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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 11/08/2016 07:58:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2016 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 01.01.02.08.000 - Assistência Social 01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária 01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.24 - FICHA 70/2016 15803/0-09/08/2016 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 28/2016 8.980,00 , - CESTA BASICA (P ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, - CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS - Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente. - - Aquisição de cesta básica para o projeto Educação Alimentar e Projeto Despertar - Mês Referencia: Agosto 01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL 01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA 0/0 16744/0-09/08/2016 2426 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,34 , - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL, (0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010., - CANETA HIDROGRAFICA; JUMBO PONTA POROSA COM 7MM DE DIAMENTRO - CANETA HIDROGRAFICA; CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA NA COR DA TINTA; MEDINDO APROX. 16 MM X 135 MM (DXC); JUMBO PONTA POROSA COM 7MM DE DIAMENTRO, PROPRIA PARA DESENHO E ESCRITA; TINTA LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA E RESISTENTE A AGUA E UMIDADE; TAMPA ANTIASFIXIANTE; EMBALADO EM ESTOJO TRANSPARENTE EM PLASTICO COM 12 CORES., - COLA LIQUIDA, PVA ,LAVAVEL, ATOXICA,FRASCO 35 GRAMAS, BRANCA - COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR,COLA PAPEL, COURO, TECIDO,BICO ECONOMICO; A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GR; NA COR BRANCA; EMBALAGEM APROPRIADA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO, - CORTADOR DE TECIDO GIRATORIO; MED. 45MM - CORTADOR DE TECIDO GIRATÓRIO MEDINDO APROX.45 MM PARA USO EXCLUSIVO EM PATCHWORK, - FITA ADESIVA COLORIDA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO BI-DIRECIONADO, CORES SORTIDAS, EM POTE COM 72 UNI - FITA ADESIVA COLORIDA DE PAPELARIA; FILME DE POLIPROPILENO BI-DIRECIONADO; COBERTO COM (Página: 1 / 21)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0003 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DO AÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS01.01.02.08.244.0003.2003 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁS ICAS01.01.02.08.244.0003.2003.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0003.2003.33903200.035000019.24 - FICHA

70/201615803/0-09/08/2016 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 28/2016 8.980,00, - CESTA BASICA (P ). - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ

AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA -125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -75G; 01 FARINHA DE AVEIA - 250G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, - CESTA BASICA ALIMENTICIA;COMPOSTA POR 07 ITENS -Cesta basica alimenticia;composta por: 05kg Arroz agulhinha tipo 1; 01 kg de Feijão Carioca tipo 1; 01 kg de Açucar cirstal; 500gr de macarrão integral; 500gr de Fubá; 01kg de trigo; Oleode soja Refinado Comestivel com 900 ml;acondicionados em cx de papelão resistente. - - Aquisição de cesta básica para o projeto Educação Alimentar e Projeto Despertar - Mês Referencia: Agosto

01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/016744/0-09/08/2016 2426 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,34, - BORRACHA DE PAPELARIA,LATEX NATURAL,ESCOLAR,NUMERO 40,BRANCA - BORRACHA DE

PAPELARIA,FEITA DE LATEX NATURAL,ESCOLAR; PARA LAPIS E GRAFITE; NO FORMATO RETANGULAR; NUMERO 40; NA COR BRANCA, - CANETA ESFEROGRAFICA,.CRISTAL,(0,8MM),AZUL - Caneta esferográfica, carga removível, na cor azul, escrita fina 0.8 mm, ponta de latão ou metal, esfera de tungstênio, resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, corpo transparente, sextavado, com marca e procedência impressas no corpo do material. Tampa com furo de segurança respiro anti-asfixiante, haste para fixação em bolso. Deverá apresentar traço uniforme sem falhas, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta da caneta durante a escrita. A tinta da caneta não poderá apresentar ressecamento pelo período fixado no prazo de validade. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES. CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010., - CANETA HIDROGRAFICA; JUMBO PONTA POROSA COM 7MM DE DIAMENTRO - CANETA HIDROGRAFICA; CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA NA COR DA TINTA; MEDINDO APROX. 16 MM X 135 MM (DXC); JUMBO PONTA POROSA COM 7MM DE DIAMENTRO, PROPRIA PARA DESENHO E ESCRITA; TINTA LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA E RESISTENTE A AGUA E UMIDADE; TAMPA ANTIASFIXIANTE; EMBALADO EM ESTOJO TRANSPARENTE EM PLASTICO COM 12 CORES., - COLA LIQUIDA, PVA ,LAVAVEL, ATOXICA,FRASCO 35 GRAMAS, BRANCA - COLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR,COLA PAPEL, COURO, TECIDO,BICO ECONOMICO; A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GR; NA COR BRANCA; EMBALAGEM APROPRIADA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO, CONFORME PORTARIA Nº 481 DE 07/12/2010 DO INMETRO, - CORTADOR DE TECIDO GIRATORIO; MED. 45MM - CORTADOR DE TECIDO GIRATÓRIO MEDINDO APROX.45 MM PARA USO EXCLUSIVO EM PATCHWORK, - FITA ADESIVA COLORIDA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO BI-DIRECIONADO, CORES SORTIDAS, EM POTE COM 72 UNI - FITA ADESIVA COLORIDA DE PAPELARIA; FILME DE POLIPROPILENO BI-DIRECIONADO; COBERTO COM

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ADESIVO ACRILICO; MEDINDO 12MMX10M; CORES SORTIDAS, EMBALADA EM POTE COM 72 UNIDADES, - LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 - LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 ;PACOTE COM 100 UNIDADES; CORES SORTIDAS, - LAPIS PRETO Nº 6-B, APONTADO - LAPIS PRETO Nº 6-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; EMBALADO EM CAIXA COM 144 UNIDADES; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM, - PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. - GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA, - PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, PONTA NO FORMATO DE OGIVA, AZUL - PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES, -PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO; VERMELHO; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA -PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR VERMELHO; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA, - REFIL DE COLA, PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - ADESIVO TERMOPLáSTICO ELABORADO à BASE DE RESINAS SINTéTICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAçõES., - SACO DE EMBALAGEM METALIZADO - SACO PARA EMBALAGEM EM PAPEL METALIZADO MEDINDO 30 X 45, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, -TESOURA ESCOLAR; PONTA ARREDONDADA; 12CM. - TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATOMICO; COMPRIMENTO MINIMO DE 12 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, QUE NAO SOBREPOE AO CORTE, LAMINAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA DESTRO; COM 2 DEDOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, INFORMANDO A DESCRICAO DO PRODUTO. - - Compra de material para manutenção dos cursos do Espaço Cidadania

0/016745/0-09/08/2016 2426 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.337,96, - AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA; PARA COSER A MAO. - AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA;

