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Grandes Opções do Plano e Orçamento 2005 MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO...

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Grandes Opções do Plano e Orçamento

2005

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE

BASTO

UM CONCELHO DE FUTURO...

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

mais e melhor…

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

índice

mais e melhor…  1. educação 2. cultura, desporto, tempos-livres, lazer e turismo 3. acção social e apoio ao cidadão 4. protecção civil 5. edifícios públicos e urbanizações 6. planeamento e ordenamento do território 7. ambiente e salubridade 8. rede viária, transportes, segurança e sinalização rodoviária

9. à assembleia municipal 10. plano de actividades do município 11. plano plurianual de investimentos 12. orçamento das receitas e despesas 13. mapas de resumo 14. termo de encerramento

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

mais e melhor

POR CABECEIRAS DE BASTO… A proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2005 que aqui se apresenta decorre, antes de mais, do estipulado, no art.º 53º, n.º 2, alínea b), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, explicitando as principais linhas de orientação estratégica para o nosso concelho e as iniciativas e acções mais relevantes para o mesmo ano. Estas opções representam a continuação de um vasto trabalho desenvolvido ao longo da última década e, sobretudo, o culminar do recomeço verificado em 2001, para mais quatro anos, e que se prolonga até ao final do próximo ano. De facto, este Executivo Municipal assumia no inicio de actual mandato, o compromisso de continuar a dedicar-se empenhadamente ao desenvolvimento efectivo do nosso concelho, de forma equitativa, sustentada e integrada. Foi isso que fizemos nestes três primeiros anos e vamos continuar a fazer, nas mais diversas áreas de actuação do Município, através da realização de acções próprias, mas lançando mão também, do trabalho cooperativo com os diversos actores da nossa comunidade, que intervêm nas diferentes áreas: social, económico, cultural, desportivo e de modo particular com os diversos órgãos autárquicos: Juntas e Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal.

Diga-se ainda que continuaremos no próximo ano a enfrentar mais um período de fortes restrições financeiras, impostas pela Administração Central a todas as Autarquias, mas reafirmamos que não desistiremos de, com esforço e com rigor, continuar a lançar obras, iniciativas e projectos que assegurem o bem estar e a qualidade de vida às populações do nosso concelho.

Neste sentido, destacamos as seguintes opções: - Promover a educação e a formação dos recursos humanos do Concelho, através da beneficiação do parque escolar, definida e acordada com os agrupamentos de escolas e com as Juntas de Freguesia. Um processo participado, já iniciado no ano de 2003 e que terá continuidade em 2005, tornando os estabelecimentos de ensino mais qualificados e dignos da sua função, contribuindo para a igualdade de acesso e de sucesso educativo das nossas crianças e jovens. - Apoiar a integração dos grupos sociais mais fragilizados, continuando a aplicar medidas de discriminação positiva, nomeadamente aos mais idosos, através da promoção e dinamização dos Centros de Convívio e Lazer das freguesias, do Posto Móvel de Atendimento e Apoio ao Cidadão e da continuação da construção de Habitação Social, nomeadamente, na vila de Arco de Baúlhe;

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- Construir novos edifícios e desenvolver novos serviços, contribuindo desta forma, para o aumento dos níveis de bem-estar das pessoas que servimos, sendo de salientar a continuação das obras do Pavilhão Desportivo de Refojos, do Centro Hípico de Vinha de Mouros e o início da construção do Pavilhão Desportivo de Cavez e da Piscina do Arco de Baúlhe, para além da optimização das estruturas já existentes e da implementação de novos serviços, decorrentes da entrada em funcionamento dos novos equipamentos. - Aumentar os índices e a qualidade das infra-estruturas básicas (água, saneamento e recolha de resíduos); continuando o imenso trabalho já desenvolvido e, quantas vezes invisível, de construção e ampliação das redes de saneamento, de abastecimento de água e de recolha de resíduos nos principais núcleos populacionais do concelho, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. - Construir e melhorar acessibilidades; prosseguindo a grande obra já executada, de cerca de 370 km de caminhos e estradas pavimentadas e repavimentadas, tarefa que irá continuar, através da pavimentação e repavimentação de vias e acessos, enquanto elementos estruturantes da coesão social e territorial de Cabeceiras de Basto, dada a forte dispersão dos principais aglomerados e a necessidade de ligar lugares e freguesias entre si. - Cuidar do património construído, da paisagem e dos espaços públicos, tendo em vista a sua fruição presente e o seu legado às futuras gerações; através da continuação da recuperação e dignificação dos imóveis de valor arquitectónico e patrimonial, como é o caso da antiga escola de Lameiros e também da requalificação de espaços naturais e de áreas urbanas mais frequentadas, tornando-as mais acolhedoras e funcionais. - Acentuar a dinâmica sócio-cultural, pedagógica e desportiva já criada, promovendo, apoiando e envolvendo as colectividades e as populações residentes e veiculando a imagem de Cabeceiras de Basto, como concelho com urbanidade, dinamismo e atracção. Será, pois, à luz destas opções que terão que ser considerados os objectivos, as acções e as iniciativas que a seguir se indicam e que dão corpo ao Plano Anual para 2005 da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. Assim, face às dificuldades que se nos colocam e às necessidades que ainda subsistem, queremos e vamos continuar a fazer

mais e melhor, por Cabeceiras de Basto...

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1: educação

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1. EDUCAÇÃO

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Apetrechamento das escolas com computadores e conteúdos multimédia

Pelo segundo ano consecutivo, realizamos “O Mês da Educação”, durante a qual se actualizou a radiografia relativa à situação de todos os edifícios escolares e respectivo equipamento, bem como o significativo e reconhecido trabalho desenvolvido desde o ano passado e das necessidades que ainda subsistem. Com os senhores Presidentes dos Conselhos Executivos dos três agrupamentos de escolas do concelho, com os responsáveis pelos estabelecimentos e com os senhores Presidentes de Junta de Freguesia, foram agora estabelecidas novas prioridades de intervenção, a concretizar no ano de 2005. Trata-se de um trabalho relevante, de planeamento em parceria, que permitirá intervir com método, com responsabilidade e com equidade, indo mais longe na qualificação e dignificação dos espaços escolares do concelho, propiciadoras duma escolaridade longa e de sucesso para todos os nossos jovens estudantes, como é certamente o desejo de todos agentes educativos. No que diz respeito às intervenções previstas nos Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, de maior e menor dimensão, salientamos:

EB 1 de Abadim; EB 1 e EBM de Ferreirinha – Cavez; EB 1 da Sede – Refojos; EB 1 e Jardim de Infância de Chacim - Refojos; EB 1 e Jardim de Infância de Leiradas - Riodouro.

EB 1 de Abadim EB 1 e EBM de Ferreirinha Cavez

EB 1 da Sede - Refojos

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EB 1 e Jardim de Infância de Chacim - Refojos EB 1 e Jardim de Infância de Leiradas - Riodouro

Além destas intervenções, continuaremos a apoiar as Escolas e Jardins de Infância em termos de pequenas reparações, mobiliário e equipamento, bem como, a desenvolver diversos programas e iniciativas de apoio às suas actividades, nomeadamente:

Internet nas Escolas, depois da colocação de computador com ligação à Internet e todas as salas de aula de todas as escolas, Programa de Desporto Escolar para o 1º ciclo, Programa Natação Um, Alargamento do Serviço de Refeições, Transportes Escolares, Acções de Educação de Adultos, Apoio aos Clubes da Floresta, Dinamização do Centro de Educação Ambiental, da

Biblioteca Municipal e da Escola Fixa de Trânsito.

Programa Desporto Escolar Programa Natação Um

Organizar-se-á ainda, mais uma edição da Mostra Pedagógica de Cabeceiras de Basto, prevendo-se também a conclusão da elaboração da Carta Educativa, com a colaboração do Conselho Municipal de Educação e a continuação dos estudos e diligências, tendo em vista a possibilidade de criação de um pólo de ensino superior, ou profissional no concelho.

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2: cultura, desporto, tempos-livres, lazer e turismo

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2. CULTURA, DESPORTO, TEMPOS-LIVRES, LAZER E TURISMO

mais e melhor...

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M

Conclusão das obras de beneficiação e ecuperação da antiga Escola de Lameiros,

em Refojos

peso do sector terciário, na actividade económica do nosso concelho, tem vindo a aumentar ignificativamente ao longo dos últimos anos, produzindo alterações profundas nas formas de cupação e disposição de tempo das pessoas.

onsciente destas alterações, a Autarquia tem procurado ir ao seu encontro, disponibilizando ctividades diversas nas áreas da cultura, do desporto e do lazer, enquanto meios adequados à elhoria da qualidade de vida dos Cabeceirenses.

ssim, o Executivo pretende continuar a apostar num programa anual de animação, já onsolidado, aprofundando e valorizando as propostas que apresenta, tendo em vista uma cada ez maior adesão e participação dos diferentes públicos, desde os mais idosos aos mais jovens.

o mesmo modo, continuará em 2005, a dedicar uma atenção especial à construção ou construção de infra-estruturas e espaços de cultura (Biblioteca no Arco de Baúlhe), e à

romoção de actividades culturais diversificadas nos espaços já recuperados, pelo que, irectamente ou em colaboração com outras entidades, nomeadamente com a Emunibasto, estacamos as acções seguintes:

Cooperar com o movimento associativo do concelho; Editar material promocional e informativo dos valores

patrimoniais da nossa terra; Dinamizar a Casa Municipal da Cultura; Dinamizar a Casa da Música; Dinamizar o Museu das Terras de Basto; Desenvolver actividades sócio-culturais, desportivas

e pedagógicas; Dinamizar o Conselho Municipal da Juventude; Dinamizar o Espaço Internet.

Museu das Terras de Basto Casa da Música Formação Musical

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O nosso concelho viu surgir nos anos mais recentes, um conjunto diversificado e significativo de condições para a prática da actividade desportiva, do recreio e do lazer, em consequência do trabalho desenvolvido pela Autarquia, em colaboração com as colectividades do concelho. A este intenso trabalho, seguiu-se um incremento da prática desportiva e recreativa entre os Cabeceirenses, para benefício do seu bem-estar físico, da saúde e da qualidade de vida. No entanto, e dando sequência ao trabalho já realizado, pretende-se no próximo ano, continuar a apoiar as colectividades, associações e clubes, a dinamizar os equipamentos existentes e a construir outros, destacando-se as seguintes acções, nesta área:

Conclusão da obras de beneficiação e recuperação da antiga Escola de Lameiros, em Refojos, para fins de ocupação de tempos livres e formação da juventude; Conclusão da construção do Centro Hípico de Vinha

de Mouros; Continuação da construção do Pavilhão Desportivo

de Refojos; Construção do Pavilhão Desportivo de Cavez; Construção da Piscina no Arco de Baúlhe; Construção de novos Polidesportivos; Construção de Infra-estruturas de Apoio aos

Polidesportivos; Beneficiação da Pista de Pesca Desportiva de Cavez; Beneficiação, reformulação e criação de espaços

para Praias Fluviais e zonas de banhos; Dinamização da Zona de Caça Municipal e

continuação do ordenamento cinegético do concelho, através do Conselho Cinegético Municipal; Incentivo e diversificação da oferta de modalidades

desportivas;

Conclusão das obras da Biblioteca no Arco de Baúlhe

Const

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Conclusão das obras do Centro Hípico deVinha de Mouros, em Refojos

Conclusão das obras do Pavilhão Desportivo de Refojos

Desmatação do terreno rução do Pavilhão Desportivo de

Cavez

UM CONCELHO DE FUTURO

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P i s c i n a M u n i c i p a l d e A r c o d e B a ú l h e

Projecto

Terreno

Dinamizar e valorizar a componente turística do concelho, dapotencialidades, tem constituído ao longo dos últimos anos, uma apostatendo como contrapartidas, evidentes benefícios para a população epequenas empresas ligadas ao sector, nomeadamente as relacionadatradicionais, com reflexos positivos nos rendimentos das famílias.

Construção do Polidesportivo de Outeiro

Construção da Piscina Coberta no Arco de Baúlhe

Polidesportivo de Alvite (Processo de expropriação

do terreno em curso)

Trata-se de um esforço relevante que irá continuar em 2005, para transturísticas em recursos turísticos, para que os diversos sectores da ecretirar o máximo proveito e contribuam para o desenvolvimento de Cabec Dos objectivos que pretendemos para o próximo ano, salientam-se o

Promoção do turismo enquanto elemento estratégico do desenvolvimento concelhio; Apoio na construção de uma unidade hoteleira na

sede do concelho; Promoção das Casas Florestais; Promoção da gastronomia e dos produtos locais; Promoção e valorização das características da

paisagem rural das nossas aldeias.

