTOS ETECNOLOGIAS QUE PRECISAM SER INCORPORADOS ÀS PRÁTICAS DO SISTEMA PENAL PAULISTA.

Objetivo

SUPORTAR O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA COM NÚMERO DE VAGAS SUFICIENTES E APROPRIAR-SEDAS NOVAS FERRAMENTAS OBJETIVANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Programa

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENAL PAULISTA3812

Público Alvo

POPULAÇÃO PENAL PAULISTA E SOCIEDADE

225 2.655.100.962

225 2.755.100.962 100.000.000

R$ 2.755.101.187

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 186: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 186

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

74.277.303 260.164.260

74.277.303 260.164.260

R$ 334.441.563

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 187

INATIVOS ATENDIDOS 2.734

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - SABESP

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

373.271.300

373.271.300

R$ 373.271.300

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 188

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 189: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 189

ATENDIMENTOS 90

Ações Meta do Período Produto

ÁGUA LIMPA

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

MUNICÍPIOS ATENDIDOS 20 90Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATUALMENTE A MAIOR FONTE DE DEGRADAÇÃO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO MEIO AMBIENTE É OLANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO DIRETAMENTE NOS RIOS, SEM NENHUM TRATAMENTO, TRAZENDO PREJUÍZOSÀ POPULAÇÃO PELA DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA. CADA REAL INVESTIDO EMSANEAMENTO, REPRESENTA CERCA DE 4 REAIS DE ECONOMIA EM MEDICINA CURATIVA.

Objetivo

ATENDER TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NÃO OPERADOS PELA SABESP E COM POPULAÇÃO URBANAATÉ 50.000 HABITANTES, ATRAVÉS DE PARCERIAS QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA. DE AFASTAMENTO ETRATAMENTO DE ESGOTOS, E OUTRAS ATIVIDADES QUE VISEM O ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO EM TODAS AS SUASFASES, INCLUINDO O TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS.

Programa

SANEAMENTO PARA TODOS3904

Público Alvo

POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDA PELO PROJETO "ÁGUA LIMPA"

222.358.983

222.358.983

R$ 222.358.983

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 190: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 190

INTERVENÇÕESCONTRATADAS

24

Ações Meta do Período Produto

RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANANCIAIS DOALTO TIETÊ

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

JustificativaA EXPANSÃO URBANA DESORDENADA NAS REGIÕES METROPOLITANAS CONDUZ AO USO PREDATÓRIO DO SOLO EMCONTRAPOSIÇÃO ÀS PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PRINCIPALMENTE EM ÁREAS DE MANANCIAIS,PRODUZINDO EFEITOS NEGATIVOS SOBRE A QUALIDADE DE SUAS ÁGUAS.

Objetivo

RECUPERAR E PROTEGER AS REPRESAS, RIOS E CÓRREGOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DASREGIÕES METROPOLITANAS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DEMANANCIAIS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA.

Programa

SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSEREGIONAL

3906

Público Alvo

POPULAÇÃO ABASTECIDA PELAS ÁGUAS DE MANANCIAIS DAS REGIÕES METROPOLITANAS

3.144.516 402.043.101

3.144.516 402.043.101

R$ 405.187.617

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência EspacialREGIÃO METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA

REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃOPAULO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 191

ATENDIMENTOS

RESERVATÓRIOS EMCONSTRUÇÃO

ESTRUTURAS HIDRÁULICASATENDIDAS

INTERVENÇÕES

INTERVENÇÕES

MÁQUINAS

INTERVENÇÕES

300

6

5

8

5

80

12

Ações Meta do Período Produto

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO -PISCINÕES

MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DEESTRUTURAS HIDRÁULICAS

PARQUE VÁRZEAS DO TIETÊ

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS

RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA ECOMBATE A ENCHENTES

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

DIMINUIÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA PELAS INUNDAÇÕES 2.500.000 1.700.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCOMBATER AS ENCHENTES NO TERRITÓRIO PAULISTA COM ÊNFASE NAS REGIÕES METROPOLITANAS,DECORRENTES DAS GRANDES PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS INTENSIFICADAS ATUALMENTE PELASALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AUMENTO POPULACIONAL, PRODUÇÃO INDUSTRIAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,EXIGINDO AUMENTO DE CAPACIDADE DE VAZÃO E DE RETENÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; PROMOVER E EXECUTAR OSANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Objetivo

PROTEGER A VIDA HUMANA, O PATRIMÔNIO, A INFRAESTRUTURA , A SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA E AMBIENTAL.

Programa

INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE ÀS ENCHENTES ESANEAMENTO

3907

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

848.337.005 1.134.518.663

848.337.005 2.134.518.663 1.000.000.000

R$ 2.982.855.668

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 192

OUTORGAS

EVENTOS

POSTOS DEMONITORAMENTO

RELATÓRIOS

12.000

16

200

26

Ações Meta do Período Produto

CONTROLE DO USO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS ESUBTERRÂNEASDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃO PARAO USO RACIONAL DOS REC. HÍDRICOSMONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

NÚMERO DE EVENTOS

NÚMERO DE OUTORGAS DE DIREITO DE USO CONCEDIDAS/ANO

NÚMERO DE PONTOS DE MONITORAMENTO DE DISPONIBILIDADE

NÚMERO DE RELATÓRIOS ELABORADOS

2

6.000

1.200

26

18

18.000

1.400

52

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCONCENTRAÇÕES URBANAS, DEMANDAS NA AGRICULTURA E NA INDÚSTRIA, BAIXO TRATAMENTO DE ESGOTOS,DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DEGRADAÇÃO DAS TERRAS PELA EROSÃO, QUALIDADE E AQUANTIDADE INADEQUADAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEAS, RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROSE AS INUNDAÇÕES SÃO PROBLEMAS QUE EXIGEM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOSHÍDRICOS.

Objetivo

EXECUTAR AS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, PLANEJANDO E ADMINISTRANDO OAPROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO, DE ACORDO COM O OBJETIVO EXPRESSONA LEI ESTADUAL Nº 7.663/91.

Programa

PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS3913

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

30.546.285 8.984.291

30.546.285 8.984.291

R$ 39.530.576

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 193

UNIDADES ADMINISTRADAS

UNIDADE REORGANIZADA

UNIDADE REORGANIZADA

SISTEMAS ATUALIZADOS

2

25

1

1

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO ADMINISTRATIVA

REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DEÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEEREORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL EM SANEAMENTO ERECURSOS HÍDRICOSSUPORTE TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DE SANEAMENTORECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OFERECENDO SUPORTE DE RECURSOSHUMANOS, MATERIAIS, TECNOLOGIA E LOGÍSTICAGESTÃO ADMINISTRATIVA

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS-SSRH, NECESSITA ADEQUAR E MODERNIZAR SUAINFRAESTRUTURA, OFERENDO CONDIÇÕES PARA O SUPORTE DAS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo

PROVER A SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS-SSRH E A AUTARQUIA A ELA VINCULADA,DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE, DE INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDANO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOSHÍDRICOS

3931

Público Alvo

SECRETARIA E UNIDADE AUTÁRQUICA

1.337.739.066 678.829

1.337.739.066 678.829

R$ 1.338.417.895

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 194

PLANOS DE SANEAMENTOELABORADOS

ESTUDOS ELABORADOS

RELATÓRIOS

ESTUDOS

CONTRATOS DEFINANCIAMENTO

PLANOS ELABORADOS

INTERVENÇÕES

DOMICÍLIOS ATENDIDOS

ATENDIMENTOS

SISTEMA DE INFORMAÇÕESIMPLANTADO

507

8

4

4

60

4

29

399.165

80

100

Ações Meta do Período Produto

APOIO À ELABORAÇÃO E EXEC.DOS INSTRUM. DEPLANEJAMENTO E GESTÃO EM SANEAMENTO

APOIO AO DESENV. INSTITUCIONAL DOS PRESTADORES DESERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICOGESTÃO DE DEMANDA E RACIONALIZAÇÃO DO USO DAÁGUA POTÁVELMUDANÇAS CLIMÁTICAS

OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DESANEAMENTO - FESAN

PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COLETA EDISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOSRECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS PAULISTAS

SANEAMENTO RURAL E DE PEQUENAS LOCALIDADESISOLADASSANEBASE- DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO EÍNDICE MUNICIPAL DE SANEAMENTO

%

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO CONCLUÍDOS 35 538Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA REGULAMENTAÇÃO DO SANEAMENTO REQUER A PRESENÇA DO ESTADO NO SEU PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO,EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS. A UNIVERSALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOENVOLVE A MODERNIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS, ARTICULANDO NOVAS FONTES DERECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E CRIANDO INDICADORES CAPAZES DE MEDIR OS RESULTADOSSOCIAIS E GANHOS AMBIENTAIS.

