crystal reports - volume5 · 1.51.1 - polÍcia civil do estado de minas gerais - pcmg 162 1.55.1 -...

189
PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2010 ORÇAMENTO 2010 VOLUME V Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Plano Plurianual de Ação Governamental Exercício 2010 Revisão PPAG 2008-2011

Upload: vudat

Post on 07-Feb-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO2010

ORÇAMENTO2010

VOLUME VQuadro de Detalhamento

da Despesa - QDD

Plano Plurianual de Ação Governamental

Exercício 2010

Revisão

PPAG 2008

-2011

PLAN

EJAM

ENTO

PLU

RIANU

AL D

O OR

ÇAME

NTO

Pro

jetos

de

Lei

OR

ÇAME

NTO

2010

Volu

me V

capa_orc_vol5.qxd 5/1/2010 17:09 Page 1

Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Orçamento

2010

QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE

9

2.010,00

PODER LEGISLATIVO

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS131.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

142.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

154.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

PODER JUDICIÁRIO

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS161.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS171.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

PODER EXECUTIVO

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS181.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

GABINETE MILITAR

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO191.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS201.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA211.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

241.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

262.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

282.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

302.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

312.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

322.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

352.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

372.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

382.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

392.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

404.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

411.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

432.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

452.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

473.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

493.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

504.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

514.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

524.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS531.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

572.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

594.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO601.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA661.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

682.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

722.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

732.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

752.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

763.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

774.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS781.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

802.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

812.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

834.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE841.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

851.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

862.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

882.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

902.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

924.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

961.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

982.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1002.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1032.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1054.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS1061.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO1081.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1104.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS1111.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL1121.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1184.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO1191.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1222.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1234.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1244.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

1254.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

1264.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1274.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1281.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1302.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1312.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

1322.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

1334.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1344.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL1351.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1394.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1404.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1414.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO1431.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EM BRASÍLIA - ERBR1441.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NO RIO DE JANEIRO - ERRJ1451.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP1461.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1472.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

1482.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO1491.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1531.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

1542.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1562.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1584.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1594.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1621.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1641.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1651.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE1661.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1692.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1702.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1714.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA1721.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1741.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1751.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA1761.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1772.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1792.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

MINISTÉRIO PÚBLICO

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS1811.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1834.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1844.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

TRIBUNAL DE CONTAS

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1851.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADOR DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL 187

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA***

***

ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃOTOTAL

OUTRAS FONTES

RECURSOS DE

TESOURO

RECURSOS DOCÓDIGO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

2010Exercício:

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.330.251.457 18.501.486.975 34.831.738.432

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.994.826.125 5.669.776.734 16.664.602.859

3.1.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 3.837.095.020 1.512.678.135 5.349.773.155

3.1.90.03 PENSÕES 162.468.709 0 162.468.709

3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 219.592 216 219.808

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.975.749.426 3.963.454.857 7.939.204.283

3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 1.752.920.391 13.198.886 1.766.119.277

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251.598.549 82.986.773 334.585.322

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 66.806.298 19.714.716 86.521.014

3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 13.651.924 0 13.651.924

3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

370.635.384 20.916.530 391.551.914

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 227.475.946 10.320.432 237.796.378

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 279.910.931 46.180.350 326.091.281

3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 21.011.000 0 21.011.000

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 32.522.079 112.764 32.634.843

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.760.876 213.075 2.973.951

3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.876.907.926 2.730.000 1.879.637.926

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.856.263.468 2.730.000 1.858.993.468

3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.644.458 0 20.644.458

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.458.517.406 12.828.980.241 16.287.497.647

3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 0 2.240.500 2.240.500

3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 359.959.456 135.592.290 495.551.746

3.3.40.81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 0 7.405.920.917 7.405.920.917

3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 336.000 336.000

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.203.892 3.642.907 43.846.799

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 8.525.000 26.692.091 35.217.091

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 81.925.947 297.008.049 378.933.996

3.3.60.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.997.000 0 10.997.000

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 703.000 2.491.164 3.194.164

3.3.71.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000.000 0 20.000.000

3.3.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 0 23.351.738 23.351.738

3.3.90.03 PENSÕES 703.783.817 807.431.422 1.511.215.239

3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 49.073.174 49.073.174

3.3.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0 800.000 800.000

3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.432.010 3.562.903 18.994.913

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 28.689.262 68.443.540 97.132.802

3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR 6.682.671 7.085.284 13.767.955

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.196.698 6.019.454 17.216.152

3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO 45.500.000 10.622.017 56.122.017

3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 186.667 168.200 354.867

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 355.782.628 602.939.923 958.722.551

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.

