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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2009 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE GERÊNCIA 2009 SANTA CASA BARCELOS MISERICÓRDIA Presépio ao Vivo Marchas Populares

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RELATÓRIO DE ACTIVIDADESE CONTAS DE GERÊNCIA 2009

RELATÓRIO DE ACTIVIDADESE CONTAS DE GERÊNCIA 2009

SANTA CASA

BARCELOS

MISERICÓRDIA

Presépio ao Vivo Marchas Populares

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1

2

3

4

5

Convocatória

Parecer do Conselho Fiscal

Relatório de Actividades 2009

Agradecimentos

Contas de Gerência de 2009 Política de Investimentos Análise Económica e Financeira Balancete Dezembro e de Resultados Balanço e Demonstração de Resultados

1

2

3

4

5

Convocatória

Parecer do Conselho Fiscal

Relatório de Actividades 2009

Agradecimentos

Contas de Gerência de 2009 Política de Investimentos Análise Económica e Financeira Balancete Dezembro e de Resultados Balanço e Demonstração de Resultados

ÍNDICE

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1. Convocatória

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governamental. Por idêntica razão, nenhuma decisão se tomou relativamente à Unidade de Cuidados Continuados Integrados cuja primeira pedra foi lançada em Novembro de 2008, para cuja comparticipação pública a Misericórdia se candidatou através do Programa MODELAR, 2ª fase.Entretanto, conforme tive oportunidade de lhes anunciar na anterior Assembleia Geral, contratamos com a CSA Auditores uma auditoria externa, de carácter ou âmbito funcional, que se iniciou em Dezembro de 2009 e cuja conclusão está prevista para meados do próximo mês de Abril. Do respectivo relatório esperamos conclusões e propostas que nos habilitem à adopção de sistemas de controlo geral e interno mais adequados à instituição e à elaboração de um manual de procedimentos e, ainda, um organograma por perfis e funções.Além disso, queria também aproveitar este momento para lhes comunicar que a não contratação em 2009 de um Revisor Oficial de Contas (ROC) ficou a dever-se ao facto de termos achado conveniente aguardar o resultado, ao menos parcial, daquela auditoria, afim de melhor podermos definir o tipo de colaboração a solicitar ao técnico a contratar.Posso, no entanto, adiantar-lhes que foram já colhidas duas propostas de profissionais do sector por nós contactados, aguardando-se apenas a entrega de uma terceira, após o que decidiremos, por forma a que as contas do corrente exercício de 2010 vos possam ser já apresentadas com a chancela de um ROC.Eis, caros Irmãos, as razões por que, apesar do saldo negativo das contas sobre que vos cobre decidir, termino com uma nota de franco optimismo.A dedicação e qualidade dos actuais colaboradores da Misericórdia e a dos quadros que criteriosamente temos vindo a seleccionar, associadas aos estímulos e apoios que a Mesa tem recebido de vários sectores da sociedade barcelense e, muito especialmente, de confrades desta Instituição são para nós um forte incentivo para prosseguirmos com afinco, as obras de misericórdia que, afinal são a razão de ser desta Santa Casa.Assim Deus nos ajude e a Senhora das Misericórdias nos abençoe.

Saudações fraternas

O ProvedorAntónio Brochado Pedras (Dr.)

Mensagem da MesaAdministrativa

Caros Irmãos:Como prevíramos aquando da apresentação do Plano de Actividades e Orçamento para 2010, as contas de gerência de 2009 que ora submetemos ao vosso escrutínio mantiveram o sinal negativo que já se havia registado no exercício do ano anterior. E isso porque, não obstante o esforço empreendido pela Mesa Administrativa no sentido do saneamento da situação económico-financeira, através da adopção de uma prática rigorosa de contenção de custos e da implementação de uma política de reorganização interna, baseada na profissionalização da gestão, na competência, na transparência e no cumprimento de um corpo de regras e de procedimentos internos que, paulatinamente, se vem criando, tivemos de continuar a suportar as despesas com a conclusão dos arranjos exteriores e parque de estacionamento das novas instalações da Fisioterapia e as obras de remodelação e adaptação da ala Norte do rés-do-chão deste edifício-sede da Misericórdia, para instalação dos Serviços Centrais, e com a aquisição de mobiliário, quer para estes serviços, quer para a nova ala idosa do Centro Social de Silveiros.Para além disso, registou-se uma quebra das receitas nas valências da 3ª Idade e de Infância da ordem de €25.631,40 e €46.573,48 respectivamente. Na valência idosa, a quebra está associada à diminuição das comparticipações familiares, enquanto na infância o recuo teve a ver com a diminuição de frequência e quebra nos montantes das comparticipações familiares.Aqui têm, pois, prezados irmãos, em termos sucintos, a explicação do resultado negativo do precedente exercício económico que se cifrou, precisamente, em €181.958,44. Este resultado, todavia, não sendo desejável, não é de molde a pôr em causa nem a sustentabilidade nem o crescimento desta Santa Casa. Face ao que se deixou dito, era previsível, foi controlado e vai ser invert ido pelas medidas oportunamente anunciadas, algumas das quais foram já postas em prática, com evidentes ganhos que, por certo, irão ampliar-se e consolidar-se a médio e longo prazo. Relativamente ao investimento com a requalificação dos nossos Lares, que era suposto poder iniciar-se em 2009, lamento ter de comunicar que o mesmo se frustrou, em virtude das candidaturas oficiais em que se fundava Programa do POPH (Tipologia 6.12), integrado no QREN continuarem a aguardar resposta, apesar da expectativa positiva que nos foi transmitida pela União das Misericórdias, decorrente de informação genérica obtida via

