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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Listagem de Empenhos Dezembro 2009 / Data Empenho C.N.P.J.: Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$) Pagamento Tipo da nota - CodRed Período de 01/01/2009 a 31/01/2009 08/01/2009 1 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 139,00 16/02/2009 03/03/2009 Normal FARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 47/08 MEMO 19 /08 pc. 2005.063.010268/4 A FAVOR DE HEITOR G. PEIXOTO DA CRUZ 31.265.937/0001-12 08/01/2009 2 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 890,00 16/02/2009 03/03/2009 Normal FARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 48/08 MEMO 15 /08 31.265.937/0001-12 08/01/2009 3 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 1.528,00 16/02/2009 03/03/2009 Normal FARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 49/09 MEMO 21/09 PC. 2007.063.008489/3 EM FAVOR DE CRISTIAN BARROS NUNES 31.265.937/0001-12 08/01/2009 4 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 132,92 16/02/2009 03/03/2009 Normal DROGARIA IDEAL DE 3 RIOS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 50/09 MEMO 22/09 PC 2007.063.008489/3 A FAVOR DE CRISTIAN BARROS NUNES 31.896.467/0001-95 08/01/2009 5 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 403,88 27/02/2009 11/03/2009 Normal FARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 51/09 MEMO 22/09 PC. 2007.63.008489/3 CRISTIAN BARROS NUNES 31.265.937/0001-12 08/01/2009 6 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 324,06 27/02/2009 11/03/2009 Normal FARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 52/09 MEMO 20/9 PC. 2005.063.000984/2 A FAVOR DE MATEUS FÉLIX DE ARAÚJO MAIA. 31.265.937/0001-12 08/01/2009 7 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 174,00 30/01/2009 16/02/2009 Normal L T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS L MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 46/09 MEMO 16/09 P/ATENDER PACIENTE IVO PINTO MAGALHAES 08.908.937/0001-71 08/01/2009 8 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 232,00 30/01/2009 16/02/2009 Normal L T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS L MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 45/09 MEMO 18/09 PC. 2006.063.002570/00 EM FAVOR DE REGINA HELENA DA SILVA 08.908.937/0001-71 08/01/2009 9 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 580,00 30/01/2009 16/02/2009 Normal L T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS L MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 44/09 MEMO 17/09 PC. 2008.063.001172/7 EM FAVOR DE NAIR SELEME FERNANDES 08.908.937/0001-71 09/01/2009 10 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 359,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T. MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 41/09 MEMO 26/09 P/VEÍCULO PARATI LSF-1157 03.384.053/0001-41 09/01/2009 11 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 90,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 42/09 MEMO 26/09 P/PARATI LSF-1157 03.384.053/0001-41 12/01/2009 12 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 560,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 68/09 MEMO 27/09 P/ DUCATO PLACA LQG-0462 02.210.964/0001-90 12/01/2009 13 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 200,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 69/09 MEMO 27/09 P/DUCATO LQG 0462 02.210.964/0001-90 13/01/2009 14 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 146,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 70/09 MEMO 28/09 P/ SAVEIRO LOI-7157 02.210.964/0001-90 13/01/2009 15 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 60,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 72/09 MEMO 28/09 P/ SAVEIRO LOI 7157 02.210.964/0001-90 13/01/2009 16 21393212 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 12 77,00 16/02/2009 03/03/2009 Normal LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 73/09 MEMO 35/09 01.395.353/0001-09 13/01/2009 17 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 136,00 27/02/2009 11/03/2009 Normal TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 75/09 MEMO 34/09 P/ SAVEIRO 2554 32.286.320/0001-46 13/01/2009 18 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 174,61 27/02/2009 11/03/2009 Normal TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 74/09 MEMO 34/09 P/ SAVEIRO 2554 32.286.320/0001-46 13/01/2009 19 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 160,00 20/02/2009 03/03/2009 Normal ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 76/09 MEMO 33/09 P/ SAVEIRO LOS 7153 72.088.529/0001-10 Página 1 de 7 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS

Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

08/01/2009 1 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 139,0016/02/2009 03/03/2009 NormalFARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 47/08 MEMO 19 /08 pc. 2005.063.010268/4 A FAVOR DE HEITOR G. PEIXOTO DA CRUZ31.265.937/0001-12

08/01/2009 2 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 890,0016/02/2009 03/03/2009 NormalFARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 48/08 MEMO 15 /0831.265.937/0001-12

08/01/2009 3 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 1.528,0016/02/2009 03/03/2009 NormalFARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 49/09 MEMO 21/09 PC. 2007.063.008489/3 EM FAVOR DE CRISTIAN BARROS NUNES31.265.937/0001-12

08/01/2009 4 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 132,9216/02/2009 03/03/2009 NormalDROGARIA IDEAL DE 3 RIOS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 50/09 MEMO 22/09 PC 2007.063.008489/3 A FAVOR DE CRISTIAN BARROS NUNES31.896.467/0001-95

08/01/2009 5 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 403,8827/02/2009 11/03/2009 NormalFARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 51/09 MEMO 22/09 PC. 2007.63.008489/3 CRISTIAN BARROS NUNES31.265.937/0001-12

08/01/2009 6 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 324,0627/02/2009 11/03/2009 NormalFARMÁCIA NAZARETH LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 52/09 MEMO 20/9 PC. 2005.063.000984/2 A FAVOR DE MATEUS FÉLIX DE ARAÚJO MAIA.31.265.937/0001-12

08/01/2009 7 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 174,0030/01/2009 16/02/2009 NormalL T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 46/09 MEMO 16/09 P/ATENDER PACIENTE IVO PINTO MAGALHAES08.908.937/0001-71

08/01/2009 8 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 232,0030/01/2009 16/02/2009 NormalL T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 45/09 MEMO 18/09 PC. 2006.063.002570/00 EM FAVOR DE REGINA HELENA DA SILVA08.908.937/0001-71

08/01/2009 9 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 580,0030/01/2009 16/02/2009 NormalL T R COM. VAREJISTA DE GASES E TINTAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 44/09 MEMO 17/09 PC. 2008.063.001172/7 EM FAVOR DE NAIR SELEME FERNANDES08.908.937/0001-71

09/01/2009 10 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 359,0027/02/2009 11/03/2009 NormalPLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 41/09 MEMO 26/09 P/VEÍCULO PARATI LSF-115703.384.053/0001-41

09/01/2009 11 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 90,0027/02/2009 11/03/2009 NormalPLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 42/09 MEMO 26/09 P/PARATI LSF-115703.384.053/0001-41

12/01/2009 12 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 560,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 68/09 MEMO 27/09 P/ DUCATO PLACA LQG-046202.210.964/0001-90

12/01/2009 13 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 200,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 69/09 MEMO 27/09 P/DUCATO LQG 046202.210.964/0001-90

13/01/2009 14 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 146,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 70/09 MEMO 28/09 P/ SAVEIRO LOI-715702.210.964/0001-90

13/01/2009 15 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 60,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 72/09 MEMO 28/09 P/ SAVEIRO LOI 715702.210.964/0001-90

13/01/2009 16 21393212 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 12 77,0016/02/2009 03/03/2009 NormalLEAFAR ODONTO MÉDICO LTDAMATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 73/09 MEMO 35/0901.395.353/0001-09

13/01/2009 17 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 136,0027/02/2009 11/03/2009 NormalTRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 75/09 MEMO 34/09 P/ SAVEIRO 255432.286.320/0001-46

13/01/2009 18 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 174,6127/02/2009 11/03/2009 NormalTRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 74/09 MEMO 34/09 P/ SAVEIRO 255432.286.320/0001-46

13/01/2009 19 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 160,0020/02/2009 03/03/2009 NormalARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 76/09 MEMO 33/09 P/ SAVEIRO LOS 715372.088.529/0001-10