Objetivo

MODERNIZAR E ADEQUAR OS MECANISMOS DE ATUAÇÃO DO ESTADO AO MARCO REGULATÓRIO PARA APOIAR EDESENVOLVER O SETOR DE SANEAMENTO.

Programa

PLANEJAMENTO E PROMOÇÃO DO SANEAMENTO NO ESTADO3932

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

33.971.151 90.028.931

33.971.151 90.028.931

R$ 124.000.082

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 195

LIGAÇÕES ADICIONAIS

LIGAÇÕES ADICIONAIS

ESGOTOS COLETADOSTRATADOS

577.600

678.400

83

Ações Meta do Período Produto

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COLETA DE ESGOTOS

TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS %

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

POPULAÇÃO RESIDENTE ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

POPULAÇÃO RESIDENTE ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTOS

ÍNDICE DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS COLETADOS

23.625.000

20.024.000

75,5

24.500.000

21.100.000

83

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADODE SÃO PAULO EM CONTAR COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ASDIRETRIZES SÃO ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA COLEGIADA DA SABESP, QUENORTEIAM SEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Objetivo

ATENDER ÀS POPULAÇÕES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SABESP, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTOSANITÁRIO E TRATAMENTO DESTES ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DAQUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL.

Programa

UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO

3933

Público Alvo

POPULAÇÃO RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA SABESP E NAQUELES DA REGIÃO METROPOLITANADE SÃO PAULO QUE OBTÊM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS NO ATACADO,ALÉM DE PODER ATUAR NOS MERCADOS DE DRENAGEM, SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANEJO DE RESÍDUOSSÓLIDOS E ENERGIA

4.492

36.851.865.122 7.889.127.137 36.851.865.122 7.889.122.645

R$ 44.740.992.259

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 196

CONTRATOS ASSINADOS

NORMAS LEGAIS

RELATÓRIOS PRODUZIDOS

CONTRATOS ASSINADOS

NÚMERO DE PARTICIPANTESATINGIDOS

420

24

5

1.200

3.600.000

Ações Meta do Período Produto

FINANCIAMENTO DE AÇÕES COM RECURSOS DA COBRANÇAPELO USO DA ÁGUA - LEI 12.183/05FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA GESTÃODOS REC. HÍDRICOS SUBTERRÂNEOSIMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICAESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOSOPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOSHÍDRICOS-FEHIDROSUPORTE AOS COLEGIADOS DO SIGRH - SIST. DEGERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

USUÁRIOS QUE ACESSAM O SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DERECURSOS HÍDRICOS - SIGRHRELAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COM CONTRATOS ASSINADOS

450.000

244

3.600.000

1.620

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO USO CRESCENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS AGRAVA SUA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE, O QUE INTENSIFICA OSCONFLITOS ENTRE OS DIVERSOS USUÁRIOS. ASSIM SENDO É ESSENCIAL PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS,A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS ESTABELECIDOS PELA POLÍTICA ESTADUAL, A QUAL VISA ASSEGURAR OUSO DA ÁGUA EM PADRÕES DE QUALIDADE E QUANTIDADE ADEQUADOS.

Objetivo

COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANOESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

Programa

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS3934

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO

7.109.764 444.717.968

7.709.764 444.717.968 600.000

R$ 452.427.732

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 197

PESSOAS CAPACITADAS 100

Ações Meta do Período Produto

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO

39000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÕES DO NOVO PRÊMIO MÁRIO COVAS, MEDIDAEM NÚMEROS ÍNDICES

100 115Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCABE AO ESTADO LANÇAR MÃO DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS GERENCIAIS QUE AMPLIEM O COMPARTILHAMENTODO CONHECIMENTO DE SEUS SERVIDORES, DE MODO A TRANSFORMÁ-LO EM PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES,COMPATÍVEIS COM AS DEMANDAS TRAZIDAS PELA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO.

Objetivo

IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PAULISTAESTABELECIDAS NO DECRETO N° 53.963, DE 21 DE JANEIRO DE 2009. ESTIMULAR A ADOÇÃO DE TÉCNICASGERENCIAIS, FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E PROCESSOS DE TRABALHO INOVADORES, INTENSIVOS EMCONHECIMENTO. FORMAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ABERTA À INOVAÇÃO.

Programa

GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO4413

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 198

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENOVALOR

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

2.223.589.837 22.460.503

2.223.589.837 22.460.503

R$ 2.246.050.340

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 199

PARECER E CONSULTORIA

UNIDADE MANTIDA

ÁREAS MAPEADAS

CRÉDITOS RECUPERADOS

1

2.000

1

4,5

Ações Meta do Período Produto

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE INTERESSE DO ESTADO

RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO ESTADO R$ bilhões

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

AUTARQUIAS ATENDIDAS PELA PGE

MAPEAMENTO DE ÁREAS DO ESTADO

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO

6

18

0,5

14

28

1

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaATUALIZAR A PGE EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, INFORMAR SOBRE SEUS CUSTOS E AÇÕES,AMPLIAR A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS, REDUZIR A INADIMPLÊNCIA, IDENTIFICAR POR MEIO DEGEORREFERENCIAMENTO AS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL, AUMENTAR A EFICÁCIA DA DEFESA DO ESTADO, DASAUTARQUIAS, EMPRESAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. MANTER A ESTRUTURA FÍSICA E ADMINISTRATIVA DA PGE.

Objetivo

APERFEIÇOAR O MODELO DE NEGÓCIO DA INSTITUIÇÃO E A DEFESA DO ESTADO, AMPLIAR COBRANÇA DECRÉDITOS, COMBATER AS TESES ELISIVAS, MAPEAR AS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E IMÓVEIS ESTADUAIS,INFORMAR SOBRE QUESTÕES JÁ PACIFICADAS NA JURISPRUDÊNCIA E FONTES DE PASSIVOS CONTINGENTES,CONSOLIDAR A ADVOCACIA DAS AUTARQUIAS EMPRESAS E FUNDAÇÕES PUBLICAS. AMPLIAR QUADRO DE APOIORELACIONADO À ÁREA JURÍDICA.

Programa

ADVOCACIA DO ESTADO4001

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA

2.605.764.638 8.984.202

2.605.764.638 8.984.202

R$ 2.614.748.840

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 200

PROCURADORES ESERVIDORES CAPACITADOS

ÓRGÃO AUXILIAR MANTIDO

8.500

1

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO CONTINUADA DEPROCURADORES E SERVIDORES

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESTUDOS

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROCURADORES E SERVIDORES 15 60Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DE PROCURADORES E SERVIDORES PARA A PRESTAÇÃO DASFUNÇÕES DA ADVOCACIA PÚBLICA DO ESTADO, A PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PERIÓDICOS E SUA MANUTENÇÃOADMINISTRATIVA.

Objetivo

TREINAR, FORMAR PROCURADORES E SERVIDORES E DIVULGAR AS PUBLICAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS.

Programa

GESTÃO DO CENTRO DE ESTUDOS4004

Público Alvo

PROCURADORES DO ESTADO E SERVIDORES

80.948.598 224.605

80.948.598 224.605

R$ 81.173.203

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 201

EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

4.611

24

Ações Meta do Período Produto

EXPANSÃO E RENOVAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

40000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

135.618.356 134.764

135.618.356 134.764

R$ 135.753.120

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 202

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 203

UNIDADE ADMINISTRADA 1

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PERCENTUAL DE UNIDADES ATENDIDAS 0 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaSUPRIR AS NECESSIDADES QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSUI PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS UNIDADESADMINISTRADAS PELA PASTA OFERENCENDO-LHES INSUMOS E SERVIÇOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE COMPRAS ECONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA, BEM COMO A SUANECESSIDADE CONSTANTE DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA FÍSICA.