PARA COSER A MAO., - AGULHA DE CROCHE; N° 5,0; ACO INOX - AGULHA PARA CROCHE; Nº 5,0; EM AÇO INOX; MEDINDO APROXIMADAMENTE 33CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 5,0MM., - AGULHA DE MÁQUINA Nº 12 - AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA Nº 12 - PACOTE, -AGULHA DE MÁQUINA Nº 14 - AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA Nº 14 - PACOTE, - AGULHA; EM ACO NIQUELADO; N.06; PARA COSER A MAO - AGULHA; EM ACO NIQUELADO; N.06; PARA COSER A MAO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; UNIDADE, - ALFINETE; DE ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO; NIQUELADO; TIPO DE SEGURANCA - ALFINETE;DE ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO;NIQUELADO;TIPO DE SEGURANCA; CAIXA COM 100 UNIDADES, - ALICATE PARA USO GERAL,BICO MEIA CANA LONGO,MED.7.1/2" - ALICATE PARA USO GERAL; BICO MEIA CANA LONGO COM CORTADOR; MEDINDO 7.1/2"; CABO ISOLADO DE PVC; ACABAMENTO OXIDADO; BICO CURVO; E MANDIBULA TEMPERADA E LIXADA, - ALICATE PARA USO GERAL,CORTE DIAGONAL,6",ACO CROMO VANADIO,POLIDO - ALICATE PARA USO GERAL; TIPO CORTE DIAGONAL,CONFORME NORMA DIN 5749; MEDINDO 6"; CABO ANTIDESLIZANTE C/ ABAS PROTETORAS,ISOLACAO DE 1000V; ACO CROMO VANADIO,ACABAMENTO POLIDO, - ARGOLA PARA CORTINA; MADEIRA; NA COR MOGNO - ARGOLA PARA CORTINA, EM MADEIRA, NA COR MOGNO, PARA VARAO DE 29MM DE DIAMETRO, - ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO INTERNO; COR BRANCA - ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO INTERNO; NA COR BRANCA;, - BORDADO PARA ARTESANATO, - BOTAO DECORATIVO PARA ARTESANATO -BOTAO DECORATIVO PARA ARTESANATO; MEDINDO APROXIMADAMENTE.1.7CM X1.6CM;M PACOTE COM 06 UNIDADES COM CORES VARIADAS, - BOTAO EM NYLON,N.28,02 FUROS,20MM DE DIAMETRO, NA COR BRANCO - BOTAO; DE NYLON; NA COR BRANCA; TAMANHO N. 28, MEDINDO 20 MM DE DIAMETRO; COM 02 FUROS, - BOTAO OVAL; 4 FUROS; MED. APROX. 5MM;EM PLÁSTICO; PACOTE COM CORES SORTIDAS - BOTAO OVAL; COM 4 FUROS; MED. APROX. 5MM;EM PLÁSTICO; PACOTE COM CORES SORTIDAS., - BOTAO; DE NYLON; TAMANHO N. 28; COR AZUL - BOTAO; DE NYLON; NA COR AZUL; TAMANHO N. 28, MEDINDO 20 MM DE DIAMETRO; COM 02 FUROS, - CORDAO DE ALGODAO; ROLO COM 20 METROS; 08MM DE ESPESSURA DO FIO; COR CRU. - CORDAO DE ALGODAO; ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO; 08MM DE ESPESSURA DO FIO; COR CRU., - CORDAO DE ALGODAO; ROLO COM 20 METROS; 08MM DE ESPESSURA DO FIO; COR PRETO. - CORDAO DE ALGODAO; ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO; 08MM DE ESPESSURA DO FIO; COR PRETO., - ELASTICO DE LATEX NR 18,NA COR BEGE - DE LATEX; NR 18,NA COR BEGE, - ELASTICO PARA AVIAMENTO,75%ALGODAO E 25%ELASTODIENO,N.14,TIPO CHATO - ELASTICO PARA AVIAMENTO; EM 75% ALGODAO E 25% ELASTODIENO; COM LARGURA DE 10 MM, N.14,TIPO CHATO; NA COR BRANCA, - ELASTICO PARA AVIAMENTO; 07 MM; COR BRANCA. - ELASTICO PARA AVIAMENTO; EM 75% ALGODAO E 25% ELASTODIENO; COM LARGURA DE 07 MM, TIPO CHATO; NA COR BRANCA; FORNECIDO EM ROLO DE 10 METROS, - ELASTICO PARA AVIAMENTO; 07 MM; COR PRETA. - ELASTICO PARA AVIAMENTO; EM 75% ALGODAO E 25% ELASTODIENO; COM LARGURA DE 07 MM, TIPO CHATO; NA COR PRETA; FORNECIDO EM ROLO DE 10 METROS, - ENTRETELA; DUPLA FACE, TERMOCOLANTE; 45 CM; BRANCA - ENTRETELA; DUPLA FACE, TERMOCOLANTE; NAO TECIDO; 75% POLIESTER E 25% VISCOSE; 45 CM LARGURA; NA COR BRANCA., - FITA DE CETIM NA COR AZUL Nº 3 - FITA DECORATIVA; CETIM; FACE SIMPLES; 100% POLIAMIDA; Nº 3; 10MM X 10 METROS (L-C); NA COR AZUL, - LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 - LACO DE FITA EM CETIM PRONTO,NR.0 ;PACOTE COM 100 UNIDADES; CORES SORTIDAS, - LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO (MEADA) COR BEGE - LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO EM MEADA COR BEGE CONTENDO 8 METROS DE COMPRIMENTO, - LINHA 100% ALGODAO MERCERIZADO; 1,25

