municipio de tres rios · 02/07/2012 1002 marcos antÔnio de oliveira 2.633,88 ref. a contrato...

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 Centro 29.138.377/0001-93 LISTAGEM DE EMPENHOS Data Empenho Processo Credor Valor (R$) 01/07/2012 à 31/07/2012 Período: CodRed Dotação Orçamentária MUNICIPIO DE TRES RIOS TRES RIOS - RJ CNPJ: Tipo Nota Unidade Orçamentária: ( Todos ) Ação: ( Todos ) Fonte de Recurso: ( Todos ) Elemento Despesa: ( Todos ) 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS R Órgão: RELAÇÃO DE EMPENHOS 02/07/2012 989 COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS 26.850,80 MATERIAIS CONF SOLIC EMP 7468/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/12 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 990 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 8.104,00 MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7465/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/2012 PRO C LICIT 5283/2012 MEMO ESP 030/2012 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 991 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 5.954,00 MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7469/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L ICIT 5283/12 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 992 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME 566,00 MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7470/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/2012 PRO C LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 993 LUIZ FERNANDO R ROCHA ART MÉDICOS E HOSP - ME 17.427,00 MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7473/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L ICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 994 MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596,00 MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7474/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L ICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012 210030111 Estimativa 10.00.00 2.100 11 02/07/2012 995 BANCO BRADESCO S.A. 500,00 TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO DE 2012 237139701 Estimativa 10.00.00 2.371 70 02/07/2012 996 BANCO BRADESCO S.A. 500,00 TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2012 238439841 Estimativa 10.00.00 2.384 84 02/07/2012 997 BANCO BRADESCO S.A. 500,00 TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2012 237839631 Normal 10.00.00 2.378 63 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 30 01/07/2013 11:23:30

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

02/07/2012 989 COMERCIAL DE EQUIP. MED. HOSP. SERRA DAS ARARAS L 26.850,80

MATERIAIS CONF SOLIC EMP 7468/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO

ESP 030/12

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 990 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 8.104,00

MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7465/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/2012 PRO

C LICIT 5283/2012 MEMO ESP 030/2012

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 991 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 5.954,00

MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7469/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L

ICIT 5283/12

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 992 FILIPAPER PAPEL LTDA - ME 566,00

MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7470/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/2012 PRO

C LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 993 LUIZ FERNANDO R ROCHA ART MÉDICOS E HOSP - ME 17.427,00

MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7473/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L

ICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 994 MAPO DISTR. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 596,00

MATERIAIS P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7474/12 MEMO 491/12 PREG PRES 026/12 PROC L

ICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012

210030111 Estimativa10.00.00 2.100 11

02/07/2012 995 BANCO BRADESCO S.A. 500,00

TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO DE 2012

237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70

02/07/2012 996 BANCO BRADESCO S.A. 500,00

TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2012

238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84

02/07/2012 997 BANCO BRADESCO S.A. 500,00

TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2012

237839631 Normal10.00.00 2.378 63

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

02/07/2012 998 BANCO BRADESCO S.A. 500,00

TARIFAS BANCÁRIAS REF. ANO 2012

200839861 Estimativa10.00.00 2.008 86

02/07/2012 999 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 200.000,00

MEDICAMENTOS REQUIS.POR MANDADO JUDICIAL CONF SOLIC EMP 7529/12 MEMO 1244/12 PRE

G PRES 025/12 PROC LICIT 5227/12

22979133 Estimativa10.00.00 2.297 33

02/07/2012 1000 REGINA HELENA PINTO ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 10.459,44

REF. A CONTRATO 19/2009 POR 6 MESES MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7534/12 TERMO

ADIT 102/2012

237836631 Global10.00.00 2.378 63

02/07/2012 1001 PAULO ANTÔNIO MARQUES 4.338,12

REF. A CONTRATO 13/2009 POR 6 MESES MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7535/12 TERMO

ADIT 103/2012

228636331 Global10.00.00 2.286 33

02/07/2012 1002 MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA 2.633,88

REF. A CONTRATO 16/2009 POR 6 MESES MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7537/2012 TERM

O ADIT 105/2012

228636331 Global10.00.00 2.286 33

02/07/2012 1003 MILENA MARQUES ARAÚJO 2.633,88

REF. A CONTRATO POR 6 MESES 22/2009 MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7536/12 TERMO

ADIT 104/2012

228636331 Global10.00.00 2.286 33

02/07/2012 1004 JAQUELINE LOPES COELHO MARTINS 3.876,42

REF. A CONTRATO POR 6 MESES 04/2009 MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7538/2012 TERMO

ADIT 106/2012

228636331 Global10.00.00 2.286 33

02/07/2012 1005 FRANCISCA LEITE DA SILVA 2.455,68

REF. A CONTRATO POR 6 MESES 18/2009 TERMO ADIT 107/2012 MEMO 1231 SOLIC. DE EMP

ENHO 7539/12

228636331 Global10.00.00 2.286 33

02/07/2012 1006 ESTHER AGUIAR BARBOZA 4.715,28

REF. A CONTRATO POR 6 MESES 15/2009 MEMO 1231 SOLIC. DE EMPENHO 7540/12 TERMO A

DIT 108/2012

228636331 Global10.00.00 2.286 33

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

05/07/2012 1007 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS ME 5.000,00

REF A PREST. SERV. MÉDICOS P/ATENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA MEMO. 1208

SOLIC. EMPENHO 6992 PROCESSO 10811/12

201239891 10811 Normal10.00.00 2.012 89

05/07/2012 1008 BENEDITINOS BAZAR E PAPELARIA LTDA 6.300,00

REF A 12 IMPRESSORAS P/ATENDER 2ª ETAPA DO COMPLEXO REGULADOR MUNIC. MEMO.

731 SOLIC. EMPENHO 8524 PROCESSO LICIT. 5733/12 PREGÃO PRES. 22/12 MME 38/12

23945294 Estimativa10.00.00 2.394 94

05/07/2012 1009 AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 14.420,00

REF A 14 COMPUTADORES P/ATENDER 2ª ETAPA DO COMPLEXO REGULADOR MUNIC. MEM

O. 731 SOLIC. EMPENHO 7523 PROCESSO LICIT. 5733/12 PREGÃO PRES. 22/12 MME 38/12

23945294 Estimativa10.00.00 2.394 94

05/07/2012 1010 VIBHUTI COMERCIO LTDA EPP 9.600,00

REF A 12 APARELHOS DE FAX P/ATENDER 2ª ETAPA DO COMPLEXO REGULADOR MUNIC.

MEMO. 731 SOLIC. EMPENHO 7522 PROCESSO LICIT. 5733/12 PREGÃO PRES. 22/12 MME 38/12

23945294 Estimativa10.00.00 2.394 94

05/07/2012 1011 MED CENTER COMERCIAL LTDA 12.043,90

REF. A MATERIAL MÉDICO P/ ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL MEMO 491 SOLIC. DE

EMPENHO 7475 PROC.LICIT. 5283/12 PREGÃO PRES. 26/12 MME 30/12

210230621 Estimativa10.00.00 2.102 62

05/07/2012 1012 O DIA COMERCIAL LTDA 6.000,00

PUBLICAÇÕES P/ REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO CONF SOLIC EMP 7567/12 MEMO 1313/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

05/07/2012 1013 FARMACIA ENTRERRIENSE LTDA 4.577,31

REF A MEDICAMENTOS P/ ATENDER PACIENTE ALINE MOREIRA DA COSTA MEMO. 1327 SOLIC.

