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Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI Nº 11.274 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012. Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o Exercício de 2013, e dá outras providências. VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de São José do Rio Preto para o exercício de 2013 estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, nos termos do artigo 165, § 5° da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais normas, tais como Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos, organizações sociais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; III – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Art. 2º - A receita total do Ente Municipal considerando orçamento fiscal da seguridade social e de investimentos já com as devidas deduções legais apresenta o montante de R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme demonstração abaixo: Orçamento Fiscal está fixado em 974.068.000,00 Orçamento da Seguridade Social em 317.445.566,00 TOTAL 1.291.513.566,00 Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo Resumo Geral da Receita. R$ Receitas Correntes 1.070.266.366,00 Receitas de Capital 240.880.900,00 Receitas Correntes Intra-Orçamentária 48.324.700,00 (-) Total Retenções 67.958.400,00

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Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE

LEI Nº 11.274 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o Exercício de 2013, e dá outras providências. VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de São José do Rio Preto para o exercício de 2013 estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, nos termos do artigo 165, § 5° da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais normas, tais como Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos, organizações sociais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; III – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Art. 2º - A receita total do Ente Municipal considerando orçamento fiscal da seguridade social e de investimentos já com as devidas deduções legais apresenta o montante de R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme demonstração abaixo: Orçamento Fiscal está fixado em 974.068.000,00 Orçamento da Seguridade Social em 317.445.566,00 TOTAL 1.291.513.566,00 Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo Resumo Geral da Receita. R$ Receitas Correntes 1.070.266.366,00

Receitas de Capital 240.880.900,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentária 48.324.700,00

(-) Total Retenções 67.958.400,00

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TOTAL GERAL LÍQUIDO DA RECEITA CONSOLIDADO 2013 1.291.513.566,00 RECEITAS: R$ ADMINISTRAÇÃO DIRETA(BRUTA) 1.133.267.066,00 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 226.204.900,00 EMCOP 7.084.900,00 RIOPRETOPREV 87.964.000,00 SEMAE 131.156.000,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO DA RECEITA BRUTA 1.359.471.966,00 ( - ) RETENÇÕES 67.958.400,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO DA RECEITA LÍQUIDA 1.291.513.566,00 Art. 3º - A despesa será realizada na forma especificada no quadro de DESPESA POR SECRETARIA, que apresenta o seguinte desdobramento: I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA: R$

01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

2.807.000,00

01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

131.932.000,00

01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10.627.000,00

01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

19.848.376,00

01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

56.513.000,00

01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

15.971.000,00

01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

238.960.190,00

01.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

10.538.000,00

01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

254.806.000,00

01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

231.872.000,00

01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.381.000,00

01.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

746.000,00

01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1.261.500,00

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01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO

1.082.000,00

01.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

4.600.000,00

01.16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

31.721.000,00

01.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.600,00

01.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA

23.201.000,00

01.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

14.416.000,00

01.20 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLITICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

996.000,00

01.21 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

1.453.000,00

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.055.735.666,00 II - CÂMARA MUNICIPAL: 02.01 CÂMARA MUNICIPAL

14.868.000,00 § 1º – Os orçamentos da despesa da Administração Indireta serão constituídos conforme segue: III – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 03.01 EMCOP

10.110.900,00 04.01 RIOPRETOPREV

87.964.000,00 05.01 SEMAE

122.835.000,00 TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 220.909.900,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 1.291.513.566,00 § 2º - Os orçamentos de investimentos das Empresas Públicas Independentes serão constituídos nos montantes de R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais), conforme segue: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO ......................................................... R$ 1.500.000,00 EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS............................ R$ 4.000.000,00 Art. 4º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, seus Órgãos, Organizações Sociais e Fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$317.445.566,00 (trezentos e dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e seis reais ) assim discriminados:

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08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

20.445.376,00

09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 58.040.000,00

10 – SAÚDE 238.960.190,00

TOTAL 317.445.566,00 Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta e Indireta, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada por esta Lei, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade, se necessário. Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no artigo 5º desta Lei os créditos adicionais suplementares: I – abertos com recursos da Reserva de Contingência, nos termos da legislação em vigor; II – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes à amortização e juros da dívida pública; III – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios; IV – destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal civil e encargos sociais, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, Parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 7º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto autorizada a suplementar mediante ato próprio e sem onerar o limite estabelecido no artigo 5º desta Lei as dotações do Órgão, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, desde que sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade se necessário. Parágrafo Único – As exclusões previstas no artigo 6º desta Lei aplicam-se, no que couber, ao órgão de que trata este artigo. Art. 8º - Ficam as entidades da Administração Indireta autorizadas a abrir por ato próprio créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no artigo 5º desta Lei, calculado sobre o valor consignado e individualmente considerado para cada Autarquia e Empresa, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade, se necessário. § 1º - As exclusões previstas no artigo 6º desta Lei aplicam-se, no que couber, a cada entidade. § 2º - Os pedidos de adequação orçamentária a que se refere o caput deste artigo deverão ser analisados previamente pela Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Secretaria de Fazenda. Art. 9º – O plano de investimento constante do orçamento participativo elaborado para o exercício de 2013 e integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias será atendido observando-se as disponibilidades financeiras do Município. Art. 10 – Fica incorporada na presente Lei e respectivos anexos, a meta e ação administrativa, aprovada através de emenda do Poder Executivo, conforme específica abaixo: I - Acrescenta ao seu Anexo 2 – Consolidado por Natureza da Despesa Sintético – bem como aos correspondentes desdobramentos funcionais programáticos por órgãos referidos nos demais anexos, da dotação para atendimento das despesas com diárias, em observância à Estrutura de Códigos AUDESP, conforme a seguinte codificação: 3.3.9.0.14.00 – DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL

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Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2012. VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

01

04

05

06

LEGISLATIVA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

1.050.000,00

22.710.000,00

0,00

0,00

13.818.000,00

201.552.600,00

123.000,00

895.000,00

14.868.000,00

224.262.600,00

123.000,00

895.000,00

01

04

04

04

04

04

05

06

Processo Legislativo

Gestão Governamental

Gestão Governamental

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Políticas De Gênero, Etnia E Participação Cidadã

Gestão Governamental

Pmat - Programa De Modernização Da AdministraçãoTributária

Gestão Ciência, Tecnologia E Inovação

Divulgação Oficial

Gestão Governamental

Gestão Governamental

1.050.000,00

150.000,00

452.000,00

13.011.000,00

9.097.000,00

0,00

0,00

0,00

13.818.000,00

246.000,00

173.893.600,00

24.997.000,00

40.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

14.868.000,00

396.000,00

174.345.600,00

38.008.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

01

04

04

04

04

04

04

04

04

05

06

0001

0002

0002

0107

0109

0002

0124

0123

0048

0002

0002

031

121

122

122

122

123

123

126

131

153

182

AÇÃO LEGISLATIVA

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEFESA TERRESTRE

DEFESA CIVIL

1.050.000,00

150.000,00

450.000,00

0,00

2.000,00

0,00

13.011.000,00

9.097.000,00

0,00

0,00

0,00

13.818.000,00

246.000,00

172.386.600,00

518.000,00

989.000,00

24.997.000,00

0,00

40.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

14.868.000,00

396.000,00

172.836.600,00

518.000,00

991.000,00

24.997.000,00

13.011.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

031

121

122

123

126

131

153

182

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

08

09

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

54.000,00

0,00

20.385.376,00

58.040.000,00

20.439.376,00

58.040.000,00

06

08

08

08

08

09

Defesa Contra Sinistros

Assistência Ao Idoso

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Assistência À Criança E Ao Adolescente

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Governamental

Programa De Gestão Das Ações Da Assistência Social -GeralVerbas Parlamentares

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Governamental

0,00

0,00

0,00

1.000,00

53.000,00

0,00

895.000,00

1.982.000,00

726.636,00

8.717.200,00

8.959.540,00

58.040.000,00

895.000,00

1.982.000,00

726.636,00

8.718.200,00

9.012.540,00

58.040.000,00

06

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09

0005

0090

0110

0121

0110

0121

0010

0110

0121

0002

0080

0083

0110

0121

0002

182

241

241

241

242

242

243

243

243

244

244

244

244

244

272

DEFESA CIVIL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

51.000,00

1.000,00

0,00

881.000,00

3.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

4.729.500,00

3.391.700,00

496.000,00

72.400,00

61.000,00

5.449.890,00

2.880.250,00

58.040.000,00

881.000,00

3.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

4.730.500,00

3.391.700,00

497.000,00

72.400,00

61.000,00

5.500.890,00

2.881.250,00

58.040.000,00

182

241

242

243

244

272

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

10

11

12

SAÚDE

TRABALHO

EDUCAÇÃO

4.103.000,00

0,00

5.508.000,00

234.852.190,00

1.448.000,00

249.293.000,00

238.955.190,00

1.448.000,00

254.801.000,00

10

10

10

10

10

10

10

11

12

12

Gestão Do Sus

Investimentos

Atenção Básica

Média E Alta Complexidade

Assistência Farmacêutica

Vigilância Em Saúde

Vigilância Em Saúde

Suplementação Alimentar

Fomento Ao Trabalho

Gestão Da Educação Básica

4.103.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.371.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

110.474.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

10

10

10

10

10

10

10

10

11

12

0118

0125

0115

0116

0119

0117

0117

0120

0013

0112

122

122

301

302

303

304

305

306

334

122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ATENÇÃO BÁSICA

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

FOMENTO AO TRABALHO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0,00

4.103.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.371.000,00

0,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

106.371.000,00

4.103.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

122

301

302

303

304

305

306

334

122

306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 9: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 4

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

13

14

15

CULTURA

DIREITOS DA CIDADANIA

URBANISMO

200.000,00

0,00

139.696.000,00

4.395.000,00

51.000,00

24.827.000,00

4.595.000,00

51.000,00

164.523.000,00

12

12

12

12

12

13

14

15

Gestão Da Educação Básica

Gestão Do Fundeb

Gestão Da Educação Básica

Gestão Da Educação Básica

Gestão Do Fundeb

Gestão Da Educação Básica

Gestão Da Educação Básica

Divulgação Oficial

Gestão Do Desenvolvimento Cultural

Gestão Governamental

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Governamental

0,00

5.002.000,00

0,00

506.000,00

0,00

200.000,00

0,00

250.000,00

18.692.000,00

117.812.000,00

4.580.000,00

99.176.000,00

175.000,00

4.395.000,00

51.000,00

2.854.000,00

18.692.000,00

122.814.000,00

4.580.000,00

99.682.000,00

175.000,00

4.595.000,00

51.000,00

3.104.000,00

12

12

12

12

12

12

12

13

13

14

14

15

0112

0106

0112

0112

0106

0112

0112

0048

0054

0002

0110

0002

306

361

361

362

365

365

367

392

392

422

422

122

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO ESPECIAL

DIFUSÃO CULTURAL

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

0,00

1.000.000,00

4.002.000,00

0,00

501.000,00

5.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

250.000,00

18.692.000,00

69.018.000,00

48.794.000,00

4.580.000,00

51.081.000,00

48.095.000,00

175.000,00

100.000,00

4.295.000,00

50.000,00

1.000,00

798.000,00

18.692.000,00

70.018.000,00

52.796.000,00

4.580.000,00

51.582.000,00

48.100.000,00

175.000,00

100.000,00

4.495.000,00

50.000,00

1.000,00

1.048.000,00

306

361

362

365

367

392

422

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 10: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 5

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

16

17

18

20

HABITAÇÃO

SANEAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL

AGRICULTURA

8.922.400,00

118.375.000,00

2.200.000,00

2.000,00

2.445.000,00

39.260.000,00

29.153.000,00

739.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

741.000,00

15

15

15

16

17

18

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Gestão Governamental

Obras De Infra-Estrutura Urbana

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Sistema De Ampliação E Recuperação Da Infraestrutura

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Gestão Do Desenvolvimento Habitacional

Gestão Governamental

Obras De Infra-Estrutura Urbana

Gestão Dos Investimentos Do Semae

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

250.000,00

139.446.000,00

0,00

8.922.400,00

118.375.000,00

2.200.000,00

2.854.000,00

19.963.000,00

2.010.000,00

2.445.000,00

39.260.000,00

29.153.000,00

3.104.000,00

159.409.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

15

15

15

15

15

15

15

16

17

17

17

18

18

0108

0002

0099

0107

0108

0126

0108

0050

0002

0099

0114

0107

0108

122

451

451

451

451

451

452

482

512

512

512

542

542

ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFRA-ESTRUTURA URBANA

SERVIÇOS URBANOS

HABITAÇÃO URBANA

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CONTROLE AMBIENTAL

0,00

2.950.000,00

120.066.000,00

1.100.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

0,00

8.922.400,00

0,00

81.600.000,00

36.775.000,00

2.200.000,00

0,00

2.056.000,00

12.750.000,00

6.898.000,00

315.000,00

0,00

0,00

2.010.000,00

2.445.000,00

37.460.000,00

0,00

1.800.000,00

27.283.000,00

1.870.000,00

2.056.000,00

15.700.000,00

126.964.000,00

1.415.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

37.460.000,00

81.600.000,00

38.575.000,00

29.483.000,00

1.870.000,00

122

451

452

482

512

542

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 11: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 6

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

22

23

26

27

28

INDÚSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

44.000,00

175.000,00

1.500.000,00

1.440.000,00

0,00

693.000,00

165.000,00

21.696.000,00

14.526.000,00

120.000,00

737.000,00

340.000,00

23.196.000,00

15.966.000,00

39.503.000,00

20

20

22

23

26

26

27

27

28

Gestão Agropecuária

Gestão Em Abastecimento

Gestão Do Desenvolvimento Econômico

Gestão Do Turismo

Gestão Do Fundo Municipal De Trânsito

Gestão Governamental

Fomento Ao Esporte

Fomento Ao Esporte

Operações Especiais

2.000,00

0,00

44.000,00

175.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

248.000,00

491.000,00

693.000,00

165.000,00

8.350.000,00

13.346.000,00

53.000,00

14.473.000,00

0,00

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

20

20

22

23

26

26

27

27

28

0049

0122

0111

0053

0100

0002

0017

0017

0000

601

605

661

695

244

782

811

813

843

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

ABASTECIMENTO

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

TURISMO

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DESPORTO DE RENDIMENTO

LAZER

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

2.000,00

0,00

44.000,00

175.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

248.000,00

491.000,00

693.000,00

165.000,00

8.350.000,00

13.346.000,00

53.000,00

14.473.000,00

0,00

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

601

605

661

695

244

782

811

813

843

0,00

0,00

0,00

0,00

39.383.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.883.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.883.000,00

Page 12: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Fun-ção

Pro-gr.

Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.

