lei n.º 4.325, de 18 de novembro de 2014. · 2016. 6. 6. · lei complementar n.º 192, de 17 de...
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Mato Grosso Tangará da Serra
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Lei Complementar n.º 192, de 17 de outubro de 2014.
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LEI N.º 4.325, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Tangará
da Serra, para o Exercício financeiro de 2015, “ESTIMA A RECEITA e FIXA A DESPESA”, em R$ 254.031.824,86 (Duzentos e cinquenta e quatro milhões, trinta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), sendo para a administração direta o valor de R$ 187.020.905,65 (Cento e oitenta e sete milhões, vinte mil, novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), para a administração indireta, o valor de R$ 52.295.898,52 (Cinquenta e dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), destinados a atender a despesas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, e R$ 14.715.020,69 (Quatorze milhões, setecentos e quinze mil, vinte reais e sessenta e nove centavos) para o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – SERRAPREV.
Art. 2º A receita, será realizada mediante a arrecadação de
tributos e outras contribuições correntes e de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do “ANEXO 2 - Receita”, e de acordo com o seguinte desdobramento sintético:
a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECEITAS CORRENTES 168.737.967,31
1.1 - Receita Tributária 32.480.245,94
1.2 - Receita de Contribuições 2.690.114,16
1.3 - Receita Patrimonial 1.389.677,42
1.6 - Receita de Serviços 2.264,25
1.7 - Transferências Correntes 125.230.020,71
1.9 - Outras Receitas Correntes 6.945.644,83
RECEITAS DE CAPITAL 33.192.638,97
2.1 - Operações de Crédito 0
2.2 - Alienação de Bens 0
2.4 - Transferências de Capital 33.192.638,97
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ( - ) 14.909.700,63
9.1 - Deduções da Receita Tributária Renúncia 472.230,63
9.5 - Deduções da Receita de Transferência 14.437.470,00
TOTAL GERAL 187.020.905,65
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b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
RECEITAS CORRENTES 14.532.152,34 1.3 - Receita Patrimonial 89.949,43 1.6 - Receita de Serviços 13.926.135,70
19 - Outras Receitas Correntes 516.067,21 RECEITAS DE CAPITAL 37.763.746,18
2.4 - Transferências de Capital 37.763.746,18
TOTAL GERAL 52.295.898,52
c) SERRAPREV RECEITAS CORRENTES 6.971.102,71 1.2 - Receita de Contribuições 5.166.266,66 1.3 - Receita Patrimonial 1.678.527,93 19 - Outras Receitas Correntes 126.308,12 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.570.468,94 7.2 - Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentárias 6.570.468,94 RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,04 8.5 - Outras receitas de Capital - Intraorçamentária 1.173.449,04 TOTAL GERAL 14.715.020,69 RECEITA TOTAL 254.031.824,86
Art. 3º A DESPESA será realizada segundo as discriminações dos quadros “PROGRAMAS DE TRABALHO e NATUREZA DA DESPESA”, que apresenta o seguinte desdobramento sintético: a) ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01- Legislativa 6.854.600,00 02- Judiciária 18.000,00 04- Administração 23.209.401,92 06- Segurança Pública 180.506,03 08- Assistência Social 4.880.061,74 10- Saúde 47.219.319,58 11-Trabalho 155.000,00 12- Educação 50.458.674,28 13- Cultura 789.200,00 14- Direitos de Cidadania 254.500,00 15- Urbanismo 33.619.444,41 16- Habitação 66.900,00 18- Gestão Ambiental 3.759.410,81 20- Agricultura 3.262.800,00 22- Indústria 230.000,00 23- Comércio e Serviços 508.900,00 24- Comunicações 493.700,00 26- Transporte 3.483.900,00
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27- Desporto e Lazer 1.267.163,79 28- Encargos Especiais 928.619,98 29- Turismo Municipal 2.370.459,56 99- Reserva de Contingência 3.010.343,55 Total 187.020.905,65 2 – POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
31 Ação Legislativa 6.854.600,00 61 Ação Judiciária 18.000,00 121 Planejamento e Orçamento 1.226.000,00 122 Administração Geral 17.752.042,88 123 Administração Financeira 3.195.983,44 124 Controle Interno 271.200,00 125 Normatização e Fiscalização 1.803.000,00 126 Tecnologia da Informação 1.161.200,00 127 Ordenamento Territorial 1.870.500,00 128 Formação de Recursos Humanos 359.400,00 129 Administração de Receitas 1.008.080,00 131 Comunicação Social 493.700,00 181 Policiamento 9.706,03 182 Defesa Civil 170.800,00 241 Assistência ao Idoso 699.000,00 242 Assistência ao Portador de Deficiência 22.572,60
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.778.549,74 244 Assistência Especial 883.100,00 301 Atenção Básica 13.141.584,58 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 26.385.998,35 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.118.036,00 304 Vigilância Sanitária 910.306,38 305 Vigilância Epidemiológica 2.268.579,27
306 Alimentação e Nutrição 506.250,00 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 99.000,00 334 Fomento ao Trabalho 180.000,00 361 Ensino Fundamental 37.323.756,19 365 Educação Infantil 11.214.988,09 366 Educação de Jovens e Adultos 17.520,00 367 Educação Especial 1.015.310,00 392 Difusão Cultural 789.200,00 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 31.000,00 451 Infra-estrutura Urbana 25.339.874,41 452 Serviços Urbanos 3.316.100,00 482 Habitação Urbana 66.900,00 541 Preservação e Conservação Ambiental 2.555.245,65 543 Recuperação de Áreas Degradadas 1.198.165,16 601 Promoção da Produção Vegetal 513.000,00 604 Defesa Sanitária Animal 269.600,00 605 Abastecimento 1.844.200,00 606 Extensão Rural 551.000,00
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661 Promoção Industrial 230.000,00 691 Promoção Comercial 267.800,00 692 Comercialização 181.100,00 693 Comercio Exterior 45.000,00 695 Turismo 2.430.959,56 751 Conservação de Energia 2.942.970,00 781 Transporte Aéreo 146.000,00 782 Transporte Rodoviário 3.337.900,00 812 Desporto Comunitário 1.267.163,79 841 Refinanciamento da Dívida Interna 678.619,98 843 Serviço da Dívida Interna 250.000,00 999 Reserva de Contingência 3.010.343,55 Total 187.020.905,65 3 – POR PROGRAMAÇÃO
1 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6.754.600,00 2 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 17.743.548,83 3 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 682.000,00 4 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 500.506,03 5 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 5.247.399,98 6 PROMOÇÃO SOCIAL 2.346.437,15 7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.736.912,59 8 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.806.122,60 9 ESPORTES PARA TODOS 1.267.163,79
10 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 893.900,00 11 DESENV. ESTRATÉGICO DO TURISMO MUN. E REGIONAL 1.184.061,56 12 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS 1.186.898,00 13 ATENÇÃO BÁSICA 13.141.584,58 14 GESTÃO DO SUS 409.615,00 15 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 24.809.698,35 16 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.749.185,65 17 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.118.036,00 18 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 2.752.000,00 19 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 3.262.800,00 21 GESTÃO AMBIENTAL 3.759.410,81 24 GESTÃO DE PESSOAS 3.115.062,49 25 PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 436.930,00 26 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.942.970,00 27 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 22.054.444,41 28 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 6.973.000,00 29 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 2.675.500,00 31 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.015.310,00 32 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 37.341.276,19 33 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 789.200,00 34 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.214.988,09 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.110.343,55
TOTAL 187.020.905,65
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4 – POR CATEGORIA ECONÔMICA
Despesas Correntes 138.159.847,34
Despesas de Capital 45.750.714,76
Reserva de Contingência 3.110.343,55 Total 187.020.905,65 5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
00 - PODER LEGISLATIVO 6.854.600,00
01000 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 4.163.600,00
02000 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.691.000,00
01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS 4.453.184,86
01000 GABINETE DO PREFEITO 1.125.700,00
01010 GABINETE DO VICE PREFEITO 158.500,00
01100 PROCURADORIA MUNICIPAL 1.026.048,83
01150 OUVIDORIA MUNICIPAL 223.500,00
01300 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 493.700,00
01400 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 265.600,00
01410 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 198.000,00
01420 JUNTA DO SERV. MILITAR 73.500,00
01430 GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 436.930,00
01600 FUNDO MUN.DE REEQ.CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM 170.800,00
01700 FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA 9.706,03
01900 CONTROLE INTERNO 271.200,00
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 51.922.374,28
02000 GABINETE DO SECRETÁRIO 174.500,00
02100 DEPT° DE GESTÃO ADM. E TECNICO PEDAGÓGICO 1.975.220,00
02200 DEPARTAMENTO DE CULTURA 789.200,00
02300 DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL 17.383.232,97
02400 DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.046.381,82
02600 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO – FUNDEB
26.553.839,49
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 47.719.319,58
03100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 47.219.319,58
03127 FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS 500.000,00
04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 8.432.062,49
04000 GABINETE DO SECRETÁRIO 452.200,00
04100 DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.837.383,44
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04110 DEPTO. DE PESSOAL 1.512.479,05
04120 DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO 206.300,00
04130 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA 1.161.200,00
04140 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO 254.100,00
04200 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO 1.008.400,00
05 – SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 3.969.000,00
05000 GABINETE DO SECRETÁRIO 664.100,00
05100 DEP. DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DESENV URBANO 2.752,000,00
05110 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS 344.500,00
05200 FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL 66.900,00
05300 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO 141.500,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
2.409.963,79
06000 GABINETE DO SECRETÁRIO 215.200,00
06100 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2.194.763,79
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 7.452.443,53
07000 GABINETE DO SECRETÁRIO 194.700,00
07100 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 143.000,00
07110 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA 983.080,00
07120 DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 1.828.000,00
07130 DEPTO. DE CONTABILIDADE 805.700,00
07140 DEPTO. DE TESOURARIA 544.000,00
07141 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 2.953.963,53
08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.105.372,34
08000 GABINETE DO SECRETARIO 226.400,00
08110 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL 5.878.972,34
09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA 35.543.214,41
09000 GABINETE DO SECRETÁRIO 277.200,00
09100 DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA 620,100,00
09200 DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 4.491.800,00
09210 COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO 1.420.500,00
09220 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.706.100,00
09221 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.942.970,00
09222 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 21.314.444,41
09300 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO 770.100,00
10 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
4.032.000,00
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10000 GABINETE DO SECRETÁRIO 198.700,00
10010 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA 3.833.300,00
11 – SECREARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.104.900,00
11000 GABINETE DO SECRETÁRIO 181.700,00
11010 DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS 923.200,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 4.222.110,81
13000 GABINETE DO SECRETÁRIO 142.700,00
13100 COORD. DE MEIO AMBIENTE 4.079.410,81
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.800.359,56
14000 GABINETE DO SECRETÁRIO 202.100,00
14100 FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS 2.598.259,56
TOTAL GERAL 187.020.905,65
b) ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO 04 – Administração 6.037.952,38
17 – Saneamento 45.927.896,14 18 - Gestão Ambiental 30.050,00 99 - Reserva de Contingência 300.000,00 Total da Despesa 52.295.898,52
2 – POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
122 Administração 6.037.952,38 512 Saneamento Básico Urbano 45.927.896,14 541 Preservação e Conservação Ambiental 30.050,00 999 Reserva de Contingência 300.000,00 TOTAL DA DESPESA 52.295.898,52
3 – POR PROGRAMAÇÃO 0002 Eficiência na Gestão Pública 4.032.952,38 0020 Gestão Ambienta dos Recursos Hídricos 110.070,00 0022 Gestão de Saneamento Ambiental 47.852.876,14 9999 Reserva de Contingência 300.000,00 TOTAL 52.295.898,52 4 – POR CATEGORIA ECONÔMICA
Despesas Correntes 14.847.112,34
Despesas de Capital 37.148.786,18
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Reserva de Contingência 300.000,00
TOTAL 52.295.898,52
5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
52.295.898,52
12000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 38.521.356,18
12100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.785.452,38
12200 DEPARTAMENTO TÉCNICO 2.005.000,00
12300 DEPARTAMENTO OPERACIONAL 7.984.089,96
c) SERRAPREV 1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
04 - Administração 1.180.478,86 09 - Previdência Municipal 4.553.492,00 99 - Reserva de Contingência 8.981.049,83 TOTAL 14.715.020,69 2 – POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
122 - Administração Geral 1.180.478,86 272 - Previdência do Regime Estatutário 4.553.492,00 999 - Reserva de Contingência 8.981.049,83 TOTAL 14.715.020,69 3 – POR PROGRAMAÇÃO
0035 Gestão da Política de Previdência Social dos Serv. Públicos 5.733.970,86 9999 Reserva de Contingência 8.981.049,83 TOTAL 14.715.020,69
4 – POR CATEGORIA ECONÔMICA
Despesas Correntes 5.677.660,86
Despesas de Capital 56.310,00
Reserva de Contingência 8.981.049,83
TOTAL 14.715.020,69 5 - POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
14.715.020,69
10100 SERRAPREV 14.715.020,69
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
Mato Grosso Tangará da Serra
Gabinete do Prefeito Procuradoria Geral do Município
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (0xx65) 3311 – 4801 Emails: [email protected] e [email protected]
Lei Complementar n.º 192, de 17 de outubro de 2014.
PGM Tangará da Serra
(edi) Avenida Brasil, n.º 2.350-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 000 - Tangará da Serra - Mato Grosso - Página 9 de 9
Órgão Receita (R$) Despesa (R$) Administração Direta 187.020.905,65 187.020.905,65 Administração Indireta 52.295.898,52 52.295.898,52 Serraprev 14.715.020,69 14.715.020,69 Total 254.031.824,86 254.031.824,86
Art. 4º De acordo com o parágrafo 8º do Artigo 165 da Constituição Federal, nos termos dos Artigos “07 e 43” da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1.964, e ainda de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, durante a execução do Orçamento Programa, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar por decreto até o limite de 6% (seis por cento), da “DESPESA FIXADA” (Corrente e de Capital), para atender a reforço de dotações insuficientes. Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro do ano de dois mil e quinze.
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato
Grosso, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 38º aniversário de Emancipação Político Administrativa.
Prof. Me. José Pereira Filho
Prefeito Municipal
Maria das Graças Souto Secretária Municipal de Administração
Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ÓRGÃOS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS E DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O ORGANOGRAMA MUNICIPAL
CÓD. CÓD.
00 PODER LEGISLATIVO
01000 GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
02000 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
01 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
01000 GABINETE DO PREFEITO
01010 GABINETE DO VICE PREFEITO
01100 PROCURADORIA MUNICIPAL
01150 OUVIDORIA MUNICIPAL
01300 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
01400 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
01410 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01420 JUNTA DO SERV. MILITAR
01430 GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
01600 FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DEMT-FUNREBOM
01700 FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA
01900 CONTROLE INTERNO
02 SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02000 GABINETE DO SECRETÁRIO
02100 DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICOPEDAGÓGICO
02200 DEPARTAMENTO DE CULTURA
02300 DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
02400 DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
02600 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03127 FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS
04 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
04000 GABINETE DO SECRETÁRIO
04100 DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
04110 DEPTO. DE PESSOAL
04120 DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
04130 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA
04140 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04200 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DELICITAÇÃO
05 SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
05000 GABINETE DO SECRETÁRIO
05100 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO.DE DESENVOLVIMENTO URBANO
05110 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
05200 FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
05300 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
06000 GABINETE DO SECRETÁRIO
06100 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
07000 GABINETE DO SECRETÁRIO
07100 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
07110 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
07120 DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
07130 DEPTO. DE CONTABILIDADE
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ÓRGÃOS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS E DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O ORGANOGRAMA MUNICIPAL
CÓD. CÓD.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
07140 DEPTO. DE TESOURARIA
07141 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
08 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
08000 GABINETE DO SECRETARIO
08110 F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO EASSIS.SOCIAL
09 SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
09000 GABINETE DO SECRETÁRIO
09100 DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA
09200 DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
09210 COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
09220 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
09221 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
09222 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
09300 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
10 SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
10000 GABINETE DO SECRETÁRIO
10010 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
11 SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
11000 GABINETE DO SECRETÁRIO
11010 DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
12 SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
12000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
12100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
12200 DEPARTAMENTO TÉCNICO
12300 DEPARTAMENTO OPERACIONAL
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
13000 GABINETE DO SECRETÁRIO
13100 COORD. DE MEIO AMBIENTE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
14000 GABINETE DO SECRETÁRIO
14100 FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO EEVENTOS
15 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOSSERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
10100 SERRAPREV
Weliton Ungaro DuartePresidente
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
1.002 CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
1.003 ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 0,00 1.381.000,00 0,00 1.381.000,00
1.022 CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR 15.000,00 30.000,00 0,00 45.000,00
1.023 PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.024 CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1.050 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO 0,00 574.845,56 0,00 574.845,56
1.053 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA 15.000,00 370.716,00 0,00 385.716,00
1.055 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.142 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
1.161 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 100.020,00 0,00 100.020,00
1.162 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 10,00 17.555.746,32 0,00 17.555.756,32
1.163 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÀGUA 0,00 80.020,00 0,00 80.020,00
1.164 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00
1.165 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA 10.010,00 0,00 0,00 10.010,00
1.166 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA 615.000,00 19.593.009,86 0,00 20.208.009,86
1.167 SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA - RIO SEPOTUBA 10,00 30,00 0,00 40,00
1.183 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.204 MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
1.301 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB 0,00 1.672.375,00 0,00 1.672.375,00
1.302 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS 0,00 805.000,00 0,00 805.000,00
1.501 DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
1.502 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.503 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00
1.510 APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA 0,00 1.198.165,16 0,00 1.198.165,16
1.640 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC 286.608,45 23.555,34 0,00 310.163,79
1.804 IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS 0,00 506.250,00 0,00 506.250,00
1.901 EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
1.902 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 0,00 21.314.444,41 0,00 21.314.444,41
1.903 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
1.904 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 40.000,00 465.000,00 0,00 505.000,00
2.001 PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA 2.658.990,00 73.010,00 0,00 2.732.000,00
2.002 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES 921.600,00 0,00 0,00 921.600,00
2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 2.641.000,00 50.000,00 0,00 2.691.000,00
2.020 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 188.700,00 10.000,00 0,00 198.700,00
2.021 MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA 410.500,00 5.000,00 0,00 415.500,00
2.022 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA 280.000,00 40.000,00 0,00 320.000,00
2.023 FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2.024 MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.025 MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL 48.200,00 0,00 0,00 48.200,00
2.026 FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR 456.000,00 0,00 0,00 456.000,00
2.027 REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.028 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR 443.000,00 20.000,00 0,00 463.000,00
2.029 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.030 SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL 264.600,00 5.000,00 0,00 269.600,00
2.031 CINTURÃO VERDE 30.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00
2.032 REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.033 FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR 20.000,00 15.000,00 0,00 35.000,00
2.034 FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 45.000,00 6.000,00 0,00 51.000,00
2.035 MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA 89.000,00 15.000,00 0,00 104.000,00
2.050 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO 197.100,00 5.000,00 0,00 202.100,00
2.051 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO 207.300,00 20.000,00 0,00 227.300,00
2.053 CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
2.054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 500,00 0,00 0,00 500,00
2.055 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO 37.000,00 70.000,00 0,00 107.000,00
2.056 PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.057 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS 305.688,00 0,00 0,00 305.688,00
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.058 REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS 179.380,00 0,00 0,00 179.380,00
2.059 REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA 171.830,00 0,00 0,00 171.830,00
2.060 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
2.061 REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2.062 CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
2.101 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 428.500,00 5.000,00 0,00 433.500,00
2.102 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.003.048,83 5.000,00 0,00 1.008.048,83
2.103 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO 682.200,00 10.000,00 0,00 692.200,00
2.104 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 488.700,00 5.000,00 0,00 493.700,00
2.105 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM 95.800,00 75.000,00 0,00 170.800,00
2.106 PAC TANGARA 200.000,00 236.930,00 0,00 436.930,00
2.107 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR 68.500,00 5.000,00 0,00 73.500,00
2.108 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO 262.600,00 3.000,00 0,00 265.600,00
2.110 CONTRIBUIÇÃO Á ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00
2.111 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
2.113 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 218.500,00 5.000,00 0,00 223.500,00
2.114 MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 266.200,00 5.000,00 0,00 271.200,00
2.118 MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 9.706,03 0,00 0,00 9.706,03
2.119 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 153.500,00 5.000,00 0,00 158.500,00
2.140 MANUTENÇÃO DO GABINTE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS 171.700,00 10.000,00 0,00 181.700,00
2.141 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS 174.300,00 10.000,00 0,00 184.300,00
2.142 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 176.100,00 5.000,00 0,00 181.100,00
2.143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE 267.800,00 0,00 0,00 267.800,00
2.144 PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2.160 GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE 537.500,00 10.000,00 0,00 547.500,00
2.161 GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO 2.709.452,38 776.000,00 0,00 3.485.452,38
2.162 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 1.985.000,00 20.000,00 0,00 2.005.000,00
2.163 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 6.255.789,96 3.000,00 0,00 6.258.789,96
2.164 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL 1.685.300,00 40.000,00 0,00 1.725.300,00
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.180 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 142.700,00 0,00 0,00 142.700,00
2.181 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 310.000,00 10.000,00 0,00 320.000,00
2.183 MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO 202.000,00 1.843.745,65 0,00 2.045.745,65
2.184 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.185 IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 358.300,00 10.000,00 0,00 368.300,00
2.186 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL 31.200,00 25.000,00 0,00 56.200,00
2.187 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 40.000,00 25.000,00 0,00 65.000,00
2.201 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 169.500,00 5.000,00 0,00 174.500,00
2.203 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS 128.000,00 5.000,00 0,00 133.000,00
2.204 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 617.400,00 6.000,00 0,00 623.400,00
2.205 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 135.800,00 30.000,00 0,00 165.800,00
2.206 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 749.100,00 5.000,00 0,00 754.100,00
2.208 MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.110.500,00 4.408.738,82 0,00 9.519.238,82
2.209 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 1.162.000,00 0,00 0,00 1.162.000,00
2.210 CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE 568.120,00 0,00 0,00 568.120,00
2.211 CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.213 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00
2.214 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 661.304,00 20.000,00 0,00 681.304,00
2.215 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.989.491,91 0,00 0,00 3.989.491,91
2.216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 11.820,00 0,00 0,00 11.820,00
2.217 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.050.000,00 595.668,24 0,00 1.645.668,24
2.218 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 17.520,00 0,00 0,00 17.520,00
2.219 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 78.200,00 0,00 0,00 78.200,00
2.221 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 262.590,00 0,00 0,00 262.590,00
2.222 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4.279.500,00 0,00 0,00 4.279.500,00
2.223 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES 343.200,00 0,00 0,00 343.200,00
2.224 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA 270.200,00 0,00 0,00 270.200,00
2.226 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL 13.481,82 0,00 0,00 13.481,82
2.227 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 5.948.606,27 220.000,00 0,00 6.168.606,27
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Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 154.600,00 10.000,00 0,00 164.600,00
2.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 19.691.333,22 400.000,00 0,00 20.091.333,22
2.231 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB 99.300,00 30.000,00 0,00 129.300,00
2.301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.566.200,00 5.000,00 0,00 2.571.200,00
2.302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA 398.615,00 3.000,00 0,00 401.615,00
2.303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.000,00 1.000,00 0,00 8.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 764.300,00 59.600,00 0,00 823.900,00
2.305 MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 10.411.677,10 179.500,00 0,00 10.591.177,10
2.306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER 1.068.600,00 1.000,00 0,00 1.069.600,00
2.307 MANUTENÇÃO DO SAMU 3.910.710,00 16.000,00 0,00 3.926.710,00
2.308 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 1.388.300,00 2.000,00 0,00 1.390.300,00
2.309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 9.323.545,73 1.560.000,00 0,00 10.883.545,73
2.310 MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 816.587,15 20.000,00 0,00 836.587,15
2.311 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 1.385.736,29 0,00 0,00 1.385.736,29
2.312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA 597.667,03 15.000,00 0,00 612.667,03
2.313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN 981.810,85 681.000,00 0,00 1.662.810,85
2.314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE 762.300,00 29.000,00 0,00 791.300,00
2.315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL 1.024.180,00 5.000,00 0,00 1.029.180,00
2.316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 884.306,38 20.000,00 0,00 904.306,38
2.317 PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO 54.132,48 0,00 0,00 54.132,48
2.318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.571.300,00 5.000,00 0,00 1.576.300,00
2.319 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR 238.700,00 3.000,00 0,00 241.700,00
2.320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 856.336,00 20.000,00 0,00 876.336,00
2.321 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 438.099,27 10.000,00 0,00 448.099,27
2.322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMETNO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.816.681,30 0,00 0,00 1.816.681,30
2.323 ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS 420.060,00 0,00 0,00 420.060,00
2.325 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00
2.401 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 174.800,00 5.000,00 0,00 179.800,00
2.402 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.403 MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00
2.404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO 470.400,00 5.000,00 0,00 475.400,00
2.405 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS 46.500,00 2.000,00 0,00 48.500,00
2.406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN 320.083,44 1.173.500,00 0,00 1.493.583,44
2.407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 339.400,00 10.000,00 0,00 349.400,00
2.408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON 187.900,00 5.000,00 0,00 192.900,00
2.409 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 1.163.079,05 0,00 0,00 1.163.079,05
2.410 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS 388.100,00 0,00 0,00 388.100,00
2.411 MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO 176.300,00 30.000,00 0,00 206.300,00
2.412 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 211.800,00 3.000,00 0,00 214.800,00
2.413 MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL 118.200,00 3.000,00 0,00 121.200,00
2.414 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 129.900,00 3.000,00 0,00 132.900,00
2.415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 1.543.600,00 1.000,00 0,00 1.544.600,00
2.416 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES 615.300,00 5.000,00 0,00 620.300,00
2.417 MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA 1.131.200,00 30.000,00 0,00 1.161.200,00
2.418 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 13.000,00 18.000,00 0,00 31.000,00
2.501 MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO 245.500,00 15.000,00 0,00 260.500,00
2.502 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN 187.600,00 10.000,00 0,00 197.600,00
2.503 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS 721.500,00 10.000,00 0,00 731.500,00
2.504 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 580.500,00 10.000,00 0,00 590.500,00
2.505 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 274.000,00 6.000,00 0,00 280.000,00
2.506 GESTÃO PARTICIPATIVA 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00
2.507 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO 304.500,00 10.000,00 0,00 314.500,00
2.508 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.509 MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO 66.900,00 0,00 0,00 66.900,00
2.510 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO 141.500,00 0,00 0,00 141.500,00
2.550 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV 1.124.168,86 56.310,00 0,00 1.180.478,86
2.551 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2.006.971,24 0,00 0,00 2.006.971,24
2.552 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.939.845,42 0,00 0,00 1.939.845,42
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Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.553 ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN 268.815,34 0,00 0,00 268.815,34
2.554 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS 337.860,00 0,00 0,00 337.860,00
2.601 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES 205.200,00 10.000,00 0,00 215.200,00
2.602 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 877.600,00 50.000,00 0,00 927.600,00
2.603 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA 40.000,00 50.000,00 0,00 90.000,00
2.604 APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.605 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO 154.000,00 35.000,00 0,00 189.000,00
2.606 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLIMPICA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
2.607 MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
2.608 MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS 15.000,00 180.000,00 0,00 195.000,00
2.609 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.610 ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
2.611 ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA 184.700,00 10.000,00 0,00 194.700,00
2.702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 790.700,00 15.000,00 0,00 805.700,00
2.703 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00
2.704 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 544.000,00 0,00 0,00 544.000,00
2.705 MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
2.706 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇAO DO ISSQN 389.000,00 10.000,00 0,00 399.000,00
2.707 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 1.788.000,00 15.000,00 0,00 1.803.000,00
2.708 ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.709 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA 554.080,00 30.000,00 0,00 584.080,00
2.801 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 175.900,00 40.000,00 0,00 215.900,00
2.802 APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS 7.500,00 3.000,00 0,00 10.500,00
2.803 AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA 342.400,00 0,00 0,00 342.400,00
2.804 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 320.200,00 38.000,00 0,00 358.200,00
2.806 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL 981.600,00 27.810,60 0,00 1.009.410,60
2.807 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 230.800,00 138.200,00 0,00 369.000,00
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Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.809 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 83.076,55 0,00 0,00 83.076,55
2.810 MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2.811 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM 95.300,00 0,00 0,00 95.300,00
2.812 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS 1.345.000,00 5.000,00 0,00 1.350.000,00
2.813 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
2.814 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL 304.200,00 10.000,00 0,00 314.200,00
2.815 MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD 86.200,00 5.000,00 0,00 91.200,00
2.816 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS 121.940,59 0,00 0,00 121.940,59
2.817 CONVÊNIO ACESSUAS 43.472,00 0,00 0,00 43.472,00
2.818 MANUTENÇÃO DO CREAS 453.400,00 10.000,00 0,00 463.400,00
2.819 CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL 22.572,60 0,00 0,00 22.572,60
2.820 APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.821 AUXILIO AO CIAA 283.550,00 0,00 0,00 283.550,00
2.901 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA 267.200,00 10.000,00 0,00 277.200,00
2.902 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA 610.100,00 10.000,00 0,00 620.100,00
2.904 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA 2.467.800,00 100.000,00 0,00 2.567.800,00
2.905 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.662.970,00 0,00 0,00 2.662.970,00
2.906 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS 640.000,00 100.000,00 0,00 740.000,00
2.907 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS 20.000,00 180.000,00 0,00 200.000,00
2.908 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 50.000,00 350.000,00 0,00 400.000,00
2.909 MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
2.910 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA 233.000,00 0,00 0,00 233.000,00
2.911 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 145.000,00 1.000,00 0,00 146.000,00
2.912 CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.913 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.914 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA 2.018.500,00 10.000,00 0,00 2.028.500,00
2.915 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 20.000,00 330.000,00 0,00 350.000,00
2.916 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 1.420.500,00 0,00 0,00 1.420.500,00
2.917 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 614.600,00 3.000,00 0,00 617.600,00
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Código Especificação Serviços Obras
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES E OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Operações Orçamento
2.918 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO 760.100,00 10.000,00 0,00 770.100,00
9.001 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
9.002 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
9.005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS 0,00 0,00 678.619,98 678.619,98
9.006 JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
9.011 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
9.991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
9.992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
9.993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
9.994 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA 0,00 0,00 2.010.343,55 2.010.343,55
9.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
9.996 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS 0,00 0,00 8.981.049,83 8.981.049,83
Weliton Ungaro DuartePresidente
Total.............................: 158.624.620,54 82.069.190,96 13.338.013,36 254.031.824,86
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QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃORESERVA
ÓRGÃO UNIDADE
LOCAL
DOTAÇÃO
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITALTOTAL
PODER LEGISLATIVO 100.000,00 6.241.590,00 513.010,00 6.854.600,0000GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL01000 100.000,00 3.600.590,00 463.010,00 4.163.600,00SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL02000 0,00 2.641.000,00 50.000,00 2.691.000,00
GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS 0,00 4.085.254,86 367.930,00 4.453.184,8601GABINETE DO PREFEITO01000 0,00 1.110.700,00 15.000,00 1.125.700,00GABINETE DO VICE PREFEITO01010 0,00 153.500,00 5.000,00 158.500,00ASSESSORIA JURÍDICA01100 0,00 1.013.048,83 13.000,00 1.026.048,83OUVIDORIA MUNICIPAL01150 0,00 218.500,00 5.000,00 223.500,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA01300 0,00 488.700,00 5.000,00 493.700,00ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE01400 0,00 262.600,00 3.000,00 265.600,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO01410 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00JUNTA DO SERV. MILITAR01420 0,00 68.500,00 5.000,00 73.500,00GOVERNANÇA PARTICIPATIVA01430 0,00 200.000,00 236.930,00 436.930,00FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM01600 0,00 95.800,00 75.000,00 170.800,00FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA01700 0,00 9.706,03 0,00 9.706,03CONTROLE INTERNO01900 0,00 266.200,00 5.000,00 271.200,00
SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA 500.000,00 45.546.967,22 5.875.407,06 51.922.374,2802GABINETE DO SECRETÁRIO02000 0,00 169.500,00 5.000,00 174.500,00DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO02100 500.000,00 1.465.220,00 10.000,00 1.975.220,00DEPARTAMENTO DE CULTURA02200 0,00 753.200,00 36.000,00 789.200,00DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL02300 0,00 12.358.825,91 5.024.407,06 17.383.232,97DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL02400 0,00 4.906.381,82 140.000,00 5.046.381,82FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB02600 0,00 25.893.839,49 660.000,00 26.553.839,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 500.000,00 42.106.844,58 5.112.475,00 47.719.319,5803FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE03100 0,00 42.106.844,58 5.112.475,00 47.219.319,58FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS03127 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.138.562,49 1.293.500,00 8.432.062,4904GABINETE DO SECRETÁRIO04000 0,00 422.200,00 30.000,00 452.200,00DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO04100 0,00 2.654.883,44 1.182.500,00 3.837.383,44DEPTO. DE PESSOAL04110 0,00 1.502.479,05 10.000,00 1.512.479,05DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO04120 0,00 176.300,00 30.000,00 206.300,00DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA04130 0,00 1.131.200,00 30.000,00 1.161.200,00COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO04140 0,00 248.100,00 6.000,00 254.100,00DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO04200 0,00 1.003.400,00 5.000,00 1.008.400,00
SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 0,00 3.808.000,00 161.000,00 3.969.000,0005GABINETE DO SECRETÁRIO05000 0,00 639.100,00 25.000,00 664.100,00DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO05100 0,00 2.626.000,00 126.000,00 2.752.000,00COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS05110 0,00 334.500,00 10.000,00 344.500,00FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL05200 0,00 66.900,00 0,00 66.900,00SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO05300 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 2.061.408,45 348.555,34 2.409.963,7906GABINETE DO SECRETÁRIO06000 0,00 205.200,00 10.000,00 215.200,00DEPARTAMENTO DE ESPORTES06100 0,00 1.856.208,45 338.555,34 2.194.763,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.010.343,55 4.483.480,00 958.619,98 7.452.443,5307GABINETE DO SECRETÁRIO07000 0,00 184.700,00 10.000,00 194.700,00DEPARTAMENTO FINANCEIRO07100 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA07110 0,00 943.080,00 40.000,00 983.080,00
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127.081.285,00
1
A TRANSPORTAR .......................................... 1.100.000,00 112.259.407,60 13.721.877,40
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QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃORESERVA
ÓRGÃO UNIDADE
LOCAL
DOTAÇÃO
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS
DE CAPITALTOTAL
DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO07120 0,00 1.813.000,00 15.000,00 1.828.000,00DEPTO. DE CONTABILIDADE07130 0,00 790.700,00 15.000,00 805.700,00DEPTO. DE TESOURARIA07140 0,00 544.000,00 0,00 544.000,00ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO07141 2.010.343,55 65.000,00 878.619,98 2.953.963,53
SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 5.322.111,74 783.260,60 6.105.372,3408GABINETE DO SECRETARIO08000 0,00 183.400,00 43.000,00 226.400,00F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL08110 0,00 5.138.711,74 740.260,60 5.878.972,34
SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 12.199.770,00 23.343.444,41 35.543.214,4109GABINETE DO SECRETÁRIO09000 0,00 267.200,00 10.000,00 277.200,00DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA09100 0,00 610.100,00 10.000,00 620.100,00DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA09200 0,00 3.555.800,00 936.000,00 4.491.800,00COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO09210 0,00 1.420.500,00 0,00 1.420.500,00COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS09220 0,00 2.923.100,00 783.000,00 3.706.100,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA09221 0,00 2.662.970,00 280.000,00 2.942.970,00SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA09222 0,00 0,00 21.314.444,41 21.314.444,41SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO09300 0,00 760.100,00 10.000,00 770.100,00
SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 0,00 2.485.000,00 1.547.000,00 4.032.000,0010GABINETE DO SECRETÁRIO10000 0,00 188.700,00 10.000,00 198.700,00DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA10010 0,00 2.296.300,00 1.537.000,00 3.833.300,00
SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS 0,00 849.900,00 255.000,00 1.104.900,0011GABINETE DO SECRETÁRIO11000 0,00 171.700,00 10.000,00 181.700,00DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS11010 0,00 678.200,00 245.000,00 923.200,00
SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 300.000,00 13.808.072,34 38.187.826,18 52.295.898,5212ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE12000 0,00 1.172.530,00 37.348.826,18 38.521.356,18DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO12100 300.000,00 2.709.452,38 776.000,00 3.785.452,38DEPARTAMENTO TÉCNICO12200 0,00 1.985.000,00 20.000,00 2.005.000,00DEPARTAMENTO OPERACIONAL12300 0,00 7.941.089,96 43.000,00 7.984.089,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.110.200,00 3.111.910,81 4.222.110,8113GABINETE DO SECRETÁRIO13000 0,00 142.700,00 0,00 142.700,00COORD. DE MEIO AMBIENTE13100 0,00 967.500,00 3.111.910,81 4.079.410,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 1.759.798,00 1.040.561,56 2.800.359,5614GABINETE DO SECRETÁRIO14000 0,00 197.100,00 5.000,00 202.100,00FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS14100 0,00 1.562.698,00 1.035.561,56 2.598.259,56
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA8.981.049,83 5.677.660,86 56.310,00 14.715.020,6915SERRAPREV10100 8.981.049,83 5.677.660,86 56.310,00 14.715.020,69
Weliton Ungaro DuartePresidente
TOTAL ......................................... 12.391.393,38 158.684.620,54 82.955.810,94 254.031.824,86
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254.031.824,86
2
A TRANSPORTAR .......................................... 12.391.393,38 158.684.620,54 82.955.810,94
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 00 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA DE TRABALHO
Legislativa01Ação Legislativa01.031ATUAÇÃO LEGISLATIVA01.031.0001AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL01.031.0001.1001 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL01.031.0001.1002 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL01.031.0001.1003 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA01.031.0001.2001 0,00 2.732.000,00 0,00 2.732.000,00MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES01.031.0001.2002 0,00 921.600,00 0,00 921.600,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA01.031.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL01.031.9999.9991 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL.......: 410.000,00 3.653.600,00 100.000,00 4.163.600,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 00 - PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA DE TRABALHO
Legislativa01Ação Legislativa01.031ATUAÇÃO LEGISLATIVA01.031.0001MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL01.031.0001.2003 0,00 2.691.000,00 0,00 2.691.000,00
TOTAL.......: 0,00 2.691.000,00 0,00 2.691.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01000 - GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO04.122.0002.2101 0,00 433.500,00 0,00 433.500,00MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO04.122.0002.2103 0,00 692.200,00 0,00 692.200,00
TOTAL.......: 0,00 1.125.700,00 0,00 1.125.700,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO04.122.0002.2119 0,00 158.500,00 0,00 158.500,00
TOTAL.......: 0,00 158.500,00 0,00 158.500,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01100 - PROCURADORIA MUNICIPAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Judiciária02Ação Judiciária02.061EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA02.061.0002SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL02.061.0002.9001 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES02.061.0002.9002 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO04.122.0002.2102 0,00 1.008.048,83 0,00 1.008.048,83
TOTAL.......: 0,00 1.008.048,83 18.000,00 1.026.048,83
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6Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01150 - OUVIDORIA MUNICIPAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Direitos de Cidadania14Administração Geral14.122GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO14.122.0003MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL14.122.0003.2113 0,00 223.500,00 0,00 223.500,00
TOTAL.......: 0,00 223.500,00 0,00 223.500,00
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7Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Comunicações24Comunicação Social24.131EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA24.131.0002MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA24.131.0002.2104 0,00 493.700,00 0,00 493.700,00
TOTAL.......: 0,00 493.700,00 0,00 493.700,00
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8Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01400 - ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO04.122.0003MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO04.122.0003.2108 0,00 265.600,00 0,00 265.600,00
TOTAL.......: 0,00 265.600,00 0,00 265.600,00
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9Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO04.122.0004CONTRIBUIÇÃO Á ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM04.122.0004.2110 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00CONTRIBUIÇÃO AO IBAM04.122.0004.2111 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TOTAL.......: 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO04.122.0004MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR04.122.0004.2107 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
TOTAL.......: 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01430 - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Infra-estrutura Urbana15.451PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA15.451.0025PAC TANGARA15.451.0025.2106 0,00 436.930,00 0,00 436.930,00
TOTAL.......: 0,00 436.930,00 0,00 436.930,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Segurança Pública06Defesa Civil06.182APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO06.182.0004MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM06.182.0004.2105 0,00 170.800,00 0,00 170.800,00
TOTAL.......: 0,00 170.800,00 0,00 170.800,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Segurança Pública06Policiamento06.181APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO06.181.0004MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA06.181.0004.2118 0,00 9.706,03 0,00 9.706,03
TOTAL.......: 0,00 9.706,03 0,00 9.706,03
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 01900 - CONTROLE INTERNO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Controle Interno04.124EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.124.0002MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO04.124.0002.2114 0,00 271.200,00 0,00 271.200,00
TOTAL.......: 0,00 271.200,00 0,00 271.200,00
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15Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA04.122.0002.2201 0,00 174.500,00 0,00 174.500,00
TOTAL.......: 0,00 174.500,00 0,00 174.500,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02100 - DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Educação12Administração Geral12.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA12.122.0002MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS12.122.0002.2203 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA12.122.0002.2206 0,00 754.100,00 0,00 754.100,00Educação Especial12.367DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0031CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE12.367.0031.2210 0,00 568.120,00 0,00 568.120,00CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA12.367.0031.2211 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Reserva de Contingência99Reserva de Contingência99.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO99.999.9999.9992 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL.......: 0,00 1.475.220,00 500.000,00 1.975.220,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Cultura13Difusão Cultural13.392DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL13.392.0033MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA13.392.0033.2204 0,00 623.400,00 0,00 623.400,00MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL13.392.0033.2205 0,00 165.800,00 0,00 165.800,00
TOTAL.......: 0,00 789.200,00 0,00 789.200,00
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18Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Educação12Ensino Fundamental12.361DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0032MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0032.2208 0,00 9.519.238,82 0,00 9.519.238,82MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA12.361.0032.2209 0,00 1.162.000,00 0,00 1.162.000,00ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE12.361.0032.2213 0,00 15.400,00 0,00 15.400,00ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0032.2214 0,00 681.304,00 0,00 681.304,00MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0032.2215 0,00 3.989.491,91 0,00 3.989.491,91MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE12.361.0032.2216 0,00 11.820,00 0,00 11.820,00MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO12.361.0032.2217 0,00 1.645.668,24 0,00 1.645.668,24ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA12.361.0032.2219 0,00 78.200,00 0,00 78.200,00Educação de Jovens e Adultos12.366DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.366.0032ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA12.366.0032.2218 0,00 17.520,00 0,00 17.520,00Educação Especial12.367DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0031MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0031.2221 0,00 262.590,00 0,00 262.590,00
TOTAL.......: 0,00 17.383.232,97 0,00 17.383.232,97
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Educação12Educação Infantil12.365DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0034MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES12.365.0034.1204 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0034.2222 0,00 4.279.500,00 0,00 4.279.500,00ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES12.365.0034.2223 0,00 343.200,00 0,00 343.200,00ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA12.365.0034.2224 0,00 270.200,00 0,00 270.200,00MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL12.365.0034.2226 0,00 13.481,82 0,00 13.481,82
TOTAL.......: 140.000,00 4.906.381,82 0,00 5.046.381,82
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Educação12Ensino Fundamental12.361DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0032MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB12.361.0032.2230 0,00 20.091.333,22 0,00 20.091.333,22MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB12.361.0032.2231 0,00 129.300,00 0,00 129.300,00Educação Infantil12.365DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0034MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB12.365.0034.2227 0,00 6.168.606,27 0,00 6.168.606,27Educação Especial12.367DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0031MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB12.367.0031.2229 0,00 164.600,00 0,00 164.600,00
TOTAL.......: 0,00 26.553.839,49 0,00 26.553.839,49
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21Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:06:05
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO
Saúde10Administração Geral10.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA10.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE10.122.0002.2301 0,00 2.571.200,00 0,00 2.571.200,00MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE10.122.0002.2325 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00GESTÃO DO SUS10.122.0014MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA10.122.0014.2302 0,00 401.615,00 0,00 401.615,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE10.122.0014.2303 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00Atenção Básica10.301ATENÇÃO BÁSICA10.301.0013CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB10.301.0013.1301 1.672.375,00 0,00 0,00 1.672.375,00MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL10.301.0013.2304 0,00 823.900,00 0,00 823.900,00MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE10.301.0013.2305 0,00 10.591.177,10 0,00 10.591.177,10PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO10.301.0013.2317 0,00 54.132,48 0,00 54.132,48Assistência Hospitalar e Ambulatorial10.302ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE10.302.0015CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS10.302.0015.1302 805.000,00 0,00 0,00 805.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER10.302.0015.2306 0,00 1.069.600,00 0,00 1.069.600,00MANUTENÇÃO DO SAMU10.302.0015.2307 0,00 3.926.710,00 0,00 3.926.710,00MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES10.302.0015.2308 0,00 1.390.300,00 0,00 1.390.300,00MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL10.302.0015.2309 0,00 10.883.545,73 0,00 10.883.545,73MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL10.302.0015.2310 0,00 836.587,15 0,00 836.587,15MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE10.302.0015.2311 0,00 1.385.736,29 0,00 1.385.736,29MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA10.302.0015.2312 0,00 612.667,03 0,00 612.667,03MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN10.302.0015.2313 0,00 1.662.810,85 0,00 1.662.810,85MANUTENÇÃO DE ATENDIMETNO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE10.302.0015.2322 0,00 1.816.681,30 0,00 1.816.681,30ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS10.302.0015.2323 0,00 420.060,00 0,00 420.060,00VIGILÂNCIA EM SAÚDE10.302.0016MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL10.302.0016.2318 0,00 1.576.300,00 0,00 1.576.300,00Suporte Profilático e Terapêutico10.303ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA10.303.0017MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR10.303.0017.2319 0,00 241.700,00 0,00 241.700,00MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL10.303.0017.2320 0,00 876.336,00 0,00 876.336,00Vigilância Sanitária10.304VIGILÂNCIA EM SAÚDE10.304.0016MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA10.304.0016.2316 0,00 904.306,38 0,00 904.306,38Vigilância Epidemiológica10.305VIGILÂNCIA EM SAÚDE10.305.0016MANUTENÇÃO DO CTA/SAE10.305.0016.2314 0,00 791.300,00 0,00 791.300,00MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL10.305.0016.2315 0,00 1.029.180,00 0,00 1.029.180,00MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA10.305.0016.2321 0,00 448.099,27 0,00 448.099,27
TOTAL.......: 2.477.375,00 44.741.944,58 0,00 47.219.319,58
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROGRAMA DE TRABALHO
Reserva de Contingência99Reserva de Contingência99.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE99.999.9999.9993 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL.......: 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO04.122.0002.2401 0,00 179.800,00 0,00 179.800,00GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO04.122.0003MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON04.122.0003.2408 0,00 192.900,00 0,00 192.900,00APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO04.122.0004ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS04.122.0004.2405 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00Direitos de Cidadania14Direitos Individuais, Coletivos e Difusos14.422EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA14.422.0002FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR14.422.0002.2418 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
TOTAL.......: 0,00 452.200,00 0,00 452.200,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO04.122.0002.2404 0,00 475.400,00 0,00 475.400,00MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA04.122.0002.2412 0,00 214.800,00 0,00 214.800,00MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL04.122.0002.2415 0,00 1.544.600,00 0,00 1.544.600,00Administração Financeira04.123GESTÃO DE PESSOAS04.123.0024PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN04.123.0024.2406 0,00 1.493.583,44 0,00 1.493.583,44Formação de Recursos Humanos04.128GESTÃO DE PESSOAS04.128.0024MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO04.128.0024.2402 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador04.331GESTÃO DE PESSOAS04.331.0024MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR04.331.0024.2403 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
TOTAL.......: 0,00 3.837.383,44 0,00 3.837.383,44
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04110 - DEPTO. DE PESSOAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122GESTÃO DE PESSOAS04.122.0024CONTRIBUIÇÃO AO PASEP04.122.0024.2409 0,00 1.163.079,05 0,00 1.163.079,05Formação de Recursos Humanos04.128GESTÃO DE PESSOAS04.128.0024MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL04.128.0024.2407 0,00 349.400,00 0,00 349.400,00