EMPENHO 7580

211230331 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1014 PIERRE & OLIVEIRA COM. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO LTDA ME 2.600,00

REF A 1 AMPLIFICADOR - 4 CAIXAS DE SOM P/ATENDER ESTA SECRETARIA SAMU MEMO 1

240. SOLIC. EMPENHO7495 PROCESSO 11692

14115286 11692 Normal10.00.00 1.411 86

06/07/2012 1015 PIERRE & OLIVEIRA COM. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO LTDA ME 1.370,00

REF A MATERIAL ELÉTRICO P/ATENDER ESTA SECRETARIA - SAMU MEMO. 7496 SOLIC. E

MPENHO 7496 PROCESSO 11692

14113086 11692 Normal10.00.00 1.411 86

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1016 F.R. DIESEL DE TRÊS RIOS LTDA ME 3.260,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO RENAULT LKT 9598 CONF SOLIC EMP 7554/12 MEMO 1192/1

2 PROC 11924/2012

211239332 11924 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1017 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 1.264,50

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LVD 6642 CONF SOLIC EMP 7552/12 MEMO 1256/

12 PROC 11925/2012

211230331 11925 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1018 CENTRO AUTOMOTIVO TRES RIOS OFICINA MEC LTDA ME 840,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LVD 6642 CONF SOLIC EMP 7553/12 MEMO 12

56/12 PROC 11925/2012

211239332 11925 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1019 DIRETEC COMÉRCIO E SERV. DE DIREÇÃO HIDRAULICA LT. 190,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO PARATI LQA 2809 CONF SOLIC EMP 7289/12 MEMO 958/12 PRO

C 11811/2012

211230331 11811 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1020 DIRETEC COMÉRCIO E SERV. DE DIREÇÃO HIDRAULICA LT. 300,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO PARATI LQA 2809 CONF SOLIC EMP 7290/12 MEMO 958/12

PROC 11811/2012

211239332 11811 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1021 V.T. AUTO CENTER LTDA 18,00

PEÇAS P/ CONS VEICULO SAVEIRO LOS 7183 CONF SOLIC EMP 6543/12 MEMO 354/12 PROC 11844

/2012

211230331 11844 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1022 V.T. AUTO CENTER LTDA 120,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO LOS 7183 CONF SOLIC EMP 6544/12 MEMO 354/12

PROC 11844/2012

211239332 11844 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1023 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 323,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA KUY 6227 CONF SOLIC EMP 7437/12 MEMO 10

97/12 PROC 11846/2012

211230331 11846 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1024 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 180,00

CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO KUY 6227 CONF SOLIC EMP 7438/12 MEMO 1097/12 PROC 1184

6/2012

211239332 11846 Normal10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1025 V.T. AUTO CENTER LTDA 96,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO UNO MILLE LOF 2932 CONF SOLIC EMP 6533/12 MEMO 377/12 P

ROC 11842/2012

211230331 11842 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1026 V.T. AUTO CENTER LTDA 180,00

CONSERTO DE VEICULO UNO MILLE LOF 2932 CONF SOLIC EMP 6534/12 MEMO 377/12 PROC 1184

2/2012

211239332 11842 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1027 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 160,00

CONSERTO DE VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 7445/12 MEMO 1050/12 PROC 11837/

2012

211239332 11837 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1028 EGO'S CENTRO DE PSICOLOGIA PARA DES. DA PESSOA 78.750,00

REF A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR P/ REABILITAÇÃO P/ PACIENTES PEDIATRICOS DESTA

SECRETARIA MEMO. 706 SOLIC. EMPENHO 7531 PROCESSO LICIT. 6418 PREGÃO PRES. 21

/12 ME 36/12 CONTRATO 53/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1029 EGO'S CENTRO DE PSICOLOGIA PARA DES. DA PESSOA 22.500,00

REF A TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR P/ REABILITAÇÃO P/ PACIENTES PEDIATRICOS DESTA

SECRETARIA MEMO. 706 SOLIC. EMPENHO 7532 PROCESSO LICIT. 6418 PREGÃO PRES. 21/

12 ME 36/12 CONTRATO 53/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

06/07/2012 1030 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 514,00

PEÇAS P/ CONS DE VEICULO PARATI LKT 6648 CONF SOLIC EMP 7444/12 MEMO 1050/12 PROC 118

37/2012

211230331 11837 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1031 V.T. AUTO CENTER LTDA 130,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO CORSA LNS 3760 CONF SOLIC EMP 6527/12 MEMO 504/12 PRO

C 11836/2012

211230331 11836 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1032 EUROKRAFT VEICULOS S.A 2.633,80

PEÇAS P/ CONS DE VEICULO PARATI PLACA KYK CONF SOLIC EMP 7455/12 MEMO 1032/12 PROC

11836/2012

211230331 11836 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1033 EUROKRAFT VEICULOS S.A 1.120,00

CONSERTO DE VEICULO PARATI KYK CONF SOLIC EMP 7456/12 MEMO 1032/12 PROC 11836/212

211239332 11836 Normal10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1034 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA 40.461,80

REF A MEDICAMENTOS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL MEMO. 491 SOLIC. EMPE

NHO 7471 PROCESSO LICIT. 5283/12 PREGÃO PRES. 491/12 MME 30/12

210230621 Estimativa10.00.00 2.102 62

06/07/2012 1035 V.T. AUTO CENTER LTDA 10,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI LOS 7129 CONF SOLIC EMP 6528/12 MEMO 347/12 PROC

11834/2012

211230331 11834 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1036 V.T. AUTO CENTER LTDA 70,00

CONSERTO DE VEICULO KOMBI LOS 7129 CONF SOLIC EMP 6529/12 MEMO 347/12 PROC 11834/20

12

211239332 11834 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1037 V.T. AUTO CENTER LTDA 27,00

PEÇAS P/ CONS DE VEICULO REUNALT LKQ 1382 CONF SOLIC EMP 6535/12 MEMO 358/12 PROC 1

1831/2012

211230331 11831 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1038 V.T. AUTO CENTER LTDA 280,00

CONSERTO DE VEICULO RENAULT LKQ 1382 CONF SOLIC EMP 6536/12 MEMO 358/12 PROC 11831/

2012

211239332 11831 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1039 V.T. AUTO CENTER LTDA 890,00

CONS DE VEICULO KOMBI 8871 CONF SOLIC EMP 6530/12 MEMO 383/12 PROC 11833/2012

211239332 11833 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1040 MED CENTER COMERCIAL LTDA 1.792,50

REF A MEDICAMENTOS P/ ATENDENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA MEMO. 1266 SOLI

C. EMPENHO 7510 PROCESSO 11920

210932691 11920 Normal10.00.00 2.109 69

06/07/2012 1041 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 5.070,00

REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA MEMO. 1266 SOLIC. E

MPENHO 7511 PROCESSO 10921

210932691 10921 Normal10.00.00 2.109 69

06/07/2012 1042 ANA LUCIA NUNES DA SILVA 400,00

REF. A TROCA DE REATORES E LAMPADAS P/ ATENDER UPA MEMO 1272 SOLIC. DE EMPEN

HO 7564 PROC.11922

237139701 11922 Normal10.00.00 2.371 70

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1043 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA - ME 950,00

REF. A CONFECÇÃO DE FOLDERS P/ ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1131 SOLIC. DE E

MPENHO 7424 PROC. 11810

20093988 11810 Normal10.00.00 2.009 88

06/07/2012 1044 V.T. AUTO CENTER LTDA 467,00

. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7153 MEMO 351 PROC. 11832 SOLIC. DE EMPENHO 6

531

211230331 11832 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1045 V.T. AUTO CENTER LTDA 430,00

PREST. SERVIÇOS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7153 MEMO 351 PROC. 11832 SOLIC. DE E

MPENHO 11832

211239332 11832 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1046 V.T. AUTO CENTER LTDA 78,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7144 MEMO 355 PROC. 11830 SOLIC. DE EMPENHO 6537

211230331 11830 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1047 V.T. AUTO CENTER LTDA 220,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7144 MEMO 355 PROC. 11830 SOLIC. DE EMPENH