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RELATÓRIODE

ACTIVIDADES

2009

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SEMANA DAS SOPAS

A Santa Casa participou na Semana das Sopas, desafio lançado pelo Município de Barcelos,em Janeiro. A actividade consistia em proporcionar às crianças sopas de diferentes cores, texturas e sabores. Além de serem fornecidas sopas diferentes, realizaram-se actividades com as crianças acerca do tema e foram oferecidos livros e cartazes com curiosidades sobre as sopas, elaborado pela Nutricionista da Instituição. A iniciativa promoveu-se em todas as valências.

A Santa Casa participou na 3ª Semana Europeia “À Descoberta de Novos Sabores”, desafio lançado pelo Município de Barcelos, em Maio. A actividade consistia em proporcionar às crianças pratos típicos de diferentes países, dar a conhecer as respectivas bandeiras e costumes. A Santa Casa abrangeu a iniciativa com as crianças e os idosos.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos comemorou o Dia Mundial de Alimentação (16 de Outubro) com várias actividades quer na Valência de Infância, quer Idosa de modo a sensibilizar as pessoas para a importância que a alimentação tem na nossa vida e saúde. As actividades foram dinamizadas pela Nutricionista, Psicóloga da Valência Idosa e Educadoras de Infância.

mais saúde e também ganharem um prémio para a Escola ou Instituição. A Santa Casa participa com o serviço de refeições prestado ao 1º ciclo. Sendo uma iniciativa interessante repetimos a participação no corrente ano.

SEMANA EUROPEIA “À DESCOBERTA DE NOVOS SABORES”

CANTINA VERDE

A Santa Casa aceitou participar no concurso “Cantina Verde”, organizado pelo Município de Barcelos, um desafio lançado a todas as Escolas.O objectivo é promover o consumo de legumes e leguminosas, para as crianças obterem uma alimentação mais saudável e consequentemente

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BATALHA DAS FLORES

No dia 1 de Maio, a Misericórdia participou na Batalha das Flores organizada pelo Município, no âmbito das comemorações da Festa das Cruzes. “Encontro de Gerações” foi o tema dinamizado pela nossa Instituição.

DIA DA MÃE - 9 de Maio

Para comemorar o Dia da Mãe, a Escola de Dança Populum proporcionou uma sessão de danças de salão a todas as Mães das crianças da valência de Infância da instituição. A actividade decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária de Barcelinhos.

CARNAVAL

A valência de infância integrou o desfile de Carnaval organizado pelo Município com o tema “Cantina Verde”. Com cerca de 120 figurantes, o elevado índice de obesidade infantil no concelho foi retratado de forma carnavalesca.

PRESÉPIO AO VIVO

Realizou-se de 19 a 23 de Dezembro, no Largo da Porta Nova, inserido na Campanha de Natal da Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Dinamizado pelas valências de infância e terceira idade, teve como figurantes as crianças e colaboradores da Instituição.

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EXPOSIÇÃO “MESTRE DE NOME E DE ARTE”

O utente do Lar Santo André, da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, Vicente Ausina Mestre, expôs os seus trabalhos na Biblioteca Municipal de Barcelos. As suas obras resultam da recolha de materiais provenientes da natureza, tais como, folhas, flores, pinhas, galhos de árvores, etc. e também de desperdícios do dia-a-dia, como pevides ou cascas de frutas, por exemplo. “Mestre: de Nome e de Arte” foi a designação desta exposição que decorreu em Outubro de 2009.

No âmbito do Projecto de Preparação da Transição para o 1.º Ciclo, desenvolvido todos os anos pelo Serviço de Psicologia da Valência de Infância, realizou-se uma Sessão para os Pais e Encarregados de Educação das crianças que irão ingressar, no próximo ano lectivo, o 1º ciclo do Ensino Básico. Esta sessão, intitulada “Como posso preparar o meu filho para o 1º ciclo?”, realizou-se no Infantário Rainha Santa Isabel, no Centro Infantil de Barcelos e no Centro Social Maria Eva Nunes Corrêa.Além disso, realizaram-se também visitas a escolas do 1º ciclo (EB1 António Fogaça e EB1 Silveiros), possibilitando um primeiro contacto positivo com este espaço educativo, a interacção com alunos e professores (e até umas corridas no recinto de recreio).