TOTAL.......: 0,00 1.512.479,05 0,00 1.512.479,05
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO04.122.0002.2411 0,00 206.300,00 0,00 206.300,00
TOTAL.......: 0,00 206.300,00 0,00 206.300,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Tecnologia da Informação04.126EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.126.0002MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA04.126.0002.2417 0,00 1.161.200,00 0,00 1.161.200,00
TOTAL.......: 0,00 1.161.200,00 0,00 1.161.200,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL04.122.0002.2413 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO04.122.0002.2414 0,00 132.900,00 0,00 132.900,00
TOTAL.......: 0,00 254.100,00 0,00 254.100,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS04.122.0002.2410 0,00 388.100,00 0,00 388.100,00MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES04.122.0002.2416 0,00 620.300,00 0,00 620.300,00
TOTAL.......: 0,00 1.008.400,00 0,00 1.008.400,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO04.122.0002.2501 0,00 260.500,00 0,00 260.500,00MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN04.122.0002.2502 0,00 197.600,00 0,00 197.600,00GESTÃO PARTICIPATIVA04.122.0002.2506 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
TOTAL.......: 0,00 664.100,00 0,00 664.100,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Planejamento e Orçamento04.121PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO04.121.0018MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS04.121.0018.2503 0,00 731.500,00 0,00 731.500,00Urbanismo15Planejamento e Orçamento15.121PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO15.121.0018ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS15.121.0018.1502 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00Ordenamento Territorial15.127PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO15.127.0018DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA15.127.0018.1501 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS15.127.0018.1503 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO15.127.0018.2504 0,00 590.500,00 0,00 590.500,00MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA15.127.0018.2505 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
TOTAL.......: 1.150.000,00 1.602.000,00 0,00 2.752.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Planejamento e Orçamento04.121EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.121.0002MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO04.121.0002.2507 0,00 314.500,00 0,00 314.500,00ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS04.121.0002.2508 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL.......: 0,00 344.500,00 0,00 344.500,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Habitação16Habitação Urbana16.482EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA16.482.0002MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO16.482.0002.2509 0,00 66.900,00 0,00 66.900,00
TOTAL.......: 0,00 66.900,00 0,00 66.900,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO04.122.0002.2510 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
TOTAL.......: 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES04.122.0002.2601 0,00 215.200,00 0,00 215.200,00
TOTAL.......: 0,00 215.200,00 0,00 215.200,00
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36Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES04.122.0002.2602 0,00 927.600,00 0,00 927.600,00Desporto e Lazer27Desporto Comunitário27.812ESPORTES PARA TODOS27.812.0009IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC27.812.0009.1640 310.163,79 0,00 0,00 310.163,79MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA27.812.0009.2603 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS27.812.0009.2604 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO27.812.0009.2605 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLIMPICA27.812.0009.2606 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO27.812.0009.2607 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS27.812.0009.2608 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS27.812.0009.2609 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS27.812.0009.2610 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA27.812.0009.2611 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL.......: 310.163,79 1.884.600,00 0,00 2.194.763,79
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37Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Financeira04.123EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.123.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA04.123.0002.2701 0,00 194.700,00 0,00 194.700,00
TOTAL.......: 0,00 194.700,00 0,00 194.700,00
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38Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Financeira04.123ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.123.0005MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO04.123.0005.2703 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00
TOTAL.......: 0,00 143.000,00 0,00 143.000,00
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39Orçamento - 2015
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração de Receitas04.129ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.129.0005MANUTENÇÃO DA COORDENAÇAO DO ISSQN04.129.0005.2706 0,00 399.000,00 0,00 399.000,00MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA04.129.0005.2709 0,00 584.080,00 0,00 584.080,00
TOTAL.......: 0,00 983.080,00 0,00 983.080,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Normatização e Fiscalização04.125ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.125.0005MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO04.125.0005.2707 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00Administração de Receitas04.129ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.129.0005MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM04.129.0005.2705 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
TOTAL.......: 0,00 1.828.000,00 0,00 1.828.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Financeira04.123ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.123.0005MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE04.123.0005.2702 0,00 805.700,00 0,00 805.700,00
TOTAL.......: 0,00 805.700,00 0,00 805.700,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07140 - DEPTO. DE TESOURARIA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Financeira04.123ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.123.0005MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA04.123.0005.2704 0,00 544.000,00 0,00 544.000,00
TOTAL.......: 0,00 544.000,00 0,00 544.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Financeira04.123ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA04.123.0005ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS04.123.0005.2708 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Encargos Especiais28Refinanciamento da Dívida Interna28.841ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA28.841.0005AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS28.841.0005.9005 0,00 0,00 678.619,98 678.619,98Serviço da Dívida Interna28.843ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA28.843.0005JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA28.843.0005.9006 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT28.843.0005.9011 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00Reserva de Contingência99Reserva de Contingência99.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA99.999.9999.9994 0,00 0,00 2.010.343,55 2.010.343,55
TOTAL.......: 0,00 15.000,00 2.938.963,53 2.953.963,53
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL04.122.0002.2801 0,00 215.900,00 0,00 215.900,00Assistência Social08Assistência Especial08.244PROMOÇÃO SOCIAL08.244.0006APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS08.244.0006.2802 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
TOTAL.......: 0,00 226.400,00 0,00 226.400,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Assistência à Criança e ao Adolescente04.243PROMOÇÃO SOCIAL04.243.0006MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL04.243.0006.2806 0,00 1.009.410,60 0,00 1.009.410,60Assistência Social08Assistência ao Idoso08.241PROMOÇÃO SOCIAL08.241.0006MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO08.241.0006.2807 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.241.0008AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO08.241.0008.2813 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00Assistência ao Portador de Deficiência08.242PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.242.0008CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL08.242.0008.2819 0,00 22.572,60 0,00 22.572,60Assistência à Criança e ao Adolescente08.243PROMOÇÃO SOCIAL08.243.0006MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR08.243.0006.2805 0,00 358.200,00 0,00 358.200,00MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE08.243.0006.2809 0,00 83.076,55 0,00 83.076,55PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.243.0007MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM08.243.0007.2811 0,00 95.300,00 0,00 95.300,00MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS08.243.0007.2812 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD08.243.0007.2815 0,00 91.200,00 0,00 91.200,00MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS08.243.0007.2816 0,00 121.940,59 0,00 121.940,59CONVÊNIO ACESSUAS08.243.0007.2817 0,00 43.472,00 0,00 43.472,00PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.243.0008AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA08.243.0008.2803 0,00 342.400,00 0,00 342.400,00AUXILIO AO CIAA08.243.0008.2821 0,00 283.550,00 0,00 283.550,00Assistência Especial08.244PROMOÇÃO SOCIAL08.244.0006ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE08.244.0006.2804 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.244.0007MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA08.244.0007.2810 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.244.0008MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL08.244.0008.2814 0,00 314.200,00 0,00 314.200,00MANUTENÇÃO DO CREAS08.244.0008.2818 0,00 463.400,00 0,00 463.400,00APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL08.244.0008.2820 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Alimentação e Nutrição08.306PROMOÇÃO SOCIAL08.306.0006IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS08.306.0006.1804 506.250,00 0,00 0,00 506.250,00
TOTAL.......: 506.250,00 5.372.722,34 0,00 5.878.972,34
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA04.122.0002.2901 0,00 277.200,00 0,00 277.200,00
TOTAL.......: 0,00 277.200,00 0,00 277.200,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA04.122.0002.2902 0,00 620.100,00 0,00 620.100,00
TOTAL.......: 0,00 620.100,00 0,00 620.100,00
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48Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Infra-estrutura Urbana15.451PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS15.451.0027RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS15.451.0027.2906 0,00 740.000,00 0,00 740.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA15.451.0028CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS15.451.0028.1903 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS15.451.0028.2907 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA15.451.0028.2910 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS15.451.0029MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS15.451.0029.1904 505.000,00 0,00 0,00 505.000,00Serviços Urbanos15.452CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA15.452.0028CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS15.452.0028.2912 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Transporte26Transporte Aéreo26.781CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA26.781.0028MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL26.781.0028.2911 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00Transporte Rodoviário26.782CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA26.782.0028AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA26.782.0028.2904 0,00 2.567.800,00 0,00 2.567.800,00
TOTAL.......: 595.000,00 3.896.800,00 0,00 4.491.800,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Infra-estrutura Urbana15.451CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS15.451.0029MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS15.451.0029.2916 0,00 1.420.500,00 0,00 1.420.500,00
TOTAL.......: 0,00 1.420.500,00 0,00 1.420.500,00
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50Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Infra-estrutura Urbana15.451CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS15.451.0029CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS15.451.0029.2908 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00Serviços Urbanos15.452CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA15.452.0028MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS15.452.0028.2909 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS15.452.0028.2913 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA15.452.0028.2914 0,00 2.028.500,00 0,00 2.028.500,00MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO15.452.0028.2917 0,00 617.600,00 0,00 617.600,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS15.452.0029MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS15.452.0029.2915 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
TOTAL.......: 0,00 3.706.100,00 0,00 3.706.100,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Conservação de Energia15.751ILUMINAÇÃO PÚBLICA15.751.0026EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA15.751.0026.1901 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA15.751.0026.2905 0,00 2.662.970,00 0,00 2.662.970,00
TOTAL.......: 280.000,00 2.662.970,00 0,00 2.942.970,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Urbanismo15Infra-estrutura Urbana15.451PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS15.451.0027CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO15.451.0027.1902 21.314.444,41 0,00 0,00 21.314.444,41
TOTAL.......: 21.314.444,41 0,00 0,00 21.314.444,41
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA DE TRABALHO
Transporte26Transporte Rodoviário26.782CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA26.782.0028MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO26.782.0028.2918 0,00 770.100,00 0,00 770.100,00
TOTAL.......: 0,00 770.100,00 0,00 770.100,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO04.122.0002.2020 0,00 198.700,00 0,00 198.700,00
TOTAL.......: 0,00 198.700,00 0,00 198.700,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA04.122.0002.2021 0,00 415.500,00 0,00 415.500,00Trabalho11Fomento ao Trabalho11.334GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA11.334.0010FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA11.334.0010.2034 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA11.334.0010.2035 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00Agricultura20Administração Geral20.122DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.122.0019CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA20.122.0019.2029 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Fomento ao Trabalho20.334DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.334.0019PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR20.334.0019.1023 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00Promoção da Produção Vegetal20.601DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.601.0019PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR20.601.0019.2028 0,00 463.000,00 0,00 463.000,00CINTURÃO VERDE20.601.0019.2031 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Defesa Sanitária Animal20.604DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.604.0019SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL20.604.0019.2030 0,00 269.600,00 0,00 269.600,00Abastecimento20.605DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.605.0019AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS20.605.0019.1020 1.381.000,00 0,00 0,00 1.381.000,00CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR20.605.0019.1022 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA20.605.0019.2022 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL20.605.0019.2023 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL20.605.0019.2025 0,00 48.200,00 0,00 48.200,00REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS20.605.0019.2032 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Extensão Rural20.606DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.606.0019MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES20.606.0019.2024 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR20.606.0019.2026 0,00 456.000,00 0,00 456.000,00REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES20.606.0019.2027 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR20.606.0019.2033 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00Comércio Exterior20.693DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20.693.0019CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI20.693.0019.1024 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL.......: 1.496.000,00 2.337.300,00 0,00 3.833.300,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINTE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS04.122.0002.2140 0,00 181.700,00 0,00 181.700,00
TOTAL.......: 0,00 181.700,00 0,00 181.700,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS04.122.0002.2141 0,00 184.300,00 0,00 184.300,00Indústria22Promoção Industrial22.661GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA22.661.0010AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A22.661.0010.1142 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00Comércio e Serviços23Promoção Comercial23.691GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA23.691.0010MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE23.691.0010.2143 0,00 267.800,00 0,00 267.800,00Comercialização23.692GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA23.692.0010FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS23.692.0010.2142 0,00 181.100,00 0,00 181.100,00Turismo23.695GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA23.695.0010PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO23.695.0010.2144 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL.......: 230.000,00 693.200,00 0,00 923.200,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE04.122.0002.2160 0,00 547.500,00 0,00 547.500,00Saneamento17Saneamento Básico Urbano17.512GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS17.512.0020AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÀGUA17.512.0020.1163 80.020,00 0,00 0,00 80.020,00GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL17.512.0022CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO17.512.0022.1161 100.020,00 0,00 0,00 100.020,00AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO17.512.0022.1162 17.555.756,32 0,00 0,00 17.555.756,32SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA17.512.0022.1166 20.208.009,86 0,00 0,00 20.208.009,86Gestão Ambiental18Preservação e Conservação Ambiental18.541GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS18.541.0020PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ18.541.0020.1164 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA18.541.0020.1165 10.010,00 0,00 0,00 10.010,00SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA - RIO SEPOTUBA18.541.0020.1167 40,00 0,00 0,00 40,00
TOTAL.......: 37.973.856,18 547.500,00 0,00 38.521.356,18
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO04.122.0002.2161 0,00 3.485.452,38 0,00 3.485.452,38Reserva de Contingência99Reserva de Contingência99.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE99.999.9999.9995 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL.......: 0,00 3.485.452,38 300.000,00 3.785.452,38
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL04.122.0022GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO04.122.0022.2162 0,00 2.005.000,00 0,00 2.005.000,00
TOTAL.......: 0,00 2.005.000,00 0,00 2.005.000,00
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PROGRAMA DE TRABALHO
Saneamento17Saneamento Básico Urbano17.512GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL17.512.0022GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS17.512.0022.2163 0,00 6.258.789,96 0,00 6.258.789,96GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL17.512.0022.2164 0,00 1.725.300,00 0,00 1.725.300,00
TOTAL.......: 0,00 7.984.089,96 0,00 7.984.089,96
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE04.122.0002.2180 0,00 142.700,00 0,00 142.700,00
TOTAL.......: 0,00 142.700,00 0,00 142.700,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE04.122.0002.2181 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00Gestão Ambiental18Vigilância Sanitária18.304GESTÃO AMBIENTAL18.304.0021IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS18.304.0021.1183 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Preservação e Conservação Ambiental18.541GESTÃO AMBIENTAL18.541.0021MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO18.541.0021.2183 0,00 2.045.745,65 0,00 2.045.745,65EDUCAÇÃO AMBIENTAL18.541.0021.2184 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL18.541.0021.2185 0,00 368.300,00 0,00 368.300,00MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL18.541.0021.2186 0,00 56.200,00 0,00 56.200,00FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL18.541.0021.2187 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00Recuperação de Áreas Degradadas18.543GESTÃO AMBIENTAL18.543.0021APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA18.543.0021.1510 1.198.165,16 0,00 0,00 1.198.165,16
TOTAL.......: 1.204.165,16 2.875.245,65 0,00 4.079.410,81
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO04.122.0002.2050 0,00 202.100,00 0,00 202.100,00
TOTAL.......: 0,00 202.100,00 0,00 202.100,00
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA04.122.0002MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO04.122.0002.2051 0,00 227.300,00 0,00 227.300,00Turismo04.695DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL04.695.0011MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO04.695.0011.2054 0,00 500,00 0,00 500,00Turismo Municipal29Turismo29.695DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL29.695.0011CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO29.695.0011.1050 574.845,56 0,00 0,00 574.845,56IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA29.695.0011.1053 385.716,00 0,00 0,00 385.716,00CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS29.695.0011.1055 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO29.695.0011.2053 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO29.695.0011.2055 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO29.695.0011.2056 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS29.695.0012REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS29.695.0012.2057 0,00 305.688,00 0,00 305.688,00REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS29.695.0012.2058 0,00 179.380,00 0,00 179.380,00REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA29.695.0012.2059 0,00 171.830,00 0,00 171.830,00REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA29.695.0012.2060 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO29.695.0012.2061 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL29.695.0012.2062 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
TOTAL.......: 980.561,56 1.617.698,00 0,00 2.598.259,56
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ADENDO V A PORT. SOF Nº 42 DE 14/04/1999 - LEI Nº 4.320/64 ANEXO 06
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...: 10100 - SERRAPREV
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAL TOTAL
ÓRGÃO...................................: 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
PROGRAMA DE TRABALHO
Administração04Administração Geral04.122GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA04.122.0035ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV04.122.0035.2550 0,00 1.180.478,86 0,00 1.180.478,86Previdência Municipal09Previdência do Regime Estatutário09.272GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA09.272.0035ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS09.272.0035.2551 0,00 2.006.971,24 0,00 2.006.971,24ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS09.272.0035.2552 0,00 1.939.845,42 0,00 1.939.845,42ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN09.272.0035.2553 0,00 268.815,34 0,00 268.815,34COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS09.272.0035.2554 0,00 337.860,00 0,00 337.860,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA09.272.9999RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS09.272.9999.9996 0,00 0,00 8.981.049,83 8.981.049,83
TOTAL.......: 0,00 5.733.970,86 8.981.049,83 14.715.020,69
Weliton Ungaro DuartePresidente
TOTAL GERAL.......: 69.067.816,10 171.625.995,40 13.338.013,36 254.031.824,86
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Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
01 Legislativa
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 410.000,00 6.344.600,00 0,00 6.754.600,00
01.031.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
02 Judiciária
02.061 Ação Judiciária
02.061.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
04 Administração
04.121 Planejamento e Orçamento
04.121.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 344.500,00 0,00 344.500,00
04.121.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 731.500,00 0,00 731.500,00
04.122 Administração Geral
04.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 15.317.001,21 0,00 15.317.001,21
04.122.0003 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 0,00 458.500,00 0,00 458.500,00
04.122.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
04.122.0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 0,00 2.005.000,00 0,00 2.005.000,00
04.122.0024 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.163.079,05 0,00 1.163.079,05
04.122.0035 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA 0,00 1.180.478,86 0,00 1.180.478,86
04.123 Administração Financeira
04.123.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 194.700,00 0,00 194.700,00
04.123.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 1.507.700,00 0,00 1.507.700,00
04.123.0024 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 1.493.583,44 0,00 1.493.583,44
04.124 Controle Interno
04.124.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 271.200,00 0,00 271.200,00
04.125 Normatização e Fiscalização
04.125.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00
04.126 Tecnologia da Informação
04.126.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 1.161.200,00 0,00 1.161.200,00
04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0024 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
04.129 Administração de Receitas
04.129.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 1.008.080,00 0,00 1.008.080,00
04.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
04.243.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 1.009.410,60 0,00 1.009.410,60
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Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
04.331.0024 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
04.695 Turismo
04.695.0011 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL 0,00 500,00 0,00 500,00
06 Segurança Pública
06.181 Policiamento
06.181.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 0,00 9.706,03 0,00 9.706,03
06.182 Defesa Civil
06.182.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 0,00 170.800,00 0,00 170.800,00
08 Assistência Social
08.241 Assistência ao Idoso
08.241.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00
08.241.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência
08.242.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 22.572,60 0,00 22.572,60
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 441.276,55 0,00 441.276,55
08.243.0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.701.912,59 0,00 1.701.912,59
08.243.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 625.950,00 0,00 625.950,00
08.244 Assistência Especial
08.244.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
08.244.0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.244.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 827.600,00 0,00 827.600,00
08.306 Alimentação e Nutrição
08.306.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 506.250,00 0,00 0,00 506.250,00
09 Previdência Municipal
09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0035 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA 0,00 4.553.492,00 0,00 4.553.492,00
09.272.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 8.981.049,83 8.981.049,83
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 2.991.200,00 0,00 2.991.200,00
10.122.0014 GESTÃO DO SUS 0,00 409.615,00 0,00 409.615,00
10.301 Atenção Básica
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Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
10.301.0013 ATENÇÃO BÁSICA 1.672.375,00 11.469.209,58 0,00 13.141.584,58
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 805.000,00 24.004.698,35 0,00 24.809.698,35
10.302.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.576.300,00 0,00 1.576.300,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
10.303.0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 1.118.036,00 0,00 1.118.036,00
10.304 Vigilância Sanitária
10.304.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 904.306,38 0,00 904.306,38
10.305 Vigilância Epidemiológica
10.305.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 2.268.579,27 0,00 2.268.579,27
11 Trabalho
11.334 Fomento ao Trabalho
11.334.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
12 Educação
12.122 Administração Geral
12.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 887.100,00 0,00 887.100,00
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 37.323.756,19 0,00 37.323.756,19
12.365 Educação Infantil
12.365.0034 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 140.000,00 11.074.988,09 0,00 11.214.988,09
12.366 Educação de Jovens e Adultos
12.366.0032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 17.520,00 0,00 17.520,00
12.367 Educação Especial
12.367.0031 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.015.310,00 0,00 1.015.310,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0033 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 0,00 789.200,00 0,00 789.200,00
14 Direitos de Cidadania
14.122 Administração Geral
14.122.0003 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 0,00 223.500,00 0,00 223.500,00
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.422.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
15 Urbanismo
15.121 Planejamento e Orçamento
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4Orçamento - 2015
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
15.121.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15.127 Ordenamento Territorial
15.127.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000.000,00 870.500,00 0,00 1.870.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451.0025 PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 0,00 436.930,00 0,00 436.930,00
15.451.0027 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 21.314.444,41 740.000,00 0,00 22.054.444,41
15.451.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 90.000,00 433.000,00 0,00 523.000,00
15.451.0029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 505.000,00 1.820.500,00 0,00 2.325.500,00
15.452 Serviços Urbanos
15.452.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 2.966.100,00 0,00 2.966.100,00
15.452.0029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
15.751 Conservação de Energia
15.751.0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 280.000,00 2.662.970,00 0,00 2.942.970,00
16 Habitação
16.482 Habitação Urbana
16.482.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 66.900,00 0,00 66.900,00
17 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS 80.020,00 0,00 0,00 80.020,00
17.512.0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 37.863.786,18 7.984.089,96 0,00 45.847.876,14
18 Gestão Ambiental
18.304 Vigilância Sanitária
18.304.0021 GESTÃO AMBIENTAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS 30.050,00 0,00 0,00 30.050,00
18.541.0021 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 2.555.245,65 0,00 2.555.245,65
18.543 Recuperação de Áreas Degradadas
18.543.0021 GESTÃO AMBIENTAL 1.198.165,16 0,00 0,00 1.198.165,16
20 Agricultura
20.122 Administração Geral
20.122.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
20.334 Fomento ao Trabalho
20.334.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
20.601 Promoção da Produção Vegetal
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5Orçamento - 2015
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Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
20.601.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00
20.604 Defesa Sanitária Animal
20.604.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 269.600,00 0,00 269.600,00
20.605 Abastecimento
20.605.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.426.000,00 418.200,00 0,00 1.844.200,00
20.606 Extensão Rural
20.606.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 551.000,00 0,00 551.000,00
20.693 Comércio Exterior
20.693.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
22 Indústria
22.661 Promoção Industrial
22.661.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
23 Comércio e Serviços
23.691 Promoção Comercial
23.691.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 0,00 267.800,00 0,00 267.800,00
23.692 Comercialização
23.692.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 0,00 181.100,00 0,00 181.100,00
23.695 Turismo
23.695.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
24 Comunicações
24.131 Comunicação Social
24.131.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 0,00 493.700,00 0,00 493.700,00
26 Transporte
26.781 Transporte Aéreo
26.781.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
26.782 Transporte Rodoviário
26.782.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 3.337.900,00 0,00 3.337.900,00
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário
27.812.0009 ESPORTES PARA TODOS 310.163,79 957.000,00 0,00 1.267.163,79
28 Encargos Especiais
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna
28.841.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 0,00 678.619,98 678.619,98
28.843 Serviço da Dívida Interna
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Código Especificação Projeto Atividade Operações Orçamento
ADENDO VI A PORTARIA SOF No. 42 de 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS PROGRAMA DE GOVERNO
28.843.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
29 Turismo Municipal
29.695 Turismo
29.695.0011 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL 980.561,56 203.000,00 0,00 1.183.561,56
29.695.0012 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS 0,00 1.186.898,00 0,00 1.186.898,00
99 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 3.310.343,55 3.310.343,55
Weliton Ungaro DuartePresidente
Total Anexo - 07 Emitido................: 69.067.816,10 254.031.824,86171.625.995,40 13.338.013,36
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Código Especificação Ordinário Vinculado Orçamento
ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Operação
01 Legislativa01.031 Ação Legislativa01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6.754.600,00 0,00 0,00 6.754.600,0001.031.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0002 Judiciária02.061 Ação Judiciária02.061.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,0004 Administração04.121 Planejamento e Orçamento04.121.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 344.500,00 0,00 0,00 344.500,0004.121.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 731.500,00 0,00 0,00 731.500,0004.122 Administração Geral04.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 15.317.001,21 0,00 0,00 15.317.001,2104.122.0003 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 458.500,00 0,00 0,00 458.500,0004.122.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 320.000,00 0,00 0,00 320.000,0004.122.0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 2.005.000,00 0,00 0,00 2.005.000,0004.122.0024 GESTÃO DE PESSOAS 1.163.079,05 0,00 0,00 1.163.079,0504.122.0035 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA 1.180.478,86 0,00 0,00 1.180.478,8604.123 Administração Financeira04.123.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 194.700,00 0,00 0,00 194.700,0004.123.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 1.507.700,00 0,00 0,00 1.507.700,0004.123.0024 GESTÃO DE PESSOAS 1.493.583,44 0,00 0,00 1.493.583,4404.124 Controle Interno04.124.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 271.200,00 0,00 0,00 271.200,0004.125 Normatização e Fiscalização04.125.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 1.803.000,00 0,00 0,00 1.803.000,0004.126 Tecnologia da Informação04.126.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 1.161.200,00 0,00 0,00 1.161.200,0004.128 Formação de Recursos Humanos04.128.0024 GESTÃO DE PESSOAS 359.400,00 0,00 0,00 359.400,0004.129 Administração de Receitas04.129.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 1.008.080,00 0,00 0,00 1.008.080,0004.243 Assistência à Criança e ao Adolescente04.243.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 965.600,00 43.810,60 0,00 1.009.410,6004.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador04.331.0024 GESTÃO DE PESSOAS 99.000,00 0,00 0,00 99.000,0004.695 Turismo04.695.0011 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL 500,00 0,00 0,00 500,00
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Código Especificação Ordinário Vinculado Orçamento
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Operação
06 Segurança Pública06.181 Policiamento06.181.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 9.706,03 0,00 0,00 9.706,0306.182 Defesa Civil06.182.0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 170.800,00 0,00 0,00 170.800,0008 Assistência Social08.241 Assistência ao Idoso08.241.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 128.800,00 240.200,00 0,00 369.000,0008.241.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 330.000,00 0,00 0,00 330.000,0008.242 Assistência ao Portador de Deficiência08.242.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 22.572,60 0,00 22.572,6008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente08.243.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 441.276,55 0,00 0,00 441.276,5508.243.0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.001.500,00 700.412,59 0,00 1.701.912,5908.243.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 625.950,00 0,00 0,00 625.950,0008.244 Assistência Especial08.244.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 20.500,00 0,00 0,00 20.500,0008.244.0007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 35.000,00 0,00 0,00 35.000,0008.244.0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 651.200,00 176.400,00 0,00 827.600,0008.306 Alimentação e Nutrição08.306.0006 PROMOÇÃO SOCIAL 18.750,00 487.500,00 0,00 506.250,0009 Previdência Municipal09.272 Previdência do Regime Estatutário09.272.0035 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA 4.553.492,00 0,00 0,00 4.553.492,0009.272.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.981.049,83 0,00 0,00 8.981.049,8310 Saúde10.122 Administração Geral10.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 2.991.200,00 0,00 0,00 2.991.200,0010.122.0014 GESTÃO DO SUS 340.000,00 69.615,00 0,00 409.615,0010.301 Atenção Básica10.301.0013 ATENÇÃO BÁSICA 5.236.299,86 7.905.284,72 0,00 13.141.584,5810.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial10.302.0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.356.724,56 9.452.973,79 0,00 24.809.698,3510.302.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 766.300,00 810.000,00 0,00 1.576.300,0010.303 Suporte Profilático e Terapêutico10.303.0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 365.090,00 752.946,00 0,00 1.118.036,0010.304 Vigilância Sanitária10.304.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 719.000,00 185.306,38 0,00 904.306,38
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Código Especificação Ordinário Vinculado Orçamento
ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Operação
10.305 Vigilância Epidemiológica10.305.0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.746.500,00 522.079,27 0,00 2.268.579,2711 Trabalho11.334 Fomento ao Trabalho11.334.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 155.000,00 0,00 0,00 155.000,0012 Educação12.122 Administração Geral12.122.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 887.100,00 0,00 0,00 887.100,0012.361 Ensino Fundamental12.361.0032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.329.300,00 27.994.456,19 0,00 37.323.756,1912.365 Educação Infantil12.365.0034 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4.366.500,00 6.848.488,09 0,00 11.214.988,0912.366 Educação de Jovens e Adultos12.366.0032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 17.520,00 0,00 17.520,0012.367 Educação Especial12.367.0031 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 850.710,00 164.600,00 0,00 1.015.310,0013 Cultura13.392 Difusão Cultural13.392.0033 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 789.200,00 0,00 0,00 789.200,0014 Direitos de Cidadania14.122 Administração Geral14.122.0003 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 223.500,00 0,00 0,00 223.500,0014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos14.422.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 31.000,00 0,00 0,00 31.000,0015 Urbanismo15.121 Planejamento e Orçamento15.121.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,0015.127 Ordenamento Territorial15.127.0018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 1.870.500,00 0,00 0,00 1.870.500,0015.451 Infra-estrutura Urbana15.451.0025 PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 436.930,00 0,00 0,00 436.930,0015.451.0027 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.740.000,00 20.314.444,41 0,00 22.054.444,4115.451.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 523.000,00 0,00 0,00 523.000,0015.451.0029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 2.325.500,00 0,00 0,00 2.325.500,0015.452 Serviços Urbanos15.452.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 2.966.100,00 0,00 0,00 2.966.100,0015.452.0029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,0015.751 Conservação de Energia
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Operação
15.751.0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.942.970,00 0,00 0,00 2.942.970,0016 Habitação16.482 Habitação Urbana16.482.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 66.900,00 0,00 0,00 66.900,0017 Saneamento17.512 Saneamento Básico Urbano17.512.0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS 80.000,00 20,00 0,00 80.020,0017.512.0022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 8.084.129,96 37.763.746,18 0,00 45.847.876,1418 Gestão Ambiental18.304 Vigilância Sanitária18.304.0021 GESTÃO AMBIENTAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0018.541 Preservação e Conservação Ambiental18.541.0020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS 30.010,00 40,00 0,00 30.050,0018.541.0021 GESTÃO AMBIENTAL 740.700,00 1.814.545,65 0,00 2.555.245,6518.543 Recuperação de Áreas Degradadas18.543.0021 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 1.198.165,16 0,00 1.198.165,1620 Agricultura20.122 Administração Geral20.122.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0020.334 Fomento ao Trabalho20.334.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,0020.601 Promoção da Produção Vegetal20.601.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 513.000,00 0,00 0,00 513.000,0020.604 Defesa Sanitária Animal20.604.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 269.600,00 0,00 0,00 269.600,0020.605 Abastecimento20.605.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 528.200,00 1.316.000,00 0,00 1.844.200,0020.606 Extensão Rural20.606.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 120.000,00 431.000,00 0,00 551.000,0020.693 Comércio Exterior20.693.0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0022 Indústria22.661 Promoção Industrial22.661.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 230.000,00 0,00 0,00 230.000,0023 Comércio e Serviços23.691 Promoção Comercial23.691.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 267.800,00 0,00 0,00 267.800,0023.692 Comercialização
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Código Especificação Ordinário Vinculado Orçamento
ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/ 04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 08
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Operação
23.692.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 181.100,00 0,00 0,00 181.100,0023.695 Turismo23.695.0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,0024 Comunicações24.131 Comunicação Social24.131.0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 493.700,00 0,00 0,00 493.700,0026 Transporte26.781 Transporte Aéreo26.781.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 146.000,00 0,00 0,00 146.000,0026.782 Transporte Rodoviário26.782.0028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 3.337.900,00 0,00 0,00 3.337.900,0027 Desporto e Lazer27.812 Desporto Comunitário27.812.0009 ESPORTES PARA TODOS 953.734,12 313.429,67 0,00 1.267.163,7928 Encargos Especiais28.841 Refinanciamento da Dívida Interna28.841.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 678.619,98 0,00 0,00 678.619,9828.843 Serviço da Dívida Interna28.843.0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,0029 Turismo Municipal29.695 Turismo29.695.0011 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL 335.845,56 847.716,00 0,00 1.183.561,5629.695.0012 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS 665.000,00 521.898,00 0,00 1.186.898,0099 Reserva de Contingência99.999 Reserva de Contingência99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.310.343,55 0,00 0,00 3.310.343,55
Weliton Ungaro DuartePresidente
Total Anexo 08 Emitido..................: 133.116.654,56 120.915.170,30 254.031.824,860,00
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1 de 6
ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 42 DE 14/04/99 - LEI No. 4.320/64 - ANEXO 09
Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
Funções Orçamentárias
01-Legislativa
6.854.600,00
6.854.600,00
02-Judiciária
18.000,00
18.000,00
04-Administração
3.100.548,83
174.500,00
8.401.062,49
1.881.600,00
1.142.800,00
4.513.480,00
1.225.310,60
897.300,00
614.200,00
366.000,00
6.037.952,38
462.700,00
429.900,00
1.180.478,86
30.427.833,16
06-Segurança Pública
180.506,03
180.506,03
08-Assistência Social
4.880.061,74
4.880.061,74
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
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Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
09-Previdência Municipal
13.534.541,83
13.534.541,83
10-Saúde
47.219.319,58
47.219.319,58
11-Trabalho
155.000,00
155.000,00
12-Educação
50.458.674,28
50.458.674,28
13-Cultura
789.200,00
789.200,00
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Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
14-Direitos de Cidadania
223.500,00
31.000,00
254.500,00
15-Urbanismo
436.930,00
2.020.500,00
31.162.014,41
33.619.444,41
16-Habitação
66.900,00
66.900,00
17-Saneamento
45.927.896,14
45.927.896,14
18-Gestão Ambiental
30.050,00
3.759.410,81
3.789.460,81
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Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
20-Agricultura
3.262.800,00
3.262.800,00
22-Indústria
230.000,00
230.000,00
23-Comércio e Serviços
508.900,00
508.900,00
24-Comunicações
493.700,00
493.700,00
26-Transporte
3.483.900,00
3.483.900,00
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Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
27-Desporto e Lazer
1.267.163,79
1.267.163,79
28-Encargos Especiais
928.619,98
928.619,98
29-Turismo Municipal
2.370.459,56
2.370.459,56
99-Reserva de Contingência
500.000,00
500.000,00
2.010.343,55
300.000,00
3.310.343,55
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Somar de Orçamento
Unidades Responsáveis
00-PODER LEGISLATIVO
01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Total Geral
Total Geral
6.854.600,00
4.453.184,86
51.922.374,28
47.719.319,58
8.432.062,49
3.969.000,00
2.409.963,79
7.452.443,53
6.105.372,34
35.543.214,41
4.032.000,00
1.104.900,00
52.295.898,52
4.222.110,81
2.800.359,56
14.715.020,69
254.031.824,86
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 00 - PODER LEGISLATIVO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte
00.010.0.0.01.031.0001.1.001AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARACÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00.0100000000 90.000,00 0,00 90.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
00.010.0.0.01.031.0001.1.002CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIODA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.0100000000 300.000,00 0,00 300.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
00.010.0.0.01.031.0001.1.003
ADEQUAÇÃO EMELHORAMENTO NO PRÉDIOCÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
00.010.0.0.01.031.0001.2.001
PROCESSO LEGISLATIVO EMANUT. DO GABINETE DOPRESIDENTE DA CÂMARA
3.1.90.04.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 230.000,00 0,00 230.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.2.90.21.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Juros sobre a Dívida por Contr 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 185.000,00 0,00 185.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 615.000,00 0,00 615.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 359.980,00 0,00 359.980,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 73.000,00 0,00 73.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.5.90.91.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Sentenças Judiciais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
00.010.0.0.01.031.0001.2.002
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIAAOS GABINETES DOSVEREADORES
3.1.90.11.00.00.0100000000 739.000,00 0,00 739.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 162.600,00 0,00 162.600,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
00.010.0.0.01.031.9999.9.991
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 00 - PODER LEGISLATIVO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte
9.9.99.01.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Da Câmara Municipal 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
4.163.600,00Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 00 - PODER LEGISLATIVO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte
00.020.0.0.01.031.0001.2.003MANUTENÇÃO DA SECRETARIADA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 68.500,00 0,00 68.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 5.500,00 0,00 5.500,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 271.000,00 0,00 271.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 36.000,00 0,00 36.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 125.000,00 0,00 125.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 230.000,00 0,00 230.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.691.000,00Total da Unidade:
6.854.600,00Total do Orgão:
3www.duralexsistemas.com.br
4 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:44
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte
01.010.0.0.04.122.0002.2.101MANUTENÇÃO DO GABINETEDO PREFEITO
3.1.90.11.00.00.0100000000 240.000,00 0,00 240.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 61.000,00 0,00 61.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
01.010.0.0.04.122.0002.2.103
MANUTENÇÃO DASASSESSORIAS DO GABINETEDO PREFEITO
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 459.000,00 0,00 459.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 45.000,00 0,00 45.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.50.41.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Contribuições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.125.700,00Total da Unidade:
4www.duralexsistemas.com.br
5 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Fonte
01.010.1.0.04.122.0002.2.119MANUTENÇÃO DO GABINETEDO VICE-PREFEITO
3.1.90.11.00.00.0100000000 99.500,00 0,00 99.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 22.000,00 0,00 22.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
158.500,00Total da Unidade:
5www.duralexsistemas.com.br
6 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURÍDICA
Fonte
01.011.0.0.02.061.0002.9.001SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DECAPITAL
4.5.90.91.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Sentenças Judiciais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
01.011.0.0.02.061.0002.9.002SENTENÇAS JUDICIÁRIASCORRENTES
3.1.90.91.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Sentenças Judiciais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
01.011.0.0.04.122.0002.2.102
MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 708.000,00 0,00 708.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 110.000,00 0,00 110.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.35.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Serviços de Consultoria 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 56.848,83 0,00 56.848,83Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.026.048,83Total da Unidade:
6www.duralexsistemas.com.br
7 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01150 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Fonte
01.011.5.0.14.122.0003.2.113MANUTENÇÃO DA OUVIDORIAMUNICIPAL
3.1.90.11.00.00.0100000000 147.000,00 0,00 147.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
223.500,00Total da Unidade:
7www.duralexsistemas.com.br
8 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Fonte
01.013.0.0.24.131.0002.2.104
MANUTENÇÃO DAASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO E IMPRENSA
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 105.000,00 0,00 105.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.000,00 0,00 23.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 350.000,00 0,00 350.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
493.700,00Total da Unidade:
8www.duralexsistemas.com.br
9 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
Fonte
01.014.0.0.04.122.0003.2.108MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 110.000,00 0,00 110.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 22.000,00 0,00 22.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
265.600,00Total da Unidade:
9www.duralexsistemas.com.br
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Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Fonte
01.014.1.0.04.122.0004.2.110
CONTRIBUIÇÃO ÁASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOSMUNICIPIOS - AMM
3.3.90.39.00.00.0100000000 190.000,00 0,00 190.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
01.014.1.0.04.122.0004.2.1113.3.50.41.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Contribuições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
198.000,00Total da Unidade:
10www.duralexsistemas.com.br
11 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR
Fonte
01.014.2.0.04.122.0004.2.107MANUTENÇÃO DA JUNTAMILITAR
3.1.90.11.00.00.0100000000 56.000,00 0,00 56.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
73.500,00Total da Unidade:
11www.duralexsistemas.com.br
12 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01430 - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
Fonte
01.014.3.0.15.451.0025.2.1063.3.90.30.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 236.930,00 0,00 236.930,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
436.930,00Total da Unidade:
12www.duralexsistemas.com.br
13 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:45
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM
Fonte
01.016.0.0.06.182.0004.2.105
MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNIC. DE REQUIP. DO CORPODE BOMBEIRO MILITAR-FUNREBOM
3.3.90.30.00.00.0100000000 44.500,00 0,00 44.500,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.47.00.00.0100000000 1.300,00 0,00 1.300,00Obrigações Tributárias e 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
170.800,00Total da Unidade:
13www.duralexsistemas.com.br
14 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:45
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA
Fonte
01.017.0.0.06.181.0004.2.118
MANUTENÇÃO DO FUNDOCOMUNITÁRIO DE SEGURANÇAPÚBLICA
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 4.206,03 0,00 4.206,03Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.47.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Tributárias e 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
9.706,03Total da Unidade:
14www.duralexsistemas.com.br
15 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:46
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 01900 - CONTROLE INTERNO
Fonte
01.019.0.0.04.124.0002.2.114
MANUTENÇÃO DA UNIDADECENTRAL DE CONTROLEINTERNO
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 180.000,00 0,00 180.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
271.200,00Total da Unidade:
4.453.184,86Total do Orgão:
15www.duralexsistemas.com.br
16 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:46
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
02.020.0.0.04.122.0002.2.201
MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA
3.1.90.11.00.00.0100000000 103.000,00 0,00 103.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.500,00 0,00 9.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
174.500,00Total da Unidade:
16www.duralexsistemas.com.br
17 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:46
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Fonte
02.021.0.0.12.122.0002.2.203
MANUTENÇÃO DEPTO DEGESTÃO PEDAGÓGICA EPOLÍTICAS EDUCACIONAIS
3.3.90.14.00.00.0101000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 65.000,00 0,00 65.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.31.00.00.0101000000 8.000,00 0,00 8.000,00Premiações cult.art.cient.desp 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.33.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 40.000,00 0,00 40.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação4.4.90.52.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.021.0.0.12.122.0002.2.206MANUTENÇÃO DEPTO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA
3.1.90.09.00.00.0101000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.11.00.00.0101000000 422.000,00 0,00 422.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.91.00.00.0101000000 20.000,00 0,00 20.000,00Sentenças Judiciais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 80.500,00 0,00 80.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.14.00.00.0101000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.47.00.00.0101000000 135.000,00 0,00 135.000,00Obrigações Tributárias e 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.92.00.00.0101000000 2.000,00 0,00 2.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.93.00.00.0101000000 1.000,00 0,00 1.000,00Indenizações e Restituições 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação4.4.90.52.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.021.0.0.12.367.0031.2.210CONVÊNIO COM ESCOLAESPECIAL RAIO DE SOL- APAE
3.3.50.43.00.00.0101000000 568.120,00 0,00 568.120,00Subvenções Sociais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.021.0.0.12.367.0031.2.211
CONVÊNIO COMASSOC.DEFICIENTE AUDITIVODE TANG. DA SERRA- AADATA
3.3.50.43.00.00.0101000000 20.000,00 0,00 20.000,00Subvenções Sociais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.021.0.0.99.999.9999.9.992RESERVA DE CONTINGÊNCIADA EDUCAÇÃO
9.9.99.04.00.00.0100000000 500.000,00 0,00 500.000,00Da Educacao 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
17www.duralexsistemas.com.br
18 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:46
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Fonte
1.975.220,00Total da Unidade:
18www.duralexsistemas.com.br
19 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:46
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Fonte
02.022.0.0.13.392.0033.2.204MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DE CULTURA
3.1.90.04.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 169.000,00 0,00 169.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 62.700,00 0,00 62.700,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 230.000,00 0,00 230.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
02.022.0.0.13.392.0033.2.205MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECAPÚBLICA MUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 85.000,00 0,00 85.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 15.500,00 0,00 15.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
789.200,00Total da Unidade:
19www.duralexsistemas.com.br
20 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:47
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte
02.023.0.0.12.361.0032.2.208
MANUTENÇÃO DEPTO ECENTROS DE ENSINOFUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.0101000000 622.000,00 0,00 622.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.09.00.00.0101000000 3.000,00 0,00 3.000,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.11.00.00.0101000000 3.309.500,00 0,00 3.309.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 163.000,00 0,00 163.000,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 300.000,00 0,00 300.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 505.000,00 0,00 505.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.14.00.00.0101000000 15.000,00 0,00 15.000,00Diárias - Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 90.000,00 0,00 90.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.33.00.00.0101000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 100.000,00 0,00 100.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação4.4.90.51.00.00.0101000000 50.000,00 0,00 50.000,00Obras e Instalações 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação4.4.90.51.00.00.0222054000 0,00 3.720.892,72 3.720.892,72Obras e Instalações 0.2.22.05.40.00 Convênios Diversos da União para Educação4.4.90.52.00.00.0215053000 0,00 637.846,10 637.846,10Equipamento e Material 0.2.15.05.30.00 PAR -Plano de Ação Articulada Educação
02.023.0.0.12.361.0032.2.209MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃOINDÍGENA
3.1.90.04.00.00.0101000000 676.000,00 0,00 676.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.09.00.00.0101000000 16.000,00 0,00 16.000,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 177.500,00 0,00 177.500,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 240.500,00 0,00 240.500,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 42.000,00 0,00 42.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.023.0.0.12.361.0032.2.213
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ATEND. EDUCAC.ESPECIALIZADO - AEE
3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 15.400,00 15.400,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar
02.023.0.0.12.361.0032.2.214ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.0101000000 200.000,00 0,00 200.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 461.304,00 461.304,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar4.4.90.52.00.00.0101000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte
02.023.0.0.12.361.0032.2.215
MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.0101000000 162.800,00 0,00 162.800,00Contratação por Tempo Determin 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.09.00.00.0101000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.11.00.00.0101000000 1.322.000,00 0,00 1.322.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 42.500,00 0,00 42.500,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 65.000,00 0,00 65.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 193.000,00 0,00 193.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.14.00.00.0101000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215052000 0,00 196.026,85 196.026,85Material de Consumo 0.2.15.05.20.00 Transporte Escolar -PNATE3.3.90.30.00.00.0222055000 0,00 800.000,00 800.000,00Material de Consumo 0.2.22.05.50.00 Transf. de Convênio Estadual - Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 162.000,00 0,00 162.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.33.00.00.0101000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0222055000 0,00 241.665,06 241.665,06Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.22.05.50.00 Transf. de Convênio Estadual - Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 800.000,00 0,00 800.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.023.0.0.12.361.0032.2.216MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPDDE
3.3.90.30.00.00.0215050000 0,00 11.820,00 11.820,00Material de Consumo 0.2.15.05.00.00 Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE
02.023.0.0.12.361.0032.2.217
MANUTENÇÃO DO ENSINOF U N D A M E N T A L - T R A N S P .
