estado de mato grosso prefeitura municipal de … · 2020-07-24 · prefeitura municipal de...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE 04219688000156 [email protected] 06532651000 CNPJ: Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro Telefone ESTADO DE MATO GROSSO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020 Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO A pagar proc. 1792/2020-2 17/04/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 2603 R. M. DAS NEVES & CIA LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1045/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 1062/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 7.991,00 0,00 7.991,00 0,00 7.991,00 0,00 0,00 0,00 173/2020-2 15/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 174/2020-2 15/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2290/2020-2 22/05/2020 0097-04.001.12.122.0012.2012-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 162,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 2291/2020-2 22/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 2418/2020-2 26/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 953/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 405,00 0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 1234/2020-2 13/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 1235/2020-2 13/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1624/2020-2 03/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2470 A. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1224/2020-2 12/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1326 A. M. A. MARQUES SILVA 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 506/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 5.296,88 0,00 5.296,88 0,00 5.296,88 0,00 0,00 0,00 507/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 303,19 0,00 303,19 0,00 303,19 0,00 0,00 0,00 508/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 670,90 0,00 670,90 0,00 670,90 0,00 0,00 0,00 446/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 2.853,09 0,00 2.853,09 0,00 2.853,09 0,00 0,00 0,00 447/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 1.182,17 0,00 1.182,17 0,00 1.182,17 0,00 0,00 0,00 448/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 492,70 0,00 492,70 0,00 492,70 0,00 0,00 0,00 2508/2020-2 02/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 928 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 1 Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1792/2020-2 17/04/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 2603 R. M. DAS NEVES & CIA LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

696/2020-2 17/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2559 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

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1966/2020-2 27/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 180,10 0,00 180,10 0,00 180,10 0,00 0,00 0,00

1831/2020-2 24/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 89,38 0,00 89,38 0,00 89,38 0,00 0,00 0,00

1843/2020-2 27/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 109,98 0,00 109,98 0,00 109,98 0,00 0,00 0,00

2009/2020-2 30/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 419,73 0,00 419,73 0,00 419,73 0,00 0,00 0,00

2075/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 222,90 0,00 222,90 0,00 222,90 0,00 0,00 0,00

2095/2020-2 07/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 48,77 0,00 48,77 0,00 48,77 0,00 0,00 0,00

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1613/2020-2 03/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 90,01 0,00 90,01 0,00 90,01 0,00 0,00 0,00

1732/2020-2 15/04/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 307,80 0,00 307,80 0,00 307,80 0,00 0,00 0,00

1775/2020-2 17/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 212,65 0,00 212,65 0,00 212,65 0,00 0,00 0,00

1776/2020-2 17/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 379,23 0,00 379,23 0,00 379,23 0,00 0,00 0,00

1733/2020-2 15/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.247,50 0,00 1.247,50 0,00 1.247,50 0,00 0,00 0,00

1738/2020-2 15/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 19,26 0,00 19,26 0,00 19,26 0,00 0,00 0,00

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2096/2020-2 07/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 220,98 0,00 220,98 0,00 220,98 0,00 0,00 0,00

2601/2020-2 08/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 110,05 0,00 110,05 0,00 110,05 0,00 0,00 0,00

2611/2020-2 10/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 839,00 0,00 839,00 0,00 839,00 0,00 0,00 0,00

2462/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 62,06 0,00 62,06 0,00 62,06 0,00 0,00 0,00

2466/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

2612/2020-2 10/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 2.200,54 0,00 2.200,54 0,00 2.200,54 0,00 0,00 0,00

2698/2020-2 17/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 73,16 0,00 73,16 0,00 73,16 0,00 0,00 0,00

2727/2020-2 19/06/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 462,93 0,00 462,93 0,00 0,00 0,00 462,93 462,93

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2688/2020-2 16/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2461/2020-2 29/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 52,96 0,00 52,96 0,00 52,96 0,00 0,00 0,00

2143/2020-2 11/05/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 453,20 0,00 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 0,00

2230/2020-2 19/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

2141/2020-2 11/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.526,60 0,00 1.526,60 0,00 1.526,60 0,00 0,00 0,00

2142/2020-2 11/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.847,40 0,00 1.847,40 0,00 1.847,40 0,00 0,00 0,00

2231/2020-2 19/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 299,12 0,00 299,12 0,00 299,12 0,00 0,00 0,00

2433/2020-2 27/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 133,54 0,00 133,54 0,00 133,54 0,00 0,00 0,00

2452/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 120,75 0,00 120,75 0,00 120,75 0,00 0,00 0,00

2256/2020-2 20/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 767,08 0,00 767,08 0,00 767,08 0,00 0,00 0,00

2259/2020-2 20/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 358,09 0,00 358,09 0,00 358,09 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 3

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521/2020-2 05/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 312,47 0,00 312,47 0,00 312,47 0,00 0,00 0,00

540/2020-2 06/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 108,41 0,00 108,41 0,00 108,41 0,00 0,00 0,00

519/2020-2 05/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,60 0,00 55,60 0,00 55,60 0,00 0,00 0,00

520/2020-2 05/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 375,53 0,00 375,53 0,00 375,53 0,00 0,00 0,00

559/2020-2 07/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 184,61 0,00 184,61 0,00 184,61 0,00 0,00 0,00

618/2020-2 12/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 216,25 0,00 216,25 0,00 216,25 0,00 0,00 0,00

648/2020-2 13/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 137,70 0,00 137,70 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00

560/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 105,24 0,00 105,24 0,00 105,24 0,00 0,00 0,00

561/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 220,07 0,00 220,07 0,00 220,07 0,00 0,00 0,00

502/2020-2 04/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 774,14 0,00 774,14 0,00 774,14 0,00 0,00 0,00

211/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 452,28 0,00 452,28 0,00 452,28 0,00 0,00 0,00

221/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 46,63 0,00 46,63 0,00 46,63 0,00 0,00 0,00

208/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 537,99 0,00 537,99 0,00 537,99 0,00 0,00 0,00

209/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 878,51 0,00 878,51 0,00 878,51 0,00 0,00 0,00

222/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 810,10 0,00 810,10 0,00 810,10 0,00 0,00 0,00

227/2020-2 22/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 112,30 0,00 112,30 0,00 112,30 0,00 0,00 0,00

501/2020-2 04/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.009,87 0,00 1.009,87 0,00 1.009,87 0,00 0,00 0,00

223/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

226/2020-2 22/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 4

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

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652/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 123,24 0,00 123,24 0,00 123,24 0,00 0,00 0,00

1258/2020-2 16/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 312,47 0,00 312,47 0,00 312,47 0,00 0,00 0,00

1259/2020-2 16/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 158,35 0,00 158,35 0,00 158,35 0,00 0,00 0,00

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1150/2020-2 09/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 72,48 0,00 72,48 0,00 72,48 0,00 0,00 0,00

1262/2020-2 16/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 417,56 0,00 417,56 0,00 417,56 0,00 0,00 0,00

1320/2020-2 20/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 17,70 0,00 17,70 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00

1523/2020-2 30/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 86,56 0,00 86,56 0,00 86,56 0,00 0,00 0,00

1264/2020-2 16/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 25,56 0,00 25,56 0,00 25,56 0,00 0,00 0,00

1292/2020-2 17/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 302,65 0,00 302,65 0,00 302,65 0,00 0,00 0,00

1101/2020-2 05/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 168,90 0,00 168,90 0,00 168,90 0,00 0,00 0,00

726/2020-2 19/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 18,87 0,00 18,87 0,00 18,87 0,00 0,00 0,00

771/2020-2 24/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 340,19 0,00 340,19 0,00 340,19 0,00 0,00 0,00

664/2020-2 14/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 321,48 0,00 321,48 0,00 321,48 0,00 0,00 0,00

665/2020-2 14/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 130,03 0,00 130,03 0,00 130,03 0,00 0,00 0,00

772/2020-2 24/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 400,56 0,00 400,56 0,00 400,56 0,00 0,00 0,00

1007/2020-2 02/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 615,23 0,00 615,23 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00

1008/2020-2 02/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 300,88 0,00 300,88 0,00 300,88 0,00 0,00 0,00

1005/2020-2 02/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 89,48 0,00 89,48 0,00 89,48 0,00 0,00 0,00

1006/2020-2 02/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 105,81 0,00 105,81 0,00 105,81 0,00 0,00 0,00

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428/2020-2 31/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4763 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 0,00 0,00

425/2020-2 31/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4763 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00

966/2020-2 28/02/2020 0162-04.005.12.365.0018.1008-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00

1747/2020-2 15/04/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 8.688,00 0,00 8.688,00 0,00 8.688,00 0,00 0,00 0,00

2473/2020-2 01/06/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

504/2020-2 04/02/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 3.501,50 0,00 3.501,50 0,00 3.501,50 0,00 0,00 0,00

118/2020-2 13/01/2020 0293-06.001.10.122.0024.2040-339036000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 640,70 0,00 640,70 0,00 640,70 0,00 0,00 0,00

433/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 80,01 0,00 80,01 0,00 80,01 0,00 0,00 0,00

475/2020-2 03/02/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00 0,00 0,00

1980/2020-2 28/04/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00

1979/2020-2 28/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00

1503/2020-2 27/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00

2455/2020-2 28/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00

2906/2020-2 29/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00 10.136,14 10.136,14

2905/2020-2 29/06/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00 1.241,16 1.241,16

2456/2020-2 28/05/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00

398/2020-2 30/01/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00

397/2020-2 30/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00

5/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 6

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

773/2020-2 24/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00

1500/2020-2 27/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00

1499/2020-2 27/03/2020 0686-10.001.04.123.0008.2080-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

774/2020-2 24/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00

1701/2020-2 13/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 0,00 0,00

1767/2020-2 17/04/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00

2509/2020-2 02/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00

1677/2020-2 07/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

31,74 0,00 31,74 0,00 31,74 0,00 0,00 0,00

383/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

353,25 0,00 353,25 0,00 353,25 0,00 0,00 0,00

1246/2020-2 13/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

1263/2020-2 16/03/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP

1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00

2018/2020-2 30/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 327,24 0,00 327,24 0,00 327,24 0,00 0,00 0,00

2037/2020-2 04/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 275,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00

1790/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 83,80 0,00 83,80 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00

1993/2020-2 28/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.301,20 0,00 1.301,20 0,00 1.301,20 0,00 0,00 0,00

2138/2020-2 11/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 850,77 0,00 850,77 0,00 850,77 0,00 0,00 0,00

2262/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 466,00 0,00 466,00 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00

2535/2020-2 02/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.625,40 0,00 1.625,40 0,00 1.625,40 0,00 0,00 0,00

2260/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 807,90 0,00 807,90 0,00 807,90 0,00 0,00 0,00

2261/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 62,80 0,00 62,80 0,00 62,80 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 7

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1786/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 546,19 0,00 546,19 0,00 546,19 0,00 0,00 0,00

565/2020-2 07/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.266,30 0,00 1.266,30 0,00 1.266,30 0,00 0,00 0,00

937/2020-2 27/02/2020 0629-09.002.26.782.0041.1032-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 870,21 0,00 870,21 0,00 870,21 0,00 0,00 0,00

450/2020-2 31/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 161,30 0,00 161,30 0,00 161,30 0,00 0,00 0,00

546/2020-2 06/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.726,28 0,00 1.726,28 0,00 1.726,28 0,00 0,00 0,00

1064/2020-2 04/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 370,90 0,00 370,90 0,00 370,90 0,00 0,00 0,00

1492/2020-2 27/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 580,14 0,00 580,14 0,00 580,14 0,00 0,00 0,00

1763/2020-2 16/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 688,00 0,00 688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00

1102/2020-2 05/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 740,00 0,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00

1480/2020-2 26/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 587,30 0,00 587,30 0,00 587,30 0,00 0,00 0,00

2459/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 785 ALCELY EVANGELISTA MARTINS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1056/2020-2 03/03/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 745 ALDEIR FARIAS SIMOES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00

753/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 745 ALDEIR FARIAS SIMOES 792,00 0,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00

1288/2020-2 17/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3605 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA02207510301

164,00 0,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00

2686/2020-2 16/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME

5.318,30 0,00 5.318,30 0,00 0,00 0,00 5.318,30 5.318,30

2685/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME

2.247,33 0,00 2.247,33 0,00 0,00 0,00 2.247,33 2.247,33

2684/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME

1.659,86 0,00 1.659,86 0,00 0,00 0,00 1.659,86 1.659,86

2426/2020-2 26/05/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 648 ALOISIO DAS CHAGAS BEZERRA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

780/2020-2 24/02/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 951 AMAURY ROBERTO DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

512/2020-2 04/02/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 951 AMAURY ROBERTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

472/2020-2 03/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5056 ANA PAULA DE ALMEIDA FLORENTINO 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

1679/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

883,47 0,00 883,47 0,00 883,47 0,00 0,00 0,00

1680/2020-2 07/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

9,06 0,00 9,06 0,00 9,06 0,00 0,00 0,00

1681/2020-2 07/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

210,98 0,00 210,98 0,00 210,98 0,00 0,00 0,00

1608/2020-2 03/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

181,24 0,00 181,24 0,00 181,24 0,00 0,00 0,00

1522/2020-2 30/03/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

182,55 0,00 182,55 0,00 182,55 0,00 0,00 0,00

1524/2020-2 30/03/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00

1530/2020-2 31/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

732,26 0,00 732,26 0,00 732,26 0,00 0,00 0,00

1749/2020-2 15/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

89,34 0,00 89,34 0,00 89,34 0,00 0,00 0,00

2049/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00

2468/2020-2 29/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

332,50 0,00 332,50 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00

2544/2020-2 03/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

1.101,82 0,00 1.101,82 0,00 1.101,82 0,00 0,00 0,00

2038/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

98,20 0,00 98,20 0,00 98,20 0,00 0,00 0,00

1788/2020-2 17/04/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

570,07 0,00 570,07 0,00 570,07 0,00 0,00 0,00

1789/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

34,25 0,00 34,25 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00

2029/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

33,50 0,00 33,50 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00

538/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

128,40 0,00 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00

539/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

594,01 0,00 594,01 0,00 594,01 0,00 0,00 0,00

640/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

432,00 0,00 432,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00

537/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

322,75 0,00 322,75 0,00 322,75 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 9

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

452/2020-2 31/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

201,98 0,00 201,98 0,00 201,98 0,00 0,00 0,00

453/2020-2 31/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

140,01 0,00 140,01 0,00 140,01 0,00 0,00 0,00

454/2020-2 31/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

150,90 0,00 150,90 0,00 150,90 0,00 0,00 0,00

913/2020-2 26/02/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

1.024,15 0,00 1.024,15 0,00 1.024,15 0,00 0,00 0,00

957/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

37,69 0,00 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00

1116/2020-2 06/03/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00

1126/2020-2 06/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

956/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

230,10 0,00 230,10 0,00 230,10 0,00 0,00 0,00

926/2020-2 27/02/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

954/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

240,40 0,00 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00

955/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP

178,97 0,00 178,97 0,00 178,97 0,00 0,00 0,00

2283/2020-2 22/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

204,00 0,00 204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00

2282/2020-2 22/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

680,00 0,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00

2281/2020-2 22/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00

2734/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

349,70 0,00 349,70 0,00 0,00 0,00 349,70 349,70

2882/2020-2 25/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

367,70 0,00 367,70 0,00 0,00 0,00 367,70 367,70

2881/2020-2 25/06/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

102,20 0,00 102,20 0,00 0,00 0,00 102,20 102,20

2742/2020-2 22/06/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

1.188,25 0,00 1.188,25 0,00 0,00 0,00 1.188,25 1.188,25

596/2020-2 11/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

3.378,55 0,00 3.378,55 0,00 3.378,55 0,00 0,00 0,00

236/2020-2 23/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

293,30 0,00 293,30 0,00 293,30 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 10

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

234/2020-2 23/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

53,15 0,00 53,15 0,00 53,15 0,00 0,00 0,00

906/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

258,21 0,00 258,21 0,00 258,21 0,00 0,00 0,00

1237/2020-2 13/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

860,05 0,00 860,05 0,00 860,05 0,00 0,00 0,00

908/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 0,00 0,00

907/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI

823,90 0,00 823,90 0,00 823,90 0,00 0,00 0,00

2924/2020-2 30/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS

50.000,00 0,00 563,15 0,00 563,15 0,00 49.436,85 0,00

608/2020-2 11/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS

910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00

80/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

606/2020-2 11/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3802 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA EPLANEJAMENTO LTDA

720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

2047/2020-2 04/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

2048/2020-2 04/05/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00

2228/2020-2 19/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

1751/2020-2 15/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00

1311/2020-2 19/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00

1312/2020-2 19/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

1750/2020-2 15/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

667,70 0,00 667,70 0,00 667,70 0,00 0,00 0,00

2499/2020-2 01/06/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

555,30 0,00 555,30 0,00 555,30 0,00 0,00 0,00

2697/2020-2 17/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

77,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00

2700/2020-2 17/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

2498/2020-2 01/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 11

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2229/2020-2 19/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

2495/2020-2 01/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

331,60 0,00 331,60 0,00 331,60 0,00 0,00 0,00

2496/2020-2 01/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

655,00 0,00 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00

1294/2020-2 17/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

942/2020-2 27/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

943/2020-2 27/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

944/2020-2 27/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

941/2020-2 27/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

196/2020-2 21/01/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

735/2020-2 19/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

736/2020-2 19/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

111,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00

1252/2020-2 13/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

1278/2020-2 16/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

1293/2020-2 17/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

1166/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00

1017/2020-2 02/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

163,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00

1031/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

1158/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA

56,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00

2193/2020-2 15/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA

944,93 0,00 944,93 0,00 944,93 0,00 0,00 0,00

2194/2020-2 15/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA

310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 12

Homologado

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2192/2020-2 15/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA

800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

461/2020-2 31/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA

101,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00

1465/2020-2 25/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA

230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00

2454/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

2689/2020-2 16/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1809/2020-2 22/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1846/2020-2 27/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 640,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00

1027/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 3.180,00 0,00 3.180,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00

589/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 375,98 0,00 375,98 0,00 375,98 0,00 0,00 0,00

2756/2020-2 22/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 35,23 0,00 35,23 0,00 0,00 0,00 35,23 35,23

1028/2020-2 02/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00

588/2020-2 10/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

535/2020-2 06/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00

480/2020-2 03/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 184,03 0,00 184,03 0,00 184,03 0,00 0,00 0,00

587/2020-2 10/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

536/2020-2 06/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 183,70 0,00 183,70 0,00 183,70 0,00 0,00 0,00

670/2020-2 14/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 1824 AZEVEDO E MATIAS LTDA 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00

1277/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4149 B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DEINFORMATICA LTDA

155,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00

78/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 914 BANCO DO BRASIL SA 200,00 0,00 41,80 0,00 41,80 0,00 158,20 0,00

77/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 914 BANCO DO BRASIL SA 5.000,00 0,00 1.904,40 0,00 1.904,40 0,00 3.095,60 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 13

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

76/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4005 BANCO SICREDI SA 5.000,00 0,00 4.405,48 0,00 4.405,48 0,00 594,52 0,00

2284/2020-2 22/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA

281,52 0,00 281,52 0,00 281,52 0,00 0,00 0,00

2719/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00

2249/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA

76,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00

1712/2020-2 13/04/2020 0303-06.001.10.301.0023.1014-449052000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

1992/2020-2 28/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA

372,84 0,00 372,84 0,00 372,84 0,00 0,00 0,00

479/2020-2 03/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 2526 BRAVA TELECOMUNICACOES PONTESE LACERDA

1.656,00 0,00 828,00 0,00 552,00 0,00 1.104,00 276,00

495/2020-2 03/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5066 BRUNA DOS SANTOS S AZEZEVEDO ECIA LTDA

850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00

2765/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4387 BRUNO PEREIRA BATISTA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

171/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 1.311,61 0,00 1.311,61 0,00 1.311,61 0,00 0,00 0,00

172/2020-2 15/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 117,50 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 0,00 0,00

169/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 84,94 0,00 84,94 0,00 84,94 0,00 0,00 0,00

170/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 698,60 0,00 698,60 0,00 698,60 0,00 0,00 0,00

2149/2020-2 11/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

1190/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 237,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00

2207/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00

2453/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

2232/2020-2 19/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

814/2020-2 24/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

698/2020-2 17/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 14

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1187/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00

1189/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 474,00 0,00 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00

1188/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 237,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00

2042/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 88,50 0,00 88,50 0,00 88,50 0,00 0,00 0,00

2041/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 62,40 0,00 62,40 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00

2052/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 313,45 0,00 313,45 0,00 313,45 0,00 0,00 0,00

2043/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 195,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00

2039/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 296,00 0,00 296,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00

2001/2020-2 29/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 124,20 0,00 124,20 0,00 124,20 0,00 0,00 0,00

1808/2020-2 22/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 102,14 0,00 102,14 0,00 102,14 0,00 0,00 0,00

2003/2020-2 29/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 160,96 0,00 160,96 0,00 160,96 0,00 0,00 0,00

2002/2020-2 29/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 516,02 0,00 516,02 0,00 516,02 0,00 0,00 0,00

2053/2020-2 04/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 259,52 0,00 259,52 0,00 259,52 0,00 0,00 0,00

2074/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 589,83 0,00 589,83 0,00 589,83 0,00 0,00 0,00

2072/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 891,07 0,00 891,07 0,00 891,07 0,00 0,00 0,00

2104/2020-2 08/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 567,08 0,00 567,08 0,00 567,08 0,00 0,00 0,00

2103/2020-2 08/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 78,50 0,00 78,50 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00

2058/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 282,69 0,00 282,69 0,00 282,69 0,00 0,00 0,00

2055/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 94,34 0,00 94,34 0,00 94,34 0,00 0,00 0,00

2054/2020-2 04/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 19,19 0,00 19,19 0,00 19,19 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 15

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2057/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 108,12 0,00 108,12 0,00 108,12 0,00 0,00 0,00

2056/2020-2 04/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 127,13 0,00 127,13 0,00 127,13 0,00 0,00 0,00

1785/2020-2 17/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 54,40 0,00 54,40 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00

1670/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 546,00 0,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00

1669/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 285,65 0,00 285,65 0,00 285,65 0,00 0,00 0,00

1672/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 117,80 0,00 117,80 0,00 117,80 0,00 0,00 0,00

1671/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 743,30 0,00 743,30 0,00 743,30 0,00 0,00 0,00

1606/2020-2 03/04/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 317,45 0,00 317,45 0,00 317,45 0,00 0,00 0,00

1584/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 132,09 0,00 132,09 0,00 132,09 0,00 0,00 0,00

1583/2020-2 02/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 145,06 0,00 145,06 0,00 145,06 0,00 0,00 0,00

1605/2020-2 03/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 213,76 0,00 213,76 0,00 213,76 0,00 0,00 0,00

1585/2020-2 02/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 183,87 0,00 183,87 0,00 183,87 0,00 0,00 0,00

1674/2020-2 07/04/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00

1777/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 745,00 0,00 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00

1730/2020-2 14/04/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00

1783/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.203,20 0,00 1.203,20 0,00 1.203,20 0,00 0,00 0,00

1782/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 498,89 0,00 498,89 0,00 498,89 0,00 0,00 0,00

1706/2020-2 13/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.879,68 0,00 1.879,68 0,00 1.879,68 0,00 0,00 0,00

1703/2020-2 13/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 779,01 0,00 779,01 0,00 779,01 0,00 0,00 0,00

1678/2020-2 07/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 298,75 0,00 298,75 0,00 298,75 0,00 0,00 0,00

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2609/2020-2 10/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.002,50 0,00 1.002,50 0,00 1.002,50 0,00 0,00 0,00

2608/2020-2 10/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.679,23 0,00 1.679,23 0,00 1.679,23 0,00 0,00 0,00

2621/2020-2 10/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 125,50 0,00 125,50 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00

2610/2020-2 10/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 373,65 0,00 373,65 0,00 373,65 0,00 0,00 0,00

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2532/2020-2 02/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 232,49 0,00 232,49 0,00 232,49 0,00 0,00 0,00

2605/2020-2 10/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 845,72 0,00 845,72 0,00 845,72 0,00 0,00 0,00

2543/2020-2 03/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 407,37 0,00 407,37 0,00 407,37 0,00 0,00 0,00

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2721/2020-2 19/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 120,60 0,00 120,60 0,00 0,00 0,00 120,60 120,60

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2728/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 513,90 0,00 513,90 0,00 0,00 0,00 513,90 513,90

2720/2020-2 19/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 37,25 0,00 37,25 0,00 0,00 0,00 37,25 37,25

2714/2020-2 18/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 251,00 251,00

2712/2020-2 18/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 83,75 0,00 83,75 0,00 0,00 0,00 83,75 83,75

2718/2020-2 19/06/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 96,20 0,00 96,20 0,00 0,00 0,00 96,20 96,20

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2531/2020-2 02/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 158,94 0,00 158,94 0,00 158,94 0,00 0,00 0,00

2161/2020-2 12/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 2.377,21 0,00 2.377,21 0,00 2.377,21 0,00 0,00 0,00

2160/2020-2 12/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 475,70 0,00 475,70 0,00 475,70 0,00 0,00 0,00