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MM; 8/2; NOVELO 1000M; AMARELO; VAGONITE - LINHA EM 100% ALGODAO MERCERIZADO; COM ESPESSURA DE 1,25 MM - FIO NR 8/2; NA COR AMARELO - APRESENTADO EM NOVELO 1000 M -PARA VAGONITE, - LINHA 100%POLIESTER,N.120,CONE C/2500J,COR BRANCA - LINHA; EM 100% POLIESTER; N.120,CONE COM 2500 J,PARA MAQUINA INDUSTRIAL; NA COR BRANCA, - LINHA PARA COSTURA DE PRESPONTO; 100% POLIESTER; COR LARANJA - LINHA PARA COSTURA DE PRESPONTO; 100% POLIESTER; NA COR LARANJA; PESANDO APROX. 8GR; CAIXA COM 10 UNIDADES., - LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; NA COR BRANCA - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; RETROZ COM 100 METROS; NA COR BRANCA, - LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; NA COR MARROM - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; RETROZ COM 100 METROS; NA COR MARROM, - LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; NA COR VERDE - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; RETROZ COM 100 METROS;NA COR VERDE, - LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; NA COR VERMELHA - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; RETROZ COM 100 METROS;NA COR VERMELHA, - LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; Nº 120; PINK - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; Nº 120; LUBRIFICADA; TEX 27; CONE COM 2000 JARDAS; PESO APROX. 52 GRAMAS; COR PINK., -LINHA PARA COSTURA; 100% POLIESTER; Nº 120; PRETA - LINHA PARA COSTURA; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; Nº 120; LUBRIFICADA; TEX 27; CONE COM 2000 JARDAS; PESO APROX. 52 GRAMAS; COR PRETA., - OLHO MOVEL (ARTICULADO) REDONDO; COM CILIOS; 10MM DE DIAMENTRO (Nº10); COR PRETO - OLHO MOVEL (ARTICULADO) REDONDO; COM CILIOS; 10MM DE DIAMENTRO (Nº10); NA COR PRETA; EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 50 PARES, - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 100 X 75CM, ABERTO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO EFABRICANTE., - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; BASTAO 11 MM; BIVOLT; 40W -PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO APROX. 20CM; PARA BASTAO DE 11 MM; BIVOLT; POTENCIA 40W; EMBALAGEM APROPRIADA, - TECIDO TIPO JACAR; 100% POLIESTER; COR CREME; MED. 1,40 LARGURA - TECIDO TIPO JACAR; 100% POLIESTER; COR CREME; MED. 1,40 LARGURA, - VIÉS ;DOBRADO; 100% ALGODÃO; 35MM; COR VINHO - VIÉS; DOBRADO; 100% ALGODÃO ;35MM; COR VINHO; ROLO COM 20 METROS, - VIES DOBRADO; 100% ALGODAO 24MM; COR AMARELO CLARO - VIES DOBRADO; 100% ALGODAO 24MM; COR AMARELO CLARO; ROLO COM 20 METROS, - VIES DOBRADO; 100% ALGODAO 24MM; COR VERDE MUSGO - VIES DOBRADO; 100% ALGODAO 24MM; COR VERDE MUSGO; ROLO COM 20 METROS, -VIÉS; DOBRADO; 100% ALGODÃO; 35MM; COR LILÁS - VIÉS; DOBRADO; 100% ALGODÃO; 35MM; COR LILÁS; ROLO COM 20 METROS, - VIÉS; DOBRADO; 100% ALGODÃO; 35MM; COR ROSA ESCURO - VIÉS DOBRADO; 100% ALGODÃO 35MM; COR ROSA ESCURO; ROLO COM 20 METROS - - Compra de aviamentos para os cursos do Projeto Tesoura Encantada

0/016746/0-09/08/2016 18504 - FERNANDO MALUY E CIA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.711,52, - TECIDO TIPO ALGODAO CRU, COMPSOTO 100% ALGODAO; NA COR NATURAL - TECIDO TIPO

ALGODAO CRU, COMPOSTO 100% ALGODAO, NA COR NATURAL, - TECIDO TIPO ALGODAO LISO, 100% ALGODAO, COR LARANJA; MED. 1,40 LARGURA - TECIDO TIPO ALGODAO LISO, 100% ALGODAO, COR LARANJA; MED. 1,40 LARGURA, - TECIDO TIPO ALGODAO LISO, 100% ALGODAO, COR LARANJA; MED. 1,40 LARGURA - TECIDO TIPO ALGODAO LISO, 100% ALGODAO, COR LARANJA; MED. 1,40 LARGURA, - TECIDO TIPO ALGODAO, COMPOSTO 100% ALGODAO; NA COR AMARELO - TECIDO TIPO ALGODAO, COMPOSTO 100% ALGODAO; NA COR AMARELO; MED. 1,40 LARGURA., - TECIDO TIPO COTON LISO; 94% ALGODAO, 6% ELASTANO; COR BRANCO; MED. 1,60 LARGURA. - TECIDO TIPO COTON LISO; 94% ALGODAO, 6% ELASTANO; COR BRANCO; MED. 1,60 LARGURA., - TECIDO TIPO POPELINE, TELA 2X1, 100% ALGODÃO 1,40 M LARG. ESTAMPADO -TECIDO TIPO POPELINE; ARMAÇÃO TELA 2X1; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO; PESANDO 160 G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M LARG.; ESTAMPADO, DE PREDOMINÂNCIA NA COR AZUL-CLARO (UNIDADE: METRO), - TECIDO TIPO TRICOLINE DE ALGODAO LISO; 100% ALGODAO; MED. 1,40 LARGURA; COR VERDE - TECIDO TIPO TRICOLINE DE ALGODAO LISO; 100% ALGODAO; MED. 1,40 LARGURA; COR VERDE, - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMAÇÃO TELA, FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO; PESANDO APROX.125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO, - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO COM BOLINHAS BRANCAS; EM FUNDO AZUL MARINHO - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMACAO TELA, FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; PESANDO 125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM BOLINHAS BRANCA EM FUNDO AZUL MARINHO; UNIDADE METRO, - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO COM FLORES MIUDAS LILAS; FOLHAS VERDES; EM FUNDO BRANCO - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMACAO TELA, FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODAO; PESANDO 125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM FLORES MIUDAS LILAS E FOLHAS VERDES EM FUNDO BRANCO; UNIDADE METRO, - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO COM MACÃS VERDE MUSGO, VERDE MAÇÃ E COM FUNDO VERDE MAÇÃ CLARO - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMAçãO TELA, FIO 40/1 PENTEADO. COMPOSTO DE 100% ALGODãO; PESANDO 125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM MACãS VERDE MUSGO, VERDE MAçã E COM FUNDO VERDE MAçã CLARO, -TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMAçãO TELA, FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODãO; PESANDO 125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS COM O FUNDO BRANCO; UNIDADE METRO - - Compra de tecido para os cursos do Projeto Tesoura Encantada

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.011100000.76 - FICHA

387/201612927/0-09/08/2016 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 1.490,00, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Aquisição de galão de água para consumo desta Secretaria.

01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/02278/0-09/08/2016 20766 - MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.041,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços para abrigo de idosos de ambos os sexos de longa

permanência, conforme processo nº 4005167-11.2013.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - 2ª Vara Cível, dos idosos Sra. Severina do Nascimento Silva e seu esposo Sr. Paulo Augusto da Silva.

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.01.08.244.0013.2011.44905200.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.44905200.011100000.93 - FICHA

111/201613088/0-09/08/2016 22305 - ANA JULIA SCAGGION -ME PREGÃO PRESENCIAL 56/2016 420,00, - ARMARIO ALTO,FECHADO;02 PORTAS;EM MDP;DIM.1,60X80X50CM(AXLXP) - ARMÁRIO ALTO

FECHADO,CAIXA EM MDP 18MM;TAMPO SUPERIOR APROX.25MM;C/03 PRATELEIRAS INTERNAS;02 PORTAS COM CHAVE;DIMENSÕES APROX.1,60X80X50CM (AXLXP);COR PLATINA -Marca: GODOY MÓVEIS - - Aquisição de móveis planejados, lixeiras, cadeira empilhável, mesa para refeitório e poltrona reclinável, para uso em diversas Secretarias, com prazo de entrega previsto em até 20 (vinte) e 45(quarenta e cinco) dias.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.96 - FICHA

476/201616488/0-09/08/2016 19901 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 194,04

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO - PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 100 X 75CM, ABERTO, ESTERILIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO, PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DO PRODUTO EFABRICANTE. - Marca: JESUS TITO, - SABONETE LIQUIDO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, -SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS, FRAGRÂNCIA DE ERVA-DOCE, A BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ÁGUA, CACAMIDA DEA, PERFUME E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 05 LITROS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: GIRASSOL, - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: CLASS - - aquisiçãi de material de limpeza para utlização das salas de atendimento do CREAS. - 43.971-1

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.109 - FICHA

0/016770/0-09/08/2016 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 263,47, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. Sabes (Fundo Mun.

de Assist. Social). Comp. 08/2016. Pagamento de INSS - 16/09/2016.

