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1 Índice pág Capitulo I ....................................................................................................................................................... 4 SUMÁRIO EXECUTIVO ............................................................................................................................... 4 Capitulo II ...................................................................................................................................................... 5 NOTA INTRODUTÓRIA................................................................................................................................ 6 OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO ...................................................................... ……8. Capitulo III ..................................................................................................................................................... 1 AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO .................................................................................................... 1 PRINCIPAIS INDICADORES ........................................................................................................................ 1 ACTIVIDADES REALIZADAS ..................................................................................................................... 19 PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania ......................................... 19 PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade ......................................... 44 PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais ..................................................... 59 vi. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização ............. 68 VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável ................................. 75 MATRIZ DO BALANÇO DO PES 12 MESES 2015 ................................................................................... 99

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Índice pág

Capitulo I ....................................................................................................................................................... 4

SUMÁRIO EXECUTIVO ............................................................................................................................... 4

Capitulo II ...................................................................................................................................................... 5

NOTA INTRODUTÓRIA ................................................................................................................................ 6

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO ...................................................................... ……8.

Capitulo III ..................................................................................................................................................... 1

AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO .................................................................................................... 1

PRINCIPAIS INDICADORES ........................................................................................................................ 1

ACTIVIDADES REALIZADAS ..................................................................................................................... 19

PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania ......................................... 19

PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade ......................................... 44

PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais ..................................................... 59

vi. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização ............. 68

VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável ................................. 75

MATRIZ DO BALANÇO DO PES 12 MESES 2015 ................................................................................... 99

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Lista de Abreviaturas

ACS Agentes Comunitários de Saúde ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde BCG Bacilo Calmett Guérin CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo COV Crianças Órfãs e Vulneráveis C.S Centro de Saúde DPT/HB Difteria, Pertussis Tosse Convulsa, Tétano e

Hepatite B DSCM Direcção de Saúde da Cidade EPC Escola Primária Completa EP1 Ensino Primário do 1º Grau EP2 Ensino Primário do 2º Grau ESG Ensino Secundário Geral ETB Ensino Técnico Básico FAIJ Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis FASE Fundo de Apoio ao Sector da Educação GATV Gabinete de Aconselhamento e Testagem

Voluntária Há Hectares HIV Vírus de Imunodeficiência Humana INE Instituto Nacional de Estatística INEFP IOF

Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional Inquerito de Orçamento familiar

ITS Infecções de Transmissão Sexual M&A Monitoria e Avaliação MISAU Ministério da Saúde MJD Ministério da Juventude e Desportos MOPH Ministério das Obras Publicas e Habitação PARP Plano de Acção para a Redução da Pobreza PNEE Pessoa com Necessidades Educativas Especiais PAV Programa Alargado de Vacinação PFA PITTA

Paralisia Flácida Aguda Programa de Transferência de Tecnologias Agrárias

PMA Programa Mundial de Alimentação PNCTL Programa Nacional de Combate a Tuberculose e

Lepra PTV Programa de Transmissão Vertical SDTL Supervisores Distritais de Tuberculose e Lepra SIDA Sindroma de Imunodeficiência Adquirida SISTAFE Sistema de Administração Financeira do Estado SMI Saúde Materno-Infantil SNS Serviço Nacional de Saúde SSRAJ Saúde Sexual Reprodutiva Adolescentes e Jovens TA Tribunal Administrativo TB Tuberculose

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TARV Tratamento Anti-Retroviral Tétano RN Tétano Recém-Nascido TIO Tratamento de Infecções Oportunistas TIP Tratamento Intermitente Preventivo Tons Toneladas UA´s Unidades de Atendimento UNFPA Fundo das Nações Unidas para a População US Unidade Sanitária VAS Vacina Anti-Sarampo

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Capitulo I

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. O desempenho e avanços registados no exercício económico de 2015 diz respeito ao grau de cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento, consagrados na Declaração do Milénio (ODM´s) assinada em 2000 e do Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 através do Plano Económico e Social.

2. No que diz respeito a redução do Índice de pobreza em Moçambique, na cidade de Maputo

em particular, o IOF 2014/15 mostra que os níveis de despesa mensais percapita situaram-se

em 928 em 2002/3 passaram para 5.094 em 2014/15, o que corresponde a um crescimento

de 448.9 pontos percentuais, o aumento de agregados familiares que usam constroem casas

com material convencional (blocos de cimento ou tijolo), de 86% em 2008/9 para 94.1% em

2014/5.

3. O relatório ainda refere que do período em que se realizou o IOF2008/9 e IOF 2014/15,

registou-se na cidade de Maputo um aumento de agregados familiares que utilizam energia

eléctrica para iluminação, passando de 73.8 para 93.4 pontos percentuais no período em

referência. Igualmente houve um aumento de agregados familiares que usam casas de banho

e latrinas de 30.2 pontos percentuais no IOF2008/9 para 51.8 no IOF2014/15, o que

representa um crescimento em 26.5% de agregados que usam iluminação eléctrica e 71.5%

dos que usam casas de banho e latrinas.

4. A produção global da cidade de Maputo registou uma realização do plano de 88.8% e um

crescimento de 3.5% em relação ao ano de 2014.

5. No ensino primário do primeiro grau, foram matriculados 145.635 alunos sendo 129.892 nas

escolas públicas e 15.743 nas privadas. A taxa bruta de admissão aos 6 anos é de 100.4%

(matriculados 24183 alunos no ensino publico e 3.539 privado).

6. A Cidade de Maputo já reduziu as disparidades de género na maior parte dos níveis de ensino

geral, sendo de 49.1% no ensino primário do 1º grau, 51.4% no ensino primário do 2º grau,

57% no ESG 1º ciclo e 58.9% no ESG 2º ciclo, 74.5% no AEA, constituindo um desafio o

alcance destas metas no ensino técnico que no ensino técnico que apresenta 41.8%.

7. Foram completamente vacinadas 30.909 crianças dos 48.427 menores de 1 ano planificadas

tendo uma cobertura de 64%, comparando com igual período do 2014 (32.800 cobertura de

69%) tendo registado um decréscimo de 6% das actividades.

8. Foram realizados 43.895 partos institucionais, o que corresponde a uma cobertura de 79%

quando comparando com igual período de 2014 (46.400 partos com uma cobertura de 84%),

registou-se um decréscimo em 5%.

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9. A taxa de prevalência do HIV e SIDA na cidade é de 16.8% (INSIDA, 2009). O programa de

TB/HIV está operacional em todos os Distritos. o Aconselhamento e Testagem em Saúde

(ATS) está sendo realizado no sector do Programa Nacional de Combate a Tuberculose e

Lepra (PNCTL), tendo Iniciado com Tratamento Anti-Retroviral 20.419 pacientes dos quais

(67% Mulheres). O cumulativo até ao momento de beneficiários dos TARV é de 120.924

pacientes.

10. Durante o exercício económico em análise, foram efectuadas 4.304 registos de novas

ligações de água beneficiando a 22.800 pessoas, contra 6.868 de igual período de 2014, o

que corresponde a um decréscimo em 37.3% e a taxa de cobertura é de 66.8%. Importa

referir que o plano de novas ligações domésticas é definido pelo Conselho Regulador de Água

(CRA), de forma globalizada.

11. Foram efectuadas 10.101 novas ligações eléctricas, das 10.000 planificadas o que

corresponde 101 % do plano. A taxa de cobertura eléctrica e de acesso é de 98% e a taxa de

acesso de 99%.

12. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, de um total de 29.061

empregos planificados, foram criados 30.907 postos de emprego, tendo beneficiado igual

número de beneficiários, destes 18.223 são jovens, o que representa a uma realização do

plano em 106%.

13. Foi arrecadado o montante de 378.694.456,86Mt de receita que correspondente a 160,9% do

limite de 2015 (235.421.454,31Mt), que comparado com igual período de 2014

(292.784.561,07Mts), regista-se um crescimento em 29.3%, o que aumenta a capacidade do

governo na realização das suas despesa.

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Capitulo II

NOTA INTRODUTÓRIA

14. A Cidade de Maputo localiza-se geograficamente na região Sul de Moçambique, possui uma

população estimada em 1.209.992 habitantes (INE, projecção do censo de 2007), com uma

densidade populacional de 4.033./km2. Estende-se do Distrito Municipal KaTembe ao bairro

de Chiango no sentido Sul/Norte e da Ilha de Inhaca ao vale de Infulene, na orientação

Este/Oeste. Faz o seu limite com a Província de Maputo nos extremos Norte, Sul e Oeste e é

banhado pelo Oceano Índico no extremo Este, onde se localiza a Ilha de Inhaca.

15. O Presente Relatório “Balanço do Plano Económico e Social” refere-se as acções

realizadas de Janeiro à Dezembro de 2015, e apresenta os resultados do Plano Económico e

Social do Governo da Cidade de Maputo. De um modo específico, o documento resgata

diversas iniciativas de grande relevância realizadas a nível sectorial de impacto e inclusão

social.

16. O documento encontra-se estruturado em 4 capítulos. O primeiro capítulo refere-se ao sumário

executivo tendo em conta o cumprimento das metas dos Objectivos do Milénio, o segundo e

terceiro capítulos fazem uma avaliação global do desempenho com recurso à análise

comportamental dos principais indicadores socioeconómicos. O quarto e último capítulo

apresentam em formato matricial as principais acções desenvolvidas por prioridade, com vista

aferir o grau de cumprimento das acções programadas no PES 2015 e considerações finais.

CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL

17. O ano de 2015 foi um ano atípico, por se caracterizar pelo início de um novo quinquénio e

mudanças de Governo, o que levou a aprovação tardia do Plano Económico Social e

Orçamento do Estado para o exercício económico 2015, pela Assembleia da República,

alteração do modo de Planificação sectorial para Planificação por prioridade. Importa referir

que a aprovação tardia do Orçamento levou que a execução nos primeiros meses fosse

baseada a duodécimos.

18. O Plano Económico e Social 2015 foi implementado numa conjuntura de orçamento restritivo,

onde maior prioridade foi dada aos sectores de educação e saúde. A aprovação tardia do

orçamento contribuiu negativamente para a execução dos projectos de investimentos e ditou a

implementação destes fora do período previsto, o que condicionou a conclusão dos mesmos.

19. Ao longo de 2015, registou-se um aumento de preços na ordem de 11.10%, mais de 10

pontos percentuais face a 2014. A nível do produto, verificou-se a subida dos preços de

tomate, arroz, pão de trigo, viaturas usadas, carapau, cebola e peixe, que em conjunto tiveram

um impacto na inflação acumulada em 4.82 pontos percentuais positivos.

20. Tomando como referencia a inflação média de 12 meses, a Cidade de Maputo registou um

aumento de preços na ordem dos 2.39%. A divisão da Educação foi a que em termos médios

teve maior variação anual de preços com 10.47% (Índice de Preços no Consumidor Cidade de

Maputo)

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21. Não obstante os factores adversos registados, o desempenho dos sectores e dos actores da

economia da cidade ditou o crescimento da produção global em 3.5% e das receitas

arrecadadas em 29.3%.

Foram factores desfavoráveis.

22. Queda excessiva de chuvas nos primeiros meses do ano, e a consequente perda de culturas

e bens, a falta de abrigo para algumas famílias na Cidade, o que obrigou ao Governo a

implementar acções de emergência para minimizar o impacto.

23. A desvalorização da moeda criou défice orçamental para a execução de certos programas e

projectos, obrigando a retirada de alguns projectos inscritos na carteira de investimentos.

24. A subida de preço dos produtos de primeira necessidade, o aumento das tarifas dos

transportes inter-Distrital e Provincial e de energia agravaram o modo vivendus dos cidadãos.

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OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO

25. A Declaração dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM’s), de Setembro de 2000

veio reiterar que o desenvolvimento de um país depende de uma multiplicidade de factores

que se influenciam mutuamente. O nosso país e a cidade de Maputo em particular têm feito

esforços para o alcance dos compromissos que assumimos neste roteiro internacional,

integrando-o na nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza que se assume holística,

com os diferentes indicadores influenciando-se mutuamente.

26. Moçambique completou em 2015, 40 anos de Independência Nacional da dominação colonial

Portuguesa, dominação essa que se caracterizou por um fraco investimento colonial quer em

formação de pessoal local quer em edificação de infra-estrutura básica no país. Adicionando à

limitada infra-estrutura deixada pela máquina colonial, Moçambique foi alvo de sucessivas

destruições consequentes dos 10 anos de guerra pela independência (1964-1974) e dos 16

anos de guerra de desestabilização (1977-1992), que trouxe como consequências destruição

de infra-estruturas socioeconómicas, fome e outras epidemias.

27. Este passado condicionou que no final da guerra Moçambique era considerado o país mais

pobre do mundo, com uma divida externa de quase 200% do seu Produto Interno Bruto

(segundo dados do Banco Mundial), com um nível de pobreza acima dos 80% e um nível de

inflação de quase 50% (Banco de Mundial). No entanto o governo de Moçambique em

parceria com a comunidade internacional engajou-se no trabalho de reabilitação económica,

social e política do país.

28. Os frutos não tardaram a aparecer; a economia alcançou um crescimento a dois dígitos (um

dos índices de crescimento económico mais altos da África Austral); a dívida externa foi

reduzida para níveis abaixo de 35% do Produto Interno Bruto; a pobreza no país foi reduzida

em mais de 15% e a inflação foi contida a um dígito (Banco Mundial).

29. Todos esses avanços foram alcançados num ambiente de crises como as cheias de 2000,

hostilidades políticos militares, as convulsões populares de 5 de Abril de 2008 causadas pelo

aumento do preço do pão e, as de 1 e 2 de Setembro de 2010 pelo aumento do preço do

chapa 100 na cidade de Maputo, o efeito das crises económicas mundiais, sucessivos cortes

de energia em todo o país, e em especial na cidade de Maputo, recrudescimento da

criminalidade (crescente onda de sequestros), a depreciação do metical face á moedas

estrangeiras e outras.

30. Findos 15 anos de implementação do compromisso dos objectivos do Milénio, algumas metas

foram cumpridas, outras não foram cumpridas devido a vários factores de mencionar factores

climáticos, financeiros e sociais, ora vejamos por objectivo:

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1. Reduzir a Pobreza Extrema e a Fome

Em relação a este objectivo é “reduzir em metade a percentagem de pessoas que vivem em extrema pobreza ou que sofrem de fome até ao ano 2015”.

31. A Avaliação Nacional da Pobreza de 2010 (IIAP) concluiu que a situação da pobreza na Cidade de Maputo com referência para os anos 2008/9, altura em que foi realizado o último IOF, apresentava indícios de progresso tendo passado de 53,6% em 2002/3 para 36,2% em 2008/9, o que representa uma diminuição de 17,4 pontos percentuais.

32. Ainda não se tem estudos recentes sobre a situação da pobreza na cidade de Maputo, mas esforços estão sendo realizados para melhorar este indicador.

33. Os dados mostram que em media a produtividade agrícola de 2005 a 2015 é de 7.2 ton/ha.

Gráfico – 1- Produtividade Agricola 2005/2015

Fonte: Direcção da Agricultura e Segurança Alimentar

34. Segundo o IOF 2014/2015, se analisarmos a questão da habitação e do saneamento, (necessidades básicas da população), pode-se constatar que as condições de vida da população estão a melhorar.

35. De 2008/9 para 2014/2015 verificou-se que a percentagem de agregados familiares que vivem em casas fabricadas por blocos passou de 86.9% para 94.1%. igualmente, a percentagem da população que usa retrete ligadas a fossa sépticas passou de 30.2% em 20008/9 para 51.8% em 2014/15. Importa salientar que 11.5% da população da Cidade de Maputo ainda apresenta condições de saneamento não seguro.

2. Atingir o Ensino Primário Universal Em relação a este objectivo, a meta é “garantir que até 2015, todos os rapazes e raparigas concluam um ciclo completo do Ensino Primário”.

36. O Governo priorizou a expansão do ensino com qualidade para assegurar que, em 2015, todas as crianças tenham oportunidade de concluir uma educação básica de 7ª classe com qualidade standartizada.

37. De acordo com os dados apurados pela Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano, a taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe é de 88.9% e a taxa bruta de conclusão do EP2 é de 84.2%.

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38. A taxa de analfabetismo melhorou, tendo passado de 10.9% em 2008/9 para 9.5% em 2014/15 (IOF 2014/15). Segundo o IOF, maior percentual da população de 5 anos e mais frequentou o EP1 (28.4%), ESG1 (24.5%) e EP2 (18.9%).

39. Visando a melhoria das condições de aprendizagem, foram adquiridas e fornecidas no período em

referência 3750 carteiras (1850 fornecidas pela DECC e 1900 pelo Ministério da Educação e

Desenvolvimento Humano) que beneficiaram a 22.500 alunos.

40. No projecto “zero aluno sentado no chão”, foram recuperadas e entregues 2.016 carteiras das 2.093 planificadas, o que representa 96% do plano. No global, foram fornecidas 5.766 carteiras as escolas dos distritos municipais assim distribuídos:

Quadro nº1: Carteiras fornecidas na cidade de Maputo

Gráfico 2- Carteiras Escolares

3. Promover a Igualdade do Género e a Autonomia das Mulheres A meta é “reduzir as disparidades de género em todos os níveis do ensino até 2015, priorizando os níveis primários e secundário”.

41. Os ingressos na Cidade de Maputo mostram que há uma melhoria percentual nestes indicadores

no ensino no EP2 e nos ESG 1º ciclo e 2º ciclo apresentando níveis de 52.4%, 58% e 58.3% em

2015 respectivamente. Todavia no ensino primário do 1º grau registou-se um ligeiro decréscimo

de 49.9 % em 2014 para 49.0% em 2015.

42. Constitui, ainda, preocupação do Governo da Cidade a melhoria deste indicador nos ensinos

técnico profissional e vocacional básico e médio que apresentam 30.8% e 44.5%,

respectivamente.

43. Importa salientar que a percentagem de mulheres analfabetas tem vindo a decrescer, tendo

passado de 15.5% em 2008/9 para 13.7% em 2014/15 (IOF 2014/2015).

Nome do Distrito Nº de carteiras fornecidas

Nº de carteiras reabilitadas

KaMpfumu 435 36

Nlhamankulo 650 405

KaMaxaqueni 715 150

KaMavota 838 440

KaMubukwana 1112 985

Total (Fornecidas) 5.766 2.016

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4. Reduzir a Mortalidade Infantil Em relação a este objectivo. A meta define “a redução em dois terços, até 2015, da taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos”.

44. Olhando para o estado nutricional da população, durante o período em análise, nas

maternidades da Cidade de Maputo nasceram em 2000, 41.868 nados vivos e em 2015, 44.707

nados vivos que representa um decréscimo de 6,8%, destes 5.030 em 2000 registaram baixo

peso contra 2.401 em 2015, correspondendo a um decréscimo de 52.3%. A taxa de

natimortalidade na cidade de Maputo é de 32 por mil nascidos vivos.

45. Nas consultas sobre mau crescimento, foram atendidas 355.473 crianças, contra 378.336 de igual

período de 2014, o que corresponde a uma redução nas consultas em 6% e uma taxa de

crescimento insuficiente em 1.2% contra 2.2% de 2014. Importante referir que a situação de mau

crescimento na Cidade de Maputo é moderada, uma vez que está abaixo da zona de alarme

(2%).

46. Visando melhorar o estado nutricional da população, estão em curso varias actividades,

destacando-se:

Intensificação de educação nutricional nas consultas da criança sadia e pré-natal;

Suplementação com Sal Ferroso e Ácido Fólico à mulher grávida;

Triagem nutricional nas consultas da criança sadia.

Tratamento de crianças com desnutrição usando o Plumpy nut, Farinha de soja (CSB) e

atribuição da cesta básica aos doentes.

Educação nutricional na comunidade

5. Melhorar a Saúde Materna

47. A cidade de Maputo realizou 43.798 partos institucionais contra 46.400 (84%) de igual período de

2014, o que corresponde a um decréscimo de 6%. Em termos de cobertura, foi alcançado 78%,

com maior destaque para os distritos KaTembe e Kanyaka com 45% e 44% respectivamente

48. Foram capacitadas 39 Parteiras Tradicionais em matérias de cuidados básicos de utilização de

material esterilizado para uma melhor resposta aos partos fora da Maternidade e

encaminhamento das mulheres gestantes nas comunidades, a frequentarem nas consultas pré

Natais e Pós-Parto.

49. Em relação ao acesso, necessidades, utilização e satisfação em relação aos serviços, o

relatório do IOF 2014/15 mostra-se que na cidade de Maputo 96% da população tem acesso

aos serviços de saúde e destes 52.9% sentem-se satisfeitos com a prestação destes.

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50. Em relação à Taxa de Mortalidade materna intra-hospitalar registou-se um aumento de

135/100.000NV (55 óbitos maternos) em 2014 para 136/100.000NV (61 óbitos em 2015, o

facto surge pelo aumento de casos de parturientes com hemorragia, malária e HIV/Sida. Com

as formações em cuidados obstétricos de emergência das parteiras tradicionais espera-se

que se reduzam as mortes.

6. Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças Em relação a esta componente a meta é “reduzir até 2015 o alastramento do HIV/SIDA e deter a incidência

da malária e outras doenças crónicas para inverter a tendência actual”.

51. A taxa de prevalência do HIV/SIDA na Cidade de Maputo segundo o INSIDA é de 16.8%.

Iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 20.419 pacientes, dos quais 1.122 são crianças sendo

um cumulativo até ao momento 120.924 pacientes.

52. O programa de TB/HIV está operacional em todos os Distritos. Foram registados 6.509 casos de

TB dos quais 5.975 foram submetidos ao teste para HIV correspondente a 92%, destes 4.185

foram positivos o que corresponde a 64% dos pacientes testados. E dos cerca de 3.819

pacientes iniciaram o tratamento antirretroviral, o que corresponde a 91%.

53. Notificados 44.867 casos de Malária com 80 óbitos, contra 49.106 casos e 97 óbitos em 2014,

o que representa um decréscimo de 9 e 18%, respectivamente.

54. Fizeram a profilaxia para a redução da malária um total de 22.969 mulheres grávidas contra

13.158 mulheres de 2014, regista um crescimento de 75%. Em termos de cobertura foi

alcançado 49% em 2015 contra 31% de 2014.

55. Foram distribuídas 40.860 redes mosquiteiras tratadas às mulheres grávidas na Consulta Pré-

natal. Em relação a ano 2014 (35.465), registou-se um crescimento de 15%.

7. Garantir a Sustentabilidade Ambiental

56. Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável a água potável.

57. Verificou-se um incremento do número de população que usa fontes de água segura na Cidade

de Maputo, passando de 96.3% em 2008/9 para 99.5% em 2014/5. Desta percentagem (água segura), 95.5% da população usa água canalizada, 0.8% água dos fontanários, 1% dos poços e 2.2% em garrafa (IOF-2014/15, INE).

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Capitulo III

AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO

PRINCIPAIS INDICADORES

Quadro 2; Indicadores do PQG 2015- 2019

Nº de Ordem

PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades e atitudes que respondam as necessidades de desenvolvimento humano

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicadores do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

1 Nº de crianças e jovens

com deficiência no ensino

456 3000 454,4 456 Nº de crianças e

jovens com

deficiência no ensino

456 2072 Incrementado o

acesso a crianças

com necessidades

educativas

especiais nas

escolas da Cidade

de Maputo

DEDH

2 Taxa líquida de

escolarização aos 6 anos

na 1ª classe (%)

91.1 92.0 100 88.9 Taxa líquida de

escolarização aos 6

anos na 1ª classe

(%)

88.9 88.9 Reduzido o

número de

crianças a

ingressar

tardiamente na

escola

3 Nº de salas de aula 20 145 91.4 93 Nº de salas de aula 93 85 Melhoradas as

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2

construídas construídas condições de

aprendizagem dos

alunos 4 Nº de carteiras escolares

distribuídas

2300 9625 164.5 3.500 Nº de carteiras

escolares

distribuídas

3500 5.766

5 Nº de professores

contratados

71 438 130 184 Nº de professores

contratados

184 229 Reduzido o rácio

alunos / professor

6 Taxa bruta de conclusão

do EP2 (%)

82.2 92.0 - - 84.2 Taxa bruta de

conclusão do EP2

(%)

84.2 Esta no

processo de

Apuramento

Melhorada a

percentagem de

conclusão da 7

Classe da

população de 12

anos

7 Nº de efectivos escolares

no ensino Técnico-

profissional

4088 6000 100,0 5.165 Nº de efectivos

escolares no ensino

Técnico-profissional

5165 5165 Melhorado o

acesso de alunos

no ensino técnico

8 Nº de professores

primários formados

2.088 3000 100,0 2.117 Nº de professores

primários formados

2.117 2.158 Melhorada a

qualidade de

ensino com a

contratação de

professores

formados.

9 Rácio aluno por professor 63 55 100 61 Rácio aluno por professor

61 61 Diminuído o rácio professor aluno, o que vai melhorar o ensino e aprendizagem.

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3

10 % de alunos da 3 classe que atingem as competências básicas de leitura e cálculo do 1º ciclo do ensino

17.3 35 - - 20.8 % de alunos da 3 classe que atingem as competências básicas de leitura e cálculo do 1º ciclo do ensino

20.8 Esta no processo de Apuramento no Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano

Melhoradas as competências básicas dos alunos que concluem a 3 classe

Nº de Ordem

PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Expandir o acesso e melhorar a qualidade de serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária, tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicadores do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável Real Grau de

Real (%) Plano Real

11 Taxa de cobertura de

partos institucionais

(%)

84% 87% 104 84% Taxa de cobertura

de partos

institucionais (%)

84% 87% Aumentada a

utilização dos

serviços de

saúde existentes

12 Taxa de cobertura de

crianças

completamente

vacinadas (%)

67% 94% 78 87.5% Taxa de cobertura

de crianças

completamente

vacinadas (%)

87.5% 69% Garantida a

protecção de

crianças <1 ano

de doenças

preveníveis por

vacina

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4

13 Taxa de cura de

desnutrição aguda em

crianças menores de 5

anos (%)

89% 94% 103 89% Taxa de cura de

desnutrição aguda

em crianças

menores de 5

anos (%)

89% 93% Reforçada a cura

e o sucesso de

tratamento

Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

14 Prevalência da

desnutrição crónica em

crianças menores de 5

anos (%)

42% * 17% 33.3 30% Prevalência da

desnutrição

crónica em

crianças menores

de 5 anos (%)

30% 10% Melhorados os

conhecimentos,

atitudes e de

procura de

serviços

15 Taxa de morbilidade

Infanto-juvenil

32/1000 27/1000 97 32/1000 Taxa de

morbilidade

Infanto-juvenil

32/1000 31/1000 Reduzidos os

índices de

morbilidade

16 Taxa de cobertura de

TARV

pediátrico/Adulto (%)

73/76 86/88 241/174 75/78 Taxa de cobertura

de TARV

pediátrico/Adulto

(%)

75/78 181/136 Aumentado o

acesso de TARV

pediátrico e

Adulto

17 Taxa de cobertura de

TARV de mulheres

grávidas seropositivas

(%)

124% 100% 127 100% Taxa de cobertura

de TARV de

mulheres grávidas

seropositivas (%)

100% 127 Aumentado o

acesso a

serviços TARV

para mulheres

grávidas

seropositivas

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5

18 Rácios profissionais de

Saúde por 100.000

habitantes

129 144 102 132/100.000 Rácios

profissionais de

Saúde por

100.000

habitantes

132/100000 134/100.000 Aumentada a

densidade de

profissionais de

saúde

19 Nº de profissionais

colocados

248 100 295 Nº de profissionais

colocados

295 295 Reduzido o rácio

profissional de

saúde/ paciente

20 Nº de Distritos com

Hospitais Gerais

2 3 100 3 Nº de Distritos

com Hospitais

Gerais

3 3 Aumentado o nº

de Us com

pacote mínimo

de serviços

21 Nº de unidades

sanitárias construídas

e/reabilitadas

1 (CS

Maguanine)

1 Nº de unidades

sanitárias

construídas

e/reabilitadas

2 1 Iniciada a

reabilitação da

enfermaria da

maternidade do

Hospital José

Macamo, da

morgue do

hospital

Psiquiátrico do

Infulene

22 Taxa de cobertura de

rastreio de cancro de

útero em mulheres entre

0% 15% 240 5% Taxa de cobertura

de rastreio de cancro

5% 12% Alargada a

cobertura das

acções de

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6

30-55 anos nas consultas

de Planeamento Familiar

prevenção

N º de Ordem

Objectivo Estratégico:(iii) Promover a participação da juventude nas actividades sociocultural, desportiva e económicas como mecanismo para massificar a prática regular da actividade física e desportiva e melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população.

