municÍpio de guarulhos - consolidado geral … · total 0012 0032 0013 0024 0032 gestÃo da...
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Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 1
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
01
02
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
GABINETE DO PREFEITO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0032
0034
0901
0033
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOSVEREADORES
ENCARGOS ESPECIAIS
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
1.054
2.100
2.107
2.110
2.111
2.125
0.003
0.004
0.006
0.008
0.009
2.099
2.108
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Do Legislativo
Benefícios Ao Trabalhador
Obrigações Trabalhistas
Manutenção Do Gabinete Dos Vereadores
Manutenção Dos Serviços Do Legislativo
Transmissões Televisivas Dos Trabalhos DoLegislativo
Beneficiários E Pensionistas Da Extinta CarteiraDo IpespEncargos, Restituições E Indenizações Diversas
Sentenças Judiciais
Restituições Previdenciárias - Inativos
Pagamento De Aposentadorias E/Ou BenefíciosEspeciais - Inativos
Administração Da Unidade
Serviços Do Cerimonial
2.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.000,00
1.200.000,00
816.000,00
48.937.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.900,00
3.398.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
40.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
0,00
0,00
2.020.000,00
1.684.000,00
1.200.000,00
816.000,00
48.937.000,00
200.000,00
1.000.000,00
40.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.700.000,00
1.071.900,00
3.398.000,00
2.020.000,00
52.837.000,00
3.760.000,00
4.469.900,00
2.020.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.837.000,00
0,00
4.469.900,00
0,00
0,00
3.760.000,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
2.020.000,00
0,00
52.837.000,00
4.469.900,00
3.760.000,00
0,00
58.617.000,00
4.469.900,00
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 2
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
03
04
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0010
0028
0032
0033
0011
0032
GESTÃO DO PLANEJAMENTO DEGOVERNO
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOURBANO
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
1.010
2.036
2.037
2.038
2.039
2.098
1.037
2.092
1.045
2.099
2.100
2.127
1.011
2.041
2.109
1.046
Implantação, Ampliação E Reforma De EspaçosDe Formação De ServidoresControles Internos
Formação Dos Servidores
Participação Popular
Planejamento, Orçamento E Monitoramento DaAção De GovernoPublicação Oficial
Melhoria Das Ações De Defesa Civil
Manutenção De Ações De Defesa Civil
Modernização Da Gestão Orçamentária
Administração Da Unidade
Benefícios Ao Trabalhador
Apoio Às Instituições E Entidades
Estudos, Planos E Projetos Em Geral
Licenciamento E Controle Urbano
Gestão E Administração Do Programa
Modernização Do Controle Urbano
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
241.900,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
1.297.800,00
1.210.100,00
1.008.800,00
2.076.100,00
1.320.000,00
0,00
4.030.400,00
0,00
4.898.000,00
8.000,00
2.784.800,00
0,00
9.529.853,00
7.236.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
1.297.800,00
1.210.100,00
1.008.800,00
2.076.100,00
1.320.000,00
20.000,00
4.030.400,00
400.000,00
4.898.000,00
8.000,00
2.784.800,00
241.900,00
9.529.853,00
7.236.300,00
570.000,00
6.982.800,00
4.050.400,00
400.000,00
7.690.800,00
17.008.053,00
570.000,00
70.000,00
20.000,00
400.000,00
0,00
241.900,00
570.000,00
6.912.800,00
4.030.400,00
0,00
7.690.800,00
16.766.153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
490.000,00
811.900,00
18.634.000,00
16.766.153,00
0,00
0,00
19.124.000,00
17.578.053,00
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 3
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
05
06
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0012
0032
0013
0024
0032
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E FISCAL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