ESCOLAR- SALÁRIOEDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.0215049000 0,00 350.000,00 350.000,00Material de Consumo 0.2.15.04.90.00 Cota Parte da Contribuição Salário Educação3.3.90.39.00.00.0215049000 0,00 700.000,00 700.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.15.04.90.00 Cota Parte da Contribuição Salário Educação4.4.90.51.00.00.0215049000 0,00 430.000,00 430.000,00Obras e Instalações 0.2.15.04.90.00 Cota Parte da Contribuição Salário Educação4.4.90.52.00.00.0215049000 0,00 165.668,24 165.668,24Equipamento e Material 0.2.15.04.90.00 Cota Parte da Contribuição Salário Educação
02.023.0.0.12.361.0032.2.219ALIMENTAÇÃO ESCOLARINDÍGENA
3.3.90.30.00.00.0101000000 35.000,00 0,00 35.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 43.200,00 43.200,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar
02.023.0.0.12.366.0032.2.218
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 17.520,00 17.520,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar
02.023.0.0.12.367.0031.2.221
UTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte
3.1.90.04.00.00.0101000000 171.000,00 0,00 171.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.09.00.00.0101000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.11.00.00.0101000000 500,00 0,00 500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 45.990,00 0,00 45.990,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 26.500,00 0,00 26.500,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0101000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0101000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
17.383.232,97Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte
02.024.0.0.12.365.0034.1.204
MELHORAMENTO EADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAFÍSICA DE CRECHES
4.4.90.51.00.00.0101000000 140.000,00 0,00 140.000,00Obras e Instalações 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.024.0.0.12.365.0034.2.222MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃOINFANTIL
3.1.90.04.00.00.0101000000 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.09.00.00.0101000000 2.500,00 0,00 2.500,00Salário Familia 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.11.00.00.0101000000 1.252.000,00 0,00 1.252.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.13.00.00.0101000000 203.500,00 0,00 203.500,00Obrigações Patronais 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.90.94.00.00.0101000000 350.000,00 0,00 350.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.1.91.13.00.00.0101000000 420.500,00 0,00 420.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215000000 0,00 98.000,00 98.000,00Material de Consumo 0.2.15.00.00.00 Apoio a Creches- Brasil Carinhoso3.3.90.30.00.00.0101000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.39.00.00.0215000000 0,00 100.000,00 100.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.15.00.00.00 Apoio a Creches- Brasil Carinhoso3.3.90.39.00.00.0101000000 228.000,00 0,00 228.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação
02.024.0.0.12.365.0034.2.223ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES
3.3.90.30.00.00.0101000000 80.000,00 0,00 80.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 263.200,00 263.200,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar
02.024.0.0.12.365.0034.2.224ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.0101000000 65.000,00 0,00 65.000,00Material de Consumo 0.1.01.00.00.00 Recursos Municipais aplicados à Educação3.3.90.30.00.00.0215051000 0,00 205.200,00 205.200,00Material de Consumo 0.2.15.05.10.00 Programa Nacional Alimentação Escolar - Merenda Escolar
02.024.0.0.12.365.0034.2.226
MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR - ED.INFANTIL
3.3.90.30.00.00.0215052000 0,00 13.481,82 13.481,82Material de Consumo 0.2.15.05.20.00 Transporte Escolar -PNATE
5.046.381,82Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fonte
02.026.0.0.12.361.0032.2.230MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.90.04.00.00.0218000000 0,00 3.296.885,60 3.296.885,60Contratação por Tempo Determin 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.09.00.00.0219000000 0,00 2.000,00 2.000,00Salário Familia 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.1.90.11.00.00.0218000000 0,00 10.550.000,00 10.550.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.13.00.00.0218000000 0,00 846.000,00 846.000,00Obrigações Patronais 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.94.00.00.0218000000 0,00 500.000,00 500.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.91.13.00.00.0218000000 0,00 1.675.500,00 1.675.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.3.90.14.00.00.0219000000 0,00 15.000,00 15.000,00Diárias - Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.30.00.00.0219000000 0,00 150.000,00 150.000,00Material de Consumo 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.30.00.00.0219037000 0,00 105.703,85 105.703,85Material de Consumo 0.2.19.03.70.00 Remuneração de Dep. Bancário - FUNDEB Aplicação Outras Desp. Educação3.3.90.33.00.00.0219000000 0,00 10.000,00 10.000,00Passagens e despesas com 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.39.00.00.0219000000 0,00 2.071.685,77 2.071.685,77Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.39.00.00.0218036000 0,00 158.558,00 158.558,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.18.03.60.00 Remuneração de Dep. Bancário - FUNDEB Aplicação Remun. Prof. Magistério3.3.90.47.00.00.0219000000 0,00 310.000,00 310.000,00Obrigações Tributárias e 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.51.00.00.0219000000 0,00 250.000,00 250.000,00Obras e Instalações 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.52.00.00.0219000000 0,00 150.000,00 150.000,00Equipamento e Material 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%
02.026.0.0.12.361.0032.2.231MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃOINDÍGENA-FUNDEB
3.1.90.09.00.00.0218000000 0,00 200,00 200,00Salário Familia 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.11.00.00.0218000000 0,00 500,00 500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.13.00.00.0218000000 0,00 100,00 100,00Obrigações Patronais 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.91.13.00.00.0218000000 0,00 500,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.3.90.14.00.00.0219000000 0,00 3.000,00 3.000,00Diárias - Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.30.00.00.0219000000 0,00 20.000,00 20.000,00Material de Consumo 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.39.00.00.0219000000 0,00 75.000,00 75.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.51.00.00.0219000000 0,00 20.000,00 20.000,00Obras e Instalações 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.52.00.00.0219000000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%
02.026.0.0.12.365.0034.2.227MANUTENÇÃO EDUCAÇÃOINFANTIL - FUNDEB
3.1.90.04.00.00.0218000000 0,00 500,00 500,00Contratação por Tempo Determin 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.09.00.00.0218000000 0,00 500,00 500,00Salário Familia 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.11.00.00.0219000000 0,00 904.106,27 904.106,27Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.1.90.11.00.00.0218000000 0,00 2.976.400,00 2.976.400,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fonte
3.1.90.13.00.00.0219000000 0,00 562.000,00 562.000,00Obrigações Patronais
0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%
3.1.90.13.00.00.0218000000 0,00 100,00 100,00Obrigações Patronais 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.1.90.94.00.00.0218000000 0,00 30.000,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.2.18.00.00.00 FUNDEB - APLICAÇÃO 60%3.3.90.14.00.00.0219000000 0,00 15.000,00 15.000,00Diárias - Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.30.00.00.0219000000 0,00 100.000,00 100.000,00Material de Consumo 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.33.00.00.0219000000 0,00 10.000,00 10.000,00Passagens e despesas com 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.39.00.00.0219000000 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.51.00.00.0219000000 0,00 100.000,00 100.000,00Obras e Instalações 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.52.00.00.0219000000 0,00 120.000,00 120.000,00Equipamento e Material 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%
02.026.0.0.12.367.0031.2.229MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB
3.1.90.09.00.00.0219000000 0,00 500,00 500,00Salário Familia 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.1.90.11.00.00.0219000000 0,00 500,00 500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.1.90.13.00.00.0219000000 0,00 100,00 100,00Obrigações Patronais 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.1.91.13.00.00.0219000000 0,00 500,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.14.00.00.0219000000 0,00 5.000,00 5.000,00Diárias - Civil 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.30.00.00.0219000000 0,00 40.000,00 40.000,00Material de Consumo 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.33.00.00.0219000000 0,00 2.000,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%3.3.90.39.00.00.0219000000 0,00 106.000,00 106.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%4.4.90.52.00.00.0219000000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.19.00.00.00 FUNDEB APLICAÇÃO 40%
26.553.839,49Total da Unidade:
51.922.374,28Total do Orgão:
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
03.031.0.0.10.122.0002.2.301
MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 576.000,00 0,00 576.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 80.500,00 0,00 80.500,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.16.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.91.00.00.0102000000 1.364.000,00 0,00 1.364.000,00Sentenças Judiciais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 89.500,00 0,00 89.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 30.000,00 0,00 30.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.33.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.36.00.00.0102000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 150.000,00 0,00 150.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.47.00.00.0102000000 185.000,00 0,00 185.000,00Obrigações Tributárias e 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.92.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.93.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Indenizações e Restituições 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.122.0002.2.325MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSDA SAÚDE
3.3.90.14.00.00.0102000000 60.000,00 0,00 60.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 300.000,00 0,00 300.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.122.0014.2.302
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DEREGULAÇÃO, AVALIAÇÃO,CONTROLE E AUDITORIA
3.1.90.09.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 243.000,00 0,00 243.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 43.900,00 0,00 43.900,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.90.39.00.00.0223057000 0,00 69.615,00 69.615,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.23.05.70.00 FAEC SIA -Mamografia para rastreamento3.3.90.39.00.00.0102000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0102000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.122.0014.2.303MANUTENÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.301.0013.1.301CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃOUSB
4.4.90.51.00.00.0102000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obras e Instalações 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.51.00.00.0223054000 0,00 1.662.375,00 1.662.375,00Obras e Instalações 0.2.23.05.40.00 Transf. para Invest. na Rede de Serviços de Saú
03.031.0.0.10.301.0013.2.304MANUTENÇÃO DA SAÚDEBUCAL
3.1.90.11.00.00.0214011000 0,00 380.000,00 380.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.01.10.00 Programa da Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 41.300,00 0,00 41.300,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214011000 0,00 40.000,00 40.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.10.00 Programa da Saú3.3.90.30.00.00.0242011000 0,00 98.000,00 98.000,00Material de Consumo 0.2.42.01.10.00 Saú de Bucal - PSF Odonto3.3.90.39.00.00.0242011000 0,00 80.000,00 80.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.42.01.10.00 Saú de Bucal - PSF Odonto3.3.90.39.00.00.0214011000 0,00 120.000,00 120.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.10.00 Programa da Saú4.4.90.52.00.00.0242011000 0,00 59.600,00 59.600,00Equipamento e Material 0.2.42.01.10.00 Saú de Bucal - PSF Odonto
03.031.0.0.10.301.0013.2.305MANUTENÇÃO DA UBS -UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3.1.90.09.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0214008000 0,00 1.166.177,24 1.166.177,24Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo3.1.90.11.00.00.0214010000 0,00 1.374.000,00 1.374.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.01.00.00 PSF- Programa de Saú3.1.90.11.00.00.0214012000 0,00 1.100.201,00 1.100.201,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.01.20.00 PACS- Prog. de Agentes Comunitários3.1.90.11.00.00.0102000000 2.939.999,86 0,00 2.939.999,86Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 560.000,00 0,00 560.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.16.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 515.000,00 0,00 515.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 408.000,00 0,00 408.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.90.14.00.00.0102000000 6.500,00 0,00 6.500,00Diárias - Civil
0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
3.3.90.30.00.00.0214008000 0,00 500.000,00 500.000,00Material de Consumo 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo3.3.90.30.00.00.0242010000 0,00 367.200,00 367.200,00Material de Consumo 0.2.42.01.00.00 Programa Saú3.3.90.30.00.00.0214010000 0,00 50.000,00 50.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.00.00 PSF- Programa de Saú3.3.90.30.00.00.0214012000 0,00 28.199,00 28.199,00Material de Consumo 0.2.14.01.20.00 PACS- Prog. de Agentes Comunitários3.3.90.30.00.00.0102000000 188.000,00 0,00 188.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.36.00.00.0214008000 0,00 151.000,00 151.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo3.3.90.36.00.00.0102000000 170.000,00 0,00 170.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0214008000 0,00 420.000,00 420.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo3.3.90.39.00.00.0214010000 0,00 75.400,00 75.400,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.00.00 PSF- Programa de Saú3.3.90.39.00.00.0214012000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.20.00 PACS- Prog. de Agentes Comunitários3.3.90.39.00.00.0102000000 90.000,00 0,00 90.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.93.00.00.0102000000 280.000,00 0,00 280.000,00Indenizações e Restituições 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.51.00.00.0214008000 0,00 149.000,00 149.000,00Obras e Instalações 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo4.4.90.51.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Obras e Instalações 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214008000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.14.00.80.00 PAB- Piso e Atenção Básica Fixo4.4.90.52.00.00.0102000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.301.0013.2.317PROMOVER E GERENCIAR AMULTIVACINAÇÃO
3.3.90.30.00.00.0214004000 0,00 34.132,48 34.132,48Material de Consumo 0.2.14.00.40.00 Campanha de Vacinação3.3.90.39.00.00.0214004000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.00.40.00 Campanha de Vacinação
03.031.0.0.10.302.0015.1.302CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE CAPS
4.4.90.51.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Obras e Instalações 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.51.00.00.0223054000 0,00 800.000,00 800.000,00Obras e Instalações 0.2.23.05.40.00 Transf. para Invest. na Rede de Serviços de Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.306MANUTENÇÃO DO CENTRO DESAÚDE DA MULHER
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0242012000 0,00 64.500,00 64.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.42.01.20.00 PACS/PASCAR- Ag. Comunitário de Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 760.000,00 0,00 760.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 42.000,00 0,00 42.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.16.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 90.000,00 0,00 90.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.90.14.00.00.0102000000 1.500,00 0,00 1.500,00Diárias - Civil
0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
3.3.90.30.00.00.0102000000 11.500,00 0,00 11.500,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 48.400,00 0,00 48.400,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.3073.1.90.04.00.00.0102000000 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0214020000 0,00 1.173.810,00 1.173.810,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.02.00.00 SAMU- Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia3.1.90.13.00.00.0102000000 530.000,00 0,00 530.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 295.000,00 0,00 295.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0214020000 0,00 10.000,00 10.000,00Diárias - Civil 0.2.14.02.00.00 SAMU- Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia3.3.90.30.00.00.0242017000 0,00 136.600,00 136.600,00Material de Consumo 0.2.42.01.70.00 Portaria 112/61-Média e alta complexidade3.3.90.30.00.00.0214020000 0,00 300.000,00 300.000,00Material de Consumo 0.2.14.02.00.00 SAMU- Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia3.3.90.39.00.00.0242017000 0,00 150.000,00 150.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.42.01.70.00 Portaria 112/61-Média e alta complexidade3.3.90.39.00.00.0214020000 0,00 115.000,00 115.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.02.00.00 SAMU- Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia4.4.90.52.00.00.0214020000 0,00 16.000,00 16.000,00Equipamento e Material 0.2.14.02.00.00 SAMU- Serv. de Atendimento Móvel de Urgencia
03.031.0.0.10.302.0015.2.308
MANUTENÇÃO DOAMBULATÓRIO DEESPECIALIDADES
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 881.705,86 0,00 881.705,86Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0294000000 0,00 274.294,14 274.294,14Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.94.00.00.00 Remuneração de Dep. rec. vinculados do F.M.S.3.1.90.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 197.000,00 0,00 197.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 13.000,00 0,00 13.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.309MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL
3.1.90.04.00.00.0214017000 0,00 400.000,00 400.000,00Contratação por Tempo Determin 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.1.90.04.00.00.0102000000 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.09.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.1.90.11.00.00.0214017000 0,00 560.000,00 560.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil
0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro
3.1.90.11.00.00.0102000000 2.083.318,70 0,00 2.083.318,70Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 400.000,00 0,00 400.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.16.00.00.0102000000 4.000,00 0,00 4.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 650.000,00 0,00 650.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 700.000,00 0,00 700.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0214017000 0,00 15.000,00 15.000,00Diárias - Civil 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.14.00.00.0102000000 20.000,00 0,00 20.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214017000 0,00 922.634,26 922.634,26Material de Consumo 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.30.00.00.0223055000 0,00 32.592,77 32.592,77Material de Consumo 0.2.23.05.50.00 Transf. Convênio Estadual da Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 190.000,00 0,00 190.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.36.00.00.0102000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0214017000 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.39.00.00.0102000000 180.000,00 0,00 180.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.51.00.00.0102000000 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00Obras e Instalações 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214017000 0,00 60.000,00 60.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro
03.031.0.0.10.302.0015.2.310
MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0214054000 0,00 125.764,48 125.764,48Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 336.000,00 0,00 336.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 122.000,00 0,00 122.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 35.000,00 0,00 35.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 52.000,00 0,00 52.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0214054000 0,00 5.000,00 5.000,00Diárias - Civil 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú3.3.90.30.00.00.0212000000 0,00 10.622,67 10.622,67Material de Consumo 0.2.12.00.00.00 Micro Saú de Mental- CAPS3.3.90.30.00.00.0214054000 0,00 60.000,00 60.000,00Material de Consumo 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú3.3.90.36.00.00.0214054000 0,00 10.000,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú3.3.90.39.00.00.0214054000 0,00 60.000,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú4.4.90.52.00.00.0214054000 0,00 20.000,00 20.000,00Equipamento e Material 0.2.14.05.40.00 CAPS - Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.311MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.71.41.00.00.0102000000 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00Contribuições 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.71.41.00.00.0242060000 0,00 315.736,29 315.736,29Contribuições 0.2.42.06.00.00 PAICI-Prog. Apoio Desenv. Consórcios Intermunicipais
03.031.0.0.10.302.0015.2.312MANUTENÇÃO DO CENTRO DERABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 340.000,00 0,00 340.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 104.000,00 0,00 104.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 60.000,00 0,00 60.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 40.900,00 0,00 40.900,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0212060000 0,00 7.967,03 7.967,03Material de Consumo 0.2.12.06.00.00 Micro-reabilitação3.3.90.30.00.00.0102000000 12.000,00 0,00 12.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0214017000 0,00 5.000,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.39.00.00.0102000000 27.100,00 0,00 27.100,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214017000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro4.4.90.52.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.313
MANUTENÇÃO DA UNID.COLETA E TRANSF. DESANGUE - UNITAN
3.1.90.09.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0242000000 0,00 90.000,00 90.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.42.00.00.00 Micro -Hemoterapia -UNITAN3.1.90.11.00.00.0102000000 600.000,00 0,00 600.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 35.000,00 0,00 35.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 80.500,00 0,00 80.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0242000000 0,00 5.000,00 5.000,00Diárias - Civil 0.2.42.00.00.00 Micro -Hemoterapia -UNITAN3.3.90.30.00.00.0242000000 0,00 101.710,85 101.710,85Material de Consumo 0.2.42.00.00.00 Micro -Hemoterapia -UNITAN3.3.90.30.00.00.0223000000 0,00 9.000,00 9.000,00Material de Consumo 0.2.23.00.00.00 Bolsa de Sangue e Hemocomponentes- Municipios 3.3.90.36.00.00.0102000000 40.000,00 0,00 40.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0242000000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.42.00.00.00 Micro -Hemoterapia -UNITAN4.4.90.51.00.00.0102000000 51.000,00 0,00 51.000,00Obras e Instalações 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.51.00.00.0223054000 0,00 600.000,00 600.000,00Obras e Instalações 0.2.23.05.40.00 Transf. para Invest. na Rede de Serviços de Saú4.4.90.52.00.00.0242000000 0,00 30.000,00 30.000,00Equipamento e Material 0.2.42.00.00.00 Micro -Hemoterapia -UNITAN
03.031.0.0.10.302.0015.2.322MANUTENÇÃO DEATENDIMETNO DE MÉDIA E
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.90.39.00.00.0214017000 0,00 554.890,40 554.890,40Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.39.00.00.0102000000 400.000,00 0,00 400.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0214000000 0,00 861.790,90 861.790,90Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.00.00.00 Outras Transferencias à Saú
03.031.0.0.10.302.0015.2.323ATENDIMENTO DOS PORT. DENECESSIDADES ESPECIAIS
3.3.90.39.00.00.0214017000 0,00 420.060,00 420.060,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro
03.031.0.0.10.302.0016.2.318MANUTENÇÃO DOLABORATÓRIO MUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 624.000,00 0,00 624.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 35.000,00 0,00 35.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 105.000,00 0,00 105.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214017000 0,00 45.000,00 45.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro3.3.90.39.00.00.0214017000 0,00 760.000,00 760.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro4.4.90.52.00.00.0214017000 0,00 5.000,00 5.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.70.00 Teto Financeiro
03.031.0.0.10.303.0017.2.319MANUTENÇÃO DA FARMÁCIAPOPULAR
3.1.90.04.00.00.0214060000 0,00 91.000,00 91.000,00Contratação por Tempo Determin 0.2.14.06.00.00 Farmácia Popular3.1.90.04.00.00.0102000000 42.000,00 0,00 42.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 49.400,00 0,00 49.400,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 25.000,00 0,00 25.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214060000 0,00 6.000,00 6.000,00Material de Consumo 0.2.14.06.00.00 Farmácia Popular3.3.90.39.00.00.0214060000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.06.00.00 Farmácia Popular3.3.90.39.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214060000 0,00 3.000,00 3.000,00Equipamento e Material 0.2.14.06.00.00 Farmácia Popular
03.031.0.0.10.303.0017.2.320MANUTENÇÃO DA FARMÁCIAMUNICIPAL
3.3.90.32.00.00.0214013000 0,00 397.996,00 397.996,00Material,Bem ou Serv. de 0.2.14.01.30.00 Farmácia Básica3.3.90.32.00.00.0242016000 0,00 43.250,00 43.250,00Material,Bem ou Serv. de 0.2.42.01.60.00 Diabetes Militus
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.3.90.32.00.00.0242013000 0,00 171.700,00 171.700,00Material,Bem ou Serv. de 0.2.42.01.30.00 PAF- Prog. Assist. Farmacêutica3.3.90.32.00.00.0102000000 243.390,00 0,00 243.390,00Material,Bem ou Serv. de 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214013000 0,00 20.000,00 20.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.30.00 Farmácia Básica
03.031.0.0.10.304.0016.2.316MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA
3.1.90.11.00.00.0214016000 0,00 120.000,00 120.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 525.000,00 0,00 525.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 16.000,00 0,00 16.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 155.000,00 0,00 155.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214015000 0,00 15.000,00 15.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.50.00 Vigilânicia Sanitária3.3.90.30.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0214015000 0,00 30.306,38 30.306,38Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.50.00 Vigilânicia Sanitária3.3.90.39.00.00.0102000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214015000 0,00 20.000,00 20.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.50.00 Vigilânicia Sanitária
03.031.0.0.10.305.0016.2.314
UTENÇÃO DO CTA/SAE
3.1.90.09.00.00.0102000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 566.000,00 0,00 566.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 62.000,00 0,00 62.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0214018000 0,00 6.000,00 6.000,00Diárias - Civil 0.2.14.01.80.00 FNS- Doenças Sexualmente Trans. - AIDS3.3.90.30.00.00.0214018000 0,00 20.000,00 20.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.80.00 FNS- Doenças Sexualmente Trans. - AIDS3.3.90.30.00.00.0214000000 0,00 15.000,00 15.000,00Material de Consumo 0.2.14.00.00.00 Outras Transferencias à Saú3.3.90.33.00.00.0214000000 0,00 3.000,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.2.14.00.00.00 Outras Transferencias à Saú3.3.90.39.00.00.0214018000 0,00 35.000,00 35.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.80.00 FNS- Doenças Sexualmente Trans. - AIDS3.3.90.39.00.00.0214000000 0,00 15.000,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.00.00.00 Outras Transferencias à Saú4.4.90.52.00.00.0214018000 0,00 14.000,00 14.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.80.00 FNS- Doenças Sexualmente Trans. - AIDS4.4.90.52.00.00.0214000000 0,00 15.000,00 15.000,00Equipamento e Material 0.2.14.00.00.00 Outras Transferencias à Saú
03.031.0.0.10.305.0016.2.315MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAAMBIENTAL
3.1.90.04.00.00.0214016000 0,00 189.080,00 189.080,00Contratação por Tempo Determin 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.1.90.04.00.00.0102000000 520.000,00 0,00 520.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte
3.1.90.09.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia
0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú
3.1.90.13.00.00.0102000000 186.000,00 0,00 186.000,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.30.00.00.0214016000 0,00 20.000,00 20.000,00Material de Consumo 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.3.90.30.00.00.0102000000 6.000,00 0,00 6.000,00Material de Consumo 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.39.00.00.0242015000 0,00 22.500,00 22.500,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.42.01.50.00 Educação Permanente de Saú3.3.90.39.00.00.0214016000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.3.90.39.00.00.0102000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú4.4.90.52.00.00.0214016000 0,00 5.000,00 5.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú
03.031.0.0.10.305.0016.2.321MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.09.00.00.0102000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.11.00.00.0214016000 0,00 80.000,00 80.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.1.90.11.00.00.0102000000 249.000,00 0,00 249.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.13.00.00.0102000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.16.00.00.0102000000 1.000,00 0,00 1.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.90.94.00.00.0102000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.1.91.13.00.00.0102000000 45.000,00 0,00 45.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.02.00.00.00 Recursos Municipais Aplicados na Saú3.3.90.14.00.00.0214016000 0,00 5.000,00 5.000,00Diárias - Civil 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.3.90.30.00.00.0214016000 0,00 27.499,27 27.499,27Material de Consumo 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú3.3.90.39.00.00.0214016000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú4.4.90.52.00.00.0214016000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.14.01.60.00 Piso Fixo de Vigilancia em Saú
47.219.319,58Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS
Fonte
03.031.2.7.99.999.9999.9.993RESERVA DE CONTINGÊNCIADA SAÚDE
9.9.99.05.00.00.0100000000 500.000,00 0,00 500.000,00Da Saude 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
500.000,00Total da Unidade:
47.719.319,58Total do Orgão:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
04.040.0.0.04.122.0002.2.401
MANUTENÇÃO DO GAB. DASECRETARIA MUNIC. DEADMINISTRAÇÃO
3.1.90.09.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 89.700,00 0,00 89.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.500,00 0,00 23.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.040.0.0.04.122.0003.2.408MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOPROCON
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 92.300,00 0,00 92.300,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 5.100,00 0,00 5.100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 12.300,00 0,00 12.300,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.040.0.0.04.122.0004.2.405
ATENDIMENTO AO CONVÊNIOPARA AGENCIA DE CORREIOSCOMUNITÁRIOS
3.1.90.04.00.00.0100000000 32.000,00 0,00 32.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 8.500,00 0,00 8.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.040.0.0.14.422.0002.2.418
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
452.200,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
Fonte
04.041.0.0.04.122.0002.2.404MANUTENÇÃO DO DEPTO DEAPOIO ADMINISTRATIVO
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 168.100,00 0,00 168.100,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.91.00.00.0100000000 150.000,00 0,00 150.000,00Sentenças Judiciais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 29.000,00 0,00 29.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.0.0.04.122.0002.2.412MANUTENÇÃO DA COMISSÃODE SINDICÂNCIA
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 149.000,00 0,00 149.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 30.500,00 0,00 30.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.0.0.04.122.0002.2.415MANUTENÇÃO DO PAÇOMUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 220.000,00 0,00 220.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 560.000,00 0,00 560.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
Fonte
3.3.90.39.00.00.0100000000 600.000,00 0,00 600.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
4.4.90.51.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.0.0.04.123.0024.2.406
PARCELAMENTO DE DÉBITOSORIUNDOS CONT. PREV.FAPEN
3.2.90.21.00.00.0100000000 320.083,44 0,00 320.083,44Juros sobre a Dívida por Contr 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.6.90.71.00.00.0100000000 1.173.500,00 0,00 1.173.500,00Principal da Dívida Contratual 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.0.0.04.128.0024.2.402
MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE QUALIFICAÇÃO DO SERV.PUBLICO
3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.0.0.04.331.0024.2.403
MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMGESTÃO DE SAÚDE ESEGURANÇA DO SERVIDOR
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 94.000,00 0,00 94.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
3.837.383,44Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04110 - DEPTO. DE PESSOAL
Fonte
04.041.1.0.04.122.0024.2.409
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47.00.00.0100000000 1.163.079,05 0,00 1.163.079,05Obrigações Tributárias e 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.1.0.04.128.0024.2.407MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DE PESSOAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 259.000,00 0,00 259.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.512.479,05Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
Fonte
04.041.2.0.04.122.0002.2.411
MANUTENÇÃO DEPTOPROTOC. DISTR. DOC. EARQUIVO
3.1.90.09.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 130.000,00 0,00 130.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.200,00 0,00 12.200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
206.300,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA
Fonte
04.041.3.0.04.126.0002.2.417MANUTENÇÃO DE DEPTO DEINFORMÁTICA
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 210.000,00 0,00 210.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.500,00 0,00 12.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 830.500,00 0,00 830.500,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.161.200,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Fonte
04.041.4.0.04.122.0002.2.413MANUTENÇÃO DA COORD. DOALMOXARIFADO CENTRAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 60.800,00 0,00 60.800,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 17.000,00 0,00 17.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.041.4.0.04.122.0002.2.414
MANUTENÇÃO DACOORDENAÇÃO DE MATERIALE PATRIMÔNIO
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 12.700,00 0,00 12.700,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
254.100,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:51
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO
Fonte
04.042.0.0.04.122.0002.2.410MANUTENÇÃO DO DEPTO DECOMPRAS
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 290.000,00 0,00 290.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 33.000,00 0,00 33.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 1.500,00 0,00 1.500,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 25.400,00 0,00 25.400,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
04.042.0.0.04.122.0002.2.416MANUTENÇÃO DO DEPTO. DELICITAÇÕES
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 420.000,00 0,00 420.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 5.100,00 0,00 5.100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 58.000,00 0,00 58.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 85.000,00 0,00 85.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.008.400,00Total da Unidade:
8.432.062,49Total do Orgão:
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45 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
05.050.0.0.04.122.0002.2.501
MANUTENÇÃO DO GAB.DOSEC. MUNIC. COORD. EPLANEJAMENTO
3.1.90.11.00.00.0100000000 114.000,00 0,00 114.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 26.000,00 0,00 26.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.050.0.0.04.122.0002.2.502M A N U T E N Ç Ã O
ADMINISTRATIVA DA SEPLAN3.1.90.09.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.050.0.0.04.122.0002.2.5063.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 140.000,00 0,00 140.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 16.000,00 0,00 16.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 17.500,00 0,00 17.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
664.100,00Total da Unidade:
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46 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte
05.051.0.0.04.121.0018.2.503MANUTENÇÃO DO DEPTO DEESTUDOS E PROJETOS
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 395.000,00 0,00 395.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 27.000,00 0,00 27.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 160.000,00 0,00 160.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.0.0.15.121.0018.1.502
ELABORAÇÃO DE PROJETOSPARA OBTENÇÃO DERECURSOS VINCULADOS
3.3.90.39.00.00.0100000000 150.000,00 0,00 150.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.0.0.15.127.0018.1.501
DESAPROPRIAÇÃO EINDENIZAÇÕES DEIMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA
3.3.90.93.00.00.0100000000 800.000,00 0,00 800.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.0.0.15.127.0018.1.503DESAPROPRIAÇÃO EAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3.3.90.93.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.61.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Aquisição de Imóveis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.0.0.15.127.0018.2.504
MANUTENÇÃO DO DEPTO DEPROMOÇÃO DODESENVOLVIMENTO URBANO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 285.000,00 0,00 285.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
46www.duralexsistemas.com.br
47 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte
3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 160.000,00 0,00 160.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.0.0.15.127.0018.2.505
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DEREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAURBANA
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 206.000,00 0,00 206.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 7.500,00 0,00 7.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.752.000,00Total da Unidade:
47www.duralexsistemas.com.br
48 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:52
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
Fonte
05.051.1.0.04.121.0002.2.507
MANUTENÇÃO DACOORDENAÇÃO DEORÇAMENTO
3.1.90.11.00.00.0100000000 171.000,00 0,00 171.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 55.000,00 0,00 55.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 33.000,00 0,00 33.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
05.051.1.0.04.121.0002.2.508ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃODAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
344.500,00Total da Unidade:
48www.duralexsistemas.com.br
49 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:52
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
Fonte
05.052.0.0.16.482.0002.2.509MANUTENÇÃO DA COORD. DEPOLÍTICAS DE HABITAÇÃO
3.1.90.11.00.00.0100000000 37.900,00 0,00 37.900,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 8.500,00 0,00 8.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
66.900,00Total da Unidade:
49www.duralexsistemas.com.br
50 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
Fonte
05.053.0.0.04.122.0002.2.510
MANUTENÇÃO DASUPERINTENDÊNCIA DEGOVERNO
3.1.90.11.00.00.0100000000 93.000,00 0,00 93.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.000,00 0,00 23.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
141.500,00Total da Unidade:
3.969.000,00Total do Orgão:
50www.duralexsistemas.com.br
51 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
06.060.0.0.04.122.0002.2.601MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SEC. MUNIC. DE ESPORTES
3.1.90.11.00.00.0100000000 89.700,00 0,00 89.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 33.000,00 0,00 33.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
215.200,00Total da Unidade:
51www.duralexsistemas.com.br
52 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Fonte
06.061.0.0.04.122.0002.2.602
MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DEESPORTES
3.1.90.04.00.00.0100000000 89.400,00 0,00 89.400,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.09.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 459.000,00 0,00 459.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 56.000,00 0,00 56.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 56.200,00 0,00 56.200,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.1.640
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMADE ESPORTE RECREATIVO EDE LAZER DA CIDADE - PELC
3.1.90.04.00.00.0224054000 0,00 148.400,00 148.400,00Contratação por Tempo Determin 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.1.90.13.00.00.0100000000 31.734,12 0,00 31.734,12Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0224054000 0,00 42.206,05 42.206,05Material de Consumo 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.32.00.00.0224054000 0,00 6.951,08 6.951,08Material,Bem ou Serv. de 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.33.00.00.0224054000 0,00 1.548,18 1.548,18Passagens e despesas com 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.36.00.00.0224054000 0,00 4.680,00 4.680,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 36.576,00 36.576,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.47.00.00.0224054000 0,00 14.513,02 14.513,02Obrigações Tributárias e 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.52.00.00.0224054000 0,00 23.555,34 23.555,34Equipamento e Material 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
06.061.0.0.27.812.0009.2.603
MANUTENÇÃO DEINFRAESTRUTURA DOESTÁDIO MUNICIPAL MANÉGARRINCHA
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.604APOIO ÀS EQUIPES QUEREPRES.MUNICÍPIO NAS
52www.duralexsistemas.com.br
53 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Fonte
COMPETIÇÕES REG. ESTAD. ENACIONAIS
3.3.90.14.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.605
MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DOMÓDULO ESPORTIVO
3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 134.000,00 0,00 134.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224055000 0,00 35.000,00 35.000,00Obras e Instalações 0.2.24.05.50.00 Outras Tranferências Convênios do Estado
06.061.0.0.27.812.0009.2.606
MANUTENÇÃO DAINFRAESTRUTURA DA VILAOLIMPICA
3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 115.000,00 0,00 115.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.607
MANUTENÇÃO DASESCOLINHAS DETREINAMENTO
3.3.90.30.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.608
MANUT. CAMPOS DE FUTEBOLE QUADRAS POLIESPORTIVASEM BAIRROS E DISTRITOS
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 180.000,00 0,00 180.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.609
ATIVIDADES ESPORTIVAS ERECREATIVAS PARA PORT. DENECESSIDADES ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.610
ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO EAPOIO EM EVENTOS ECAMPEONATOS
53www.duralexsistemas.com.br
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Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Fonte
3.3.90.30.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.31.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Premiações cult.art.cient.desp 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.32.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material,Bem ou Serv. de 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
06.061.0.0.27.812.0009.2.611ATENDIMENTO ESPORTIVO ACOMUNIDADE INDÍGENA
3.3.90.30.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.194.763,79Total da Unidade:
2.409.963,79Total do Orgão:
54www.duralexsistemas.com.br
55 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:53
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
07.070.0.0.04.123.0002.2.701MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SEC. MUNIC. DE FAZENDA
3.1.90.11.00.00.0100000000 99.700,00 0,00 99.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 24.000,00 0,00 24.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
194.700,00Total da Unidade:
55www.duralexsistemas.com.br
56 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:54
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Fonte
07.071.0.0.04.123.0005.2.703MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO FINANCEIRO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 107.000,00 0,00 107.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 17.000,00 0,00 17.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 1.500,00 0,00 1.500,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
143.000,00Total da Unidade:
56www.duralexsistemas.com.br
57 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:54
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
Fonte
07.071.1.0.04.129.0005.2.706MANUTENÇÃO DACOORDENAÇAO DO ISSQN
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 55.500,00 0,00 55.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 310.000,00 0,00 310.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.1.0.04.129.0005.2.709MANUTENÇÃO DO DEPTO DEADM TRIBUTÁRIA
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 308.580,00 0,00 308.580,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.500,00 0,00 12.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 44.000,00 0,00 44.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
983.080,00Total da Unidade:
57www.duralexsistemas.com.br
58 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Fonte
07.071.2.0.04.125.0005.2.707
MANUTENÇÃO DO DEPTO DEFISCALIZAÇÃO EARRECADAÇÃO
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 237.000,00 0,00 237.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 120.000,00 0,00 120.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.2.0.04.129.0005.2.705MANUTENÇÃO DOS SERV.ACOMP. E CONTROLE DO IPM
3.3.90.14.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.828.000,00Total da Unidade:
58www.duralexsistemas.com.br
59 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE
Fonte
07.071.3.0.04.123.0005.2.702
MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DECONTABILIDADE
3.1.90.09.00.00.0100000000 700,00 0,00 700,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 549.000,00 0,00 549.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 53.000,00 0,00 53.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
805.700,00Total da Unidade:
59www.duralexsistemas.com.br
60 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:54
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07140 - DEPTO. DE TESOURARIA
Fonte
07.071.4.0.04.123.0005.2.704
MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO DETESOURARIA
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 259.000,00 0,00 259.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 45.000,00 0,00 45.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 6.500,00 0,00 6.500,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 150.000,00 0,00 150.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
544.000,00Total da Unidade:
60www.duralexsistemas.com.br
61 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:55
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Fonte
07.071.4.1.04.123.0005.2.708ENCARGOS MUNICIPAISDIVERSOS
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.4.1.28.841.0005.9.005AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDACONFESSADA JUNTO AO INSS
4.6.90.71.00.00.0100000000 678.619,98 0,00 678.619,98Principal da Dívida Contratual 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.4.1.28.843.0005.9.006JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Juros sobre a Dívida por Contr 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.4.1.28.843.0005.9.011AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAJUNTO AO BNDES/PMAT
4.6.90.71.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Principal da Dívida Contratual 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
07.071.4.1.99.999.9999.9.994RESERVA DE CONTINGÊNCIADA PREFEITURA
9.9.99.03.00.00.0100000000 2.010.343,55 0,00 2.010.343,55Da Prefeitura Municipal 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.953.963,53Total da Unidade:
7.452.443,53Total do Orgão:
61www.duralexsistemas.com.br
62 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:55
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO
Fonte
08.080.0.0.04.122.0002.2.801
MANUTENÇÃO DO GAB. DASEC. MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 99.700,00 0,00 99.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.500,00 0,00 23.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.080.0.0.08.244.0006.2.802APOIO ADM. AOS CONSELHOSMUNICIPAIS
3.3.90.14.00.00.0100000000 2.500,00 0,00 2.500,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 2.500,00 0,00 2.500,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 2.500,00 0,00 2.500,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
226.400,00Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Fonte
08.081.1.0.04.243.0006.2.806MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEPROMOÇÃO SOCIAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 594.600,00 0,00 594.600,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 59.000,00 0,00 59.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 80.500,00 0,00 80.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229055000 0,00 16.000,00 16.000,00Material de Consumo 0.2.29.05.50.00 Outras Participações e trasnferencias do Estado3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.47.00.00.0100000000 65.000,00 0,00 65.000,00Obrigações Tributárias e 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0229000000 0,00 27.810,60 27.810,60Equipamento e Material 0.2.29.00.00.00 IGD-SUAS Gestão SMAS
08.081.1.0.08.241.0006.2.807MANUTENÇÃO DO CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO
3.1.90.09.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 58.000,00 0,00 58.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 7.700,00 0,00 7.700,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 4.000,00 0,00 4.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0221005000 0,00 80.000,00 80.000,00Material de Consumo 0.2.21.00.50.00 Recursos do PPD - Estado3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0221005000 0,00 22.000,00 22.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.21.00.50.00 Recursos do PPD - Estado3.3.90.39.00.00.0229006000 0,00 50.000,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem4.4.90.51.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0229006000 0,00 88.200,00 88.200,00Equipamento e Material 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem
08.081.1.0.08.241.0008.2.813AUXILIO A ASSOCIAÇÃONOSSO LAR - CASA DO IDOSO
3.3.50.43.00.00.0100000000 330.000,00 0,00 330.000,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.242.0008.2.819
CONVÊNIO COM APAE-ESCOLA ESPECIAL RAIO DESOL
3.3.50.43.00.00.0229005000 0,00 22.572,60 22.572,60Subvenções Sociais 0.2.29.00.50.00 Recurso do PT MC -APAE
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Fonte
08.081.1.0.08.243.0006.2.805MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR
3.1.90.09.00.00.0100000000 200,00 0,00 200,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 212.900,00 0,00 212.900,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 39.500,00 0,00 39.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 2.600,00 0,00 2.600,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 23.000,00 0,00 23.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.243.0006.2.809
MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNIC. DA CRIANÇA EADOLESCENTE
3.3.50.43.00.00.0100000000 68.076,55 0,00 68.076,55Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.243.0007.2.811MANUTENÇÃO DO PROGRAMAPRÓ-JOVEM
3.1.90.04.00.00.0229006000 0,00 26.000,00 26.000,00Contratação por Tempo Determin 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem3.1.90.11.00.00.0100000000 23.500,00 0,00 23.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229006000 0,00 9.800,00 9.800,00Material de Consumo 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem3.3.90.39.00.00.0229006000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem
08.081.1.0.08.243.0007.2.812
MANUTENÇÃO DOS CENTROSDE REFERÊNCIASSETORIZADOS - CRAS
3.1.90.04.00.00.0100000000 98.000,00 0,00 98.000,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.09.00.00.0100000000 1.500,00 0,00 1.500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 609.000,00 0,00 609.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Fonte
3.1.90.13.00.00.0100000000 38.500,00 0,00 38.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 110.000,00 0,00 110.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229054000 0,00 200.000,00 200.000,00Material de Consumo 0.2.29.05.40.00 Recursos do PAIF3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229006000 0,00 50.000,00 50.000,00Material de Consumo 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem3.3.90.39.00.00.0229054000 0,00 88.000,00 88.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.05.40.00 Recursos do PAIF3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0229006000 0,00 50.000,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.00.60.00 Recurso PBV-SCFV-Peti/Projovem4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.243.0007.2.815MANUTENÇÃO DO CONVENIOIGD
3.1.90.04.00.00.0229056000 0,00 30.000,00 30.000,00Contratação por Tempo Determin 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia3.1.90.13.00.00.0229056000 0,00 6.500,00 6.500,00Obrigações Patronais 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia3.1.90.94.00.00.0229056000 0,00 5.000,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia3.3.90.14.00.00.0229056000 0,00 3.000,00 3.000,00Diárias - Civil 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia3.3.90.30.00.00.0229056000 0,00 24.000,00 24.000,00Material de Consumo 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia3.3.90.39.00.00.0229056000 0,00 17.700,00 17.700,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia4.4.90.52.00.00.0229056000 0,00 5.000,00 5.000,00Equipamento e Material 0.2.29.05.60.00 IGD- Bolsa Familia
08.081.1.0.08.243.0007.2.816MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOFUMPIS
3.3.90.30.00.00.0229055000 0,00 41.940,59 41.940,59Material de Consumo 0.2.29.05.50.00 Outras Participações e trasnferencias do Estado3.3.90.32.00.00.0229055000 0,00 80.000,00 80.000,00Material,Bem ou Serv. de 0.2.29.05.50.00 Outras Participações e trasnferencias do Estado
08.081.1.0.08.243.0007.2.8173.3.90.30.00.00.0229002000 0,00 19.400,00 19.400,00Material de Consumo 0.2.29.00.20.00 Recursos Prog. ACESSUAS-Pronatec3.3.90.39.00.00.0229002000 0,00 24.072,00 24.072,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.00.20.00 Recursos Prog. ACESSUAS-Pronatec
08.081.1.0.08.243.0008.2.803AUXILIO A CASA TRANSITÓRIADA CRIANÇA
3.3.50.43.00.00.0100000000 342.400,00 0,00 342.400,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.243.0008.2.8213.3.50.43.00.00.0100000000 283.550,00 0,00 283.550,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.244.0006.2.804ATENDIMENTO EMERGENCIALEM CASO DE CALAMIDADE
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13/11/201413:17:56
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Fonte
3.3.90.32.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material,Bem ou Serv. de
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.244.0007.2.810MANUTENÇÃO DA PADARIACOMUNITÁRIA
3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.244.0008.2.814MANUTENÇÃO DO ALBERGUEMUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 143.700,00 0,00 143.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.500,00 0,00 9.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 21.500,00 0,00 21.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 32.000,00 0,00 32.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 22.000,00 0,00 22.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
08.081.1.0.08.244.0008.2.818
UTENÇÃO DO CREAS
3.1.90.04.00.00.0229007000 0,00 60.000,00 60.000,00Contratação por Tempo Determin 0.2.29.00.70.00 Recurso do PF MC3.1.90.11.00.00.0100000000 179.000,00 0,00 179.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 19.000,00 0,00 19.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 38.000,00 0,00 38.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229007000 0,00 70.000,00 70.000,00Material de Consumo 0.2.29.00.70.00 Recurso do PF MC3.3.90.30.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0229004000 0,00 16.400,00 16.400,00Material de Consumo 0.2.29.00.40.00 Recurso do PFMC III- Sócio Educativo3.3.90.39.00.00.0229007000 0,00 20.000,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.29.00.70.00 Recurso do PF MC3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0229004000 0,00 10.000,00 10.000,00Equipamento e Material 0.2.29.00.40.00 Recurso do PFMC III- Sócio Educativo
08.081.1.0.08.244.0008.2.820
APOIO A ASSOCIAÇÕES EENTIDADES DE INTERESSESOCIAL
3.3.50.43.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
66www.duralexsistemas.com.br
67 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Fonte
08.081.1.0.08.306.0006.1.804IMPLANTAÇÃO DE BANCO DEALIMENTOS
4.4.90.51.00.00.0100000000 18.750,00 0,00 18.750,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0229060000 0,00 287.500,00 287.500,00Obras e Instalações 0.2.29.06.00.00 Transferência de Convênios da União - FNAS4.4.90.52.00.00.0229060000 0,00 200.000,00 200.000,00Equipamento e Material 0.2.29.06.00.00 Transferência de Convênios da União - FNAS
5.878.972,34Total da Unidade:
6.105.372,34Total do Orgão:
67www.duralexsistemas.com.br
68 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
09.090.0.0.04.122.0002.2.901
MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SEC. MUNIC. DEINFRA-ESTRUTURA
3.1.90.11.00.00.0100000000 122.700,00 0,00 122.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 38.000,00 0,00 38.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.500,00 0,00 3.500,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
277.200,00Total da Unidade:
68www.duralexsistemas.com.br
69 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA
Fonte
09.091.0.0.04.122.0002.2.902
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEAPOIO ADMINISTRATIVO E DEENGENHARIA
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 298.100,00 0,00 298.100,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 16.200,00 0,00 16.200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.91.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Sentenças Judiciais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 45.800,00 0,00 45.800,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 170.000,00 0,00 170.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
620.100,00Total da Unidade:
69www.duralexsistemas.com.br
70 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:56
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Fonte
09.092.0.0.15.451.0027.2.906
RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIASPAVIMENTADAS
3.3.90.30.00.00.0100000000 500.000,00 0,00 500.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 140.000,00 0,00 140.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.15.451.0028.1.903CONSTRUÇÃO DE ABRIGOPARA ÔNIBUS
4.4.90.51.00.00.0100000000 90.000,00 0,00 90.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.15.451.0028.2.907IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.39.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Outros serviços de Terceiro - 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.15.451.0028.2.910
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEOBRAS, MANUT. EINFRA-ESTRUTURA
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 132.000,00 0,00 132.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 31.000,00 0,00 31.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 17.000,00 0,00 17.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.15.451.0029.1.904MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃODE PONTES E BUEIROS
3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.30.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.39.00.00.0100000000 65.000,00 0,00 65.000,00Outros serviços de Terceiro - 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 300.000,00 0,00 300.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.15.452.0028.2.912
70www.duralexsistemas.com.br
71 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:57
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Fonte
CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.26.781.0028.2.911MANUTENÇÃO DOAEROPORTO MUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 55.500,00 0,00 55.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 55.000,00 0,00 55.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.0.0.26.782.0028.2.904
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS, MAQUINAS EEQUIP. DA SINFRA
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 193.300,00 0,00 193.300,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 38.000,00 0,00 38.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 400.000,00 0,00 400.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
4.491.800,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
Fonte
09.092.1.0.15.451.0029.2.916MANUTENÇÃO DE ESTRADASRURAIS
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 920.000,00 0,00 920.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 179.000,00 0,00 179.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
1.420.500,00Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte
09.092.2.0.15.451.0029.2.908CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃODE GUIAS E SARJETAS
3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.39.00.00.0100000000 300.000,00 0,00 300.000,00Outros serviços de Terceiro - 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.0.15.452.0028.2.909
MANUTENÇÃO E REFORMA DECANTEIROS, PRAÇAS, JARINSE BANH. PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 90.000,00 0,00 90.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.0.15.452.0028.2.913
MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DE BOCAS DELOBO E PVS
3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.0.15.452.0028.2.914
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS,OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZAPÚBLICA
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 825.500,00 0,00 825.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 142.000,00 0,00 142.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 900.000,00 0,00 900.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.0.15.452.0028.2.917MANUTENÇÃO DO TERMINALRODOVIÁRIO
3.1.90.09.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 320.600,00 0,00 320.600,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 31.000,00 0,00 31.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte
3.1.91.13.00.00.0100000000 52.000,00 0,00 52.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 180.000,00 0,00 180.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.0.15.452.0029.2.915
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃODE SINALIZAÇÃO EM VIASPÚBLICAS
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.30.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros serviços de Terceiro - 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
3.706.100,00Total da Unidade:
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte
09.092.2.1.15.751.0026.1.901
EXTENÇÃO E MELHORAMENTONA REDE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA
4.4.90.51.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
09.092.2.1.15.751.0026.2.905MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 87.180,00 0,00 87.180,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.300,00 0,00 9.300,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 8.990,00 0,00 8.990,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 150.000,00 0,00 150.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.942.970,00Total da Unidade:
75www.duralexsistemas.com.br
76 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Fonte
09.092.2.2.15.451.0027.1.902
CONSTRUÇÃO DE GALERIASDE AGUAS PLUVIAIS,PAVIMENTAÇÃO ESINALIZAÇÃO
4.4.90.30.00.00.0100000000 500.000,00 0,00 500.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 500.000,00 0,00 500.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 20.314.444,41 20.314.444,41Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
21.314.444,41Total da Unidade:
76www.duralexsistemas.com.br
77 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
Fonte
09.093.0.0.26.782.0028.2.918
MANUTENÇÃO DASUPERINTENDÊNCIA DETRANSPORTES AÉREO EVIÁRIO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 559.800,00 0,00 559.800,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 31.500,00 0,00 31.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 77.300,00 0,00 77.300,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 24.000,00 0,00 24.000,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
770.100,00Total da Unidade:
35.543.214,41Total do Orgão:
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78 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
10.100.0.0.04.122.0002.2.020
MANUTENÇÃO DO GAB. DASECRET. MUNIC. DEAGRICULTURA EABASTECIMENTO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 99.700,00 0,00 99.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.500,00 0,00 23.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 24.000,00 0,00 24.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
198.700,00Total da Unidade:
78www.duralexsistemas.com.br
79 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Fonte
10.100.1.0.04.122.0002.2.021
MANUTENÇÃO DO DEPTOADMINISTRATIVO DAAGRICULTURA
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 190.000,00 0,00 190.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 16.000,00 0,00 16.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 96.500,00 0,00 96.500,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.11.334.0010.2.034
FOMENTO À GERAÇÃO DETRAB. E RENDA EM ATIVID. DAECONOMIA SOLIDÁRIA
3.3.50.43.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.11.334.0010.2.035
MANUTENÇÃO DONUPES-NÚCLEO PART.ECONOMIA SOLIDÁRIA
3.3.50.43.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Subvenções Sociais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 41.000,00 0,00 41.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.122.0019.2.029
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESERVIDORES DAAGRICULTURA
3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
79www.duralexsistemas.com.br
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Fonte
3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.334.0019.1.023PROJETOS E CAPACITAÇÃOEM AGROP. FAMILIAR
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.601.0019.2.028PRODUÇÃO DE MUDAS PARAAGRICULTURA FAMILIAR
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 225.000,00 0,00 225.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 42.000,00 0,00 42.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 95.000,00 0,00 95.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.601.0019.2.0313.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.604.0019.2.030
SIM - SERVIÇO DE INSP.MUNICIPAL DA IND. E COM. DEPROD. DE ORIGEM ANIMAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 179.700,00 0,00 179.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 28.900,00 0,00 28.900,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.605.0019.1.020AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
80www.duralexsistemas.com.br
81 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:58
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Fonte
4.4.90.52.00.00.0100000000 65.000,00 0,00 65.000,00Equipamento e Material
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
4.4.90.52.00.00.0224054000 0,00 1.316.000,00 1.316.000,00Equipamento e Material 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
10.100.1.0.20.605.0019.1.022
CONVÊNIO COM O CENTROREG. PESQ. AGROPECUÁRIA EAGRIC. FAMILIAR
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.605.0019.2.022MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS DA SEAPA
3.3.90.30.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.605.0019.2.023FOMENTO À PRODUÇÃOANIMAL
3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.605.0019.2.025MANUTENÇÃO DA HORTAMUNICIPAL
3.1.90.09.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 27.500,00 0,00 27.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 100,00 0,00 100,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.605.0019.2.032REALIZAÇÃO DE EVENTOSAGROPECUÁRIOS
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.606.0019.2.024
MANUTENÇÃO DASPATRULHAS MECANIZADAS -ASSOCIAÇÕES
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Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Fonte
3.3.90.30.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.606.0019.2.026
FOMENTO AS CULTURASVEGETAIS LOCAIS DAAGRICULTURA FAMILIAR
3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0224054000 0,00 431.000,00 431.000,00Material de Consumo 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.606.0019.2.027REGULARIZAÇÃO DEPEQUENAS PROPRIEDADES
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.606.0019.2.033FOMENTO A AGROINDUSTRIADA PRODUÇÃO FAMILIAR
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
10.100.1.0.20.693.0019.1.024
CONVÊNIO COM CONSÓRCIOINTERM. DESENV. ALTO RIOPARAGUAI
3.3.50.41.00.00.0100000000 45.000,00 0,00 45.000,00Contribuições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
3.833.300,00Total da Unidade:
4.032.000,00Total do Orgão:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
11.110.0.0.04.122.0002.2.140
MANUTENÇÃO DO GABINTE DASECRETARIA DE IND. COM. ESERVIÇOS
3.1.90.11.00.00.0100000000 99.700,00 0,00 99.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 21.500,00 0,00 21.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 16.000,00 0,00 16.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
181.700,00Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Fonte
11.110.1.0.04.122.0002.2.141
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEAPOIO ADMINISTRATIVO DASICS
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 80.300,00 0,00 80.300,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.500,00 0,00 12.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 33.000,00 0,00 33.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
11.110.1.0.22.661.0010.1.142
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARAIMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOIND. NO MACRO SETOR A
4.4.90.61.00.00.0100000000 230.000,00 0,00 230.000,00Aquisição de Imóveis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
11.110.1.0.23.691.0010.2.143MANUTENÇÃO DO SISTEMANACIONAL DE EMPREGO -SINE
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 155.000,00 0,00 155.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 10.900,00 0,00 10.900,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 23.400,00 0,00 23.400,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 48.000,00 0,00 48.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
11.110.1.0.23.692.0010.2.142
FOMENTAR ODESENVOLVIMENTO DOCOMÉRCIO E SERVIÇOS
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 108.600,00 0,00 108.600,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Fonte
3.3.90.14.00.00.0100000000 4.000,00 0,00 4.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
11.110.1.0.23.695.0010.2.144PROMOÇÃO DO POTENCIALECONÔMICO
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
923.200,00Total da Unidade:
1.104.900,00Total do Orgão:
85www.duralexsistemas.com.br
86 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:17:59
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Fonte
12.120.0.0.04.122.0002.2.160
GERENCIAMENTO DOGABINETE DA ADMINISTRAÇÃOGERAL DO SAMAE
3.1.90.11.00.00.0100000000 373.000,00 0,00 373.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 46.500,00 0,00 46.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 23.000,00 0,00 23.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.32.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Material,Bem ou Serv. de 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 21.000,00 0,00 21.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
12.120.0.0.17.512.0020.1.163
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOSISTEMA DE ABASTECIMENTODA ÀGUA
4.4.90.51.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Aquisição de Imóveis 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
12.120.0.0.17.512.0022.1.161CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃODO ATERRO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Aquisição de Imóveis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
12.120.0.0.17.512.0022.1.162
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOSISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO
3.3.90.39.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0224054000 0,00 555.736,32 555.736,32Aquisição de Imóveis 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
12.120.0.0.17.512.0022.1.166
SISTEMA DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO- BACIAARAPUTANGA
3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 615.000,00 615.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
86www.duralexsistemas.com.br
87 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:00
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Fonte
4.4.90.51.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Obras e Instalações
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 19.299.069,93 19.299.069,93Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0224054000 0,00 293.929,93 293.929,93Aquisição de Imóveis 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
12.120.0.0.18.541.0020.1.164
PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DO SOLO NAMICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ
3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
12.120.0.0.18.541.0020.1.165
PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DA BACIAHIDROGRÁFICA DO RIOSEPOTUBA
3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
12.120.0.0.18.541.0020.1.167SISTEMA DE ABASTECIMENTOÀGUA - RIO SEPOTUBA
3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.51.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0224054000 0,00 10,00 10,00Aquisição de Imóveis 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
38.521.356,18Total da Unidade:
87www.duralexsistemas.com.br
88 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:00
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Fonte
12.121.0.0.04.122.0002.2.161GERENCIAMENTO DO DEPTOADM. E FINANCEIRO
3.1.90.04.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Contratação por Tempo Determin 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 824.000,00 0,00 824.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 10,00 0,00 10,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 51.000,00 0,00 51.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 113.000,00 0,00 113.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.2.90.21.00.00.0100000000 288.793,39 0,00 288.793,39Juros sobre a Dívida por Contr 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 55.000,00 0,00 55.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 2.000,00 0,00 2.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.36.00.00.0100000000 20,00 0,00 20,00Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 751.020,00 0,00 751.020,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.47.00.00.0100000000 522.598,99 0,00 522.598,99Obrigações Tributárias e 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.92.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Despesas de Exercícios anterio 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.93.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e Restituições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.6.90.71.00.00.0100000000 756.000,00 0,00 756.000,00Principal da Dívida Contratual 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
12.121.0.0.99.999.9999.9.995RESERVA DE CONTINGÊNCIADO SAMAE
9.9.99.99.00.00.0100000000 300.000,00 0,00 300.000,00Reserva de Contingência 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
3.785.452,38Total da Unidade:
88www.duralexsistemas.com.br
89 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:00
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
Fonte
12.122.0.0.04.122.0022.2.162GERENCIAMENTO DODEPARTAMENTO TÉCNICO
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 481.000,00 0,00 481.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 24.000,00 0,00 24.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 35.000,00 0,00 35.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 66.000,00 0,00 66.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 215.000,00 0,00 215.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
2.005.000,00Total da Unidade:
89www.duralexsistemas.com.br
90 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:00
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Fonte
12.123.0.0.17.512.0022.2.163GERENCIAMENTO DERESIDUOS SÓLIDOS
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 170.000,00 0,00 170.000,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 328.000,00 0,00 328.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.684.789,96 0,00 5.684.789,96Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
12.123.0.0.17.512.0022.2.164
GERENCIAMENTO DOD E P A R T A M E N T O
OPERACIONAL3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 682.800,00 0,00 682.800,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 21.500,00 0,00 21.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.16.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 41.000,00 0,00 41.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 104.000,00 0,00 104.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 450.000,00 0,00 450.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 361.000,00 0,00 361.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 40.000,00 0,00 40.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
7.984.089,96Total da Unidade:
52.295.898,52Total do Orgão:
90www.duralexsistemas.com.br
91 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:00
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
13.130.0.0.04.122.0002.2.180
MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE
3.1.90.11.00.00.0100000000 92.700,00 0,00 92.700,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 21.500,00 0,00 21.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 9.000,00 0,00 9.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 4.000,00 0,00 4.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
142.700,00Total da Unidade:
91www.duralexsistemas.com.br
92 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:18:01
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE
Fonte
13.131.0.0.04.122.0002.2.181
MANUTENÇÃO DACOORDENAÇÃO DE MEIOAMBIENTE
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 73.500,00 0,00 73.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.500,00 0,00 12.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 45.000,00 0,00 45.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 170.000,00 0,00 170.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.304.0021.1.183
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DEREABILITAÇÃO DE ANIMAISDOMÉSTICOS
3.3.90.30.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.541.0021.2.183
MANUTENÇÃO DO PARQUENATURAL MUNICIPAL- ILTOFERREIRA COUTINHO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 69.500,00 0,00 69.500,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 110.000,00 0,00 110.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 29.200,00 0,00 29.200,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 1.814.545,65 1.814.545,65Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
13.131.0.0.18.541.0021.2.1843.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.541.0021.2.185
IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DEFISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃOE GESTÃO AMBIENTAL
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE
Fonte
3.1.90.09.00.00.0100000000 1.000,00 0,00 1.000,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 281.100,00 0,00 281.100,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 19.200,00 0,00 19.200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 30.500,00 0,00 30.500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 4.000,00 0,00 4.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 1.500,00 0,00 1.500,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.541.0021.2.186
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DEMUDAS DE INTERESSEAMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 21.200,00 0,00 21.200,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.541.0021.2.187
FUNDO MUNICIPAL DED E S E N V O L V I M E N T O
AMBIENTAL3.3.90.30.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
13.131.0.0.18.543.0021.1.510
APOIO A URBANIZAÇÃO DEASSENT. PRECÁRIOS- PARQUELINEAR - CORREGO FIGUEIRA
4.4.90.30.00.00.0224054000 0,00 55.060,00 55.060,00Material de Consumo 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 268.893,10 268.893,10Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.52.00.00.0224054000 0,00 69.667,54 69.667,54Equipamento e Material 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União4.4.90.61.00.00.0224054000 0,00 804.544,52 804.544,52Aquisição de Imóveis 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
4.079.410,81Total da Unidade:
4.222.110,81Total do Orgão:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Fonte
14.140.0.0.04.122.0002.2.050
MANUTENÇÃO DO GABINETEDA SEC. MUNICIPAL DETURISMO
3.1.90.11.00.00.0100000000 99.400,00 0,00 99.400,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 23.200,00 0,00 23.200,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 8.000,00 0,00 8.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 18.000,00 0,00 18.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 28.000,00 0,00 28.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
