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Data da compra ou contratação Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade Valor total Destinação dos bens/serviços 26/10/2020 CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA 48.791.685/0001-68 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 180 12.672,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus 26/10/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 52.202.744/0001-92 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 450 26.649,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus 26/10/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 52.202.744/0005-05 LUVA NITRILICA SEM TALCO P 550 32.571,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus Entidade: CEAC Sul Relação de despesas realizadas

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  • Data da compra ou contratação Empresa contratada CNPJ Objeto Quantidade Valor total Destinação dos bens/serviços

    26/10/2020 CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA 48.791.685/0001-68 LUVA NITRILICA SEM TALCO G 180 12.672,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

    26/10/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 52.202.744/0001-92 LUVA NITRILICA SEM TALCO M 450 26.649,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

    26/10/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 52.202.744/0005-05 LUVA NITRILICA SEM TALCO P 550 32.571,00 EPIs Enfrentamento Coronavírus

    Entidade: CEAC Sul

    Relação de despesas realizadas

  • FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL COND PAG NOTA FISCAL

    000014 01 CBS MED CIENT COM E REPRESENT LTDA CBS CEAC I0-CEAC SUL 2020/10 381905 12.672,00 007 1038970 APENAS O ITEM LUVA

    010075 01 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA NACIONAL COMERCIAL CEAC I0-CEAC SUL 2020/10 381907 26.649,00 007 751613

    010325 01 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA NACIONAL CEAC I0-CEAC SUL 2020/10 381906 32.571,00 007 9774

  • RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

    DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

    NF-e

    N. 001038970

    SÉRIE 3

    Identif icação do emitente

    C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/ARUA PALMORINO MONACO, 630

    BRAS Cep:03043-000

    SAO PAULO/SP

    Fone: 1133472700

    DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA

    NOTA FISCAL ELETRÔNICA

    0-ENTRADA

    1-SAÍDA1

    N. 001038970SÉRIE 3FOLHA 01/02

    3520 1048 7916 8500 0168 5500 3001 0389 7011 0017 6222CHAVE DE ACESSO DA NF-E

    Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

    NATUREZA DA OPERAÇÃO

    SAIDA POR VENDA

    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

    135200973051694 27/10/2020 11:10:20-03:00

    INSCRIÇÃO ESTADUAL109793403114

    INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ48.791.685/0001-68

    DESTINATARIO/REMETENTE

    NOME/RAZÃO SOCIAL

    ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA

    CNPJ/CPF

    47.673.793/0178-15ENDEREÇO

    AV NOSSA SENHORA DO SABARA,234

    BAIRRO/DISTRITO

    JARDIM BELGICA

    CEP

    04686-000

    MUNICIPIO

    SAO PAULO

    FONE/FAX

    1159087000

    UF

    SP

    INSCRIÇÃO ESTADUAL

    DATA DE EMISSÃO

    27/10/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA

    27/10/2020

    HORA ENTRADA/SAÍDA

    11:08:00

    FATURA

    00126/11/202016.037,20

    CALCULO DO IMPOSTO

    BASE DE CALCULO DO ICMS

    16.037,20

    VALOR DO ICMS

    2.886,70

    BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

    0,00

    VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

    0,00

    VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

    16.037,20

    VALOR DO FRETE

    0,00

    VALOR DO SEGURO

    0,00

    DESCONTO

    0,00

    OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

    0,00

    VALOR DO IPI

    0,00

    VALOR TOTAL DA NOTA

    16.037,20

    TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

    RAZÃO SOCIAL

    MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

    FRETE POR CONTA

    0-EMITENTE

    CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

    23.809.021/0001-58

    ENDEREÇO

    RUA PALMORINO MONACO N 500

    MUNICIPIO

    SAO PAULO

    UF

    SP

    INSCRIÇÃO ESTADUAL

    140324466110

    QUANTIDADE

    40

    ESPECIE

    CAIXA(S)

    MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

    433,900

    PESO LIQUIDO

    396,500

    CALCULO DO ISSQN

    INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

    DADOS ADICIONAIS

    INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

    Protocolo: 135200973051694

    381905 - Larissa - ENTREGA TAG SAUDE VOLUME(S):