2219/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 913,80 0,00 913,80 0,00 913,80 0,00 0,00 0,00

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2145/2020-2 11/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 2.223,75 0,00 2.223,75 0,00 2.223,75 0,00 0,00 0,00

2144/2020-2 11/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 683,79 0,00 683,79 0,00 683,79 0,00 0,00 0,00

2147/2020-2 11/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 589,75 0,00 589,75 0,00 589,75 0,00 0,00 0,00

2146/2020-2 11/05/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 215,06 0,00 215,06 0,00 215,06 0,00 0,00 0,00

2220/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.339,79 0,00 1.339,79 0,00 1.339,79 0,00 0,00 0,00

2451/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 528,13 0,00 528,13 0,00 528,13 0,00 0,00 0,00

2450/2020-2 28/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 45,20 0,00 45,20 0,00 45,20 0,00 0,00 0,00

2530/2020-2 02/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 187,66 0,00 187,66 0,00 187,66 0,00 0,00 0,00

2529/2020-2 02/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 152,80 0,00 152,80 0,00 152,80 0,00 0,00 0,00

2449/2020-2 28/05/2020 0449-07.002.08.241.0030.2057-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 273,89 0,00 273,89 0,00 273,89 0,00 0,00 0,00

2253/2020-2 20/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 448,80 0,00 448,80 0,00 448,80 0,00 0,00 0,00

2223/2020-2 18/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 511,98 0,00 511,98 0,00 511,98 0,00 0,00 0,00

2431/2020-2 27/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 952,20 0,00 952,20 0,00 952,20 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 18

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

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2254/2020-2 20/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 757,52 0,00 757,52 0,00 757,52 0,00 0,00 0,00

1582/2020-2 02/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 269,74 0,00 269,74 0,00 269,74 0,00 0,00 0,00

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602/2020-2 11/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 96,56 0,00 96,56 0,00 96,56 0,00 0,00 0,00

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604/2020-2 11/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 233,43 0,00 233,43 0,00 233,43 0,00 0,00 0,00

601/2020-2 11/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 54,36 0,00 54,36 0,00 54,36 0,00 0,00 0,00

575/2020-2 10/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 217,15 0,00 217,15 0,00 217,15 0,00 0,00 0,00

542/2020-2 06/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 913,11 0,00 913,11 0,00 913,11 0,00 0,00 0,00

600/2020-2 11/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 109,60 0,00 109,60 0,00 109,60 0,00 0,00 0,00

599/2020-2 11/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 22,70 0,00 22,70 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00

645/2020-2 13/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 168,50 0,00 168,50 0,00 168,50 0,00 0,00 0,00

685/2020-2 17/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.833,35 0,00 1.833,35 0,00 1.833,35 0,00 0,00 0,00

667/2020-2 14/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 664,22 0,00 664,22 0,00 664,22 0,00 0,00 0,00

730/2020-2 19/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 93,24 0,00 93,24 0,00 93,24 0,00 0,00 0,00

689/2020-2 17/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.074,16 0,00 1.074,16 0,00 1.074,16 0,00 0,00 0,00

666/2020-2 14/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 699,22 0,00 699,22 0,00 699,22 0,00 0,00 0,00

647/2020-2 13/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 197,94 0,00 197,94 0,00 197,94 0,00 0,00 0,00

646/2020-2 13/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 151,80 0,00 151,80 0,00 151,80 0,00 0,00 0,00

650/2020-2 13/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 412,09 0,00 412,09 0,00 412,09 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 19

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649/2020-2 13/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 815,91 0,00 815,91 0,00 815,91 0,00 0,00 0,00

541/2020-2 06/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 769,03 0,00 769,03 0,00 769,03 0,00 0,00 0,00

407/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 76,90 0,00 76,90 0,00 76,90 0,00 0,00 0,00

225/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 203,36 0,00 203,36 0,00 203,36 0,00 0,00 0,00

409/2020-2 30/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 133,89 0,00 133,89 0,00 133,89 0,00 0,00 0,00

408/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 29,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00

220/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.004,96 0,00 1.004,96 0,00 1.004,96 0,00 0,00 0,00

204/2020-2 22/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 296,92 0,00 296,92 0,00 296,92 0,00 0,00 0,00

203/2020-2 22/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 82,80 0,00 82,80 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00

219/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 137,08 0,00 137,08 0,00 137,08 0,00 0,00 0,00

210/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 298,85 0,00 298,85 0,00 298,85 0,00 0,00 0,00

410/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 166,24 0,00 166,24 0,00 166,24 0,00 0,00 0,00

516/2020-2 05/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 94,32 0,00 94,32 0,00 94,32 0,00 0,00 0,00

515/2020-2 05/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 208,04 0,00 208,04 0,00 208,04 0,00 0,00 0,00

518/2020-2 05/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 84,50 0,00 84,50 0,00 84,50 0,00 0,00 0,00

517/2020-2 05/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 462,00 0,00 462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00

514/2020-2 05/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.162,83 0,00 1.162,83 0,00 1.162,83 0,00 0,00 0,00

412/2020-2 30/01/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 237,58 0,00 237,58 0,00 237,58 0,00 0,00 0,00

411/2020-2 30/01/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 337,24 0,00 337,24 0,00 337,24 0,00 0,00 0,00

513/2020-2 05/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.044,49 0,00 1.044,49 0,00 1.044,49 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 20

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

413/2020-2 30/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 149,48 0,00 149,48 0,00 149,48 0,00 0,00 0,00

1240/2020-2 13/03/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 805,62 0,00 805,62 0,00 805,62 0,00 0,00 0,00

1239/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 564,45 0,00 564,45 0,00 564,45 0,00 0,00 0,00

1257/2020-2 16/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 769,03 0,00 769,03 0,00 769,03 0,00 0,00 0,00

1256/2020-2 16/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 393,52 0,00 393,52 0,00 393,52 0,00 0,00 0,00

1238/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 42,08 0,00 42,08 0,00 42,08 0,00 0,00 0,00

1205/2020-2 11/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 183,17 0,00 183,17 0,00 183,17 0,00 0,00 0,00

1204/2020-2 11/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 117,81 0,00 117,81 0,00 117,81 0,00 0,00 0,00

1236/2020-2 13/03/2020 0159-04.005.12.306.0016.2020-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 106,02 0,00 106,02 0,00 106,02 0,00 0,00 0,00

1209/2020-2 12/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 393,51 0,00 393,51 0,00 393,51 0,00 0,00 0,00

1260/2020-2 16/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 413,04 0,00 413,04 0,00 413,04 0,00 0,00 0,00

1511/2020-2 30/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 657,30 0,00 657,30 0,00 657,30 0,00 0,00 0,00

1510/2020-2 30/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 533,94 0,00 533,94 0,00 533,94 0,00 0,00 0,00

1581/2020-2 02/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 221,98 0,00 221,98 0,00 221,98 0,00 0,00 0,00

1529/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 373,70 0,00 373,70 0,00 373,70 0,00 0,00 0,00

1509/2020-2 30/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 4,60 0,00 4,60 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00

1330/2020-2 23/03/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.383,20 0,00 1.383,20 0,00 1.383,20 0,00 0,00 0,00

1261/2020-2 16/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 585,42 0,00 585,42 0,00 585,42 0,00 0,00 0,00

1507/2020-2 27/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 234,50 0,00 234,50 0,00 234,50 0,00 0,00 0,00

1331/2020-2 23/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 137,49 0,00 137,49 0,00 137,49 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 21

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1203/2020-2 11/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 59,29 0,00 59,29 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00

949/2020-2 27/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 568,50 0,00 568,50 0,00 568,50 0,00 0,00 0,00

948/2020-2 27/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 954,09 0,00 954,09 0,00 954,09 0,00 0,00 0,00

951/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 295,01 0,00 295,01 0,00 295,01 0,00 0,00 0,00

950/2020-2 27/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 539,09 0,00 539,09 0,00 539,09 0,00 0,00 0,00

947/2020-2 27/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.118,97 0,00 1.118,97 0,00 1.118,97 0,00 0,00 0,00

928/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 147,40 0,00 147,40 0,00 147,40 0,00 0,00 0,00

927/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 169,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00

946/2020-2 27/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 320,24 0,00 320,24 0,00 320,24 0,00 0,00 0,00

945/2020-2 27/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 447,95 0,00 447,95 0,00 447,95 0,00 0,00 0,00

952/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 204,96 0,00 204,96 0,00 204,96 0,00 0,00 0,00

1200/2020-2 11/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 332,42 0,00 332,42 0,00 332,42 0,00 0,00 0,00

1186/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

1202/2020-2 11/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 136,25 0,00 136,25 0,00 136,25 0,00 0,00 0,00

1201/2020-2 11/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 170,38 0,00 170,38 0,00 170,38 0,00 0,00 0,00

1182/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 360,60 0,00 360,60 0,00 360,60 0,00 0,00 0,00

1137/2020-2 09/03/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 940,50 0,00 940,50 0,00 940,50 0,00 0,00 0,00

1136/2020-2 09/03/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.162,78 0,00 1.162,78 0,00 1.162,78 0,00 0,00 0,00

1149/2020-2 09/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 524,53 0,00 524,53 0,00 524,53 0,00 0,00 0,00

1147/2020-2 09/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 520,76 0,00 520,76 0,00 520,76 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

680/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3202 C. BRENDO SOUZA SANTOS ME 520,00 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

1248/2020-2 13/03/2020 0128-04.002.12.361.0015.2016-339030000000 5090 C. H. VOLPATO ENGENHARIA EIRELI 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00

2760/2020-2 23/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00

2761/2020-2 23/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.233,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,78 0,00

2762/2020-2 23/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,00 0,00

2681/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00

2682/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 3.984,03 0,00 3.984,03 0,00 0,00 0,00 3.984,03 3.984,03

2683/2020-2 16/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00

79/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 0,00 582,83 0,00 582,83 0,00 417,17 0,00

1728/2020-2 14/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3498 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS DEPONTES E LACERDA

735,00 0,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00

102/2020-2 03/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3498 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS DEPONTES E LACERDA

135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00

2128/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2152/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2199/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

2093/2020-2 06/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1796/2020-2 17/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1827/2020-2 23/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1847/2020-2 27/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2200/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

2690/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 23

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2780/2020-2 24/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2909/2020-2 29/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2589/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2300/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2445/2020-2 27/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2534/2020-2 02/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

677/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

754/2020-2 20/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

915/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

567/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

467/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

534/2020-2 05/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

549/2020-2 06/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

935/2020-2 27/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1504/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1636/2020-2 03/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1659/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1227/2020-2 12/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1057/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1178/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 24

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1179/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2491/2020-2 01/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1232 CARLOS BRANDAO ME 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2077/2020-2 05/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3824 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL ETABELIONATO DE NOVA L

248,90 0,00 248,90 0,00 248,90 0,00 0,00 0,00

1466/2020-2 25/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3824 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL ETABELIONATO DE NOVA L

301,70 0,00 301,70 0,00 301,70 0,00 0,00 0,00

1479/2020-2 26/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 95,15 0,00 95,15 0,00 95,15 0,00 0,00 0,00

1780/2020-2 17/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 139,90 0,00 139,90 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00

1470/2020-2 26/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

1154/2020-2 09/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00

1334/2020-2 24/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 1.779,20 0,00 1.779,20 0,00 1.779,20 0,00 0,00 0,00

1230/2020-2 12/03/2020 0607-09.001.15.452.0038.1024-449052000000 5081 CAYRES & CAYRES LTDA 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00

240/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 717 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

751/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 4950 CELSO SANTANA DOS ANJOS 735,00 0,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00

2068/2020-2 04/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00

2067/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,00 0,00

2162/2020-2 12/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

5.092,75 0,00 5.092,75 0,00 5.092,75 0,00 0,00 0,00

2167/2020-2 13/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00

2163/2020-2 12/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00

2066/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

132,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00

1488/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

132,00 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1487/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

30.286,00 30.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 25

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1489/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

5.886,00 5.886,00 5.886,00 5.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2065/2020-2 04/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

24.952,32 0,00 24.952,32 0,00 24.952,32 0,00 0,00 0,00

1490/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA

4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00

936/2020-2 27/02/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 3529 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 861,00 0,00 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00

573/2020-2 07/02/2020 0681-10.001.04.123.0008.2080-339014000000 3529 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00

2692/2020-2 16/06/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1800/2020-2 20/04/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

1229/2020-2 12/03/2020 0111-04.002.12.361.0012.2015-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1002/2020-2 28/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

635/2020-2 12/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

548/2020-2 06/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1054/2020-2 03/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2592/2020-2 05/06/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1276/2020-2 16/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1110/2020-2 06/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

497/2020-2 03/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

110/2020-2 10/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

26/2020-2 02/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

20/2020-2 02/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

121/2020-2 13/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 26

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

469/2020-2 31/01/2020 0490-07.002.08.244.0029.2061-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

394/2020-2 29/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

207/2020-2 22/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1559/2020-2 01/04/2020 0137-04.003.12.361.0012.1006-449052000000 5092 COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃOPANAN OESTE LTDA

1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00

622/2020-2 12/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 90,93 0,00 90,93 0,00 90,93 0,00 0,00 0,00

1718/2020-2 14/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 128,26 0,00 128,26 0,00 128,26 0,00 0,00 0,00

621/2020-2 12/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 38,10 0,00 38,10 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00

619/2020-2 12/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 159,15 0,00 159,15 0,00 159,15 0,00 0,00 0,00

620/2020-2 12/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 58,50 0,00 58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00

2671/2020-2 15/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1439 CONFEDERA ÇO NACIONAL DOMUNIICPIO

3.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,00 0,00

82/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1439 CONFEDERA ÇO NACIONAL DOMUNIICPIO

3.972,00 0,00 3.972,00 0,00 3.310,00 0,00 662,00 662,00

2184/2020-2 15/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

1537/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

213,10 0,00 213,10 0,00 213,10 0,00 0,00 0,00

2713/2020-2 18/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

1.772,42 0,00 1.772,42 0,00 0,00 0,00 1.772,42 1.772,42

2202/2020-2 18/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

1536/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

13,66 0,00 13,66 0,00 13,66 0,00 0,00 0,00

642/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

193,30 0,00 193,30 0,00 193,30 0,00 0,00 0,00

641/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

595,11 0,00 595,11 0,00 595,11 0,00 0,00 0,00

1321/2020-2 20/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

139,56 0,00 139,56 0,00 139,56 0,00 0,00 0,00

671/2020-2 14/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP

10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 27

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2206/2020-2 18/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1066 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. EAGR. DE MATO GROSSO

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

2032/2020-2 04/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

1144/2020-2 09/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

1120/2020-2 06/03/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

2736/2020-2 19/06/2020 0139-04.003.12.361.0012.1007-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

97,95 0,00 97,95 0,00 97,95 0,00 0,00 0,00

2669/2020-2 15/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

2668/2020-2 15/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

938/2020-2 27/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

266,34 0,00 266,34 0,00 266,34 0,00 0,00 0,00

177/2020-2 16/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

176/2020-2 16/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

177,56 0,00 177,56 0,00 177,56 0,00 0,00 0,00

1106/2020-2 06/03/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

1105/2020-2 06/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

1047/2020-2 03/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT

88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00

21/2020-2 02/01/2020 0074-03.001.04.122.0006.2007-337170000000 827 CONSORCIO INTERMUN. DE DESENV.ECON., SOCIAL E AMB

38.059,97 0,00 15.858,30 0,00 15.858,30 0,00 22.201,67 0,00

691/2020-2 17/02/2020 0368-06.001.10.302.0025.2047-337170000000 1741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO VALE DO GUAPO

48.428,00 0,00 20.190,00 0,00 20.190,00 0,00 28.238,00 0,00

690/2020-2 17/02/2020 0368-06.001.10.302.0025.2047-337170000000 1741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO VALE DO GUAPO

10.000,00 0,00 4.757,11 0,00 4.757,11 0,00 5.242,89 0,00

766/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 5077 CRISTIANE REIS DA SILVA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

2079/2020-2 05/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

2485/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

1572/2020-2 01/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 28

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

481/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

981/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

2031/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5106 D. J. MATOS E CIA LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1737/2020-2 15/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP

1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00

2248/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP

18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00

1682/2020-2 07/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP

14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 0,00

505/2020-2 04/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP

2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00

998/2020-2 28/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP

4.398,00 0,00 4.398,00 0,00 4.398,00 0,00 0,00 0,00

404/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 5043 DANUBIA KELLY CAMPOS DA SILVA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

1551/2020-2 31/03/2020 0070-03.001.04.122.0005.2006-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00

1550/2020-2 31/03/2020 0033-02.001.04.122.0002.2002-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00

1549/2020-2 31/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00

1552/2020-2 31/03/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00

1555/2020-2 31/03/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,21 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00

1554/2020-2 31/03/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,21 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00

1553/2020-2 31/03/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

18,50 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00

1548/2020-2 31/03/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

1543/2020-2 31/03/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00

1469/2020-2 25/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00

1468/2020-2 25/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

107,52 0,00 107,52 0,00 107,52 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 29

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1544/2020-2 31/03/2020 0070-03.001.04.122.0005.2006-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

1547/2020-2 31/03/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00

1546/2020-2 31/03/2020 0033-02.001.04.122.0002.2002-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

1545/2020-2 31/03/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

2316/2020-2 25/05/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

2315/2020-2 25/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00

2314/2020-2 25/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

11,52 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00

2317/2020-2 25/05/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

32,32 0,00 32,32 0,00 32,32 0,00 0,00 0,00

2726/2020-2 19/06/2020 0576-08.003.18.542.0037.2070-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 12,25 12,25

2725/2020-2 19/06/2020 0578-08.003.18.542.0037.2070-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00 126,06 126,06

2318/2020-2 25/05/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

504,24 0,00 504,24 0,00 504,24 0,00 0,00 0,00

2313/2020-2 25/05/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00

1967/2020-2 27/04/2020 0673-09.003.17.512.0042.2078-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,36 0,00 5,36 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00

1603/2020-2 02/04/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00

1556/2020-2 31/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

17,46 0,00 17,46 0,00 17,46 0,00 0,00 0,00

1968/2020-2 27/04/2020 0673-09.003.17.512.0042.2078-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00

2312/2020-2 25/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

2311/2020-2 25/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00

2004/2020-2 29/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

22,69 0,00 22,69 0,00 22,69 0,00 0,00 0,00

51/2020-2 02/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

131,82 0,00 131,82 0,00 131,82 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 30

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

12/2020-2 02/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

10,96 0,00 10,96 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00

10/2020-2 02/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

393,30 0,00 393,30 0,00 393,30 0,00 0,00 0,00

52/2020-2 02/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

540,26 0,00 540,26 0,00 540,26 0,00 0,00 0,00

164/2020-2 15/01/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

96/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00

95/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

189,09 0,00 189,09 0,00 189,09 0,00 0,00 0,00

9/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

24,24 0,00 24,24 0,00 24,24 0,00 0,00 0,00

3/2020-2 02/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00

2/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00

1/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

10,97 0,00 10,97 0,00 10,97 0,00 0,00 0,00

4/2020-2 02/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

10,42 0,00 10,42 0,00 10,42 0,00 0,00 0,00

8/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00

7/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00

6/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

148,75 0,00 148,75 0,00 148,75 0,00 0,00 0,00

1143/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

249,59 0,00 249,59 0,00 249,59 0,00 0,00 0,00

703/2020-2 18/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

11,52 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00

702/2020-2 18/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00

1175/2020-2 09/03/2020 0554-08.002.20.606.0036.2067-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00

1333/2020-2 23/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00

1332/2020-2 23/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 31

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1176/2020-2 09/03/2020 0554-08.002.20.606.0036.2067-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00

701/2020-2 18/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00

693/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

32,32 0,00 32,32 0,00 32,32 0,00 0,00 0,00

692/2020-2 17/02/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00

686/2020-2 17/02/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

63,03 0,00 63,03 0,00 63,03 0,00 0,00 0,00

694/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

504,24 0,00 504,24 0,00 504,24 0,00 0,00 0,00

700/2020-2 18/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00

699/2020-2 18/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00

695/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO

45,38 0,00 45,38 0,00 45,38 0,00 0,00 0,00

1807/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA

1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00

1632/2020-2 03/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA

357,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00

651/2020-2 14/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA

1.090,40 0,00 1.090,40 0,00 1.090,40 0,00 0,00 0,00

2078/2020-2 05/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4879 DIOGO SOM 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

1779/2020-2 17/04/2020 0406-06.001.10.303.0028.2051-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA

432,99 0,00 432,99 0,00 432,99 0,00 0,00 0,00

2740/2020-2 22/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

1761/2020-2 16/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA

4.870,00 0,00 4.870,00 0,00 4.870,00 0,00 0,00 0,00

1778/2020-2 17/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA

1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00

1819/2020-2 23/04/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 2088 DORVALINA NUNES 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00

2458/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

389/2020-2 28/01/2020 0038-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 32

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

594/2020-2 10/02/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 574,00 0,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00

2731/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103

312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00

2732/2020-2 19/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103

115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00

2730/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103

28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00

2139/2020-2 11/05/2020 0418-06.001.10.304.0026.2052-339039000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103

120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

2140/2020-2 11/05/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103

1.066,00 0,00 1.066,00 0,00 1.066,00 0,00 0,00 0,00

2571/2020-2 04/06/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 2.680,28 0,00 2.680,28 0,00 2.680,28 0,00 0,00 0,00

2285/2020-2 22/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 203,74 0,00 203,74 0,00 203,74 0,00 0,00 0,00

566/2020-2 07/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 1.181,40 0,00 1.181,40 0,00 1.181,40 0,00 0,00 0,00

372/2020-2 27/01/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 5041 DUZZI CLIMATIZACAO EREFRIGERACAO

1.430,77 0,00 1.430,77 0,00 1.430,77 0,00 0,00 0,00

2743/2020-2 22/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4843 DYKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00

757/2020-2 20/02/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

1063/2020-2 04/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA

6.999,00 0,00 2.804,31 0,00 2.804,31 0,00 4.194,69 0,00

755/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA

436,72 0,00 436,72 0,00 436,72 0,00 0,00 0,00

756/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA

4.394,88 0,00 4.394,88 0,00 4.394,88 0,00 0,00 0,00

2422/2020-2 26/05/2020 0142-04.003.12.361.0012.2017-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 21.477,67 0,00 21.477,67 0,00 21.477,67 0,00 0,00 0,00

2423/2020-2 26/05/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 25.089,00 0,00 25.089,00 0,00 25.089,00 0,00 0,00 0,00

464/2020-2 31/01/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 9.995,80 0,00 9.995,80 0,00 9.995,80 0,00 0,00 0,00

465/2020-2 31/01/2020 0142-04.003.12.361.0012.2017-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 35.549,00 0,00 35.549,00 0,00 35.549,00 0,00 0,00 0,00

2432/2020-2 27/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4823 EDSON FURQUIM ME 2.179,00 0,00 2.179,00 0,00 2.179,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

496/2020-2 03/02/2020 0289-06.001.10.122.0024.2040-339014000000 739 EDSON MARCOS RODRIGUES 792,00 0,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00

193/2020-2 21/01/2020 0289-06.001.10.122.0024.2040-339014000000 739 EDSON MARCOS RODRIGUES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

2132/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2150/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2269/2020-2 20/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1255/2020-2 13/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1058/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1059/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1228/2020-2 12/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2444/2020-2 27/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2758/2020-2 22/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

2763/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2890/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2693/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2574/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2591/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2691/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1053/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

185/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

205/2020-2 22/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 34

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

388/2020-2 28/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

167/2020-2 15/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

28/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

32/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

115/2020-2 10/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

392/2020-2 29/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

716/2020-2 18/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

778/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

917/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

638/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

421/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

568/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

590/2020-2 10/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2298/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2548/2020-2 03/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 597,00 0,00 597,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00

2297/2020-2 22/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2166/2020-2 12/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2198/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2767/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2895/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 35

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2766/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

2588/2020-2 05/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

2594/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2151/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1663/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1725/2020-2 14/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1662/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1297/2020-2 17/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1505/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2102/2020-2 07/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2131/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2069/2020-2 04/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1797/2020-2 17/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1848/2020-2 27/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1729/2020-2 14/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 1832 ELIER NARCIZO DE ARAUJO ME 101,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00

1109/2020-2 06/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 1952 ELISANGELA APARECIDA MORAESRODRIGUES

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

89/2020-2 02/01/2020 0575-08.003.18.542.0037.2070-339036000000 13 ELISON BRANDAO MOURA 4.596,00 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 766,00 0,00

88/2020-2 02/01/2020 0117-04.002.12.361.0012.2015-339036000000 13 ELISON BRANDAO MOURA 4.596,00 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 766,00 0,00

1541/2020-2 31/03/2020 0167-04.005.12.365.0018.2030-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 708,00 0,00 708,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00

1542/2020-2 31/03/2020 0114-04.002.12.361.0012.2015-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 36

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1539/2020-2 31/03/2020 0114-04.002.12.361.0012.2015-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00

1540/2020-2 31/03/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 590,00 0,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00

83/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS

3.000,00 0,00 1.124,74 0,00 916,42 0,00 2.083,58 208,32

1665/2020-2 07/04/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4198 ENEIDES APARECIDA DE FREITAS83499377187