O 6538

211239332 11830 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1048 VANESSA SILVEIRA ROSA 1.101,88

FÉRIAS 2010/2011 1/3 FÉRIAS 1/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS,1/3 FÉRIAS CONF PROC 8661/2012

211211331 8661 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1049 V.T. AUTO CENTER LTDA 280,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KQT 1460 MEMO 381 PROC. 11829 SOLIC. DE EMPENHO 6

539

211239332 11829 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1050 V.T. AUTO CENTER LTDA 670,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LCQ 0901 MEMO 382 PROC. 11827 SOLIC. DE EMPENHO

6540

211239332 11827 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1051 V.T. AUTO CENTER LTDA 38,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KYK 0167 MEMO 305 PROC. 11823 SOLIC. DE EMPENHO 6541

211230331 11823 Normal10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1052 V.T. AUTO CENTER LTDA 350,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KYK0167 MEMO 305 PROC. 11823 SOLIC. DE EMPENHO 6

542

211239332 11823 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1053 V.T. AUTO CENTER LTDA 71,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LNV6950 MEMO 345 PROC. 11816 SOLIC. DE EMPENHO 6545

211230331 11816 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1054 V.T. AUTO CENTER LTDA 250,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LNV6950 MEMO 345 PROC. 11816 SOLIC. DE EMPENHO

6546

211239332 10816 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1055 V.T. AUTO CENTER LTDA 460,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO KQT MEMO 307 PROC. 10815 SOLIC. DE EMPENHO 6547

211230331 10815 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1056 V.T. AUTO CENTER LTDA 780,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LOF 2932 MEMO 385 PROC. 11814 SOLIC. DE EMPENH

O 6548

211239332 11814 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1057 V.T. AUTO CENTER LTDA 340,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 379 PROC. 11813 SOLIC. DE EMPENHO 6549

211230331 11813 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1058 V.T. AUTO CENTER LTDA 40,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 379 PROC. 11813 SOLIC. DE EMPENHO

6550

211239332 11813 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1059 CONDESSA AUTO PEÇAS LTDA ME 6.080,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LNO 1311 MEMO 576 PROC. 11812 SOLIC. DE EMPENHO 6552

211230331 11812 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1060 FARMACIA REAL LTDA 7.993,60

REF A MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO. 1156 SOLIC. EMPENHO 7

432 PROCESSO 11847

211230331 11847 Normal10.00.00 2.112 33

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1061 PLASFICINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 198,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULOKPM 4749 MEMO 1196 PROC. 11933 SOLIC. DE EMPENHO 7542

211230331 11933 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1062 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 6.120,00

PREST. SERV. DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS MEMO 1093PROC. 11918 SOLIC.

DE EMPENHO 7439

211239332 11918 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1063 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 222,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LCQ 0907 MEMO 1107 PROC. 11917 SOLIC. DE EMPENHO 7440

211230331 11917 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1064 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 90,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LCQ 0907 MEMO 1107 PROC. 11917 SOLIC. DE EMPENH

O 7441

211239332 11917 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1065 EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 954,56

REF A MEDICAMENTO P/ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE PACIENTE MARGARIDA P

IRES PEREIRA MEMO. 1238 SOLIC. EMPENHO 7501 PROCESSO 11937

22979133 11937 Normal10.00.00 2.297 33

06/07/2012 1066 EUROKRAFT VEICULOS S.A 550,80

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPY 20482 MEMO 1191 PROC. 11932 SOLIC. DE EMPENHO 7544

211230331 11932 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1067 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 71.839,80

PGTO PESSOAL AG. ENDÊMICO

210604681 Estimativa10.00.00 2.106 68

06/07/2012 1068 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 120.037,10

PGTO PESSOAL PSF

210004111 Estimativa10.00.00 2.100 11

06/07/2012 1069 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 5.041,35

PGTO PESSOAL CEO

216004491 Estimativa10.00.00 2.160 49

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1070 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 74.207,20

PGTO PESSOAL PACS

226204101 Estimativa10.00.00 2.262 10

06/07/2012 1071 MALHARIA MERCOSUL LTDA ME 2.700,00

REF A CAMISAS DE MALHA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1037 SOLIC. EMPENHO 7

415 PROCESSO 11808

215930121 11808 Normal10.00.00 2.159 12

06/07/2012 1072 HOTEL COMENDADOR LTDA 1.400,00

REF A HOSPEDAGENS P/ EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO PMAQ MEMO. 1219 SOLIC. EMPENHO

7556 PROCESSO 11923

215939121 11923 Normal10.00.00 2.159 12

06/07/2012 1073 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 402,00

. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LPF 5319 MEMO 1193 PROC. 11931 SOLIC. DE EMPENHO

7546

211230331 11931 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1074 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 350,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LOS 7174 MEMO 1226 PROC. 11930 SOLIC. DE EMPENHO 754

5

211230331 11930 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1075 AUTO SOM E ACESSÓRIOS NOVA CANÃA TRIRR. LTDA- ME 787,00

. PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LSJ 2554 MEMO 1227 PROC. 11929 SOLIC. DE EMPENHO 1

1929

211230331 11929 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1076 ANÍCIO DE AZEVEDO FILHO - ME 4.370,00

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LCJ MEMO 1229 PROC. 11928 SOLIC. DE EMPENHO 7548

211230331 11928 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1077 ANÍCIO DE AZEVEDO FILHO - ME 3.580,00

. PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LCJ 4384 MEMO 1229 PROC. 11928 SOLIC. DE EMP

ENHO 7549

211239332 11928 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1078 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 160,00

PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO LCQ 0577 MEMO 1239 PROC. 11927 SOLIC. DE EMPE

NHO 7550

211239332 11927 Normal10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

06/07/2012 1079 OPV MANUTENÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA 263,90

PEÇAS P/ ATENDER VEÍCULO LCQ 0577 MEMO 1239 PROC. 11927 SOLIC. DE EMPENHO 75

50

211230331 11927 Normal10.00.00 2.112 33

06/07/2012 1080 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 175,00

REF A MEDICAMENTOS P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO 1266 SOLIC. EMPENHO 1266

PROCESSO 11919

210932691 11919 Normal10.00.00 2.109 69

06/07/2012 1081 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 7.130,00

REF A EQUIPOS SAMTRONIC P/ATENDER A UPA MEMO. 1205 SOLIC. EMPENHO 7528 PRO

CESSO 11935

237130701 11935 Normal10.00.00 2.371 70

06/07/2012 1082 CENTRO CARDIOLÓGICO DE TELEMEDICINA LTDA 35.000,00

REF. A FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA Á DISTANCIA MEMO 433 SOL

IC. DE EMPENHO 7579 PROC. LICIT. 4760/12 CCONVITE 41/12 MME 19/12 CONTRATO 54/12

211139452 Estimativa10.00.00 2.111 45

09/07/2012 1085 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL. M. B. MANSA 115.349,88

REF.PREST. DE SERVIÇOS DE PESSOAL NA ÁREA DE SAÚDE - TERMO ADITIVO 116/2012 AO CON

TRATO 138/09 MEMO 1243 SOLIC. DE EMPENHO 7656 PROC.ADM. DE DISPENSA 12903/09

237139701 Estimativa10.00.00 2.371 70

12/07/2012 1083 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR FURP 18.566,50

MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DISP LICIT REF PROC LICIT 11739/12 MEMO ESP 57/2012 R

EF ART 24 INC VII DA LEI 8666/93 OFICIO 049/2012 SMSDC /ALMETRI

210932691 Normal10.00.00 2.109 69

12/07/2012 1084 PLASFICINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 235,00

. PREST. SERV. P/ ATENDER VEÍCULO KPM 4749 MEMO 1196 PROC. 11933 SOLIC. DE EM

PENHO 7543

211239332 11933 Normal10.00.00 2.112 33

13/07/2012 1086 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 17.805,16

REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ATENDER ESTA SECRETARIA MEMO.1245