    0000666105/0000666117/0000666132/0000666174/0000666196/0000666244/ Forma de pagamento:

    BOLETO

    Rota/Zona: 02/03- Z. SUL

    CBS: 349844

    RESERVADO AO FISCO

    DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

    COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

    005854 TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA 39269040 000 5102 PC 27.000,00 0,0518000 1.398,60 1.398,60 251,75 0,00 18.00% 0.00%

    ST (1000) Lote: 200 00 00

    903032 Dt Valid: 02/09/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    005854 TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA 39269040 000 5102 PC 2.000,000 0,0518000 103,60 103,60 18,65 0,00 18.00% 0.00%

    ST (1000) Lote: 200 0 00

    716031 Dt Valid: 30/07/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    005854 TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA 39269040 000 5102 PC 2.000,000 0,0518000 103,60 103,60 18,64 0,00 18.00% 0.00%

    ST (1000) Lote: 200 0 00

    903031 Dt Valid: 03/09/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    005854 TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA 39269040 000 5102 PC 6.000,000 0,0518000 310,80 310,80 55,95 0,00 18.00% 0.00%

    ST (1000) Lote: 200 0 00

    716032 Dt Valid: 30/07/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    005854 TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA 39269040 000 5102 PC 3.000,000 0,0518000 155,40 155,40 27,97 0,00 18.00% 0.00%

    ST (1000) Lote: 200 0 00

    □ Ili l lllll Ili llllllllllll Ili llll lllll 1111111111111111

    CBS

    ----------'----1 1 ~ I 1 1

    li l li li l l l l llll llll li llll Ili

  • Identif icação do emitente

    C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/ARUA PALMORINO MONACO, 630

    BRAS Cep:03043-000

    SAO PAULO/SP

    Fone: 1133472700

    DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA

    NOTA FISCAL ELETRÔNICA

    0-ENTRADA

    1-SAÍDA1

    N. 001038970SÉRIE 3FOLHA 02/02

    3520 1048 7916 8500 0168 5500 3001 0389 7011 0017 6222CHAVE DE ACESSO DA NF-E

    Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

    NATUREZA DA OPERAÇÃO

    SAIDA POR VENDA

    PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

    135200973051694 27/10/2020 11:10:20-03:00

    INSCRIÇÃO ESTADUAL109793403114

    INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ48.791.685/0001-68

    DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

    COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

    909031 Dt Valid: 09/09/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    006595 LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL G 40151900 200 5102 CX 180,0000 70,400000 12.672,00 12.672,00 2.280,96 0,00 18.00% 0.00%

    SUPERMAX C/100 (10) Lote: 009 000

    273 Dt Valid: 28/02/2

    5

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    006477 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 30059090 000 5102 EV 4.000,000 0,3233000 1.293,20 1.293,20 232,78 0,00 18.00% 0.00%

    13F USA MEDICAL C/ 5 (CA) Lote: 236 0 00

    Dt Valid: 01/07/2

    3

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    D IIII I IIIII Ili llllllllll li llllllll li 1111111111111111111 CBS

    1 1

  • RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

    DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

    NF-e

    N. 000751613SÉRIE 1

    Identificação do emitenteNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500

    JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515

    RIBEIRAO PRETO/SPFone: 1639639090

    DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA

    NOTA FISCAL ELETRÔNICA

    0-ENTRADA1-SAÍDA

    1

    N. 000751613SÉRIE 1FOLHA 01/01

    3520 1052 2027 4400 0192 5500 1000 7516 1311 0031 4146CHAVE DE ACESSO DA NF-E

    Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

    NATUREZA DA OPERAÇÃO

    VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

    135200973795151 27/10/2020 13:32:23

    INSCRIÇÃO ESTADUAL582156635119

    INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF52.202.744/0001-92

    DESTINATARIO/REMETENTE

    NOME/RAZÃO SOCIAL

    ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISACNPJ/CPF

    47.673.793/0178-15ENDEREÇO

    AV NOSSA SENHORA DO SABARA, 234BAIRRO/DISTRITO

    JARDIM BELGICACEP

    04686-000MUNICIPIO

    SAO PAULOFONE/FAX

    11987686294UF

    SPINSCRIÇÃO ESTADUAL

    DATA DE EMISSÃO

    27/10/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA27/10/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA13:31:00

    FATURA

    00126/11/202026.649,00

    CALCULO DO IMPOSTO

    BASE DE CALCULO DO ICMS

    26.649,00VALOR DO ICMS

    4.796,82BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

    0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

    0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

    26.649,00

    VALOR DO FRETE

    0,00VALOR DO SEGURO

    0,00DESCONTO

    0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

    0,00VALOR DO IPI

    0,00VALOR TOTAL DA NOTA

    26.649,00

    TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

    RAZÃO SOCIAL

    NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.AFRETE POR CONTA

    0-REMETENTECÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

    52.202.744/0001-92ENDEREÇO

    AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500MUNICIPIO

    RIBEIRAO PRETOUF

    SPINSCRIÇÃO ESTADUAL

    582156635119

    QUANTIDADE

    23ESPECIE

    CXMARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

    200,250PESO LIQUIDO

    200,250

    CALCULO DO ISSQN

    INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

    DADOS ADICIONAIS

    INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

    Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14Protocolo: 135200973795151OF 381907 TAG SAUDE LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI- EPP GALPOES:54/55 RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO, 1370 CEP: 06833-370 BAIRRO: AGUA ESPRAIADA EMBU DAS ARTES - SP - Nro.Pedido Interno: 062296 - Nro. Pedido Cliente: 381907 - Forma de Pagamento:BOLETOEnd. Entrega: RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO,137 Bairro: AGUAESPRAIADA Municipio: EMBU DAS ARTES CEP: 06833370

    RESERVADO AO FISCO

    DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

    COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SER. NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS A.IPI

    0008690 LUVA P PROC.NITRIL PRET 40151900 200 5102 CX 450,0000 59,2200 26.649,00 26.649,00 4.796,82 0,00 18,00% 0,00%A MED. C 100 S TEAN: 17898283816384 Reg.Anvisa: 10330660284 - Lote: SNPTAA004M Marca: DESCARPACK Validade: 30/04/2025

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    1

    Ili llllll li lllllllllll l llllllll IIIIII IIIII II IIIII D

    1

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    powered by Q TOTVS

  • 111eon11caçao po emueote UAN~'E-

    11111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111 11 1111 f 111111111111117 NCK'a NACIONAL COMERC IAI HOSPIT DNTO 1 O UTRAS DESPESAS ACESSÓRL.\S 1- VAl,OR DO IPI 1 \~LOR TOTAL DA NOTA !

    ~ ~ ~ ---- º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 3 2 ,57 1.00 1 ~PORTADOR/VOLUMES TRA."ISPORTAOOS

    RAZÃOSOaAL 1 FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICUW 1 UF

    1 O\'PJ/CPP -i NACIONAL C OMERC LAL HOSPITALAR S.A 0-Er-.OTENTE 5 2 202.744 /0001 -92 ENDEREÇO MIJNICIPIO

    l llf' 1 INSCR1ÇA0 Esr ADUA.L AVENIDA DOUTOR C ELSO CHARURI 750 0 RIBEIRAO PRETO SP 58215663511 9

    I ESPEQE ____ t· rNUMERAÇÃO -- - -QUM,IDADE iRCA IPESO BRUTO P E.SO LIQ UlDO 28 ex J6.600 ___ L6,600 DADOS DO PRODIJfO I SERVJCO

    COD. PROD I DESCRIÇÃO DO PROD.ISER\ '. NCl\1/SH ICST CFOP UN QUANT. \ '. UNITARIO lv.TOTAL BC.ICMS V. ICMS V.IP! 1 A.ICMS A.IP! 00 0 1541 ;-:, - ----- ----- -- ---

  • J.Santander 1033-7 I Comprovante de Entreg a Bsneficiério 1Agência/Cód. Banelicíãrio Nro.Dooumento ( ) Mudoµ-se NACIONAL COMERCIAL HOSPITALARS.A. : 026&/1432850 000009774 ( )Ausente -- ·---·-- { ) Não existe nº fndlcado Pagadà Vencimento Valor do Documento ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA 2711112;;120 32.671,00 ( ) Recusado -- ( ) Não procurado

    º"' Assinatura ( ) Endereço insuficiente Recebl(emos) o bloqueto/tílulo com as características acin ( ') Desconhecido D~ Entregador ( ) Falecido

    ( ) Outros (anotar no verso)

    -------------· ------ --------- ----------·---ê Santander 1033-7 I

    Recibo do Pagador

    Local de Pagamento Vencimento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. 27/11/2020 Beneficiérlo/CNPJ/Endereço Agência/Código do Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0006-05 0289/1432850 ALAFRICA (POLO EMPRESARIAL), 337 - SANTANA DE PARNAIBA- SP 06543-306 Data do Documento Nro.Documento Espécie Doe

    r~te Data do Processamsnto Nosso Número 28/10/2020 000009774 DM ' 28/10/2020 13675150 Uso do Banco Carteira 1 Espécie Quantidade Valor Va!01 do Documento

    .... "'7" ...... RCR RS Instruções {Todas as infurmações deste boleto sao de excl iva responsabilidade do beneficiário) (-}Desconto/Abatimen!o

    {-)Outras Deduções

    (-+-)Mora/Multa

    (+)Outros Acréscimos

    {"')Valor Cobrado

    Pagador ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIV A PESQUISA

    AV NOSSA SENHORA DO SABARA 234-

    SAO PAULO - SP - 04606000

    CNPJ: 47.673.793/0178-15

    Saoador/Avallsta

    Autenticação Mecílnica

    -------- ------- -- -------------------------6 Sc1ntander 1033-7 I 03 99.14327 85000.000134 67515.001013 1 84520003257100

    Local óe Pagamento Vencimento

    Pagável em qualquer Banco até o Vencimento. 27/11/2020 Beneficiário{CNPJ/Endereço

    Agência/Código do Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - NPJ: 52.202.744/0006-05 0289/1432850 ALAFRICA {POLO'EMPRESARIAL), 337 - SANTANA DE 1.RNAIBA- SP 06543-306 Data do Documento Nro.Documento Espécie Doe.

    rcNe Data do Processamento Nosso Número 28/10/2020 000009774 DM 28/1012020 13675~.::.n Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor Valor do Documento RCR R$ '°.571 nn Instruções [rodas as informações deste boleto são de exclui va responsabilidade do beneficiário) {-)Desconto/Abatimento

    HOutras Deduções

    ~· (-+-)Mora/Multa

    (+)Outros Acréscimos

    ("')Valor Cobrado

    Pagador ASSOCIACAO FUNDO DE JNCENTIVC A PESQUISA

    AV NOSSA SENHORA DO SABARA 234-

    SAO PAULO - SP - 04666000

    CNPJ: 47.673.793/0178-15

    Sacador/Avalista

    ~ m11 li 111111~1 I ~1111111 111!111111~ i 111 A"'M''-º"'~""ª Ficha de Compensação

  • INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO / OCORRÊNCIA

    Nota Fiscal: Data: o2P\IJ0 / 2020 Hora: ---==-----'-=--=-----Controle: Via Sistema Descrição da Ocorrência

    Nota Fiscal Confere com o Pedido

    !;:] sim D Não Sim - Tudo conforme pedido Não - Mínimo de 01 (um) - Preencher Ocorrência

    Controle: Visual Descrição da Ocorrência

    Acondicionamento do Material

    Jgj Adequado D Inadequado Adequado - Conforme especificação do produto Inadequado - Não conforme especificação

    Conservação da Embalagem

    ~ Adequado D Inadequado Adequado - Isento de danos Inadequado - Produto danificado

    Validade do Lote

    ~ Adequado D Inadequado Adequado - Não vencido Inadequado - Produto vencido ou com vencimento curso -

    Preencher ocorrência

    Nota Fiscal Confere com o Produto

    .[4 sim D Não Sim - Todos os itens conferem Não - Mlnlmo de 01 (um) Item não confere - Preencher ocorrência

    Produto Termolábil -Anotar Temperatura do produto ( ) Procedimento Adotado

    O sim D Não Sim - Dentro da tolerância de variação de temperatura permitida Não - Fora da tolerância de variação da temperatura permitida -

    SJ\... ' ?.

  • PROCESSO - 381905

    QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS CBS TECHLAB MASTERH

    180 LUVA NITRILICA SEM TALCO G R$ 70,40 R$ 73,50 R$ 84,20

  • 30/1 O/ 2020 Email - Carla Cristina Da Sil a - Outlook

    RES: Cotação Para o CNPJ 47.673.793/0178-15 (CEAC SUL)

    Cbs Vendas

    Seg, 26/10/2020 15:42

    Para: Carla Cristina Da Silva Cc: [email protected]

    Boa tarde, Carla! Espero que esteja tubo bem com você e que sua sei nana seja tranquila e abençoada ...

    Segue a cotação solicitada para o CEAC SUL:

    ITENS QUANT. w LOR Marca FITA PARA AUTOCLAVE 18 mmx55 metros 30 R< 30,53 3M

    VDRL WIENER 250T 50 XX KXX xxxxxx

    LUVA NITRILICA SEM TALCO G 180 R< 70,40 Supermax

    Supermax

    LUVA NITRILICA SEM TALCO M 450 R~ 74,89 Pink

    LUVA NITRILICA SEM TALCO P 550 R' 70,40 Supermax

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    Qualquer dúvida, estou á disposição!

    Atenciosamente,

    ANE BONASSI VENDAS

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    Rua Palmorino Mônico, 630 - Portão 9 - 03043--000 - São P,aulo,SI'

    '9 +55 113564-1007 ,Cel: %084-0358 (t 1·,ww.cbsmed com.br O tcbsmed

    De: Carla Cristina Da Silva [mailto:[email protected]] Enviada em: segunda-feira, 26 de outubro de 2020 15:28 Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673.793/0178-15 (CEAC SUL)

    Boa tarde!

    Favor nos enviar cotação dos itens abaixo:

    ITENS QUANT. V/J LOR

    FITA PARA AUTOCLAVE 30

    VDRL WIENER 250T 50

    LUVA NITRILICA SEM TALCO G 180

    LUVA NITRILICA SEM TALCO M 450

    LUVA NITRILICA SEM TALCO P 550

    GAZE COMPRESSA ESTERIL 9 FIO PCT C/5 4000

    utlook.office.com/rnail/search/id/AAQkADUyZTZkYTk2LTc3MGMtNDQ4Yy04N2YzLTVI https://o YTlmMmZkNDUzOAAQA FNTi1OFvGxEola%2By... 1/2

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    ~t.7?.: LABTECH·· PRAÇAPAOUA !>IAS, 117 - TATUAPÊ/SP Tel:( 1) 2941 -5400 4',:,,,.,/ x,/;_~v Fvw-.-.. u...-,: -••t ..._.A~ Email: tabtE [email protected]. br lJ7 '.Í Site: ww i,r,dabtech .com. br

    Cód. Cliente: Razão Social: CARLA AFIP CNP - 47,673,793/0178-15 (CEAC SUL}

    Data: 23/10/2020 Vendedor: VALTER AUGUSTO Suporte:

    Condições de Pagamento: 28DDL Frete:

    Formulário de Orçamento

    Item Qtde Código Descrição do Material Valor Unitário Valor Total

    01 30 FITA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MM X 30 M C RAL R$ 5,26 R$157,80

    02 50 VDRLWIENER R$ 31,50 R$ 1.575,00

    03 180 LUVA NITRILICA SEM TALCO G R$ 73,50 R$ 13.230,00

    04 450 LUVA NITRILICA SEM TALCO M R$ 73,50 R$ 33.075,00

    os 550 LUVA NITRILICA SEM TALCO P RS 73,50 R$ 40.425,00

    06 4000 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS ESTERIL PCT C /5 UNI bANDREONI R$ 0,37 R$ 1.476,00

    07 40000 TUBO ACRILICO OS - 12X75 - SML CRAL R$ 0,07 R$ 2.840,00

    08 R$ 0,00

    09 RS 0,00

    10 R$ 0,00

    11 R$ 0,00

    12 R$ 0,00

    13 R$ 0,00

    14 R$ 0,00

    15 R$ 0,00

    16 R$ 0,00

    17 R$ 0,00

    18 R$ 0,00

    19 R$ 0,00

    20 R$ 0,00

    21 R$ 0,00

    22 R$ 0,00

    23 R$ 0,00

    24 R$ 0,00

    25 R$ 0,00

    Total Geral: R$ 92.778,80

    Observações gerais:

    1 1

  • MASTER HIGIMED

    Rua MMDC. 1065 - Paulicéia São Bernardo do Campo/ SP

    09690-100 +55[1113996-2467- Matriz SP

    +55(21)3738-3004 - Filial RJ +55[19)3324-4222 - Filial Campinas

    DISTRIBUINDO SAÚDE E BEM ESTAR

    São Bernardo do Campo, 14 de setembro de 2020.

    De: MASTER HIGIMED COM PROD HIG E HOSP LTDA- CNP 11.730.935/0001 -40

    REF: Proposta Comercial

    Para: AFIP

    Descrição

    100 -CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED VINI S/ TALCO P

    200 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED VINI S/ TALCO M

    100- CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED VINI S/ TALCO G

    200 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED LAT X C/ TALCO PP

    200 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED LAT X C/ TALCO P

    200 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED LAT X C/ TALCO M

    200- CAIXINHAS COM 100 UNIDADES- LUVA PROCED LAT X C/ TALCO G

    100 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED NIT ILICA S/ TALCO P

    100 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED NIT ILICA S/ TALCO M

    100 - CAIXINHAS COM 100 UNIDADES - LUVA PROCED NIT ILICA S/ TALCO G

    Estoque a confirmar no ato do pedido.

    FRETE: CIF Validade da proposta: 15/09/2020

    [email protected] www.masterhigimed.com.br

    Valor unit

    R$ 58,41

    R$ 58,41

    R$ 58,41

    R$ 54,49

    R$ 54,49

    R$ 54,49

    R$ 54,49

    R$ 84,20

    R$ 84,20

    R$ 84,20

  • PROCESSO - 381906

    QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS NACIONAL TECHLAB CBS

    550 LUVA NITRILICA SEM TALCO P R$ 59,22 R$ 73,50 R$ 70,40

  • SIGA /TMKR03.PRX/v.12 Emissão do Pedido de Vendas - Televendas Hora ... : 15:51 :22 - Grupo de empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR/ Filial: FILIAL SANTANA DE PARNAIBA 02

    [ NACIONAL OWRCIAL HO.SPITAUIR 1 FILIAL SAN'J'Alffi DE Pllru!P.IBJI. 02 1 S2.202. 744/0006-05 1 1

    O.tendimento : 015',59 :l1\issão 26/10/2020 Inicio / Fim: 15:47:12 / 15:51:12

    1 Empresa 028906 - 0004 IASSO:::DD\O FUNIX.\ DE :rocrnTIVO A PESQUISA 1 ,RIJA WIRSELIIESA 500 ,,= 1 47.673.793/0004-16

    ""'"° Frete Despesas 0,00 Desconto 0,00 ::ontato

    Vendedor

    ""º-E"orma Pagto : Christiely Vitoria de Souza Soares Christiely Vitoria de Souza

    Cond. Pagto 30 D Mapa carreç;., NAo =

    rn rtansp:,rtad., Paciente: 'láctico, / CRM:

    )bservação,

    Item Produto

    n 0001541 n 0002s22

    Descricao

    LUVA P PROC.NITRIL AZUL Pro. C 100 S T

    Indenizaçl!o , 0,00 Validade : 05/11/2020 Dt. Procedimento: / / Convênio:

    FITA AU'l'OCIAVE l~OMr CREM8R 62486 CX C/ 4B 550,00 30,00

    Vlr Unit. Vlr Item

    59,220000 32.571,000000 5,824701 114, 740000

    Quemt Total 580,00 Valor Total 32. 745, 740000

    1 Veneto Forma Valor 1 1 Veneto Forma Valor 11 Veneto Form,i Valor 11 Veneto Foma

    1 25/11/2020 OI 32. 745, 1i~ooo li li

    TOTVSS/A

    %Desc.