PROJECTO TRANSIÇÃO 1º CICLO

II MOSTRA ”O PRESÉPIO NA COZINHA”

As nossas cozinheiras e auxiliares participaram na II Mostra de Presépios na Cozinha, uma proposta da Coordenação Geral e dos departamentos de Nutrição, Higiene e Segurança no Trabalho, que consiste na feitura dos presépios com géneros alimentares.

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PROJECTO “DOIS SORRISOS POR UM AVÔ”

actividade deste Projecto, acontece sempre que “avós” e “netos” se encontram para realizarem uma actividade em conjunto. Esta actividade foi muito diversificada, passando por visitas das crianças aos idosos no lar e vice-versa, piqueniques no Monte de S. Lourenço, etc.Em Junho de 2009 foi realizada a Festa Final do Projecto, aberta à comunidade, havendo lugar a uma exposição com os trabalhos elaborados ao longo do ano lectivo 2008/2009.Em Outubro deu-se inicio ao segundo ano do projecto.

Em2008 deu-se início ao Projecto Intergeracional “Avós e Netos”, cujo objectivo principal consiste na promoção do desenvolvimento global das crianças e dos idosos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Neste sentido, ao longo do ano de 2009 foram desenvolvidas várias actividades. Uma das actividades integrantes do Projecto é o “Saberes e Sabores”, realizada vezes ao longo do ano, na qual idosos e crianças confeccionaram, em conjunto, receitas de culinária que puderam, no final, saborear. Quanto ao “Encontro Intergeracional”, outra

várias

PROJECTO AVÓS E NETOS

A Santa Casa em parceria com a Escola Alcaides deFaria desenvolve um projecto “Dois sorrisos por um avô”, que envolve crianças e idosos.

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COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DOSFUNCIONÁRIOS

SEMINÁRIO “O PAPEL DA FAMILIA NO IDOSO INSTITUCIONALIZADO”

MÊS DA MISERICÓRDIA 19 de Maio Comemorações dos 509 anos

As crianças da Instituição e suas famílias juntaram-se no parque exterior do Centro Infantil para cantarem os Parabéns à Misericórdia.No âmbito da comemoração dos 509 anos desta Instituição realizaram-se diversas iniciativas de carácter cultural, entre as quais uma missa solene, um recital de piano, uma exposição a S. Nuno, a actuação da Banda de Música de Oliveira, concerto com o grupo Ogham.

HIGIENE E SEGURANCA

Ao longo do ano de 2009 foram elaboradas e realizadas diversas actividades no |ambito deste departamento nomeadamente os Manuais de Segurança e Higiene no Trabalho e Emergência

A Mesa Administrativa deliberou agraciar os seusfuncionários com a realização de um almoço mensalpara comemoração dos aniversários

Realizou-se no mês de Outubro no auditório Municipal o Seminário “O Papel da Família no Idoso Institucionalizado com cerca de duzentos participantes.

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INFORMÁTICA

Depois de suspensa temporariamente, a página www.misericordiabarcelos.pt foi retomada em Outubro e redireccionada para o portal Mais Barcelos.Preparação para aplicação de ferramentas e software com ligação a todos os sectores.Reestruturação e ampliação da rede cabelada nos novos Serviços Centrais.Implementação de ferramentas informáticas com vista a melhorar e assegurar os serviços informáticos.

ENCONTRO DE GERAÇÕES

Depois do interregno de 9 meses, o Boletim “Encontro de Gerações” voltou a ser publicado. O nº 16 tem, assim, mais informação e novas rúbricas.A publicação é agora quadrimestral.

Todos reconhecemos a importância da contenção e controle de custos numa instituição, pois dela depende o sucesso e em ultimo lugar a sobrevivência da mesma. Em função do ambiente económico e social que esta Instituição se encontra é uma necessidade premente tomar todas as medidas necessárias a esta contenção.

APROVISIONAMENTO

Esta contenção deverá incidir essencialmente nas despesas consideradas acessórias, para não se verificar perda da qualidade do serviço prestado. Nesse sentido cr iou-se um Departamento de Aprovisionamento, de modo a centralizar as compras e procurar obter melhores condições de aquisição de bens e serviços necessários.

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Agradecimentos

A Mesa Administrativa, consciente da importância e valor dos apoios e estímulos recebidos, agradece a Todos quantos de qualquer modo contribuíram para esta Santa Casa.

Deus a todos recompense e a Senhora das Misericórdias abençoe.

Santa Casa da Misericórdia de BarcelosMarço 2010

Formação dos Recursos Humanos

A Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, tendo em vista a qualificação e formação dos seus recursos humanos, proporcionou no decorrer do ano de 2009, através do Programa Operacional Potencial Humanos (POPH), 15 Acções de Formação como indicado no quadro.

A Mesa Administrativa

ProvedorAntónio Carlos Brochado de Sousa Pedras (Dr.)

Vice- Provedor/ SecretárioJosé Gonçalves de Araújo Silva (Dr.)