9.900,00 0,00 4.306,50 0,00 4.306,50 0,00 5.593,50 0,00

2044/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

5.727,02 0,00 5.727,02 0,00 5.727,02 0,00 0,00 0,00

2098/2020-2 07/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

295,42 0,00 295,42 0,00 295,42 0,00 0,00 0,00

1651/2020-2 06/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

869,86 0,00 869,86 0,00 869,86 0,00 0,00 0,00

1652/2020-2 06/04/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.300,61 0,00 1.300,61 0,00 1.300,61 0,00 0,00 0,00

2121/2020-2 08/05/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

203,97 0,00 203,97 0,00 203,97 0,00 0,00 0,00

2122/2020-2 08/05/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

218,96 0,00 218,96 0,00 218,96 0,00 0,00 0,00

2099/2020-2 07/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

322,99 0,00 322,99 0,00 322,99 0,00 0,00 0,00

2100/2020-2 07/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

7.530,22 0,00 7.530,22 0,00 7.530,22 0,00 0,00 0,00

1645/2020-2 06/04/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.117,24 0,00 1.117,24 0,00 1.117,24 0,00 0,00 0,00

1646/2020-2 06/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

862,48 0,00 862,48 0,00 862,48 0,00 0,00 0,00

1643/2020-2 06/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

5.955,12 0,00 5.955,12 0,00 5.955,12 0,00 0,00 0,00

1644/2020-2 06/04/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

3.623,20 0,00 3.623,20 0,00 3.623,20 0,00 0,00 0,00

1649/2020-2 06/04/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

426,53 0,00 426,53 0,00 426,53 0,00 0,00 0,00

1650/2020-2 06/04/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

234,05 0,00 234,05 0,00 234,05 0,00 0,00 0,00

1647/2020-2 06/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

9.741,07 0,00 9.741,07 0,00 9.741,07 0,00 0,00 0,00

1648/2020-2 06/04/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

2.544,51 0,00 2.544,51 0,00 2.544,51 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 37

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2123/2020-2 08/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.232,18 0,00 1.232,18 0,00 1.232,18 0,00 0,00 0,00

2564/2020-2 04/06/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.147,22 0,00 1.147,22 0,00 1.147,22 0,00 0,00 0,00

2565/2020-2 04/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

197,29 0,00 197,29 0,00 197,29 0,00 0,00 0,00

2562/2020-2 04/06/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

385,38 0,00 385,38 0,00 385,38 0,00 0,00 0,00

2563/2020-2 04/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

949,17 0,00 949,17 0,00 949,17 0,00 0,00 0,00

2568/2020-2 04/06/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

281,23 0,00 281,23 0,00 281,23 0,00 0,00 0,00

2737/2020-2 19/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

3.106,20 0,00 3.106,20 0,00 3.106,20 0,00 0,00 0,00

2566/2020-2 04/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

7.215,97 0,00 7.215,97 0,00 7.215,97 0,00 0,00 0,00

2567/2020-2 04/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

299,57 0,00 299,57 0,00 299,57 0,00 0,00 0,00

2126/2020-2 08/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

931,58 0,00 931,58 0,00 931,58 0,00 0,00 0,00

2127/2020-2 08/05/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

559,94 0,00 559,94 0,00 559,94 0,00 0,00 0,00

2124/2020-2 08/05/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

418,22 0,00 418,22 0,00 418,22 0,00 0,00 0,00

2125/2020-2 08/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

925,76 0,00 925,76 0,00 925,76 0,00 0,00 0,00

2560/2020-2 04/06/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

202,68 0,00 202,68 0,00 202,68 0,00 0,00 0,00

2561/2020-2 04/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.317,67 0,00 1.317,67 0,00 1.317,67 0,00 0,00 0,00

2550/2020-2 04/06/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

4.822,63 0,00 4.822,63 0,00 4.822,63 0,00 0,00 0,00

2559/2020-2 04/06/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

136,75 0,00 136,75 0,00 136,75 0,00 0,00 0,00

1642/2020-2 06/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

260,51 0,00 260,51 0,00 260,51 0,00 0,00 0,00

54/2020-2 02/01/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

242,04 0,00 242,04 0,00 242,04 0,00 0,00 0,00

451/2020-2 31/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

441,21 0,00 441,21 0,00 441,21 0,00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

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928,12 0,00 928,12 0,00 928,12 0,00 0,00 0,00

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235,40 0,00 235,40 0,00 235,40 0,00 0,00 0,00

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628/2020-2 12/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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625/2020-2 12/02/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

302,69 0,00 302,69 0,00 302,69 0,00 0,00 0,00

626/2020-2 12/02/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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37/2020-2 02/01/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

732,81 0,00 732,81 0,00 732,81 0,00 0,00 0,00

38/2020-2 02/01/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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14/2020-2 02/01/2020 0306-06.001.10.301.0023.2041-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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42/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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43/2020-2 02/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

850,39 0,00 850,39 0,00 850,39 0,00 0,00 0,00

39/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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2.785,59 0,00 2.785,59 0,00 2.785,59 0,00 0,00 0,00

629/2020-2 12/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

1.932,27 0,00 1.932,27 0,00 1.932,27 0,00 0,00 0,00

1072/2020-2 04/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

9.493,27 0,00 9.493,27 0,00 9.493,27 0,00 0,00 0,00

1073/2020-2 04/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

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1070/2020-2 04/03/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

890,58 0,00 890,58 0,00 890,58 0,00 0,00 0,00

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639,59 0,00 639,59 0,00 639,59 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 39

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1077/2020-2 04/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

297,06 0,00 297,06 0,00 297,06 0,00 0,00 0,00

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154,76 0,00 154,76 0,00 154,76 0,00 0,00 0,00

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1067/2020-2 04/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

331,61 0,00 331,61 0,00 331,61 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 40

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

562/2020-2 07/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4531 F B DEON EIRELI - ME 174,99 0,00 174,99 0,00 174,99 0,00 0,00 0,00

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598/2020-2 11/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 1.067,12 0,00 1.067,12 0,00 1.067,12 0,00 0,00 0,00

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91,63 0,00 91,63 0,00 91,63 0,00 0,00 0,00

1685/2020-2 08/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

1627/2020-2 03/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 1.285,00 0,00 1.285,00 0,00 1.285,00 0,00 0,00 0,00

1601/2020-2 02/04/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

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2523/2020-2 02/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 530,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00

2522/2020-2 02/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

2521/2020-2 02/06/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

1600/2020-2 02/04/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00

1095/2020-2 05/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

1092/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 195,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00

260/2020-2 24/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00

1096/2020-2 05/03/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 865,00 0,00 865,00 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00

1599/2020-2 02/04/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

1598/2020-2 02/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00

1097/2020-2 05/03/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2028/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME

3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00

2486/2020-2 01/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME

3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00

1571/2020-2 01/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME

3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00

399/2020-2 30/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

971/2020-2 28/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

1658/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

7.336,46 0,00 7.336,46 0,00 7.336,46 0,00 0,00 0,00

1734/2020-2 15/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

1656/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

1.263,80 0,00 1.263,80 0,00 1.263,80 0,00 0,00 0,00

1657/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

117,45 0,00 117,45 0,00 117,45 0,00 0,00 0,00

2191/2020-2 15/05/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

615,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00

2545/2020-2 03/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00

1735/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

222,00 0,00 222,00 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00

1736/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

1.902,00 0,00 1.902,00 0,00 1.902,00 0,00 0,00 0,00

1655/2020-2 06/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

12.424,90 0,00 12.424,90 0,00 12.424,90 0,00 0,00 0,00

1483/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

117,45 117,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1484/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

7.336,46 7.336,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147/2020-2 14/01/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

322,56 0,00 322,56 0,00 322,56 0,00 0,00 0,00

1467/2020-2 25/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00

1491/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

12.644,90 12.644,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1654/2020-2 06/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

436,25 0,00 436,25 0,00 436,25 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 42

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1485/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

1.263,80 1.263,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1486/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME

436,25 436,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1029/2020-2 02/03/2020 0279-05.003.27.813.0022.2038-339039000000 1049 FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DOESTADO DE MATO GROSSO

49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00

595/2020-2 10/02/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 781 FERNANDO ROBERTO MORAES 574,00 0,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00

1748/2020-2 15/04/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 876 FERRAGENS RIBEIRO LTDA 538,20 0,00 538,20 0,00 538,20 0,00 0,00 0,00

2325/2020-2 26/05/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 666,72 0,00 666,72 0,00 666,72 0,00 0,00 0,00

2326/2020-2 26/05/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 0,00 0,00

2327/2020-2 26/05/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 238,93 0,00 238,93 0,00 238,93 0,00 0,00 0,00

2324/2020-2 26/05/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.388,10 0,00 6.388,10 0,00 6.388,10 0,00 0,00 0,00

2321/2020-2 26/05/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00

2322/2020-2 26/05/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.737,83 0,00 19.737,83 0,00 19.737,83 0,00 0,00 0,00

2323/2020-2 26/05/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.013,55 0,00 18.013,55 0,00 18.013,55 0,00 0,00 0,00

2332/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.299,44 0,00 1.299,44 0,00 1.299,44 0,00 0,00 0,00

2333/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 0,00 0,00

2334/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.750,47 0,00 28.750,47 0,00 28.750,47 0,00 0,00 0,00

2331/2020-2 26/05/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.873,55 0,00 13.873,55 0,00 13.873,55 0,00 0,00 0,00

2328/2020-2 26/05/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 0,00 0,00

2329/2020-2 26/05/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 91.610,42 0,00 91.610,42 0,00 91.610,42 0,00 0,00 0,00

2330/2020-2 26/05/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 0,00 0,00

1917/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.345,83 0,00 11.345,83 0,00 11.345,83 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 43

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1918/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.282,46 0,00 1.282,46 0,00 1.282,46 0,00 0,00 0,00

1919/2020-2 27/04/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.211,42 0,00 1.211,42 0,00 1.211,42 0,00 0,00 0,00

1916/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.819,26 0,00 5.819,26 0,00 5.819,26 0,00 0,00 0,00

1913/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.639,73 0,00 3.639,73 0,00 3.639,73 0,00 0,00 0,00

1914/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00

1915/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.516,90 0,00 2.516,90 0,00 2.516,90 0,00 0,00 0,00

1924/2020-2 27/04/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.923,30 0,00 3.923,30 0,00 3.923,30 0,00 0,00 0,00

2319/2020-2 26/05/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

2320/2020-2 26/05/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 0,00 0,00

1923/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 51,98 0,00 51,98 0,00 51,98 0,00 0,00 0,00

1920/2020-2 27/04/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.102,79 0,00 1.102,79 0,00 1.102,79 0,00 0,00 0,00

1921/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 336,12 0,00 336,12 0,00 336,12 0,00 0,00 0,00

1922/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.804,80 0,00 8.804,80 0,00 8.804,80 0,00 0,00 0,00

2335/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.383,65 0,00 21.383,65 0,00 21.383,65 0,00 0,00 0,00

2354/2020-2 26/05/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00

2355/2020-2 26/05/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00

2356/2020-2 26/05/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 49.983,69 0,00 49.983,69 0,00 49.983,69 0,00 0,00 0,00

2353/2020-2 26/05/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00

2350/2020-2 26/05/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00

2351/2020-2 26/05/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 44

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2352/2020-2 26/05/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.617,87 0,00 18.617,87 0,00 18.617,87 0,00 0,00 0,00

2361/2020-2 26/05/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.857,05 0,00 40.857,05 0,00 40.857,05 0,00 0,00 0,00

2362/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.746,28 0,00 18.746,28 0,00 18.746,28 0,00 0,00 0,00

2363/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 25.842,70 0,00 25.842,70 0,00 25.842,70 0,00 0,00 0,00

2360/2020-2 26/05/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

2357/2020-2 26/05/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 0,00 0,00

2358/2020-2 26/05/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

2359/2020-2 26/05/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 48.326,15 0,00 48.326,15 0,00 48.326,15 0,00 0,00 0,00

2340/2020-2 26/05/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.690,46 0,00 6.690,46 0,00 6.690,46 0,00 0,00 0,00

2341/2020-2 26/05/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.057,25 0,00 6.057,25 0,00 6.057,25 0,00 0,00 0,00

2342/2020-2 26/05/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

2339/2020-2 26/05/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.561,24 0,00 6.561,24 0,00 6.561,24 0,00 0,00 0,00

2336/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.087,85 0,00 11.087,85 0,00 11.087,85 0,00 0,00 0,00

2337/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.288,70 0,00 7.288,70 0,00 7.288,70 0,00 0,00 0,00

2338/2020-2 26/05/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.423,09 0,00 13.423,09 0,00 13.423,09 0,00 0,00 0,00

2347/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.761,84 0,00 8.761,84 0,00 8.761,84 0,00 0,00 0,00

2348/2020-2 26/05/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 92.374,60 0,00 92.374,60 0,00 92.374,60 0,00 0,00 0,00

2349/2020-2 26/05/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 0,00 0,00

2346/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.170,69 0,00 8.170,69 0,00 8.170,69 0,00 0,00 0,00

2343/2020-2 26/05/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 45

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2344/2020-2 26/05/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 0,00 0,00

2345/2020-2 26/05/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 691,73 0,00 691,73 0,00 691,73 0,00 0,00 0,00

1912/2020-2 27/04/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

1873/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.586,53 0,00 1.586,53 0,00 1.586,53 0,00 0,00 0,00

1874/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.618,36 0,00 24.618,36 0,00 24.618,36 0,00 0,00 0,00

1875/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 60.917,79 0,00 60.917,79 0,00 60.917,79 0,00 0,00 0,00

1872/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00

1869/2020-2 27/04/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.579,45 0,00 6.579,45 0,00 6.579,45 0,00 0,00 0,00

1870/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1871/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 705,12 0,00 705,12 0,00 705,12 0,00 0,00 0,00

1880/2020-2 27/04/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.065,71 0,00 6.065,71 0,00 6.065,71 0,00 0,00 0,00

1881/2020-2 27/04/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00

1882/2020-2 27/04/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00

1879/2020-2 27/04/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.918,62 0,00 13.918,62 0,00 13.918,62 0,00 0,00 0,00

1876/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.330,57 0,00 4.330,57 0,00 4.330,57 0,00 0,00 0,00

1877/2020-2 27/04/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

1878/2020-2 27/04/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

1859/2020-2 27/04/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.221,80 0,00 14.221,80 0,00 14.221,80 0,00 0,00 0,00

1860/2020-2 27/04/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00

1861/2020-2 27/04/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.585,65 0,00 14.585,65 0,00 14.585,65 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 46

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1858/2020-2 27/04/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00

1855/2020-2 27/04/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.151,42 0,00 18.151,42 0,00 18.151,42 0,00 0,00 0,00

1856/2020-2 27/04/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00

1857/2020-2 27/04/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00

1866/2020-2 27/04/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00

1867/2020-2 27/04/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 26.833,42 0,00 26.833,42 0,00 26.833,42 0,00 0,00 0,00

1868/2020-2 27/04/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00

1865/2020-2 27/04/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00

1862/2020-2 27/04/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 0,00 0,00

1863/2020-2 27/04/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.411,13 0,00 3.411,13 0,00 3.411,13 0,00 0,00 0,00

1864/2020-2 27/04/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.613,77 0,00 4.613,77 0,00 4.613,77 0,00 0,00 0,00

1883/2020-2 27/04/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.702,13 0,00 6.702,13 0,00 6.702,13 0,00 0,00 0,00

1902/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.704,12 0,00 12.704,12 0,00 12.704,12 0,00 0,00 0,00

1903/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.932,40 0,00 22.932,40 0,00 22.932,40 0,00 0,00 0,00

1904/2020-2 27/04/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

1901/2020-2 27/04/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.807,44 0,00 33.807,44 0,00 33.807,44 0,00 0,00 0,00

1898/2020-2 27/04/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

1899/2020-2 27/04/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.768,35 0,00 40.768,35 0,00 40.768,35 0,00 0,00 0,00

1900/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1909/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1910/2020-2 27/04/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.136,57 0,00 5.136,57 0,00 5.136,57 0,00 0,00 0,00

1911/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1908/2020-2 27/04/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.000,62 0,00 7.000,62 0,00 7.000,62 0,00 0,00 0,00

1905/2020-2 27/04/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00

1906/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00

1907/2020-2 27/04/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 0,00 0,00

1888/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.288,02 0,00 7.288,02 0,00 7.288,02 0,00 0,00 0,00

1889/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 30.028,89 0,00 30.028,89 0,00 30.028,89 0,00 0,00 0,00

1890/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.649,44 0,00 21.649,44 0,00 21.649,44 0,00 0,00 0,00

1887/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.082,13 0,00 11.082,13 0,00 11.082,13 0,00 0,00 0,00

1884/2020-2 27/04/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.042,38 0,00 6.042,38 0,00 6.042,38 0,00 0,00 0,00

1885/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 686,85 0,00 686,85 0,00 686,85 0,00 0,00 0,00

1886/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.722,93 0,00 1.722,93 0,00 1.722,93 0,00 0,00 0,00

1895/2020-2 27/04/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.161,15 0,00 20.161,15 0,00 20.161,15 0,00 0,00 0,00

1896/2020-2 27/04/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.910,17 0,00 22.910,17 0,00 22.910,17 0,00 0,00 0,00

1897/2020-2 27/04/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 0,00 0,00

1894/2020-2 27/04/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00

1891/2020-2 27/04/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1892/2020-2 27/04/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 0,00 0,00

1893/2020-2 27/04/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.011,15 0,00 3.011,15 0,00 3.011,15 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 48

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2804/2020-2 25/06/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

2805/2020-2 25/06/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00

2806/2020-2 25/06/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.203,75 0,00 5.203,75 0,00 5.203,75 0,00 0,00 0,00

2803/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 23.226,33 0,00 23.226,33 0,00 23.226,33 0,00 0,00 0,00

2800/2020-2 25/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

2801/2020-2 25/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 37.468,75 0,00 37.468,75 0,00 37.468,75 0,00 0,00 0,00

2802/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.506,06 0,00 17.506,06 0,00 17.506,06 0,00 0,00 0,00

2811/2020-2 25/06/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00

2812/2020-2 25/06/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.618,50 0,00 17.618,50 0,00 17.618,50 0,00 0,00 0,00

2813/2020-2 25/06/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00

2810/2020-2 25/06/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00

2807/2020-2 25/06/2020 0648-09.002.26.782.0041.2075-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 70,56 0,00 70,56 0,00 70,56 0,00 0,00 0,00

2808/2020-2 25/06/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 88.199,82 0,00 88.199,82 0,00 88.199,82 0,00 0,00 0,00

2809/2020-2 25/06/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 0,00 0,00

2790/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.543,01 0,00 3.543,01 0,00 3.543,01 0,00 0,00 0,00

2791/2020-2 25/06/2020 0711-06.001.10.122.0024.2083-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.471,07 0,00 12.471,07 0,00 12.471,07 0,00 0,00 0,00

2792/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.447,48 0,00 16.447,48 0,00 16.447,48 0,00 0,00 0,00

2789/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.615,29 0,00 7.615,29 0,00 7.615,29 0,00 0,00 0,00

2786/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 691,73 0,00 691,73 0,00 691,73 0,00 0,00 0,00

2787/2020-2 25/06/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.959,42 0,00 8.959,42 0,00 8.959,42 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 49

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2797/2020-2 25/06/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.749,80 0,00 9.749,80 0,00 9.749,80 0,00 0,00 0,00

2798/2020-2 25/06/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

2799/2020-2 25/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.669,64 0,00 40.669,64 0,00 40.669,64 0,00 0,00 0,00

2796/2020-2 25/06/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 47.290,85 0,00 47.290,85 0,00 47.290,85 0,00 0,00 0,00

2793/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.255,64 0,00 22.255,64 0,00 22.255,64 0,00 0,00 0,00

2794/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.905,41 0,00 5.905,41 0,00 5.905,41 0,00 0,00 0,00

2795/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 644,06 0,00 644,06 0,00 644,06 0,00 0,00 0,00

2814/2020-2 25/06/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00

2833/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.748,64 0,00 1.748,64 0,00 1.748,64 0,00 0,00 0,00

2834/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 644,50 0,00 644,50 0,00 644,50 0,00 0,00 0,00

2835/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.291,88 0,00 2.291,88 0,00 2.291,88 0,00 0,00 0,00

2832/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.841,04 0,00 5.841,04 0,00 0,00 0,00 5.841,04 5.841,04

2829/2020-2 25/06/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 0,00 0,00

2830/2020-2 25/06/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00

2831/2020-2 25/06/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.979,33 0,00 19.979,33 0,00 19.979,33 0,00 0,00 0,00

2840/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.210,30 0,00 2.210,30 0,00 2.210,30 0,00 0,00 0,00

2841/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.864,04 0,00 4.864,04 0,00 4.864,04 0,00 0,00 0,00

2842/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.986,84 0,00 3.986,84 0,00 3.986,84 0,00 0,00 0,00

2839/2020-2 25/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.086,10 0,00 7.086,10 0,00 7.086,10 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 50

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2836/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 195,15 0,00 195,15 0,00 195,15 0,00 0,00 0,00

2837/2020-2 25/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.130,06 0,00 8.130,06 0,00 8.130,06 0,00 0,00 0,00

2838/2020-2 25/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00

2819/2020-2 25/06/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 0,00 0,00

2820/2020-2 25/06/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.080,95 0,00 14.080,95 0,00 14.080,95 0,00 0,00 0,00

2821/2020-2 25/06/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 0,00 0,00

2818/2020-2 25/06/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 0,00 0,00

2815/2020-2 25/06/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00

2816/2020-2 25/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.149,35 0,00 4.149,35 0,00 4.149,35 0,00 0,00 0,00

2817/2020-2 25/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.875,55 0,00 3.875,55 0,00 3.875,55 0,00 0,00 0,00

2826/2020-2 25/06/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.013,90 0,00 18.013,90 0,00 18.013,90 0,00 0,00 0,00

2827/2020-2 25/06/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 0,00 0,00

2828/2020-2 25/06/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

2825/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.406,40 0,00 5.406,40 0,00 5.406,40 0,00 0,00 0,00

2822/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 238,93 0,00 238,93 0,00 238,93 0,00 0,00 0,00

2823/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 90.926,66 0,00 90.926,66 0,00 90.926,66 0,00 0,00 0,00

2824/2020-2 25/06/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.643,45 0,00 4.643,45 0,00 4.643,45 0,00 0,00 0,00

2785/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 0,00 0,00

2627/2020-2 10/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.057,69 0,00 1.057,69 0,00 1.057,69 0,00 0,00 0,00

2628/2020-2 10/06/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.593,02 0,00 1.593,02 0,00 1.593,02 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 51

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2629/2020-2 10/06/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.347,12 0,00 2.347,12 0,00 2.347,12 0,00 0,00 0,00

2626/2020-2 10/06/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.167,21 0,00 3.167,21 0,00 3.167,21 0,00 0,00 0,00

2623/2020-2 10/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 27.009,96 0,00 27.009,96 0,00 27.009,96 0,00 0,00 0,00

2624/2020-2 10/06/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.161,79 0,00 5.161,79 0,00 5.161,79 0,00 0,00 0,00

2625/2020-2 10/06/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.911,57 0,00 4.911,57 0,00 4.911,57 0,00 0,00 0,00

2634/2020-2 10/06/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.455,01 0,00 2.455,01 0,00 2.455,01 0,00 0,00 0,00

2635/2020-2 10/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.419,92 0,00 6.419,92 0,00 6.419,92 0,00 0,00 0,00

2636/2020-2 10/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.993,70 0,00 7.993,70 0,00 7.993,70 0,00 0,00 0,00

2633/2020-2 10/06/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.293,10 0,00 7.293,10 0,00 7.293,10 0,00 0,00 0,00

2630/2020-2 10/06/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.365,17 0,00 7.365,17 0,00 7.365,17 0,00 0,00 0,00

2631/2020-2 10/06/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.356,01 0,00 1.356,01 0,00 1.356,01 0,00 0,00 0,00

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2368/2020-2 26/05/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.389,67 0,00 17.389,67 0,00 17.389,67 0,00 0,00 0,00

2369/2020-2 26/05/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.630,11 0,00 8.630,11 0,00 8.630,11 0,00 0,00 0,00

2370/2020-2 26/05/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00

2367/2020-2 26/05/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.407,02 0,00 4.407,02 0,00 4.407,02 0,00 0,00 0,00

2364/2020-2 26/05/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

2365/2020-2 26/05/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

2366/2020-2 26/05/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.189,88 0,00 11.189,88 0,00 11.189,88 0,00 0,00 0,00

2375/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.308,78 0,00 5.308,78 0,00 5.308,78 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 52

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2376/2020-2 26/05/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.356,97 0,00 3.356,97 0,00 3.356,97 0,00 0,00 0,00

2377/2020-2 26/05/2020 0648-09.002.26.782.0041.2075-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 284,62 0,00 284,62 0,00 284,62 0,00 0,00 0,00

2374/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.066,04 0,00 8.066,04 0,00 8.066,04 0,00 0,00 0,00

2371/2020-2 26/05/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.709,86 0,00 1.709,86 0,00 1.709,86 0,00 0,00 0,00

2372/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.715,26 0,00 4.715,26 0,00 4.715,26 0,00 0,00 0,00