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS

Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

13/01/2009 20 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 320,0030/01/2009 17/02/2009 NormalSUPRIR EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 77/09 MEMO 36/0903.993.503/0001-01

15/01/2009 21 21393912 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 12 25.678,0030/01/2009 30/01/2009 NormalSPA L'ERMITAGE ESTETICISMO LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 79 MEMO 43/09 PC. 2008.063.002464/330..65.6.4/58/0-001-64

15/01/2009 22 21413933 10.00.000 2.141 3.3.9.0.39.00 33 507,0030/01/2009 16/02/2009 NormalODONTO OLIVEIRA ASSIST. TÉCNICA E ODONTOLÓGICA LTPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 80/09 MEMO 48/09 REF. CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS04.005.230/0001-02

16/01/2009 23 21393912 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 12 1.200,0013/02/2009 17/02/2009 NormalCONCOR SERVIÇOS DE REMOÇÕES MÉDICAS LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 83/09 MEMO 51/09 TRANSPORTE DE PACIENTE07.976.674/0001-75

16/01/2009 24 21410411 10.00.000 2.141 3.1.9.0.04.00 11 14282 124,7516/02/2009 22/04/2009 NormalMARILZA MARIA DA SILVAVALOR REF. 3/12º DE SALÁRIO PROPORC. CONF.PC 14282/08959.964.787-49

16/01/2009 25 21391133 10.00.000 2.139 3.1.9.0.11.00 33 2.500.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOc03.093.448/0001-95

16/01/2009 26 21390933 10.00.000 2.139 3.1.9.0.09.00 33 13.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, FMS, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 27 21391433 10.00.000 2.139 3.3.9.0.14.00 33 40.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, FMS, DIÁRIAS,03.093.448/0001-95

16/01/2009 28 21410410 10.00.000 2.141 3.1.9.0.04.00 10 810.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PACS,03.093.448/0001-95

16/01/2009 29 21410910 10.00.000 2.141 3.1.9.0.09.00 10 23.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PACS, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 30 21410411 10.00.000 2.141 3.1.9.0.04.00 11 1.400.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PSF,03.093.448/0001-95

16/01/2009 31 21410911 10.00.000 2.141 3.1.9.0.09.00 11 9.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PSF, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 32 21410433 10.00.000 2.141 3.1.9.0.04.00 33 850.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PACS / PSF,03.093.448/0001-95

16/01/2009 33 21411433 10.00.000 2.141 3.3.9.0.14.00 33 4.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, PACS / PSF, DIÁRIAS,03.093.448/0001-95

16/01/2009 34 21320414 10.00.000 2.132 3.1.9.0.04.00 14 260.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, AG. ENDÊMICO,03.093.448/0001-95

16/01/2009 35 21320914 10.00.000 2.132 3.1.9.0.09.00 14 4.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, AG. ENDÊMICO, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 36 21320433 10.00.000 2.132 3.1.9.0.04.00 33 350.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, AG. ENDÊMICO (FMS),03.093.448/0001-95

16/01/2009 37 21320933 10.00.000 2.132 3.1.9.0.09.00 33 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, AG. ENDÊMICO, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 38 21321433 10.00.000 2.132 3.3.9.0.14.00 33 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, AG. ENDÊMICO, DIÁRIAS,03.093.448/0001-95

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS

Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

16/01/2009 39 21430415 10.00.000 2.143 3.1.9.0.04.00 15 268.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, SAÚDE BUCAL,03.093.448/0001-95

16/01/2009 40 21430915 10.00.000 2.143 3.1.9.0.09.00 15 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, SAÚDE BUCAL, SALÁRIO FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 41 21430433 10.00.000 2.143 3.1.9.0.04.00 33 350.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, SAÚDE BUCAL (FMS),03.093.448/0001-95

16/01/2009 42 22430442 10.00.000 2.243 3.1.9.0.04.00 42 80.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, FARMÁCIA POPULAR,03.093.448/0001-95