TesoureiroPedro Manuel Beleza Ferraz de Azevedo

VogalRodrigo Carlos Cruz Amaral

VogalAntónio Araújo Ferreira

VogalEduardo Loureiro Gonçalves (Eng.)

VogalAdélio Barbosa de Miranda (Dr.)

VogalMaria Júlia Correia Martins (Lic.)

VogalJosé Macedo Gomes

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CONTAS DE GERÊNCIA

2009

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1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA

De acordo com as Demonstrações Financeiras constatamos que o Resultado Liquido do

Exercício é negativo de 181 958,44 €.

1.1 – ANÁLISE PROVEITOS E GANHOS

A evolução dos Proveitos e Ganhos a seguir apresentada traduz um crescimento nas

prestações de serviço em 5,66 %, conforme se pode constatar no gráfico a seguir

apresentado:

Gráfico 1 – Proveitos e Ganhos dos anos de 2008 e 2009

Legenda:

72 - Prestações de Serviço 76 - Outros Proveitos Operacionais

73 - Proveitos Suplementares 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros

74 - Comparticipações e Subsídios à exploração 79 – Proveitos e Ganhos Extraordinários

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A rubrica de prestações de serviços apresenta um crescimento de 683 685,34 € que

pode ser analisada de forma mais pormenorizada:

Quadro 1 – Valência Idosa

Constata-se que os valores apresentados na Valência Idosa praticados no ano de 2009

foram inferiores aos do ano de 2008.

Quadro 2 – Valência de Infância

2008 2009 Variação

583.895,73 537.322,25 -46.573,48

722 - Valência de Infância

Infantário Rainha Santa Isabel 171.335,90 147.788,93 -23.546,97

- Creche 71.319,70 60.903,65

- Pré Escolar 100.016,20 86.885,28

Centro Infantil de Barcelos 166.017,33 160.697,75 -5.319,58

- Creche 39.049,16 38.278,10

- Pré Escolar 126.968,17 122.419,65

Centro de Actividades para os tempos livres 22.260,10 16.866,90 -5.393,20

Serviço de Amas 64.225,97 60.388,62 -3.837,35

Creche As Formiguinhas 76.259,82 67.655,00 -8.604,82

Centro Social de Silveiros 83.796,61 83.925,05 128,44

- Creche 50.150,06 49.066,65

- Pré Escolar 23.878,20 25.326,61

- Centro de Actividades para os tempos livres 9.768,35 9.531,79

A diminuição registada nas prestações de serviço desta valência está directamente

relacionada com a diminuição de frequência. E também com o facto do ano de 2009

2008 2009 Variação

1.586.675,48 1.561.044,08 -25.631,40

721 - Valência Idosa

Lar Rainha Dona Leonor 356.483,19 366.376,98 9.893,79

Lar Nossa Senhora da Misericórdia 456.053,18 440.005,06 -16.048,12

Lar dos Grandes Dependentes 212.043,41 227.592,16 15.548,75

Serviço de Apoio ao Domicílio 50.601,80 39.935,64 -10.666,16

Centro de Dia de Barcelos 27.080,90 31.156,03 4.075,13

Lar de Santo André 374.979,54 363.546,27 -11.433,27

Centro Social de Silveiros - Lar 86.790,96 75.240,99 -11.549,97

Centro Social de Silveiros - Serviço de Apoio ao Domicílio 22.642,50 17.190,95 -5.451,55

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ter ficado marcado pela crise económico-financeira, pelo agravamento dos encargos

das famílias junto da banca e por um aumento do desemprego.

Quadro 3 – Valência da Saúde

2008 2009 Variação

2.155.297,98 2.924.539,30 769.241,32

723 - Valência da Saúde

Fisioterapia 642.021,41 787.485,61 145.464,20

Hemodiálise 1.513.276,57 2.137.053,69 623.777,12

É nesta área que constatamos um aumento acentuado. A abertura da Clínica de

Medicina Física e Reabilitação proporcionou um aumento nos tratamentos efectuados

que se reflectiu num acréscimo das prestações serviço em 22,65%.

Na área da Hemodiálise foi notório um aumento de serviços prestados.

Quadro 4 – Serviços Sociais

2008 2009 Variação

80.076,18 66.725,08 -13.351,10

727 - Serviços Sociais

Esta diminuição é explicada pelo facto do Município ter prescindido das refeições

fornecidas no Centro de Actividades para os tempos livres para o ano lectivo

2008/2009.

1.2 – ANÁLISE CUSTOS E PERDAS

Quanto aos Custos e Perdas, a evolução é marcada de forma significativa pelo

aumento dos Fornecimentos e Serviços Externos.

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Gráfico 2 – Custos e Perdas dos anos de 2008 e 2009

Legenda:

61 - CMVMC 66 - Amortizações

62 - Fornecimento e Serviços Externos 67 - Provisões

63 - Impostos 68 - Custos e Perdas Financeiros

64 - Custos com o Pessoal 69 - Legenda

65 - Outros Custos Operacionais

A conta de Fornecimentos e Serviços Externos apresenta um acréscimo de 19,31%.