2373/2020-2 26/05/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.796,15 0,00 15.796,15 0,00 15.796,15 0,00 0,00 0,00

2637/2020-2 10/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.127,62 0,00 1.127,62 0,00 1.127,62 0,00 0,00 0,00

2656/2020-2 10/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.323,22 0,00 14.323,22 0,00 14.323,22 0,00 0,00 0,00

2657/2020-2 10/06/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.161,53 0,00 7.161,53 0,00 7.161,53 0,00 0,00 0,00

2658/2020-2 10/06/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.600,75 0,00 5.600,75 0,00 5.600,75 0,00 0,00 0,00

2655/2020-2 10/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.404,80 0,00 3.404,80 0,00 3.404,80 0,00 0,00 0,00

2652/2020-2 10/06/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.073,44 0,00 8.073,44 0,00 8.073,44 0,00 0,00 0,00

2653/2020-2 10/06/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.791,07 0,00 3.791,07 0,00 3.791,07 0,00 0,00 0,00

2654/2020-2 10/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.778,96 0,00 18.778,96 0,00 18.778,96 0,00 0,00 0,00

2782/2020-2 25/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

2783/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.850,34 0,00 13.850,34 0,00 13.850,34 0,00 0,00 0,00

2784/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.133,99 0,00 6.133,99 0,00 6.133,99 0,00 0,00 0,00

2781/2020-2 25/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

2659/2020-2 10/06/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.222,24 0,00 1.222,24 0,00 1.222,24 0,00 0,00 0,00

2660/2020-2 10/06/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.439,03 0,00 3.439,03 0,00 3.439,03 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 53

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2661/2020-2 10/06/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.872,56 0,00 5.872,56 0,00 5.872,56 0,00 0,00 0,00

2642/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.711,85 0,00 6.711,85 0,00 6.711,85 0,00 0,00 0,00

2643/2020-2 10/06/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.725,38 0,00 33.725,38 0,00 33.725,38 0,00 0,00 0,00

2644/2020-2 10/06/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.910,59 0,00 3.910,59 0,00 3.910,59 0,00 0,00 0,00

2641/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.136,05 0,00 14.136,05 0,00 14.136,05 0,00 0,00 0,00

2638/2020-2 10/06/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.931,87 0,00 4.931,87 0,00 4.931,87 0,00 0,00 0,00

2639/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 740,95 0,00 740,95 0,00 740,95 0,00 0,00 0,00

2640/2020-2 10/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.215,30 0,00 1.215,30 0,00 1.215,30 0,00 0,00 0,00

2649/2020-2 10/06/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.920,29 0,00 2.920,29 0,00 2.920,29 0,00 0,00 0,00

2650/2020-2 10/06/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 512,06 0,00 512,06 0,00 512,06 0,00 0,00 0,00

2651/2020-2 10/06/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.916,89 0,00 19.916,89 0,00 19.916,89 0,00 0,00 0,00

2648/2020-2 10/06/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 348,33 0,00 348,33 0,00 348,33 0,00 0,00 0,00

2645/2020-2 10/06/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.979,42 0,00 2.979,42 0,00 2.979,42 0,00 0,00 0,00

2646/2020-2 10/06/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.949,37 0,00 4.949,37 0,00 4.949,37 0,00 0,00 0,00

2647/2020-2 10/06/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.047,37 0,00 7.047,37 0,00 7.047,37 0,00 0,00 0,00

1854/2020-2 27/04/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00

316/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

317/2020-2 24/01/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

318/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.620,07 0,00 10.620,07 0,00 10.620,07 0,00 0,00 0,00

315/2020-2 24/01/2020 0581-09.001.15.122.0038.2071-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 54

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

312/2020-2 24/01/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

313/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.350,96 0,00 3.350,96 0,00 3.350,96 0,00 0,00 0,00

314/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.939,40 0,00 2.939,40 0,00 2.939,40 0,00 0,00 0,00

785/2020-2 24/02/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.629,00 0,00 9.629,00 0,00 9.629,00 0,00 0,00 0,00

786/2020-2 24/02/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.739,49 0,00 14.739,49 0,00 14.739,49 0,00 0,00 0,00

787/2020-2 24/02/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.548,47 0,00 17.548,47 0,00 17.548,47 0,00 0,00 0,00

784/2020-2 24/02/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.304,26 0,00 7.304,26 0,00 7.304,26 0,00 0,00 0,00

319/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.554,72 0,00 3.554,72 0,00 3.554,72 0,00 0,00 0,00

782/2020-2 24/02/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 82.774,77 0,00 82.774,77 0,00 82.774,77 0,00 0,00 0,00

783/2020-2 24/02/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.243,87 0,00 3.243,87 0,00 3.243,87 0,00 0,00 0,00

302/2020-2 24/01/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

303/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.310,16 0,00 33.310,16 0,00 33.310,16 0,00 0,00 0,00

304/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.230,76 0,00 9.230,76 0,00 9.230,76 0,00 0,00 0,00

301/2020-2 24/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.338,16 0,00 40.338,16 0,00 40.338,16 0,00 0,00 0,00

298/2020-2 24/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.275,86 0,00 20.275,86 0,00 20.275,86 0,00 0,00 0,00

299/2020-2 24/01/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 0,00 0,00

300/2020-2 24/01/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

309/2020-2 24/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.600,25 0,00 14.600,25 0,00 14.600,25 0,00 0,00 0,00

310/2020-2 24/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 0,00 0,00

311/2020-2 24/01/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 55

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308/2020-2 24/01/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00

305/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.561,97 0,00 13.561,97 0,00 13.561,97 0,00 0,00 0,00

306/2020-2 24/01/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

307/2020-2 24/01/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.729,80 0,00 2.729,80 0,00 2.729,80 0,00 0,00 0,00

788/2020-2 24/02/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.303,37 0,00 1.303,37 0,00 1.303,37 0,00 0,00 0,00

807/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 0,00 0,00

808/2020-2 24/02/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.708,23 0,00 4.708,23 0,00 4.708,23 0,00 0,00 0,00

809/2020-2 24/02/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00

806/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 66.034,57 0,00 66.034,57 0,00 66.034,57 0,00 0,00 0,00

803/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 23.089,89 0,00 23.089,89 0,00 23.089,89 0,00 0,00 0,00

804/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.620,49 0,00 12.620,49 0,00 12.620,49 0,00 0,00 0,00

805/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

815/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.951,07 0,00 22.951,07 0,00 22.951,07 0,00 0,00 0,00

816/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.202,95 0,00 9.202,95 0,00 9.202,95 0,00 0,00 0,00

817/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.268,17 0,00 6.268,17 0,00 6.268,17 0,00 0,00 0,00

813/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.805,13 0,00 33.805,13 0,00 33.805,13 0,00 0,00 0,00

810/2020-2 24/02/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00

811/2020-2 24/02/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.482,37 0,00 13.482,37 0,00 13.482,37 0,00 0,00 0,00

812/2020-2 24/02/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.501,96 0,00 6.501,96 0,00 6.501,96 0,00 0,00 0,00

793/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.540,92 0,00 10.540,92 0,00 10.540,92 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 56

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

794/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.772,45 0,00 6.772,45 0,00 6.772,45 0,00 0,00 0,00

795/2020-2 24/02/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,56 0,00 5.636,56 0,00 5.636,56 0,00 0,00 0,00

792/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00

789/2020-2 24/02/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.277,35 0,00 1.277,35 0,00 1.277,35 0,00 0,00 0,00

790/2020-2 24/02/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.230,90 0,00 6.230,90 0,00 6.230,90 0,00 0,00 0,00

791/2020-2 24/02/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

800/2020-2 24/02/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

801/2020-2 24/02/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 0,00 0,00

802/2020-2 24/02/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00

799/2020-2 24/02/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00

796/2020-2 24/02/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.899,72 0,00 1.899,72 0,00 1.899,72 0,00 0,00 0,00

797/2020-2 24/02/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.963,91 0,00 7.963,91 0,00 7.963,91 0,00 0,00 0,00

798/2020-2 24/02/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.085,89 0,00 8.085,89 0,00 8.085,89 0,00 0,00 0,00

297/2020-2 24/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,33 0,00 1.333,33 0,00 1.333,33 0,00 0,00 0,00

73/2020-2 02/01/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.048,64 0,00 6.048,64 0,00 6.048,64 0,00 0,00 0,00

74/2020-2 02/01/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.360,10 0,00 13.360,10 0,00 13.360,10 0,00 0,00 0,00

75/2020-2 02/01/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00

72/2020-2 02/01/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.733,64 0,00 2.733,64 0,00 2.733,64 0,00 0,00 0,00

69/2020-2 02/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.508,48 0,00 3.508,48 0,00 3.508,48 0,00 0,00 0,00

70/2020-2 02/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.438,65 0,00 2.438,65 0,00 2.438,65 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 57

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

71/2020-2 02/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.619,92 0,00 3.619,92 0,00 3.619,92 0,00 0,00 0,00

265/2020-2 24/01/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.174,04 0,00 8.174,04 0,00 8.174,04 0,00 0,00 0,00

266/2020-2 24/01/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

267/2020-2 24/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.530,60 0,00 8.530,60 0,00 8.530,60 0,00 0,00 0,00

264/2020-2 24/01/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.875,76 0,00 7.875,76 0,00 7.875,76 0,00 0,00 0,00

261/2020-2 24/01/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.902,08 0,00 10.902,08 0,00 10.902,08 0,00 0,00 0,00

262/2020-2 24/01/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.952,39 0,00 3.952,39 0,00 3.952,39 0,00 0,00 0,00

263/2020-2 24/01/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.042,71 0,00 1.042,71 0,00 1.042,71 0,00 0,00 0,00

59/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.116,93 0,00 2.116,93 0,00 2.116,93 0,00 0,00 0,00

60/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 37.135,64 0,00 37.135,64 0,00 37.135,64 0,00 0,00 0,00

61/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.313,42 0,00 24.313,42 0,00 24.313,42 0,00 0,00 0,00

58/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.003,95 0,00 6.003,95 0,00 6.003,95 0,00 0,00 0,00

55/2020-2 02/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.339,49 0,00 3.339,49 0,00 3.339,49 0,00 0,00 0,00

56/2020-2 02/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.560,69 0,00 34.560,69 0,00 34.560,69 0,00 0,00 0,00

57/2020-2 02/01/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.012,72 0,00 15.012,72 0,00 15.012,72 0,00 0,00 0,00

66/2020-2 02/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.869,15 0,00 6.869,15 0,00 6.869,15 0,00 0,00 0,00

67/2020-2 02/01/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.520,04 0,00 4.520,04 0,00 4.520,04 0,00 0,00 0,00

68/2020-2 02/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 27.426,12 0,00 27.426,12 0,00 27.426,12 0,00 0,00 0,00

65/2020-2 02/01/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.061,02 0,00 7.061,02 0,00 7.061,02 0,00 0,00 0,00

62/2020-2 02/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.451,40 0,00 9.451,40 0,00 9.451,40 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 58

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

63/2020-2 02/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.174,22 0,00 2.174,22 0,00 2.174,22 0,00 0,00 0,00

64/2020-2 02/01/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.440,74 0,00 9.440,74 0,00 9.440,74 0,00 0,00 0,00

268/2020-2 24/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00

287/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 0,00 0,00

288/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 501,93 0,00 501,93 0,00 501,93 0,00 0,00 0,00

289/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.031,25 0,00 4.031,25 0,00 4.031,25 0,00 0,00 0,00

286/2020-2 24/01/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

283/2020-2 24/01/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00

284/2020-2 24/01/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00

285/2020-2 24/01/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

294/2020-2 24/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.724,68 0,00 9.724,68 0,00 9.724,68 0,00 0,00 0,00

295/2020-2 24/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.689,98 0,00 3.689,98 0,00 3.689,98 0,00 0,00 0,00

296/2020-2 24/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00

293/2020-2 24/01/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

290/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.011,80 0,00 1.011,80 0,00 1.011,80 0,00 0,00 0,00

291/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.404,96 0,00 3.404,96 0,00 3.404,96 0,00 0,00 0,00

292/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.002,14 0,00 2.002,14 0,00 2.002,14 0,00 0,00 0,00

273/2020-2 24/01/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.927,28 0,00 2.927,28 0,00 2.927,28 0,00 0,00 0,00

274/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.827,71 0,00 40.827,71 0,00 40.827,71 0,00 0,00 0,00

275/2020-2 24/01/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.409,78 0,00 2.409,78 0,00 2.409,78 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 59

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

272/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 0,00 0,00

269/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.945,56 0,00 3.945,56 0,00 3.945,56 0,00 0,00 0,00

270/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 986,39 0,00 986,39 0,00 986,39 0,00 0,00 0,00

271/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.843,81 0,00 9.843,81 0,00 9.843,81 0,00 0,00 0,00

280/2020-2 24/01/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.372,05 0,00 6.372,05 0,00 6.372,05 0,00 0,00 0,00

281/2020-2 24/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.284,46 0,00 7.284,46 0,00 7.284,46 0,00 0,00 0,00

282/2020-2 24/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.315,80 0,00 4.315,80 0,00 4.315,80 0,00 0,00 0,00

279/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.895,77 0,00 22.895,77 0,00 22.895,77 0,00 0,00 0,00

276/2020-2 24/01/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.249,92 0,00 5.249,92 0,00 5.249,92 0,00 0,00 0,00

277/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

278/2020-2 24/01/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00

1387/2020-2 25/03/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 0,00 0,00

1388/2020-2 25/03/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 0,00 0,00

1389/2020-2 25/03/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.605,98 0,00 10.605,98 0,00 10.605,98 0,00 0,00 0,00

1386/2020-2 25/03/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.117,82 0,00 8.117,82 0,00 8.117,82 0,00 0,00 0,00

1383/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.601,11 0,00 7.601,11 0,00 7.601,11 0,00 0,00 0,00

1384/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.448,69 0,00 8.448,69 0,00 8.448,69 0,00 0,00 0,00

1385/2020-2 25/03/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 83.980,17 0,00 83.980,17 0,00 83.980,17 0,00 0,00 0,00

1394/2020-2 25/03/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.927,10 0,00 6.927,10 0,00 6.927,10 0,00 0,00 0,00

1395/2020-2 25/03/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 60

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1396/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 0,00 0,00

1393/2020-2 25/03/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.282,97 0,00 1.282,97 0,00 1.282,97 0,00 0,00 0,00

1390/2020-2 25/03/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.714,49 0,00 15.714,49 0,00 15.714,49 0,00 0,00 0,00

1391/2020-2 25/03/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.536,68 0,00 16.536,68 0,00 16.536,68 0,00 0,00 0,00

1392/2020-2 25/03/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 975,33 0,00 975,33 0,00 975,33 0,00 0,00 0,00

1373/2020-2 25/03/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

1374/2020-2 25/03/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00

1375/2020-2 25/03/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00

1372/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.786,58 0,00 17.786,58 0,00 17.786,58 0,00 0,00 0,00

1369/2020-2 25/03/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1370/2020-2 25/03/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 25.584,50 0,00 25.584,50 0,00 25.584,50 0,00 0,00 0,00

1371/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.559,29 0,00 12.559,29 0,00 12.559,29 0,00 0,00 0,00

1380/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1381/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.562,07 0,00 10.562,07 0,00 10.562,07 0,00 0,00 0,00

1382/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.539,49 0,00 8.539,49 0,00 8.539,49 0,00 0,00 0,00

1379/2020-2 25/03/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.723,91 0,00 6.723,91 0,00 6.723,91 0,00 0,00 0,00

1376/2020-2 25/03/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 0,00 0,00

1377/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.007,68 0,00 8.007,68 0,00 8.007,68 0,00 0,00 0,00

1378/2020-2 25/03/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

1397/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 56.846,84 0,00 56.846,84 0,00 56.846,84 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1417/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00

1418/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.088,71 0,00 6.088,71 0,00 6.088,71 0,00 0,00 0,00

1419/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.611,15 0,00 4.611,15 0,00 4.611,15 0,00 0,00 0,00

1416/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,24 0,00 3.594,24 0,00 3.594,24 0,00 0,00 0,00

1412/2020-2 25/03/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

1413/2020-2 25/03/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.552,72 0,00 10.552,72 0,00 10.552,72 0,00 0,00 0,00

1415/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.643,56 0,00 1.643,56 0,00 1.643,56 0,00 0,00 0,00

1851/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 0,00 0,00

1852/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 0,00 0,00

1853/2020-2 27/04/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00

1850/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.823,80 0,00 10.823,80 0,00 10.823,80 0,00 0,00 0,00

1420/2020-2 25/03/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00

1450/2020-2 25/03/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00

1849/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 84.890,62 0,00 84.890,62 0,00 84.890,62 0,00 0,00 0,00

1402/2020-2 25/03/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1403/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

1404/2020-2 25/03/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00

1401/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.493,22 0,00 2.493,22 0,00 2.493,22 0,00 0,00 0,00

1398/2020-2 25/03/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00

1399/2020-2 25/03/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.315,87 0,00 1.315,87 0,00 1.315,87 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 62

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1400/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.096,73 0,00 28.096,73 0,00 28.096,73 0,00 0,00 0,00

1409/2020-2 25/03/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00

1410/2020-2 25/03/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.019,05 0,00 28.019,05 0,00 28.019,05 0,00 0,00 0,00

1411/2020-2 25/03/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1408/2020-2 25/03/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 0,00 0,00

1405/2020-2 25/03/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.213,33 0,00 4.213,33 0,00 4.213,33 0,00 0,00 0,00

1406/2020-2 25/03/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1407/2020-2 25/03/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00

1368/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.300,34 0,00 34.300,34 0,00 34.300,34 0,00 0,00 0,00

836/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.326,92 0,00 34.326,92 0,00 34.326,92 0,00 0,00 0,00

837/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.054,62 0,00 12.054,62 0,00 12.054,62 0,00 0,00 0,00

838/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.807,44 0,00 17.807,44 0,00 17.807,44 0,00 0,00 0,00

835/2020-2 24/02/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

832/2020-2 24/02/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 0,00 0,00

833/2020-2 24/02/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

834/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 42.226,83 0,00 42.226,83 0,00 42.226,83 0,00 0,00 0,00

843/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 0,00 0,00

844/2020-2 24/02/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00

845/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.063,15 0,00 5.063,15 0,00 5.063,15 0,00 0,00 0,00

842/2020-2 24/02/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.084,12 0,00 16.084,12 0,00 16.084,12 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 63

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A pagar proc.

839/2020-2 24/02/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00

840/2020-2 24/02/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00

841/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00

822/2020-2 24/02/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

823/2020-2 24/02/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

824/2020-2 24/02/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00

821/2020-2 24/02/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.828,34 0,00 3.828,34 0,00 3.828,34 0,00 0,00 0,00

818/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 0,00 0,00

819/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 501,93 0,00 501,93 0,00 501,93 0,00 0,00 0,00

820/2020-2 24/02/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.916,17 0,00 8.916,17 0,00 8.916,17 0,00 0,00 0,00

829/2020-2 24/02/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00

830/2020-2 24/02/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.042,09 0,00 21.042,09 0,00 21.042,09 0,00 0,00 0,00

831/2020-2 24/02/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.907,22 0,00 22.907,22 0,00 22.907,22 0,00 0,00 0,00

828/2020-2 24/02/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.138,09 0,00 15.138,09 0,00 15.138,09 0,00 0,00 0,00

825/2020-2 24/02/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00

826/2020-2 24/02/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

827/2020-2 24/02/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00

846/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

1358/2020-2 25/03/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00

1359/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.297,84 0,00 1.297,84 0,00 1.297,84 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 64

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1360/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 0,00 0,00

1357/2020-2 25/03/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00

1354/2020-2 25/03/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00

1355/2020-2 25/03/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.687,82 0,00 6.687,82 0,00 6.687,82 0,00 0,00 0,00

1356/2020-2 25/03/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.056,69 0,00 6.056,69 0,00 6.056,69 0,00 0,00 0,00

1365/2020-2 25/03/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.913,12 0,00 22.913,12 0,00 22.913,12 0,00 0,00 0,00

1366/2020-2 25/03/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.205,64 0,00 19.205,64 0,00 19.205,64 0,00 0,00 0,00

1367/2020-2 25/03/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00

1364/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.704,53 0,00 6.704,53 0,00 6.704,53 0,00 0,00 0,00

1361/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 32.634,19 0,00 32.634,19 0,00 32.634,19 0,00 0,00 0,00

1362/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.959,62 0,00 17.959,62 0,00 17.959,62 0,00 0,00 0,00

1363/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.865,87 0,00 11.865,87 0,00 11.865,87 0,00 0,00 0,00

851/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00

852/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.192,19 0,00 14.192,19 0,00 14.192,19 0,00 0,00 0,00

853/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.298,82 0,00 6.298,82 0,00 6.298,82 0,00 0,00 0,00

850/2020-2 24/02/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.390,28 0,00 1.390,28 0,00 1.390,28 0,00 0,00 0,00

847/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.841,23 0,00 2.841,23 0,00 2.841,23 0,00 0,00 0,00

848/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00

849/2020-2 24/02/2020 0581-09.001.15.122.0038.2071-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00

1351/2020-2 25/03/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.444,03 0,00 13.444,03 0,00 13.444,03 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 65

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1352/2020-2 25/03/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.540,30 0,00 6.540,30 0,00 6.540,30 0,00 0,00 0,00

1353/2020-2 25/03/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00

857/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00

854/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.641,90 0,00 14.641,90 0,00 14.641,90 0,00 0,00 0,00

855/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.496,06 0,00 8.496,06 0,00 8.496,06 0,00 0,00 0,00

856/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00

1414/2020-2 25/03/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 1003 FOLHA PAGAMENTO - CONSELHOTUTELAR

6.998,72 0,00 6.998,72 0,00 6.998,72 0,00 0,00 0,00

2754/2020-2 22/06/2020 0541-08.001.20.122.0035.2066-339036000000 148 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00

100/2020-2 02/01/2020 0541-08.001.20.122.0035.2066-339036000000 148 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00

1702/2020-2 13/04/2020 0303-06.001.10.301.0023.1014-449052000000 840 GAZIN IND E COM. DE MOVEIS EELETRODOMESTICOS LTDA

3.099,00 0,00 3.099,00 0,00 3.099,00 0,00 0,00 0,00

98/2020-2 02/01/2020 0067-03.001.04.122.0005.2006-339036000000 198 GERALDO HENRIQUE NETO 9.270,00 0,00 7.725,00 0,00 7.725,00 0,00 1.545,00 0,00

1744/2020-2 15/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 0,00 0,00

1745/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

176,12 0,00 176,12 0,00 176,12 0,00 0,00 0,00

1746/2020-2 15/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

856,46 0,00 856,46 0,00 856,46 0,00 0,00 0,00

1629/2020-2 03/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

17.851,72 0,00 17.851,72 0,00 17.851,72 0,00 0,00 0,00

1630/2020-2 03/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

2.444,55 0,00 2.444,55 0,00 2.444,55 0,00 0,00 0,00

1631/2020-2 03/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO

3.035,55 0,00 3.035,55 0,00 3.035,55 0,00 0,00 0,00

2492/2020-2 01/06/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 5123 GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

1319/2020-2 20/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 921 GRAFICA TRES PODERES LTDA - ME 225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00

1103/2020-2 05/03/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 921 GRAFICA TRES PODERES LTDA - ME 445,00 0,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2164/2020-2 12/05/2020 0682-10.001.04.123.0008.2080-339030000000 1121 H DA SILVA ME 215,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00

1787/2020-2 17/04/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 1121 H DA SILVA ME 360,80 0,00 360,80 0,00 360,80 0,00 0,00 0,00

1726/2020-2 14/04/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

28.083,91 0,00 28.083,91 0,00 28.083,91 0,00 0,00 0,00

1272/2020-2 16/03/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

41.928,25 0,00 41.928,25 0,00 41.928,25 0,00 0,00 0,00

1271/2020-2 16/03/2020 0460-07.002.08.244.0029.1018-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

64.266,82 0,00 39.291,38 0,00 39.291,38 0,00 24.975,44 0,00

2715/2020-2 18/06/2020 0163-04.005.12.365.0018.1008-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

552,49 0,00 552,49 0,00 0,00 0,00 552,49 552,49

1801/2020-2 20/04/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

57.129,78 0,00 57.129,78 0,00 57.129,78 0,00 0,00 0,00

1727/2020-2 14/04/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

40.820,22 0,00 40.820,22 0,00 40.820,22 0,00 0,00 0,00

1270/2020-2 16/03/2020 0460-07.002.08.244.0029.1018-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

40.323,49 0,00 2.013,47 0,00 2.013,47 0,00 38.310,02 0,00

742/2020-2 20/02/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

28.551,30 0,00 28.551,30 0,00 28.551,30 0,00 0,00 0,00

19/2020-2 02/01/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

63.111,38 0,00 63.111,38 0,00 63.111,38 0,00 0,00 0,00

18/2020-2 02/01/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

985/2020-2 28/02/2020 0163-04.005.12.365.0018.1008-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

7.676,80 0,00 7.676,80 0,00 7.676,80 0,00 0,00 0,00

758/2020-2 21/02/2020 0302-06.001.10.301.0023.1013-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