588.700 13.195.925 13.784.625

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.759.823 200.000 2.959.823

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.185.750 21.814.422 26.000.172

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.479.031 55.864.930 78.343.961

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.275.612 189.541.562 223.817.174

3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 294.291.310 273.639.794 567.931.104

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.084.951.296 2.448.884.318 3.533.835.614

3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 9.350.610 89.000 9.439.610

9

ORÇAMENTO FISCAL

ESPECIFICAÇÃOTOTAL

OUTRAS FONTES

RECURSOS DE

TESOURO

RECURSOS DOCÓDIGO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

2010Exercício:

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA

3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 88.397.479 11.632.589 100.030.068

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 105.687.518 235.915.021 341.602.539

3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.891.877 5.660.000 7.551.877

3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 13.612.130 27.272.338 40.884.468

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 43.059.908 64.978.700 108.038.608

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.000 3.176.200 3.426.200

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.592.667 23.693.869 61.286.536

3.3.99.99 EMENDAS PARLAMENTARES 25.575.647 0 25.575.647

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.607.564.056 3.376.914.636 5.984.478.692

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.756.258.555 1.772.998.175 3.529.256.730

4.4.20.42 AUXÍLIOS 81.450.000 0 81.450.000

4.4.40.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000 17.295.000 22.295.000

4.4.40.42 AUXÍLIOS 342.495.230 37.651.000 380.146.230

4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0 8.520.091 8.520.091

4.4.50.42 AUXÍLIOS 91.390.139 217.917.360 309.307.499

4.4.71.42 AUXILIOS 9.000.000 179.000 9.179.000

4.4.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 56.800.000 0 56.800.000

4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.410.000 12.986.045 103.396.045

4.4.90.41 CONTRIBUIÇÕES 11.380.501 0 11.380.501

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.426.157 1.061.385.891 1.861.812.048

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124.731.524 328.506.812 453.238.336

4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.570.000 88.426.976 90.996.976

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.852.204 0 6.852.204

4.4.99.99 EMENDAS PARLAMENTARES 133.752.800 130.000 133.882.800

4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 90.967.000 1.103.916.461 1.194.883.461

4.5.40.41 CONTRIBUIÇÕES 1.000 0 1.000

4.5.50.42 AUXÍLIOS 1.000 0 1.000

4.5.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.241.509 14.885.504 17.127.013

4.5.90.41 CONTRIBUICOES 11.953.000 0 11.953.000

4.5.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 34.500.000 0 34.500.000

4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 37.358.491 39.417.999 76.776.490

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 7.300.000 7.300.000

4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 1.000 481.970.963 481.971.963

4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 11.000 30.159.000 30.170.000

4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.900.000 530.182.995 535.082.995

4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 760.338.501 500.000.000 1.260.338.501

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 760.338.501 500.000.000 1.260.338.501

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 297.720.083 0 297.720.083

TOTAL 19.235.535.596 21.878.401.611 41.113.937.207

10

DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE***

***

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

01 031 729 4 239 0001 273.684.579

3 1 1 4.00090 09 100

3 1 1 176.643.14990 11 100

3 1 1 26.577.87090 13 100

3 1 1 32.600.46090 16 100

3 1 1 21.011.00090 93 100

3 1 1 4.000.00090 94 100

3 1 1 12.848.10091 13 100

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 371.579.302

3 1 1 138.213.42590 11 100

3 1 1 14.353.54090 16 100

3 1 1 85.800.00090 92 100

3 1 1 14.710.41391 13 100

3 3 1 6.063.00090 08 100

3 3 7 203.90890 08 100

3 3 1 1.501.00090 14 100

3 3 1 2.018.00090 30 100

3 3 1 11.00090 31 100

3 3 1 2.57690 33 100

3 3 1 585.00090 35 100

3 3 1 2.346.00090 36 100

3 3 1 5.861.00090 37 100

3 3 1 54.614.00090 39 100

3 3 1 469.44090 39 600

3 3 1 8.000.00090 41 100

3 3 7 12.156.00090 46 100

3 3 1 422.00090 47 100

3 3 7 6.564.00090 49 100

4 4 1 4.012.00090 52 100

4 4 1 1.720.00090 61 100

4 5 1 11.953.00090 41 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 180.074.000