TOTAL

GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 7

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Exercício de 2013OperaçõesEspeciais

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 27.674.000,00 0,00 27.674.000,00

28

28

99

99

Operações Especiais

Operações Especiais

Reserva De Contingência

Reserva De Contingência

0,00

0,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

8.620.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

28

28

99

99

0000

0000

9999

9999

845

846

997

999

TRANSFERÊNCIAS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

8.620.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

333.653.400,00 918.477.166,00 1.291.513.566,00TOTAL DAS FUNÇÕES :

845

846

997

999

0,00

1.000.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

39.383.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

01

04

05

06

08

LEGISLATIVA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

14.868.000,00

224.262.600,00

123.000,00

895.000,00

20.439.376,00

14.868.000,00

224.262.600,00

123.000,00

895.000,00

20.439.376,00

01

04

04

04

04

04

05

06

08

Processo Legislativo

Gestão Governamental

Gestão Governamental

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Políticas De Gênero, Etnia E Participação Cidadã

Gestão Governamental

Pmat - Programa De Modernização Da AdministraçãoTributária

Gestão Ciência, Tecnologia E Inovação

Divulgação Oficial

Gestão Governamental

Gestão Governamental

Defesa Contra Sinistros

Assistência Ao Idoso

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

14.868.000,00

396.000,00

174.345.600,00

38.008.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

1.982.000,00

14.868.000,00

396.000,00

174.345.600,00

38.008.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

1.982.000,00

01

04

04

04

04

04

04

04

04

05

06

06

08

08

0001

0002

0002

0107

0109

0002

0124

0123

0048

0002

0002

0005

0090

0110

031

121

122

122

122

123

123

126

131

153

182

182

241

241

AÇÃO LEGISLATIVA

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEFESA TERRESTRE

DEFESA CIVIL

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

14.868.000,00

396.000,00

172.836.600,00

518.000,00

991.000,00

24.997.000,00

13.011.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

881.000,00

3.000,00

183.000,00

14.868.000,00

396.000,00

172.836.600,00

518.000,00

991.000,00

24.997.000,00

13.011.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

881.000,00

3.000,00

183.000,00

031

121

122

123

126

131

153

182

241

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

09

10

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

58.040.000,00

238.955.190,00

58.040.000,00

238.955.190,00

08

08

08

08

09

10

10

10

10

10

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Assistência À Criança E Ao Adolescente

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Governamental

Programa De Gestão Das Ações Da Assistência Social -GeralVerbas Parlamentares

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial

Gestão Governamental

Gestão Do Sus

Investimentos

Atenção Básica

Média E Alta Complexidade

Assistência Farmacêutica

Vigilância Em Saúde

1.982.000,00

726.636,00

8.718.200,00

9.012.540,00

58.040.000,00

110.474.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

1.982.000,00

726.636,00

8.718.200,00

9.012.540,00

58.040.000,00

110.474.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

09

10

10

10

10

10

10

0121

0110

0121

0010

0110

0121

0002

0080

0083

0110

0121

0002

0118

0125

0115

0116

0119

0117

241

242

242

243

243

243

244

244

244

244

244

272

122

122

301

302

303

304

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ATENÇÃO BÁSICA

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

4.730.500,00

3.391.700,00

497.000,00

72.400,00

61.000,00

5.500.890,00

2.881.250,00

58.040.000,00

106.371.000,00

4.103.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

4.730.500,00

3.391.700,00

497.000,00

72.400,00

61.000,00

5.500.890,00

2.881.250,00

58.040.000,00

106.371.000,00

4.103.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

1.349.000,00

241

242

243

244

272

122

301

302

303

304

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

11

12

13

14

TRABALHO

EDUCAÇÃO

CULTURA

DIREITOS DA CIDADANIA

1.448.000,00

254.801.000,00

4.595.000,00

51.000,00

1.448.000,00

254.801.000,00

4.595.000,00

51.000,00

10

10

11

12

12

12

12

12

12

13

14

Vigilância Em Saúde

Suplementação Alimentar

Fomento Ao Trabalho

Gestão Da Educação Básica

Gestão Da Educação Básica

Gestão Do Fundeb

Gestão Da Educação Básica

Gestão Da Educação Básica

Gestão Do Fundeb

Gestão Da Educação Básica

Gestão Da Educação Básica

Divulgação Oficial

Gestão Do Desenvolvimento Cultural

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

122.814.000,00

4.580.000,00

99.682.000,00

175.000,00

4.595.000,00

51.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

122.814.000,00

4.580.000,00

99.682.000,00

175.000,00

4.595.000,00

51.000,00

10

10

11

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

0117

0120

0013

0112

0112

0106

0112

0112

0106

0112

0112

0048

0054

305

306

334

122

306

361

361

362

365

365

367

392

392

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

FOMENTO AO TRABALHO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO ESPECIAL

DIFUSÃO CULTURAL

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

70.018.000,00

52.796.000,00

4.580.000,00

51.582.000,00

48.100.000,00

175.000,00

100.000,00

4.495.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

70.018.000,00

52.796.000,00

4.580.000,00

51.582.000,00

48.100.000,00

175.000,00

100.000,00

4.495.000,00

305

306

334

122

306

361

362

365

367

392

422

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 4

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

15

16

17

18

20

URBANISMO

HABITAÇÃO

SANEAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL

AGRICULTURA

164.523.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

741.000,00

164.523.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

741.000,00

14

15

15

15

16

17

18

Gestão Governamental

Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica

Gestão Governamental

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Gestão Governamental

Obras De Infra-Estrutura Urbana

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Sistema De Ampliação E Recuperação Da Infraestrutura

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

Gestão Do Desenvolvimento Habitacional

Gestão Governamental

Obras De Infra-Estrutura Urbana

Gestão Dos Investimentos Do Semae

Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo

Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais

51.000,00

3.104.000,00

159.409.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

51.000,00

3.104.000,00

159.409.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

157.635.000,00

31.353.000,00

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

16

17

17

17

18

18

0002

0110

0002

0108

0002

0099

0107

0108

0126

0108

0050

0002

0099

0114

0107

0108

422

422

122

122

451

451

451

451

451

452

482

512

512

512

542

542

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFRA-ESTRUTURA URBANA

SERVIÇOS URBANOS

HABITAÇÃO URBANA

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CONTROLE AMBIENTAL

50.000,00

1.000,00

1.048.000,00

2.056.000,00

15.700.000,00

126.964.000,00

1.415.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

37.460.000,00

81.600.000,00

38.575.000,00

29.483.000,00

1.870.000,00

50.000,00

1.000,00

1.048.000,00

2.056.000,00

15.700.000,00

126.964.000,00

1.415.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

37.460.000,00

81.600.000,00

38.575.000,00

29.483.000,00

1.870.000,00

422

122

451

452

482

512

542

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 5

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

22

23

26

27

28

INDÚSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

737.000,00

340.000,00

23.196.000,00

15.966.000,00

39.503.000,00

737.000,00

340.000,00

23.196.000,00

15.966.000,00

39.503.000,00

20

20

22

23

26

26

27

27

28

28

28

Gestão Agropecuária

Gestão Em Abastecimento

Gestão Do Desenvolvimento Econômico

Gestão Do Turismo

Gestão Do Fundo Municipal De Trânsito

Gestão Governamental

Fomento Ao Esporte

Fomento Ao Esporte

Operações Especiais

Operações Especiais

Operações Especiais

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

20

20

22

23

26

26

27

27

28

28

28

0049

0122

0111

0053

0100

0002

0017

0017

0000

0000

0000

601

605

661

695

244

782

811

813

843

845

846

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

ABASTECIMENTO

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

TURISMO

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DESPORTO DE RENDIMENTO

LAZER

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

TRANSFERÊNCIAS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

250.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

601

605

661

695

244

782

811

813

843

845

846

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Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos

Fun-ção

Pro-gr.

Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL

GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 6

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 27.674.000,00 27.674.000,00

99

99

Reserva De Contingência

Reserva De Contingência

25.624.000,00

2.050.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

99

99

9999

9999

997

999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

25.624.000,00

2.050.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

1.291.513.566,00 0,00 1.291.513.566,00TOTAL DAS FUNÇÕES :

997

999

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01

04 05 06 08 14

04 28

04 28

04 08 14

04 28

04 27

04 10

04 99

04 12

04 15 17

04

04 20

04 16

ADMINISTRAÇÃODEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICAASSISTÊNCIA SOCIALDIREITOS DA CIDADANIA

ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃOASSISTÊNCIA SOCIALDIREITOS DA CIDADANIA

ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS

ADMINISTRAÇÃODESPORTO E LAZER

ADMINISTRAÇÃOSAÚDE

ADMINISTRAÇÃORESERVA DE CONTINGÊNCIA.

ADMINISTRAÇÃOEDUCAÇÃO

ADMINISTRAÇÃOURBANISMOSANEAMENTO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃOAGRICULTURA

ADMINISTRAÇÃOHABITAÇÃO

1.142.000,00 123.000,00 895.000,00 597.000,00 50.000,00

123.932.000,00 8.000.000,00

627.000,00 10.000.000,00

5.000,00 19.842.376,00

1.000,00

38.013.000,00 18.500.000,00

5.000,00 15.966.000,00

5.000,00 238.955.190,00

9.538.000,00 1.000.000,00

5.000,00 254.801.000,00

5.000,00 150.267.000,00 81.600.000,00

2.381.000,00

5.000,00 741.000,00

5.000,00 1.256.500,00

2.807.000,00

131.932.000,00

10.627.000,00

19.848.376,00

56.513.000,00

15.971.000,00

238.960.190,00

10.538.000,00

254.806.000,00

231.872.000,00

2.381.000,00

746.000,00

1.261.500,00

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1.055.735.666,00Unid. Orçam.

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01

04 22 23

04 13

04 15 18

04

04 26

04 15 18

04

04 11

ADMINISTRAÇÃOINDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃOCULTURA

ADMINISTRAÇÃOURBANISMOGESTÃO AMBIENTAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃOTRANSPORTE

ADMINISTRAÇÃOURBANISMOGESTÃO AMBIENTAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃOTRABALHO

5.000,00 737.000,00 340.000,00

5.000,00 4.595.000,00

523.000,00 1.715.000,00

29.483.000,00

3.600,00

5.000,00 23.196.000,00

5.000,00 12.541.000,00 1.870.000,00

996.000,00

5.000,00 1.448.000,00

1.082.000,00

4.600.000,00

31.721.000,00

3.600,00

23.201.000,00

14.416.000,00

996.000,00

1.453.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, PESSOA COMDEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

14

15

16

17

18

19

20

21

1.055.735.666,00Unid. Orçam.

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 02

01 LEGISLATIVA 14.868.000,00 14.868.000,00CÂMARA MUNICIPAL 02

14.868.000,00Unid. Orçam.

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 4

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP 03

16 HABITAÇÃO 10.110.900,00 10.110.900,00EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 03

10.110.900,00Unid. Orçam.

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 5

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO 04

04 09 28 99

ADMINISTRAÇÃOPREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGÊNCIA.

2.680.000,00 58.040.000,00 1.620.000,00

25.624.000,00

87.964.000,00REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 04

87.964.000,00Unid. Orçam.

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Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 6

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Exercício de 2013

Versão 29/09/2011 11:15

ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 05

04 17 28 99

ADMINISTRAÇÃOSANEAMENTOENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGÊNCIA.

44.367.000,00 76.035.000,00 1.383.000,00 1.050.000,00

122.835.000,00SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 05

122.835.000,00

1.291.513.566,00TOTAL GERAL

Unid. Orçam.

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 1

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO

1.121.000,00

0080

0001

0002

0003

0004

0713

0005

0934

0935

01.001.0412200022.24333901401000000

01.001.0412200022.24333903001000000

01.001.0412200022.24333903601000000

01.001.0412200022.24333903901000000

01.001.0412200022.24333913901000000

01.001.0412200022.24344905101000000

01.001.0412200022.24344905201000000

01.001.0824401101.10744504201000000

01.001.0824401102.24133504301000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

5.000,00

100.000,00

400.000,00

500.000,00

5.000,00

10.000,00

1.000,00

50.000,00

50.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

1.121.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 2

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: TIRO DE GUERRA

123.000,00

0007

0008

0009

0010

0614

0011

01.002.0515300022.24333903001000000

01.002.0515300022.24333903601000000

01.002.0515300022.24333903901000000

01.002.0515300022.24333913901000000

01.002.0515300022.24344905101000000

01.002.0515300022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

20.000,00

5.000,00

90.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

123.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 27: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 3

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

03Unidade Executora: JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

24.000,00

0012

0868

0014

0015

0016

01.003.0412200022.24333903001000000

01.003.0412200022.24333903601000000

01.003.0412200022.24333903901000000

01.003.0412200022.24333913901000000

01.003.0412200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

15.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

24.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 4

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

04Unidade Executora: DESTACAMENTO DE BOMBEIROS

881.000,00

0018

0019

0020

0017

0021

01.004.0618200052.24333903001000000

01.004.0618200052.24333903901000000

01.004.0618200052.24333913901000000

01.004.0618200052.24344905101000000

01.004.0618200052.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

500.000,00

300.000,00

30.000,00

50.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

881.000,00Total da Sub-Unidade :

DEFESA CONTRA SINISTROS

DEFESA CONTRA SINISTROS

DEFESA CONTRA SINISTROS

DEFESA CONTRA SINISTROS

DEFESA CONTRA SINISTROS

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 5

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

05Unidade Executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

498.000,00

0081

0293

0715

0716

0294

0950

0022

0023

0024

0025

0615

0026

01.005.0412200022.24333901401000000

01.005.0824400021.08044905101000000

01.005.0824400022.20633903001000000

01.005.0824400022.20633903901000000

01.005.0824400022.20644905105000000

01.005.0824400022.20644905201000000

01.005.0824400022.24333903001000000

01.005.0824400022.24333903201000000

01.005.0824400022.24333903901000000

01.005.0824400022.24333903903000000

01.005.0824400022.24333913901000000

01.005.0824400022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

1.000,00

60.000,00

40.000,00

250.000,00

1.000,00

20.000,00

40.000,00

70.000,00

10.000,00

4.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

498.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 30: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 6

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

06Unidade Executora: DEFESA CIVIL

15.000,00

0227

0027

0028

0616

0029

01.006.0412200022.24333901401000000

01.006.0618200022.24333903001000000

01.006.0618200022.24333903901000000

01.006.0618200022.24333913901000000

01.006.0618200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

5.000,00

7.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

15.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 31: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 7

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

07Unidade Executora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

26.000,00

0308

0030

0032

0033

0034

01.007.0412200022.24333901401000000

01.007.0412200022.24333903001000000

01.007.0412200022.24333903601000000

01.007.0412200022.24333903901000000

01.007.0412200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

5.000,00

9.000,00

10.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

26.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 32: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 8

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

08Unidade Executora: PROCON

51.000,00

0310

0035

0036

0866

0037

0617

0618

0038

01.008.0412200022.24333901401000000

01.008.1442200022.24333903001000000

01.008.1442200022.24333903201000000

01.008.1442200022.24333903601000000

01.008.1442200022.24333903901000000

01.008.1442200022.24333913901000000

01.008.1442200022.24344905101000000

01.008.1442200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

25.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

51.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 9

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

09Unidade Executora: SUB-PREFEITURA DE ENGENHEIRO SCHMITT

31.000,00

0311

0039

0040

0041

0042

01.009.0412200022.24333901401000000

01.009.0412200022.24333903001000000

01.009.0412200022.24333903901000000

01.009.0412200022.24333913901000000

01.009.0412200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

10.000,00

10.000,00

9.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

31.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 34: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 10