132.959,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.959,59 0,00

743/2020-2 20/02/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI

18.298,42 0,00 18.298,42 0,00 18.298,42 0,00 0,00 0,00

2570/2020-2 04/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 5133 HERCULES SILVA OLIVEIRA04176183101

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

2252/2020-2 20/05/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 4.736,00 0,00 4.736,00 0,00 4.736,00 0,00 0,00 0,00

2583/2020-2 05/06/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00

1766/2020-2 17/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 995,00 0,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00

380/2020-2 27/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 2.035,00 0,00 2.035,00 0,00 2.035,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 67

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

381/2020-2 27/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

1602/2020-2 02/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3837 HIDRAMEC MANUTENCAO DEMAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT

863,00 0,00 863,00 0,00 863,00 0,00 0,00 0,00

2272/2020-2 21/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4857 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMESS/A

7.351,00 0,00 7.351,00 0,00 7.351,00 0,00 0,00 0,00

1244/2020-2 13/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4857 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMESS/A

805,80 0,00 805,80 0,00 805,80 0,00 0,00 0,00

1575/2020-2 01/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5085 IDM CONTRUÇOES E SERVIÇOS CIVISLTDA

16.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.980,00 0,00

1562/2020-2 01/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

1018/2020-2 02/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA

1.070,72 0,00 1.070,72 0,00 1.070,72 0,00 0,00 0,00

740/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA

16.530,00 0,00 16.530,00 0,00 16.530,00 0,00 0,00 0,00

85/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3511 IMPRENSA NACIONAL 4.000,00 0,00 892,08 0,00 892,08 0,00 3.107,92 0,00

2378/2020-2 26/05/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

7.968,75 0,00 7.968,75 0,00 7.968,75 0,00 0,00 0,00

1930/2020-2 27/04/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.447,47 0,00 1.447,47 0,00 1.447,47 0,00 0,00 0,00

2380/2020-2 26/05/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00

2379/2020-2 26/05/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.447,83 0,00 1.447,83 0,00 1.447,83 0,00 0,00 0,00

1929/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

7.930,05 0,00 7.930,05 0,00 7.930,05 0,00 0,00 0,00

1926/2020-2 27/04/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 0,00 0,00

1925/2020-2 27/04/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 0,00 0,00

1928/2020-2 27/04/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00

1927/2020-2 27/04/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

229,90 0,00 229,90 0,00 229,90 0,00 0,00 0,00

2846/2020-2 25/06/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

219,45 0,00 219,45 0,00 0,00 0,00 219,45 219,45

2845/2020-2 25/06/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00 1.953,36 1.953,36

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 68

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2848/2020-2 25/06/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 2.984,57 0,00 9.269,59 9.269,59

2847/2020-2 25/06/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 0,00 0,00 5.034,76 5.034,76

2844/2020-2 25/06/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

7.527,15 0,00 7.527,15 0,00 0,00 0,00 7.527,15 7.527,15

2382/2020-2 26/05/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

229,90 0,00 229,90 0,00 229,90 0,00 0,00 0,00

2381/2020-2 26/05/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 0,00 0,00

2843/2020-2 25/06/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.382,02 0,00 1.382,02 0,00 0,00 0,00 1.382,02 1.382,02

2383/2020-2 26/05/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

12.212,83 0,00 12.212,83 0,00 12.212,83 0,00 0,00 0,00

858/2020-2 24/02/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

12.779,22 0,00 12.779,22 0,00 12.779,22 0,00 0,00 0,00

324/2020-2 24/01/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00

860/2020-2 24/02/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

57,34 0,00 57,34 0,00 57,34 0,00 0,00 0,00

859/2020-2 24/02/2020 0145-04.004.12.361.0017.2022-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.606,93 0,00 1.606,93 0,00 1.606,93 0,00 0,00 0,00

323/2020-2 24/01/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

229,39 0,00 229,39 0,00 229,39 0,00 0,00 0,00

320/2020-2 24/01/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

10.728,86 0,00 10.728,86 0,00 10.728,86 0,00 0,00 0,00

86/2020-2 02/01/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

399,55 0,00 399,55 0,00 399,55 0,00 0,00 0,00

322/2020-2 24/01/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.401,85 0,00 1.401,85 0,00 1.401,85 0,00 0,00 0,00

321/2020-2 24/01/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

5.474,00 0,00 5.474,00 0,00 5.474,00 0,00 0,00 0,00

1424/2020-2 25/03/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

289,48 0,00 289,48 0,00 289,48 0,00 0,00 0,00

1423/2020-2 25/03/2020 0310-06.001.10.301.0023.2042-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

6.322,91 0,00 6.322,91 0,00 6.322,91 0,00 0,00 0,00

1426/2020-2 25/03/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

4.439,44 0,00 4.439,44 0,00 4.439,44 0,00 0,00 0,00

1425/2020-2 25/03/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

214,56 0,00 214,56 0,00 214,56 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 69

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1422/2020-2 25/03/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00

862/2020-2 24/02/2020 0310-06.001.10.301.0023.2042-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

4.988,36 0,00 4.988,36 0,00 4.988,36 0,00 0,00 0,00

861/2020-2 24/02/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00

1421/2020-2 25/03/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

14.193,12 0,00 14.193,12 0,00 14.193,12 0,00 0,00 0,00

863/2020-2 24/02/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL

116,82 0,00 116,82 0,00 116,82 0,00 0,00 0,00

1162/2020-2 09/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5089 INSTITURO DE MOTILIDADE DIGESTIVAEMEDICINA DIAGNO

1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00

1269/2020-2 16/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2013 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PORIMAGEM S/C LTDA

700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

2607/2020-2 10/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 89,99 0,00 89,99 0,00 89,99 0,00 0,00 0,00

2569/2020-2 04/06/2020 0365-06.001.10.302.0025.2046-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00

2204/2020-2 18/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

2759/2020-2 23/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00

2724/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00

2723/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 439,00 439,00

1526/2020-2 30/03/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00

1251/2020-2 13/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00

624/2020-2 12/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 425,00 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00

607/2020-2 11/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00

1525/2020-2 30/03/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 564,99 0,00 564,99 0,00 564,99 0,00 0,00 0,00

1268/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00

1266/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 880,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 70

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1791/2020-2 17/04/2020 0716-06.001.10.122.0024.2083-339039000000 3846 IVANDETE ALMEIDA SANTOS DE JESUS-83061304134

490,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00

2027/2020-2 04/05/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 845 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTACATARINA - ME

80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1167/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 106,00 0,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00

1165/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1164/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2587/2020-2 05/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 740,00 0,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00

2133/2020-2 11/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00

1168/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00

1163/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00

999/2020-2 28/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 266,00 0,00 266,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00

934/2020-2 27/02/2020 0630-09.002.26.782.0041.1032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

933/2020-2 27/02/2020 0630-09.002.26.782.0041.1032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 860,00 0,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00

1160/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

1024/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

1023/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

977/2020-2 28/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 2397 J. FERREIRA LEMOSEMPREENDIMENTOS EIRELI

15.325,00 0,00 15.325,00 0,00 15.325,00 0,00 0,00 0,00

976/2020-2 28/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 2397 J. FERREIRA LEMOSEMPREENDIMENTOS EIRELI

4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 0,00 0,00

2241/2020-2 19/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 969 J. T. JUNIOR & CIA LTDA 1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 0,00 0,00

732/2020-2 19/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 969 J. T. JUNIOR & CIA LTDA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

2007/2020-2 30/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 814 J.A.FIUZA 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 71

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2008/2020-2 30/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 814 J.A.FIUZA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2010/2020-2 30/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

2006/2020-2 30/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 814 J.A.FIUZA 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00

1998/2020-2 29/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.377,06 0,00 3.377,06 0,00 3.377,06 0,00 0,00 0,00

1999/2020-2 29/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00

2000/2020-2 29/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 467,06 0,00 467,06 0,00 467,06 0,00 0,00 0,00

2011/2020-2 30/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 529,89 0,00 529,89 0,00 529,89 0,00 0,00 0,00

2019/2020-2 04/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

2020/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 579,01 0,00 579,01 0,00 579,01 0,00 0,00 0,00

2021/2020-2 04/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.540,71 0,00 6.540,71 0,00 6.540,71 0,00 0,00 0,00

2015/2020-2 30/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 452,86 0,00 452,86 0,00 452,86 0,00 0,00 0,00

2012/2020-2 30/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.369,30 0,00 5.369,30 0,00 5.369,30 0,00 0,00 0,00

2013/2020-2 30/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 580,06 0,00 580,06 0,00 580,06 0,00 0,00 0,00

2014/2020-2 30/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.406,90 0,00 2.406,90 0,00 2.406,90 0,00 0,00 0,00

1823/2020-2 23/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 8.031,98 0,00 8.031,98 0,00 8.031,98 0,00 0,00 0,00

1824/2020-2 23/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 776,74 0,00 776,74 0,00 776,74 0,00 0,00 0,00

1825/2020-2 23/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.075,09 0,00 1.075,09 0,00 1.075,09 0,00 0,00 0,00

1822/2020-2 23/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 672,05 0,00 672,05 0,00 672,05 0,00 0,00 0,00

1815/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.060,56 0,00 2.060,56 0,00 2.060,56 0,00 0,00 0,00

1816/2020-2 22/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 177,52 0,00 177,52 0,00 177,52 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 72

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1821/2020-2 23/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 355,33 0,00 355,33 0,00 355,33 0,00 0,00 0,00

1839/2020-2 27/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.515,86 0,00 1.515,86 0,00 1.515,86 0,00 0,00 0,00

1977/2020-2 28/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 87,10 0,00 87,10 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00

1978/2020-2 28/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 252,32 0,00 252,32 0,00 252,32 0,00 0,00 0,00

1997/2020-2 29/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 71,01 0,00 71,01 0,00 71,01 0,00 0,00 0,00

1976/2020-2 28/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.965,24 0,00 2.965,24 0,00 2.965,24 0,00 0,00 0,00

1840/2020-2 27/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 353,98 0,00 353,98 0,00 353,98 0,00 0,00 0,00

1842/2020-2 27/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 241,40 0,00 241,40 0,00 241,40 0,00 0,00 0,00

1975/2020-2 28/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 379,72 0,00 379,72 0,00 379,72 0,00 0,00 0,00

2114/2020-2 08/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 972,76 0,00 972,76 0,00 972,76 0,00 0,00 0,00

2115/2020-2 08/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

2153/2020-2 12/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 296,43 0,00 296,43 0,00 296,43 0,00 0,00 0,00

2113/2020-2 08/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 8.094,91 0,00 8.094,91 0,00 8.094,91 0,00 0,00 0,00

2110/2020-2 08/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 284,00 0,00 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00

2111/2020-2 08/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.562,15 0,00 1.562,15 0,00 1.562,15 0,00 0,00 0,00

2112/2020-2 08/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 411,94 0,00 411,94 0,00 411,94 0,00 0,00 0,00

2154/2020-2 12/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 195,25 0,00 195,25 0,00 195,25 0,00 0,00 0,00

2168/2020-2 13/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 316,05 0,00 316,05 0,00 316,05 0,00 0,00 0,00

2169/2020-2 13/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 9.469,15 0,00 9.469,15 0,00 9.469,15 0,00 0,00 0,00

2170/2020-2 13/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,42 0,00 204,42 0,00 204,42 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 73

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2158/2020-2 12/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.402,43 0,00 3.402,43 0,00 3.402,43 0,00 0,00 0,00

2155/2020-2 12/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 388,62 0,00 388,62 0,00 388,62 0,00 0,00 0,00

2156/2020-2 12/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 138,70 0,00 138,70 0,00 138,70 0,00 0,00 0,00

2157/2020-2 12/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 45,72 0,00 45,72 0,00 45,72 0,00 0,00 0,00

2051/2020-2 04/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

2083/2020-2 06/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 363,91 0,00 363,91 0,00 363,91 0,00 0,00 0,00

2084/2020-2 06/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.129,42 0,00 4.129,42 0,00 4.129,42 0,00 0,00 0,00

2025/2020-2 04/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 230,77 0,00 230,77 0,00 230,77 0,00 0,00 0,00

2022/2020-2 04/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 163,60 0,00 163,60 0,00 163,60 0,00 0,00 0,00

2023/2020-2 04/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 0,00

2024/2020-2 04/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 365,12 0,00 365,12 0,00 365,12 0,00 0,00 0,00

2085/2020-2 06/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 174,03 0,00 174,03 0,00 174,03 0,00 0,00 0,00

2090/2020-2 06/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 212,27 0,00 212,27 0,00 212,27 0,00 0,00 0,00

2091/2020-2 06/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 175,96 0,00 175,96 0,00 175,96 0,00 0,00 0,00

2109/2020-2 08/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 570,00 0,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

2089/2020-2 06/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 212,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,27 0,00

2086/2020-2 06/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 724,20 0,00 724,20 0,00 724,20 0,00 0,00 0,00

2087/2020-2 06/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 128,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00

2088/2020-2 06/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 594,09 0,00 594,09 0,00 594,09 0,00 0,00 0,00

1595/2020-2 02/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 251,37 0,00 251,37 0,00 251,37 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 74

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1615/2020-2 03/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 174,68 0,00 174,68 0,00 174,68 0,00 0,00 0,00

1594/2020-2 02/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 231,70 0,00 231,70 0,00 231,70 0,00 0,00 0,00

1591/2020-2 02/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 344,00 0,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

1592/2020-2 02/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.337,72 0,00 3.337,72 0,00 3.337,72 0,00 0,00 0,00

1593/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 273,39 0,00 273,39 0,00 273,39 0,00 0,00 0,00

1616/2020-2 03/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 202,76 0,00 202,76 0,00 202,76 0,00 0,00 0,00

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1619/2020-2 03/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.751,87 0,00 3.751,87 0,00 3.751,87 0,00 0,00 0,00

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1567/2020-2 01/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.031,76 0,00 1.031,76 0,00 1.031,76 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 75

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1566/2020-2 01/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 54,61 0,00 54,61 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00

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1588/2020-2 02/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.536,64 0,00 1.536,64 0,00 1.536,64 0,00 0,00 0,00

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1590/2020-2 02/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 263,34 0,00 263,34 0,00 263,34 0,00 0,00 0,00

1587/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 145,96 0,00 145,96 0,00 145,96 0,00 0,00 0,00

1579/2020-2 02/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.776,91 0,00 1.776,91 0,00 1.776,91 0,00 0,00 0,00

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1755/2020-2 16/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,49 0,00 204,49 0,00 204,49 0,00 0,00 0,00

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1814/2020-2 22/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 76

Homologado

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1811/2020-2 22/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 137,50 0,00 137,50 0,00 137,50 0,00 0,00 0,00

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1691/2020-2 09/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 489,42 0,00 489,42 0,00 489,42 0,00 0,00 0,00

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1693/2020-2 09/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 30,46 0,00 30,46 0,00 30,46 0,00 0,00 0,00

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1753/2020-2 16/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 259,88 0,00 259,88 0,00 259,88 0,00 0,00 0,00

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1711/2020-2 13/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 248,50 0,00 248,50 0,00 248,50 0,00 0,00 0,00

1740/2020-2 15/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 186,37 0,00 186,37 0,00 186,37 0,00 0,00 0,00

1741/2020-2 15/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.881,57 0,00 1.881,57 0,00 1.881,57 0,00 0,00 0,00

2171/2020-2 13/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.236,57 0,00 2.236,57 0,00 2.236,57 0,00 0,00 0,00

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2696/2020-2 17/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 305,29 0,00 305,29 0,00 305,29 0,00 0,00 0,00

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2694/2020-2 17/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 344,33 0,00 344,33 0,00 344,33 0,00 0,00 0,00

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2707/2020-2 18/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00

2708/2020-2 18/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 631,91 0,00 631,91 0,00 0,00 0,00 631,91 631,91

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2615/2020-2 10/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.036,79 0,00 1.036,79 0,00 1.036,79 0,00 0,00 0,00

2616/2020-2 10/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 717,13 0,00 717,13 0,00 717,13 0,00 0,00 0,00

2600/2020-2 08/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.169,29 0,00 1.169,29 0,00 0,00 0,00 1.169,29 1.169,29

2597/2020-2 08/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 433,19 0,00 433,19 0,00 433,19 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 78

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2598/2020-2 08/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.420,05 0,00 1.420,05 0,00 1.420,05 0,00 0,00 0,00

2599/2020-2 08/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 132,42 0,00 132,42 0,00 132,42 0,00 0,00 0,00

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2675/2020-2 16/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 710,00 0,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00

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2618/2020-2 10/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.803,14 0,00 1.803,14 0,00 0,00 0,00 1.803,14 1.803,14

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2887/2020-2 26/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 183,71 0,00 183,71 0,00 0,00 0,00 183,71 183,71

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2920/2020-2 30/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 104,43 0,00 104,43 0,00 0,00 0,00 104,43 104,43

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 79

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

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2921/2020-2 30/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 30,48 0,00 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 30,48

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2751/2020-2 22/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00

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2749/2020-2 22/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 577,77 0,00 577,77 0,00 0,00 0,00 577,77 577,77

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2748/2020-2 22/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.191,51 0,00 3.191,51 0,00 0,00 0,00 3.191,51 3.191,51

2770/2020-2 24/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

2776/2020-2 24/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.464,49 0,00 1.464,49 0,00 0,00 0,00 1.464,49 1.464,49

2777/2020-2 24/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.361,93 0,00 1.361,93 0,00 0,00 0,00 1.361,93 1.361,93

2778/2020-2 24/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 359,20 0,00 359,20 0,00 0,00 0,00 359,20 359,20

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2274/2020-2 21/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 202,35 0,00 202,35 0,00 202,35 0,00 0,00 0,00

2275/2020-2 21/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 720,41 0,00 720,41 0,00 720,41 0,00 0,00 0,00

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2280/2020-2 21/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 492,29 0,00 492,29 0,00 492,29 0,00 0,00 0,00

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2186/2020-2 15/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 66,57 0,00 66,57 0,00 66,57 0,00 0,00 0,00

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2175/2020-2 13/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 187,02 0,00 187,02 0,00 187,02 0,00 0,00 0,00

2172/2020-2 13/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 268,32 0,00 268,32 0,00 268,32 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 81

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2173/2020-2 13/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 154,87 0,00 154,87 0,00 154,87 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 82

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2596/2020-2 08/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 191,75 0,00 191,75 0,00 191,75 0,00 0,00 0,00

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2437/2020-2 27/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 686,23 0,00 686,23 0,00 686,23 0,00 0,00 0,00

2434/2020-2 27/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.063,54 0,00 1.063,54 0,00 1.063,54 0,00 0,00 0,00

2306/2020-2 25/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.058,19 0,00 1.058,19 0,00 1.058,19 0,00 0,00 0,00

2307/2020-2 25/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.352,27 0,00 4.352,27 0,00 4.352,27 0,00 0,00 0,00

2308/2020-2 25/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 533,04 0,00 533,04 0,00 533,04 0,00 0,00 0,00

2438/2020-2 27/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 741,56 0,00 741,56 0,00 741,56 0,00 0,00 0,00

2475/2020-2 01/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 189,69 0,00 189,69 0,00 189,69 0,00 0,00 0,00

2476/2020-2 01/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 539,72 0,00 539,72 0,00 539,72 0,00 0,00 0,00

2477/2020-2 01/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 570,70 0,00 570,70 0,00 570,70 0,00 0,00 0,00

2474/2020-2 01/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 216,55 0,00 216,55 0,00 216,55 0,00 0,00 0,00

2439/2020-2 27/05/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 172,01 0,00 172,01 0,00 172,01 0,00 0,00 0,00

2440/2020-2 27/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 142,05 0,00 142,05 0,00 142,05 0,00 0,00 0,00

2441/2020-2 27/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 202,35 0,00 202,35 0,00 202,35 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 83

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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1520/2020-2 30/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.983,33 0,00 4.983,33 0,00 4.983,33 0,00 0,00 0,00

523/2020-2 05/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.764,63 0,00 1.764,63 0,00 1.764,63 0,00 0,00 0,00

524/2020-2 05/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 417,56 0,00 417,56 0,00 417,56 0,00 0,00 0,00

525/2020-2 05/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 834,00 0,00 834,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00

522/2020-2 05/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 379,77 0,00 379,77 0,00 379,77 0,00 0,00 0,00

500/2020-2 04/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 225,29 0,00 225,29 0,00 225,29 0,00 0,00 0,00

509/2020-2 04/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 193,32 0,00 193,32 0,00 193,32 0,00 0,00 0,00

510/2020-2 04/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 423,37 0,00 423,37 0,00 423,37 0,00 0,00 0,00

526/2020-2 05/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 608,55 0,00 608,55 0,00 608,55 0,00 0,00 0,00

544/2020-2 06/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 199,53 0,00 199,53 0,00 199,53 0,00 0,00 0,00

552/2020-2 07/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 224,95 0,00 224,95 0,00 224,95 0,00 0,00 0,00

553/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 222,46 0,00 222,46 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00

543/2020-2 06/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 260,35 0,00 260,35 0,00 260,35 0,00 0,00 0,00

527/2020-2 05/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.327,08 0,00 3.327,08 0,00 3.327,08 0,00 0,00 0,00

528/2020-2 05/02/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 152,03 0,00 152,03 0,00 152,03 0,00 0,00 0,00

529/2020-2 05/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 333,91 0,00 333,91 0,00 333,91 0,00 0,00 0,00

456/2020-2 31/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 200,25 0,00 200,25 0,00 200,25 0,00 0,00 0,00

457/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 584,55 0,00 584,55 0,00 584,55 0,00 0,00 0,00

458/2020-2 31/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.813,95 0,00 1.813,95 0,00 1.813,95 0,00 0,00 0,00

416/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.135,75 0,00 6.135,75 0,00 6.135,75 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 84

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

377/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 812,46 0,00 812,46 0,00 812,46 0,00 0,00 0,00

414/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.940,85 0,00 3.940,85 0,00 3.940,85 0,00 0,00 0,00

415/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.451,63 0,00 3.451,63 0,00 3.451,63 0,00 0,00 0,00

459/2020-2 31/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.523,49 0,00 1.523,49 0,00 1.523,49 0,00 0,00 0,00

488/2020-2 03/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 325,46 0,00 325,46 0,00 325,46 0,00 0,00 0,00

489/2020-2 03/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 684,93 0,00 684,93 0,00 684,93 0,00 0,00 0,00

490/2020-2 03/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 220,76 0,00 220,76 0,00 220,76 0,00 0,00 0,00

487/2020-1 03/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.287,76 0,00 4.287,76 0,00 4.287,76 0,00 0,00 0,00

482/2020-2 03/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 166,57 0,00 166,57 0,00 166,57 0,00 0,00 0,00

485/2020-2 03/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 181,48 0,00 181,48 0,00 181,48 0,00 0,00 0,00

486/2020-2 03/02/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 58,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00

657/2020-2 14/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 136,08 0,00 136,08 0,00 136,08 0,00 0,00 0,00

658/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 193,40 0,00 193,40 0,00 193,40 0,00 0,00 0,00

659/2020-2 14/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.747,74 0,00 4.747,74 0,00 4.747,74 0,00 0,00 0,00

656/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 757,92 0,00 757,92 0,00 757,92 0,00 0,00 0,00

653/2020-2 14/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 389,07 0,00 389,07 0,00 389,07 0,00 0,00 0,00

654/2020-2 14/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.192,91 0,00 3.192,91 0,00 3.192,91 0,00 0,00 0,00

655/2020-2 14/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 346,13 0,00 346,13 0,00 346,13 0,00 0,00 0,00

660/2020-2 14/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 927,45 0,00 927,45 0,00 927,45 0,00 0,00 0,00

710/2020-2 18/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.215,57 0,00 1.215,57 0,00 1.215,57 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 85

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

711/2020-2 18/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 288,38 0,00 288,38 0,00 288,38 0,00 0,00 0,00

712/2020-2 18/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 250,20 0,00 250,20 0,00 250,20 0,00 0,00 0,00

709/2020-2 18/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 48,13 0,00 48,13 0,00 48,13 0,00 0,00 0,00

661/2020-2 14/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.755,80 0,00 1.755,80 0,00 1.755,80 0,00 0,00 0,00

662/2020-2 14/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 0,00 0,00

708/2020-2 18/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 145,91 0,00 145,91 0,00 145,91 0,00 0,00 0,00

558/2020-2 07/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 292,26 0,00 292,26 0,00 292,26 0,00 0,00 0,00

563/2020-2 07/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

579/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 151,77 0,00 151,77 0,00 151,77 0,00 0,00 0,00

557/2020-2 07/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 332,97 0,00 332,97 0,00 332,97 0,00 0,00 0,00

554/2020-2 07/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.594,28 0,00 2.594,28 0,00 2.594,28 0,00 0,00 0,00

555/2020-2 07/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 360,81 0,00 360,81 0,00 360,81 0,00 0,00 0,00

556/2020-2 07/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 875,81 0,00 875,81 0,00 875,81 0,00 0,00 0,00

580/2020-2 10/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 217,64 0,00 217,64 0,00 217,64 0,00 0,00 0,00

585/2020-2 10/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.549,52 0,00 4.549,52 0,00 4.549,52 0,00 0,00 0,00

605/2020-2 11/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.079,61 0,00 5.079,61 0,00 5.079,61 0,00 0,00 0,00

623/2020-2 12/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 140,99 0,00 140,99 0,00 140,99 0,00 0,00 0,00

584/2020-2 10/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 600,39 0,00 600,39 0,00 600,39 0,00 0,00 0,00

581/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.279,96 0,00 1.279,96 0,00 1.279,96 0,00 0,00 0,00

582/2020-2 10/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 686,35 0,00 686,35 0,00 686,35 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 86

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A pagar proc.