Objetivo

REALIZAR O GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E SERVIÇOS QUE VIABILIZEM AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DASECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E NAMANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS DA PASTA.

Programa

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DEESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

4107

Público Alvo

UNIDADES ADMINISTRADAS PELA SEDE, A SABER: SEDE, CONJ.DESP. CONST. VAZ GUIMARÃES, CONJ. DESP.BABY BARIONI, PARQUE DA JUVENTUDE, VILA OLÍMPICA MARIO COVAS CERECAMP, CSUS DOS MUNICÍPIOS DECATANDUVA, BAURU, PRESIDENTE PRUDENTE E RIO GRANDE DA SERRA, DELEGACIAS/INSPETORIAS REGIONAISDE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DEMAIS PRÓPRIOS QUE VIEREM A INTEGRAR A ESTRUTURA DASECRETARIA

375.416.650 5.398.562

375.416.650 5.398.562

R$ 380.815.212

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 204

BOLSA CONCEDIDA

ATLETAS PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

AGENTES PÚBLICOSCAPACITADOS

POLOS MANTIDOS

PESSOAS COM DEFIÊNCIAATENDIDAS

1.400

176.400

1.807.056

9.116

26

6.000

Ações Meta do Período Produto

BOLSA TALENTO ESPORTIVO

CAMPEONATO ESCOLAR DE MODALIDADES OLÍMPICAS EPARAOLÍMPICAS RUMO A 2016CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS DE ESPORTES

CAPACITAÇÃO EM ESPORTE

CENTROS DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃOPAULOESPORTE E LAZER PARA PESSOAS PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS DESPORTIVOS REALIZADOS 1.600.000 2.000.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaARTICULAR E POTENCIALIZAR POLITICAS PÚBLICAS QUE ESTIMULEM A PRÁTICA DO ESPORTE NÃO SÓ COMO FATORDE INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, MAS TAMBEM A DESCOBERTA DE TALENTOS. INTEGRAR SETORES PÚBLICO EPRIVADO PARA A PROMOÇÃO E GESTÃO DE COMPETIÇÕES, CAMPEONATOS OLÍMPICOS, PARAOLÍMPICOS, DERENDIMENTO, REGIONAIS E ESTADUAIS.

Objetivo

FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESPORTO E PARADESPORTO, COORDENAR E IMPLEMENTARAÇÕES GOVERNAMENTAIS, APOIAR INICIATIVAS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE , BEM COMO,PROPICIAR INTERCÂMBIO ENTRE ORGANIZAÇÕES E CONFEDERAÇÕES.

Programa

ESPORTE PAULISTA RUMO A 20164109

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DODESPORTO NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL E TODA REDE DE ENSINO ESTADUAL.

291.514.963

291.514.963

R$ 291.514.963

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 205

OBRAS, REFORMAS EAMPLIAÇÕES REALIZADAS

PESSOAS ATENDIDAS

MATERIAIS EEQUIPAMENTOSESPORTIVOS E DE LAZERPRODUZIDOS /ADQUIRIDOS

800

34.000

150.000

Ações Meta do Período Produto

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOSESPORTIVOS

ESPORTE SOCIAL

ESTIMULANDO A MELHORIA DA PRÁTICA DE ESPORTE,LAZER E JUVENTUDE

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO CONSTRUIDO, AMPLIADO E REFORMADO

NÚMERO DE MATERIAS ESPORTIVO ADQUIRIDOS PELA PASTA E DE MATERIAISCONFECCIONADOS PELOS PRESOS (PROJETO PINTANDO A LIBERDADE)NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

400

100.000

42.500

500

150.000

29.200

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaO ESTADO DE SÃO PAULO, COM 645 MUNICÍPIOS, É CARENTE DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E TAMBÉM DELOCAIS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DE LAZER E DE ATIVIDADES PARA A JUVENTUDE.HÁ A NECESSIDADE DEINVESTIMENTOS EM REFORMA NOS EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DE NOVOS,BEM COMO,AUMENTAR A DISTRIBUÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS A ENTIDADES E MUNICIPIOS.

Objetivo

OFERECER SUPORTE DE INFRAESTRUTURA AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS COM A FINALIDADE DE DIFUNDIR A PRÁTICADO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, INCLUINDO A AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAISESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Programa

IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 4110

Público Alvo

ATLETAS PROFISSIONAIS, AMADORES E USUÁRIOS FREQUENTADORES DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSMUNICIPAIS

16.446.241 117.501.157

16.446.241 117.501.157

R$ 133.947.398

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 206

JOVENS ATENDIDOS

PESSOAS CAPACITADAS

1.500.000

1.500

Ações Meta do Período Produto

DESENVOLVIMENTO JOVEM

JORNADAS DE CAPACITAÇÃO

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PERCENTUAL DE JOVENS ATENDIDOS 10 15Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaHOJE O ESTADO DE SÃO PAULO POSSUI APROXIMADAMENTE 41,3 MILHÕES DE HABITANTES, DOS QUAIS CERCA DE25% SÃO JOVENS (15 A 29 ANOS). ESSA PROPORÇÃO, JUSTIFICA A IMPORTÂNCIA DE SE ATINGIR A POPULAÇÃOJOVEM POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DE LONGO PRAZO DASOCIEDADE COMO UM TODO.

Objetivo

INCENTIVAR O JOVEM PARA QUE EXERÇA CIDADANIA COM RESPONSABILIDADE;CONHEÇA SEUS DIREITOS EDEVERES; DESENVOLVA VISÃO DIFERENCIADA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL,CULTURAL EAMBIENTAL,VISANDO TORNÁ-LO AGENTE TRANSFORMADOR DE SUA REALIDADE.

Programa

JOVEM EM FOCO4111

Público Alvo

POPULAÇÃO JOVEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DOS 15 AOS 29 ANOS)

4.392.448

4.392.448

R$ 4.392.448

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 207

PESSOAS CAPACITADAS

PARTICIPANTES

872

72.964

Ações Meta do Período Produto

CURSO DE LAZER COMUNITÁRIO

VIVA A VIDA - LAZER É QUALIDADE DE VIDA

41000 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES EM EVENTOS DE LAZER REALIZADOS 6.000 12.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaHÁ UMA GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO QUE NÃO PRATICA NENHUMA ATIVIDADE DE LAZER , POR ESSA RAZÃO ESSAPASTA IRÁ REALIZAR ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTE VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NÃO SÓDESSA POPULAÇÃO MAS TAMBEM DA POPULAÇÃO EM GERAL.

Objetivo

ESTIMULAR A PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

Programa

LAZER E QUALIDADE DE VIDA4112

Público Alvo

POPULAÇÃO EM GERAL

63.624.087

63.624.087

R$ 63.624.087

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 208

AÇÕES REALIZADAS

EVENTOS REALIZADOS

MEMBROS EM EXERCÍCIO

SERVIDORES EM EXERCÍCIO

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ESTAGIÁRIOS, SERVIDORESE MEMBROS CAPACITADOS

POSTOS DE ATENDIMENTOMANTIDOS

ATENDIMENTO REMOTOSREALIZADOS

POSTOS EMFUNCIONAMENTO

POSTOS INFORMATIZADOS

POSTOS PADRONIZADOS

CONFERÊNCIASREALIZADAS

90

64

3.504.520

16.088

167

3.399.994

8

167

167

50

900

833

Ações Meta do Período Produto

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM DIREITO

AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS DA DEFENSORIAPÚBLICAAMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DA DEFENSORIAPÚBLICAATENDIMENTO SUPLEMENTAR E/OU ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA JURÍDICA

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ESTAGIÁRIOS, SERVIDORESE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO NA DEFENSORIAPÚBLICA

INSTALAÇÃO DE NOVOS POSTOS, REFORMA E ADEQUAÇÃODOS POSTOS EXISTENTES

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DADEFENSORIA PÚBLICAMANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA QUALIDADE TOTALNO ATENDIMENTOPARTICIPAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO DA INSTITUIÇÃOPELA SOCIEDADE CIVIL

42000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

TAXA DE OFERTA DIRETA DE SERVIÇOS POR 100.000 PÚBLICO ALVO POTENCIAL 3.433,67 24.035,66Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAMPLIAR E APRIMORAR O ACESSO A JUSTIÇA PARA OS NECESSITADOS POR MEIO DE AÇÕES PREVENTIVAS E DOATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO.