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

23 Total da população escolar que participa em actividades artístico-cultural

60.484 122.568 95 72.900 Total da população

escolar que participa

em actividades

artístico-cultural

72.900 69.237 Aumento de nº de alunos que praticam a actividade artístico-cultural

Direcção Educação e Desenvolvimento Humano e Direcção da Juventude e Desporto

24 Total da população escolar no projecto cultura itinerante.

100 750 Total da população

escolar no projecto

cultura itinerante.

750 750

25 Nº de escolas de arte abertas

- - - - - Nº de escolas de

arte abertas

N/A N/A Aumentado

número de jovens

fazedores de arte

26 Nº de feiras e festivais realizados

2 12 Feiras e 8 Festivais

100 2- Feiras e

1 festival

Nº de feiras e festivais realizados

2- Feiras e 1 festival

1.Feira de produtos culturais e 1 festival xigubo

Divulgado a

diversidade a

diversidade de

produtos culturais.

27 Nº de jovens beneficiários dos projectos e iniciativa juvenil.

34 165 120 30 Nº de jovens beneficiários dos projectos e iniciativa juvenil.

30 36 Melhorada a renda de mais jovens empreendedores

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N º de Ordem

Objectivo Estratégico:(iv) Promover a igualdade e equidade de género na s diversas esferas do desenvolvimento económico, sócio, político e cultural, assegurar a proteger ao e desenvolvimento integral da criança e garantir a assistência social aos combatentes e as pessoas

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

28 Número de beneficiários

do programa Apoio Social

Directo.

2.032 12.675 105 2.113 Número de

beneficiários do

programa Apoio

Social Directo.

2.113 2.236 Atribuído 31 par de

óculos, 1

andarilho, 3

triciclos, 2 muletas,

2 canadianas, 62

cadeiras de roda.

Ainda foram

apoiadas 19

beneficiários em

medicamentos,

entregues 60

mantas, 40

embalagens de

fraldas, 70 kites de

material escolar

contendo (1 pasta,

caderno e estagio),

ainda foram

apoiadas 16

famílias com

utensílios

domésticos

(panelas, pratos,

manta, esteira,

rede mosquiteira,

chávenas, baldes

colheres e bacias),

Direcção do Género Criança e Acção Social da Cidade de Maputo

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8

apoiadas 10

famílias em urnas,

21 crianças em

enxovais, 135

famílias em kites

alimentares no

âmbito da

emergência.

29 Número de Beneficiários

do Programa Subsidio

Social Básico

9.067 50.130 100 9.158 Número de

Beneficiários do

Programa Subsidio

Social Básico

9.158 9.158 Dos 48.899.660.00

Mt programados

foram gasto

48.899.660.00 Mt

na atribuição deste

subsídio a

9.158famílias.

30 Número de crianças

atendidas nos centros de

acolhimento

5208 38.180 179.8 7.350 Número de crianças

atendidas nos

centros de

acolhimento

7.350 13.219 Acolhidas crianças

desamparadas e

reduzida a

mendicidade

destas.

31 Número de crianças

atendidas nos centros

infantis e escolinhas

comunitárias

11047 67.421 107 8.670 Número de crianças

atendidas nos

centros infantis

8.670 9284 Crianças

preparadas para o

ciclo escolar

32 Número de crianças

encaminhadas para o

ensino regular

30 155 116.6 24 Número de crianças

encaminhadas para

o ensino regular

24 28 Integradas

Crianças com

deficiência no

regime regular de

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9

educação.

33 Número de idosos assistidos nos centros de apoio a velhice

149 775 81 195 Número de idosos assistidos nos centros de apoio a velhice

195 158 Acolhidos Idosos desamparados e estigmatizados pelos seus familiares.

34 Número de idosos

assistidos nos centros

abertos

202 2750 135.1 535 Número de idosos

assistidos nos

centros abertos

535 723 Ocupados os

idosos com

diversas

actividades

35 Número de pessoas com

deficiência assistida

684 3425 40.3 1780 Número de pessoas

com deficiência

assistida

1780 718 Reduzida

vulnerabilidade de

pessoas com

deficiência

36 Número de crianças

assistidas nas escolas

especiais

509 2500 98.2 510 Número de crianças

assistidas nas

escolas especiais

510 501 Criadas condições

de ensino e

aprendizagem para

crianças com

deficiência de

acordo com a

deficiência

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10

Nº de Ordem

PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDDADE E A COMPETITIVIDADE

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

37 Nº de PMES assistidas em matéria de desenvolvimento de negócios

500 2500 50 500 Nº de PMES assistidas em matéria de desenvolvimento de negócios

500 250 Melhorado o funcionamento das Pequenas e Medias Empresas

Direcção da Industria e Comércio

38 % De agregados familiares com consumo adequado

91% 97% 100% 92% % De agregados familiares com consumo adequado

92% 92% Aumentado o nº de agregados familiares com consumo adequado.

Direcção da

Agricultura e

Segurança

Alimentar

39 % De agregados familiares em insegurança alimentar crónica

1,14 0,2 100% 0.08 % De agregados de familiares em insegurança alimentar crónica

0.08 0.08 Reduzido o nº de famílias em situação de insegurança alimentar crónica

40 Área de regadios construídos e ou reabilitados (hectares)

188ha 250ha 100% 94ha Área de regadios construídos (hectares)

94ha 94ha Aumento de área

para

cultivo

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Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Promover o emprego legalidade laboral e a segurança social

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável Real Grau de

Real (%) Plano Real

41 N º de novos empregos criados pelo sector público e privado.

191850 337,155 106 29.061 N º de novos empregos criados pelo sector público e privado.

29.061 30.907 Garantir empregos aos cidadãos

Direcção do Trabalho Emprego e Segurança Social

42 Nº de estágios pré-profissionais

1,447 2,797 112.5 270 Nº de estágios pré-profissionais

270 304 Garantir que os recém formados aliem a teoria e a prática

43 Nº de beneficiários de formação profissional

96466 183,966 113 17.500 Nº de beneficiários de formação profissional

17.500 18.820 Garantir o aumento de Cidadãos com formação profissional

44 Nº de estabelecimentos inspeccionados

859 4000 91.5 804 Nº de estabelecimentos inspeccionados

804 736 Garantir maior legalidade laboral

45 Nº de Empresas inscritas no sistema de segurança Social Obrigatório

2831 14,948 279.6 1.140 Nº de Empresas inscritas no sistema de segurança Social Obrigatório

1.140 3.188 Garantido que maior nº de trabalhadores esteja inscrito no sistema de segurança social

INSS

46 Nº de Trabalhadores por conta de outrem inscritos no sistema de segurança social obrigatório.

31.201 169.656 63.5 14.928 Nº de Trabalhadores por conta de outrem inscritos no sistema de segurança social obrigatório.

14.928 9.483 Maior número de trabalhadores inscritos no sistema de segurança social

47 Nº de Trabalhadores por conta própria inscritos no sistema de segurança social obrigatório

0 1.294 - 0.0 300 Nº de Trabalhadores por conta própria inscritos no sistema de segurança social

300 00 Não Realizada, ainda aguardando a sua aprovação na em Assembleia

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obrigatório da República.

Nº de Ordem

PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E SOCIAIS

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar o acesso com qualidade e a disponibilidade de Energia Eléctrica, combustíveis líquidos e gás natural para o desenvolvimento das actividades socioeconómicas, o consumo doméstico e a exportação

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

48 % da população com

acesso a energia

eléctrica

98 99 101 98 % da população com

acesso a energia

eléctrica

98 99 Aumentada a cobertura da rede eléctrica

EDM- Cidade de Maputo

49 Número de consumidores 269.607 100 253,818 Número de

consumidores

beneficiados

253,818 253.895 Aumentada a

cobertura da rede

eléctrica

50 Nº de sedes distritais

com obras de

electrificação em curso

100 1(KaMavota) Nº de sedes distritais

com obras de

electrificação em

curso

1(KaMavota) 1(KaMavota) Aumentada a

cobertura da rede

eléctrica

51 Km´s de linhas de alta

tensão (66v e 220v) e

subestações construídas

20.7km 15.8km 109.9km 17.4km Km´s de linhas de

alta tensão (66v e

220v) e subestações

construídas

15.8km 17.4km Aumentada a

capacidade de

fornecimento de

energia eléctrica

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N º de Ordem

Objectivo Estratégico: (iii) Construir Centro de Formação profissional

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

52 Nº de Centros de Formação Profissionais Construídos

1 3 100 1 N de Centros de Formação Profissionais Construídos

1 1 Aumentada capacidade de formação técnico profissional

INEEFP

N º de Ordem

Objectivo Estratégico: (iv) Apetrechar Centros

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

53 Nº de Centros Apetrechados

1 4 100 1 Apetrechar Centros 1 1 Melhoradas condições de formação

INEEFP

N º de Ordem

Objectivo Estratégico: (vi) Aumentar a provisão e acesso aos serviços de abastecimento de água, de saneamento, transporte, comunicações e habitação.

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

54 % da população vivendo nas zonas rurais, com fonte de água segura.

N/A N/A N/A N/A N/A % da população vivendo nas zonas rurais, com fonte de água segura.

N/A N/A N/A

Águas da região de Maputo

55 % da população vivendo nas zonas urbanas com fonte de água segura

64 97% 97% 68% % da população

vivendo nas zonas

urbanas com fonte

de água segura

68% 66.87% Aumentado o número de cidadãos a consumir água potável

56 Nº de sistemas de

abastecimento de água

2 Furos

abertos nos - -

- - Nº de sistemas

N/A N/A N/A

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14

reabilitados (Pequenos

Sistemas)

bairros de

Magoanine A

e C, no

âmbito do

programa de

emergência

dos

Pequenos

sistemas

reabilitados

57 Km de rede de abastecimento de água construídos

254.3 Km instalados no âmbito projecto de terciária dos “400km”

- 140,3 21.00

Kms de rede

construídos 21.00 29.48

Maior cobertura de

água potável na

cidade

58 Nº de fontes de água dispersas construídas (fontanários)

4 Construídos, dos quais 2 no Magoanine A e outros 2 no Magoanaine C no âmbito do programa de emergência dos pequenos sistemas

- - - -

Nº de fontes

dispersas

construídas

N/A N/A N/A

59 Nº de fontenários construídos nas zonas urbanas

9 (KaNyaka) 12 (KaTembe)

1 KaTembe 100% 1 KaTembe Nº de fontenários

construídos nas

zonas urbanas

1 KaTembe 1 KaTembe

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15

60 Penetração telefónica 100 100 100% 100 Penetração telefónica.

100 100 Expandida rede de telefonia

Direcção dos Transportes e Transito

Nº de Ordem

PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e as calamidades naturais e antropogénicas

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

62 % De comunidades com conhecimento sobre acções de redução do risco de calamidades

(2.970 Famílias)

- 100 (630 Famílias)

Nº Famílias com conhecimento sobre acções de redução do risco de calamidades

(630 Famílias) 630 Famílias Aumentar número de famílias com conhecimento

INGCC

63 Nº de membros de comités e líderes locais capacitados

11(186 Membros)

- 100 11 Nº de membros de comités e líderes locais capacitados

11 Comités 11 Comités Dotada

Capacidade de

mitigação de riscos

e calamidade aos

membros dos

comités locais

64 Nº de comunidades atingidas no mapeamento de riscos e calamidades

- - 100 5 Nº de comunidades

atingidas por

província

5 KaTembe (

Guaxene,

Chali,

Inguide,

Chamissava e

Incassane)

Identificadas as

zonas a propensas

inundações,

erosão e secas

65 % De famílias em áreas de risco reassentadas em

(60 Famílias) 102.5 82 Famílias 82 Famílias 82Famílias 82 Famílias reassentadas

Reduzir a vulnerabilidade das

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16

zonas seguras famílias em zonas de risco

N º de Ordem

PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO, DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Objectivo Estratégico:(i) Melhorar o Ambiente de Negocio.

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Esperado

Instituição Responsável Real Grau de

Real (%) Plano Real

66 Nr. De dias para o licenciamento empresarial

10 6 125 10 Nr. de dias para o licenciamento empresarial

10- 8 Dias 4 Dias Melhorado Ambiente de Negocio

BAU

67 Nr. de procedimento para

obter empresa

9 5 112.5 6 Nr. de procedimento

para obter empresa

6

Procedimentos

1

Procedimento

Melhorado Ambiente de Negocio

Nº de Ordem

Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Assegurar uma Justiça ao alcance de todos, mais próximos e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos

Indicadores do PQG 2015-2019

Ano Base 2014

Meta para 2019

Avaliação do Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

68 % de casos julgados por ano

2.964

N/A

104.5

2.968

% de casos julgados por ano

N/A

3.102

Maior celeridade nos julgamentos

Tribunal de Menores e Judicial

69 Aumento do número de casos julgados por ano

- N/A

66.5

15.219

Aumento do número de casos julgados

por ano

15.219

6.384

70 % Número de infra-estruturas de justiça reabilitados e % Número de infra-estruturas de justiça construídos

6

6

100

6

% Número de infra-

estruturas de justiça

6

Reabilitados e

apetrechados

a

Procuradoria,

Cartório do

Aumentado o

Direcção de

Justiça

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Registo e

Notariado da

KaTembe,

Direcção da

Justiça, Posto

do Registo

Civil de

Hulene, a Sub

Procuradoria

e feito o

estudo da

construção do

Tribunal

judicial de

Nlhamankulo

71 Nº de cidadãos carenciados assistidos pelo Estado

7.128 103.7 7.272 Nº de cidadãos carenciados assistidos pelo Estado

7.272 7.547 Garantida assistência jurídica a cidadãos carenciados

IPAJ e Direcção de Justiça 72 % de crianças registadas

por total de nascimento por ano

39.276 (88.3%)

85.8 40.000 (89%) % de crianças registadas por total de nascimento por ano

40.000 (89%) 34.319 (85.8%)

Aumentado o número de crianças registadas anualmente

N º de Ordem

Objectivo Estratégico:(iii) Prosseguir o Combate a corrupção, o reforço da prevenção e combate a criminalidade emissão de documentos de identificação, controlo do movimento Migratório e Salvação Publica.

Indicador do PQG 2015-2019

Ano Base: 2014

Meta para 2019

Avaliação de Desempenho Acção do PES 2015

Indicador do PES para 2015

Meta 2015 Resultado Instituição Responsável

Real Grau de Real (%)

Plano Real

73 % de casos criminais esclarecidos em relação aos registos

85 85 100 85 % de casos criminais esclarecidos em relação aos registos

85 85 Aumento da operatividade policial

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74 % de população que possui o B.I biométrico

68 79 116.1 68 % de população que

possui o B.I

biométrico

68 79 Aumentado o número de cidadãos com o BI biométrico

PRM

75 % de BI´s produzidos em relação aos solicitados

164.630 75.0 200.578 % de BI´s produzidos em relação aos solicitados

200.578 150.009

76 % de casos de corrupção acusados por total de casos entrados

12 8 91.6 12 % de casos de corrupção acusados por total de casos entrados

12 11 Maior celeridade na tramitação de casos de corrupção.

77 Nº de casos de corrupção denunciados e acusados

- - - - -

Nº de casos de corrupção denunciados e acusados

N/A

Desencorajados a

prática de actos de

correcção nas

instituições

públicas.

78 Nº de vistos de Fronteira emitidos

143128 172000 86.9 140000 N de vistos de Fronteira emitidos

140.000 121.653 Garantido o controlo da mobilidade fronteiriça

* Fonte: IDS - 2011

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ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania

CULTURA

58. Realizadas 22 palestras nas escolas da Cidade de Maputo em parceria com o Ministério dos

Combatentes alusivo aos 40 anos da Independência Nacional.

59. Sob o lema "Celebrando os 40 anos da Independência Nacional", realizou-se no dia 11 de

Julho de 2015, na Escola Secundária da Solidariedade, a fase final da 2a Edição do Festival

de Xigubo da Cidade de Maputo. Este evento foi assistido por cerca de 350 espectadores,

tendo mobilizado 120 artistas em representação dos Sete Distritos.

60. Promovida a participação massiva da juventude nas actividades comemorativas do 25 de

Junho, Dia da Independência Nacional, consubstanciadas por projecção de filmes, palestras e

debates sobre a História de Moçambique antes e pós independência, feiras de saúde e

gastronómicas, espectáculos musicais tendo como expoente máximo a recepção da Tocha da

" Chama da Unidade Nacional", ao nível de todos os Distritos da Cidade envolvendo cerca de

7.000 jovens na cerimónia central desta efeméride.

61. Realizado projecto cultura itinerante, que visa promover a diversidade cultural, onde foram

envolvidos 750 alunos de 25 escolas do distrito KaMavota (Escolas Secundárias Força do

Povo, Solidariedade, Eduardo Mondlane, Joaquim Chissano, Nazareno, Nelson Mandela,

Laulane, Escola Técnica do Albazine, e as escola Primárias de Combatentes, Mavalane A,

Mavalane B, Hulene A, Hulene B, Unidade 27, 10 de Novembro, Estrela do Oriente, Mahotas,

Laulane, Acordos de Roma, Guebo, 9 de Agosto, Albazine, Costa do Sol, Triunfo, e

Chihango). Igualmente foram exibidos objectos de Arte, Cinema e Teatro

62. Foram celebradas 17 datas históricas que envolveram 207 grupos culturais que

abrangeram 153.800 cidadãos como ilustra a tabela abaixo:

Quadro 3: Datas e grupos culturais envolvidos nas celebrações

Nº de Ordem

Data Significado da data Artistas Grupos culturais Assistência

1 02 de Fevereiro Dia da Batalha de Marracuene 35 03 5.500

2 03 de Fevereiro Dia dos heróis moçambicanos 364 20 10.000

3 27 de Março Dia mundial de teatro 180 16 850

4 07 de Abril Dia da Mulher moçambicana 350 18 12.000

5 18 de Abril Dia dos Monumentos 252 0 8.550

6 01 de Maio Dia Mundial do Trabalhador 357 23 30.000

7 18 de Maio Dia Mundial dos Museus 40 02 2.300

8 21 de Maio Dia Mundial da Diversidade cultural 80 04 4.000

9 23 de Junho Dia africano da função pública 160 8 6.000

10 25 de Junho Dia da Independência Nacional 435 20 15.000

11 07 de Setembro Dia da Vitória 399 20 9.000

12 25 de Setembro Dia das F.A.D.M. 413 24 13.400

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Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

63. No âmbito do desenvolvimento das Indústrias culturais, foram licenciados 123 agentes

culturais, certificação dos quais 11 promotores de espectáculo, 82 de artesanato, 11 de

comercialização de arte e 19 de apresentação de espectáculos.

Quadro 4: Número de licenças emitidas

Indicador Real 2014 Real 2015 5 cresc

Promotores de espectáculos 14 11 (3)

Certificação do artesanato 115 82 (33)

Comercialização de obras de arte 04 11 7

Autorização de espectáculos 14 19 5

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO

64. Foram recenseados 35.145 mancebos sendo: 11.283 do sexo feminino e 23.862 masculinos,

correspondente a 206.7% do planificado (17.000).

65. Inspeccionados 2.356 jovens, dos quais 1.774 do sexo masculino e 582 do sexo feminino,

correspondente a 129.5% do nível do cumprimento.

66. Foram incorporados 480 recrutas do nível básico (430 masculinos e 50 feminino) nos centros

da Manhiça, Chokwé, Chimoio, Cuamba e Montepuez.

13 04 de Outubro Dia da Paz 325 13 25.000

14 12 de Outubro Dia do professor 128 10 2.400

15 14 de Outubro Dia do Criador da SADC 120 10 500

16 19 de Outubro Dia da Tragédia de Mbuzini 136 10 1.300

17 10 de Novembro Dia da Cidade de Maputo 130 06 8.000

Total 3.904 207 153.800

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II. PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

67. Funcionam na Cidade de Maputo 236 escolas, sendo: 141 do ensino público e 95 do ensino

Privado. Das 141 escolas públicas, 102 são do ensino primário, 32 secundário, 6 técnico

profissional e 1 Instituto de Formação de gestores de educação.

68. Das 93 salas de aula que transitaram de 2014 para 2015, foram concluídas 85 nas escolas,

sendo 14 na Escola Primária Completa 12 de Outubro, 8 na EPC FPLM, 25 na EPC Unidade

10, 22 na EPC Unidade 30 e 16 na EP Magoanine

69. Com o Fundo do Orçamento de Investimento interno, foi concluída a reabilitação da EPC de

Laulane e da EPC Guaxene.

Efectivos Escolares

70. No geral, de acordo com o levantamento estatístico de 3 de Março, o efectivo escolar em todos

os subsistemas é de 367.653 que comparado com igual período de 2014, 384.749 alunos,

regista-se um decréscimo de 4.4%. Este decréscimo do efectivo está associado a mudança

de residência dos Encarregados de Educação para os bairros de expansão na Província de

Maputo.

Ensino primário do 1º grau

71. Foram matriculados no ensino público e privado 145.635 alunos dos 149.397 planificados, o

que corresponde a 97.5% do plano. Comparado com igual período de 2014 (147.981 alunos),

registou-se um decréscimo em 1.6%.

72. Os dados do EP1 mostram um incumprimento do plano na ordem dos 2.6% e um decréscimo

de 2.1 % em comparação com o ano transacto. Esta situação tem-se observado nos últimos

10 anos, com uma ligeira tendência crescente em 2014. Como mostra a tabela abaixo.

Quadro 5: Efectivos escolares da Cidade de Maputo 2006 a 2015

Ano Número de alunos % de crescimento

2006 160.616 -

2007 152.136 -5,3%

2008 147.808 -2,8%

2009 140.805 -4,7%

2010 137.203 -2,6%

2011 134.521 -2,0%

2012 132.948 -1,2%

2013 131.622 -1,0%

2014 132.717 0,8%

2015 129.892 -2,1% Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

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73. Note-se que a taxa bruta de escolarização no EP1 situava-se em 108.9% em 2012 e

neste momento situa-se nos 105.8%, o que mostra que o número de alunos a frequentar o

EP1 fora da idade recomendada 6 a 10 anos esta diminuir e a tender para o ideal.

Quadro 6: Efectivos escolares do EP1 em 2015 Público

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 132.717 133.411 129.892 97,4 (2,1)

Nº NI (1ª Classe) 24.680 24.721 24.183 97,8 (2,0)

% Raparigas 49.4 49.3 49.3

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da cidade

Quadro 7: Efectivos escolares do EP1 em 2015 Privado

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 15.264 15.986 15.743 98,5 3,1

Nº NI (1ª Classe) 3.343 3.177 3.539 111,4 5,9

% Raparigas 50.3 50.1 48.8 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da cidade Ensino primário do 2º grau

74. O efectivo escolar registado foi de 52.991, de 55.339 planificado, o que corresponde a um

cumprimento do plano em 95.2%, e que comparado com igual período de 2014 (54.917),

registou-se um decréscimo de 3.5%.

Quadro 8: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Púbico

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 50.417 50.947 48.493 95,2 (3,8)

Nº NI (6ª Classe) 21.405 22.119 21.766 98,4 1,7

% Raparigas 51.5 51.3 51.2 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Quadro 9: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Privado

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 4500 4.592 4.498 98,0 0,0

Nº NI (6ª Classe) 1.995 2.376 2.178 91,7 9,2

% Raparigas 55.0 54.9 53.6 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Ensino Secundário do 1º ciclo

75. Foram matriculados 72.885 alunos nos dois subsistemas, dos 74.435 planificados, o que

corresponde a 97.9% do plano, que comparado com igual período de 2014 (73.551),

representa um decréscimo em 0.9%.

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Quadro 10: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2015

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 62.086 63.642 59.487 93,5 (4,2)

Nº NI (8ª Classe) 17.142 17.334 17.082 98,5 (0,4)

% Raparigas 56.0 55.1 56.4 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Quadro 11: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2015 - Privado

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 11.465 10.793 13.398 124,1 16,9

Nº NI (1ª Classe) 3.513 3.900 4.184 107,3 19,1

% Raparigas 61.7 62.0 59.5 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da cidade

O Ensino a Distância

76. Foram matriculados 3.971 alunos, dos 3.866 planificados, o que corresponde a 102.7%

do plano e um crescimento em 15.4% , face a igual período de 2014.

Quadro 12: efectivos escolares a Distância em 2015

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 3.442 3.866 3.971 102,7 15,4

Nº NI (8ª Classe) 990 1.600 1.218 76,1 23,0

% Raparigas 53.6 54.2 52.6 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Ensino Secundário do 2º ciclo

77. Neste subsistema, foram matriculados 23.243 alunos no ensino público e privado, dos 23.098

planificados, o que corresponde a uma execução do plano em 100.6%. Comparando com

igual período do ano passado (24.189), verifica-se um decréscimo em 3.9%. O decréscimo de

efectivos globais no 2º ciclo do ensino geral pode se justificar com a afluência de alunos no

ensino a distância.