202.100,00Total da Unidade:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
Fonte
14.141.0.0.04.122.0002.2.051MANUTENÇÃO DACOORDENAÇÃO DE TURISMO
3.1.90.09.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Salário Familia 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.11.00.00.0100000000 145.300,00 0,00 145.300,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.13.00.00.0100000000 12.500,00 0,00 12.500,00Obrigações Patronais 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.90.94.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Indenizações e rest. trabalhis 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.1.91.13.00.00.0100000000 14.000,00 0,00 14.000,00Obrigações Patronais - RPPS 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.14.00.00.0100000000 7.000,00 0,00 7.000,00Diárias - Civil 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.30.00.00.0100000000 5.000,00 0,00 5.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.33.00.00.0100000000 3.000,00 0,00 3.000,00Passagens e despesas com 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.04.695.0011.2.054MANUTENÇÃO DO FUNDOMUNICIPAL DE TURISMO
3.3.90.39.00.00.0100000000 500,00 0,00 500,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0011.1.050
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DEATENDIMENTO AO TURISTA ECASA DO ARTESÃO
4.4.90.51.00.00.0100000000 87.845,56 0,00 87.845,56Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 487.000,00 487.000,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
14.141.0.0.29.695.0011.1.053IMPLANTAÇÃO DESINALIZAÇÃO TURISTICA
3.3.90.39.00.00.0100000000 15.000,00 0,00 15.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0100000000 10.000,00 0,00 10.000,00Obras e Instalações 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.51.00.00.0224054000 0,00 360.716,00 360.716,00Obras e Instalações 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
14.141.0.0.29.695.0011.1.055
CRIAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DEPRODUTOS TURISTICOS
3.3.90.39.00.00.0100000000 20.000,00 0,00 20.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0011.2.053
CAPACITAÇÃO, QUALIF. ETREINAMENTO DAMÃO-DE-OBRA NO TRADETURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.0100000000 6.000,00 0,00 6.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
Fonte
3.3.90.39.00.00.0100000000 30.000,00 0,00 30.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica
0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0011.2.055
MANUTENÇÃO DO CENTRO DEATENDIMENTO AO TURISTA ECASA DO ARTESÃO
3.3.90.30.00.00.0100000000 12.000,00 0,00 12.000,00Material de Consumo 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 25.000,00 0,00 25.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação4.4.90.52.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Equipamento e Material 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0011.2.056PROMOÇÃO DO POTENCIALTURÍSTICO
3.3.90.39.00.00.0100000000 60.000,00 0,00 60.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0012.2.057
REALIZAÇÃO DO CARNAVALFOLIA E PAZ NA TERRA DOSTANGARÁS
3.3.90.39.00.00.0100000000 100.000,00 0,00 100.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 205.688,00 205.688,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
14.141.0.0.29.695.0012.2.058REALIZAÇÃO DE FESTA DOSESTADOS
3.3.90.39.00.00.0100000000 75.000,00 0,00 75.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 104.380,00 104.380,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
14.141.0.0.29.695.0012.2.059REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DASERRA
3.3.90.39.00.00.0100000000 70.000,00 0,00 70.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 101.830,00 101.830,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
14.141.0.0.29.695.0012.2.060REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DEPESCA
3.3.90.39.00.00.0100000000 80.000,00 0,00 80.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0012.2.061REALIZAÇÃO DO NATALILUMINADO
3.3.90.39.00.00.0100000000 200.000,00 0,00 200.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
14.141.0.0.29.695.0012.2.062
CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃODE EVENTOS DO CALENDÁRIOMUNICIPAL
3.3.50.41.00.00.0100000000 50.000,00 0,00 50.000,00Contribuições 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação3.3.90.39.00.00.0100000000 90.000,00 0,00 90.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.00.00.00.00 Recursos de Livre Destinação
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
Fonte
3.3.90.39.00.00.0224054000 0,00 110.000,00 110.000,00Outros S.Terc.-P.Juridica 0.2.24.05.40.00 Outras Tranferências Convênios da União
2.598.259,56Total da Unidade:
2.800.359,56Total do Orgão:
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Página.:
13/11/201413:18:02
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10100 - SERRAPREV
Fonte
15.101.0.0.04.122.0035.2.550ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOSDO SERRAPREV
3.1.90.11.00.00.0103000000 215.566,52 0,00 215.566,52Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.90.13.00.00.0103000000 36.280,38 0,00 36.280,38Obrigações Patronais 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.90.16.00.00.0103000000 112,62 0,00 112,62Outras Desp.Variável/Pessoal C 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.91.13.00.00.0103000000 2.252,40 0,00 2.252,40Obrigações Patronais - RPPS 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.2.90.21.00.00.0103000000 112,62 0,00 112,62Juros sobre a Dívida por Contr 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.14.00.00.0103000000 5.270,62 0,00 5.270,62Diárias - Civil 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.30.00.00.0103000000 5.689,75 0,00 5.689,75Material de Consumo 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.33.00.00.0103000000 4.504,80 0,00 4.504,80Passagens e despesas com 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.36.00.00.0103000000 28.267,62 0,00 28.267,62Outros S.Terc.-P.Fisica 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.39.00.00.0103000000 668.298,33 0,00 668.298,33Outros S.Terc.-P.Juridica 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.47.00.00.0103000000 147.182,20 0,00 147.182,20Obrigações Tributárias e 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.91.00.00.0103000000 5.631,00 0,00 5.631,00Sentenças Judiciais 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.93.00.00.0103000000 5.000,00 0,00 5.000,00Indenizações e Restituições 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS4.4.90.52.00.00.0103000000 56.310,00 0,00 56.310,00Equipamento e Material 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
15.101.0.0.09.272.0035.2.551ENCARGOS COM INATIVOS EPENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00.0103000000 1.841.997,01 0,00 1.841.997,01Aposentadorias e reformas 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.90.03.00.00.0103000000 52.354,23 0,00 52.354,23Pensões 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.90.91.00.00.0103000000 56.310,00 0,00 56.310,00Sentenças Judiciais 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.90.93.00.00.0103000000 56.310,00 0,00 56.310,00Indenizações e Restituições 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
15.101.0.0.09.272.0035.2.552ENCARGOS COM BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.05.00.00.0103000000 1.915.069,02 0,00 1.915.069,02Outros Benefícios Previdenciários 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.90.09.00.00.0103000000 24.776,40 0,00 24.776,40Salário Familia 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
15.101.0.0.09.272.0035.2.553
ENCARGOS COMAPOSENTADORIA E PENSÕESCONCEDIDAS PELO FAPEN
3.1.91.01.00.00.0103000000 74.094,54 0,00 74.094,54Aposentadorias, Reserva 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.1.91.03.00.00.0103000000 194.720,80 0,00 194.720,80Pensões 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
15.101.0.0.09.272.0035.2.554
C O M P E N S A Ç Ã OPREVIDENCIÁRIA ENTRE ORPPA E O RGPS
98www.duralexsistemas.com.br
99 de 99Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAOrgão : 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
H i s t ó r i c o Projeto / Atividade Natureza Despesa Ordinário Vinculado T o t a l
Unidade Orçamentaria: 10100 - SERRAPREV
Fonte
3.3.20.01.00.00.0103000000 225.240,00 0,00 225.240,00Aposentadorias, Reservas 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS3.3.20.03.00.00.0103000000 112.620,00 0,00 112.620,00Pensões 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
15.101.0.0.09.272.9999.9.996RESERVA DE CONTINGENCIADO RPPS
9.9.99.99.00.00.0103000000 8.981.049,83 0,00 8.981.049,83Reserva de Contingência 0.1.03.00.00.00 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
14.715.020,69Total da Unidade:
14.715.020,69Total do Orgão:
Weliton Ungaro DuartePresidente
Total Geral do Orçamento: 254.031.824,86
99www.duralexsistemas.com.br
1Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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13/11/201413:22:04
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO
3.0.00.00.00.00 3.600.590,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 2.402.600,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 10.000,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.11.00.00 1.949.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 392.600,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 1.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 20.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 30.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.2.00.00.00.00 10,00JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA3.2.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETA3.2.90.21.00.00 10,00 0,00Juros sobre a Dívida por Contr3.3.00.00.00.00 1.197.980,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 185.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.36.00.00 10.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 635.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 5.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 359.980,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 463.010,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 463.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 300.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 163.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.5.00.00.00.00 10,00INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.5.90.91.00.00 10,00 0,00Sentenças Judiciais9.0.00.00.00.00 100.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 100.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.01.00.00 100.000,00 0,00Da Câmara Municipal
TOTAL 4.163.600,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO
3.0.00.00.00.00 2.641.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 2.228.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 1.872.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 68.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 5.500,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 271.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 413.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 36.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 125.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 10.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.36.00.00 10.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 230.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 2.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 50.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 50.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 50.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 2.691.000,00
2www.duralexsistemas.com.br
3Orçamento - 2015
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01000 - GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 1.110.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 882.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 699.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 96.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 42.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 45.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 228.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.41.00.00 18.000,00 0,00Contribuições3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 40.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 70.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 25.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 70.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 15.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 15.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 15.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 1.125.700,00
3www.duralexsistemas.com.br
4Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:05
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 153.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 126.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 99.500,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 22.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.3.00.00.00.00 27.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 10.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 7.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 158.500,00
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5Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:05
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01100 - ASSESSORIA JURÍDICA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 1.013.048,83DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 896.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 708.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 18.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.91.00.00 10.000,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.90.94.00.00 50.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 110.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 116.848,83OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 15.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.35.00.00 5.000,00 0,00Serviços de Consultoria3.3.90.39.00.00 35.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 56.848,83 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 13.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.5.00.00.00.00 8.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.5.90.91.00.00 8.000,00 0,00Sentenças Judiciais
TOTAL 1.026.048,83
5www.duralexsistemas.com.br
6Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:05
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01150 - OUVIDORIA MUNICIPAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 218.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 182.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 147.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 25.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 36.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 1.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 15.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 20.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 223.500,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 488.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 133.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 105.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 23.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 355.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 2.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 3.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 350.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 493.700,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01400 - ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 262.600,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 142.600,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 110.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 22.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 100,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 120.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 10.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.36.00.00 50.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 60.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 3.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 3.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 3.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 265.600,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 198.000,00DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00.00 198.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.41.00.00 8.000,00 0,00Contribuições3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.39.00.00 190.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 198.000,00
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10Orçamento - 2015
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 68.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 63.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 56.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.94.00.00 1.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 6.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 5.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 2.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 3.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 73.500,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01430 - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 200.000,00DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00.00 200.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 200.000,00 0,00Material de Consumo4.0.00.00.00.00 236.930,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 236.930,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 236.930,00 0,00Obras e Instalações
TOTAL 436.930,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 95.800,00DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00.00 95.800,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 44.500,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 50.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 1.300,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP4.0.00.00.00.00 75.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 75.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 5.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 70.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 170.800,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 9.706,03DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00.00 9.706,03OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 4.206,03 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 500,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP
TOTAL 9.706,03
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13/11/201413:22:07
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 01900 - CONTROLE INTERNO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
3.0.00.00.00.00 266.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 248.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 180.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 18.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 30.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 20.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 18.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 8.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 271.200,00
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15Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:07
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 169.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 126.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 103.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 9.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 9.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 43.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 15.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 3.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 20.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 174.500,00
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13/11/201413:22:07
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02100 - DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 1.465.220,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 528.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 100,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 422.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.91.00.00 20.000,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 80.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 937.120,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.43.00.00 588.120,00 0,00Subvenções Sociais3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 13.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 85.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.31.00.00 8.000,00 0,00Premiações cult.art.cient.desp3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 100.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 135.000,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.92.00.00 2.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 1.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente9.0.00.00.00.00 500.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 500.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.04.00.00 500.000,00 0,00Da Educacao
TOTAL 1.975.220,00
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17Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:07
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 753.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 448.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 100.000,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 400,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 254.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 62.800,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 15.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 16.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 305.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 50.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 250.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 36.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 36.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 1.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 35.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 789.200,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 12.358.825,91DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 8.084.890,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 1.631.800,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 20.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 4.632.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 428.990,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 632.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 740.100,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 4.273.935,91OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 17.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 2.390.270,85 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 1.861.665,06 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.024.407,06DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.024.407,06INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 4.200.892,72 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 823.514,34 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 17.383.232,97
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 4.906.381,82DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 3.848.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 1.620.000,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 2.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 1.252.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 203.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 350.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 420.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.057.881,82OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 729.881,82 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 328.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 140.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 140.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 140.000,00 0,00Obras e Instalações
TOTAL 5.046.381,82
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00 25.893.839,49DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 21.346.891,87PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 3.297.385,60 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 3.200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 14.431.506,27 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 1.408.300,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 530.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 1.676.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 4.546.947,62OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 38.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 415.703,85 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 22.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 3.761.243,77 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 310.000,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP4.0.00.00.00.00 660.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 660.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 370.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 290.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 26.553.839,49
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Unidade Orçamentaria : 03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00.00 42.106.844,58DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 29.201.551,28PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 4.492.080,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 5.400,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 17.232.771,28 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 2.134.300,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 7.500,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.91.00.00 1.364.000,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.90.94.00.00 1.890.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 2.075.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 12.905.293,30OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.71.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.3.71.41.00.00 1.385.736,29 0,00Contribuições3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 163.500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 3.609.658,33 0,00Material de Consumo3.3.90.32.00.00 856.336,00 0,00Material,Bem ou Serv. de Dist.Gratuita3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.36.00.00 416.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 6.001.062,68 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 185.000,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.92.00.00 1.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 282.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 5.112.475,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.112.475,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 4.777.875,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 334.600,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 47.219.319,58
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Unidade Orçamentaria : 03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
9.0.00.00.00.00 500.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 500.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.05.00.00 500.000,00 0,00Da Saude
TOTAL 500.000,00
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Data.:Hora.:
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13/11/201413:22:09
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 422.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 294.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 32.000,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 300,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 182.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 37.100,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 30.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 12.800,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 128.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 13.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 16.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 93.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 1.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio4.0.00.00.00.00 30.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 30.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 30.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 452.200,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 2.654.883,44DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 857.800,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 900,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 537.100,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 300,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.91.00.00 150.000,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.90.94.00.00 70.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 99.500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.2.00.00.00.00 320.083,44JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA3.2.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETA3.2.90.21.00.00 320.083,44 0,00Juros sobre a Dívida por Contr3.3.00.00.00.00 1.477.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 7.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 140.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.36.00.00 560.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 769.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 1.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio4.0.00.00.00.00 1.182.500,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 9.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 1.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 8.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.6.00.00.00.00 1.173.500,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.6.90.71.00.00 1.173.500,00 0,00Principal da Dívida Contratual Resgatada
TOTAL 3.837.383,44
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04110 - DEPTO. DE PESSOAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 1.502.479,05DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 309.400,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 259.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 200,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 40.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.193.079,05OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 2.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 10.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 18.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 1.163.079,05 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 1.512.479,05
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26Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:09
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 176.300,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 155.300,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 100,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 130.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 12.200,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 8.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 21.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 1.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 15.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 30.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 30.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 30.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 206.300,00
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27Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 1.131.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 292.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 210.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 12.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 30.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 40.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 838.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 830.500,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 30.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 30.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 30.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 1.161.200,00
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28Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:10
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 248.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 209.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 400,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 140.800,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 8.200,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 2.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 30.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 27.700,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 39.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 14.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 22.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 6.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 6.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 6.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 254.100,00
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29Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:10
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00.00 1.003.400,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 871.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 400,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 710.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 25.100,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 45.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 91.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 131.900,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 6.500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 15.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 110.400,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 1.008.400,00
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30Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 639.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 416.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 600,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 304.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 35.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 51.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 25.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 223.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 20.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 85.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 13.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 105.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 25.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 25.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 25.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 664.100,00
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31Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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13/11/201413:22:10
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 2.626.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.127.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 886.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 54.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 80.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 105.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.499.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 24.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 75.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 10.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 480.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 910.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 126.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 126.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 26.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.4.90.61.00.00 100.000,00 0,00Aquisição de Imóveis
TOTAL 2.752.000,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 334.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 259.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 171.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 55.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 33.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 75.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 25.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 45.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 344.500,00
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33Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:11
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 66.900,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 54.900,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 37.900,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 8.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 8.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 12.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 2.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 66.900,00
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34Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:11
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 141.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 126.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 93.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 23.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 15.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 141.500,00
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35Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:11
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
3.0.00.00.00.00 205.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 133.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 89.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 33.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 72.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 35.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 30.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 215.200,00
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36Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:11
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
3.0.00.00.00.00 1.856.208,45DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 882.734,12PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 237.800,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 2.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 459.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 87.734,12 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 40.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 56.200,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 973.474,33OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 35.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 348.206,05 0,00Material de Consumo3.3.90.31.00.00 50.000,00 0,00Premiações cult.art.cient.desp3.3.90.32.00.00 16.951,08 0,00Material,Bem ou Serv. de Dist.Gratuita3.3.90.33.00.00 1.548,18 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.36.00.00 4.680,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 492.576,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 14.513,02 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.93.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 338.555,34DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 338.555,34INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 265.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 73.555,34 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 2.194.763,79
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 184.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 134.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 99.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 24.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 1.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 50.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 10.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 30.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 194.700,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 143.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 131.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 107.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 2.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 17.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 11.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 1.500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 143.000,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 943.080,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 481.080,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 364.080,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 14.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 3.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 45.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 53.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 462.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 7.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 25.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 410.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 20.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 40.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 40.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 40.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 983.080,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 1.813.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.603.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 1.300.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 5.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 60.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 237.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 210.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 15.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 70.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 125.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 15.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 15.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 15.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 1.828.000,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 790.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 685.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 700,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 549.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 1.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 2.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 53.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 80.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 105.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 20.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 80.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 15.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 15.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 15.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 805.700,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07140 - DEPTO. DE TESOURARIA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 544.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 335.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 259.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 1.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 45.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 30.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 208.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 2.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 6.500,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 150.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 50.000,00 0,00Indenizações e Restituições
TOTAL 544.000,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.0.00.00.00.00 65.000,00DESPESAS CORRENTES3.2.00.00.00.00 50.000,00JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA3.2.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETA3.2.90.21.00.00 50.000,00 0,00Juros sobre a Dívida por Contr3.3.00.00.00.00 15.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 5.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio4.0.00.00.00.00 878.619,98DESPESAS DE CAPITAL4.6.00.00.00.00 878.619,98AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.6.90.71.00.00 878.619,98 0,00Principal da Dívida Contratual Resgatada9.0.00.00.00.00 2.010.343,55RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 2.010.343,55RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.03.00.00 2.010.343,55 0,00Da Prefeitura Municipal
TOTAL 2.953.963,53
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44Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 08000 - GABINETE DO SECRETARIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 183.400,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 133.900,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 200,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 99.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 23.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 49.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 9.500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 17.500,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 17.500,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 43.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 43.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 43.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 226.400,00
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45Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:13
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 5.138.711,74DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 2.695.800,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 214.000,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 2.800,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 1.820.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 189.700,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 5.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 206.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 257.600,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 2.442.911,74OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.43.00.00 1.096.599,15 0,00Subvenções Sociais3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 22.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 680.540,59 0,00Material de Consumo3.3.90.32.00.00 90.000,00 0,00Material,Bem ou Serv. de Dist.Gratuita3.3.90.36.00.00 22.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 454.772,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 65.000,00 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.93.00.00 12.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 740.260,60DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 740.260,60INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 391.250,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 349.010,60 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 5.878.972,34
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 267.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 211.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 122.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 38.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 50.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 1.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 55.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 3.500,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 25.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 25.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 277.200,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 610.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 416.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 298.100,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 16.200,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.91.00.00 5.000,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.90.94.00.00 50.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 45.800,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 194.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 2.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 20.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 170.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 1.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 1.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 620.100,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 3.555.800,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 538.800,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 2.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 380.800,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 17.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 71.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 67.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 3.017.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 2.360.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 650.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 936.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 936.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 150.000,00 0,00Material de Consumo4.4.90.39.00.00 115.000,00 0,00Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica4.4.90.51.00.00 490.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 181.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 4.491.800,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 1.420.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.170.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 920.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 10.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 60.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 179.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 250.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 50.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 200.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 1.420.500,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 2.923.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.463.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 2.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 1.146.100,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 9.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 20.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 91.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 194.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.460.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 240.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 1.220.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 783.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 783.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 120.000,00 0,00Material de Consumo4.4.90.39.00.00 360.000,00 0,00Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica4.4.90.51.00.00 290.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 13.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 3.706.100,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 2.662.970,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 112.970,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 87.180,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 9.300,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 2.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 5.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 8.990,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 2.550.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.30.00.00 150.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 2.400.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 280.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 280.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 200.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 80.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 2.942.970,00
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52Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
4.0.00.00.00.00 21.314.444,41DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 21.314.444,41INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 500.000,00 0,00Material de Consumo4.4.90.51.00.00 20.814.444,41 0,00Obras e Instalações
TOTAL 21.314.444,41
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
3.0.00.00.00.00 760.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 709.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 559.800,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 31.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 40.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 77.300,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 51.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 7.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.36.00.00 24.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 15.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 770.100,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3.0.00.00.00.00 188.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 134.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 99.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 23.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 1.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 54.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 10.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 10.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 10.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 24.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 198.700,00
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55Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:15
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
3.0.00.00.00.00 2.296.300,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 816.800,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 2.100,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 622.200,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 17.100,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 7.500,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 65.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 102.900,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.479.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.41.00.00 45.000,00 0,00Contribuições3.3.50.43.00.00 35.000,00 0,00Subvenções Sociais3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 18.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 912.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 449.500,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.93.00.00 20.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 1.537.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 1.537.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 55.000,00 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 1.482.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 3.833.300,00
55www.duralexsistemas.com.br
56Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:15
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
3.0.00.00.00.00 171.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 133.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 99.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 21.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 12.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 38.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 16.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 8.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 8.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.92.00.00 500,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 500,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 10.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 181.700,00
56www.duralexsistemas.com.br
57Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:16
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
3.0.00.00.00.00 678.200,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 448.200,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 343.900,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 35.400,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 30.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 37.400,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 230.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 12.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 67.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.39.00.00 151.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 245.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 245.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 15.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.4.90.61.00.00 230.000,00 0,00Aquisição de Imóveis
TOTAL 923.200,00
57www.duralexsistemas.com.br
58Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:16
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
3.0.00.00.00.00 1.172.530,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 467.500,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 373.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 46.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 23.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 25.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 705.030,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 15.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 30.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.32.00.00 1.000,00 0,00Material,Bem ou Serv. de Dist.Gratuita3.3.90.33.00.00 8.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 651.030,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 37.348.826,18DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 37.348.826,18INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 36.489.129,93 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 10.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.4.90.61.00.00 849.696,25 0,00Aquisição de Imóveis
TOTAL 38.521.356,18
58www.duralexsistemas.com.br
59Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:16
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
3.0.00.00.00.00 2.709.452,38DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.029.020,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.04.00.00 10,00 0,00Contratação por Tempo Determin3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 824.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 40.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 10,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 51.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 113.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.2.00.00.00.00 288.793,39JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA3.2.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETA3.2.90.21.00.00 288.793,39 0,00Juros sobre a Dívida por Contr3.3.00.00.00.00 1.391.638,99OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 50.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 55.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 2.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.36.00.00 20,00 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 751.020,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 522.598,99 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.92.00.00 1.000,00 0,00Despesas de Exercícios anterio3.3.90.93.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 776.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 20.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 20.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente4.6.00.00.00.00 756.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.6.90.71.00.00 756.000,00 0,00Principal da Dívida Contratual Resgatada9.0.00.00.00.00 300.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 300.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.99.00.00 300.000,00 0,00Reserva de Contingência
TOTAL 3.785.452,38
59www.duralexsistemas.com.br
60Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:16
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
3.0.00.00.00.00 1.985.000,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 612.000,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 1.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 481.000,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 24.000,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 5.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 35.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 66.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.373.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 215.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 3.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 1.150.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 20.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 20.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 20.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 2.005.000,00
60www.duralexsistemas.com.br
61Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:16
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 12 - SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
3.0.00.00.00.00 7.941.089,96DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 1.098.300,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 2.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 852.800,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 30.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 23.000,00 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.94.00.00 61.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 129.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 6.842.789,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 11.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 778.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 8.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 6.045.789,96 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 43.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 43.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 43.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 7.984.089,96
61www.duralexsistemas.com.br
62Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:17
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00.00 142.700,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 121.700,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 92.700,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 21.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 7.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 21.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 9.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 3.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 4.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 5.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica
TOTAL 142.700,00
62www.duralexsistemas.com.br
63Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:22:17
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00.00 967.500,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 520.800,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 2.000,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 424.100,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 43.700,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 20.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 31.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 446.700,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 7.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 89.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 1.500,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 349.200,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 3.111.910,81DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 3.111.910,81INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.30.00.00 55.060,00 0,00Material de Consumo4.4.90.51.00.00 2.127.638,75 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 124.667,54 0,00Equipamento e Material Permanente4.4.90.61.00.00 804.544,52 0,00Aquisição de Imóveis
TOTAL 4.079.410,81
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.0.00.00.00.00 197.100,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 131.100,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.11.00.00 99.400,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 23.200,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 8.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 500,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 66.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 18.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 15.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 5.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 28.000,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 5.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 5.000,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 5.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 202.100,00
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.0.00.00.00.00 1.562.698,00DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 182.300,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.09.00.00 500,00 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 145.300,00 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 12.500,00 0,00Obrigações Patronais3.1.90.94.00.00 10.000,00 0,00Indenizações e rest. trabalhis3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.13.00.00 14.000,00 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.3.00.00.00.00 1.380.398,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.50.00.00.00 0,00TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN3.3.50.41.00.00 50.000,00 0,00Contribuições3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 7.000,00 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 23.000,00 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 3.000,00 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.39.00.00 1.297.398,00 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica4.0.00.00.00.00 1.035.561,56DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 1.035.561,56INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00.00 955.561,56 0,00Obras e Instalações4.4.90.52.00.00 80.000,00 0,00Equipamento e Material Permanente
TOTAL 2.598.259,56
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ADENDO III A PORT. SOF No. 163 DE 04/05/01 - ANEXO 02 - DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
Unidade Orçamentaria : 10100 - SERRAPREV
Código Especificação Desdobramentos Elemento Cat. Economia
Natureza da Despesa
Orgão : 15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
3.0.00.00.00.00 5.677.660,86DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00.00 4.413.533,92PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00.00 0,00APLICAÇÃO DIRETA3.1.90.01.00.00 1.841.997,01 0,00Aposentadorias e reformas3.1.90.03.00.00 52.354,23 0,00Pensões3.1.90.05.00.00 1.915.069,02 0,00Outros Benefícios Previdenciários3.1.90.09.00.00 24.776,40 0,00Salário Familia3.1.90.11.00.00 215.566,52 0,00Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil3.1.90.13.00.00 36.280,38 0,00Obrigações Patronais3.1.90.16.00.00 112,62 0,00Outras Desp.Variável/Pessoal C3.1.90.91.00.00 56.310,00 0,00Sentenças Judiciais3.1.91.00.00.00 0,00A CLASSIFICAR3.1.91.01.00.00 74.094,54 0,00Aposentadorias, Reserva Remunerada e reformas3.1.91.03.00.00 194.720,80 0,00Pensões3.1.91.13.00.00 2.252,40 0,00Obrigações Patronais - RPPS3.2.00.00.00.00 112,62JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA3.2.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETA3.2.90.21.00.00 112,62 0,00Juros sobre a Dívida por Contr3.3.00.00.00.00 1.264.014,32OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.20.00.00.00 0,00TRASNFERÊNCIAS A UNIÃO3.3.20.01.00.00 225.240,00 0,00Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas3.3.20.03.00.00 112.620,00 0,00Pensões3.3.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.14.00.00 5.270,62 0,00Diárias - Civil3.3.90.30.00.00 5.689,75 0,00Material de Consumo3.3.90.33.00.00 4.504,80 0,00Passagens e despesas com locomoção3.3.90.36.00.00 28.267,62 0,00Outros S.Terc.-P.Fisica3.3.90.39.00.00 668.298,33 0,00Outros S.Terc.-P.Juridica3.3.90.47.00.00 147.182,20 0,00Obrigações Tributárias e Contributivas -PASEP3.3.90.91.00.00 5.631,00 0,00Sentenças Judiciais3.3.90.93.00.00 61.310,00 0,00Indenizações e Restituições4.0.00.00.00.00 56.310,00DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00.00 56.310,00INVESTIMENTOS4.4.90.00.00.00 0,00APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.52.00.00 56.310,00 0,00Equipamento e Material Permanente9.0.00.00.00.00 8.981.049,83RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.00.00.00.00 8.981.049,83RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.00.00.00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA9.9.99.99.00.00 8.981.049,83 0,00Reserva de Contingência
TOTAL 14.715.020,69
Weliton Ungaro DuartePresidente
TOTAL 254.031.824,86
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DOS PROJETOS
Tipo Proj. Ativ.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL1 001
CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL1 002
ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL1 003
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS1 020
CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR1 022
PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR1 023
CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI1 024
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO1 050
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA1 053
CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURISTICOS1 055
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A1 142
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO1 161
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO1 162
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÀGUA1 163
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ1 164
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA1 165
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA1 166
SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÀGUA - RIO SEPOTUBA1 167
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS1 183
MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES1 204
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB1 301
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS1 302
DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA1 501
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS1 502
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS1 503
APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA1 510
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC1 640
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS1 804
EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA1 901
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO1 902
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS1 903
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS1 904
Weliton Ungaro DuartePresidente
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA2 001
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES2 002
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL2 003
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO2 020
MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA2 021
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA2 022
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL2 023
MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES2 024
MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL2 025
FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR2 026
REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES2 027
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR2 028
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA2 029
SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL2 030
CINTURÃO VERDE2 031
REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS2 032
FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR2 033
FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA2 034
MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA2 035
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO2 050
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO2 051
CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO2 053
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2 054
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO2 055
PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO2 056
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS2 057
REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS2 058
REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA2 059
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA2 060
REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO2 061
CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL2 062
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2 101
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2 102
MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO2 103
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA2 104
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM2 105
PAC TANGARA2 106
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR2 107
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO2 108
CONTRIBUIÇÃO Á ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM2 110
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM2 111
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL2 113
MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO2 114
MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA2 118
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO2 119
MANUTENÇÃO DO GABINTE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS2 140
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS2 141
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS2 142
MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE2 143
PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO2 144
GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE2 160
GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO2 161
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO2 162
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS2 163
GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL2 164
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE2 180
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE2 181
MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO2 183
EDUCAÇÃO AMBIENTAL2 184
IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL2 185
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL2 186
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL2 187
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA2 201
MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS2 203
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA2 204
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL2 205
MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2 206
MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL2 208
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA2 209
CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL- APAE2 210
CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA2 211
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE2 213
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL2 214
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL2 215
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE2 216
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO2 217
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA2 218
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA2 219
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL2 221
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL2 222
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES2 223
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA2 224
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL2 226
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB2 227
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB2 229
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB2 230
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB2 231
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE2 301
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA2 302
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE2 303
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL2 304
MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE2 305
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER2 306
MANUTENÇÃO DO SAMU2 307
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES2 308
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL2 309
MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL2 310
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE2 311
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA2 312
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN2 313
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE2 314
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL2 315
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA2 316
PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO2 317
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL2 318
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR2 319
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL2 320
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA2 321
MANUTENÇÃO DE ATENDIMETNO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE2 322
ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS2 323
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE2 325
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO2 401
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO2 402
MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR2 403
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO2 404
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS2 405
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN2 406
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL2 407
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON2 408
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP2 409
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS2 410
MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO2 411
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA2 412
MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL2 413
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO2 414
MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL2 415
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES2 416
MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA2 417
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR2 418
MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO2 501
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN2 502
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS2 503
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO2 504
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA2 505
GESTÃO PARTICIPATIVA2 506
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO2 507
ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS2 508
MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO2 509
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO2 510
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV2 550
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS2 551
ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS2 552
ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN2 553
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS2 554
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES2 601
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES2 602
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA2 603
APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS2 604
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO2 605
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLIMPICA2 606
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO2 607
MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS2 608
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS2 609
ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS2 610
ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA2 611
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA2 701
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2 702
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO2 703
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA2 704
MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM2 705
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇAO DO ISSQN2 706
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO2 707
ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS2 708
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA2 709
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2 801
APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS2 802
AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA2 803
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE2 804
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR2 805
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL2 806
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO2 807
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE2 809
MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA2 810
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM2 811
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS2 812
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO2 813
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL2 814
MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD2 815
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS2 816
CONVÊNIO ACESSUAS2 817
MANUTENÇÃO DO CREAS2 818
CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL2 819
APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL2 820
AUXILIO AO CIAA2 821
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA2 901
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA2 902
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINFRA2 904
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA2 905
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS2 906
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS2 907
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Tipo Proj. Ativ.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS2 908
MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS2 909
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA2 910
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL2 911
CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS2 912
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS2 913
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA2 914
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS2 915
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS2 916
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO2 917
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO2 918
Weliton Ungaro DuartePresidente
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Código Descrição
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Tipo Proj. Ativ.