Moinhos de Rei Aldeia de Buste

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO U

Beneficiação da Pista de Pesca Desportiva de Cavez

das as suas enormes continuada da Autarquia,

para a rentabilidade das s com os produtos locais

formar as potencialidades onomia local possam daí eiras de Basto.

s seguintes:

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M CONCELHO DE FUTURO

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3: acção social e apoio ao cidadão

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3. ACÇÃO SOCIAL E APOIO AO CIDADÃO

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Realização de convívios com os idosos

Tem sido uma marca reconhecida a esta Autarquia, a atitude de colocar as pessoas em primeiro lugar, graças ao apoio prestado para ir de encontro à satisfação das suas necessidades e tendo em vista o seu bem-estar, sobretudo em relação aos mais carenciados e aos mais idosos. A Autarquia tem igualmente adoptado um relacionamento de proximidade e de abertura com os cidadãos, procurando sempre a eficácia e a eficiência dos serviços prestados e criando modalidades novas e cada vez mais adequadas aos modos de vida das pessoas, destacando-se a criação e dinamização da Loja do Munícipe e do Posto Móvel de Atendimento e Apoio ao Cidadão. No próximo ano, pretendemos continuar pautar a nossa actuação pela dedicação às questões sociais, através da luta permanente contra a pobreza e a exclusão social e da adopção de medidas de discriminação positiva para os grupos sociais mais desfavorecidos. Assim, vamos:

Criar e instalar um Parque Geriátrico; Promover e dinamizar os Centros de Convívio e

Lazer para os idosos; Dinamizar e potenciar o Posto Móvel de Atendimento

e Apoio ao Cidadão; Continuar a construção de Habitação Social; Continuar a beneficiar e reconstruir habitações

degradadas; Criar o Cartão do Munícipe; Criar novos espaços industriais para gerar mais

emprego e mais riqueza; Apoiar a captação e fixação do investimento privado; Apoiar o trabalho desenvolvido em benefício das

pessoas com deficiência; Apoiar o associativismo e a animação social, cultural

e desportiva; Apoiar os Centros Sociais e Paroquiais, as

Comissões Fabriqueiras, as Cooperativas, as Juntas de Regantes, os Conselhos Directivos de Baldios e outras associações; Desenvolver o Plano de Acção para 2005, decorrente

do Plano de Desenvolvimento Social do concelho; Apoiar a construção das novas instalações do Centro

de Emprego das Terras de Basto, no Arco de Baúlhe.

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Magusto no Centro de Convívio e Lazer de Refojos

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Actuação do Grupo do Centro de Convívio e Lazer do Arco de Baúlhe

Apresentação do Plano de Desenvolvimento

Social do Concelho

Entrega de Bolsas de Estudos a jovensestudantes

Continuação das obras da habitação social no Arco de Baúlhe

UM CONCELHO DE FUTURO

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4: protecção civil

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4. PROTECÇÃO CIVIL

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As preocupações com a tranquilidade e segurageneralizar-se e são também uma das áreas de inteDando seguimento do trabalho já desenvolvido pecumprimento das atribuições legalmente cometidaatenção e todo o empenhamento na defesa, protecbens, nos termos das orientações e procedimentos do Serviço de Protecção Civil Municipal e da PolícGNR e dos Bombeiros. É, por isso, nossa intenção continuar a privilegiar aque a seguir se indicam:

Dinamizar o Conselho Municipal de Seguranem vista uma rigorosa avaliação e uma inmais eficaz; Colaborar com as forças policiais, articulan

com a Polícia Municipal; Promover a prevenção, em cooperação

escolas, no âmbito dos “Planos de Emergênarticulação com os “Clubes da Floresta”; Continuar a apoiar o esforço de me

operacionalidade dos Bombeiros; Continuar a construção de infra-estruturas d

prevenção e combate aos fogos florestais; Dinamização da Comissão Municipal de D

Floresta Contra Incêndios.

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Acções de informação e formação da PoliciaMunicipal às crianças

nça das pessoas e dos bens têm vindo a rvenção prioritária das autarquias. la Câmara Municipal nos anos anteriores e no s ao Município, continuaremos a dar toda a ção e salvaguarda das populações e dos seus do Serviço Nacional de Protecção Civil, através ia Municipal, em articulação com as forças da

protecção e a segurança, através das acções

ça, tendo tervenção

do acções

com as cia” e em

lhoria da

e apoio à

efesa da

Reunião do Conselho Municipal de Segurança

Acções de prevenção e de combate aos

fogos florestais Limpeza manual de bermas de caminhos

UM CONCELHO DE FUTURO

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5: edifícios públicos e urbanizações

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5. EDIFÍCIOS PÚBLICOS E URBANIZAÇÕES

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Obras de beneficiação e adaptação da antiga casa dos Magistrados

(Propriedade da Câmara Municipal)

Longe vai o tempo em que Cabeceiras de Basto não possuía edifícios públicos de relevo, existindo apenas alguns em situação degradada ou sem utilização. Fruto do trabalho desenvolvido pela Autarquia, esta situação inverteu-se completamente ao longo dos últimos anos, pelo que o nosso concelho dispõe hoje de um significativo conjunto de edifícios públicos que, para além da sua utilidade, nos emprestam a imagem de uma terra moderna, dinâmica e cheia de beleza, onde dá gosto viver e que apetece visitar. Verifica-se, no entanto, que continua a ser necessário, com o apoio da Administração Central, criar outros equipamentos e serviços, promovendo a qualidade de vida e dando corpo às expectativas e exigências dos Cabeceirenses. Assim, para o próximo ano, através da Administração Central, esperamos que se desenvolvam os seguintes empreendimentos:

Construção da Unidade de Internamento (junto ao novo Centro de Saúde de Cabeceiras de Basto); Construção do Palácio da Justiça; Continuação da recuperação do Mosteiro de S.

Miguel de Refojos. Também na área da recuperação e adaptação de imóveis com valor patrimonial e histórico, depois do trabalho já realizado, pretende-se, no próximo ano, continuar a dignificar edifícios desta tipologia, dotando-os de novas utilidades, mas preservando o seu valor simbólico, histórico e cultural, que sempre hão-de manter para as populações, destacando-se as seguintes acções:

Concluir as obras de beneficiação e recuperação da antiga Escola de Lameiros, em Refojos, para fins de ocupação de tempos-livres e formação da juventude; Continuar as obras de beneficiação e requalificação

do edifício dos Paços do Concelho e da Zona Adjacente ao Mosteiro; Continuar os trabalhos de beneficiação e

recuperação das Casas Florestais e dos espaços envolventes; Continuar os trabalhos de beneficiação e adaptação

da antiga Casa dos Magistrados.

Continuação das obras de beneficiação do Edifício dos Paços

do Concelho

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Obras de requalificação da Zona Adjacente ao Mosteiro S. Miguel de Refojos

Requalificação da Praça da República no âmbito do URBCOM

No sentido de promover e dignificar a imagem do concelho, importante para os Cabeceirenses e para os visitantes, pretende-se no próximo ano, continuar o trabalho de valorização e requalificação das ruas, praças e logradouros do concelho, quer no âmbito do urbanismo comercial, quer com a preocupação de tornar os espaços mais agradáveis e funcionais e mais acolhedores. Assim, durante o ano de 2005, salientamos as seguintes intervenções:

Executar passeios na Variante da vila de Refojos; Continuar a requalificar as principais ruas da sede do

concelho, no âmbito do URBCOM; Requalificar a Rua do Arco de Baúlhe (2ª fase); Continuar a tratar os espaços urbanos, como sejam

as Praças, os Largos e os Logradouros Públicos, requalificando-os, para os transformar em áreas de convívio, de lazer, de encontro e de comunicação entre as pessoas; Continuar a intervenção no Largo da Serra, do Arco

de Baúlhe, com a reformulação dos espaços comerciais; Embelezar e qualificar áreas de descanso existentes

ao longo da rede viária.

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Arranjo Urbanístico do Largo da Capela da Sr.ª da Orada

Requalificar a Rua do Arco de Baúlhe

Beneficiação do Largo junto à antiga sede da Junta de

Freguesia de Cavez

UM CONCELHO DE FUTURO

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6: planeamento e ordenamento do território

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6. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

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Continua a ser indispensável em qualquer processo de desenvolvimento local, o trabalho de planeamento e ordenamento dos espaços do território onde se pretende intervir. Daí que, ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal, através dos seus técnicos e funcionários, tem desenvolvido um relevante trabalho no âmbito do planeamento e ordenamento do território de Cabeceiras de Basto, nomeadamente com a revisão do Plano Director Municipal e com a elaboração do Planos de Urbanização das vilas do concelho: Refojos, Arco de Baúlhe e Cavez que, infelizmente, por causas não imputáveis à Autarquia, continuam ainda a não estar concluídos. Assim, face à necessidade destes instrumentos de ordenamento do território, continua a ser nosso objectivo prioritário:

- Concluir a revisão do Plano Director Municipal (PDM);

Plano de Urbanização da vila de Refojos

- Continuar a revisão do Plano de Pormenor da Quinta do Mosteiro, na vila sede do concelho; - Concluir os Planos de Urbanização do Arco de Baúlhe e de Refojos; - Continuar a elaboração do Plano de Urbanização de Cavez.

Plano de Urbanização da vila de Arco de Baúlhe

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7: ambiente e salubridade

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

7. AMBIENTE E SALUBRIDADE mais e melhor... Abastecimento de água A melhoria das condições de vida e de saúde, que Canos, deve-se também à atenção dedicada pela Autarqrespeito à protecção de captações e à construção de rebem como à construção de redes de saneamento e aonde aumentou significativamente a taxa de cobertupessoas e lugares. Trata-se de um esforço que iremos manter, merecendoda Agenda 21 Local, que se traduzirá na consDesenvolvimento Sustentável do concelho. No sector do abastecimento de água, continuaremos cassegurar a sua distribuição em quantidade e qualidade Para o ano de 2005, destacam-se as acções seguintes:

Abastecimento de água à vila do Arco de Baúlhe Construção e ampliação de sistemas de abas

de água nas Freguesias; Reforço e/ou beneficiações de captações nas Fr Construção e beneficiação dos reservatórios de

de abastecimento de água do concelho; Beneficiação de ETA's; Vedações em captações de água e nascentes;

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Continuação da ampliação e reformulação do sistema de abastecimento de água em

Bucos

abeceiras de Basto conheceu nos últimos uia ao ambiente e à salubridade, no que diz des de abastecimento de água e depósitos, o alargamento da recolha de lixo; sectores ra do concelho, servindo cada vez mais

destaque especial, continuar a elaboração trução e aprovação de um Plano de

om o mesmo empenhamento, procurando , a um cada vez maior número de pessoas.

. tecimento

eguesias; sistemas

Continuação das obras de abastecimento de água ao lugar de Cucana - Refojos

UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

Saneamento O saneamento básico é outro sector que mereceu uma atenção especial da Autarquia, mas no qual ainda há necessidade de intervir, pelo que no próximo ano, continuaremos com diversos trabalhos, destacando-se os seguintes:

Construção e ampliação de redes de saneamento

e outras infra-estruturas nas freguesias; Continuação da ampliação da rede de saneamento na freguesia de

Cabeceiras (S. Nicolau)

Beneficiação das ETAR’s e elevatórias.

Continuação da ampliação da rede de saneamento no Bairro da Portela

– Alvite

Instalação da ETAR compacta Continuação das obras de saneamento

no lugar de Chacim - Refojos

Águas Pluviais Neste sector, iremos continuar a ampliação de redes e outras infra-estruturas nas freguesias. Resíduos Sólidos Depois da aquisição de novo equipamento para o sector, durante o ano de 2004 (camião e varredora), pretendemos continuar a melhorar o serviço prestado, nomeadamente através da:

Aquisição e colocação de equipamento (contentores

do lixo); Realização de campanhas de sensibilização e

educação ambiental.

M

Colocação de Ecopontos na Ferreirinha - Cavez

UNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Nova viatura para recolha de lixo

UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

Cemitérios No importante sector da salubridade, muitas vezes ignorado, a Autarquia continuará no próximo ano, a dedicar uma parte do seu esforço e dos seus meios, ao alargamento de cemitérios nas diferentes freguesias, nomeadamente naqueles onde seja mais urgente a intervenção, bem como a apoiar a construção de casas mortuárias. Para além da ampliação dos cemitérios de Refojos e Alvite, salientam-se as intervenções a realizar no próximo ano, através da transferência de verbas de capital, como forma de apoio financeiro às respectivas Juntas de Freguesia para a:

Ampliação do Cemitério de Petimão, em Alvite (1ª

fase) – 10.000 € Ampliação do Cemitério da Faia (1ª fase) – 10.000 € Ampliação do Cemitério de Pedraça (2ª fase) –

10.000 € Ampliação do Cemitério de Vilela, em Riodouro (1ª

fase) – 10.000 € Ampliação do Cemitério de Vila Nune (2ª fase) –

10.000 € Ampliação do Cemitério de Cunhas, em Vilar de

Cunhas (1ª fase) – 10.000 € Construção da Casa Mortuária de Cavez – 12.500 € Construção da Casa Mortuária da Faia – 12.500 € Construção da Casa Mortuária do Arco de Baúlhe –

12.500 €

Continuação das obras de ampliação do Cemitério de Pedraça

Ampliação do Cemitério de Vila Nune

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

8: rede viária, tsegurança e sinarodoviária

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CON

ransportes, lização

CELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

8. REDE VIÁRIA, TRANSPORTES, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO

RODOVIÁRIA mais e melhor...