Quadro 13: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2015 - Público

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 17.679 20.760 20.871 100,5 18,1

Nº NI (11ª Classe) 10.208 9.343 10.719 114,7 5,0

% Raparigas 56.8 56.4 57.2 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Quadro 14: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2015 - Privado

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 2.130 2.338 2.372 101,5 11,4

Nº NI (11ª Classe) 1.155 1.226 1.187 96,8 2,8

% Raparigas 57.3 57.4 59.4 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Ensino Técnico Profissional

78. O ensino técnico conta com mais uma unidade escolar, a Escola Técnica do Albazine, que

contribui para a absorção de mais alunos do nível básico. Para além deste facto, foram

introduzidas novas especialidades no âmbito das novas qualificações nos Institutos Industrial

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de Maputo (Manutenção Industrial, Electricidade Industrial e Mecânica industrial) e no Instituto

Comercial de Maputo (Hotelaria e turismo com as especialidades de Recepção e andares,

guias turísticos e mesa e bar e Administração e Gestão com as especialidades de

contabilidade vocacional e curso de gestão).

Ensino técnico profissional e vocacional básico

79. Os efectivos no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Básico Publico e Privado foram de

2313 dos 1953 planificados, o que corresponde a 118.4% do planificado. Comparado com

igual período de 2014 (1.967), registou-se um crescimento em 17.6%.

Quadro 15: efectivos escolares do ETPVB em 2015 - Publico Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2014 2015 2015 Real/Plano 2014- 2015

Nº Alunos 1.967 1.953 2.152 110,2 9,4

Nº de NI 421 503 613 121,9 45,6

% Raparigas 38.4 35.7 39.4

Quadro 16: efectivos escolares do ETPVB em 2015 - Privado Real Plano Real % % Cresc

Indicador 2014 2015 2015 Real/Plano 2014- 2015

Nº Alunos 0 0 161 - -

Nº de NI 0 0 88 - -

% Raparigas - - 22.3 - -

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da Cidade

Ensino Técnico Profissional e Vocacional Médio

80. O efectivo no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Médio Público e Privado foi de 5.536,

dos 5.229 planificados, o que corresponde a um cumprimento do plano em 105.8%, que

comparado com igual período do ano 2014 (2.953), registou-se um crescimento em 87.5%.

Quadro 17: efectivos escolares do ETPVM em 2015 - Publico

Indicador Real 2014 Plano 2015 Real 2015 % Real/Plano % Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 2.121 2.891 3.013 1.04.2 42,1

Nº de NI 673 971 992 1.02.2 47,4

% Raparigas 29.7 34.8 38.2 109.7 28.6

*Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade

Quadro 18: efectivos escolares do ETPVM em 2015 - Privado

Indicador Real 2014 Plano 2015 Real 2015 %Real/ Plano % Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 2.352 2.338 2.523 63,3 36,7

Nº de NI 1.192 581 1.206 58,4 41,6

% Raparigas 55.4 36.8 52.7 - -

*Fonte: Balanço de actividades da Direcção de Educação da Cidade

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Alfabetização e Educação de Adultos

81. No subsistema de Alfabetização e Educação de Adultos, dos 5.814 planificados, foram

matriculados 4.998 alunos, o que corresponde a realização do plano em 85.9%, que

comparado com igual período do ano 2014 (5.497) há um decréscimo em 9.1%.

82. Os dados de Alfabetização regular continuam com um nível de realização abaixo do desejado,

com o agravante de os outros programas (Alfa-rádio e PROFASA) não terem efectivos.

Quadro 19: efectivos escolares do AEA em 2015 (regular)

Indicador Real 2014

Plano 2015

Real 2015

% Real/Plano

% Cresc 2014- 2015

Nº Alunos 5.497 5.814 4.998 86,0 (9,1)

Nº NI 3.532 4.024 2.307 57,3 (34,7)

% Raparigas 74.7 70.1 74.5

Fonte: Direcção da Educação e Cultura da cidade

No âmbito de Programas Especiais

83. Foram colocadas 10.221 plantas, das 11.000 planificadas, o que corresponde a um

cumprimento do plano na ordem de 92.9%, e um decréscimo em 9.7% face a 2014 (11.328).

Plantio de árvores

Quadro 20: Número de plantas colocadas em 2015

Distrito

Total Cumulativo até 2014

Planificadas para 2015

Plantadas em 2015

Sombra Fruta Total Sombra Fruta Total Sombra Fruta Total % real

KaMpfumo 3.271 2.291 5.562 250 1.250 1.500 730 440 1.170 78

Nhlamankulu 4.236 1.459 5.695 250 500 750 465 404 869 115.8

KaMaxakeni 5.802 4.281 10.083 250 2.000 2.250 849 1.451 2.300 102.2

Ka Mavota 5.557 3.821 9.378 250 1.500 1.750 620 902 1.522 86.9

KaMubukwana 8.748 5.674 14.422 500 1.500 2.000 1.273 867 2.140 107

KaTembe 4.096 2.828 6.924 250 1.250 1.500 250 960 1.210 80.6

KaNyaka 4.444 2.737 7.181 250 1.000 1.250 480 530 1.010 80.8

Total 36.154 23.091 59.245 2.000 9.000 11.000 4.667 5.554 10.221 92.9

Desporto Escolar

84. No âmbito do Desporto escolar foram realizadas as seguintes actividades:

Realização da cerimónia de abertura oficial da época desportiva escolar 2015, no Distrito

Municipal Nlhamankulo, na Escola Comercial de Lhanguene que contou com a participação de

membros do Governo distrital, directores de escolas, técnicos, 300 professores e cerca de 600

alunos oriundos de todos os distritos da Cidade de Maputo;

Realizado o Torneio de apuramento das equipas que participaram na Fase Provincial/Cidade da

XIII Edição da Copa Coca-Cola onde Tomaram parte 18 escolas secundárias em masculinos e

apuradas 10.

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A Cidade de Maputo participou em Agosto último na XII edição do Festival Nacional dos jogos

desportivos escolares realizado na província de Cabo Delgado, com uma delegação composta de

156 elementos entre atletas, treinadores, delegados, técnicos, enfermeiros e jornalistas. Neste

festival, a Cidade de Maputo ocupou a 2ª posição na classificação geral com 88 pontos nas

seguintes modalidades:

Quadro 21: Pontuação obtida por modalidade

Modalidade Lugar Pontos

Basquetebol Masc. 1° 12

Voleibol Masc. 1° 12

Voleibol Fem. 1° 12

Basquetebol Fem. 2° 10

Andebol Masc. 3° 9

Andebol Fem. 3° 9

Ginástica 3° 9

Xadrez 2° 0

Atletismo Masc. 7° 6

Atletismo Fem. 9° 3

Futebol Masc. 8° 4

Futebol Fem. 10° 2

Jogos Tradicionais 10° 0

Total 88

Fonte: Direcção da Juventude e Desporto da Cidade

Saúde Escolar

85. Foram realizadas as seguintes actividades:

Realizada a campanha de combate a cólera e outras doenças diarreicas, onde foram abrangidas

141 escolas com o envolvimento de 407.617 participantes dos quais 307.509 são raparigas;

Realizada 1 feira de Saúde na Escola Secundária Força do Povo, no Distrito Municipal KaMavota

com o envolvimento de 106 participantes dos quais 55 mulheres.

Realizadas sete capacitações em 7 Distritos Municipais, em matérias de saneamento do meio,

com envolvimento de 188.220 alunos, o que corresponde a 90% do planificado.

Livro Escolar de Distribuição Gratuita

86. Distribuídos 446.302 livros escolares (277.302 do EP1 e 169.000 do EP2), o que corresponde

a 100% do plano. Em simultâneo foram distribuídos 8.900 manuais do professor, sendo 4.900

para o EP1 e 4.000 para o EP2. Comparando com igual período de 2014 (466.059), registou-

se um decréscimo em 4.2% na distribuição do livro escolar.

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Aproveitamento pedagógico

87. O aproveitamento pedagógico na cidade de Maputo foi em média de 49 %, que comparando

com igual período de 2014 (62.2%), regista-se um decréscimo de 21.2%.

Quadro 22: Aproveitamento Pedagógico Geral referente a Janeiro a Dezembro de 2015

Fonte: Direcção de Educação da Cidade de Maputo

Classes Turno

INSCRITOS AVALIADOS APROVADOS %

2014 2015 2014 2015 2014 %

2015

M HM M HM M HM M HM M HM M HM HM

Alfabetização CD 1392 1867 1210 1867 836 1128 60.4

CN 0 0 0 0 0 0

Total 1392 1867 1210 1867 0 836 1128 60.4

3º Ano EA

CD 799 1176 809 1163 678 962 678 983 533 755 78.5 504 504 51.3

CN 113 161 101 143 95 138 73 111 89 128 92.8 58 82 73.9

Total 912 1337 910 1306 773 1100 751 1094 622 883 80.3 562 586 53.6

CD 15194 31673 15292 31662 11337 21674 68.5

CN 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16104 31673 15292 31662 11337 21674 68.5

CD 15051 31207 14079 29119 13433 28025 13313 27774 11144 21873 78 9284 15373 55.4

CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15051 31207 14079 29119 13433 28025 13313 27774 11144 21873 78 9284 15373 55.4

CD 15592 30252 14103 28097 14764 28937 13540 27425 11334 21055 72.8 8205 15414 56.2

CN 809 1550 729 1498 724 1426 691 1412 578 1057 74.1 348 587 41.6

Total 16401 31802 14832 29595 15488 30363 14231 28837 11912 22112 72.8 8553 16001 55.5

10ª CD 14205 24490 13779 22804 13937 23823 13815 22662 7377 12723 53.4 3524 6327 27.9

CN 6562 12480 5679 10796 6244 11951 5537 10498 2940 5532 46.3 1360 2736 26.1

Total 20767 36970 19458 33600 20181 35774 19352 33160 10317 18255 51 4884 9063 27.3

12ª

CD 5335 9330 6842 11464 5272 9243 6826 11396 4054 6560 71 2661 4599 40.4

CN 2721 5204 3278 5968 3090 5285 3336 5913 1482 2909 55 739 1454 24.6

Total 8056 14534 10120 17432 8362 14528 10162 17309 5536 9469 65.2 3400 6053 35

PESD

CD 766 1416 906 1663 495 864 783 1339 189 342 39.6 119 201 15

CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 766 1416 906 1663 495 864 783 1339 189 342 39.6 119 201 15

TOTAL

CD 51748 97871 67104 127850 48579 91854 65457 125108 34631 63308 68.9 36470 65220 52.1

CN 10205 19395 9787 18405 10153 18800 9637 17934 5089 9626 51.2 2505 4859 27.1

Total 61953 117266 76891 146255 58732 110654 75094 143042 39720 72934 65.9 38975 70079 49

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88. São causas do baixo aproveitamento:

Disparidade na interpretação do Regulamento de Avaliação;

Não realização de Conselhos de Exames para o ensino secundário.

Baixo desempenho dos professores;

Falta de assiduidade dos professores;

Falta de indução à função docente.

Os alunos não compram materiais didácticos (livros, fichas de apoio);

Os alunos concluem o ensino primário com deficiências;

Fraca assiduidade dos alunos às aulas principalmente nos primeiros tempos;

Alunos não resolvem os exercícios de casa;

Fraco acompanhamento dos pais e encarregados de educação aos seus educandos;

Mau uso das TICs que leva à perca de tempo em coisas que não tem nada a ver com o

estudo;

Professores que não dão aulas mesmo estando na escola

SAÚDE

Rede Sanitária

89. A Rede Sanitária pública é constituída por 35 Unidades Sanitárias, sendo: 4 Hospitais Gerais

(José Macamo, Chamanculo, Mavalane e Polana Caniço), 1 Especializado em Saúde Mental,

4 Centros de Saúde Urbano C, 5 Centros de Saúde Urbano B, 15 Centros de Saúde Urbano

A, 2 Centro de Saúde Rural do tipo I, 4 Centro de Saúde Rural Tipo II, 13 Maternidades e 6

Bancos de Socorro.

90. A Rede Sanitária Privada reconhecida pela MISAU é constituída por 146 Unidades Sanitárias,

sendo 15 Clínicas, 75 Consultórios Médicos, 34 Centros de Saúde e 33 Postos de Saúde.

Também inclui 9 Laboratórios de Análises Clínicas, 7 ambulâncias e 146 Farmácias

Comerciais das quais 20 Estatais.

91. Não estando sob a jurisdição do Governo da Cidade de Maputo, estão em funcionamento: 1

Hospital Central, 1 Hospital Militar e 1 Instituto do Coração.

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Estado de saúde da População

Situação Epidemiológica

92. Foram registados 44.867 casos de malária contra 49.106, em igual período de 2014, o que corresponde a um decréscimo de casos em 9%.

93. Foram notificados 41.931 casos de diarreia e 36 óbitos, contra 40.002 e 26 óbitos em 2014. O

aumento de casos é preocupante, todavia o número de óbitos aumentou em 38%. O aumento

do número de óbitos foi influenciado pelo surto de diarreias.

94. Para reverter a situação, foram implementadas na comunidade, unidades sanitárias, e creches

actividades de educação para saúde e mobilização para cumprimento de medidas básicas de

saneamento do meio ambiente, através da fortificação do envolvimento da comunidade nas

actividades de saúde e sensibilização de envolvimento da população. Igualmente, foi feita a

distribuição de purificador de água e instruções às comunidades sobre as normas do uso para

o tratamento de água de consumo.

95. Foram registados 1.296 casos de mordedura canina e 1 óbito, contra 1.407 casos e 21 óbitos,

em igual período de 2014, o que corresponde a um decréscimo de casos em 8% e óbitos em

95%. Continuam as actividades de notificação e investigação de casos de mordedura canina,

identificação dos cães suspeitos de raiva.

96. Foram vacinadas 8.379 cães e 1.818 gatos para reduzir casos de raiva.

Quadro 23 – Perfil epidemiológico

Doenças No.Casos notificados

Evol % No. Óbitos notificados Taxa de Letalidade

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sarampo 68 110 38% 0 0 0% 0%

PFA 13 13 0% 0 0 0% 0%

Tétano RN 0 0 0% 0 0 0% 0%

Malária 49106 44867 -9% 97 80 0.18% -1.89%

Raiva 1407 1296 -9% 21 1 0.08% -0.9%

Diarreia 40002 41931 5% 26 36 0.09% 1.87%

Disenteria 3567 2595 -37% 0 0 0% 0%

Cólera 0 3 100% 0 1 0% 0%

Meningite 97 66 -47% 15 5 7.58% -16.13%

Fonte: Boletim Epidemiológico Semanal

Doenças Não Transmissíveis

97. A Hipertensão Arterial e os traumas continuam sendo destacados com maior número de casos,

seguido da Asma, HTA, AVC/trombose, e diabetes do tipo 1. Contudo, as Neoplasias

Malignas e AVC/trombose constituem ainda preocupação apresentando taxa de letalidade de

27% e 16%, respectivamente. Com vista a redução de casos por doenças não transmissíveis

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foram realizadas várias actividades, tais como a medição de Tensão Arterial nas Instituições

Governamentais, Feiras de Saúde e mercados.

Quadro 24: Tendência das doenças não transmissíveis de notificação Obrigatória - BEM-PS

Doença No.Casos Notificados

Evol % No. Óbitos notificados Taxa de letalidade

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Hipertensão 1.388 5.154 271% 39 55 3% 1%

AVC/trombose 607 797 31% 74 126 12% 16%

Diabetes ID 207 566 173% 4 3 2% 1%

NID 586 1.630 178% 43 48 7% 3%

Asma 8.069 9.608 19% 0 0 0% 0%

Trauma 34.986 48.590 39% 7 13 0% 0%

Neoplasia Mal. 186 246 32% 65 66 35% 27%

Fonte: Direcção da Saúde da cidade

Evolução do Estado Nutricional da População

98. Nas maternidades da Cidade de Maputo nasceram 44.707 nados vivos, destes 2.401

registaram baixo peso, comparado com igual período de 2014 (47.287 nados vivos e 2.990

registaram baixo peso), verifica-se um decréscimo nos nascimentos em 6%, e de baixo

peso em 20%.

99. Nas consultas foram atendidas 355.473 crianças das quais 4.276 registaram mau

crescimento, Comparativamente a igual período de 2014 (378.336 crianças e 8.224 com mau

crescimento), verificou-se uma redução de consultas em 6% e de casos de mau crescimento

em 48% respectivamente. A situação de mau crescimento é moderada, uma vez que está

abaixo da zona de alarme (2%).

100. Para reverter a situação, Continuam em curso várias actividades para melhorar este indicador

como:

Intensificar a educação nutricional nas consultas da criança sadia e pré-natal;

Suplementar com Sal Ferroso e Ácido Fólico à mulher grávida;

Desparasitar a mulher grávida e a criança.

Tratar de forma preventiva a Malária na mulher grávida.

Fazer triagem nutricional nas consultas da criança sadia.

Tratar crianças com desnutrição usando o Plumpy nut, Farinha de soja (CSB) e atribuição da cesta

básica aos doentes.

Educar de forma nutricional a comunidade

Suplementação de Ferro com Acido Fólico e Vitamina A

101. Nas consultas pôs parto foram suplementadas 23.604 mulheres das 55.877 planificadas, o

que corresponde a 42% do plano, que comparado a igual período de 2014 (24.010), registou-

se uma redução de consultas em 2 pontos percentuais.

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102. De igual modo, foram suplementadas com Vitamina A 43.316 mulheres no pós-parto das

55.877 planificadas, o que corresponde a 78% de realização do plano, que comparado a igual

período de 2014 (45.480 com 83%), regista-se um decréscimo de 5%.

Prestação de Cuidados de Saúde

103. A Cidade de Maputo registou 2.074.433 consultas, que comparado com igual período de 2014

(2.088.694), registou um decréscimo em 1 ponto percentual.

Quadro 25: Prestação de Cuidados de Saúde

Indicador Realizado Variação %

2014 2015 2015/2014

Unidades de Atendimento (Mil) 7.630.561 8.016.413 5%

Unidade de Atendimento/Habitante 5,7 6,2 8,8

Consultas Externas (Mil) 2.088.694 2.074.433 -1%

Consultas Externas/Habitante 1,6 1,6 0

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

Cobertura Saúde Materna e Infantil

104. Foram realizados 43.895 partos institucionais contra 46.400 do ano transacto, o que

corresponde a um decréscimo de 5% face a 2014.

105. Ao nível da cidade, a Iniciativa Maternidade Modelo está sendo implementada nos três

Hospitais Gerais (José Macamo, Mavalane e Chamanculo), HCM e em quatro Centros de

Saúde (Xipamanine, Bagamoio, 1º de Maio e 1º de Junho). Dos 43.895 partos realizados em

todas as maternidades da cidade do Maputo 392 (0.9%) foram na posição semi- vertical

21.134 (48%) foram partos com partogramas completamente preenchido e 1.249 (3%) foram

mulheres tratadas com sulfato de magnésio.

106. Dos 44.707 RN vivos, 32.137 (72%) fizeram contacto pele a pele e 27.958 (63%) tiveram

aleitamento dentro da primeira hora após o parto.

107. Em relação a mortalidade materna intra-hospitalar registou-se um crescimento de

135/100.000Nv em 2014 para 136/100.000Nv em 2015. As principais causas do aumento da

mortalidade foram a ocorrência de parturientes com hemorragia pós-parto, malária e chegada

tardia as Unidades sanitárias. Com as formações em cuidados obstétricos de emergência das

parteiras tradicionais espera-se que se reduzam as mortes.

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Programa Alargado de Vacinação

108. Foram completamente vacinadas 30.909 crianças das 48.427 menores de 1 ano planificadas

tendo uma cobertura de 64%.

Quadro 26 – Programa Alargado de Vacinação com a Rede privada

INDICADOR REALIZADO

Meta 2014 2015

BCG (0-11 meses) 45.540 (93%) 45.192 (91%) 90%

VAS (0-11 meses) 31.719 (66%) 32.120(66%) 85%

DPT/HB 1ª dose (0-11 meses) 35.965 (75%) 34.568 (71%) 88%

DPT/HB 3ª dose (0-11 meses) 33.085 (69%) 33.193 (69%) 88%

Criança Completamente Vacinada 30.909 (64%) 85%

VAT Mif’s 2ª a 5ªdose 43.383 (18%) 46.525 (19%) 26%

VAT Grávida 2ª a 5ª doses 55.140 (90%) 59.477 (96%) 80%

TAXAS DE QUEBRA VACINAL

DPT/HB 1ª -3ª dose 8% 6,9% <10%

DPT/HB 1ª/VAS 12% 11,5% <15%

Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo

Outros Programas

PROGRAMA DE INFECÇÕES DE TRANSMISSÃO SEXUAL/HIV-SIDA

Infecções de Transmissão Sexual (ITS)

109. Foram feitas 2.074.433 consultas e destas 77.806 foram diagnosticadas ITS, o que

corresponde a 4% do total de consultas feitas

Aconselhamento e Testagem em Saúde (ATS)

110. Foram atendidos 111.778 utentes, dos quais foram diagnosticados 21.245 HIV+, o que

corresponde á 27% de Seropositividade nas pessoas testadas.

TB/HIV

111. Foram registados 6.509 casos de TB dos quais 5.975 foram submetidos ao teste para HIV

correspondente a 92%, destes 4.185 foram positivos o que corresponde a 64% dos pacientes

testados. E dos cerca de 3.819 pacientes iniciaram o tratamento antirretroviral, o que

corresponde a 91%.

TARV

112. Iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 20.419 pacientes, dos quais 1.122 são crianças sendo

um cumulativo até ao momento 120.924 pacientes. É importante referir que 67% dos

pacientes em TARV são do sexo feminino, o que mostra uma maior prevalência do HIV na

mulher.

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Programa de Transmissão Vertical

113. Foram testadas 40.614 mulheres na consulta pré-natal contra 37.829 mulheres de 2014, das

quais 5.090 (13,4%) diagnosticadas HIV positivas. Receberam a profilaxia para a redução da

transmissão vertical 186 mulheres e iniciaram TARV 5.647.

Quadro 27: Resumo das Actividades do PTV Cons. Pré-Natais

Consultas PN/PTV 2014 2015 Tx: Evolução

1ªs consultas Pré- Natais 43.002 47.090 10%

Grávidas com sero estado desconhecido 38.837 42.358 9%

Grávidas Testadas 37.829 40.614 7%

Grávidas Diagnosticadas HIV + 6.230 5.090 -10%

Nº de mulheres grávidas HIV+que fizeram profilaxia 552 186 -66%

Nº de mulheres grávidas HIV+que iniciaram TARV 5.802 5..775 -1%

Fonte: Direcção da Saúde

PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV E SIDA

114. Alcançados 8.535 adolescentes e jovens, dos quais 3.850 raparigas, nas comunidades

através de campanhas porta a porta e palestras organizadas pelas associações.

115. Disponibilizados 7.879 folhetos sobre violência baseada no género, 8.978 folhetos sobre

ITS/HIV e SIDA e 3.567 folhetos sobre álcool e drogas, o que representa um aumento em

34% para a distribuição de folhetos.

116. Realizadas 02 Feiras de Saúde na comunidade onde foram testadas 58 pessoas, das quais

19 foram diagnosticados seropositivos.

117. Sensibilizados 1.229 casais para a prevenção da transmissão vertical, contra 1.128 registados

em igual período do ano anterior, o que representa um aumento em 8,95%.

118. Alcançadas 1.005 mulheres grávidas para a adesão aos programas de prevenção da

transmissão vertical, comparado com 709 mulheres grávidas sensibilizadas em igual período

do ano passado, correspondente a um incremento de 41,75 pontos percentuais.

119. Foram disponibilizados neste período, 2.284.000 preservativos masculinos, 14.886

preservativos femininos, o que representa um cumprimento em 76.13% e 48.86%

respectivamente.

120. Realizadas 2.735 sessões de visita ao domicílio e chamadas telefónicas aos faltosos e

abandonos ao tratamento anti-retroviral.

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121. No âmbito de acompanhamento das acções de combate ao HIV e SIDA, foram visitadas 92

instituições públicas e organizações da Sociedade Civil, 38 empresas e 25 instituições

públicas no âmbito da monitoria e avaliação da resposta ao HIV e SIDA.

Situação Epidemiológica do HIV

122. Divulgada a lei 19/2014 relativa aos direitos e deveres de pessoas vivendo com o HIV e SIDA,

tendo sido alcançadas mais de 1.035 pessoas, contra 1.050 de igual período do ano

passado.

123. No âmbito da Prevenção do HIV & SIDA, foram realizadas as seguintes actividades:

Realizadas 25 palestras nas esquadras e na unidade canina, tendo sido alcançados 376 agentes

policiais, dos quais 98 mulheres.

Capacitados 550 funcionários públicos em 12 instituições públicas.

Igualmente foram realizados 06 Fóruns de coordenação da resposta ao Hiv e SIDA no nível

provincial e distrital e 6 encontros de coordenação abrangendo 440 pessoas.

Foram financiados 10 subprojectos de combate ao HIV e SIDA.

PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA

124. Foram realizadas 890 palestras educativas e debates que abrangeu 29.335 pessoas (16.624

Mulheres e 12.711 Homens), com a maior participação de estudantes do ensino público e

privado, o que correspondente a 185.4% do planificado e um crescimento de 4.7% no que

concerne ao número de palestras direccionadas aos adolescentes e jovens.

125. Realizadas 31 formações em matéria de prevenção ao consumo de drogas, nas diversas

instituições de ensino e na comunidade, que contaram com a participação de 1.492 activistas

(847 de sexo feminino e 645 de sexo Masculino), o que corresponde a uma realização na

ordem de 129% e um crescimento em 6.9% quando comparado a igual período de 2014.

126. Prestado apoio psicossocial á 1.267 pessoas em 124 visitas domiciliárias representando um

cumprimento do plano em 103% e um crescimento de 1.6 % em relação a igual período do

ano transacto.

127. Sob o lema: ” Os problemas relacionados com o uso de Drogas podem ser evitados e

Tratados”, foi realizado no Distrito Municipal KaMavota, actividades que visam chamar

atenção aos Adolescentes e jovens sobre os malefícios do tráfico e consumo ilícito de droga

que envolveu cerca de 550 pessoas.

128. No âmbito das comemorações do 26 de Junho, Dia Internacional de Luta Contra o

Consumo e o Tráfico Ilícitos da Droga que decorreu de 23 de Junho à 03 de Julho, no

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Distrito Municipal KaMavota realizaram-se actividades de sensibilização tendo mobilizado

cerca de 5.500 pessoas, maioritariamente adolescentes e jovens em actividades Desportivas

(Futebol Feminino), Concursos de Redacção, Propaganda Educativa através de material IEC.

GÉNERO CRIANÇA E ACÃO SOCIAL

Promoção da Equidade do Género

129. Realizadas 7 capacitações em matéria de género, ambiente, boa governação e planificação

na óptica de género e liderança, das 7 planificadas, abrangendo 400 pessoas (289 mulheres e

111 homens), o que corresponde a uma realização de 100% do plano.

130. Realizada a IV Conferência da Mulher e Género a nível da Cidade, sob o lema:

“Juntos na Promoção do empoderamento da Mulher e no combate aos casamentos

prematuros”. Esta conferência teve a participação de 150 pessoas das quais 143 mulheres e 7

homens, representando 100% de execução do plano.