16/01/2009 43 22430942 10.00.000 2.243 3.1.9.0.09.00 42 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, FARMÁCIA POPULAR, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

16/01/2009 44 10280433 10.00.000 1.028 3.1.9.0.04.00 33 28.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, CAPS (FMS),03.093.448/0001-95

16/01/2009 45 21440433 10.00.000 2.144 3.1.9.0.04.00 33 140.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, DST-AIDS (FMS),03.093.448/0001-95

16/01/2009 46 21440933 10.00.000 2.144 3.1.9.0.09.00 33 800,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, DST-AIDS, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

26/01/2009 56 2143130333 10.00.000 2.143 3.1.9.0.13.03 33 7.237,4529/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 SAÚDE BUCAL29.979.036/0001-40

26/01/2009 57 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 168 22.432,6129/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 SUS29.979.036/0001-40

26/01/2009 58 2141130333 10.00.000 2.141 3.1.9.0.13.03 33 168 11.305,7129/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 PACS29.979.036/0001-40

26/01/2009 59 2141130333 10.00.000 2.141 3.1.9.0.13.03 33 168 23.297,8329/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 PSF29.979.036/0001-40

26/01/2009 60 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 168 977,3929/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 EPIDEMIOLOGIA DST/AIDS29.979.036/0001-40

26/01/2009 61 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 168 1.175,5029/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 CEO29.979.036/0001-40

26/01/2009 62 2132130333 10.00.000 2.132 3.1.9.0.13.03 33 168 9.297,6829/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 AGENTE ENDEMICO29.979.036/0001-40

26/01/2009 63 2243130333 10.00.000 2.243 3.1.9.0.13.03 33 168 1.773,2729/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 FARMÁCIA POPULAR29.979.036/0001-40

26/01/2009 64 21403033 10.00.000 2.140 3.3.9.0.30.00 33 317,6518/06/2009 25/06/2009 NormalGIROFARMA MEDICAMENTOS LTDAVALOR REF A MATERIAL ODONTOLOGICO CONF SOLICITAÇAO DE EMP 96 MEMO 47/0907.876.749/0001-46

26/01/2009 65 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 3.341,4516/02/2009 03/03/2009 NormalLEAFAR ODONTO MÉDICO LTDAVALOR REF A MATERIAIS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 97 MEMO 74/0901.395.353/0001-09

26/01/2009 66 21403033 10.00.000 2.140 3.3.9.0.30.00 33 3.885,0020/03/2009 25/03/2009 NormalLEAFAR ODONTO MÉDICO LTDAVALOR REF A MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 98 MEMO 47/0901.395.353/0001-09

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Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

26/01/2009 67 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 1482 2.084,0027/02/2009 11/03/2009 NormalLINOSET GRÁFICA E EDITORA LTDA VALOR REFERENTE A CONFECÇOES DE RECEITUARIOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 93 MEMO 14/0931.614.340/0001-36

26/01/2009 69 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 1.048,0030/03/2009 08/04/2009 NormalM. S. FONTANA SERVIÇOS GRÁFIC0S MEVALOR REF A CONFCÇAO GRAFICA CONF SOLICITAÇAO DE EMP 94 MEMO 14/0907.000.408/0001-02

26/01/2009 77 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 116 34.350,5330/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 SUS29.979.036/0001-40

26/01/2009 78 2143130333 10.00.000 2.143 3.1.9.0.13.03 33 116 9.052,8530/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 SAÚDE BUCAL29.979.036/0001-40

26/01/2009 79 2141130333 10.00.000 2.141 3.1.9.0.13.03 33 116 8.374,5530/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 PACS29.979.036/0001-40

26/01/2009 80 2141130333 10.00.000 2.141 3.1.9.0.13.03 33 116 30.683,7830/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 PSF29.979.036/0001-40

