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LEI ORDINÁRIA Nº 2.950, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 . REVOGA, SUBSTITUI ANEXOS E PLANILHAS DA LEI ORDINÁRIA Nº 2.614, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE INSTITUIU O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE POMERODE PARA O PERÍODO 2014-2017. ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes deste Município que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Ficam revogados somente os anexos e planilhas correspondentes à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, integrantes da Lei Ordinária nº 2.614, de 24 de dezembro de 2013, que Instituiu o Plano Plurianual do Município de Pomerode para o período 2014-2017. Art. 2º Atendendo a legislação em vigor, que trata da atualização e da compatibilidade das peças orçamentárias, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, ficam substituídos somente os anexos e planilhas correspondentes à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, integrantes da Lei Ordinária nº 2.614, de 24 de dezembro de 2013, que Instituiu o Plano Plurianual do Município de Pomerode para o período 2014-2017, revogados pelo art. 1º desta Lei, pelos anexos e planilhas que incorporam a presente Lei. Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Município de Pomerode, 26 de outubro de 2017. ÉRCIO KRIEK Prefeito Municipal

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LEI ORDINÁRIA Nº 2.950, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

REVOGA, SUBSTITUI ANEXOS E PLANILHAS DA LEI ORDINÁRIA Nº 2.614, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE INSTITUIU O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE POMERODE PARA O PERÍODO 2014-2017.

ÉRCIO KRIEK , PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes deste Município que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Ficam revogados somente os anexos e planilhas correspondentes à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, integrantes da Lei Ordinária nº 2.614, de 24 de dezembro de 2013, que Instituiu o Plano Plurianual do Município de Pomerode para o período 2014-2017. Art. 2º Atendendo a legislação em vigor, que trata da atualização e da compatibilidade das peças orçamentárias, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, ficam substituídos somente os anexos e planilhas correspondentes à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, integrantes da Lei Ordinária nº 2.614, de 24 de dezembro de 2013, que Instituiu o Plano Plurianual do Município de Pomerode para o período 2014-2017, revogados pelo art. 1º desta Lei, pelos anexos e planilhas que incorporam a presente Lei. Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Município de Pomerode, 26 de outubro de 2017.

ÉRCIO KRIEK Prefeito Municipal

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MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

Pág 1 / 28

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira1018 1 P Aquisição de Veículos 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 65.000,002016 0,0000 25.000,002017 0,0000 55.000,00Total: 0,0000 145.000,00

VI - Descrição da AçãoAquisição de Veículos

VII - Detalhamento das Ações

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MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 35.000,00 35.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 15.000,00 15.000,002016 0,00 15.000,00 15.000,002017 0,00 5.000,00 5.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01235400 Transf. de convênios da união saude 0,00 40.000,00 40.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 40.000,00 40.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01235500 Transf. de convênios do estado saude 0,00 10.000,00 10.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 10.000,00 10.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01330000 Transferências de Convênios - União/Saúde 0,00 40.000,00 40.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 40.000,00 40.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01630001 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 0,00 20.000,00 20.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 10.000,00 10.000,002017 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 145.000,00 145.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira1019 1 P Construção Reforma, Ampliação e Aquisição de Terrenos para Unidades de

Saúde 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 1.115.000,002016 0,0000 1.491.000,002017 0,0000 1.300.000,00Total: 0,0000 3.906.000,00

VI - Descrição da AçãoConstrução Reforma, Ampliação e Aquisição de Terrenos para Unidades de Saúde

VII - Detalhamento das Ações

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 130.000,00 130.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 15.000,00 15.000,002016 0,00 15.000,00 15.000,002017 0,00 100.000,00 100.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01235400 Transf. de convênios da união saude 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01235500 Transf. de convênios do estado saude 0,00 100.000,00 100.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 100.000,00 100.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01330000 Transferências de Convênios - União/Saúde 0,00 2.000.000,00 2.000.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 1.000.000,00 1.000.000,002017 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380209 PMAQ - Progr.Melh.Aces.Qualidade 0,00 476.000,00 476.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 376.000,00 376.000,002017 0,00 100.000,00 100.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01630001 Transferências de Convênios - Estado/Saúde 0,00 200.000,00 200.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 100.000,00 100.000,002017 0,00 100.000,00 100.000,00

Total: 0,00 3.906.000,00 3.906.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2043 2 A Manutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 4.919.514,002016 0,0000 4.543.514,002017 0,0000 5.462.514,00Total: 0,0000 14.925.542,00

VI - Descrição da AçãoManutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus

VII - Detalhamento das Ações

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MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380101 SAMU - Serviço Atend. Móvel de Urgência 0,00 315.000,00 315.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 157.500,00 157.500,002017 0,00 157.500,00 157.500,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380201 Pab Fixo (Piso de Atenção Básica) 0,00 1.316.040,00 1.316.040,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 658.020,00 658.020,002017 0,00 658.020,00 658.020,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380202 Progr.vig.e Prev.de Violencia e Acident 0,00 14.000,00 14.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 7.000,00 7.000,002017 0,00 7.000,00 7.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380203 Programa Requalificacao de UBS - Reformas 0,00 100.000,00 100.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 50.000,00 50.000,002017 0,00 50.000,00 50.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380204 PACS 0,00 1.437.000,00 1.437.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 693.000,00 693.000,002017 0,00 744.000,00 744.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380205 PSF 0,00 1.368.960,00 1.368.960,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 684.480,00 684.480,002017 0,00 684.480,00 684.480,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380206 PSF - Odontológico 0,00 375.120,00 375.120,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 187.560,00 187.560,002017 0,00 187.560,00 187.560,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380207 Núcleo Apoio a Saúde Família - NASF 0,00 480.000,00 480.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 240.000,00 240.000,002017 0,00 240.000,00 240.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380208 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 0,00 679.320,00 679.320,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 339.660,00 339.660,002017 0,00 339.660,00 339.660,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380209 PMAQ - Progr.Melh.Aces.Qualidade 0,00 1.276.000,00 1.276.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 500.000,00 500.000,002017 0,00 776.000,00 776.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380212 Programa Requalificação de UBS - Construção 0,00 408.000,00 408.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 408.000,00 408.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380301 Prog Exames de Média e Alta Complexidade 0,00 822.818,00 822.818,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 411.409,00 411.409,002017 0,00 411.409,00 411.409,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380302 Rede Cegonha 0,00 24.000,00 24.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 12.000,00 12.000,002017 0,00 12.000,00 12.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380303 Brasil Sem Miséria - Odonto 0,00 180.000,00 180.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 90.000,00 90.000,002017 0,00 90.000,00 90.000,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380307 MAC Federal (APAE) 0,00 184.000,00 184.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 184.000,00 184.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380401 Prog de Vigilancia Epidemiologica 0,00 175.092,00 175.092,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 87.546,00 87.546,002017 0,00 87.546,00 87.546,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380402 Prog. Vigilancia Sanitaria - Federal 0,00 48.000,00 48.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 24.000,00 24.000,002017 0,00 24.000,00 24.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380403 Progr. Vig. Aids 0,00 16.000,00 16.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 8.000,00 8.000,002017 0,00 8.000,00 8.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380501 Prog. de Farmácia Básica Federal 0,00 87.558,00 87.558,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 43.779,00 43.779,002017 0,00 43.779,00 43.779,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380601 Proj.incl.soc.trab-saude Mental 0,00 12.000,00 12.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 6.000,00 6.000,002017 0,00 6.000,00 6.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380602 Prog. de Gestão Saúde Participa SUS 0,00 2.000,00 2.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 1.000,00 1.000,002017 0,00 1.000,00 1.000,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01570000 Serviço atend. móvel de urgência - samu 0,00 247.500,00 247.500,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 247.500,00 247.500,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640100 Pab fixo 0,00 658.020,00 658.020,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 658.020,00 658.020,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640110 Progr.vig.e prev.de violencia e acident 0,00 7.000,00 7.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 7.000,00 7.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640111 Programa requalificacao de ubs-reformas 0,00 50.000,00 50.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 50.000,00 50.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640201 Pacs 0,00 693.000,00 693.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 693.000,00 693.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640202 Psf 0,00 684.480,00 684.480,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 684.480,00 684.480,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640203 Psf - odontológico 0,00 187.560,00 187.560,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 187.560,00 187.560,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640204 Psf estadual 0,00 212.600,00 212.600,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 212.600,00 212.600,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640206 Nucleo apoio a saude familia - nasf 0,00 240.000,00 240.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 240.000,00 240.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640208 Centro de atenção psicossocial - caps 0,00 339.660,00 339.660,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 339.660,00 339.660,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01640209 Pmaq-progr.melh.aces.qualidade 0,00 876.000,00 876.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 876.000,00 876.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01650100 Prog exames de média e alta complexidade 0,00 411.409,00 411.409,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 411.409,00 411.409,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01650400 Rede cegonha 0,00 12.000,00 12.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 12.000,00 12.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01660100 Prog de vigilancia epidemiologica 0,00 87.546,00 87.546,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 87.546,00 87.546,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01660200 Prog. vigilancia sanitaria - federal 0,00 24.000,00 24.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 24.000,00 24.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01660300 Prog. de vig. sanitaria estadual 0,00 100,00 100,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 100,00 100,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01660304 Progr. vig. aids 0,00 8.000,00 8.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 8.000,00 8.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670100 Prog. de farmácia básica ferderal 0,00 43.779,00 43.779,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 43.779,00 43.779,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670200 Prog. de farmácia básica estadual 0,00 26.864,00 26.864,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 26.864,00 26.864,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670201 PSF/Estadual 0,00 425.200,00 425.200,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 212.600,00 212.600,002017 0,00 212.600,00 212.600,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670301 MAC - Estadual 0,00 308.988,00 308.988,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 102.996,00 102.996,002016 0,00 102.996,00 102.996,002017 0,00 102.996,00 102.996,00