131. Revitalizadas 20 Unidades de Género nas Instituições Publicas e Associações que

fazem parte do Conselho Técnico para o Avanço da Mulher a nível da Cidade. Igualmente foi

operacionalizado o Conselho Distrital para o avanço da Mulher no Distrito Municipal

KaMpfumu.

Promoção do empoderamento da Mulher

132. Capacitadas 25 Associações das 25 planificadas, correspondente a 100% da realização do

plano. Igualmente foram realizadas 32 sessões de sensibilização para aderência às

associações maioritariamente compostas por mulheres.

133. Foram assistidas tecnicamente 27 associações, tendo beneficiado 593 pessoas (495

mulheres e 98 homens), o que corresponde a 100% da realização do plano.

134. Realizadas 18 feiras de exposição de produtos agrícolas e artigos confeccionados por

mulheres, das 17 planificadas, que contaram com 2.250 participantes (1.945 mulheres e 305

homens), o que corresponde a 105.8% de realização do plano, que comparado com igual

período de 2014 (14), regista-se um crescimento em 28.6%.

Promoção da assistência e protecção das vítimas de violência doméstica

135. No âmbito da assistência e protecção das vítimas de violência doméstica destaca-se:

Assistidas 133 pessoas, sendo 35 mulheres, 28 crianças, 19 idosos, 8 pessoas com deficiência

vítimas de violência, o que corresponde a 168,3% de realização do plano (79).

136. Assistidas 31 crianças vítimas de tráfico, 6 doentes mentais compensados e 6 ex

toxicodependentes o que corresponde a 102,5% da realização do plano.

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Criança em Situação difícil

137. Foram assistidas na comunidade 14.461 crianças órfãs e Vulneráveis, mediante atribuição de

kits de produtos alimentares, uniforme e material escola, o que corresponde a 185.3% da

realização do plano, e a um crescimento de 192,3% comparando com igual período do ano

transacto.

Crianças nos centros de acolhimento

138. Assistidas 13.219 crianças nos centros de acolhimento, das 7.350 planificadas sendo: 12.066

crianças nos centros abertos e 1.153 crianças nos centros fechados, o que corresponde a

202,7% e 82,3% de execução do plano, respectivamente. Comparando com igual período do

ano passado regista-se um crescimento em 165,1% e 75,2%, respectivamente.

Quadro 28: Crianças nos Centros de Acolhimento

Distritos

Nº de Centros

Crianças Atendidas

Centros Abertos Centros Fechados

Abertos Fecha Masc Femin Total Masc Femin Total

KaMpfumo 3 0 274 45 319 0 0 0

Nlhamankulo 01 02 200 191 391 65 80 145

KaMaxaqueni 14 2 3.469 3.063 6.532 79 137 216

KaMavota 10 3 1.845 2.203 4.048 197 181 378

KaMubukwana 2 5 324 393 717 217 138 355

KaTembe 1 2 12 47 59 10 49 59

KaNyaka 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 31 14 6.124 5.942 12.066 568 585 1.153

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

Quadro 29: Crianças nos Centros de acolhimento. Grau de Realização do plano

Programa Indicador Quantidades % de

Realizaçã

o

Variação %

2014-2015 Real

2013

Real

2014

Plano

2015

Real

2015

Nº de Centros Abertos 21 19 20 31 155 63.15

Nº de Crianças atendidas 5.904 6.547 5.950 12.066 202,7 84.2

Nº de Centros Fechados 14 14 9 14 155,5 0.00

Crianças Atendidas 1.366 1.031 1.400 1.153 82,3 11.83

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

139. Deram entrada no Infantário 1º de Maio 248 Crianças das quais 107 sexo Masculino e 141 do

sexo Feminino. No Infantário Casa da Alegrias foram atendidas 128 crianças, das quais 69 do

sexo feminino e 59 do sexo masculino, o que corresponde a um decréscimo de 22,67%.

140. Transferidas do Infantário Iº de Maio para outros centros que albergam crianças em situação

difícil 22 crianças, sendo 14 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, o que corresponde a

158,6% da realização do plano e um decréscimo de 22,5% face a 2014.

141. Foram reintegradas nas famílias biológicas 143 crianças ( 77 do sexo masculino e 66 do sexo

feminino), que comparando com igual período de 2014 (162) corresponde a um decréscimo

em 11.7%.

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142. Foram reintegradas na família de acolhimento 6 crianças do sexo feminino e 2 crianças do

sexo feminino fugiram do infantário.

Adopção e Tutela

143. Deram entrada 46 processos para adopção, dos quais 32 foram findos, o que representa uma

realização do plano de 69.5%, que comparando com igual período de 2014, registou-se um

crescimento em 146%. Igualmente fizeram a entrega judicial de 12 menores.

144. Deram entrada 91 (70 de tutela e 21 de adopção) processos provenientes do Tribunal de

Menores. Igualmente foram instruídos e enviados ao Tribunal de menores 61 processos de

tutela e 27 de adopção.

145. Foram tuteladas 65 crianças das 70 previstas, o que representa 92,8% do plano, que

comparando com igual período de 2014, regista-se um decréscimo de 40,9%.

146. Foram adoptadas 12 crianças das 10 previstas representando 120% de realização do plano.

Comparativamente com igual período do ano findo verifica-se decréscimo de 47,8%. Quadro 30: Adopção e Tutela

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

147. Realizado o Parlamento Infantil da Cidade de Maputo com participação de crianças

representantes de todos Distritos Municipais num total de 119 crianças (62 do sexo feminino e

57 do sexo masculino), que corresponde a 100% de realização do plano.

Criança em Idade Pré-Escolar

148. Assistidas 5.782 crianças em 104 escolinhas comunitárias, sendo 2.836 do sexo masculino e

2.946 do sexo feminino, o que corresponde a 128,4% de realização do plano, que

comparando com igual período do ano passado, regista-se um crescimento de 25.7%.

Quadro 31: Escolinhas Comunitárias

Programa Indicador Quantidades % de

Realização

Variação %

2014-2015 Real 2013 Real 2014 Plano

2015

Real 2015

Nº de Escolinhas Comunitárias 95 92 90 104 115,5% 13,0%

Nº de Animadores 340 307 350 399 96,8% 10,4%

Crianças Atendidas 4534 4597 4501 5782 128,4% 25.7%

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

Programa Indicador Quantidades % de Realização

Variação % 2014-2015 Real

2014 Plano 2015

Real 2015

Nº de Crianças identificadas 498 280 341 121,8% (31,5%)

Nº de Crianças reintegradas família própria 162 130 143 110% (11,7%)

Nº de Crianças reintegradas na família de Acolhimento

15 5 6 120% (60%)

Nº de Crianças tuteladas 110 70 65 92,8% (40,9%)

Nº de Crianças Adoptadas 23 10 12 120% (47,8%)

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149. Realizadas 94 visitas de supervisão nos Centros Infantis nos Distritos Municipais excepto

KaNyaka, com objectivo de fazer o acompanhamento das actividades desenvolvidas em prol

das crianças.

150. Foram atendidas 700 crianças em 3 centros infantis públicos, das quais 369 do sexo feminino

e 331 do sexo masculino o que corresponde a 104,5% de realização do plano e um

crescimento de 3,4% face a 2014.

151. Atendidas 8.584 crianças em 106 centros infantis privados, o que corresponde a 107,3% de

realização do plano e um decréscimo de 16,3% face a 2014.

Atendimento ao Idoso

152. Foram identificados na comunidade 1.513 idosos (342 homens e 1.171 mulheres) e assistidos

9.182 (1.752 homens e 7.430 mulheres), o que corresponde a 606.8% da realização do plano

e um crescimento de 11.9% face a 2014.

153. Nos 3 centros de Apoio a Velhice, foram assistidos 160 idosos (74 do sexo feminino e 86 do

sexo masculino), o que representa 82.1% de execução do plano e um decréscimo de 55.8%

em relação a igual período do ano anterior.

154. Foram atendidos nos centros Comunitários Abertos 723 idosos, o que representa a uma

realização do plano em 135,1%, e um crescimento de 257,9% face a 2014.

Pessoa com Deficiência

155. Foram identificadas na comunidade 93 pessoas com deficiência (46 do sexo masculino e 47

do sexo feminino) que comparado com igual período de 2014, regista-se um decréscimo em

90.8%. Igualmente, foram assistidas 718 pessoas (326 do sexo masculino e 392 do sexo

feminino) o que corresponde a 772% de realização do plano e um crescimento em 4.9%

comparado com igual período de 2014.

156. Beneficiaram-se de Meios de Compensação 62 deficientes dos 63 planificados,

correspondente a 98,41% da realização do plano.

157. Encaminhadas 28 crianças com deficiência para a frequência de escolas regulares, o que

representa 116.6% de realização do plano e um crescimento de 33% se comparado com igual

período de 2014.

158. Foram assistidas no total 171 crianças nas escolas especiais públicas e 330 nas escolas

especiais privadas, o que corresponde a 102,5% e 89% de realização do plano, que

comparado com igual período de 2014, regista-se um decréscimo em 4.4%.

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Quadro 32: Pessoa com Deficiência

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

Programas de Assistência Social

159. O Programa Subsídio social Básico garante a assistência aos grupos populacionais em

estado de pobreza sem capacidade para o trabalho em situação de vulnerabilidade através de

transferência monetária. Neste âmbito, foram realizadas as seguintes actividades.

160. Concedido Subsídio Social Básico a 9.158 beneficiários dos 9.158 programados, dos quais

7.726 são do sexo feminino e 1.432 do sexo masculino o que corresponde a 100% de

realização do plano, que comparado com igual período de 2014 (10.108), regista-se um

decréscimo em 9.5%.

161. Actualmente o programa conta com um total de 9.250 beneficiários directos sendo 7.890 do

sexo feminino e 15.111 beneficiários indirectos.

162. O Programa Apoio Social Directo visa proporcionar assistência social, alimentar e material a

indivíduos em situação de pobreza com limitações ou impossibilidade de por si só resolver os

seus problemas. Neste programa, foi planificada a assistência de 2.113 agregados familiares,

tendo assistido 2.412 agregados familiares que correspondente a 114.2% de realização do

plano, e comparado com igual período de 2014 (2.075), regista-se um crescimento 16.2%.

163. Ainda no âmbito do Programa de Apoio Social Directo dos 1.902 Kits alimentares planificados

foram atribuídos pelo Governo 1.800, o que corresponde a 94.63% da realização do plano.

164. Igualmente foram entregues 9 casas apetrechadas construídas com material convencional de

baixo custo, a igual número de agregados familiares nos distritos Municipais KaMaxaqueni (2),

KaMavota (2), KaMubukwana (2) e KaTembe (3).

165. Foram orientados e reunificados 232 beneficiários (129 mulheres e 103 homens) nas suas

famílias biológicas.

Programa Indicador Quantidades % de Realização

Variação % 2014-2015 Real

2013 Real 2014

Plano 2015

Real 2015

Nº de deficientes Identificados na Comunidade

91 1.013 200 93 46.5 (90,8)

Nº de pessoas acompanhadas 696 684 1.780 718 40,3 5,0

Nº de Crianças deficientes integradas

nas escolas especiais públicas

28

30 24 28 116,6 (6,6)

Nº de activistas capacitados 47 46 50 31 62 (32,6)

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166. Foram orientados através de Serviços de Informação e Orientação Social 44 beneficiários (34

idosos e 10 crianças) todos do sexo masculino.

167. Beneficiaram-se de apoio multiforme 370 pessoas dos 146 planificados, correspondente a

uma realização do plano de 253.4%;

168. O Programa Acção Social Produtiva visa promover a inclusão sócio-economica das

populações mais vulneráveis com capacidade física para o trabalho. Para o ano de 2015,

integrados 1.561 novos beneficiários aos quais se acrescem a 1.000 beneficiários transitados

do ano 2013, perfazendo assim, um total de 2.561, o correspondente a 69% dos 3.700

planificados para 2015. Neste programa as acções consistem na limpeza nos bairros em

contrapartida de subsídio atribuído a cada beneficiário para o aumento do rendimento familiar.

Quadro 33: Programas de Assistência Social

N. de Beneficiários Real 2014 Plano 2015 Real 2015 % Real % Cres

Prog. de Subsidio Social Básico 10.108 9.158 9.158 100 (9.2)

Prog. de Apoio Social Directo 2.075 2.113 2.412 114.2 16.24

Prog. de Serviços S. A. Social 1.028 803 1.235 153.8 20.1

Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade

JUVENTUDE E DESPORTOS

Na Área da Juventude

169. Realizada a III Mostra de Jovens Criadores da Cidade de Maputo, na qual participaram 150

pessoas, dos quais 104 jovens criadores expositores, sendo 37 homens e 67 mulheres tendo

sido seleccionados 16 jovens das diversas modalidades artísticas, para a IV Mostra Nacional

de Jovens Criadores que teve lugar na Cidade da Matola, Província de Maputo de 10 a 12 de

Julho de 2015.

170. Foram apurados 10 delegados da Cidade de Maputo para a VII Bienal dos Jovens Criadores

da CPLP nas modalidades de Modelo (02), Dança (01), Poesia (01), Desenho Artístico (01),

Pintura (01), áudio visual (01), Joalharia (01) e Musica (01) e de três técnicos do

Departamento que decorreu na Província de Maputo de 17 a 21 de Julho de 2015;

171. Realizadas visitas de monitoria a 35 projectos de

geração de renda e auto – sustento financiados

pelo FAIJ nos Distritos Municipais KaMpfumu

(02), de Nlhamankulo (09), KaMaxaqueni (11),

KaMubukwana (06), KaMavota (03) e KaTembe

(04), contra 29 projectos visitados em 2014, o

que representa um crescimento em 20.7%.

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172. Dos 30 microprojectos planificados no âmbito do FAIJ, foram financiados 36, o que

corresponde a uma realização de 120% do plano, que comparado com igual período de 2014

(34), regista-se um crescimento em 5.9%. Igualmente foram criados 36 auto-empregos dos

quais Distrito Municipal Lhamankulo 04 (01 Mulheres e 03 Homem), KaMaxaquene 08 (04

Mulheres e 04 Homens), KaMavota 07 (04 Mulheres e 03 Homens), KaMubukwana 14 (03

Mulheres e 11 Homens), KaTembe 03 (03 Mulheres).

173. Capacitados 200 líderes e animadores juvenis em matérias de Liderança, Gestão Associativa,

de Projectos e de Negócios.

174. Formados 120 activistas no âmbito de programa Geração Biz.

175. Foram realizadas actividades comemorativas da semana nacional da juventude

consubstanciadas por actividades culturais e desportivas massivas envolvendo ao todo cerca

de 1500 participantes.

Na Área do Desporto

176. Realizada a X Edição do Programa “Férias Desportivas, 2014-2015”, sob lema “Por Um Desporto Livre do HIV/SIDA e Droga, Saber é Vencer”, que foi consubstanciada pela realização de jogos da final do Torneio de Futebol Infanto – juvenil, vulgo "Bebec", dos quais sagraram – se campeãs as equipas da Polana Caniço em femininos e das FPLM em masculinos. Esta edição envolveu ao todo cerca de 50.000 participantes, entre crianças, adolescentes e jovens, representando o cumprimento da meta estabelecida em 100%;

177. Prestado apoio material em 150 Camisetes, 137 bolas aos Núcleos Desportivos Comunitários

de todos Distritos Municipais da Cidade de Maputo, sendo 75 Bolas de futebol, 31Bolas de

Voleibol e 31 de Basquetebol;

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178. Participação no evento

desportivo alusivo à Criança

denominado “Festa de Futebol”

realizado no Campo 07 de Abril

no Distrito Municipal

KaMaxakeni, envolvendo cerca

de 500 crianças entre

participantes directos e público

assistente;

179. Realizado o VI Festival dos Jogos Tradicionais, Fase Cidade sob lema:’’ Jogos Tradicionais,

Promovendo a Unidade Nacional e

Cultura de Paz’’, que contou com a

participação de cerca de 1.500 pessoas,

dentre elas, 105 concorrentes finalistas,

nos seguintes tipos de jogos:

Xthuva; Muravarava; Neca; Mathakuzana; Mudzobo Pindza

180. Realizadas duas (2) acções de capacitação de 80 agentes desportivas em matéria de

massagistas e primeiros socorros.

181. No âmbito das comemorações da semana

nacional de desporto e de 25 de Setembro, dia das

Forcas Armadas de Moçambique foram realizados

torneiros desportivos em todos Distritos, tendo

culminado com a légua “25 de Setembro”.

Destaque para a Légua 25 de Setembro, que teve

lugar em coordenação com o Ministério da Defesa

Nacional, envolvendo ao todo cerca de 1.000

participantes;

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182. Realizado o Lançamento Oficial da XI

Edição do Programa "Férias Desportivas

2015/2016, no dia 1 de Dezembro - Dia

Mundial de Luta Contra o HIV/Sida, na

Escola Secundária de Solidariedade, no

Distrito Municipal KaMavota, envolvendo

cerca de 1.200 pessoas entre participantes

directos,

TRANSPORTES E TRANSITO

183. Com vista a estabelecer ligação entre as zonas de produção e as de consumo, foram

licenciados 656 veículos para o exercício da actividade de transporte nacional de

mercadorias, dos 570 planificados para o ano de 2015 o que representa um cumprimento do

plano em 115.1%, e um crescimento de 10.8 % quando comparado com igual período do ano

de 2014.

Quadro 34: Renovação e prorrogação de Licenças de transporte emitidas – Período: 12 meses de 2015

Designação Unidade de Plano Real % Realiz. % Variaç.

Indicador Medida 2015 2014 2015 2015 2014/2015

Transporte Nacional de Mercadorias nº 570 592 656 115.1 10.8

Transporte Interdistrital de Passageiros nº 40 46 72 180.0 56.5

Transporte de Aluguer em veículo de Passageiros nº 50 67 38 76.0 -43.3

Transporte Ocasional nº 42 46 64 152.4 39.1

Semi-Reboques nº 230 191 230 100.0 20.4

Emissão de Alvarás nº 15 20 7 46.67 -65.00

Fonte: Direcção de Transporte e Transito da Cidade de Maputo

184. Renovadas 77 licenças de transporte nacional de mercadorias das 30 planificadas para o ano

de 2015 o que corresponde a um cumprimento do plano em 256.7% e um crescimento de

97.4% quando comparado com igual período do ano de 2014;

185. No que tange a segurança rodoviária foram realizadas palestras na escola Iingrid Showner,

nos terminais dos transportes urbanos e nos locais de maior aglomeração populacional tais

como, Junta e Praça dos Combatentes em matéria de prevenção, segurança rodoviária e

condução defensiva.

.

186. Foram capacitados 300 alunos nas escolas do EP1 e EP2 em matéria de prevenção e

segurança rodoviária e condução defensiva.

Quadro 35: Evolução de actividades de segurança rodoviária

Designação REAL 2014

PLANO REAL 2015

TR% TC%

Entr/ veículos e atrib/matrícula 25 216 35 000 36 424 104,07 44,4

Inspecção de veículos 64 627 90 000 104 600 116,22 61,8

Fiscalização de escolas 35 36 31 86,11 -11,4

Condutores formados 24 336 20 000 21 631 108,16 -11

Cartas Renovadas 28 735 12 980 37 147 286,2 29,2

Fonte: – Delegação do INATTER da Cidade de Maputo

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PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade

TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

187. No domínio da Inspecção do Trabalho foram inspeccionados 736 estabelecimentos

abrangendo um total de 27.439 trabalhadores de diversos ramos, (22.151 são homens, 4.034

mulheres) e 1.254 estrangeiros de ambos os sexos, o correspondente a realização do plano

em 91.5% e um decréscimo em 14.5% em relação a igual período do ano transacto. Referir

que nos estabelecimentos visitados foram detectadas 751 infracções das quais 177

resultaram em autos de notícia e 574 autos de advertência.

188. Foram contratados 4.643 trabalhadores de nacionalidade estrangeira, correspondente a um

cumprimento do plano em 110.5% e um crescimento em 25.9% face a igual período de 2014.

189. Foram comunicados 39 acidentes de trabalho dos ramos de comunicação, segurança privada

e construção civil. Nesta empresa de construção civil Brita Lar, o acidente resultou em 5

mortes em consequência da queda de andaimes.

Emprego

190. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, de um total de 29.061

beneficiários previstos, foram abrangidos 31.623 beneficiários de emprego, o que corresponde

a 108,8% da realização do plano e um decréscimo de 0,8% face a 2014.

Quadro 36: Empregos criados na Cidade de Maputo

Postos de Emprego Criados Real 2014 Plano 2015 Real 2015 TR% TC%

Colocações Efectuadas pelo INEFP 112 79 105 132,9 -6,3

Colocações do APE 8 694 4 514 11 377 252,0 30,9

Emprego no Âmbito do PERPU 341 333 1.135 340.8 232.8

Emprego no Âmbito do FAIJ 34 30 36 120 5.9

Emprego no âmbito dos 7 Milhões 152 382 132 23,8 -40,1

Admissões Directas 13 609 16 163 11 404 70,6 -16,2

Função Publica 543 1.530 541 35,4 -0,4

Fundo da Paz e Reconciliação Nacional

0 328 328 100,0 -

Auto Emprego (Kits) 99 82 100 122,0 0,0

Turismo 480 100 695 695,0 44,8

Licenças de Transportes 1 410 1 320 1 168 88,5 -17,1

Mão de Obra Estrangeira 6 402 4 200 4 643 110,5 -27,5

Total 31 876 29 061 31.623 108.8 -0.7

Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social

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Grafico- 3 Distribuição de Emprego por Sector de Actividade

191. Durante o período foram despedidos na cidade de Maputo por motivos diversos 4.582

trabalhadores sendo 3.812 homens e 770 mulheres.

Formação Profissional

192. Beneficiaram de acções de formação profissional 19.009 cidadãos nas diversas

especialidades, o correspondente a 109% do planificado. Destes 13.982 são homens e 5.027

são mulheres. Referir que deste universo de 16.733 são jovens, o que corresponde a 88%.

Desemprego Acumulado

193. O desemprego acumulado do ano 2015 na cidade de Maputo foi de 22.834 candidatos, sendo

16.712 homens e 6.122 mulheres. Deste número, 12.014 são os que procuram o 1 emprego.

194. Do total do desemprego acumulado, 4.582 são por despedimento. De referir que não se tem

conhecimento do período real a que se refere este acumulado apresenta-se conforme a tabela

abaixo.

Quadro 37: Desemprego acumulado registado Homens Mulheres Total

1º Emprego 8.892 3.122 12.014

Novo Emprego 4.008 2.230 6.238

Despedimentos 3.812 770 4.582

Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social

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Mediação de Conflitos

195. Foram mediados 1.936 casos de conflitos laborais, dos quais 1.455 resolvidos.

196. Foram emitidas 473 certidões de impasse para o tribunal de trabalho (por falta de consenso

entre as partes).

197. Registadas (7) greves nas Empresas TRABALHADORES DA LINHA DO CLIENTE DA MCEL,

SOCAJU, lda, SHAFA Construções, CARMOC, MPDC, EMTPM, e WOOLWORD motivadas

por falta de pagamento de salários, pedido de aumento de salários, assédio sexual, atraso de

pagamento salários.

Domínio da Segurança Social

198. Foram inscritos 9.427 beneficiários dos 22.392 planificados, o que correspondente a uma

realização de 42,1%, do plano, que comparando com igual período de 2014, regista-se um

crescimento de 2.4%. De referir que o processo das inscrições depende do surgimento de

novas empresas no mercado, sendo que na sua maioria possui mão-de-obra reduzida, o que

dita baixo índice de inscrições de beneficiários.

199. Igualmente, foram inscritos 3.188 contribuintes dos 2.280 planificados, o correspondente a

uma realização do plano em 140% e um crescimento em 16% face a igual período de 2014.

Este sobre cumprimento deveu-se a regularização da operacionalização do sistema bem

como a divulgação sobre a facilidade de inscrição de contribuintes e beneficiários através do

sistema informático em uso no INSS (SISSMO)

AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR

200. A área de produção agrícola foi equivalente a 10.420,95ha, o que corresponde a uma

realização do plano em 100,7% e um crescimento de 1,19% face a igual período do ano 2014.

A produtividade é de 7.0 ton/ha.

Quadro 38: Área Cultivada (ha)

Designação Plano Real Grau de Realização

Sector Privado

Sector Familiar

Sector Privado

Sector Familiar

Sector Privado

Sector Familiar

Cereais 422.1 522.25 522.25 512.25 123.7 98.1

Leguminosas 143 428.1 143 425.1 100.0 99.3

Raízes e Tubérculos

219.8 813.7 219.8 811.7 100.0 99.8

Hortícolas 2.297.66 5.491.99 2.297.66 5.489.19 100.0 99.9

Total 3.082.56 7.256.04 3.182.71 7.238.24 103.2 99.8

Total (Privado /Familiar)

10.338,6ha 10.420,95 ha 100.8

Fonte: Direcção Agricultura e Segurança Alimentar da Cidade

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Quadro 39. Produtividade Agrícola

ANO - 2014 ANO 2015

CEREAIS 1.20 0.56

LEGUMINOSAS 0.57 0.84

R. TUBERCULOS 8.59 10.82

HORTICOLAS 7.83 7.26

DESIGNAÇÃOPRODUTIVIDADE (ton/ha)

Fonte: Direcção Agricultura e Segurança Alimentar da Cidade

Produção Agrícola:

201. Foram produzidas 72.792,32 toneladas de culturas

diversas contra 74.163,71 toneladas produzidas em igual

período de 2014, representando uma realização do plano

em 97% e um decréscimo de 1,9%.

Quadro 40: Produção Agrícola

S. Privado S. Familiar S. Privado S. Familiar S. Privado S. Familiar

CEREAIS 140.57 366.99 157.52 425.05 112.1 115.8

LEGUMINOSAS 262.78 217.61 280.2 199.12 106.6 91.5

R.E TUBÉRC. 1796.23 8403.24 1641.3 9521.1 91.4 113.3

HORTÍCOLAS 27730.49 36124.03 26286.65 34281.38 94.8 94.9

TOTAL 29930.07 45111.87 28365.67 44426.65 94.8 98.5

Ambos sectores

DESIGNAÇÃOPlano Real Grau de realiz. (%)

75041.94 72792.32 97.0

Fonte: Direcção Agricultura e Segurança Alimentar da Cidade

Cobertura da Extensão Publica

202. A assistência técnica é garantida por um total de 28 extensionistas em campos dos quais 14

mulheres sob supervisão de 2 técnicos afetos nos distritos KaMavota e KaMubukwana,

respectivamente. Deste modo, foram assistidos neste período 14.575 produtores em todos os

Distritos, contra 10.323 associados e 4.177 dispersos assistidos em 2014.

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Irrigação

203. Foram mobilizados os produtores para o

desassoreamento manual de valas

secundárias e terciárias, tendo aderido 1.855

produtores, dos quais 1.205 mulheres, onde

foram limpos 77.218km.