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2.807.000,00Total do Órgão :

10Unidade Executora: SUB-PREFEITURA DE TALHADO

37.000,00

0312

0044

0045

0046

0047

0043

0718

01.010.0412200022.24333901401000000

01.010.0412200022.24333903001000000

01.010.0412200022.24333903601000000

01.010.0412200022.24333903901000000

01.010.0412200022.24333913901000000

01.010.0412200022.24344905101000000

01.010.0412200022.24344905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

20.000,00

2.000,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

37.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Page 35: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 11

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0048

0051

0057

0058

0059

0060

0061

0951

0063

0064

0065

0927

0314

0052

0831

02.001.0412200021.00744905101000000

02.001.0412200021.03244905101000000

02.001.0412200022.01131901101000000

02.001.0412200022.01131901301000000

02.001.0412200022.01131911301000000

02.001.0412200022.01233903901000000

02.001.0412200022.01333903001000000

02.001.0412200022.01333903601000000

02.001.0412200022.01333903901000000

02.001.0412200022.01344905201000000

02.001.0412200022.16644905101000000

02.001.0412200022.23933903901000000

02.001.0412200022.24233901401000000

02.001.0412200022.24233903001000000

02.001.0412200022.24233903301000000

ELABORAÇÃO PROJETO/CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIOMUNICIPAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA A FUNCIONÁRIOS

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

100.000,00

100.000,00

75.000.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

1.500.000,00

2.690.000,00

30.000,00

1.100.000,00

1.000,00

200.000,00

16.000.000,00

5.000,00

160.000,00

95.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 12

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

131.932.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

131.932.000,00

0053

0054

0055

0056

0952

0066

02.001.0412200022.24233903601000000

02.001.0412200022.24233903901000000

02.001.0412200022.24233913901000000

02.001.0412200022.24244905201000000

02.001.2884500000.01733919701000000

02.001.2884600000.00133904701000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

APORTE FINANCEIRO RPPS

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

900.000,00

11.000.000,00

50.000,00

1.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

131.932.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 13

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

02Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

14.868.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: CÂMARA MUNICIPAL

14.868.000,00

0002

0003

0005

0009

0004

0006

0007

0008

0010

0001

02.001.0103100011.03144905101000000

02.001.0103100012.05231901101000000

02.001.0103100012.05231901301000000

02.001.0103100012.05231911301000000

02.001.0103100012.05233903001000000

02.001.0103100012.05233903401000000

02.001.0103100012.05233903601000000

02.001.0103100012.05233903901000000

02.001.0103100012.05233913901000000

02.001.0103100012.05244905201000000

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

1.050.000,00

9.072.000,00

1.155.000,00

703.500,00

199.500,00

714.000,00

262.500,00

1.207.500,00

21.000,00

483.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

14.868.000,00Total da Sub-Unidade :

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

PROCESSO LEGISLATIVO

Programa

02Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 14

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

10.627.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

10.627.000,00

0067

0953

0315

0068

0069

0070

0071

0072

0079

0601

0077

03.001.0412200021.14544906101000000

03.001.0412200022.16033903901000000

03.001.0412200022.24233901401000000

03.001.0412200022.24233903001000000

03.001.0412200022.24233903601000000

03.001.0412200022.24233903901000000

03.001.0412200022.24233909301000000

03.001.0412200022.24244905201000000

03.001.2884300000.00446909101000000

03.001.2884300000.01131909101000000

03.001.2884300000.01133909101000000

DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS

ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

AMORTIZAÇÃO DA DÏVIDA PÚBLICA - E. C. 62/2009

PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA

PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA

150.000,00

39.000,00

5.000,00

40.000,00

200.000,00

147.000,00

45.000,00

1.000,00

6.667.100,00

200.000,00

3.132.900,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

10.627.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programa

01Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 15

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

03Órgão: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP

01Unidade Executora: EMPRESA MUNICIPAL CONSTRUÇÕES POPULARES

0020

0021

0016

0001

0002

0022

0023

0008

0009

0010

0011

0012

03.01.1648200501.04233903904000000

03.01.1648200501.04244905104000000

03.01.1648200501.06133903004000000

03.01.1648200501.06133903904000000

03.01.1648200501.08044905104000000

03.01.1648200501.18444905102000000

03.01.1648200501.18444905105000000

03.01.1648200502.04631901104000000

03.01.1648200502.04631901304000000

03.01.1648200502.04633903004000000

03.01.1648200502.04633903604000000

03.01.1648200502.04633903904000000

MINHA CASA DE CARA NOVA

MINHA CASA DE CARA NOVA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE

POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

5.000,00

5.000,00

75.000,00

220.000,00

1.094.500,00

5.491.800,00

1.122.600,00

1.000.000,00

271.000,00

80.000,00

120.000,00

250.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

Programa

03Unidade Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 16

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

03Órgão: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP

10.110.900,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: EMPRESA MUNICIPAL CONSTRUÇÕES POPULARES

10.110.900,00

0013

0017

0014

0018

0019

03.01.1648200502.04633904704000000

03.01.1648200502.04633913904000000

03.01.1648200502.04644905204000000

03.01.1648200502.20933903904000000

03.01.1648200502.20944905104000000

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO

GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO

160.000,00

16.000,00

30.000,00

100.000,00

70.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

10.110.900,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

Programa

03Unidade Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 17

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0318

0082

0084

0088

0094

0089

0090

0091

0092

0093

0747

0748

04.001.0412200022.24333901401000000

04.001.0824201212.05833903901000000

04.001.0824301102.05633903601000000

04.001.0824401101.03244905101000000

04.001.0824401102.05533903201000000

04.001.0824401102.24333903001000000

04.001.0824401102.24333903601000000

04.001.0824401102.24333903901000000

04.001.0824401102.24333913901000000

04.001.0824401102.24344905201000000

04.001.0824401212.06433903001000000

04.001.0824401212.06444905201000000

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONCESSÃO DE AUXÍLIO NUTRICIONAL

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

5.000,00

1.000,00

331.000,00

1.000,00

240.000,00

180.000,00

330.000,00

600.000,00

75.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 42: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 18

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.777.000,00

0746

0098

04.001.0824401212.07144905201000000

04.001.1442201102.06233903001000000

ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA

MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

1.777.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 43: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 19

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0918

0100

0878

0879

0101

0102

0006

0103

0104

0105

04.002.0824101102.05733903001000000

04.002.0824101102.05733903005000000

04.002.0824101102.05733903901000000

04.002.0824101102.05744905201000000

04.002.0824101212.06833504301000000

04.002.0824101212.06833504302000000

04.002.0824201102.06933504302000000

04.002.0824201212.06933504301000000

04.002.0824201212.06933504302000000

04.002.0824201212.06933504305000000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

110.000,00

12.000,00

60.000,00

1.000,00

1.124.000,00

672.000,00

6.636,00

507.000,00

2.000,00

210.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 44: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 20

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0623

0880

0881

0624

0107

0108

0720

0781

0721

0882

04.002.0824301101.11833903601000000

04.002.0824301102.05633903001000000

04.002.0824301102.05644905201000000

04.002.0824301102.05644905205000000

04.002.0824301102.06633504301000000

04.002.0824301102.06633504302000000

04.002.0824301102.20133903001000000

04.002.0824301102.20133903601000000

04.002.0824301102.20133903901000000

04.002.0824301212.05633903001000000

BOLSA AUXÍLIO A JOVENS E ADOLESCENTES EMVULNERABILIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE

AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE

AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

1.000,00

303.000,00

1.000,00

3.500,00

3.662.000,00

350.000,00

45.000,00

14.000,00

20.000,00

25.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 45: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 21

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0110

0111

0805

0112

0883

0113

0114

0115

0116

0117

04.002.0824301212.05633903005000000

04.002.0824301212.05633903605000000

04.002.0824301212.05633903901000000

04.002.0824301212.05633903905000000

04.002.0824301212.05644905201000000

04.002.0824301212.05644905205000000

04.002.0824301212.06633504301000000

04.002.0824301212.06633504302000000

04.002.0824301212.06633504305000000

04.002.0824301212.15733504301000000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE

SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

6.100,00

500,00

10.000,00

6.000,00

1.000,00

500,00

2.736.000,00

136.100,00

200.000,00

62.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 22

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0118

0073

0074

0075

0076

0119

0121

0122

0722

0723

0123

0124

0125

0726

04.002.0824301212.15733504302000000

04.002.0824400802.02633903005000000

04.002.0824400802.02633903605000000

04.002.0824400802.02633903905000000

04.002.0824400802.02644905205000000

04.002.0824400832.13033504301000000

04.002.0824400832.13033903001000000

04.002.0824400832.13033903005000000

04.002.0824400832.13033903201000000

04.002.0824400832.13033903205000000

04.002.0824400832.13033903901000000

04.002.0824400832.13033903905000000

04.002.0824400832.13044504201000000

04.002.0824400832.13044905101000000

SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

208.500,00

10.000,00

20.000,00

41.400,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

13.000,00

1.000,00

1.000,00

30.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 23

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0727

0127

0128

0875

0919

0890

0731

0130

0131

0132

0133

0732

04.002.0824400832.13044905105000000

04.002.0824400832.13044905201000000

04.002.0824400832.13044905205000000

04.002.0824401102.05344905201000000

04.002.0824401102.05433903601000000

04.002.0824401102.06433503901000000

04.002.0824401102.06433903001000000

04.002.0824401102.06433903002000000

04.002.0824401102.06433903005000000

04.002.0824401102.06433903602000000

04.002.0824401102.06433903605000000

04.002.0824401102.06433903901000000

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

500,00

1.000,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

2.600.000,00

40.000,00

38.310,00

432.000,00

15.800,00

6.000,00

26.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

VERBAS PARLAMENTARES

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 24

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0134

0135

0733

0137

0138

0139

0833

0143

0144

0145

0146

04.002.0824401102.06433903902000000

04.002.0824401102.06433903905000000

04.002.0824401102.06444905201000000

04.002.0824401102.06444905205000000

04.002.0824401102.06533504301000000

04.002.0824401102.06533504302000000

04.002.0824401102.06533504305000000

04.002.0824401102.15633903001000000

04.002.0824401102.15633903601000000

04.002.0824401102.15633903901000000

04.002.0824401102.15644905201000000

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

46.280,00

216.000,00

1.000,00

3.500,00

200.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 25

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0750

0147

0751

0702

0148

0149

0752

0150

0151

0628

0625

04.002.0824401102.15833504301000000

04.002.0824401102.15833903901000000

04.002.0824401102.16233504301000000

04.002.0824401102.16233504305000000

04.002.0824401102.16233903005000000

04.002.0824401102.16233903605000000

04.002.0824401102.16233903901000000

04.002.0824401102.16233903905000000

04.002.0824401102.16244905205000000

04.002.0824401102.18833504301000000

04.002.0824401102.18833903001000000

MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DOMUNICIPIO

MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DOMUNICIPIO

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

1.000,00

1.000,00

1.000,00

15.300,00

15.300,00

15.300,00

1.000,00

15.300,00

142.800,00

4.000,00

4.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 26

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0626

0629

0627

0728

0729

0730

0630

0631

0154

0884

0611

04.002.0824401102.18833903901000000

04.002.0824401102.18844504201000000

04.002.0824401102.18844905201000000

04.002.0824401102.20233903001000000

04.002.0824401102.20233903901000000

04.002.0824401102.20244905201000000

04.002.0824401102.22133909302000000

04.002.0824401102.22133909305000000

04.002.0824401211.10744504201000000

04.002.0824401212.06433504302000000

04.002.0824401212.06433903002000000

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

4.000,00

4.000,00

1.000,00

30.000,00

32.000,00

1.000,00

11.000,00

41.000,00

1.000,00

2.000,00

42.930,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 51: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 27

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0155

0013

0885

0607

0156

0886

0158

0159

0160

0161

0162

04.002.0824401212.06433903005000000

04.002.0824401212.06433903602000000

04.002.0824401212.06433903605000000

04.002.0824401212.06433903902000000

04.002.0824401212.06433903905000000

04.002.0824401212.06433904801000000

04.002.0824401212.06444905205000000

04.002.0824401212.06533504301000000

04.002.0824401212.06533504305000000

04.002.0824401212.07133504301000000

04.002.0824401212.07133504302000000

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA

ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA

ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA

182.160,00

3.000,00

10.000,00

28.620,00

111.440,00

1.000,00

500,00

1.000,00

303.600,00

1.920.000,00

90.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 28

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.472.376,00

0163

0632

0633

04.002.0824401212.07133504305000000

04.002.0824401212.22133909302000000

04.002.0824401212.22133909305000000

ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

120.000,00

11.000,00

41.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

17.472.376,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 53: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 29

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

596.000,00

0166

0167

0168

0169

0170

0171

04.003.0824300102.05633903003000000

04.003.0824300102.05633903603000000

04.003.0824300102.05633903903000000

04.003.0824300102.05644905203000000

04.003.0824300102.10833504303000000

04.003.0824300102.10844504203000000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E ADOLESCENTE

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E ADOLESCENTE

5.000,00

6.000,00

15.000,00

25.000,00

270.000,00

275.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

596.000,00Total da Sub-Unidade :

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 30

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

19.848.376,00Total do Órgão :

04Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.000,00

0031

0049

0050

0062

0078

0083

04.004.0824100902.05733903003000000

04.004.0824100902.05733903603000000

04.004.0824100902.05733903903000000

04.004.0824100902.05744905203000000

04.004.0824100902.06833504303000000

04.004.0824100902.06844504203000000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

3.000,00Total da Sub-Unidade :

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 31

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

04Órgão: REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV

0001

0002

0023

0003

0004

0005

0013

0015

0006

0022

0020

0017

0018

0021

0014

04.01.0412200022.11431901104610000

04.01.0412200022.11431901304610000

04.01.0412200022.11431919604610000

04.01.0412200022.11433903004610000

04.01.0412200022.11433903604610000

04.01.0412200022.11433903904610000

04.01.0412200022.11433904704610000

04.01.0412200022.11433913904610000

04.01.0412200022.11444905204610000

04.01.0927200022.11531900504610000

04.01.0927200022.17031900104610000

04.01.0927200022.17033200104610000

04.01.0927200022.17033200304610000

04.01.0927200022.17131900304610000

04.01.2884600000.01533909104610000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

PAGAMENTO DE INATIVOS

PAGAMENTO DE INATIVOS

PAGAMENTO DE INATIVOS

PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

SENTENÇAS JUDICIAIS RPP

600.000,00

80.000,00

500.000,00

100.000,00

250.000,00

450.000,00

550.000,00

50.000,00

100.000,00

10.000.000,00

40.000.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000.000,00

1.500.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programa

04Unidade Orçamentária: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 32

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

04Órgão: REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO

87.964.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV

87.964.000,00

0019

0010

04.01.2884600002.18733909304610000

04.01.9999799999.99999999904000000

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPP

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

120.000,00

25.624.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

87.964.000,00Total da Sub-Unidade :

OPERAÇÕES ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

04Unidade Orçamentária: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 33

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

0319

0179

0173

0174

0175

0176

0178

0085

0867

0870

0086

0888

05.001.0412200022.24233901401000000

05.001.0412300022.08845906501000000

05.001.0412300022.24233903001000000

05.001.0412300022.24233903601000000

05.001.0412300022.24233903901000000

05.001.0412300022.24233909301000000

05.001.0412300022.24244905201000000

05.001.0412301241.16044903901000000

05.001.0412301241.16044903907000000

05.001.0412301241.16044905107000000

05.001.0412301241.16044905201000000

05.001.0412301241.16044905207000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA

5.000,00

50.000,00

120.000,00

80.000,00

24.601.000,00

145.000,00

1.000,00

10.000,00

6.000.000,00

10.000,00

1.000,00

6.990.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Page 58: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 34

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

56.513.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

56.513.000,00

0182

0660

05.001.2884300000.00246907101000000

05.001.2884300000.00332902101000000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

13.500.000,00

5.000.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

56.513.000,00Total da Sub-Unidade :

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Page 59: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 35

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

01Unidade Executora: SUPERINTENDÊNCIA

1.775.000,00

0001

0002

0003

05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.35.04.110000.

