passo a passo recebimento de fatura deixando restante para o proximo pagamento

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passo a passo

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PASSO A PASSO RECEBIMENTO NO CAIXA_______________________________________________________________APOS GERAR AS FATURAS NA ROTINA 304, ENTRAR NO SUPVENDASIR EM ROTINAS EM SEGUIDA EM RECEBIMENTOS (OU CTRL+R),COLOCAR NO CAMPO FATURA, O NUMERO DA FATURA GERADA NA ROTINA304 E MANDAR LOCALIZAREXEMPLO:cASO O CLIENTE TENHA UM TITULO NO VALOR DE R$500,00 ELE IRA PAGAR R$200,00 EM 'CH', E 50 EM 'D' E DEIXAR O RESTANTE (R$250,00) PARA O PROXIMO PAGAMENTO: ________________________|FATURA | VALOR || 90 | 500,00 ||__________|_____________|1- COLOCAR NO CAMPO VL.PAGO, O VALOR DE R$50,00 E PRESSIONAR A TECLA "F1" (DINHEIRO), LOGO O CAMPO TROCO FICARA -450,002- COLOCAR NO CAMPO VL.PAGO, O VALOR DE R$200,00 E PRESSIONAR A TECLA "F2" (CHEQUE), LOGO O CAMPO TROO FICARA -250,003- COLOCAR NO CAMPO VL.PAGO, O VALOR DE R$250,00 E PRESSIONAR A TECLA "F11" (BKC), PARA QUE ESSE VALOR PENDENTE FIQUE COMO 'BKC' E ASSIM CAIRA PARA A PROXIMA FATURA4- ASSIM QUE O CAMPO TROCO FICAR 0,00 , SERA IMPRESSO NA IMPRESSORA FISCAL TODO O MOVIMENTO FEITO.EM SEGUIDA, SE FOR OLHAR NO CONTAS A RECEBER (ROTINA 20), SE VC MANDAR LOCALIZAR ESTE MESMO NUMERO DE FATURA, TERA 3 MOVIMENTOS PARA ELE: ______________________________|FATURA | VALOR | MOEDA ||________|___________|_________|| 90 | 50,00 | D || 90 | 200,00 | CH || 90 | 250,00 | BKC ||________|___________|_________|