583/2020-2 10/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.627,13 0,00 2.627,13 0,00 2.627,13 0,00 0,00 0,00

145/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 415,52 0,00 415,52 0,00 415,52 0,00 0,00 0,00

146/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 143,40 0,00 143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00

149/2020-2 15/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 176,94 0,00 176,94 0,00 176,94 0,00 0,00 0,00

144/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 186,52 0,00 186,52 0,00 186,52 0,00 0,00 0,00

141/2020-2 14/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 144,56 0,00 144,56 0,00 144,56 0,00 0,00 0,00

142/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 662,38 0,00 662,38 0,00 662,38 0,00 0,00 0,00

143/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 135,88 0,00 135,88 0,00 135,88 0,00 0,00 0,00

150/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 83,42 0,00 83,42 0,00 83,42 0,00 0,00 0,00

155/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 564,67 0,00 564,67 0,00 564,67 0,00 0,00 0,00

156/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.608,55 0,00 2.608,55 0,00 2.608,55 0,00 0,00 0,00

157/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.411,58 0,00 3.411,58 0,00 3.411,58 0,00 0,00 0,00

154/2020-2 15/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 250,18 0,00 250,18 0,00 250,18 0,00 0,00 0,00

151/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

152/2020-2 15/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 0,00 0,00

153/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 165,37 0,00 165,37 0,00 165,37 0,00 0,00 0,00

130/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 321,17 0,00 321,17 0,00 321,17 0,00 0,00 0,00

131/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 52,17 0,00 52,17 0,00 52,17 0,00 0,00 0,00

132/2020-2 14/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 476,22 0,00 476,22 0,00 476,22 0,00 0,00 0,00

129/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.564,70 0,00 2.564,70 0,00 2.564,70 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 87

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

126/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 867,43 0,00 867,43 0,00 867,43 0,00 0,00 0,00

127/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 178,93 0,00 178,93 0,00 178,93 0,00 0,00 0,00

128/2020-2 14/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 150,20 0,00 150,20 0,00 150,20 0,00 0,00 0,00

133/2020-2 14/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.997,52 0,00 2.997,52 0,00 2.997,52 0,00 0,00 0,00

138/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 433,58 0,00 433,58 0,00 433,58 0,00 0,00 0,00

139/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.343,71 0,00 1.343,71 0,00 1.343,71 0,00 0,00 0,00

140/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.874,59 0,00 1.874,59 0,00 1.874,59 0,00 0,00 0,00

137/2020-2 14/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 95,15 0,00 95,15 0,00 95,15 0,00 0,00 0,00

134/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 9.006,69 0,00 9.006,69 0,00 9.006,69 0,00 0,00 0,00

135/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 250,20 0,00 250,20 0,00 250,20 0,00 0,00 0,00

136/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.391,55 0,00 1.391,55 0,00 1.391,55 0,00 0,00 0,00

235/2020-2 23/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 64,20 0,00 64,20 0,00 64,20 0,00 0,00 0,00

365/2020-2 27/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,38 0,00 204,38 0,00 204,38 0,00 0,00 0,00

366/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 61,65 0,00 61,65 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00

218/2020-2 22/01/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 130,24 0,00 130,24 0,00 130,24 0,00 0,00 0,00

215/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,75 0,00 204,75 0,00 204,75 0,00 0,00 0,00

216/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 322,87 0,00 322,87 0,00 322,87 0,00 0,00 0,00

217/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 155,40 0,00 155,40 0,00 155,40 0,00 0,00 0,00

367/2020-2 27/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 875,70 0,00 875,70 0,00 875,70 0,00 0,00 0,00

374/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 586,61 0,00 586,61 0,00 586,61 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 88

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

375/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.113,26 0,00 1.113,26 0,00 1.113,26 0,00 0,00 0,00

376/2020-2 27/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 143,71 0,00 143,71 0,00 143,71 0,00 0,00 0,00

371/2020-2 27/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 215,23 0,00 215,23 0,00 215,23 0,00 0,00 0,00

368/2020-2 27/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 171,01 0,00 171,01 0,00 171,01 0,00 0,00 0,00

369/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 795,96 0,00 795,96 0,00 795,96 0,00 0,00 0,00

370/2020-2 27/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.606,33 0,00 2.606,33 0,00 2.606,33 0,00 0,00 0,00

162/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 333,62 0,00 333,62 0,00 333,62 0,00 0,00 0,00

163/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 341,94 0,00 341,94 0,00 341,94 0,00 0,00 0,00

197/2020-2 22/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 266,41 0,00 266,41 0,00 266,41 0,00 0,00 0,00

161/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.808,88 0,00 2.808,88 0,00 2.808,88 0,00 0,00 0,00

158/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 13.557,10 0,00 13.557,10 0,00 13.557,10 0,00 0,00 0,00

159/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.819,40 0,00 4.819,40 0,00 4.819,40 0,00 0,00 0,00

160/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.383,18 0,00 1.383,18 0,00 1.383,18 0,00 0,00 0,00

198/2020-2 22/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.292,79 0,00 1.292,79 0,00 1.292,79 0,00 0,00 0,00

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213/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 105,99 0,00 105,99 0,00 105,99 0,00 0,00 0,00

214/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 129,07 0,00 129,07 0,00 129,07 0,00 0,00 0,00

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200/2020-2 22/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 223,15 0,00 223,15 0,00 223,15 0,00 0,00 0,00

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1217/2020-2 12/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 66,59 0,00 66,59 0,00 66,59 0,00 0,00 0,00

1218/2020-2 12/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 779,88 0,00 779,88 0,00 779,88 0,00 0,00 0,00

1215/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.464,47 0,00 1.464,47 0,00 1.464,47 0,00 0,00 0,00

1212/2020-2 12/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.815,13 0,00 5.815,13 0,00 5.815,13 0,00 0,00 0,00

1213/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.926,99 0,00 1.926,99 0,00 1.926,99 0,00 0,00 0,00

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1285/2020-2 17/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 265,33 0,00 265,33 0,00 265,33 0,00 0,00 0,00

1282/2020-2 17/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.334,52 0,00 2.334,52 0,00 2.334,52 0,00 0,00 0,00

1283/2020-2 17/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 369,32 0,00 369,32 0,00 369,32 0,00 0,00 0,00

1284/2020-2 17/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.403,93 0,00 2.403,93 0,00 2.403,93 0,00 0,00 0,00

1141/2020-2 09/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.656,33 0,00 1.656,33 0,00 1.656,33 0,00 0,00 0,00

1142/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 825,60 0,00 825,60 0,00 825,60 0,00 0,00 0,00

1145/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.222,92 0,00 1.222,92 0,00 1.222,92 0,00 0,00 0,00

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1140/2020-2 09/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.775,44 0,00 3.775,44 0,00 3.775,44 0,00 0,00 0,00

1132/2020-2 06/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 861,52 0,00 861,52 0,00 861,52 0,00 0,00 0,00

1133/2020-2 06/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.372,27 0,00 1.372,27 0,00 1.372,27 0,00 0,00 0,00

1139/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 498,65 0,00 498,65 0,00 498,65 0,00 0,00 0,00

1146/2020-2 09/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.070,30 0,00 4.070,30 0,00 4.070,30 0,00 0,00 0,00

1199/2020-2 11/03/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 325,27 0,00 325,27 0,00 325,27 0,00 0,00 0,00

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1185/2020-2 10/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 178,46 0,00 178,46 0,00 178,46 0,00 0,00 0,00

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1184/2020-2 10/03/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 83,28 0,00 83,28 0,00 83,28 0,00 0,00 0,00

1472/2020-2 26/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 883,51 0,00 883,51 0,00 883,51 0,00 0,00 0,00

1473/2020-2 26/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 246,67 0,00 246,67 0,00 246,67 0,00 0,00 0,00

1474/2020-2 26/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 213,57 0,00 213,57 0,00 213,57 0,00 0,00 0,00

1471/2020-2 26/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.833,82 0,00 1.833,82 0,00 1.833,82 0,00 0,00 0,00

1346/2020-2 25/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 246,04 0,00 246,04 0,00 246,04 0,00 0,00 0,00

1347/2020-2 25/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 254,40 0,00 254,40 0,00 254,40 0,00 0,00 0,00

1348/2020-2 25/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 152,57 0,00 152,57 0,00 152,57 0,00 0,00 0,00

1493/2020-2 27/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 247,72 0,00 247,72 0,00 247,72 0,00 0,00 0,00

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1498/2020-2 27/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 221,01 0,00 221,01 0,00 221,01 0,00 0,00 0,00

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1305/2020-2 19/03/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.886,81 0,00 1.886,81 0,00 1.886,81 0,00 0,00 0,00

1310/2020-2 19/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 281,43 0,00 281,43 0,00 281,43 0,00 0,00 0,00

1328/2020-2 23/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 92

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1325/2020-2 23/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 131,02 0,00 131,02 0,00 131,02 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 93

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

722/2020-2 19/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 222,14 0,00 222,14 0,00 222,14 0,00 0,00 0,00

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1084/2020-2 05/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 302,02 0,00 302,02 0,00 302,02 0,00 0,00 0,00

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1129/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.860,82 0,00 1.860,82 0,00 1.860,82 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 95

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1013/2020-2 02/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 271,18 0,00 271,18 0,00 271,18 0,00 0,00 0,00

1014/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 310,82 0,00 310,82 0,00 310,82 0,00 0,00 0,00

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6.855,00 0,00 6.855,00 0,00 6.855,00 0,00 0,00 0,00

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20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

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1337/2020-2 24/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915

110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

911/2020-2 26/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915

330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00

1336/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915

330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00

684/2020-2 17/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00

1318/2020-2 20/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

103/2020-2 03/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00

462/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00

90/2020-2 02/01/2020 0477-07.002.08.244.0029.2056-339036000000 219 JOSE MEDRADO DE SOUZA 4.836,00 0,00 4.030,00 0,00 4.030,00 0,00 806,00 0,00

1177/2020-2 09/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 981 JUCIMAR DE OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

733/2020-2 19/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4786 JULIANO SOUZA SILVA - ME 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

719/2020-2 19/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4786 JULIANO SOUZA SILVA - ME 215,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00

2526/2020-2 02/06/2020 0067-03.001.04.122.0005.2006-339036000000 5113 JUN OKADA 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00

1098/2020-2 05/03/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00

1094/2020-2 05/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

142,00 0,00 142,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00

1093/2020-2 05/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

186,00 0,00 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00

1100/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00

2082/2020-2 05/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

190,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00

2081/2020-2 05/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00

2034/2020-2 04/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

1081/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00

441/2020-2 31/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00

440/2020-2 31/01/2020 0418-06.001.10.304.0026.2052-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

439/2020-2 31/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

442/2020-2 31/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00

1080/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

105,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00

1079/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

52,00 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00

1078/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME

114,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00

1676/2020-2 07/04/2020 0366-06.001.10.302.0025.2046-449052000000 3468 L. F. MARTINS ME 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00

1784/2020-2 17/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 6.732,90 0,00 6.732,90 0,00 6.732,90 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 98

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2224/2020-2 18/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 2.077,50 0,00 2.077,50 0,00 2.077,50 0,00 0,00 0,00

2922/2020-2 30/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.860,20 0,00 3.860,20 0,00 0,00 0,00 3.860,20 3.860,20

168/2020-2 15/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00

729/2020-2 19/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.039,70 0,00 3.039,70 0,00 3.039,70 0,00 0,00 0,00

1287/2020-2 17/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.503,70 0,00 3.503,70 0,00 3.503,70 0,00 0,00 0,00

1265/2020-2 16/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 1038 LAVROQUIMICA COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA

3.774,00 0,00 3.774,00 0,00 3.774,00 0,00 0,00 0,00

1273/2020-2 16/03/2020 0366-06.001.10.302.0025.2046-449052000000 5071 LEITE E RIBEIRO LTDA EPP 20.450,69 0,00 13.809,79 0,00 13.809,79 0,00 6.640,90 0,00

1837/2020-2 24/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1836/2020-2 24/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1991/2020-2 28/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2129/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2094/2020-2 06/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1295/2020-2 17/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1254/2020-2 13/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1634/2020-2 03/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1661/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1635/2020-2 03/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2195/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2670/2020-2 15/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2573/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 99

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2757/2020-2 22/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

2894/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2891/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2429/2020-2 26/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2227/2020-2 18/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2443/2020-2 27/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2572/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2497/2020-2 01/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

175/2020-2 16/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

123/2020-2 14/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

188/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

206/2020-2 22/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

195/2020-2 21/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

104/2020-2 06/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

29/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

107/2020-2 07/01/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

117/2020-2 13/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

111/2020-2 10/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

233/2020-2 23/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

739/2020-2 19/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 100

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

738/2020-2 19/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

775/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1104/2020-2 05/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

776/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

466/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

391/2020-2 29/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

550/2020-2 06/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

674/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

572/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1974/2020-2 28/04/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 4187 LEONARDO DE FREITAS TEIXEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2179/2020-2 13/05/2020 0317-06.001.10.301.0023.2042-339032000000 5111 LEONICE DA COSTA NUNES MENDES00138210160

240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00

2541/2020-2 03/06/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 2009 LOJAO DOS MOVEIS LTDA 289,69 0,00 289,69 0,00 289,69 0,00 0,00 0,00

2178/2020-2 13/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4752 LORENA ELI FISCHER ME 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00

1043/2020-2 03/03/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4752 LORENA ELI FISCHER ME 8.860,00 0,00 8.860,00 0,00 8.860,00 0,00 0,00 0,00

1793/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3528 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SILVA021.004.071-80

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1341/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3528 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SILVA021.004.071-80

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

1112/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

1296/2020-2 17/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

2892/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

765/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 101

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

571/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

592/2020-2 10/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

637/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

1973/2020-2 28/04/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 3678 LUCIANO GONCALVES MARQUES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2196/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2764/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

186/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

232/2020-2 23/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2183/2020-2 14/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1795/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1794/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160

85,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00

986/2020-2 28/02/2020 0387-06.001.10.302.0025.2048-449052000000 4999 M A BATISTA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2030/2020-2 04/05/2020 0716-06.001.10.122.0024.2083-339039000000 2929 M DE LOURDES DA SILVA PERES -HOTEL-ME

450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

2243/2020-2 19/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2244/2020-2 19/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2245/2020-2 19/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2242/2020-2 19/05/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

405/2020-2 30/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

406/2020-2 30/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1044/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 102

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2419/2020-2 26/05/2020 0137-04.003.12.361.0012.1006-449052000000 4472 M R FERNANDES - EPP 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00

1802/2020-2 20/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3272 M. NANYA ME 385,00 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

574/2020-2 10/02/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 5049 M. P. S. ROCHA AGUIAR 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

639/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

715/2020-2 18/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

533/2020-2 05/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

569/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1030/2020-2 02/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1181/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

768/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1025/2020-2 02/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

181/2020-2 17/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

182/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

15/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 424,00 0,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00

17/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

422/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

470/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

228/2020-2 22/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

387/2020-2 28/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1350/2020-2 25/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

7.455,40 0,00 7.455,40 0,00 0,00 0,00 7.455,40 7.455,40

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A pagar proc.

1762/2020-2 16/04/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

3.000,00 0,00 2.926,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.926,00

2923/2020-2 30/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00

1225/2020-2 12/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1226/2020-2 12/03/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

2.755,40 2.744,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00

1349/2020-2 25/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

499/2020-2 03/02/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 4910 MARCIO SOUZA FARIA EIRELI 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00

2251/2020-2 20/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

2218/2020-2 18/05/2020 0097-04.001.12.122.0012.2012-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

2217/2020-2 18/05/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

2294/2020-2 22/05/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

2293/2020-2 22/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

2292/2020-2 22/05/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

2216/2020-2 18/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00

230/2020-2 23/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

229/2020-2 23/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

224/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

1637/2020-2 06/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 710,00 0,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00

731/2020-2 19/02/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

231/2020-2 23/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00

255/2020-2 24/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 104

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

259/2020-2 24/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

420/2020-2 30/01/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00

249/2020-2 24/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

870,00 0,00 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00

252/2020-2 24/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00

254/2020-2 24/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661

50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

2538/2020-2 02/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

429,00 0,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00

2064/2020-2 04/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

572,00 0,00 572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00

2902/2020-2 29/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00 572,00 572,00

2539/2020-2 02/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

143,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00

1622/2020-2 03/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

427,80 0,00 427,80 0,00 427,80 0,00 0,00 0,00

1621/2020-2 03/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

259,59 0,00 259,59 0,00 259,59 0,00 0,00 0,00

2063/2020-2 04/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

572,00 0,00 572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00

1623/2020-2 03/04/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO

397,82 0,00 397,82 0,00 397,82 0,00 0,00 0,00

1193/2020-2 10/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00

2457/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00

2593/2020-2 05/06/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00

593/2020-2 10/02/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 690,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00

23/2020-2 02/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00

166/2020-2 15/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00

183/2020-2 20/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1478/2020-2 26/03/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1477/2020-2 26/03/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

591/2020-2 10/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 0,00

2301/2020-2 25/05/2020 0715-06.001.10.122.0024.2083-339032000000 4729 MARIZETH PEREIRA DOS SANTOS52291715100

1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00

2427/2020-2 26/05/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 395 MARLENE APARECIDA DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

22/2020-2 02/01/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 395 MARLENE APARECIDA DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

1344/2020-2 24/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

1798/2020-2 20/04/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00

2428/2020-2 26/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00

779/2020-2 24/02/2020 0584-09.001.15.122.0038.2071-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

1192/2020-2 10/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00

1275/2020-2 16/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

1289/2020-2 17/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3950 MAYLA CLICIA DA SILVA FARIAS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

1046/2020-2 03/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3262 MEDICINA CLINICA E OCUPACIONALLTDA - ME

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

2527/2020-2 02/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

1835/2020-2 24/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

1834/2020-2 24/04/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

440,00 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00

2528/2020-2 02/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00

2551/2020-2 04/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00

2537/2020-2 02/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 106

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2536/2020-2 02/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

1833/2020-2 24/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

265,00 0,00 265,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00

1170/2020-2 09/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00

1169/2020-2 09/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

1161/2020-2 09/03/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

995,00 0,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00

1171/2020-2 09/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1832/2020-2 24/04/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 0,00 0,00

1173/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

890,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00

1172/2020-2 09/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2016/2020-2 30/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

10.065,18 0,00 10.065,18 0,00 10.065,18 0,00 0,00 0,00

1570/2020-2 01/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 0,00 0,00

2017/2020-2 30/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

10.591,80 0,00 10.591,80 0,00 10.591,80 0,00 0,00 0,00

2481/2020-2 01/06/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

7.061,20 0,00 7.061,20 0,00 7.061,20 0,00 0,00 0,00

2480/2020-2 01/06/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

7.114,48 0,00 7.114,48 0,00 7.114,48 0,00 0,00 0,00

435/2020-2 31/01/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 0,00 0,00

434/2020-2 31/01/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

3.698,04 0,00 3.698,04 0,00 3.698,04 0,00 0,00 0,00

983/2020-2 28/02/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

16.778,92 0,00 16.778,92 0,00 16.778,92 0,00 0,00 0,00

1569/2020-2 01/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

3.479,88 0,00 3.479,88 0,00 3.479,88 0,00 0,00 0,00

984/2020-2 28/02/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME

14.122,40 0,00 14.122,40 0,00 14.122,40 0,00 0,00 0,00

1508/2020-2 30/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 107

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2036/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

2516/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00

124/2020-2 14/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

9.565,00 0,00 9.565,00 0,00 9.565,00 0,00 0,00 0,00

478/2020-2 03/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00

1117/2020-2 06/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME

8.410,00 0,00 8.410,00 0,00 8.410,00 0,00 0,00 0,00

2739/2020-2 22/06/2020 0717-06.001.10.122.0024.2083-449052000000 4890 MIX COMERCIO LTDA ME 5.922,96 0,00 5.922,96 0,00 0,00 0,00 5.922,96 5.922,96

905/2020-2 26/02/2020 0343-06.001.10.301.0023.2044-339030000000 4890 MIX COMERCIO LTDA ME 993,31 0,00 993,31 0,00 993,31 0,00 0,00 0,00

904/2020-2 26/02/2020 0392-06.001.10.302.0025.2049-339030000000 4890 MIX COMERCIO LTDA ME 3.144,52 0,00 3.144,52 0,00 3.144,52 0,00 0,00 0,00

1574/2020-2 01/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3803 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI 9.515,70 0,00 3.171,00 0,00 2.114,00 0,00 7.401,70 1.057,00

81/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3803 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI 3.280,50 0,00 3.280,50 0,00 3.280,50 0,00 0,00 0,00

2547/2020-2 03/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5114 MR ENGENHARIA LTDA 24.082,14 0,00 7.055,59 0,00 0,00 0,00 24.082,14 7.055,59

1994/2020-2 29/04/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

1995/2020-2 29/04/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2250/2020-2 20/05/2020 0298-06.001.10.122.0024.2040-339093000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 404,20 0,00 404,20 0,00 404,20 0,00 0,00 0,00

675/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

1475/2020-2 26/03/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

1476/2020-2 26/03/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

2903/2020-2 29/06/2020 0159-04.005.12.306.0016.2020-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 464,10 0,00 464,10 0,00 0,00 0,00 464,10 464,10

2904/2020-2 29/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 153,50 0,00 153,50 0,00 0,00 0,00 153,50 153,50

2501/2020-2 02/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 356,00 0,00 356,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2502/2020-2 02/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 368,40 0,00 368,40 0,00 368,40 0,00 0,00 0,00

704/2020-2 18/02/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

468/2020-2 31/01/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00

393/2020-2 29/01/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

99/2020-2 02/01/2020 0588-09.001.15.122.0038.2071-339036000000 2391 NILTON POLIZEI 6.918,00 0,00 5.765,00 0,00 5.765,00 0,00 1.153,00 0,00

1196/2020-2 11/03/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4444 NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA -ME

560,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00

1195/2020-2 11/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4444 NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA -ME

3.711,90 0,00 3.711,90 0,00 3.711,90 0,00 0,00 0,00

2070/2020-2 04/05/2020 0186-04.006.12.361.0012.2032-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00

2738/2020-2 19/06/2020 0186-04.006.12.361.0012.2032-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

1113/2020-2 06/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

238/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

903/2020-2 24/02/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

2896/2020-2 29/06/2020 0377-06.001.10.302.0025.2048-339032000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 143,95 0,00 143,95 0,00 0,00 0,00 143,95 143,95

2897/2020-2 29/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00 179,90 179,90

962/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 127,44 0,00 127,44 0,00 127,44 0,00 0,00 0,00

2470/2020-2 01/06/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 179,90 0,00 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00

1049/2020-2 03/03/2020 0592-09.001.15.451.0039.1025-449051000000 1623 OESTE CONSTRUTORA EIRELI 2.268,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,20 0,00

1108/2020-2 06/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 1217 OGLEICE LORRAINE GONCALVES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00

241/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 1217 OGLEICE LORRAINE GONCALVES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00

1699/2020-2 13/04/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 109

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1698/2020-2 13/04/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 422,99 0,00 422,99 0,00 422,99 0,00 0,00 0,00

1700/2020-2 13/04/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 670,29 0,00 670,29 0,00 670,29 0,00 0,00 0,00

2208/2020-2 18/05/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 684,45 0,00 684,45 0,00 684,45 0,00 0,00 0,00

1970/2020-2 27/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 0,00 0,00

1697/2020-2 13/04/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.094,10 0,00 1.094,10 0,00 1.094,10 0,00 0,00 0,00

1482/2020-2 26/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 0,00 0,00

1250/2020-2 13/03/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00

1628/2020-2 03/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 139,85 0,00 139,85 0,00 139,85 0,00 0,00 0,00

1696/2020-2 13/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.742,17 0,00 1.742,17 0,00 1.742,17 0,00 0,00 0,00

1695/2020-2 13/04/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 346,00 0,00 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00

2209/2020-2 18/05/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00

2664/2020-2 15/06/2020 0479-07.002.08.244.0029.2056-339040000000 613 OI SA 420,56 0,00 420,56 0,00 420,56 0,00 0,00 0,00

2663/2020-2 15/06/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00

2665/2020-2 15/06/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.099,47 0,00 1.099,47 0,00 1.099,47 0,00 0,00 0,00

2667/2020-2 15/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.696,07 0,00 1.696,07 0,00 1.696,07 0,00 0,00 0,00

2666/2020-2 15/06/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 331,13 0,00 331,13 0,00 331,13 0,00 0,00 0,00

2662/2020-2 15/06/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 678,80 0,00 678,80 0,00 678,80 0,00 0,00 0,00

2211/2020-2 18/05/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.077,79 0,00 1.077,79 0,00 1.077,79 0,00 0,00 0,00

2210/2020-2 18/05/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 419,44 0,00 419,44 0,00 419,44 0,00 0,00 0,00