MELHORIA DOS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
2.042
2.043
2.109
1.048
2.044
2.045
2.109
2.072
1.044
Execução Orçamentária E Contábil
Gestão Da Receita
Gestão E Administração Do Programa
Modernização Tributária-Fiscal
Apoio A Manutenção Dos Serviços Do PoderJudiciárioManutenção Das Procuradorias E Consultorias
Gestão E Administração Do Programa
Acesso À Justiça
Modernização Administrativa-Jurídica
0,00
0,00
0,00
2.608.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.199.400,00
20.098.450,00
2.840.550,00
0,00
2.558.800,00
7.713.700,00
2.351.200,00
1.500.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.199.400,00
20.098.450,00
2.840.550,00
2.608.000,00
2.558.800,00
7.713.700,00
2.351.200,00
1.500.800,00
400.000,00
25.138.400,00
2.608.000,00
12.623.700,00
1.500.800,00
400.000,00
0,00
2.608.000,00
0,00
0,00
400.000,00
25.138.400,00
0,00
12.623.700,00
1.500.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
2.608.000,00
400.000,00
25.138.400,00
14.124.500,00
0,00
0,00
27.746.400,00
14.524.500,00
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 4
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
07 SECRETARIA DE SAÚDEÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0001
0002
0003
0004
0901
GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADEDOS SERVIÇOS DE SAÚDE
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ATENÇÃOBÁSICA
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADEDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EHOSPITALAR
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto Atividade Op. Especial
1.001
2.001
2.002
2.003
2.097
2.098
2.100
2.107
1.002
2.005
1.003
1.004
2.006
1.005
2.007
0.005
Melhoria E Modernização Da Gestão Da RedeDe SaúdeAdministração E Manutenção Do Sistema DeSaúdeConselho Municipal De Saúde E ConselhosGestoresQualificação Dos Trabalhadores E Gestores DoSistema Único De SaúdeComunicação De Utilidade Pública
Publicação Oficial
Benefícios Ao Trabalhador
Obrigações Trabalhistas
Melhoria E Ampliação Da Rede De AtençãoBásicaManutenção Das Ações Da Rede De AtençãoBásica
Ampliação E Melhoria Da AtençãoEspecializada, Urgência /Emergência EHospitalarImplantação Da Retaguarda Hospitalar NaRegião Dos Pimentas E AdjacênciasManutenção Da Atenção Especializada,Urgência/Emergência E Hospitalar
Ampliação E Melhoria Da Qualidade Das AçõesDe Vigilância Em SaúdeManutenção Das Ações De Vigilância EmSaúde
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
175.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.206.900,00
0,00
2.318.000,00
770.000,00
0,00
1.855.551,00
0,00
0,00
0,00
29.963.500,00
50.000,00
300.000,00
1.080.000,00
60.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
0,00
93.561.600,00
0,00
0,00
205.867.850,00
0,00
11.327.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.089.000,00
175.900,00
29.963.500,00
50.000,00
300.000,00
1.080.000,00
60.000,00
8.500.000,00
1.000.000,00
3.206.900,00
93.561.600,00
2.318.000,00
770.000,00
205.867.850,00
1.855.551,00
11.327.900,00
2.089.000,00
41.129.400,00
96.768.500,00
208.955.850,00
13.183.451,00
2.089.000,00
175.900,00
3.206.900,00
3.088.000,00
1.855.551,00
0,00
40.953.500,00
93.561.600,00
205.867.850,00
11.327.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.089.000,00
Total do Órgão 8.326.351,00 351.710.850,00 2.089.000,00 362.126.201,00
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 5
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃOÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0005
0006
0007
0008
AMPLIAÇÃO DO ACESSO ESCOLAR
DEMOCRATIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DEPERMANÊNCIA
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕESPEDAGÓGICAS DOS CICLOS DA VIDA
MELHORIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto Atividade Op. Especial
1.006
1.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
1.008
1.009
2.027
2.028