Este aumento está directamente ligado ao acréscimo da facturação da hemodiálise, ou

seja, o aumento das prestações de serviço implicam um aumento de subcontratos

desta área.

O acréscimo na rubrica Amortizações deve-se essencialmente à amortização do

edifício e equipamento da Clínica de Medicina Física e Reabilitação.

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2. ANÁLISE DO INVESTIMENTO

No orçamento de investimentos para o ano de 2009 foi considerada uma verba de

65 000,00 € para os projectos de arquitectura da Unidade de Cuidados Continuados

Integrados. Contudo, não foi aplicado uma vez que ainda não obtivemos resposta à

candidatura realizada na 2ª fase no âmbito do Programa Modelar.

Para além disso, também estavam orçamentados 775 000,00 € para remodelação e

adaptação de edifícios que não foram investidos em virtude de continuarmos a

aguardar resposta da contestação de indeferimento das 3 candidaturas ao QREN.

Gráfico 5 – Mapa de Investimentos

a) Terrenos e Recursos Naturais e) Ferramentas e Utensílios

b) Edifícios e Outras Construções f) Equipamento Administrativo

c) Equipamento Básico g) Outras Imobilizações

d) Equipamento de Transporte h) Imobilizações em Curso

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O exercício de 2009 registou um aumento no investimento de 582 606,40 €,

distribuído pelas rubricas acima apresentadas.

Em edifícios e outras construções estão englobados os trabalhos finais da Clínica de

Medicina Física e Reabilitação, nomeadamente arranjos exteriores e pavimentação.

Na rubrica de equipamento básico está incluído o mobiliário do Centro Social de

Silveiros da valência Idosa.

Em imobilizações em curso o valor corresponde à obra a decorrer nos Serviços

Centrais.

Novas Instalações Serviços Centrais

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BALANCETE DEZEMBROE DE RESULTADOS

2009

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Santa Casa da Misericórdia de Barcelos

Balancete Razão ( Período[Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2009( Valores em EUR )

1- DezembroDezembro Pág.Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Mov. Débito Mov. CréditoSaldo Saldo

11 CAIXA 273.446,86 273.949,69 502,83 C 2.602.380,51 2.600.962,51 1.418,00 D

12 DEPÓSITOS À ORDEM 1.998.605,87 2.355.085,94 356.480,07 C 17.630.257,69 17.648.479,27 18.221,58 C

13 DEPÓSITOS A PRAZO 273,03 200.000,00 199.726,97 C 872.842,51 217.306,80 655.535,71 D

18 OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 375.493,05 14.493,05 361.000,00 D

21 CLIENTES E UTENTES 532.762,32 315.056,19 217.706,13 D 5.307.303,26 3.628.743,75 1.678.559,51 D

22 Fornecedores 579.369,93 366.258,11 213.111,82 D 3.286.967,34 4.903.041,83 1.616.074,49 C

24 Sectro Público Administrativo 74.236,54 156.104,47 81.867,93 C 1.890.166,24 1.865.299,49 24.866,75 D

26 Outros Devedores e Credores 475.751,13 529.836,08 54.084,95 C 3.741.903,91 3.402.273,67 339.630,24 D

27 Diferimentos 11.108,41 0,00 11.108,41 D 494.248,56 2.075.530,12 1.581.281,56 C

31 Compras 58.669,73 58.669,73 0,00 670.342,63 670.342,63 0,00

32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 1.333,65 141,87 1.191,78 D

36 Matérias-Primas, Subs. e de Consumo 62.793,03 57.704,82 5.088,21 D 775.180,19 742.542,02 32.638,17 D

38 Regularizações de Existências 10.038,16 10.038,16 0,00 136.558,60 136.558,60 0,00

41 Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 25.054,61 0,00 25.054,61 D

42 Imobilizações Corpóreas 17.890,19 62.257,20 44.367,01 C 12.546.308,56 74.375,86 12.471.932,70 D

43 Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 9.804,37 0,00 9.804,37 D

44 Imobilizações em Curso 104.116,48 0,00 104.116,48 D 578.308,33 0,00 578.308,33 D

48 Amortizações Acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.831.919,18 4.831.919,18 C

51 Fundo Social 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.769,30 1.185.769,30 C

59 Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00 86.450,08 6.289.646,14 6.203.196,06 C

61 Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons. 51.609,94 180,02 51.429,92 D 667.044,11 6.526,60 660.517,51 D