05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.36.04.110000.

05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.39.04.110000.

MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE

MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE

MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE

480.000,00

7.000,00

1.288.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

1.775.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 36

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

02Unidade Executora: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

0017

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

05.02.04.122.0002.1.067.4.4.90.61.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.1.90.11.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.1.90.13.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.1.91.13.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.30.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.33.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.35.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.36.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.39.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.47.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.93.04.110000.

05.02.04.122.0002.2.103.4.4.90.52.04.110000.

DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.

100.000,00

13.400.000,00

507.000,00

2.112.000,00

1.498.000,00

50.000,00

80.000,00

455.000,00

10.122.000,00

60.000,00

185.000,00

800.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 37

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

02Unidade Executora: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA

31.802.000,00

0018

0004

0005

0019

05.02.28.843.0000.0.001.3.3.90.47.04.110000.

05.02.28.843.0000.0.011.3.1.90.91.04.110000.

05.02.28.843.0000.0.011.3.3.90.91.04.110000.

05.02.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.04.110000.

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA

PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.273.000,00

10.000,00

100.000,00

1.050.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

31.802.000,00Total da Sub-Unidade :

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 38

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

03Unidade Executora: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

38.575.000,00

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

05.03.17.512.0114.1.001.4.4.90.51.04.110000.

05.03.17.512.0114.1.049.4.4.90.51.04.110000.

05.03.17.512.0114.1.050.4.4.90.51.04.110000.

05.03.17.512.0114.1.090.4.4.90.51.04.110000.

05.03.17.512.0114.2.178.3.3.90.30.04.110000.

05.03.17.512.0114.2.178.3.3.90.39.04.110000.

05.03.17.512.0114.2.178.4.4.90.51.04.110000.

05.03.17.512.0114.2.178.4.4.90.52.04.110000.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTR.RESERVATÓRIOS EADUTORAS DE ÁGUA

CONSTR. DE INTERCEPTORES, EST. ELEVAT. E REDECOLETORAS DE ESGOTO

IMPLANTAÇÃO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA NA ETE - RIOPRETO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

757.000,00

8.800.000,00

14.718.000,00

12.500.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

38.575.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 39

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

04Unidade Executora: GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

37.460.000,00

0028

0029

0030

05.04.17.512.0002.2.178.3.3.90.30.04.110000.

05.04.17.512.0002.2.178.3.3.90.39.04.110000.

05.04.17.512.0002.2.178.4.4.90.52.04.110000.

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO

4.458.000,00

28.942.000,00

4.060.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

37.460.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 40

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

122.835.000,00Total do Órgão :

05Unidade Executora: GERÊNCIA COMERCIAL E DE RELAÇÕES COM O USUÁRIO

13.223.000,00

0031

0032

05.05.04.122.0002.2.107.3.3.90.30.04.110000.

05.05.04.122.0002.2.107.3.3.90.39.04.000000.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.

MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.

4.077.000,00

9.146.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

13.223.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Page 65: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 41

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0322

0184

0288

0185

0186

0187

0289

0291

0188

0189

0754

0190

0755

0191

0742

06.001.0412200022.24233901401000000

06.001.2781100172.11933903001000000

06.001.2781100172.11933903003000000

06.001.2781100172.11933903601000000

06.001.2781100172.11933903603000000

06.001.2781100172.11933903901000000

06.001.2781100172.11933903903000000

06.001.2781100172.11944905203000000

06.001.2781300171.02644905101000000

06.001.2781300172.11733903001000000

06.001.2781300172.11733903005000000

06.001.2781300172.11733903601000000

06.001.2781300172.11733903605000000

06.001.2781300172.11733903901000000

06.001.2781300172.11733903905000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE ESECRETARIA

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

47.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.440.000,00

900.000,00

600.000,00

6.243.000,00

500.000,00

6.023.000,00

100.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 42

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

15.971.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

15.971.000,00

0193

0194

0195

0954

06.001.2781300172.11733909301000000

06.001.2781300172.11733913901000000

06.001.2781300172.11744905201000000

06.001.2781300172.22033903901000000

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

PROMOVER AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

1.000,00

95.000,00

1.000,00

10.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

15.971.000,00Total da Sub-Unidade :

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Page 67: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 43

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0324

0201

0202

0203

0204

0087

0955

0889

0205

0095

0948

0206

0096

0892

0891

07.001.0412200022.24233901401000000

07.001.1012201182.07231901101000000

07.001.1012201182.07231901301000000

07.001.1012201182.07231911301000000

07.001.1012201182.07233903001000000

07.001.1012201182.07233903002000000

07.001.1012201182.07233903005000000

07.001.1012201182.07233903201000000

07.001.1012201182.07233903601000000

07.001.1012201182.07233903602000000

07.001.1012201182.07233903605000000

07.001.1012201182.07233903901000000

07.001.1012201182.07233903902000000

07.001.1012201182.07233903905000000

07.001.1012201182.07233909301000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

5.000,00

71.667.000,00

1.240.000,00

11.770.000,00

1.400.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000,00

915.000,00

10.000,00

49.000,00

17.954.000,00

10.000,00

100.000,00

25.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 44

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0642

0641

0207

0208

0097

0893

0209

0214

0215

0216

0217

0871

0869

0895

07.001.1012201182.07233909302000000

07.001.1012201182.07233909305000000

07.001.1012201182.07233913901000000

07.001.1012201182.07244905201000000

07.001.1012201182.07244905202000000

07.001.1012201182.07244905205000000

07.001.1012201182.07533903001000000

07.001.1012201182.15133903001000000

07.001.1012201182.15133903601000000

07.001.1012201182.15133903901000000

07.001.1012201182.15144905201000000

07.001.1012201182.24731901101000000

07.001.1012201251.00144905101000000

07.001.1012201251.03433903901000000

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI-DROGAS

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAISMUNICIPALIZADOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

5.000,00

50.000,00

540.000,00

1.000,00

10.000,00

192.000,00

1.000,00

60.000,00

50.000,00

110.000,00

1.000,00

100.000,00

50.000,00

181.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

GESTÃO DO SUS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 45

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0896

0897

0196

0198

0898

0899

0099

0199

0961

0200

0106

0109

07.001.1012201251.03433903902000000

07.001.1012201251.03433903905000000

07.001.1012201251.03444905101000000

07.001.1012201251.03444905105000000

07.001.1012201251.03833903901000000

07.001.1012201251.03833903902000000

07.001.1012201251.03833903905000000

07.001.1012201251.03844905101000000

07.001.1012201251.03844905102000000

07.001.1012201251.03844905105000000

07.001.1012201251.05744905101000000

07.001.1012201251.05744905102000000

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA

CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA

1.000,00

301.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500.000,00

1.000,00

1.800.000,00

500.000,00

1.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 46

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0120

0126

0129

0136

0140

0756

0757

0900

0901

0903

0964

0966

0965

07.001.1012201251.05744905105000000

07.001.1012201251.05944905101000000

07.001.1012201251.05944905105000000

07.001.1012201251.15533903901000000

07.001.1012201251.15533903905000000

07.001.1012201251.15544905101000000

07.001.1012201251.15544905105000000

07.001.1012201251.16744905101000000

07.001.1012201251.16744905105000000

07.001.1012201251.16933903901000000

07.001.1012201251.16944905102000000

07.001.1012201251.17344905101000000

07.001.1012201251.17344905105000000

CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL

AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL

REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADE -ARE

REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADE -ARE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL

1.000,00

40.000,00

360.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

350.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 47

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0873

0967

0968

0650

0651

0652

0765

0228

0230

0905

0141

0142

0152

0153

0157

07.001.1012201251.17533903901000000

07.001.1012201251.17533903905000000

07.001.1012201251.17544905205000000

07.001.1030101152.08233903001000000

07.001.1030101152.08233903601000000

07.001.1030101152.08233903901000000

07.001.1030101152.08244905201000000

07.001.1030101152.08333903005000000

07.001.1030101152.08333903905000000

07.001.1030101152.08344905205000000

07.001.1030101152.24433903005000000

07.001.1030101152.24433903605000000

07.001.1030101152.24433903901000000

07.001.1030101152.24433903905000000

07.001.1030101152.24444905205000000

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA

1.000,00

1.000,00

1.000,00

435.000,00

25.000,00

11.688.000,00

1.000,00

1.985.000,00

12.256.000,00

1.400.000,00

20.000,00

25.000,00

182.000,00

100.000,00

26.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

ATENÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 72: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 48

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0223

0906

0907

0908

0909

0164

0241

0242

0165

0172

0236

0237

0238

0239

0240

07.001.1030101152.24533903901000000

07.001.1030201162.08433903001000000

07.001.1030201162.08433903601000000

07.001.1030201162.08433903901000000

07.001.1030201162.08444905201000000

07.001.1030201162.08533429306000000

07.001.1030201162.08533903901000000

07.001.1030201162.08533903905000000

07.001.1030201162.08533903906000000

07.001.1030201162.08544905201000000

07.001.1030201162.08733903005000000

07.001.1030201162.08733903205000000

07.001.1030201162.08733903605000000

07.001.1030201162.08733903905000000

07.001.1030201162.08744905205000000

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RISCO - MORADORES DE RUAE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)

94.000,00

1.850.000,00

50.000,00

15.950.000,00

1.000,00

1.379.232,72

2.680.000,00

2.900.000,00

620.357,28

1.000,00

300.000,00

1.500.000,00

15.000,00

52.651.000,00

1.000.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

ATENÇÃO BÁSICA

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 73: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 49

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0675

0674

0243

0244

0910

0911

0245

0246

0913

0912

0914

0247

0653

0654

0248

07.001.1030201162.19333504301000000

07.001.1030201162.19333504305000000

07.001.1030301192.07433903001000000

07.001.1030301192.07433903201000000

07.001.1030301192.07433903901000000

07.001.1030301192.07444905201000000

07.001.1030301192.08933903202000000

07.001.1030301192.08933903205000000

07.001.1030301192.08933903902000000

07.001.1030301192.08933909305000000

07.001.1030301192.08944905202000000

07.001.1030301192.15033903905000000

07.001.1030301192.18933903201000000

07.001.1030301192.18933903202000000

07.001.1030401172.10433903005000000

MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD

MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)

366.000,00

1.464.000,00

50.000,00

3.552.000,00

15.000,00

1.000,00

674.000,00

2.139.000,00

1.000,00

1.000,00

105.000,00

120.000,00

209.000,00

210.000,00

50.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 50

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0655

0595

0596

0594

0177

0250

0252

0253

0225

0971

0767

0915

0256

0258

0232

07.001.1030401172.10433903605000000

07.001.1030401172.10433903905000000

07.001.1030401172.10444905205000000

07.001.1030401172.23133903003000000

07.001.1030401172.23133903603000000

07.001.1030401172.23133903903000000

07.001.1030401172.23133909303000000

07.001.1030401172.23144905203000000

07.001.1030501172.07633504301000000

07.001.1030501172.07733503901000000

07.001.1030501172.07733903001000000

07.001.1030501172.07733903601000000

07.001.1030501172.07733903901000000

07.001.1030501172.07744905201000000

07.001.1030501172.08033903005000000

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

CONVÊNIO GRUPO DE AMPARO AOS DOENTES AIDS/GADA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

5.000,00

70.000,00

122.000,00

209.775,00

10.000,00

722.225,00

10.000,00

150.000,00

1.560.000,00

24.000,00

277.000,00

11.000,00

4.107.000,00

1.000,00

15.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 51

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0233

0234

0235

0656

0254

0255

0657

0257

0917

0916

0259

0658

0260

07.001.1030501172.08033903605000000

07.001.1030501172.08033903905000000

07.001.1030501172.08044905205000000

07.001.1030501172.10533903002000000

07.001.1030501172.10533903005000000

07.001.1030501172.10533903605000000

07.001.1030501172.10533903902000000

07.001.1030501172.10533903905000000

07.001.1030501172.10544905202000000

07.001.1030501172.10544905205000000

07.001.1030501172.14733903005000000

07.001.1030501172.14733903205000000

07.001.1030501172.14733903605000000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

40.000,00

296.554,29

20.000,00

20.000,00

269.952,85

50.000,00

3.900,00

897.192,86

10.000,00

450.000,00

90.000,00

10.000,00

60.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 52

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

238.960.190,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

238.960.190,00

0261

0262

0267

07.001.1030501172.14733903905000000

07.001.1030501172.14744905205000000

07.001.1030601202.12933903201000000

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

DISTRIBUIÇÃO LEITE, FORMULA INFANTIL E COMPLEMENTOALIMENTAR

230.000,00

148.000,00

500.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

238.960.190,00Total da Sub-Unidade :

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 53

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0268

0269

0270

0271

0272

0325

0771

0772

0682

0683

0734

0770

0972

0973

08.001.0412100021.00144905101000000

08.001.0412100022.24233903001000000

08.001.0412100022.24233903601000000

08.001.0412100022.24233903901000000

08.001.0412100022.24244905201000000

08.001.0412200022.24233901401000000

08.001.0412601231.04033903901000000

08.001.0412601231.04044905101000000

08.001.0412601231.08033903901000000

08.001.0412601231.08044905101000000

08.001.0412601231.14833903901000000

08.001.0412601231.14844905101000000

08.001.0412601231.14844905102000000

08.001.0412601231.14844905201000000

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DE LOGÍSTICA

IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DE LOGÍSTICA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS

150.000,00

50.000,00

45.000,00

150.000,00

1.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000.000,00

3.016.000,00

5.000.000,00

1.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 54

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

10.538.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

10.538.000,00

0274

0275

0276

08.001.0412601232.17533903901000000

08.001.0412601232.17544905101000000

08.001.9999999999.99999999901000000

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

20.000,00

20.000,00

1.000.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

10.538.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 55

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.038.000,00

0333

0277

0278

0279

0280

0281

0284

0285

0287

09.001.0412200022.24233901401000000

09.001.1212201122.24233903001000000

09.001.1212201122.24233903601000000

09.001.1212201122.24233903901000000

09.001.1212201122.24233913901000000

09.001.1212201122.24244905201000000

09.001.1236701122.01633903005000000

09.001.1236701122.01633903605000000

09.001.1236701122.01633903905000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