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho de ligação entre a freguesia de

Gondiães e o concelho de Boticas (Apoio da Junta de Freguesia)

É sobejamente conhecida a situação de carência aflitiva registada há alguns anos, no interior do concelho, no sector das acessibilidades, o que levou o Executivo Municipal a investir grande parte dos seus recursos na pavimentação e repavimentação de cerca de 370 km de estradas e caminhos. Tratou-se de uma tarefa gigantesca e memorável que permitiu, com a beneficiação e construção de novas estradas e caminhos, acabar com o isolamento de mais de duas dezenas de aldeias, criar novas ligações entre lugares da mesma freguesia, ou entre freguesias vizinhas e aproximar Cabeceiras de Basto dos concelhos limítrofes. Este trabalho deu origem também a vias estruturantes, de que são exemplo a execução da variante à sede do concelho e as pontes e acessos na Barca e outras vias de nível superior, para além da dinamização e apoio ao processo, em conjunto com outros municípios da região, perante os organismos do Estado, para a construção da auto-estrada IC5/A7, entre Guimarães e Vila Pouca de Aguiar (tendo já aberto ao trânsito o lanço Fafe – Basto – Arco de Baúlhe). Aguardamos que se iniciem as obras da variante do Tâmega, do Arco de Baúlhe para Celorico de Basto e do acesso ao nó da auto-estrada, com a construção do corredor urbano (via rápida), variante às EENN 210-205, entre o Arco de Baúlhe e Lameiros-Refojos, que já tem projecto de execução, mas que tardam em começar, representando por isso uma situação preocupante, dadas as consequências nefastas que daí poderão advir para a população residente no Arco de Baúlhe e para todos os utilizadores da EN 210. Apesar do muito trabalho feito, não poderemos ignorar a grande extensão geográfica do nosso concelho, pelo que se verifica ainda a necessidade de investir nas acessibilidades, um sector vital para o desenvolvimento de Cabeceiras de Basto e para as condições de vida das populações, pelo que, no próximo ano, continuaremos a realizar obras nesta área, nas freguesias.

Rompimentos e alargamentos de caminhos; Beneficiações e repavimentações de estradas e

caminhos municipais (pavimentos, muros, valetas, etc); Construção de acessos pedonais e elementos de

drenagem na variante da sede do concelho; Pavimentações em alcatrão, calçada e cubos, de

estradas, caminhos e arruamentos.

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho entre Porto D’Olho e as

Torrinheiras - Abadim

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho do Seixo ao Guião - Basto

M

Alargamento do caminho da Bouça – Faia Pavimentação em alcatrão

Construção de pontão que ligará o caminho das Fontaínhas (Passos) ao limite do Concelho – Pavimentação

dos acessos

ca

UNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO

Beneficiação do caminho no lugar deEiró (Alto do Jorge) - Riodouro

Conclusão da pavimentação em alcatrão do caminho entre o Vilar e o cruzamento

da Lameira (Uz) – Vilar de Cunhas

Continuação da pavimentação do

minho desde Magusteiro a Juguelhe - Riodouro

Rompimento do caminho do Bairro daRanha – Painzela

Pavimentação em alcatrão

UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

No que diz respeito à beneficiação e pavimentação de estradas e caminhos, para servir lugares com maus acessos, propomo-nos, no ano de 2005, executar também as seguintes obras: ABADIM

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho entre Porto D'Olho e as Torrinheiras; Pavimentação em alcatrão de caminhos na Ranha; Pavimentação do caminho do Batoco para a

Trancada; Beneficiação de caminhos.

ALVITE

Continuação da colocação de guarda- corpos na Estrada Municipal de Petimão; Pavimentação em alcatrão do caminho da Terra

Nova; Beneficiação de caminhos.

ARCO

Beneficiação do caminho entre a EN 210 e a Cerca Nova, no lugar de Baúlhe, com sinalização; Pavimentação em alcatrão do início do caminho da

Quintã, para o Alambique; Continuação do rompimento entre as Tojeirinhas e o

Caneiro; Beneficiação de caminhos.

BASTO (Sta Senhorinha)

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho do Seixo, ao Guião; Pavimentação em alcatrão de arruamentos no lugar

de Olela; Beneficiação de caminhos.

BUCOS

Pavimentação em cubos do caminho do Largo da Angustinha, até à Igreja; Beneficiação do caminho da Sr.ª do Alívio; Beneficiação de caminhos.

CABECEIRAS DE BASTO (S. Nicolau)

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho entre Gondarém e Moinhos de Rei – 4ª fase; Pavimentação em alcatrão do caminho de Sendim; Repavimentação em calçada do caminho do centro

do lugar de Celeirô; Repavimentação em calçada do caminho entre a

EM524 e o Tanque do Casal; Beneficiação de caminhos.

CAVEZ

Pavimentação em alcatrão de arruamento no Ribeiro do Arco; Pavimentação em calçada do caminho da Ponte

Velha, no lugar da Ponte; Beneficiação de caminhos.

FAIA

Pavimentação em alcatrão do caminho do Ribeirinho; Beneficiação do entroncamento do caminho dos

Ribeirinhos com o caminho do Outeiro de Baixo, à EN 206; Beneficiação do caminho das Terças; Beneficiação de caminhos.

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

GONDIÃES

Pavimentação em alcatrão de caminhos no lugar do Torneiro; Pavimentação em alcatrão de caminhos no lugar do

Samão; Beneficiação de caminhos.

OUTEIRO

Pavimentação em alcatrão do caminho da Nogueira - 2.ª fase; Beneficiação da EM 524-1, com execução de valetas; Beneficiação de caminhos.

PAINZELA

Pavimentação em alcatrão do caminho da Cerca da Estrada - 2.ª fase; Beneficiação do caminho de Cabanelas, no lugar da

Ranha; Pavimentação em calçada do Largo de Fundevila, no

lugar de Terreiros; Beneficiação de caminhos.

PASSOS

Rompimento do caminho do baldio de Passos à Sr.ª da Orada; Beneficiação de caminhos.

PEDRAÇA

Execução de valetas no caminho do Soutinho, à Torre; Pavimentação em alcatrão do caminho da calçada,

ao Cemitério no lugar do Muro; Beneficiação do caminho do Paço à Azenha; Beneficiação de caminhos.

REFOJOS

Pavimentação em alcatrão do caminho dos Moinhos, na Cachada - 2.ª fase; Pavimentação em alcatrão de caminho em

Poisadoiros, lugar de Água Redonda; Beneficiação de caminhos.

RIODOURO

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho desde Magusteiro a Juguelhe – 3ª fase; Alargamento e pavimentação em alcatrão do caminho

de Vilela - 1ª. Fase; Pavimentação em calçada do caminho do Canto, no

lugar de Vilela; Beneficiação do caminho no lugar de Eiró (Alto do

Jorge); Pavimentação em alcatrão do caminho de Porto

Chãos - 2.ª fase; Pavimentação do caminho do Casal (Lamas do Rio

de Baixo) - Cambezes; Beneficiação de caminho no lugar de Leiradas; Beneficiação de caminhos.

VILA NUNE

Pavimentação em alcatrão do alargamento no caminho da Rossada; Pavimentação em alcatrão do alargamento no

caminho de Vale Mosteiras; Pavimentação em alcatrão do caminho no centro do

Lugar Novo;

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

Pavimentação em alcatrão do alargamento do espaço envolvente ao fontanário público, junto ao Cemitério; Beneficiação de caminhos.

VILAR DE CUNHAS

Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho da Lagoa - Cunhas; Pavimentação em alcatrão do caminho do Bairro Alto

– Cunhas; Beneficiação de caminhos.

A sinalização rodoviária e a segurança, têm merecido nos últimos anos, uma atenção especial da Autarquia, traduzida na construção de abrigos de passageiros e na colocação de sinalização variada em todas as freguesias, principalmente nas vilas do concelho, trabalhos que pretendemos continuar no próximo ano.

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

9: à assembleia municipal

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

9. À ASSEMBLEIA MUNICIPAL Ex.mos Senhores Membros da Assembleia Municipal Ao abrigo das competências consignadas no artigo 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara aprova e vem submeter à consideração da Assembleia Municipal as Grandes Opções do Plano e Orçamento 2005, que incluem o Plano de Actividades Municipais, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento das Receitas e Despesas, solicitando-se a autorização da Assembleia para:

1. O recurso a empréstimos de curto prazo, nos termos da Lei das Finanças Locais em vigor;

2. A celebração de protocolos com as Juntas de Freguesia, tendo em atenção as competências das mesmas e com outros organismos ou entidades públicas e privadas que pretendam a realização de investimentos, em obras de construção, reconstrução e reparação, nos diferentes sectores de actividade municipal, ou estabelecer formas de acções de colaboração mútua com esses organismos e entidades, para a execução de iniciativas de ordem social, cultural, desportiva, recreativa e outras que se considerem como necessárias para o bom desempenho da actividade do Município;

3. A delegação de competências próprias da Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia, nos domínios que se considerem necessários, designadamente em matéria de investimentos;

4. A realização de obras por administração directa, até ao montante de 500.000 Euros, nos termos do nº 2 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, dada a capacidade de trabalho, o número de unidades existentes nas brigadas da autarquia e a qualidade de realização das obras, com vista a obter-se uma maior rentabilidade na execução física e financeira para o Município;

5. A abertura dos procedimentos relativos às despesas, que dêem lugar a encargo orçamental em mais do que um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, quando os seus encargos não excedam o limite de 1.000.000,00 de Euros, em cada um dos anos económicos (artigo 22º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho);

6. Fixar a Derrama referente ao ano de 2006, em 10%, nos termos da Lei das Finanças Locais em vigor.

7.Fixar, em conformidade com o n.º 1, do artigo 112º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, as Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2005, em:

0,8%, para os prédios rústicos

0,8%, para os prédios urbanos

0,5%, para os prédios urbanos novos e para os prédios avaliados nos termos do Código do Imposto

Municipal sobre Imóveis (CIMI)

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

10: plano de actividades do município

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

1. FUNÇÕES GERAIS 5.000,00 € 5.000,00 € - € - € - € - € 5.000,00 €

1.1.0. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL1.1.1.1. EDIFÍCIOS

0304 08 05 01 0106 2005 17 Transferência de Capital DEEU Jan/2005 Dez/2005 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2. FUNÇÕES SOCIAIS 568.870,00 € 568.870,00 € - € - € - € - € 568.870,00 €

2.3 SEGURANÇA E ACÇÕES SOCIAIS

2.3.2. ACÇÃO SOCIAL

0204 08 07 02 0401 2005 1 Apoio a Instituições de Solidariedade Social DAMIS Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 0204 08 08 03 0402 2005 2 Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos DAMIS Jan/2005 Dez/2005 82.570,00 € 82.570,00 € 82.570,00 € 0204 02 02 25 0403 2005 3 Iniciativas de carácter social DAMIS Jan/2005 Dez/2005 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0204 07 01 03 06 0404 2005 28 Centros de Convívio e Lazer DAMIS Jan/2005 Dez/2005 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 €

2.4 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS

2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0302 08 05 01 0501 2005 4 Ampliação e reformulação da rede de abastecimento de água - Bucos DAV Jan/2005 Dez/2005 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

0302 08 05 01 0601 2005 18 Cemitério de Petimão - Alvite DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0302 08 05 01 0602 2005 19 Capela Mortuária - Arco de Baúlhe DAV Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

0302 08 05 01 0603 2005 20 Cemitério de Pedraça - 2.ª fase DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0302 08 05 01 0604 2005 21 Capela Mortuária - Cavez DAV Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

0302 08 05 01 0605 2005 22 Cemitério da Faia - 1.ª fase DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0302 08 05 01 0606 2005 23 Capela Mortuária - Faia DAV Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

0302 08 05 01 0607 2005 24 Cemitério de Vilela - Riodouro DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0302 08 05 01 0608 2005 25 Cemitério de Vila Nune - 2.ª fase DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

0302 08 05 01 0609 2005 26 Cemitério de Cunhas - Vilar de Cunhas DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