01.06.02.08.244.0013.2138 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS01.06.02.08.244.0013.2138.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2138.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2138.33903000.015100000.121 - FICHA

450/201615932/0-09/08/2016 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 105/2015 1.275,42, - CARTUCHO DE TONER; HP; CÓD.49X; REF.Q5949X; PRETO - CARTUCHO DE TONER; HP;

CÓD.49X; REF.Q5949X; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP LaserJet 11603 / 1320 / 3390 / 3392, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.RENDIMENTO 6.000 PAGINAS. - Marca: DSI - Modelo: Q5949X - - Aquisição de toner para impressora do Viver.

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000015.150 - FICHA

400/201613128/0-09/08/2016 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 1.423,94

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - LANCHE FRIO COMPOSTO DE SALAME E QUEIJO PRATO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo prato (fatia com no mínimo 20 grs), 04 fatias de salame (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. -Marca: SALAME/TRÊS MARIAS, - LANCHE FRIO PRESUNTO E QUEIJO - Lanche frio composto de: 01 pão meio sal (50 grs), 02 fatias de queijo mussarela (fatia com no mínimo 20 grs), 02 fatias de presunto (fatia com no mínimo 20 grs), 02 rodelas de tomate e 01 folha de alface, embalado individualmente em saco de papel. - Marca: TRÊS MARIAS/SADIA - - Aquisição de lanches a serem utilizados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes - CRASJovem, pertencentes aos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro / CRAS Jd. Brasil, CRAS Pq. Corolla e CRAS Jd. São Conrado. -O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes "tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho" (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº109/20

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2002.33903900.011100000.204 - FICHA

142/201615526/0-09/08/2016 17237 - LACOIN COMERCIAL DE PANOS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.502,50, - SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO. - SERVICO DE LAVANDERIA; ROUPA/FIGURINO.

- - Serviço de lavagem e secagem dos figurinos utilizados nas peças de teatro da Secretária da Cultura. -Quantidade 150 peças OBS: Os figurinos foram levados pessoalmente em cada lavanderia para realização do orçamento.

150/201616668/0-09/08/2016 22343 - MARCIO JOSE R. VILLELA DE CASTRO ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.800,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Contratação para realização do evento JOGO DAS ARTES em Agosto, nesta cidade, dentro das programações da Secretaria da Cultura.

151/201616679/0-09/08/2016 22353 - KAREN DI PINO EWEL - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.789,00, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - -Contratação referente a filmagem,capitação de som e edição de filme do projeto Agosto das Artes, dentro dos projetos da Secretaria da Cultura.

01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33903600.011100000.212 - FICHA

154/201616673/0-09/08/2016 22352 - EMERSON CARLOS DE FREITAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.050,00

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache referente a apresentação de Danças Folcloricas Nordestina,nesta cidade, dentro das programações da Secretaria de Cultura

01.07.01.13.392.0050.2105.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000.214 - FICHA

0/016771/0-09/08/2016 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 185,20, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomo da Sec. da Cultura. Comp.

08/2016. Pagamento de INSS - 16/09/2016.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.255 - FICHA

121/20161882/0-09/08/2016 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 101/2015 5.037,64, - ELEMENTO CARVAO ATIVADO; 10 MICRA - ELEMENTO CARVAO ATIVADO; FABRICADO EM

CARVAO ATIVADO; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA; TEMPERATURA DO ELEMENTO 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 114,3MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25,4MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA; PESO APROX. DE 3 KG. - Marca: IND, - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; 20 MICRA; MEDINDO APROX. 25X110,3X505MM - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; FABRICADO EM POLIÉSTER PLISSADO LAVÁVEL; 20 MICRA; TEMPERATURA MÁXIMA DO ELEMENTO APROX. 52°C; DIÂMETRO EXTERNO AP ROX. 25MM; DIÂMETRO INTERNO APROX. 110,3MM; COMPRIMENTO APROX. 505MM; COM ENCAIXE PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES - Marca: IND, - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO AP ROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA. - Marca: IND, - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA; COMPR. 254MM - ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 254MM; CERTIFICADO FDA. - Marca: IND, - FILTRO DE AGUA; POLIPROPILENO; COMPLETO - FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DI MENSOES APROX. DE 311MM X 130MM (ALTURA-DIAMETRO). - Marca: IND, - FILTRO DE AGUA; POLIPROPILENO; COMPLETO; 8,6 BAR - FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIMENSOES APROX. DE 585MM X 130MM (ALTURA-DIAMETRO). -Marca: IND, - FILTRO DE AGUA; TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCACA EM POLIPROPILENOINJETADO(AZUL) - FILTRO DE ÁGUA; TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCAÇA EM POLIPROPILENO INJETADO(AZUL); ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO; CONEXÃO DE 1" BSP; PRESSÃO MÁXIMA APROX. DE 5 BAR; TEMPERATURA MÁXIMA DE 38°C; DIMENSÕES APROX. DE 606MM X 184MM (ALTURA-DIÂMETRO) - Marca: IND, - FILTRO DE AGUA; TIPO CARTUCHO; COMPLETO;PRESSAO MAX. APROX. 6.2 BAR. - FILTRO DE AGUA;TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCACA EM POLIPROPILENO INJETADO; ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXACAO; CONEXAO DE 1" OU 1.1/2" BSP; PRESSAO MAXIMA APROX. DE 6,2 BAR; TEMPERATURA MAXIMA DE 38°C; DIMENSOES APROX. DE 508MM X 184MM (ALTURA-DIAMETRO). - Marca: IND, - PECA DE REPOSICAO, REFIL FILTRO DE AGUA, C+3 ELEMENTO FINAL, PARA PURIFICADOR ATLANTIS,

(Página: 7 / 21)

ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO; REFIL FILTRO DE ÁGUA; C+3 ELEMENTO FINAL, TRIPLA FILTRAGEM DE CARVÃO ATIVADO; FABRICADO EM MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA; COMPLETO; DE ACORDO COM A PORTARIA 518/2004 MS, PARA USO EM PURIFICADOR DE ÁGUA ATLANTIS, COM SELO DO INMETRO - Marca: IBBL, - TANQUE, DE POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 104 LITROS - TANQUE; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO; ABERTURA SUPERIOR COM 2 1/2 POL. NPSM; MEDINDO MÍNIMO 13X54(DIAMETROXALTURA); CAPACIDADE PARA 104 LITROS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 10BAR, COM GARANTIA DO FABRICANTE; ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, COM PRAZO DE GARANTIA DO FABRICANTE - Marca: PH, - VALVULA, EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO, MODULO SUPERIOR DO ABRANDADOR CP213S OD - VALVULA; CONFECCIONADA EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO; USADA COMO MODULO SUPERIOR DO ABRANDADOR CP213S OD - Marca: KINÉTICO - - PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES

0/016545/0-09/08/2016 7462 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar.