5.000,00

500.000,00

1.050.000,00

7.000.000,00

307.000,00

1.000,00

10.000,00

15.000,00

150.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

9.038.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 56

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

0295

0296

0297

0306

0800

0290

0180

0292

0298

0299

0300

0301

0302

0303

0304

09.002.1230601122.01933903001000000

09.002.1230601122.01933903002000000

09.002.1230601122.01933903005000000

09.002.1230601122.01933903901000000

09.002.1236101121.01244905101000000

09.002.1236101121.01244905105000000

09.002.1236101121.06944905201000000

09.002.1236101121.06944905205000000

09.002.1236101122.02031901101000000

09.002.1236101122.02031901301000000

09.002.1236101122.02031911301000000

09.002.1236101122.02033903001000000

09.002.1236101122.02033903002000000

09.002.1236101122.02033903005000000

09.002.1236101122.02033903205000000

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.900.000,00

350.000,00

2.140.000,00

3.672.000,00

1.000,00

3.500.000,00

1.000,00

500.000,00

13.300.000,00

660.000,00

1.450.000,00

1.200.000,00

1.469.500,00

2.000.000,00

1.000.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 57

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

60.855.000,00

0305

0980

0307

0309

0181

0183

0192

0313

0677

0316

0317

09.002.1236101122.02033903601000000

09.002.1236101122.02033903605000000

09.002.1236101122.02033903901000000

09.002.1236101122.02033903905000000

09.002.1236101122.02033909301000000

09.002.1236101122.02033909302000000

09.002.1236101122.02033909305000000

09.002.1236101122.02033913901000000

09.002.1236101122.06944504205000000

09.002.1236101122.12733504301000000

09.002.1236101122.12733504305000000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

150.000,00

300.000,00

17.000.000,00

2.099.000,00

1.000,00

500,00

500,00

840.000,00

195.000,00

3.380.000,00

3.745.500,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

60.855.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 58

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

03Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

13.135.000,00

0320

0197

0321

0981

0811

0323

0326

0327

0328

0329

0330

0331

0332

09.003.1230601122.01933903001000000

09.003.1230601122.01933903002000000

09.003.1230601122.01933903005000000

09.003.1230601122.01933903901000000

09.003.1236501121.01244905101000000

09.003.1236501121.01244905201000000

09.003.1236501122.02131901101000000

09.003.1236501122.02131901301000000

09.003.1236501122.02131911301000000

09.003.1236501122.02133903001000000

09.003.1236501122.02133903601000000

09.003.1236501122.02133903901000000

09.003.1236501122.02133913901000000

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

900.000,00

400.000,00

650.000,00

2.170.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500.000,00

50.000,00

7.500.000,00

960.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

13.135.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 59

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

04Unidade Executora: DIVISÃO DE CRECHES

44.415.000,00

0334

0210

0335

0814

0337

0211

0339

0212

0341

0342

0343

0344

09.004.1230601122.01933903001000000

09.004.1230601122.01933903002000000

09.004.1230601122.01933903005000000

09.004.1236501121.01244905101000000

09.004.1236501121.01244905201000000

09.004.1236501121.10644504201000000

09.004.1236501122.01833504301000000

09.004.1236501122.02331901101000000

09.004.1236501122.02333903001000000

09.004.1236501122.02333903601000000

09.004.1236501122.02333903901000000

09.004.1236501122.02333913901000000

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES

AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS

SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

3.500.000,00

400.000,00

1.430.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

35.251.000,00

1.000,00

2.600.000,00

50.000,00

700.000,00

480.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

44.415.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 60

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

05Unidade Executora: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

5.763.000,00

0982

0863

0346

0659

0347

0356

0357

0358

09.005.1230601122.01933903002000000

09.005.1230601122.01933903005000000

09.005.1236101122.02231901101000000

09.005.1236101122.02231901301000000

09.005.1236101122.02231911301000000

09.005.1236201122.02231901101000000

09.005.1236201122.02231901301000000

09.005.1236201122.02231911301000000

MERENDA ESCOLAR

MERENDA ESCOLAR

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

400.000,00

780.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.389.000,00

58.000,00

133.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

5.763.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 61

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

06Unidade Executora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

0815

0365

0366

0367

0369

0820

0818

0819

0753

0773

0774

0775

0821

0377

09.006.1236101061.02044905102000000

09.006.1236101061.02044905202000000

09.006.1236101062.02431901102000000

09.006.1236101062.02431901302000000

09.006.1236101062.02431911302000000

09.006.1236101062.02433903002000000

09.006.1236101062.02433903602000000

09.006.1236101062.02433903902000000

09.006.1236101062.20331901102000000

09.006.1236101062.20331901302000000

09.006.1236101062.20331909602000000

09.006.1236101062.20331911302000000

09.006.1236501061.02144905102000000

09.006.1236501061.02144905202000000

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB

PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB

PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB

PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB INFANTIL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB INFANTIL

500.000,00

500.000,00

4.435.000,00

123.000,00

900.000,00

900.000,00

200.000,00

2.000.000,00

48.000.000,00

1.600.000,00

2.360.000,00

8.500.000,00

1.000,00

500.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 62

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

254.806.000,00Total do Órgão :

06Unidade Executora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

121.600.000,00

0378

0379

0380

0822

0850

0851

0778

0779

0780

09.006.1236501062.02531901102000000

09.006.1236501062.02531901302000000

09.006.1236501062.02531911302000000

09.006.1236501062.02533903002000000

09.006.1236501062.02533903602000000

09.006.1236501062.02533903902000000

09.006.1236501062.20431901102000000

09.006.1236501062.20431901302000000

09.006.1236501062.20431911302000000

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB

PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB

PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB

2.650.000,00

120.000,00

450.000,00

700.000,00

1.000,00

700.000,00

38.000.000,00

2.660.000,00

5.800.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

121.600.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DO FUNDEB

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Page 87: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 63

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

0336

0386

0387

0388

0389

0390

0391

0392

0401

0213

0393

0394

0395

0273

0396

10.001.0412200022.24233901401000000

10.001.1512200021.00144905101000000

10.001.1512200021.06744906101000000

10.001.1512200022.24233903001000000

10.001.1512200022.24233903901000000

10.001.1512200022.24233909301000000

10.001.1512200022.24233913901000000

10.001.1512200022.24244905201000000

10.001.1545100991.00444905101000000

10.001.1545100991.02544905107000000

10.001.1545100991.02744905101000000

10.001.1545100991.02844905101000000

10.001.1545100991.03044905101000000

10.001.1545100991.03044905107000000

10.001.1545100991.03244905101000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS

PROJETOS E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

CONSTRUÇÃO/CORREÇÃO DE OBRAS PARA COMBATE AENCHENTES

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE P/ IMPLANTAÇÃO PLANOVIÁRIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

5.000,00

150.000,00

100.000,00

45.000,00

750.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.420.000,00

100.000.000,00

500.000,00

100.000,00

800.000,00

1.500.000,00

490.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Page 88: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 64

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

0929

0218

0224

0397

0282

0398

0399

0784

0785

0402

0786

0787

0404

10.001.1545100991.04144905101000000

10.001.1545100991.06344905102000000

10.001.1545100991.06644905102000000

10.001.1545100991.08044905101000000

10.001.1545100991.08144905101000000

10.001.1545100991.10444905102000000

10.001.1545100991.10944905102000000

10.001.1545100992.08133903901000000

10.001.1545100992.08144905101000000

10.001.1545100992.17233903901000000

10.001.1545100992.21233903901000000

10.001.1545100992.21244905101000000

10.001.1751200991.02944905101000000

VIDA NOVA RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. FRANCISCO CHAGAS DEOLIVEIRA - DIST. IND. ULYSSES GUIMARÃES

REFORMA DO CALÇADÃO - R. BERNARDINO DE CAMPOS,ENTRE RUAS SIQUEIRA CAMPOS E PRUDENTE DE MORAES

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE

CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM E REFORMA DO PRÉDIOEXISTENTE

GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL

GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL

MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE

GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS

GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS

OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÕESDE CÓRREGOS E RIOS

1.000,00

400.000,00

800.000,00

4.449.000,00

1.000,00

655.000,00

8.000.000,00

1.000,00

1.000,00

99.000,00

1.000,00

1.000,00

2.600.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 65

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

201.872.000,00

0975

0974

10.001.1751200991.17044905105000000

10.001.1751200991.17444905107000000

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - CANAL NABACIA DO CÓRREGO BORÁ

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - CANAL NABACIA DO CÓRREGO CANELA

32.000.000,00

47.000.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

201.872.000,00Total da Sub-Unidade :

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 66

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.700.000,00

0406

0408

0409

0410

10.002.1545100021.06844905103000000

10.002.1545100021.06844905203000000

10.002.1545100022.05033903003000000

10.002.1545100022.05033903903000000

AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.500.000,00

450.000,00

1.000.000,00

11.750.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

15.700.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 67

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

231.872.000,00Total do Órgão :

03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

14.300.000,00

0930

0226

0229

0286

0219

0220

0221

0222

10.003.1545101261.03044905103000000

10.003.1545101261.07044905103000000

10.003.1545101261.07144905103000000

10.003.1545101261.08144905103000000

10.003.1545101261.18044905103000000

10.003.1545101261.18144905103000000

10.003.1545101261.18244905103000000

10.003.1545101261.18344905103000000

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS

EXECUÇÃO DE ACESSO PELO PARQUE DA LIBERDADE AOSLOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE

EXECUÇÃO DE ACESSO PELA VICINAL DE TALHADO - SJR 351AOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE

COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE

VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-153

PONTE SOBRE O RIO PRETO ALTURA DO VIVEIRO MUNICIPAL

PROLONGAMENTO DOS VIADUTOS DA AV. MURCHID HOMSI

ABERTURA DA AV. MARGINAL À REPRESA MUNICIPAL

1.500.000,00

1.150.000,00

1.000.000,00

5.568.000,00

1.000,00

1.000,00

2.800.000,00

2.280.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

14.300.000,00Total da Sub-Unidade :

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 68

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2.381.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.381.000,00

0338

0411

0412

0413

0414

0415

0416

11.001.0412200022.24233901401000000

11.001.0413100482.09233903901000000

11.001.0413100482.09333903901000000

11.001.0413100482.24233903001000000

11.001.0413100482.24233903601000000

11.001.0413100482.24233903901000000

11.001.0413100482.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS

DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

1.700.000,00

400.000,00

45.000,00

130.000,00

100.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

2.381.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 69

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

746.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

746.000,00

0340

0417

0634

0418

0419

0420

0421

0832

0422

0794

0795

0797

12.001.0412200022.24233901401000000

12.001.2060100491.01344905201000000

12.001.2060100491.08044905201000000

12.001.2060100492.03033903001000000

12.001.2060100492.03033903601000000

12.001.2060100492.03033903901000000

12.001.2060100492.03033913901000000

12.001.2060100492.03044905101000000

12.001.2060100492.03044905201000000

12.001.2060501222.07933903001000000

12.001.2060501222.07933903901000000

12.001.2060501222.07944905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

AMPLIAÇÃO DO PROJETO PATRULHA AGRÍCOLA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES

MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES

MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES

5.000,00

1.000,00

1.000,00

35.000,00

1.000,00

100.000,00

1.000,00

110.000,00

1.000,00

20.000,00

470.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

746.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO AGROPECUÁRIA

GESTÃO EM ABASTECIMENTO

GESTÃO EM ABASTECIMENTO

GESTÃO EM ABASTECIMENTO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 70

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

0345

0668

0665

0669

0429

0635

0855

0856

0801

0802

0432

13.001.0412200022.24233901401000000

13.001.1648200501.01844905105000000

13.001.1648200501.02244905102000000

13.001.1648200501.03344905105000000

13.001.1648200501.08044905101000000

13.001.1648200501.12044905101000000

13.001.1648200502.20933903901000000

13.001.1648200502.20944905201000000

13.001.1648200502.21533903901000000

13.001.1648200502.21544905201000000

13.001.1648200502.24233903001000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

PROGRAMA HABITACIONAL CEF FNHIS 0193282-66

EMPREEND. HABITACIONAL CV/CDHU PRÓ-LAR CONV 432

PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO 0226748-02

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

HABITAÇÕES URBANAS

GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO

GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DE PROMOVER AREGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DE PROMOVER AREGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

877.500,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

1.000,00

10.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 71

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1.256.500,00

0877

0433

0876

0434

13.001.1648200502.24233903601000000

13.001.1648200502.24233903901000000

13.001.1648200502.24233913901000000

13.001.1648200502.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

45.000,00

182.000,00

2.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

1.256.500,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Page 96: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 72

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1.261.500,00Total do Órgão :

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

5.000,00

0865

0976

0977

0978

0979

13.002.1648200502.00133903601000000

13.002.1648200502.24333903001000000

13.002.1648200502.24333903601000000

13.002.1648200502.24333903901000000

13.002.1648200502.24344905201000000

ALUGUEL SOCIAL

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

5.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 73

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG.TURISMO

0348

0803

0804

0922

0807

0808

0809

0812

0813

0439

0806

0442

0443

0435

14.001.0412200022.24233901401000000

14.001.2266101111.08033903901000000

14.001.2266101111.08044905101000000

14.001.2266101111.16444905101000000

14.001.2266101112.07333903001000000

14.001.2266101112.07333903901000000

14.001.2266101112.07344905201000000

14.001.2266101112.07833903001000000

14.001.2266101112.07833903901000000

14.001.2266101112.15233903001000000

14.001.2266101112.15233903901000000

14.001.2266101112.15433903001000000

14.001.2266101112.15433903901000000

14.001.2266101112.24233903001000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO

MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA

MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA

MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA

MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE

MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE

MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SNI

MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SNI

MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB

MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

1.000,00

1.000,00

42.000,00

20.000,00

50.000,00

1.000,00

45.000,00

150.000,00

4.000,00

20.000,00

20.000,00

220.000,00

35.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 74

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG.TURISMO

742.000,00

0864

0437

0636

0438

14.001.2266101112.24233903601000000

14.001.2266101112.24233903901000000

14.001.2266101112.24233913901000000

14.001.2266101112.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

20.000,00

105.000,00

2.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

742.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 75

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

02Unidade Executora: TURISMO

338.000,00

0816

0445

0921

0448

0449

0450

0817

0452

0453

14.002.2369500531.00244905101000000

14.002.2369500531.09144905101000000

14.002.2369500532.04033903001000000

14.002.2369500532.04033903901000000

14.002.2369500532.04433903001000000

14.002.2369500532.04433903901000000

14.002.2369500532.06333903001000000

14.002.2369500532.06333903901000000

14.002.2369500532.06344905101000000

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NEGÓCIOS EEXPOSIÇÕES - CENEX