204. Para o aumento da capacidade de irrigação nos campos de produção, foram concluídos 3

sistemas de rega com a capacidade de irrigar 141ha nas associações Força do Povo,

Massacre de Mbuzine e Tomas Sankara nos Distritos KaMavota e KaMubukwana,

respectivamente, beneficiando a 6.500 produtores.

Provisão de insumos:

205. Para fazer face aos efeitos das enxurradas do primeiro semestre, foram instalados 34 viveiros

de culturas de alface, couve, repolho e tomate, beneficiando a 33 associações dos Distritos

KaMavota, KaMubukwana e KaTembe. Igualmente foram distribuídos 700kgs de fertilizantes.

Quadro 41. Semente distribuída

Alface Couve Repolho Tomate F.Nhemba Abobora Milho Cebola H M

KaMavota 27,7 2,7 8,1 9,5 0 0 0 20 350 900 2100

KaMubukwana 16,4 1,7 4,8 5,6 0 0 0 12.2 250 450 1050

KaTembe 6,5 1,7 1,6 3.1 15 3 50 5 100 150 350

KaNyaka 4,8 0,5 1,5 1,6 0 0 0 3,5 0 50 25

TOTAL 55 6.6 16 19 15 3 50 40 700 1550 3525

Quantidade (kgs) Fertiliz

ante

(kgs)

Distrito

Beneficiários

206. Realizadas 16 feiras agro-pecuárias, o que

corresponde a 106% da realização do plano,

que contaram com a participação de 133

produtores dos quais 91 mulheres. O que

comparando com igual período de 2014, regista-

se um crescimento de 14.3%. Foram expostos

com maior destaque os produtos como alface,

couve, repolho, cebola, beringela, beterraba,

cenoura, feijão-verde, salsa, coentro, folha de

abobora, patos e ovos.

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Produção Pecuária Sanidade Animal

207. Foram vacinados 719 bovinos contra as doenças dos Carbúnculos hematicos e sintomático, o

que representa um cumprimento do plano em 93.13% e um crescimento em 28.85%.

208. Realizados no distrito KaTembe 4.543 banhos carracicidas contra 2.081 do igual período de

2014, o que corresponde a um crescimento de 118.3% resultante da alocação da droga

carracicida aos criadores de gado bovino, como forma de garantir o controlo de carraças

209. Vacinadas 19.523 aves (3.710-KaTembe 8.590-KaMavota; e 7.223-KaMubukwana) contra a

doença de Newcastle contra 13.179 do mesmo período, o que representa uma realização do

plano em 125.14%, e um crescimento de 48.1% face a igual período de 2014.

Fomento Pecuário:

210. Houve registo de 21.126 nascimentos e 431 mortes dentre varias espécies (Bovinos, suínos,

pequenos ruminantes, coelhos, galinhas, patos, perus, gansos).

211. No fomento de patos registou-se 512 nascimentos (261-

KaMavota; 166-KaMubukwana; e 85 KaTembe) tendo havido

uma mortalidade de 100 animais por razões de fragilidade das

instalações. Dos 729 patos fomentados em 2014, registou-se

128 nascimentos e 36 mortes por razões de fragilidade das

instalações que permitiram a penetração de água de chuvas.

212. Foram distribuídos no âmbito do fomento

228 patos e 210 coelhos, comparado com

igual período de 2014 (50 patos e 125

coelhos), regista-se um crescimento em

78% e 68%, beneficiando a 76 e 52

pessoas, respectivamente.

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INDÚSTRIA E COMÉRCIO

213. A produção Industrial do ano 2015 foi de 343.001.332,00Mt, o que corresponde a uma

realização do plano em 98.12% e um decréscimo em 1.88% quando comparado a 2014.

Quadro 42: Produção Industrial U M: milhões de Meticais

RAMO DE ACTIVIDADE Real 2014 Plano 2015 Real 2015 % Realiz %Cresc

ALIMENTAR 293.722.783 249.509.461 241.546.861 96.81 17.76

QUIMICO 39.151.917 97.358.368 78.270.974 80.39 99.92

METALURGICO 10.548.973 13.069.327 8.842.499 67.66 16.18

MOBILIARIO 6.143.133 5.042.661 14.340.998 284.39 133.45

TOTAL 349.566.806 364.979.817 343.001.332 98.12 (1.88)

Fonte: Direcção Indústria e Comercio da Cidade

214. Licenciadas 123 unidades industriais (16 de Pequena Dimensão e 107 de Micro Dimensão), o

que corresponde a um cumprimento do plano em 100% e um crescimento na ordem de 53.7%

face a igual período de 2014.

215. Licenciados 2.862 estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços contra 3.024

licenciados em igual período do ano transacto, tendo-se verificado um decréscimo na ordem

de 5.7%.

216. Estes licenciamentos representam um investimento global de 56.796.000.00MT e poderão

criar 954 postos de trabalho.

217. Procedeu-se a entrega do selo “ Orgulho Moçambicano - Made in Mozambique” a 30 novas

empresas, o que corresponde a uma realização do plano em 100%.

218. Relativamente a Feira Internacional de Maputo (FACIM), estiveram presentes no Stand da

Cidade de Maputo 200 expositores, tendo culminado com 136 parcerias e 25 Contratos.

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

219. Na área do Comércio e serviços, foram licenciados um total de 4.168 estabelecimentos,

sendo 975 grossistas, 1.053 Retalhistas e 2.140 de Prestação de Serviços. Pelo licenciamento

dos estabelecimentos comerciais e serviços, foram criados 8.336 novos postos de trabalhos,

contra 3.595 de igual período do igual período de 2014, o que corresponde a um crescimento

na ordem de 15.9%.

220. No âmbito do licenciamento Simplificado, foram registados 785 estabelecimentos com um investimento calculado em 3.925.000,00 Mts.

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221. Os serviços tributários no BAU emitiram 3.831 NUITs contra 2.591 emitidos em igual período

do ano transacto, tendo-se verificado um crescimento de 147.85%.

222. No concernente a Conservatória do Registo das Entidades Legais foram aprovados 2.420

reservas de nomes ou denominações, 574 escrituras de Registo de Sociedades e 30 Escrituras em nome individual.

CULTURA E TURISMO

223. A Cidade de Maputo possui 1.505 estabelecimentos turísticos, dos quais 154 são de

alojamento, 1.204 de restauração e bebidas e 147 agências de viagens e turismo, contra

1.489 estabelecimentos de igual período de 2014, o que corresponde a um crescimento de

1.07%.

224. O sector de turismo tem uma capacidade de 5.569 quartos, 10.891 camas e emprega 18.501

trabalhadores, sendo 13.720 nos estabelecimentos de restauração e bebidas, 3.934 de

alojamento e 847 nas agências de viagens e turismo.

225. Neste período registou-se 1.962.245 hóspedes na Cidade dos quais 975.102 são nacionais e

987.143 são estrangeiros), que comparado com igual período de 2014 regista –se um

crescimento em 3.02%.

226. Foram registados 2.562.957 dormidas, sendo 1.205.310 nacionais e 1.357.647 de

estrangeiros.

Quadro 43: Alojamento e Restauração

Fonte: Direcção da Cultura e Turismo da Cidade

Indicador

Real 2014 Plano 2015 Real 2015 % Realiz

Nº de Estabelec. Turísticos 1.489 1.615 1.505 93.1 Hotéis 01 02 02 0.00 Lodge 01 01 01 200 Residenciais 27 05 0.0 0.00 Pensões 33 07 02 28.5 Aluguer de quartos 28 02 01 50.0 Alojamento particular 13 13 00 0.0 Casa de hóspedes 05 03 02 66.6 Agências de viagem 140 30 07 23.3 Restaurantes 1.198 72 6 8.3 Nº de hóspedes nacionais 681.312 1.450.000 975.102 67.3 Nº de hóspedes estrangeiros 696.747 1.650.000 987.143 59.8 Nº de dormidas nacionais 857.714 1.500.000 1.205.310 80.4 Nº de dormidas estrangeiras 1.501.140 2.500.000 1.357.647 50.3 Nº de Camas 10.846 12.000 10.891 90.8 Nº de quartos 5.532 6.000 5.569 92.8

Taxa Média de Ocupação - 90% 85 -

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Projectos de Investimento

227. Foram recebidas 4 propostas de projecto de investimento contra 15 de 2014, comparando

com igual período de 2014, registou-se um decréscimo de 73.3%. importa referir que os

projectos estão avaliados em 40.253,082,06MT.

Quadro 44: Proposta de projetos de investimento recebidos em 2015

Fonte: Direcção da Cultura e Turismo da Cidade

228. Visitados 45 estabelecimentos, de modo a inteirar-se do seu funcionamento contra 30 de igual

período do ano passado, um crescimento na ordem de 50% quando comparado a igual

período do ano transacto. Igualmente foram monitorados 205 estabelecimentos de modo a

verificar-se a qualidades dos serviços prestados.

229. Foram realizadas 50 vistorias e emitidas 42 tabelas de preço e homologados 20 livros de

reclamações.

Outras actividades

230. Participação na Feira Descubra Moçambique, através de um stand organizado e ornamentado

para o efeito, promovendo as potencialidades e oportunidades turísticas que a Cidade dispõe.

Esta feira decorreu em simultâneo com a realização da 51ª edição da FACIM.

231. No âmbito das celebrações das cerimónias centrais do Dia Mundial do Turismo, que teve

como lema: “Mil milhões de turistas! Mil milhões de oportunidades” realizaram-se diversas

actividades sócio-culturais e económicas: palestras nas escolas, passeios turísticos

envolvendo alunos de 2 escolas primárias.

232. Realizada a Feira de Turismo, com a exibição de várias danças tradicionais, declamação de

poesia, gastronomia, artesanato e a exposição de diversos serviços e produtos turísticos que

contou com a participação de quadros do Ministério da Cultura e Turismo, membros do

governo da Cidade de Maputo, operadores turísticos e público no geral.

Proponente Proposta Posto Trab. Capacidade Valor de

Investimento (Mt)

Mesas/Quarto Cadeiras/camas

Profoods, SA Catering 10 13 104 300.000.00

Restaurante A3 restaurante 35 44 176 36.953.082.06

Pizza house II Pizzaria 30 30 120 2.000.000,00

4food restaurante 20 15 60 1.000.000,00

Total - 95 102 460 40.253.082,06

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7 MILHÕES

Execução Financeira dos “ 7 milhões”

233. No âmbito dos “7 milhões”, no ano de 2015 o Governo disponibilizou para a Cidade de Maputo

um limite de 14.852,600.00Mt, cabendo ao Distrito Municipal KaTembe o valor de

7.426.300,00Mt e para o Distrito Municipal KaNyaka a importância de 7.426.300,00Mt, para

Produção de Alimentos e Geração de Renda e Emprego, tendo sido desembolsado em 100%.

234. Foram disponibilizados 14.852.600,00Mt para o financiamento de 115 projectos sendo, 53 em

KaTembe e 62 em KaNyaka. Comparativamente a igual período do ano 2014 verifica-se um

crescimento em 30,6% no que concerne ao número de projectos aprovados.

Quadro 45:Execuçao dos 7 milhões

No Distrito Dotação Executado %

1 KaTembe 7.426.300,00 7.426.300,00 100

2 KaNyaka 7.426.300,00 7.426.300,00 100

Total 14.852.600,00 14.852.600,00 100 Fonte: Distritos Municipais de KaTembe e KaNyaka

Quadro 46: Beneficiários dos 7 Milhões em 2015

Nº Distrito Total de Projectos

Financiados

Produção de

Comida

Geração de Renda e Emprego

Beneficiários Jovem

Total Benef.

Mulher Homem

1 KaTembe 53 13 40 32 21 15 68

2 KaNyaka 62

0 44 17 27 20 64

Total 115 13 84 49 48 35 132

Fonte: Distritos Municipais de KaTembe e KaNyaka

235. O quadro abaixo apresentado apresenta as áreas de actividades dos projectos de

investimento aprovado ao longo do período.

Quadro 47: Projectos financiados em 2015

Distrito Municipal

Áreas Financiadas

Pesca Comércio Pecuária Agricultura Apicultura Indústria Turismo Abastecimento de água

Serviços Total

KaTembe 2 25 6 5 0 5 0 1 9 53

KaNyaka 21 26 5 0 0 4 2 0 4 62

Total 23 51 11 5 0 9 2 1 13 115

Fonte: Distritos Municipais de KaTembe e KaNyaka

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REEMBOLSOS

236. Foi colectado o total de 1.454.007,40Mt, sendo 915.783,00Mt em KaTembe e 538.224,40 Mt

em KaNyaka, comparado com 1.793.100,00Mt reembolsados no igual periodo de 2014 que

corresponde a um decrescimo de 18,9%.

Quadro 48: Reembolso efectuado em 2015. (valores mil mt)

DISTRITO

MUNICIPAL

ANO DE 2014 ANO DE 2015

TR% TC % Arrecadado Planificado Arrecadado

KANYAKA 436.67 2.500,00 915,8 36,6 109,7

KATEMBE 1.356.43 900,00 538,2 59,8 -60,3

TOTAL 1.793.10 3.400,00 1.454.0 42,8 -18,9

Fonte: – Distritos Municipais de KaTembe e KaNyaka

237. Causas de Baixo Reembolsos:

Fraca actividade de monitoria por parte dos membros dos CCD,s;

Quase a totalidade dos membros dos CCD,s são beneficiários dos “7 milhões” e não dão

o exemplo no processo de reembolsos;

A falta de aplicação de medidas administrativas que são parte integrante dos contratos;

Deficiente estudo de viabilidade económico-financeira dos projectos o que faz com que os

custos sejam maiores em relação a receita; e

Os fenómenos naturais adversos que afectaram a prática da agricultura e pecuária e

contribuíram para o incumprimento dos planos de reembolso previstos no que tange aos

projectos de produção de comida.

238. O valor acumulado dos reembolsos desde o início do processo (2008) até 2015 é de

17.180.629,00Mt, sendo 11.648.969,00Mt do Distrito Municipal KaTembe e 5.531.660,00Mt

do distrito Municipal KaNyaka.

239. Estão em curso acções para redução do baixo nível de reembolso dos valores alocados aos

beneficiários que consistem no acompanhamento sistemático dos projectos durante a fase de

implementação, desenvolvimento e retorno dos fundos.

Capacitações e Monitorias

240. No âmbito da capacitação aos beneficiários dos “7 milhões”, decorreu em coordenação com o

INEFP, Direcção da Indústria e Comércio, IPEME e Autoridade Tributária, a formação de 32

candidatos a beneficiários no Distrito Municipal KaTembe, sendo 20 mulheres e 12 homens.

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241. Foram capacitados 8 Conselhos Consultivos de Bairros, dos quais 5 no Distrito Municipal

KaTembe e 3 no KaNyaka. Igualmente foram capacitados 75 beneficiários (40 KaTembe e 35

KaNyaka) em gestão de projectos e de negócios respectivamente.

242. Foram visitados 76 projectos dos quais 40 Distrito Municipal KaTembe e 36 na KaNyaka, nas

áreas de agricultura, pesca, comércio, pecuária, avicultura, carpintaria, recauchutagem de

pneus, furo de água e turismo.

Construção e reabilitação de infra-estruturas distritais

243. Na componente de infraestrutura, foi alocado para o distrito KaTembe 4.461.992,48 meticais e

distrito de KaNyaka 4.251.316,01 mil meticais.

244. Na KaTembe, o orçamento atribuído na componente infra-estruturas do exercício económico

de 2014, só foram executados em 2015 devido a recepção tardia e principalmente pela

natureza dos processos do concurso público. Contudo, foram executados os seguintes

projectos planificados:

Projectos Planificados Limite Orçamento do Projecto (MT) Valor Executado (MT) Aquisição de Retro-Escavadora

4.631.830,00 3.463.200,00 3.463.200,00

Aquisição de Viatura (Mahindra D.Cabine) 974.000,00 974.000,00 Manutenção e reparação 153.572,00 153.572,00 Total 4.590.772,00 4.590.772,00

Fonte: Distrito Municipal de KaTembe

245. Para o exercício económico de 2015 na componente de infra-estruturas, o Distrito realizou as

seguintes actividades:

246. Em fase de início, a construção de 2 salas de aulas na EPC 10 de Julho, orçada no valor de

1.900.000,00 meticais (Um milhão novecentos mil meticais), cuja obra foi adjudicada a

Empresa G.F. Construções, Lda.

247. Em fase de preparação do concurso público, para a Construção de duas Salas de Aulas,

bloco Administrativo e 1 Sanitário na EPC Mutsékwà orçado em 2.500.000,00 meticais (Dois

milhões e quinhentos meticais). Importa referir que os concursos públicos para a execução

das obras referenciadas, estão sobre alçada da Direcção de Educação da Cidade.

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248. Com o valor de infra-estrutura de 2014, foi concluído o pagamento do contrato de aquisição

do retro escavadora, aquisição de uma viatura no valor de 4.437.200,00 meticais (Quatro

milhões quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos meticais) e construção de duas salas de

aulas que estão na fase de construção no valor de 1.900.000,00 meticais (Um milhão

novecentos mil meticais).

249. Importa referir que o valor usado em 2015 supera o valor alocado uma vez que os fundos

alocados em 2014 não foram usados na sua totalidade, tendo transitado para o ano de 2015

os quais cobriram as despesas acima referidas.

250. No Distrito KaNyaka, o valor alocado (4.461.992,48Mt), foi executado para conclusão da

construção da casa do funcionário de saúde, aquisição de equipamento informático (2

computadores portáteis e igual numero de modern, e aquisição de 110 cadeiras plásticas para

o conselho consultivo).

Impacto do FDD

251. Desde a iniciativa, as potencialidades e oportunidades a nível local foram capitalizadas

através da apresentação de 658 projectos em diversas áreas e criaram 1.630 postos de

emprego. Este cenário contribuiu para o desenvolvimento da estrutura económica e social nos

distritos e, criou a possibilidade para aumentar a renda nas famílias.

252. Em termos físicos, no Distrito KaTembe: verificou se o aumento da disponibilidade de

produtos, tendo sido produzidas 3,5 toneladas de hortícolas (crescimento de 7,5 % em relação

a 2014) 85 e 60 mil unidades de frango e ovos, respectivamente te. Igualmente verificou se o

aumento da produção da carne suína em cerca de 65% que contribuiu para redução do preço

por quilograma em 4%, de 250,00 para 230,00 meticais.

253. Foram realizadas 255 canalizações domiciliárias que beneficiaram 2.000 famílias por

fontenária, no distrito da KaTembe, que contribuiu para a melhoria da disponibilidade de

qualidade de água para o consumo.

254. Foram produzidas pelas pequenas unidades de carpintaria e serralharia os seguintes

produtos: portas, janelas, armários e grades, reparação de carteiras escolares e outros.

255. Os projectos de restauração e de alojamento irão alargar a rede de infra-estrutura turística

para melhorar as condições para os turistas e outros visitantes aos Distritos.

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Reabilitação da Ponteca KaNyaka

Antes da Reabilitação

Depois da Reabilitação

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Conservatoria de Registo e Notariado KaNyaka

Antes da Reabilitação

Reabilitada

Muro de vedação da Casa Mãe-Espera KaNyaka

Muro em Construção Muro Construido

FDD- KaTembe

Retroescavadora para manutenção das vias Viatura adquirida para o apoio às Autoridades Locais

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PERPU

256. No âmbito dos esforços para a Redução da Pobreza Urbana, o Governo da Cidade canalizou

para os cofres do Município de Maputo um total de 20,738,570.00Mt destinados integralmente

para o vector de geração ou criação de oportunidades de emprego. Deste valor, até

Dezembro de 2015, foram finaanciados 457 projectos que criaram 1.135 novos postos de

emprego.

257. Importa referir que o valor de reembolso de Janeiro a Dezembro de 2015 foi de

9.530.506,56Mt.

PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais

APIE

258. A Cidade de Maputo conta com 3.098 imóveis, dos quais 1.096 são usados para actividades

económicas lojas, cantinas, escritórios entre outras, 258 arrendadas as Embaixadas e

instituições estrangeiras e os restantes 1.744 imóveis são casas de habitação.

259. Foram regularizados 88 imóveis contra 139 de igual período do ano transacto correspondendo

a uma redução de 36.7% do número de imóveis regularizados. Realçar que, foram realizadas

193 inspecções dos 700 planificados, aos imóveis ainda sobre a gestão de APIE, contra 287

do ano anterior, o que corresponde a uma redução na ordem de 32.75% quando comparado

ao igual período de 2014.

No período em análise deu-se continuidade as obras do ano 2014:

Barco Ambulância alocado ao Distrito de KaNyaka

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Construção da casa do Secretario Permanente do Governo da Cidade de Maputo

Construção do Edifício para Delegação do INAS Distrito Municipal KaMaxaqueni

Reabilitação do Hospital Geral José Macamo (Maternidade)

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Construção da Morgue de Medicina do Infulene;

Reabilitação do hospital geral de Mavalane

Construção e Apetrechamento do Centro Juvenil de KaMubukwana;

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260. Em coordenação com o Município de Maputo foi possível mobilizar parcerias que culminaram

com a reabilitação de sanitários e pintura de salas de aula nas seguintes escolas: EPC

Unidade 6, EP Inhagóia B; EPC Rua 7; EPC Maguiguana; EP Unidade 11.

EP Unidade 11- Distrito Nhlamankulu- Financiado pelo governo do Japão

Reabilitação de Sanitários da EP Maguiguana- Distrito KaMaxaqueni- Financiador – Wasup – Governo Australiano

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Reabilitação da EP 7 de Setembro- Distrito KaMpfumu- Financiado pelo Município de Maputo

No período em análise deu-se continuidade as obras do ano 2014:

Quadro nº 49: Estágio de infra-estruturas Construídas

Projectos de Continuidade

N° de ordem

Projecto Sector Ponto de situação

1 Reabilitação do Hospital Geral José Macamo (Maternidade)

Saúde

O projecto com o código SAU05-03-CID-2014-0015 consiste na reposição da tijoleira, instalação eléctrica, e melhoramento de casas de banho da maternidade. A maternidade tem uma capacidade de 33 camas, sendo 17 para gravidez patológica e 16 Paupério normal, um gabinete médico e uma copa, momentaneamente encontra-se na 2º segunda fase da reabilitação.

2 Construção da Morgue de Medicina do Infulene;

O projecto que tem o código SAU05-02-CID-2011-0021 consiste na construção de uma morgue com capacidade de conservação de 10 corpos, uma capela, uma área de lavagem dos corpos, recepção, um balneário para os funcionários e casa de banho pública. De momento a obra encontra-se parada porque os fundos ainda não foram libertos pelo Tesouro, todavia o empreiteiro garantiu o arranque das obras na primeira quinzena de Setembro

3 Construção do Centro de Formação Profissional KaTembe;

INEFP

O projecto com o código TRAB02-00-CID2012-0032 consiste na construção de um centro de Formação Profissional no Distrito de KaTembe e foram concluídos, 2 blocos com 6 salas de aula, e por concluir, um bloco administrativo, um bloco oficinal e os balneários, que totalizam 5 blocos programados

4 Construção de Sistemas de Irrigação - Fase II no Distrito Municipal KaMavota, KaTembe e KaMubukwana;

Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar

O projecto tem como código AGR11-00-CID 2012-0024, Foi adquirido um reservatório com uma capacidade de 10.000 litros que garante a irrigação dos campos. Importa referir que mesmo com a construção do sistema, os agricultores queixam-se da falta de energia para bombear a água, factor esse que afecta negativamente o empenho dos agricultores contribuindo assim para a desistência da maior parte destes.

5 Consultoria e Construção faseada do Tribunal Tribunal Judicial O projecto com o código CID01-00-CID2014,

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Judicial do distrito Municipal/Nhulamankulu; tem como objectivo fazer o estudo e iniciar com a construção do edifício em referência, momentaneamente foi realizado o estudo de solos e lançado o concurso para adjudicação das obras.

6 Conclusão da Construção da Procuradoria no Distrito Municipal KaMaxaqueni;

Procuradoria da Cidade

O projecto tem como código CID01-00-CID-2013-0027, consiste em construir um edifício com 10 compartimentos, subdivididos: gabinetes de trabalho, casas de banho, Celas.

O empreiteiro prevê fazer a entrega da obra até o mês de Novembro do corrente.

7 Construção e Apetrechamento do Centro

Juvenil de KaMubukwane;

Direcção de Juventude e Desportos

Projecto com código MJD02-00CID-2014-009, momentaneamente foram levantadas paredes de alvenaria, vigas e pilares até a altura do tecto de cobertura e feitos assentamentos de janelas, portas exteriores, estrutura da cobertura e das respectivas chapas.

8 Construção do Edifício para Delegação do

INAS Distrito Municipal KaMaxaqueni;

INAS- Delegação da Cidade

O projecto com o código CID01-00-CID-2011-0045 até em Setembro de 2011 foi feito o pagamento de consultoria e feita a escavação e montagem da sapata. A segunda fase será feita a montagem de pilares, a primeira e a segunda lage,

9 Reabilitação do EPC de Laulane no Distrito

KaMavota;

DEDH

O projecto tem o código MEC02-01-CID-

2013-0027, iniciou-se com a construção de 2

blocos administrativos e estão na fase de

conclusão. Na segunda fase do projecto, está

prevista a construção de 2 blocos com 6 salas

de aula.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

261. Foram realizadas 10.101 novos ligações de energia eléctrica o que corresponde a uma

realização do plano em 101% e um decréscimo de 23.8% (11.974), face a igual período do

ano 2014.

262. A actual taxa de cobertura do Sistema Credelec na Cidade de Maputo é de 99%, e a taxa de

acesso a energia eléctrica é de 98%.

Igualmente foram realizadas as seguintes actividades:

263. Instalados 15 postos de transformação públicos nos seguintes Distrito Municipal KaMpfumu- Bairros Polana Cimento=2, Central=3, Malhangalene=1, Distrito Municipal KaMaxakeni Bairro Polana Caniço B=1, Distrito Municipal KaMavota Bairro Hulene=1, Mahotas=2, Albazine=1 Distrito Municipal KaTembe Bairro Chamissava=1, Distrito KaMubukwana Bairro Zimpeto=1 e Magoanine C=2.

264. Reabilitados 52.5km de rede de Baixa tensão nos Distritos Municipais (Katembe=5Km, KaMpfumu=1.5Km, KaMaxakeni=11Km, KaMubukwana=18Km,

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KaMavota=17Km e 3km de rede Média Tensão (KaMpfumu=2.5Km, KaMavota=0.5km)

265. Construidos 10km de nova rede de baixa tensão nos Distrito KaMUbukwana Bairros (Zimpeto=6.2km, Distrito Municipal KaMavota Bairro Mahotas=2km, Albazine=1.8km) e 9.5km de nova rede de média tensão nos Distritos Municipais (KaMpfumu=2km, KaMubukwana=2km, KaMavota=2km, KaMaxakeni=0.5km, Katembe=3km)

266. Foram ligados 32 postos de transformação privados nos Distritos Municipais (KaMpfumu=12, KaMubukwana=6, KaMavota=5, KaMaxakeni=1, Katembe=8)

267. No âmbito da segurança das populações nas vias públicas foi expendinda a Iluminação Pública com a montagem de 968 Candeeiros nos Distritos Municipais (Kampfumu=355, KaMaxakeni=198, KaMubukwana=276, KaMavota=139) e melhorada com a substituição de 125 candeeeiros nos Distritos Municipais (Kampfumu=62, KaMaxakeni=22, KaMubukwana=16, KaMavota= 25).