26/01/2009 81 2132130333 10.00.000 2.132 3.1.9.0.13.03 33 116 1.999,2030/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 EPIDEMIOLOGIA DST/AIDS29.979.036/0001-40

26/01/2009 82 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 116 1.633,9630/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 CEO29.979.036/0001-40

26/01/2009 83 21403033 10.00.000 2.140 3.3.9.0.30.00 33 2.179,1027/02/2009 11/03/2009 NormalDISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA-MEVALOR REF A MATERIAL OONTOLOGICO CONF SOLICITAÇAO DE EMP 95 MEMO 47/0904.032.547/0001-20

26/01/2009 84 2132130333 10.00.000 2.132 3.1.9.0.13.03 33 116 8.598,9830/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 AGENTE ENDEMICO29.979.036/0001-40

26/01/2009 85 2243130333 10.00.000 2.243 3.1.9.0.13.03 33 116 1.231,1830/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF DEZEMBRO/2008 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 FARMÁCIA POPULAR29.979.036/0001-40

26/01/2009 88 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 1.940,1829/01/2009 02/03/2009 NormalINSS INSS REF 13º /2008 CONTIDO NO PROCESSO 168/09 CAPS29.979.036/0001-40

27/01/2009 87 21393912 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 12 1863 688,0027/02/2009 11/03/2009 NormalUAPE-UROLOGISTAS ASSOCIADOS DE PETROPOLIS LTDA S/AVALOR REF A PROCEIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA CONF SOLICITAÇAO DE EMP 78 MEMO 42/0900.079.981/0001-04

28/01/2009 89 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 7.803,9027/02/2009 11/03/2009 NormalEVOLUÇÃO MÉDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDAVALOR REF A BOLSA OPACAS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 119 MEMO 63/0901.930.393/0001-03

28/01/2009 90 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 34,00NormalHÉLIO DUTRA MAT. DE CONSTRUÇÃO.VALOR REF A LONA PLASTICA CONF SOLICITAÇAO DE EMP 122 MEMO 72/0927.801.646/0001-24

28/01/2009 91 22433933 10.00.000 2.243 3.3.9.0.39.00 33 279,3927/02/2009 11/03/2009 NormalSINDICATO DO COM E VAREJISTA DE TRES R SICOMERCIOVALOR REF A CONTRIBUIÇAO SINDICAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL CONF SOLICITAÇAO DE EMP 121 MEMO 73/0930.657.142/0001-97

28/01/2009 92 21273009 10.00.000 2.127 3.3.9.0.30.00 09 150,0027/02/2009 06/04/2009 NormalCARIMBOS VILELA IND.E COM. LTDAVALOR REF A CARIMBOS CONF SOLICITAÇAO DE EMP 120 MEMO 62/0968.505.767/0001-06

29/01/2009 93 21444933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.49.00 33 15.000,00GlobalVIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO LTDAVALOR REF A VALE TRANSPORTE CONF SOLICITAÇAO DE EMP 156 MEMO 76/0932.404.063/0001-08

29/01/2009 94 21444933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.49.00 33 88.000,00GlobalTRANSA TRANSPORTES COLETIVOS LTDAVALOR REF A VALE TRANSPORTE CONF SOLICITAÇAO DE EMP 152 MEMO 75/09 SAUDE29.156.551/0001-20

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS

Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

30/01/2009 100 2139130333 10.00.000 2.139 3.1.9.0.13.03 33 116 2.880,6930/01/2009 30/01/2009 NormalINSS INSS REF. DEZEMBRO/08 CONTIDO NO PROCESSO 116/09 CAPS29.979.036/0001-40

30/01/2009 127 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 1484 340,0027/02/2009 11/03/2009 NormalLEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 180 /09 MEMO 54/0901.395.353/0001-09

30/01/2009 128 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 217,1720/02/2009 03/03/2009 NormalDROGARIA IDEAL DE 3 RIOS LTDAMATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 236/09, MEMO 96/0931.896.467/0001-95