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL9 001
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES9 002
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS9 005
JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA9 006
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT9 011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL9 991
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO9 992
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE9 993
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA9 994
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE9 995
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS9 996
Weliton Ungaro DuartePresidente
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Código Programa Orçamento
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6.754.600,000002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 21.776.501,210003 GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 682.000,000004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 500.506,030005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA 5.247.399,980006 PROMOÇÃO SOCIAL 2.346.437,150007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.736.912,590008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.806.122,600009 ESPORTES PARA TODOS 1.267.163,790010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA 893.900,000011 DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL 1.184.061,560012 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS 1.186.898,000013 ATENÇÃO BÁSICA 13.141.584,580014 GESTÃO DO SUS 409.615,000015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 24.809.698,350016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.749.185,650017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.118.036,000018 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 2.752.000,000019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 3.262.800,000020 GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS 110.070,000021 GESTÃO AMBIENTAL 3.759.410,810022 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 47.852.876,140024 GESTÃO DE PESSOAS 3.115.062,490025 PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA 436.930,000026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.942.970,000027 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 22.054.444,410028 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 6.973.000,000029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS 2.675.500,000031 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.015.310,000032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 37.341.276,190033 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 789.200,000034 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.214.988,090035 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA 5.733.970,869999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.391.393,38
Weliton Ungaro DuartePresidente
Total do Orçamento: 254.031.824,86
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
1.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 190.241.222,361.1.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 32.480.245,941.1.10.00.00.00 IMPOSTOS 30.003.472,061.1.12.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 16.525.200,491.1.12.02.00.00 IMP.S/A PROP.PREDIAL E TER.URBANA 7.431.629,981.1.12.02.03.00 Imp Predial e Territorial Urbano 7.431.629,981.1.12.04.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 5.611.219,331.1.12.04.31.00 IRRF s/os rendimentos do trabalho 5.498.067,781.1.12.04.34.00 IRPJ/Sobre rendimentos de pessoa juridica 113.151,551.1.12.08.00.00 IMP S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS3.482.351,181.1.12.08.01.00 Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 3.482.351,181.1.13.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 13.478.271,571.1.13.05.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS 10.640.324,131.1.13.05.01.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS 10.640.324,131.1.13.06.00.00 Imposto Simples Nacional 2.837.947,441.1.20.00.00.00 TAXAS 2.358.037,601.1.21.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 1.036.045,431.1.21.25.00.00 Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços 506.886,581.1.21.26.00.00 Tx.de Publicidade Comercial 115.149,611.1.21.27.00.00 Tx.de Apreensão e depósitos 58.759,501.1.21.28.00.00 Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial 28.373,101.1.21.29.00.00 Tx.de Licença para Execução de obras 258.685,131.1.21.30.00.00 Taxa de licenciamento Ambiental 51.292,231.1.21.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 16.899,281.1.21.99.01.00 Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual 500,001.1.21.99.03.00 Tx.p/permissão p/local de Bcas de Jorn.e revistas 16.399,281.1.22.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.321.992,171.1.22.12.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 237.170,621.1.22.28.00.00 Tx.de Cemitérios 52.955,111.1.22.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.031.866,441.1.22.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.031.866,441.1.22.99.99.01 Tx.de serviços de conservação de Pavimentação 637.737,321.1.22.99.99.02 Tx.de Fiscalização e Prev.e Combate a Incêndio 227.044,181.1.22.99.99.03 Tx.de embarque/Terminal Rodoviário 167.084,941.1.30.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 118.736,281.1.30.04.00.00 De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares 118.736,281.2.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.856.380,821.2.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.166.266,661.2.10.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 5.166.266,661.2.10.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 5.121.579,661.2.10.29.07.01 Executivo 4.869.226,511.2.10.29.07.02 Legislativo 117.902,131.2.10.29.07.03 Samae 121.776,191.2.10.29.07.04 Serraprev 12.209,171.2.10.29.07.05 Cedidos TRT 465,661.2.10.29.09.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil 44.687,001.2.30.00.00.00 C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica 2.690.114,161.3.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.158.154,781.3.10.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 100.210,421.3.11.00.00.00 ALUGUÉIS 95.955,041.3.11.03.00.00 Locacao do Anfiteatro Municipal 6.078,641.3.11.04.00.00 Aluguéis do Terminal Rodoviário 89.876,401.3.19.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.255,381.3.19.01.00.00 Outras Receitas de Aluguel 4.255,381.3.19.01.02.00 Outras rendas de próprios públicos 4.255,381.3.20.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.057.944,361.3.21.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 6.151,321.3.21.06.00.00 TOTULOS DE RESP. DO GOVERNO FEDERAL 6.151,321.3.21.06.02.00 Títulos de Responsabilidade do Gov. Federal não vinculado 6.151,321.3.25.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.373.265,111.3.25.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.023.323,851.3.25.01.02.00 Rem. de dep. de rec. vinculados ao FUNDEB 264.261,85
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
1.3.25.01.02.01 Rem. de dep. de rec. vinculados ao FUNDEB 264.261,851.3.25.01.03.00 Rem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde 274.294,141.3.25.01.99.00 REM. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADO 484.767,861.3.25.01.99.01 Do Funrebom 2.488,511.3.25.01.99.02 Do F.M.A.S 75.848,371.3.25.01.99.03 Do Samae 50,001.3.25.01.99.04 Do Consegur 9.206,031.3.25.01.99.05 De Convênios Diversos 356.259,411.3.25.01.99.06 De Convênios Diversos do Samae 11.171,831.3.25.01.99.07 Rendas de Aplicação da Câmara Municipal 29.743,711.3.25.02.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 349.941,261.3.25.02.99.00 Rem. Outros Dep. de Rec. Não Vinculados 349.941,261.3.25.02.99.01 Da Prefeitura 271.213,661.3.25.02.99.02 Do SAMAE 78.727,601.3.28.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.678.527,931.3.28.10.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 1.677.527,931.3.28.20.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável 1.000,001.6.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 13.928.399,951.6.00.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.264,251.6.00.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 2.264,251.6.00.13.02.01 Serviços de Venda de Editais 2.264,251.6.00.41.00.00 SERV. DE CAP.ADUÇÃO,TRAT.,RESERV. E DISTR. DE AGUA 9.160.656,671.6.00.41.01.00 Consumo de Água - SAMAE 9.160.656,671.6.00.42.00.00 SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAM. E DESTINO FINAL ESGOTO 1.503.177,321.6.00.42.01.00 Serviços de Esgotos Sanitários 1.503.177,321.6.00.43.00.00 SERV.COLETA TRANSP.TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS 3.036.046,701.6.00.43.01.00 Serviços de Coleta,Transp.Trat. e dest. Resíduos Sólidos 3.036.046,701.6.00.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 226.255,011.6.00.48.01.00 Serv.de Ligação e religação de água - SAMAE 226.255,011.7.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 125.230.020,711.7.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 123.339.435,211.7.21.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 51.800.837,161.7.21.01.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM 28.730.765,251.7.21.01.02.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM 27.301.167,751.7.21.01.05.00 Transf.do Imp.s/a Prop. Territorial Rural 1.429.597,501.7.21.22.00.00 TRANF. DA COMP.FINANC. EXPLOR. DOS REC. NATURAIS 1.331.465,451.7.21.22.11.00 Cota Parte da Compen.Finan.de Recursos Hídricos 284.618,291.7.21.22.20.00 Compens.Financeira de Extração Mineral - CFEM 1.046.847,161.7.21.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS 14.545.556,411.7.21.33.02.00 OUTROS PROG. FINAC.P/TRANSF. FUNDO A FUNDO 909.790,901.7.21.33.02.13 Outras Transf. a Saúde 909.790,901.7.21.33.11.00 ATENÇÃO BÁSICA 5.583.977,241.7.21.33.11.10 PAB - Piso e Atenção Básica - Fixo 2.396.177,241.7.21.33.11.31 PSF - Programa de Saúde da Família 1.499.400,001.7.21.33.11.32 PACS - Prog.de Agentes Comunitários 1.148.400,001.7.21.33.11.33 Programa de Saúde Bucal 540.000,001.7.21.33.12.00 ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSPITALAR 6.822.774,141.7.21.33.12.11 Teto Financeiro 4.857.584,661.7.21.33.12.12 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 1.614.810,001.7.21.33.12.20 FAEC SIA- Mamografia para rastreamento 69.615,001.7.21.33.12.21 CAPS - Saúde Mental 280.764,481.7.21.33.13.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 691.018,131.7.21.33.13.11 FNS - AIDS 75.000,001.7.21.33.13.12 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 496.579,271.7.21.33.13.13 Campanha de Vacinação - Polio/Influenza 54.132,481.7.21.33.13.20 Vigilância Sanitária 65.306,381.7.21.33.14.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 537.996,001.7.21.33.14.10 Farmácia Básica 417.996,001.7.21.33.14.40 Farmácia Popular 120.000,001.7.21.34.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL-FNAS 1.045.454,801.7.21.34.02.00 Recursos para o PPD 102.000,001.7.21.34.04.00 Recursos do PF MC 150.000,00
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
1.7.21.34.05.00 Recursos do IGD/SUAS- GESTÃO SMAS 27.810,601.7.21.34.07.00 Recursos do PT MC - APAE 22.572,201.7.21.34.08.00 Recursos IGD/PBF- Bolsa Familia 91.200,001.7.21.34.10.00 Recursos do PAIF- PBF 288.000,001.7.21.34.12.00 Recursos do PFMC III - Sócio Educativo 26.400,001.7.21.34.13.00 Programa ACESSUASW- Pronatec 43.472,001.7.21.34.14.00 Piso Básico Váriável SCFV-Peti/Projovem/Idoso 294.000,001.7.21.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 3.708.667,011.7.21.35.01.00 Cota Parte da Contribuição do Salário Educação 1.645.668,241.7.21.35.02.00 PDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas 11.820,001.7.21.35.03.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.005.824,001.7.21.35.03.01 Merenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental 424.800,001.7.21.35.03.03 Merenda Escolar - PNAE EJA 17.520,001.7.21.35.03.04 Merenda Escolar - PNAEC - Creche 263.200,001.7.21.35.03.05 Merenda Escolar - PNAEP - Pré Escola 205.200,001.7.21.35.03.06 Merenda Escolar - PNAEI - Indígena 43.200,001.7.21.35.03.07 Merenda Escolar - PNAE - Mais Educação 36.504,001.7.21.35.03.08 Merenda Escolar - AEE - Atend. Educ. Especializado 15.400,001.7.21.35.04.00 TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 209.508,671.7.21.35.04.01 Transp. Escolar - PNATE - Ensino Fund. 159.436,341.7.21.35.04.02 Transp. Escolar - PNATE - Ens. Infantil 13.481,821.7.21.35.04.03 Transp.Escolar-PNATE-Ensino Médio 36.590,511.7.21.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE 835.846,101.7.21.35.99.01 PAR -TD - Plano de Ação Articulada - Educação 637.846,101.7.21.35.99.02 BRASIL CARINHOSO - Ed. Infantil 198.000,001.7.21.36.00.00 Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações 199.862,671.7.21.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.239.065,571.7.21.99.01.00 FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações 1.740.789,261.7.21.99.03.00 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios 498.276,311.7.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 45.304.941,831.7.22.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 43.530.554,991.7.22.01.01.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs 35.384.868,671.7.22.01.01.01 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs 35.384.868,671.7.22.01.02.00 Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA 7.573.565,941.7.22.01.04.00 Cota Parte do IPI 297.685,061.7.22.01.13.00 Cota Parte de Contrib.Intervenção Domínio Economic 119.983,831.7.22.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO 154.451,491.7.22.01.99.01 Cota Parte do FEP 32.510,901.7.22.01.99.02 Cota Parte do FUPIS 121.940,591.7.22.33.00.00 Outras Transferencias do Estado 1.774.386,841.7.22.33.00.01 Micro-Hemoterapia 246.710,851.7.22.33.00.02 Micro-Reabilitação 7.967,031.7.22.33.00.03 PASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde 64.500,001.7.22.33.00.05 PSF 367.200,001.7.22.33.00.06 Micro-Saúde Mental 10.622,671.7.22.33.00.07 PAICI-Prog.Apoio Desenv.Implant.Consórcios Interm.Saude 315.736,291.7.22.33.00.08 Saúde Bucal 237.600,001.7.22.33.00.09 Portaria 112/61-Média e Alta Complex. 286.600,001.7.22.33.00.10 PAF - Prog. Assist. Farmacêutica 171.700,001.7.22.33.00.11 Diabetes Millitus 43.250,001.7.22.33.00.13 Educação Permanente Saude 22.500,001.7.23.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 9.000,001.7.23.99.00.00 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIIOS 9.000,001.7.23.99.00.02 Bolsas de Sangue e Hemocomponentes 9.000,001.7.24.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 26.224.656,221.7.24.01.00.00 TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 26.224.656,221.7.24.01.01.00 Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM 7.720.961,471.7.24.01.02.00 Receita p/ formação do FUNDEB - ICMs 16.575.528,081.7.24.01.03.00 Receita p/ formação do FUNDEB- LC87/96 102.020,901.7.24.01.04.00 Rec.p/form.do FUNDEB-ITR-INCRA 177.741,851.7.24.01.05.00 Rec.p/form. do FUNDEB-IPVA 1.304.216,911.7.24.01.06.00 Rec.p/form.do FUNDEB-ITCMD 165.445,61
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
1.7.24.01.07.00 Rec.p/form. do FUNDEB-IPI Exp. 178.741,401.7.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.890.585,501.7.61.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 800.327,671.7.61.99.00.00 Outras Transf. Convênios da União 800.327,671.7.62.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.090.257,831.7.62.01.00.00 Transf. do Estado ao F.M.Saúde 32.592,771.7.62.02.00.00 Transf. de Conv. Estado à área da educação 1.041.665,061.7.62.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO 16.000,001.7.62.99.02.00 Conv.do Estado ao F.M.Assist.Social 16.000,001.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.588.020,161.9.10.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.344.296,951.9.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 366.100,421.9.11.38.00.00 S/ I.P.T.U 5.818,761.9.11.40.00.00 S/ I.S.S. 19.764,331.9.11.98.00.00 C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria 6.285,511.9.11.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 334.231,821.9.11.99.02.00 RE.PROG. RECUP.FISCAL PARC. ESP. OUTROS TRIBUTOS 334.231,821.9.11.99.02.01 Multas e juros de mora - SAMAE 306.669,701.9.11.99.02.02 Sobre Outros Tributos 27.562,121.9.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 1.000,001.9.12.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/RPPS 1.000,001.9.12.29.02.00 Multas e juros de mora da Contribuição do Servidor 1.000,001.9.13.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 906.566,451.9.13.11.00.00 S/a Div. Ativa do IPTU 709.236,301.9.13.13.00.00 S/a Div. ativa do ISS 34.520,451.9.13.98.00.00 C.M.multas / juros s/a contr.de melhoria 73.837,631.9.13.99.00.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 88.972,071.9.13.99.01.00 C.M.Multas e juros s/taxas 30.766,221.9.13.99.02.00 C.M.multas / juros s/a contr.de melhoria 28.425,761.9.13.99.03.00 C.M.Multas/juros s/outras div.ativas 29.780,091.9.19.00.00.00 MULTAS E OUTRAS ORIGENS 70.630,081.9.19.15.00.00 Multas de Transito 40.570,751.9.19.99.00.00 OUTRAS MULTAS 30.059,331.9.19.99.05.00 Multas do Fundo Municipal de Direito Difuso 13.500,001.9.19.99.06.00 Multas do Bosque 1.236,781.9.19.99.07.00 Multas Ambientais 14.322,551.9.19.99.08.00 Multas da Secretaria Mun. Meio Ambiente 1.000,001.9.20.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.101.260,061.9.21.00.00.00 INDENIZAÇÕES 19.000,001.9.21.06.00.00 IND. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO-TCE 500,001.9.21.06.51.00 Ind. e Rest. por determinação Tribunal de Contas 500,001.9.21.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 18.500,001.9.21.99.00.02 Outras Indenizações do Serraprev 1.000,001.9.21.99.00.03 Indenização por Dano Moral Coletivo ao Consumidor 17.500,001.9.22.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.082.260,061.9.22.10.00.00 COMP. FINANC. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO -RPPS 120.308,121.9.22.10.01.00 Compens.Financ. e regime geral e os regimes próp. de prev. servidor 120.308,121.9.22.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 961.951,941.9.22.99.01.00 Outras restituições 630.088,761.9.22.99.02.00 Do Fundo Mun.de Saúde 182.342,751.9.22.99.03.00 Do FUNDEB 64.921,421.9.22.99.04.00 Do FMAS 16.786,381.9.22.99.05.00 Do SAMAE 30.352,631.9.22.99.08.00 Restituição Posto Correiro Comunitario 26.460,001.9.22.99.10.00 Restituicao Sinfra 5.000,001.9.22.99.11.00 Outras Restituições Serraprev 1.000,001.9.22.99.14.00 Processo Admins.Compensação Previdenciaria n.075/2012 5.000,001.9.30.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.700.926,051.9.31.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.700.926,051.9.31.11.00.00 Div.Ativa do IPTU 3.312.223,901.9.31.13.00.00 Div.Ativa do ISS 569.242,371.9.31.98.00.00 Div.Ativa s/a Contr. de melhoria 247.419,07
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
1.9.31.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA E OUTROS TRIBUTOS 572.040,711.9.31.99.02.00 S/Alvará 572.040,711.9.31.99.02.01 S/Alvará 29.343,151.9.31.99.02.02 S/Outras Dívidas 542.697,561.9.40.00.00.00 RECEITAS DEC. APOSTES PERIDICOS P/AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL3.000,001.9.40.00.00.01 Executivo 1.000,001.9.40.00.00.02 Samae 1.000,001.9.40.00.00.03 Legislativo 1.000,001.9.90.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 438.537,101.9.90.02.00.00 REC. DE ÔNUS E SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUD.-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS56.848,831.9.90.02.01.00 Honorarios Advocaticios 56.848,831.9.90.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 381.688,271.9.90.99.99.00 DIVERSAS RECEITAS 381.688,271.9.90.99.99.01 Receitas Eventuais 24.775,461.9.90.99.99.02 Contr. de terceiros ao CONSEGUR 500,001.9.90.99.99.03 Receitas de Eventos Municipais 2.896,241.9.90.99.99.04 Diversas Receitas do SAMAE 179.044,881.9.90.99.99.05 Receita de Teste Seletivo/Concurso 91.395,141.9.90.99.99.06 Doaçoes ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 83.076,552.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 70.956.385,152.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.956.385,152.4.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.062.375,002.4.21.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.062.375,002.4.21.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS3.062.375,002.4.21.01.01.00 Transferência p/ Invest. na Rede de Serviços de Saúde 3.062.375,002.4.70.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 67.894.010,152.4.71.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 67.894.010,152.4.71.03.00.00 Convênios Diversos ao SAMAE 37.763.746,182.4.71.03.02.00 Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. Esgotamento Sanitário 37.763.746,182.4.71.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 30.130.263,972.4.71.99.01.00 Convênios Diversos ao Município 26.409.371,252.4.71.99.02.00 Convênios Diversos da União para Educação 3.720.892,727.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.570.468,947.2.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.565.468,947.2.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.565.468,947.2.10.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 6.565.468,947.2.10.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 4.917.862,537.2.10.29.01.01 Executivo 3.640.099,617.2.10.29.01.02 Legislativo 108.629,967.2.10.29.01.03 Samae 79.198,177.2.10.29.01.04 Serraprev 14.652,647.2.10.29.01.05 Cedidos TRT 9.297,667.2.10.29.01.06 Contr. patr.serv. at. civil intr. orç. - aux. doença-Executivo 859.304,117.2.10.29.01.07 Contr.patr. serv. ativo int. orça - Aux. Doença - Legislativo 1.784,257.2.10.29.01.08 Contr. patr.serv. ativo civil intr. orç. - Aux. Doença SAMAE 13.861,737.2.10.29.01.09 Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Executivo 155.148,807.2.10.29.01.10 Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Poder Legislativo 6.835,407.2.10.29.01.11 Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Samae 10.037,097.2.10.29.01.12 Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Familia - Executivo 19.013,117.2.10.29.13.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATRONAL)1.647.606,417.2.10.29.13.01 Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Executivo 1.554.363,897.2.10.29.13.02 Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Legislativo 42.233,937.2.10.29.13.03 Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - SAMAE 41.564,507.2.10.29.13.04 Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - SERRAPREV 5.984,617.2.10.29.13.05 Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - TRT 3.459,487.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,007.9.10.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.000,007.9.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 4.000,007.9.12.29.00.00 MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR3.000,007.9.12.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR3.000,007.9.12.29.01.01 Executivo 1.000,007.9.12.29.01.02 Samae 1.000,00
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ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
7.9.12.29.01.03 Legislativo 1.000,007.9.12.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 1.000,007.9.12.99.01.00 Multas e Juros de mora de outras contribuições - Principal 1.000,007.9.18.00.00.00 MULTAS E JURAS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.000,007.9.18.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,007.9.18.99.01.00 Multas e Juros de parcelamento de débitos 1.000,008.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,048.5.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,048.5.90.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,048.5.91.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,048.5.91.01.00.00 Amortização de dívida previdenciária a receber - PM 853.365,608.5.91.02.00.00 Atualização/ajustes monetários em dívida confessada - PM 320.083,449.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA (14.909.700,63)9.1.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA (472.230,63)9.1.10.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS (463.040,93)9.1.12.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA (331.022,22)9.1.12.02.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA(229.996,24)9.1.12.02.01.00 Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - RENÚNCIA (229.996,24)9.1.12.08.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV(101.025,98)9.1.12.08.01.00 DECUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS(101.025,98)9.1.12.08.01.01 Deduções do Imp. s/Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - RENÚNCIA(101.025,98)9.1.13.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (132.018,71)9.1.13.05.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN(132.018,71)9.1.13.05.01.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN(132.018,71)9.1.13.05.01.01 Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - RENÚNCIA(132.018,71)9.1.20.00.00.00 DEDUÇÃOES DE TAXAS (9.189,70)9.1.21.00.00.00 Deduções de Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia (7.019,47)9.1.22.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (2.170,23)9.1.22.12.00.00 Renúncia de Emolumentos e Custas Processuais Adm. (2.170,23)9.7.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (14.437.470,00)9.7.20.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (14.437.470,00)9.7.21.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO (5.845.770,00)9.7.21.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO (5.805.790,00)9.7.21.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO(5.460.300,00)9.7.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB (5.460.300,00)9.7.21.01.05.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR (285.950,00)9.7.21.01.12.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO (59.540,00)9.7.21.36.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L.C 87/96(39.980,00)9.7.22.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS (8.591.700,00)9.7.22.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO (8.591.700,00)9.7.22.01.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (7.076.980,00)9.7.22.01.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS (7.076.980,00)9.7.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (1.514.720,00)
254.031.824,86TOTAL
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 32.480.245,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.856.380,82
RECEITA PATRIMONIAL 3.158.154,78
RECEITAS AGROPECUÁRIAS 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 13.928.399,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 125.230.020,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.588.020,16
Total da RECEITAS CORRENTES 190.241.222,36
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7Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
ANEXO III À PORTARIA SOF Nº 163 DE 04/05/2001 ANEXO 02-RECEITA
CÓDIGO GERAL DISCRIMINAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.956.385,15
Total da RECEITAS DE CAPITAL 70.956.385,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.565.468,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00
Total da RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.570.468,94
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,04
Total da RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,04
DEDUÇÕES DA RECEITA
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA (472.230,63)
Perda de Investimento de Renda Fixa 0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (14.437.470,00)
Total da DEDUÇÕES DA RECEITA (14.909.700,63)
Total da Geral 254.031.824,86
Weliton Ungaro DuartePresidente
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1Orçamento - 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201413:26:31
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
R E C E I T A D E S P E S A
Descrição Valor Total Valor TotalDescrição
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
RECEITAS CORRENTES 6.854.600,0001.Legislativa
RECEITA TRIBUTÁRIA 32.480.245,94 18.000,0002.Judiciária
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.856.380,82 30.427.833,1604.Administração
RECEITA PATRIMONIAL 3.158.154,78 180.506,0306.Segurança Pública
RECEITAS AGROPECUÁRIAS 0,00 4.880.061,7408.Assistência Social
RECEITAS DE SERVIÇOS 13.928.399,95 13.534.541,8309.Previdência Municipal
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 125.230.020,71 47.219.319,5810.Saúde
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.588.020,16 190.241.222,36 155.000,0011.Trabalho
RECEITAS DE CAPITAL 50.458.674,2812.Educação
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 789.200,0013.Cultura
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 254.500,0014.Direitos de Cidadania
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.956.385,15 70.956.385,15 33.619.444,4115.Urbanismo
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 66.900,0016.Habitação
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.565.468,94 45.927.896,1417.Saneamento
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00 6.570.468,94 3.789.460,8118.Gestão Ambiental
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.262.800,0020.Agricultura
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.173.449,04 1.173.449,04 230.000,0022.Indústria
DEDUÇÕES DA RECEITA 508.900,0023.Comércio e Serviços
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA (472.230,63) 493.700,0024.Comunicações
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS (463.040,93) 3.483.900,0026.Transporte
DEDUÇÃOES DE TAXAS (9.189,70) 1.267.163,7927.Desporto e Lazer
Perda de Investimento de Renda Fixa 0,00 928.619,9828.Encargos Especiais
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (14.437.470,00) (14.909.700,63) 2.370.459,5629.Turismo Municipal
3.310.343,55 254.031.824,8699.Reserva de Contingência
Weliton Ungaro Duarte
Total............................... : 254.031.824,86 Total............................. : 254.031.824,86
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2Orçamento - 2015
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
R E C E I T A D E S P E S A
Descrição Valor Total Valor TotalDescrição
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Presidente
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1
Orçamento - PPA 2014 / LOA 2015
Data.:Hora.:
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES1.1.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA1.1.10.00.00.00 IMPOSTOS1.1.12.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA1.1.12.02.00.00 IMP.S/A PROP.PREDIAL E TER.URBANA1.1.12.02.03.00 Lei Complementar nº 022/96 e Lei nº 2.641/2006Imp Predial e Territorial Urbano1.1.12.04.00.00 IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA1.1.12.04.31.00 CF/88 e Portaria 300/MF de 27/06/2002IRRF s/os rendimentos do trabalho1.1.12.04.34.00 PORTARIA-CONJUNTA Nº 1, DE 30 DE JUNHO DE 2009.IRPJ/Sobre rendimentos de pessoa juridica1.1.12.08.00.00 IMP S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS1.1.12.08.01.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Imp. s/ a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI1.1.13.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO1.1.13.05.00.00 Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS1.1.13.05.01.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Imp.sobre serv.de qualquer natureza ISS1.1.13.06.00.00 Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006Imposto Simples Nacional1.1.20.00.00.00 TAXAS1.1.21.00.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA1.1.21.17.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Fiscalização sanitária1.1.21.25.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Lic. p/func.de Estab.Com.Ind.e Prest.Serviços1.1.21.26.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Publicidade Comercial1.1.21.27.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Apreensão e depósitos1.1.21.28.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Taxa de Func.de Estabelecimento em Horár.especial1.1.21.29.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Licença para Execução de obras1.1.21.30.00.00 LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012Taxa de licenciamento Ambiental1.1.21.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA1.1.21.99.01.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.p/oExercício do Com.Ambulante ou Eventual1.1.21.99.03.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.p/permissão p/local de Bcas de Jorn.e revistas1.1.22.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1.1.22.12.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Emolumentos e Custas Processuais Administrativas1.1.22.28.00.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Cemitérios1.1.22.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1.1.22.99.01.00 Lei Complementar nº 022/96 de 18/12/96Tx.de Expediente1.1.22.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS1.1.22.99.99.01 Lei Complementar nº 022/96Tx.de serviços de conservação de Pavimentação1.1.22.99.99.02 Lei Complementar nº 022/96Tx.de Fiscalização e Prev.e Combate a Incêndio1.1.22.99.99.03 Lei Complementar nº 022/96Tx.de embarque/Terminal Rodoviário1.1.30.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA1.1.30.04.00.00 Lei Complementar nº 022/96De pavimentação Asfáltica e Obras Complementares1.1.30.99.01.00 Lei Complementar nº 022/96De Outras Obras Públicas1.2.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES1.2.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.2.10.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO1.2.10.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL1.2.10.29.07.01 LC nº 153/2011Executivo1.2.10.29.07.02 LC 153/2011Legislativo1.2.10.29.07.03 LC nº 153/2011Samae1.2.10.29.07.04 LC nº 153/2011Serraprev1.2.10.29.07.05 LC 153/2011Cedidos TRT1.2.10.29.09.00 LC nº 153/2011Contribuição de Servidor Inativo Civil1.2.10.29.11.00 LC nº 153/2011Contribuição de Pensionista Civil1.2.30.00.00.00 Lei Complementar nº 022/96C.I.P. Contribuicao para Iluminacao Publica1.3.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL1.3.10.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS1.3.11.00.00.00 ALUGUÉIS1.3.11.02.00.00 Lei Complementar nº 022/96Aluguel de Centros Esportivos1.3.11.03.00.00 Legislação PrópriaLocacao do Anfiteatro Municipal1.3.11.04.00.00 Legislação PrópriaAluguéis do Terminal Rodoviário
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2
Orçamento - PPA 2014 / LOA 2015
Data.:Hora.:
Página.:
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.3.11.05.00.00 Legislação PrópriaLocação de Praça1.3.11.99.01.00 Legislação PrópriaRendas do Terminal Rodoviário1.3.19.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS1.3.19.01.00.00 Outras Receitas de Aluguel1.3.19.01.02.00 Legislação PrópriaOutras rendas de próprios públicos1.3.20.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS1.3.21.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA1.3.21.06.00.00 TOTULOS DE RESP. DO GOVERNO FEDERAL1.3.21.06.02.00 Títulos de Responsabilidade do Gov. Federal não vinculado1.3.22.00.00.00 Legislação PrópriaDividendos de Ações Diversas1.3.25.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.3.25.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS1.3.25.01.02.00 Rem. de dep. de rec. vinculados ao FUNDEB1.3.25.01.02.01 Rem. de dep. de rec. vinculados ao FUNDEB1.3.25.01.03.00 Legislação PrópriaRem.de dep.de rec.vinc. ao F.M.Saúde1.3.25.01.99.00 REM. OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADO1.3.25.01.99.01 Legislação PrópriaDo Funrebom1.3.25.01.99.02 Legislação PrópriaDo F.M.A.S1.3.25.01.99.03 Legislação PrópriaDo Samae1.3.25.01.99.04 Legislação PrópriaDo Consegur1.3.25.01.99.05 Legislação PrópriaDe Convênios Diversos1.3.25.01.99.06 Legislação PrópriaDe Convênios Diversos do Samae1.3.25.01.99.07 Legislação PrópriaRendas de Aplicação da Câmara Municipal1.3.25.02.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS1.3.25.02.99.00 Rem. Outros Dep. de Rec. Não Vinculados1.3.25.02.99.01 Legislação PrópriaDa Prefeitura1.3.25.02.99.02 Legislação PrópriaDo SAMAE1.3.28.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS1.3.28.10.00.00 LC 153/2011Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa1.3.28.20.00.00 LC 153/2011Remuneração dos Investimentos em Renda Variável1.3.31.99.00.00 Legislação PrópriaOutras Receitas de Concessões e Permissões - Banco Bradesco1.4.90.01.00.00 Legislação PrópriaReceita da Escola Agricola Municipal1.6.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS1.6.00.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1.6.00.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS1.6.00.13.02.01 Legislação PrópriaServiços de Venda de Editais1.6.00.13.02.02 Legislação PrópriaServiços de Venda de Editais-Camara1.6.00.41.00.00 SERV. DE CAP.ADUÇÃO,TRAT.,RESERV. E DISTR. DE AGUA1.6.00.41.01.00 Lei Municipal 1465/98Consumo de Água - SAMAE1.6.00.42.00.00 SERV. COLETA,TRANSP.,TRATAM. E DESTINO FINAL ESGOTO1.6.00.42.01.00 Lei Municipal nº 1465/98Serviços de Esgotos Sanitários1.6.00.43.00.00 SERV.COLETA TRANSP.TRATAM. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS1.6.00.43.01.00 Portaria 03/STN e Lei Complementar 109/2006Serviços de Coleta,Transp.Trat. e dest. Resíduos Sólidos1.6.00.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA1.6.00.48.01.00 Lei Municipal nº 1465/98Serv.de Ligação e religação de água - SAMAE1.7.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.7.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS1.7.21.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1.7.21.01.00.00 Cota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM1.7.21.01.02.00 Art. 159 - CF/88 - Inciso I - Alínea bCota Parte do Fundo de Part.dos Munic. - FPM1.7.21.01.05.00 Art. 58 - CF/88, Inciso IITransf.do Imp.s/a Prop. Territorial Rural1.7.21.22.00.00 TRANF. DA COMP.FINANC. EXPLOR. DOS REC. NATURAIS1.7.21.22.11.00 Portaria nº 248 de 28 de abril de 2003Cota Parte da Compen.Finan.de Recursos Hídricos1.7.21.22.20.00 Portaria MF 300 de 27/06/2002Compens.Financeira de Extração Mineral - CFEM1.7.21.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SUS1.7.21.33.02.00 OUTROS PROG. FINAC.P/TRANSF. FUNDO A FUNDO1.7.21.33.02.13 Legislação PrópriaOutras Transf. a Saúde
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.7.21.33.11.00 ATENÇÃO BÁSICA1.7.21.33.11.10 Portaria GM nº 2.133 de 11.09.2006PAB - Piso e Atenção Básica - Fixo1.7.21.33.11.31 Portaria GM/MS 372 de 16.02.2007PSF - Programa de Saúde da Família1.7.21.33.11.32 Portaria MS 1.761 de 24.07.2007, Port. 2008 de 01 setembro de 2009.PACS - Prog.de Agentes Comunitários1.7.21.33.11.33 Portaria GM 204 de 29.01.2007Programa de Saúde Bucal1.7.21.33.11.35 Portaria GM 2656 de 17.10.2007MIND - Apoio a População Indígena1.7.21.33.11.36 PORTARIA 548/GM- 12/04/2001- MINISTÉRIO DA SAÚDENASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família1.7.21.33.12.00 ATENÇÃO DE MAC. AMB. E HOSPITALAR1.7.21.33.12.11 Portaria 1.929/2008Teto Financeiro1.7.21.33.12.12 Portaria GM 204 de 29.01.2007SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência1.7.21.33.12.19 Legislação Própria do DATASUSIAPI - Inc. Assist. Ambul. Hosp. e Apoio Diag. Pop. Indígena1.7.21.33.12.20 Legislação do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação- FAECFAEC SIA- Mamografia para rastreamento1.7.21.33.12.21 CAPS - Saúde Mental1.7.21.33.13.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE1.7.21.33.13.11 Legislação Própria do DATASUSFNS - AIDS1.7.21.33.13.12 Legislação Própria do DATASUSPiso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS1.7.21.33.13.13 Legislação Própria do DATASUSCampanha de Vacinação - Polio/Influenza1.7.21.33.13.20 Legislação Própria do DATASUSVigilância Sanitária1.7.21.33.14.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA1.7.21.33.14.10 Legislação Própria do DATASUSFarmácia Básica1.7.21.33.14.40 Legislação Própria do DATASUSFarmácia Popular1.7.21.34.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL-FNAS1.7.21.34.01.00 Legislação Própria do MDSRecursos p/Creche Manutenção1.7.21.34.02.00 Legislação Própria do MDSRecursos para o PPD1.7.21.34.03.00 Legislação Própria do MDSRecursos do PBT - Creches1.7.21.34.04.00 Legislação Própria do MDSRecursos do PF MC1.7.21.34.05.00 Legislação Própria do MDSRecursos do IGD/SUAS- GESTÃO SMAS1.7.21.34.06.00 Legislação Própria do MDSRecursos PSE MC PETI Jornada Urbana1.7.21.34.07.00 Legislação Própria do MDSRecursos do PT MC - APAE1.7.21.34.08.00 Legislação Própria do MDSRecursos IGD/PBF- Bolsa Familia1.7.21.34.09.00 Legislação Própria do MDSRecursos do Pró-jovem - PBV I1.7.21.34.10.00 Legislação Própria do MDSRecursos do PAIF- PBF1.7.21.34.11.00 Legislação Própria do MDSRecursos do BPC1.7.21.34.12.00 Legislação Própria do MDSRecursos do PFMC III - Sócio Educativo1.7.21.34.13.00 LEI ORGÂNICA DE ASSIT. SOCIAL Nº 8.742/1993, ALTERADA PELA LEI 12.435/2011, ART. 2º, INCISO I.Programa ACESSUASW- Pronatec1.7.21.34.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPiso Básico Váriável SCFV-Peti/Projovem/Idoso1.7.21.35.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE1.7.21.35.01.00 CF 88, art. 212, § 5ºCota Parte da Contribuição do Salário Educação1.7.21.35.02.00 Legislação Própria do FNDEPDDE - Programa Dinheiro Direto nas Escolas1.7.21.35.03.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR1.7.21.35.03.01 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAE - Ens. Fundamental1.7.21.35.03.02 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAEM - Ens.Médio1.7.21.35.03.03 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAE EJA1.7.21.35.03.04 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAEC - Creche1.7.21.35.03.05 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAEP - Pré Escola1.7.21.35.03.06 Legislação Própria do FNDEMerenda Escolar - PNAEI - Indígena1.7.21.35.03.07 LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DO FNDEMerenda Escolar - PNAE - Mais Educação1.7.21.35.03.08 Merenda Escolar - AEE - Atend. Educ. Especializado1.7.21.35.04.00 TRANSFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE1.7.21.35.04.01 Legislação Própria do FNDETransp. Escolar - PNATE - Ensino Fund.1.7.21.35.04.02 Legislação Própria do FNDETransp. Escolar - PNATE - Ens. Infantil1.7.21.35.04.03 Legislação do FNDETransp.Escolar-PNATE-Ensino Médio1.7.21.35.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FNDE1.7.21.35.99.01 RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 34, DE 15 DE AGOSTO DE 2012 -ALTERA A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 24, DE 02 DE JULPAR -TD - Plano de Ação Articulada - Educação1.7.21.35.99.02 1- RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 29, DE 27 DE JULHO DE 2012BRASIL CARINHOSO - Ed. Infantil1.7.21.36.00.00 Lei Complementar 87/96Transf.Financ.LC 87/96 - Deson.das Exportações1.7.21.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
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1.7.21.99.01.00 Medida Provisória 193 de 24 de junho de 2004.FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações1.7.21.99.02.00 Lei nº 12.058 MP nº 462 de 14 de maio de 2009FPM - Compensação1.7.21.99.03.00 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios1.7.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO1.7.22.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO1.7.22.01.01.00 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs1.7.22.01.01.01 Cota Parte do Imp.s/a Circ.de Merc.ICMs1.7.22.01.02.00 Art. 158, Inciso IV da CF/88Cota Parte do Imp.s/a Prop.de Veíc. Autom.IPVA1.7.22.01.04.00 Portaria 340 de 26 de abril de 2006.Cota Parte do IPI1.7.22.01.13.00 Lei nº 10.866 de 04 de maio de 2004.Cota Parte de Contrib.Intervenção Domínio Economic1.7.22.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO1.7.22.01.99.01 Portaria nº 340 de 26 de abril de 2006.Cota Parte do FEP1.7.22.01.99.02 Lei nº 8.059Cota Parte do FUPIS1.7.22.33.00.00 Outras Transferencias do Estado1.7.22.33.00.01 Legislação Própria do Governo do EstadoMicro-Hemoterapia1.7.22.33.00.02 Portaria do Estado de MT 112Micro-Reabilitação1.7.22.33.00.03 Legislação Própria do Governo do EstadoPASCAR/Prog.Interiorização do Trabalho em Saúde1.7.22.33.00.04 Legislação Própria do Governo do EstadoPACIS1.7.22.33.00.05 Portaria 106/2003/GBSESPSF1.7.22.33.00.06 Legislação Própria do Governo do EstadoMicro-Saúde Mental1.7.22.33.00.07 Legislação Própria do EstadoPAICI-Prog.Apoio Desenv.Implant.Consórcios Interm.Saude1.7.22.33.00.08 Legislação Própria do Governo do EstadoSaúde Bucal1.7.22.33.00.09 Portaria 112/2008/GBSESPortaria 112/61-Média e Alta Complex.1.7.22.33.00.10 Legislação Própria do Governo do EstadoPAF - Prog. Assist. Farmacêutica1.7.22.33.00.11 Legislação Própria do Governo do EstadoDiabetes Millitus1.7.22.33.00.12 Legislação Própria do Governo do EstadoAnti Rábica1.7.22.33.00.13 Legislação própria do Governo do EstadoEducação Permanente Saude1.7.22.33.00.14 Legislação Própria do EstadoSistema de Planejamento do SUS1.7.23.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS1.7.23.99.00.00 OUTRAS TRANFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIIOS1.7.23.99.00.01 Legislação PrópriaSamu1.7.23.99.00.02 Legislação PrópriaBolsas de Sangue e Hemocomponentes1.7.24.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1.7.24.01.00.00 TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB1.7.24.01.01.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Rec.p/ formação do FUNDEB - FPM1.7.24.01.02.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Receita p/ formação do FUNDEB - ICMs1.7.24.01.03.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Receita p/ formação do FUNDEB- LC87/961.7.24.01.04.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Rec.p/form.do FUNDEB-ITR-INCRA1.7.24.01.05.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Rec.p/form. do FUNDEB-IPVA1.7.24.01.06.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Rec.p/form.do FUNDEB-ITCMD1.7.24.01.07.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Rec.p/form. do FUNDEB-IPI Exp.1.7.60.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS1.7.61.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES1.7.61.99.00.00 Legislação PrópriaOutras Transf. Convênios da União1.7.62.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO1.7.62.01.00.00 Legislação Própria do Estado.Transf. do Estado ao F.M.Saúde1.7.62.02.00.00 Legislação Própria do Governo do EstadoTransf. de Conv. Estado à área da educação1.7.62.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO1.7.62.99.01.00 Legislação Própria do Governo do EstadoConv.do Estado ao Município1.7.62.99.02.00 Legislação PrópriaConv.do Estado ao F.M.Assist.Social1.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.10.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA1.9.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1.9.11.38.00.00 Lei Complementar nº 22/96S/ I.P.T.U1.9.11.40.00.00 Lei Complementar nº 22/96S/ I.S.S.1.9.11.98.00.00 Lei Complementar nº 22/96C.M.Multas e juros s/ contr. de melhoria1.9.11.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