Objetivo

GARANTIR A ORIENTAÇÃO JURÍDICA E O ATENDIMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO AOS LEGALMENTES NECESSITADOSPARA PREVENIR E SOLUCIONAR CONFLITOS.

Programa

ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOSNECESSITADOS

4200

Público Alvo

POPULAÇÃO NECESSITADA

2.300.820.737 34.280.523

2.300.820.737 34.280.523

R$ 2.335.101.260

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 209

Ações Meta do Período Produto

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E EXTERNA,PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO, NÃO ESTÃORELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DEMANUTENÇÃO DOS MESMOS.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICAESTADUAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E DE OUTROSENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO.

Programa

ENCARGOS GERAIS0

Público Alvo

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

35.078 994.444

35.078 994.444

R$ 1.029.522

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 210

INATIVOS ATENDIDOS

INATIVOS ATENDIDOS

117

197

Ações Meta do Período Produto

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74 - PRODESPCOMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES LEI200/74-IAMSPE

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

JustificativaAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES, DECORRENTES DAAPLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974, REFERENTES AO PESSOAL REGIDO PELA CLTADMITIDOS ATÉ 13/05/1974, NÃO ESTÃO RELACIONADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A EXECUÇÃO DE NENHUMPROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Objetivo

ALOCAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIASE PENSÕES AOS BENEFICIÁRIOS ABRANGIDOS PELA LEI ESTADUAL Nº 200, DE 13 DE MAIO DE 1974.

Programa

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO102

Público Alvo

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

45.447.616

45.447.616

R$ 45.447.616

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 211

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 212

UNIDADESADMINISTRATIVAS

UNIDADES ADMINISTRADAS

AVALIAÇÕES REALIZADAS

PARCERIAS REALIZADAS

ACORDOS DE COOPERAÇÃOESTABELECIDOS

7

7

4

12

20

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE INCENTIVO AOSSERVIDORESFINANCIAMENTO ALTERNATIVO PARA APOIO À CAPACIDADEDE GOVERNARFORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DE COMITÊS, CONSELHOSE AGENDAS VINCULADOS À PASTA

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PERCENTUAL DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃOPÚBLICAPERCENTUAL DO TEMPO DE PROCESSO DE TRABALHO

100

70

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE FORTALECER INSTITUCIONALMENTE A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE AÇÕESPARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS: READEQUAR A FORÇA DE TRABALHO PELOAPRIMORAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, AMPLIAR O USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO E UTILIZAR PROCESSOS E MÉTODOS INOVADORES EM GESTÃO PÚBLICA.

Objetivo

CONSOLIDAR UMA ORGANIZAÇÃO NO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CAPAZ DE ORIENTAR, CONTROLAR EFOMENTAR A MELHORIA NA GESTÃO PÚBLICA, PROPICIANDO CONDIÇÕES PARA QUE MAIS E MELHORES SERVIÇOSPÚBLICOS SEJAM PRODUZIDOS DE FORMA EFICIENTE E INOVADORA.

Programa

INOVAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIADE GESTÃO PÚBLICA

4401

Público Alvo

DIRIGENTES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

201.243.892 3.122.010

201.243.892 3.122.010

R$ 204.365.902

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 213

ESTUDOS REALIZADOS

PROJETOS DESENVOLVIDOS

SISTEMAS DE TRABALHO

16

26

25

Ações Meta do Período Produto

ESTUDOS E ANÁLISES EM GESTÃO DE PESSOAS

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS PORTALENTOSINTEGRAÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE À GESTÃO DOSÓRGÃOS DE RECURSOS HUMANOS

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ADESÃO À CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

ÍNDICE DE MAPEAMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL DOS SERVIDORES DA ÁREAADMINISTRATIVAÍNDICE DE SATISFAÇÃO E INTERESSE DOS PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM EDESENVOLVIMENTOÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS DOS ÓRGÃOS CENTRAL, SETORIAIS E SUBSETORIAIS DE RHÍNDICE DE REALOCAÇÃO DE PESSOAL A PARTIR DO BANCO DE TALENTOS

4

0,16

12

0,5

0,8

15

0,1

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE IMPLANTAR UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE PROMOVA A MELHORIA DA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS AO CIDADÃO E A GESTÃO POR RESULTADOS.

Objetivo

FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS DE FORMA A OTIMIZAR A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE AO CIDADÃO.

Programa

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS4403

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS AUTARQUIAS

27.938.688

27.938.688

R$ 27.938.688

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 214

ESTAGIÁRIOS COLOCADOS

UNIDADE ADMINISTRADA

PROFISSIONAISCAPACITADOS

ASSESSORIAS REALIZADAS

HORAS AULA ALUNO

ESTUDOS DIVULGADOS

68.000

1

69.950

80

1.920.000

240

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO DOS ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAAPOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTOINSTITUCIONALAPRIMORAMENTO PROFISSIONAL

ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

PESQUISAS E ESTUDOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS,ECONOMIA E GESTÃO DO SETOR PÚBLICO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ANUAL DAS ACÕES DO PROGRAMA EM RELAÇÃO AOPREVISTO

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaO GOVERNO DO ESTADO BUSCA A CONSTANTE MELHORIA DE ATUAÇÃO. A FUNDAP DEVE GERAR, ANALISAR EDISSEMINAR CONHECIMENTO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO DO ESTADO MEDIANTEFORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAADMINISTRATIVA, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS APLICADAS EM GESTÃOPÚBLICA.

Objetivo

CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Programa

QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA4404

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.514.579.867 6.738.151

1.514.579.867 6.738.151

R$ 1.521.318.018

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 215

AMBIENTE TECNOLÓGICOADEQUADO

PLANO DE MODERNIZAÇÃOIMPLEMENTADO

100

100

Ações Meta do Período Produto

ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRODESP

%

%

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

NOTA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE CORPORATIVO PRODESP

PRODUTIVIDADE = RECEITA LÍQUIDA POR FUNCIONÁRIO, EM R$/MIL

6,51

261,65

9,2

333,94

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA PRODESP ATUA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DOESTADO ABRANGENDO DIVERSOS PROGRAMAS. POR ATUAR EM SEGMENTO ESTRATÉGICO E DINÂMICO, HÁNECESSIDADE CONTÍNUA DE ATUALIZAÇÃO DE SUA GOVERNANÇA, DE SEUS PROCESSOS, RECURSOS HUMANOS,TECNOLÓGICOS E MATERIAIS, CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR COMPETITIVIDADE E EXCELÊNCIA NOSSERVIÇOS PRESTADOS.

Objetivo

PERMITIR QUE A PRODESP EVOLUA NOS ASPECTOS QUE ENVOLVAM SUA GOVERNANÇA EMPRESARIAL ETECNOLÓGICA, SUA INFRAESTRUTURA, E SEUS TALENTOS HUMANOS, DE FORMA QUE A FORTALEÇA COMOPRINCIPAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SEUS CLIENTES.CRIANDO ASSIM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE OS SEUS CLIENTES (ESTADOS MUNICÍPIOS) MELHORATENDAM SEU PRINCIPAL CLIENTE: O CIDADÃO.

Programa

FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAINFRAESTRUTURA – PRODESP

4405

Público Alvo

TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO E OS PODERESEXECUTIVO E LEGISLATIVO, BEM COMO OUTRAS ENTIDADES INTERESSADAS EM SEUS SERVIÇOS

4.492

271.604.492 271.600.000

R$ 271.604.492

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 216

SERVIDORES BENEFICIADOS

SERVIDORES BENEFICIADOS

50.100

74.000

Ações Meta do Período Produto

GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO - ADMINISTRAÇÃO GERAL

GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO - SEGURANÇA PÚBLICA

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

ÍNDICE DEVIDO DE CRÉDITOS REFERENTES AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGOS AOSSERVIDORES ABRANGIDOS PELO PROGRAMA

1 1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCUMPRIMENTO DA LEI Nº 7.524, DE 28/10/1991, ALTERADA PELA LEI Nº 8.106, DE 27/10/1992, REGULAMENTADA PELODECRETO Nº 34.064, DE 28/10/1991.