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

268. Foram realizadas obras de reabilitação da rede de distribuição da área servida pelos

centros distribuidores de KaMaxakeni e Alto Maé;

269. Realizada a extensão de cerca de 6km da rede secundária e terciária de

abastecimento de água no bairro de Minkadjuine;

270. Realizadas cerca de 2.188 ligações que beneficiaram cerca de 11.300 pessoas nos

bairros do Distrito Municipal de Nlhamankulu e KaMaxakeni bem como a

implementação do programa de redução de perdas no bairro da Mafalala.

271. A taxa de cobertura de água melhorou de 65,3% em 2014 para 66,87% em 2015.

V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente

GESTÃO DE CALAMIDADES

272. A Cidade de Maputo registou chuvas intensas em Janeiro de 2015, que resultaram em

inundações tendo afectado alguns bairros, nos distritos Municipais de KaMubukwana,

KaMavota, KaTembe, KaMaxakeni e Nlhamankulo.

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Impacto dos fenómenos

273. Foram totalmente destruídas 20 Casas, sendo: 2 em KaMavota, 11 em KaMubukwana, 6 em

KaMaxekeni e 1 em KaTembe, tendo ficado parcialmente destruídas 83 Casas, das quais 75

em KaMubukwana e 8 em KaMaxekeni;

274. Ficaram inundados 1 local de culto e 1 unidade sanitária em KaMavota;

275. Foram inundadas 4.672 Casas, sendo 2.670 em KaMavota, 1.515 em KaMubukwana, 74 em

Nlhamankulo, 407 em KaMaxaqueni e 6 em KaTembe, tendo afectado 4.775 pessoas.

276. Foram afectadas por inundações 21 escolas, sendo que na EPC IV Congresso no DM

KaMaxaqueni desabou parte do muro de vedação;

277. Alagamento e arrastamento de solos nos campos agrícolas de várias associações e

agricultores privados afectando cerca de: 560,20 Hectares (ha) de terra agrícola semeada,

4.129,70Kg de culturas diversas perdidas e 4.375 produtores.

Fig.: Casas inundadas em Hulene B Distrito Municipal de KaMavota

Prevenção, mitigação e prontidão de Gestão de Riscos de Calamidades

278. No âmbito da prevenção, mitigação e prontidão face às calamidades naturais que ciclicamente

têm afectado a cidade de Maputo, foi feita a entrega dos 7 Kits a igual número de Comités

Locais de Gestão de Riscos de Calamidades, nos Distritos Municipais de KaMavota,

Nhlamankulu e KaMaxaqueni.

279. O CENOE (Centro Nacional Operativo de Emergência) em colaboração com a Delegação do

INGC da Cidade de Maputo, mapeou as zonas de risco de calamidades no Distrito Municipal

da KaTembe (bairros Guaxene, Chalí, Inguide, Chamissava e Incassane) e KaNyaka (bairros

de Ribzuene, Inguana e Nhaquene) sendo que as inundações, a erosão e a seca constituem

os principais fenómenos calamitosos que afectam o distrito.

280. Revitalizados 11 Comités Locais de Gestão de Riscos de Calamidades (2 KaMavota, 2 Ka

Maxaqueni, 2 e Ka Mubukwane, 2 KaTembe, 2 Lhamankulu e 1 KaNyaka ).

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281. Com objectivo de mitigar os efeitos de variações climáticas que resultam em escassez de

precipitações e consequentemente falta de água, foram construídos 4 sistemas

demonstrativos de captação de águas pluviais no Distrito Municipal de KaNyaka, que

beneficiou cerca de 80 famílias (320 pessoas) carentes de água potável.

282. Sensibilizados nas comunidades 83 pessoas em adaptação as mudanças climáticas e

redução desastres, dos quais 47 homens e 36 mulheres.

283. Igualmente foram capacitados 116 técnicos distritais de gestão de calamidades, sendo 83

homens e 33 mulheres;

284. Concluída a construção do segundo bloco do Centro Operativo de Emergência.

Reassentamento da População afectada pelas inundações

285. Tendo em vista a melhoria das condições de vida das famílias afectadas pelas inundações

foram reassentadas durante o período em análise 82 famílias sendo: 80 no distrito de

Marracuene na localidade de Phazimane provenientes do Distrito Municipal de KaMavota e 2

famílias no Distrito de KaMavota no Bairro de Chiango provenientes do Distrito Municipal de

KaMaxakeni.

286. No acto de reassentamento cada família recebeu 1 Kit de Abrigo para o abrigo provisório

constituído por seguintes instrumentos: 9 estacas, 1 laje, 2 lonas, 1 enxada, 1/2 kg de arame,

1/2 kg de prego, 1 martelo, 1 pá, 5 metros de lona plástica e 1 catana.

Movimento de solidariedade nacional

287. Em resposta ao movimento de solidariedade Nacional o INGC Delegação da Cidade de

Maputo recebeu diversos donativos em valores monetários, roupa usada diversa, calçado,

material escolar, produtos de higiene e limpeza, produtos alimentares diversos, dos diversos

segmentos da sociedade civil, instituições públicas e privadas da Cidade, confissões

religiosas e partidos políticos.

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vi. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

288. O Governo da Cidade de Maputo das 24 sessões planificadas, foram realizadas 28 sessões

(22 ordinárias e 6 Extraordinárias), onde se debateram vários assuntos, o que corresponde a

uma realização do plano em 116% e a um crescimento em 4.76% face a 2014.

289. Realizadas 10 sessões das 12 do Fórum de Gestores de Recursos Humanos planificados, o

que representa um cumprimento do plano em 83.3 %, que comparando com igual período de

2014 (13 Fórum) regista-se um decréscimo de 23% face a 2014.

290. Foi realizado o XIII e XIV Observatório de Desenvolvimento, o que corresponde a um

cumprimento do plano em 100%.

291. No âmbito da governação participativa, foram realizadas 7 visitas aos 7 distritos municipais, o

que corresponde a um cumprimento do plano em 100%, tendo sido abrangidas 5.200

pessoas, sendo 350 nas Sessões Extraordinárias do Conselho Consultivo Distrital e 4.850 nos

comícios populares;

292. Mantidos encontros com 16 organizações da sociedade civil, onde se abordaram diversos

assuntos ligados a melhoria de vida dos citadinos.

293. Realizadas visitas a 11 sectores do Governo da Cidade de Maputo onde foram disseminados

os principais enfoques que norteiam a governação de Sua. Excia. Presidente da República

para o quinquénio 2015-2019 e feita a auscultação sobre os principais problemas dos

funcionários públicos e solicitados conselhos para uma melhor governação tendo abrangido

39 instituições e 11.699 funcionários, correspondente a uma realização do plano em 100%.

Formações em Cursos Modulares, Executivos, Especialização e de Curta Duração

294. Beneficiaram-se de formação profissional nos Institutos de Formação e Administração Publica

e Autárquica e ISAP 306 nos seguintes cursos:

VII Curso Modular: 88 funcionários;

Áreas de Especialização: 87 funcionários;

Cursos de Curta Duração: 106 funcionários;

Cursos Executivos: 25 Membros do Governo

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Promoções, Progressões e Mudança de Carreira

295. Foram realizadas 1.298 promoções 607 progressões e 1.072 mudanças de carreira por

conclusão de nível, o que corresponde a uma realização do plano em 70.1%, 61.2%, e 68.1%

respectivamente. E que comparado com igual período de 2014 (1.504 promoções, 591

progressões e 1.366), regista-se um decréscimo em 13.7%, crescimento de 2.7% e

decréscimo de 21.5%, respectivamente. De referir estes actos administrativos beneficiaram

somente os sectores de educação e saúde, dada a restrição orçamental.

Quadro 50: Promoções, Progressões e Mudança de Carreira

Acto Administrativo Planificado 2014 Realizado 2014 Planificado 2015 Realizado 2015

Promoções 1.043 1.504 1.829 1.298

Progressões 988 591 992 607

Mudanças de carreira 1.498 1.366 1.574 1.072

Total 3.529 3.461 4.395 2.977 Fonte: – Secretaria da Cidade de Maputo/ DPFCM

296. Foram cadastrados 1.011 (504 homens e 507 mulheres) Funcionários e Agentes do Estado

das instituições do Governo da Cidade, contra 593 de 2014, o que corresponde a um

crescimento de 70.5%.

297. Foram desligados e aposentados do Aparelho do Estado 45 funcionários contra 189

funcionários no ano de 2014, o que corresponde a uma redução de 144 aposentados.

298. Instaurados 43 processos disciplinares aos funcionários de diversas instituições com penas

que variam desde a advertência até expulsão, contra 123 processos instaurados em 2014, o

que representa uma redução em 65%.

299. No âmbito do acompanhamento das actividades das ONG´s foram visitadas 8 (WATER AID,

Dores sem Fronteiras, Plan Internacional, Samaritain´s Purse, CCS-Centro de colaboração

em saúde, Right to Play e Phatfander), contra 4 do mesmo período de 2014, o que representa

um crescimento de 100%.

JUSTIÇA

300. Na área de registos, destacam-se a efectivação de 35.607 registos de nascimento, correspondente a 89% do plano e um decréscimo de 11.8% comparado com mesmo período de 2014. É de referir que o número de registos de óbitos registados decresceu em 0.6%, em relação ao ano transacto.

301. Os cartórios notariais lavraram 4.331 escrituras 8.026 procurações, 317.230 reconhecimentos

de assinaturas e 625.623 conferências de fotocópias. Em relação ao ano passado, foram verificados decréscimos em cerca 10.6% nas escrituras e 5.2% nas procurações e houve crescimento nas conferências de fotocópias e reconhecimentos em cerca de 4.7% e 6% respectivamente.

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Quadro: 51: Actos Registais de Janeiro a Dezembro de 2015

Actos Registais e Notariais Previsão Registos efectuados % de Registos

(Previsão 2015)

Taxa de Variação (2014 -

2015) 2015 2014 2015

Nascimentos 40.000 40.356 35.607 89,0% -11,8%

Casamentos 2.700 3.066 2.952 109,3% -3,7%

Divórcios 95 179 179 188,4% 0,0%

Óbitos 13.000 14.878 14.788 113,8% -0,6%

Escrituras 5.000 4.843 4.331 86,6% -10,6%

Procurações 8.500 8.462 8.026 94,4% -5,2%

Reconhecimentos 330.000 299.284 317.230 96,1% 6,0%

Conferências de fotocópias 700.000 597.435 625.623 89,4% 4,7%

Registo inicial 20.000 30.717 22.979 114,9% -25,2%

Transmissões 17.000 20.344 18.528 109,0% -8,9%

Segundas vias 2.500 1.517 1.037 41,5% -31,6%

Matrículas individual 1.200 1.177 1.115 92,9% -5,3%

Matrículas de sociedades 5.250 4.998 4.711 89,7% -5,7%

Associações 145 113 110 75,9% -2,7%

Registo de Extracto de Aquisição 3.500 2.229 2.044 58,4% -8,3%

Registo de Extracto de Descrição 400 480 621 155,3% 29,4%

Certidões 27.000 26.208 25.127 93,1% -4,1%

Fonte: Direcção da Justiça da Cidade

TRIBUNAIS COMUNITARIOS

302. Durante o período em análise, deram entrada 691 processos, que corresponde a um

decréscimo em 27.2% de número de processos entrados comparativamente ao igual período

anterior, desses processos 339 sentenciados e 352 aguardando julgamento.

Quadro 52: Movimento Processual

Tribunais Comunitário 2014 2015 Variaç.%

Sentenciados 499 339 (32)

Em Julgamento 451 352 (21.9)

Total de Processos 950 691 (27.2)

Tribunal judicial

TRIBUNAL JUDICIAL

303. Dos 11.902 processos tramitados (8.963 transitados de 2014/2015 e 2.939 entrados em 2015)

dentre comerciais, Civis, Criminais e laborais, foram findos 3.115 (1.873 por sentença e 1.242

por outros motivos, tendo transitado para 2016 (8.787 processos), o que representa um grau

de realização de 26%.

Quadro 53 – Movimentação Processual

Secção Pendentes Entrados Findos

Transitados Sentença Outros motivos

Comercial 1.110 600 261 355 1.094

Cível 4.790 978 709 423 4.636

Criminal 382 228 161 32 417

Laboral 2.681 1.133 742 432 2.640

Total 8.963 2.939 1.873 1.242 8.787

Fonte: Direcção da Justiça da Cidade

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INSTITUTO DO PATROCÍNIO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA (IPAJ)

304. Foram assistidos pelo IPAJ 7.547 beneficiários, o correspondente a 103.8% do plano, sendo:

5.163 processos criminais, 1.847 processos cíveis, 149 Extra Judiciais, 32 Protecção á

Criança, 18 de Violência Domestica e 338 casos específicos do Gabinete de atendimento a

Mulher e Criança. Comparado com igual período de 2014, registou-se um crescimento na

ordem de 6.9%.

305. Foram realizadas 50 palestras de Educação Cívica ao nível do IPAJ, tendo abrangido cerca

de 12.934 pessoas.

PROCURADORIA

306. Relativamente ao movimento processual, foram registados pela jurisdição criminal 12.185

processos, na jurisdição criminal 7.356, na jurisdição civil 154 processos, na jurisdição

aduaneira 460 acções, na jurisdição comercial 822, na jurisdição fiscal 347, na jurisdição

laboral 1.558 processos, jurisdição Administrativa 133 e na jurisdição de menores 1.355

acções.

307. Foram recebidas 223 chamadas pela Linha do Procurador, com enfoque na reposição da

legalidade nas situações de detenções ilegais, efectuadas na maior parte das vezes aos fins-

de-semana e durante o período nocturno. Importa referir que, deste total de chamadas

resultaram em 21 solturas.

TRIBUNAL DE MENORES

308. Deram entrada 3.317 processos pelo Tribunal de Menores tendo sido tramitados e

sentenciados 3.269 processos, que representa um crescimento em 26.1% e 72.7%

respectivamente face a 2014.

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Quadro 54: Mapa resumo de entrada e tramitação de processos

Processos Movimento Processual de 2014 e 2015

Entrados Findos

Processos 2014 2015 2014 2015

Prevenção criminal 80 92 15 32 68 112.5

Averiguação Paternal\Maternal AOP 164 487 196.95 136 376 176.47

Adopção 43 46 6.9767 13 32 146.15

Tutela e Administração de bens 71 93 30.986 57 84 47.368

Familia de Acolhimento 0 5 0 0 0 0

Regulação de Poder Parental 455 683 50.11 277 574 107.22

Acçãode Alimentos 884 914 3.3937 660 1138 72.424

Entrega Judicial de Menores 23 47 104.35 12 12 0

Inibição do poder Parental 0 3 0 0 1 0

Autrorização Judicial 121 380 214.05 99 379 282.83

Emancipação 47 25 -46.809 48 89 85.417

APA-Alteração da pensão Alimentar 130 124 -4.6154 101 133 31.683

Alteração de Regulação do poder Parental 31 30 -3.2258 24 29 20.833

Plenitude do poder parental 82 86 4.878 62 63 1.6129

Execução por Alimentos 103 108 4.8544 56 110 96.429

Outros 396 194 -51.01 315 181 -42.54

Total 2630 3317 26.12 1892 3269 72.78

TC%TC%

Fonte: Tribunal de Menores

TRIBUNAL FISCAL

309. Foram registados 300 processos pelo Tribunal Fiscal, tendo sido sentenciados 250 processos,

o correspondente a uma realização do plano em 84.5%.

Quadro 55: Movimento processual

Áreas Registados 12 meses

Diferença (%) Despachados Desempenho (%) 2014 2015

Jurisdição Criminal 272 300 (28) 250 84.5

Fonte: Tribunal Fiscal

TRIBUNAL DE POLICIA

310. Deram entrada 10.131 processos de transgressão tendo sido sentenciados 9.553 processos,

o que representa uma realização de 94,2% e 3.57% respectivamente, face a 2014.

Quadro 56: Movimento processual

Áreas Registados

Variaç. (%) Despachados

Variaç (%) 2014 2015 2014 2015

Jurisdição Criminal 9.831 10.131 3.05 9.223 9.553 3.57

Fonte: Tribunal de Policia

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

311. Deram entrada 7.183 processos de visto pelo Tribunal Administrativo, tendo sido

despachados 5.680, dos quais 2.751 visados e 2.929 anotados, o correspondente a uma

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realização de 79.1%. Igualmente deram entrada 450 processos do contencioso Administrativo

e julgados 55, correspondente a uma realização em 12.2%.

Quadro 57: Movimento processual (Visto Administrativo)

Processos Entrados Despachados

Real (%) Visados Anotados

Visto Pessoal 6.533 2.308 2.929 80.2

Visto não Pessoal 652 443 - 68

Total 7.185 2.751 2.929 79.1 Fonte: Tribunal Administrativo

Quadro 58: Movimento processual (Contencioso Administrativo)

Processos Entrados

Variaç. (%) Julgados Real (%) 2014 2015

Contencioso Administrativo - 450 - 55 12.2

Fonte: Tribunal Administrativo

TRIBUNAL ADUANEIRO

312. Foram registados 104 processos, contra 95 do mesmo período do ano transacto, tendo sido

sentenciados 55 processos, contra 96, o que corresponde 57.7% de realização e um

decréscimo de 8.7%, face a 2014.

Quadro 59: Movimento processual

Áreas Registados

Variaç. (%) Despachados

2015 Real (%)

2014 2015

Jurisdição Aduaneira 95 104 (8.7) 55 57.9

Fonte: Jurisdição Aduaneira

TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS

313. Deram entrada no Tribunal 350 processos, contra 432 do mesmo período do ano anterior,

tendo sido julgados 256 processos, contra 284, o que corresponde a um decréscimo de 9.8%,

do número de processos julgados face a 2014. Quadro 60: Movimento processual

Áreas

Entrados Julgados

variac. (%) Julgados

2014 2015 2014 2015

Total das secções 432 350 284 256 9.8

Fonte: Tribunal Superior de Recursos

ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS

314. A segurança dos cidadãos na cidade de Maputo foi melhorada significativamente, resultado das seguintes acções operativas de prevenção e combate ao crime, bem como de segurança rodoviária levadas a cabo pela PRM-Cidade de Maputo:

a) Realizadas 199.623 patrulhas a pé e motorizadas;

b) Reforçada a segurança das instituições bancárias nos postos de cobrança da EDM e TDM;

c) Reforçada a ligação Polícia - Comunidade, tendo realizado 299 reuniões que abrangeram 100.232 cidadãos;

d) Consolidados 64 Conselhos de Policiamento Comunitário;

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e) Realizadas 267 acções de educação vial contra 151 anterior, abrangendo 64.812 condutores, 92.229 peões, 43.249 vendedores formais e informais, 29.347 alunos, 739 professores, 1.760 ciclistas e 273 motociclistas; Fiscalizadas 182.262 viaturas.

f) A taxa de operatividade policial 85%.

315. Foram registados 9.321 crimes diversos contra 8.877 do igual período do ano 2014,

representando um crescimento de crimes em 5%. Do total dos crimes conhecidos, foram

esclarecidos 7.784, o que corresponde a 83% da operatividade policial.

316. Foram detidos 7.887 indivíduos, indiciados na prática de diferentes crimes contra 6.234

detidos em igual período do ano anterior, o correspondente a um crescimento em 26.5%.

igualmente, foram desmanteladas 312 quadrilhas de malfeitores especializados em vários

crimes.

Quadro 61 : Evolução do Crime na Cidade

Distritos Municipais

C. PROP. C. PESSOAS C. ORDEM SUB-TOTAL

2014 2015. 2014 2015. 2014 2015. 2014 2015.

Ka Mpfumo 2.691 1.818 503 511 36 87 3.230 2.416

Nhlamankulu 1.361 1.301 408 451 34 88 1.803 1.840

Ka Maxakene 561 984 208 370 6 30 775 1.384

Ka Mavota 810 1.168 231 420 8 35 1.049 1.623

KaMubukwana 1.437 1.458 533 438 10 22 1.980 1.940

Ka Tembe 29 50 10 56 0 11 39 117

Ka Nyaka 1 1 0 0 0 0 1 1

T.GERAL 6.890 9.780 1.893 2.268 94 273 8.877 9.321 Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

Acidentes de Viação e Consequências

317. Foram registados e controlados 555 acidentes de viação contra 685 casos anteriores,

representando um decréscimo de casos em 18.97%.

Quadro 62: Consequências de Acidentes de Viação

CONSEQUÊNCIAS

Real 2014

Real 2015

% Realiz

Mortos 105 101 (3.8)

Feridos Graves 361 264 (26.8)

Feridos Ligeiros 667 486 (27.1)

Danos Materiais Avultados 310 373 20.3

Danos Materiais Ligeiros 273 277 (1.4)

Total 685 555 (18.9) Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

Violência doméstica

318. Foram registados e controlados 2.081 casos de violência doméstica contra 2.299 do mesmo período de 2014, o que representa um decréscimo em 9.48% e um cumprimento de plano em 59.45%.

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Migração e Identificação Civil

319. Registados pelos Postos de Travessia dos SMC – Maputo, 451.728 viajantes, contra 665.585

de 2014, o que representa um decréscimo de 32.1%. Destes 120.115 são cidadãos nacionais

contra 506.086 de igual período do ano anterior, representando um decréscimo de 76.3% e

259.499 são cidadãos estrangeiros contra 336.613 do igual período anterior que representa

um decréscimo em 23%.

320. Produzidos 200.578 Bilhetes de Identidades contra 177.131 do mesmo período de 2014, o

que representa um crescimento em 13.23% e um cumprimento do plano em 133.7%.

321. Foram registados e controlados 143 ocorrências pelo SENSAP, contra 120 do mesmo período

do ano transacto, o que representa um crescimento em 19.16%.

Quadro 63: Movimento de ocorrências

Ocorrências Real 2014 Real 2015 Variação %

Incêndios 75 81 8

Acidentes de Viação 18 14 (22.2)

Acidentes de Trabalho 1 2 100

Afogamentos 3 10 233

Socorros 3 12 300

Corpo sem Vida 5 7 40

Encravamento de algemas 5 7 40

Encravamento de portas 8 5 (37.5)

Encravamento de elevador 2 5 150

Total 120 143 19.16 Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo

VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável

Produção Global da Cidade

322. A produção global valorizada foi de 22 533 052,00 mil milhões de meticais, correspondente a uma realização de 94.4% e um crescimento de 3.5%. em relação ao ano de 2014. Para os níveis de realização do plano alcançado temos a contribuição dos seguintes sectores: Aluguer de Imóveis (142,3%), transporte (126,9%), agricultura (103%), alojamento e restauração (95,2%) e Indústria (94,0%). Em relação aos serviços, a contribuição foi de serviço do

Governo (94.4%), Água (92.1%) e construção do sector público (90.3).

323. Em termos de estrutura de produção, os sectores que mais contribuíram para a produção global da Cidade de Maputo foram o de alojamento e restauração (75%) e serviços do Governo (17%)

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Quadro 64: Produção Global da Cidade de Maputo

Produção Global 2015

SECTOR Real 2014 Plano 2015 Real 2015 TR% TC% Est. Prod%

Agricultura 1 474,66 1 578,28 1 621,80 102.8 10,0 0

Pecuaria 160 116,00 167.833,81 173 158,20 103.2 8.1 1

Pescas 404 151,92 694 973,76 491 846,16 71 21,7 2

Const do Sector Publico 116 375,62 125 138,76 112 957,81 90,3 -2,9 1

Indústria Transformadora 349 566,86 364 979,82 343 001,33 94,0 -1,9 2

Alojamento e Restauracao 16 258 579,69 17 750 000,00 16 901 406,93 95,2 4,0 75

Energia Electrica ** 51 960,64 99 731,00 93 684,95 93,9 80,3 0

Consumo de Agua 571 560,00 661 630,00 609 430,00 92,1 6,6 3

Transportes 2 940,95 2 495,97 3 166,57 126,9 7,7 0

Serviços do Governo 3 753 162,90 3 918 772,68 3 700 481,90 94,4 -1,4 17

Aluguer de Imoveis 93 100,48 71 870,00 102 296,35 142,3 9,9 0

Produção Global 21 762 989,7 25 369 508,4 22 533 052,0 94,4 3,5 100

* *NB:Eletricidade não actualizados Fonte: Direcção Plano e Finanças da Cidade

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FINANÇAS PUBLICAS

Cobrança de Receita

Administração Central

324. No de período de Janeiro a Dezembro de 2015, foi colectado na Cidade de Maputo o valor de

104.173.854.810,00 Mt, provenientes das receitas Fiscais, Não Fiscais, Consignadas e de

Capital (IRPS, IRPC, IVA, ISPC).

Quadro 65: Receita cobrada na Cidade de Maputo (âmbito Central)

Ord Designação da Receita Meta Acumulado Durante o mês Total %

01 Receitas Fiscais 75.694.414.360,00 80.600.149.980,00 7.059.850.840,00 87.660.000.820,00 115.80

02 Receitas não Fiscais 5.887.889.070,70 5.451.740.560,00 500.548.490,00 5.952.289.050,00 101.09

03 Receitas consignadas 9.080.040.740,00 6.179.453.220,00 554.154.840,00 6.733.608.060,00 74.15

04 Receitas de capital 3.394.352.790,00 3.726.016.720,00 101.940.160,00 3.827.956.880,00 112.77

Total 94.056.696.960.70 95.957.360.480,00 8.216.494.330,00 104.173.854.810,00 110.75

Administração Provincial

325. Para o corrente exercício económico, foi atribuído ao Governo da Cidade de Maputo o limite

de 235.421.454,31Mt, tendo sido cobrados 378.694.456,86Mt, o correspondente a 160,9% do

plano e a um crescimento de 29.3% face a igual período de 2014.