62 Fornecimentos e Serviços Externos 400.934,35 43.685,88 357.248,47 D 3.335.978,98 51.851,91 3.284.127,07 D

63 Impostos 0,06 0,00 0,06 D 1.737,73 27,84 1.709,89 D

64 Custos com o Pessoal 536.435,06 69,92 536.365,14 D 3.622.046,06 475.245,89 3.146.800,17 D

65 Benefícios Processados e Outro Custos Operacionais9.750,00 0,00 9.750,00 D 13.320,00 0,00 13.320,00 D

68 Custos e Perdas Financeiras 193,00 0,00 193,00 D 5.951,46 20,80 5.930,66 D

69 Custos e Perdas Extraordinárias 5.827,40 0,00 5.827,40 D 72.030,34 0,00 72.030,34 D

72 Prestações de Serviços 41.157,53 587.857,82 546.700,29 C 289.041,08 5.378.671,79 5.089.630,71 C

73 Proveitos Suplementares 0,00 25.964,29 25.964,29 C 0,00 285.700,47 285.700,47 C

74 Comparticipações e Subsídios à Exploração 0,00 196.197,27 196.197,27 C 3.204,29 2.403.133,89 2.399.929,60 C

76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00 C

78 Proveitos e Ganhos Financeiros 0,00 419,66 419,66 C 0,15 43.744,08 43.743,93 C

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 0,00 5.633,77 5.633,77 C 10.000,00 118.463,93 108.463,93 C

88 Resultado Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 86.450,08 86.450,08 0,00

Soma Líquida 5.244.969,02 5.244.969,02 0,00 59.137.708,37 59.137.708,37 0,00

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Santa Casa da Misericórdia de Barcelos

Balancete Razão ( Período[Fim - Fim] e Acumulado) - 2009( Valores em EUR )

1- Pág.Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Mov. Débito Mov. CréditoSaldo Saldo

11 CAIXA 0,00 0,00 0,00 2.602.380,51 2.600.962,51 1.418,00 D

12 DEPÓSITOS À ORDEM 0,00 0,00 0,00 17.630.257,69 17.648.479,27 18.221,58 C

13 DEPÓSITOS A PRAZO 0,00 0,00 0,00 872.842,51 217.306,80 655.535,71 D

18 OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 375.493,05 14.493,05 361.000,00 D

21 CLIENTES E UTENTES 0,00 0,00 0,00 5.307.303,26 3.628.743,75 1.678.559,51 D

22 Fornecedores 0,00 0,00 0,00 3.286.967,34 4.903.041,83 1.616.074,49 C

24 Sectro Público Administrativo 0,00 0,00 0,00 1.890.166,24 1.865.299,49 24.866,75 D

26 Outros Devedores e Credores 0,00 0,00 0,00 3.741.903,91 3.430.509,90 311.394,01 D

27 Diferimentos 0,00 0,00 0,00 548.079,37 2.553.568,21 2.005.488,84 C

31 Compras 0,00 0,00 0,00 670.342,63 670.342,63 0,00

32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 1.333,65 1.333,65 0,00

36 Matérias-Primas, Subs. e de Consumo 0,00 0,00 0,00 775.180,19 742.542,02 32.638,17 D

38 Regularizações de Existências 0,00 0,00 0,00 136.558,60 136.558,60 0,00

41 Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 25.054,61 0,00 25.054,61 D

42 Imobilizações Corpóreas 0,00 0,00 0,00 12.546.308,56 74.375,86 12.471.932,70 D

43 Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 9.804,37 0,00 9.804,37 D

44 Imobilizações em Curso 0,00 0,00 0,00 578.308,33 0,00 578.308,33 D

48 Amortizações Acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00 5.303.720,33 5.303.720,33 C

51 Fundo Social 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185.769,30 1.185.769,30 C

59 Resultados Transitados 0,00 0,00 0,00 86.450,08 6.289.646,14 6.203.196,06 C

61 Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons. 0,00 0,00 0,00 668.244,54 668.244,54 0,00

62 Fornecimentos e Serviços Externos 0,00 0,00 0,00 3.336.960,90 3.336.960,90 0,00

63 Impostos 0,00 0,00 0,00 1.737,73 1.737,73 0,00

64 Custos com o Pessoal 0,00 0,00 0,00 4.111.737,06 4.111.737,06 0,00

65 Benefícios Processados e Outro Custos Operacionais0,00 0,00 0,00 13.320,00 13.320,00 0,00

66 Amortizações e Ajust.do Exercício 0,00 0,00 0,00 471.801,15 471.801,15 0,00

68 Custos e Perdas Financeiras 0,00 0,00 0,00 5.951,46 5.951,46 0,00

69 Custos e Perdas Extraordinárias 0,00 75.383,94 75.383,94 C 75.383,94 75.383,94 0,00

72 Prestações de Serviços 0,00 0,00 0,00 5.621.926,57 5.621.926,57 0,00

73 Proveitos Suplementares 0,00 0,00 0,00 285.700,47 285.700,47 0,00

74 Comparticipações e Subsídios à Exploração 0,00 0,00 0,00 2.403.906,04 2.403.906,04 0,00

76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00 0,00

78 Proveitos e Ganhos Financeiros 0,00 0,00 0,00 43.744,08 43.744,08 0,00

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 136.639,96 0,00 136.639,96 D 146.639,96 146.639,96 0,00