SOLIC. EMPENHO 7581 PROC. 12026

211292331 12026 Normal10.00.00 2.112 33

16/07/2012 1087 SINDICATO DO COM E VAREJISTA DE TRES R SICOMERCIO 4.450,00

ESTANDES 25 M2 PARA PARTICIPAÇjavascript:;ÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM SUAS ATIVIDA

DES NO CENTRO SUL NEGÓCIOS CONF SOLIC EMP 7833/12 MEMO 1428/12 PROC LICIT INEXIG 12

275/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 3001/07/2013 11:23:30

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

16/07/2012 1088 CARDIOEXAME TRÊS RIOS S/C LTDA 175.500,00

REF A UNIDADE MÓVEL EM CARDIOLOGIA P/ ATENDER DIVERSOS BAIROS P/ATENDER ESTA S

ECRETARIA MEMO. 604 SOLIC. EMPENHO 7686 PROCESSO

23923989 Estimativa10.00.00 2.392 89

16/07/2012 1089 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA-ME 2.525,00

COMPRESSA DE GASE E BOBINA P/ ESTERELIZAÇÃO CONF SOLIC EMP 7527/12 MEMO 1273/12 PR

OC 11936/2012

210030111 11936 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1090 CRYSSIL FORNECEDORA DE MAT. E SERV. E ESPEC. 3.247,50

250 FIXADORES CELULAR SIST SPRAY P/ FIXAR ESFREGAÇOS EM LAMINAS CONF SOLIC EMP 750

4/12 MEMO 1058/12 PROC 11909/2012

210030111 11909 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1091 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG. LTDA 129,00

TONER IMPRESSORA HP LASER JET P 11102 CONF SOLIC EMP 7502/12 MEMO 1251/12 PROC 1191

0/2012

210030111 11910 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1092 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 2.175,60

PRODUTOS DE LIMPEZA P/ ALMOXARIFADO CENTRAL CONF SOLIC EMP 7503/12 MEMO 1252/12 P

ROC 11911/2012

210030111 11911 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1093 REAL PASSAGENS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 2.038,32

PASSAGENS E HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA P/ O TRECHO RIO/GOIANI

A CONF SOLIC EMP 7418/12 MEMO 1184/12 PROC 11913/2012

210039111 11913 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1094 FORMATO ORIGINAL LETREIROS E TOLDOS LTDA ME 720,00

CONFECÇAO DE BANNER EM LONA CONF SOLIC EMP 7417/12 MEMO 1060/12 PROC 11914/2012

210039111 11914 Normal10.00.00 2.100 11

16/07/2012 1095 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 6.434,60

MATERIAIS P/ COORD.DE SAUDE BUCAL CONF SOLIC EMP 7416/12 MEMO 926/12 PROC 11915/201

2

216030491 11915 Normal10.00.00 2.160 49

17/07/2012 1096 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 4.707,50

CAMISAS DE MALHA E CONJUNTOS DE CALÇA E CASACO P/ PROJ DESTA SECRET CONF SOLIC

EMP 7426/12 MEMO 1118/12 PROC 11809/2012

226230101 11809 Normal10.00.00 2.262 10

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/07/2012 1097 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC LTDA 7.934,40

COMPRIM. DE NEXAVAR 200 MG P/ ATENDER MAND JUDICIAL CONF SOLIC EMP 7703/12 MEMO 1

348/12

22979133 Normal10.00.00 2.297 33

17/07/2012 1098 RODRIGUES MONTEIRO ARQ. E CONSTRUÇÃO LTDA 455.830,73

REFORMA DE PSF PURYS,CIDADE NOVA,MORADA DO SOL,PILOES E PONTE DAS GRAÇAS CONF

SOLIC EMP 7694/12 MEMO 46/2012 TOMADA 02/12 PROC LICIT 300/12 MEMO ESP 05/2012 CONTRAT

O 063/2012

210039111 Estimativa10.00.00 2.100 11

17/07/2012 1099 V.H. ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERV. COM. LTDA 1.800,00

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CONF SOLIC EMP 6910/12 MEMO 999/12 PROC 9479/2012

210039111 9479 Normal10.00.00 2.100 11

17/07/2012 1100 V.T. AUTO CENTER LTDA 180,00

COMPRA DE UMA BATERIA P/ VEICULO PARATI PLACA LSF 1157 CONF SOLIC EMP 7442/12 MEMO

1099/12 PROC 11916/2012

211230331 11916 Normal10.00.00 2.112 33

17/07/2012 1101 V.T. AUTO CENTER LTDA 625,00

SERV DE CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO PLACA LPF 5319 CONF SOLIC EMP 7443/12 MEMO 109

8/12 PROC 11838/2012

211239332 11838 Normal10.00.00 2.112 33

17/07/2012 1102 FARMÁCIA REAL LTDA 7.968,85

MEDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL CONF SOLIC EMP 7577/12 MEMO 1218/12 PRO

C 12531/2012

22979133 12531 Normal10.00.00 2.297 33

17/07/2012 1103 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 72,00

CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE RECEITA CONF SOLIC EMP 7584/12 MEMO 1257/12 PROC 12526/2

012

210039111 12526 Normal10.00.00 2.100 11

17/07/2012 1104 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3.580,00

ADESIVAÇÃO DE AMBULANCIAS CONF SOLIC EMP 7583/12 MEMO 1225/12 PROC 12503/2012

200839861 12503 Normal10.00.00 2.008 86

17/07/2012 1105 EUROKRAFT VEICULOS S.A 90,48

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO KOMBI PLACA LPY 2482 CONF SOLIC EMP 7617/12 MEMO 1195/

12 PROC 12496/2012

211230331 12496 Normal10.00.00 2.112 33

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

17/07/2012 1106 EUROKRAFT VEICULOS S.A 70,00

SERV DE CONS DE VEICULO KOMBI PLACA LPY 2482 CONF SOLIC EMP 7618/12 MEMO 1195/12 PR

OC 12496/2012

211239332 12496 Normal10.00.00 2.112 33

17/07/2012 1107 BARAO EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 5.810,00

02 CADEIRAS DE RODAS P/ ATENDER PACIENTE MATHEUS FERREIRA SILVA CONF SOLIC EMP 7

585/12 MEMO 1036/12 PROC 12501/2012

211252335 12501 Normal10.00.00 2.112 33

17/07/2012 1108 ACIMEDIC - ASSIST. COM. & INST. EQUIP.MED. LT. 6.379,00

CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA UPA CONF SOLIC EMP 7419/12 MEMO 1183/12 PROC 11912/2

012

237139701 11912 Normal10.00.00 2.371 70

17/07/2012 1109 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 443,27

COMPLEMENTO DE EMPENHO CONF SOLICITADO EM PROC 4953/2012

211230331 4953 Normal10.00.00 2.112 33

17/07/2012 1110 CINDI - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICAS LTDA 2.000,00

EXAMES DE ECO TRANSESOFGAGICO P/ PACIENTES CONF SOLIC EMP 7773/12 MEMO 1420/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

18/07/2012 1111 CARLOS AUGUSTO ALMEIDA CORREA 3.500,00

SERV DE TRANSPORTE P/ COORDENADORA REGIONAL E A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CIR CE

NTRO/SUL CONF SOLIC EMP 7749/12 MEMO 1309/12

23853692 Estimativa10.00.00 2.385 92

18/07/2012 1112 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 2.000,00

PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7750/12 MEMO 1315/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

18/07/2012 1113 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 3.592,00

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO PEUGEOT PLACA LLF 6302 CONF SOLIC EMP 7759/12 MEMO 13