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670401 Prog. de Vig. Sanitária Estadual 0,00 200,00 200,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 100,00 100,002017 0,00 100,00 100,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670501 Prog. de Farmácia Básica Estadual 0,00 53.728,00 53.728,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 26.864,00 26.864,002017 0,00 26.864,00 26.864,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01700100 Proj.incl.soc.trab-saude mental 6.000,00 0,00 6.000,002014 0,00 0,00 0,002015 6.000,00 0,00 6.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01700200 Prog. de gestao saude participa sus 1.000,00 0,00 1.000,002014 0,00 0,00 0,002015 1.000,00 0,00 1.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

Total: 7.000,00 14.918.542,00 14.925.542,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2065 2 A Programa de Farmacia Basica 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 400.000,002016 0,0000 400.000,002017 0,0000 500.000,00Total: 0,0000 1.300.000,00

VI - Descrição da AçãoPrograma de Farmacia Basica

VII - Detalhamento das Ações

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 700.000,00 700.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 200.000,00 200.000,002016 0,00 200.000,00 200.000,002017 0,00 300.000,00 300.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01380501 Prog. de Farmácia Básica Federal 0,00 200.000,00 200.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 100.000,00 100.000,002017 0,00 100.000,00 100.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670100 Prog. de farmácia básica ferderal 0,00 100.000,00 100.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 100.000,00 100.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670200 Prog. de farmácia básica estadual 0,00 100.000,00 100.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 100.000,00 100.000,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01670501 Prog. de Farmácia Básica Estadual 0,00 200.000,00 200.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 100.000,00 100.000,002017 0,00 100.000,00 100.000,00

Total: 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2042 2 A Manutenção da Secretária de Saúde 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 14.250.939,222017 0,0000 15.325.912,00Total: 0,0000 29.576.851,22

VI - Descrição da AçãoManutenção da Secretária de Saúde

VII - Detalhamento das Ações

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01000000 Recursos ordinários 2.240.309,22 0,00 2.240.309,222014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 2.240.309,22 0,00 2.240.309,222017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 27.336.542,00 27.336.542,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 12.010.630,00 12.010.630,002017 0,00 15.325.912,00 15.325.912,00

Total: 2.240.309,22 27.336.542,00 29.576.851,22

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2044 2 A Subvenção para o Hospital e Maternidade Rio do Tes 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 2.500.000,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 2.500.000,00

VI - Descrição da AçãoSubvenção para o Hospital e Maternidade Rio do Tes

VII - Detalhamento das Ações

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01000000 Recursos ordinários 2.192.000,00 0,00 2.192.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 2.192.000,00 0,00 2.192.000,002017 0,00 0,00 0,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 308.000,00 308.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 308.000,00 308.000,002017 0,00 0,00 0,00

Total: 2.192.000,00 308.000,00 2.500.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2045 2 A Manutenção do Plantão Médico do Hospital 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 1.500.000,002017 0,0000 1.870.000,00Total: 0,0000 3.370.000,00

VI - Descrição da AçãoManutenção do Plantão Médico do Hospital

VII - Detalhamento das Ações

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01000000 Recursos ordinários 947.200,00 0,00 947.200,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 697.200,00 0,00 697.200,002017 250.000,00 0,00 250.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 2.422.800,00 2.422.800,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 802.800,00 802.800,002017 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00

Total: 947.200,00 2.422.800,00 3.370.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2074 2 A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pomerode 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 30.000,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 30.000,00

