licitações e compras diretas - portal da câmara dos ......curativo antissÉptico circular u...

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014 MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$) Licitações e Compras Diretas DATA DA AQUISIÇÃO Aquisição e instalação de balcão refrigerado para lanchonete; aquisição de mármore branco especial e granito preto São Gabriel em placas. 129.803/2012 Pregão 213/2014 28/11/2014 XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 10.483.075/0001-24 EMPRESA: 3 BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS 17.865,00 1,00 U 17.865,00 Total da Empresa 17.865,00 Total da Licitação 17.865,00 Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de solução de sistema de gerenciamento de correio eletrônico, incluindo licenças permanentes de software e serviços de apoio para a instalação e configuração; e fornecimento de ferramentas de escritório; incluindo licenças permanentes e subscrição de software; serviços de apoio para instalação; configuração; migração; customização; e treinamento. 104.241/2014 Pregão 216/2014 28/11/2014 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 1.1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE 73.840,80 8,00 LIÇ 9.230,10 1.2 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD 9.672,00 6,00 LIÇ 1.612,00 1.3 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE CAL 817.730,10 7.509,00 LIÇ 108,90 1.4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL 1.327.140,66 7.509,00 LIÇ 176,74 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 52.910,00 26,00 LIÇ 2.035,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 19.230,00 3,00 LIÇ 6.410,00 1.8 MS-OFFICE STANDARD 2013 3.484.489,80 4.506,00 LIÇ 773,30 1.9 MICROSOFT OFFICE 365 E4 1.946.848,50 4.491,00 LIÇ 433,50 1.10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE E MIGRAÇÃO DAS CAIXAS POSTAIS 161.950,00 500,00 H 323,90 1.11 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER PARA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM "NUVEM" 69.536,00 200,00 H 347,68 1.14 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER 22.200,00 1,00 SV 22.200,00 Total da Empresa 7.985.547,86 Total da Licitação 7.985.547,86 Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses. 129.535/2013 Pregão 211/2014 25/11/2014 GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 04.801.838/0001-35 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS 52.581,96 27,00 SV 1.947,48 Total da Empresa 52.581,96 Total da Licitação 52.581,96 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) caldeiras de água quente, em Brasília-DF, pelo período de 12 (doze) meses. 112.334/2014 Pregão 208/2014 24/11/2014 CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# 02.604.476/0001-67 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 43.100,04 1,00 SV 43.100,04 Total da Empresa 43.100,04 Total da Licitação 43.100,04 Fornecimento de curativos diversos; luvas e máscaras; gel para transmissão ultrassônica; artigos para coleta de resíduos de serviços de saúde; soluções para desinfecção e antissepsia; algodão; compressa e assemelhados, pelo período de 12 (doze) meses. 112.179/2014 Pregão 205/2014 21/11/2014 LIFECIR LTDA - EPP 05.416.294/0001-50 EMPRESA: 9 CURATIVO HIDROCOLÓIDE Página 1

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  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Aquisição e instalação de balcão refrigerado para lanchonete; aquisição de mármore branco especial e granito preto São

    Gabriel em placas.

    129.803/2012 Pregão 213/2014 28/11/2014

    XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 10.483.075/0001-24 EMPRESA: 3 BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS 17.865,00 1,00 U 17.865,00

    Total da Empresa 17.865,00

    Total da Licitação 17.865,00

    Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de solução de sistema de gerenciamento de correio eletrônico, incluindo licenças permanentes de software e serviços de apoio para a instalação e configuração; e fornecimento de ferramentas de escritório; incluindo licenças permanentes e subscrição de software; serviços de apoio para instalação; configuração;

    migração; customização; e treinamento.

    104.241/2014 Pregão 216/2014 28/11/2014

    BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E

    ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO

    SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 1.1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE 73.840,80 8,00 LIÇ 9.230,10 1.2 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD 9.672,00 6,00 LIÇ 1.612,00 1.3 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE CAL 817.730,10 7.509,00 LIÇ 108,90 1.4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL 1.327.140,66 7.509,00 LIÇ 176,74 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 52.910,00 26,00 LIÇ 2.035,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 19.230,00 3,00 LIÇ 6.410,00 1.8 MS-OFFICE STANDARD 2013 3.484.489,80 4.506,00 LIÇ 773,30 1.9 MICROSOFT OFFICE 365 E4 1.946.848,50 4.491,00 LIÇ 433,50 1.10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE E

    MIGRAÇÃO DAS CAIXAS POSTAIS 161.950,00 500,00 H 323,90

    1.11 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER PARA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

    SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM "NUVEM"

    69.536,00 200,00 H 347,68

    1.14 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER 22.200,00 1,00 SV 22.200,00

    Total da Empresa 7.985.547,86

    Total da Licitação 7.985.547,86

    Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período

    de 12 (doze) meses.

    129.535/2013 Pregão 211/2014 25/11/2014

    GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 04.801.838/0001-35 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

    URBANOS 52.581,96 27,00 SV 1.947,48

    Total da Empresa 52.581,96

    Total da Licitação 52.581,96

    Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) caldeiras de água quente, em Brasília-DF, pelo período

    de 12 (doze) meses.

    112.334/2014 Pregão 208/2014 24/11/2014

    CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# 02.604.476/0001-67 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA

    QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 43.100,04 1,00 SV 43.100,04

    Total da Empresa 43.100,04

    Total da Licitação 43.100,04

    Fornecimento de curativos diversos; luvas e máscaras; gel para transmissão ultrassônica; artigos para coleta de resíduos de serviços de saúde; soluções para desinfecção e antissepsia; algodão; compressa e assemelhados, pelo período de 12 (doze)

    meses.

    112.179/2014 Pregão 205/2014 21/11/2014

    LIFECIR LTDA - EPP 05.416.294/0001-50 EMPRESA: 9 CURATIVO HIDROCOLÓIDE

    Página 1

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    9.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X 7/7,5 cm

    800,00 80,00 U 10,00

    9.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X 9/14 cm

    600,00 40,00 U 15,00

    9.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm 2.800,00 70,00 U 40,00 9.4 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 cm X 20 cm 1.100,00 20,00 U 55,00

    Total da Empresa 5.300,00

    CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 09.152.254/0001-08 EMPRESA: 2 EPI - LUVAS 2.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 468,00 520,00 PR 0,90 2.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 720,00 800,00 PR 0,90 2.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO 9.900,00 66.000,00 U 0,15 2.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO 4.097,60 26.000,00 U 0,16

    Total da Empresa 15.185,60

    EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 11.101.480/0001-01 EMPRESA: 6 ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS 6.1 ALGODÃO HIDRÓFILO 371,25 27,00 RL 13,75 6.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm 8.500,00 500,00 PCT 17,00 6.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 1.120,00 28.000,00 U 0,04 6.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm X 4,5 m 872,00 109,00 RL 8,00 6.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) 726,00 200,00 PCT 3,63 6.6 EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL 80,00 80,00 U 1,00 6.7 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 mm

    X 75 mm 720,00 720,00 U 1,00

    Total da Empresa 12.389,25

    SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 10 FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER 2.611,16 4,00 CX 652,79

    Total da Empresa 2.611,16

    Total da Licitação 35.486,01

    Aquisição de chapas de laminado melamínico. 121.386/2014 Pregão 206/2014 21/11/2014

    RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR 16.749,00 300,00 CH 55,83

    Total da Empresa 16.749,00

    Total da Licitação 16.749,00

    Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, disjuntores, fusível, chave seccionada, dispositivo de proteção contra surtos, cabos elétricos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, perfilados, eletrodutos, tampas e

    acessórios.

    107.688/2014 Pregão 201/2014 20/11/2014

    ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

    E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 92.967,00 2.850,00 M 32,62

    2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

    31.093,50 950,00 M 32,73

    2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 70,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

    19.000,00 950,00 M 20,00

    2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

    7.989,12 2.628,00 M 3,04

    2.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

    2.698,08 876,00 M 3,08

    2.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

    2.794,44 876,00 M 3,19

    2.7 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 mm² 139,32 36,00 PÇ 3,87

    2.8 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 70,0 mm² 20,70 9,00 PÇ 2,30

    2.9 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10,0 mm² 73,92 176,00 PÇ 0,42

    2.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 mm² 137,52 36,00 PÇ 3,82

    Página 2

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    2.11 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 16,92 9,00 PÇ 1,88 2.12 43491 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 10,0 mm² 25,80 215,00 PÇ 0,12 2.13 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 16,00 2,00 RL 8,00 2.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 83,52 464,00 PÇ 0,18 2.15 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 70 cm 22,50 30,00 PÇ 0,75

    Total da Empresa 157.078,34

    MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME 09.229.458/0001-91 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS PADRÃO TTA, DISJUNTOR, FUSÍVEL, CHAVE

    SECCIONADORA E DISPOSITIVO CONTRA SURTO 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE ENTRADA DO "NOBREAK" DOS

    PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 40.000,00 1,00 CJ 40.000,00

    1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE SAÍDA DO "NOBREAK" DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES

    40.000,00 1,00 CJ 40.000,00

    1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS 1

    20.000,00 1,00 CJ 20.000,00

    1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS 2

    20.000,00 1,00 CJ 20.000,00

    1.5 DISJUNTOR ELETRÔNICO LI 630 A 14.000,00 2,00 PÇ 7.000,00 1.6 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 50 A 90,00 3,00 PÇ 30,00 1.7 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL NH TAMANHO 000 20,00 1,00 PÇ 20,00 1.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE I 4.800,00 4,00 PÇ 1.200,00

    Total da Empresa 138.910,00

    FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 4 PERFILADOS, ELETRODUTOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC - "SEAL TUBE"