81 Resultados Operacionais 0,00 0,00 0,00 8.313.403,92 8.313.403,92 0,00

82 Resultados Financeiros 0,00 0,00 0,00 43.743,93 43.743,93 0,00

83 Resultados Correntes 0,00 243.214,46 243.214,46 C 281.027,73 281.027,73 0,00

84 Resultados Extraordinários 136.639,96 136.639,96 0,00 136.639,96 136.639,96 0,00

88 Resultado Líquido do Exercício 243.214,46 61.256,02 181.958,44 D 329.664,54 147.706,10 181.958,44 D

Soma Líquida 516.494,38 516.494,38 0,00 77.376.713,88 77.376.713,88 0,00

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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃODE RESULTADOS

2009

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2008

AB AP AL AL

431 Despesas de instalação 9.804,37 0,00 9.804,37 9.804,37

441/6 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

449 Adiantamentos p/c de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

9.804,37 0,00 9.804,37 9.804,37

421 Terrenos e recursos naturais 641.539,61 0,00 641.539,61 641.539,61

422 Edifícios e outras construções 8.571.256,74 2.607.192,73 5.964.064,01 5.792.277,74

423 Equipamento básico 1.984.093,36 1.525.292,56 458.800,80 606.011,43

424 Equipamento de transporte 603.492,92 603.492,92 0,00 0,00

425 Ferramentas e utensílios 245.856,25 245.856,25 0,00 0,00

426 Equipamento administrativo 340.776,00 273.389,61 67.386,39 80.030,88

427 Taras e vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00

428 Animais produtivos de trabalho e de reprodução 0,00 0,00 0,00 0,00

429 Outras imobilizações corpóreas 84.917,82 48.496,26 36.421,56 41.663,94

441/6 Imobilizações em curso 578.308,33 0,00 578.308,33 474.191,85

448 Adiantamentos p/c de imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00

13.050.241,03 5.303.720,33 7.746.520,70 7.635.715,45

411 Participações de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

412 Obrigações e títulos de participação 24.939,89 0,00 24.939,89 24.939,89

413 Empréstimos de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00

414 Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00

415 Outras aplicações financeiras 114,72 0,00 114,72 114,72

447 Adiantamentos p/c de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

25.054,61 0,00 25.054,61 25.054,61

36 Matérias primas, subsidiárias e de consumo 32.638,17 0,00 32.638,17 37.394,54

35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Mercadorias 0,00 0,00 0,00 1.331,25

37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00 0,00

32.638,17 0,00 32.638,17 38.725,79

BALANÇO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CONTA

Exercícios

ACTIVO 2009

Existências

IMOBILIZADO

CIRCULANTE

Imobilizações incorpóreas

Imobilizações corpóreas

Investimentos financeiros

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2008

AB AP AL AL

26591 Outros devedores 28.862,26 0,00 28.862,26 28.862,26

268 Outros Devedores 355.328,66 0,00 355.328,66 355.823,51

384.190,92 0,00 384.190,92 384.685,77

2111 Clientes c/c 1.644.272,81 0,00 1.644.272,81 619.863,84

2112 Clientes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00 0,00

2118 Clientes de cobrança duvidosa 0,00 0,00 0,00 0,00

2121 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00

2128 Utentes de cobrança duvidosa 34.946,70 0,00 34.946,70 28.346,70

229 Fornecedores c/ adiantamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

2619 Fornecedores c/ adiantamentos de imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Sector Público Administrativo 192.500,33 0,00 192.500,33 283.313,87

262/5/7/8 Outros devedores 6.362,74 0,00 6.362,74 135.165,38

1.878.082,58 0,00 1.878.082,58 1.066.689,79

151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00

152 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00

153 Títulos da dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00

159 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Outras aplicações de tesouraria 361.000,00 0,00 361.000,00 361.000,00

361.000,00 0,00 361.000,00 361.000,00

12+13+14 Depósitos bancários 637.314,13 637.314,13 964.447,88

11 Caixa 1.418,00 1.418,00 3.782,92

638.732,13 638.732,13 968.230,80

271 Diferimento de receitas 0,00 0,00 0,00

272 Despesas com custo diferido 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total de amortizações 5.303.720,33

Total de provisões 0,00

Total do activo 16.379.743,81 5.303.720,33 11.076.023,48 10.489.906,58

Exercícios

2009ACTIVOCONTA

BALANÇO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

(Continuação - Balanço)