30/01/2009 152 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 1483 1.080,0027/02/2009 11/03/2009 NormalEQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 237/09 MEMO 92/0925.725.813/0001-70

30/01/2009 153 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 68,0027/03/2009 08/04/2009 NormalDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDAMATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 240/09, MEMO 94/0903.946.428/0001-10

30/01/2009 154 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 158,0020/02/2009 03/03/2009 NormalDROGARIA IDEAL DE 3 RIOS LTDAMATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 241, MEMO 94/0931.896.467/0001-95

30/01/2009 155 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 139,6827/02/2009 11/03/2009 NormalDISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDAMATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 242/09, MEMO 94/0904.216.957/0001-20

30/01/2009 156 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 80,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 176/09 E MEMO 90/0902.210.964/0001-90

30/01/2009 157 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 80,0027/02/2009 11/03/2009 NormalDICAR MECÂNICA EM GERAL LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 176 /09, MEMO90 /0902.210.964/0001-90

30/01/2009 161 22530449 10.00.000 2.253 3.1.9.0.04.00 49 70.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, CEO,03.093.448/0001-95

30/01/2009 162 22530949 10.00.000 2.253 3.1.9.0.09.00 49 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, CEO, SALÁRIO FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

30/01/2009 163 10280445 10.00.000 1.028 3.1.9.0.04.00 45 90.000,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, CAPS,03.093.448/0001-95

30/01/2009 164 10280945 10.00.000 1.028 3.1.9.0.09.00 45 1.500,00EstimativaPESSOAL EFETIVO E CONTRATADOVALOR REF. AO PAGTO PESSOAL, CAPS, SALÁRIO-FAMÍLIA,03.093.448/0001-95

30/01/2009 165 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 7.206,50EstimativaPOSTO DUAS COLUNAS LTDA MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 249/09 E MEMO 161/09 REF. TERMO ADITIVO 10/09 AO CONTRATO 57/0830.991.855/0001-92

30/01/2009 166 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 26.790,00EstimativaCOMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA RIO NOVO LT MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 248 E MEMO 160/09 TERMO ADITIVO 11/09 AO CONTRATO 56/0886..77.4.9/65/0-001-57

30/01/2009 182 21443933 10.00.000 2.144 3.3.9.0.39.00 33 1485 80,0027/02/2009 11/03/2009 NormalFIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - MEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 179 /09, MEMO 91 /0932.525.685/0001-86

30/01/2009 183 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 3.359,08GlobalODETE LOPES COELHOALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 309/09 E MEMO 10 /09 PC. LICITATÓRIO 185/09 DISPENSA MM ESPECIAL 20/09 CONTRATO 4/09006.260.847-92

30/01/2009 184 21393912 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 12 81.829,08GlobalSASE SERV. DE ASSIST. SOCIAL EVANGÉLICOALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 307/09 E MEMO 81 /09 PC. LICITATÓRIO 623/09 DISPENSA MM ESPECIAL 230/09 CONTRATO 14/0929.138.377/0013-27

30/01/2009 185 21443033 10.00.000 2.144 3.3.9.0.30.00 33 4185 56,0027/02/2009 11/03/2009 NormalFIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA - ME MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 178/09 E MEMO 91/0932.525.685/0001-86

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS

Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

30/01/2009 186 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 7.509,95GlobalCELSO COSTA DE MELLOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 311 /09, MEMO 84/09 REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONF PROC LIC 625/09 DISPENSA MEMO ESPECIAL 026/09 CONTRATO 12/09040.753.317-68

30/01/2009 187 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 1.733,24GlobalALÂNDIA AMARANTE DE AZEVEDOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 308 /09, MEMO 01 /09 REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONF PROC LICIT 87/09 DISPENSA MEMO ESP 011/09 CONTRATO 001/09417.465.897-87

