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Page 1: Demonstrativo da despesa orçamentária por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 05Página: 01 / 02DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL04 ADMINISTRAÇÃO 3.903.145,4004 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.193.160,3512204 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 667.952,01122 040104 APOIO ADMINISTRATIVO 2.525.208,34122 040204 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 664.924,4912304 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 409.559,51123 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 255.364,98123 040404 CONTROLE INTERNO 6.980,8812404 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 6.980,88124 040304 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,6812904 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,68129 040406 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,0506 DEFESA CIVIL 482.398,0518206 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05182 060108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.479.046,1708 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 365.224,0024308 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 365.224,00243 080208 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.113.822,1724408 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.049.924,89244 080108 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 63.897,28244 080210 SAÚDE 10.757.831,9110 ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.863,9212210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 129.863,92122 100110 ATENÇÃO BÁSICA 7.082.997,0230110 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 7.082.997,02301 100110 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.452.453,1830210 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.452.453,18302 100110 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.242,5530410 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 1.242,55304 100110 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 91.275,2430510 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 91.275,24305 100112 EDUCAÇÃO 13.140.739,8312 ADMINISTRAÇÃO GERAL 216.059,4012212 EDUCAÇÃO PARA TODOS 216.059,40122 120112 ENSINO FUNDAMENTAL 12.088.949,1536112 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.088.949,15361 120112 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,0136512 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,01365 120212 EDUCAÇÃO ESPECIAL 24.047,2736712 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.047,27367 120213 CULTURA 102.310,6213 DIFUSÃO CULTURAL 102.310,6239213 INCENTIVO À CULTURA 102.310,62392 130115 URBANISMO 8.548.534,9315 ADMINISTRAÇÃO GERAL 147.068,4312215 NOSSA CIDADE 147.068,43122 150115 INFRA-ESTRUTURA URBANA 104.729,5145115 NOSSA CIDADE 104.729,51451 150115 SERVIÇOS URBANOS 8.296.736,9945215 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00452 089915 NOSSA CIDADE 8.291.736,99452 150117 SANEAMENTO 1.164.930,2117 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.164.930,2151217 SANEAMENTO BÁSICO 1.164.930,21512 170118 GESTÃO AMBIENTAL 167.712,8818 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 80.430,9054118 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 80.430,90541 180118 CONTROLE AMBIENTAL 87.281,9854218 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 87.281,98542 1801

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ANEXO 05Página: 02 / 02DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA TOTAL20 AGRICULTURA 279.752,8620 EXTENSÃO RURAL 279.752,8660620 PRODUÇÃO RURAL 279.752,86606 200122 INDÚSTRIA 80.210,5422 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 80.210,5466122 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 80.210,54661 270326 TRANSPORTE 1.954.745,4026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.954.745,4078226 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 540,00782 089926 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.954.205,40782 260127 DESPORTO E LAZER 113.603,5427 DESPORTO COMUNITÁRIO 113.603,5481227 ESPORTE POR ESPORTE 113.603,54812 270128 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,7128 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,7184628 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71846 0000

TOTAL GERAL 44.862.071,05


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