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Educacionais - FundamentalImplantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Educacionais - InfantilAtendimento De Alfabetização De Jovens EAdultos (Mova)Atendimento Dos Portadores De NecessidadesEspeciaisAtendimento Na Educação De Jovens E Adultos(Eja)Atendimento Na Rede Conveniada - Infantil
Atendimento Na Rede Educriança
Atendimento De Alimentação Escolar -FundamentalAtendimento De Alimentação Escolar - Infantil
Atendimento De Livros E Brinquedos Na EscolaFundamentalAtendimento De Livros E Brinquedos Na EscolaInfantilAtendimento De Material Escolar - Fundamental
Atendimento De Material Escolar Infantil
Atendimento De Transporte Escolar Gratuito -FundamentalAtendimento De Transporte Escolar Gratuito -InfantilAtendimento De Uniformes Escolares -FundamentalAtendimento De Uniformes Escolares - Infantil
Ações Curriculares Dos Ciclos Da Vida -FundamentalAções Curriculares Dos Ciclos Da Vida - Infantil
Ações Pedagógicas Complementares - Infantil
Ações Pedagogicas Complementares -Fundamental
Implantação De Melhorias Da EducaçãoFundamentalImplantação De Melhorias Da Educação Infantil
Gestão Dos Serviços De Produção EDivulgação Educacionais - FundamentalGestão E Manutenção Dos Serviços DaEducação - Infantil
41.539.125,00
41.539.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.517.000,00
381.000,00
4.670.000,00
17.000.000,00
7.600.000,00
6.100.450,00
6.055.490,00
1.804.000,00
783.000,00
756.000,00
505.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
800.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.539.125,00
41.539.125,00
2.517.000,00
381.000,00
4.670.000,00
17.000.000,00
7.600.000,00
6.100.450,00
6.055.490,00
1.804.000,00
783.000,00
756.000,00
505.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
800.000,00
3.200.000,00
115.246.250,00
36.003.940,00
2.300.000,00
27.600.000,41
83.078.250,00
0,00
0,00
8.000.000,00
32.168.000,00
36.003.940,00
2.300.000,00
19.600.000,41
0,00
0,00
0,00
0,00
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 6
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃOÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0009
0901
GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO
ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto Atividade Op. Especial
2.029
2.030
2.031
2.032
2.123
2.130
2.033
2.034
2.035
0.004
0.005
Gestão E Manutenção Dos Serviços DaEducação -FundamentalGestão Participativa Da Comunidade Escolar -FundamentalManutenção Das Escolas E UnidadesEducacionais - FundamentalManutenção Das Escolas E UnidadesEducacionais - InfantilGestão Participativa Da Comunidade Escolar -InfantilGestão Dos Serviços De Produção EDivulgação Educacionais - Infantil
Formação Dos Profissionais
Gestão Dos Profissionais Da Educação -FundamentalGestão Dos Profissionais Da Educação - Infantil
Encargos, Restituições E Indenizações Diversas
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.200.000,00
500.000,00
5.300.000,41
5.300.000,00
500.000,00
800.000,00
7.000.000,00
139.147.000,00
52.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.270.000,00
3.200.000,00
500.000,00
5.300.000,41
5.300.000,00
500.000,00
800.000,00
7.000.000,00
139.147.000,00
52.400.000,00
2.000,00
3.270.000,00
198.547.000,00
3.272.000,00
0,00
0,00
198.547.000,00
0,00
0,00
3.272.000,00
Total do Órgão 91.078.250,00 288.618.940,41 3.272.000,00 382.969.190,41
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 7
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0014
0015
0018
0031
0032
0033
MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAURBANA
MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS
MELHORIA DA QUALIDADE DEATENDIMENTO AO CIDADÃO
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
Projeto Atividade Op. Especial
1.012
1.014
1.015
1.017
2.046
2.047
1.019
1.020
1.021
2.050
2.051
2.052
1.026
1.027
2.098
1.042
1.049
2.099
2.100
2.103
2.105
Melhoria De Drenagem, Prevenção DeEnchentes E Obras ComplementaresMelhoria De Infra-Estrutura E ObrasComplementaresMelhoria Do Sistema Viário E ObrasComplementaresObras Em Situações Emergenciais