Depósitos bancários e caixa

Títulos negociáveis

Dívidas de terceiros-Médio e longo prazo

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Diferimentos

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Exercícios

2009 2008

51 Fundo social 1.185.769,30 1.185.769,30

55 Reservas de reavaliação 0,00 0,00

56 Reservas estatutárias 0,00 0,00

57 Reservas especiais 0,00 0,00

59 Resultados transitados 6.203.196,06 6.287.538,28

7.388.965,36 7.473.307,58

88 Resultado líquido do exercício -181.958,44 -86.450,08

Total da situação líquida 7.207.006,92 7.386.857,50

29 PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

0,00 0,00

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo

231+12 Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

0,00 0,00

DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo

231+12 Dívidas a instituições de crédito 0,00 0,00

236 Empréstimos de associados 0,00 0,00

269 Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

221 Fornecedores c/c 1.616.074,49 843.487,11

228 Fornecedores - facturas em recepção e conferência 0,00 0,00

222 Fornecedores - Títulos a pagar 0,00 0,00

225 Fornecedores c/ caução 0,00 0,00

2612 Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar 0,00 0,00

2119 Clientes c/ adiantamentos 660,00 0,00

2129 Utentes c/ adiantamentos 0,00 0,00

239 Outros empréstimos obtidos 0,00 0,00

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 0,00 0,00

24 Sector Público Administrativo 167.633,58 181.197,45

262/5/7/8 Outros credores 79.159,65 27.146,15

1.863.527,72 1.051.830,71

DIFERIMENTOS

273 Diferimento de despesas 478.038,09 470.267,70

274 Receitas com proveito diferido 1.527.450,75 1.580.950,67

2.005.488,84 2.051.218,37

Total do passivo 3.869.016,56 3.103.049,08

Total da situação líquida e do passivo 11.076.023,48 10.489.906,58

(Continuação - Balanço)

FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

BALANÇO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CONTA CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

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61

661.709,29 709.281,92

62

3.284.127,07 2.752.488,74

64

641 Remunerações:

6411 Remunerações certas 2.714.525,22 2.684.112,00

6412 Remunerações adicionais 264.726,20 259.268,89

Encargos sociais:

643 Formação profissional 1.328,40 6.691,93

645 Encargos sobre remunerações 558.590,63 560.124,49

646/8 Outros 85.667,81 115.753,91

3.624.838,26 3.625.951,22

66

471.801,15 368.876,10

67

0,00 13.000,00

471.801,15 381.876,10

63

1.709,89 4.110,80

65

651 Benefícios processados 0,00 0,00

652 Outros custos operacionais 13.320,00 4.320,00

15.029,89 8.430,80

(A) 8.057.505,66 7.478.028,78

683+684 Amort e provisões de aplicações e inv financeiros 0,00 0,00

681+685/8Juros e custos assimilados 5.930,66 5.930,66 21.421,45 21.421,45

(C) 8.063.436,32 7.499.450,23

69 Custos e perdas extraordinárias:

690 Acções de formação financiadas pelo F.S.E. 0,00 0,00

691/8 Outros 75.383,94 75.383,94 117.598,22 117.598,22

(E) 8.138.820,26 7.617.048,45

88 Resultado líquido do exercício -181.958,44 -86.450,08

7.956.861,82 7.530.598,37

2008

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas

Benefícios processados e out/ custos operacionais

Impostos

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

Provisões

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

CONTA CUSTOS E PERDASExercícios

2009

Page 29: Presépio ao Vivo Marchas Populares RELATÓRIO DE ... · SEMANA D AS SOP AS A Santa Casa participou na Semana das Sopas, desafio lançado pelo Município de Barcelos,em Janeiro. A

71 Vendas

0,00 0,00

72 Prestações de serviços

5.089.630,71 4.405.945,37

5.089.630,71 4.405.945,37

(1) Variação da produção

0,00 0,00

75 Trabalhos para a própria Instituição:

758 Autoconsumos 0,00 0,00

751/7 Outros 0,00 0,00

73 Proveitos suplementares

285.700,47 277.927,06

74 Comparticipações e subsídios à exploração:

741 Do Sector Público Administrativo:

7411 Do CRSSNORTE - Serv Sub-Regional Braga 2.346.613,07 2.461.510,01

7412/8 De outros 54.088,68 118.943,44

742/9 De outras entidades 0,00 0,00

76 Outros proveitos operacionais 445,00 2.686.847,22 470,00 2.858.850,51

(B) 7.776.477,93 7.264.795,88

78 Proveitos e ganhos financeiros

43.743,93 95.490,21

(D) 7.820.221,86 7.360.286,09

79 Proveitos e ganhos extraordinários:

790 Acções de formação financiadas pelo F.S.E. 0,00 0,00

791/8 Outros 136.639,96 136.639,96 170.312,28 170.312,28

(F) 7.956.861,82 7.530.598,37

Resultados operacionais: (B) - (A) (281.027,73) (213.232,90)

Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) 37.813,27 74.068,76

Resultados correntes: (D) - (C) (243.214,46) (139.164,14)

Resultados Extraordinários: 61.256,02 52.714,06

Resultados líquidos do exercício: (F) - (E) (181.958,44) (86.450,08)

(1) Diferença algebrica entre as existências finais e iniciais de "PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS" (C/33), "SUBPRODUTOS,

DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS" C/34) e "PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO"'C/35), tomando ainda em consideração

o movimento registado em "REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS" (C/38).

Resumo

2009 2008PROVEITOS E GANHOS

Exercícios

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Código