2.5.0. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELEGIOSOS

2.5.1. CULTURA0205 02 02 25 0701 2005 6 Iniciativas de carácter cultural DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 16.950,00 € 16.950,00 € 16.950,00 € 0205 07 01 15 0702 2005 7 Publicações de Indole Cultural e Desportivo DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0205 07 01 15 0703 2005 8 Geminações DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 0205 08 07 01 0704 2005 9 Apoio a Instituições recreativas, culturais e sociais DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 54.700,00 € 54.700,00 € 54.700,00 €

Plano de Actividades do MunicípioOb

jectiv

o

Designação do programa e projecto / acção

Form

a de r

ealiz

ação

Resp

onsá

vel Datas Despesas

2007 2008

Total previstoAnos seguintes

2006Fim

2005

InícioCódigo da classificação

económica

N.º d

o pr

oj./a

cção

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Plano de Actividades do MunicípioOb

jectiv

o

Designação do programa e projecto / acção

Form

a de r

ealiz

ação

Resp

onsá

vel Datas Despesas

2007 2008

Total previstoAnos seguintes

2006Fim

2005

InícioCódigo da classificação

económica

N.º d

o pr

oj./a

cção

2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER0205 08 07 01 0801 2005 11 Apoio a Instituições Desportivas DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 171.400,00 € 171.400,00 € 171.400,00 € 0205 02 02 25 0802 2005 12 Iniciativas de carácter desportivo DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

0205 08 07 01 0803 2005 13 Apoio a Instituições do Concelho para construção e criação deinfraestruturas desportivas (Bucos, Cavez, Outeiro, Vila Nune) DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

0205 08 07 01 0804 2005 27 Apoio a Instituições do Concelho para construção e criação deinfraestruturas de recreio e de lazer (Arco de Baúlhe e Refojos) DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 11.500,00 € 11.500,00 € - € - € - € - € 11.500,00 €

3.3.0. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

3.3.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

0302 08 01 03 0901 2005 14 Transferência de capital DAV Jan/2005 Dez/2005 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

3.4 COMÉRCIO E TURISMO

3.4.2. TURISMO

0204 02 02 25 1001 2005 15 Iniciativas de promoção turística DAMIS Jan/2005 Dez/2005 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

0204 02 02 25 1002 2005 16 Acções no âmbito do Turismo DAMIS Jan/2005 Dez/2005 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

585.370,00 € 585.370,00 € - € - € - € - € 585.370,00 € TOTAL GERAL

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

11: plano plurianual de investimentos

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

1. FUNÇÕES GERAIS 1.461.300,00 € 1.461.300,00 € - € - € - € - € 1.461.300,00 €

1.1.0. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL1.1.1.1. EDIFÍCIOS

0304 07 01 03 01 0101 2005 1 Beneficiação de edifícios municipais A/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 247.100,00 € 247.100,00 € 247.100,00 €

0304 07 01 03 01 0103 2005 2Continuação das obras de beneficiação do edifício dosPaços do Concelho e da Zona Adjacente ao Mosteiro deS. Miguel de Refojos

A/E DEEU Jan/2005 Dez/2005 140.900,00 € 140.900,00 € 140.900,00 €

0304 07 01 03 01 0105 2005 131 Outros 288.800,00 € 288.800,00 € 288.800,00 € 1.1.1.2. Material de Transporte

0302 07 01 06 0201 2005 3 Aquisição de viaturas O DAV Jan/2005 Dez/2005 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0302 07 01 06 0202 2005 4 Grandes reparações em viaturas O DAV Jan/2005 Dez/2005 26.000,00 € 26.000,00 € 26.000,00 €

1.1.1.3. Maquinaria e equipamento0204 07 01 07 0301 2005 5 Aquisição de material informático O DAMIS Jan/2005 Dez/2005 75.800,00 € 75.800,00 € 75.800,00 € 0201 07 01 07 0302 2005 6 Grandes reparações em equipamentos O Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 0201 07 01 10 0304 2005 140 Aquisição de equipamento administrativo O Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0204 07 01 07 0303 2005 132 Outros 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €

1.2 SEGURANÇA E ORDENS PÚBLICAS

1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

0302 07 01 04 07 0401 2005 7 Infraestruturas de apoio à prevenção e combate dosfogos florestais A DAMIS Jan/2005 Dez/2005 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €

0302 07 01 04 07 0402 2005 141 Prevenção e protecção da floresta contra incêndios(*) econtra riscos provocados por agentes bióticos e abióticos DAMIS Jan/2005 Dez/2005 346.700,00 € 346.700,00 € 346.700,00 €

1.2.2. POLICIA MUNICIPAL0400 07 01 10 0501 2005 9 Maquinaria e equipamento O DAMIS Jan/2005 Dez/2005 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

2. FUNÇÕES SOCIAIS 8.835.800,00 € 8.835.800,00 € - € - € - € - € 8.835.800,00 € 2.1.0. EDUCAÇÃO2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR

0304 07 01 03 04 0601 2005 10 Beneficiação dos Jardins de Infância e das áreasenvolventes A DEEU Jan/2005 Dez/2005 5.100,00 € 5.100,00 € 5.100,00 €

2.1.1.2. ENSINO BÁSICO

0304 07 01 03 05 0701 2005 11 Beneficiação das Escolas Básicas e das áreasenvolventes A DEEU Jan/2005 Dez/2005 38.150,00 € 38.150,00 € 38.150,00 €

0304 07 01 03 05 0702 2005 142 Beneficiação da Escola da Sede - Refojos A DEEU Jan/2005 Dez/2005 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

0304 07 01 03 05 0703 2005 143 Beneficiação da Escola e Jardim de Infância de Chacim -Refojos A DEEU Jan/2005 Dez/2005 12.200,00 € 12.200,00 € 12.200,00 €

0304 07 01 03 05 0704 2005 144 Beneficiação da Escola de Abadim A DEEU Jan/2005 Dez/2005 6.100,00 € 6.100,00 € 6.100,00 €

0304 07 01 03 05 0705 2005 145 Beneficiação da Escola e Jardim de Infância de LeiradasRiodouro A DEEU Jan/2005 Dez/2005 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 €

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

0304 07 01 03 05 0706 2005 146 Beneficiação da Escola da Ferreirinha - Cavez A DEEU Jan/2005 Dez/2005 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0304 07 01 03 05 0707 2005 133 Outros 49.000,00 € 49.000,00 € 49.000,00 €

2.1.1.3. ENSINO PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO0304 07 01 10 0801 2005 13 Equipamentos e Mobiliário Escolar A DEEU Jan/2005 Dez/2005 32.400,00 € 32.400,00 € 32.400,00 € 0205 07 01 07 0803 2005 14 Internet nas Escolas A DEC-DAJ Jan/2004 Dez/2004 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0304 07 01 10 0804 2005 157 Outros 22.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 €

2.4.0 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS2.4.1. HABITAÇÃO

0204 07 01 03 07 0805 2005 15 Continuação da construção de Habitação Social E DAMIS Jan/2005 Dez/2005 1.028.200,00 € 1.028.200,00 € 1.028.200,00 €

2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO2.4.2.1. PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO

0303 07 01 15 0901 2005 16 Planos de Ordenamento (Arco de Baúlhe, Sede doConcelho e Cavez) O DEPU Jan/2005 Dez/2005 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 €

2.4.2.2. REABILITAÇÃO URBANA E RURALARRANJOS URBANÍSTICOS

0304 07 01 04 01 1001 2005 17 Arranjos Urbanísticos nas freguesias de Arco de Baúlhe,Cavez, Faia, Refojos, Riodouro e Vilar de Cunhas A DEEU Jan/2005 Dez/2005 145.800,00 € 145.800,00 € 145.800,00 €

0304 07 01 04 01 1002 2005 147 Arranjo urbanístico do Largo do Carvalhal - Bucos A DEEU Jan/2005 Dez/2005 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

0304 07 01 04 01 1003 2005 148 Continuação do arranjo urbanístico da zona envolvente àIgreja - Outeiro A DEEU Jan/2005 Dez/2005 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

0304 07 01 04 01 1004 2005 149 Continuação do arranjo urbanístico da envolvente doFontanário público do Vale - Vila Nune A DEEU Jan/2005 Dez/2005 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

0304 07 01 04 01 1006 2005 21 Continuação das obras do URBCOM (UrbanismoComercial na Sede do Concelho) A/E/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 1.020.900,00 € 1.020.900,00 € 1.020.900,00 €

0302 07 01 04 01 1007 2005 22 Continuação das infraestruturas do arruamento entre aBoavista e o Quinchoso A/E DAV Jan/2005 Dez/2005 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 €

0302 07 01 04 01 1008 2005 23Execução de obras de infraestruturas de urbanização nasFreguesias de Arco de Baúlhe, Basto, Bucos, Cabeceiras(S. Nicolau), Painzela, Pedraça e Refojos

DAV Jan/2005 Dez/2005 233.000,00 € 233.000,00 € 233.000,00 €

0302 07 01 04 01 1015 2005 134 Outros 160.100,00 € 160.100,00 € 160.100,00 €

2.4.3. SANEAMENTO2.4.3.1. ESGOTOS DOMESTICOS

0302 07 01 04 02 1102 2005 30Construção e ampliação de redes e outras infraestruturasnas freguesias (Arco de Baúlhe, Cabeceiras (S. Nicolau),Pedraça e Refojos)

A/O DAV Jan/2005 Dez/2005 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 €

0302 07 01 04 02 1105 2005 33 Continuação da construção da rede de saneamento noBairro da Portela - Alvite A DAV Jan/2005 Dez/2005 7.950,00 € 7.950,00 € 7.950,00 €

0302 07 01 04 02 1103 2005 151 Construção e ampliação da rede de saneamento no lugarde Moimenta - Cavez A DAV Jan/2005 Dez/2005 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €

0302 07 01 04 02 1104 2005 152 Continuação da beneficiação da rede de saneamento nolugar de Chacim - Refojos A DAV Jan/2005 Dez/2005 22.750,00 € 22.750,00 € 22.750,00 €

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

0302 07 01 04 02 1105 2005 153 Construção e ampliação da rede de saneamento entre aEM520 no lugar da Sobreira e o Alto do Monte - Refojos A DAV Jan/2005 Dez/2005 11.500,00 € 11.500,00 € 11.500,00 €

0302 07 01 04 02 1107 2005 35 Beneficiação de ETAR's no concelho A DAV Jan/2005 Dez/2005 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0302 07 01 04 02 1108 2005 36 Execução de ramais de ligação A DAV Jan/2005 Dez/2005 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0302 07 01 04 02 1109 2005 135 Outros 110.300,00 € 110.300,00 € 110.300,00 €

2.4.3.2 ÁGUAS PLUVIAIS

0302 07 01 04 02 1201 2005 37 Ampliação de redes e outras infraestruturas nasfreguesias A DAV Jan/2005 Dez/2005 26.900,00 € 26.900,00 € 26.900,00 €

2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

0302 07 01 04 06 1301 2005 38 Abastecimento de água à Vila do Arco de Baúlhe efreguesias limítrofes E DAV Jan/2005 Dez/2005 355.500,00 € 355.500,00 € 355.500,00 €

0302 07 01 04 06 1302 2005 39Construção, reformulação e ampliação de sistemas deabastecimento de água nas freguesias (Basto, Cavez,Faia, Outeiro, Painzela, Pedraça, Refojos e Riodouro)

A DAV Jan/2005 Dez/2005 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 €

0302 07 01 04 06 1303 2005 40

Continuação da construção e ampliação das obras debeneficiação e reformulação de sistemas deabastecimento de água à freguesia de Cabeceiras deBasto

A DAV Jan/2005 Dez/2005 11.400,00 € 11.400,00 € 11.400,00 €

0302 07 01 04 06 1304 2005 41 Reformulação do sistema de abastecimento de água emPassos A DAV Jan/2005 Dez/2005 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

0302 07 01 04 06 1306 2005 42 Ampliação e reformulação das redes de abastecimentode água na Freguesia de Vila Nune A DAV Jan/2005 Dez/2005 9.100,00 € 9.100,00 € 9.100,00 €

0302 07 01 04 06 1308 2005 45 Reforço e beneficiações de captações nas freguesias deAbadim, Faia, Pedraça e Riodouro A DAV Jan/2005 Dez/2005 35.700,00 € 35.700,00 € 35.700,00 €

0302 07 01 04 06 1312 2005 49 Construção e beneficiação de reservatórios de sistemasde abastecimento de água no concelho A DAV Jan/2005 Dez/2005 29.900,00 € 29.900,00 € 29.900,00 €

0302 07 01 04 06 1311 2005 43 Continuação das obras no sistema de abastecimento deágua do lugar de Cucana - Refojos A DAV Jan/2005 Dez/2005 22.200,00 € 22.200,00 € 22.200,00 €