2212/2020-2 18/05/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 330,21 0,00 330,21 0,00 330,21 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 110

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2469/2020-2 29/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 0,00 0,00

2213/2020-2 18/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.646,01 0,00 1.646,01 0,00 1.646,01 0,00 0,00 0,00

109/2020-2 07/01/2020 0072-03.001.04.122.0005.2006-339092000000 613 OI SA 637,80 0,00 637,80 0,00 637,80 0,00 0,00 0,00

50/2020-2 02/01/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.051,51 0,00 1.051,51 0,00 1.051,51 0,00 0,00 0,00

248/2020-2 24/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 0,00 0,00

609/2020-2 11/02/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 433,11 0,00 433,11 0,00 433,11 0,00 0,00 0,00

424/2020-2 31/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 4.226,69 0,00 4.226,69 0,00 4.226,69 0,00 0,00 0,00

49/2020-2 02/01/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 687,34 0,00 687,34 0,00 687,34 0,00 0,00 0,00

45/2020-2 02/01/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 433,20 0,00 433,20 0,00 433,20 0,00 0,00 0,00

36/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 0,00 0,00

46/2020-2 02/01/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 333,93 0,00 333,93 0,00 333,93 0,00 0,00 0,00

48/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.872,79 0,00 1.872,79 0,00 1.872,79 0,00 0,00 0,00

47/2020-2 02/01/2020 0171-04.005.12.365.0018.2030-339040000000 613 OI SA 250,10 0,00 250,10 0,00 250,10 0,00 0,00 0,00

610/2020-2 11/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 356,07 0,00 356,07 0,00 356,07 0,00 0,00 0,00

1207/2020-2 11/03/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.079,76 0,00 1.079,76 0,00 1.079,76 0,00 0,00 0,00

1206/2020-2 11/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.733,68 0,00 1.733,68 0,00 1.733,68 0,00 0,00 0,00

1208/2020-2 11/03/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 432,40 0,00 432,40 0,00 432,40 0,00 0,00 0,00

1249/2020-2 13/03/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 679,93 0,00 679,93 0,00 679,93 0,00 0,00 0,00

1247/2020-2 13/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 355,51 0,00 355,51 0,00 355,51 0,00 0,00 0,00

1052/2020-2 03/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 143,01 0,00 143,01 0,00 143,01 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 111

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

612/2020-2 11/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.861,17 0,00 1.861,17 0,00 1.861,17 0,00 0,00 0,00

611/2020-2 11/02/2020 0171-04.005.12.365.0018.2030-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00

613/2020-2 11/02/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 692,45 0,00 692,45 0,00 692,45 0,00 0,00 0,00

1026/2020-2 02/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.737,77 0,00 3.737,77 0,00 3.737,77 0,00 0,00 0,00

614/2020-2 11/02/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.073,64 0,00 1.073,64 0,00 1.073,64 0,00 0,00 0,00

1253/2020-2 13/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

126,88 0,00 126,88 0,00 126,88 0,00 0,00 0,00

1245/2020-2 13/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

131,76 0,00 131,76 0,00 131,76 0,00 0,00 0,00

2465/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

250,50 0,00 250,50 0,00 250,50 0,00 0,00 0,00

2463/2020-2 29/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

77,22 0,00 77,22 0,00 77,22 0,00 0,00 0,00

384/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

60,70 0,00 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 0,00

108/2020-2 07/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

503/2020-2 04/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

180,01 0,00 180,01 0,00 180,01 0,00 0,00 0,00

385/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP

369,42 0,00 369,42 0,00 369,42 0,00 0,00 0,00

1990/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00

1989/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00

1981/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

2484/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 0,00 0,00

2482/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.621,00 0,00 5.621,00 0,00 5.621,00 0,00 0,00 0,00

2233/2020-2 19/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

378,00 0,00 378,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00

979/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 112

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

492/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

455/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00

1534/2020-2 31/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00

1531/2020-2 31/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

5.798,00 0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 0,00 0,00 0,00

980/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME

4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00

2201/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

2197/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2270/2020-2 20/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2575/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2299/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2165/2020-2 12/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

25/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

24/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

194/2020-2 21/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1828/2020-2 23/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1660/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

734/2020-2 19/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

477/2020-2 03/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

476/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800

250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

1687/2020-2 08/04/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 90,28 0,00 90,28 0,00 90,28 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 113

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1686/2020-2 08/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 179,22 0,00 179,22 0,00 179,22 0,00 0,00 0,00

2215/2020-2 18/05/2020 0643-09.002.26.782.0041.2075-339036000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 183,19 0,00 183,19 0,00 183,19 0,00 0,00 0,00

1845/2020-2 27/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 51,81 0,00 51,81 0,00 51,81 0,00 0,00 0,00

449/2020-2 31/01/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 45,78 0,00 45,78 0,00 45,78 0,00 0,00 0,00

93/2020-2 02/01/2020 0622-09.001.15.452.0038.2072-339092000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 51,81 0,00 51,81 0,00 51,81 0,00 0,00 0,00

1267/2020-2 16/03/2020 0643-09.002.26.782.0041.2075-339036000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 81,22 0,00 81,22 0,00 81,22 0,00 0,00 0,00

1107/2020-2 06/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 1.949,06 0,00 1.949,06 0,00 1.949,06 0,00 0,00 0,00

1197/2020-2 11/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4446 P. A. DA CRUZ CREMA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

697/2020-2 17/02/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4446 P. A. DA CRUZ CREMA 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00

1127/2020-2 06/03/2020 0275-05.003.27.813.0022.2038-339030000000 4104 P. MOREIRA LIMA COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME

5.764,00 0,00 5.764,00 0,00 5.764,00 0,00 0,00 0,00

1713/2020-2 14/04/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 2908 PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS ESERVI OS LTDA

328,00 0,00 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

1180/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1194/2020-2 10/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1506/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1114/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

717/2020-2 18/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

764/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

916/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2590/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2701/2020-2 17/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 114

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2893/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

2549/2020-2 03/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 597,00 0,00 597,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00

1664/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1799/2020-2 20/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1972/2020-2 28/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

189/2020-2 21/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

245/2020-2 24/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

373/2020-2 27/01/2020 0297-06.001.10.122.0024.2040-339092000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

148/2020-2 15/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

11/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

13/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

122/2020-2 14/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

532/2020-2 05/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

615/2020-2 11/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

636/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

498/2020-2 03/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

390/2020-2 29/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

423/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

471/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2101/2020-2 07/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 115

Homologado

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2500/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

531/2020-2 05/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

1604/2020-2 03/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

1625/2020-2 03/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

1806/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

473/2020-2 03/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA

250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

474/2020-2 03/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA

1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00

2273/2020-2 21/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00

2735/2020-2 19/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 2.840,00

1242/2020-2 13/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 21.638,00 0,00 21.638,00 0,00 21.638,00 0,00 0,00 0,00

463/2020-2 31/01/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00

576/2020-2 10/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00

2467/2020-2 29/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 285,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00

2699/2020-2 17/06/2020 0461-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

2771/2020-2 24/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

2061/2020-2 04/05/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 624,00 0,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00

41/2020-2 02/01/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 148,00 0,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00

1233/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

1335/2020-2 24/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 282,00 0,00 282,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00

1291/2020-2 17/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 116

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1322/2020-2 20/03/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.460,74 0,00 3.460,74 0,00 3.460,74 0,00 0,00 0,00

1290/2020-2 17/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 0,00 0,00

1050/2020-2 03/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.853,74 0,00 5.853,74 0,00 5.853,74 0,00 0,00 0,00

1051/2020-2 03/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.111,32 0,00 5.111,32 0,00 5.111,32 0,00 0,00 0,00

2309/2020-2 25/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.925,90 0,00 1.925,90 0,00 1.925,90 0,00 0,00 0,00

2310/2020-2 25/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 8.406,72 0,00 8.406,72 0,00 8.406,72 0,00 0,00 0,00

2033/2020-2 04/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 4.975,72 0,00 4.975,72 0,00 4.975,72 0,00 0,00 0,00

1323/2020-2 20/03/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.720,32 0,00 3.720,32 0,00 3.720,32 0,00 0,00 0,00

1724/2020-2 14/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.693,24 0,00 5.693,24 0,00 5.693,24 0,00 0,00 0,00

1022/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 4.566,53 0,00 4.566,53 0,00 4.566,53 0,00 0,00 0,00

247/2020-2 24/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.595,08 0,00 6.595,08 0,00 6.595,08 0,00 0,00 0,00

445/2020-2 31/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 8.421,72 0,00 8.421,72 0,00 8.421,72 0,00 0,00 0,00

246/2020-2 24/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.964,14 0,00 5.964,14 0,00 5.964,14 0,00 0,00 0,00

33/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 4.809,64 0,00 4.809,64 0,00 4.809,64 0,00 0,00 0,00

35/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.194,03 0,00 3.194,03 0,00 3.194,03 0,00 0,00 0,00

1020/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.879,97 0,00 6.879,97 0,00 6.879,97 0,00 0,00 0,00

1021/2020-2 02/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.437,05 0,00 6.437,05 0,00 6.437,05 0,00 0,00 0,00

1019/2020-2 02/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.832,55 0,00 1.832,55 0,00 1.832,55 0,00 0,00 0,00

706/2020-2 18/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.750,74 0,00 3.750,74 0,00 3.750,74 0,00 0,00 0,00

763/2020-2 21/02/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.000,01 0,00 5.000,01 0,00 5.000,01 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 117

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2105/2020-2 08/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 54,02 0,00 54,02 0,00 54,02 0,00 0,00 0,00

2106/2020-2 08/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 201,61 0,00 201,61 0,00 201,61 0,00 0,00 0,00

1723/2020-2 14/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 649,68 0,00 649,68 0,00 649,68 0,00 0,00 0,00

1721/2020-2 14/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 274,42 0,00 274,42 0,00 274,42 0,00 0,00 0,00

1722/2020-2 14/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 969,17 0,00 969,17 0,00 969,17 0,00 0,00 0,00

2512/2020-2 02/06/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 200,88 0,00 200,88 0,00 200,88 0,00 0,00 0,00

2513/2020-2 02/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 191,47 0,00 191,47 0,00 191,47 0,00 0,00 0,00

2511/2020-2 02/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 613,44 0,00 613,44 0,00 613,44 0,00 0,00 0,00

2107/2020-2 08/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 217,66 0,00 217,66 0,00 217,66 0,00 0,00 0,00

2510/2020-2 02/06/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 96,34 0,00 96,34 0,00 96,34 0,00 0,00 0,00

427/2020-2 31/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 725,68 0,00 725,68 0,00 725,68 0,00 0,00 0,00

429/2020-2 31/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 157,71 0,00 157,71 0,00 157,71 0,00 0,00 0,00

426/2020-2 31/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 185,92 0,00 185,92 0,00 185,92 0,00 0,00 0,00

119/2020-2 13/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 665,24 0,00 665,24 0,00 665,24 0,00 0,00 0,00

120/2020-2 13/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 463,39 0,00 463,39 0,00 463,39 0,00 0,00 0,00

1152/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 730,30 0,00 730,30 0,00 730,30 0,00 0,00 0,00

1153/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 182,13 0,00 182,13 0,00 182,13 0,00 0,00 0,00

1151/2020-2 09/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 272,97 0,00 272,97 0,00 272,97 0,00 0,00 0,00

431/2020-2 31/01/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 274,87 0,00 274,87 0,00 274,87 0,00 0,00 0,00

432/2020-2 31/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 723,88 0,00 723,88 0,00 723,88 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 118

Homologado

Page 119: ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE … · 2020-07-24 · PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE 04219688000156 prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br 06532651000 CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2071/2020-2 04/05/2020 0710-06.001.10.301.0023.2043-339093000000 153 PREFEITURA MUN DE CONQUISTAD'OESTE

11.300,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 7.650,00 0,00

125/2020-2 14/01/2020 0710-06.001.10.301.0023.2043-339093000000 153 PREFEITURA MUN DE CONQUISTAD'OESTE

7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

1000/2020-2 28/02/2020 0418-06.001.10.304.0026.2052-339039000000 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVALACERDA

5.384,00 0,00 3.230,40 0,00 3.230,40 0,00 2.153,60 0,00

1960/2020-2 27/04/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00

1959/2020-2 27/04/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00

1958/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 0,00 0,00

1963/2020-2 27/04/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00

1962/2020-2 27/04/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00

1961/2020-2 27/04/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.444,75 0,00 5.444,75 0,00 5.444,75 0,00 0,00 0,00

1957/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00

1953/2020-2 27/04/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00

1952/2020-2 27/04/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00

1951/2020-2 27/04/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 894,75 0,00 894,75 0,00 894,75 0,00 0,00 0,00

1956/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 0,00 0,00

1955/2020-2 27/04/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00

1954/2020-2 27/04/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00

2391/2020-2 26/05/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 894,75 0,00 894,75 0,00 894,75 0,00 0,00 0,00

2390/2020-2 26/05/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.093,12 0,00 2.093,12 0,00 2.093,12 0,00 0,00 0,00

2389/2020-2 26/05/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.642,20 0,00 2.642,20 0,00 2.642,20 0,00 0,00 0,00

2394/2020-2 26/05/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 119

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

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1932/2020-2 27/04/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00

1931/2020-2 27/04/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 0,00 0,00

1936/2020-2 27/04/2020 0213-04.007.12.361.0017.2027-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,81 0,00 140,81 0,00 140,81 0,00 0,00 0,00

1935/2020-2 27/04/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.932,28 0,00 1.932,28 0,00 1.932,28 0,00 0,00 0,00

1934/2020-2 27/04/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 0,00 0,00

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1458/2020-2 25/03/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00

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Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 120

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1461/2020-2 25/03/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00

1460/2020-2 25/03/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00

1459/2020-2 25/03/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 578,35 0,00 578,35 0,00 578,35 0,00 0,00 0,00

1946/2020-2 27/04/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.254,04 0,00 3.254,04 0,00 3.254,04 0,00 0,00 0,00

1945/2020-2 27/04/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00

1944/2020-2 27/04/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00

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1948/2020-2 27/04/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.598,71 0,00 2.598,71 0,00 2.598,71 0,00 0,00 0,00

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1943/2020-2 27/04/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,84 0,00 913,84 0,00 913,84 0,00 0,00 0,00

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1937/2020-2 27/04/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 686,90 0,00 0,00 0,00

1942/2020-2 27/04/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.834,00 0,00 1.834,00 0,00 1.834,00 0,00 0,00 0,00

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1940/2020-2 27/04/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00

2395/2020-2 26/05/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 0,00 0,00

2863/2020-2 25/06/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00 350,34 350,34

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2861/2020-2 25/06/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00 1.765,47 1.765,47

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 121

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2866/2020-2 25/06/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 118,57 0,00 118,57 0,00 0,00 0,00 118,57 118,57

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2858/2020-2 25/06/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00 1.293,19 1.293,19

2857/2020-2 25/06/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 97,24 0,00 203,49 203,49

2876/2020-2 25/06/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.851,25 0,00 1.851,25 0,00 0,00 0,00 1.851,25 1.851,25

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2879/2020-2 25/06/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00 1.042,54 1.042,54

2878/2020-2 25/06/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 327,35 0,00 327,35 0,00 0,00 0,00 327,35 327,35

2877/2020-2 25/06/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00 142,47 142,47

2873/2020-2 25/06/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,11 0,00

2869/2020-2 25/06/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 269,84 0,00 269,84 0,00 0,00 0,00 269,84 269,84

2868/2020-2 25/06/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,84 0,00 913,84 0,00 48,62 0,00 865,22 865,22

2867/2020-2 25/06/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 243,10 0,00 443,80 443,80

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 122

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2872/2020-2 25/06/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 683,00 0,00 683,00 0,00 48,62 0,00 634,38 634,38

2871/2020-2 25/06/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 196,98 0,00 196,98 0,00 0,00 0,00 196,98 196,98

2870/2020-2 25/06/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00 1.042,54 1.042,54

2853/2020-2 25/06/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00 1.244,06 1.244,06

2405/2020-2 26/05/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 0,00 0,00

2404/2020-2 26/05/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00

2403/2020-2 26/05/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00

2408/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 0,00 0,00

2407/2020-2 26/05/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00

2406/2020-2 26/05/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.862,57 0,00 1.862,57 0,00 1.862,57 0,00 0,00 0,00

2402/2020-2 26/05/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00

2398/2020-2 26/05/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 0,00 0,00

2397/2020-2 26/05/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 819,34 0,00 819,34 0,00 819,34 0,00 0,00 0,00

2396/2020-2 26/05/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00

2401/2020-2 26/05/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 686,90 0,00 0,00 0,00

2400/2020-2 26/05/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,81 0,00 140,81 0,00 140,81 0,00 0,00 0,00

2399/2020-2 26/05/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.952,78 0,00 1.952,78 0,00 1.952,78 0,00 0,00 0,00

2849/2020-2 25/06/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00 225,52 225,52

2417/2020-2 26/05/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00

2416/2020-2 26/05/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 123

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2852/2020-2 25/06/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 48,62 0,00 48,62 0,00 48,62 0,00 0,00 0,00

2851/2020-2 25/06/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 156,21 0,00 156,21 0,00 0,00 0,00 156,21 156,21

2850/2020-2 25/06/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 128,50 0,00 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 128,50

2415/2020-2 26/05/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00

2411/2020-2 26/05/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00

2410/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00

2409/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 0,00 0,00

2414/2020-2 26/05/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00

2413/2020-2 26/05/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.487,62 0,00 5.487,62 0,00 5.487,62 0,00 0,00 0,00

2412/2020-2 26/05/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00

361/2020-2 24/01/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00

360/2020-2 24/01/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.280,86 0,00 1.280,86 0,00 1.280,86 0,00 0,00 0,00

359/2020-2 24/01/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 76,21 0,00 76,21 0,00 76,21 0,00 0,00 0,00

364/2020-2 24/01/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00

363/2020-2 24/01/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.100,86 0,00 1.100,86 0,00 1.100,86 0,00 0,00 0,00

362/2020-2 24/01/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.794,21 0,00 1.794,21 0,00 1.794,21 0,00 0,00 0,00

358/2020-2 24/01/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.855,38 0,00 1.855,38 0,00 1.855,38 0,00 0,00 0,00

354/2020-2 24/01/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 345,47 0,00 345,47 0,00 345,47 0,00 0,00 0,00

353/2020-2 24/01/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 807,96 0,00 807,96 0,00 807,96 0,00 0,00 0,00

352/2020-2 24/01/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.720,07 0,00 7.720,07 0,00 7.720,07 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 124

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

357/2020-2 24/01/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 685,39 0,00 685,39 0,00 685,39 0,00 0,00 0,00

356/2020-2 24/01/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,50 0,00 140,50 0,00 140,50 0,00 0,00 0,00

355/2020-2 24/01/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.073,34 0,00 1.073,34 0,00 1.073,34 0,00 0,00 0,00

873/2020-2 24/02/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.219,95 0,00 5.219,95 0,00 5.219,95 0,00 0,00 0,00

872/2020-2 24/02/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 114,69 0,00 114,69 0,00 114,69 0,00 0,00 0,00

871/2020-2 24/02/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 644,00 0,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00

876/2020-2 24/02/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00

875/2020-2 24/02/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00

874/2020-2 24/02/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00

870/2020-2 24/02/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00

866/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 0,00 0,00

865/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.385,77 0,00 1.385,77 0,00 1.385,77 0,00 0,00 0,00

864/2020-2 24/02/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00

869/2020-2 24/02/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00

868/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00

867/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 381,28 0,00 381,28 0,00 381,28 0,00 0,00 0,00

351/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00

334/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 0,00 0,00

333/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 948,86 0,00 948,86 0,00 948,86 0,00 0,00 0,00

332/2020-2 24/01/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,28 0,00 1.148,28 0,00 1.148,28 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 125

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

337/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 737,96 0,00 737,96 0,00 737,96 0,00 0,00 0,00

336/2020-2 24/01/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.186,33 0,00 2.186,33 0,00 2.186,33 0,00 0,00 0,00

335/2020-2 24/01/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 322,00 0,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00

331/2020-2 24/01/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 114,69 0,00 114,69 0,00 114,69 0,00 0,00 0,00

327/2020-2 24/01/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00

326/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00

325/2020-2 24/01/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00

330/2020-2 24/01/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 577,49 0,00 577,49 0,00 577,49 0,00 0,00 0,00

329/2020-2 24/01/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.137,10 0,00 5.137,10 0,00 5.137,10 0,00 0,00 0,00

328/2020-2 24/01/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.203,56 0,00 1.203,56 0,00 1.203,56 0,00 0,00 0,00

347/2020-2 24/01/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.048,95 0,00 3.048,95 0,00 3.048,95 0,00 0,00 0,00

346/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.807,56 0,00 1.807,56 0,00 1.807,56 0,00 0,00 0,00

345/2020-2 24/01/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00

350/2020-2 24/01/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00

349/2020-2 24/01/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00

348/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.001,66 0,00 1.001,66 0,00 1.001,66 0,00 0,00 0,00

344/2020-2 24/01/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00

340/2020-2 24/01/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 907,94 0,00 907,94 0,00 907,94 0,00 0,00 0,00

339/2020-2 24/01/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00

338/2020-2 24/01/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 328,74 0,00 328,74 0,00 328,74 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 126

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

343/2020-2 24/01/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.376,52 0,00 3.376,52 0,00 3.376,52 0,00 0,00 0,00

342/2020-2 24/01/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00

341/2020-2 24/01/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00

877/2020-2 24/02/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00

1438/2020-2 25/03/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00

1437/2020-2 25/03/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00

1436/2020-2 25/03/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00

1441/2020-2 25/03/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 823,31 0,00 823,31 0,00 823,31 0,00 0,00 0,00

1440/2020-2 25/03/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00

1439/2020-2 25/03/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 8.043,78 0,00 8.043,78 0,00 8.043,78 0,00 0,00 0,00

1435/2020-2 25/03/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00

1431/2020-2 25/03/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00

1430/2020-2 25/03/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00

1429/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.719,88 0,00 1.719,88 0,00 1.719,88 0,00 0,00 0,00

1434/2020-2 25/03/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00

1433/2020-2 25/03/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.679,68 0,00 5.679,68 0,00 5.679,68 0,00 0,00 0,00

1432/2020-2 25/03/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 644,00 0,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00

1452/2020-2 25/03/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00

1451/2020-2 25/03/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 914,16 0,00 914,16 0,00 914,16 0,00 0,00 0,00

1449/2020-2 25/03/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 967,16 0,00 967,16 0,00 967,16 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 127

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1455/2020-2 25/03/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00

1454/2020-2 25/03/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.138,39 0,00 3.138,39 0,00 3.138,39 0,00 0,00 0,00

1453/2020-2 25/03/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00

1448/2020-2 25/03/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.012,08 0,00 2.012,08 0,00 2.012,08 0,00 0,00 0,00

1444/2020-2 25/03/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 141,12 0,00 141,12 0,00 141,12 0,00 0,00 0,00

1443/2020-2 25/03/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.933,98 0,00 1.933,98 0,00 1.933,98 0,00 0,00 0,00

1442/2020-2 25/03/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.092,24 0,00 1.092,24 0,00 1.092,24 0,00 0,00 0,00

1447/2020-2 25/03/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00

1446/2020-2 25/03/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00

1445/2020-2 25/03/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 688,41 0,00 688,41 0,00 688,41 0,00 0,00 0,00

1428/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00

887/2020-2 24/02/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.832,90 0,00 1.832,90 0,00 1.832,90 0,00 0,00 0,00

886/2020-2 24/02/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00

885/2020-2 24/02/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.309,63 0,00 1.309,63 0,00 1.309,63 0,00 0,00 0,00

890/2020-2 24/02/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,51 0,00 913,51 0,00 913,51 0,00 0,00 0,00

889/2020-2 24/02/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00

888/2020-2 24/02/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 965,86 0,00 965,86 0,00 965,86 0,00 0,00 0,00

884/2020-2 24/02/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,50 0,00 140,50 0,00 140,50 0,00 0,00 0,00

880/2020-2 24/02/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 830,52 0,00 830,52 0,00 830,52 0,00 0,00 0,00

879/2020-2 24/02/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 356,82 0,00 356,82 0,00 356,82 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 128

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

878/2020-2 24/02/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 8.087,42 0,00 8.087,42 0,00 8.087,42 0,00 0,00 0,00

883/2020-2 24/02/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 685,39 0,00 685,39 0,00 685,39 0,00 0,00 0,00

882/2020-2 24/02/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.930,33 0,00 1.930,33 0,00 1.930,33 0,00 0,00 0,00

881/2020-2 24/02/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.113,64 0,00 1.113,64 0,00 1.113,64 0,00 0,00 0,00

900/2020-2 24/02/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 195,06 0,00 195,06 0,00 195,06 0,00 0,00 0,00

899/2020-2 24/02/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00

898/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.830,62 0,00 1.830,62 0,00 1.830,62 0,00 0,00 0,00

1427/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,66 0,00 3.080,66 0,00 3.080,66 0,00 0,00 0,00

902/2020-2 24/02/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00

901/2020-2 24/02/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 316,39 0,00 316,39 0,00 316,39 0,00 0,00 0,00