    DE 3" 467,40 15,00 M 31,16

    4.2 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 118,00 10,00 PÇ 11,80 4.3 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1½” 42,00 40,00 PÇ 1,05 4.4 BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾” 17,10 30,00 PÇ 0,57 4.5 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE ¾" 0,84 2,00 PÇ 0,42 4.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 22,60 20,00 PÇ 1,13 4.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 19,40 20,00 PÇ 0,97 4.8 LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" 18,40 20,00 PÇ 0,92 4.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E INTERRUPTOR

    COM DUAS TECLAS 39,12 2,00 PÇ 19,56

    4.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E TOMADA 33,14 2,00 PÇ 16,57 4.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA 12,08 2,00 PÇ 6,04 4.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA 22,77 3,00 PÇ 7,59 4.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA 12,46 2,00 PÇ 6,23 4.14 TAMPA QUADRADA DE 500 mm X 500 mm 237,58 1,00 PÇ 237,58

    Total da Empresa 1.062,89

    Total da Licitação 297.051,23

    Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos

    Deputados. 121.423/2014 Pregão 202/2014 20/11/2014

    CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 12.008.230/0001-86 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 10.150,00 50,00 U 203,00 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 5.799,90 30,00 U 193,33

    Total da Empresa 15.949,90

    Total da Licitação 15.949,90

    Aquisição e instalação de painéis divisórios para estações de

    trabalho. 107.926/2013 Pregão 204/2014 19/11/2014

    ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME 02.366.528/0001-04 EMPRESA: 1 PAINÉIS DIVISÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO 1.1 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D80.160 28.798,80 30,00 U 959,96 1.2 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D100.160 9.999,00 10,00 U 999,90

    Total da Empresa 38.797,80

    Total da Licitação 38.797,80

    Página 3

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Prestação de serviços de pesquisa qualitativa, por meio da técnica de grupos focais, para avaliação da linguagem utilizada pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados

    (Rádio e TV Câmara).

    110.785/2014 Pregão 191/2014 12/11/2014

    STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP 04.116.046/0001-21 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA 38.365,12 1,00 SV 38.365,12

    Total da Empresa 38.365,12

    Total da Licitação 38.365,12

    Aquisição de extensões elétricas 3 tomadas 2P+T 10A e tomada redonda 2P+T padrão brasileiro, com haste, para embutir em

    placa 4”x 2”.

    128.880/2013 Pregão 195/2014 12/11/2014

    OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME 08.235.765/0001-12 EMPRESA: 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 4.186,00 700,00 PÇ 5,98

    Total da Empresa 4.186,00

    SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME 42.981.902/0001-04 EMPRESA: 2 TOMADA REDONDA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, COM HASTE, PARA

    EMBUTIR EM PLACA 4" X 2" 11.880,00 4.000,00 PÇ 2,97

    Total da Empresa 11.880,00

    Total da Licitação 16.066,00

    Aquisição de impressoras para crachás, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro)

    meses, e de ribbons.

    125.425/2013 Pregão 152/2014 10/11/2014

    RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME 08.377.932/0001-60 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE IMPRESSORAS PARA CRACHÁS E RIBBONS 1.1 IMPRESSORA PARA CRACHÁS 20.800,00 5,00 U 4.160,00 1.2 RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS 22.250,00 1,00 CJ 22.250,00

    Total da Empresa 43.050,00

    Total da Licitação 43.050,00

    Aquisição de cabos elétricos; lâmpadas e acessórios; fita isolante autofusão; eletrodutos e acessórios; bateria estacionária chumbo para uso em no-breaks e materiais elétricos para aplicação em instalações eletroeletrônicas para atmosferas explosivas, tais como luminária de sobrepor, interruptor à prova

    de explosão e unidade seladora.

    111.379/2014 Pregão 198/2014 10/11/2014

    ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 633,00 50,00 RL 12,66

    Total da Empresa 633,00

    LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

    GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 1.250,00 1.000,00 M 1,25

    1.2 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO

    1.250,00 1.000,00 M 1,25

    1.3 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

    1.250,00 1.000,00 M 1,25

    1.4 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

    1.248,00 600,00 M 2,08

    1.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO

    1.248,00 600,00 M 2,08

    1.6 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

    1.248,00 600,00 M 2,08

    Total da Empresa 7.494,00

    TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 EMPRESA: 5 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO / ÁCIDO 12V 7AH (AMPÈRE / HORA) 717,96 12,00 PÇ 59,83

    Página 4

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Total da Empresa 717,96

    TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 4 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS 4.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X16W 4.954,98 2,00 PÇ 2.477,49 4.2 INTERRUPTOR À PROVA DE EXPLOSÃO 922,53 1,00 PÇ 922,53 4.3 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 20 (¾’’) PARA ELETRODUTO

    COM ROSCA CÔNICA NPT 53,08 2,00 PÇ 26,54

    4.4 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 25 (1’’) PARA ELETRODUTO COM ROSCA CÔNICA NPT

    65,58 2,00 PÇ 32,79

    4.5 MASSA SELANTE PARA UNIDADE SELADORA 250 g 20,81 1,00 FR 20,81 4.6 FIBRA AUXILIAR PARA UNIDADE SELADORA 50 g 7,62 1,00 BD 7,62

    Total da Empresa 6.024,60

    A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP 19.614.246/0001-81 EMPRESA: 2 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 2.1 BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250V 4 PINOS (G24q3) 1.050,00 300,00 PÇ 3,50 2.2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR

    INTEGRADO - BRANCA 3.900,00 500,00 PÇ 7,80

    2.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA 2.400,00 400,00 PÇ 6,00

    2.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 2.699,90 70,00 PÇ 38,57 2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA 25.470,00 4.500,00 PÇ 5,66 2.6 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE

    2X16 W 20.700,00 1.000,00 PÇ 20,70

    Total da Empresa 56.219,90

    Total da Licitação 71.089,46

    Aquisição de equipamentos para estúdio de TV padrão XDCAM da marca Sony, tais como: gravadores e reprodutores de vídeo e reprodutores de áudio e vídeo, com serviços de assistência técnica e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses; unidades de interface para vídeo, leitores de

    cartão de memória e cartões de memória.

    108.443/2014 Pregão 180/2014 05/11/2014

    RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME 13.065.512/0001-88 EMPRESA: 2 CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 18.300,00 20,00 PÇ 915,00

    Total da Empresa 18.300,00

    DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME 13.858.686/0001-06 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE) 1.1 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM 444.000,00 6,00 U 74.000,00 1.2 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.3 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 6.600,00 4,00 U 1.650,00 1.4 REPRODUTOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM 52.580,00 4,00 U 13.145,00

    Total da Empresa 553.180,00

    Total da Licitação 571.480,00

    Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco,

    corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses. 107.780/2014 Pregão 199/2014 05/11/2014

    MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA 00.727.172/0001-61 EMPRESA: 1 CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO

    1.1 CLICHÊ RELEVO SECO 2.880,00 2.400,00 CM2 1,20 1.2 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm 930,00 20,00 PÇ 46,50 1.3 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm 990,00 20,00 PÇ 49,50 1.4 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm 1.600,00 20,00 PÇ 80,00 1.5 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm 4.399,80 60,00 PÇ 73,33 1.6 FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm 2.490,00 20,00 PÇ 124,50 1.7 FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm 5.990,00 40,00 PÇ 149,75 1.8 FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm 2.400,00 20,00 PÇ 120,00 1.9 FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm 1.680,00 10,00 PÇ 168,00 1.10 FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm 2.200,00 10,00 PÇ 220,00

    Página 5

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Total da Empresa 25.559,80

    Total da Licitação 25.559,80

    Aquisição de sistema de rádio enlace digital, envolvendo serviços de instalação, ativação e garantia de funcionamento

    pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.

    133.365/2012 Pregão 192/2014 04/11/2014

    BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME 04.202.019/0001-71 EMPRESA: 1 SISTEMA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL 1.1 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS 52.058,65 1,00 U 52.058,65 1.2 ENCODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV

    DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T) 112.942,00 2,00 U 56.471,00

    1.3 DECODER HD/SD PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T)

    74.474,00 2,00 U 37.237,00

    1.4 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 8.534,82 1,00 U 8.534,82 1.5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 21.989,36 1,00 SV 21.989,36

    Total da Empresa 269.998,83

    Total da Licitação 269.998,83

    Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, com cessão de uso de imagem, dentro do Distrito Federal, pelo período de

    doze meses.

    105.733/2014 Pregão 194/2014 04/11/2014

    INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 03.333.505/0001-66 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

    (LIBRAS) EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU POR ELA

    PROMOVIDOS

    78.999,25 275,00 H 287,27

    Total da Empresa 78.999,25

    Total da Licitação 78.999,25

    Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de

    cimento portland. 121.535/2014 Pregão 200/2014 04/11/2014

    RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 5.934,00 300,00 SC 19,78 1 CIMENTO PORTLAND 5.538,40 280,00 SC 19,78

    Total da Empresa 11.472,40

    Total da Licitação 11.472,40

    Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais básicos para reforma, tais como: material para pintura; material para gesso; isolantes impermeabilizantes e complementos; buchas, parafusos e brocas; ferragens e acessórios para armários; compensados, laminados e acessórios; fita anticorrosiva, lona plástica; material para ar condicionado; material para venezianas e serralheria; reparos, acabamentos para descarga e outros; lixas; obturador coaxial

    para Caixa Montana; telhas e recolhedor para persiana.