0302 07 01 04 06 1313 2005 44 Beneficiações de ETA's A DAV Jan/2005 Dez/2005 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0302 07 01 04 06 1314 2005 51 Vedações em captações de águas e nascentes A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0302 07 01 04 06 1315 2005 52 Execução de ramais de ligações de água A DAV Jan/2005 Dez/2005 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €

0302 07 01 04 06 1316 2005 53 Beneficiação de tanques e lavadouros públicos naFreguesia de Passos A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €

0302 07 01 10 1317 2005 54 Aquisição de contadores e outro equipamento paratratamento de água A DAV Jan/2005 Dez/2005 43.000,00 € 43.000,00 € 43.000,00 €

0302 07 01 04 06 1318 2005 136 Outros 110.700,00 € 110.700,00 € 110.700,00 €

2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS0302 07 01 10 1401 2005 55 Aquisição de equipamento O DAV Jan/2004 Dez/2004 20.900,00 € 20.900,00 € 20.900,00 €

2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃODA NATUREZA

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

CEMITÉRIOS

0302 07 01 04 11 1501 2005 56 Ampliação e beneficiação dos cemitérios de Alvite eRefojos A DAV Jan/2005 Dez/2005 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 €

JARDINS 0302 07 01 04 04 1601 2005 57 Beneficiação de jardins A DAV Jan/2005 Dez/2005 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 €

2.5.0. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS ERELIGIOSOS

2.5.1. CULTURA

0304 07 01 03 08 1701 2005 58 Construção do Edifício da Biblioteca Municipal - Arco deBaúlhe E DEEU Jan/2005 Dez/2005 1.115.000,00 € 1.115.000,00 € 1.115.000,00 €

0304 07 01 03 08 1702 2005 59Revitalização e valorização de imóveis de valorpatrimonial (conclusão das obras na antiga Escola deLameiros)

A/E/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 69.000,00 € 69.000,00 € 69.000,00 €

0304 07 01 03 08 1703 2005 137 Outros 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER

0205 07 01 04 05 1801 2005 60 Beneficiação de instalações de associações e clubes A DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 20.250,00 € 20.250,00 € 20.250,00 € 0205 07 01 04 05 1802 2005 61 Infraestruturas desportivas e recreativas A DEC-DAJ Jan/2005 Dez/2005 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

0302 07 01 04 05 1803 2005 62Conclusão das obras de construção de novasinfraestruturas de lazer - Desportos de Natureza - CentroHípico

E DAV Jan/2005 Dez/2005 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 €

0304 07 01 04 05 1804 2005 63 Promoção, ampliação e beneficiação da Pista de PescaDesportiva - Cavez (*) A/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 136.000,00 € 136.000,00 € 136.000,00 €

0304 07 01 04 05 1901 2005 64 Continuação da construção do Pavilhão Gimnodesportivoda Vila - Sede do Concelho E DEEU Jan/2005 Dez/2005 1.110.000,00 € 1.110.000,00 € 1.110.000,00 €

0304 07 01 04 05 1902 2005 65 Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de Cavez E DEEU Jan/2005 Dez/2005 733.000,00 € 733.000,00 € 733.000,00 € 0304 07 01 04 05 1903 2005 66 Construção da Piscina Coberta em Arco de Baúlhe E DEEU Jan/2005 Dez/2005 786.000,00 € 786.000,00 € 786.000,00 € 0304 07 01 04 05 1904 2005 67 Construção do Polidesportivo de Alvite A/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0204 07 01 04 05 1905 2005 154 Beneficiação da Zona de Caça Municipal (*) A/O DAMIS Jan/2005 Dez/2005 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 € 0304 07 01 04 05 1906 2005 138 Outros 71.200,00 € 71.200,00 € 71.200,00 € 0304 07 01 04 04 2001 2005 69 Infraestruturas das áreas de recreio e de lazer A DEEU Jan/2005 Dez/2005 49.000,00 € 49.000,00 € 49.000,00 €

0304 07 01 04 04 2002 2005 70Continuação da execução das obras do Plano deIntervenção e valorização paisagística e rural - Serra daCabreira

A/E/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 236.000,00 € 236.000,00 € 236.000,00 €

0304 07 01 04 05 2004 2005 71 Beneficiação, reformulação e criação de espaços paraPraias Fluviais e Zonas de Banho A DEEU Mai/2005 Ago/2005 66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 €

0304 07 01 04 04 2005 2005 150 Beneficiação de Parques Infantis A DEEU Mai/2005 Ago/2005 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 1.783.920,00 € 1.783.920,00 € - € - € - € - € 1.783.920,00 € 3.2.0. INDÚSTRIA E ENERGIA

0204 07 01 04 09 2201 2005 73 Infraestruturas de iluminação pública e reforço das redesde distribuição de energia O DAMIS Jan/2005 Dez/2005 128.600,00 € 128.600,00 € 128.600,00 €

3.3.0. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

3.3.1 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

0302 07 01 04 07 2301 2005 74 Rompimento e alargamento de caminhos nas freguesias A DAV Jan/2005 Dez/2005 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

0302 07 01 04 07 2302 2005 75 Pavimentações em alcatrão, calçada e cubos, deestradas, caminhos e arruamentos nas freguesias A DAV Jan/2005 Dez/2005 315.180,00 € 315.180,00 € 315.180,00 €

0302 07 01 04 07 2303 2005 76 Beneficiações e repavimentações de caminhosmunicipais (pavimentos, muros, valetas, etc) A DAV Jan/2005 Dez/2005 115.300,00 € 115.300,00 € 115.300,00 €

0302 07 01 04 01 2304 2005 77Continuação das obras de repavimentação embetuminoso da EN 205, desde o alto da Cachada até aocruzamento com EN 311 no Pinheiro

E DAV Jan/2005 Dez/2005 197.200,00 € 197.200,00 € 197.200,00 €

0302 07 01 04 01 2305 2005 78 Construção de acessos pedonais e elementos dedrenagem na Variante à Sede do Concelho E DAV Jan/2005 Dez/2005 124.700,00 € 124.700,00 € 124.700,00 €

ABADIM

0302 07 01 04 07 2401 2005 79 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminho do Monte da Varela - Travassô - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 20.400,00 € 20.400,00 € 20.400,00 €

0302 07 01 04 07 2402 2005 80 Pavimentação em alcatrão do caminho da Veiga A DAV Jan/2005 Dez/2005 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €

0302 07 01 04 07 2403 2005 81 Pavimentação em alcatrão do caminho da Castanheira aos Rios- 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.330,00 € 2.330,00 € 2.330,00 €

ALVITE

0302 07 01 04 07 2501 2005 82 Repavimentação em alcatrão dos arruamentos no Bairroda Portela na sequência das obras de saneamento A DAV Jan/2005 Dez/2005 10.490,00 € 10.490,00 € 10.490,00 €

0302 07 01 04 07 2502 2005 83 Pavimentação em alcatrão do caminho de S.ta Catarina,na Portela do Couto A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.320,00 € 3.320,00 € 3.320,00 €

0302 07 01 04 07 2503 2005 84 Rompimento do caminho entre o lugar da Devesa Longae o caminho de acesso ao Campo de Futebol A DAV Jan/2005 Dez/2005 10.350,00 € 10.350,00 € 10.350,00 €

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

ARCO

0302 07 01 04 07 2601 2005 85 Pavimentação em alcatrão do caminho de Gafes - 2.ªfase A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.690,00 € 2.690,00 € 2.690,00 €

0302 07 01 04 07 2602 2005 86Beneficiação do caminho da Cerca Nova para o Museudas Terras de Basto, com a execução de escadas emuros

A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.910,00 € 4.910,00 € 4.910,00 €

0302 07 01 04 07 2603 2005 155 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminhodas Searas A DAV Jan/2005 Dez/2005 5.120,00 € 5.120,00 € 5.120,00 €

BASTO

0302 07 01 04 07 2701 2005 87 Pavimentação em alcatrão do caminho do Crasto aoRabaceiro (Colmeias) - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €

0302 07 01 04 07 2702 2005 88 Pavimentação em alcatrão do caminho deCestelo/Padreiro - 2ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.630,00 € 3.630,00 € 3.630,00 €

0302 07 01 04 07 2703 2005 89Beneficiação dos entroncamentos dos caminhos deacesso ao Parque Industrial de Olela e à EN 205, comsinalização vertical e horizontal

A DAV Jan/2005 Dez/2005 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 €

BUCOS

0302 07 01 04 07 2801 2005 90 Alargamento e pavimentação em calçada do caminho doCentro do lugar de Casares para o Alto do mesmo lugar A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.820,00 € 3.820,00 € 3.820,00 €

0302 07 01 04 07 2802 2005 91 Pavimentação em alcatrão do caminho de Souto Mouro A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.300,00 € 4.300,00 € 4.300,00 €

0302 07 01 04 07 2803 2005 156 Pavimentação em cubos do caminho do Largo daAngustinha até à Fonte A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.680,00 € 4.680,00 € 4.680,00 €

CABECEIRAS DE BASTO

0302 07 01 04 07 2901 2005 92Repavimentação em alcatrão da Estrada Municipalresultante das obras de abastecimento de água esaneamento

A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.950,00 € 3.950,00 € 3.950,00 €

0302 07 01 04 07 2902 2005 93 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminhoentre Fojos e Celeirô do Monte A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.590,00 € 4.590,00 € 4.590,00 €

0302 07 01 04 07 2903 2005 94 Pavimentação em alcatrão do caminho desde a EN205até ao lugar do Queiroal - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.320,00 € 4.320,00 € 4.320,00 €

0302 07 01 04 07 2904 2005 156 Pavimentação em calçada da Quelha do Roupeiro A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.910,00 € 3.910,00 € 3.910,00 €

CAVEZ

0302 07 01 04 07 3001 2005 95 Beneficiação do caminho entre Arosa e a Mata Loba A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.100,00 € 3.100,00 € 3.100,00 €

0302 07 01 04 07 3002 2005 96 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminhode Além do Ribeiro A DAV Jan/2005 Dez/2005 10.170,00 € 10.170,00 € 10.170,00 €

0302 07 01 04 07 3003 2005 97 Repavimentação em calçada em Moimenta A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 €

FAIA

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

0302 07 01 04 07 3101 2005 98 Pavimentação em alcatrão do caminho da Bouça A DAV Jan/2005 Dez/2005 8.570,00 € 8.570,00 € 8.570,00 €

0302 07 01 04 07 3102 2005 101 Pavimentação em alcatrão do caminho de acesso àEscola Primária A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.860,00 € 3.860,00 € 3.860,00 €

GONDIÃES

0302 07 01 04 07 3201 2005 154Pavimentação em alcatrão do caminho dos Pontões(Ligação da freguesia de Gondiães ao concelho deBoticas)

A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.490,00 € 4.490,00 € 4.490,00 €

0302 07 01 04 07 3202 2005 155 Pavimentação em alcatrão do caminho do Penedo A DAV Jan/2005 Dez/2005 7.870,00 € 7.870,00 € 7.870,00 €

OUTEIRO

0302 07 01 04 07 3301 2005 99 Pavimentação em alcatrão do caminho de Encourados -3.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.990,00 € 3.990,00 € 3.990,00 €

0302 07 01 04 07 3302 2005 100 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminhoentre Fojos e Celeirô do Monte A DAV Jan/2005 Dez/2005 4.590,00 € 4.590,00 € 4.590,00 €

PAINZELA

0302 07 01 04 07 3401 2005 103 Pavimentação em alcatrão do caminho do Bairro daRanha A DAV Jan/2005 Dez/2005 5.740,00 € 5.740,00 € 5.740,00 €

0302 07 01 04 07 3402 2005 104 Pavimentação em alcatrão do caminho do Centro dolugar de Baloutas - 3.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 9.270,00 € 9.270,00 € 9.270,00 €

PASSOS

0302 07 01 04 07 3501 2005 105 Beneficiação da EM523 desde o acesso ao Campo deFutebol até ao Lugar da Cruz, com execução de valetas A DAV Jan/2005 Dez/2005 6.980,00 € 6.980,00 € 6.980,00 €

0302 07 01 04 07 3502 2005 107 Pavimentação em alcatrão do caminho das Fontainhasao limite do concelho A DAV Jan/2005 Dez/2005 10.350,00 € 10.350,00 € 10.350,00 €

PEDRAÇA

0302 07 01 04 07 3601 2005 106 Pavimentação em alcatrão do caminho de St.ª Bárbara àsTarroeiras A DAV Jan/2005 Dez/2005 5.990,00 € 5.990,00 € 5.990,00 €

0302 07 01 04 07 3602 2005 108 Continuação da pavimentação em alcatrão do caminhodo Carqueijal A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.570,00 € 3.570,00 € 3.570,00 €

REFOJOS

0302 07 01 04 07 3701 2005 109 Pavimentação em alcatrão do caminho do Alto da Sr.ª daSaúde, incluindo concordância com a EM 519 e CM 1702 A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00 €