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/05877/0-09/08/2016 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 28.398,60, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/0545/0-09/08/2016 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 698,08, - PAGAMENTO - - Pagamento de serviço Intragov. - A presente despesa não está vinculada a contrato

ou convênio.

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.022100011 - CONVÊNIO ESTADUAL - CRECHE JD BELA VISTA01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.022100011.1053 - FICHA

359/201613643/0-09/08/2016 21173 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 55/2016 2.030,00, - CARRO AUXILIAR PARA COZINHA, MODELO FDE CODIGO CA-01 - CARRO AUXILIAR PARA

COZINHA, MODELO FDE CÓDIGO CA-01; CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXA. - Marca: MAQMÓVEIS - - mobiliários FDE e demais itens, verba do estado

358/201613638/0-09/08/2016 21173 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 55/2016 17.650,00, - BERCO INFANTIL (COM COLCHAO), MODELO FDE CODIGO BC-01 - BERÇO INFANTIL (COM

COLCHÃO), MODELO FDE CÓDIGO BC-01; CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXA. - Marca: MAQMÓVEIS, - MURAL, MODELO FDE CODIGO MR-02 - MURAL, MODELO FDE CÓDIGO MR-02; CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXA. - Marca: MAQMÓVEIS - - mobiliários FDE e demais itens, verba do estado

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

464/201610789/0-09/08/2016 21520 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 90/2015 13.410,70, - CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA - CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA; CAIXA DE

EMENDA MINI-CEO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA APLICACAO EM CABOS OPTICOS AEREOS DE PEQUENA CAPACIDADE PARA REDE OPTICA DO TIPO FTTX; CONSTITUICAO DA CAIXA: FABRICADO EM PLASTICO DE ENGENHARIA, LEVE, DE PEQUENAS DIMENSOES E DE FACIL MANUSEIO, OCUPANDO POUCO ESPACO NA REDE AEREA; SISTEMAS DE SELAMENTO DA ENTRADA DE CABOS SAO POR MEIO DE TUBOS TERMOCONTRATEIS, PARA DIAMETRO DO CABO ENTRE 7 A 17 MM, CONSTITUIDAS DE TRES ENTRADAS CILINDRICAS; AS JUNCOES DA BASE COM A CUPULA SAO POR MEIO MECANICO DE FACIL MANUSEIO E SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTA ESPECIAL; UMA BANDEJA PARA ACOMODACAO DE EMENDA COM CAPACIDADE DE ATE 12 FUSOES; DIMENSOES DA CAIXA (C X L X A) 280 X 170 X 100 MM. - Marca: FURUKAWA - Modelo: FK-CEO-4M, - CARTAO PON - CARTAO PON; TAXA DE DADOS 1,25 GBIT/S, FIBRA OPTICA 1.3M FIBRA MONOMODO(SM9.5±1/125M); ITU-T G.652; COMPRIMENTO DE ONDA DOWNSTREAM 1480 TO 1500 NM; UPSTREAM 1260 TO 1360 NM; NÚMERO DE DISTRIBUICAO OPTICA MAXIMO 32 PORTAS; E O MESMO NUMERO DE ONU POR PIF; PORTA DE REDE; NÚMERO DE PORTAS 1 PORTA POR UNIDADE PIF; INTERFACE 100BASE-TX/1000BASE-T AUTO NEGOTIATION, AUTO MDIX; FLOW CONTROL FOR FULL DUPLEX; CONECTOR RJ-45; CABO UTP CATEGORIA 5E OU SUPERIOR; PORTA PON, NUMERO DE PORTAS 1 PORTA POR PIF; INTERFACE

(Página: 8 / 21)

1000BASE-PX20 DE ACORDO COM IEEE802.3AH; MODO DE TRANSMISSAO DOWNSTREAM ATE950 MBPS, UPSTREAM ATE 950 MBPS; CONECTOR SC/BIDI; CABO 1.3M SMF (SM9.5±1/125M) ITU-T G.652; COMPRIMENTO DE ONDA DE TRANSMISSAO 1490 NM; COMPRIMENTO DE ONDA DE RECEPCAO 1310 NM; LED, PIF, PWR, VERDE ACESO QUANDO LIGADO, EPONLNK VERDE PISCANDO QUANDO EPON OU PORTA LAN ESTÁ DESCONECTADA; ACESO QUANDO A PORTA PON E LAN ESTAO CONECTADAS; EPONACT VERDE ACESO QUANDO A PORTA PON ESTÁ TRANSMITINDO OU RE

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.291 - FICHA

0/016544/0-09/08/2016 9972 - REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção e desenvolvimento de atividades na EMEB Professora Maria Cecilia Ifanger.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.297 - FICHA

0/05879/0-09/08/2016 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 41.402,04, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/04939/0-09/08/2016 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 8/2015 5.071,50, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a para contratação de empresa especializada

para fornecimento de solução integrada de software, para uso nos Laboratórios de Informática das Unidades Escolares Municipais, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

122/20161880/0-09/08/2016 20826 - FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 101/2015 3.534,00, - SERVICO DE ANALISE QUIMICA - ANALISE QUIMICA DA AGUA, CONFORME DESCRITIVO:

EMITIR LAUDO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR COM AS INFORMAÇÕES DOS RESULTADOS DE CLORO RESIDUAL E MICROBIOLÓGICA (BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS, COLIFORMES FECAIS E COLIFORMES TOTAIS) - Marca: LAB, - SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA - SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AGUA; CONFORME DESCRITIVO: VISITA TRIMESTRAL PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA EFICIÊNCIA DOS DOS FILTROS ATRAVÉS DA MEDIÇÃO LOCAL DO CLORO RESIDUAL NA SAÍDA DOS FILTROS E CARVÃO ATIVADO, LAVAGEM DOS ELEMENTOS FILTRANTES PLISSADOS EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES; TROCA DAS VEDAÇÕES E O´RINGS QUANDO NECESSÁRIO; VERIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES E VAZAMENTOS LIMITADOS A ENTRADA/SAÍDA DOS FILTROS. VISITA SEMESTRAL PARA TROCA DE TODOS OS ELEMENTOS FILTRANTES DOS FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES; EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES DA SECRETARIA REQUISITANTE, - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRAT. DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA; REDUTOR DE NITRATO DUPLEX NR-213-OD AUTOMATICO. - - PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004.298 - FICHA