    106.958/2014 Pregão 186/2014 03/11/2014

    JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS 1.1 MASSA CORRIDA PVA 18 L 786,90 15,00 LT 52,46 1.2 MASSA ACRÍLICA 18 L 363,36 4,00 LT 90,84 1.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L 4.290,00 22,00 LT 195,00 1.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L 390,00 2,00 LT 195,00 1.5 TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO COR PALHA 18 L 1.170,00 6,00 LT 195,00 1.6 TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 3.556,80 15,00 LT 237,12 1.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE 3,6 L 219,44 4,00 GL 54,86 1.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE - ÁGUA 3,6 L 2.737,68 34,00 GL 80,52

    Página 6

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.9 TINTA GRAFITE ESCURO 3,6 L 384,00 6,00 GL 64,00 1.10 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO 3,6 L 194,40 3,00 GL 64,80

    1.11 TINTA EPÓXI COM CATALISADOR NA COR BRANCA GALÃO 3,6 L 4.386,20 20,00 GL 219,31 1.12 SOLVENTE EPÓXI LATA COM 900 mL 1.380,00 20,00 LT 69,00 1.13 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO GALÃO COM 3,6 L 90,00 2,00 GL 45,00 1.14 VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO E TRANSPARENTE, GALÃO COM 3,6 L 157,80 2,00 GL 78,90

    1.15 SOLVENTE THINNER 469,21 7,00 LT 67,03 1.16 SOLVENTE AGUARRÁS 123,00 3,00 LT 41,00 1.17 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO 360,00 30,00 PÇ 12,00 1.18 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 100 mm COM GARFO 224,00 40,00 PÇ 5,60 1.19 TRINCHA DE 2" COM CERDA MACIA 234,80 40,00 PÇ 5,87 1.20 TRINCHA DE 3" COM CERDA MACIA 403,20 40,00 PÇ 10,08 2 GESSO E SISAL 2.1 PLACA DE GESSO LISA 60 cm X 60 cm X 2,5 cm 50,68 14,00 PÇ 3,62 2.2 PLACA DE GESSO ACARTONADO 1200 mm x 1800 mm x 12,5 mm 248,64 7,00 PÇ 35,52 2.3 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 54,36 3,00 SC 18,12 2.4 SISAL EM BUCHA 38,75 5,00 KG 7,75 4 BUCHAS E PARAFUSOS 4.1 BUCHA DE NÁILON S-06 12,28 4,00 CE 3,07 4.2 BUCHA DE NÁILON S-08 5,62 2,00 CE 2,81 4.4 BUCHA DE NÁILON PARA FIXAÇÃO POR TRAVAMENTO EM

    TIJOLO/BLOCO OCO, MODELO FU8 9,12 1,00 CE 9,12

    4.5 BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO 165,00 1,00 CE 165,00 4.6 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 3,32 1,00 CE 3,32 4.7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 21,20 4,00 CE 5,30 4.8 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 17,48 2,00 CE 8,74 4.10 PARAFUSO 5/16" X 110 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO E ARRUELA PARA

    FIXAÇÃO DE TELHAS 65,00 100,00 PÇ 0,65

    4.11 PARAFUSO PARA GESSO ACARTONADO TA-25 29,00 100,00 PÇ 0,29 4.12 MÃO FRANCESA DUPLA COMPRIMENTO DE 300 mm 235,80 10,00 PÇ 23,58 4.13 DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 mm PARA MÁQUINA MAKITA 63,93 3,00 PÇ 21,31 4.14 DISCO DE CORTE PARA POLICORTE 14" x 1/8" x 1" 40,17 3,00 PÇ 13,39 4.15 DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 16,00 4,00 PÇ 4,00 4.16 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS 22,50 5,00 PÇ 4,50 4.17 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA 18,85 1,00 EB 18,85 11 LIXA 11.1 LIXA PARA MASSA Nº 120 104,00 200,00 FL 0,52 11.2 LIXA PARA MADEIRA Nº 150 96,00 200,00 FL 0,48 11.3 LIXA PARA MADEIRA Nº 180 50,00 100,00 FL 0,50 11.4 LIXA PARA MADEIRA Nº 250 5,00 10,00 FL 0,50 11.5 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120 44,00 8,00 PÇ 5,50 11.6 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 150 38,50 7,00 PÇ 5,50 11.7 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 43,40 7,00 PÇ 6,20

    11.8 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 61,00 10,00 PÇ 6,10

    11.9 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 100 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

    31,00 5,00 PÇ 6,20

    11.10 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 120 PARA MÁQUINA ELÉTRICA

    62,00 10,00 PÇ 6,20

    Total da Empresa 23.573,39

    ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 10 REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO 10.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 837,00 31,00 CJ 27,00 10.2 VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 2.220,00 15,00 PÇ 148,00 10.3 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 140,00 4,00 PÇ 35,00 10.4 ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO 140,00 4,00 PÇ 35,00

    10.5 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 40,00 8,00 PÇ 5,00 10.6 DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO 650,00 10,00 PÇ 65,00 10.7 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm (TUBO THV COM VIROLA) 84,50 13,00 CJ 6,50 10.8 SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL 60,00 12,00 PÇ 5,00

    Total da Empresa 4.171,50

    Página 7

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 3 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS 3.1 MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA 18 L 3.600,00 20,00 BD 180,00 3.2 IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E

    CIMENTO ADITIVADO PARA APLICAÇÃO EM PARA CAIXA D'ÁGUA 18 kg 2.055,00 15,00 CX 137,00

    3.3 IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE SEMIFLEXÍVEL Á BASE DE CIMENTO ADITIVADOS PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 18 kg

    1.200,00 20,00 CX 60,00

    3.4 TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, ROLO COM 1 m X 50 m

    1.750,00 250,00 M 7,00

    3.5 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 360,00 30,00 PÇ 12,00 3.6 MASSA PARA COLAR REJUNTAR GRANITOS E MÁRMORES

    ACOMPANHADA DO CATALISADOR 132,00 12,00 LT 11,00

    3.7 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 140,00 28,00 KG 5,00 3.8 MASSA, NA COR IPÊ, BALDE COM APROXIMADAMENTE 1,65 kg 45,00 3,00 KG 15,00 3.9 MASSA PARA VIDRO, COR CINZA, EM SACO DE 20 kg 71,00 20,00 KG 3,55 3.10 ÁLCOOL 92,8º INPM 80,00 10,00 L 8,00 5 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 5.3 TUBO CABIDEIRO PERFIL OVAL EM AÇO NIQUELADO 30 mm x 16 mm x

    3000 mm 17,80 1,00 PÇ 17,80

    5.4 SUPORTE CABIDEIRO LISO (LATERAL) OBLONGO PARA ARMÁRIO 13 mm x 17 mm x 44,3 mm

    31,90 11,00 PÇ 2,90

    6 COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS 6.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA OU

    CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 345,00 3,00 CH 115,00

    6.2 COMPENSADO VIROLA 2.750 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA, ACABAMENTO EM IMBUIA

    120,00 1,00 CH 120,00

    6.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA

    369,00 2,00 CH 184,50

    6.4 LAMINADO DE SUCUPIRA COM 20 cm A 40 cm DE LARGURA E 2,5 m A 3 m DE COMPRIMENTO

    300,00 10,00 M2 30,00

    7 MATERIAIS DIVERSOS 7.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 180,00 15,00 CX 12,00 7.2 ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO 28,50 3,00 TB 9,50 7.3 ADESIVO BICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI 105,00 5,00 CX 21,00 7.4 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 136,00 4,00 FR 34,00 7.5 ESTOPA ALVEJADA 90,00 10,00 KG 9,00 7.6 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m 600,00 120,00 RL 5,00 7.7 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 19 mm DE LARGURA X 3 mm DE

    ESPESSURA 201,00 6,00 M 33,50

    7.8 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m 635,05 65,00 RL 9,77 7.9 FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 470,00 10,00 RL 47,00 7.10 FITA ANTICORROSIVA 75 mm X 30 m 300,00 1,00 RL 300,00 7.11 LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 150 A 200 MICRA 1.640,00 400,00 M 4,10 7.12 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 900,00 50,00 TB 18,00 7.13 ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 500 mL 40,00 2,00 PÇ 20,00 7.14 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 37,50 3,00 KG 12,50 7.15 ESPONJA DE AÇO 36,00 12,00 PCT 3,00 7.16 BRAÇADEIRA NÁILON 300 mm 30,00 100,00 PÇ 0,30 7.17 BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE ½'' 43,75 25,00 U 1,75 9 BARRAS EM PERFIL, TUBO E ACESSÓRIOS 9.1 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 380,20 20,00 KG 19,01 9.2 METALON EM CHAPA Nº 18 DE 40 mm X 40 mm 759,40 20,00 BR 37,97 9.3 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8" 1.130,64 28,00 BR 40,38

    9.4 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8" 904,68 28,00 BR 32,31

    9.5 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 m X 1,2 m 2.150,16 12,00 CH 179,18 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 228,76 76,00 PÇ 3,01 9.7 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8" 128,08 4,00 BR 32,02

    9.8 FERRO CHATO 5/8 X 1/8 62,50 5,00 BR 12,50 9.9 PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 25 mm 67,68 4,00 BR 16,92 9.10 PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 40 mm X 25 mm 103,36 4,00 BR 25,84 9.11 PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm 73,52 4,00 BR 18,38 9.12 BAGUETE RETO EM AÇO 3/8" x 3/8" x 1,25 mm 47,75 5,00 BR 9,55 12 ACESSÓRIOS PARA CAIXA MONTANA 12.1 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1.260,00 42,00 PÇ 30,00

    Página 8

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    12.2 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 210,00 5,00 PÇ 42,00

    Total da Empresa 23.596,23

    RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.936.189/0001-36 EMPRESA: 13 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 m X 1,10 m X 6 mm 1.793,10 30,00 PÇ 59,77

    Total da Empresa 1.793,10

    Total da Licitação 53.134,22

    Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado com controle de umidade para os ambientes da Coordenação de Arquivo (COARQ) e da Sala de Obras Raras, do Centro de Documentação e Informação do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo elaboração de projeto executivo e o fornecimento de equipamentos e acessórios, com

    garantia de funcionamento, pelo período de 12 (doze) meses.