Objetivo

ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS TERMOS DA LEI.

Programa

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4406

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DAS AUTARQUIAS

850.212.500

850.212.500

R$ 850.212.500

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 217

LOCALIDADES ATENDIDASPELO PLANO ESTADUAL DEBANDA LARGA

RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃOCORPORATIVOS EMFUNCIONAMENTO

PONTOS DE REDE FIXA EMÓVEL EM FUNCIONAMENTO

SERVIDORES DEPROCESSAMENTO DEDADOS EMFUNCIONAMENTO

BASES DE DADOSINTEGRADAS

350

1.793

43

42.000

5

11

Ações Meta do Período Produto

DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE BANDALARGA

GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃOCORPORATIVOS

GERENCIAMENTO DO AMBIENTE INTRAGOV

GERENCIAMENTO DO DATACENTER DO ESTADO

INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOS DO ESTADO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

GRAU DE MATURIDADE DO USO DE TIC PARA A GESTÃO 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA EXCELÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DEPENDE DO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICPARA ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO DE BASES DE DADOSE MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS À SOCIEDADE.

Objetivo

IMPLANTAR PLANO ESTADUAL DE BANDA LARGA, REDE DE COMUNICAÇÃO MÓVEL E “CLOUD COMPUTING”.ATUALIZAR A INFRAESTRUTURA DE TIC JÁ EXISTENTE.

Programa

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARAEXCELÊNCIA DA GESTÃO

4407

Público Alvo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

115.730.773

115.730.773

R$ 115.730.773

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 218

AÇÃO ADMINISTRATIVA

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

ATENDIMENTOSREALIZADOS

PROFISSIONAISQUALIFICADOS

USUÁRIOS CADASTRADOS

SERVIÇOS INFORMATIZADOS

100

2.200.000

23.886.480

24.000.000

21.250

1.034.740

100

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO INST. DE ASSISTÊNCIA MÉDICASERV.PÚBLICO ESTADUAL-IAMSPEASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CEAMAS

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRÓPRIO-HOSPITAL DOSERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL E HOSPITALAR PORTERCEIROS- REDE CREDENCIADA

DESENVOLVIMENTO DE ENSINO E PESQUISA

PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO USUÁRIO DO IAMSPE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

%

%

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PERCENTUAL DE CONSULTAS AMBULATORIAIS REALIZADAS EM RELAÇÃO AOPREVISTOPERCENTUAL DE PACIENTES ATENDIDOS COM MEDICAMENTOS EM RELAÇÃO AOPREVISTOPERCENTUAL DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM RELAÇÃO AO PREVISTO

PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES REALIZADAS EM RELAÇÃO AO PREVISTO

100

100

100

100

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DEPROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS EAGREGADOS ; PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.

Objetivo

PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO EPROTEÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEUS BENEFICIÁRIOS E AGREGADOS ;PROMOVER O ENSINO E PESQUISA A PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE.

Programa

ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL4408

Público Alvo

APROXIMADAMENTE 1.400.000 USUÁRIOS, DISTRIBUÍDOS POR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

3.303.400.631 10.781.042

3.303.400.631 10.781.042

R$ 3.314.181.673

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 219: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 219

UNIDADES ADMINISTRADAS

CIDADÃOS CAPACITADOS

SERVIÇOS REALIZADOS

336

215.000

114.000.000

Ações Meta do Período Produto

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO-DETRAN

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO E PREVENÇÃO DEACIDENTESSERVIÇOS DE TRÂNSITO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

ÍNDICE DE VEÍCULOS EM SITUAÇÃO REGULAR

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO -IEPET -ACIDENTES DE TRANSITO POR MIL VEÍCULOS EM TRÂNSITOÍNDICE DE REDUÇÃO DE VÍTIMAS NO TRÂNSITO

ÍNDICE PAULISTA DE SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÁFEGO

ÍNDICE DE CNH'S EM SITUAÇÃO REGULAR

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA EDUCATIVA - IEE

2.000.000

30.000.000

0,9

13

3

0,9

0,9

5,9

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE MELHORAR A GESTÃO DO DETRAN E A QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS.

Objetivo

IMPLANTAR UM NOVO MODELO DE GESTÃO PARA O ÓRGÃO EXECUTIVO CENTRAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃOPAULO, COM OBJETIVO DE SIMPLIFICAR OS PROCEDIMENTOS DO ÓRGÃO E MELHORAR A PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS.

Programa

UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO4409

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1.823.091.719 392.690.130

1.823.091.719 392.690.130

R$ 2.215.781.849

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 220

CENTRAL DERELACIONAMENTOIMPLANTADA

NOVOS POSTOSPOUPATEMPOIMPLANTADOS

POSTOS ACESSA-SP EMFUNCIONAMENTO

SISTEMA DE OUVIDORIAINTEGRADO

POSTOS POUPATEMPO EMFUNCIONAMENTO

1

4

942

1

32

Ações Meta do Período Produto

DESENVOLVIMENTO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTOCOM O CIDADÃO

EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO POUPATEMPO

GERENCIAMENTO DO ACESSA SÃO PAULO

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA DO ESTADO

OPERAÇÃO DO POUPATEMPO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PERCENTUAL DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS UNIFICADOS DOESTADO

80Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO, NO ESTADO DE SÃO PAULO, TEVE GRANDE AVANÇO DESDE OS ANOS 90COM A ADOÇÃO DO “PADRÃO POUPATEMPO”. CABE AVANÇAR MAIS COM VISTAS À UNIFICAÇÃO DE SERVIÇOSELETRÔNICOS E MAIOR SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, INCLUINDO AÇÕES NO “ACESSA-SP” E “CIDADÃO-SP”.

Objetivo

UNIFICAR SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO EM CENTRAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS E VIRTUAIS, COM AMPLOUSO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE MANEIRA A PERMITIR MAIORAGILIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Programa

ATENDIMENTO UNIFICADO AO CIDADÃO4410

Público Alvo

SOCIEDADE

1.926.495.780 2.425.734

1.926.495.780 2.425.734

R$ 1.928.921.514

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 221

SERVIDORES CAPACITADOS

PÓLOS DE REDE EMFUNCIONAMENTO

REDE DE ESCOLAS DEGOVERNO

160.000

52

1

Ações Meta do Período Produto

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

GERENCIAMENTO DA REDE VIRTUAL DE ENSINO EDESENVOLVIMENTO DE SIST.DE INFORMAÇÕES

INSTITUCIONALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA DASESCOLAS DE GOVERNO

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

TAXA DE EFICIÊNCIA NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA PAULISTA

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaO ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO FACILITA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ESTADO NESSA ÁREA,A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E A AVALIAÇÃO DE SEUS RESULTADOS. INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃOINDEPENDENTES DIFICULTAM O ALINHAMENTO PEDAGÓGICO E DE CONTEÚDO DOS CURSOS, GERANDO RESULTADOSNEM SEMPRE ALINHADOS COM AS DIRETRIZES GERAIS DE GOVERNO.

Objetivo

ARTICULAR RECURSOS EXISTENTES PARA A FORMAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR PÚBLICOESTADUAL COM A FINALIDADE DE: PROMOVER O APROVEITAMENTO DE RECURSOS COMUNS DESTINADOS ÀFORMAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO, FAVORECENDO A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO; APROVEITAR ACAPACIDADE INSTALADA; RACIONALIZAR OS RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES.

Programa

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAULISTA

4411

Público Alvo

SERVIDORES E PROFISSIONAIS DO SETOR PÚBLICO

17.062.346

17.062.346

R$ 17.062.346

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 222

ACORDOS DE RESULTADOSE TERMOS DE PARCERIA

PROJETOS CONCLUÍDOS

SERVIÇOS REALIZADOS

25

11

12

Ações Meta do Período Produto

CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS

MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E PROCESSOSORGANIZACIONAISTERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS PÚBLICAS

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

PORCENTAGEM DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO MAPEADASQUE INTEGRAM O SISTEMA DE GESTÃO PARA RESULTADOSPORCENTAGEM DE INDICADORES DE EFETIVIDADE EXISTENTES NOS ACORDOS DERESULTADOÍNDICE DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO

COEFICIENTE DE PARCERIAS ENTRE A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E ASORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO

0,8

100

100

1

1

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

Não Disponível

Não Disponível

JustificativaA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO TENDE A PRIVILEGIAR OS PROCESSOS DE TRABALHO, PERDENDO OFOCO FINALISTICO. NESSE SENTIDO, TORNA-SE NECESSÁRIO PROMOVER COMPROMISSOS DE RESULTADOS NOGOVERNO E AVALIAÇÃO EXTERNA VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

Objetivo

CONTRIBUIR PARA A TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE INSTITUCIONAL DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO,DE TAL FORMA QUE SEJA POSSÍVEL DESENVOLVER UMA CULTURA DE RESULTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PAULISTA.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS, PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E A TERCEIRIZAÇÃO DESERVIÇOS NA GESTÃO PÚBLICA.