0/09847/0-09/08/2016 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO PRESENCIAL 89/2011 7.750,00

(Página: 9 / 21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - implantação de link de conectividade

01.09.02.12.361.0018.2035 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.09.02.12.361.0018.2035.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2035.33903900.012200000.313 - FICHA

247/20169899/0-09/08/2016 22249 - GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 27/2016 364,99, - SERVIÇO GRAFICO - CONTROLE RETIRADA DE LIVROS BIBLIOTECA - Formato 85 x 130 mm,

papel cartolina 180 gr/m² cor parda, 1 x 1 cor., - SERVICO GRAFICO - PAPEL TIMBRADO A4. -FORMATO 210 X 297 MM (A4), PAPEL SULFITE 75 GR/M2, 4 X 0 CORES; COM LOGO DA ADMINISTRACAO - - Contratação de empresa especializada para confecção de materiais gráficos, para atender diversas Secretarias, com prazo de cada entrega em até 15(quinze) dias.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.16.482.0036.2002.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903000.011100000.483 - FICHA

27/201613551/0-09/08/2016 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 268,35, - AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM

COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00)., - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - AGUA MINERAL S/GAS, COPO C/200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES E GALAO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MUNICIPES.

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903000.011100000.510 - FICHA

25/20168134/0-09/08/2016 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 186,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Compras de Galoes de Agua para consumo no PROCON e na Secretaria dos Negocios Juridicos.

01.15.01.04.122.0010.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903900.011100000.513 - FICHA

0/07036/0-09/08/2016 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 6.415,72, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.525 - FICHA

317/201610756/0-09/08/2016 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 337,50, - PAO FRANCES COM MARGARINA - PAO; FRANCES COM MARGARINA DE BOA QUALIDADE;

COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: SOFITELLI SADIA - - Aquisição de produtos alimenticios a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 26/2016 = Edital 40/2016 = Empresa Padaria e Confeitaria Nações Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

393/201613855/0-09/08/2016 20805 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 96/2015 468,00, - CAMISA MODELO POLO TRADICIONAL FEMININA, BABY LOOK, MANGA CURTA, TAM. 08. -

Camisa modelo polo tradicional feminina, baby look, manga curta em malha PV, com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor azul royal; tamanho 08. - Marca: JESUINO UNIFORMES - - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

01.16.01.15.451.0023.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903900.011100000.529 - FICHA

0/013850/0-09/08/2016 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 522,66

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais.

147/201613956/0-09/08/2016 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO CONVITE 20/2016 1.080,00, - PRESTACAO DE SERVICO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E START-UP DE EQUIPAMENTO

DE AR CONDICIONADO - PRESTACAO DE SERVICO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO E START-UP DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO - - Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, serviços de desinstalação, instalação e start-up de aparelhos de ar condicionado, com prazo de execução em até 15 (quinze) dias.

318/201610757/0-09/08/2016 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 336,00, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO

(COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - Marca: SADIA/TRÊS MARIAS - - Aquisição de produtos alimenticios a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão 26/2016 = Edital 40/2016 = Empresa Padaria e Confeitaria Nações Ltda."A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2051 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS01.16.02.15.451.0024.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2051.33903900.011100000.552 - FICHA

343/201612680/0-09/08/2016 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 6.840,00, - LOCACAO DIARIA DE GERADOR DE ENERGIA; 7,5 KVA, MONOFASICO - Locação diária de

unidade geradora de energia elétrica; a gasolina, capacidade de 7,5 kva, monofásico, 220 V. - Marca: PRAMAC, - LOCACAO DIARIA DE MARTELO ROMPEDOR; 30 JOULES. - Locação diária de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 1.700W; com força de impacto mínima de 30 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI, - LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA, ALT. 12 M - LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA,COM ALTURA DE TRABALHO DE 12 M, MOTOR ELÉTRICO,AUTOPROPELIDA, COM EXTENÇÃO DE PISO DE 1,25 M. - Marca: JLG, - LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA METÁLICA - LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA METÁLICA COM PISO ANTI DERRAPANTE PARA ANDAIME DE 1,00 METRO, CONJUNTO COM 03 PEÇAS - Marca: MECAN, - SERVIÇO DE LOCACAO MENSAL DE BETONEIRA, CAPACIDADE DE 400 L - Servico de locação mensal de equipamento de manutenção; betoneira;capacidade de 400 litros;com motor elétrico (trifásico ou monofásico) - Marca: MENEGOTTI - - Locação de equipamentos a ser utilizado por esta secretaria. - PREGÃO Nº 113/2015 - EDITAL Nº 167/2015 - FORNECEDOR = GONCALES & CIA LTDA -EPP . " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA ACONVÊNIO OU CONTRATO " .

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.596 - FICHA

1001/20167494/0-09/08/2016 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 379,95

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo no Almoxarifado central, Patrimonio, Combate a dengue, Laboratorio de próteses e Manutenção. - C 556 - Ata

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.601 - FICHA

0/015654/0-09/08/2016 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50, - PAGAMENTO - - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos

simplificados0/0

515/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,00, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057.1049 - FICHA

1835/201615826/0-09/08/2016 22345 - ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.388,70, - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE

PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO., - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO INDIVIDUAL - SERVIÇO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO INDIVIDUAL - - PARA HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SAUDE NO 15º AUDHOSP DE 13 A 16 DE SETEMBRO EM SAO PEDRO.PARA: ALICE T. NISHIMURA, MARCIA HELENA DE ALMEIDA, MARIA LUCIA FEITOSA DE LIMA. - C: 899 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO. - HOTEL: ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA; - NOME FANTASIA: HOTEL FAZENDA FONTE COLINA VERDE; - CNPJ: 49.631.344/0001-98; INSC ESTADUAL 651005102114; - RUA VERISSIMO PRADO, 1500, BAIRRO: CENTRO - SAO PEDRO- SP; CEP: 13.520-000

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903900.013100000.629 - FICHA

0/0519/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 520,00

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Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.653 - FICHA

1562/201615387/0-09/08/2016 17597 - BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 841,53, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, DOMINO DE PONTOS GRANDE, COM 28 PECAS -