    110.323/2013 Pregão 187/2014 30/10/2014

    ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR 11.971.895/0001-28 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.549.000,00 1,00 SV 1.549.000,00

    Total da Empresa 1.549.000,00

    Total da Licitação 1.549.000,00

    Fornecimento de materiais para realização de exames de bioquímica, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico compatível com o objeto, incluindo instalação,

    treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.

    107.358/2014 Pregão 193/2014 30/10/2014

    VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS,

    COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO 1.1 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO 4.752,00 5.400,00 TST 0,88 1.2 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.3 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE

    PIRÚVICA) 3.825,00 7.500,00 TST 0,51

    1.4 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.5 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE

    OXALACÉTICA) 4.758,00 7.800,00 TST 0,61

    1.6 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES

    1.875,00 2.500,00 TST 0,75

    1.7 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA 4.761,00 6.900,00 TST 0,69 1.8 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO 3.780,00 4.500,00 TST 0,84 1.9 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO 3.275,00 2.500,00 TST 1,31 1.10 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL 6.885,00 8.100,00 TST 0,85 1.11 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE

    LÁCTICA) 1.815,00 1.500,00 TST 1,21

    1.12 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO 2.478,00 2.100,00 TST 1,18 1.13 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA 4.356,00 3.600,00 TST 1,21 1.14 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.15 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA - GLUTAMIL -

    TRANSPEPTIDASE) 5.808,00 4.800,00 TST 1,21

    1.16 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE 11.253,00 9.300,00 TST 1,21 1.17 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.18 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO 6.900,00 5.000,00 TST 1,38 1.19 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS 2.420,00 2.000,00 TST 1,21 1.20 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA 8.424,00 8.100,00 TST 1,04 1.21 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO 6.850,00 5.000,00 TST 1,37 1.22 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS 9.801,00 8.100,00 TST 1,21 1.23 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE,

    FRAÇÃO MB) 3.976,00 800,00 TST 4,97

    1.24 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE) 2.299,00 1.900,00 TST 1,21 1.25 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE 968,00 800,00 TST 1,21 1.26 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO 847,00 700,00 TST 1,21 1.27 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA 847,00 700,00 TST 1,21 1.28 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO 16.038,00 8.100,00 TST 1,98

    Página 9

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.29 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL 10.782,00 1.800,00 TST 5,99 1.30 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C) 31.887,00 2.700,00 TST 11,81

    1.31 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA 700,00 400,00 TST 1,75 1.32 KIT - ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99 1.33 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O" 4.700,00 400,00 TST 11,75 1.34 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FATOR REUMATÓIDE PARA

    AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99

    1.35 KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO (UIBC)

    948,00 600,00 TST 1,58

    1.36 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL 796,00 400,00 TST 1,99 1.37 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRANSFERRINA 3.498,00 300,00 TST 11,66 1.38 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CARBAMAZEPINA 3.900,00 200,00 TST 19,50

    Total da Empresa 194.036,00

    Total da Licitação 194.036,00

    Aquisição de carrinho de compras em arame galvanizado, com travas e chave, para blocos de apartamentos funcionais da

    Câmara dos Deputados.

    111.378/2014 Pregão 196/2014 30/10/2014

    CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, COM TRAVA E

    CHAVE 1.1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO 8.250,00 22,00 U 375,00 1.2 TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS 2.649,90 22,00 PÇ 120,45 1.3 CHAVE PERSONALIZADA PARA TRAVA DE CONTROLE PARA

    CARRINHOS DE COMPRAS 2.750,00 550,00 PÇ 5,00

    Total da Empresa 13.649,90

    Total da Licitação 13.649,90

    Aquisição de solução de proteção e auditoria para os bancos de dados corporativos da Câmara dos Deputados, compreendendo software, hardware, serviços de instalação, configuração, ativação da solução, capacitação operacional e operação assistida, incluindo garantia de funcionamento pelo período de cinquenta e quatro meses e suporte técnico pelo período de doze

    meses.

    123.644/2012 Pregão 77/2014 29/10/2014

    TGV TECNOLOGIA LTDA 04.989.440/0001-74 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE

    DADOS 1.1 HARDWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 143.000,00 1,00 U 143.000,00 1.2 SOFTWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 527.840,00 1,00 CJ 527.840,00 1.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE

    EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 209.000,00 1,00 SV 209.000,00

    1.4 SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA 29.100,00 1,00 SV 29.100,00 1.5 GARANTIA DA SOLUÇÃO 156.060,00 1,00 SV 156.060,00 1.6 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE

    SOFTWARE / SOLUÇÃO) 34.000,00 1,00 SV 34.000,00

    2 SUPORTE TÉCNICO 120.000,00 1,00 SV 120.000,00

    Total da Empresa 1.219.000,00

    Total da Licitação 1.219.000,00

    Prestação de serviços continuados na área de operação de

    tráfego de veículos. 129.167/2013 Pregão 148/2014 28/10/2014

    CETRO RM SERVIÇOS LTDA - EPP 08.307.120/0001-48 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE

    VEÍCULOS 844.865,92 1,00 SV 844.865,92

    Total da Empresa 844.865,92

    Total da Licitação 844.865,92

    Aquisição de cabos, conectores, divisor de antena, espaguete

    termorretrátil, fita isolante, espiral tube e adaptador DVI-HDMI. 102.115/2014 Pregão 171/2014 28/10/2014

    AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA 09.171.140/0001-05 EMPRESA:

    Página 10

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    4 Cabos flexíveis 4.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.4 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA 735,00 2.100,00 M 0,35

    Total da Empresa 4.896,00

    SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP 17.249.593/0001-27 EMPRESA: 3 Cabos PP e plugues elétricos 3.1 CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 1,5 MM² 848,00 400,00 M 2,12 3.2 CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM² 586,00 200,00 M 2,93 3.3 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 10A 432,00 150,00 PÇ 2,88 3.4 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 20A 307,50 50,00 PÇ 6,15 6 Espaguetes termorretráteis 6.1 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5MM 140,00 100,00 M 1,40 6.2 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 132,00 100,00 M 1,32 6.3 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6MM 153,00 100,00 M 1,53 6.4 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 254,00 100,00 M 2,54 6.5 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 18MM 100,00 100,00 M 1,00 10 FITA ISOLANTE 1.348,80 240,00 RL 5,62

    Total da Empresa 4.301,30

    FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME 19.882.419/0001-42 EMPRESA: 2 Cabos e adaptadores para vídeo 2.1 CABO S-VGA 2.144,00 400,00 M 5,36 2.2 CABO HDMI COM 1,8 A 2 METROS 300,00 30,00 PÇ 10,00 2.3 CABO HDMI COM 5 A 6 METROS 350,00 20,00 PÇ 17,50 2.4 CABO HDMI COM 10 A 12 METROS 700,00 25,00 PÇ 28,00 2.5 CABO HDMI COM 18 A 22 METROS 4.114,25 25,00 PÇ 164,57 2.6 CABO HDMI COM 28 A 32 METROS 8.997,00 20,00 PÇ 449,85 2.7 ADAPTADOR DVI-HDMI 390,00 20,00 PÇ 19,50

    Total da Empresa 16.995,25

    FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 5 Organizadores de cabos 5.1 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA 997,50 350,00 M 2,85 5.2 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.3 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR BRANCA 598,50 350,00 M 1,71 5.4 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 598,50 350,00 M 1,71 5.5 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.6 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA 1.099,00 350,00 M 3,14

    Total da Empresa 5.288,50

    Total da Licitação 31.481,05

    Aquisição de conjunto de pistolas pressurizadas para limpeza e rinsagem de materiais médico-hospitalares e filtros de ar comprimido para as pistolas, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo

    período mínimo de 12 (doze) meses.

    120.683/2012 Pregão 188/2014 24/10/2014

    DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP 18.527.195/0001-98 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS E FILTRO DE AR 1.1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA LIMPEZA DE

    MATERIAIS MÉDICOS 24.178,44 2,00 U 12.089,22

    1.2 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA RINSAGEM DE MATERIAIS MÉDICOS

    21.442,12 2,00 U 10.721,06

    1.3 FILTRO DE AR COMPRIMIDO 3.862,95 3,00 PÇ 1.287,65

    Total da Empresa 49.483,51

    Total da Licitação 49.483,51

    Página 11

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Aquisição de bateria alcalina de 9V, bateria de 06V para lanterna

    laser, pilha alcalina AAA 1,5V e pilha alcalina média. 109.743/2014 Pregão 160/2014 23/10/2014

    POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA 06.263.989/0001-02 EMPRESA: 2 BATERIA DE 06V PARA LANTERNA LASER 660,00 44,00 PÇ 15,00 3 PILHA ALCALINA AAA 1,5V 552,50 650,00 PÇ 0,85 4 PILHA ALCALINA MÉDIA 229,40 62,00 PÇ 3,70

    Total da Empresa 1.441,90

    PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP 10.828.286/0001-51 EMPRESA: 1 BATERIA ALCALINA DE 9V 6.387,73 1.609,00 PÇ 3,97

    Total da Empresa 6.387,73

    Total da Licitação 7.829,63

    Aquisição, instalação, migração e configuração da suíte de ferramentas de inteligência de negócios da fabricante SAP BusinessObjects, incluindo licença definitiva de uso dos produtos BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent Sessions) e SAP Application Business Analytics Professional User, com garantia de funcionamento, suporte técnico e

    atualização, pelo período de doze meses.