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1.9.11.99.02.00 RE.PROG. RECUP.FISCAL PARC. ESP. OUTROS TRIBUTOS1.9.11.99.02.01 Lei Municipal 1645/1998Multas e juros de mora - SAMAE1.9.11.99.02.02 Lei Complementar nº 22/96Sobre Outros Tributos1.9.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES1.9.12.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/RPPS1.9.12.29.02.00 LC nº 153/2011Multas e juros de mora da Contribuição do Servidor1.9.13.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS1.9.13.11.00.00 Lei Complementar nº 22/96S/a Div. Ativa do IPTU1.9.13.13.00.00 Lei Complementar nº 22/96S/a Div. ativa do ISS1.9.13.98.00.00 Lei Complementar nº 22/96C.M.multas / juros s/a contr.de melhoria1.9.13.99.00.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS1.9.13.99.01.00 Lei Complementar nº 22/96C.M.Multas e juros s/taxas1.9.13.99.02.00 Lei Complementar nº 22/96C.M.multas / juros s/a contr.de melhoria1.9.13.99.03.00 Lei Complementar nº 22/96C.M.Multas/juros s/outras div.ativas1.9.19.00.00.00 MULTAS E OUTRAS ORIGENS1.9.19.15.00.00 Convênio DetranMultas de Transito1.9.19.99.00.00 OUTRAS MULTAS1.9.19.99.04.00 Legislação PrópriaMultas e Penalidades Administrativas - FMDCA1.9.19.99.05.00 Legislação PrópriaMultas do Fundo Municipal de Direito Difuso1.9.19.99.06.00 Legislação PrópriaMultas do Bosque1.9.19.99.07.00 Legislação PrópriaMultas Ambientais1.9.19.99.08.00 Legislação PrópriaMultas da Secretaria Mun. Meio Ambiente1.9.20.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.9.21.00.00.00 INDENIZAÇÕES1.9.21.06.00.00 IND. POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO-TCE1.9.21.06.51.00 POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTASInd. e Rest. por determinação Tribunal de Contas1.9.21.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES1.9.21.99.00.01 LC nº 022/96Outras Indenizações da Prefeitura1.9.21.99.00.02 LC nº 153/2011Outras Indenizações do Serraprev1.9.21.99.00.03 Indenização por Dano Moral Coletivo ao Consumidor1.9.22.00.00.00 RESTITUIÇÕES1.9.22.10.00.00 COMP. FINANC. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO -RPPS1.9.22.10.01.00 LC nº 153/2011Compens.Financ. e regime geral e os regimes próp. de prev. servidor1.9.22.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES1.9.22.99.01.00 Lei Complementar nº 022/96Outras restituições1.9.22.99.02.00 Lei Municipal nº 656/91 de 03 de setembro de 1991.Do Fundo Mun.de Saúde1.9.22.99.03.00 Emenda Const. 53 e MP 339 de 28/12/2006Do FUNDEB1.9.22.99.04.00 Legislação Própria do FMASDo FMAS1.9.22.99.05.00 Lei Municipal 1465/98Do SAMAE1.9.22.99.07.00 Legislação PrópriaDe empresas pelo SIM1.9.22.99.08.00 Legislação PrópriaRestituição Posto Correiro Comunitario1.9.22.99.10.00 Lei 3358/2010 de 01 de junho de 2010.Restituicao Sinfra1.9.22.99.11.00 LC nº 153/2011Outras Restituições Serraprev1.9.22.99.13.00 Legislação PrópriaDa Anhambi1.9.22.99.14.00 Processo Admins.Compensação Previdenciaria n.075/20121.9.30.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA1.9.31.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA1.9.31.11.00.00 Lei Complementar nº 22/96Div.Ativa do IPTU1.9.31.13.00.00 Lei Complementar nº 22/96Div.Ativa do ISS1.9.31.98.00.00 Lei Complementar nº 22/96Div.Ativa s/a Contr. de melhoria1.9.31.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA E OUTROS TRIBUTOS1.9.31.99.02.00 S/Alvará1.9.31.99.02.01 Lei Complementar nº 22/96S/Alvará1.9.31.99.02.02 Legislação PrópriaS/Outras Dívidas1.9.32.99.01.01 Lei Complementar nº 22/96Sobre receitas diversas1.9.40.00.00.00 RECEITAS DEC. APOSTES PERIDICOS P/AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL1.9.40.00.00.01 LC nº 153/2011Executivo
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1.9.40.00.00.02 LC nº 153/2011Samae1.9.40.00.00.03 LC nº 153/2011Legislativo1.9.90.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS1.9.90.02.00.00 REC. DE ÔNUS E SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUD.-HONORÁRIOS ADVOCATICIOS1.9.90.02.01.00 Portaria Conjunta 003/STNHonorarios Advocaticios1.9.90.99.00.00 OUTRAS RECEITAS1.9.90.99.99.00 DIVERSAS RECEITAS1.9.90.99.99.01 Lei Complementar nº 22/96Receitas Eventuais1.9.90.99.99.02 Lei Municipal 1869/2002 de 30/04/2002Contr. de terceiros ao CONSEGUR1.9.90.99.99.03 Legislação PrópriaReceitas de Eventos Municipais1.9.90.99.99.04 Legislação PrópriaDiversas Receitas do SAMAE1.9.90.99.99.05 Legislação PrópriaReceita de Teste Seletivo/Concurso1.9.90.99.99.06 Legislação PrópriaDoaçoes ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL2.2.10.01.00.00 Legislação PrópriaAlienação de bens móveis2.2.29.01.00.00 Legislação PrópriaAlienação de Bens Imóveis2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL2.4.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS2.4.21.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO2.4.21.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS2.4.21.01.01.00 RECURSOS DO SUSTransferência p/ Invest. na Rede de Serviços de Saúde2.4.70.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS2.4.71.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES2.4.71.01.00.00 Legislação PrópriaConv. diversos ao F.M.saúde2.4.71.03.00.00 Convênios Diversos ao SAMAE2.4.71.03.02.00 Convênio TC 0350853-18/2011 - Ampl. do Sist. Esgotamento Sanitário2.4.71.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO2.4.71.99.01.00 Legislação PrópriaConvênios Diversos ao Município2.4.71.99.02.00 Convênios Diversos da União para Educação2.4.72.99.01.00 Legislação PrópriaConvênios Div.do Estado ao Município7.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7.2.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES7.2.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS7.2.10.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO7.2.10.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL7.2.10.29.01.01 LC nº 153/2011Executivo7.2.10.29.01.02 LC nº 153/2011Legislativo7.2.10.29.01.03 LC nº 153/2011Samae7.2.10.29.01.04 LC nº 153/2011Serraprev7.2.10.29.01.05 LC nº 153/2011Cedidos TRT7.2.10.29.01.06 LC nº 153/2011Contr. patr.serv. at. civil intr. orç. - aux. doença-Executivo7.2.10.29.01.07 LC nº 153/2011Contr.patr. serv. ativo int. orça - Aux. Doença - Legislativo7.2.10.29.01.08 LC nº 153/2011Contr. patr.serv. ativo civil intr. orç. - Aux. Doença SAMAE7.2.10.29.01.09 LC nº 153/2011Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Executivo7.2.10.29.01.10 LC nº 153/2011Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Poder Legislativo7.2.10.29.01.11 LC nº 153/2011Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Maternidade - Samae7.2.10.29.01.12 LC nº 153/2011Contr. Patr. Servidor Ativo - Sal. Familia - Executivo7.2.10.29.13.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL (PATRONAL)7.2.10.29.13.01 LC nº 153/2011Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Executivo7.2.10.29.13.02 LC nº 153/2011Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - Legislativo7.2.10.29.13.03 LC nº153/2011Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - SAMAE7.2.10.29.13.04 LC nº 153/2011Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - SERRAPREV7.2.10.29.13.05 LC nº 153/2011Contr. Prev. Amortiz. Def. Atuarial - TRT7.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7.9.10.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA7.9.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES7.9.12.29.00.00 MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO LEGISLAÇÃO
7.9.12.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓRPIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR7.9.12.29.01.01 LC nº 153/2011Executivo7.9.12.29.01.02 LC nº 153/2011Samae7.9.12.29.01.03 LC nº 153/2011Legislativo7.9.12.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES7.9.12.99.01.00 LC nº 153/2011Multas e Juros de mora de outras contribuições - Principal7.9.18.00.00.00 MULTAS E JURAS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS7.9.18.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA7.9.18.99.01.00 LC nº 153/2011Multas e Juros de parcelamento de débitos8.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS8.5.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS8.5.90.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS8.5.91.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS8.5.91.01.00.00 LC nº 153/2011Amortização de dívida previdenciária a receber - PM8.5.91.02.00.00 LC nº 153/2011Atualização/ajustes monetários em dívida confessada - PM9.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA9.1.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA9.1.10.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS9.1.12.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA9.1.12.02.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA9.1.12.02.01.00 Portaria 340 de 26 de abril de 2006Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - RENÚNCIA9.1.12.08.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓV9.1.12.08.01.00 DECUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS9.1.12.08.01.01 Portaria 340 de 26 de abril de 2006Deduções do Imp. s/Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - RENÚNCIA9.1.13.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO9.1.13.05.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN9.1.13.05.01.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN9.1.13.05.01.01 Portaria 340 de 26 de abril de 2006Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - RENÚNCIA9.1.20.00.00.00 DEDUÇÃOES DE TAXAS9.1.21.00.00.00 Portaria 340Deduções de Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia9.1.22.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS9.1.22.12.00.00 Portaria 340 de 26 de abril de 2006Renúncia de Emolumentos e Custas Processuais Adm.9.7.00.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES9.7.20.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS9.7.21.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO9.7.21.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO9.7.21.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO9.7.21.01.02.01 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita do FPM - FUNDEB9.7.21.01.05.00 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR9.7.21.01.12.00 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO9.7.21.36.00.00 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - L.C 87/969.7.22.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS9.7.22.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO9.7.22.01.01.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS9.7.22.01.01.01 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS9.7.22.01.02.00 Emenda Const. 53 e MP 339Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
R E C E I T A
Receita Arrecada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a
Classificação
Receita Prevista
Para o Exercício
Corrente
Receita Prevista
Para o Exercício de
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
2011 R$ 2012 R$ 2013 R$ 2015
2014
RECEITAS CORRENTES 131.623.717,46 149.124.326,25 161.147.630,33 171.315.277,82 190.241.222,36RECEITAS DE CAPITAL 2.350.846,12 5.333.858,36 4.639.306,09 68.400.911,83 70.956.385,15RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.913.982,62 5.492.029,28 4.822,20 6.187.756,32 6.570.468,94RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 190.370,00 954.386,28 966.660,75 1.173.449,04DEDUÇÕES DA RECEITA -10.801.351,68 -12.190.610,82 -12.740.612,99 -14.500.930,35 -14.909.700,63Total......................................: 125.087.194,52 147.949.973,07 154.005.531,91 232.369.676,37 254.031.824,86
Corrente
D E S P E S A
Classificação
Despesa Realizada nos Três Últimos Exercícios Anteriores a Despesa Fixada
Para o Exercício
Despesa Fixada
Para o Exercício2011 R$ 2012 R$ 2013 R$
2014
2015
91.515.457,76 125.043.627,63 72.433.096,34DESPESAS CORRENTES 0,00 158.684.620,548.747.653,81 24.889.848,77 6.370.955,74DESPESAS DE CAPITAL 0,00 82.955.810,94
0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 12.391.393,38Total......................................: 100.263.111,57 149.933.476,40 78.804.052,08 0,00 254.031.824,86
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QUADRO DE CONSOLIDAÇÃO GERAL - NATUREZA DE DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICAFONTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 158.684.620,54
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.813.671,19
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 89.731.213,45
3.1.91.00.00.00 A CLASSIFICAR 8.082.457,74
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 658.999,45
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 658.999,45
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.211.949,90
3.3.20.00.00.00 TRASNFERÊNCIAS A UNIÃO 337.860,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN 1.840.719,15
3.3.71.00.00.00 A CLASSIFICAR 1.385.736,29
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.647.634,46
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.955.810,94
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.139.680,96
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.139.680,96
4.5.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.010,00
4.5.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.010,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.808.119,98
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.808.119,98
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 12.391.393,38
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 12.391.393,38
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 12.391.393,38
TOTAL 254.031.824,86
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.813.671,19JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 658.999,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.211.949,90
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 158.684.620,54
INVESTIMENTOS 80.139.680,96INVERSÕES FINANCEIRAS 8.010,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.808.119,98
TOTAL DAS DESPESAS CAPITAL 82.955.810,94RESERVA DE CONTIGENCIA 12.391.393,38
************** TOTAL GERAL ************** 254.031.824,86
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
1
Órgão: 00-PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01000-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Legislação: - Lei nº. 128/83 de 29 de Junho de 1.983, atualizada pelas leis nº. 178/85 de 16 de abril de 1.985 e 309/87 de 23 de setembro de 1.987. Resoluçao nº. 005/91de 24 de outubro de 1.991, que trata do regimento interno da Câmara Municipal, com redaçao atualizada até abril de 1.998 e Lei orgânica Municipal.
Tem por finalidade, legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades expresssas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal.[Campo de Atuação]
Unidade: 02000-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
Legislação: Lei nº. 128/83 de 29 de junho de 1.983, atualizada pelas leis nº. 178/85 de 16 de abril de 1.985 e 309/87 de 23 de setembro de 1.987. Resoluçao nº. 005/91 de24 de outubro de 1.991, que trata sobre o regimento interno da Câmara Municipal, com redaçao atualizada até abril de 1.998.
A Secretaria da Câmara Municipal, tem por finalidade secretariar os trabalhos legislativos; transformar em autógrafos os projetos aprovados pela Câmara; faze,r promulgare publicar todos os atos administrativos; inserir em ata o desenvolvimento dos trabalhos, expedir ofícios e demais correspondência que se fizerem necessárias; desenvolvertodas as atividades correlatas ao trabalho da Secretaria; Proceder os registros contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais e proceder a prestação de contas das depesas da Câmara Municipal; elaborar a proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal,para ser remetida ao Executivo, a fim de incluí-las no Orçamento Geral doMunicípio; proceder o levantamento e tombamento dos bens móveis de sua propriedade, ou de propriedade do Município sob sua custódia; proceder os registros e provimentos de atos relacionados aos servidores sob a sua responsabilidade; proceder outras tarefas correlatas aos registros e processos da Função Legislativa.
[Campo de Atuação]
Órgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
Unidade: 01000-GABINETE DO PREFEITO
Legislação: Instituido pela lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualida pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 19/83 de 1º de julho de 1.983, de que trata o regimento interno do Gabinete do Prefeito e Dependências. Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 2.128/04 e Lei Complementar nº 141 de 01/09/2009.
Compete a Chefia do Gabinete do Prefeito, organizar a agenda das atividades e programas oficiais do Prefeito e tomar as providências por ele determinada; promover e coordenar o relacionamento da Prefeitura com os Municípes, as Entidades de Classe, as Autoridades Federais, Estaduais e de outros Municípios; organizar as audiências doPrefeito, selecionando os pedidos,coligindo subsídios para a compreensão do histórico dos assuntos, de maneira a permití-lhe a análise e decisão final; promover o atendimento às pessoas que procurarem o Prefeito, encaminhando-as às autoridades competentes, orientando-as para a solução dos assuntos respectivos ou marcando-lhes audiências com o Prefeito, se for o caso; representar oficialmente o Prefeito sempre que para isso for credenciado; recepcionar visitantes e hóspedes oficiais do Governo Municipal; transmitir aos secretários, Assessores e demais autoridades de igual nível hierárquico, as ordens do Prefeito; assinar e providenciar a expedição de convites para solenidades programadas; promover, por todos os meios, as atividades de divulgação e informação ao público sobre as atividades dos órgãos da Prefeitura; Promover as atividades de relaçoes públicas junto ao funcionalismo Municipal; promover o recebimento de sugestoes e reclamaçoes do público, encaminhando-as aos órgaos competentes paraanálise e soluçao dos problemas dando conhecimento aos interessados das providencias tomadas em cada caso; promover a publicaçao dos atos oficiais assinados pelo Chefe do Poder Executivo e pelos Secretários municipais promover a publicaçao, na imprensa, do noticiário das atividades de interesse público levados a efeito pela Prefeitura; exercer a direçao geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgaos que lhe sao diretamente subordinados; assessorar o Prefeito na formulaçao das políticasadministrativas da Prefeitura; despachar pessoalmente com o prefeito, nos dias determinados, todo o exoediente das repartiçioes que dirige, bem como participar de reunioes coletivas, quando convocado; apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual dos trabalhos a cargo das unidades sob sua direçao; apresentar, com periodicidade requerida, ao Prefeito, relatórios das atividades dos órgaos sob a sua subordinaçao, encaminhando cópia a secretaria Municipal de Coordenaçao e Planejamento; encaminhar a Secretaria Mun. de Coordenaçao e Planejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária do Gabinete para o ano imediato; referendar aos decretos atinentes ao Gabinete; executar e coordenar as atividades e trabalhos e demais assuntos de interesse dos servidores sob a Chefia do Gabinete do Prefeito,e demais atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01010-GABINETE DO VICE PREFEITO
Legislação: - Instituido pela lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualida pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 19/83 de 1º de julho de 1.983, de que trata o regimento interno do Gabinete do Prefeito e Dependências. Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 2.128/04 e Lei Complementar nº 141 de 01/09/2009.
Compete a Chefia do Gabinete do Vice-Prefeito, organizar a agenda das atividades e programas oficiais, tomar as providências por ele determinada; promover e coordenaro relacionamento da Prefeitura com os Municípes, as Entidades de Classe, as Autoridades Federais, Estaduais e de outros Municípios juntamente com o Prefeito Municipal;promover o atendimento às pessoas que procurarem o Vice-Prefeito, encaminhando-as às autoridades competentes, orientando-as para a solução dos assuntos respectivos , se for o caso; representar oficialmente o Prefeito sempre que para isso for credenciado; recepcionar visitantes e hóspedes oficiais do Governo Municipal; despachar pessoalmente com o prefeito, nos dias determinados, todo o exoediente das repartiçioes que dirige, bem como participar de reunioes coletivas.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01100-PROCURADORIA MUNICIPAL
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de Março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 20/83 de 1º de julho de 1.983, de que trata o Regimento interno da Procuradoria Jurídica. Lei 2099/2003 de 29 dedezembro de 2003, alterada pela Lei 2.128/04 , Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e a Lei Complementar nº 141 de 01/09/2009.
Compete a Assessoria Jurídica, representar, e tomar as providências para representar, em juizo, o Municipal de Tangará da Serra; promover o estudo e a emissão de pareceres sobre a aplicabilidade de normas jurídicas federais e estaduais ao Município; emitir parecer sobre as minutas de anteprojetos de lei e projetos de decretos, examinando-os do ponto de vista da técnica legislativa, de conformidade com o ordenamento jurídico do país e em face a legislação em vigor; adotar medidas necessárias à uniformização da jurisprudência administrativa municipal e propor ao Prefeito Municipal as que excederem de sua competência; promover a manutenção do serviço de referência legislativa, doutrinária e jurisprudencial, para utilização pelos órgãos da Prefeitura, bem como a organização de coletâneas de leis, decretos e outros documentos; emitir pareceres em processos internos que envolvam questões jurídicas relevantes; proporcionar assessoria ao Prefeito e aos órgaos do Municipio na interpretação das normas jurídicas; patrocinar, quando indicado, a defesa dos interesses do Município como autor, réu, assistente ou oponente nas ações ou feitos de natureza fiscal ou financeira e nas açoes ou efeitos concernentes ao patrimonio imobiliário; promover o ajuizamento da dívida ativa e de outros créditos do Município, cobráveis executivamente; promover o levantamento dos depósitos judiciais e consequentemente o recolhimento, até o terceiro dia útil subsequente, das importâncias correspondentes, à tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda; manter informado o Secretário de Fazenda quanto à cobrança executiva dos créditos do Município; elaborar minutas de termo de acordo para parcelament
[Campo de Atuação]
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
2
o de débitos, bem como sua lavratura, e minutas dos atos necessários às aquisiçoes ou alienaçoes, desapriaçoes amigáveis e juduciais de bens imóveis pela Prefeitura; representar o Município em todas as medidas judiciais concernentes ao cumprimento de leis e posturas municipais relativas a obras, construçoes, loteamentos e uso da propriedade imobiliária; elaborar minutas de contrato de concessao ou permissao remunerada ou gratuita, do uso dos bens imóveis municipais, bem como sua lavratura e registro; providenciar o encaminhamento ao Secretário de Administraçao de cópias de escrituras e demais documentos relativos aos imóveis adquiridos pela Prefeitura; instruir asautoridades competentes na execuçao de contratos e convênios,orientando-as quanto às obrigaçoes do Município, às exigências a serem feitas e aos processos de fiscalizaçao; participar das comissoes de inquéritos administrativo, dando-lhes orientaçao jurídica; assessorar as Comissoes de Licitaçoes; manter o Prefeito e as autoridades competentes informados dos processos em andamento no Forum, das providências adotadas e dos despachos e decisoes proferidos em juizo; controlar os prazos, a marcha eas providencias tomadas em relaçao aos processos judiciais de sua competência; receber citaçoes referentes a quaisquer açoes ou processos ajuizados contra a Prefeituraou em que esta esteja interessada; acordar,concordar,confessar,transigir, desistir ou deixar de recorrer em juízo, mediante autorização do Prefeito; exercer a direçao geral,orientar,coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgaos que lhe sao diretamente subordinados; encaminhar para a Assessoria Administrativa e para a Assessoria Especial de Gabinete, na época própria, devidamente justitificada, a proposta orçamentária para providências; executar tarefas relacionadas aos servidores diretamente subordinadosa esta Assessoria; determinar a realizaçao de sindicância para apuraçao sumária de faltas ou irregularidades, bem como a instauraçao de processos administrativos, solicitando ao Prefeito a designação da respectiva comissao; promover o aperfeiçoamento dos serviços afetos a Assessoria Jurídica e propor medidas fora de seu alcance, indicando, quando possível, os meios de conseguí-las; demais tarefas pertinentes a esta Assessoria.
Unidade: 01150-OUVIDORIA MUNICIPAL
Legislação: Instituido pela Lei Municipal 2.774 de 17 de Outubro de 2007 que altera a Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003.
A Ouvidoria Municipal atua na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões ilegais ou injustos cometidos no âmbito do Poder Executivo Municipal, cabendo-lhe especificamente: receber as reclamações ou denúncias que lhe forem dirigidas e encaminhá-las ao Prefeito Municipal, quando cabível, para a instauração de sindicâncias, inquéritos administrativos e de auditorias; recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa administração, representando, quando necessário, aos órgãos superiores competentes; garantir, a todos quantos procurarem a Ouvidoria, o retorno das providências adotadas a partir de sua intervenção e dos resultados alcançados; garantir a todos os demandantes um caráter de discrição e de fidedignidade ao que lhe for transmitido; sugerir medidas de aprimoramento da prestação dos serviços, com base nas reclamações denúncias e sugestões recebidas visando garantir que os problemas detectados não se tornem objeto de repetições contínuas; criar um processo permanente de divulgação do serviço da Ouvidoria junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados; promover a realização de pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos relativos ao exercício dos direitos e deveres do cidadão; organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, queixas, reclamações e sugestões recebidas; desenvolver outras atividades correlatas.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01300-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Legislação: Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 19/83 de 1º de julho de 1.983,de que trata o regimento interno do Gabinete do Prefeito e Dependências.
A Assessoria de Comunicação e Imprensa é o órgao que tem por finalidade executar as atividades relativas à elaboração do noticiário informativo da administração e ao relacionamento do Município com a Imprensa. Compete ainda a esta Assessoria providenciar junto aos órgaos de imprensa, a cobertura de todas as atividades e atos de caráter público do Prefeito e de seus auxiliares; dar assistência na elaboração de todo o material informativo correspondente às ações do Governo Municipal, a ser divulgado através da imprensa; Providenciar a publicação na imprensa, do noticiário, dos editoriais, avisos e comunicações e das atividades de interesse público; ajudar na preparação de relatórios, folhetos e outras publicações, para divulgação das atividades do Municipio; articular-se com os órgãos da Prefeitura nas campanhas que estas empreendam visando à participação do público na melhoria dos serviços municipais; promover a divulgação dos certames locais que constituam atração regional, como exposições, festivais e outros patrocinados por órgaos da Prefeitura ou por entidades particulares; promover o recorte e arquivanmento de noticiário relativo a assuntos de interesse da Prefeitura; executar outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01400-ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE
Legislação: - Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.990, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 19/83 de 1º de julho de 1.983, de que trata o regimento interno do Gabinete do Prefeito e Dependências.
Compete as Assessorias Administrativa e Especial do Gabinete do Prefeito , fazer registrar e controlar o andamento de papéis no Gabinete, em coordenação com o Departamento de Documentação e Arquivo, fazendo informar aos interessados o seu andamento e orientando-os sobre os demais assuntos pertinentes ao Gabinete, assim comomanter o registro das atividades do Gabinete; manter o controle das Dotações orçamentárias atribuidas ao Gabinete; elaborar em conjunto com a Assessoria Especial de Gabinete a proposta orçamentária, encaminhando-a para providências; promover a remessa à divisão de Documentação e arquivo de todos os processos e papéis devidamente ultimados, bem como requisitar aqueles que interessam ao Gabinete; controlar a utilização dos veículos a serviços do Gabinete; manter atividades de administração depessoal aos cuidados do Gabinete; promover atividades de administração de material e bens patrimoniais; fazer as atividades relativas a expediente, protocolo e arquivos; providenciar as atividades de zeladoria e serviços gerais, e executar outras atividades afins. preparar o expediente a ser assinado ou despachado pelo Prefeito; preparar a correspondência do Prefeito e do Chefe do Gabinete; redigir circulares, instruções e recomendações emanadas do Prefeito ou do Chefe do Gabinete; rever os atos antes enviá-los para assinatura do Prefeito, coordenando-se para isso com outros Assessores diretos ao Gabinete; manter arquivo de informações sobre leis, projetos legislativos, documentos e publicações, necessários aos trabalhos do Gabinete; promover o registro dos nomes, endereços e telefones das autoridades e repartições Federais, Estaduaise de outras de interesse da Administração, bem como a indicação dos respectivos tratamentos, segundo as normas protocolares vigentes; fazer preparar os expedientes relativos aos servidores da Prefeitura Municipal cuja competência não esteja deferida ao Departamento de Pessoal, mantendo registros desses expediente; organizar e controlar os servidores do Gabinete informando os dados ao Departamento de Pessoal; promover a requisição e o abastecimento de material para o Gabinete do Prefeito e registrar o consumo de cada espécie, assim como coligir, orientado pela Assessoria Administrativa, dados que permitam o estabelecimento de pervisões de consumo; elaborarem conjunto com a Assessoria Administrativa, a proposta orçamentária do Gabinete, conforme instruções baixadas pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, encaminhando-a ao Chefe do Gabinete; rever a forma final de documentos feitos no Gabinete do Prefeito, especialmente quanto aos aspectos legais e técnicas de elaboração legislativa; promover em colaboração com o Assessor Administrativo, a pesquisa de informações sobre leis, projetos legislativos estaduais e federais e dar ciência ao Chefe do gabinete dos que encerrarem assuntos relevantes para o Município; assessorar na elaboraçao e encaminhamento de vetos e outras informações e executar outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01420-JUNTA DO SERV. MILITAR
Legislação: Lei Federal do Serviço Militar ( LSM ) - lei nº. 4.375 de 17 de Agosto de 1.964.- Decreto federal do regimento da Lei do Serviço Militar - Decreto nº. 57.654 de 20 de janeiro de 1.966.- Lei Orgânica Municipal.
O recrutamento para o serviço militar nos Municípios, é iniciado pelas Juntas do Serviço Militar, a cargo das Prefeituras e presididas pelos Prefeitos municipais, capazes de[Campo de Atuação]
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UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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bem servir aos seus municípios e à instituição do serviço militar, de tanta significação para a segurança nacional. São atribuições do Prefeito Municipal perante a Junta do Serviço Militar: O Prefeito Municipal exerce suas atividades na execução da Lei do Serviço Militar ( LSM ) na forma prevista no Regimento da lei do Serviço Militar ( RLSM ), implicando-lhe as seguintes seguintes atribuições:- Presidir a JSM ( Parag. 3º. do Art.29, do RLSM );- Indicar o secretário da J.S.M. ( Parag. 3º do Art. 29 do ( RLSM );- designar outros funcionários para seus auxiliares na JSM;- designar para exercer as funçoes do Presidente da JSM um representante, funcionário municipal de reconhecida capacidade e idoneidade moral, somente quando houverrazoes imperiosas, devidamente justificadas, que impeça de exercer tais funçoes ( Parag.4º. do Art.29 do RLSM );- Instalar e manter adequadamente a JSM ( sede, pessoal e material ) mesmo quando presidida pelo Diretor do Tiro-de-Guerra ( Parag. 9º do art.29 do RLSM );- executar os trabalhos de relaçoes públicas, inclusive publicidade do Serviço Militar, no seu Município ( nº. 3 do parag. 11 do art. 29 do RLSM )
Unidade: 01600-FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM
Legislação: Instituido através da Lei Municipal 1.478/98 de 13 de Novembro de 1998, alterada pela Lei 2.754/2007 de de Setembro de 2007
O Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso- FUNREBOM, possui as seguintes atribuições: Aprovar o plano de aplicação de recursos do Fundo a ser elaborado pelo Oficial Comandante do Corpo de Bombeiro Militar local, em conjunto com o Presidente do Fundo; aprova o orçamento do Fundo; Solicitaroa abertura de credito adicional; acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizações das ações previstas no Plano Plurianual
[Campo de Atuação]
Unidade: 01700-FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA
Legislação: Instituído pela Lei Municipal nº 1.869/2002 de 30 de abril de 2002.
O Fundo Comunitário de Segurança Pública é um Fundo de natureza contábil e financeira, destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programasde segurança pública, cuja administração financeira, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda. A administração do Fundo Comunitário de Segurança Pública obedecerá ao plano municipal de ação e aplicação de recursos elaborados pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública. Cabe ao FCSP, submeter ao Consegur as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo. Compete ainda ao Fundo a emissão de notas de empenho e processos de pagamentos determinados pelo Consegur.O Fundo terá ainda seu funcionamento gerido por um plano municipal de ação, que deverá definir os objetivos e metas almejadas em sede de segurança municipal e por um plano de aplicação de recursos que estabelecerá a distribuição dos recursos por áreas prioritárias, de forma a atender as intenções definidas no plano de ação.
[Campo de Atuação]
Unidade: 01900-CONTROLE INTERNO
Legislação: Lei Municipal nº 2.419/2005 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Sistema de Controle Interno visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, legitimidade e economicidadena gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal.
[Campo de Atuação]
Órgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 02000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 74/80 de 23 de seteembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 14/83 de 1º. de janeiro de 1.983, quetrata do regimento interno da SEMEC.
Compete ao Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: - Assessorar o Prefeito na formulação da política educacional e cultural do Município, no âmbito de sua competência; coordenar o sistema educacional do Município,com o adotado pelo órgao estadual de Educação, consoante a orientação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; promover a elaboração do plano municipal de educação, a curto e a médio prazo, articulando-se para isso com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento; promover a execução de convênios educacionais e culturais firmados pelo Município; dar parecer sobre os pedidos e subvenções ou auxílios para instituições educacionais, culturais e recreativas e promover a fiscalização de sua aplicação;- promover a chamada anual da populaçao em idade escolar para matrícula nas escolas municipais; fazer cumprir as disposiçoes regulamentares referentes ao ensino fundamental; propor a contrataçao de professores, observados os limites das dotaçoes orçamentárias e a criaçao de escolas municipais; promover a realizaçao de cursos e outras formas de treinamento e aperfeiçoamento do professorado, articulando para isso a assistência dos órgaos estaduais e federais; superintender as atividades de ensino acargo do município e a execuçao das disposiçoes regulamentares referente ao ensino; promover a apresentaçao, ao fim de cada ano letivo, dos demonstrativos do movimento de matrícula e frequencia das unidades escolares; promover a execuçao de convênios culturais firmados pelo Município; promover a programaçao e execuçao das atividades extracurriculares de caráter cultural e social; promover em coordenaçao com o Gabinete do Prefeito a execuçao de programas de incentivo às atividades culturais de interesse do município; promover a realizaçao de semanas de estudo, conferências, palestras, certames, concursos e exposiçoes sobre assuntos de interesse da populaçao; manter ou apoiar entendimentos visando à formaçao de bandas de música ou conjuntos musicais que venham a colaborar com a programaçao cultural da Prefeitura; promover a organizaçao, ornamentaçao e outras formas de apoio às festividades tradicionais realizadas na cidade e outros centros urbanos do Município; propor, em colaboraçao com os órgaos competentes da Prefeitura,programas de recreaçao popular utilizando parques, praças e jardins municipais;- colaborar com os órgaos públicos competentes visando a promoçao da cultura e artes indígenas que se produziram ou se produzem no Município de Tangará da Serra;- articular o programa de cultura da Secretaria com as entidades culturais e recreativas existentes no Município e com os grupos formais e informais de imigrantes que constituem a sociedade;- exercer a direçao geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgaos que lhe sao diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o Prefeito, todo o expediente das repartiçoes quedirige, bem como participar de reunioes coletivas, quando convocado; - apresentar ao prefeito, na época própria, o programa anual de trabalho a cargo das unidades sob sua direçao; encaminhar à Secretaria Municipal de Coordenaçao ePlanejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária da Secretaria para o ano imediato; apresentar, com a periodicidade requerida, ao Prefeito, relatórios das atividades dos órgaos sob sua subordinaçao,encaminhando cópia aos órgaos competentes;- Coordenar os trabalhos e atos de servidores municipais sob asua subordinaçao, informando à Coordenaçao de Pessoal para registro; Executar demais tarefas atinentes a Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura.
[Campo de Atuação]
Unidade: 02100-DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
Legislação: - Instituido Pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setemebro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 14/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da SEMECatualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
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UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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O Departamento de Apoio Administrativo e Técnico Pedagógico é a unidade encarregada de executar, de acordo com as normas adotadas pela Prefeitura, as atividades deadministração geral, ensino, supervisão e orientação escolar, assistência ao educando no Município e executar os programas de educação.Como Apoio Administrativo, compete a este Departamento as ações de auxílio direto ao Secretário, no tocante a:- receber as pessoas que procuram o Secretário, prepararo expediente a sser assinado e despachado, redigir as correspondências oficiais da Secretaria, acompanhar o noticiário da imprensa de interesse da Secretaria, bem comomanter arquivo de recortes de jornais, manter coletâneas de leis e decretos de interesse da Secretaria, manter registro das atividades da Secretaria, coordenar o levantamento de dados estatísticos para fins de análise ou relatório aos órgãos competentes. Compete ainda como apoio administrativo a administração de pessoal, a administraçãode material e bens patrimoniais, atividades relativas a expediente,protocolo e arquivo, e, atividades de zeladoria e serviços gerais.Nas atividades de ensino, supervisão e orientação escolar, cabe ao departamento: elaborar com a equipe do departamento e propor ao Secretário de Educação e Cultura os planos e programas de educação e assistência educacional e pedagógica do Município; dirigir e controlar as atividades de educação e orientação pedagógica e assessorar o Secretário nos atos e decisões relacionados com essas atividades; adotar organização e medidas para que os professores cumpram os seus compromissos com a Secretaria no que concerne ao ensino, ao envio das informações sobre andamento de programas, frequência escolar, estatística escolar e outros elementos necessários ao cadastro e registro escolar; visitar e fazer visitar periodicamente às escolas, levantar os problemas escolares,executando e fazendo executar medidas para sua solução; Exercer permanente fiscalização das unidades escolares a fim de que sejam observados os dispositivos regulamentares e legais relativos ao ensino Fundamental; acompanhar o trabalho dos estabelecimentos de ensino,orientando os professores quanto as disposições internas e administrativas de cada unidade; elaborar planos-piloto abrangendo o currículo escolar e distribuí-los às unidades escolares; elaborar gráficos de rendimento escolar; promover reuniões periódicas com coordenadores da área ou série, professores e diretores; coordenar os cursos de aperfeiçoamento técnico e de atualização do professorado; promover a expedição de certificados dos cursos de treinamento de professores; orientar o desenvolvimento do currículo e propor alterações visando adequá-lo às necessidades da escola, da comunidade e aos avanços técnicos na área educacional; propor normas de funcionamento da orientação pedagógica; estimular nos estabelecimentos, em articulação com órgãos competentes, as associações de pais e mestres;- promover reuniões com diretores e professores, para dirimir sobre assuntos em geral; fazer organizar o cadastro central dos alunos da rede Municipal de ensino e manteratualizada a escrituração da vida escolar e os registros para fins estatísticos; fazer coligir dados escolares para informações sobre alunos, por ocasião de sua transferênciapara outros estabelecimentos de ensino; exercer outras atividades relativas às funçoes de inspeção, supervisão, orientação e organização escolar; programar em colaboração com o Departamento de Cultura as atividades de recreação escolar. Nas atividades de Assistência ao Educando cabe ao departamento executar tarefas relativas à distribuição e controle do equipamento escolar, a distribuição de material e alimentação escolar e à prestação de assistência que possa ajudar a comunidade a cumprir a obrigatoriedade escolar. Compete a este Departamento executar as diretrizes traçadas pela Campanha Nacional de Alimentação Escolar, de modo a fazer com que sejam cumpridas as finalidades do órgão.
[Campo de Atuação]
Unidade: 02200-DEPARTAMENTO DE CULTURA
Legislação: - Instituido pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. Decreto nº. 14/83 de 1º de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da SEMEC. Lei Municipal nº. 148/84 de 22/02/84
O Departamento de Cultura é o órgão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura que tem por finalidade executar as atividades relativas ao desenvolvimento cultural deinteresse público.Compete ao Departamento de Cultura: elaborar programas que visem difundir no Município a cultura sob seus vários aspectos: artístico, folclórico, recreativo e outros; difundir o gosto pela leitura; fazer cadastrar os monumentos, as figuras, os fatos históricos e os dados econômicos do Município, a fim de divulgá-los através de monografias e documentos, em coordenação com a Assessoria de Comunicação e Imprensa do Gabinete do Prefeito; Propor ao Secretário Municipal de Educação e Cultura a realização de certames, concursos musicais, e apresentações que valorizem os aspectos culturais que entram na formação da Comunidade de Tangará da Serra; providenciar as medidas necessárias para a realizaçao dos programas aprovados; incentivar a organizaçao de grupos teatrais e conjuntos musicais; identificar os trabalhos de artesanato popular e indígena da regiao, cadastrando as fontes de produçao desse material e promovendo a sua exposiçao e conhecimento; tomar as providências para a administraçao e difusao da Biblioteca Municipal; realizar outras atividades relativa à cultura no Município. A Biblioteca Pública Municipal subordinada a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, apresenta as seguintes finalidades: promover a aquisição, registro, catalogação, classificação, guarda, conservação e controle dos empréstimos de livros, folhetos, periódicos, mapas, gravuras e outros documentos sob a responsabilidade da Biblioteca; Guardar, catalogar, conservar e expor documentos históricos, objetos de arte popular ou indígena, relacionados com a realidade de Tangará da Serra; atualizar e organizar catálogos e bibliografias de editores, livrarias e instituições especializadas; organizar emanter atualizado o fichário de leitores; elaborar a correspondência e os contatos com as Instituições governamentais, nacionais ou estrangeiras, que possam ajudar o desenvolvimento da Biblioteca; selecionar as publicaçoes doadas, eliminando ou permutando as que nao sejam de interesse para a Biblioteca; organizar e manter em dia os catalogos e ficharios que permitam a consulta das publicaçoes; registrar os leitores, renovando sua inscriçao sempre que necessario; orientar o leitor no uso da Biblioteca; organizar salas de leituras,mantendo vigilancia permanente e preservando o silencio nas mesmas; Cobrar dos leitores as publicaçoes emprestadas nas datas estipuladas; realizar exposiçoes de obras recem adquiridas, de cartazes educativos e de outros instrumentos de comunicaçao cultural ou visual; zelar pelo patrimonio da Biblioteca; prestar todo o aux[ilio aos consultores e leitores e manter um serviço de referencia a que possam recorrer quando necessario;- realizar anualmente o balanço de acervo da Biblioteca;- promover a encadernaçao e a restauraçao de livros e outras publicaçoes sob a responsabilidade do orgao;- estabelecer horario regulamentar de funcionamento e promover os serviços de conservaçao e limpeza de obras, documentos, moveis e instalaçoes;- executar outras tarefas afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 02300-DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL
Legislação: A SEMEC, foi instituida pela Lei nº. 04/77, atualizada pelas Leis nº. 74/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e,1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998, e o Departamento de Ensino Fundamental atende a:- Const.Federal - Artigos 205 a 214 - Emenda Constitucional 14/96 de 12/09/96 - Lei nº. 9.424/96 de 24/12/96 - Lei nº. 9.394/96 de 20/12/96 - L.D.B e Lei Orgânica Municipal atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
Este Departamento visa atender ao Artigo 32, da lei nº. 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como abaixo transcrito: Art.32 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita do cálculo;II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;IV - o fortalecimento dos vínculos com a família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
[Campo de Atuação]
Unidade: 02400-DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Legislação: A semec foi instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998. O Deptº. de Educação Infantil, atende ao:- Artigos 211 e 212 da Constituiçao Federal. Emenda Constitucional nº. 14/96.Lei nº. 9.424 de 24 de Dezembro de 1.996. Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de1.996 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
Este Departamento visa atender a Legislação quanto ao atendimento de crianças da educação infantil que é a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
[Campo de Atuação]
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UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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Unidade: 02600-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Legislação: A SEMEC foi instituída pela Lei nº 04/77 de 30 de março de 1977, atualizada pelas Leis 074/80 de 23 de setembro de 1980, 597/90 de 25 de setembro de 1990 e 1396/98 de 05 de janeiro de 1998. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação atende à: - artigos 211 e 212 da Constituição Federal ; - Emenda Constitucional nº 53/2006 e MP 339/2006 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo de natureza contábil, instituído pela Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória 339 de 29 de dezembro do mesmo ano, sendo iniciada sua implantação em 1º de janeiro de 2007.