DOMINO DE PONTOS GRANDE; CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDA E BAGUM PRETO COM PONTOS COLORIDOS; COMPOSTO POR 28 PECAS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 35X20CM CADA PECA; COM PONTOS COLORIDOS, ACONDICIONADO EM EM EMBALAGEM APROPRIADA; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 04 ANOS, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO: ADIVINHA QUEM É - JOGO DE TABULEIRO: ADIVINHA QUEM É; CONTENDO: 01 TABULEIRO, CARTAS; MOLDURA; PINOS DE CONTAGEM DE PONTOS; EMBALAGEM MEDINDO APROX. 29X23X42 CM. EDIÇÃO ESPECIAL., - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DE TABULEIRO: PERFIL JUNIOR VOL 2 - JOGO DE TABULEIRO: JOGO PERFIL JUNIOR VOL 2; EM CARTONADO LITOGRAFADO; COMPOSTO POR: 1 TABULEIRO, 390 CARTAS, 06 PEOES, 20 FICHAS VERMELHAS, 1 FICHA AMARELA, 05 FICHAS AZUIS, 01 FOLHETO DE REGRAS; PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 07 ANOS., - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO, JOGO DIDÁTICO SOLETRANDO NOVA ORTOGRAFIA - JOGO DIDÁTICO SOLETRANDO NOVA ORTOGRAFIA; MATERIAL CARTONADO; CONTENDO 1 TABULEIRO, 1 BARALHO, 1 DADO, 1 CONJUNTO DE ADESIVOS PARA O DADO, 24 MARCADORES E 1 FOLHETO DE REGRA. À PARTIR DE 8 ANOS., - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; JOGO ASSOCIANDO NUMEROS E QUANTIDADES; TURMA DA MONICA - Jogo associando números e quantidades; TURMA DA MONICA;contendo 10 placas de madeira, cada placa é dividida em 2 partes, uma representando o numeral e a outra a quantidade, fabricado em madeira reflorestada, contendo 20 peças., - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; JOGO TIPO UNO; TEMA: HOTWHEELS - JOGO DE CARTAS, EM PAPEL CARTONADO, BARALHO COM 108 CARTAS, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 7 ANOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; QUEBRA CABECA; BABY PUZZLE ;TURMA DA MONICA - BRINQUEDO EDUCATIVO; CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO; CONTENDO 1 QUEBRA CABEÇA DE 4 PEÇAS, 1 DE 6 PEÇAS, 1 DE 9 PEÇAS E 1 DE 12 PEÇAS;TIPO BABY PUZZLE; OU SIMILAR;PREFERENCIALMENTE TURMA DA MONICA, - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; QUEBRA-CABECA; TEMA: TURMA DA MONICA - QUEBRA-CABECA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COLORIDO, MEDINDO NO MINIMO 40X24X18CM, COM 120 PEÇAS PARA ENCAIXAR; FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 2 ANOS, ACONDICIONADO EM MOCHILA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO., - BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO;CONTENDO 1 BARALHO, 6 CANETAS, 7 QUADROS-BRANCO, 12 FICHAS CARTONADAS, 50 FIC - Jogo Educativo; Gênero Meninos e Meninas;Contendo 1 baralho, 6 canetas, 7 quadros-branco, 12 fichas cartonadas, 50 fichas injetadas, caixa para as fichas e manual de instruções;Dimensões aprox.da embalagem 23,0 x 35,5 x 6,5 cm;para 04 ou mais Participantes; Faixa Etária A partir de 8 anos;Garantia min. - 3 meses;Certificação Inmetro, - JOGO DE ONDE AS COISAS VEM,TIPO LOGICA E RACIOCINIO - Jogo de onde as coisas vem;tipo lógica e raciocínio;faixa etária recomendada; a partir de 4 anos;dimensões aprox. do produto: 37x4x20 cm; peso aproximado do produto: 1500g; cartonado, - JOGO DOMINO; JÁ SEI LER - Jogo Dominó já sei ler;contendo 36 cartelas ilustradas;confeccionado em papel-cartão; dimensões da embalagem aprox. - (L x A x P) 4 x 21,2 x 22,2 cm; com garantia min.03 meses - - Para uso nos setores de fonoaudiologia e terapia ocupacional. - C 750 - A presente despesa não esta vinculada a conv~enio ou contrato.

1785/201616321/0-09/08/2016 21627 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA - Produto descartável, estéril, em polietileno transparente, medindo 15 cm x 2,5 metros de comprimento, em forma tubular, sendo a sua dobra telescópica (envelopada) , envelope com abertura asséptica em papel de grau cirúrgico personalizado medindo 15 cm X 20 cm - - PARA USO NO CENTRO CIRURGICO. - C: 877 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.654 - FICHA

692/20164785/0-09/08/2016 21590 - A.F. FOOD S EIRELLI - ME PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 1.980,00, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: Chokinho, M. FruittKids, Vigor - - PARA O CAPS AD. -C: 366 - ATA.

936/20167297/0-09/08/2016 21590 - A.F. FOOD S EIRELLI - ME PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 220,00, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: Chokinho, M. FruittKids, Vigor - - Para consumo no Caps AD. - C 528 - Ata

1355/201611149/0-09/08/2016 22259 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 2.634,00, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: MATILAT/CAMP/PÃES PADOKA/QUALY - - Para consumo no Caps II e I. - C 661 - Ata

1344/201611150/0-09/08/2016 22259 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 1.580,40, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: MATILAT/CAMP/PÃES PADOKA/QUALY - - Para consumo no Caps AD III. - C 660 - Ata

1354/201611151/0-09/08/2016 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 697,20, - KIT ALIMENTAÇÃO, COM 3 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 suco de laranja, embalagem com

200 ml; - 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; - Biscoito sache com 50 gramas ( sendo 50 % da qualidade total doce e 50 % salgado ). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: VIGOR/LECO/CLUB SOCIAL - - Para consumo no Caps AD III. - C 660 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.654 - FICHA

965/20167376/0-09/08/2016 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2016 856,75

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para consumo no Upa 24hrs. - C 540 - Ata

1268/201610154/0-09/08/2016 22259 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 2.370,60, - KIT ALIMENTACAO 3 ITENS - Cada kit devera conter: - 01 achocolatado de 200 ml - 01 suco de

larranja, embalagem 200 ml - 02 paes franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos) - Os produtos deverao ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: MATILAT/CAMP/PÃES PADOKA/QUALY - - Para consumo no Upa 24hrs. - C 656 - Ata

1269/201610155/0-09/08/2016 22259 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 1.804,68, - KIT ALIMENTAÇÃO COM 2 ITENS DIET. - Cada Kit deverá conter: - 01 Suco de fruta diet, embalagem

com 200 ml - 01 pacote de biscoito salgado tipo integral, embalagem com 26g - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - Marca: ADES/PITSTOP/ - - Para consumo no Upa 24hrs - C 657 - Ata

1270/201610156/0-09/08/2016 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2016 780,08, - PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Para consumo no Upa 24hrs. - C 658 - Ata

1554/201612903/0-09/08/2016 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 19/2016 438,36, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: POLLY, - MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997 - Marca: COAMO - -Para consumo do Upa 24hrs. - C 777 - Ata

1503/201612740/0-09/08/2016 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 99/2015 1.800,00, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - Marca: ALB - - Para uso no Upa 24hrs. - C 757 - Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0517/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 46,79

(Página: 16 / 21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

0/0518/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,00, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

1836/201616318/0-09/08/2016 17979 - C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 530,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE LAUDOS DE CALIBRACAO - CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS MÉDICOS - - PARA CALIBRAÇÃO DE APARELHO AUDIOMETRO E IMITANCIOMETRO UTILIZADOS NO DEREFIM. - C: 770 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO. - CALIBRAÇÃO DE 1 APARELHO AUDIOMETRO DA MARCA MADSEM ITERA II; - 1 APARELHO AUDIOMETRO INTERACOUSTICS MOD AZ- 7, SEGUE DADOS DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000046.663 - FICHA

0/0689/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78,57, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada

para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

0/013836/0-09/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 9.984,00, - PAGAMENTO - - Internação de Ana Paula Lopes da Silva Aryosa (maior).PROCESSO 8845/16.