3 1 5 126.146.75090 01 100

3 1 5 18.871.00090 01 420

3 1 5 32.926.00090 01 430

3 1 1 1.498.00090 03 100

3 1 5 632.25091 13 100

825.338.881TOTAL

13

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 5.909.937

3 1 1 484.00090 11 600

3 1 1 150.00090 16 600

3 1 1 80.35090 92 600

3 3 1 186.99990 30 600

3 3 1 150.00090 33 600

3 3 1 850.00090 35 600

3 3 1 1.050.00090 36 600

3 3 1 700.00090 37 600

3 3 1 980.00190 39 600

3 3 1 180.00090 47 600

3 3 1 150.00090 93 600

4 4 1 948.58790 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 600

PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS

09 274 702 7 208 0001 33.911.233

3 3 1 19.200.10390 01 600

3 3 1 14.201.13090 03 600

3 3 1 510.00090 92 600

PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS 09 274 766 2 113 0001 2.668.000

3 3 1 800.00090 05 600

3 3 1 518.00090 08 600

3 3 1 1.350.00090 92 600

RESERVA TÉCNICA 09 274 767 2 114 0001 24.255.489

4 4 1 9.870.00090 61 600

4 5 1 14.385.48990 63 600

66.745.659TOTAL

14

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB

1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR 10 302 764 4 539 0001 22.036.800