IMPLANTAÇÃO TREM TURÍSTICO S/ TRILHOS DA BRASILRODOVIAS

MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AOTURISTA - CRT

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AOTURISTA - CRT

IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT

IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT

IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT

150.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

1.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

2.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

338.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 76

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1.082.000,00Total do Órgão :

03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

2.000,00

0454

0455

14.003.2369500532.03333903001000000

14.003.2369500532.03333903901000000

MANUTENÇÃO DO FUMTUR

MANUTENÇÃO DO FUMTUR

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

2.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO TURISMO

GESTÃO DO TURISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 77

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0349

0857

0456

0983

0463

0464

0465

0466

0231

0944

0467

0457

0458

0459

15.001.0412200022.24233901401000000

15.001.1339200482.09233903901000000

15.001.1339200541.06533903901000000

15.001.1339200542.03533903901000000

15.001.1339200542.03633504101000000

15.001.1339200542.03633504301000000

15.001.1339200542.03733903601000000

15.001.1339200542.03733903901000000

15.001.1339200542.03733903902000000

15.001.1339200542.03733903905000000

15.001.1339200542.03833903901000000

15.001.1339200542.24233903001000000

15.001.1339200542.24233903601000000

15.001.1339200542.24233903901000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS

RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL DA CULTURA

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FAPERP

SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕESCULTURAIS

SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕESCULTURAIS

FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS

FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS

FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS

FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AMPARO E ENCENTIVO ÀCULTURA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000,00

80.000,00

1.000,00

951.000,00

1.500.000,00

130.000,00

150.000,00

1.000,00

160.000,00

17.000,00

1.298.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

DIVULGAÇÃO OFICIAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 78

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

4.600.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

4.600.000,00

0460

0461

15.001.1339200542.24233913901000000

15.001.1339200542.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

4.600.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 79

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

0350

0470

0471

0984

0985

0474

0475

0476

0923

0477

0249

0478

0986

0482

16.001.0412200022.24233901401000000

16.001.0412201072.24233903001000000

16.001.0412201072.24233903201000000

16.001.0412201072.24233903301000000

16.001.0412201072.24233903501000000

16.001.0412201072.24233903601000000

16.001.0412201072.24233903901000000

16.001.0412201072.24233913901000000

16.001.0412201072.24244905101000000

16.001.0412201072.24244905201000000

16.001.1545100991.07344905101000000

16.001.1545101071.00644905101000000

16.001.1545101071.17144905101000000

16.001.1545101072.04533903001000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CENTRO VETERINÁRIO DO ZOOLÓGICO

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PARQUES, JARDINS EREGULARIZAÇÕES URBANÍSTICAS

PLANO DE CICLOVIAS

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

5.000,00

20.000,00

10.000,00

1.000,00

80.000,00

50.000,00

300.000,00

6.000,00

50.000,00

1.000,00

300.000,00

100.000,00

1.000.000,00

30.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 80

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

0987

0988

0486

0494

0989

0990

0991

0479

0992

0993

0994

0497

0995

0996

16.001.1545101072.04533903601000000

16.001.1545101072.04533903701000000

16.001.1545101072.04533903901000000

16.001.1545101072.04544905201000000

16.001.1545101072.10133903001000000

16.001.1545101072.10133903901000000

16.001.1545101072.10144905201000000

16.001.1545101072.13333903901000000

16.001.1545101072.24633903001000000

16.001.1545101072.24633903601000000

16.001.1854201071.03244905101000000

16.001.1854201071.07644905101000000

16.001.1854201071.07744905101000000

16.001.1854201071.10244905101000000

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

EMPLACAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÕES NA REPRESA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL/BOSQUE

CONSTRUÇÃO P/ TRATAMENTO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA

10.000,00

1.000,00

150.000,00

1.000,00

30.000,00

50.000,00

1.000,00

40.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

200.000,00

1.700.000,00

280.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 81

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

0507

0997

0512

0924

0513

0926

0514

0998

0520

0498

0639

0823

0523

16.001.1854201072.06033903001000000

16.001.1854201072.06033903601000000

16.001.1854201072.06033903901000000

16.001.1854201072.06044905101000000

16.001.1854201072.06044905201000000

16.001.1854201072.10633903901000000

16.001.1854201072.13733903001000000

16.001.1854201072.13733903601000000

16.001.1854201072.13733903901000000

16.001.1854201072.13744905101000000

16.001.1854201072.13744905201000000

16.001.1854201072.13933504301000000

16.001.1854201072.13933903901000000

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE

CRIANÇA ECOLÓGICA

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA

TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA

30.000,00

30.000,00

200.000,00

20.000,00

1.000,00

40.000,00

60.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

860.000,00

26.000.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 82

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

31.716.000,00

0945

0925

0526

0999

0527

0251

16.001.1854201072.13944504201000000

16.001.1854201072.13944905101000000

16.001.1854201072.14033903901000000

16.001.1854201072.14044905101000000

16.001.1854201072.14044905201000000

16.001.1854201072.17633903901000000

TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA

TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

FEHIDRO

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

31.716.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 83

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

31.721.000,00Total do Órgão :

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

5.000,00

0534

0535

0537

16.002.1854201072.17733903603000000

16.002.1854201072.17733903903000000

16.002.1854201072.17744905203000000

MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

1.700,00

1.700,00

1.600,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

5.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 84

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

3.600,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.600,00

0538

0540

0541

17.001.0412200022.24233903001000000

17.001.0412200022.24233903901000000

17.001.0412200022.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

1.000,00

1.000,00

1.600,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

3.600,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 85

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES ESEGURANÇA

13.351.000,00

0351

0933

0545

0547

0548

0549

18.001.0412200022.24233901401000000

18.001.2678200022.24033903901000000

18.001.2678200022.24233903001000000

18.001.2678200022.24233903601000000

18.001.2678200022.24233903901000000

18.001.2678200022.24244905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

5.000,00

11.150.000,00

1.275.000,00

70.000,00

850.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

13.351.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 86

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

23.201.000,00Total do Órgão :

02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

9.850.000,00

0283

0550

0551

0552

0553

0554

0555

0556

0557

18.002.2624401001.07244905103000000

18.002.2624401002.04133504303000000

18.002.2624401002.04144504203000000

18.002.2624401002.04233903003000000

18.002.2624401002.04233903603000000

18.002.2624401002.04233903903000000

18.002.2624401002.04233909303000000

18.002.2624401002.04244905203000000

18.002.2624401002.12033903903000000

CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NA AV. CLÓVIS OGER, NOSCRUZAMENTOS COM A AV. ARTHUR NONATO E COM A AV. COM

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DE PROJETOSEDUCATIVOS

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DE PROJETOSEDUCATIVOS

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO

REPASSE 5% AO FUNSET - ART.320/CTB

1.500.000,00

102.000,00

10.000,00

1.162.000,00

192.000,00

6.190.000,00

20.000,00

312.000,00

362.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

9.850.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 87

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

0352

0559

0263

0561

0562

0563

0564

0569

0827

0828

0931

0566

19.001.0412200022.24233901401000000

19.001.1512201082.09633903001000000

19.001.1512201082.09633903501000000

19.001.1512201082.09633903901000000

19.001.1512201082.09633913901000000

19.001.1512201082.09644905101000000

19.001.1512201082.09644905201000000

19.001.1545100991.05844905101000000

19.001.1545100992.18333903001000000

19.001.1545100992.18333903901000000

19.001.1545100992.18344903007000000

19.001.1545101081.00433903901000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE),GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS

5.000,00

1.000.000,00

20.000,00

1.000.000,00

25.000,00

10.000,00

1.000,00

650.000,00

4.195.000,00

100.000,00

2.500.000,00

980.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 88

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

14.416.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

14.416.000,00

0565

0567

0829

0572

0932

0264

19.001.1545101081.00444905101000000

19.001.1545201082.09933903901000000

19.001.1545201082.09944905101000000

19.001.1854201082.04533903901000000

19.001.1854201082.04544905101000000

19.001.1854201082.09833903901000000

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

50.000,00

2.000.000,00

10.000,00

790.000,00

80.000,00

1.000.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

14.416.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 89

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

0353

0581

0826

0830

0588

0586

0587

0582

0583

0937

20.001.0412200022.24233901401000000

20.001.0412201091.08033903901000000

20.001.0412201091.18533903905000000

20.001.0412201092.06133903001000000

20.001.0412201092.06133903201000000

20.001.0412201092.06133903601000000

20.001.0412201092.06133903901000000

20.001.0412201092.16333504301000000

20.001.0412201092.16333903001000000

20.001.0412201092.16333903005000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

M.A.I.S. - MULHERES AMPARADAS E INTEGRADASSOCIALMENTE

IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ

IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ

IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ

IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

5.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

10.000,00

1.000,00

10.000,00

510.000,00

1.000,00

500,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

GESTÃO GOVERNAMENTAL

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 90

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

0938

0584

0939

0585

0940

0941

0834

0837

0838

0839

20.001.0412201092.16333903205000000

20.001.0412201092.16333903601000000

20.001.0412201092.16333903605000000

20.001.0412201092.16333903901000000

20.001.0412201092.16333903905000000

20.001.0412201092.16344905205000000

20.001.0412201092.20533903001000000

20.001.0412201092.20533903601000000

20.001.0412201092.20533903901000000

20.001.0412201092.20533913901000000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

500,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

500,00

500,00

6.000,00

10.000,00

50.000,00

1.000,00

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 91

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

996.000,00Total do Órgão :

01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

996.000,00

0936

0575

0576

0578

0579

0580

0577

0605

20.001.0412201092.20544905202000000

20.001.0412201092.24233903001000000

20.001.0412201092.24233903301000000

20.001.0412201092.24233903601000000

20.001.0412201092.24233903901000000

20.001.0412201092.24233913901000000

20.001.0412201092.24244905101000000

20.001.0412201092.24244905201000000

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

1.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

260.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

996.000,00Total da Sub-Unidade :

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 92

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

72.000,00

0354

0686

0695

0687

0688

21.001.0412200022.24233901401000000

21.001.1133400132.05933903001000000

21.001.1133400132.05933903901000000

21.001.1133400132.05933913901000000

21.001.1133400132.05944905201000000

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

5.000,00

15.000,00

50.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

72.000,00Total da Sub-Unidade :

GESTÃO GOVERNAMENTAL

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

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Quadro de Detalhamento da Despesa

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 93

2013

Q.D.D.

Exercício de

Alterado em 28/09/2012 09:35

01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1.453.000,00Total do Órgão :

02Unidade Executora: DEPARTAMENTO DO TRABALHO E FOMENTO AO EMPREGO

1.291.513.566,00Total Geral :

1.381.000,00

0265

0689

0858

0690

0691

0692

0266

21.002.1133400132.05933503901000000

21.002.1133400132.05933903001000000

21.002.1133400132.05933903201000000

21.002.1133400132.05933903601000000

21.002.1133400132.05933903901000000

21.002.1133400132.05944905201000000

21.002.1133400132.24933504301000000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.000.000,00

25.000,00

25.000,00

110.000,00

200.000,00

1.000,00

20.000,00

Total da Unidade :

Ficha Classificação Orçamentária

Descrição Projeto/ Atividade

OrçadoVínculo

1.381.000,00Total da Sub-Unidade :

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

FOMENTO AO TRABALHO

Programa

01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

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GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

NaturezaDespesa Especificação

Elemento deDespesa

Modalidade deAplicação

Grupo de Nat.Despesa

CategoriaEconômica

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

2013

Anexo 2

Exercício de

Versão 27/09/2012 15:35

300000 DESPESAS CORRENTES 926.074.566,00

310000

320000

330000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

397.982.500,00

5.000.000,00

523.092.066,00

319000

319000

329000

329000

333000

335000

339000

APLICAÇÕES DIRETAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Aplicações Diretas

APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr

APLICAÇÕES DIRETAS

356.662.000,00

41.320.500,00

5.000.000,00

40.000,00

1.379.232,72

63.822.136,00

453.313.697,28

319001

319003319005

319011

319013319091319096

319113319196

329021

332001

332003

334293

335039

335041335043

339014339030339032

339033

APOSENTADORIA, RESERVAREMUNERADA E REFORMASPENSÕESOUTROS BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILOBRIGAÇÕES PATRONAISSENTENÇAS JUDICIAISRESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPESSOAL REQUISITADO

OBRIGAÇÕES PATRONAISRESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPESSOAL REQUISITADO

JUROS SOBRE A DÍVIDA PORCONTRATO

APOSENTADORIA, RESERVAREMUNERADA E REFORMASPENSÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICACONTRIBUIÇÕESSUBVENÇÕES SOCIAIS

DIÁRIAS - CIVILMATERIAL DE CONSUMOMATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITAPASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO

40.000.000,00

8.000.000,00 10.000.000,00

281.616.000,00

14.476.000,00 210.000,00

2.360.000,00

40.820.500,00 500.000,00

5.000.000,00

20.000,00

20.000,00

1.379.232,72

3.624.000,00

80.000,00 60.118.136,00

106.000,00 56.855.527,85 10.123.500,00

147.000,00

Page 119: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 2

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

NaturezaDespesa Especificação

Elemento deDespesa

Modalidade deAplicação

Grupo de Nat.Despesa

CategoriaEconômica

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

2013

Anexo 2

Exercício de

Versão 27/09/2012 15:35

400000 DESPESAS DE CAPITAL 337.765.000,00

440000

450000

460000

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

317.547.900,00

50.000,00

20.167.100,00

339000

445000

449000

459000

469000

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr

APLICAÇÕES DIRETAS

Aplicações Diretas

Aplicações Diretas

4.537.000,00

538.500,00

317.009.400,00

50.000,00

20.167.100,00

339034

339035339036

339037339039

339047

339048

339091339093

339139

339197

445042

449030449039

449051449052

449061

459065

469071

469091

OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃOSERVIÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICALOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVASOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FISÍCASSENTENÇAS JUDICIAISINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAAPORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

AUXÍLIOS

MATERIAL DE CONSUMOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAOBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DECAPITAL DE EMPRESAS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADOSENTENÇAS JUDICIAIS

714.000,00

660.000,00 15.104.300,00

1.000,00 355.111.469,43

9.043.000,00

1.000,00

4.732.900,00 714.000,00

3.537.000,00

1.000.000,00

538.500,00

2.500.000,00 6.010.000,00

289.039.900,00 19.109.500,00

350.000,00

50.000,00

13.500.000,00

6.667.100,00

Page 120: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 3

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

NaturezaDespesa Especificação

Elemento deDespesa

Modalidade deAplicação

Grupo de Nat.Despesa

CategoriaEconômica

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

2013

Anexo 2

Exercício de

Versão 27/09/2012 15:35

900000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00

990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00469000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00

Total das Categorias : 1.291.513.566,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00

Page 121: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

GIAP / OF71360 - 01/11/2012 - 13:33:14 1

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Exercício de 2013

30/01/2007 20:10

1.291.513.566,00

240.880.900,00

1.070.266.366,00

OUTRAS RECEITASCORRENTESRECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITA DECONTRIBUIÇÕESTRANSFERÊNCIASCORRENTESRECEITA PATRIMONIAL