11/12

211230331 Normal10.00.00 2.112 33

18/07/2012 1114 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA 2.375,00

SERV DE CONSERTO DE VEICULO PEUGEOT PLACA LLF 6302 CONF SOLIC EMP 7760/12 MEMO 13

11/12

211239332 Normal10.00.00 2.112 33

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

18/07/2012 1115 REAL PASSAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 60,00

COMPLEMENTO DE EMPENHO CONF SOLIC EM PROCESSO 11913/2012 POR RAZAO DE ACRESCI

MO NO VALOR DO HOTEL

210039111 11913 Normal10.00.00 2.100 11

18/07/2012 1116 ARTE DE CURAR FARMACIA HOMEOPATICA LTDA ME 483,90

MEDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADOS JUDICIAIS CONF SOLIC EMP 7745/12 MEMO 1328/12 PR

OC 12783/2012

22979133 12783 Normal10.00.00 2.297 33

18/07/2012 1117 ARTE DE CURAR FARMACIA HOMEOPATICA LTDA ME 248,90

MEDICAMENTOS P/ATENDER PACIENTES DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7761/12 MEMO 13

42/12 PROC 12782/2012

229732331 12782 Normal10.00.00 2.297 33

19/07/2012 1118 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 56.057,80

MATERIAIS HOSPITALARES P/ ALMOXARIFADO CENTRAL CONF SOLIC EMP 7466/12 MEMO 491/12

PREG PRES 026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/12 OFICIO 68/12

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

19/07/2012 1119 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 10.576,50

MATERIAS HOSPITALARES P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7472/12 MEMO 491/12 PREG PRES

026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/2012 OFICIO 68/2012

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

19/07/2012 1120 NORPEL NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME 12.139,50

MATERIAIS HOSPITALARES P/ ALMOXARIFADO CONF SOLIC EMP 7476/12 MEMO 491/12 PREG PRE

S 026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/12 OFICIO 68/2012

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

19/07/2012 1121 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 131.466,58

MATERIAIS HOSPITALARES P/ ALMOXARIFADO CENTRAL CONF SOLIC EMP 7467/12 MEMO 491/12

PREG PRES 026/12 PROC LICIT 5283/12 MEMO ESP 030/12 OFICIO 068/12

237130701 Estimativa10.00.00 2.371 70

19/07/2012 1122 BANCO BRADESCO S.A. 136,20

PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO S 10 PLACA LOI 2570 CONF SOLIC EMP 7751/12 MEMO 1298

/12 PROC 12827/2012

211247331 12827 Normal10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1123 VALDIR BENEDITO MOREIRA 622,00

PREST SERV DE TECNICO DE PROTESE DENTARIA CONF SOLIC EMP 7748/12 MEMO 1319/12 PRO

C 12826/2012

230136331 12826 Normal10.00.00 2.301 33

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

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RELAÇÃO DE EMPENHOS

19/07/2012 1124 MARCELO VALENTE FERNANDES 1.874,00

SERV DE PROPAGANDA VOLANTE P/ EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7752/12 ME

MO 1304/12 PROC 12828/2012

200839861 12828 Normal10.00.00 2.008 86

19/07/2012 1125 UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA 2.776,00

PROCEDIMENTOS MÉDICOS P/ PACIENTE EVANGELA SANTOS ROSA CONF SOLIC EMP 7753/12 M

EMO 1297/12 PROC 12829/2012

201239891 12829 Normal10.00.00 2.012 89

19/07/2012 1126 ARTE MÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA ME 4.480,00

01 ARMARIO MDF 06 PORTAS,01 ARMARIO MDF 02 PORTAS,01 ARMARIO MDF 02 PORTAS DE ABRI

R CONF SOLIC EMP 7754/12 MEMO 1296/12 PROC 12831/2012

14115286 12831 Normal10.00.00 1.411 86

19/07/2012 1127 ART BELLA FRANCKLIN LTDA 2.362,50

CORTINA BLACKOUT C/ INSTALAÇÃO CONF SOLIC EMP 7757/12 MEMO 1287/12 PROC 12833/2012

211130451 12833 Normal10.00.00 2.111 45

19/07/2012 1128 ART BELLA FRANCKLIN LTDA 3.147,75

GELADEIRA BIPLEX 415 LTS P/ CASA DE ACOLHIMENTO CONF SOLIC EMP 7758/12 MEMO 1287/12

PROC 12833/2012

21115245 12833 Normal10.00.00 2.111 45

19/07/2012 1129 JBI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 1.102,06

01 BATEDEIRA,01 LIQUIDIFICADOR 04 LTS CONF SOLIC EMP 7756/12 MEMO 1288/12 PROC 12832/2

012

21115245 12832 Normal10.00.00 2.111 45

19/07/2012 1130 JBI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 1.856,03

01 MESA DE CENTRO 500 X 319,MESA DE AÇO C/ 04 CADEIRAS CONF SOLIC EMP 7756/12 MEMO 1

288/12 PROC 12832/2012

21115245 12832 Normal10.00.00 2.111 45

19/07/2012 1131 HIGOR DE ARAÚJO PINHEIRO 824,00

VIDROS P/ AQUISIÇÃO DE DIVISORIA C/ 01 PORTA PARA ATENDER A CATI CONF SOLIC EMP 7747

/12 MEMO 1320/12 PROC 12825/2012

211130451 12825 Normal10.00.00 2.111 45

19/07/2012 1132 LOJA UTIL LTDA 7.829,00

07 MESAS P/ RECEPÇAO,23 CADEIRAS FIXAS,04 ARQUIVOS DE AÇO C/ 04 GAV,06 ARMARIOS DE

AÇO 02 PORTAS CONF SOLIC EMP 7746/12 MEMO 1351/12 PROC 12824/2012

21595212 12824 Normal10.00.00 2.159 12

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

19/07/2012 1133 NOVAGRÁFICA EDITORA LTDA ME 332,00

05 TALOES DE MULTA E 30 BLOCOS DE FORM DE RECLAMAÇÃO P/ USO DA VIGILANCIA SANITARI

A CONF SOLIC EMP 7742/12 MEMO 1283/12 PROC 12822/2012

211239332 12822 Normal10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1134 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 2.052,00

06 ESTRUTURAS MET 03 LUGARES,03 ESTANTES DE AÇO 06 PRATELEIRAS CONF SOLIC EMP 774

4/12 MEMO 1350/12 PROC 12850/2012

21595212 12850 Normal10.00.00 2.159 12

19/07/2012 1135 KINO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA 1.116,00

18 KIT CADEIRAS SIGOLARE AZ ,06 LIXEIRAS P SECRET SAUDE CONF SOLIC EMP 7743/12 MEMO

1350/12 PROC 12850/2012

215930121 12850 Normal10.00.00 2.159 12

19/07/2012 1136 SARA DIAS TINOCO BARBOSA 3.138,66

PREST SERVIÇO PARA P/ PERIODO DE 03 MESES ATENDENDO AS NECES.DE SAUDE DO PLANET

A VIDA/ CENTRO DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7816/12 MEMO 1336/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1137 RUANA BARBOZA PACELE 1.866,00

PREST SERVIÇO P/ O PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PLANETA VIDA/

CENTRO O DIA/ SEC.SAUDE CONF SOLIC EMP 7822/12 MEMO 1361/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1138 TAIS DA SILVA CERQUEIRA 3.138,66

PREST SERVIÇO P/ O PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PLANETA VIDA/

CENTRO O DIA/ SEC.SAUDE CONF SOLIC EMP 7822/12 MEMO 1361/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1139 ARIANA CORREA DA SILVA 3.138,66

PREST SERVIÇO P/ O PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DE SAUDE DO PLA

NETA VIDA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7818/12 MEMO 1338/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1140 JOSANE SILVA DE CARVALHO 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7819/12 MEMO 1340/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1141 GISELE GIANSANTI NASSER 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7820/12 MEMO 1339/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