3 3 1 21.036.80090 39 600

3 3 1 1.000.00090 47 600

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

16 482 765 4 084 0001 3.000.000

4 5 1 3.000.00090 66 600

25.036.800TOTAL

15

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

02 061 723 2 117 0001 80.030.000

4 4 1 80.000.00090 51 600

4 4 8 30.00099 99 100

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 723 4 224 0001 324.756.536

3 3 1 1.250.00090 14 100

3 3 1 405.25290 30 100

3 3 1 10.873.97590 30 280

3 3 1 865.00090 30 600

3 3 1 50.00090 31 100

3 3 1 51.00090 33 280

3 3 1 2.370.00090 36 100

3 3 1 20.680.00090 36 280

3 3 1 86.00090 36 600

3 3 1 115.000.93690 37 280

3 3 1 2.035.02590 39 100

3 3 1 83.680.35090 39 280

3 3 1 30.826.55290 39 600

3 3 1 12.00090 41 280

3 3 1 1.910.00090 47 280

3 3 1 1.196.00090 92 280

3 3 1 25.000.00090 93 100

3 3 1 3.402.00090 93 600

3 3 8 10.00099 99 100

4 4 1 16.535.19890 52 280

4 4 1 8.517.24890 52 600

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 381.588.341

3 1 1 303.623.86090 11 100

3 1 1 2.00090 16 100

3 1 1 35.594.87390 92 100

3 1 1 42.247.60891 13 100

3 3 7 120.00090 08 100

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 1.217.824.101

3 1 1 927.522.64590 11 100

3 1 1 18.345.28690 13 100

3 1 1 6.484.77490 16 100

3 1 1 28.226.58890 92 100

3 1 1 38.000.00090 92 600

3 1 1 132.744.80891 13 100

3 3 1 6.100.00090 08 100

3 3 7 60.400.00090 46 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

02 128 723 2 109 0001 5.560.000

3 3 1 3.000.00090 39 600

3 3 1 2.560.00090 48 600

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 582.468.329

3 1 5 153.680.64990 01 100

3 1 1 550.00090 01 300

3 1 5 119.170.42090 01 420

3 1 5 155.259.38390 01 430

3 1 1 38.784.57490 03 100

3 1 5 124.53590 09 100

3 1 1 9.379.48490 92 100

3 1 5 49.145.57690 92 100

3 1 5 8.100.00090 92 600

3 1 5 3.053.70891 13 100

3 3 5 45.000.00090 03 100

3 3 7 220.00090 08 100

2.592.228.307TOTAL

16

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 734 4 355 0001 3.932.354

3 3 1 40.00090 14 600

3 3 1 40.00090 15 600

3 3 1 111.30090 30 100

3 3 1 250.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 32.00090 36 100

3 3 1 216.00090 37 100

3 3 1 1.138.70090 39 100

3 3 1 470.00090 39 600

3 3 1 2.00090 47 100

4 4 1 1.412.35490 51 100

4 4 1 200.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 5.534.834

3 1 1 3.430.00090 11 100

3 1 1 1.520.00090 12 100

3 1 1 554.83491 13 100

3 3 7 30.00090 08 100

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 11.543.634

3 1 1 9.327.83890 11 100

3 1 1 400.00090 12 100

3 1 1 370.00090 13 100

3 1 1 785.79691 13 100

3 3 1 80.00090 08 100

3 3 7 580.00090 46 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 7.924.217

3 1 5 3.428.52890 01 100

3 1 5 780.00090 01 420

3 1 5 1.340.00090 01 430

3 1 1 1.050.00090 03 100

3 1 1 4.21791 13 100

3 1 5 21.47291 13 100

3 3 5 1.300.00090 03 100

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 02 272 702 7 007 0001 1.387.315

3 1 1 1.300.18090 01 100

3 1 1 87.13591 13 100

30.323.354TOTAL

17

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR

1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.497.172

3 3 1 98.00090 14 100

3 3 1 618.00090 15 100

3 3 1 32.64090 30 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 148.44090 37 100

3 3 1 591.69290 39 100

3 3 1 6.00090 93 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 126.980

3 3 1 28.00090 30 100

3 3 1 98.98090 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 1.50090 15 100

3 3 1 47.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 6.223.954

3 1 1 1.00490 09 100

3 1 1 5.236.31390 11 100

3 1 1 737.50090 13 100

3 1 1 226.28691 13 100

3 3 7 13.21590 46 100

3 3 7 9.63690 49 100

ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

06 182 741 4 262 0001 1.329.823

3 3 1 1.329.82390 32 100

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

06 182 741 4 679 0001 40.000

3 3 1 18.50090 30 100

3 3 1 21.50090 39 100

PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS

06 183 743 4 271 0001 4.670.000

3 3 1 2.000.00090 30 100

3 3 1 2.670.00090 39 100

13.937.929TOTAL

18

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.

03 092 711 4 259 0001 14.964.888

3 3 1 316.40090 14 100

3 3 1 1.183.19490 30 100

3 3 1 36.14090 33 100

3 3 1 809.30890 36 100

3 3 1 6.328.46190 37 100

3 3 1 6.289.10690 39 100

3 3 1 2.27990 47 100

DIREÇÃO SUPERIOR 03 122 701 2 001 0001 20.660

3 3 1 1.60090 14 100

3 3 1 1.06090 33 100

3 3 1 18.00090 36 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 582.738

3 3 1 582.73890 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 51.877.648

3 1 1 1.00090 09 100

3 1 1 46.381.35090 11 100

3 1 1 492.01790 13 100

3 1 1 4.868.86691 13 100

3 3 7 67.20890 46 100

3 3 7 67.20790 49 100

DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

03 122 713 4 093 0001 2.400

3 3 1 2.40090 36 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

28 846 702 7 803 0001 202.288.345

3 1 9 159.387.28690 91 100

3 3 9 42.901.05990 91 100

269.736.679TOTAL

19

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 9.400

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 40090 30 100

3 3 1 1.50090 36 100

3 3 1 4.50090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.409.071

3 3 1 4.50090 14 100

3 3 1 86.78190 30 100

3 3 1 5.80090 33 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 849.30090 37 100

3 3 1 426.33090 39 100

3 3 1 32.76090 47 100

3 3 1 1.20090 93 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 14 122 701 2 417 0001 5.514.527

3 1 1 31490 09 100

3 1 1 3.415.60090 11 100

3 1 1 404.32490 13 100

3 1 1 1.350.71990 34 100

3 1 1 291.13491 13 100

3 3 7 32.00090 46 100

3 3 7 20.43690 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 14 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 100