Programa

GESTÃO PARA RESULTADOS4412

Público Alvo

ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO

51.660.897

51.660.897

R$ 51.660.897

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 223

PORTAL WEB DA REDEPAULISTA DE INOVAÇÃO EMGOVERNO

EVENTO ANUAL DEPREMIAÇÃO

1

4

Ações Meta do Período Produto

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCONHECIMENTO E INOVAÇÃO GOV. DE SÃO PAULO

PRÊMIO GOVERNADOR MÁRIO COVAS

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÕES DO NOVO PRÊMIO MÁRIO COVAS, MEDIDAEM NÚMEROS ÍNDICES

100 115Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaCABE AO ESTADO LANÇAR MÃO DE NOVOS MÉTODOS E TÉCNICAS GERENCIAIS QUE AMPLIEM O COMPARTILHAMENTODO CONHECIMENTO DE SEUS SERVIDORES, DE MODO A TRANSFORMÁ-LO EM PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES,COMPATÍVEIS COM AS DEMANDAS TRAZIDAS PELA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO.

Objetivo

IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE GESTÃO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PAULISTAESTABELECIDAS NO DECRETO N° 53.963, DE 21 DE JANEIRO DE 2009. ESTIMULAR A ADOÇÃO DE TÉCNICASGERENCIAIS, FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E PROCESSOS DE TRABALHO INOVADORES, INTENSIVOS EMCONHECIMENTO. FORMAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL ABERTA À INOVAÇÃO.

Programa

GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO4413

Público Alvo

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

5.594.138

5.594.138

R$ 5.594.138

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 224: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 224

NOVA ESTRUTURA DO DPMEIMPLEMENTADA

PROGRAMA FORMULADO EIMPLEMENTADO

LAUDOS PERICIAISEMITIDOS

1

1

720.000

Ações Meta do Período Produto

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO DEPARTAMENTO DEPERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL DOSERVIDOR

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS

44000 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS 10 8Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaASSISTE-SE ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE ABSENTEÍSMO POR ADOECIMENTO E ELEVADA ROTATIVIDADE NOS POSTOSDE TRABALHO. HÁ REPERCUSSÕES DO DESGASTE DA FORÇA DE TRABALHO CONTRATADA QUE IMPLICAM NA QUEDADE PRODUTIVIDADE. INTERFERIR POSITIVAMENTE NA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES PRODUZIRÁ EFEITOSSOBRE AS CONDICIONANTES PRODUTIVAS.

Objetivo

DESENVOLVER AÇÕES E PROJETOS QUE ACOMPANHAM A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA DA FORÇA DE TRABALHODO ESTADO DE SÃO PAULO.

Programa

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR4414

Público Alvo

SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES E AGREGADOS

22.546.590

22.546.590

R$ 22.546.590

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 225: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 225

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 226: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 226

PROJETOS IMPLEMENTADOS

UNIDADE ADMINISTRADA

AÇÕES INCLUSIVASIMPLEMENTADAS

200

1

860

Ações Meta do Período Produto

FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOSPARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIAIMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DOSDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAPROMOÇÃO ARTIC. AÇÕES INTEGRADAS PARA INCLUSÃOSOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

47000 - SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

AÇÕES INCLUSIVAS IMPLEMENTADAS 113 860Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaNO ESTADO DE SÃO PAULO, APROXIMADAMENTE 11% DA POPULAÇÃO TEM DEFICIÊNCIA, SENDO UM CONTINGENTERELEVANTE, E DESTE TOTAL, UM NÚMERO EXPRESSIVO DE PESSOAS ESTÃO SEM ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOSDE EDUCAÇÃO, SAÚDE, MORADIA E TRABALHO, ENTRE OUTROS.

Objetivo

DESENVOLVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E VISIBILIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Programa

GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIALDA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

4700

Público Alvo

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SEUS FAMILIARES E OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A CAUSA NAS DEMAISSECRETARIAS

154.667.172 67.381.510

154.667.172 67.381.510

R$ 222.048.682

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 227: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 227

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 228: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 228

PROJETOS ELABORADOS

PROJETOS ELABORADOS

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

28

36

4

Ações Meta do Período Produto

PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE CAMPINASPROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTOMETROPOLITANO DA BAIXADA SANTISTAPROJETOS DO FUNDO METROPOLITANO DEFINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

ELEVAR A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS CLASSIFICADOS NOSGRUPOS 4 E 5 DO ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL-IPRS

10 5Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaVIABILIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES REGIONAIS E METROPOLITANAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTOSOCIOECONÔMICO E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Objetivo

FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INTEGRADO DAS REGIÕESMETROPOLITANAS E MUNICÍPIOS.

Programa

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAMACROMETRÓPOLE PAULISTA

4802

Público Alvo

GOVERNO, PREFEITURAS E POPULAÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

22.460.503 269.526.041

22.460.503 269.526.041

R$ 291.986.544

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 229

AGÊNCIAS ESTRUTURADAS

UNIDADES IMPLANTADAS 7

Ações Meta do Período Produto

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADESTERRITORIAIS DA MACROMETRÓPOLE

4

48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

PERCENTUAL DE UNIDADES REGIONAIS INSTITUCIONALIZADAS, CONSOLIDADAS EESTRUTRADAS

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaNECESSIDADE DE FORMULAR E COLOCAR EM PRÁTICA POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS, VISANDO AOEQUACIONAMENTO DOS PROBLEMAS DECORRENTES DO CRESCIMENTO DA ÁREA URBANIZADA NO TERRITÓRIO.DIAGNOSTICAR E ATENDER DEMANDAS POR INFRAESTRUTURA BÁSICA E EQUIPAMENTOS SOCIAIS.

Objetivo

REGULAMENTAR NOVAS UNIDADES REGIONAIS E FORTALECER AS EXISTENTES.

Programa

INSTITUCIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DEDESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

4803

Público Alvo

GOVERNO , PREFEITURAS E POPULAÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

3.489.330

3.489.330

R$ 3.489.330

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 230

RELATÓRIOS

PROJETOS IMPLEMENTADOS

UNIDADES ATENDIDAS

RELATÓRIOS

240

18

8

8

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO E MONITORAMENTODE PROJETOSESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARAA MACROMETRÓPOLEGESTÃO ADMINISTRATIVA

MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAMACROMETRÓPOLE

48000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

ADEQUAÇÃO DO TERRITÓRIO DA MACROMETRÓPOLE NO PROCESSO DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaINCLUIR O TERRITÓRIO DA MACROMETRÓPOLE NA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS CONJUNTAS DE INTERVENÇÃO E NAFORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS REGIONAIS. ADOTAR A INTERSETORIALIDADE NASPOLÍTICAS PÚBLICAS E NO PLANEJAMENTO DOS INVESTIMENTOS DESTINADOS À MACROMETRÓPOLE.

Objetivo

ARTICULAR AÇÕES DE GOVERNO E FORMULAR ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Programa

PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE

4804

Público Alvo

ESTADO,PREFEITURAS E POPULAÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

249.700.321 95.244.700

249.700.321 95.244.700

R$ 344.945.021

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 231

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

18.925.642 1.796.841

18.925.642 1.796.841

R$ 20.722.483

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 232: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 232

GERAÇÃO DE ENERGIAADICIONAL

ÍNDICE DEINDISPONIBILIDADE

ÍNDICE DEINDISPONIBILIDADE

3,85

7,1

7,86

Ações Meta do Período Produto

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESGERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CESP

MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADESGERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EMAE

%

%

%

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA COM BAIXO ÍNDICE DE FALHAS EINDISPONIBILIDADE - EMAEGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BAIXO ÍNDICE DE FALHAS EINDISPONIBILIDADE - CESP

7,86

7,1

7,86

7,1

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaGARANTIR A QUALIDADE E CONFIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE SEU PARQUE GERADOR, CONECTADO AO SISTEMAINTERLIGADO, GARANTINDO O SUPRIMENTO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS.