0/013838/0-09/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 9.984,00, - PAGAMENTO - - Internação de Fabiana Costa de Nascimento, PROCESSO 8848/16.

0/013839/0-09/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 4.992,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços para tratamento de dependência química para o paciente

Evandro Lazari (menor), PROCESSO 10129/16.

0/013841/0-09/08/2016 20760 - CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA L PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 1.664,00, - PAGAMENTO - - Internação de Sara Regina Ferreira, PROCESSO 9094/16.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.053000080.663 - FICHA

0/015653/0-09/08/2016 17861 - MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP PREGÃO PRESENCIAL 109/2015 1.931,50

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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador de energia, subestação e postos simplificados

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.673 - FICHA

0/0921/0-09/08/2016 17956 - LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTI PREGÃO PRESENCIAL 108/2014 2.880,00, - PAGAMENTO - - contratação de empresa especializada para realização de exames de

polissonografia, para atender pacientes da Rede Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 (doze) meses0/0

10209/0-09/08/2016 20071 - CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, - PAGAMENTO - - prestação de serviços para tratamento/acompanhamento terapêutico, conforme processo nº 248.01.2012.015308-6 - Comarca de Indaiatuba - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, do menor Vinicius Botelho da Silva.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.684 - FICHA

1757/201615568/0-09/08/2016 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2016 114.315,00, - INSULINA GLARGINA 100 UI/ML,INJ,CARPULE VD 3 ML - INSULINA GLARGINA;

CONCENTRAçAO/DOSAGEM DE 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM CARPULE VD 3 ML.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA SUBCUTANEA; TIPO PROLONGADA - Marca: LANTUS - Modelo: REFIL 3 ML - Fabricante: SANOFI-AVENTIS - - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 863 - ATA.

1789/201615650/0-09/08/2016 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 133/2015 4.964,96, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 891 - ATA.

1838/201615816/0-09/08/2016 17468 - GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 133/2015 5.873,51, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE

MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. - C: 884 - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903900.013100000.694 - FICHA

0/015837/0-09/08/2016 10716 - INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARM OUTROS/NÃO APLICÁVEL 208,00

(Página: 18 / 21)

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Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - PAGAMENTO - - 1.1.O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em: instalação de câmeras de monitoramento; implantação de sistema de segurança, através de monitoramento por câmaras; serviços de monitoramento mensal de alarme; serviço de vigilância/segurança e proteção patrimonial, sistema de alarme e monitoramento de cerca elétrica, incluindo manutenção, conforme descrição constante no Anexo I do Pregão Presencial nº 125/15.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903000.053000048.719 - FICHA

1792/201615715/0-09/08/2016 17321 - DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL 490,00, - REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,CX.C/12US.350ML CADA - REFRIGERANTE;

COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO ACUCAR,EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78) - - PARA ATENDER FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NAS CAMPANHAS CONTA A RAIVA. - C: 888 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTÁ VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.749 - FICHA

0/016692/0-09/08/2016 18071 - MICHAEL DE FARIA ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miúdas de

pronto pagamento.

01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.751 - FICHA

0/016693/0-09/08/2016 18071 - MICHAEL DE FARIA ANDRADE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00

(Página: 19 / 21)

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Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesa miúdas de pronto pagamento.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.755 - FICHA

586/201616527/0-09/08/2016 22114 - ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E PREGÃO PRESENCIAL 140/2015 20.000,00, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FORD na previsão., - Aquisição de

peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca VOLKSWAGEN na previsão., - Aquisição de peças ORIGINAIS para veículos PESADOS da marca MERCEDES BENZ na previsão. - - Aquisição de peças para veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903900.011100000.761 - FICHA

477/201612819/0-09/08/2016 11308 - GONCALES & CIA LTDA EPP. PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 2.640,00, - LOCACAO DIARIA DE GERADOR DE ENERGIA; 7,5 KVA, MONOFASICO - Locação diária de

unidade geradora de energia elétrica; a gasolina, capacidade de 7,5 kva, monofásico, 220 V. - Marca: PRAMAC, - LOCACAO DIARIA DE MARTELO ROMPEDOR; 30 JOULES. - Locação diária de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 1.700W; com força de impacto mínima de 30 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI, - LOCACAO DIARIA DE MARTELO ROMPEDOR; 60 JOULES. - Locação diária de martelo rompedor elétrico para serviços pesados em concreto e alvenaria; potência mínima de 2.000W; com força de impacto mínima de 60 joules; tensão de 220 V. - Marca: HILTI - - Pra manutenção de praças areas verdes deste municipio. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903000.011100000.780 - FICHA

568/201615945/0-09/08/2016 10512 - TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA PREGÃO PRESENCIAL 62/2015 1.190,00

(Página: 20 / 21)

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Data: 11/08/2016 07:58:28Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, - COPO PLASTICO COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), CAP. 50ML, BRANCO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIPROPILENO(PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA

531/201615423/0-09/08/2016 20805 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 96/2015 1.188,00, - CAMISA MODELO POLO TRADICIONAL FEMININA, BABY LOOK, MANGA CURTA, TAM. 07. -

Camisa modelo polo tradicional feminina, baby look, manga curta em malha PV; com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor azul royal; tamanho 07. - Marca: JESUINO UNIFORMES, - CAMISA MODELO POLO TRADICIONAL FEMININA, BABY LOOK, MANGA CURTA, TAM. 08. - Camisa modelo polo tradicional feminina, baby look, manga curta em malha PV, com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor azul royal; tamanho 08. - Marca: JESUINO UNIFORMES, - CAMISA POLO ; FEMININA,BABY LOOK, MANGA CURTA, TAM.02; MALHA PV - Camisa modelo polo; tradicional feminina, baby look, manga curta; em malha PV , com bordado SEMURB no bolso esquerdo, na cor azul royal; tamanho 02. - Marca: JESUINO UNIFORMES - - Aquisição de uniformes para uso dos funcionarios desta secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

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INDAIATUBA, 09 de Agosto de 2016

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

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