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 14 422 142 4 251 0001 1.135.923

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 2.40090 14 240

3 3 1 5.63090 30 100

3 3 1 7.48690 33 100

3 3 1 9.90090 36 100

3 3 1 481.52490 37 100

3 3 1 574.98390 39 100

3 3 1 24.00090 39 240

8.088.921TOTAL

20

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 320.000

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 23.40090 14 290

3 3 1 40090 30 100

3 3 1 50090 30 290

3 3 1 60090 33 290

3 3 1 8.00090 36 290

3 3 1 207.20090 39 100

3 3 1 35.50090 39 290

3 3 1 2.40090 93 100

3 3 1 12.00090 93 290

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 8.743.358

3 3 1 80.00090 14 290

3 3 1 931.80090 30 100

3 3 1 469.00090 30 290

3 3 1 20090 33 100

3 3 1 12.00090 36 290

3 3 1 3.731.35890 37 100

3 3 1 900.00090 39 100

3 3 1 2.553.00090 39 290

3 3 1 10.00090 47 290

3 3 1 6.00090 93 290

4 4 1 50.00090 52 290

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 122 701 2 030 0001 568.000

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 2.00090 14 290

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 1.00090 33 290

3 3 1 400.00090 36 100

3 3 1 92.00090 39 100

3 3 1 64.00090 39 290

3 3 1 50090 93 100

3 3 1 1.00090 93 290

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 508.077.757

3 1 1 457.403.08090 11 100

3 1 1 418.70290 13 100

3 1 1 802.09090 16 100

3 1 1 49.049.63391 13 100

3 3 7 226.84090 46 100

3 3 7 177.41290 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 24.007.841

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 20.00090 30 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 115.00090 37 100

3 3 1 18.941.26790 39 100

3 3 1 4.874.57490 39 290

3 3 1 38.00090 47 100

3 3 1 3.00090 93 100

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS RELATIVAS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO.

04 123 701 2 055 0001 45.000

3 3 1 15.82090 14 100

3 3 1 52090 30 100

3 3 1 22.51090 39 100

3 3 1 6.15090 93 100

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO

04 123 701 2 064 0001 45.000

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 7.50090 33 100

3 3 1 26.50090 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 196.000

21

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 12.00090 14 100

3 3 1 1.00090 14 290

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 126.00090 39 100

3 3 1 54.00090 39 290

3 3 1 50090 93 100

3 3 1 1.00090 93 290

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL. 04 129 017 1 089 0001 15.049.678

3 3 1 395.46090 39 101

3 3 1 14.654.21890 39 121

FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO 04 129 017 1 091 0001 3.200.000

3 3 1 1.000.00090 30 121

3 3 1 1.200.00090 39 101

4 4 1 1.000.00090 52 101

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.

04 129 017 1 092 0001 2.324.000

3 3 1 150.00090 30 101

3 3 1 1.250.00090 39 101

3 3 1 624.00090 93 121

4 4 1 300.00090 52 101

FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL. 04 129 017 1 093 0001 2.100.000

3 3 1 1.600.00090 30 101

3 3 1 100.00090 36 101

3 3 1 400.00090 39 101

EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA. 04 129 017 1 095 0001 525.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 50.00090 30 101

3 3 1 25.00090 33 101

3 3 1 275.00090 39 101

3 3 1 25.00090 93 101

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR

04 129 017 1 096 0001 2.400.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 20.00090 33 101

3 3 1 1.200.00090 39 101

3 3 1 1.000.00090 39 121

3 3 1 30.00090 93 101

AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL. 04 129 017 1 097 0001 2.000.000

3 3 1 1.600.00090 14 101

3 3 1 50.00090 33 101

3 3 1 300.00090 39 101

3 3 1 50.00090 93 101

GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 469 0001 1.180.000

3 3 1 900.00090 35 121

3 3 1 280.00090 39 101

REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 470 0001 100.000

3 3 1 100.00090 35 101

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

04 129 029 1 229 0001 6.681.700

3 3 1 3.890.13090 35 251

3 3 1 491.57090 39 251

4 4 1 2.300.00090 52 251

APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA 04 129 029 1 234 0001 30.000

3 3 1 17.00090 35 251

3 3 1 13.00090 39 251

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 04 129 029 1 242 0001 90.010