19/07/2012 1142 MICHELE CARINA INES MACHADO 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7821/12 MEMO 1341/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1143 NATALIA DE CASTRO VIZEU 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7815/12 MEMO 1334/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1144 NATALIA DOS SANTOS CARRETIEIRO 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7814/12 MEMO 1335/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1145 GLAUCIA DA ROCHA CARVALHO 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7811/12 MEMO 1331/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

19/07/2012 1146 MARIA CATHARINA DA SILVA TAVARES 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7813/12 MEMO 1333/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

23/07/2012 1147 MAXWAL-RIO LOCAÇÕES COM. E SERVIÇOS LTDA 28.840,00

35 MONITORES LCD 18,5 35 COMPUTADORES C/ CAIXA DE SOM P/ PROJETO TELESSAUDE CONF

SOLIC EMP 7782/12 MEMO 753/12 PREG PRES 036/12 PROC LICIT 9886/12 MEMO ESP 040/2012

21595212 Estimativa10.00.00 2.159 12

23/07/2012 1148 CLIPART COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12.985,00

35 NO BREAKS E 35 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS CONF SOLIC EMP 7784/12 MEMO 753/12 P

REG PRES 036/12 PROC LICIT 9886/12 MEMO ESP 040/12

21595212 Estimativa10.00.00 2.159 12

23/07/2012 1149 MILTON VINÍCIUS ALVES CARVALHO 348,75

01 SWITCH P/ PROJ TELESSAUDE CONF SOLIC EMP 7785/12 MEMO 753/12 PREG PRES 036/12 PR

OC LICIT 9886/12 MEMO ESP 040/12

21595212 Estimativa10.00.00 2.159 12

24/07/2012 1150 ANA MARIA GOMES KOPKE 3.138,66

PREST SERVIÇO PELO PERIDO DE 03 MESES ATENDENDO ÁS NECES.DE SAUDE DO PLANETA VI

DA,CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7808/12 MEMO 1329/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

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Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

24/07/2012 1151 JOSÉ EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA 3.138,66

PREST SERVIÇO P/ ATENDER ÁS NECESSIDADES DE SAUDE DO PLANETA VIDA,CENTRO O DIA E

SEC. DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7812/12 MEMO 1332/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

24/07/2012 1152 ANA PAULA GAVIOLI DOS REIS 3.138,66

PREST SERVIÇO P/ ATENDER ÁS NECESSIDADES DE SAUDE DO PLANETA VIDA,CENTRO O DIA E

SEC. DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7810/12 MEMO 1330/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

24/07/2012 1153 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS ME 6.440,00

EXAMES DE HISTERECTOMIA P/ PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7864/12 MEMO 1408/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

25/07/2012 1154 LUIZ CARLOS FELICIO CARVALHO 10.000,00

SUPERVISÃO CLINICO INST DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONF SOLIC EMP 7766/12 ME

MO 871/12 PROC LICIT 9884/12 MEMO ESP 044/12 CONTRATO 067/12

23873698 Global10.00.00 2.387 98

25/07/2012 1155 CRESPO & CRESPO SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA ME 15.738,00

SERV MEDICOS CONF SOLIC EMP 7903/12 MEMO 1374/12 CONTRATO 076/2012

238439841 Estimativa10.00.00 2.384 84

25/07/2012 1156 M.P. CARVALHO CLÍNICA MÉDICA S.C. LTDA 7.800,00

EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA,BIOPSIA P/ ATENDER A PACIENTES DA SEC SAUDE CONF SO

LIC EMP 7904/12 MEMO 1419/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

25/07/2012 1157 DIFERENCIAL-MED CLÍNICA DE SERV. MÉDICOS LTDA 4.000,00

EXAMES DE ESPIROMETRIA P/ PACIENTES DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7905/12 MEMO 14

18/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

25/07/2012 1158 NEUROCENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 7.300,00

EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA P/ PACIENTES DA SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 7906/12

MEMO 1417/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

25/07/2012 1159 NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA 7.000,00

EXAMES DE CINTOLOGRAFIA OSSEA P/ PACIENTES DA SEC SAUDE CONF SOLIC EMP 7907/12 ME

MO 1415/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

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LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

25/07/2012 1160 ARTE DE CURAR FARMACIA HOMEOPATICA LTDA ME 19,15

M//EDICAMENTOS P/ ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE LUDMILA APARECIDA OLIVEIR

A SOUZA GOMES CONF SOLIC EMP 7868/12 MEMO 1396/12 PROC 13131/2012

22979133 13131 Normal10.00.00 2.297 33

25/07/2012 1161 CARLOS ALBERTO GONÇALVES 3.000,00

RECARGAS DE CARTUCHOS,TONERS E CILINDROS CONF SOLIC EMP 7866/12 MEMO 1403/12 PRO

C 13136/2012

215939121 13136 Normal10.00.00 2.159 12

25/07/2012 1162 VILA ISABEL COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA EPP 6.250,00

SERV DE JARDINAGEM P/ ATENDER SAMU CONF SOLIC EMP 7865/12 MEMO 1409/12 PROC 13133/

2012

200839861 13133 Normal10.00.00 2.008 86

25/07/2012 1163 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 177,00

PEÇAS P/ REVISAO DE VIATURA RENAUL MASTER PLACA KOA 4569 CONF SOLIC EMP 7872/12 ME

MO 1366/12 PROC 13130/2012

211230331 13130 Normal10.00.00 2.112 33

25/07/2012 1164 DIJON AUTOMÓVEIS LTDA 466,25

SERV DE REVISÃO DE VIATURA RENAULT PLACA KOA 4569 CONF SOLIC EMP 7873/12 MEMO 1366

/12 PROC 13130/2012

211239332 13130 Normal10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1165 COMERCIAL DE VEÍCULOS SALVATERRA LTDA 388,26

PEÇAS P/ CONSERTO DE VEICULO SPORT SAVANA PLACA LPV 5232 CONF SOLIC EMP 7870/12 ME

MO 1376/12 PROC 13129/2012

211230331 13129 Normal10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1166 COMERCIAL DE VEÍCULOS SALVATERRA LTDA 150,00

PREST SERV DE CONSERTO DE VEICULO SPORT SAVANA PLACA LPV 5232 CONF SOLIC EMP 787

1/12 MEMO 1376/12 PROC 13129/2012

211239332 13129 Normal10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1167 BANCO BRADESCO S.A. 743,19

PAGAMENTO DE LICENÇAS P/ 03 AMBULANCIAS CONF SOLIC EMP 7869/12 MEMO 1410/12 PROC 1

3126/2012

211247331 13128 Normal10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1168 BANCO BRADESCO S.A. 34,06

PAG DE MULTA DO VEICULO S 1 PLACAQ LOI 2570 PROC 12827/12

211247331 1282 Normal10.00.00 2.112 33

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Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

27/07/2012 1169 O DIA COMERCIAL LTDA 240,00

COMPLEMENTO DE EMPENHO P/ PAG DE PUBLICAÇÕES CONF PROC 10382/2012

211239332 10382 Normal10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1170 CPA EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS E INFORM. LTDA ME 1.591,57

01 PLACA 16 RA P/ PABX P/ SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7867/12 MEMO 1402/12 PROC 13132/

2012

215930121 13132 Normal10.00.00 2.159 12

27/07/2012 1171 VIVIANE LEAL ANTAS COSTA 3.138,66

PREST SERV P/ PERIODO DE 3 MESES ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DE SAUDE DO PLANETA

VIDA/CENTRO O DIA E SEC DE SAUDE

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

27/07/2012 1172 MAGNESCAM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 7.540,00

EXAMES DE RESSONANCIA P/ PAC DA SEC DE SAUDE CONF SOLIC EMP 7927/12 MEMO 1416/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