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Quadro 66:Receita cobrada na Cidade de Maputo UM: Meticais

Designação Real/14 Previsão Real/15 % de Realzação

% de

Crescimento

Rec.Cor. Adm Prov 292.784.561,1 235.421.454,3 378.694.456,9 160,9 29,3

Receitas Fiscais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Impostos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Receitas Nao Fiscais 174.640.251,7 107.041.050,0 265.581.472,9 248,1 52,1

Taxa diversa de Servico 11.242.067,6 9.575.220,0 5.788.104,9 60,4 -48,5

Outros 2.627.111,5 0,0 11.780.187,4 0,0 348,4

Renda de Casa 86.232.759,0 88.984.940,0 158.032.086,3 177,6 83,3

Subsíd.Funeral 71.871.658,7 0,0 89.963.131,5 0,0 25,2

Outras 2.666.654,9 8.480.890,0 17.962,7 0,2 -99,3

Rece.t Prop. 66.887.510,3 86.149.034,3 72.535.389,8 84,2 8,4

Hosp.G.Jose Macamo 1.166.545,0 2.489.000,0 334.042,8 13,4 -71,4

Hosp.G Chamanculo 667.854,0 688.230,0 502.778,0 73,1 -24,7

Hosp.Psic de Infulene 0,0 15.000,0 0,0 0,0 0,0

Hosp.G Mavalane 269.836,4 466.360,0 537.482,3 115,3 99,2

Dir. Educacao 42.254.868,8 52.472.844,3 47.201.106,4 90,0 11,7

INEFEP Cidade 0,0 5.412.600,0 1.464.718,6 27,1 0,0

Dir Saude 11.588.490,9 14.655.000,0 10.791.793,6 73,6 -6,9

Dir Mulher e A. Social 10.899.675,2 9.950.000,0 11.648.367,0 117,1 0,0

Outros 40.240,0 0,0 55.101,0 0,0 0,0

Rec Consignada 30.890.134,8 42.231.370,0 36.726.685,6 87,0 18,9

Dir Turismo 780.214,0 700.000,0 121.600,0 17,4 -84,4

Dir. Ind.Comer. Cidade 1.911.152,2 300.000,0 240.314,1 80,1 -87,4

Dir Transporte cidade 1.536.560,7 2.495.970,0 1.774.221,0 71,1 15,5

Assist Medica 26.551.593,2 29.610.800,0 24.909.846,0 84,1 -6,2

BAU 0,0 4.118.600,0 8.442.420,5 205,0 0,0

Tribunal Aduaneiro 0,0 5.006.000,0 1.223.284,1 24,4 0,0

Imp superficie 25 % 110.614,7 0,0 15.000,0 0,0 -86,4

Rec Capital 2.556.040,7 0,0 3.850.908,6 0,0 50,7

Alienacao Patrimonio 2.556.040,7 0,0 2.494.208,6 0,0 -2,4

Outras Receceitas 17.810.623,6 0,0 1.356.700,0 0,0 -92,4

Rec oper Tesouraria 4.634.933,6 0,0 1.356.700,0 0,0 -70,7

Rec impost selo esp e cas Mun 13.175.690,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Fonte: Delegação da Autoridade Tributaria da Cidade de Maputo

326. É importante referir que a componente da receita no Governo da Cidade de Maputo tem uma

caracterização específica, pois este encontra-se num território cuja administração da receita é

partilhada com o Conselho Municipal e o nível Central.

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RECEITAS NÃO FISCAIS

327. Nesta rubrica são contabilizadas as receitas provenientes de cobrança de Taxas Diversas de

Serviços, entre elas: Taxas cobradas pela emissão de certificados e certidões na Direcção de

Educação da Cidade, Taxas por início de actividade de diversos transportadores na Direcção

dos Transportes, Taxas pela renovação de licenças e outras no Turismo e BAU; e Multas por

infracção cobradas pelo Tribunal Aduaneiro da Cidade.

OUTRAS RECEITAS NÃO FISCAIS

328. Estas receitas são contabilizadas na Cidade de Maputo, provenientes de Rendas de Casa

(arrendamento de imóveis pertencentes ao Estado); e Subsídio de Funeral (descontos

efectuados aos funcionários e agentes do Estado em exercício nas instituições do Governo da

Cidade, bem como os valores colectados nesta rubrica ao nível das instituições do nível

central).

OUTRAS

329. São contabilizados neste sub-grupo, os valores provenientes de cobrança de taxas em

diversas transacções interpessoais não especificadas no Classificador Económico de

Receitas, (transferência de propriedade, venda de viaturas e outras).

330. Salienta-se que as receitas de subsídio de funeral não possuem previsão. A rubrica de

alienação do Património do Estado a sua planificação é feita a nível central.

331. Em relação ao sobre-cumprimento registado resulta de seguintes factores, designadamente:

a) Para a rubrica Rendas de Casa, deriva de pagamentos adiantados de rendas feitas por alguns

inquilinos;

b) As Receitas Próprias da Direcção da Mulher provenientes dos Centros Infantis; e

c) As cobranças de taxas de licenciamento do BAU, na rubrica de Receitas Consignadas que

resultam da dinâmica na melhoria do ambiente de negócios na Cidade de Maputo.

RECEITAS PRÓPRIAS

332. São receitas geradas pelas seguintes Instituições: Saúde (Hospitais), Educação (Escolas),

Delegação INEFP (cursos de formação) e Mulher Acção Social (Creches). Os valores são

aplicados nas respectivas instituições para melhoria dos serviços.

RECEITAS CONSIGNADAS

333. Nesta rubrica são contabilizadas as receitas cobradas pelos sectores: Direcção do Turismo da

Cidade; Transportes e Comunicações; BAU; Tribunal Aduaneiro. Desta receita estes sectores

tem direito a consignação de 40% do valor cobrado para melhoria da capacidade institucional.

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334. Os Descontos para “Assistência Médica e Medicamentosa”, efectuados aos funcionários e

agentes do Estado em exercício em todas as instituições do Governo da Cidade são

consignados, a Direcção de Saúde e o Ministério de Tutela.

RECEITAS DE CAPITAL

335. São receitas provenientes da venda em hasta pública, de bens do Estado abatidos, bem como

das cobranças pela alienação de imóveis do Estado aos diversos particulares.

Execução da Despesa

336. Foi atribuído para o exercício econômico de 2015, um limite global de 4.728.612.363,25Mt,

sendo 4.048.686.688,01Mt para as Despesas de Funcionamento e 679.905.675,75Mt para as

Despesas de Investimento. A execução global registada foi de 4.538.061.244,11Mt,

correspondente a 95,97% do limite atribuído.

Despesas do Funcionamento

337. A execução da componente de Despesas de Funcionamento situou-se em

3,963,061,044.90Mt correspondente a 97,88% de 4,048,686,688.01Mt. As rubricas de

Despesas com Pessoal, Bens e Serviços e Transferências, são as que tiveram maior

execução no período em análise, tendo-se comportado conforme à análise que se segue no

quadro 67.

Quadro 67: Execução da Despesa de Funcionamento (Valores Em Mt)

Designação Executado 2014 Dotação 2015 Executado 2015 TR. (%) TC. (%)

Desp. C/Pessoal 2,499,506,559.87 2,781,487,851.65 2,753,892,184.40 99.00 10,17

Salários Remuneraç 2,406,695,572.23 2,727,192,999.47 2,702,244,462.72 99.08 12,28

Demais Desp C/pess 92,809,950.44 54,294,852.18 51,647,721.68 95.12 (44,35)

Bens e Serviços 749,693,347.33 623,929,382.18 576,195,923.41 92.34 (23,10)

Bens 411,921,313.66 371,096,966.85 346,850,640.84 93.46 (15,79)

Serviços 337,758,554.37 252,832,415.33 229,345,282.57 90.71 (32,01)

Transf/Correntes 638,214,273.53 630,685,906.13 625,703,500.59 99.21 (1,96)

Adminstra Publica 373,345,315.41 373,997,900.00 373,997,900.00 99.99 0,18

Transf. A Familias 264,693,958.36 256,688,006.13 251,705,600.59 98.05 (4,90)

Pensões civis 113,648,263.67 135,699,280.00 133,738,245.01 98.55 17,67

Autarquias 373,311,053.47 373,986,650.00 373,986,650.59 99.99 0,18

Exercicios Findos 5,151,715.44 6,638,858.05 3,971,789.43 59.84 (22,90)

Demais Despesa/corr 0.00 141,000.00 3,250.00 2.30 0,00

Bens de Capital 1,146,654.02 5,803,690.00 3,294,397.07 56.76 187,30

Total 3,893,712,550.19 4,048,686,688.01 3,963,061,044.90 97.88 1,78

Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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Despesas Com Pessoal

338. O fundo de despesa com Pessoal suporta despesas com salários e remunerações e demais

despesas com o pessoal. A rubrica de Salários e Remunerações cubriu despesas de um

efectivo de 13.613 Funcionários e Agentes do Estado, dos quais 12.774 foram pagos através

do e-FOLHA, 830 pelo Sistema de Pagamento de Vencimentos (SPAV) e 9 através do

Sistema Nacional de Vencimento (SNV).

339. As despesas com salários e remuneração atingiram até 31 de Dezembro a cifra de

2,702,244,462.72Mt correspondente à 99% de um limite orçamental de 2,727,192,999.47Mt.

Comparativamente a igual período do ano transacto, regista-se um crescimento na ordem de

12,28%.

340. Como constrangimentos no pagamento de salários verificou-se: falta de relatório de consulta

(efectivo pago; por pagar; valor por rubrica; sectores sem dotações e em que rubrica); falta de

informação no sistema relacionada com número de efectivos e respectiva massa salarial,

limitado acesso aos relatórios no sistema e problemas de erro do sistema, ou seja, ausência

de alguns nomes de funcionários na folha de salário no acto de pagamento de salários.

341. Em relação as horas extraordinárias, foi pago o valor de 381.204.216,88Mt, sendo

378.232.175,00Mt para o sector da Educação e Cultura e , 2.972.041,88Mt para Saúde. O

quadro abaixo indica a execução do Fundo de Despesas com Pessoal por Sectores. E de

referir que até Dezembro de 2015 não se registou dividas nesta componente.

342. O Agregado da Despesa com o Pessoal, teve uma execução de 99% sendo os sectores

prioritários como a Educação, Saúde com igual execução de 99% respectivamente. E, os

outros sectores com 75,5%. O Governo da Cidade continua a priorizar o orçamento para os

sectores de Educação e Saúde que constituem áreas da Prioridade II: Desenvolver Capital

Humano.

Quadro 68: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal desagregado por Sectores (Valores Em Mt)

Designação Executado 2014 Dotação 2015 Executado 2015 TR. (%) TC. (%)

Educação 1,728,300,943.29 1,938,366,363.30 1,919,615,942.82 99.03 11,06

Saúde 250,518,766.12 293,005,983.26 291,955,911.35 99.64 16,54

Outros Sectores 520,686,850.46 550,115,505.09 542,320,330.23 98.58 4,15

TOTAL 2,499,506,559.87 2,781,487,851.65 2,753,892,184.40 99.01 10,17 Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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Bens e Serviços

343. Foi pago a diversos credores o valor de 576,195,923.41Mt, o correspondente a 92,34% de

623,929,382.18Mt. Em relação a igual período do ano transacto, esta execução representa

um decréscimo na ordem de 23,14% devido a redução da dotação de STAE.

Quadro 69: Execução do Fundo de Bens e Serviços desagregado por Sectores (Valores Em Mt)

Designação Executado 2014 Dotação 2015 Executado 2015 TR. (%) TC. (%)

Educação 153,197,825.38 143,921,686.83 127,920,218.73 88.88 (16,49)

Saúde 174,793,520.04 170,328,240.38 164,987,495.29 96.86 (5,61)

Outros Sectores 421,702,001.91 309,679,454.97 283,288,209.39 91.47 (33,05)

TOTAL 749,693,347.33 623,929,382.18 576,195,923.41 92.34 (23,14) Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

Transferências Correntes

344. Em relação as transferências correntes, foi executado o valor de 625.692.250,59Mt,

correspondente a 99,21% de 630.674.656,13Mt, distribuído da seguinte maneira:

Quadro 70: Execução de Transferências Correntes, desagregado por rubricas (Valores Em Mt)

Designação Execução 2014 Dotação 2015 Execução 2015 TIR. (%) TC. (%)

Autarquias 373.311.053,47 373.986.650,00 373.986.650,00 100%

Pensões Civis 113.648.363,67 135.699.280,00 133.738.245,01 98,55% 18,00

Transferências as Famílias 140.347.281,05 94.190.420,00 94.188.841,64 99,97% 33,00

Demais Transferências 10.907.675,34 26.798.306,13 23.778.513,94 88,73% 118

TOTAL 638.214.273,53 630.674.656,13 625.692.250,59 99,21% 2,00

Pensões

345. Foi pago em pensões o montante de 133,738,245.01Mt dos 135,699,200.00Mt dotados, o que

corresponde a 98,31% do limite fixado. Este montante cobriu pensões de um universo de

2.209 pensionistas, dos quais 1.710 são pensionistas de aposentação e 499 de sobrevivência.

Comparativamente a igual período do ano transacto, o volume de despesas com as pensões

cresceu em 17,5%.

Evolução de efectivos de pensionistas em 2015 ( Em unidades)

Classificação da pensão

Efectivo de

Dezembro de 2014

Efectivo no

Início de 2015

Efectivos Dezembro de

2015

Diferença

Pensão de Aposentação 1.640 1.640 1.710 70

Pensão de Sobrevivência civil 441 441 499 58

TOTAL 2.081 2.081 2.209 128

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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Quadro 72: Resumo de Despesas de Funcionamento por Pilares e Prioridades do PQG:

Unidade de Medida 103Mt

Designação Salarios e Remuneraçoes

Outras despesas com pessoal

Bens e Serviços

Transferencias Correntes

Total por Prioridade

PRIORIDADE 1- CONSOLIDAR A UNIDADE NACIONAL, PAZ E REFORÇO DA SOBERANIA 0 5 204 446.87 52 111 493.82 7 642 291.64 64 958 232.33

PRIORIDADE 2- DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO 2 252 182 611.34 17 509 051.30 345 107 135.74 98 178 258.65 2 712 977 057.03

PRIORIDADE 3 - PROMOVER O EMPREGO, PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE 44 657 533.92 1 541 069.41 23 258 488.09 483 789.15 69 940 880.57

PRIORIDADE 4 - DESENVOLVER INFRA-ESTRUTURAS ECONOMICAS E SOCIAIS 7 093 918.71 93 500.00 5 742 807.82 108 750.00 13 038 976.53

PILAR 1 - CONSOLIDAR O ESTADO DE DIREITO DEMOCRATICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 363 630 515.54 23 517 000.68 108 304 548.52 379 747 566.58 875 199 631.32

PILAR 2 - PROMOVER O AMBIENTE MACROECONOMICO E EQUILIBRIO SUSTENTAVEL 34 679 883.21 3 782 653.42 41 671 449.42 139 542 844.57 219 676 830.62

TOTAL 2 702 244 462.72 51 647 721.68 576 195 923.41 625 703 500.59 3 955 791 608.40

Gráfico das Despesas de Funcionamento Segundo Prioridade os Pilares:

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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Despesas de Investimento

346. Para o corrente exercício, foi dotado um limite orçamental de 679.905.675,75Mt, com uma

realização de 598.938.914,50Mt correspondente a 88.09%. De salientar que o baixo nível de

execução foi devido ao atraso na alocação do orçamento de 2015 na componente interna e

externa.

Quadro 73: Execução do Fundo de Investimento Janeiro a Dezembro de 2015 (Valores Em Mt)

Designação Dotação 2015 Executado 2015 T.R. (%)

Componente Interna 201 517 709.7 199 475 342.2 99.0

Educacao 36 393 390.0 36 070 046.2 99.1

Saude 17 445 630.5 17 301 227.3 99.2

Outros Sectores 147 678 689.3 146 104 068.7 98.9

Autarquias 177 871 978.0 177 871 978.0 100.0

Municipio de Maputo 154 306 070.0 154 306 069.7 100.0

F. Inv. Iniciat Autarquica 133 567 500.0 133 567 499.7 100.0

PERPU 20 738 570.0 20 738 570.0 100.0

FDD - Distrito M. KaTembe 11 888 292.0 11 888 292.0 100.0

Geracao de Renda Emp Alim 7 426 300.0 7 426 300.0 100.0

Reab. Const. Infraest 4 461 992.0 4 461 992.0 100.0

FDD - Distrito M. KaNyaka 11 677 616.0 11 677 616.0 100.0

Geracao de Renda Emp Alim 7 426 300.0 7 426 300.0 100.0

Reab. Const. Infraest 4 251 316.0 4 251 316.0 100.0

Componente Externa 303 885 987.9 200 853 024.6 66.1

Educacao 55 638 646.0 55 320 468.7 99.4

SAUDE 164 155 978.1 138 751 051.1 84.5

INAS 78 008 580.0 2 959 390.0 3.8

Estatistica 6 082 783.8 3 822 114.8 62.8

TOTAL 679 905 675.6 598 938 914.5 88.1

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

347. Importa referir que na componente de investimento externo houve maior incremento de valor

nos programas, porém a execução apresenta-se baixa, esta situação deve-se a demora de

desembolso de fundos por parte dos doadores (INE Delegação da Cidade de Maputo), e

Cancelamento de projecto no INAS Delegação da Cidade.

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Componente Interna

348. Para esta componente de investimento, foi executado o montante de 199.475.342,20Mt, o

correspondente a 98.5% do limite orçamental de 202.614.971,30Mt.

ector Limite de

Receita

Limite Inicial Limite

Actualizado

Cativo Disponivel Exec Saldo % Exec.

NUCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

Programa Nacional de Combate

ao HIV e SIDA

0.00 0.00 3,239,768.55 0.00 3,239,768.55 3,092,776.62 146,991.93 95.46

Actividades de Apoio A

Organizações Comunitárias de

base de Combate ao HIV-Sida

0.00 0.00 3,655,070.00 0.00 3,655,070.00 3,404,310.33 250,759.67 93.14

Sub Total 0.00 0.00 6,894,838.55 0.00 6,894,838.55 6,497,086.95 397,751.60 94.23

GABINETE DO GOVERNADOR

Apetrechamento da Residência e

do Gabinete do Governador

0.00 7,550,000.00 6,795,000.00 0.00 6,795,000.00 6,776,723.04 18,276.96 99.73

Construção da Residência Oficial

do Governador da Cidade de

Maputo

0.00 2,400,000.00 121,036.50 0.00 121,036.50 121,036.50 0.00 100.00

Reabilitação do Edifício do

Governador

0.00 16,500,000.00 3,550,000.00 0.00 3,550,000.00 3,255,628.00 294,372.00 91.71

Reabilitação da Residência Oficial

do Governador

0.00 3,500,000.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 5,561,546.40 238,453.60 95.89

Sub Total 0.00 29,950,000.00 16,266,036.50 0.00 16,266,036.50 15,714,933.94 551,102.56 96.61

TRIBUNAL PROVINCIAL

Consultoria e Construção faseada

do Tribunal Judicial do distrito

Municipal/Nhulamankulu

0.00 9,500,000.00 4,721,479.50 0.00 4,721,479.50 4,721,479.50 0.00 100.00

Sub Total 0.00 9,500,000.00 4,721,479.50 0.00 4,721,479.50 4,721,479.50 0.00 100.00

TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES

Manutenção da Res.do

Venerando Persid. Do Trib. S.

Rec.

0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

Reabilitação da Cave 0.00 900,000.00 810,000.00 0.00 810,000.00 809,985.78 14.22 100.00

Aquisição de Mobiliário para sala

de Audiência

0.00 1,080,000.00 2,172,000.00 0.00 2,172,000.00 2,170,532.05 1,467.95 99.93

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Sub Total 0.00 1,980,000.00 3,782,000.00 0.00 3,782,000.00 3,780,517.83 1,482.17 99.96

TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO

Apetrechamento do Trib. Sup.

Rec. e Residências Oficiais de

Juizes

0.00 360,000.00 542,667.40 0.00 542,667.40 542,667.40 0.00 100.00

Manutenção da Res.do

Venerando Persid. Do Trib. S.

Rec.

0.00 360,000.00 105,332.60 0.00 105,332.60 104,995.44 337.16 99.68

Sub Total 0.00 720,000.00 648,000.00 0.00 648,000.00 647,662.84 337.16 99.95

TRIBUNAL DA POLICIA

Apetrechamento do Tribunal 0.00 900,000.00 1,810,000.00 0.00 1,810,000.00 1,809,304.34 695.66 99.96

Sub Total 0.00 900,000.00 1,810,000.00 0.00 1,810,000.00 1,809,304.34 695.66 99.96

TRIBUNAL ADUANEIRO

Construção do Tribunal Aduaneiro

de Maputo

0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO

Apetrechamento da Procuradoria

Distrital KaMubuwana

0.00 1,680,570.00 1,512,467.86 0.00 1,512,467.86 1,512,467.86 0.00 100.00

Conclusão da Const. da Proc. No

Dist. Municipal

0.00 2,719,430.00 3,028,332.52 0.00 3,028,332.52 3,028,332.52 0.00 100.00

Reabilitação do Edifício sede da

Procuradoria da Cidade

0.00 0.00 337,157.48 0.00 337,157.48 337,157.08 0.40 100.00

Sub Total 0.00 4,400,000.00 4,877,957.86 0.00 4,877,957.86 4,877,957.46 0.40 100.00

SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Aquisição de uma Residência para

o Magistrado

0.00 13,500,000.00 12,090,800.00 0.00 12,090,800.00 12,090,800.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 13,500,000.00 12,090,800.00 0.00 12,090,800.00 12,090,800.00 0.00 100.00

CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBRITRAGEM LABORAL

Reabilitação de Esgotos 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 100.00

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE JUSTIÇA

Reabilitação e Ampl. Da

Conservatória da C Func. De

Notariado KaTembe

0.00 5,400,000.00 4,860,000.00 0.00 4,860,000.00 4,860,000.00 0.00 100.00

Reabilitação e Apetrec. Da

Direcção da Justiça da Cidade de

Maputo

0.00 2,250,000.00 2,425,000.00 0.00 2,425,000.00 2,414,446.25 10,553.75 99.56

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Sub Total 0.00 7,650,000.00 7,285,000.00 0.00 7,285,000.00 7,274,446.25 10,553.75 99.86

DELEGAÇÃO DO IPAJ

Formação Profissional aos

técnicos do IPAJ

0.00 153,000.00 137,700.00 0.00 137,700.00 137,669.00 31.00 99.98

Apoio Institucional Administrativo 0.00 657,000.00 591,300.00 0.00 591,300.00 591,300.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 810,000.00 729,000.00 0.00 729,000.00 728,969.00 31.00 100.00

SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO

Construção de Residência do

Secretario Permanente

0.00 5,878,940.00 13,531,050.00 0.00 13,531,050.00 13,531,050.00 0.00 100.00

Apetrechamento 0.00 500,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 1,949,280.00 720.00 99.96

Compra de Computador 0.00 500,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 6,878,940.00 15,931,050.00 0.00 15,931,050.00 15,930,330.00 720.00 100.00

DELEGAÇÃO PROV. DO STAE

Construção de Instalações do

STAE do Distrito Municipal

KaTembe

0.00 1,170,000.00 2,053,000.00 0.00 2,053,000.00 2,052,999.86 0.14 100.00

Sub Total 0.00 1,170,000.00 2,053,000.00 0.00 2,053,000.00 2,052,999.86 0.14 100.00

DIR. DE ECONOMIA E FINANÇAS

Manutenção das Instalações 0.00 3,100,000.00 2,790,000.00 0.00 2,790,000.00 2,790,000.00 0.00 100.00

Monitoria e Avaliação do PES 0.00 4,100,000.00 3,403,314.41 0.00 3,403,314.41 3,342,972.48 60,341.93 98.23

Reestruturação da Rede

Informática

0.00 0.00 3,414,819.00 0.00 3,414,819.00 3,187,650.14 227,168.86 93.35

Construção do Edifício da DPFC

em Kamavota

0.00 14,913,560.00 22,386.00 0.00 22,386.00 22,386.00 0.00 100.00

Assuntos Sociais 0.00 850,000.00 765,000.00 0.00 765,000.00 718,747.96 46,252.04 93.95

Manutenção e Apetrechamento da

Casa da KaTembe

0.00 3,100,000.00 3,411,662.59 0.00 3,411,662.59 3,402,498.42 9,164.17 99.73

Inventariação do Património do

Estado

0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 98,447.70 1,552.30 98.45

Construção do centro de formação

profissional

0.00 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 26,063,560.00 14,607,182.00 0.00 14,607,182.00 14,262,702.70 344,479.30 97.64

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO TRABALHO EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL

Apetrechamento da Direcção

Prov. Do Trabalho de Maputo

Cidade

0.00 148,500.00 133,650.00 0.00 133,650.00 133,588.18 61.82 99.95

Aquisição de 5 Laptops 0.00 157,500.00 141,750.00 0.00 141,750.00 134,995.00 6,755.00 95.23

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Aquisição de 10 Cassifos para a

Direcção

0.00 180,000.00 162,000.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00

Aquisição de 5 Computadores

Desktops

0.00 180,000.00 162,000.00 0.00 162,000.00 162,000.00 0.00 100.00

Aquisição de 20 Cadeiras 0.00 144,000.00 129,600.00 0.00 129,600.00 129,599.02 0.98 100.00

Sub Total 0.00 810,000.00 729,000.00 0.00 729,000.00 722,182.20 6,817.80 99.06

DELEGACAO PROVINCIAL DO INEFP

Estudo de Const. Centro de

Formac. Prof. p/ o Sector Terciário

0.00 1,600,000.00 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 1,438,735.64 1,264.36 99.91

Construção do centro de formação

profissional

0.00 1,500,000.00 568,064.37 0.00 568,064.37 568,064.37 0.00 100.00

Apoio ao Associativismo 0.00 275,000.00 247,104.00 0.00 247,104.00 247,104.00 0.00 100.00

Formação de Operadores do

Sector Informal

0.00 277,000.00 249,300.00 0.00 249,300.00 248,676.90 623.10 99.75

Aquisição de kits básicos para o

Auto Emprego

0.00 183,000.00 164,622.18 0.00 164,622.18 164,622.18 0.00 100.00

Apetrechamento Institucional 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Formação Profissional 0.00 0.00 2,755,930.00 0.00 2,755,930.00 2,642,802.64 113,127.36 95.90

Sub Total 0.00 5,335,000.00 5,425,020.55 0.00 5,425,020.55 5,310,005.73 115,014.82 97.88

CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LABORAL

Construção de quatro salas e um

alpendre

0.00 1,170,000.00 1,053,000.00 0.00 1,053,000.00 1,049,420.66 3,579.34 99.66

Sub Total 0.00 1,170,000.00 1,053,000.00 0.00 1,053,000.00 1,049,420.66 3,579.34 99.66

DIRECÇÃO DA AGRICULTURA E SEGURANCA ALIMENTAR

Projecto de Produção de Mudas 0.00 0.00 19,820.00 0.00 19,820.00 10,129.00 9,691.00 51.10

Realização de Ferias Agro-

pecuárias

0.00 190,000.00 176,700.00 0.00 176,700.00 173,157.15 3,542.85 97.99

Treinamento de Extensionistas na

Colecta e Proc. De Inf. Estatística

0.00 1,195,950.00 1,065,550.00 0.00 1,065,550.00 1,061,901.70 3,648.30 99.66

Aquisição de Meio Circulante para

Extencionistas (Motas)

0.00 784,000.00 805,600.00 0.00 805,600.00 805,500.00 100.00 99.99

Aquisição de Insumos Agrícolas 0.00 1,322,010.00 1,175,090.00 0.00 1,175,090.00 1,175,090.00 0.00 100.00