    100.955/2014 Pregão 169/2014 23/10/2014

    VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 02.277.205/0001-44 EMPRESA: 1 LICENÇA DEFINITIVA DE USO DOS SOFTWARES SAP APPLICATION

    BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER E BA&T SAP BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT SESSIONS X 25), INCLUINDO INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PELO PERÍODO

    DE DOZE MESES 1.1 SOFTWARE SAP APPLICATION BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL

    USER 17.530,70 5,00 LIÇ 3.506,14

    1.2 SOFTWARE BA&T BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT SESSIONS X 25)

    563.089,52 2,00 LIÇ 281.544,76

    1.3 INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 98.279,98 1,00 SV 98.279,98 2 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

    DE VERSÃO DE LICENÇAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 148.787,52 1,00 SV 148.787,52

    Total da Empresa 827.687,72

    Total da Licitação 827.687,72

    Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de oxigênio, vácuo e alarme de O2, e respectivas redes de distribuição para uso médico, pelo período de 12 (doze)

    meses.

    103.266/2014 Pregão 181/2014 16/10/2014

    AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 29.020.062/0001-47 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE OXIGÊNIO

    E VÁCUO 63.120,96 1,00 SV 63.120,96

    Total da Empresa 63.120,96

    Total da Licitação 63.120,96

    Fornecimento de medicamentos, tais como: analgésicos, antipiréticos, solução fisiológica e glicosada, penicilina injetável,

    pelo período de 12 (doze) meses.

    105.213/2014 Pregão 184/2014 15/10/2014

    CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP 01.402.400/0001-96 EMPRESA: 18 TENOXICAM 20 mg INJETÁVEL 19.008,00 3.300,00 FR 5,76

    Total da Empresa 19.008,00

    Total da Licitação 19.008,00

    Prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo van executiva, com motorista e com combustível, pelo período de doze meses, para o transporte de deputados e servidores da

    Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

    122.100/2013 Pregão 68/2014 14/10/2014

    RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP 07.605.506/0001-73 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE

    VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL 1.428.999,36 8,00 SV 178.624,92

    Página 12

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    Total da Empresa 1.428.999,36

    Total da Licitação 1.428.999,36

    Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de

    comodato, de equipamento totalmente automatizado

    127.364/2013 Pregão 179/2014 14/10/2014

    SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP 09.258.809/0001-92 EMPRESA: 2 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 02 2.1 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM

    BACITRACINA 0,04 U 9,80 1,00 U 9,80

    2.2 CEPA DE CANDIDA ALBICANS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

    111,00 1,00 FR 111,00

    2.3 CEPA BACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

    67,00 1,00 FR 67,00

    2.4 CEPA BACTERIANA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

    67,00 1,00 FR 67,00

    2.5 CEPA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

    67,00 1,00 FR 67,00

    2.6 MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD 1.348,00 400,00 U 3,37 2.7 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO 63,40 20,00 U 3,17 2.8 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR 158,50 50,00 U 3,17 2.9 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO 221,90 70,00 U 3,17 2.10 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO 34,00 200,00 U 0,17 2.11 SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART 216,00 200,00 U 1,08 2.12 MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY 3.796,00 1.300,00 U 2,92 2.13 MEIO DE CULTURA ÁGAR SS 132,00 50,00 U 2,64 2.14 MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE 3.094,00 1.300,00 U 2,38 2.15 MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE 628,50 150,00 U 4,19 2.16 MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED 3.408,00 1.200,00 U 2,84 2.17 ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES 183,00 150,00 PCT 1,22

    2.18 KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00 2.19 KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00

    Total da Empresa 13.705,10

    BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 12.387.086/0001-36 EMPRESA: 1 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 01 1.1 COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E

    CAPACIDADE DE 50 mL 644,00 2.800,00 U 0,23

    1.2 COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL 646,00 1.900,00 U 0,34 1.3 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 87,40 230,00 U 0,38 1.4 COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL 960,00 6.000,00 U 0,16

    1.5 COLETOR DE URINA DE 24 HORAS 800,00 250,00 FR 3,20 1.6 CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO 164,04 3,00 FR 54,68 1.7 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE 90,00 3,00 FR 30,00 1.8 KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS) 99,30 3,00 U 33,10

    1.9 KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH 120,00 5,00 U 24,00 1.10 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A COM 10 mL 138,50 5,00 U 27,70 1.11 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B COM 10 mL 140,30 5,00 U 28,06 1.12 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D COM 10 mL 299,95 7,00 U 42,85 1.13 KIT - DETERMINAÇÃO VDRL 360,00 2.000,00 TST 0,18 1.14 LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm -

    LABORATÓRIO 799,20 270,00 CX 2,96

    1.15 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm 280,00 7.000,00 U 0,04 1.16 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm 264,00 6.600,00 U 0,04 1.17 TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA

    PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM 726,00 200,00 TST 3,63

    1.18 TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 696,00 1.200,00 TB 0,58 1.19 TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL 918,00 5.400,00 U 0,17

    1.20 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 g COM 200 mL 172,80 30,00 FR 5,76

    Página 13

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.21 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL 1.100,00 200,00 FR 5,50 1.22 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 mL 6.864,00 15.600,00 U 0,44 1.23 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 mL 3.420,00 9.000,00 U 0,38 1.24 AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X

    8 mm 2.100,00 7.000,00 U 0,30

    1.25 TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE 1.560,00 6.000,00 U 0,26 1.26 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO

    DE 5 L 1.499,96 22,00 GL 68,18

    1.27 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 1.698,60 149,00 FR 11,40 1.28 DESCARTADOR DE AGULHAS EMPREGADAS EM SISTEMA À VÁCUO 162,90 30,00 U 5,43

    1.29 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO 4.687,20 2.160,00 FR 2,17 1.30 KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 7.168,00 1.600,00 TST 4,48 1.31 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 1.380,00 400,00 L 3,45

    3 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO,

    SOB REGIME DE COMODATO

    75.000,00 12.000,00 U 6,25

    Total da Empresa 115.046,15

    Total da Licitação 128.751,25

    Aquisição de licenças de software 126.681/2014 Pregão 09/10/2014

    MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04.198.254/0001-17 EMPRESA: 4 ADOBE MASTER COLLECTION CC 299.700,00 30,00 LIÇ 9.990,00

    Total da Empresa 299.700,00

    Total da Licitação 299.700,00

    Aquisição de grama São Carlos em placas, areia lavada, fertilizante químico e calcário dolomítico, para plantio em áreas

    externas.

    119.290/2014 Pregão 172/2014 06/10/2014

    CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 08.530.428/0001-58 EMPRESA: 2 GRAMA SÃO CARLOS 10.692,00 1.200,00 M2 8,91

    Total da Empresa 10.692,00

    J. ALESSANDRO DE S. BALONI 11.026.775/0001-52 EMPRESA: 3 AREIA LAVADA - GROSSA 2.987,82 33,00 M3 90,54

    Total da Empresa 2.987,82

    SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME 19.806.688/0001-20 EMPRESA: 1 FERTILIZANTES E CALCÁRIO 1.1 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA PLANTIO 810,00 250,00 KG 3,24 1.2 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM 744,48 141,00 KG 5,28 1.3 CALCÁRIO DOLOMÍTICO 87,40 230,00 KG 0,38

    Total da Empresa 1.641,88

    Total da Licitação 15.321,70

    Fornecimento e instalação de rufo metálico e prestação de serviços de substituição de telhado e impermeabilização de

    calhas e rufos.

    100.872/2012 Pregão 178/2014 06/10/2014

    CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 03.500.726/0001-81 EMPRESA: 2 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E

    RUFOS DE ÁGUAS PLUVIAIS 87.665,96 1,00 SV 87.665,96

    Total da Empresa 87.665,96

    DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 03.591.509/0001-44 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO 20.966,13 1,00 SV 20.966,13

    Total da Empresa 20.966,13

    Total da Licitação 108.632,09

    Aquisição de folhas de gelatina (GEL) 113.542/2014 Pregão 02/10/2014

    Página 14

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP 11.594.621/0001-67 EMPRESA: 1 LOTE - 01 - ILUMINAÇÃO CÊNICA 1.1 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU

    CLARO 2.362,00 100,00 FL 23,62

    1.2 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA "BROADWAY"

    2.362,00 100,00 PÇ 23,62

    1.3 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA 2.362,00 100,00 FL 23,62

    1.4 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AMARELA (FOLHA)

    2.362,00 100,00 FL 23,62

    Total da Empresa 9.448,00

    Total da Licitação 9.448,00

    Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento sob o

    regime de comodato.

    116.628/2013 Pregão 175/2014 02/10/2014

    TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01.536.135/0002-10 EMPRESA: 1 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A

    SECO A SER CEDIDA EM COMODATO 1.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA

    IMPRESSORA A SECO 50.625,00 13.500,00 U 3,75

    1.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM X 35 CM PARA IMPRESSORA A SECO

    14.950,00 6.500,00 U 2,30

    Total da Empresa 65.575,00

    Total da Licitação 65.575,00

    Aquisição de Poltrona e Cadeira Fixa 121.363/2014 Pregão 29/09/2014

    FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA 49.058.654/0001-65 EMPRESA: 1 POLTRONA GIRATÓRIA 23.090,16 24,00 U 962,09 2 POLTRONA FIXA 9.863,52 16,00 U 616,47

    Total da Empresa 32.953,68

    Total da Licitação 32.953,68

    Aquisição de materiais para manutenção predial, tais como: pregos, parafusos, porcas, arruelas, buchas de náilon, rodízios metálicos, compensados, laminados de madeira, materiais para pintura, materiais para capotaria, fechaduras, jogos de machos, lixas, discos de corte, ferramentas manuais, discos de serra, silicone, adesivo estrutural, corantes, massas plásticas, ferragens para portas, acessórios para chaves, arames, algodão,

    palha de aço, cera, discos diamantados e tintas para madeira.