27/07/2012 1173 VERONICA BORGES DE ALMEIDA 1.866,00

PREST SERV DE OFICINEIRA P/ PERIODO DE 3 MESES CONF SOLIC EMP 7926/12 MEMO 1442/12

230136331 Estimativa10.00.00 2.301 33

27/07/2012 1174 BARBARA GENEROSA FERREIRA BARBOZA 1.866,00

PREST SERVIÇO DE OFICINEIRA P/ PERIODO DE 3 MESES CONF SOLIC EMP 7925/12 MEMO 1443/

12

230136331 Estimativa10.00.00 2.301 33

27/07/2012 1175 CLAUDIA CRISTINA DUTRA ROSA 3.138,66

PREST SERV P/ ATENDER ÁS NECES. DE SAUDE DO PLANETA VIDA,CENTRO O DIA E SEC DE SA

UDE CONF SOLIC EMP 7917/12 MEMO 1411/12

211236331 Estimativa10.00.00 2.112 33

31/07/2012 1176 CELSO COSTA DE MELLO 10.551,90

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ALUGUEL TERMO ADIT 122/2012 CONTRATO 12/2009 SOLIC EMP 7

991/12 MEMO 1536/12

215936121 Global10.00.00 2.159 12

31/07/2012 1177 EASYNET WORK LTDA ME 15.100,00

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL TERMO ADIT 121/2012 CONTRATO 086/2009 SOLIC E

MP 7990/12 MEMO 1508/12

211239332 Estimativa10.00.00 2.112 33

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 21 de 3001/07/2013 11:23:31

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

31/07/2012 1178 JBI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 2.248,24

06 VENTILADORES DE TETO C/ LUMINARIA E 02 TÁBUAS P/ PASSAR ROUPA C/ BALCAO P/ CENT

RO TRANS. CATI CONF SOLIC EMP 7755/12 MEMO 1288/12 PROC 12832/2012

21115245 12832 Normal10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1179 BANCO DO BRASIL S/A 300,00

TARIFAS BANCARIAS P/ O EXERCICIO

211139452 Estimativa10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1180 JBI COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA 2.686,40

32 EDREDONS SOLTEIRO,32 TOALHAS DE BANHO,32 TOALHAS DE ROSTO E 80 TOALHAS DE PLAS

TICO CONF SOLIC EMP 7755/12 MEMO 1288/12 PROC 12832/2012

211130451 12832 Normal10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1181 HIGOR DE ARAÚJO PINHEIRO 243,00

VIDRO CANELADO E VIDRO AREIA CONF SOLIC EMP 7251/12 MEMO 1161/12 PROC 11117/2012

210330111 11117 Normal10.00.00 2.103 11

31/07/2012 1182 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 15.812,82

DIÁRIAS SAÚDE / FMS

211214331 Estimativa10.00.00 2.112 33

31/07/2012 1183 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 2.219,59

PGTO PESSOAL SAÚDE BUCAL

210104151 Estimativa10.00.00 2.101 15

31/07/2012 1184 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 24.068,27

PGTO PESSAOL PSF

210304111 Estimativa10.00.00 2.103 11

31/07/2012 1185 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 754,53

DIÁRIAS CAPS

211114451 Estimativa10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1186 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 21.501,49

PGTO PESSOAL PAB

215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 22 de 3001/07/2013 11:23:31

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

31/07/2012 1187 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 24.819,95

GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O CATI CONF SOLIC EMP 7477/12 MEMO 662/12 PREG PRE

S 030/12 PROC LICIT 5645/12 MEMO ESP 031/12

211130451 Estimativa10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1188 AÇOUGUE KI BIFE LTDA 19.322,40

GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES) P/ ATENDER AO CATI CONF SOLIC EMP 7481/12 MEMO 662/1

2 PREG PRES 030/12 PROC LICIT 5645/12 MEMO ESP 031/12

211130451 Estimativa10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1189 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME 39.428,75

GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF SOLIC EMP 7480/12 MEMO 6

62/12 PREG PRES 030/12 PROC LICIT 5645/12 MEMO ESP 031/12

211130451 Estimativa10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1190 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 446,63

DIÁRIAS - AG. ENDÊMICO (33)

229414331 Estimativa10.00.00 2.294 33

31/07/2012 1191 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA-ME 6.308,00

MATERIAIS P/ COOD SAUDE BUCAL CONF SOLIC EMP 7940/12 MEMO 1475/12 PROC 13471/2012

238430841 13471 Normal10.00.00 2.384 84

31/07/2012 1192 DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA-ME 1.600,00

02 MICROMOTORES ALTO TORQUES E 02 CONTRA ANGULOS P/ COORD DE SAUDE BUCAL CONF

SOLIC EMP 7941/12 MEMO 1475/12 PROC 13471/2012

238452845 13471 Normal10.00.00 2.384 84

31/07/2012 1193 MED CENTER COMERCIAL LTDA 3.420,50

MEDICAMENTOS P/ DIST GRATUITA ( OMEPRAZOL,ESPIRONOLACTONA E OUTROS) CONF SOLIC

EMP 7944/12 MEMO 1472/12 PROC 13470/2012

210932691 13470 Normal10.00.00 2.109 69

31/07/2012 1194 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 1.240,00

20.000 CAPSULAS DE AMOXICILINA 500 MG P/ DIST GRATUITA CONF SOLIC EMP 7942/12 MEMO 14

72/12 PROC 13465/2012

210932691 13465 Normal10.00.00 2.109 69

31/07/2012 1195 JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA ME 4.875,00

150 LENÇÓIS P/ MACA 2,00X 0,90 CONF SOLIC EMP 7976/12 MEMO 1538/12 PROC 13461/2012

237130701 13461 Normal10.00.00 2.371 70

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

31/07/2012 1196 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00

TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO

211239332 Normal10.00.00 2.112 33

31/07/2012 1197 BANCO BRADESCO S.A. 300,00

TARIFAS BANCARIAS P/ O EXERCICIO

211239332 Normal10.00.00 2.112 33

31/07/2012 1198 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 3.302,00

MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF SOLIC EMP 7943/12 MEMO 1472/12 PROC 1346

9/2012

210932691 13469 Normal10.00.00 2.109 69

31/07/2012 1199 REAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA 2.880,00

64 BOTIJAS GAS 13 KG P/ CAPS,CAPS AD E CATI CONF SOLIC EMP 7921/12 MEMO 1422/12 PROC 1

3462/2012

211130451 13462 Normal10.00.00 2.111 45

31/07/2012 1200 REAL COMÉRCIO DE GÁS LTDA 450,00

RECARGAS DE BOTIJAS DE GAS 13 KG P/ O LABORATORIO DE PROTESE CONF SOLIC EMP 7922/1

2 MEMO 1318/12 PROC 13463/2012

216030491 13463 Normal10.00.00 2.160 49

31/07/2012 1201 SAHIDI CONFECÇÕES LTDA ME 7.790,00

UNIFORMES P/ PROFISSIONAIS DA UPA CONF SOLIC EMP 7920/12 PROC 13619/2012

237130701 13619 Normal10.00.00 2.371 70

31/07/2012 1202 PION G PLUS LTDA E.P.P. 6.986,20

MATERIAIS CIRURGICOS P/ ESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7946/12 MEMO 1459/12 PROC 13

464/2012

238430841 13464 Normal10.00.00 2.384 84

31/07/2012 1203 MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 3.165,94

QUADRO BRANCO,COPO DE VIDRO,PAPEL TOLHA CONF SOLIC EMP 7924/12 MEMO 1444/12 PROC

13621/2012

237130701 13621 Normal10.00.00 2.371 70

31/07/2012 1204 GELMARES BLUE PISCINA LTDA - ME 7.797,77

MATERIAIS P/ REFORMA DESTA SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7923/12 MEMO 1446/12 PROC 1362

0/2012

215930121 13620 Normal10.00.00 2.159 12

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Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS

31/07/2012 1205 DIPLOMASTER MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 2.657,00

SERV DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MONITORES DEST SECRETARIA CONF SOLIC EMP 7919/1

2 MEMO 1548/12 PROC 13618/2012

238439841 13618 Normal10.00.00 2.384 84

31/07/2012 1206 DELFARMA CIRÚRGICA E DENTAL LTDA 2.818,40

KIT SONDA GASTROTOMIA E 04 AGULHAS PENÇÃO LOMBAR CONF SOLIC EMP 7945/12 MEMO 1471

/12 PROC 13617/2012

238430841 13617 Normal10.00.00 2.384 84

Sub - Total (R$): 2.383.781,92218Total de Registros:

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Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

05/07/2012 818 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES -5.000,00

estorno para correção de razão social conf. informado no processo 10811/12

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1504

05/07/2012 1007 ELISANGELA DE OLIVEIRA PONTES FAGUNDES SERVIÇOS MÉDICOS ME -240,00

ESTORNO PARCIAL CONFORME INFORMADO NO PROCESSO 10811/12 (POIS NÃO SERÁ UTILIZAD

O)

201239891 10811 Normal10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1505

06/07/2012 15 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.101,88

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM EMPENHO CONF. PROCESSO 8661/2011

211211331 Estimativa10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1507

06/07/2012 25 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.246,70

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4731 06/07/2012 LEI 3725 29/06/2012

216009491 Estimativa10.00.00 2.160 49

Nº DO ESTORNO:

1509

06/07/2012 26 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -7.040,70

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM EMPENHO 4731 DE 06/07/2012 LEI 3725 DE 29/06/2012

226209101 Estimativa10.00.00 2.262 10

Nº DO ESTORNO:

1512

06/07/2012 58 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.000,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM DECRETO 4731 DE 06/07/2012 LEI 3725 DE 29/06/2012

216014491 Estimativa10.00.00 2.160 49

Nº DO ESTORNO:

1511

09/07/2012 8 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -164,26

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE;

210504161 Estimativa10.00.00 2.105 16

Nº DO ESTORNO:

1513

09/07/2012 930 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,81

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.

226214101 Estimativa10.00.00 2.262 10

Nº DO ESTORNO:

1514

09/07/2012 933 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -27,83

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.

229414331 Estimativa10.00.00 2.294 33

Nº DO ESTORNO:

1515

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 26 de 3001/07/2013 11:23:31

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

09/07/2012 934 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,35

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.

211114451 Estimativa10.00.00 2.111 45

Nº DO ESTORNO:

1516

09/07/2012 935 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,98

ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE.

210514161 Estimativa10.00.00 2.105 16

Nº DO ESTORNO:

1517

16/07/2012 146 CARDIOEXAME TRÊS RIOS S/C LTDA -10.103,94

ESTORNO PARCIAL CONFORME INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 5794, POIS NÃO SE

RÁ UTIL.IZADO

23923989 Estimativa10.00.00 2.392 89

Nº DO ESTORNO:

1532

19/07/2012 571 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -1.689,19

ESTORNO TOTAL DE EMPENHO CONF SOLICITADO EM PROC 6203/2012

211230331 6203 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1535

20/07/2012 431 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -443,27

ESTORNO PARCIAL CONF SOLIC EM PROCESSO 4953/2012

211239332 4953 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1540

20/07/2012 434 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -72,00

ESTORNO TOTAL CONF SOLICITADO EM PROCESSO 4952/2012

211239332 4952 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1541

20/07/2012 567 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -278,22

ESTORNO TOTAL CONF SOLIC EM PROCESSO 6202/2012

211230331 6202 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1539

20/07/2012 569 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -144,00

ESTORNO TOTAL CONF SOLICITADO EM PROCESSO 6202/2012

211239332 6202 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1538

20/07/2012 820 MAGNESCAM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA -200,00

ESTORNO DE SALDO CONF SOLICITADO EM PROC 10879/2012

201239891 Estimativa10.00.00 2.012 89

Nº DO ESTORNO:

1544

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 27 de 3001/07/2013 11:23:31

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

24/07/2012 7 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -2.577,18

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

210304111 Estimativa10.00.00 2.103 11

Nº DO ESTORNO:

1557

24/07/2012 12 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -10.174,17

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO / 2012.

215904121 Estimativa10.00.00 2.159 12

Nº DO ESTORNO:

1561

24/07/2012 16 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -14.405,25

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012

210009111 Estimativa10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1554

24/07/2012 17 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -1.764,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

210109151 Estimativa10.00.00 2.101 15

Nº DO ESTORNO:

1558

24/07/2012 18 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -500,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012

210309111 Estimativa10.00.00 2.103 11

Nº DO ESTORNO:

1555

24/07/2012 24 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -4.413,43

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

215909121 Estimativa10.00.00 2.159 12

Nº DO ESTORNO:

1559

24/07/2012 26 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -0,05

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO / 2012.

226209101 Estimativa10.00.00 2.262 10

Nº DO ESTORNO:

1565

24/07/2012 48 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -346,00

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

229409331 Estimativa10.00.00 2.294 33

Nº DO ESTORNO:

1567

24/07/2012 52 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -6.585,84

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012

210014111 Estimativa10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1556

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PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE EMPENHOS

24/07/2012 53 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -455,59

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA DE PGTO DE JULHO / 2012.

210114151 Estimativa10.00.00 2.101 15

Nº DO ESTORNO:

1549

24/07/2012 57 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -6.913,89

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

215914121 Estimativa10.00.00 2.159 12

Nº DO ESTORNO:

1560

24/07/2012 750 SAINT GERMAIN AUTOMÓVEIS LTDA -7,20

ESTORNO PARCIAL CONF SOLIC EM PROC 8245/2012

211239332 8245 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1545

24/07/2012 932 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO -7,05

ESTORNO PARA USO DE SALDO EM FOLHA PGTO JULHO/2012.

229404331 Estimativa10.00.00 2.294 33

Nº DO ESTORNO:

1568

25/07/2012 414 CARDIOEXAME TRÊS RIOS S/C LTDA -195.984,00

ESTORNO POR RAZÃO DE SOLICITADO EM DUPLICIDADE

23923989 Estimativa10.00.00 2.392 89

Nº DO ESTORNO:

1546

26/07/2012 1102 FARMÁCIA REAL LTDA -265,48

ESTORNO PARCIAL CONF SOLIC EM PROC 12531/2012

22979133 12531 Normal10.00.00 2.297 33

Nº DO ESTORNO:

1547

31/07/2012 927 HIGOR DE ARAÚJO PINHEIRO -243,00

ESTORNO TOTAL P/ CORREÇÃO DE DOTAÇÃO CONF SOLIC EM PROC 11117/2012

210039111 11117 Normal10.00.00 2.100 11

Nº DO ESTORNO:

1553

31/07/2012 1021 V.T. AUTO CENTER LTDA -6,00

ESTORNO PARCIAL CONF EM SOLICITADO EM PROC 11844/2012

211230331 11844 Normal10.00.00 2.112 33

Nº DO ESTORNO:

1572

Sub - Total (R$): -273.402,2635Total de Registros:

Total Geral (R$): 2.110.379,66Total de Registros: 253

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 29 de 3001/07/2013 11:23:31

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81

Centro

29.138.377/0001-93

LISTAGEM DE EMPENHOS

Data Empenho Processo Credor Valor (R$)

01/07/2012 à 31/07/2012Período:

CodRed Dotação Orçamentária

MUNICIPIO DE TRES RIOS

TRES RIOS - RJ

CNPJ:

Tipo Nota

Unidade Orçamentária: ( Todos )

Ação: ( Todos )

Fonte de Recurso: ( Todos )

Elemento Despesa: ( Todos )

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RIOSÓrgão:

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 30 de 3001/07/2013 11:23:31