Reabilitação das vias de acesso

aos campos de produção

0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

Construção de Sistemas de

Irrigação - Fase 2

0.00 500,000.00 965,106.00 0.00 965,106.00 944,613.82 20,492.18 97.88

Campanha Agrária 2015/16 e

Vacinações

0.00 448,000.00 393,200.00 0.00 393,200.00 391,949.50 1,250.50 99.68

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Construção de Bebedores de

Gado

0.00 195,000.00 175,500.00 0.00 175,500.00 167,827.50 7,672.50 95.63

Construção da casa agrária de

KaMavota

0.00 6,255,020.00 5,159,914.00 0.00 5,159,914.00 5,158,999.53 914.47 99.98

Trabalho de Inquérito Agrícola -

TIA

0.00 0.00 507,470.00 0.00 507,470.00 432,326.00 75,144.00 85.19

Sub Total 0.00 10,889,980.00 10,463,950.00 0.00 10,463,950.00 10,341,494.20 122,455.80 98.83

DIRECÇÃO PROV. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Apetrechamento 0.00 770,000.00 693,000.00 0.00 693,000.00 693,000.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 770,000.00 693,000.00 0.00 693,000.00 693,000.00 0.00 100.00

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

Construção de um Edifício 0.00 3,618,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total 0.00 3,618,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECÇÃO DA CULTURA E TURISMO DA CIDADE

Reabilit5açäo do Edifício da

Direcção do Turismo de Maputo

0.00 630,000.00 557,575.61 0.00 557,575.61 557,575.61 0.00 100.00

Formação de Quadros Técnicos e

Básicos em Hotelaria e Turismo

0.00 180,000.00 84,875.00 0.00 84,875.00 84,875.00 0.00 100.00

Promoção Turística 0.00 180,000.00 161,848.50 0.00 161,848.50 161,848.50 0.00 100.00

Sub Total 0.00 990,000.00 804,299.11 0.00 804,299.11 804,299.11 0.00 100.00

DIRECÇÃO DOS TRANSPORTES E TRANSITO

Aquisição de Meios Circulantes 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 898,500.00 1,500.00 99.83

Sub Total 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 898,500.00 1,500.00 99.83

DELEGAÇÃO DA APIE

Reabilitação e Manutenção de

Imóveis

0.00 9,000,000.00 12,531,935.63 0.00 12,531,935.63 12,526,964.25 4,971.38 99.96

Obras de Ligação da Rede de

Esgotos

0.00 1,215,000.00 1,093,500.00 0.00 1,093,500.00 1,090,000.00 3,500.00 99.68

Sub Total 0.00 10,215,000.00 13,625,435.63 0.00 13,625,435.63 13,616,964.25 8,471.38 99.94

DIRECÇÃO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Reabilitação da EPC de Laulane 0.00 12,305,000.00 11,074,500.00 0.00 11,074,500.00 11,074,500.00 0.00 100.00

Reabilitação da EPC Guaxene 0.00 1,725,000.00 1,552,500.00 0.00 1,552,500.00 1,551,695.91 804.09 99.95

Alfabetização da educação para

os adultos

0.00 738,400.00 664,560.00 0.00 664,560.00 662,900.00 1,660.00 99.75

Subsídio de AEA na Cidade 0.00 600,210.00 540,190.00 0.00 540,190.00 474,406.00 65,784.00 87.82

Instalação de Terminais de 0.00 4,900,000.00 4,410,000.00 0.00 4,410,000.00 4,409,985.05 14.95 100.00

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SISTAFE nas DDEs

Carteiras Escolares 0.00 8,498,930.00 12,149,040.00 0.00 12,149,040.00 12,139,905.26 9,134.74 99.92

Aquisição de Equipamento

Diverso

5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 4,756,250.00 243,750.00 95.13

Aquisição e Distribuição de

carteiras escolares

0.00 0.00 1,002,600.00 0.00 1,002,600.00 1,000,404.00 2,196.00 99.78

Sub Total 5,000,000.00 33,767,540.00 36,393,390.00 0.00 36,393,390.00 36,070,046.22 323,343.78 99.11

DIRECCAO DA JUVENTUDE E DESPORTOS

Festival dos Jogos Tradicionais 0.00 100,000.00 60,294.79 0.00 60,294.79 59,984.62 310.17 99.49

Fundo de apoio as iniciativas

juvenis

0.00 300,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 269,262.40 737.60 99.73

Festival dos jogos tradicionais 0.00 135,000.00 121,140.58 0.00 121,140.58 119,544.20 1,596.38 98.68

Fundo de fomento desportivo 0.00 265,000.00 151,750.00 0.00 151,750.00 150,277.31 1,472.69 99.03

Programa de férias 0.00 225,000.00 450,416.65 0.00 450,416.65 446,366.71 4,049.94 99.10

Construção e apetrechamento do

Centro Juvenil de KaTembe

0.00 0.00 29,705.21 0.00 29,705.21 29,705.21 0.00 100.00

Fomento de actividades juvenis 0.00 1,080,000.00 817,833.35 0.00 817,833.35 817,714.70 118.65 99.99

Programa Geração Biz 0.00 810,000.00 726,000.00 0.00 726,000.00 725,299.98 700.02 99.90

Fundo de apoio as iniciativas

juvenis

0.00 360,000.00 324,000.00 0.00 324,000.00 323,707.75 292.25 99.91

Construção e apetrechamento do

Centro Juvenil de Kamubukwane

0.00 1,800,000.00 2,249,970.50 0.00 2,249,970.50 2,249,970.50 0.00 100.00

Fundo de apoio as iniciativas

juvenis

0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,099,980.00 20.00 100.00

Sub Total 0.00 5,075,000.00 6,301,111.08 0.00 6,301,111.08 6,291,813.38 9,297.70 99.85

DIRECÇÃO DA SAÚDE

Aquisição de Equipamento 0.00 0.00 1,215,000.00 0.00 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 100.00

Reabilitação do Edifício 0.00 0.00 1,097,261.60 0.00 1,097,261.60 0.00 1,097,261.60 0.00

Reabilitação do Hospital 0.00 0.00 6,466,433.32 0.00 6,466,433.32 6,440,757.64 25,675.68 99.60

Aquisição de diverso material

administrativo para US de DSCM

0.00 1,705,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aquisição de Equipamento p/ o

Centro de Saúde de Chamissava

0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aquisição de Equipamento e

Mobiliário p/ CS de Magoanine

0.00 1,111,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reabilitação do Edifico sede da

Direcção da Saúde da Cidade

0.00 1,980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Construção da Morgue da

Medicina do Infulene

0.00 1,800,000.00 3,530,550.00 0.00 3,530,550.00 3,530,550.00 0.00 100.00

Reabilitação do Hospital Geral

José Macamo

0.00 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aquisição de diverso material

administrativo para US de DSCM

0.00 0.00 1,534,950.00 0.00 1,534,950.00 1,532,267.73 2,682.27 99.83

Aquisição de Geradores para

Hospitais Gerais da Cidade de

Maputo

0.00 0.00 570,249.89 0.00 570,249.89 570,249.89 0.00 100.00

Aquisição de Barco Ambulância 0.00 0.00 1,526,912.16 0.00 1,526,912.16 1,526,912.16 0.00 100.00

Construção da Morgue da

Medicina do Infulene

0.00 0.00 1,913,305.08 0.00 1,913,305.08 1,886,178.22 27,126.86 98.58

Prosaude fortalecimento da

capacidade Institucional Hospital

Geral de Chamanculo

0.00 688,230.00 688,230.00 0.00 688,230.00 599,311.69 88,918.31 87.08

Sub Total 0.00 15,385,230.00 18,542,892.05 0.00 18,542,892.05 17,301,227.33 1,241,664.72 93.30

DIR. DO GENERO, CRIANCA E ACÇÃO SOCIAL

Reabilitação das instalações 0.00 3,033,000.00 2,729,700.00 0.00 2,729,700.00 2,729,700.00 0.00 100.00

Apetrechamento dos Serviços

Distritais

0.00 522,000.00 469,800.00 0.00 469,800.00 469,800.00 0.00 100.00

Desenvolvimento da Mulher e

Família

0.00 2,880,000.00 2,592,000.00 0.00 2,592,000.00 2,592,000.00 0.00 100.00

Sub Total 0.00 6,435,000.00 5,791,500.00 0.00 5,791,500.00 5,791,500.00 0.00 100.00

DEL. INST. NAC. ACÇÃO SOCIAL

Construção de um edifício para o

funcionamento da delegação

0.00 7,633,400.00 9,176,028.50 0.00 9,176,028.50 9,176,028.50 0.00 100.00

Aquisição de Equipamento

Informático

0.00 300,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00 269,670.00 330.00 99.88

Sub Total 0.00 7,933,400.00 9,446,028.50 0.00 9,446,028.50 9,445,698.50 330.00 100.00

TOTAL DA CIDADE DE

MAPUTO – COMPONENTE

INTERNA

5,900,000.00 215,817,550.00 202,614,971.33 0.00 201.617707.73 199,475,342.25 2.042.367,48 98.99

Sectores com Saldos em 2015

Sector Saldo

Núcleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA 397 .751.60

Gabinete do Governador 551 .102.56

Tribunal Judicial de Menores 1. 482.17

Tribunal Superior de Recurso 337.16

Tribunal de Policia 695.66

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Procuradoria Provincial da Cidade de Maputo 0.40

Direcção Provincial da Justiça 10. 553.75

Delegação do Instituto e Assistência Jurídica 31.00

Secretaria Provincial da Cidade 720.00

Delegação Provincial do STAE 0.14

Direcção de Economia e Finanças da Cidade 344 .479.30

Direcção Provincial do Trabalho 6. 817.80

Delegação Provincial do INEFP 115. 014.82

Centro de Mediação e Arbitragem Laboral 3 .579.34

Direcção da Agricultura 122. 455.80

Direcção Dos Transportes e Comunicações 1. 500.00

Delegação da APIE 8 .471.38

Direcção de Educação e Cultura 323 .343.78

Direcção da Juventude e Desportos 9. 297.70

Direcção da Saúde da Cidade de Maputo 144. 403.12

TOTAL 2. 042. 037.48

FDD e AUTARQUIA

Quadro 74 : Fundo de Desenvolvimento Distrital

Limite Inicial Limite

Actualizado

Cativo Disponível Execução Saldo % Exec.

4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%

Geração de Rendimento emprego e

produção de alimentos -Inhaca

0.00 7,426,300.00 0.00 7,426,300.00 7,426,300.00 0.00 100.00

Geração de Rendimento emprego e

produção de alimentos -Catembe

0.00 7,426,300.00 0.00 7,426,300.00 7,426,300.00 0.00 100.00

Reabilitação e Construção de Infra-estruturas

Distritais - Inhaca

0.00 4,251,316.01 0.00 4,251,316.01 4,251,316.01 0.00 100.00

Reabilitação e Construção de Infra-estruturas

Distritais - Catembe

0.00 4,461,992.48 0.00 4,461,992.48 4,461,992.48 0.00 100.00

Total 0.00 23,565,908.49 0.00 23,565,908.49 23,565,908.49 0.00 100.00

Investimento de Iniciativa Autárquica -

Cidade de Maputo

133,567,500.00 133,567,500.00 0.00 133,567,500.00 133,567,499.69 0.31 100.00

Redução da Pobreza Absoluta Geração de

Oport. de Emprego

20,738,570.00 20,738,570.00 0.00 20,738,570.00 20,738,570.00 0.00 100.00

Total 154,306,070.00 154,306,070.00 0.00 154,306,070.00 154,306,069.69 0.31 100.00

Total Geral 154,306,070.00 177,871,978.49 0.00 177,871,978.49 177,871,978.18 0.31 100.00

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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Componente Externa

349. Para esta componente de investimento, foi alocado o montante de 303.885.987,93Mt, tendo-

se alcançado uma execução de 200.853.024,63Mt o correspondente a 66,09% da dotação

orçamental.

QUADRO 76: PROJECTOS DE INVESTIMENTO DA CIDADE DE MAPUTO -FINANCIAMENTO EXTERNO Um: mts

Quadro nº 75: Projectos de Financiamento Externo

Sector Limite Inicial Limite Actualizado

Execução Saldo % Exec.

1 4 5 6=4-5 7=5/4%

1. DIR. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA CIDADE DE MAPUTO

Prevencao e Combate do HIV/SIDA 0.00 929,000.00 928,999.14 0.86 100.00

Formação e Capacitação de Professores 7,284,740.00 7,284,740.00 7,284,681.75 58.25 100.00

Apoio Directo as Escolas 16,790,400.00 8,446,876.00 8,411,324.00 35,552.00 99.58

Construcao de Salas de aulas para o ESG 17,753,940.00 17,756,940.00 17,741,587.92 15,352.08 99.91

Material de Ensino e Outras Actividades do ESG 7,918,200.00 7,918,200.00 7,734,744.20 183,455.80 97.68

Material de Ensino e Outras Actividades do ETP 2,143,320.00 2,143,320.00 2,142,313.00 1,007.00 99.95

Apoio Alimentar para os Centros Internatos e Lares 840,790.00 840,790.00 807,781.72 33,008.28 96.07

Fundo de Apoio a Supervisão Provincial 992,160.00 992,160.00 948,410.00 43,750.00 95.59

Fundo de Apoio a Supervisão Distrital - Educação 931,420.00 931,420.00 927,025.00 4,395.00 99.53

Apoio Directo as Escolas 0.00 8,395,200.00 8,393,602.00 1,598.00 99.98

54,654,970.00 55,638,646.00 55,320,468.73 318,177.27 99.43

2. DIR. DA SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO

PROSAUDE- Direcção Provincial de Saúde da Cidade

1,859,350.00 2,321,667.94 2,202,871.11 118,796.83 94.88

Semana Nacional de Saúde 8,164,060.00 10,251,849.70 7,116,347.07 3,135,502.63 69.42

Fortalecimento de Sistema de Saude GAVI HSS 0.00 405,935.00 0.00 405,935.00 0.00

Apoio ao programa alargado de vacinação 0.00 475,645.94 475,601.94 44.00 99.99

Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH 0.00 5,406,323.16 3,501,671.94 1,904,651.22 64.77

Gestão das Finanças Públicas orientado para o resultado

0.00 4,470,818.36 4,467,190.12 3,628.24 99.92

Total 10,023,410.00 23,332,240.10 17,763,682.18 5,568,557.92 76.13

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3. HOSPITAL GERAL DO CHAMANCULO

Reabilitação das Instalações do STAE da Cidade de Map

0.00 1,527,000.00 1,526,925.43 74.57 100.00

PROSAUDE- Fortalecimento de Capacidade Institucional - HGChamanculo

5,496,720.00 9,541,845.45 8,574,821.23 967,024.22 89.87

Apoio a Assistência Medica -Gastos correntes - DNAM

0.00 1,506,844.09 949,982.09 556,862.00 63.04

Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH 0.00 4,200,990.00 2,527,189.80 1,673,800.20 60.16

Total 5,496,720.00 16,776,679.54 13,578,918.55 3,197,760.99 80.94

4. HOSPITAL GERAL DE MAVALANE

PROSAUDE- Fortalecimento da Capacidade Institucional - HG de Mavalane

18,239,530.00 49,150,336.11 48,744,772.46 405,563.65 99.17

Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH 0.00 11,007,235.00 10,059,736.71 947,498.29 91.39

Total 18,239,530.00 60,157,571.11 58,804,509.17 1,353,061.94 97.75

5. HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

Construção do Tribunal Aduaneiro de Maputo 0.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 100.00

PROSAUDE - Hospital Geral José Macamo 8,870,680.00 13,286,395.30 13,278,117.19 8,278.11 99.94

Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH 0.00 13,383,553.06 11,731,263.82 1,652,289.24 87.65

Apoio a Administração e Gestao-OI-PROS-DAF 0.00 26,864,851.05 14,917,277.51 11,947,573.54 55.53

Total 8,870,680.00 56,334,799.41 42,726,658.52 13,608,140.89 75.84

6. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE

PROSAUDE - Hospital Psiquiátrico de Infulene 1,784,020.00 4,194,020.00 4,059,756.49 134,263.51 96.80

Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH 0.00 3,360,668.00 1,817,526.20 1,543,141.80 54.08

Total 1,784,020.00 7,554,688.00 5,877,282.69 1,677,405.31 77.80

7. DEL. INAS DA CIDADE DE MAPUTO

Programa Accao SocialPprodutiva - PASP 73,523,830.00 73,523,830.00 0.00 73,523,830.00 0.00

Subsidio Social Básico 4,484,750.00 4,484,750.00 2,959,390.00 1,525,360.00 65.99

Total 78,008,580.00 78,008,580.00 2,959,390.00 75,049,190.00 3.79

8.DELEGAÇÃO DO INE

Ficheiros de Unidades Estatísticas 0.00 6,082,783.77 3,822,114.78 2,260,668.99 62.83

Total 0.00 6,082,783.77 3,822,114.78 2,260,668.99 62.83

Total Geral 177,077,910.00 303,885,987.93 200,853,024.62 103,032,963.31 66.09

Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo

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ESTATÍSTICA

No Âmbito das Estatísticas Corrente

350. Foram recolhidos 6.252 inquéritos contendo dados estatísticos, o que corresponde a uma taxa

de realização de 100% do planificado.

351. Foram produzidos nove (12) exemplares de Boletins do Índice de Preço ao Consumidor,

correspondente a uma realização de cerca de 100% do programado para o corrente ano.

352. Devido a falta de fundos, certas actividades programadas não foram realizadas, a saber:

Produção de boletins trimestrais;

Realização de seminários de sensibilização dos fornecedores de dados e divulgação de

informação Estatística produzida;

PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO

353. No concernente a promoção do Investimento Directo aprovado na cidade, foram autorizados

115 projectos, num investimento total de 405.612.110,24 USD susceptíveis de criar 5.653

postos de emprego na cidade, comparativamente a igual periodo do ano anterior verifica-se

uma redução 36.1%, 70% e 52.1% respectivamente.

Quadro nº76 : Investimento Aprovado

Sector de Actividade Nº

Projectos Emprego

Investimento (US$)

Banca/Seguros 3 57

10,680,727.00

Construção & Obras Públicas 11 1,686 215.250.00.00

Indústria 9 392 9.646.071.23

Transporte & Comunicações 29 199 6.466.147.53

Turismo & Hotelaria 7 867 36,092,705.88

Serviços 56 2.505 127.476.458.60

Total 115 5.653 405.612.110.24

O Investimento Directo Estrangeiro

354. O investimento directo estrangeiro atingiu um total de US$ 209.250.085,94, o que

correspondente a71.6% do investimento total aprovado e teve sua origem em vários

países, na maioria de Portugal, China, África do Sul, Maurícias e Turquia.

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Quadro 77: OS 10 MAIORES INVESTIDORES

Posição Pais Nº de

Projectos

IDE

(US$)

1 China 8 110,264,000.00

2 Espanha 2 79,833,000.00

3 Portugal 31 35,145,980.94

4 Austrália 1 24,000,000.00

5 Brasil 3 12,405,975.00

6 Turquia 5 10,000,000.00

7 RSA 7 7,615,650.00

8 Maurícias 7 4,590,050.00

9 Zâmbia 1 1,656,000.00

10 Correa do Sul 1 1,500,000.00

355. Em termos de número de projectos, se destaca Portugal com 31 projectos, seguido da

China com 8; RSA com 7; Maurícias com 7 e Turquia com 5 projectos autorizados.

356. Em termos de Volume de Investimento a china é o País que se apresenta com maior

valor a investir, cerca de USD 110 milhões, seguido de Espanha que, embora com 2

projecto se propôs a investir cerca de USD 79.8 milhões.

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CONSIDERAÇÕES GERAIS

357. O Governo da Cidade de Maputo faz uma avaliação satisfatória do desempenho económico

e social do ano 2015, tendo em conta os indicadores apresentados nas prioridades e pilares

do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019.

358. No cômputo geral, das 171 actividades previstas no PES 2015, foram cumpridas na íntegra

114 actividades (66,7% do plano cumprido), 32 actividades apresentam um grau de

realização acima de 75% e 25 actividades apresentam uma realização abaixo dos 25%.

Em termos de Prioridade e Pilar do Plano Quinquenal do Governo 2015-2019 destaca-se o seguinte:

Prioridade I – Consolidar a Unidade Nacional, a Paz e a Soberania

359. O enfoque foi para a disseminação das mensagens e compromisso assumido pelo

Presidente da República de Moçambique Filipe Jacinto Nyusi e dos Governadores

Provinciais, na cerimónia de tomada de posse, bem como o Programa Quinquenal do

Governo 2015-2019 aos funcionários, Sociedade Civil e toda a população em geral na

Cidade de Maputo.

360. A população da Cidade de Maputo participou no movimento da Chama da Unidade que

simbolizou a PAZ e a UNIDADE NACIONAL em Moçambique.

Prioridade II – Desenvolver o Capital Humano e Social

361. Os indicadores mostram que acções realizadas concorreram para a melhoria de condições

de ensino e aprendizagem, saúde da população, na assistência aos grupos sociais

(crianças, idoso e pessoa com deficiência)

362. .No período em análise é notória a melhoria na prestação dos cuidados de saúde primários

com o aumento das coberturas em todas as componentes, bem como aumento do pessoal

de saúde, visando a facilitação e melhoria no atendimento e alguns procedimentos que

emperravam, em alguma medida, a rápida resposta às petições do público.

Prioridade III – Promover o emprego e melhorar a produtividade e a competitividade

363. A produtividade agrícola atingiu 7.0 toneladas por hectare, o que contribuiu para o aumento

da produção agrícola, garantindo hortícolas no mercado da cidade de Maputo.

364. O número de posto de empregos criados nas várias Instituições atingiu o número de 30.907

postos de emprego dos quais 18.223 são jovens. Estes postos poderão contribuir para

reduzir o nível de desemprego na Cidade.

Prioridade IV – Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais

365. A componente de investimento é determinante para a criação de infra-estruturas públicas

para o funcionamento de serviços públicos. Os esforços empreendidos são para a

construção e conclusão das obras dentro do prazo pré-definido para os projectos da

educação, saúde e Administração da Justiça em particular.

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Pilar Macro-Económico

366. O maior destaque vai para a componente da receita que atingiu a 378.694.456,8 meticais

que corresponde a realização do plano em 160% e um crescimento de 29% em relação ao

ano de 2014.

Desafios param o ano 2016

367. Na educação formar e capacitar 30 funcionários (gestores, professores e alfabetizadores) no

âmbito da promoção de um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a

aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimento, assegurar a contratação

de 259 professores que contribuirá na redução do rácio aluno professor de 61 para 58.

Igualmente pretende-se que a taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª atinja 90,7% e

com a conclusão da construção de 28 salas de aula e aquisição de 1400 carteiras e 55

secretarias para os professores, se materialize o projecto “zero aluno sentado no chão”.

368. Na saúde expandir o acesso e melhorar a qualidade de serviços de saúde, tuberculose,

HIV/SIDA, doenças não transmissíveis e doenças preveníeis, aumentar aumentar a

cobertura de vacinações de 69% para 88% reduzir a mortalidade materna de 90/100.000

para 88/100.000, atingir a taxa de cobertura de partos institucionais em 84%, aumentar a

taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos em 90% e Taxa de

cobertura de TARV de mulheres grávidas seropositivas será de 100%.

369. No Género Acção Social promover a igualdade e equidade de género nas diversas esferas

do desenvolvimento económico, socio-político e cultural, assegurar e proteger o

desenvolvimento integral da criança e garantir assistência social aos mais vulneráveis,

assistir através do Programa Subsídio Social Básico 10.034 utentes, 2.535 no Programa

Apoio Social Directo e 3.700 pelo Programa Acção Social Produtiva.

370. Igualmente pretende-se assistir na comunidade cerca de 13.200 crianças órfãs e

vulneráveis através de providência de vários serviços básicos. 6000 Crianças serão

assistidas nos centros de Acolhimento em regime Aberto, que pode representar um

crescimento de 0.8% face a previsão do ano findo; serão assistidas 900 crianças nos

centros de Acolhimento em regime Fechado que pode reduzir em 35.7% em relação a

previsão de 2015.

371. Na Juventude, no âmbito do FAIJ, financiar 36 projectos de iniciativa juvenil e promover a

participação da juventude nas actividades sociocultural, desportiva e económica como

mecanismo para massificar a prática regular da actividade física e desportiva e melhorar a

qualidade de vida, e bem-estar da população.

372. Nos sectores produtivos aumentar a produtividade e a produção em todos sectores com

ênfase na agricultura onde espera-se produzir cerca de 76.676,40 toneladas de culturas

diversas em 11.310,70ha de área, com uma contribuição acentuada de hortícolas em

89,6%. Comparativamente ao planificado para 2015, nota-se um crescimento de 5.3%.

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373. Nas infra-estruturas económicas e Social aumentar o acesso com qualidade e a

disponibilidade de energia eléctrica; aumentar a provisão e acesso aos serviços de

abastecimento de água e a realização dos seguintes projectos: Reabilitar a EPC Inhaca,

EPC Bagamoio e Polana Caniço; Concluir a Construção de 28 salas de aula; Reabilitação

do Hospital José Macamo; Adquirir 1400 carteiras escolares e 55 secretarias para os

professores; Apetrechar 3 Centros de Manutenção de carteiras escolares; Construir a

Delegação do IPAJ – KaTembe; Construir o Laboratório de Exames de Baciloscopia;

Construir o Tribunal Fiscal da Cidade de Maputo; Construir 3 postos policiais; Adquirir

equipamentos e 4 geradores para Unidades Sanitárias com Maternidade e o Depósito

Provincial de Medicamentos; Construir o Centro Juvenil em KaMubuKwana e Reabilitar o

Centro infantil Nyeleti.

374. Na gestão sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente, capacitar membros dos

comités e líderes locais em matérias de gestão de risco e calamidades, continuar com o

mapeamento de zonas de risco e calamidades e reassentar famílias em zonas seguras.

Na Consolidação do Estado de Direito, Boa Governação e Descentralização, promover a

governação aberta, participativa e inclusiva como um importante mecanismo de interacção

directa com o povo, estímulo ao sentido de pertença e da inclusão no processo decisório no

quadro da gestão pública, prevê-se para 2016 efectuar 40 visitas de avaliação do

desempenho dos sectores

375. No que tange aos actos de registos notariais, prevê-se efectivação de 45.000 registos de

nascimento, contra 44.480 planificados em igual período de 2015 o que corresponde a um

ligeiro crescimento 1.16%. o plano de registos matrimoniais ira crescer em 50%, passando

para 3000 casamento

376. Na macroeconomia, aumentar a arrecadação das receitas do Estado de uma forma

sustentável e justa e assegurar a afectação criteriosa dos recursos. Em 2016 prevê-se a

cobrança de 329.808.82Mt, (CFMP-2016) que correspondente a um crescimento de 2.33%

em relação a 2015

Maputo, Janeiro de 2016

Maputo, Janeiro de 2016

MATRIZ DO BALANÇO DO PES 12 MESES 2015