0302 07 01 04 07 3702 2005 110 Pavimentação em alcatrão de caminho na envolvente daSr.ª D'Orada A DAV Jan/2005 Dez/2005 11.670,00 € 11.670,00 € 11.670,00 €

0302 07 01 04 07 3703 2005 111 Repavimentação em alcatrão do caminho entre a EM520no lugar da Sobreira e o Alto do Monte A DAV Jan/2005 Dez/2005 6.150,00 € 6.150,00 € 6.150,00 €

0302 07 01 04 07 3704 2005 116 Pavimentação em alcatrão do caminho entre a Freita eSanta Comba - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.990,00 € 2.990,00 € 2.990,00 €

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Total Financiamento definido

Financiamento não definido

(a)=(b)+(c) (b) (c)

Designação do programa e projecto / acção

Objec

tivo

Resp

onsá

vel Datas

FimInício

N.º d

o pr

oj./a

cção

Código da classificação económica

Plano Plurianual de Investimentos

Form

a de r

ealiz

açã

2005

20082007

Anos seguintes

2006

Despesas

Total previsto

RIODOURO

0302 07 01 04 07 3801 2005 112 Pavimentação em alcatrão de caminhos em Fornelo A DAV Jan/2005 Dez/2005 14.040,00 € 14.040,00 € 14.040,00 €

0302 07 01 04 07 3802 2005 113 Pavimentação em alcatrão do caminho entre Meijoadelae a Uz - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 6.840,00 € 6.840,00 € 6.840,00 €

0302 07 01 04 07 3803 2005 114 Pavimentação em alcatrão do caminho de Porto ChãoBravo - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 5.460,00 € 5.460,00 € 5.460,00 €

VILA NUNE

0302 07 01 04 07 3901 2005 115 Alargamento e repavimentação em alcatrão do caminhoda EN 210 à Escola A DAV Jan/2005 Dez/2005 15.900,00 € 15.900,00 € 15.900,00 €

0302 07 01 04 07 3902 2005 158 Pavimentação em alcatrão do caminho da EN 210 aolugar da Ribeira - 2.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 2.570,00 € 2.570,00 € 2.570,00 €

0302 07 01 04 07 3903 2005 117 Pavimentação em alcatrão de caminho no lugar doSalgueiral A DAV Jan/2005 Dez/2005 1.290,00 € 1.290,00 € 1.290,00 €

VILAR CUNHAS

0302 07 01 04 07 4001 2005 125 Repavimentação e pavimentação em calçada decaminhos na Uz - 4.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €

0302 07 01 04 07 4002 2005 126 Conclusão da pavimentação em alcatrão do caminhoentre o Vilar e o cruzamento da Lameira (Uz) - 4.ª fase A DAV Jan/2005 Dez/2005 12.710,00 € 12.710,00 € 12.710,00 €

0302 07 01 04 07 4004 2005 139 Outros 380.700,00 € 380.700,00 € 380.700,00 € 3.3.1.2. Segurança Rodoviária

0302 07 01 04 08 4101 2005 127 Sinalização e Trânsito A DAV Jan/2005 Dez/2005 95.200,00 € 95.200,00 € 95.200,00 € 3.3.1.4. Terminais

0302 07 01 04 99 4201 2005 128 Construção de abrigos de passageiros A DAV Jan/2005 Dez/2005 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 3.4.2. TURISMO

0304 07 01 03 08 4301 2005 129 Continuação das obras de beneficiação das CasasFlorestais A/O DEEU Jan/2005 Dez/2005 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

3.5.0. OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS0201 07 01 01 4401 2005 130 Aquisição de terrenos DAF Jan/2005 Dez/2005 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

12.081.020,00 € 12.081.020,00 € - € - € - € - € 12.081.020,00 € (*) Execução dependente da aprovação da candidatura a Fundos Comunitários

TOTAL GERAL

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

12: orçamento das receitas e despesas

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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MontanteCódigos Designação (Euros)

RECEITAS CORRENTES 6.270.602,00€

01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.134.257,00€01 02 Outros01 02 02 Imposto Municipal sobre Imóveis 454.185,00€01 02 03 Imposto Municipal sobre veiculos 148.192,00€01 02 04 Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis 252.441,00€01 02 05 Derramas 270.061,00€01 02 07 Impostos Abolidos01 02 07 01 Contribuição Autárquica 9.228,00€01 02 99 Outros 150,00€

02 IMPOSTOS INDIRECTOS 19.100,00€02 02 Outros02 02 06 Impostos indirectos especifícos das Autarquias Locais02 02 06 01 Mercados e Feiras 1.500,00€02 02 06 02 Loteamentos e Obras 1.500,00€02 02 06 03 Ocupação da via pública 1.000,00€02 02 06 05 Publicidade 3.100,00€02 02 06 06 Saneamento02 02 06 06 01 Taxas de ligação de esgotos 1.000,00€02 02 06 06 02 Taxas de conservação de esgotos 1.000,00€02 02 06 99 Outros02 02 06 99 01 Lixos 1.000,00€02 02 06 99 02 Licenciamento e registo de veiculos 1.000,00€02 02 06 99 09 Outros 8.000,00€

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 245.800,00€04 01 Taxas04 01 23 Taxas específicas das Autarquias Locais04 01 23 01 Mercados e Feiras 1.000,00€04 01 23 02 Loteamentos e obras 190.600,00€04 01 23 03 Ocupação de via pública 2.300,00€04 01 23 05 Caça, uso e porte de arma 4.100,00€04 01 23 06 Saneamento04 01 23 06 01 Taxas de ligação de esgotos 5.100,00€04 01 23 06 02 Taxa de conservação de esgotos 3.100,00€04 01 23 07 Licenciamento e registo de veiculos 6.000,00€04 01 23 08 Lixos 1.000,00€04 01 23 99 Outros 22.100,00€04 02 Multas e outras penalidades 04 02 01 Juros de mora 2.000,00€04 02 04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 1.000,00€04 02 99 Multas e penalidades diversas04 02 99 01 Multas 6.500,00€04 02 99 02 Taxas de relaxe e outras 1.000,00€

Rubricas

Orçamento da Receita 2005

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MontanteCódigos Designação (Euros)

Rubricas

Orçamento da Receita 2005

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 13.000,00€

05 02 Juros - Sociedades financeiras 05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 11.000,00€

05 07 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quasesociedades não financeiras

05 07 99 Outras 1.000,00€05 09 Participações nos lucros de administrações públicas05 09 99 Outros 1.000,00€

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.054.295,00€

06 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras06 01 01 Públicas06 01 01 99 Outras 6.200,00€06 03 Administração Central06 03 01 Estado06 03 01 01 Fundo Geral Municipal 1.908.576,00€06 03 01 02 Fundo de Coesão Municipal 1.299.396,00€06 03 01 03 Fundo de Base Municipal 654.123,00€06 03 01 99 Outros06 03 01 99 01 DGAL - Transportes Escolares 94.400,00€06 03 01 99 02 DREN - Acordo de Colaboração 84.700,00€06 03 01 99 03 Outros 6.900,00€

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 449.500,00€

07 01 Venda de bens 07 01 05 Bens inutilizados 1.000,00€07 01 08 Mercadorias07 01 08 01 Água 326.300,00€07 02 Serviços07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto07 02 08 01 Instalações desportivas, culturais e recreativas 14.000,00€07 02 09 Serviços específicos das Autarquias07 02 09 01 Saneamento 1.000,00€07 02 09 02 Resíduos sólidos 56.700,00€07 02 09 04 Trabalhos por conta de particulares07 02 09 04 01 Ramais de águas 6.400,00€07 02 09 04 02 Ramais de saneamento 12.600,00€07 02 09 04 03 Outros 1.000,00€07 02 09 05 Cemitérios 10.900,00€07 02 09 99 Outros 1.700,00€07 03 Rendas 07 03 01 Habitações 1.700,00€07 03 02 Edificios 16.200,00€08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 354.650,00€

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MontanteCódigos Designação (Euros)

Rubricas

Orçamento da Receita 2005

08 01 Outras08 01 99 Outras

08 01 99 01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de benspatrimoniais 2.500,00€

08 01 99 02Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturasou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquiaslocais

1.000,00€

08 01 99 03 IVA reembolsado 3.800,00€08 01 99 05 Indemnizações de seguro de acidentes de trabalho 5.200,00€08 01 99 06 Concessão da EDP 100.000,00€08 01 99 07 Outros bens 157.000,00€08 01 99 08 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.000,00€08 01 99 09 Compensações urbanisticas 1.000,00€08 01 99 10 Custas de execuções fiscais e emolumentos 2.250,00€08 01 99 99 Diversas 80.900,00€

RECEITAS DE CAPITAL 13.039.728,00€

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 409.825,00€

09 01 Terrenos e recursos naturais09 01 06 Administração pública - administração local - Continente 318.000,00€09 03 Edifícios09 03 06 Administração pública - administração local - Continente 90.000,00€09 04 Outros bens de investimento09 04 06 Administração pública - administração local - Continente09 04 06 01 Equipamento de transporte 825,00€09 04 06 02 Maquinaria e equipamento 500,00€09 04 06 99 Outros 500,00€

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.855.753,00€

10 03 Administração Central10 03 01 Estado10 03 01 01 Fundo Geral Municipal 1.272.384,00€10 03 01 02 Fundo Coesão Municipal 866.264,00€10 03 01 03 Fundo de Base Municipal 436.082,00€10 03 07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados10 03 07 01 Fundos comunitários e outros 7.281.023,00€

12 PASSIVOS FINANCEIROS 2.773.150,00€

12 05 Empréstimos a curto prazo12 05 02 Sociedades financeiras 1.000,00€12 06 Empréstimos a médio e longo prazos12 06 02 Sociedades financeiras 2.772.150,00€13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00€

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MontanteCódigos Designação (Euros)

Rubricas

Orçamento da Receita 2005

13 01 Outras13 01 99 Outras 1.000,00€

15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 2.750,00€

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.750,00€

TOTAL RECEITAS 19.313.080,00€

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MontanteCódigos Designação (Euros)

17 01 Operações de TesourariaRetençao de receitas do Estado

17 02 Outras Operações de Tesouraria17 03 Reposições abatidas nos pagamentos

(*) Não dotadas, nos termos da circular da DGAL

Orçamento da Receita 2005

Rubricas

17 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS (*)

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 29.150,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 24.000,00 €

01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 04 Ajudas de custo 5.000,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 19.000,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.150,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 21 Outros bens 1.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 09 Comunicações 275,00 € 02 02 10 Transportes 275,00 € 02 02 11 Representação dos serviços 3.100,00 € 02 02 25 Outros serviços 500,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 01.01 - Assembleia Municipal 29.150,00 €

Orçamento da Despesa 2005

01 - Administração Autarquica / 01.00 - Assembleia Municipal

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 123.500,00 €

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 123.500,00 €

03 01 Juros da dívida pública03 01 03 Sociedades financeiras-Bancos e outras instituições financeiras03 01 03 01 Emtpréstimos de curto prazo 1.500,00 €03 01 03 02 Empréstimos de médio e longo prazos 120.000,00 € 03 06 Outros encargos financeiros03 06 01 Outros encargos financeiros 2.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 505.500,00 €

09 ACTIVOS FINANCEIROS 20.000,00 €

09 02 Títulos a curto prazo09 02 08 Administração Pública Local- Continente 20.000,00 €

10 PASSIVOS FINANCEIROS 485.500,00 €

10 05 Empréstimos a curto prazo10 05 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras10 05 03 01 Amortizações de empréstimos 500,00 € 10 06 Empréstimos a médio e longo prazos10 06 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras10 06 03 01 Amortizações de empréstimos 485.000,00€

TOTAL SUB-CAPÍTULO 01.01 - Operações Financeiras 629.000,00 €

Orçamento da Despesa 2005

01 - Administração Autarquica / 01.01 - Operações Financeiras

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 4.050,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 4.050,00 €

01 03 Segurança Social01 03 04 Outras prestações familiares 1.000,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 2.700,00 € 01 03 08 Outras pensões 350,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 01.02 - Classes Inactivas 4.050,00 €

Rubricas

Orçamento da Despesa 2005

01 - Administração Autarquica / 01.02 - Operações Classes Inactivas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 362.670,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 248.970,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãosautárquicos 68.500,00 €

01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 45.700,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 42.720,00 € 01 01 11 Representação 19.600,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 6.040,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 26.350,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 03 Alimentação e alojamento 1.000,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 2.200,00 € 01 02 06 Formação 100,00 € 01 02 12 Indemnização por cessação de funções 1.000,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 9.800,00 € 01 03 Segurança Social01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.000,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 200,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 13.430,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 10.330,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 54.200,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 15.000,00 € 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 4.500,00 € 02 01 19 Artigos honoríficos e decoração 1.700,00 € 02 01 21 Outros bens 5.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 10 Transportes 2.000,00 € 02 02 11 Representação de serviços 11.000,00 € 02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 10.000,00 € 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 58.500,00 €