    125.460/2013 Pregão 112/2014 23/09/2014

    NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA PINTURA 4.1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - ALUMÍNIO 136,00 2,00 GL 68,00 4.2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO 748,00 11,00 GL 68,00 4.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO 1.088,00 16,00 GL 68,00 4.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 7.572,00 120,00 GL 63,10 4.5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO 704,00 11,00 GL 64,00 4.6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - BRANCO 256,00 4,00 GL 64,00 4.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO 2.560,00 40,00 GL 64,00 4.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHA 512,00 8,00 GL 64,00 4.9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO 1.768,00 26,00 GL 68,00 4.10 TINTA GRAFITE CLARO 496,00 8,00 GL 62,00 4.11 TINTA GRAFITE ESCURO 2.976,00 48,00 GL 62,00 4.12 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 440,00 40,00 TB 11,00 4.13 TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO 440,00 40,00 TB 11,00 4.14 VERNIZ MARÍTIMO 336,00 6,00 GL 56,00 4.15 MASSA CORRIDA PVA 1.036,00 14,00 LT 74,00 4.16 SOLVENTE AGUARRÁS 50,59 1,00 LT 50,59 4.17 SOLVENTE THINNER 1.088,00 136,00 LT 8,00 4.18 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 73,20 61,00 PÇ 1,20 4.19 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 90,18 54,00 PÇ 1,67

    Página 15

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    4.20 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 94,71 41,00 PÇ 2,31 4.21 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 149,58 54,00 PÇ 2,77 4.22 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 162,00 36,00 PÇ 4,50 4.23 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 216,20 46,00 PÇ 4,70 4.24 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 228,00 38,00 PÇ 6,00 4.25 ROLO DE ESPUMA DE 5 cm 294,84 117,00 PÇ 2,52 4.26 ROLO DE ESPUMA DE 9 cm 124,80 40,00 PÇ 3,12

    Total da Empresa 23.640,10

    IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.815.283/0001-55 EMPRESA: 3 COMPENSADOS E LAMINADOS DE MADEIRA 3.1 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO

    EM VIROLA ROSA 18.339,00 100,00 CH 183,39

    3.2 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM PAU-FERRO

    13.828,10 22,00 CH 628,55

    3.3 LAMINADO DE FREIJÓ 693,30 30,00 M2 23,11 3.4 LAMINADO DE IMBUIA 1.996,65 85,00 M2 23,49

    Total da Empresa 34.857,05

    AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 5 MATERIAIS PARA CAPOTARIA 5.1 COURINO CASTOR 3.000,00 60,00 M 50,00 5.2 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO 10.735,20 270,00 M 39,76 5.3 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO BRILHOSO 2.499,90 30,00 M 83,33 5.4 CURVIM COR TELHA 6.000,00 120,00 M 50,00 5.5 SOLVENTE PARA TINTA 599,97 21,00 FR 28,57 5.6 TACHA FUMÊ Nº 90 350,00 2,00 CX 175,00 5.7 TECIDO ALPACA NA COR BRANCA 2.811,00 100,00 M 28,11 5.8 TECIDO ALPASEDA NA COR PRETA 2.108,25 75,00 M 28,11 5.9 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR BRANCA 249,96 12,00 FR 20,83

    5.10 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR CINZA 460,00 20,00 FR 23,00 5.11 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO 1.166,10 26,00 FR 44,85 5.12 LINHA Nº 40 COR CINZA 213,64 7,00 CR 30,52 5.13 LINHA Nº 40 COR MARROM 305,20 10,00 CR 30,52 5.14 LINHA Nº 40 COR PRETA 366,24 12,00 CR 30,52 5.15 LINHA Nº 40 COR TELHA 610,40 20,00 CR 30,52 5.16 LINHA Nº 40 COR BRANCA 183,12 6,00 CR 30,52

    Total da Empresa 31.658,98

    NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05.982.535/0001-29 EMPRESA: 1 PREGOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS DE NÁILON

    1.1 PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.2 PREGO 8 X 8 COM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.3 PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA 232,68 14,00 KG 16,62 1.4 PREGO DE 12 X 12 SEM CABEÇA 299,75 25,00 KG 11,99 1.5 PREGO DE 13 X 15 SEM CABEÇA 77,85 5,00 KG 15,57 1.6 PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA 599,72 47,00 KG 12,76 1.7 PREGO 13 X 18 COM CABEÇA 280,26 18,00 KG 15,57 1.8 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA 499,72 52,00 KG 9,61 1.9 PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA 829,44 96,00 KG 8,64 1.10 PREGO DE AÇO 15 X 15 (2,5 mm X 30 mm) 299,76 24,00 KG 12,49 1.11 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 13 mm 14,30 5,00 CE 2,86 1.12 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 19 mm 35,00 5,00 CE 7,00 1.13 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 9,5 mm 75,00 10,00 CE 7,50 1.14 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 19 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.15 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 22 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.16 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 16 mm 127,65 15,00 CE 8,51 1.17 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 22 mm 50,55 5,00 CE 10,11 1.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 13 mm 235,00 25,00 CE 9,40 1.19 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 22 mm 55,00 5,00 CE 11,00 1.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 32 mm 174,90 15,00 CE 11,66 1.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 269,80 20,00 CE 13,49 1.22 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 13 mm 62,55 5,00 CE 12,51

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  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.23 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 25 mm 215,85 15,00 CE 14,39 1.24 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 38 mm 392,26 22,00 CE 17,83 1.25 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 50 mm 599,76 34,00 CE 17,64 1.26 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 38 mm 51,18 2,00 CE 25,59 1.27 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 50 mm 260,00 10,00 CE 26,00 1.28 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 13 mm 162,20 20,00 CE 8,11 1.29 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 16 mm 199,75 25,00 CE 7,99 1.30 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 19 mm 81,30 10,00 CE 8,13 1.31 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 13 mm 56,10 15,00 CE 3,74 1.32 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 22 mm 109,95 15,00 CE 7,33 1.33 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 9,5 mm 90,30 10,00 CE 9,03 1.34 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 13 mm 160,00 20,00 CE 8,00 1.35 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 16 mm 94,60 10,00 CE 9,46 1.36 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 19 mm 171,75 15,00 CE 11,45 1.37 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 22 mm 120,00 15,00 CE 8,00 1.38 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 25 mm 59,45 5,00 CE 11,89 1.39 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 16 mm 100,00 10,00 CE 10,00 1.40 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 19 mm 100,20 10,00 CE 10,02 1.41 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 22 mm 205,40 20,00 CE 10,27 1.42 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 25 mm 59,95 5,00 CE 11,99 1.43 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 32 mm 280,00 25,00 CE 11,20 1.44 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 549,60 60,00 CE 9,16 1.45 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 38 mm 137,36 8,00 CE 17,17 1.46 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 45 mm 104,34 6,00 CE 17,39 1.47 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 450,00 40,00 CE 11,25 1.48 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 mm X 50 mm 94,56 4,00 CE 23,64 1.49 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X 1" 126,28 4,00 CE 31,57 1.50 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 2" 85,98 2,00 CE 42,99 1.51 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 60 mm ROSCA SOBERBA 199,99 7,00 CE 28,57 1.52 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 65 mm ROSCA SOBERBA 301,00 7,00 CE 43,00 1.53 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 70 mm ROSCA SOBERBA 89,38 2,00 CE 44,69 1.54 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 30 mm 83,20 10,00 CE 8,32 1.55 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 65 mm 199,92 12,00 CE 16,66 1.56 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 mm X 65 mm 71,12 2,00 CE 35,56 1.57 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 65 mm 202,14 6,00 CE 33,69 1.58 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 75 mm 489,94 11,00 CE 44,54 1.59 BUCHA DE NÁILON S-6 534,14 34,00 CE 15,71 1.60 BUCHA DE NÁILON S-8 419,84 16,00 CE 26,24 1.61 BUCHA DE NÁILON S-10 499,94 14,00 CE 35,71 1.62 PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø 3/16" 76,75 5,00 CE 15,35 1.63 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 109,80 5,00 CE 21,96 1.64 ARRUELA LISA Ø 5/32" 45,68 2,00 KG 22,84 1.65 ARRUELA LISA Ø 3/16" 20,22 2,00 KG 10,11

    Total da Empresa 12.952,11

    MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 7 JOGOS DE MACHOS 7.1 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 1.610,00 7,00 JG 230,00 7.2 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 3/4" 1.650,00 5,00 JG 330,00 7.3 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 1.824,00 6,00 JG 304,00 7.4 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 1.253,00 7,00 JG 179,00 7.5 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 220,00 2,00 JG 110,00 7.6 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 5/8" 2.230,00 5,00 JG 446,00 7.7 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 6 mm 172,00 1,00 JG 172,00 7.8 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 7/16" 2.640,00 5,00 JG 528,00 7.9 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 8 mm 179,00 1,00 JG 179,00 7.10 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 9/16" 1.290,00 5,00 JG 258,00

    Total da Empresa 13.068,00

    FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 6 FECHADURAS 6.1 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA PAPAIZ 937B 3.199,50 81,00 PÇ 39,50 6.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA ARMÁRIO AROUCA 2222/45 90,00 1,00 PÇ 90,00 6.3 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 421/25 CROMADA 1.100,00 22,00 PÇ 50,00