3 3 1 90.01090 35 251

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 04 129 029 1 243 0001 1.036.000

3 3 1 900.00090 35 251

3 3 1 100.00090 39 251

4 4 1 36.00090 52 251

22

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO

04 129 029 1 245 0001 1.351.500

3 3 1 316.35090 35 251

3 3 1 35.15090 39 251

4 4 1 1.000.00090 52 251

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04 129 029 1 246 0001 175.000

3 3 1 175.00090 35 251

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04 129 029 1 247 0001 16.314.928

3 3 1 9.176.00090 35 251

3 3 1 4.538.92890 39 251

4 4 1 1.600.00090 52 101

4 4 1 1.000.00090 52 251

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 129 029 1 248 0001 6.118.112

3 3 1 670.86090 35 251

3 3 1 447.25290 39 251

4 4 1 5.000.00090 52 251

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 129 029 1 249 0001 202.750

3 3 1 152.06390 35 251

3 3 1 50.68790 39 251

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

04 129 215 4 542 0001 32.408.100

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 1.610.79090 30 100

3 3 1 46.63090 30 290

3 3 1 24.92090 33 100

3 3 1 2.162.00090 36 100

3 3 1 16.989.00090 37 100

3 3 1 9.963.59090 39 100

3 3 1 528.00090 39 290

3 3 2 44.00090 39 520

3 3 2 363.00090 39 530

3 3 2 1.10090 39 540

3 3 1 146.50090 47 100

3 3 1 292.20090 93 100

3 3 1 225.37090 93 290

635.289.734TOTAL

23

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG

12 364 140 4 244 0001 9.000.000

3 3 1 9.000.00090 18 100

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX 12 364 140 4 249 0001 500.000

3 3 1 95.19750 43 100

3 3 1 32.92690 30 100

3 3 1 371.87790 48 100

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ 12 571 140 4 250 0001 500.000

3 3 1 12.22250 43 100

3 3 1 236.66790 18 100

3 3 1 166.66790 20 100

3 3 1 84.44490 30 100

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 138.894

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 9.60090 36 100

3 3 1 93.29490 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 1.510.992

3 3 1 63.05990 30 100

3 3 1 32.40090 36 100

3 3 1 716.30590 37 100

3 3 1 699.22890 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 5.333.483

3 1 1 4.295.05590 11 100

3 1 1 469.66890 13 100

3 1 1 340.00090 96 100

3 1 1 196.56091 13 100

3 3 7 12.55890 46 100

3 3 7 19.64290 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 100

APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PÚBLICA EM GOVERNADOR VALADARES

19 364 242 1 038 0001 1.000

3 3 8 1.00099 99 100

OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS 19 571 042 1 391 0001 17.980.000

3 3 1 15.00090 14 101

3 3 1 35.40090 30 101

3 3 1 17.929.60090 39 101

APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

19 571 043 1 202 0001 515.000

3 3 1 15.00090 39 101

3 3 8 500.00099 99 101

CENTRO DE INFORMAÇÕES DA SECTES 19 571 211 1 254 0001 37.344

3 3 1 30.77490 37 100

3 3 1 6.57090 39 100

APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS 19 571 211 4 517 0001 10.000

3 3 1 6.00090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 3.00090 39 100

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR 19 571 242 4 596 0001 68.040

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 5.04090 36 100

3 3 1 31.50090 39 100

IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO NOS CVTS DA REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LOCAL

19 573 042 1 220 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 101

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 19 573 042 4 111 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 101

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN 19 661 043 1 083 0001 5.000

3 3 1 5.00090 39 101

24

35.739.753TOTAL

25

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 500.000

3 3 1 100.00090 14 100

3 3 1 5.00090 30 100

3 3 1 140.00090 33 100

3 3 1 35.00090 36 100

3 3 1 220.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 17.742.784

3 3 1 200.00090 14 100

3 3 1 19.47590 14 600

3 3 1 665.00090 30 100

3 3 1 20.00090 31 100

3 3 1 400.00090 33 100

3 3 1 50.00090 35 100

3 3 1 57.00090 36 100

3 3 1 2.800.00090 37 100

3 3 1 5.239.95790 39 100

3 3 1 700.00090 39 600

3 3 1 300.00090 47 100

4 4 1 7.291.35290 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.706.907

3 1 1 2.070.75590 11 600

3 1 1 139.77890 13 600

3 1 1 100.00090 16 600

3 1 1 150.07590 96 600

3 1 1 237.25291 13 600

3 3 7 5.04790 46 600

3 3 7 4.00090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 490.133

3 1 9 490.13390 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 150.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 20.00090 18 100