01 - Administração Autarquica / 01.03 - Orgãos da Autarquia

Rubricas

Orçamento da Despesa 2005

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Montante

Códigos Designação (Euros)

01 - Administração Autarquica / 01.03 - Orgãos da Autarquia

Rubricas

Orçamento da Despesa 2005

04 05 Administração Local04 05 01 Continente04 05 01 01 Gat, ANMP, DGAA e outros 36.000,00 € 04 05 01 02 Freguesias - R. Eleitoral e eleições 12.500,00 € 04 07 Institutições sem fins lucrativos04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 10.000,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 1.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 01.03 - Orgãos da Autarquia 362.670,00 €

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 3.560,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.560,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 1.000,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 500,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 250,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 250,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 250,00 € 01 03 Segurança Social01 03 02 Outros encargos com a saúde 250,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 250,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 100,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 210,00 €

TOTAL CAPÍTULO 02 - DADES 3.560,00 €

Orçamento da Despesa 2005

02 - Departamento Administrativo e de Desenvolvimento Económico e Social

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)DESPESAS CORRENTES 955.520,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 517.870,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 219.610,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 30.010,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 15.260,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 25.320,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 44.290,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 1.000,00 € 01 02 03 Alimentação e alojamento 100,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 600,00 € 01 02 05 Abono para falhas 2.000,00 € 01 02 06 Formação 500,00 € 01 02 12 Indmnização por cessação de funções 100,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 1.000,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 20.620,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 4.030,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 27.470,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 7.360,00 € 01 03 05 03 ADSE 60.000,00 € 01 03 09 Seguros01 03 09 01 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 57.500,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 410.400,00 € 02 01 Aquisição de bens02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 10.000,00 € 02 01 04 Limpeza e higiene 12.000,00 € 02 01 08 Material de escritório 110.000,00 € 02 01 18 Livros e documentação técnica 700,00 € 02 01 21 Outros bens 20.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 01 Encargos das instalações 34.000,00 € 02 02 03 Conservação de bens 12.000,00 €

02 - DADES / 02.01 - Divisão Administrativa e Financeira

Rubricas

Orçamento da Despesa 2005

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Montante

Códigos Designação (Euros)

02 - DADES / 02.01 - Divisão Administrativa e Financeira

Rubricas

Orçamento da Despesa 2005

02 02 09 Comunicações 93.000,00 € 02 02 12 Seguros 2.700,00 € 02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 70.000,00 € 02 02 15 Formação 5.000,00 € 02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 25.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 16.000,00 € 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.250,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 01 Restituições 15.000,00 € 06 02 03 05 Custas de execuções fiscais e emolumentos 2.250,00 € 06 02 03 99 Diversas 10.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 122.500,00 €

07 01 Investimentos07 01 01 Terrenos 100.000,00 € 07 01 07 Equipamento de informática 12.500,00 € 07 01 10 Equipamento básico 10.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 02.01 - DAF 1.065.520,00 €

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 303.650,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 230.650,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 159.090,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 500,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 15.100,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 27.080,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 300,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 200,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 300,00 € 01 02 05 Abono para falhas 1.000,00 € 01 02 06 Formação 500,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 100,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 2.000,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 4.840,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 18.940,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 100,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 70.000,00 €

02 02 Aquisição de serviços02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 45.000,00 € 02 02 20 Outros trabalhos especializados 20.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 5.000,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 3.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 02.02 - DAO 303.650,00 €

Orçamento da Despesa 2005

02 - DADES / 02.02 - Divisão Administrativa de Obras

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 592.590,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 426.590,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 220.710,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 47.900,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 13.710,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 31.240,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 47.180,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 250,00 € 01 02 03 Alimentação e alojamento 100,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 500,00 € 01 02 05 Abono para falhas 100,00 € 01 02 06 Formação 200,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 200,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 19.130,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 250,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 2.080,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 27.970,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 13.970,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 118.000,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 06 Alimentação - géneros para confeccionar 5.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 80.000,00 € 02 02 15 Formação 1.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 32.000,00 €

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00 € 04 07 Instituições sem fins lucrativos04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 5.000,00 € 04 08 Famílias

Orçamento da Despesa 2005

02 - DADES / 02.04 - Divisão Apoio Municipal e Inserção Social

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

Orçamento da Despesa 2005

02 - DADES / 02.04 - Divisão Apoio Municipal e Inserção Social

Rubricas

04 08 02 Outras 5.000,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 38.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 1.366.670,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.271.600,00 €

07 01 Investimentos07 01 03 Edifícios07 01 03 06 Centros de Convívio e Lazer 16.000,00 € 07 01 03 07 Habitação Social 1.028.200,00 € 07 01 04 Construções Diversas07 01 04 09 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica 128.600,00 € 07 01 07 Equipamento de informática 98.800,00 €

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 95.070,00 €

08 07 Instituições sem fins lucrativas08 07 02 Instituições sem fins lucrativas - Acção Social 12.500,00 € 08 08 Famílias08 08 03 Acção Social 82.570,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 02.04 - DAMIS 1.959.260,00 €

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Montante

Códigos Designação (Euros)

695.760,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 262.510,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 149.690,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 29.950,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 20.130,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 29.940,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 500,00 € 01 02 03 Alimentação e alojamento 100,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 500,00 € 01 02 05 Abono para falhas 250,00 € 01 02 06 Formação 200,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 100,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 2.500,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 3.200,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 17.150,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 7.200,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 237.250,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 5.000,00 € 02 01 06 Alimentação - géneros para confeccionar 1.000,00 € 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 10.000,00 € 02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 2.000,00 € 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 11.000,00 € 02 01 21 Outros bens 31.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 01 Encargos de instalações 40.000,00 € 02 02 03 Conservação de bens 2.000,00 € 02 02 08 Locação de outros bens 15.800,00 € 02 02 10 Transportes 40.000,00 € 02 02 11 Representação dos serviços 12.000,00 €

Orçamento da Despesa 2005

Rubricas

02 - DADES / 02.05 - Divisão de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude

DESPESAS CORRENTES

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Montante

Códigos Designação (Euros)

Orçamento da Despesa 2005

Rubricas

02 - DADES / 02.05 - Divisão de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude

02 02 12 Seguros 9.500,00 € 02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 47.950,00 € 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00 € 04 07 Instituições sem fins lucrativos04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 10.000,00 € 05 SUBSÍDIOS 185.000,00 €

05 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras05 01 01 Públicas05 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 185.000,00 € 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 1.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 513.600,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 53.500,00 €

07 01 Investimentos07 01 04 Construções Diversas07 01 04 05 Instalações desportivas e recreativas 26.250,00 € 07 01 07 Equipamento de informática 6.000,00 € 07 01 15 Outros investimentos 21.250,00 € 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 460.100,00 €

08 01 Sociedades e quase sociedades não financeiras08 01 01 Públicas08 01 01 01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 160.000,00 € 08 07 Instituições sem fins lucrativas08 07 01 Instituições sem fins lucrativas 300.100,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 02.05 - DEC-DAJ 1.209.360,00 €

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 3.560,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.560,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 1.000,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 500,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 250,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 250,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 250,00 € 01 03 Segurança Social01 03 02 Outros encargos com a saúde 250,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 250,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 100,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 210,00 €

TOTAL CAPÍTULO 03 - DTM 3.560,00 €

Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 2.619.710,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.618.010,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 936.600,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 138.610,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 132.580,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 180.050,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 10.000,00 € 01 02 03 Alimentação e alojamento 100,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 4.000,00 € 01 02 06 Formação 500,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 500,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 200,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 15.000,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 500,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 26.000,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 112.000,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 59.870,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 916.700,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 2.700,00 € 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 220.000,00 € 02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 31.000,00 € 02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 20.500,00 € 02 01 12 Material de transporte - peças 2.500,00 € 02 01 14 Outros material - peças 15.000,00 € 02 01 17 Ferramentas e utensílios 24.500,00 € 02 01 21 Outros bens 70.000,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 01 Encargos de instalações 84.000,00 € 02 02 03 Conservação de bens 265.000,00 € 02 02 10 Transportes 2.500,00 €

Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal / 03.02 - Divisão de Ambiente e Vias

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal / 03.02 - Divisão de Ambiente e Vias

Rubricas

02 02 12 Seguros 36.000,00 € 02 02 20 Outros trabalhos especializados 80.000,00 € 02 02 25 Outro serviços 63.000,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 85.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 4.177.820,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 4.062.820,00 €

07 01 Investimentos07 01 04 Construções Diversas07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 810.000,00 € 07 01 04 02 Esgotos 316.400,00 € 07 01 04 04 Parques e Jardins 21.000,00 € 07 01 04 05 Instalações desportivas e recreativas 255.000,00 € 07 01 04 06 Captação, tratamento e distribuição de água 652.400,00 € 07 01 04 07 Viação Rural 1.501.920,00 € 07 01 04 08 Sinalização e trânsito 95.200,00 € 07 01 04 11 Cemitérios 65.000,00 € 07 01 04 99 Outros 6.000,00 € 07 01 06 Material de transportes 276.000,00 € 07 01 10 Equipamento básico 63.900,00 €

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 115.000,00 €

08 05 Administração Local08 05 01 Continente 115.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 03.02 - DAV 6.797.530,00 €

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Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal / 03.03 - Divisão de Estudos e Planeamento Urbanístico

DESPESAS CORRENTES 104.220,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 84.220,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 27.530,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 27.680,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 6.040,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 9.400,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 400,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 200,00 € 01 02 03 Alimentação e alojamento 100,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 200,00 € 01 02 06 Formação 150,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 100,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.000,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 100,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 650,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 3.280,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 6.790,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 19.000,00 €

02 02 Aquisição de serviços02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.500,00 € 02 02 20 Outros trabalhos especializados 10.000,00 € 02 02 25 Outros serviços 1.500,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 € 06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 1.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 45.000,00 €

07 01 Investimentos07 01 15 Outros investimentos 45.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 03.03 - DEPU 149.220,00 €

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Montante

Códigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 118.200,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 85.200,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 41.330,00 € 01 01 06 Pessoal contratado a termo 17.120,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 4.940,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 9.940,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 400,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 200,00 € 01 02 06 Formação 250,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 100,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 800,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 100,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 300,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 4.920,00 € 01 03 05 02 Centro Regional de Segurança Social 4.200,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 31.500,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 9.500,00 € 02 01 21 Outros bens 8.500,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.500,00 € 02 02 25 Outros serviços 6.000,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 € 06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 1.500,00 €

Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal / 03.04 - DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS URBANOS

Rubricas

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Montante

Códigos Designação (Euros)

Orçamento da Despesa 2005

03 - Departamento Técnico Municipal / 03.04 - DIVISÃO DE EDIFÍCIOS E ESPAÇOS URBANOS

Rubricas

DESPESAS DE CAPITAL 3.584.150,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.579.150,00 €

07 01 Investimentos07 01 03 Edifícios07 01 03 01 Instalações de serviços 676.800,00 € 07 01 03 04 Creches 5.100,00 € 07 01 03 05 Escolas 143.650,00 € 07 01 03 08 Instalações culturais 1.203.500,00 € 07 01 04 Construções Diversas07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.205.700,00 € 07 01 04 04 Parques e Jardins 290.000,00 € 07 01 04 05 Instalações desportivas e recreativas 07 01 10 Equipamento básico 54.400,00 €

08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.000,00 €

08 05 Administração Local08 05 01 Continente 5.000,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 03.04 - DEEU 3.702.350,00 €

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MontanteCódigos Designação (Euros)

DESPESAS CORRENTES 98.000,00 €

01 DESPESAS COM O PESSOAL 88.250,00 €

01 01 Remunerações certas e permanentes01 01 03 Pessoal dos quadros - regime da função pública 60.390,00 € 01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 500,00 € 01 01 13 Subsídio de refeição 7.050,00 € 01 01 14 Subsídio de férias e de natal 10.270,00 € 01 01 15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 200,00 € 01 02 Abonos variáveis ou eventuais01 02 02 Horas extraordinárias 250,00 € 01 02 04 Ajudas de custo 200,00 € 01 02 06 Formação 200,00 € 01 02 13 Outros suplementos e prémios 100,00 € 01 03 Segurança Social01 03 01 Encargos com a saúde 100,00 € 01 03 02 Outros encargos com a saúde 1.200,00 € 01 03 03 Subsídio familiar a crianças e jovens 100,00 € 01 03 04 Outras prestações familiares 500,00 € 01 03 05 Contribuições para a Segurança Social01 03 05 01 Caixa Geral de Aposentações 7.190,00 €