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  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    6.4 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 441 CROMADA 300,00 10,00 PÇ 30,00 6.5 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 471 CROMADA 2.699,28 92,00 PÇ 29,34 6.6 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 481 CROMADA 810,00 27,00 PÇ 30,00 6.7 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 491 CROMADA 1.500,00 50,00 PÇ 30,00 6.8 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 511 CROMADA 896,00 32,00 PÇ 28,00 6.9 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 60 CROMADA 840,00 28,00 PÇ 30,00 6.10 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 801 CROMADA 990,00 33,00 PÇ 30,00 6.11 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 861 CROMADA 3.798,90 210,00 PÇ 18,09 6.12 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA 861/31 1.099,68 48,00 PÇ 22,91 6.13 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA 690,00 23,00 PÇ 30,00 6.14 FECHADURA LAFONTE REFERÊNCIA 119/40 CROMADA 500,00 5,00 PÇ 100,00 6.15 CABIDE DUPLO 920,00 46,00 PÇ 20,00 6.16 GANCHO LATONADO 17 mm X 40 mm 200,00 400,00 PÇ 0,50 8 LIXAS 8.1 DISCO DE LIXA GRÃO 180 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.2 DISCO DE LIXA GRÃO 120 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.3 DISCO DE LIXA GRÃO 100 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.4 DISCO DE LIXA GRÃO 36 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.5 DISCO DE LIXA GRÃO 60 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.6 DISCO DE LIXA GRÃO 80 405,00 50,00 PÇ 8,10 8.7 LIXA D'ÁGUA Nº 100 75,00 50,00 FL 1,50 8.8 LIXA D'ÁGUA Nº 120 75,00 50,00 FL 1,50 8.9 LIXA D'ÁGUA Nº 150 150,00 100,00 FL 1,50 8.10 LIXA D'ÁGUA Nº 180 150,00 100,00 FL 1,50 8.11 LIXA D'ÁGUA Nº 220 150,00 100,00 FL 1,50 8.12 LIXA D'ÁGUA Nº 280 75,00 50,00 FL 1,50 8.13 LIXA D'ÁGUA Nº 400 150,00 100,00 FL 1,50 8.14 LIXA D' ÁGUA Nº 600 150,00 100,00 FL 1,50 8.15 LIXA D'ÁGUA Nº 1200 565,00 100,00 FL 5,65 8.16 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 80 995,40 2,00 RL 497,70 8.17 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 60 1.089,40 2,00 RL 544,70 8.18 LIXA PARA FERRO Nº 60 278,00 100,00 FL 2,78 8.19 LIXA PARA FERRO Nº 80 278,00 100,00 FL 2,78 8.20 LIXA PARA FERRO Nº 100 408,00 150,00 FL 2,72 8.21 LIXA PARA FERRO Nº 120 270,00 100,00 FL 2,70 8.22 LIXA PARA FERRO Nº 150 270,00 100,00 FL 2,70 8.23 LIXA PARA FERRO Nº 180 270,00 100,00 FL 2,70 8.24 LIXA PARA FERRO Nº 220 270,00 100,00 FL 2,70 8.25 LIXA PARA MADEIRA Nº 60 1.000,00 1.000,00 FL 1,00 8.26 LIXA PARA MADEIRA Nº 100 1.649,00 1.700,00 FL 0,97 8.27 LIXA PARA MADEIRA Nº 120 1.782,00 1.800,00 FL 0,99 8.28 LIXA PARA MADEIRA N° 180 2.970,00 3.000,00 FL 0,99 9 DISCOS DE CORTE 9.1 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 1,6 mm X 22,23 mm (7" X 1/16" X 7/8") 1.050,00 150,00 PÇ 7,00

    9.2 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 3,2 mm X 22,23 mm (7" X 1/8" X 7/8") 3.796,00 584,00 PÇ 6,50

    9.3 DISCO DE CORTE DE 300,0 mm X 3,2 mm X 15,87 mm (12" X 1/8" X 5/8") 1.831,69 137,00 PÇ 13,37

    9.4 DISCO DE CORTE DE 114,3 mm X 2,0 mm X 22,23 mm (4½" X 5/64" X 7/8") 1.638,40 256,00 PÇ 6,40

    9.5 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø ½" 286,56 36,00 PÇ 7,96 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 405,96 51,00 PÇ 7,96 9.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 16.493,76 664,00 KG 24,84 10 FERRAMENTAS MANUAIS 10.1 REBOLO PARA ESMERIL 360,00 12,00 PÇ 30,00 10.2 TRENA METÁLICA COM 10 METROS 700,00 14,00 PÇ 50,00 10.3 TRENA METÁLICA COM 5 METROS 496,00 31,00 PÇ 16,00 10.4 ALICATE REBITADOR MANUAL 550,00 11,00 PÇ 50,00 10.5 PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 285,00 19,00 PÇ 15,00 10.6 ARCO DE SERRA 150,00 6,00 PÇ 25,00 10.7 PICARETA PONTA E PÁ COM CABO 440,00 11,00 PÇ 40,00 10.8 PONTEIRO DE 280 mm 3.000,00 30,00 PÇ 100,00 10.9 PÁ COM CABO 825,00 15,00 PÇ 55,00 10.10 ESCOVA DE AÇO DE 15 cm A 30 cm 216,00 12,00 PÇ 18,00 10.11 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO 840,00 105,00 PÇ 8,00

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  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    10.12 LÁPIS PARA CARPINTEIRO 200,00 100,00 PÇ 2,00 11 DISCOS DE SERRA 11.1 DISCO DE SERRA Ø 150 mm 495,00 3,00 PÇ 165,00 11.2 DISCO DE SERRA Ø 184 mm 135,00 2,00 PÇ 67,50 11.3 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 7/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 11.4 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 5/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 12 SILICONE, ADESIVO ESTRUTURAL, CORANTES E MASSAS PLÁSTICAS

    12.1 SILICONE PRETO EMBALAGEM 300 g PARA PISTOLA 1.299,30 71,00 PÇ 18,30 12.2 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI

    BICOMPONENTE 1.547,90 46,00 KG 33,65

    12.3 PÓ ÓXIDO DE FERRO PRETO 254,80 26,00 CX 9,80 12.4 PÓ OXIDO DE FERRO VERMELHO 95,00 5,00 CX 19,00 12.5 MASSA PLÁSTICA 400 g BRANCA 180,00 18,00 LT 10,00 12.6 MASSA PLÁSTICA 400 g CINZA 150,00 15,00 LT 10,00 13 FERRAGENS PARA PORTAS 13.1 BATENTE CROMADO COM PARAFUSOS PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE 4.500,00 100,00 PÇ 45,00

    13.2 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.3 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.4 MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA 6.840,00 38,00 PÇ 180,00 14 ACESSÓRIOS PARA CHAVES 14.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 mm 489,96 6,00 CE 81,66 14.2 ESCOVA DE AÇO PARA MÁQUINA DE COPIAR CHAVES GOLD 1.318,80 24,00 PÇ 54,95 15 ARAMES 15.1 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 6.047,08 377,00 KG 16,04 15.2 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 2.105,32 206,00 KG 10,22 16 ALGODÃO, PALHA DE AÇO E CERA 16.1 ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2.100,00 60,00 KG 35,00 16.2 PALHA DE AÇO Nº 0 595,08 684,00 PCT 0,87 16.3 PALHA DE AÇO Nº 1 744,90 573,00 PCT 1,30 16.4 CERA PASTOSA AMARELA 582,56 11,00 LT 52,96 18 TINTAS PARA MADEIRA 18.1 TINTA PARA MADEIRA COR CANELA 68,33 1,00 L 68,33 18.2 TINTA PARA MADEIRA COR CASTOR 68,33 1,00 L 68,33 18.3 TINTA PARA MADEIRA COR CORAL 68,33 1,00 L 68,33 18.4 TINTA ENIGMA COR ENCARNADA 210,00 3,00 L 70,00 18.5 TINTA ENIGMA COR JACARANDÁ 70,00 1,00 L 70,00 18.6 TINTA ENIGMA COR PRETA 210,00 3,00 L 70,00

    Total da Empresa 117.998,22

    CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 2 RODÍZIOS METÁLICOS 2.1 RODÍZIO FL 312 BIF 860,00 50,00 PÇ 17,20 2.2 RODÍZIO FL 514 BIR 2.503,00 50,00 PÇ 50,06 2.3 RODÍZIO FL 210 BIF 670,00 50,00 PÇ 13,40 2.4 RODÍZIO FM 62 BFL 5.700,00 50,00 PÇ 114,00 2.5 RODÍZIO FMPAX 83 BFS 6.000,00 20,00 PÇ 300,00 2.6 RODÍZIO GL 210 BIF 940,00 50,00 PÇ 18,80 2.7 RODÍZIO GL 312 BIF 1.100,00 50,00 PÇ 22,00

    Total da Empresa 17.773,00

    SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME 60.783.677/0001-75 EMPRESA: 17 DISCOS DIAMANTADOS 17.1 DISCO DIAMANTADO Ø 350 mm X 25 mm 789,99 3,00 PÇ 263,33 17.2 DISCO DIAMANTADO LISO Ø 110 mm 6.200,00 200,00 PÇ 31,00

    Total da Empresa 6.989,99

    Total da Licitação 258.937,45

    Prestação de serviços continuados na área de copa em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, e na área de copa, cozinha e de limpeza e conservação na Residência Oficial, pelo

    período de doze meses.