3 3 1 25.00090 33 100

3 3 1 100.00090 39 100

INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 19 571 003 4 699 0001 35.970.784

4 4 1 13.000.00020 42 101

4 4 1 3.379.21640 42 101

4 4 1 6.591.56850 42 101

4 4 1 13.000.00090 20 101

FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

19 571 043 4 083 0001 22.579.216

4 4 1 7.500.00020 42 101

4 4 1 2.579.21640 42 101

4 4 1 5.000.00050 42 101

4 4 1 7.500.00090 20 101

APOIAR AS PESQUISAS VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

19 571 257 4 609 0001 7.600.000

4 4 1 3.000.00020 42 100

4 4 1 2.300.00050 42 100

4 4 1 2.300.00090 20 100

CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES

19 573 259 4 614 0001 40.000.000

4 4 1 23.000.00020 42 100

4 4 1 7.000.00050 42 100

4 4 1 10.000.00090 20 100

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 19 573 259 4 615 0001 2.000.000

3 3 1 300.00090 32 100

3 3 1 300.00090 33 100

3 3 1 1.400.00090 48 100

FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA

19 573 259 4 625 0001 32.000.000

26

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 20.000.00020 42 100

4 4 1 2.000.00040 42 100

4 4 1 5.000.00050 42 100

4 4 1 5.000.00090 20 100

INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

19 573 259 4 626 0001 24.317.040

3 3 1 9.127.91090 39 100

4 4 1 6.950.00020 42 100

4 4 1 1.239.13040 42 100

4 4 1 3.000.00050 42 100

4 4 1 4.000.00090 20 100

INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLOGICA

19 573 259 4 627 0001 6.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 100

4 4 1 3.000.00020 42 100

4 4 1 1.000.00050 42 100

4 4 1 1.000.00090 20 100

PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAS 19 573 259 4 628 0001 15.000.000

4 4 1 5.000.00020 42 100

4 4 1 3.000.00050 42 100

4 4 1 7.000.00090 20 100

PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL 19 573 259 4 630 0001 8.300.000

4 4 1 1.300.00050 42 100

4 4 1 7.000.00090 20 100

215.356.864TOTAL

27

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROJETO EXCELÊNCIA NA GESTÃO 19 122 177 2 075 0001 15.000

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 4.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 3.559.186

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 197.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 70.00090 36 600

3 3 1 1.860.00090 37 600

3 3 1 267.96890 39 100

3 3 1 1.062.21890 39 600

3 3 1 72.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 7.716.807

3 1 1 6.287.70190 11 100

3 1 1 95.94690 13 100

3 1 1 61.13190 16 600

3 1 1 301.92490 17 100

3 1 1 202.00090 96 100

3 1 1 677.97991 13 100

3 1 1 8.86991 13 600

3 3 7 48.75590 46 600

3 3 7 32.50290 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 619.747

3 1 9 619.74790 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 13.50090 33 600

3 3 1 28.50090 39 600

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

19 572 177 2 076 0001 1.006.987

3 3 1 65.00090 30 240

3 3 1 22.00090 30 600

3 3 1 179.93290 39 240

3 3 1 28.00090 39 600

4 4 1 368.72790 52 240

4 4 1 343.32890 52 600

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 19 572 190 4 196 0001 3.945.600

3 3 1 125.00090 14 600

3 3 1 214.00090 30 600

3 3 1 16.00090 33 600

3 3 1 405.00090 36 600

3 3 1 3.185.60090 39 600

PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA 19 572 228 4 577 0001 1.002.007

3 3 1 2.50090 14 240

3 3 1 17.00090 30 240

3 3 1 6.00090 33 240

3 3 1 8.00090 36 240

3 3 1 486.18090 39 240

4 4 1 482.32790 52 240

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

19 573 190 4 203 0001 330.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 19.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 293.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS 19 573 228 4 592 0001 15.000

