planilha das etapas do ppra nr-9

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PPRA - Programa de PREVENO dos RISCOS AMBIENTAIS conforme a NR-9 do MTE. Existem 2 tipos de PPRA: 1 Trata-se do primeiro PPRA a ser elaborado neste Estabelecimento/Empresa (CNPJ); ou 2 Trata-se da renovao anual do PPRA j existente. (ento preciso ler os PPRA anteriores)

ETAPAS para elaborao do PPRA1 Etapa: Definio da Estratgia e Metodologia de Ao para elaborao A Estratgia para elaborao deste PPRA utilizar as seguintes etapas fundamentadas nas seguintes metodologias: Etapas de Desenvolvimento1 2 3 4 5 6 Definio da Estratgia e Metodologia de Ao Dados Cadastrais da Empresa e do Local Avaliado Organizao Funcional APR, Antecipao dos Riscos e definio do GHE Reconhecimento dos Riscos Estabelecimento de Prioridade e Metas de Avaliao Quantitativa Avaliao dos Riscos e Avaliao da Exposio dos trabalhadores Estabelecimento de Prioridade e Metas de Medidas de Controle Implantao de Medidas de Controle (especificao)

Metodologias e Procedimentos Tcnicos aplicadosConforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE. Coleta de dados Qualitativos conforme o requisito 9.3 da NR-9 Coleta de dados Qualitativos conforme o requisito 9.3 da NR-9 Cfme. os critrios da NR-9 do MTE requisito 9.3.2 e das NHO da Fundacentro Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.3.3. Conforme os critrios da FUNDACENTRO.. I Metodologia da NR-15 e os procedimentos de avaliao dos agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene OcupacionalNHO da FUNDACENTRO; II Limites de Tolerncia/Exposio estabelecidos pela NR-15 do MTE Conforme os critrios da FUNDACENTRO. Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.3.5. Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.3.5.6. Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.3.6 e 9.3.7.

7

8 9

10 Avaliao da Eficcia das Medidas de Controle 11 Monitoramento da Exposio aos Riscos

Planejamento Anual com Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.2.3. 12 Metas/Cronograma das Medidas de Controle a Implementar. 13 Forma de Registro e divulgao dos Conforme os critrios estabelecidos pela NR-9 do MTE, requisito 9.3.8. dados

1

2 Etapa: DADOS CADASTRAIS do Estabelecimentoitem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

QuesitoNome da empresa (razo social): Endereo da empresa : (rua, n, bairro, cidade,estado , cep, telefone, email; site)

Dados Organizacionais

CNPJ: Nmero da Inscrio Estadual: CNAE: Grau de Risco da empresa: Descrio das Atividades da Empresa: Quantidade de Funcionrios CLT: Grupo de Enquadramento da CIPA: Responsvel da Empresa pelas informaes:

3 Etapa: ORGANIZAO FUNCIONAL do Estabelecimentoitem Nome dos Setores de Trabalho existentes neste Estabelecimento Nome das Funes dos trabalhadores conforme a CTPS em cada Setor Quantidade de Trabalhadores Expostos/Funo MASC FEM

4 Etapa: ANTECIPAO dos RISCOS 2

4.1- APR (anlise preliminar dos riscos ocupacionais existentes)item

Setor/Ambiente

Funes Expostas e Quantidade de Trabalhadores

Natureza do Risco

Agente do Risco

Tempo e Tipo de Exposio

Medidas de Controle Existentes

4.2- Antecipao dos Riscos (futuros)item

Setor/Ambiente

Legenda

Natureza do Risco

Agente de Risco

Medidas Necessrias para Eliminao ou Controle do Risco

Legenda das Opes que podem alterar futuramente as Atividades: A- Alterao das condies fsicas do ambiente (ampliao, reforma, mudana de piso, etc); B- Aquisio, alterao ou substituio das existentes de nova mquina ou equipamento; C- Novo processo de trabalho ou modificao do processo de trabalho existente; D- Utilizao de novas matrias-primas ou insumos, ou alterao dos existentes;E- Outras alteraes futuras que afetem as atividades desenvolvidas pela Funo.

4.3- Definio dos GHE ou GHR (grupos homogneos de exposio e risco) 3

item

Setor/Ambiente

Nome do GHE ou GHR

Funes e Quantidade de Trabalhadores do GHE

Observaes

5 Etapa: RECONHECIMENTO dos RISCOS 4

5.1- Dados Iniciaisitem 1 2 3 4 5 6 7 8 Requisito Inspeo n Data da Inspeo GHE ou GHR Setor e Ambiente inspecionado Endereo do Setor/Ambiente Nome das Funes Expostas e Quantidade de Trabalhadores Expostos Total de Quantidade de Trabalhadores Expostos Descrio das Atividades por Funo Dados obtidos na Inspeo de Segurana

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11

Descrio Fsica do Ambiente Tipo de Telhado Tipo de Forro Tipo de Paredes e Divisrias Tipo Piso Tipo de Janelas Tipo de Portas Tipo de Ventilao Natural Tipo de Ventilao Artificial Tipo de Iluminao Natural Tipo de Iluminao Artificial Tipo de Climatizao Artificial

5.2- Identificao dos Riscos10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 Natureza do Risco Fator de Risco ou Agente de Risco Fonte (s) Geradora do Agente Localizao do Agente Trajetria do Agente Meios de Propagao do Agente Tipo de Exposio do trabalhador Tempo de Exposio Nexo Causal existente na empresa Possveis Danos sade do trabalhador Medidas de Controle Existentes deste Risco Equipamentos de Proteo Coletiva Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Grau do Risco

( ) Alto ( )Mdio ( )Baixo

10.2

Natureza do Risco

5

10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Fator de Risco ou Agente de Risco Fonte (s) Geradora do Agente Localizao do Agente Trajetria do Agente Meios de Propagao do Agente Tipo de Exposio do trabalhador Tempo Dirio de Exposio Nexo Causal existente na empresa Possveis Danos sade do trabalhador Medidas de Controle Existentes deste Risco Equipamentos de Proteo Coletiva Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Grau do Risco Natureza do Risco Fator de Risco ou Agente de Risco Fonte (s) Geradora do Agente Localizao do Agente Trajetria do Agente Meios de Propagao do Agente Tipo de Exposio do trabalhador Tempo Dirio de Exposio Nexo Causal existente na empresa Possveis Danos sade do trabalhador Medidas de Controle Existentes deste Risco Equipamentos de Proteo Coletiva Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Grau do Risco Natureza do Risco Fator de Risco ou Agente de Risco Fonte (s) Geradora do Agente Localizao do Agente Trajetria do Agente Meios de Propagao do Agente Tipo de Exposio do trabalhador Tempo Dirio de Exposio Nexo Causal existente na empresa Possveis Danos sade do trabalhador Medidas de Controle Existentes deste Risco Equipamentos de Proteo Coletiva Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Grau do Risco

( ) Alto ( )Mdio ( )Baixo

( ) Alto ( )Mdio ( )Baixo

( ) Alto ( )Mdio ( )Baixo

6 Etapa: ESTABELECIMENTO de PRIORIDADES e METAS para AVALIAO QUANTITATIVA 6

PRIORIDADE dos RISCOS (classificao por Grau de Risco) Setor/Ambiente/Agente de Risco PRIORIDADE METAS Comprovar o controle da exposio Comprovar a Inexistncia dos riscos identificados na etapa de reconhecimento Dimensionar a exposio dos trabalhadores Subsidiar o equacionamento das medidas de controle 1 2 3 4 5

7 Etapa: AVALIAO QUANTITATIVA dos RISCOS 4.2- Avaliao Quantitativa do Riscoitem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Intensidade ou Concentrao Tempo de Exposio Limite de Tolerncia Limite de Exposio Mtodo de Avaliao Observao Dados obtidos na Avaliao

Anlise do ResultadoO Resultado est abaixo do Nvel de Ao? O Resultado est acima do Limite de Tolerncia? O Resultado est acima do Limite de Exposio? necessrio adotar Medidas de Controle?

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Intensidade ou Concentrao Tempo de Exposio Limite de Tolerncia Limite de Exposio Mtodo de Avaliao Observao

Dados obtidos na Avaliao

Anlise do ResultadoO Resultado est abaixo do Nvel de Ao? O Resultado est acima do Limite de Tolerncia? O Resultado est acima do Limite de Exposio? necessrio adotar Medidas de Controle?

item

Requisito

Dados obtidos na Avaliao

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Intensidade ou Concentrao Tempo de Exposio Limite de Tolerncia Limite de Exposio Mtodo de Avaliao Observao

Anlise do ResultadoO Resultado est abaixo do Nvel de Ao? O Resultado est acima do Limite de Tolerncia? O Resultado est acima do Limite de Exposio? necessrio adotar Medidas de Controle?

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Intensidade ou Concentrao Tempo de Exposio Limite de Tolerncia Limite de Exposio Mtodo de Avaliao Observao

Dados obtidos na Avaliao

Anlise do ResultadoO Resultado est abaixo do Nvel de Ao? O Resultado est acima do Limite de Tolerncia? O Resultado est acima do Limite de Exposio? necessrio adotar Medidas de Controle?

item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Intensidade ou Concentrao Tempo de Exposio Limite de Tolerncia Limite de Exposio Mtodo de Avaliao Observao

Dados obtidos na Avaliao

Anlise do ResultadoO Resultado est abaixo do Nvel de Ao? O Resultado est acima do Limite de Tolerncia? O Resultado est acima do Limite de Exposio? necessrio adotar Medidas de Controle?

8 Etapa: ESTABELECIMENTO de PRIORIDADES e METAS para MEDIDAS de CONTROLE 8

PRIORIDADE dos RISCOS (classificao por Grau de Risco) Setor/Ambiente/Agente de Risco PRIORIDADE METAS Identificao na fase de antecipao, de risco potencial sade. Constatao, na fase de reconhecimento de risco evidente sade. O Limite de Tolerncia foi ultrapassado Existe Nexo Causal 1 2 3 4 5

9 Etapa: ESPECIFICAO das MEDIDAS de CONTROLE a serem IMPLEMENTADAS 10 Etapa: AVALIAO da sua EFICCIA das Medidas de Controle a Implementaritem 1 2 3 4 5 6 7 8 item 1 2 3 4 5 6 7 8 item 1 2 3 4 5 6 7 8 item Requisito Dados Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Medidas de Controle a Implementar Coletivas Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Avaliao da Eficcia da Medida de Controle Adotada Mtodo: Requisito Dados Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Medidas de Controle a Implementar Coletivas Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Mtodo p/ avaliao da Eficcia da Medida de Controle Adotada Mtodo: Requisito Dados Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Medidas de Controle a Implementar Coletivas Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Mtodo p/ avaliao da Eficcia da Medida de Controle Adotada Mtodo: Requisito Dados

9

1 2 3 4 5 6 7 8

Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Medidas de Controle a Implementar Coletivas Organizao do Trabalho Individuais Educativas Administrativas Mtodo p/ avaliao da Eficcia da Medida de Controle Adotada Mtodo:

11 Etapa: ESPECIFICAO do TIPO de MONITORAMENTO da EXPOSIO dos TRABALHADORES aos RISCOSitem 1 2 3 4 5 item 1 2 3 4 5 Item 1 2 3 4 5 Item 1 2 3 4 5 Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Tipo de Monitoramento a ser Adotado Dados Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Tipo de Monitoramento a ser Adotado Dados Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Tipo de Monitoramento a ser Adotado Dados Requisito Setor/Ambiente Fator de Risco ou Agente de Risco Tipo de Monitoramento a ser Adotado Dados

Cronograma

Cronograma

Cronograma

Cronograma

12 Etapa: Planejamento Anual das Medidas Controle e Monitoramentos10

12.1 - PLANO de AOitem

Aes(descrio das Medidas de Controle, Funo e Ambiente onde ser implementada) MC: F: A: MC: F A: MC: F: A: MC: F: C: MC: F: A: MC: F: A: MC: F: A: MC: F: A: MC: F: A:

Prio rida de

META

Data Mxima

Resp. / Cargo

Legenda da PrioridadeA- imediato B- nos prximos 3 meses C- nos prximos seis meses D- nos prximos 12 meses

12.1- Cronograma da Programao das Medidas Educativas 11

(indicar se na 1,2,3 ou 4 semana)

Perodo do PlanejamentoTIPOS de CAPACITAESTreinamentos, Palestras, Sipat, etc..J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z

13 Etapa: Definio da Forma de Registro e Divulgao dos DadosO registro dos dados gerados por este trabalho ser realizado da seguinte forma: 1. Dever se mantido pelo Empregador na forma de um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento para preveno dos riscos ocupacionais.; 2. Todos os dados devero ser mantidos por um perodo mnimo de 20 (vinte) anos; 3. O registro de dados dever estar sempre disponvel aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes. A divulgao dos dados obtidos neste trabalho ser realizada da seguinte forma: O Empregador dever informar os Trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos. Formas: nos Treinamentos Admissionais e de Reciclagem, Reunies da CIPA, Palestras e eventos da SIPAT, Palestras de SST, Mural Geral da Empresa, Jornal interno da empresa, Os trabalhadores interessados tero o direito de apresentar propostas e receber informaes e orientaes a fim de assegurar a proteo aos riscos ocupacionais identificados na execuo deste trabalho; Formas: atravs da Ordem de Servio exigida pela NR-1; atravs dos membros da CIPA, comparecendo pessoalmente na sala do SESMT ou do RH.

12