54.718.300,00

280.944.000,00

105.317.100,00

35.517.000,00

554.624.566,00

39.145.400,00

ALIENAÇÃO DE BENS

OPERAÇÕES DE CREDITO

TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL

19.083.000,00

164.000.000,00

57.797.900,00

SAÚDEURBANISMOSANEAMENTOENCARGOS ESPECIAISRESERVA DECONTINGÊNCIA.SEGURANÇA PÚBLICAPREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO AMBIENTALTRANSPORTEADMINISTRAÇÃOTRABALHOCULTURAAGRICULTURACOMÉRCIO E SERVIÇOSDIREITOS DA CIDADANIAHABITAÇÃODESPORTO E LAZERDEFESA NACIONALEDUCAÇÃOINDÚSTRIALEGISLATIVAASSISTÊNCIA SOCIAL

238.955.190,00 164.523.000,00 157.635.000,00 39.503.000,00 27.674.000,00

895.000,00 58.040.000,00 31.353.000,00 23.196.000,00

224.262.600,00 1.448.000,00 4.595.000,00

741.000,00 340.000,00 51.000,00

11.367.400,00 15.966.000,00

123.000,00 254.801.000,00

737.000,00 14.868.000,00 20.439.376,00

T O T A L :

TOTAL :

RECEITAS CORRENTES

T O T A L :

RECEITAS DE CAPITAL

FUNÇÕES DE GOVERNO

R E C E I T A S D E S P E S A S

1.291.513.566,00

1900

1100

1600

1200

1700

1300

2200

2100

2400

10 15 17 28 99

06 09 18 26 04 11 13 20 23 14 16 27 05 12 22 01 08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

® DEDUÇÕES DA RECEITACORRENTE

-67.958.400,00

CONTAS RETIFICADORAS DAS RECEITAS

9000 -

67.958.400,00T O T A L :

TOTAL :

0,00REPASSES RECEBIDOS : 0,00REPASSES CONCEDIDOS :

1.291.513.566,00TOTAL GERAL : 1.291.513.566,00TOTAL GERAL :

48.324.700,00

RECEITA DECONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTRAS RECEITASCORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITA DE SERVIÇOS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

45.214.000,00

1.751.200,00

1.359.500,00

T O T A L :

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7200

7900

7600

-

-

-

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Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

01

04

LEGISLATIVA

ADMINISTRAÇÃO

031

121

122

AÇÃO LEGISLATIVA

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

1031

2052

1001

2242

1007

1032

1067

1145

2011

2012

2013

2102

2103

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

ELABORAÇÃO PROJETO/CONSTRUÇÃO NOVOCEMITÉRIO MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS

DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AFUNCIONÁRIOS

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DOSEMAE

MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRA DO SEMAE.

01

04

04

1

2

2

01

01

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

031

031

121

121

122

122

122

122

122

122

122

122

122

1.050.000,00

22.710.000,00

13.818.000,00

201.552.600,00

14.868.000,00

224.262.600,00

1.050.000,00

150.000,00

450.000,00

13.818.000,00

246.000,00

172.386.600,00

14.868.000,00

396.000,00

172.836.600,00

1.050.000,00

0,00

150.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.818.000,00

0,00

246.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

1.500.000,00

3.821.000,00

1.775.000,00

29.269.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

PROCESSO LEGISLATIVO

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

01

04

04

1.050.000,00

150.000,00

452.000,00

13.818.000,00

246.000,00

173.893.600,00

14.868.000,00

396.000,00

174.345.600,00

ção

1.050.000,00

13.818.000,00

150.000,00

246.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

90.000.000,00

1.500.000,00

3.821.000,00

1.775.000,00

29.269.000,00

031

121

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

Especiais

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

122

122

123

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

2107

2114

2160

2166

2239

2242

2243

2242

1080

1185

2061

2163

2205

2242

2088

2242

MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS

ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

M.A.I.S. - MULHERES AMPARADAS E INTEGRADASSOCIALMENTE

IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DEEMPRESAS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

04

04

04

107

109

2

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

2

2

2

2

2

2

2

107

109

109

109

109

109

109

2

2

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

123

123

0,00

2.000,00

0,00

518.000,00

989.000,00

24.997.000,00

518.000,00

991.000,00

24.997.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.223.000,00

2.680.000,00

39.000,00

200.000,00

16.000.000,00

12.732.600,00

1.147.000,00

518.000,00

0,00

0,00

27.000,00

615.000,00

68.000,00

279.000,00

50.000,00

24.947.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ

GESTÃO GOVERNAMENTAL

04 13.011.000,00 24.997.000,00 38.008.000,00

ção

13.223.000,00

2.680.000,00

39.000,00

200.000,00

16.000.000,00

12.732.600,00

1.147.000,00

518.000,00

1.000,00

1.000,00

27.000,00

615.000,00

68.000,00

279.000,00

50.000,00

24.947.000,00

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

Especiais

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Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

05

06

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

123

126

131

153

182

182

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEFESA TERRESTRE

DEFESA CIVIL

1160

1040

1080

1148

2175

2092

2093

2242

2243

2243

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DELOGÍSTICA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO ELABORATÓRIOS

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL,CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS EINSTITUCIONAIS

DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

04

04

04

05

06

06

124

123

48

2

2

5

04

04

04

04

04

04

04

04

05

06

124

123

123

123

123

48

48

48

2

2

123

126

126

126

126

131

131

131

153

182

0,00

0,00

123.000,00

895.000,00

123.000,00

895.000,00

13.011.000,00

9.097.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

881.000,00

13.011.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

14.000,00

881.000,00

13.011.000,00

40.000,00

40.000,00

9.017.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

1.700.000,00

400.000,00

276.000,00

123.000,00

14.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DIVULGAÇÃO OFICIAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

DEFESA CONTRA SINISTROS

04

04

05

06

9.097.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

9.137.000,00

2.376.000,00

123.000,00

895.000,00

ção

13.011.000,00

40.000,00

40.000,00

9.017.000,00

40.000,00

1.700.000,00

400.000,00

276.000,00

123.000,00

14.000,00

126

131

153

182

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 125: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 4

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

241

241

241

242

242

243

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE

2243

2057

2068

2057

2068

2069

2058

2069

2056

2108

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTENCIA AO IDOSO

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTENCIA AO IDOSO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIAA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08

08

08

08

08

08

90

110

121

110

121

10

06

08

08

08

08

08

08

08

08

08

5

90

90

110

121

110

121

121

10

10

182

241

241

241

241

242

242

242

243

243

54.000,00 20.385.376,00 20.439.376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

3.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

720.000,00

596.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881.000,00

2.000,00

1.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

1.000,00

719.000,00

51.000,00

545.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08

08

08

0,00

0,00

1.000,00

1.982.000,00

726.636,00

8.717.200,00

1.982.000,00

726.636,00

8.718.200,00

ção

881.000,00

2.000,00

1.000,00

183.000,00

1.796.000,00

6.636,00

1.000,00

719.000,00

51.000,00

545.000,00

241

242

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 126: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

243

243

244

244

244

244

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

1118

2056

2066

2201

2056

2066

2157

1080

2206

2243

2026

2130

1032

BOLSA AUXÍLIO A JOVENS E ADOLESCENTES EMVULNERABILIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS

08

08

08

08

08

08

110

121

2

80

83

110

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

110

110

110

110

121

121

121

2

2

2

80

83

110

243

243

243

243

243

243

243

244

244

244

244

244

244

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

51.000,00

4.729.500,00

3.391.700,00

496.000,00

72.400,00

61.000,00

5.449.890,00

4.730.500,00

3.391.700,00

497.000,00

72.400,00

61.000,00

5.500.890,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

638.500,00

4.012.000,00

79.000,00

49.100,00

3.072.100,00

270.500,00

0,00

351.000,00

145.000,00

72.400,00

61.000,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

GESTÃO GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIASOCIAL - GERAL

VERBAS PARLAMENTARES

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA

08 53.000,00 8.959.540,00 9.012.540,00

ção

1.000,00

638.500,00

4.012.000,00

79.000,00

49.100,00

3.072.100,00

270.500,00

1.000,00

351.000,00

145.000,00

72.400,00

61.000,00

1.000,00

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

Especiais

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Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

244

1107

2053

2054

2055

2064

2065

2156

2158

2162

2188

2202

2221

2241

2243

1107

2064

2065

2071

AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFERÊNCIA DERENDA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO NUTRICIONAL

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA À FAMILIA

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICOSOCIAL DO MUNICIPIO

GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃOBÁSICA

INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA À FAMILIA

ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DERUA

08 121

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

121

121

121

121

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

1.000,00 2.880.250,00 2.881.250,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

240.000,00

3.424.890,00

203.000,00

4.000,00

2.000,00

206.000,00

17.000,00

63.000,00

52.000,00

50.000,00

1.186.000,00

0,00

392.650,00

304.600,00

2.131.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL

ção

50.000,00

1.000,00

1.000,00

240.000,00

3.424.890,00

203.000,00

4.000,00

2.000,00

206.000,00

17.000,00

63.000,00

52.000,00

50.000,00

1.186.000,00

1.000,00

392.650,00

304.600,00

2.131.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OperaçõesEspeciais

Page 128: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

09

10

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

272

122

122

PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

2221

2115

2170

2171

2072

2075

2151

2247

1001

1034

1038

1057

1059

1155

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

PAGAMENTO DE INATIVOS

PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

MANUTENÇÃO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI-DROGAS

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAISMUNICIPALIZADOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DEPRÉDIOS DE SERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DEUNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DASUNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

09

10

10

2

118

125

08

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

121

2

2

2

118

118

118

118

125

125

125

125

125

125

244

272

272

272

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

0,00

4.103.000,00

58.040.000,00

234.852.190,00

58.040.000,00

238.955.190,00

0,00

0,00

4.103.000,00

58.040.000,00

106.371.000,00

0,00

58.040.000,00

106.371.000,00

4.103.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

485.000,00

2.304.000,00

502.000,00

400.000,00

4.000,00

52.000,00

10.000.000,00

40.040.000,00

8.000.000,00

106.049.000,00

1.000,00

221.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DO SUS

INVESTIMENTOS

09

10

0,00

4.103.000,00

58.040.000,00

106.371.000,00

58.040.000,00

110.474.000,00

ção

52.000,00

10.000.000,00

40.040.000,00

8.000.000,00

106.049.000,00

1.000,00

221.000,00

100.000,00

50.000,00

485.000,00

2.304.000,00

502.000,00

400.000,00

4.000,00

272

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

Especiais

Page 129: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

301

302

303

ATENÇÃO BÁSICA

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

1167

1169

1173

1175

2082

2083

2244

2245

2084

2085

2087

2193

2074

2089

AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL

REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DEESPECIALIDADE - ARE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL

IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)

REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DERUA

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RISCO - MORADORESDE RUA E DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL EOUTRAS DROGAS

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE

MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU

MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE(VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA(VINCULADOS)

10

10

10

115

116

119

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

125

125

125

125

115

115

115

115

116

116

116

116

119

119

122

122

122

122

301

301

301

301

302

302

302

302

303

303

0,00

0,00

0,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

2.000,00

2.000,00

351.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.149.000,00

15.641.000,00

353.000,00

94.000,00

17.851.000,00

7.580.590,00

55.466.000,00

1.830.000,00

3.618.000,00

2.920.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

ATENÇÃO BÁSICA

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10

10

10

0,00

0,00

0,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

28.237.000,00

82.727.590,00

7.077.000,00

ção

2.000,00

2.000,00

351.000,00

3.000,00

12.149.000,00

15.641.000,00

353.000,00

94.000,00

17.851.000,00

7.580.590,00

55.466.000,00

1.830.000,00

3.618.000,00

2.920.000,00

301

302

303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 130: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 9

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

11 TRABALHO

304

305

306

334

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

FOMENTO AO TRABALHO

2150

2189

2104

2231

2076

2077

2080

2105

2147

2129

2059

2249

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA(VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)

CONVÊNIO GRUPO DE AMPARO AOS DOENTESAIDS/GADA

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DOTRABALHADOR

MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)

MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS

DISTRIBUIÇÃO LEITE, FORMULA INFANTIL ECOMPLEMENTO ALIMENTAR

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AOTRABALHO

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

10

10

10

11

117

117

120

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

119

119

117

117

117

117

117

117

117

120

13

13

303

303

304

304

305

305

305

305

305

306

334

334

0,00 1.448.000,00 1.448.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

419.000,00

247.000,00

1.102.000,00

1.560.000,00

4.420.000,00

371.554,29

1.701.045,71

538.000,00

500.000,00

1.428.000,00

20.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

FOMENTO AO TRABALHO

10

10

10

11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

1.349.000,00

8.590.600,00

500.000,00

1.448.000,00

ção

120.000,00

419.000,00

247.000,00

1.102.000,00

1.560.000,00

4.420.000,00

371.554,29

1.701.045,71

538.000,00

500.000,00

1.428.000,00

20.000,00

304

305

306

334

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 131: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 10

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

12 EDUCAÇÃO

122

306

361

361

362

ADMINISTRAÇÃO GERAL

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

2242

2019

1020

2024

2203

1012

1069

2020

2022

2069

2127

2022

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MERENDA ESCOLAR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL

PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES

EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

12

12

12

12

12

112

112

106

112

112

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

112

112

106

106

106

112

112

112

112

112

112

112

122

306

361

361

361

361

361

361

361

361

361

362

5.508.000,00 249.293.000,00 254.801.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

4.002.000,00

0,00

8.858.000,00

18.692.000,00

69.018.000,00

48.794.000,00

4.580.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

70.018.000,00

52.796.000,00

4.580.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

3.501.000,00

501.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.858.000,00

18.692.000,00

0,00

8.558.000,00

60.460.000,00

0,00

0,00

41.470.500,00

3.000,00

195.000,00

7.125.500,00

4.580.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12

12

12

12

0,00

0,00

5.002.000,00

0,00

8.858.000,00

18.692.000,00

117.812.000,00

4.580.000,00

8.858.000,00

18.692.000,00

122.814.000,00

4.580.000,00

ção

8.858.000,00

18.692.000,00

1.000.000,00

8.558.000,00

60.460.000,00

3.501.000,00

501.000,00

41.470.500,00

3.000,00

195.000,00

7.125.500,00

4.580.000,00

122

306

361

362

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 132: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 11

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

13 CULTURA

365

365

367

392

392

EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO ESPECIAL

DIFUSÃO CULTURAL

1021

2025

2204

1012

1106

2018

2021

2023

2016

2092

1065

2035

2036

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES - FUNDEB INFANTIL

MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL

PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES

AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS

SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS EINSTITUCIONAIS

RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL DACULTURA

MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FAPERP

SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E

12

12

12

13

13

106

112

112

48

54

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

106

106

106

112

112

112

112

112

112

48

54

54

54

365

365

365

365

365

365

365

365

367

392

392

392

392

200.000,00 4.395.000,00 4.595.000,00

501.000,00

5.000,00

0,00

0,00

200.000,00

51.081.000,00

48.095.000,00

175.000,00

100.000,00

4.295.000,00

51.582.000,00

48.100.000,00

175.000,00

100.000,00

4.495.000,00

501.000,00

0,00

0,00

4.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

4.621.000,00

46.460.000,00

0,00

0,00

35.251.000,00

9.013.000,00

3.831.000,00

175.000,00

100.000,00

0,00

1.000,00

81.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DO FUNDEB

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DIVULGAÇÃO OFICIAL

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL

12

12

13

506.000,00

0,00

200.000,00

99.176.000,00

175.000,00

4.395.000,00

99.682.000,00

175.000,00

4.595.000,00

ção

501.000,00

4.621.000,00

46.460.000,00

4.000,00

1.000,00

35.251.000,00

9.013.000,00

3.831.000,00

175.000,00

100.000,00

200.000,00

1.000,00

81.000,00

365

367

392

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 133: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