30/01/2009 188 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 1.642,40GlobalJOÃO ROBERTO DE SOUZAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 298 /09, MEMO 07/09 REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONF PROC LICIT 215/09 DISPENSA MEMO ESPECIAL 017/09 CONTRATO006/09417.488.087-53

30/01/2009 189 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 3.132,65GlobalPAULO ANTÔNIO MARQUES ALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 299 /09 E MEMO 83 /09 REF A PROC LIC 624/09 DISPENSA MEMO ESP 025/09 CONTRATO 013/09618.841.547-00

30/01/2009 190 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 2.282,34GlobalBÁRBARO MACIEL DE ARAÚJOVALOR REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 300 /09, MEMO 02 /09 REF A PROC LICIT 561/09 DISPENSA MEMO ESPECIAL 012/09 CONTRATO 022/09981.397.977-15

30/01/2009 191 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 , 2.282,34GlobalMARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 306/09 E MEMO 09 /09 CONF PROC LICIT 621/09 DISPENSA MEMO ESP 019/09 CONTARTO 16/09000.328.177-97

30/01/2009 192 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 1.982,52GlobalFRANCISCO DE PAULA REISALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 301/09 E MEMO 05/09 CONF PROC LICIT 120/09 DISPENSA MEMO ESP 015/09 CONTRATO 002/09365.998.167--20

30/01/2009 193 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 3.040,90GlobalLUIS PAULINO RIBEIROALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 305 /09 MEMO 08/09 PROC LICIT 620/09 DISPENSA MEMO ESP 018/09 CONTRATO 17/09417.424.607-63

30/01/2009 194 10283645 10.00.000 1.028 3.3.9.0.36.00 45 8.706,00GlobalREGINA HELENA PINTO ASSUMPÇÃOALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 303/09 E MEMO 82 /09 REF A PROC LICIT 616/09 DISPENSA MEMO ESP 024/09 CONTRATO 019/09367.059.857-04

30/01/2009 195 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 2.127,96GlobalFRANCISCA LEITE DA SILVA VALOR REF A ALUGUEL DE IMÓVEL CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 302 /09, MEMO 04 /09 REF A PROC LICIT 619/09 DISPENSA MEMO ESP 014/09 E CONTRATO 018/09117.572.857-84

30/01/2009 196 21413633 10.00.000 2.141 3.3.9.0.36.00 33 2.602,78GlobalGERALDO DE SOUZA ALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 310/09 E MEMO 6 /09015.580.727-72

30/01/2009 197 21363633 10.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 33 2.533,64GlobalESPÓLIO DE WILTON PEREIRA LEÃOALUGUEL DE IMÓVEL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 312/09 E MEMO 03/09 PC. LICIT. 217/09 DISPENSA MM ESPECIAL 13/09076.332.707-72

30/01/2009 198 22433933 10.00.000 2.243 3.3.9.0.39.00 33 8.764,74GlobalREFRIGERAÇÃO ANDRADE LTDAVALOR REF A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF SOLICITAÇAO DE EMP 360 MEMO 80 PC LICITATORIO 162/09 MM ESP 22/09 JAN/0932.286.445/0001-76

30/01/2009 199 22433933 10.00.000 2.243 3.3.9.0.39.00 33 11.720,61GlobalREFRIGERAÇÃO ANDRADE LTDAVALOR REF A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF SOLICITAÇAO DE EMP 360 MEMO 80 PC LICITATORIO 162/09 MMM ESP 22/0932.286.445/0001-76

30/01/2009 200 21413933 10.00.000 2.141 3.3.9.0.39.00 33 92,7713/02/2009 13/02/2009 NormalLIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 361/09, MEMO 205 /09 REF A FORN. DE ENERGIA DOS PSF CARIRI E RUA DIREITA DEZ E JANEIRO60.444.437/0001-46

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Listagem de EmpenhosDezembro 2009/

Data Empenho

C.N.P.J.:

Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Valor (R$)Pagamento Tipo da nota

-

CodRed

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

110Total dos Registros: Total (R$): 7.817.688,40

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