897/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00

893/2020-2 24/02/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.401,04 0,00 3.401,04 0,00 3.401,04 0,00 0,00 0,00

892/2020-2 24/02/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00

891/2020-2 24/02/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00

896/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 948,13 0,00 948,13 0,00 948,13 0,00 0,00 0,00

895/2020-2 24/02/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.812,01 0,00 2.812,01 0,00 2.812,01 0,00 0,00 0,00

894/2020-2 24/02/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00

2060/2020-2 04/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00

2471/2020-2 01/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00

2472/2020-2 01/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

423,86 0,00 423,86 0,00 423,86 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 129

Homologado

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2059/2020-2 04/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

912/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

1119/2020-2 06/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

1121/2020-2 06/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME

549,20 0,00 549,20 0,00 549,20 0,00 0,00 0,00

1061/2020-2 03/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5044 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

1060/2020-2 03/03/2020 0141-04.003.12.361.0012.2017-339030000000 5044 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

2582/2020-2 05/06/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 2872 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRAT.DE AGUA LTDA - ME

6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00

1759/2020-2 16/04/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 2872 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRAT.DE AGUA LTDA - ME

6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00

2263/2020-2 20/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

59,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00

2258/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00

2257/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

2268/2020-2 20/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

325,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00

2267/2020-2 20/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

174,00 0,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00

2264/2020-2 20/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

355,00 0,00 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00

959/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

503,00 0,00 503,00 0,00 503,00 0,00 0,00 0,00

958/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

29,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00

940/2020-2 27/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

188,50 0,00 188,50 0,00 188,50 0,00 0,00 0,00

2076/2020-2 05/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00

963/2020-2 27/02/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

89,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00

960/2020-2 27/02/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME

528,00 0,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 130

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

705/2020-2 18/02/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 1178 R. M. REBEQUI 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

547/2020-2 06/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1178 R. M. REBEQUI 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00

2062/2020-2 04/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 1.644,00 0,00 1.644,00 0,00 1.644,00 0,00 0,00 0,00

2464/2020-2 29/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

386/2020-2 28/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2995 R. R. ELER ME 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

586/2020-2 10/02/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00

1342/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4970 R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA - ME 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

2265/2020-2 20/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5120 RADIOCORE MEDICINA DIAGNOSTICALTDA

1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

965/2020-2 27/02/2020 0354-06.001.10.302.0025.1016-449052000000 4820 REAVEL VEICULOS EIRELI EPP 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00

2514/2020-2 02/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

2026/2020-2 04/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00

2517/2020-2 02/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 430,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00

2519/2020-2 02/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 415,00 0,00 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00

2518/2020-2 02/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1612/2020-2 03/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00

1066/2020-2 04/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

1065/2020-2 04/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00

1118/2020-2 06/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

1611/2020-2 03/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00

1610/2020-2 03/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00

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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

106/2020-2 06/01/2020 0325-06.001.10.301.0023.2042-339048000000 4646 RILZIA CARVALHO FABIANI 7.800,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 4.550,00 0,00

105/2020-2 06/01/2020 0323-06.001.10.301.0023.2042-339046000000 4646 RILZIA CARVALHO FABIANI 8.400,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 4.900,00 0,00

1597/2020-2 02/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00

2035/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

2505/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00

27/2020-2 02/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00

444/2020-2 31/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00

973/2020-2 28/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00

679/2020-2 14/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3742 RODOBENS VEICULOS COMERCIAISRONDONIA LTDA

1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00

678/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3742 RODOBENS VEICULOS COMERCIAISRONDONIA LTDA

14.738,00 0,00 14.738,00 0,00 14.738,00 0,00 0,00 0,00

1563/2020-2 01/04/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

31,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00

1564/2020-2 01/04/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00

1683/2020-2 07/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

124,00 0,00 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00

1125/2020-2 06/03/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

600,60 0,00 600,60 0,00 600,60 0,00 0,00 0,00

1527/2020-2 30/03/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

360,10 0,00 360,10 0,00 360,10 0,00 0,00 0,00

1560/2020-2 01/04/2020 0064-03.001.04.122.0005.2006-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

520,00 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

2045/2020-2 04/05/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

2504/2020-2 02/06/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

298,88 0,00 298,88 0,00 298,88 0,00 0,00 0,00

2515/2020-2 02/06/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00

2585/2020-2 05/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 132

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2046/2020-2 04/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

62,50 0,00 62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00

2050/2020-2 04/05/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00

2503/2020-2 02/06/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

1124/2020-2 06/03/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

84,40 0,00 84,40 0,00 84,40 0,00 0,00 0,00

116/2020-2 10/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

7.235,00 0,00 7.235,00 0,00 7.235,00 0,00 0,00 0,00

178/2020-2 17/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

2.018,80 0,00 2.018,80 0,00 2.018,80 0,00 0,00 0,00

179/2020-2 17/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

1.098,28 0,00 1.098,28 0,00 1.098,28 0,00 0,00 0,00

112/2020-2 10/01/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

31,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00

113/2020-2 10/01/2020 0683-10.001.04.123.0008.2080-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

114/2020-2 10/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

124,00 0,00 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00

180/2020-2 17/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

1.098,28 0,00 1.098,28 0,00 1.098,28 0,00 0,00 0,00

961/2020-2 27/02/2020 0699-10.002.04.123.0008.2081-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

972/2020-2 28/02/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

1001/2020-2 28/02/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

62,00 0,00 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00

395/2020-2 29/01/2020 0040-02.002.04.122.0004.2004-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

396/2020-2 29/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00

737/2020-2 19/02/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191

1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00

2108/2020-2 08/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 5058 ROETH COMERCIO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS EIRELI

555,31 0,00 555,31 0,00 0,00 0,00 555,31 555,31

777/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2255 ROSA LEILES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00

1111/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1051 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 133

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

673/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1051 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

741/2020-2 20/02/2020 0632-09.002.26.782.0041.1033-449052000000 5062 RSMAQ COMERCIO E LOCADORES DEMAQUINAS EIRELI

242.800,00 0,00 242.800,00 0,00 242.800,00 0,00 0,00 0,00

672/2020-2 14/02/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 963 S. R. PARREIRA - ME 272,50 0,00 272,50 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00

683/2020-2 17/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA

675,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00

682/2020-2 17/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA

1.598,13 0,00 1.598,13 0,00 1.598,13 0,00 0,00 0,00

681/2020-2 17/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA

490,77 0,00 490,77 0,00 490,77 0,00 0,00 0,00

2493/2020-2 01/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00

2214/2020-2 18/05/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

964/2020-2 27/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00

2130/2020-2 08/05/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1343/2020-2 24/03/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1274/2020-2 16/03/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 344,00 0,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00

2118/2020-2 08/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

2119/2020-2 08/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

2120/2020-2 08/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00

253/2020-2 24/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

258/2020-2 24/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

2117/2020-2 08/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

1688/2020-2 08/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1396 SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00

1720/2020-2 14/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5096 SARAH ARGENTI ALVARENGA -EPP 8.000,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 6.400,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 134

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

97/2020-2 02/01/2020 0464-07.002.08.244.0029.2055-339036000000 70 SEBASTIAO EDWALTER DA SILVA 3.798,00 0,00 3.165,00 0,00 3.165,00 0,00 633,00 0,00

2540/2020-2 02/06/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP

75.000,00 0,00 1.789,20 0,00 1.789,20 0,00 73.210,80 0,00

31/2020-2 02/01/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP

50.000,00 0,00 40.611,61 0,00 40.611,61 0,00 9.388,39 0,00

30/2020-2 02/01/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2271/2020-2 20/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 5.000,00 0,00 1.165,19 0,00 1.165,19 0,00 3.834,81 0,00

939/2020-2 27/02/2020 0409-06.001.10.303.0028.2051-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 745,60 0,00 745,60 0,00 745,60 0,00 0,00 0,00

84/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

1558/2020-2 31/03/2020 0328-06.001.10.301.0023.2042-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5.139,96 0,00 5.139,96 0,00 5.139,96 0,00 0,00 0,00

1557/2020-2 31/03/2020 0328-06.001.10.301.0023.2042-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 10,98 0,00 10,98 0,00 10,98 0,00 0,00 0,00

718/2020-2 18/02/2020 0123-04.002.12.361.0012.2015-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 111,91 0,00 111,91 0,00 111,91 0,00 0,00 0,00

2487/2020-2 01/06/2020 0551-08.002.20.606.0036.2067-339036000000 289 SELGIMAR AMARAL FRANCO 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00

91/2020-2 02/01/2020 0551-08.002.20.606.0036.2067-339036000000 289 SELGIMAR AMARAL FRANCO 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 0,00 0,00

752/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 4189 SERGIANO AUGUSTO DA SILVA 424,00 0,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00

2080/2020-2 05/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA

10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00

2483/2020-2 01/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA

10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00

982/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA

8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00

1573/2020-2 01/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA

8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00

1765/2020-2 17/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4868 SHEILA LAURINDO PINTO TONHAO 1.228,50 0,00 1.228,50 0,00 1.228,50 0,00 0,00 0,00

1764/2020-2 17/04/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 4868 SHEILA LAURINDO PINTO TONHAO 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00

1716/2020-2 14/04/2020 0452-07.002.08.241.0030.2057-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 135

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1715/2020-2 14/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00

1714/2020-2 14/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197

7.999,60 0,00 7.999,60 0,00 7.999,60 0,00 0,00 0,00

2753/2020-2 22/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME

3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00

1641/2020-2 06/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME

1.995,50 0,00 1.995,50 0,00 1.995,50 0,00 0,00 0,00

101/2020-2 02/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME

3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00

1719/2020-2 14/04/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4866 SOLUCOES PRATICAS MATERIAISPARA CONSTRUCAO LTDA

890,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00

1198/2020-2 11/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

663,35 0,00 663,35 0,00 663,35 0,00 0,00 0,00

1135/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

232,50 0,00 232,50 0,00 232,50 0,00 0,00 0,00

1279/2020-2 17/03/2020 0622-09.001.15.452.0038.2072-339092000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

105,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00

2755/2020-2 22/06/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

149,45 0,00 149,45 0,00 0,00 0,00 149,45 149,45

1280/2020-2 17/03/2020 0483-07.002.08.244.0029.2056-339092000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

340,95 0,00 340,95 0,00 340,95 0,00 0,00 0,00

1040/2020-2 03/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

521,60 0,00 521,60 0,00 521,60 0,00 0,00 0,00

929/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

29,10 0,00 29,10 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00

378/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

310,05 0,00 310,05 0,00 310,05 0,00 0,00 0,00

930/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

1.281,40 0,00 1.281,40 0,00 1.281,40 0,00 0,00 0,00

932/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

4.367,20 0,00 4.367,20 0,00 4.367,20 0,00 0,00 0,00

931/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP

332,00 0,00 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00

688/2020-2 17/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3946 SOTREQ S A 58.956,59 0,00 58.956,59 0,00 58.956,59 0,00 0,00 0,00

767/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1970 SUELY ROSA ORLANDO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

2181/2020-2 14/05/2020 0691-10.002.04.123.0008.1037-449052000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 407,00 0,00 407,00 0,00 407,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 136

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ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

2584/2020-2 05/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 325,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00

2176/2020-2 13/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 975,00 0,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00

250/2020-2 24/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 868,00 0,00 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00

251/2020-2 24/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00

2266/2020-2 20/05/2020 0547-08.001.20.122.0035.2066-339093000000 5097 SUPERINTENCIA DODESENVOLVIMENTO DO CENTROOESTE

134,63 0,00 134,63 0,00 134,63 0,00 0,00 0,00

1653/2020-2 06/04/2020 0547-08.001.20.122.0035.2066-339093000000 5097 SUPERINTENCIA DODESENVOLVIMENTO DO CENTROOESTE

1.099,71 0,00 1.099,71 0,00 1.099,71 0,00 0,00 0,00

1302/2020-2 18/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00

1301/2020-2 18/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 1.952,97 0,00 1.952,97 0,00 1.952,97 0,00 0,00 0,00

1115/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00

2135/2020-2 11/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

335,85 0,00 335,85 0,00 335,85 0,00 0,00 0,00

1221/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

1.200,82 0,00 1.200,82 0,00 1.200,82 0,00 0,00 0,00

2137/2020-2 11/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

898,00 0,00 898,00 0,00 898,00 0,00 0,00 0,00

2136/2020-2 11/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

1.299,19 0,00 1.299,19 0,00 1.299,19 0,00 0,00 0,00

1220/2020-2 12/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

910,73 0,00 910,73 0,00 910,73 0,00 0,00 0,00

191/2020-2 21/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

612,64 0,00 612,64 0,00 612,64 0,00 0,00 0,00

190/2020-2 21/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

3.140,08 0,00 3.140,08 0,00 3.140,08 0,00 0,00 0,00

1219/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

330,01 0,00 330,01 0,00 330,01 0,00 0,00 0,00

192/2020-2 21/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA

1.461,50 0,00 1.461,50 0,00 1.461,50 0,00 0,00 0,00

1633/2020-2 03/04/2020 0518-07.004.08.243.0032.2060-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.164,38 0,00 1.164,38 0,00 1.164,38 0,00 0,00 0,00

2097/2020-2 07/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 26,85 0,00 26,85 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 137

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1481/2020-2 26/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.109,75 0,00 1.109,75 0,00 1.109,75 0,00 0,00 0,00

34/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.112,15 0,00 1.112,15 0,00 1.112,15 0,00 0,00 0,00

94/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.739,97 0,00 1.739,97 0,00 1.739,97 0,00 0,00 0,00

443/2020-2 31/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3255 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADODE TELE DIAGNOSTICO

320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00

1760/2020-2 16/04/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

508,29 0,00 508,29 0,00 508,29 0,00 0,00 0,00

2225/2020-2 18/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

323,00 0,00 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00

1639/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

72,15 0,00 72,15 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00

1640/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

301,54 0,00 301,54 0,00 301,54 0,00 0,00 0,00

2716/2020-2 19/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

51,15 0,00 51,15 0,00 0,00 0,00 51,15 51,15

2733/2020-2 19/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

372,41 0,00 372,41 0,00 0,00 0,00 372,41 372,41

2226/2020-2 18/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

917,85 0,00 917,85 0,00 917,85 0,00 0,00 0,00

2430/2020-2 27/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

292,43 0,00 292,43 0,00 292,43 0,00 0,00 0,00

668/2020-2 14/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

402,40 0,00 402,40 0,00 402,40 0,00 0,00 0,00

1155/2020-2 09/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

298,59 0,00 298,59 0,00 298,59 0,00 0,00 0,00

437/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

33,20 0,00 33,20 0,00 33,20 0,00 0,00 0,00

438/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

240,74 0,00 240,74 0,00 240,74 0,00 0,00 0,00

1191/2020-2 10/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

450,43 0,00 450,43 0,00 450,43 0,00 0,00 0,00

1638/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

528,60 0,00 528,60 0,00 528,60 0,00 0,00 0,00

1156/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

350,60 0,00 350,60 0,00 350,60 0,00 0,00 0,00

1157/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI

59,80 0,00 59,80 0,00 59,80 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 138

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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06532651000

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

187/2020-2 20/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4802 TOTAL RURAL COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA

255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00

1996/2020-2 29/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

164,78 0,00 164,78 0,00 164,78 0,00 0,00 0,00

2005/2020-2 30/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

165,72 0,00 165,72 0,00 165,72 0,00 0,00 0,00

1841/2020-2 27/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

342,07 0,00 342,07 0,00 342,07 0,00 0,00 0,00

1830/2020-2 24/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

117,44 0,00 117,44 0,00 117,44 0,00 0,00 0,00

1838/2020-2 24/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

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1829/2020-2 24/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

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1607/2020-2 03/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

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399,58 0,00 399,58 0,00 399,58 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 139

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1.283,74 0,00 1.283,74 0,00 1.283,74 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 140

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124,01 0,00 124,01 0,00 124,01 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 141

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

564/2020-2 07/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

601,02 0,00 601,02 0,00 601,02 0,00 0,00 0,00

545/2020-2 06/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

155,95 0,00 155,95 0,00 155,95 0,00 0,00 0,00

483/2020-2 03/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

100,59 0,00 100,59 0,00 100,59 0,00 0,00 0,00

491/2020-2 03/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

368,18 0,00 368,18 0,00 368,18 0,00 0,00 0,00

1243/2020-2 13/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

214,09 0,00 214,09 0,00 214,09 0,00 0,00 0,00

1286/2020-2 17/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

167,69 0,00 167,69 0,00 167,69 0,00 0,00 0,00

1241/2020-2 13/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

495,40 0,00 495,40 0,00 495,40 0,00 0,00 0,00

1222/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

112,57 0,00 112,57 0,00 112,57 0,00 0,00 0,00

1223/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

415,60 0,00 415,60 0,00 415,60 0,00 0,00 0,00

1463/2020-2 25/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

109,71 0,00 109,71 0,00 109,71 0,00 0,00 0,00

1464/2020-2 25/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

94,46 0,00 94,46 0,00 94,46 0,00 0,00 0,00

1317/2020-2 20/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

146,47 0,00 146,47 0,00 146,47 0,00 0,00 0,00

1315/2020-2 20/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

351,48 0,00 351,48 0,00 351,48 0,00 0,00 0,00

1316/2020-2 20/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

335,57 0,00 335,57 0,00 335,57 0,00 0,00 0,00

1138/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

566,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00

997/2020-2 28/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

158,63 0,00 158,63 0,00 158,63 0,00 0,00 0,00

1016/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

143,40 0,00 143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00

996/2020-2 28/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

133,87 0,00 133,87 0,00 133,87 0,00 0,00 0,00

914/2020-2 26/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

238,20 0,00 238,20 0,00 238,20 0,00 0,00 0,00

925/2020-2 27/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

147,84 0,00 147,84 0,00 147,84 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 142

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1099/2020-2 05/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

172,04 0,00 172,04 0,00 172,04 0,00 0,00 0,00

1134/2020-2 06/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

259,65 0,00 259,65 0,00 259,65 0,00 0,00 0,00

1048/2020-2 03/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

197,58 0,00 197,58 0,00 197,58 0,00 0,00 0,00

1041/2020-2 03/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

634,45 0,00 634,45 0,00 634,45 0,00 0,00 0,00

1042/2020-2 03/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA

267,34 0,00 267,34 0,00 267,34 0,00 0,00 0,00

1810/2020-2 22/04/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 3499 TRICATE COMERCIO DE PECAS PARATRATORES LTDA - EPP

312,00 0,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00

1314/2020-2 19/03/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1543 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00

1313/2020-2 19/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 1543 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME 689,14 0,00 689,14 0,00 689,14 0,00 0,00 0,00

2488/2020-2 01/06/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 1108 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO DE MT

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

2542/2020-2 03/06/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 4653 V A S CONRRADO - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

2421/2020-2 26/05/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 4653 V A S CONRRADO - ME 239,98 0,00 239,98 0,00 239,98 0,00 0,00 0,00

2507/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00

2907/2020-2 29/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2908/2020-2 29/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00

761/2020-2 21/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00

762/2020-2 21/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00

2506/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

87/2020-2 02/01/2020 0588-09.001.15.122.0038.2071-339036000000 1054 VALDECI BRANDAO MOURA 16.110,00 0,00 13.425,00 0,00 13.425,00 0,00 2.685,00 0,00

511/2020-2 04/02/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 3314 VALDERLEI APARECIDO GREGORIO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

1987/2020-2 28/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 57,76 0,00 57,76 0,00 57,76 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 143

Homologado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1988/2020-2 28/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 35.752,00 0,00 35.752,00 0,00 35.752,00 0,00 0,00 0,00

2180/2020-2 13/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.096,00 0,00 2.096,00 0,00 2.096,00 0,00 0,00 0,00

1986/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00

1983/2020-2 28/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00

1984/2020-2 28/04/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.274,88 0,00 1.274,88 0,00 1.274,88 0,00 0,00 0,00

1985/2020-2 28/04/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00

2489/2020-2 01/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00

2672/2020-2 16/06/2020 0561-08.002.20.661.0036.1022-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00

2913/2020-2 30/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00

2916/2020-2 30/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 408,00

2622/2020-2 10/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 39.168,00 0,00 39.168,00 0,00 39.168,00 0,00 0,00 0,00

2490/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.687,50 0,00 2.687,50 0,00 2.687,50 0,00 0,00 0,00

2524/2020-2 02/06/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 0,00

2525/2020-2 02/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00

1982/2020-2 28/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 699,84 0,00 699,84 0,00 699,84 0,00 0,00 0,00

968/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.072,00 0,00 1.072,00 0,00 1.072,00 0,00 0,00 0,00

969/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00

970/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00

967/2020-2 28/02/2020 0162-04.005.12.365.0018.1008-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.293,00 0,00 3.293,00 0,00 3.293,00 0,00 0,00 0,00

436/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 144

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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

493/2020-2 03/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 6.652,16 0,00 6.652,16 0,00 6.652,16 0,00 0,00 0,00

494/2020-2 03/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 32.500,13 0,00 32.500,13 0,00 32.500,13 0,00 0,00 0,00

974/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 14.889,12 0,00 14.889,12 0,00 14.889,12 0,00 0,00 0,00

1532/2020-2 31/03/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00

1533/2020-2 31/03/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 0,00 0,00

1739/2020-2 15/04/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00

1502/2020-2 27/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 29.303,25 0,00 29.303,25 0,00 29.303,25 0,00 0,00 0,00

975/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 16.937,50 0,00 16.937,50 0,00 16.937,50 0,00 0,00 0,00

978/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00

1501/2020-2 27/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00

2741/2020-2 22/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4300 VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIALTDA ME

11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 11.650,00

2159/2020-2 12/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4300 VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIALTDA ME

30.290,00 0,00 30.290,00 0,00 30.290,00 0,00 0,00 0,00

570/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4985 VANESSA GRACIELLI FERREIRA DASILVA

161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00

92/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4608 VDT PARTICIPACOES SOCIETARIASLTDA

11.586,00 0,00 9.655,00 0,00 9.655,00 0,00 1.931,00 0,00

1971/2020-2 27/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA

136,50 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 0,00 0,00

687/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA

315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00

460/2020-2 31/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA

111,91 0,00 111,91 0,00 111,91 0,00 0,00 0,00

2222/2020-2 18/05/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 1351 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRALTDA

480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

2221/2020-2 18/05/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 1351 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRALTDA

1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00

2586/2020-2 05/06/2020 0352-06.001.10.302.0025.1015-339039000000 4952 VITA HOMECARE LTDA 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 145

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

1340/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4952 VITA HOMECARE LTDA 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

2494/2020-2 01/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5124 VIVIANE CABRAL QUIXABEIRA ME 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

1003/2020-2 02/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00

1231/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 22,49 0,00 22,49 0,00 22,49 0,00 0,00 0,00

1232/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 95,31 0,00 95,31 0,00 95,31 0,00 0,00 0,00

257/2020-2 24/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 271,00 0,00 271,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00

379/2020-2 27/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 365,84 0,00 365,84 0,00 365,84 0,00 0,00 0,00

382/2020-2 28/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 246,57 0,00 246,57 0,00 246,57 0,00 0,00 0,00

2424/2020-2 26/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1574 VIVO S.A. 573,85 0,00 573,85 0,00 573,85 0,00 0,00 0,00

1969/2020-2 27/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1574 VIVO S.A. 637,72 0,00 637,72 0,00 637,72 0,00 0,00 0,00

1561/2020-2 01/04/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4243 VOLPATO AGRONEGOCIOS EREPRESENTACOES LTDA EPP

245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00

256/2020-2 24/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4243 VOLPATO AGRONEGOCIOS EREPRESENTACOES LTDA EPP

598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00

1091/2020-2 05/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD

5.135,84 0,00 5.135,84 0,00 5.135,84 0,00 0,00 0,00

1122/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD

9.914,61 0,00 9.914,61 0,00 9.914,61 0,00 0,00 0,00

1090/2020-2 05/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD

149,15 0,00 149,15 0,00 149,15 0,00 0,00 0,00

1088/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD

1.451,52 0,00 1.451,52 0,00 1.451,52 0,00 0,00 0,00

1089/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD

1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 0,00 0,00

1667/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2393 W. MOTOS PECAS E ACESSORIOSLTDA - ME

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

1666/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2393 W. MOTOS PECAS E ACESSORIOSLTDA - ME

25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

1717/2020-2 14/04/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 823 W.F. FARIA - VIDRACARIABONSUCESSO

660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 146

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156

[email protected]

06532651000

CNPJ:

Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro

Telefone

ESTADO DE MATO GROSSO

PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

A pagar proc.

676/2020-2 14/02/2020 0696-10.002.04.123.0008.2081-339014000000 661 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00

2425/2020-2 26/05/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4830 WELBER RICARDO DE ARRUDA 10.950,00 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 9.490,00 0,00

1174/2020-2 09/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5076 WIRIS CARLOS APOLINARRIO 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

781/2020-2 24/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5076 WIRIS CARLOS APOLINARRIO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 9.787.511,24 69.875,26 9.196.981,54 10.046,00 8.993.361,91 0,00 724.274,07 193.573,63

Total Geral Empenhos: 9.787.511,24 69.875,26 9.196.981,54 10.046,00 8.993.361,91 0,00 724.274,07 193.573,63

Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 147

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