VI - Descrição da AçãoRede Feminina de Combate ao Câncer de Pomerode

VII - Detalhamento das AçõesConta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01000000 Recursos ordinários 30.000,00 0,00 30.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 30.000,00 0,00 30.000,002017 0,00 0,00 0,00

Total: 30.000,00 0,00 30.000,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0301 Atenção BásicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2089 2 A Subvenção Social - Fundo Saúde 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 0,002017 0,0000 3.031.080,00Total: 0,0000 3.031.080,00

VI - Descrição da AçãoSubvenção Social - Fundo Saúde

VII - Detalhamento das Ações

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Conta Despesa Recursos Ano Ordinários Vinculados Total

300000000000000 Despesa Orçamentária 01000000 Recursos ordinários 300.000,00 0,00 300.000,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,00 0,002017 300.000,00 0,00 300.000,00

300000000000000 Despesa Orçamentária 01020000 Rec.de impostos e de transf.imp-saúde 0,00 2.731.080,00 2.731.080,002014 0,00 0,00 0,002015 0,00 0,00 0,002016 0,00 0,00 0,002017 0,00 2.731.080,00 2.731.080,00

Total: 300.000,00 2.731.080,00 3.031.080,00

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I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0302 Assistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2043 2 A Manutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 0,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 0,00

VI - Descrição da AçãoManutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus

VII - Detalhamento das Ações

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Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0305 Vigilância EpidemiológicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2043 2 A Manutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 0,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 0,00

VI - Descrição da AçãoManutenção da Secretaria de Sáude Recursos Sus

VII - Detalhamento das Ações

Page 27: LEI ORDINÁRIA Nº 2.950, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 ... · lei ordinÁria nº 2.950, de 26 de outubro de 2017. revoga, substitui anexos e planilhas da lei ordinÁria nº 2.614, de

MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0305 Vigilância EpidemiológicaPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2091 2 A Manutenção Para Vigilância Epidemiológica 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 0,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 0,00

VI - Descrição da AçãoManutenção Para Vigilância Epidemiológica

VII - Detalhamento das Ações

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MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

I - ClassificaçãoÓrgao: 19 Fundo Municipal de SaúdeUnidade: 001 Fundo Municipal de SaúdeFunção: 0010 SaúdeSubfunção: 0302 Assistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma: 0060 Saude para todos

II - Objetivos do ProgramaATENÇÃO BÁSICA À SAUDE, AMPLIANDO OS SERVIÇOS, DANDO MAIS AUTONOMIA AOS PSFs DO MUNICÍPIO PARA MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE GERENTES E ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS POR CADA POSTO. APOIAR O HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO PARA MELHORIA DO PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO PARA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MAIS CONFORTO E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E PACIENTES. ESTIMULAR AS VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE AOS LARES. INSTITUIR PROGRAMAS DE SAÚDE ALIMENTAR. CONSTRUÇÃO DE NOVOS POSTOS DE SAUDE EM TESTO REGA, CENTRO, TESTO CENTRAL E NOVA SEDE ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE 16 PRAÇAS COM APARELHOS DE GINASTICAS.

III - Justificativa do Programa

IV - Diretrizes do ProgramaATENDER DE FORMA GERAL ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE.

V- Público Alvo do ProgramaPOPULAÇÃO EM GERAL

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira2092 2 A Manutenção Para a Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2014 0,0000 0,00

2015 0,0000 0,002016 0,0000 0,002017 0,0000 0,00Total: 0,0000 0,00

VI - Descrição da AçãoManutenção Para a Assistência Hospitalar e Ambulatorial

VII - Detalhamento das Ações

Page 29: LEI ORDINÁRIA Nº 2.950, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 ... · lei ordinÁria nº 2.950, de 26 de outubro de 2017. revoga, substitui anexos e planilhas da lei ordinÁria nº 2.614, de

MUNICÍPIO DE POMERODEPlanejamento e Orçamento

Planilha de Identificação de Ações do PPAPPA: 2014 - 2017

Entidade: 429 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE

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IPM Sistemas Ltda Identificador: WPL761101-2962-YZSSQ-245267364 - Emitido por: GILSON JUARI WUDTKE 09/10/2017 16:49

TotalAno Ordinários Vinculados Total2014 0,00 0,00 0,002015 7.000,00 6.492.514,00 6.499.514,002016 5.159.509,22 19.580.944,00 24.740.453,222017 550.000,00 26.994.506,00 27.544.506,00

Total Geral: 5.716.509,22 53.067.964,00 58.784.473,22