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 8.250,00 €

02 01 Aquisição de bens02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 3.500,00 € 02 01 21 Outros bens 500,00 € 02 02 Aquisição de serviços02 02 01 Encargos de instalações 750,00 € 02 02 25 Outros serviços 3.500,00 €

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 €

06 02 Diversas06 02 03 Outras06 02 03 99 Diversas 1.500,00 €

Orçamento da Despesa 2005

04 - Policia Municipal

Rubricas

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MontanteCódigos Designação (Euros)

Orçamento da Despesa 2005

04 - Policia Municipal

Rubricas

DESPESAS DE CAPITAL 12.500,00 €

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 12.500,00 €

07 01 Investimentos07 01 10 Equipamento básico 12.500,00 €

TOTAL SUB-CAPÍTULO 04 - PM 110.500,00 €

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MontanteCódigos Designação (Euros)

17 01 Operações de TesourariaEntrega de receitas do Estado

17 02 Outras Operações de Tesouraria

(*) Não dotadas, nos termos da circular da DGAL

Orçamento da Despesa 2005

17 - OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS (*)

Rubricas

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

13: mapas de resumo

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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RESUMO - GOP E ORÇAMENTO

AUTARQUIA Aprovações: Executivo: ___/___/___

C.M.C.B. Deliberativo: ___/___/___

VALORES VALORESRECEITAS DESPESAS

(Em euros) (Em euros)Correntes 1.399.157,00 € Correntes 6.014.140,00 € De Capital - € De Capital 10.327.740,00 €

Total 1.399.157,00 € Total 16.341.880,00 €

MAPAS RESUMOS 1. Resumo das receitas e das despesas 2. Resumo das despesas segundo a classificação económica-orgânica 3. Mapa de empréstimos

O Presidente,

Em ___ de ________________ de _____ ________________

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RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.134.257,00 € 81,1% 01 PESSOAL 3.597.440,00 € 22,0%

02 IMPOSTOS INDIRECTOS 19.100,00 € 1,4% 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.870.450,00 € 11,4%

03 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 245.800,00 € 17,6% 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 123.500,00 € 0,8%

04 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE - € 0,0% 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.500,00 € 0,5%

05 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - € 0,0% 05 SUBSÍDIOS 185.000,00 € 1,1%

06 VENDA DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - € 0,0% 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.250,00 € 1,0%

07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - € 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.399.157,00 € 100,0% TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 6.014.140,00 € 36,8%

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

08 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO - € 0,0% 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO 9.147.070,00 € 56,0%

09 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - € 0,0% 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 675.170,00 € 4,1%

11 PASSIVOS FINANCEIROS - € 0,0% 09 ACTIVOS FINANCEIROS 20.000,00 € 0,1%

12 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - € 0,0% 10 PASSIVOS FINANCEIROS 485.500,00 € 3,0%

14 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS - € 0,0%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL - € 0,0% TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 10.327.740,00 € 63,2%

TOTAL GERAL 1.399.157,00 € 100,0% TOTAL GERAL 16.341.880,00 € 100,0%

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS MONTANTE (Euros) % DESPESAS MONTANTE (Euros) %

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Administração Municipal Polícia TOTAL

Assemb. Mun. Op. Finan. Cl. Inact. Órg. Autarq. Municipal VALOR %

DESPESAS CORRENTES

01 - Pessoal 24.000,00 € 4.050,00 € 248.970,00 € 3.560,00 € 517.870,00 € 230.650,00 € 426.590,00 € 262.510,00 € 3.560,00 € 1.618.010,00 € 84.220,00 € 85.200,00 € 88.250,00 € 3.597.440,00 € 22,0%

02 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes 5.150,00 € 54.200,00 € 410.400,00 € 70.000,00 € 118.000,00 € 237.250,00 € 916.700,00 € 19.000,00 € 31.500,00 € 8.250,00 € 1.870.450,00 € 11,4%

03 - Encargos Correntes da Dívida 123.500,00 € 123.500,00 € 0,8%

04 - Transferências Correntes 58.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 78.500,00 € 0,5%

05 - Subsídios 185.000,00 € 185.000,00 € 1,1%

06 - Outras Despesas Correntes 1.000,00 € 27.250,00 € 3.000,00 € 38.000,00 € 1.000,00 € 85.000,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 159.250,00 € 1,0%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 29.150,00 € 123.500,00 € 4.050,00 € 362.670,00 € 3.560,00 € 955.520,00 € 303.650,00 € 592.590,00 € 695.760,00 € 3.560,00 € 2.619.710,00 € 104.220,00 € 118.200,00 € 98.000,00 € 6.014.140,00 € 36,8%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de Bens de Investimento 122.500,00 € 1.271.600,00 € 53.500,00 € 4.062.820,00 € 45.000,00 € 3.579.150,00 € 12.500,00 € 9.147.070,00 € 56,0%

08 - Transferências de capital 95.070,00 € 460.100,00 € 115.000,00 € 5.000,00 € 675.170,00 € 4,1%

09 - Activos financeiros 20.000,00 € 20.000,00 € 0,1%

10 - Passivos financeiros 485.500,00 € 485.500,00 € 3,0%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL - € 505.500,00 € - € - € - € 122.500,00 € - € 1.366.670,00 € 513.600,00 € - € 4.177.820,00 € 45.000,00 € 3.584.150,00 € 12.500,00 € 10.327.740,00 € 63,2%

TOTAL GERAL ... ... 29.150,00 € 629.000,00 € 4.050,00 € 362.670,00 € 3.560,00 € 1.078.020,00 € 303.650,00 € 1.959.260,00 € 1.209.360,00 € 3.560,00 € 6.797.530,00 € 149.220,00 € 3.702.350,00 € 110.500,00 € 16.341.880,00 € 100%

0,2% 3,8% 0,0% 2,2% 0,0% 6,6% 1,9% 12,0% 7,4% 0,0% 41,6% 0,9% 22,7% 0,7% 100%

DADES DAF DAO

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICO-ORGÂNICA

DEPU DEEUDAMIS DEC-DAJ DTM DAVDESPESAS

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Contratado Utilizado Amort. Juros Total

Curto Prazo:

Total ...

Médio e longo prazos:

C.G.D.Empréstimo de 500.000 contos 22-04-1994 16-08-1994 8 4 (*) Saneamento Financeiro 2.493.989,49 € 2.493.989,49 € 11,875% 303.926,58 € 46.308,73 € 350.235,31 € Empréstimo de 7.580 contos 24-06-1996 12 6 ETAR do Arco de Baúlhe 37.808,88 € 37.808,88 € 1,325% 3.904,02 € 379,56 € 4.283,58 € Empréstimo de 15.760 contos 24-06-1996 12 6 EM 519 78.610,55 € 78.610,55 € 1,325% 8.117,08 € 781,60 € 8.898,68 € Empréstimo de 17.350 contos 24-06-1996 12 6 Agro-Basto - 1ª Fase 86.541,44 € 86.541,44 € 1,325% 8.936,00 € 859,75 € 9.795,75 € Empréstimo de 22.150 contos 08-10-1996 12 6 Agro-Basto - 2ª Fase 110.483,73 € 110.483,73 € 1,325% 11.226,33 € 1.252,01 € 12.478,34 € Empréstimo de 11.880 contos 04-08-1997 12 5 Acessibilidades 59.257,19 € 59.257,19 € 2,325% 6.096,77 € 401,67 € 6.498,44 € Empréstimo de 27.750 contos 25-08-1997 12 5 Educação 138.416,42 € 138.416,42 € 2,325% 14.241,19 € 928,88 € 15.170,07 € Empréstimo de 22.090 contos 16-10-1997 12 5 Rede Viária 110.184,46 € 110.184,46 € 2,325% 11.318,05 € 739,65 € 12.057,70 € Empréstimo de 40.000 contos 13-06-2001 22-08-2001 20 0 Intempéries - DL 38-C/2001 199.519,16 € 189.952,58 € 2,341% 10.038,44 € 2.477,04 € 12.515,48 € Empréstimo de 40.764,01€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 8 0Estrada de Ligação EN 206 - NovaPonte do Tâmega 40.764,01 € 38.725,00 € 1,250% 419,28 € 419,28 €

Empréstimo de 106.339,72€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 15 0Centro Comunitário de Cavez

106.339,72 € 90.223,00 € 1,153% 1.077,10 € 1.077,10 €

Empréstimo de 49.908,47€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 8 0Obras de Beneficiação do EstádioMunicipal 49.908,47 € 42.810,00 € 1,750% 501,74 € 501,74 €

Empréstimo de 157.857,56€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 15 0Melhoria do Saneamento Básico naSede do Concelho 157.857,56 € 63.536,00 € 1,153% 1.553,39 € 1.553,39 €

Empréstimo de 134.810,11€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 15 0Pavilhão Gimnodesportivo da Sede doConcelho 134.810,11 € - € 1,153% 1.373,83 € 1.373,83 €

Empréstimo de 199.303,93€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

30-04-2002 20-08-2002 15 0Requalificação das Vias Municipais

199.303,93 € 164.289,00 € 1,153% 2.010,21 € 2.010,21 €

Taxa de Juro Inicial

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Finalidade do empréstimo

Encargos do ano 2005Capital

Caracterização do emprestimo

Data

apro

vaçã

o pe

la AM

Data

de

cont

rata

ção

do

empr

estim

o

Praz

o do

cont

rato

Anos

dec

orrid

os

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Contratado Utilizado Amort. Juros TotalTaxa de Juro

Inicial

MAPA DOS ENCARGOS ANUAIS A SATISFAZER COM LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Finalidade do empréstimo

Encargos do ano 2005Capital

Caracterização do emprestimo

Data

apro

vaçã

o pe

la AM

Data

de

cont

rata

ção

do

empr

estim

o

Praz

o do

cont

rato

Anos

dec

orrid

os

Empréstimo de 750.724€ - LinhaBonificada Juros - DL 144/2000 30-04-2002 20-09-2002 20 0

Revitalização da Área Central deCabeceiras de Basto 750.724,00 € 145.690,00 € 1,514% 41.706,88 € 7.409,97 € 49.116,85 €

Empréstimo até 680.224,63€ -Investimento

26-09-2002 18-11-2002 20 1

Financiamento complementar deprojectos aprovados ao abrigo do IIIQCA - Componente não bonificada 680.224,63 € 535.776,84 € 4,175% 28.353,28 € 21.623,97 € 49.977,25 €

Empréstimo de 500.000€(Amortizações efectuadas) 11-12-2002 17-12-2002 20 0

Financiamento complementar deprojectos inscritos em Plano deActividades - 2002

500.000,00 € 500.000,00 € 3,875% 21.028,56 € 15.337,50 € 36.366,06 €

Empréstimo até 99.510,75€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

26-09-2002 22-01-2003 12 0Construção e Dinamização de NovasInfraestruturas de Lazer - Desportos deNatureza e de Rio

99.510,75 € 54.532,00 € 1,000% 4.975,54 € 1.007,63 € 5.983,17 €

Empréstimo até 72.780,15€ -Linha Bonificada Juros - DL144/2000

26-09-2002 27-12-2002 8 0Revitalização e Valorização de Imóveisde Valor Patrimonial 72.780,15 € 29.537,70 € 1,000% 4.043,34 € 724,69 € 4.768,03 €

Banco Espírito Santo:Empréstimo a Longo Prazo(artigo 19º da Lei nº 32-B/2002de 30/12)

04-06-2003 24-07-2003 20 0Financiamento complementar deprojectos aprovados ao abrigo do IIIQCA

366.272,31 € 220.979,30 € 2,881% 5.088,00 € 10.061,59 € 15.149,59 €

Total ... 6.473.306,96 € 5.191.343,57 € 483.000,06 € 117.229,79 € 600.229,85 €

(*) - com início de amortização em 16/08/2000, de acordo com o ofício da CGD N.º 809/00-DCP, de 22/02/2000.

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PLANO E ORÇAMENTO 2005

14: termo de encerramento

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO UM CONCELHO DE FUTURO

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Grandes Opções do PLANO E ORÇAMENTO 2005

14. TERMO DE ENCERRAMENTO

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL

O presente processo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento, para o ano de 2005, importam tanto na receita como na despesa, no total de 19.313.080,00€ (dezanove milhões, trezentos e treze mil e oitenta euros), e foi aprovado por ______________________________________________________, pela Câmara Municipal, de harmonia com o disposto na Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela legislação posterior, na reunião realizada no dia 25 de Novembro de 2004, para serem presentes à Assembleia Municipal.

O Presidente da Câmara

___________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2005, que antecedem, foram presentes e aprovadas em sessão ordinária da Assembleia Municipal, que se realizou em ____/____/2004, tendo todas as folhas e anexos sido rubricados pelos elementos da mesa, que abaixam assinam.

O Presidente

________________________

O 1º Secretário O 2º Secretário

________________________ ________________________

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