    115.605/2014 Pregão 156/2014 23/09/2014

    PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA:

    Página 19

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1 SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 10.851.350,51 1,00 SV 10.851.350,5

    1 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 97.531,20 1,00 SV 97.531,20 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 103.713,87 1,00 SV 103.713,87

    Total da Empresa 11.052.595,58

    Total da Licitação 11.052.595,58

    Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo

    período de 12 (doze) meses. 104.549/2014 Pregão 158/2014 23/09/2014

    YP PERSIANAS LTDA 05.977.006/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS

    1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM VOIL LISO 66.991,52 2.344,00 M2 28,58 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 39.094,20 1.665,00 M2 23,48 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE 46.991,56 1.463,00 M2 32,12 1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 9.999,78 203,00 M2 49,26 1.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE

    AR CONDICIONADO 105,00 7,00 U 15,00

    Total da Empresa 163.182,06

    Total da Licitação 163.182,06

    Prestação de serviços de disponibilização de acesso a ferramenta de coleta e análise de publicações em mídias sociais e sites e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta. e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de

    doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta.

    125.466/2013 Pregão 142/2014 22/09/2014

    PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A 02.961.833/0001-44 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE

    COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES, TREINAMENTO PARA USO DA FERRAMENTA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

    1.1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA

    INTERNET

    84.000,00 1,00 SV 84.000,00

    1.2 TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DA FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET

    11.500,00 1,00 SV 11.500,00

    1.3 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET

    348.500,00 1,00 SV 348.500,00

    Total da Empresa 444.000,00

    Total da Licitação 444.000,00

    Aquisição de argila expandida em bolinhas. 104.793/2014 Pregão 176/2014 22/09/2014

    ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME 18.115.260/0001-78 EMPRESA: 1 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 20.238,72 48,00 M3 421,64

    Total da Empresa 20.238,72

    Total da Licitação 20.238,72

    Aquisição de materiais para instalações hidrossanitárias, tais como: tubos, conexões e acessórios em CPVC; reator e filtro anaeróbico; caixa de gordura, caixa de inspeção e prolongador

    para caixa sifonada.

    109.226/2014 Pregão 173/2014 19/09/2014

    DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.006.027/0001-07 EMPRESA: 1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS EM CPVC 1.1 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 6,42 6,00 PÇ 1,07 1.2 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 22 mm 27,72 4,00 PÇ 6,93 1.3 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 42 mm X 35 mm 73,12 4,00 PÇ 18,28 1.4 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 54 mm X 42 mm 97,60 5,00 PÇ 19,52

    Página 20

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.5 CONECTOR CPVC 22 mm X ¾” 384,02 26,00 PÇ 14,77 1.6 CONECTOR CPVC 35 mm X 1¼" 733,76 8,00 PÇ 91,72 1.7 JOELHO CPVC 22 mm X 90º 95,10 30,00 PÇ 3,17 1.8 JOELHO CPVC 28 mm X 90º 34,68 6,00 PÇ 5,78 1.9 JOELHO CPVC 35 mm X 90º 95,20 10,00 PÇ 9,52 1.10 JOELHO CPVC 54 mm X 90º 124,40 4,00 PÇ 31,10 1.11 JOELHO DE TRANSIÇÃO CPVC 22 mm X ½" 212,80 20,00 PÇ 10,64 1.12 TUBO CPVC 22 mm X 3 m 671,40 20,00 PÇ 33,57 1.13 TUBO CPVC 28 mm X 3 m 220,76 4,00 PÇ 55,19 1.14 TUBO CPVC 35 mm X 3 m 289,76 4,00 PÇ 72,44 1.15 TUBO CPVC 42 mm X 3 m 371,28 4,00 PÇ 92,82 1.16 TUBO CPVC 54 mm X 3 m 1.149,92 8,00 PÇ 143,74 1.17 TÊ CPVC 22 mm 42,98 14,00 PÇ 3,07 1.18 TÊ CPVC 54 mm 166,00 4,00 PÇ 41,50 1.19 TÊ REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 70,30 10,00 PÇ 7,03 1.20 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CPVC 22 mm 53,30 10,00 PÇ 5,33 1.21 ADESIVO ESPECIAL PVC/CPVC 300,00 4,00 TB 75,00 1.22 TÊ MISTURADOR CPVC 22 mm 295,20 12,00 PÇ 24,60 1.23 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 28 mm 59,36 4,00 PÇ 14,84 1.25 LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 22 mm X ¾” 205,20 24,00 PÇ 8,55 1.26 JOELHO CPVC 90° X 42 mm 61,52 4,00 PÇ 15,38 1.27 TÊ CPVC 35 mm 80,00 4,00 PÇ 20,00 1.29 LUVA CPVC 22 mm 38,64 24,00 PÇ 1,61 1.30 LUVA CPVC 28 mm 21,78 6,00 PÇ 3,63 1.31 LUVA CPVC 35 mm 42,18 6,00 PÇ 7,03 1.32 LUVA CPVC 42 mm 56,28 6,00 PÇ 9,38 1.33 LUVA CPVC 54 mm 247,20 12,00 PÇ 20,60

    Total da Empresa 6.327,88

    TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME 20.620.960/0001-61 EMPRESA: 3 MATERIAL DE ESGOTO 3.1 RALO LINEAR DE PVC 499,92 12,00 PÇ 41,66 3.2 CAIXA DE GORDURA Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 884,40 5,00 PÇ 176,88 3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 3.799,92 24,00 PÇ 158,33 3.4 PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA SIFONADA, CAIXA DE

    GORDURA E INSPEÇÃO Ø 300 mm 1.489,68 36,00 PÇ 41,38

    Total da Empresa 6.673,92

    Total da Licitação 13.001,80

    Aquisição de materiais para iluminação, tais como lâmpadas tubulares de vapor metálico, reatores e refletores para lâmpadas de vapor metálico, plugues e acoplamentos industriais e cabos

    condutores.

    127.147/2013 Pregão 165/2014 17/09/2014

    RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME 13.483.816/0001-65 EMPRESA: 2 PLUGUES E ACOPLAMENTOS INDUSTRIAIS 2.1 PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 759,78 42,00 PÇ 18,09 2.2 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67 590,00 4,00 PÇ 147,50 2.3 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)

    INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 1.399,86 42,00 PÇ 33,33

    2.4 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL) INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67

    851,24 4,00 PÇ 212,81

    Total da Empresa 3.600,88

    ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA 59.274.316/0001-14 EMPRESA: 3 CABOS ELÉTRICOS 3.1 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV - 2 X # 16,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE

    FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 19.695,00 1.500,00 M 13,13

    3.2 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV -2 X # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

    514,00 200,00 M 2,57

    Total da Empresa 20.209,00

    ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 EMPRESA: 1 REFLETORES, LÂMPADAS E REATORES 1.1 LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 18.777,32 62,00 PÇ 302,86

    Página 21

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 11.285,04 52,00 PÇ 217,02 1.3 REFLETOR PARA LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W COM

    ALOJAMENTO PARA REATOR 7.350,00 42,00 PÇ 175,00

    Total da Empresa 37.412,36

    Total da Licitação 61.222,24

    Aquisição de câmera de vídeo e tripé; projetor de iluminação cênica; televisor em cores; kit para processo de composição digital (chroma key) e rebatedor dobrável para uso em

    iluminação cênica.

    135.058/2013 Pregão 168/2014 17/09/2014

    FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 09.058.708/0001-78 EMPRESA: 4 KIT PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHROMA KEY) 3.608,89 1,00 U 3.608,89 5 REBATEDOR DOBRÁVEL PARA USO EM ILUMINAÇÃO CÊNICA (UNIDADE) 766,98 2,00 U 383,49

    Total da Empresa 4.375,87

    META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 1 CÂMERA DE VÍDEO E TRIPÉ 1.1 CÂMERA DE VÍDEO 15.000,00 1,00 U 15.000,00 1.2 TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO COM CABEÇA HIDRÁULICA 2.047,42 2,00 U 1.023,71

    Total da Empresa 17.047,42

    RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME 10.278.271/0001-67 EMPRESA: 2 PROJETORES DE ILUMINAÇÃO 2.1 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 4 LÂMPADAS 6.230,00 2,00 U 3.115,00 2.2 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 2 LÂMPADAS 4.350,00 2,00 U 2.175,00

    Total da Empresa 10.580,00

    Total da Licitação 32.003,29

    Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos

    Deputados, pelo período de doze meses.

    101.988/2014 Pregão 150/2014 16/09/2014

    ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 00.394.874/0001-70 EMPRESA: 1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM

    IMÓVEIS FUNCIONAIS 1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU

    TÁBUA CORRIDA) 22.635,57 2.217,00 M2 10,21

    1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)

    662,40 72,00 M2 9,20

    1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)

    224,62 22,00 M2 10,21

    1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA

    22,55 11,00 PÇ 2,05

    1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO

    1.006,74 141,00 M2 7,14

    1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA

    71,75 35,00 PÇ 2,05

    1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA

    1.062,22 173,00 M2 6,14

    1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO

    817,00 50,00 M2 16,34

    1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS

    792,67 31,00 M2 25,57

    1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA

    3.740,52 244,00 M2 15,33

    1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO

    53,30 26,00 PÇ 2,05

    1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO

    285,92 16,00 M2 17,87

    1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - EMBOÇO

    3.247,86 266,00 M2 12,21

    1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO

    135,08 22,00 M2 6,14

    1.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 2.011,68 48,00 M3 41,91 1.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE

    MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

    841,29 3,00 U 280,43

    Página 22

  • Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

    MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

    Licitações e Compras Diretas

    DATA DA AQUISIÇÃO

    1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

    1.225,40 4,00 U 306,35

    1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

    321,53 1,00 U 321,53

    1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

    268,22 1,00 U 268,22

    1.20 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

    268,22 1,00 U 268,22

    1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

    268,22 1,00 U 268,22

    1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

    312,55 1,00 U 312,55

    1.23 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

    600,65 1,00 U 600,65

    1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

    607,38 1,00 U 607,38

    1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

    ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

    614,18 1,00 U 614,18

    1.26 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA