Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 1/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
410.000,00 410.000,000,00
434.600,00
2014
2015
2016
2017
460.676,00
488.316,56
0,00
0,00
0,00
434.600,00
460.676,00
488.316,56
1.793.592,56 1.793.592,560,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
50.000,00 50.000,000,00
44.200,00
2014
2015
2016
2017
78.652,00
83.371,12
0,00
0,00
0,00
44.200,00
78.652,00
83.371,12
256.223,12 256.223,120,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
20.000,00 20.000,000,00
21.200,00
2014
2015
2016
2017
22.472,00
23.820,32
0,00
0,00
0,00
21.200,00
22.472,00
23.820,32
87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 2.137.308,000,002.137.308,00
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
CAMARA MUNICIPAL DE ERMO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Legislativa
II - Descrição da Ação
Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores
Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
SESSOES LEGISLATIVAS-UND
45,000
45,000
45,000
561.800,00
595.508,00
500.000,00
Total: 180,000 2.137.308,00
2014
2015
2016
2017
2.001 3 A Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores 2.137.308,00
480.000,00
180,000
45,000
1
31Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.00
01.01
0018
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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
150.000,00 150.000,000,00
159.000,00
2014
2015
2016
2017
168.540,00
178.652,40
0,00
0,00
0,00
159.000,00
168.540,00
178.652,40
656.192,40 656.192,400,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
60.000,00 60.000,000,00
63.600,00
2014
2015
2016
2017
67.416,00
71.460,96
0,00
0,00
0,00
63.600,00
67.416,00
71.460,96
262.476,96 262.476,960,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
106.000,00
2014
2015
2016
2017
112.360,00
119.101,60
0,00
0,00
0,00
106.000,00
112.360,00
119.101,60
437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
11.236,00 11.236,000,00
11.910,16
2014
2015
2016
2017
12.624,77
13.382,26
0,00
0,00
0,00
11.910,16
12.624,77
13.382,26
49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 1.405.284,150,001.405.284,15
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Administração
II - Descrição da Ação
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND
2.000,000
2.000,000
2.000,000
360.940,77
382.597,22
340.510,16
Total: 8.000,000 1.405.284,15
2014
2015
2016
2017
2.002 4 A Manutenção do Gabinete do Prefeito 1.405.284,15
321.236,00
8.000,000
2.000,000
4
122Administração Geral
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
02.00
02.01
0019
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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
2.500,00 2.500,000,00
2.650,00
2014
2015
2016
2017
2.809,00
2.977,54
0,00
0,00
0,00
2.650,00
2.809,00
2.977,54
10.936,54 10.936,540,00Transferencias a consorcios publicos3.1.71.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
319.606,00 319.606,000,00
338.782,36
2014
2015
2016
2017
359.109,30
380.654,58
0,00
0,00
0,00
338.782,36
359.109,30
380.654,58
1.398.152,24 1.398.152,240,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
1.500,00 1.500,000,00
1.590,00
2014
2015
2016
2017
1.685,40
1.786,52
0,00
0,00
0,00
1.590,00
1.685,40
1.786,52
6.561,92 6.561,920,00Transferências a Consórcios Públicos3.3.71.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
290.000,00 290.000,000,00
307.400,00
2014
2015
2016
2017
325.844,00
345.394,64
0,00
0,00
0,00
307.400,00
325.844,00
345.394,64
1.268.638,64 1.268.638,640,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
1.500,00 1.500,000,00
1.590,00
2014
2015
2016
2017
1.685,40
1.786,52
0,00
0,00
0,00
1.590,00
1.685,40
1.786,52
6.561,92 6.561,920,00Transferências a Consórcios Públicos4.4.71.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
16.854,00 16.854,000,00
17.865,24
2014
2015
2016
2017
18.937,15
20.073,38
0,00
0,00
0,00
17.865,24
18.937,15
20.073,38
73.729,77 73.729,770,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 2.764.581,030,002.764.581,03
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Administração
II - Descrição da Ação
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
SERVIDORES ATENDENDO-UND
25,000
25,000
25,000
710.070,25
752.673,18
669.877,60
Total: 100,000 2.764.581,03
2014
2015
2016
2017
2.003 5 A Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 2.764.581,03
631.960,00
100,000
25,000
4
122Administração Geral
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.00
03.01
0020
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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
11.236,00 11.236,000,00
11.910,16
2014
2015
2016
2017
12.624,77
13.382,26
0,00
0,00
0,00
11.910,16
12.624,77
13.382,26
49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 49.153,190,0049.153,19
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Segurança Pública
II - Descrição da Ação
Manutenção do Convênio Policia Militar
Manutenção do Convênio Policia Militar
Manutenção do Convênio Policia Militar
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
DIAS PATRULHADOS-DIA
365,000
365,000
365,000
12.624,77
13.382,26
11.910,16
Total: 1.460,000 49.153,19
2014
2015
2016
2017
2.004 5 A Manutenção do Convênio Policia Militar 49.153,19
11.236,00
1.460,000
365,000
6
181Policiamento
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR
03.00
03.01
0021
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
20.000,00 20.000,000,00
21.200,00
2014
2015
2016
2017
22.472,00
23.820,32
0,00
0,00
0,00
21.200,00
22.472,00
23.820,32
87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas3.2.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
106.000,00
2014
2015
2016
2017
112.360,00
119.101,60
0,00
0,00
0,00
106.000,00
112.360,00
119.101,60
437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
106.000,00
2014
2015
2016
2017
112.360,00
119.101,60
0,00
0,00
0,00
106.000,00
112.360,00
119.101,60
437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas4.6.90.00.00.00.00.00
Total: 962.415,520,00962.415,52
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Encargos Especiais
II - Descrição da Ação
Pasep
Pasep
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
PARCELAS MENSAIS-MES
12,000
12,000
12,000
247.192,00
262.023,52
233.200,00
Total: 48,000 962.415,52
2014
2015
2016
2017
0.001 5 O Pasep 962.415,52
220.000,00
48,000
12,000
28
846Outros Encargos Especiais
OPERACOES ESPECIAIS
03.00
03.01
0000
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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
220.000,00 220.000,000,00
233.200,00
2014
2015
2016
2017
247.192,00
262.023,52
0,00
0,00
0,00
233.200,00
247.192,00
262.023,52
962.415,52 962.415,520,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
130.000,00 130.000,000,00
137.800,00
2014
2015
2016
2017
146.068,00
154.832,08
0,00
0,00
0,00
137.800,00
146.068,00
154.832,08
568.700,08 568.700,080,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros
0,00 112.360,00112.360,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
119.101,60
126.247,70
133.822,56
119.101,60
126.247,70
133.822,56
0,00 491.531,86491.531,86Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
40.000,00 40.000,000,00
85.754,00
2014
2015
2016
2017
90.899,24
96.353,19
0,00
0,00
0,00
85.754,00
90.899,24
96.353,19
313.006,43 313.006,430,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 2.335.653,89491.531,861.844.122,03
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Agricultura
II - Descrição da Ação
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES-UND
600,000
600,000
600,000
610.406,94
647.031,35
575.855,60
Total: 2.400,000 2.335.653,89
2014
2015
2016
2017
2.005 6 A Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 2.335.653,89
502.360,00
2.400,000
600,000
20
605Abastecimento
MANUTENCAO DA SECR DE AGRICICULTURA E MEIO AMBIENTE
04.00
04.01
0022
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 7/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
0,00 12.431,5112.431,51
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
13.177,40
13.968,04
14.806,12
13.177,40
13.968,04
14.806,12
0,00 54.383,0754.383,07Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
106.000,00
2014
2015
2016
2017
112.360,00
119.101,60
0,00
0,00
0,00
106.000,00
112.360,00
119.101,60
437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 491.844,6754.383,07437.461,60
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Aquisição de Merenda Escolar
Aquisição de Merenda Escolar
Aquisição de Merenda Escolar
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
227,000
227,000
227,000
126.328,04
133.907,72
119.177,40
Total: 908,000 491.844,67
2014
2015
2016
2017
2.012 7 A Aquisição de Merenda Escolar 491.844,67
112.431,51
908,000
227,000
12
306Alimentação e Nutrição
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
05.00
05.01
0030
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
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Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
160.000,00 160.000,000,00
169.600,00
2014
2015
2016
2017
179.776,00
190.562,56
0,00
0,00
0,00
169.600,00
179.776,00
190.562,56
699.938,56 699.938,560,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0010 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSPORTE ESCOLAR
0,00 80.000,0080.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
84.800,00
89.888,00
95.281,28
84.800,00
89.888,00
95.281,28
0,00 349.969,28349.969,28Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0061 - Programa Nac de Apoio Transp Escolar PNATE
0,00 70.000,0070.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
74.200,00
78.652,00
83.371,12
74.200,00
78.652,00
83.371,12
0,00 306.223,12306.223,12Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 1.356.130,96656.192,40699.938,56
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Transporte Escolar
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
393,000
393,000
393,000
348.316,00
369.214,96
328.600,00
Total: 1.572,000 1.356.130,96
2014
2015
2016
2017
2.009 7 A Manutenção do Transporte Escolar 1.356.130,96
310.000,00
1.572,000
393,000
12
361Ensino Fundamental
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
05.00
05.01
0026
Natureza Jurídica não encontrada
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
450.000,00 450.000,000,00
477.000,00
2014
2015
2016
2017
505.620,00
535.957,17
0,00
0,00
0,00
477.000,00
505.620,00
535.957,17
1.968.577,17 1.968.577,170,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0018 - Fundef 60%
0,00 232.560,00232.560,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
246.513,60
261.304,42
276.982,68
246.513,60
261.304,42
276.982,68
0,00 1.017.360,701.017.360,70Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0019 - Fundef 40%
0,00 195.040,00195.040,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
206.742,40
219.146,94
232.295,76
206.742,40
219.146,94
232.295,76
0,00 853.225,10853.225,10Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
500.000,00 500.000,000,00
530.000,00
2014
2015
2016
2017
561.800,00
595.508,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
561.800,00
595.508,00
2.187.308,00 2.187.308,000,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0058 - Salario Educação
0,00 30.000,0030.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
31.800,00
33.708,00
35.730,48
31.800,00
33.708,00
35.730,48
0,00 131.238,48131.238,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0059 - Programa Dinheiro Direto Escola PDDE
0,00 5.000,005.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
5.300,00
5.618,00
5.955,08
5.300,00
5.618,00
5.955,08
0,00 21.873,0821.873,08Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
250.000,00 250.000,000,00
265.000,00
2014
2015
2016
2017
280.900,00
297.754,00
0,00
0,00
0,00
265.000,00
280.900,00
297.754,00
1.093.654,00 1.093.654,000,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
0.1.0092 - Alienacao de Bens
56.180,00 56.180,000,00
59.550,80
2014
2015
2016
2017
63.123,85
66.911,28
0,00
0,00
0,00
59.550,80
63.123,85
66.911,28
245.765,93 245.765,930,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 7.519.002,462.023.697,365.495.305,10
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Fundamental
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
170,000
170,000
170,000
1.931.221,21
2.047.094,45
1.821.906,80
Total: 680,000 7.519.002,46
2014
2015
2016
2017
2.008 7 A Manutenção do Ensino Fundamental 7.519.002,46
1.718.780,00
680,000
170,000
12
361Ensino Fundamental
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
05.00
05.01
0035
Natureza Jurídica não encontrada
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
Natureza Jurídica não encontrada
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
50.000,00 50.000,000,00
53.000,00
2014
2015
2016
2017
56.180,00
59.550,80
0,00
0,00
0,00
53.000,00
56.180,00
59.550,80
218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0018 - Fundef 60%
0,00 40.000,0040.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
42.400,00
44.944,00
47.640,64
42.400,00
44.944,00
47.640,64
0,00 174.984,64174.984,64Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
150.000,00 150.000,000,00
159.000,00
2014
2015
2016
2017
168.540,00
178.652,40
0,00
0,00
0,00
159.000,00
168.540,00
178.652,40
656.192,40 656.192,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
238.112,55 238.112,550,00
252.399,30
2014
2015
2016
2017
267.543,26
283.595,86
0,00
0,00
0,00
252.399,30
267.543,26
283.595,86
1.041.650,97 1.041.650,970,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 2.091.558,81174.984,641.916.574,17
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Manutenção do Ensino Infantil
Manutenção do Ensino Infantil
Manutenção do Ensino Infantil
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
60,000
60,000
60,000
537.207,26
569.439,70
506.799,30
Total: 240,000 2.091.558,81
2014
2015
2016
2017
2.007 7 A Manutenção do Ensino Infantil 2.091.558,81
478.112,55
240,000
60,000
12
365Educação Infantil
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
05.00
05.01
0025
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 12/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
50.000,00 50.000,000,00
53.000,00
2014
2015
2016
2017
56.180,00
59.550,80
0,00
0,00
0,00
53.000,00
56.180,00
59.550,80
218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0018 - Fundef 60%
0,00 20.000,0020.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
21.200,00
22.472,00
23.820,32
21.200,00
22.472,00
23.820,32
0,00 87.492,3287.492,32Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
6.741,60 6.741,600,00
7.146,10
2014
2015
2016
2017
7.574,86
8.029,35
0,00
0,00
0,00
7.146,10
7.574,86
8.029,35
29.491,91 29.491,910,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 335.715,0387.492,32248.222,71
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Manutenção do Ensino Supletivo
Manutenção do Ensino Supletivo
Manutenção do Ensino Supletivo
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
50,000
50,000
50,000
86.226,86
91.400,47
81.346,10
Total: 200,000 335.715,03
2014
2015
2016
2017
2.010 7 A Manutenção do Ensino Supletivo 335.715,03
76.741,60
200,000
50,000
12
366Educação de Jovens e Adultos
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO
05.00
05.01
0027
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 13/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
60.000,00 60.000,000,00
63.600,00
2014
2015
2016
2017
67.416,00
71.460,96
0,00
0,00
0,00
63.600,00
67.416,00
71.460,96
262.476,96 262.476,960,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00
Total: 262.476,960,00262.476,96
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Manutenção do Ensino Especial
Manutenção do Ensino Especial
Manutenção do Ensino Especial
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
10,000
10,000
10,000
67.416,00
71.460,96
63.600,00
Total: 40,000 262.476,96
2014
2015
2016
2017
2.014 7 A Manutenção do Ensino Especial 262.476,96
60.000,00
40,000
10,000
12
367Educação Especial
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL
05.00
05.01
0031
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 14/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
20.000,00 20.000,000,00
21.200,00
2014
2015
2016
2017
22.472,00
23.820,32
0,00
0,00
0,00
21.200,00
22.472,00
23.820,32
87.492,32 87.492,320,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
5.618,00 5.618,000,00
5.955,08
2014
2015
2016
2017
6.312,38
6.691,13
0,00
0,00
0,00
5.955,08
6.312,38
6.691,13
24.576,59 24.576,590,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 112.068,910,00112.068,91
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Cultura
II - Descrição da Ação
Manutenção e divulgação da Cultura
Manutenção e divulgação da Cultura
Manutenção e divulgação da Cultura
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS-UND
145,000
145,000
145,000
28.784,38
30.511,45
27.155,08
Total: 580,000 112.068,91
2014
2015
2016
2017
2.013 7 A Manutenção e divulgação da Cultura 112.068,91
25.618,00
580,000
145,000
13
392Difusão Cultural
MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA
05.00
05.01
0029
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 15/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
50.000,00 50.000,000,00
53.000,00
2014
2015
2016
2017
56.180,00
59.550,80
0,00
0,00
0,00
53.000,00
56.180,00
59.550,80
218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
40.000,00 40.000,000,00
42.400,00
2014
2015
2016
2017
44.944,00
47.640,64
0,00
0,00
0,00
42.400,00
44.944,00
47.640,64
174.984,64 174.984,640,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 393.715,440,00393.715,44
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Desporto e Lazer
II - Descrição da Ação
Manutenção do Desporto Amador
Manutenção do Desporto Amador
Manutenção do Desporto Amador
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
EVENTOS A REALIZAR-UND
7,000
7,000
7,000
101.124,00
107.191,44
95.400,00
Total: 28,000 393.715,44
2014
2015
2016
2017
2.011 7 A Manutenção do Desporto Amador 393.715,44
90.000,00
28,000
7,000
27
812Desporto Comunitário
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
05.00
05.01
0028
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 16/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
500.000,00 500.000,000,00
530.000,00
2014
2015
2016
2017
561.800,00
595.508,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
561.800,00
595.508,00
2.187.308,00 2.187.308,000,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 2.187.308,000,002.187.308,00
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO
Educação
II - Descrição da Ação
Construção de Núcleo Escolar
Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar
Construção e ampliaçao de Núcleo Escolar
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
OBRAS-UND
1,000
1,000
1,000
561.800,00
595.508,00
530.000,00
Total: 4,000 2.187.308,00
2014
2015
2016
2017
1.010 7 P Construção de Núcleo Escolar 2.187.308,00
500.000,00
4,000
1,000
12
361Ensino Fundamental
ENSINO DE QUALIDADE
05.00
05.01
0001
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 17/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
56.180,00 56.180,000,00
59.550,80
2014
2015
2016
2017
63.123,85
66.911,28
0,00
0,00
0,00
59.550,80
63.123,85
66.911,28
245.765,93 245.765,930,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 245.765,930,00245.765,93
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Urbanismo
II - Descrição da Ação
Construção de Pontes e similares
Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros
Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
OBRAS-M2
50,000
50,000
50,000
63.123,85
66.911,28
59.550,80
Total: 200,000 245.765,93
2014
2015
2016
2017
1.001 8 P Construção de Pontes e similares 245.765,93
56.180,00
200,000
50,000
15
451Infra-Estrutura Urbana
RODOVIAS INTEGRADAS
06.00
06.01
0005
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 18/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
11.236,00 11.236,000,00
11.910,16
2014
2015
2016
2017
12.624,77
13.382,26
0,00
0,00
0,00
11.910,16
12.624,77
13.382,26
49.153,19 49.153,190,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 49.153,190,0049.153,19
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Urbanismo
II - Descrição da Ação
Construção de Abrigos de Passageiros
Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros
Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
OBRAS-UND
3,000
3,000
3,000
12.624,77
13.382,26
11.910,16
Total: 12,000 49.153,19
2014
2015
2016
2017
1.003 8 P Construção de Abrigos de Passageiros 49.153,19
11.236,00
12,000
3,000
15
451Infra-Estrutura Urbana
RODOVIAS INTEGRADAS
06.00
06.01
0005
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 19/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros
0,00 168.540,00168.540,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
178.652,40
189.371,54
200.733,84
178.652,40
189.371,54
200.733,84
0,00 737.297,78737.297,78Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
168.540,00 168.540,000,00
178.652,40
2014
2015
2016
2017
189.371,54
200.733,84
0,00
0,00
0,00
178.652,40
189.371,54
200.733,84
737.297,78 737.297,780,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 1.474.595,56737.297,78737.297,78
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Urbanismo
II - Descrição da Ação
Pavimentação de vias publicas e passeios públicos
Pavimentação de vias publicas e passeios públicos
Pavimentação de vias publicas e passeios públicos
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
PAVIMENTACAO-M2
7.500,000
7.500,000
7.500,000
378.743,08
401.467,68
357.304,80
Total: 30.000,000 1.474.595,56
2014
2015
2016
2017
1.002 8 P Pavimentação de vias publicas e passeios públicos 1.474.595,56
337.080,00
30.000,000
7.500,000
15
451Infra-Estrutura Urbana
VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE
06.00
06.01
0012
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 20/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0017 - Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic
0,00 20.379,8620.379,86
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
21.602,65
22.898,81
24.272,74
21.602,65
22.898,81
24.272,74
0,00 89.154,0689.154,06Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
159.000,00
2014
2015
2016
2017
168.540,00
178.652,40
0,00
0,00
0,00
159.000,00
168.540,00
178.652,40
606.192,40 606.192,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 695.346,4689.154,06606.192,40
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Urbanismo
II - Descrição da Ação
Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica
Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica
Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA-UND
700,000
700,000
700,000
191.438,81
202.925,14
180.602,65
Total: 2.800,000 695.346,46
2014
2015
2016
2017
2.016 8 A Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica 695.346,46
120.379,86
2.800,000
700,000
15
452Serviços Urbanos
MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
06.00
06.01
0032
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 21/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
550.000,00 550.000,000,00
636.000,00
2014
2015
2016
2017
674.160,00
714.609,60
0,00
0,00
0,00
636.000,00
674.160,00
714.609,60
2.574.769,60 2.574.769,600,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0016 - Contribuicao de Intervencao do Dom Econ - CIDE
0,00 30.000,0030.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
31.800,00
33.708,00
35.730,48
31.800,00
33.708,00
35.730,48
0,00 131.238,48131.238,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0044 - Fundo Especial do Petroleo
0,00 97.628,4897.628,48
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
103.486,19
109.695,36
116.277,08
103.486,19
109.695,36
116.277,08
0,00 427.087,11427.087,11Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0045 - Outras Trans pela exploracao de recuros minerais
0,00 13.656,2313.656,23
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
14.475,60
15.344,14
16.264,79
14.475,60
15.344,14
16.264,79
0,00 59.740,7659.740,76Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
702.278,48 702.278,480,00
396.907,60
2014
2015
2016
2017
388.922,08
412.258,24
0,00
0,00
0,00
396.907,60
388.922,08
412.258,24
1.900.366,40 1.900.366,400,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
50.000,00 50.000,000,00
53.000,00
2014
2015
2016
2017
56.180,00
59.550,80
0,00
0,00
0,00
53.000,00
56.180,00
59.550,80
218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 5.311.933,15618.066,354.693.866,80
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS
Transporte
II - Descrição da Ação
Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos
Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos
Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ESTRADAS MUNICIPAIS-KM
80,000
80,000
80,000
1.278.009,58
1.354.690,99
1.235.669,39
Total: 320,000 5.311.933,15
2014
2015
2016
2017
2.021 8 A Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos 5.311.933,15
1.443.563,19
320,000
80,000
26
782Transporte Rodoviário
MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URBANOS
06.00
06.01
0033
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 22/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
30.940,76 30.940,760,00
59.550,80
2014
2015
2016
2017
63.123,85
66.911,28
0,00
0,00
0,00
59.550,80
63.123,85
66.911,28
220.526,69 220.526,690,00Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu3.3.50.00.00.00.00.00
Total: 220.526,690,00220.526,69
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Assistência Social
II - Descrição da Ação
Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias
Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias
Contribuiçoes Financeiras a Associações Comunitárias
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
CONTRIBUICOES FINANCEIRAS-COM
10,000
10,000
10,000
63.123,85
66.911,28
59.550,80
Total: 40,000 220.526,69
2014
2015
2016
2017
2.053 9 A Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias 220.526,69
30.940,76
40,000
10,000
8
244Assistência Comunitária
COMUNIDADE INTEGRADA
07.00
07.01
0002
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 23/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0047 - Apoio a Pessoa Idosa API
0,00 2.380,012.380,01
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
2.522,81
2.674,18
2.834,65
2.522,81
2.674,18
2.834,65
0,00 10.411,6510.411,65Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0048 - Programa de Atencao a Crianca PAC
0,00 26.448,0426.448,04
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
28.034,92
29.717,01
31.500,03
28.034,92
29.717,01
31.500,03
0,00 115.700,00115.700,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0050 - Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI
0,00 31.795,3431.795,34
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
33.703,06
35.725,25
37.868,76
33.703,06
35.725,25
37.868,76
0,00 139.092,41139.092,41Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0052 - Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist Social
0,00 31.805,6531.805,65
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
33.713,98
35.736,82
37.881,03
33.713,98
35.736,82
37.881,03
0,00 139.137,48139.137,48Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0063 - Bolsa Familia
0,00 10.601,8810.601,88
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
11.238,00
11.912,28
12.627,00
11.238,00
11.912,28
12.627,00
0,00 46.379,1646.379,16Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
180.000,72 180.000,720,00
190.800,76
2014
2015
2016
2017
202.248,81
214.383,74
0,00
0,00
0,00
190.800,76
202.248,81
214.383,74
787.434,03 787.434,030,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
100.000,00 100.000,000,00
106.000,00
2014
2015
2016
2017
112.360,00
119.101,60
0,00
0,00
0,00
106.000,00
112.360,00
119.101,60
437.461,60 437.461,600,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 1.675.616,33450.720,701.224.895,63
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Assistência Social
II - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES-UND
1.000,000
1.000,000
1.000,000
430.374,35
456.196,81
406.013,53
Total: 4.000,000 1.675.616,33
2014
2015
2016
2017
2.020 9 A Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 1.675.616,33
383.031,64
4.000,000
1.000,000
8
244Assistência Comunitária
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.00
07.01
0039
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 24/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
25.000,00 25.000,000,00
26.500,00
2014
2015
2016
2017
28.090,00
29.775,86
0,00
0,00
0,00
26.500,00
28.090,00
29.775,86
109.365,86 109.365,860,00Transferencias a Consórcios Públicos3.1.70.00.00.00.00.00
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
550.000,00 550.000,000,00
381.600,00
2014
2015
2016
2017
404.496,00
428.765,76
0,00
0,00
0,00
381.600,00
404.496,00
428.765,76
1.764.861,76 1.764.861,760,00Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0064 - Atenção Basica
0,00 152.198,36152.198,36
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
161.330,26
171.010,08
181.270,68
161.330,26
171.010,08
181.270,68
0,00 665.809,38665.809,38Aplicacoes Diretas3.1.90.00.00.00.00.00
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
250.000,00 250.000,000,00
318.000,00
2014
2015
2016
2017
337.080,00
357.304,80
0,00
0,00
0,00
318.000,00
337.080,00
357.304,80
1.262.384,80 1.262.384,800,00Transferências a Consórcios Públicos3.3.71.00.00.00.00.00
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
450.000,00 450.000,000,00
805.600,00
2014
2015
2016
2017
853.936,00
905.172,16
0,00
0,00
0,00
805.600,00
853.936,00
905.172,16
3.014.708,16 3.014.708,160,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0043 - Transf de Rec do Estado em Saude - Farmacia Basica
0,00 16.854,0016.854,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
17.865,24
18.937,15
20.073,38
17.865,24
18.937,15
20.073,38
0,00 73.729,7773.729,77Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0064 - Atenção Basica
0,00 90.000,0090.000,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
95.400,00
101.124,00
107.191,44
95.400,00
101.124,00
107.191,44
0,00 393.715,44393.715,44Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
50.000,00 50.000,000,00
53.000,00
2014
2015
2016
2017
56.180,00
59.550,80
0,00
0,00
0,00
53.000,00
56.180,00
59.550,80
218.730,80 218.730,800,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde
II - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
HABITANTES-UND
2.058,000
2.058,000
2.058,000
2.018.163,28
2.139.253,54
1.903.927,63
Total: 8.232,000 7.687.502,59
2014
2015
2016
2017
2.051 11 A Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF 7.687.502,59
1.626.158,14
8.232,000
2.058,000
10
301Atenção Básica
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF
09.00
09.01
0037
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 25/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0064 - Atenção Basica
0,00 10.350,6010.350,60
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
10.971,64
11.629,93
12.327,73
10.971,64
11.629,93
12.327,73
0,00 45.279,9045.279,90Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
0.1.0092 - Alienacao de Bens
31.755,18 31.755,180,00
33.660,49
2014
2015
2016
2017
35.680,12
37.820,93
0,00
0,00
0,00
33.660,49
35.680,12
37.820,93
138.916,72 138.916,720,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 7.687.502,591.178.534,496.508.968,10
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 26/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação
1.250,00 1.250,000,00
1.325,00
2014
2015
2016
2017
1.404,50
1.488,77
0,00
0,00
0,00
1.325,00
1.404,50
1.488,77
5.468,27 5.468,270,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude
750,00 750,000,00
795,00
2014
2015
2016
2017
842,70
893,26
0,00
0,00
0,00
795,00
842,70
893,26
3.280,96 3.280,960,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
93.000,00 93.000,000,00
98.580,00
2014
2015
2016
2017
104.494,80
110.764,49
0,00
0,00
0,00
98.580,00
104.494,80
110.764,49
406.839,29 406.839,290,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
5.000,00 5.000,000,00
5.300,00
2014
2015
2016
2017
5.618,00
5.955,08
0,00
0,00
0,00
5.300,00
5.618,00
5.955,08
21.873,08 21.873,080,00Aplicacoes Diretas4.4.90.00.00.00.00.00
Total: 437.461,600,00437.461,60
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
Saúde
II - Descrição da Ação
Manutenção do Fundo de Assistência
Manutenção do Fundo de Assistência
Manutenção do Fundo de Assistência
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
SERVIDORES VICULADOS AO SIMAS-UND
60,000
60,000
60,000
112.360,00
119.101,60
106.000,00
Total: 240,000 437.461,60
2014
2015
2016
2017
2.052 12 A Manutenção do Fundo de Assistência 437.461,60
100.000,00
240,000
60,000
10
302Assistência Hospitalar e Ambulatorial
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
10.00
10.01
0040
Natureza Jurídica não encontrada
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
Página: 27/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
7.000,002014
2015
2016
2017
7.420,00
7.865,20
8.337,11
30.622,31RESERVA DE CONTINGENCIA9.9.99.00.00.00.00.00
Total: 30.622,31
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
II - Descrição da Ação
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
RESERVA DE CONTINGENCIA-UND
1,000
1,000
1,000
7.865,20
8.337,11
7.420,00
Total: 4,000 30.622,31
2014
2015
2016
2017
2.019 10 A Reserva de Contingência 30.622,31
7.000,00
4,000
1,000
99
999Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.00
99.99
0999
Natureza Jurídica não encontrada
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Página: 28/29
Data: 18/06/2013
Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0056 - Convenio SSP Transito Prefeitura
0,00 15.900,0015.900,00
0,00
2014
2015
2016
2017
0,00
0,00
16.854,00
17.865,24
18.937,15
16.854,00
17.865,24
18.937,15
0,00 69.556,3969.556,39Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 69.556,3969.556,390,00
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Segurança Pública
II - Descrição da Ação
Manutenção do Convenio SSP - Transito
CONVENIO SSP-TRANSITO
Manutenção do convenio SSP-Transito
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
MULTAS-MUL
30,000
30,000
30,000
17.865,24
18.937,15
16.854,00
Total: 120,000 69.556,39
2014
2015
2016
2017
2.023 5 A Manutenção do Convenio SSP - Transito 69.556,39
15.900,00
120,000
30,000
6
181Policiamento
MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO
03.00
03.01
0042
Natureza Jurídica não encontrada
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Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA DO QUADRIENIO 2014-2017
Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 31/05/2013 (C) - PPA, nº 4 de 31/05/2013
III - Detalhamento das Ações
Conta Despesa Descrição da Conta da Despesa Ordinários Vinculados TotalRecursos Ano
0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS
16.854,00 16.854,000,00
17.865,24
2014
2015
2016
2017
18.937,15
20.073,38
0,00
0,00
0,00
17.865,24
18.937,15
20.073,38
73.729,77 73.729,770,00Aplicacoes Diretas3.3.90.00.00.00.00.00
Total: 73.729,770,0073.729,77
I - Classificação
Órgão
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Objetivo do programa:
Justificativa do programa:
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
Assistência Social
II - Descrição da Ação
Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Ação Local. Tipo Título Produto e Unidade Meta Física Meta FinanceiraAno
ALUNOS-ALU
20,000
20,000
20,000
18.937,15
20.073,38
17.865,24
Total: 80,000 73.729,77
2014
2015
2016
2017
2.022 9 A Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente 73.729,77
16.854,00
80,000
20,000
8
243Assistência à Criança e ao Adolescente
MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL
07.00
07.01
0041