[Campo de Atuação]
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 03100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 499/89 de 25 de setembro de 1.989, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998.Decreto nº. 15/83 de 1º de julho de 1.983, que trata do Regimento interno da Secretaria Municipal de Saúde.- Instituido pela- Lei 2863/2008 de 26 de março de2008. - Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
Compete ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, assessorar o Prefeito na Formulação da política de saúde pública e fiscalização sanitária do Governo Municipal;colaborar com os órgãos do Estado e da União na realização de campanhas que visem difundir bons hábitos de higiene e saúde; solicitar aos órgãos Estaduais e Federaiscompetentes a aplicação de medidas de ordem sanitária que escapam à competência do Município; manter convênios com órgãos públicos, de administração direta ou indireta, para execução de campanhas ou para a prestação de serviços na área de saúde pública; estudar e cadastrar, com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, as fontes de recursos que a Prefeitura poderá utilizar na execução de programas de saúde;negociar convênios com os órgãos públicos, de administração direta ou indireta, para a prestação de serviços ou execução de campanhas na área de saúde pública; propornormas e regulamentos para as unidades sanitárias da Prefeitura e o desenvolvimento das atividades de educação sanitária e medicina preventiva a cargo do Município; julgar os processos relativos à infração às normas sanitárias; tomar as providências cabíveis nos casos de constatação de suspeita de incidência de moléstia infecto contagiosa; promover a realização de campanhas de vacinação; promover a realização de leventamento sobre as condições de salubridades ambiental do Município; realizar levantamentos sobre a incidência de endemias na zona rural do Município, bem como sobre outros aspectos de saúde pública; promover o treinamento do pessoal para-médico eauxiliar nas unidades sanitárias; promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o levantamento dos principais problemas sociais dapopulação carente e propor o Plano Municipal de Saúde: dar parecer nos processos de pedidos de subvenção de entidades de assistência Médica e fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos; exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o Prefeito, todo o expediente das repartições que dirige, bem como participar de reuniões quando convocado; apresentar ao Prefeito na época própria, o programa anualde trabalho das unidades sob a sua direção; encaminhar a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária da Secretaria para o ano imediato; providenciar relatórios das atividades e encaminhando-os aos órgãos competentes; controlar, fiscalizar e executar tarefas relativas aos servidores prestadores de serviços na Secretaria, informando a Coordenação de Pessoal, os fatos ocorridos para registro, executar demais tarefas atinentes à Secretaria. O depto. de Saúde/Atenção Básicar é a unidade encarregada do planejamento e avaliação das Ações de Assistência à Saúde; gerência de Sistemas de Informaçãode Assistência à Saúde; gerência de Promoção e Prevenção das Ações de Assistência à Saúde; acompanhamento e suporte às Unidades de Saúde da Atenção Básica; acompanhamento e aplicação dos recursos financeiros; responsabilidades pela verificação da necessidade de testes seletivos e atendimento à atenção básica. A Coordenação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica deve planejar, programar, orientar as ações de prevenção, e controle, eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervirnos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prevenção de serviços de interesse da saúde. A Coordenação do MAC deve planejar, supervisionar e organizar o Serviço atendendo as normas e operacionalidades pertinentes ao Programa. Avaliar as ações desenvolvidas pelo Serviço de atendimento às urgência Acompanhamento e supervisão do serviço; o planejamento e controle de materiais e serviços; organização da equipe de trabalho e de serviço; responder pela qualidade do serviço; elaboração de dados estatísticos referentes aos atendimentos de urgência/emergência; controle e supervisão das Unidades Moveis nos atendimentos de urgência/emergência; controle e supervisão da Central de Regulação do SAMU 192; acompanhamento e aplicação dos recursos financeiros, elaboração dos Relatórios de produção. A Gestão da Saúde compete o acompanhamento e controle dos recursos destinados aos programas e convênios; acompanhamento e avaliação dosgastos com os programas e convênios; acompanhamento dos cadastros de estabelecimentos de serviços de saúde; acompanhamento da pactuação e metas dos programas de saúde; acompanhamento da programação físico e orçamentária dos procedimentos.
[Campo de Atuação]
Órgão: 04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 04000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Instituido pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980,597/90 de 25 de setembro de 1.990, e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.Decreto nº. 13/83 de 1º de julho de 1.983, que trata sobre o regimento interno da Secretaria.
Compete ao Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, assessorar o Prefeito e or órgãos Municipais na formulação e implantação da política administrativa da Prefeitura; expedir os atos normativos, de acordo com o Prefeito, para a boa execução das leis e regulamentos; dar posse aos ocupantes de cargos em comissão, excetos os de níveis de Secretário Municipal; promover, na Prefeitura, a implantação e valorização dos programas de recrutamento, seleção, treinamento e promoção dos servidores;propor ao Prefeito Programas de Treinamento e articular elementos para sua execução; assinar editais de concursos públicos, designar os nomes para compor as comissões examinadoras de concursos públicos bem como para fiscais de provas e submeter ao Prefeito os resultados dos concursos públicos para a sua homologação; propor o provimento e a vacância dos cargos públicos municipais, respeitadas as diretrizes do Executivo no que concerne a pessoal; propor ao Prefeito a lotação nominal e numérica dosórgãos da Prefeitura, ouvidos os respectivos Secretários e demais autoridades de igual nível hierárquico; promover,anualmente,estudos e análise de cargos e funções, sugerindo ao Prefeito,quando for o caso,a criação de novos cargos,o provimento de cargos vagos e a extinsão ou a declaração de desnecesside de cargos existentes; propor ao Prefeito a composição da Comissão de promoção e Acesso para cumprir suas respectivas funções, de acordo com o cronograma anual de atividades; promover o registrodas ocorrências funcionais dos servidores, bem como de outros dados pessoais e profissionais de interesse da Admninistração; estabelecer normas de controle de frequência de pessoal da Prefeitura,para efeitos de pagamento, merecimento e tempo de serviço; examinar e opinar sobre quest¨es de relevância administrativa,no que respeita adireitos, vantagens, deveres responsabilidade do pessoal; promover a inspeção médica dos servidores da Prefeitura,para efeito de demissão,licença,aposentadoria e outrosfins legais; promover a assistência médica aos Funcionários; tomar as providências necessárias para que sejam mantidos em dia os recolhimentos devidos às contribuiçõesprevidenciárias relativas ao pessoal; supervisionar os processos de licitaçao para a execuçao de serviços ou aquisiçao de material; promover a organizaçao e manutençãoatualizada do cadastro de fornecedores e fazer a declaração de inidoneidade de fornecedores cujo procedimento justifique esta medida; fixar normas sobre padronizaçao, guarda, manutenção de estoque e outros aspectos da administração de material de consumo utilizado pela Prefeitura; estabelecer normas para a distribuiçao de material aosdiversos órgãos da Prefeitura, instituindo controles sobre o consumo de material, por espécie e por unidade administrativa, para efeito de previsão e controle de gastos; promover o tombamento e carga de todos os bens patrimoniais da Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados e providenciar a atualizaçao de seus registros;determinar, anualmente,a realização de inventários de todos os bens móveis e imóveis da Prefeitura, e providenciar a conferência da carga aos respectivos órgãos, nesta época e toda vez que se verificar mudanças nas chefias; promover o recolhimento de material inservível ou em desuso e providenciar, depois de autorizada a medida, a
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sua redistribuição, recuperação ou alienação, conforme o caso;providenciar as medidas administrativas necessárias à aquisição e alienação de bens patrimoniais e imobiliários; promover a fiscalização da observância às obrogaç¨es contratuais, assumidas por terceiros, em relação ao patrimônio da Prefeitura; determinar as providências para apuração de desvios e falta de materiais, quando for o caso;expedir normas de recebimento, registro, distribuição, guarda, reprodução e conservação de processos, papeis eoutros documentos que interessam a administração;promover,em articulação com o Secretário Municipal de Infra Estrutura o controle, a guarda, a conservação e manutenção dos veículos leves da Prefeitura;aprovar o plano de distribuição de veículos leves pelos diferentes órgãos da Prefeitura, de acordo com as necessidades de cada um e as possibilidades da frota; promover o controle das despesas de manutenção dos veículos e equipamentos da Prefeitura;promover, em articulação com a Secretaria de InfraEstrutura, a manutenção e conservação de prédios públicos municipais; promover a guarda, conservação e recuperação de móveis, imóveis eequipamentos pertencentes à municipalidade; exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o Prefeito, todo o Expediente das repartiç¨es que dirige, bem como participar de reuniões quando solicitado; apresentar ao Prefeito, na época própria,o programa anual dos trabalhos a cargo das unidades sob sua direção; encaminhar à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária da secretaria para o ano imediato;apresentar relatórios quando solicitados; baixar portarias, instruções e ordens de serviço para a boa execução dos trabalhos sob sua direção, executar outras tarefas atinentes à Secretaria Municipal de Administração.
Unidade: 04100-DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO
Legislação: - Instituido pela lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 13/83 de 1º de julho de 1.983, que trata do regimento interno da Secretaria.
O Departamento de Apoio Administrativo e de Recursos Humanos, é o órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno que tem por finalidade executar as atividades internas de administração geral e de apoio direto ao Secretário Municipal de Administração; controlar o uso dos veículos leves e o custo dos mesmos; manter ezelar pelos edifícios ocupados pela Prefeitura e pelos equipamentos de serviços públicos operados pela Secretaria. Compete ainda ao Departamento de Apoio Administrativo e de Recursos humanos nas atividades de auxílio direto ao Secretário, receber as pessoas que procurarem o Secretário, orientando-as para soluções dos problemas apresentados; preparar o expediente a ser assinado e despachado pelo Secretário; redigir a correspondência oficial do Secretário e coordenar os serviços de datilografia e informática da Secretaria; manter coletânea de leis e decretos de interesse da Secretaria; manter registro das atividades da Secretaria para fornecer os elementos necessáriosa elaboração de relatórios; executar outras atividades afins do Departamento.
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Unidade: 04110-DEPTO. DE PESSOAL
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990,e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 13/83 de 1º de julho de 1.983, que trata sobre o Regimento Interno da Secretaria.
O Depto. de Pessoal é o órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, tem por finalidade a execução das atividades relativas ao recrutamento, seleção, treinamento, ao regime jurídico,à inspeção e assistência Médica, preparação das folhas de pagamentos,os controles funcionais e às demais atividades de administraçãode pessoal da Prefeitura. Compete ainda a Coordenação de Pessoal, manter em dia os registros das ocorrências da vida funcional dos servidores da Prefeitura; providenciar as lavraturas dos atos referentes a pessoal e dos termos de posse, encaminhando-os ao Secretário de Administração para subscrição; fazer identificação e a matrícula dos servidores da Prefeitura Municipal, e expedir as carteiras funcionais do pessoal estatutário, encaminhando-as ao Secretário de Administração para assinaturas;fazer o registro de empregados de acordo com o regime jurídico e legislação em vigor; organizar e manter atualizados os fichários dos servidores da Prefeitura, separando as fichas dopessoal estatutário das do pessoal contratado e estabelecendo registros em separados,tais como: servidores ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento; funcionários a disposição de outros órgãos, funcionários de outros órgãos a disposição da Prefeitura; servidores desligados da Prefeitura por qualquer motivo,inclusive, aposentadorias; classificação dos funcionários do Quadro, por categoria funcional; servidores em fase de experiência; funcionários em estágio probatórios; servidores afastados doserviço. Compete ainda, apurar o tempo de serviço dos servidores da Prefeitura para todo e qualquer efeito, fornecendo inclusive certidões de tempo de serviço, quando autorizado pelo Secretário Municipal de Administração comunicar aos chefes dos respectivos órgãos, dentro dos prazos regulamentares, a relação dos servidores contratadosem fase de experiência e dos funcionários em estágio probatório; e solicitar em tempo hábil seu pronunciamento sobre os respectivos desempenhos; Elaborar as folhas de frequência dos servidores; preencher e manter atualizadas as fichas financeiras individuais; elaborar as folhas de pagamento com os descontos obrigatórios e autorizados, esubmetê-las ao Secretário de Administração para aprovação e assinatura; fazer o controle do pagamento do Salário família do adicional por tempo de serviço e de outras vantagens dos servidores previstas na legislação em vigor, verificando prazos e solicitando a confirmação de dependentes, quando for o caso; Executar, na época própria, astarefas necessárias ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas; efetuar cálculos das importâncias devidas aos empregados quando de rescisões de contratode trabalho; comparecer ao órgão competente da Justiça do trabalho, quando autorizado pelo Secretário Municipal de Administração, para tratar de assuntos de interesse da Coordenação de pessoal; notificar a autoridade competente sobre acidentes ocorridos no trabalho e tomar as previdências necessárias; manter arquivo de Leis,decretos eoutros atos normativos de interesse para a administração de pessoal; elaborar e distribuir, na época própria, as comunicações sobre remuneração pagas aos funcionários,para efeito de contribuição ao Imposto de Renda; preparar e encaminhar ao Secretário de Administração para publicação, os editais e informações sobre concursos públicos, bem como seus resultados; inscrever os candidatos a concurso público, prestando-lhes as informações que lhes forem solicitadas; encaminhar as inscrições dos candidatos a concurso público ao Secretário de Administração para homologação; expedir certificados de conclusão de cursos, quando for o caso, e registrar na ficha funcional dosservidores os resultados dos cursos por eles assistidos; encaminhar ao Secretário Mun. de Administração, para homologação, os resultados dos concursos públicos; expedir guias de inspeção médica para admissão de servidores e de assistência médica para os funcionários; promover visitas domiciliares a servidores da Prefeitura para a constatação de doenças, bem como para prestação de assistência Médica; preparar os decretos de nomeação de novos servidores; comunicar a Coordenação de Material e Patrimþnio com a devida antecedência, as mudanças de chefia, para efeito de conferência de carga de material; distribuir na primeira semana do mês de Novembro de cada ano, a todos or órgãos da Prefeitura mapas relativos às escalas de férias para serem devidamente preenchidas e controlar-lhes a devolução; elaborar a escala de férias dosservidores da Prefeitura de acordo com os mapas recebidos e encaminhá-los ao Secretário Municipal de Administração; emitir e encaminhar aviso deférias aos servidores lançado a ocorrência nas respectivas fichas funcionais; comunicar ao Secretário Municipal de Administração qualquer irregularidade que se relacione com a administração de pessoal da Prefeitura; Executar outras atividades afins.
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Unidade: 04120-DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO
Legislação: Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 13/83 de 1º de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
O Dept. de Protocolo, distribuição, Documentação e Arquivo, é o órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, que tem por finalidade as atividades derecebimento, distribuição, controle do andamento e arquivamento definitivo de documentos da Prefeitura. Detalhadamente, compete a esta Coordenação, receber, numerar,distribuir e controlar a movimentação dos papeis nos órgãos da Prefeitura; verificar se os papéis recebidos estão de conformidade com as normas da Prefeitura e instruídosdos documentos competentes; organizar e manter atualizados os fichários necessários aos serviços de protocolo;registrar o andamento dos papéis,o despacho final e o respectivo arquivamento, fornecendo aos interessados as informações solicitadas; controlar os prazos de permanência dos papeis nos órgãos que o estejam processando, comunicando aos responsáveis os casos de inobservância dos prazos estabelecidos; receber, classificar, guardar e conservar para consulta, processos, papéis e outros documentos que interessam à Administração; atender, de acordo com as normas estabelecidas os pedidos de remessa de processos e demais documentos sob sua guarda; colecionar, fazer encadernar e arquivar jornais e publicações oficiais de especial interesse para a Prefeitura; proceder às buscas para fornecimento de certidões,quando regula
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rmente requeridas e autorizadas por quem de direito; propor a formação de comissões para exame de papéis e documentos obsoletos, afim de que sejam incinerados de acordo com as normas que regem a matéria;manter atualizados o sistema de referência e os índices remissivos necessários à pronta consulta de qualquer documento arquivado;prestar informações aos diversos órgãos da Prefeitura a respeito de processos e papéis arquivados,efetuando empréstimos mediante recibo e controlando sua devolução; executar outras atividades afins.
Unidade: 04130-DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA
Legislação: Lei nº. 1396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Dept. de informática, é o órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, que tem por finalidade as ações que visam a implantação, ampliação, melhoramentos e operação de centros ou unidades de processamento de dados desta Prefeitura Municipal.
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Unidade: 04140-COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de setembro de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 13/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata sobre o Regimento Interno da Secretaria.
A Coordenação. de Material e Patrimônio é o órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, que tem por finalidade a execução das atividades relacionadas com a padronização, guarda, distribuição de material; o tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis da Prefeitura. Competedetalhadamente a Coordenação de Materiale Patrimônio,estocar, de acordo com o plano adotado pela Secretaria,material de consumo e permanente, adquiridos pelo Departamento de Compras, e proteger os almoxarifados contra incêndios e outras formas de sinistros; manter atualizada a escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos materiais e do estoque existente; preparar mensalmente extratos de movimento de entrada e saída dos materiais e do estoque existente; receber as notas de entrega dos fornecedores e encaminhá-las à Secretaria Municipal de Fazenda com as declarações de recebimento e aceitação de material; fazer o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura, mantendo-os devidamente cadastrados; manter atualizado os registros do patrimônio imobiliário da Prefeitura; arquivar, em articulação com a Assessoria Jurídica, as escrituras, contratos, faturas e outros documentos relativos ao Patrimônio da Prefeitura, de modo a que possa fornecer prontamente quaisquer dados solicitados; classificar e numerar o material permanente de acordo com as normas de codificação adotada pela Prefeitura; dar carga aos órgãos da Prefeitura do material que lhe for atribuido; providenciar, de acordo com o Secretário Municipal de Administração e junto aos órgãos competentes, a recuperação de bens imóveis da Prefeitura, providenciar a limpeza e os consertos de máquinas de escrever, calcular e dos utensílios de escritório em geral; comunicar os devios e faltas de material eventualmente verificados ao Secretário Municipal de Administração e tomar as providências por ele determinadas; conferir a carga dos materiais permanentes, durante o mês de Dezembro de cada ano,a partir do primeiro dia útil,e propor sua conferência sempre que julgar necessário; conferir a carga do material dos órgãos da Prefeitura em que houver mudança de Chefia; coordenar-se com o órgão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, para efeito de controle dos registros patrimoniais, comunicando-lhe as ocorrências que impliquem em modificação de valor oubaixa de material; recolher o material inservivel ou em desuso e comunicar ao Secretário de Administração sua existência e quantidade, providenciando, depois de autorizado, a medida conveniente:redistribuição, recuperação ou venda. executar outras tarefas afins desta Coordenação.
[Campo de Atuação]
Unidade: 04200-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO
Legislação: - Instituido pela lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nºs. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 13/83 de 1º de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
O Departamento de Compras e Depto de Licitações, é o Órgão da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno,que tem por finalidade a aquisição de Materiais,bens e serviços destinados ao desempenho das funções desta Prefeitura Municipal. Detalhadamente compete ao departamento de Compras, organizar e manter atualizadoo catálogo de materiais de uso frequente nos serviços da Prefeitura, com as devidas especificações;manter atualizado o cadastro de fornecedores e fazer a declaração de inidoneidade de fornecedores cujo procedimento justifique esta medida; promover o cadastro de preços correntes dos materiais de emprego mais freqüente na Prefeitura; organizar e orientar os processos de licitação a cargo da Secretaria, de acordo com a legislação vigente; assinar cartas convites, avisos de tomada de preços e notas sobre processos de licitação autorizado pelo Secretário; incluir os materiais homolados e os respectivos fornecedores nos cadastros competentes; providenciar os serviços de Secretaria de comissões de compra ou de concorrência; estimar, com base nas médias de consumo e nos dados do cadastro de preço, o montante das requisições de comprapara fins de licitação; controlar os prazos de entrega do material, comunicando ao Secretário Municipal de Administração qualquer irregularidade; receber ou fazer receber omaterial entregue pelos fornecedores e conferir a especificação, qualidade e quantidade dos produtos com os pedidos e documentação de entrega; manter o controle de desempenho dos fornecedores e propor ao Secretário o cancelamento daqueles que se revelarem inidôneos, indicando os motivos; controlar com o apoio da Coordenação deMaterial e Patrimônio, o consumo de material por espécie e por unidade administrativa, para efeito de previsao e controle de custos;receber as requisiçoes de material dosórgãos da Prefeitura, examiná-los quanto a maneira como foram preenchidos, promover a sua correção, se for o caso, e estabelecer, de acordo com o Secretário Municipalde Administração, uma escala de prioridade para o atendimento, encaminhar os materiais e equipamentos ao Departamento de material e Patrimônio para distribuição, promover outras tarefas correlatas ao Departamento.
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Órgão: 05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: 05000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Instituida Pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nºs. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 17 de 1º. de Julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
Compete ao Secretário Municipal de Coordenaçao e Planejamento, assessorar o Governo Municipal na formulação da política de planejamento adequada às necessidadesdo Município, promover estudos e pesquisas para a atualização das diretrizes de desenvolvimento sócio-economico, físico e institucional adotados pelo Município, promovera atualizaçao do plano de ação do Governo Municipal, acompanhar, em colaboraçao com o chefe do Gabinete do Prefeito, a tramitação dos planos de governo, propostas orçamentarias e outros projetos de lei, prestando aos Vereadores as informacoes solicitadas, providenciar os levantamentos e diagnósticos sobre as necessidades básicas da populaçao a fim de instruir os programas governamentais e as açoes reinvidicativas a outras esferas de governo, discutir com os dirigentes dos Orgaos de primeiro escalão da Prefeitura normas e planejamento, idéias sobre novas fontes de recursos e prioriadades governamentais, promover o acompanhamento de projetos cuja execução fordelegada a outras entidades e, quando couber, aplicar medidas reguladoras; promover em articulaçao com a Secretaria Municipal de Fazenda a programaçao financeira tanto de receitas como de desenbolso, a elaboraçao dos orçamentos plurianuais de investimentos, LDO e do Orçamento Programa; promover, em colaboraçao com a Secretaria Municipal de Administraçao e Controle Interno, a recionalização dos sistemas de planejamento e de administraçao dos serviços municipais; providenciar estudos e gestões no sentido de institucionalizar os sistemas de informacões estatística e cadastrais de apoio às atividades gerais e específicas a cargo da Prefeitura; providenciar, em colaboração com os setores competentes da Prefeitura, estudos para a atualização da legislaçao e regulamentaçao dos aspectos urbanísticos e tributários do Município, exerce
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UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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r a direçao geral, orientar,coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgaos que lhe são diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o Prefeito, nos dias determinados, todo o expediente das repartições qe dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocado; apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual dos trabalhos a cargo das unidades sob sua direçao; proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios em processos de sua competência; apresentar, com a periodicidade requerida, ao Prefeito, relatórios das atividades dos órgaos sob a sua subordinação; baixar portarias, instruções e ordens de serviços para a boa execuçao dos trabalhos das unidades sob sua direçao, assim como, aprovar escalas de férias, pedidos de licença, contratacao e demais assuntos relativos a servidores de sua Secretaria; resolver demais ativiades correlatas à Secretaria. populaçao a fim de instruir os programas governamentais e as açoes reinvidicatórias a outras esferas de governo.
Unidade: 05100-DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de .980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 17 de 1º de Julho de 1.983, que dispoe sobre o Regimento Interno da Secretaria.- Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009.
Compete ao Departamento de Estudos e Projetos e ao Depto. de Desenvolvimento Urbano, promover, em colaboração com os órgãos da Administração específica da Prefeitura, estudos e levantamentos visando a identificação dos principais problemas e necessidades básicas da população nas áreas urbanas e rurais do Município; estudar e implantar com o secretário Municipal de Coord. e Planejamento, normas para a elaboração, execução e avaliação dos planos de ação do governo; orientar os órgãos da administração na elaboração e apresentação dos programas setoriais de ação; promover audiências com dirigentes dos órgaõs municipais, a fim de ajustar, do ponto de vistada programaçao geral, as propostas apresentadas; efetuar as estimativas dos recursos financeiros para implantaçao dos programas, com base na apuração dos custos deexecução e do comportamento de mercado de bens e serviços; promover, em colaboração com a Assessoria de Orçamento, a estruturação e implantação do sistema de acompanhamento físico-financeiro dos planos, programas e projetos a cargo do Governo Municipal; manter a Secretaria municipal de Coordenaçao e Planejamento informadasobre o desenvolvimento da execuçao de planos governamentais; promover, em articulaçao com a Secr.Mun. de Fazenda e a Assessoria de Orçamento, a elaboração demapas, informações, quadros, gráficos, formulários e relatórios para controle das atividades programadas; acompanhar, com o Gabinete do Prefeito, a publicação dos documentos referentes aos planos de ação do governo, tomando as medidas para a sua impressão, revisão dos originais e das provas tipográficas; executar outras atribuições afins, assim como, exercer a direção geral e a coordenação dos trabalhos dos órgãos e servidores que estao sob sua chefia.
[Campo de Atuação]
Unidade: 05110-COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setemebro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº 17 de 1º. de Julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.- Lei 2.863/2008 de 26 de março de 2008
Compete a Assessoria de Orçamento e Gestão e à Coordenação de Orçamentos, estudar e submeter ao Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento, normas sobre a elaboração e execução orçamentária; promover a elaboraçao e o controle da execuçao do orçamento plurianual de investimentos e do orçamento-programa, de acordo com os objetivos e diretrizes emanados dos planos e programas do Governo do Município; proporcionar, em estreita colaboração com os órgãos de apoio admninistrativo,orientação aos diversos órgãos da Prefeitura na elaboração das propostas parciais de orçamentos, coordenando-as normativamente; promover a conferência das propostasorçamentárias parciais, verificando a conveniência e oportunidade dos programas de trabalho; estudar e aperfeiçoar esquemas de levantamento dos custos de projetos e atividades executados pelos órgaos de administraçao direta e indireta do Município; coordenar análises e projeçoes das receitas próprias ou transferidas e propor medidas visando à captaçao de novos recursos para a cobertura orçamentária; propor o aperfeiçoamento de normas e instruções, visando ao acompanhamento físico-financeiro de programas, projetos e atividades, de modo que a administração possa estar permanentemente informada sobre a execução; articular-se com a Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura com o fim de manter em dia o intercâmbio de informações sobre o orçamento e a contabilidade municpal; preparar, quando necessário, plano de contençãode despesas, de acordo com orientação superior; dar parecer sobre os pedidos de aberturas de créditos adicionais; providenciar os expedientes relativos à abertura de créditos adicionais; promover estudos que visem ao aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias na administração do Município; executar outras atividades afins;
[Campo de Atuação]
Unidade: 05200-FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
Legislação: Lei nº 2.325 de 06/06/2005 e suas alterações.- Lei Complementar nº 141 de 01/09/2009.
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Interesse Social de Tangará da Serra - MT - COMDEURB - órgão de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento municipal, em questões referentes à política de habitação e desenvolvimento urbano. Os valores aqui previstos são a título simbólico, uma vez que o FUNDEHAB terá seu funcionamento gerido por um Plano Municipal de Ação, que deverá definir os objetivos e metas almejadas em sede de desenvolvimento municipal e por um Plano de Aplicação de Recursos, que estabelecerá a distribuição dos recursos por área prioritária, de forma a atender as intenções definidas no Plano de Açãoque deverá apresentar as receitas previstas e despesas, conforme determina a lei de criação.
[Campo de Atuação]
Unidade: 05300-SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
Legislação: Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009.
São funções básicas da Superintendência de Governo - SUG desenvolver, elaborar, divulgar e manter atualizado o Plano Estratégico de governo; monitorar e avaliar o desenvolvimento das políticas, objetivos, estratégias, metas e ações constantes do Plano de governo; participar das reuniões periódicas de Monitoramento e Avaliação do Planode governo; elaborar documentação inerente aos trabalhos da Superintendência; manter articulação com os órgãos municipais objetivando orientar os responsáveis por metas e ações previstas no referido Plano Estratégico; desenvolver ações que visem o cumprimento do Plano de governo; planejar e acompanhar a realização de pesquisas sobre programas e o perfil de governo; analisar os dados obtidos através de pesquisas e indicadores fornecidos por sistema gerencial de avaliação transformando em ferramenta para a tomada de decisão; sugerir mudanças e alterações do plano de governo de acordo com os resultados obtidos e exercer outras atividades correlatas.
[Campo de Atuação]
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 06000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: Criada pela lei nº. 389/88 de 11 de outubro de 1.988, atualizada pela Lei nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e lei nº. 1396/98 de 05 de janeiro de l.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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Compete ao Gabinete da Secretaria Municipal de Esportes:- assessorar o Prefeito na formulação da política desportiva do Município, no âmbito de sua competência; Coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Esportes; gerenciar e dotar o Município de infra estrutura básica para proporcionar o desenvolvimento do desporto; dar parecer sobre os pedidos e subvençoes ou auxílios para instituiçoes recreativas, e promover a fiscalização de sua aplicação; fazer propor a contratação de professores habilitados, para o desenvolvimento de atividades educacionais esportivas da Secretaria; promover a realização de cursos e outras formas de treinamento e aperfeiçoamento, para professores e técnicos desportivos, articulando para isso a assistência dos órgãos estaduais e federais; Superintender as atividades desportivas a cargo do Município e a execução das disposições regulamentaresreferente ao desporto; promover a apresentação, ao fim de cada ano, dos demonstrativos das atividades desenvolvidas; promover a execução de convênios com a esfera estadual e federal, para o desenvolvimento desportivo no Município; propor, em colaboraçao com órgãos competentes da Prefeitura, programas de recreação popular utilizando parques, praças e jardins municipais; Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos e servidores municipais, que lhe são diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o Prefeito, todo o expediente das repartições que dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando convocado; apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual dos trabalhos a cargo das unidades sob sua direção; encaminhar à Secretaria Municipal de Coordenação e planejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária da Secretaria para o ano imediato;- apresentar com a periodicidade requerida, ao prefeito, relatórios de atividades dos órgãos sob sua subordinação, encaminhando cópia aos órgãos competentes; desenvolver demais tarefas atinentes a prática desportiva no Município.
[Campo de Atuação]
Unidade: 06100-DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Legislação: Criada pela lei nº. 389/88 de 11 de outubro de 1.988, atualizada pela Lei nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e lei nº. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Departamento de Esportes é o órgão da Secretaria Municipal de Esportes que tem por finalidade executar as atividades relativas ao desenvolvimento desportivo de interesse público. Compete ainda ao Departamento de Esportes:- elaborar programas que visem difundir no Município o gosto pela prática de esportes; desenvolver atividades de iniciação e aperfeiçoamento esportivo, nos centros esportivos e áreas de lazer, em diversas modalidades esportivas, com o objetivo de revelar novos talentos; desenvolver programas de treinamento esportivo de seleções nas diversas modalidades, objetivando a melhoria do nível técnico-desportivo de nossas representações; realizar e apoiar eventos esportivos a nível amador, no âmbito Municipal;- promover o intercâmbio desportivo de nossas representações com outros municípios do Estado e do País e participar de competições a nível Estadual e Nacional; elaborar e administrar o calendário esportivo do Município, procurando contemplar tambem os centros urbanos situados fora da cidade; coordenar-se, quando for o caso, com entidades esportivas para a realização conjunta de certames esportivos; estimular a prática do esporte em todas as faixas etárias; manter articulação com a Assessoria de Comunicação e Imprensa do Gabinete do Prefeito, a fim de promover e divulgar as atrações esportivas do Município. Compete ainda ao Departamento de Esportes, como responsável pelo Estádio, praças e outras áreas esportivas: Programar a utilizaçao do espaço físico e equipamentos do Estádio, praças e áreas esportivas; providenciar, junto aos órgaos competentes da Prefeitura, a execuçao dos serviços de conservaçao de tais áreas, e a manutençao dascondiçoes de uso das suas instalaçoes e equipamentos; coordenar e controlar a equipe de servidores que prestam serviços na operaçao e manutençao das áres esportivas;- propor os regulamentos necessários à operaçao das áreas desportivas e providenciar, no prazo regulamentar, o recolhimento à tesouraria da Prefeitura dos valores arrecadados nas áreas desportivas;- desenvolver outras atividades atinentes a práticadesportiva no Município.
[Campo de Atuação]
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 07000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Instituido pela Lei nº. 04/77 de 30 de março de l.977, atualizada pelas leis nºs. 074/80, de 23 de seretembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998.= atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto 21 de 1º de Julho de 1.983, que trata do regimento interno da Secretaria.
Compete ao gabinete da Secretaria Municipal de fazenda, assessorar o Prefeito na formulação da política fazendária da Administração Municipal; dirigir e supervisionar os trabalhos da Secretaria de acordo com o Código Tributário Municipal, e as legislações vigentes; promover em articulações com a Secretaria MUnicipal de Coordenação e Planejamento, a efetividade do controle da execução orçamentária da Prefeitura; promover estudos sobre o comportamento da receita e da despesa, e tomar as medidas a seu alcance para sua melhoria; tomar conhecimento,diariamente, do movimento financeiro e econômico,verificando as disponibilidades de caixa e créditos da Prefeitura; Providenciar o pagamento de juros e amortização de empréstimos; coordenar as providências para recebimento das quotas de participação em tributos federais e estaduais; assinar, com o Coordenador da Contabilidade, os boletins, balancetes, balanços gerais e seus anexos e outros documentos de apuração contábil; autorizar a restituiçao de débitos relativos a tributos lançados indevidamente; determinar a realização do balanço de todos os valores da tesouraria, efetuando sua tomada de contas sempre que entender conveniente e, obrigatoriamente, no último dia de cada exercício financeiro; determinar a realização de perícia contábil que tenha por objetivo salvaguardar os interesses da fazenda municipal; promover, de comum acordo com a Secr.Mun. de Coordenação e planejamento, estudos relativos à atualização e revisão da legislação tributária;decidir sobre alterações nos limites das zonas e setores fiscais: dar parecer nos pedidos de isenção tributária, submetendo ao despacho do Prefeito os que julgar procedentes atualizar e submeter anualmente a aprovação do Prefeito o quadro de valores venais dos imóveis, para efeito de tributação; estabelecer e fazer cumprir o calendário fiscal do Município; instruir e fazer instruir os contribuintes sobre o cumprimento da legislação fiscal, seja por atendimento pessoal, seja pela publicação de editais, avisos, circulares e outras formas de comunicação e motivação dos contribuintes,tomar conhecimento da denúncia de fraudes e infrações fiscais, fazer apurá-las, reprimí-las e promoveras providências para a defesa da Fazenda Municipal;articular-secom os órgãos fazendários da União e do estado, com cartórios de registro imobiliário, com a Junta Comercial e outras fontes de informação para a atualização dos cadastros fiscais do Município; exercer a direção geral, orientar, Coordenar e fiscalizar os trabalhos dor órgãos que lhe são diretamente subordinados;despachar pessoalmente com o Prefeito os assuntos de sua competência; apresentar ao Prefeito, na época propria, o programa anual dos trabalhos a cargo das unidades da Secretaria Municipal de Fazenda; encaminhar a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, na época própria, a proposta orçamentária para o ano imediato; exercer a direção geral e assuntos relacionados aos servidores da Secretaria municipal de Fazenda, informando os fatos ao Derpartamento de Pessoal;Exercer outras tarefas competentes a esta Secretaria.
[Campo de Atuação]
Unidade: 07100-DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Legislação: - Instituido pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nºs. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, Lei nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990,e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 21/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
ompete ao Departamento Financeiro, da Secretaria Municipal de Fazenda, as ações relacionadas ao controle de gestão financeira do órgãos públicos em geral, visando anormalidade de desempenho do mecanismo de obtenção de recursos e de execução de despesa. Compete ainda executar e orientar a política financeira e fiscal do município; exercer as atividades relativas a lançamentos de tributos, guarda e movimentação de valores; Coordenar as atividades relacionadas a Contabilidade, tributação, tesouraria e patrimônio sob a responsabilidade da secretaria; elaborar conjuntamente com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, a proposta orçamentária, fornecendo subsídios financeiros; manter o controle da execução orçamentária; administrar o serviço da dívida pública, administrar e controlar as atividades dos servidores sob s
[Campo de Atuação]
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UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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ua responsabilidade,e executar demais tarefas correlatas a cargo do Departamento Financeiro.
Unidade: 07110-DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA
Legislação: - Instituida pela lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008. Decreto nº. 21/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata do regimento interno da Secretaria.- Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2009.
O Depto. de Adm. Tributária é o órgão da Secretaria Municipal de Fazenda, que tem por finalidade executar as atividades de cadatramento, lançamento,fiscalização e controle da arrecadação dos tributos municipais e promover o recebimento de tarifas e de outras receitas devidas à Prefeitura. Compreende as açoes de fazer os contatos com os órgaos competentes da Prefeitura e de outras entidades no sentido de dispor de informações necessárias para a manutenção dos cadastros fiscais e do controle da arrecadação; promover,através das unidades de trabalho do Depto., a entrega de avisos, a publicação de listas de devedores,a difusão de comunicados e notas,com o fim de instruir os contribuintes e facilitar a cobrança das receitas municipais; programar, com os diversos serviços do sistema de tributação, as ações de fiscalização adequadas a cada tipo de tributo; manter sistema de acompanhamento dos processos de reclamação e recursos que tramitem na Secretaria e encaminhar o cumprimento dos despachos finais; assegurar o processamento e a arrecadação das multas sob qualquer título, encaminhados ao Depto. de Adm. Tributária; orientar a elaboração de quadros estatístico, demonstrativos e gráficos sobre o comportamento da receita; coordenar todas as ações de competência do órgão para assegurar o registro e execução da Dívida Ativa; analizar o comportamento da receita com vistas a sugerir providências, tomar medidas corretivas e projetar os recursos financeiros do Município;proferir os despachos de suacompetência nos processos de consulta, reclamações ou defesas contra lançamento de tributos; emitir certidões negativas de débitos fiscais; despachar requerimentos debaixa de inscrição de contribuintes cadastrados e de alteração de razão social;promover os estudos necessários do mercado imobiliário local com a finalidade de propor aosecretário de Fazenda a tabela de valores para efeito de lançamento de tributos; supervisionar a execução de convênios feitos com outras entidades para a arrecadação detributos unicipais; colaborar nos estudos relativos a atualização e revisao da legislação e dos regulamentos do Código Tributário; assessorar o Secretário na formulação dapolítica fiscal do Município; executar outras atividades correlatas.
[Campo de Atuação]
Unidade: 07120-DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 1.771/2001 de 22 de agosto de 2001 que altera os anexos II e III da Lei Municipal n°. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1998 atualizada pelaLei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003.
O Depto. de Fiscalização e Arrecadação é o órgao da Secretaria Municipal de Fazenda que tem por finalidade executar as atividades do depto. de fiscalização e cobrança de Dívida Ativa, centralizando as atividades desenvolvidas pelos Fiscais em setores específicos da Cidade; realizar o re-cadastramento do cadastro imobiliário e econõmico,visando a atualizaação de seus dados, competindo ainda ao Coordenador e aos Fiscais:- despachar e assinar todos os documentos necessários ao funcionamento do depto.; a fiscalização e regularidade cadastral de imóveis;- a fiscalização das taxas de licençaem geral; proceder o cadastramento de contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza - ISSQN, Imposto Predial e Territorial urbano - IPTU, Impostop sobrea Transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos - ITBI; realizar, junto a estabelecimento pertencente a contribuinte do Município, órgão da Administração Pública Municipal, verificações de natureza tributária, objetivando revisar, complementar ou promover correções em lançamentos efetuados;- entregar notificações, intimações e correspondências diversas para contribuintes, visando o recolhimento de tributos municipais;- realizar deligecias junto a contribuintes do Município, órgão da Administração Pública Municipal, cartórios, bancos, instituições financeiras e todos os que, embora não sejam contribuintes de tributos municipais, com aqueles mantenham relação direta ou indireta; participar de órgãos colegiados ou singulares de contenciosos administrativos tributários; proceder ao exame, busca e apreensão de produtos, mercadorias, materiais e de livros e documentos fiscais, contábeis e de efeitos comerciais; desempenhar outras atribuições relativas a fiscalização e arrecadação de tributos municipais, bem como seus respectivos lançamentos.
[Campo de Atuação]
Unidade: 07130-DEPTO. DE CONTABILIDADE
Legislação: Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 21/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata da regimento interno da Secretaria.
O Depto. de Contabilidade é o órgão da Secretaria Municipal de Fazenda que tem por finalidade executar as atividades de escrituração sintética e analítica da receita, da Despesa e do patrimônio Municipal, sobre o qual manterá permanente fiscalização. Analíticamente compete o Depto. de Contabilidade, fazer manter atualizadas as fichas decontrole da Execução orçamentária, de modo a poder informar permanentemente o andamento dos programas e projetos municipais; providenciar o empenho prévio de todas as despesas, articulando-se para isso com os órgãos encarregados pelos sistemas de compras, de pagamento de pessoal e de contratação de serviços; informar à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento a posição das contas orçamentárias e indicar as dotações em vias de esgotamento; supervisionar a escrituração sintéticae analítica, em todas as suas fases, dos lançamentos relativos às operações contábeis, visando demonstrar a receita e a despesa; providenciar e assinar as prestações decontas dos Fundos Federais e de outros recursos transferidos, juntamente com o Gabinete da Secr.Mun. de Fazenda ou o prefeito, quando a legislação assim exigir; providenciar mapas, resumos, quadros demonstrativos e outras apurações contábeis; Organizar e apresentar ao Secr. Mun. de Fazenda,nos prazos legais, o balanço geral, bem como os balancetes mensais, diários e outros documentos de apuração contábil; promover o exame e conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando houver irregularidades ou falhas; manter o controle dos prazos de aplicação dos adiantamentos, bem como exeminar as comprovações e propor medidas disciplinares e sanções legais, nos termos da legislação específica; comunicar imediatamente ao Secretário a existência de quaisquer diferenças nas prestaçoes de contas, quando nao tenham sido imediatamente cobertas, sob penas de responder solidariamente com o responsável pelas omissões; verificar a liquidação da despesa e conferência de todos os elementos dos processos de pagamento; promover o registro contábil dos bens patrimoniais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda,propondo ao secretário as providências que se fizerem necessárias; providenciar a prestação de contas da Prefeitura de acordo com a legislação específica, utilizando os elementos fornecidos pelos órgãos executores; exercer supervisão corrente de todos os serviços de natureza contábil em qualquer setor da administração; verificar, avaliar a correção da escrituração contábil desenvolvida pela Prefeitura, de acordo com os princípios, convenções e normas técnicas; exercer a direção geral e a coordenação dos trabalhos de servidores sob sua chefia, e, executar outras atribuições afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 07140-DEPTO. DE TESOURARIA
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980,597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 21 de 1º. de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.- Lei 2099/2003 de 29 de dezembro de 2003.
O Depto. de Tesouraria é o órgão da Secretaria Municipal de fazenda, incumbido de executar as atividades relativas ao recebimento e guarda de dinheiro e outros valores da Prefeitura e ao pagamento das despesas. Analiticamente compete ao Depto. de Tesouraria, assinar, juntamente com o Prefeito todos os cheques emitidos e endossar os
[Campo de Atuação]
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CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
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destinados a depósito em estabelecimentos de crédito; supervisionar o recebimento dos valores devidos à Prefeitura; efetuar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, a programação de pagamento e as instruções do Secretário de Fazenda; guardar e conservar os valores pertencentes à Prefeitura ou à mesma caucionados por terceiros, devolvendo-os quando devidamente autorizados; manter em dia a escrituração do movimento de caixa e preparar os comprovantes relativos àsoperações realizadas; exigir fiança dos funcionários encarregados dos pagamentos e recebimentos; preparar os cheques para os pagamentos autorizados; ter o controle dos depositos e retiradas bancárias conferindo os extratos de contas, conciliando-as e propondo as providências que se fizerem necessárias para eventual acerto; efetuar o recolhimento das contribuições para as instituições de previdência e os fundos regulamentares; perparar,diariamente, boletim de movimento financeiro e enviá-lo ao Secretário Municipal de Fazenda e ao Prefeito; preparar, diariamente, boletim analítico da receita e enviar cópia ao Chefe da Tributação; exercer a direção geral e a coordenação dos trabalhos dos servidores sob sua chefia; executar outras atribuiçoes afins.
Unidade: 07141-ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Legislação: Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98, de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008- Decreto nº. 21/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
De caráter administrativo, tem por finalidade garantir o apoio necessário à execução de diversos programas sob a responsabilidade do Município.Visa atender também, despesas administrativas de taxa de consumo de serviços de outros órgaos públicos, tais como, água, luz, telefone, etc; executar demais atividades relacionadas com os serviços de utilidade pública, concessão,permissão, controle e fiscalização das unidades de serviços municipais que lhe estão afetos; executar demais tarefas que forem determinadas pelo Prefeito Municipal, no atendimento financeiro de serviços públicos nao enquadrados em outras secretarias.