Objetivo

MANTER EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS SEUS ATIVOS DE GERAÇÃO.

Programa

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA4901

Público Alvo

DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORAS E CONSUMIDORES LIVRES DE ENERGIA ELÉTRICA

4.492

598.829.000 4.492 598.829.000

R$ 598.833.492

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 233

MATERIAL RETIRADO

NOVAS UNIDADES DEBOMBEAMENTO INSTALADAS

1.380.000

2

Ações Meta do Período Produto

ADEQUAÇÃO DA CALHA DO RIO PINHEIROS

AUMENTO DA CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

AUMENTO DA CONFIABILIDADE NO CONTROLE DAS CHEIAS DO CANAL PINHEIROS -RETIRADA DE MATERIAL ASSOREADO EM METROS CÚBICOS

1.500.000 1.500.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaELIMINAR OU MINIMIZAR AS OCORRÊNCIAS DE INUNDAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA MELHORIA DA VEICULAÇÃO DASVAZÕES DE CHEIA DOS CURSOS D'ÁGUA.

Objetivo

INSTALAR NOVAS UNIDADES NAS USINAS ELEVATÓRIAS DE TRAIÇÃO E PEDREIRA E EXECUTAR OBRAS DEADEQUAÇÃO DA CALHA PARA AUMENTAR A SUA CAPACIDADE VAZÃO EM ÉPOCAS DE CHEIAS.

Programa

CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS4902

Público Alvo

POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, EM PARTICULAR DA REGIÃO DE INFLUÊNCIA DO CANAL PINHEIROS

179.688.520

179.688.520

R$ 179.688.520

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 234

NOVAS LIGAÇÕES

CAMPANHAS REALIZADAS

RELATÓRIOS

PROJETOS IMPLANTADOS

PROFISSIONAISCAPACITADOS

MELHORIA DE DESEMPENHODO FORNECIMENTO

31.000

8

8

24

5

10

Ações Meta do Período Produto

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

DISSEMINAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ENERGÉTICAS

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICAEM PRÓPRIOS ESTADUAISPROJETO PILOTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

QUALIDADE DE FORNECIMENTO %

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

FREQUENCIA MÉDIA EQUIVALENTE POR CONSUMIDOR (FEC)

DURAÇÃO MÉDIA EQUIVALENTE POR CONSUMIDOR (DEC)

5,5

10

5

8

Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaAS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, IMPÕEM ODESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE SEU USO RACIONAL.É IMPRESCINDÍVEL A ATUAÇÃO EFETIVA DE GOVERNO COMO INTEGRADOR, TANTO DAS AÇÕES DE EXPANSÃO EELIMINAÇÃO DE VULNERABILIDADES DO SISTEMA ELÉTRICO, QUANTO DE BOAS PRÁTICAS EM OPERAÇÃO E EMAPLICAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA.

Objetivo

BUSCAR A EVOLUÇÃO PERMANENTE DO USO RACIONAL E A GARANTIA DA DISPONIBILIDADE, UNIVERSALIZAÇÃO,CONTINUIDADE, QUALIDADE E AGILIDADE DE ATENDIMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀPOPULAÇÃO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE AÇÕES DO PODER CONCEDENTE, AGÊNCIASREGULADORAS, EMPRESAS DO SETOR E OUTRAS SECRETARIAS DE GOVERNO.

Programa

GESTÃO DO FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA

4903

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REPRESENTADA POR SEGMENTOS DE CONSUMIDORES DE CLASSESRESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, RURAL E PODER PÚBLICO

5.507.405

7.207.405 1.700.000

R$ 7.207.405

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 235

UNIDADES ADMINISTRADAS 1

Ações Meta do Período Produto

GESTÃO ADMINISTRATIVA

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 100 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA SECRETARIA DE ENERGIA, NECESSITA ADEQUAR E MODERNIZAR SUA INFRAESTRUTURA, OFERENDO CONDIÇÕESPARA O SUPORTE DAS SUAS ATIVIDADES.

Objetivo

PROVER A SECRETARIA DE ENERGIA E A AUTARQUIA A ELA VINCULADA - ARSESP DE INFRAESTRUTURA PARA OATENDIMENTO DA DEMANDA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADE E DAS EMPRESAS CESP E EMAE.

Programa

GESTÃO ADMINISTRATIVA EM ENERGIA4904

Público Alvo

SECRETARIA, UNIDADE AUTÁRQUICA E EMPRESAS

185.127.919 5.210.315

185.127.919 5.210.315

R$ 190.338.234

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 236

RELATÓRIOS ANALÍTICOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

1.109

3.120

4.238

48

Ações Meta do Período Produto

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIAELÉTRICA, GÁS E SANEAMENTOFISCALIZAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS EPERMISSIONÁRIAS DE DISTRIB.ENERGIA ELÉTRICAFISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO SERVIÇO DEDISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADOREGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DELEGADAS DOS SERVIÇOSPÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

PERCENTUAL DE RELATÓRIOS EMITIDOS EM RELAÇÃO AO PREVISTO 95 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA GARANTIA DA MODICIDADE DE TARIFAS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS É TAREFA QUE NECESSITA DECONSTANTE APERFEIÇOAMENTO.

Objetivo

DOTAR O ESTADO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EFISCALIZADORAS NAS ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

Programa

FORTALECIMENTO DAS COMPETENCIAS REGULADORAS EMENERGIA, GÁS E SANEAMENTO

4905

Público Alvo

USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADOE DE SANEAMENTO BÁSICO

257.792.764 4.492

257.792.764 4.492

R$ 257.797.256

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 237

PROJETOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

CAPACIDADE DE GERAÇÃO

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

4

4

2

5

0,4

2

3

Ações Meta do Período Produto

APOIO A GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOSURBANOSINCENTIVO AO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL EÓLICO

INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA DA BIOMASSA EBIOCOMBUSTÍVEIS NOVOS NEGÓCIOS EM ENERGIAS RENOVÁVEIS

POTENCIAL HIDROELÉTRICO REMANESCENTE

POTENCIAL SOLAR E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTOTECNOLÓGICO

mw

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

PERCENTUAL DE RELATÓRIOS E PROJETOS ELABORADOS EM RELAÇÃO AOSPROGRAMADOS

100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaO ESTADO IMPORTA 50% DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. PARA REDUZIR ESSA DEPENDÊNCIA, GARANTIRATENDIMENTO ADEQUADO À SOCIEDADE, ASSEGURAR SEU DESENVOLVIMENTO E O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZESE METAS DA PEMC, A SECRETARIA DE ENERGIA PROPÕE UM PROGRAMA PARA O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DEFONTES ALTERNATIVAS, BIOCOMBUSTÍVEIS (LÍQUIDOS E GASOSOS), BIOMASSAS E PEQUENAS CENTRAISHIDROELÉTRICAS-PCHS.

Objetivo

DEFINIR DIRETRIZES, AÇÕES E DESENVOLVER PROJETOS PARA INDUZIR O INVESTIMENTO EM FONTES RENOVÁVEISNO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO, ABSORÇÃO DODESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA DE EMPREENDIMENTOS,CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES QUE VISEM OAPRIMORAMENTO REGULATÓRIO DO SETOR.

Programa

ENERGIAS RENOVÁVEIS4906

Público Alvo

POTENCIAIS INVESTIDORES EM EMPREENDIMENTOS PARA A EXPLORAÇÃO DE FONTES RENOVÁVEIS DEENERGIA, INCLUINDO PRODUTORES INDEPENDENTES, AUTOPRODUTORES E CONSUMIDORES EM GERAL,INTERESSADOS EM PROJETOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA OU DE MICROGERAÇÃO

752.000 752.000

R$ 752.000

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 238

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

4

8

Ações Meta do Período Produto

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃOMINERALINVENTÁRIO GEOLÓGICO

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

PROCESSOS DE DIREITOS MINERÁRIOS 14.260 16.400Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA CENTRALIZAÇÃO DAS DECISÕES E A EXISTÊNCIA DE FATORES INIBIDORES DE CRESCIMENTO, IMPLICAM NANECESSIDADE DE SE DESENVOLVER AÇÕES E DECISÕES SUSTENTÁVEIS POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO, EFICIÊNCIANA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, GARANTIA DE SUPRIMENTO, UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS AVANÇADAS EIDENTIFICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO E MINERÁRIO DO ESTADO.