14

15

DIREITOS DA CIDADANIA

URBANISMO

422

422

122

122

451

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL

INFRA-ESTRUTURA URBANA

2037

2038

2242

2243

2062

1001

1067

2242

2096

1068

ASSOCIAÇÕES CULTURAIS

FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AMPARO E ENCENTIVO ÀCULTURA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS ECOLETIVOS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

14

14

15

15

15

2

110

2

108

2

13

13

13

13

14

14

15

15

15

15

15

54

54

54

2

110

2

2

2

108

2

392

392

392

422

422

122

122

122

122

451

0,00

139.696.000,00

51.000,00

24.827.000,00

51.000,00

164.523.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

2.950.000,00

50.000,00

1.000,00

798.000,00

2.056.000,00

12.750.000,00

50.000,00

1.000,00

1.048.000,00

2.056.000,00

15.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2.950.000,00

2.731.000,00

1.000,00

1.481.000,00

50.000,00

1.000,00

0,00

0,00

798.000,00

2.056.000,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA

GESTÃO GOVERNAMENTAL

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS

GESTÃO GOVERNAMENTAL

14

15

15

0,00

250.000,00

139.446.000,00

51.000,00

2.854.000,00

19.963.000,00

51.000,00

3.104.000,00

159.409.000,00

ção

2.731.000,00

1.000,00

1.481.000,00

50.000,00

1.000,00

150.000,00

100.000,00

798.000,00

2.056.000,00

2.950.000,00

422

122

451

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

Especiais

Page 134: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 13

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

451

2050

1004

1025

1027

1028

1030

1032

1041

1058

1063

1066

1073

1080

1081

1104

1109

2081

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS EPRAÇAS

PROJETOS E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA

CONSTRUÇÃO/CORREÇÃO DE OBRAS PARA COMBATEA ENCHENTES

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE P/ IMPLANTAÇÃOPLANO VIÁRIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS

VIDA NOVA RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE EMOBILIDADE), GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DEÁGUAS PLUVIAIS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. FRANCISCOCHAGAS DE OLIVEIRA - DIST. IND. ULYSSESGUIMARÃES

REFORMA DO CALÇADÃO - R. BERNARDINO DECAMPOS, ENTRE RUAS SIQUEIRA CAMPOS EPRUDENTE DE MORAES

CENTRO VETERINÁRIO DO ZOOLÓGICO

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE

CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM E REFORMA DOPRÉDIO EXISTENTE

GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL

15 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

2

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

120.066.000,00 6.898.000,00 126.964.000,00

0,00

1.420.000,00

100.000.000,00

500.000,00

100.000,00

2.300.000,00

490.000,00

1.000,00

650.000,00

400.000,00

800.000,00

300.000,00

4.449.000,00

1.000,00

655.000,00

8.000.000,00

0,00

12.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

ção

12.750.000,00

1.420.000,00

100.000.000,00

500.000,00

100.000,00

2.300.000,00

490.000,00

1.000,00

650.000,00

400.000,00

800.000,00

300.000,00

4.449.000,00

1.000,00

655.000,00

8.000.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OperaçõesEspeciais

Page 135: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 14

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

451

451

451

2172

2183

2212

1006

1171

2045

2101

2133

2246

1004

1030

1070

1071

1081

1180

1181

MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUASE AVENIDAS

GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PARQUES, JARDINS EREGULARIZAÇÕES URBANÍSTICAS

PLANO DE CICLOVIAS

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINSPÚBLICOS E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

EMPLACAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS EPRAÇAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS

EXECUÇÃO DE ACESSO PELO PARQUE DA LIBERDADEAOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE

EXECUÇÃO DE ACESSO PELA VICINAL DE TALHADO -SJR 351 AOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DALEALDADE

COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE

VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-153

PONTE SOBRE O RIO PRETO ALTURA DO VIVEIROMUNICIPAL

15

15

15

107

108

126

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

99

99

99

107

107

107

107

107

107

108

126

126

126

126

126

126

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

1.100.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

315.000,00

0,00

0,00

1.415.000,00

1.030.000,00

14.300.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.030.000,00

1.500.000,00

1.150.000,00

1.000.000,00

5.568.000,00

1.000,00

1.000,00

99.000,00

6.795.000,00

2.000,00

0,00

0,00

192.000,00

81.000,00

40.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS

SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA

ção

99.000,00

6.795.000,00

2.000,00

100.000,00

1.000.000,00

192.000,00

81.000,00

40.000,00

2.000,00

1.030.000,00

1.500.000,00

1.150.000,00

1.000.000,00

5.568.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OperaçõesEspeciais

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Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

16 HABITAÇÃO

452

482

SERVIÇOS URBANOS

HABITAÇÃO URBANA

1182

1183

2099

1018

1022

1033

1042

1061

1080

1120

1184

2001

2046

2209

2215

PROLONGAMENTO DOS VIADUTOS DA AV. MURCHIDHOMSI

ABERTURA DA AV. MARGINAL À REPRESA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

PROGRAMA HABITACIONAL CEF FNHIS 0193282-66

EMPREEND. HABITACIONAL CV/CDHU PRÓ-LAR CONV432

PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO 0226748-02

MINHA CASA DE CARA NOVA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

HABITAÇÕES URBANAS

POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE

ALUGUEL SOCIAL

MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP

GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIAPÚBLICO PRIVADO

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DEPROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOSIRREGULARES

15

16

108

50

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

126

126

108

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

451

451

452

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

482

8.922.400,00 2.445.000,00 11.367.400,00

0,00

8.922.400,00

2.010.000,00

2.445.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

2.800.000,00

2.280.000,00

0,00

877.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

295.000,00

1.095.500,00

10.000,00

6.614.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.010.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.927.000,00

172.000,00

101.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

15

16

0,00

8.922.400,00

2.010.000,00

2.445.000,00

2.010.000,00

11.367.400,00

ção

2.800.000,00

2.280.000,00

2.010.000,00

877.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

295.000,00

1.095.500,00

10.000,00

6.614.400,00

1.000,00

1.927.000,00

172.000,00

101.000,00

452

482

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

Especiais

Page 137: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

17

18

SANEAMENTO

GESTÃO AMBIENTAL

512

512

512

542

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

CONTROLE AMBIENTAL

2242

2243

2178

1029

1170

1174

1001

1049

1050

1090

2178

1032

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA E ESGOTO

OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS, DRENAGEM ECANALIZAÇÕES DE CÓRREGOS E RIOS

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA -CANAL NA BACIA DO CÓRREGO BORÁ

AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA -CANAL NA BACIA DO CÓRREGO CANELA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS

PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTR.RESERVATÓRIOS EADUTORAS DE ÁGUA

CONSTR. DE INTERCEPTORES, EST. ELEVAT. E REDECOLETORAS DE ESGOTO

IMPLANTAÇÃO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA NA ETE -RIO PRETO

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA E ESGOTO

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS

17

17

17

18

2

99

114

107

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

50

50

2

99

99

99

114

114

114

114

114

107

482

482

512

512

512

512

512

512

512

512

512

542

118.375.000,00

2.200.000,00

39.260.000,00

29.153.000,00

157.635.000,00

31.353.000,00

0,00

81.600.000,00

36.775.000,00

2.200.000,00

37.460.000,00

0,00

1.800.000,00

27.283.000,00

37.460.000,00

81.600.000,00

38.575.000,00

29.483.000,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

32.000.000,00

47.000.000,00

757.000,00

8.800.000,00

14.718.000,00

12.500.000,00

0,00

20.000,00

240.000,00

4.000,00

37.460.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO GOVERNAMENTAL

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

17

18

118.375.000,00

2.200.000,00

39.260.000,00

29.153.000,00

157.635.000,00

31.353.000,00

ção

240.000,00

4.000,00

37.460.000,00

2.600.000,00

32.000.000,00

47.000.000,00

757.000,00

8.800.000,00

14.718.000,00

12.500.000,00

1.800.000,00

20.000,00

512

542

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

Especiais

Page 138: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

20 AGRICULTURA

542

601

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

ABASTECIMENTO

1076

1077

1102

2060

2106

2137

2139

2140

2176

2177

2045

2098

1013

1080

2030

CONSTRUÇÕES NA REPRESA MUNICIPAL

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL/BOSQUE

CONSTRUÇÃO P/ TRATAMENTO DE LIXO E LIMPEZAPÚBLICA

MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DAPROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CRIANÇA ECOLÓGICA

MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE

TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA

RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

FEHIDRO

MANUTENÇÃO DO FUNDEMA

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINSPÚBLICOS E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

AMPLIAÇÃO DO PROJETO PATRULHA AGRÍCOLA

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃOAGROPECUÁRIA

18

20

108

49

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20

20

20

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

108

108

49

49

49

542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

601

601

601

2.000,00 739.000,00 741.000,00

0,00

2.000,00

1.870.000,00

248.000,00

1.870.000,00

250.000,00

200.000,00

1.700.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

281.000,00

40.000,00

73.000,00

26.862.000,00

21.000,00

1.000,00

5.000,00

870.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

248.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS

GESTÃO AGROPECUÁRIA

20

20

2.000,00

0,00

248.000,00

491.000,00

250.000,00

491.000,00

ção

200.000,00

1.700.000,00

280.000,00

281.000,00

40.000,00

73.000,00

26.862.000,00

21.000,00

1.000,00

5.000,00

870.000,00

1.000.000,00

1.000,00

1.000,00

248.000,00

601

605

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

Especiais

Page 139: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

22

23

INDÚSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

605

661

695

PROMOÇÃO INDUSTRIAL

TURISMO

2079

1080

1164

2073

2078

2152

2154

2242

1002

1091

2033

2040

2044

MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRASLIVRES

CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS

REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO

MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA

MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE

MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOSINTERNACIONAIS - SNI

MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NEGÓCIOS EEXPOSIÇÕES - CENEX

IMPLANTAÇÃO TREM TURÍSTICO S/ TRILHOS DA BRASILRODOVIAS

MANUTENÇÃO DO FUMTUR

MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DESINALIZAÇÃO TURÍSTICA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DERECEPÇÃO AO TURISTA - CRT

20

22

23

122

111

53

20

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

122

111

111

111

111

111

111

111

53

53

53

53

53

605

661

661

661

661

661

661

661

695

695

695

695

695

44.000,00

175.000,00

693.000,00

165.000,00

737.000,00

340.000,00

0,00

44.000,00

175.000,00

491.000,00

693.000,00

165.000,00

491.000,00

737.000,00

340.000,00

0,00

2.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

491.000,00

0,00

0,00

71.000,00

195.000,00

24.000,00

240.000,00

163.000,00

0,00

0,00

2.000,00

100.000,00

21.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO EM ABASTECIMENTO

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GESTÃO DO TURISMO

22

23

44.000,00

175.000,00

693.000,00

165.000,00

737.000,00

340.000,00

ção

491.000,00

2.000,00

42.000,00

71.000,00

195.000,00

24.000,00

240.000,00

163.000,00

150.000,00

25.000,00

2.000,00

100.000,00

21.000,00

661

695

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

Especiais

Page 140: Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. … · 2019-06-24 · Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE LEI

Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 19

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

26

27

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZER

244

782

811

813

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DESPORTO DE RENDIMENTO

LAZER

2063

1072

2041

2042

2120

2240

2242

2119

1026

2117

2220

IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTROTURÍSTICO DE ENG. SCHMITT

CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NA AV. CLÓVIS OGER,NOS CRUZAMENTOS COM A AV. ARTHUR NONATO ECOM A AV. COM

AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DEPROJETOS EDUCATIVOS

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DOTRÁFEGO URBANO

REPASSE 5% AO FUNSET - ART.320/CTB

SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE ESECRETARIA

MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

PROMOVER AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

26

26

27

27

100

2

17

17

23

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

53

100

100

100

100

2

2

17

17

17

17

695

244

244

244

244

782

782

811

813

813

813

1.500.000,00

1.440.000,00

21.696.000,00

14.526.000,00

23.196.000,00

15.966.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.440.000,00

8.350.000,00

13.346.000,00

53.000,00

14.473.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

112.000,00

7.876.000,00

362.000,00

11.150.000,00

2.196.000,00

53.000,00

0,00

14.463.000,00

10.000,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GESTÃO GOVERNAMENTAL

FOMENTO AO ESPORTE

FOMENTO AO ESPORTE

26

26

27

27

1.500.000,00

0,00

0,00

1.440.000,00

8.350.000,00

13.346.000,00

53.000,00

14.473.000,00

9.850.000,00

13.346.000,00

53.000,00

15.913.000,00

ção

42.000,00

1.500.000,00

112.000,00

7.876.000,00

362.000,00

11.150.000,00

2.196.000,00

53.000,00

1.440.000,00

14.463.000,00

10.000,00

244

782

811

813

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operações

0,00

0,00

0,00

0,00

Especiais

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Consolidado por Programa de Trabalho

GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 20

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

28

99

ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

843

845

846

997

999

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

TRANSFERÊNCIAS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0001

0002

0003

0004

0011

0017

0001

0015

2187

9999

9999

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA

AMORTIZAÇÃO DA DÏVIDA PÚBLICA - E. C. 62/2009

PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA

APORTE FINANCEIRO RPPS

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

SENTENÇAS JUDICIAIS RPP

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPP

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28

28

28

99

99

0

0

0

9999

9999

28

28

28

28

28

28

28

28

28

99

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

9999

843

843

843

843

843

845

846

846

846

997

999

0,00

27.674.000,00

120.000,00

0,00

39.503.000,00

27.674.000,00

0,00

0,00

0,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28

28

28

99

99

0,00

0,00

0,00

25.624.000,00

2.050.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.620.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

ção

1.273.000,00

13.500.000,00

5.000.000,00

6.667.100,00

3.442.900,00

1.000.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

120.000,00

25.624.000,00

2.050.000,00

843

845

846

997

999

39.383.000,00

0,00

29.883.000,00

1.000.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

1.273.000,00

13.500.000,00

5.000.000,00

6.667.100,00

3.442.900,00

1.000.000,00

7.000.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

Operações

29.883.000,00

1.000.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

Especiais

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MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 06

Exercício de 2013

Versão 27/09/2012 16:25

Progr.Fun SubFunc.

Especificação Projetos Atividades Total Ação

918.477.166,00 1.291.513.566,00Total de Funções :

çãoOperações

39.383.000,00

Especiais

333.653.400,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :

1.291.513.566,00

0,00

1.291.513.566,00