[Campo de Atuação]
Órgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 08000-GABINETE DO SECRETARIO
Legislação: Lei nº. 499/89 de 25 de setembro de 1.989, alterada pelas Leis nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008
Compete ao Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social assessorar o Prefeito na formulação da política social do Governo Municipal; colaborar com órgãos doEstado e da União na realização de campanhas que visem difundir o bem estar social da população; solicitar aos órgãos estaduais e federais competentes a aplicação demedidas sociais que escapem a competência do Município; manter convênios com órgãos públicos, de administração direta e indireta, para execução de campanhas ou para a prestação de serviços na área social; estudar e cadastrar, com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, as fontes de recursos que a Prefeitura poderáutilizar na execução dos programas de promoção social; negociar convênios com órgãos públicos, de administração direta ou indireta, para a prestação de serviços ou execução de campanhas visando o atendimento social no Município; promover,em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o levantamento dosprincipais problemas sociais da população carente e propor o plano municipal de promoção social; negociar convênios com instituições públicas com vista à orientação demigrantes que chegam a Tangará da Serra e ao atendimento da população carente de recursos; solicitar o apoio administrativo, técnico e financeiro de órgãos federais e estaduais cuja ação vise à melhoria do nível de vida da população de baixa renda; dar parecer nos processos de pedidos de subvenção de entidades de assistência Social e fiscalizar a aplicação dos recursos concedidos; exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente subordinados; despachar pessoalmente com o prefeito, o expediente das repartições que dirige, bem como participar de reuniões quando convocado; apresentar ao Prefeito em época própria, oprograma anual dos trabalhos a cargo das unidades sob sua direção; encaminhar a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, na época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária, da secretaria para o ano imediato; apresentar com a periodicidade requerida, os relatórios solicitados; executar tarefas atinentes aos servidores da Secretaria, informando a Coordenação de Pessoal, para as providências necessárias; executar demais tarefas atinentes à Secretaria.
[Campo de Atuação]
Unidade: 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL
Legislação: leis nº. 499/89 de 25 de setembro de 1.989, atualizada pelas leis nºs. 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 e alterado pela Lei 2.099 de 19/12/2003 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
Departamento de Promoção e Assistência Social é o órgão da Secretaria Mun.de Assistência Social que tem por finalidade organizar e operar as unidades ou programas municipais de prestação de assistência social a população carente; e colaborar com as iniciativas particulares visando a realização de ação comunitária.Compete tecnicamente ao Departamento de Promoção e Assistência Social, assessorar o Secretário em assuntos de assistência social e promoção do bem estar da população de baixa renda; elaborar os programas de trabalho do departamento, de comum acordo com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, fixando objetivosde ação dentro das disponibilidades e características do Município; propor convênios e acordos com entidades públicas ou privadas, tendo em vista a prestação de serviçossociais; promover o entrosamento com as obras sociais que atuam no Município, tanto em função de problemas gerais como para o desenvolvimento das diversas atividades do departamento; realizar, em articulação com o Gabinete do Prefeito, seminários e debates relacionados com a problemática social da comunidade e as formas de atuação do Município; estabeler plantão de atendimento de grupos ou faixas de população em situação de indigência Social;dirigir,em articulação com órgãos estaduais, a açãomunicipal de ajuda e orientação à população migrante; colaborar com o desenvolvimento e implantação de conjuntos residenciais, articulando-se com os organismos competentes da Prefeitura e do Estado; promover o atendimento à velhice, estudando formas de proporcionar bem estar e amparo aos desvalidos; promover a organização e a orientação de grupos de recreação nos centros sociais; promover a prestação de auxílio às entidades promotoras do desenvolvimento da comunidade; fazer,anualmente, o levantamento dos recursos assistenciais do Município, mobilizando-os em direção aos objetivos fixados pelo programa de promoção social;fazer o cadastramento das obras sociais que atuam no Município, interrelacionando-as entre si,visando ao estabelecimento de uma política social, e utilizando para tal, as técnicas específicas; elaborar relatórios mensais, semestrais e anuais, incluindo avaliação dos serviços prestados pelo Departamento; elaborar ou promover a elaboração de trabalhos técnicos científicos de sua área de atuação, para apresentação em conferências, semininários e debates; estudar e implantar as diretrizes gerais da Prefeitura com respeito a assistência ao Menor;exercer atividades tendentes a valorização do individuo, através de qualificação profissional ou pré-profissional, atividades associativas ( clubes de maes, de donas de casa,etc) desenvolvimento de lideranças comunitárias e outros meios adequados; Acompanhar as atividades dos CRAS, CREAS, Albergue Municipal e executar a outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Órgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: Decreto nº. 18 de 1º. de julho de 1.983, atualizado pelas Leis nº.597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 e Lei 2.099/2003 de29/12/2003 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
Compete ao Gabinete da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura:- assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados às obras públicas e a prestação de serviços urbanos- supervisionar todas as obras públicas do Município realizadas diretamente pela Prefeitura e promover a fiscalização daquelas sob o regime de empreitada;- programar, em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o esquema geral de obras públicas a ser executado pelo Município;
[Campo de Atuação]
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Orçamento - PPA 2014 / LOA 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201414:00:29
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- Coordenar-se com o Secretario Municipal de Administração e Controle Interno, para programar, projetar e executar a conservação e a recuperação periódica dos prédios públicos municipais;- auxiliar a preparação dos elementos das concorrências para obras públicas de competência da Secretaria e fornecê-los à Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno para elaboração dos editais e demais providências administrativas;- promover a verificação de todos os serviços executados por empreteiros e informar os respectivos processos de pagamento;- propor ou determinar, quando necessário, as medidas cabíveis nos casos de inobservância de contratos relacionadas com obras públicas;- promover estudos visando à racionalização dos serviços urbanos;- promover a organização e atualização do cadastro de logradouros pavimentados, abertos e projetados, com o registro das obras em andamento e de outros dados necessários à visualização dos serviços da Secretaria;- promover a execução do Plano Rodoviário Municipal e autorizar, em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, quaisquer modificações quea execução dos programas venha a indicar;- providenciar a execução de desenhos em geral, mapas, plantas, gráficos, levantamentos topográficos e demais trabalhos necessários às obras públicas municipais;- fazer executar as normas existentes relativas a edificações particulares e a posturas municipais nos assuntos que não estejam expressamente atribuidos a outros órgãosda Prefeitura;- promover a expedição de alvarás de licença para construções particulares, demolições de prédios, construção de muros,projetos de construções particulares e outros casos especiais que digam respeito às finalidades da Secretaria;- promover a fiscalização das construções particulares aprovados pela Prefeitura;- promover a preparação dos "habite-se" de construções novas ou reformadas, remetendo-os à Secretaria Municipal de Fazenda;- promover a organização e manter atualizados arquivos de plantas aprovadas e nao aprovadas, com os dados que se fizerem necessários;- promover a numeração dos prédios novos e o emplacamento dos logradouros públicos;- promover a execução das vistorias que julgar necessárias à segurança e salubridades públicas, bem como ao esclarecimento dos processos em que tenha de proferir despachos;- autorizar, ad-referendum do Prefeito, a interdição das edificações que infrinjam as leis municipais;- providenciar as medidas necessárias à repressão de construção clandestinas e a formação de favelas e agrupamentos semelhantes;- promover, em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, os estudos relativos à atualização e revisão do Código de Obras, do Código de Posturas, e normas de zoneamento, loteamento e construções particulares;- Prover a Secretaria Municipal de Fazenda das informações ao seu alcance para o lançamento dos tributos sobre propriedade predial e territorial urbana e das taxas de serviços urbanos;- promover as atividades pertinentes ao controle e fiscalização dos serviços de utilidade pública concedidos e permitidos;- propor ao Prefeito, em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, a realização de concorrência pública para concessão ou permissão de serviços públicos;- examinar, em articulação com a secretaria municipal de coordenação e planejamento, minutas de propostas de contrato de concessão; e fazer estudos para fixação das tarifas a serem cobradas pelos concessionários ou permissionários dos serviços públicos;- propor ao Prefeito a aplicação de penalidades aos concessionários ou permissionários pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando for o caso, propor o cancelamento de concessões e permissões;- estabelecer e controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem desenvolvidas pelos serviços de utilidade pública prestados pela Prefeitura ou por concessionários;- promover a execução dos projetos de construção de galerias de esgotos e águas pluviais;- Articular-se com o órgão estadual de trânsito, no estabelecimento de pontos de embarque e desembarque de passageiros, a localização dos pontos de estacionamento deveículos de aluguel, os horários de carga e descarga de materiais nas vias públicas e a tonelagem máxima permitida aos veículos em cada via pública;- autorizar e fazer fiscalizar a localização de bancas de jornais, o funcionamento de serviços de alto falantes, a colocação de anúncios e cartazes nas vias e logradouros públicos e a localização de palanques provisórios nos logradouros públicos, de acordo com as normas municipais;- estabelecer, os limites da área de operação de limpeza pública, observadas as metas do plano de ação municipal;- promover, em colaboração com os Secretários de Fazenda e Saúde, as vistorias e inspeções necessárias à concessão e renovação dos alvarás de licença de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e profissionais;- julgar, em primeira instância, as defesas apresentadas contra multas aplicadas pelos órgãos competentes da Secretaria de obras e Serviços Urbanos;- determinar a interdição parcial ou total de estabelecimento comercial, industrial ou de diversoes públicas que haja infringido as posturas municipais, cuja fiscalização esteja a cargo da Secretaria;- propor medidas para a utilização racional dos cemitérios, de modo a evitar problemas de saturação;
Unidade: 09100-DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 18/83 de 1º. de Julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria. Lei Municipal 2099/2003.
O Departamento de Apoio Administrativo e de Engenharia, é a unidade da Secretaria Municipal de Infra estrutura, encarregada de executar, de acordo com as normas adotadas pela Prefeitura, as atividades de administração geral, no âmbito da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura,e fiscalizar as obras públicas executadas pela administraçãodireta ou indireta; fiscalizar a aplicação das normas sobre zoneamento,loteamento e edificações e atualizar as informações sobre o uso do solo urbano.Nas atividades de apoio administrativo, compete a este departamento:- o auxílio direto ao Secretário Municipal de Infra-Estrutura, recebendo as pessoas, preparando expediente, redigindo as correspondências oficial daSecretaria, providenciando relatórios, acompanhando o noticiário da Imprensa de interesse da secretaria e catalogando os de interesse da Secretaria, mantendo coletâneade leis e decretos de interesse da Secretaria, colaborando na preparação da proposta orçamentária da Secretaria e mantendo registros atualizados da Secretaria;- as atividades de administração de material e bens patrimoniais;- atividades relativa a expediente, protocolo e arquivo da Secretaria, e atividades de zeladoria e serviços gerais;Nas atividades de Serviços de Engenharia compete:- examinar e aprovar os processos referentes a edificações particulares, verificando sua conformidade com as normas municipais sobre loteamento, zoneamento e edificações;- assinar alvarás de licença para construções particulares e promover sua expedição;- assinar alvarás de licença para demolição de prédios, construções populares e outros casos especiais que digam respeito ao órgão;- promover a preparação dos "Habite-se" de edificações novas ou reformadas e assiná-los, providenciando sua remessa à Secretaria de Fazenda;- promover a demolição de prédios para alargamento de ruas e outros fins, de acordo com os planos urbanísticos do Município;- promover as atividades relativas ao desenho de plantas, detalhamento de projetos, desenhos de mapas, gráficos e demais trabalhos necessários às obras públicas a Cargo da Secretaria de Infra-Estrutura;- promover a marcação de alinhamento e nivelamento de obras públicas e particulares, de edificação licenciadas, bem como providenciar as respectivas verificações;- promover levantamentos planimétricos, demarcações e locaçoes de terrenos e loteamentos;- promover a manutenção do arquivo de plantas aprovadas e providenciar o fornecimento aos interessados de cópias de plantas arquivadas;- promover a manutenção do cadastro de prédio aprovado, com dados de identificação, especificação e utilização de obra, bem como os equipamentos urbanos que os beneficiem;- promover a fiscalização das construções particulares aprovadas pela Prefeitura, e, providenciar a vistoria das instalações mecânicas em geral, depósitos de explosivos e inflamáveis, bombas de gasolina, equipamentos de diversoes públicas e outras, cuja verificação seja necessária para efeito de segurança e salubridade públicas;- fazer fiscalizar as condições de localização e funcionamento de anúncios e cartazes nas vias e logradouros, serviço de alto-falantes, palanques provisórios e outros, de acordo com o Códido de Obras e de Posturas Municipais;
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- promover a identificação de construção clandestinas e tomar as providências necessárias;- promover o levantamento de terrenos e edificações urbanas, visando ao respectivo cadastramento físico;- promover o cadastramento de lotes urbanos e promover a elaboração e revisão do desenho de quadras urbanas;- auxiliar a Coordenação de Tributação na avaliação cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto;- auxiliar a Coordenação de Tributação no Preenchimento,arquivamento e controle dos boletins de informação cadastral;- promover o fornecimento de todas as informações necessárias ao lançamento dos impostos predial e territorialurbano;- promover a aplicação de multas aos infratores das disposições legais referentes às construções particulares;- promover a elaboração de relatórios de fiscalização através dos funcionários lotados no órgão sob a sua responsabilidade;- ordenar a execução de vistorias de prédios públicos ou particulares que julgar prejudiciais à segurança pública;- promover a numeração de novos prédios e daqueles cuja numeração for alterada em decorrência de atos do poder público municipal, bem como providenciar o emplacamento de logradouros públicos;- fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas Municipais e da legislação pertinente e promover o treinamento dos fiscais no sentido de exercerem junto à população uma ação eminentemente educativa;- verificar o cumprimento de exigências a que estão sujeitos os estabelecimentos de diversões públicas, no tocante às instalações;- Executar outras atividades afins.
Unidade: 09200-DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Legislação: - Instituido pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualiada pelas Leis nºs. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008- Decreto nº. 18/83 de 1º. de julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria e Lei Municipal 2.099/2003
O Departamento de Manutenção e Infra-Estrutura, é o órgão da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura encarregada de coordenar os serviços de obras e viação, atividadesrelacionadas com os serviços de utilidade pública, concessão e permissão, controle e fiscalização das unidades de serviços municipais que lhe estão afetos. Compete ao Departamento de Manutenção e Infra-estrutura:- a administração geral das coordenações e serviços ao seu encargo;- Administrar as Edificações públicas, construindo novos prédios, conservando e melhorandos os já existentes;- promover a habitaçao urbana e lotes urbanizados;- promover a construção e conservação de parques, praças, jardins, bosques em convênio com a SMAME.- promover o planejamento urbano determinando as formas de urbanização:- promover o sistema de abastecimento de água potável e esgotos sanitários;- tomar providência para combate a erosao urbana e rural;- promover a infra-estrutura aeroportuária;- promover a restauração, conservação de rodovias e estradas vicinais de acesso ao município;- promover as atividades relacionadas às vias urbanas e terminais intermodais;- promover obras de recuperação, melhoramentos e conservação nos distritos do Município;- promover a radiodifusão e a repetição de imagens de televisão no Município;- promover a execução de tarefas relativas a conservação e limpeza pública;- organizar as atividades relativas a serviços e atendimentos funerais no Município;- promover a construção, conservação e melhoramentos de terminais rodoviários no Município;- promover atividades de fiscalização e controle dos serviços públicos e assegurar condições para o desenvolvimento do transporte e serviços rodoviário no Município;- Assegurar o controle e segurança do Tráfego rodoviário e promover a construção e pavimentação de estradas e vias urbanas;- Organizar o corredor de Transporte visando o escoamento de produtos da região;- executar outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 09210-COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
Legislação: - Instituido pela lei nº. 004/77, de 30 de março de 1.977, atualizada pelas leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990, e 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.Decreto nº. 18/83 de 01 de janeiro de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria e Lei Municipal 2.099/2003
A Coordenação de Obras e Viação é o órgão da Secretaria Municipal de Infra estrutura encarregada das atividades de conservação e a manutenção dos prédios e equipamentos utilizados pelos serviços da Administração Municipal e a construção e conservação de estradas rurais e vias urbanas do Município. Compete à Coordenação de Obras e Viação, no tocante a serviços de obras:- Promover a Construção, recuperação e melhoramentos de obras e prédios públicas;- promover os serviços de pintura, reparos e pequenos consertos nas instalações elétricas e hidráulicas dos prédios municipais;- promover a construção o de muros comuns e de arrimo;- promover a conservação dos monumentos existentes nos logradouros públicos;- promover os serviços de manutenção e conservação de galerias de águas pluvais, de drenagem e canalização de córrego e construções de pontes urbanas;- promover melhoramentos e obras no aeroporto municipal, terminais intermodais, terminais rodoviários e pontos de táxi;- dar apoio a construção do anel viário;- Assessorar a Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente. na construção de praças, parques e jardins, e urbanização do bosque municipal;- promover os serviços de conservação de calçamento e pavimentação de ruas e logradouros públicos;- promover a execução dos serviços de reparos e melhorias de ruas e avenidas;- inspecionar periodicamente as frentes de trabalho, promovendo medidas necessárias ao seu bom andamento;- promover ou providenciar os serviços de terraplanagem necessários à execução de obras públicas municipais;- estudar e propor ao Secretário o número de operário para as obras;- compor as turmas de trabalho;- orientar e fiscalizar os trabalhos das turmas de conservação lotados no órgão;- supervisionar os trabalhos de marcenaria, alvenaria e outros necessários a construção, recuperação e melhoramentos de obras públicas;- Zelar pela conservação dos equipamentos e máquinas usados no serviço, providenciando a sua manutenção; No tocante a Viação, compete:- promover a execução do plano rodoviário municipal, segundo as diretrizes da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura;- dar supervisão técnica e administrativa aos grupos de trabalho e patrulhas mecânicas subordinadas ao órgão;- promover a execução dos serviços de construção e pavimentaçao das estradas municipais, por administração direta ou empreitada, bem como de suas obras de urbanização;- inspecionar, periodicamente, as estradas e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias à sua conservação;- promover a fiscalização e medição de todos os trabalhos executados pelo órgão, seja por administração direta ou por empreitada;- organizar e manter cadastro técnicos das estradas de rodagem do Município e das vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas, registrando, para cada uma, informações sobre extensão, largura, natureza do revestimento, se houver, urbanização paisagistica, localidade servidas e outros dados
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necessários identicação da mesma;- apresentar, na periodicidade determinada, relatório dos serviços executados;- promover a organização dos serviços de oficina mecânica para atendimento a todos os veículos e equipamentos da Prefeitura;- promover em articulação com a Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, os serviços de administração dos veículos leves e veículos e equipamentos pesados da Prefeitura, fazendo elaborar e executar um plano de manutenção e conservação das máquinas rodoviárias;- providenciar a captura e remoção de animais encontrados nas estradas municipais, fazendo com que sejam recolhidos ao depósito da Prefeitura;- colaborar com a Secretaria Municipal de Administração e Controle interno, na compra e alienação de veículos, peças, motores e equipamentos mecânicos;- fazer observar as normas de segurança no trabalho e no trânsito;- promover a construção, recuperaçao, conservação e melhoramentos, de placas indicativas e de advertência no trânsito, assim como demais sinalização necessária para asegurança de trânsito em vias e Estradas do Município.- executar outras atribuições afins.
Unidade: 09220-COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Legislação: - Instituida pela Lei nº. 004/77 de 30 de março de 1.977, atualizada pelas Leis nº. 074/80 de 23 de setembro de 1.980, 597/90 de 25 de setembro de 1.990 e, 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 alterada pela Lei Municipal 2099/2003 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 18 de 01 de Julho de 1.983, que trata do Regimento Interno da Secretaria.
Coordenação de Serviços Públicos, é o órgão da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, que tem por finalidade a execução dos servicos de fiscalização de serviços urbanos concedidos e permitidos.Compete à coordenação de serviços Públicos:- articular os órgãos responsáveis pelos serviços urbanos, levando-os a cumprir os planos municipais, o Regimento Interno e as instruções do Secretário de Infra-Estrutura;- estabelecer e fazer controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem desenvolvidos pelos serviços urbanos sob sua direção;- promover estudo visando à racionalização dos serviços urbanos:- promover a apuração do custo dos serviços urbanos prestados pelo Município e propor ao Secretário a Fixação e atualização de tarifas e taxas, sempre que necessário;- promover a lavratura de notificações, intimações e autos de infração, de apreensão de mercadorias e apetrechos, bem como aplicar multas de conformidade com a legislação pertinente;- promover o recolhimento de animais e materiais encontrados nas vias públicas, assim como devolvê-los quando o infrator se desobrigar das penalidades impostas;- decidir sobre pedidos de colocação de anuncios e cartazes nas vias e logradouros públicos;- elaborar e propor ao Secretário de Infra-Estrutura a lista de plantao das farmácias e fiscalizar seu cumprimento;- solicitar ao Secretário de infra-Estrutura a cassação de licença de estabelecimentos cuja atividade efetiva se revele contrária às exigências das posturas municipais;- fazer inspecionar, efetivamente, os locais onde funcionem estabelecimentos comerciais, industriais e de diversões públicas afim de instruir os processos de concessão ourenovação dos alvarás de licença para localização:- determinar a realização de diligências, sindicâncias e demais medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento dos serviços ao seu cargo:- fazer fiscalizar o desempenho das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos municipais, no cumprimento de suas obrigações contratuais e, quando for o caso, aplicar multas e penalidades:- encaminhar, semanalmente ao Secretário de Infra-Estrutura relatório sobre o desenvolvimento dos serviços de fiscalização;- fiscalizar a execução do contrato de concessão de serviços como limpeza pública, mercados, matadouros e outros;- supervisionar a administração e fiscalização de cemitérios;- estudar e propor medidas para a utilização racional dos cemitérios;- Estudar com o Secretário os Problemas de trânsito que afetam os serviços públicos da alçada da Coordenação;- Tomar medidas necessárias à manutenção da Rede de iluminação Pública;- supervisionar o plano de conservação e manutenção de valas escoadouros e galerias de águas pluviais;- Administrar os serviços de relativos ao sistema de repetição de imagen de televisão, provendo-o da devida assistência Técnica e manutenção de Prédio próprio.- Executar obras, melhoramentos, conservações e manutenções nos distritos;- Executar outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 09221-SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Legislação: Lei nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 atualizada pela Lei 2099/2003, Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008
Sao atribuições dos Serviços de iluminação pública as ações realacionadas a implantação, ampliação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.
[Campo de Atuação]
Unidade: 09222-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Legislação: Lei nº. 597/90 de 25 de setembro de 1.990 atualizada pela Lei 2099/2003, Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008
Os Serviços de pavimentação asfáltica, compreende as ações desenvolvidas para a consecução dos objetivos de governo que digam respeito à infra estrutura e ao melhoramento dos leitos de vias agilizando o transporte, e contribuindo com o nível de higiene, com a diminuição da poeira e outros possíveis focos que atendam contra a saúde pública.Compreende as ações relativas ao planejamento e implantação da pavimentação de vias, construção de guias, sarjetas, muros e calçadas, assim como a manutenção dasáreas ja construídas e pavimentadas.
[Campo de Atuação]
Unidade: 09300-SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
Legislação: - Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009.
Será atribuição da Superintendência de Transportes Aéreos e Viários desenvolver articulação com empresas e empresários do Setor Aeronáutico e viário, objetivando a instalação de empresas e novas empresas do setor aeronáutico e viário no município; desenvolver as atividades de coordenação, execução e avaliação das atividades relacionadas com o Pólo Aeronáutico, e seus projetos para o desenvolvimento desse segmento no Município, bem como seus procedimentos, além de normatizar a elaboração deinstrumentos que avaliem os seus impactos. Coordenar o processo de formulação, execução e avaliação físico e financeira, bem como, acompanhar as etapas de implantação dos projetos; analisar os projetos elaborados pelos órgãos e entidades, programar e acompanhar o desembolso físico e financeiro, e dar suporte na elaboração e prestação de contas dos mesmos em conformidade com os padrões exigidos. Compete também: produzir relatórios de acompanhamento relativos à execução de planos e projetos, bem como os de exigências legais; e manter articulação com outros órgãos de estado e com o Governo Federal, bem como acompanhar a legislação federal e estaduale promover estudos técnicos; Elaborar, divulgar e manter atualizado o Projeto de Desenvolvimento do Sistema aéreo e viário; Monitorar e avaliar o cumprimento das polític
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as de transportes aéreos e viários, participar das reuniões periódicas de Monitoramento e Avaliação do governo; elaborar documentação inerente aos trabalhos da Superintendência; manter articulação com os órgãos públicos e privados visando a implantação de novas empresas do setor aeronáutico e viário, bem como orientar os responsáveis por metas e ações previstas para o desenvolvimento aeronáutico e viário; analisar, orientar na construção dos planos setoriais decorrentes do Pólo Aeronáutico e viário eexercer outras atividades correlatas.
Órgão: 10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Unidade: 10000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Criada pela lei nº. 772/92, alterado pela lei nº. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº. 001/93 de 01 de fevereiro de 1.993 - que trata do Regimento Interno da Secretaria.
Compete ao Gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:- assessorar o Prefeito nos assuntos relativos ao meio rural;- supervisionar todos os serviços públicos rurais realizados diretamente pela Prefeitura e promover fiscalização daqueles sob o regime de convênio e de empreitada;- programar em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, o esquema de serviços públicos a serem executados pelo município na área rural;- elaborar em conjunto com as Secretarias Municipais de Fazenda, Coordenação e Planejamento, a proposta orçamentária para o ano seguinte;- promover a atualização do plano de ação do Governo Municipal;- assessorar as escolas agrícolas, "ad-referendum" do Secretário Municipal de Educação e Cultura;- promover o desenvolvimento integrado do meio rural, consoante as aptidões sócio-econômico e recursos naturais;- participar da elaboração do Programa Integrado de Desenvolvimento Rural;- Desempenhar atividades para atender as metas e objetivos referentes ao programa Integrado de Desenvolvimento Rural, objeto do Art. 207 da Lei Orgânica Municipal;- promover a conscientização pública para a conservação do meio ambiente;- fiscalizar, aplicando as penalidades impostas por lei, em comum com o Estado, com reciprocidade de informações e colaboração efetiva, impedindo toda a atividade que possa degradar o meio ambiente e exigir estudo prévio de impacto ambiental para licenciar aquelas que potencialmente possam causar risco ou prejuízo ao ambiente ou a qualidade de vida;- auxiliar a preparação dos elementos das concorrências para obras e serviços públicos de competência da Secretaria e fornece-los à Secretaria Municipal de Administração para elaboração dos editais e demais providências administrativas;- promover estudos visando à racionalização dos serviços públicos rurais;- coordenar o abastecimento de horti-frutigranjeiros do Município, através de feiras livres e centros de abastecimento;- examinar em articulação com a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, minutas de propostas de contrato de concessão, e fazer estudos para afixação dastarifas a serem cobradas pelos concessionários ou permissionários dos serviços públicos;- propor ao Prefeito a aplicação de penalidades aos concessionários ou permissionários pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, quando for o caso, propor o cancelamento de concessões e permissões;- estabelecer e controlar os padrões de qualidade e eficiência a serem desenvolvidos pelos serviços de utilidade pública prestados pela Prefeitura ou por concessionários;- autorizar e fazer fiscalizar a localização de feiras livres e do produtor;- julgar, em primeira instância, as defesas apresentadas contra multas aplicadas pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;- promover a execução do plano de arborização da cidade;- promover a produção e distribuição de mudas frutíferas e ornamentais, visando uma melhor qualidade de vida da população do Município;- adotar critérios para utilização pela população das mudas produzidas pelo Município;- incentivar a criação de agro-indústrias;- incrementar e assessorar tecnicamente os micro, pequenos e médios produtores rurais;- Exercer a direção geral, orientar,coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos e servidores municipais que lhe sao diretamente subordinados;- despachar pessoalmente com o Prefeito, todo o expediente das repartições que dirige, bem como participar de reunioes quando solicitado;- apresentar relatórios solicitados;- executar outras tarefas atinentes a Secretaria.
[Campo de Atuação]
Unidade: 10010-DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA
Legislação: Criada pela lei nº. 772/92, de 15 de setembro de 1.992, alterada pela Lei nº. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 eLei 2875/2008 de 10/04/2008.- Decreto nº, 001/93 de 01 de fevereiro de 1.993 - que trata do regimento Interno da Secretaria.
O Depto. Adm. da Agricultura é a unidade encarregada de projetar, assessorar, executar e fiscalizar as atividades relativas à: correção e conservação do solo; assessoramento técnico de micros, pequenas e médios produtores rurais, de escolas agrícolas Municipais;desenvolvimento integrado do meio rural, fiscalização de feiras e centro de abastecimentos municipais; controle de qualidade de serviços; preparação e distribuição de mudas e demais atividades inerentes e agropecuária.Compete ainda à Coordenação de Agricultura e Pecuária:- Assessorar ao Gabinete da Secretaria, nas áreas de atribuições que dependem de apoio técnico especializado;- preparar subsídios e ou estudos especiais nas áreas de competência, visando facilitar as atividades de interesse da Secretaria;- representar e auxiliar o Secretário, nos contatos com pessoas e instituições;- preparar relatórios, análises, pareceres e responder consultas sobre assuntos técnicos relacionados à pasta, nas suas respectivas áreas de competência;- promover palestras, debates e seminários, para a conscientizaçao dos produtores rurais;- elaborar planos, programas e projetos especiais, bem como acompanhar suas execuções;- elaborar planos de trabalhos e propostas orçamentárias da Secretaria;- acompanhar a execução orçamentária, opinar sobre a programação financeira e indicar dificuldades encontradas;- elaborar cronograma trimestral da execução de projetos e atividades;- emitir relatório trimestral da execução dos projetos e atividades;- elaborar a previsão mensal das despesas de investimentos,segundo os projetos e atividades da Secretaria;- assessorar tecnicamente as escolas agrícolas do Município;- participar da atualização do plano de ação do Governo Municipal;- preparar subsídios para a conscientização pública para a conservação do meio ambiente;- executar outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Órgão: 11-SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS
Unidade: 11000-GABINETE DO SECRETÁRIO
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Data.:Hora.:
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13/11/201414:00:30
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Legislação: Criada pela Lei nº. 1.227/96 de 17 de setembro de 1.996, e, atualizada pela Lei nº. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998, atualizada pela Lei Municipal 2.099/2003 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Gabinete da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Serviços, é o órgão encarregado de :- Assessorar o Prefeito nos assuntos relativo a Indústria, comércio e serviços;- Supervisionar todas as atividades relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive através da concessão de estímulos e patrocínios de exposições;-Supervisionar as ações diretas relacionadas com a produção de bens industrializados ou a sua expansão;- Supervisionar as ações relacionadas à aquisição de matérias-primas e equipamentos adquiridos, necessário à produção industrial, visando inspecionar a ação poluidora das industrias;- promover conjunto de ações desenvolvidas no sentido de planejar a expressão do Comércio interno e externo;- promover as ações relacionadas ao fomento do Comércio interno e externo através de ações que visem buscar incentivos fiscais e creditícios para ampliação, pesquisa, aberturas de novas empresas.- contribuir com promoções de campanhas, feiras e exposições da Indústria, Comércio e Serviços.- promover ações no sentido de formulação de normas,- fiscalização e controle das atividades empresariais;- promover conjunto de ações que visem amparar a criatividade industrial, e se for o caso, cooperar com o devido registro de marcas e patentes de inventos diversos;- promover as ações que visem a elaboração e a manutenção do cadastro das empresas agrícolas, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, existente no Município;- Encaminhar à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, devidamente justificada, a proposta orçamentária da Secretaria, para o ano imediato;- despachar pessoalmente com o Prefeito todo o expediente das repartições que dirige, bem como participar de reuniões coletivas, quando solicitado;- coordenar, controlar e proferir despachos com respeito aos servidores sob sua subordinação, informando à Coordenação de Pessoal para registro;- exercer outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Unidade: 11010-DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS
Legislação: Criada pela Lei nº. 1.227/96 de 17 de setembro de 1.996, atualizada pela lei nº. 1.396/98 de 05 de janeiro de 1.998.- Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009 atualizada pela Lei 2432/2005 de 21/11/2005 e Lei 2875/2008 de 10/04/2008.
O Depto. Adm. de Ind. Com. e Serviços, é o órgão que que tem por finalidade:- estimular a obtenção de incentivos creditícios e fiscais;- viabilizar a obtenção de incentivos e à tecnologia;- desenvolver e estimular a proteção ao meio ambiente quanto ao turismo nas suas mais diversas modalidades;- estimular a formação de profissionais junto a órgãos Municipais, Estaduais e Federais;- Desenvolver ações de apoio com direcionamento avançado na Agro-Indústria;- estimular a geração de todas as formas de energia não poluidoras;- estimular a criação de núcleos industriais para micro-empresários;- treinamento e capacitação da população de baixa renda para fabricação e comercialização de produtos artesanais;- estímulo do poder público municipal no aproveitamento da mão de obra familiar para a Produção e comercialização de produtos de qualquer natureza;- criação do fundo rotativo de crédito em parceria com empresários e poder público, para financiar equipamentos que gerem empregos familiar;- estimular o empresário local na participação de feiras e eventos em outros Municípios, dentro e fora do Estado;- parcerias na organização de feiras em nosso Município, como a FEIMULT E EXPOSERRA;- Organização de missões de negócios que coloquem nossos empresários com empresas de fora, visando atrair novos investimentos;- estimular a implantação do SESI, SENAI E SENAC, bem como outras instituições profissionalizantes;- Desenvolver política industrial adequada ao potencial da nossa região;- viabilizar a instalação de industrias no Município, através de política agressiva na geração de renda e emprego;- valorizar os produtos locais e regionais, com participação na pauta de exportação;- promover o treinamento e capacitação de mão de obras para as atividades do Turismo;- Exercer outras atividades afins.
[Campo de Atuação]
Órgão: 12-SERVIÇO AUTONÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Unidade: 12000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE
Legislação: Lei Municipal n.º 2.101/03 de 29 de dezembro de 2003.
Compete ao Serviço Autonômo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE - os serviços e operações do sistema de água, para exploração em definitivo dos serviços de água eesgoto no Município.O SAMAE deverá promover articulação com as demais instituições integrantes dos sistemas municipais, estaduais e federais, do meio ambiente e desenvolver ações voltadas à preservação de recursos ambientais de maneira isolada ou em conjunto com as entidades do setor, em especial para:- Auxiliar na fiscalização permanente dos recursos ambientais, particularmente dos cursos de água e encostas e fundos de vale, que podem ser diretamente afetados pelamá disposição dos resíduos sólidos gerados pela atividade humana;- participar das discussões que visem a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente;- colaborar na proteção de áreas representativas do ecossistema e sugerir medidas para a implantação, nas áreas críticas de poluição, de sistemas de monitoramento dos índices locais de qualidade ambiental;- colaborar com órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e deferal do meio ambiente, na identificação de área degradadas ou ameaçadas de degradação visando a tomada de medidas, por parte dos mesmos, para a sua recuperação;- participar e promover ações voltadas para atrair a efetiva participação da comunidade em campanhas para a defesa do meio ambiente e colaborar no desenvolvimento deprogramas de educação ambiental;- cooperar com órgãos e entidades dos sistemas municipal, estadual e federal do meio ambiente, no sentido da realização e atualização permanente do inventário ecológicono município, incluindo as reservas naturais e as áreas de integração ambiental;- promover e participar de programas que visem a melhoria das relaç¨es humanas no trabalho, das relações públicas com a comunidade e a imagem do Departamento;- promover ações objetivando a implementação do saneamento básico nas localidades do Município, conforme tecnologia apropriada a saneamento rural.O SAMAE deverá integrar o sistema municipal de saúde pública na idealização de ações para o controle de vetores e doenças transmissíveis, particularmente daqueles ligadas ao manuseio, destacando do lixo e aos relacionados a existência de águas superficiais estagnadas ou artificiais, e participar com os demais órgãos dos sistema de vigilância epidemiológica das outras atividades de saúde pública.O SAMAE atuará em estreita articulação com os outros prestadores de serviços de saneamento municipais, através de programas e aç¨es voltadas para o aprimoramento de suas atividades nos campos técnicos, administrativos e gerência e executará outras atividades afins.Compete ainda ao SAMAE:- estudar, projetar, executar diretamente ou mediante contrato com especialistas e instituições em saneamento basico, de Direito público ou privado, as obras relativas a construção, ampliação e remodelaçao dos sistemas publicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do Municipio;
[Campo de Atuação]
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Orçamento - PPA 2014 / LOA 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201414:00:30
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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- Administrar, operar, manter e conservar os serviços de agua e esgoto;- Executar os serviços relativos as contas de consumo de agua e utilizaçao do sistema de esgoto;- acompanhar o faturamento e a arrecadaçao das taxas e tarifas decorrentes dos serviços prestados;- promover o treinamento de seu pessoal, bem como estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços;- manter intercanbio com Entidades relacionadas com a area de saneamento;- promover atividades voltadas para a preservaçao do meio ambiente e combate a poluiçao ambiental, particularmente dos cursos de agua do Municipio nos limites previstos na Lei de criaçao do SAMAE;- incrementar programas de saneamento rural, no ambito do Municipio, mediante o emprego de tecnologia apropriada e de soluçoes conjuntas para agua-esgoto-modulo sanitario;- promover articulaçoes com outros setores para o exercicio do poder de policia das aguas publicas no Municipio, na forma disposta em regulamento;- elaborar programas de investimentos para o setor de agua e esgoto e pedidos de financiamentos junto aos orgaos competentes Estaduais, Federais e Outros;- Exercer a direçao geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos subordinados ao SAMAE;- despachar com o Prefeito, todo expediente do SAMAE, bem como participar de reunioes coletivas, quando convocado;- apresentar ao Prefeito, na epoca propria, o programa anual de trabalho a cargo das unidades de serviços sob a direçao do SAMAE;- Encaminhar ao Setor competente do Gabinete do Prefeito, para posterior remessa a Secretaria mun. de Coordenaçao e Planejamento em epoca propria, devidamente justificada a proposta orçamentaria do SAMAE para o ano imediato;- apresentar, com a periodicidade requerida, ao Prefeito relatorios das atividades do SAMAE;- coordenar os trabalhos e atos dos servidores sob a sua subordinaçao, fazendo as devidas informaçoes aos orgaos competentes.- executar outras tarefas atinentes ao SAMAE.
Unidade: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Legislação: Lei Municipal n.º 2.101/03 de 29 de dezembro de 2003.
Ao Departamento Aministrativo Financeiro (DADF) compete:-representar o Diretor Gera quando este estiver ausente;-publicar e dar publicidade da realização dos serviços e obrasrealizados pelo SAMAE;-fazer publicar e certificar os atos administrativos e normativos, junto aos órgãos oficiais e não oficiais;-organizar a agenda de atividades e programas oficiais do Diretor Geral e tomar as providências necessárias à sua rigorosa observância;-acompanhar nas repartições competentes o andamento das providências determinadas pelo Diretor Geral;- receber, expedir, registrar e arquivar a correspondência;- preparar ofícios, circulares, e memorandos a serem expedidos;-prestar informações ao Diretor Geral, sobre Decretos, Regimentos, Portarias e outros atos normativos baixados pelo Prefeito Municipal;- programar, organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas à administração econômica, fiscal, contábil e financeira;-acompanhar a elaboração e execução do orçamento;- observar o que dispõe as Leis Federais, Estaduais e Municipais,bem como Resoluções e atos administrativos;- acompanhar e supervisionar as atividades relativas a pessoal, material, patrimônio, arquivo, protocolo, conservação, segurança e vigilância dos bens móveis eimóveis do SAMAE, bem como o funcionamento dos sistemas de informática.
[Campo de Atuação]
Unidade: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO
Legislação: Lei Municipal n.º 2.101/03 de 29 de dezembro de 2003.
Ao Departamento Técnico (DTEC), compete:-assessorar o Diretor Geral em projetos de interesse do SAMAE;-estudar, elaborar e acompanhar a execução de projetos relativos à reforma, ampliação e/ou remodelação dos sistemas da Autarquia, com vistas a melhorar e ampliarseu desempenho e eficácia;-distribuir as atividades para as áreas correspondentes, bem como assisti-las de acordo com as necessidades do momento;
[Campo de Atuação]
Unidade: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL
Legislação: Lei Municipal n.º 2.101/03 de 29 de dezembro de 2003.
Ao Departamento Operacional (DOPE), compete:- assessorar o Diretor Geral na implantação dos projetos do SAMAE;- executar, acompanhar e fiscalizar os projetos relativos à construção, reforma, ampliação e/ou remodelação;- comandar as atividades externas do SAMAE, relativas aos serviços de sua competência;- planejar e supervisionar os trabalhos de suas divisões;
[Campo de Atuação]
Órgão: 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 13000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o órgão ao qual incumbe formular, coordenar, executar e fazer executar, em estreita articulação com o SAMAE, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Planejamento e de acordo com as diretrizes do Plano Diretor, a política municipal do meio ambiente e a preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais; a promoção das medidas normativas e executivas de defesa, preservação e exploração econômica dos recursos naturais não renováveis; realizar a integração com a política estadual do meio ambiente; fazer exercer o poder de polícia e a inspeção ambiental; fazercumprir as leis federais, estaduais e municipais relativas ao meio ambiente e de posturas, estabelecer a cooperação técnica e científica com instituições nacionais de defesa e proteção do meio ambiente; prover a implantação de parques, praças, jardins e hortos, bem como a sua conservação e manutenção, desenvolver projetos e medidas tendentes ao incremento e à disponibilizarão de áreas verdes para uso da população e para o aumento da relação habitantes/áreas verdes; desenvolvimento de projetos e ações destinadas a dotar a fisionomia urbana de embelezamento paisagístico; o desenvolvimento de pesquisas referentes à fauna e à flora, bem como a manutenção e administração do Bosque Municipal, a fiscalização das reservas naturais urbanas; o combate permanente à poluição ambiental, visual e sonora; assessorar o Prefeito Municipal n
[Campo de Atuação]
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Orçamento - PPA 2014 / LOA 2015
Data.:Hora.:
Página.:
13/11/201414:00:30
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRAMATO GROSSO
UNIDADE ADMINISTRATIVA SEGUNDO A FINALIDADE A-22, P.U LEI Nº 4320/1964
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os assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.
Unidade: 13100-COORD. DE MEIO AMBIENTE
Legislação: - Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009
Cabe à Coordenação de Gestão Ambiental executar, de acordo com as normas adotadas pela Prefeitura, as atividades de administração geral, no âmbito da secretaria. Nas atividades de apoio administrativo, compete a este departamento: administrar todas as atividades da secretaria, especialmente as relacionadas com a administração de recursos humanos, financeira e contábil, patrimonial, administrativa e de cadastro; acompanhar juntos aos órgãos da administração municipal, estadual e federal a tramitação de atos ou documentos de interesse da secretaria; elaborar a programação orçamentária, bem como realizar o acompanhamento, controle e a avaliação de sua execução; organizar e manter atualizados os balancetes e toda a movimentação orçamentária e financeira da secretaria, observada a legislação pertinente; elaborar programas e projetos, bem como relatórios de atividades da área sob sua responsabilidade, submetendo-os à consideração do secretário; manter cadastro dos bens móveis e imóveis da fundação; adotar medidas cabíveis para a aquisição, guarda e fornecimento de material permanente e de consumo, necessários aos serviços da secretaria, executando o controle quantitativo, qualitativo e de custo; executar outras atividades afins. manejo e preservação de recursos naturais nas áreas indígenas; manutenção do Parque Natural Ilto Ferreira Coutinho; educação ambiental; implantação e recuperação de áreas ambientais; promoção da recuperação de áreas e ecossistemas degradados; estimular o reflorestamento e florestamento ambiental sustentável; manejo de bacias e micro bacias hidrográficas; implantar o Parque Municipal do Córrego Figueira; promover a arborização urbana;
[Campo de Atuação]
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade: 14000-GABINETE DO SECRETÁRIO
Legislação: - Lei Complementar nº 141/2009 de 01 de setembro de 2009.
A Secretaria Municipal de Turismo é o órgão responsável pela elevação dos padrões de eficiência no Setor do Turismo; divulgação e promoção institucional do destino turístico; disciplinalização e normalização do setor; organização geográfica territorial das áreas, locais e bens de interesse turístico; articulação interinstitucional; fomento aos investimentos diretos e geração de novos negócios turísticos, incentivo à qualificação da prestação de serviços turísticos; atuação junto aos mercados emissores consolidados e/ou potenciais; conscientização da população, especialmente dos educandos e programas de desenvolvimento integrado; desenvolver e divulgar o calendário de eventosdo município, bem como fomentar o coordenar a realização de todos os eventos de responsabilidade do município, bem como assessorar o Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidos e fornecer dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório.
[Campo de Atuação]
Unidade: 14100-FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS
Legislação: - Lei nº 2741/2007 de 22/08/2007.
O Fundo Municipal de Turismo de Tangará da Serra - FUMTUR compete a administração financeira, na implementação das políticas municipais de turismo. O FUMTUR terá a finalidade de prover recursos à implantação de programas e à manutenção de serviços oficiais de turismo. O FUMTUR apresenta-se nesta peça orçamentária com valores simbólicos, uma vez que plano municipal de ação e aplicação dos recursos serão regulamentados em conformidade com o Art. 9º da sua lei de criação.
[Campo de Atuação]
Órgão: 15-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA
Unidade: 10100-SERRAPREV
Legislação: Lei Complementar nº 153 de 14 de abril de 2011.
Instituto Municipal de Previdencia Social dos servidores de Tangará da Serra, denominado como Serraprev se destina assegurar aos seus segurados e aos seus dependentes, prestações de natureza previdenciaria em casos de contingencias que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.Verifica-se que o Município de Tangará da Serra-MT, ao criar o RPPS, procurou assegurar na lei de Instituição, todos os ditames necessários para garantir ao Instituto previdenciário, uma administração orçamentária e financeira consistente e que assegure a preservação futura do patrimônio previdenciário necessário ao pagamento dos benefícios a serem concedidos.Conforme a Política Anual de Investimento efetuada anualmente pelo Instituto Tangaraense, verifica-se que o Gestor Previdenciário se preocupa em definir o modelo de gestão que será 'próprio' e estabelece as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos benefícios dos segurados do regime a qual é formulada em conformidade com a legislação do Conselho Monetário Nacional.
[Campo de Atuação]
Weliton Ungaro DuartePresidente
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