    o,oo 0,00

    Valor 1

    RUA MARSElilESA 500 04020-60 SAO PAULO - SP

    Fabricante

    DESCI\RPAK CREME:R S A

    Reg. Ministério da Saúde

    10330669122 ,=

    Folha .. : 1 DT.Ref.: 26/10/2020

    Emissão: 26/10/2020

    - Hora Término: 15:51 :22

  • 30/10/2020 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook

    RES: Cotação Para o CNPJ 47.1 -~ 3.793/0178-15 (CEAC SUL)

    Cbs Vendas Seg, 26/10/2020 15:42

    Para: Carla Cristina Da Silva Cc: [email protected]

    Boa tarde, Carla! Espero que esteja tut o bem com você e que sua semana seja tranquila e abençoada ...

    Segue a cotação solicitada para o CEAC SUL:

    ITENS

    FITA PARA AUTOCLAVE 18 mmx55 met Ot>

    VDRL WIENER 250T LUVA NITRILICA SEM TALCO G

    LUVA NITRILICA SEM TALCO M

    LUVA NITRILICA SEM TALCO P

    GAZE COMPRESSA ESTERIL 9 FIO PCT C '~

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    Qualquer dúvida, estou á disposição!

    Atenciosamente,

    ANE 80 ~ASSI VENDAS [email protected] ilT .br

    QUANT. VALOR

    30 R$ 30,53

    50 xxxxx 180 R$ 70,40

    450 R$ 74,89

    550 R$ 70,40

    4000 R$ 0,3233

    40000 R$0,0518

    ~ CBS Rua Palrnorino Môn' e< 630 - Portão 9 - 0304S--OOO - São Paulo, SP ~ +55 11 3564-100 k:el: 96084.()358

    (t \'11'd1.co~meó

  • Cód. Cliente:

    Data: 23/10/2020

    Condições de Pagamento:

    Item Qtde Código

    01 30

    02 50

    03 180

    04 450

    05 550

    06 4000

    07 40000

    08

    09

    10

    11

    12

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    19

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    22

    23

    24

    25

    Observações gerais:

    1

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    Razão Social: CARLA AFIP CNPJ-47,673,793/0178-15 (CEAC SUL)

    Vendedor: VALTER AUGUSTO Suporte:

    28DDL Frete:

    Formulário de Orçamento

    Descrição do Material Valor Unitário Valor Total

    FITA PARA AUTOCLAVE MEDINDO 19MM X 30 M CRAL R$ 5,26 R$ 157,80

    VDRL WIENER R$ 31,50 R$ 1.575,00

    LUVA NITRILICA SIM TALCO G R$ 73,50 R$ 13.230,00

    LUVA NITRILICA S1 M TALCO M R$ 73,50 R$ 33.075,00

    LUVA NITRILICA SI M TALCO P R$ 73,50 R$ 40.425,00

    COMPRESSA DE G~ZE 9 FIOS ESTERIL PCT C /5 UNID ANDREONI R$ 0,37 R$ 1.476,00

    TUBO ACRIUCO Ob - 12X75 - 5ML CRAL R$ 0,07 R$ 2.840,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

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    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    R$ 0,00

    Total Geral: R$ 92.778,80

    1

  • PROCESSO - 381907

    QTD DESCRIÇÃO DOS ITENS NACIONAL TECHLAB CBS

    450 LUVA NITRILICA SEM TALCO M R$ 59,22 R$ 73,50 R$ 74,89

  • t}_.

    SIGA fTMKR03.PRX/v.12 Emissão do Pedido de Vendas - Televendas Hora ... : 15:51 :41 - Grupo de empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR / Filial: FILIAL RIBEIRAO PRETO

    1 NACIONAL CCME:RCUIL HOSPITl'ILl'.R

    1 EILIAL RISEIAAO PFJ':TO 1 EaTipresa 02B906 - 0178 LCCI\.L oc EN'I'REGI\. IASSCCIACAO FUNIXl DE IN::ENTIVO A PESQUISA

    1 52.202.744/0001-92 [ AV NOSSA SENHORA 00 SAEARA 234 1 1

    ~tendimento : 038424 õmissào : 26/10/2020 Inicio / Fim; 15:42:38 / 15:51:29 :ontato

    1,= 1 47. 673. 793/0178-15

    ?endedor : Christiely Vitoria de Souza Soares :perador : Christiely Vitoria de Souza Forma ?agto ; Cll rransp::,rtad.: Paciente: )lédico: / Cl.