Manutenção De Infra-Estrutura E ObrasComplementaresManutenção Do Sistema Drenagem ,Prevenção De Enchentes E ObrasComplementares
Implantação, Ampliação E Reforma DeCemitérios E VelóriosImplantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Para Resíduos RecicláveisMelhoria Do Sistema De Iluminação E Energia
Coleta, Reciclagem E Tratamento De ResíduosSólidos UrbanosManutenção Do Sistema De Iluminação EEnergiaManutenção Dos Serviços Funerários
Implantação Do Novo Fórum
Implantação, Ampliação E Reforma DasUnidades Regionais
Publicação Oficial
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades MunicipaisRenovação E Ampliação Da Frota
Administração Da Unidade
Benefícios Ao Trabalhador
Manutenção Dos Serviços De TransporteInternoManutenção E Conservação De UnidadesMunicipais
2.425.000,00
26.638.900,00
5.122.170,98
250.000,00
0,00
0,00
1.155.000,00
300.000,00
1.901.000,00
0,00
0,00
0,00
21.389.000,00
100.000,00
0,00
1.678.500,00
206.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.027.900,00
580.000,00
0,00
0,00
0,00
58.349.900,00
16.279.300,00
7.776.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
7.099.800,00
275.000,00
16.084.800,00
4.131.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.425.000,00
26.638.900,00
5.122.170,98
250.000,00
7.027.900,00
580.000,00
1.155.000,00
300.000,00
1.901.000,00
58.349.900,00
16.279.300,00
7.776.000,00
21.389.000,00
100.000,00
55.000,00
1.678.500,00
206.000,00
7.099.800,00
275.000,00
16.084.800,00
4.131.100,00
42.043.970,98
85.761.200,00
21.489.000,00
55.000,00
1.884.500,00
27.590.700,00
34.436.070,98
3.356.000,00
21.489.000,00
0,00
1.884.500,00
0,00
7.607.900,00
82.405.200,00
0,00
55.000,00
0,00
27.590.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão 61.165.570,98 117.658.800,00 0,00 178.824.370,98
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 8
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
10
11
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0016
0901
0017
0018
0031
0032
0033
MELHORIA DO SISTEMA DETRANSPORTE E TRÂNSITO
ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
MELHORIA DA QUALIDADE DEATENDIMENTO AO CIDADÃO
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
1.022
1.023
1.024
2.054
2.055
2.056
2.057
2.058
2.077
2.097
2.109
0.001
0.004
2.059
2.060
2.098
1.041
2.099
2.101
2.102
2.104
Análise E Implantação Viária
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Do Transporte E TrânsitoMelhoria Do Sistema De Transporte
Controle E Gestão Do Sistema De Transporte
Educação Para A Mobilidade
Fiscalização E Orientação De Trânsito
Manutenção Do Sistema De Transporte
Manutenção Dos Serviços De Trânsito
Inclusão Da Pessoa Portadora De Deficiência
Comunicação De Utilidade Pública
Gestão E Administração Do Programa
Amortização E Encargos De Financiamento DaDívida Contratual InternaEncargos, Restituições E Indenizações Diversas
Gestão E Desenvolvimento De Políticas De Rh
Manutenção Dos Serviços De Atendimento AoCidadão
Publicação Oficial
Implantação Da Modernização Administrativa
Administração Da Unidade
Manutenção De Compras, Licitações EAlmoxarifado CentralManutenção Dos Serviços Da Tecnologia DaInformação E ComunicaçãoManutenção Dos Serviços Gerais
3.724.801,00
82.732,00
1.598.047,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.886.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.147.287,15
718.606,00
958.691,72
1.324.875,00
9.475.014,00
15.000,00
110.132,00
4.088.600,00
0,00
0,00
8.316.300,00
4.605.100,00
120.000,00
0,00
2.546.200,00
5.248.100,00
6.094.300,00
12.173.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.343,00
47.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.724.801,00
82.732,00
1.598.047,00
4.147.287,15
718.606,00
958.691,72
1.324.875,00
9.475.014,00
15.000,00
110.132,00
4.088.600,00
2.343,00
47.215,00
8.316.300,00
4.605.100,00
120.000,00
4.886.000,00
2.546.200,00
5.248.100,00
6.094.300,00
12.173.300,00
26.243.785,87
49.558,00
8.316.300,00
4.605.100,00
120.000,00
4.886.000,00
26.061.900,00
5.405.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.886.000,00
0,00
20.838.205,87
0,00
8.316.300,00
4.605.100,00
120.000,00
0,00
26.061.900,00
0,00
49.558,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
5.405.580,00
4.886.000,00
20.838.205,87
39.103.300,00
49.558,00
0,00
26.293.343,87
43.989.300,00
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 9
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
12
13
SECRETARIA DE CULTURA
SECRETARIA DO TRABALHO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0019
0020
0021
0033
DEMOCRATIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃODO ACESSO À CULTURA
FORMAÇÃO PARA O TRABALHO EECONOMIA SOLIDÁRIA
GARANTIA DE RENDA
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
1.029
2.061
2.062
2.109
1.030
2.063
2.064
2.129
2.065
2.066
2.099
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Municipais CulturaisDesenvolvimento E Implementação Das AçõesCulturaisPreservação Da Memória E Do PatrimônioCulturalGestão E Administração Do Programa
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades De Inclusão Digital E Do TrabalhoQualificação Para O Trabalho
Sistema De Microcrédito, Estudos E Apoio AEmprendimentos PopularesSistema Público De Emprego
Apoio Aos Desempregados
O Jovem No Mercado De Trabalho
Administração Da Unidade
679.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.910.969,08
441.500,00
1.747.380,00
0,00
1.756.405,00
106.233,00
2.466.236,00
7.495.100,00
5.587.847,84
1.864.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.000,00
9.910.969,08
441.500,00
1.747.380,00
10.000,00
1.756.405,00
106.233,00
2.466.236,00
7.495.100,00
5.587.847,84
1.864.000,00
12.778.849,08
4.338.874,00
13.082.947,84
1.864.000,00
679.000,00
10.000,00
0,00
0,00
12.099.849,08
4.328.874,00
13.082.947,84
1.864.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
679.000,00
10.000,00
12.099.849,08
19.275.821,84
0,00
0,00
12.778.849,08
19.285.821,84
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 10
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
14
16
17
SECRETARIA DE ESPORTES
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Especificação
Total
Total
Total
0022
0023
0024
0033
0026
ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
ATENDIMENTO ADEQUADO À CRIANÇA EAO ADOLESCENTE
MELHORIA DOS SERVIÇOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DAECONOMIA
Projeto
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
Op. Especial
1.031
2.067
2.068
2.069
2.070
2.097
2.100
2.109
2.124
2.071
1.032
2.074
2.099
2.127
2.083
2.084
2.085
2.086
2.109
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Municipais EsportivasEventos E Atividades De Competição Esportiva
Eventos E Atividades De Esporte E Recreação
Manutenção Das Unidades MunicipaisEsportivasPromoção Da Saúde Através Da Prática DeAtividade Física OrientadaComunicação De Utilidade Pública
Benefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
Copa São Paulo De Futebol Jr.
Assistência À Criança E Ao Adolescente
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades AssistenciaisAssistência Comunitária E Centro DeReferência De Assistência Social
Administração Da Unidade
Apoio Às Instituições E Entidades
Abastecimento Alimentar
Desenvolvimento Da Economia Local
Desenvolvimento Do Turismo De Negócios
Gestão Do Comércio Em Áreas Públicas
Gestão E Administração Do Programa
1.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.768.720,62
3.115.160,00
3.008.050,00
545.461,38
186.000,00
25.000,00
5.373.390,00
93.000,00
10.770.900,46
0,00
8.308.400,00
6.502.300,00
221.600,00
1.465.300,00
819.700,00
449.100,00
2.640.000,00
2.026.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670.000,00
5.768.720,62
3.115.160,00
3.008.050,00
545.461,38
186.000,00
25.000,00
5.373.390,00
93.000,00
10.770.900,46
5.000,00
8.308.400,00
6.502.300,00
221.600,00
1.465.300,00
819.700,00
449.100,00
2.640.000,00
2.026.100,00
19.784.782,00
10.770.900,46
8.313.400,00
6.723.900,00
7.400.200,00
1.670.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
18.114.782,00
10.770.900,46
8.308.400,00
6.723.900,00
7.400.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
Total do Órgão
1.670.000,00
5.000,00
0,00
18.114.782,00
25.803.200,46
7.400.200,00
0,00
0,00
0,00
19.784.782,00
25.808.200,46
7.400.200,00
Ação
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 11
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
18
19
20
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
SECRETARIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Especificação
Total
Total
Total
0027
0033
0021
0028
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ÁREASVERDES
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
GARANTIA DE RENDA
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Projeto
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
Op. Especial
1.034
2.087
2.088
2.089
2.090
2.091
2.100
2.109
2.099
2.066
1.036
2.093
2.094
2.109
2.126
Implantação E Reestruturação De Parques,Praças E Áreas De LazerArborização Urbana
Educação Ambiental
Fiscalização E Preservação Ambiental
Manejo Animal E Manutenção Das AtividadesDo Zoológico MunicipalManutenção De Parques, Praças, Áreas DeLazer E Unidades De ConservaçãoBenefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
Administração Da Unidade
O Jovem No Mercado De Trabalho
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Municipais De Segurança PúblicaManutenção Dos Serviços Da Guarda CivilMunicipalManutenção Dos Serviços Do Corpo DeBombeirosGestão E Administração Do Programa
Apoio À Manutenção Dos Serviços DeSegurança Pública
1.252.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
1.318.299,68
2.604.200,00
2.011.200,00
9.666.400,00
155.000,00
4.350.300,00
1.315.200,00
250.000,00
0,00
19.261.600,00
1.910.000,00
2.843.900,00
3.628.971,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.252.000,00
150.000,00
1.318.299,68
2.604.200,00
2.011.200,00
9.666.400,00
155.000,00
4.350.300,00
1.315.200,00
250.000,00
141.000,00
19.261.600,00
1.910.000,00
2.843.900,00
3.628.971,50
21.507.399,68
1.315.200,00
250.000,00
27.785.471,50
1.252.000,00
0,00
0,00
141.000,00
20.255.399,68
1.315.200,00
250.000,00
27.644.471,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
Total do Órgão
1.252.000,00
0,00
141.000,00
20.255.399,68
1.315.200,00
27.894.471,50
0,00
0,00
0,00
21.507.399,68
1.315.200,00
28.035.471,50
Ação
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 12
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
21
22
23
24
25
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
COORDENADORIA DE ASSUNTOS AEROPORTUÁRIOS
COORDENADORIA RELAÇÕES FEDERATIVAS
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Especificação
Total
Total
Total
Total
Total
0029
0011
0030
0030
0031
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICASHABITACIONAIS
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOURBANO
RELAÇÕES FEDERATIVAS EINTERNACIONAIS
RELAÇÕES FEDERATIVAS EINTERNACIONAIS
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
Op. Especial
Op. Especial
Op. Especial
1.038
1.039
1.040
2.100
2.109
2.040
2.095
2.096
2.097
2.098
2.109
Empreendimentos Habitacionais
Loteamentos Irregulares, Clandestinos E DeÁreas Públicas Ocupadas E ConsolidadasUrbanização De Favelas E Ocupações
Benefícios Ao Trabalhador
Gestão E Administração Do Programa
Coordenação Dos Assuntos Aeroportuários
Coordenação De Assuntos Federativos
Coordenação De Relações Internacionais
Comunicação De Utilidade Pública
Publicação Oficial
Gestão E Administração Do Programa
2.395.000,00
1.165.000,00
78.162.739,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
7.484.700,00
881.500,00
277.400,00
423.700,00
7.300.000,00
1.100.000,00
3.008.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.395.000,00
1.165.000,00
78.162.739,37
12.000,00
7.484.700,00
881.500,00
277.400,00
423.700,00
7.300.000,00
1.100.000,00
3.008.400,00
89.219.439,37
881.500,00
277.400,00
423.700,00
11.408.400,00
81.722.739,37
0,00
0,00
0,00
0,00
7.496.700,00
881.500,00
277.400,00
423.700,00
11.408.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
Total do Órgão
Total do Órgão
Total do Órgão
81.722.739,37
0,00
0,00
0,00
0,00
7.496.700,00
881.500,00
277.400,00
423.700,00
11.408.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.219.439,37
881.500,00
277.400,00
423.700,00
11.408.400,00
Ação
Ação
Ação
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 13
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
26
27
COORDENADORIA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL
COORDENADORIA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0025
0025
RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃOSOCIAL
RESGATE DA CIDADANIA E INCLUSÃOSOCIAL
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
1.056
2.128
1.033
2.078
2.079
2.081
2.082
2.109
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades De Inclusão SocialIgualdade De Gênero E Raça
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades De Segurança Alimentar ENutricional, E Inclusão SocialAtendimento Integral À Mulher
Capacitação, Saúde Comunitária E Apoio ÀFamiliaPromoção Da Igualdade Racial
Segurança Alimentar E Nutricional
Gestão E Administração Do Programa
154.000,00
0,00
675.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.736.900,00
0,00
538.000,00
2.533.799,87
25.000,00
6.072.100,00
1.508.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.000,00
1.736.900,00
675.000,00
538.000,00
2.533.799,87
25.000,00
6.072.100,00
1.508.900,00
1.890.900,00
11.352.799,87
154.000,00
675.000,00
1.736.900,00
10.677.799,87
0,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
154.000,00
675.000,00
1.736.900,00
10.677.799,87
0,00
0,00
1.890.900,00
11.352.799,87
Ação
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 14
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0014
0015
0033
0035
0036
0901
MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAURBANA
MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS
MELHORIA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITÁRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto Atividade Op. Especial
1.013
1.016
1.018
2.048
2.049
2.053
2.100
2.106
2.107
1.057
1.058
0.001
0.002
0.004
0.005
0.006
0.007
Melhoria De Drenagem, Prevenção DeEnchentes E Obras Complementares-FpgMelhoria Do Sistema Viário E ObrasComplementares-FpgPcm - Plano Comunitário De Melhoramentos
Manutenção Do Sistema De Drenagem EPrevenção De Enchentes E ObrasComplementares-FpgManutenção Do Sistema Viário E ObrasComplementares-Fpg
Varrição E Limpeza Urbana-Fpg
Benefícios Ao Trabalhador
Manutenção E Conservação De UnidadesMunicipais-FpgObrigações Trabalhistas
Desapropriação Para Melhoria Do Sistema DeDistribuição De Água
Desapropriação Para Melhoria Do Sistema DoEsgotamento Sanitário
Amortização E Encargos De Financiamento DaDívida Contratual InternaAmortização E Encargos De RefinanciamentoDa Dívida Contratual InternaEncargos, Restituições E Indenizações Diversas
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
Sentenças Judiciais
Integralização De Capital
2.900.000,00
5.800.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.090.973,00
2.755.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300.000,00
23.500.000,00
26.300.000,00
21.232.200,00
200.000,00
2.143.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.965.711,29
23.325.000,00
5.170.000,00
11.346.600,00
25.000.000,00
2.500.000,00
2.900.000,00
5.800.000,00
2.500.000,00
6.300.000,00
23.500.000,00
26.300.000,00
21.232.200,00
200.000,00
2.143.800,00
1.090.973,00
2.755.384,00
49.965.711,29
23.325.000,00
5.170.000,00
11.346.600,00
25.000.000,00
2.500.000,00
41.000.000,00
26.300.000,00
23.576.000,00
1.090.973,00
2.755.384,00
117.307.311,29
11.200.000,00
0,00
0,00
1.090.973,00
2.755.384,00
0,00
29.800.000,00
26.300.000,00
23.576.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.307.311,29
Total do Órgão 15.046.357,00 79.676.000,00 117.307.311,29 212.029.668,29
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 15
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
82 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOÓrgão.......... :
Programa Especificação Total
0031
0032
0033
0035
0036
0901
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
APOIO ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL
ÁGUA DE QUALIDADE PARA TODOS
MELHORIA DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITÁRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto Atividade Op. Especial
2.097
2.098
1.043
1.047
2.099
2.100
2.102
2.103
1.050
1.051
2.112
2.113
1.052
1.053
2.114
0.001
0.004
0.005
0.006
Comunicação De Utilidade Pública
Publicação Oficial
Implantação, Ampliação E Reforma DeUnidades Municipais Do SaaeModernização Dos Serviços De Água E Esgoto
Administração Da Unidade
Benefícios Ao Trabalhador
Manutenção Dos Serviços Da Tecnologia DaInformação E ComunicaçãoManutenção Dos Serviços De TransporteInterno
Implantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Distribuição De ÁguaImplantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Reservação De ÁguaManutenção Do Programa De EducaçãoAmbientalManutenção Do Sistema De Abastecimento DeÁgua
Implantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDo Esgotamento SanitárioImplantação, Ampliação E Melhoria Do SistemaDe Tratamento De EsgotosManutenção Do Sistema De EsgotamentoSanitário
Amortização E Encargos De Financiamento DaDívida Contratual InternaEncargos, Restituições E Indenizações Diversas
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
Sentenças Judiciais
0,00
0,00
2.608.870,00
9.255.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.413.351,00
52.135,00
0,00
0,00
70.622.761,00
524.025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.251.240,00
177.259,00
0,00
0,00
57.238.847,00
2.818.940,00
3.565.514,00
4.914.416,00
0,00
0,00
341.759,00
103.577.801,00
0,00
0,00
5.608.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.000,00
168.918,00
2.488.776,00
24.716.885,00
1.251.240,00
177.259,00
2.608.870,00
9.255.992,00
57.238.847,00
2.818.940,00
3.565.514,00
4.914.416,00
15.413.351,00
52.135,00
341.759,00
103.577.801,00
70.622.761,00
524.025,00
5.608.880,00
201.000,00
168.918,00
2.488.776,00
24.716.885,00
1.428.499,00
11.864.862,00
68.537.717,00
119.385.046,00
76.755.666,00
27.575.579,00
0,00
11.864.862,00
0,00
15.465.486,00
71.146.786,00
0,00
1.428.499,00
0,00
68.537.717,00
103.919.560,00
5.608.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.575.579,00
Total do Órgão 98.477.134,00 179.494.656,00 27.575.579,00 305.547.369,00
Ação
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão
2009
GIAP / OF76382 - 18/12/2008 - 10:57:52 16
MUNICÍPIO DE GUARULHOS - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de
85
99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão.......... :
Órgão.......... :
Programa
Programa
Especificação
Especificação
Total
Total
0037
0038
0901
9999
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASOCIAL
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
Op. Especial
Op. Especial
2.115
2.116
2.117
2.118
2.119
2.120
0.004
0.005
0.006
9.999
Gestão E Administração Dos ServiçosPrevidenciáriosOutros Benefícios Previdenciários
Pagamento De Inativos Da Municipalidade
Pagamentos De Pensões
Assistência À Saúde
Gestão E Manutenção Dos Serviços De Saúde
Encargos, Restituições E Indenizações Diversas
Obrigações Tributárias E Contributivas Diversas
Sentenças Judiciais
Reserva De Contingência
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.710.388,00
4.618.004,79
1.500.000,00
57.700.000,00
12.000.000,00
5.588.786,12
1.575.765,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.795,00
355.000,00
70.746,00
0,00
4.618.004,79
1.500.000,00
57.700.000,00
12.000.000,00
5.588.786,12
1.575.765,08
55.795,00
355.000,00
70.746,00
24.710.388,00
75.818.004,79
7.164.551,20
481.541,00
24.710.388,00
0,00
0,00
0,00
24.710.388,00
75.818.004,79
7.164.551,20
0,00
0,00
0,00
0,00
481.541,00
0,00
Total do Órgão
Total do Órgão
0,00
24.710.388,00
82.982.555,99
0,00
481.541,00
0,00
83.464.096,99
24.710.388,00
Total Geral 401.734.270,35 1.457.114.585,70 154.534.989,29 2.013.383.845,34
Ação
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