Objetivo

DESENVOLVER AÇÕES, DIRETRIZES E SUBSIDIAR O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS MINERÁRIAS VOLTADAS AOPLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS.

Programa

PROGRAMA ESTADUAL DE MINERAÇÃO4907

Público Alvo

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, POPULAÇÃORURAL E SETOR E PRIVADO

1.293.815

1.293.815

R$ 1.293.815

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 239

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

RELATÓRIOS

4

8

8

4

Ações Meta do Período Produto

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA E DO CONSELHO ESTADUALDE PETRÓLEO E GÁSINCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO ESTADUAL

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOPROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁSSISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROJETOS DEPETRÓLEO E GÁS NATURAL

49000 - SECRETARIA DE ENERGIA

PRODUÇÃO DE GÁS E PETRÓLEO NO ESTADO EM BARRIS E EQUIVALENTES DEPETROLEO (BEP)

7.630.000 25.000.000Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO LITORAL PAULISTA DEMANDARAM UMA AÇÃO DOGOVERNO DE SÃO PAULO VIABILIZADA ATRAVÉS DO DECRETO 56.074/10, COM VISTAS A APOIAR ODESENVOLVIMENTO DE TAIS ATIVIDADES,ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS SETORES PRODUTIVOS E DA MÃO DEOBRA, PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA, MINIMIZAR OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E PROPICIAR ODESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Objetivo

DESENVOLVER O ACOMPANHAMENTO E PROMOVER AÇÕES DE INTERNALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOSSOCIOECONÔMICOS QUE AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PETRÓLEO E GÁS NATURAL PODERÃO GERAR EMTERRITÓRIO PAULISTA. MINIMIZAR OS POTENCIAIS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS ASSOCIADOS E ARTICULAR ACONSOLIDAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Programa

PROGRAMA PAULISTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL4908

Público Alvo

UNIDADES VINCULADAS AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIOS E, SEGMENTOS COMERCIAL,INDUSTRIAL, ÓRGÃOS PÚBLICOS NORMATIVOS E DE PLANEJAMENTO FEDERAL, E SETORES PÚBLICO E PRIVADO

4.000

4.000

R$ 4.000

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 240

UNIDADES ADMINISTRADAS

DELEGACIASESTRUTURADAS

1

72

Ações Meta do Período Produto

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

DESCENTRALIZAÇÃO OPERACIONAL

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

JustificativaNÃO HÁ.

Objetivo

PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO CONCORRAMDIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS ESPECÍFICOS GERADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕESFINS.

Programa

SUPORTE ADMINISTRATIVO100

Público Alvo

ÓRGÃOS E UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

48.170.807

48.170.807

R$ 48.170.807

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 241: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 241

MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING

4

Ações Meta do Período Produto

COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

ÍNDICE DE CRESCIMENTO DO GRAU DE CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE OSATOS, OBRAS, SERVIÇOS, PROGRAMAS, DIREITOS DO CIDADÃO E CAMPANHAS DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Indicadores Mais recente Ao final do Plano

Não Disponível

JustificativaÉ DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) VIABILIZAR A PUBLICIDADEDOS SEUS ATOS E FOMENTAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A ESSAS INFORMAÇÕES. DEMOCRATIZAR A INFORMAÇÃODE INTERESSE PÚBLICO FORTALECE AS INSTITUIÇÕES E PROMOVE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Objetivo

DAR PUBLICIDADE AOS ATOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FOMENTAR O ACESSO DESSASINFORMAÇÕES À SOCIEDADE. INTEGRAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNOESTADUAL. ADOTAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICAÇÃO NA BUSCA DE MAIOR EFICIÊNCIA EEFETIVIDADE.

Programa

COMUNICAÇÃO SOCIAL2826

Público Alvo

POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

45

45

R$ 45

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

Page 242: PROCESSO LEGISLATIVO - Cidadão · funcionamento do processo legislativo memÓria do legislativo palÁcio 9 de julho - reformas, conservaÇÕes, reparaÇÕes,adaptaÇÕes e instalaÇÕes

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 242

INFRAESTRUTURAIMPLANTADA

PESSOAS CAPACITADAS

PROJETOS ACOMPANHADOS

AÇÕES REALIZADAS

PROJETOS DESENVOLVIDOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

1.200

2.800

14

12

560

16.800

Ações Meta do Período Produto

APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO

APRENDENDO O TURISMO

EXECUÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AOS MEGA EVENTOSNACIONAIS E INTERNACIONAISINCLUSÃO NO TURISMO

TURISMO INTEGRADO REGIONAL

TURISMO LEGAL

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

PERCENTUAL DE PRODUTOS TURÍSTICOS FORMATADOS 70 100Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaSÃO PAULO É CONHECIDO DENTRO E FORA DO PAÍS COMO LOCAL DE NEGÓCIOS E EVENTOS, PORÉM POSSUIOPÇÕES PARA O TURISMO DE LAZER NOS MUNICÍPIOS, MESMO NAQUELES COM BAIXOS IDH, OS QUAIS PODERIAMCRESCER ECONOMICAMENTE COM O TURISMO. OUTROS POSSUEM UM GRANDE FLUXO TURÍSTICO EM ALTATEMPORADA E FICAM COM SEUS EQUIPAMENTOS OCIOSOS FORA DESSE PERÍODO, GERANDO DESEMPREGO E BAIXAQUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.

Objetivo

PROPORCIONAR A INCLUSÃO SOCIAL, O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES.

Programa

TURISMO PAULISTA5001

Público Alvo

TURISTAS, AGENTES PÚBLICOS, POPULAÇÃO E OPERADORES TURÍSTICOS

81.334.339 14.558

81.334.339 14.558

R$ 81.348.897

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 243

MUNICÍPIOS ATENDIDOS 67

Ações Meta do Período Produto

PROJETOS DO FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

CONVÊNIOS FORMALIZADOS 165 180Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA BAIXA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ALGUNS MUNICÍPIOS ESTÂNCIAS NÃO PERMITE QUE O POTENCIAL DESTESSEJAM APROVEITADOS TOTALMENTE.

Objetivo

FOMENTAR, FINANCIAR E APOIAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICIPIOSESTÂNCIAS.

Programa

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS5002

Público Alvo

MUNICÍPIOS ESTÂNCIAS

3.483.156 991.578.834

3.483.156 991.578.834

R$ 995.061.990

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 244

AÇÕES REALIZADAS

AÇÕES REALIZADAS

28

24

Ações Meta do Período Produto

PLANEJANDO O TURISMO PAULISTA

PROMOÇÃO DO TURISMO E EVENTOS

50000 - SECRETARIA DE TURISMO

AÇÕES REALIZADAS 20 52Indicadores Mais recente Ao final do Plano

JustificativaA INEFICIÊNCIA NA PROMOÇÃO DO ESTADO COMO DESTINO TURÍSTICO CAUSA IMPACTO NEGATIVO NA ECONOMIA.

Objetivo

DESENVOLVER O TURISMO SUSTENTÁVEL EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINOREFERÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, OBJETIVANDO IMPACTAR POSITIVAMENTE NA GERAÇÃO DE RENDA,ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E CRIAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO PARA A POPULAÇÃO.

Programa

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO NO ESTADO5003

Público Alvo

TURISTAS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES LIGADOS AO SETOR

39.081.411 45

39.081.411 45

R$ 39.081.456

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015 245

Ações Meta do Período Produto

99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa.

Objetivo

RESERVAR A DOTAÇÃO GLOBAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS EEVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NA FORMA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999

Público Alvo

.

30.000.000

30.000.000

R$ 30.000.000

Recursos Orçamentários

Total

Correntes Capital

Demais Recursos

Valor do Programa no Período

Abrangência Espacial

ESTADO

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