  • 30/10/2020 Email - Carla Cristina Da Silva - Outlook

    RES: Cotação Para o CNPJ 47.1~~ 3.793/0178-15 (CEAC SUL)

    Cbs Vendas Seg, 26/10/2020 15:42

    Para: Carla Cristina Da Silva Cc: [email protected]

    Boa tarde, Carla ! Espero que esteja tut o bem com você e que sua semana seja tranquila e abençoada ...

    Segue a cotação solicitada para o CEAC SUL:

    ITENS

    FITA PARA AUTOCLAVE 18 mmx55 met oi,

    VDRL WIENER 250T LUVA NITRILICA SEM TALCO G

    LUVA NITRILICA SEM TALCO M

    LUVA NITRILICA SEM TALCO P

    GAZE COMPRESSA ESTERIL 9 FIO PCT C '~

    TUBO DE ACRILICO 12X75

    Qualquer dúvida, estou á disposição!

    Atenciosamente,

    ANE 80 ~ASSI VENDAS [email protected] flT .br

    QUANT. VALOR

    30 RS 30,53

    50 xxxxx 180 RS 70,40

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    40000 RS0,0518

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    (t :1,·, ,•1.cb~mrócoi'l"J.i O 1cbs1rcd

    De: Carla Cristina Da Silva [mailto:[email protected]] Enviada em: segunda-feira, 26 de outJI rode 2020 15:28 Assunto: Cotação Para o CNPJ 47.673 7 ~3/0178-15 (CEAC SUL)

    Boa tarde!

    Favor nos enviar cotação dos itens abaixo:

    ITENS QUANT. VALOR

    FITA PARA AUTOCLAVE 30

    VDRL WIENER 250T 50

    LUVA NITRILICA SEM TALCO G 180

    LUVA NITRILICA SEM TALCO M 450

    LUVA NITRILICA SEM TALCO P 550

    GAZE COMPRESSA ESTERIL 9 FIO PCT C ~~ 4000

    Marca

    3M

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    Data: 23/10/2020 Vendedor: VALTER AUGUSTO Suporte:

    Condições de Pagamento: 28DDL Frete:

    Formulário de Orçamento

    Item Qtde Código Descrição do Material Valor Unitário Valor Total

    01 30 FITA PARA AUTOC LAVE MEDINDO 19MM X 30 M CRAL R$ 5,26 R$ 157,80

    02 50 VDRL W IENER R$ 31,50 R$1.575,00

    03 180 LUVA NITRILICA SE M TALCO G R$ 73,50 R$ 13.230,00

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    os 550 LUVA NITRILICA SI M TALCO P R$ 73,50 R$ 40.425,00 06 4000 COMPRESSA DE G t\ZE 9 FIOS ESTERIL PCT C /5 UNJO ANDREONI R$ 0,37 R$ 1.476,00

    07 40000 TUBO ACRILICO O b - 12X75 - SML CRAL R$ 0,07 R$ 2.840,00

    08 R$ 0,00

    09 R$ 0,00

    10 R$ 0,00

    11 R$ 0,00

    12 R$ 0,00

    13 R$ 0,00

    14 R$ 0,00

    15 R$ 0,00

    16 R$ 0,00

    17 R$ 0,00

    18 R$ 0,00

    19 R$ 0,00

    20 R$ 0,00

    21 R$ 0,00

    22 R$ 0,00

    23 R$ 0,00

    24 R$ 0,00

    25 R$ 0,00

    Total Geral: R$ 92.778,80

    Observações gerais:

    1 1

    Planilha Despesas CEAC SUL 26-10 A 30-10.pdfPEDIDOS CEAC SUL 26-10 A 30-10.pdf1038970.pdf35201052202744000192550010007516131100314146-nfe.pdfNACIONAL COMERCIAL NF 000009774.pdfCEAC SUL PC 381905.pdfCEAC SUL PC 381906.pdfCEAC SUL PC 381907.pdf