3 3 1 1.00090 14 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 13.00090 39 600

28

18.260.334TOTAL

29

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA 10 243 102 2 017 0001 32.000

3 3 1 22.00090 30 600

3 3 1 10.00090 39 600

ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 12 243 102 2 015 0001 35.000

3 3 1 30.00090 30 600

3 3 1 5.00090 39 600

ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 153 4 284 0001 2.221.718

3 1 1 80090 09 100

3 1 1 1.595.20090 11 100

3 1 1 117.93090 13 100

3 1 1 105.00090 16 100

3 1 1 193.78891 13 100

3 3 1 12.00090 30 600

3 3 1 101.00090 39 100

3 3 1 38.00090 39 600

3 3 7 24.00090 46 100

3 3 7 34.00090 49 100

ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO 12 362 153 4 286 0001 1.502.547

3 1 1 80090 09 100

3 1 1 1.123.00090 11 100

3 1 1 31.37390 13 100

3 1 1 77.20090 16 100

3 1 1 176.87991 13 100

3 3 1 12.00090 30 600

3 3 1 3.29590 39 100

3 3 1 28.00090 39 600

3 3 7 20.00090 46 100

3 3 7 30.00090 49 100

CURSOS DE GRADUAÇAO E PÓS GRADUAÇÃO 12 364 115 4 108 0001 447.363

3 3 1 221.00090 30 100

3 3 1 33.00090 30 600

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 169.36390 39 100

3 3 1 14.00090 39 600

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 7.000

3 3 1 7.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 161.511

3 3 1 59.51190 30 600

3 3 1 5.00090 35 600

3 3 1 25.00090 39 600

3 3 1 62.00090 47 100

4 4 1 10.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.868.783

3 1 1 3.00090 09 100

3 1 1 854.16990 11 100

3 1 1 14.56590 13 100

3 1 1 45.00090 16 100

3 1 1 2.673.56490 34 100

3 1 1 138.00691 13 100

3 3 7 80.00090 46 100

3 3 7 60.47990 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

8.276.922TOTAL

30

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

12 363 143 4 254 0001 881.751

3 3 1 50090 14 600

3 3 1 172.61990 30 600

3 3 1 30.00090 35 600

3 3 1 9.80090 36 600

3 3 1 268.83290 39 600

4 4 1 400.00090 52 600

GRADUAÇÃO E LICENCIATURA 12 364 143 4 257 0001 232.000

3 3 1 1.00090 14 600

3 3 1 89.00090 30 600

3 3 1 130.00090 36 600

3 3 1 12.00090 39 600

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 13.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 5.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 3.937.510

3 3 1 70090 14 600

3 3 1 208.00090 30 600

3 3 1 15.00090 35 600

3 3 1 7.40090 36 600

3 3 1 1.004.41090 37 100

3 3 1 1.420.00090 37 600

3 3 1 1.024.00090 39 600

3 3 1 18.00090 47 600

4 4 1 240.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.131.177

3 1 1 1.787.22690 11 100

3 1 1 160.81890 13 100

3 1 1 21.60090 16 100

3 1 1 111.85391 13 100

3 3 7 29.68090 46 600

3 3 7 20.00090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 100.000

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 95.00090 39 600

7.296.438TOTAL

31

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA 10 302 100 4 078 0001 23.519.606

3 1 1 597.19790 13 100

3 1 1 7.757.54990 34 100

3 3 1 16.00090 14 600

3 3 1 460.00090 30 100

3 3 1 410.00090 30 240

3 3 1 3.348.16190 30 600

3 3 1 18.00090 33 600

3 3 1 8.00090 36 100

3 3 1 3.857.61290 36 240

3 3 1 1.431.80090 36 600

3 3 1 10.00090 37 600

3 3 1 194.00090 39 100

3 3 1 540.00090 39 240

3 3 1 4.441.60090 39 600

3 3 1 150.00090 47 100

3 3 1 138.00090 47 600

4 4 1 141.68790 52 600

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 119.600

3 3 1 16.00090 14 100

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 13.00090 30 100

3 3 1 30.00090 33 100

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 4.80090 36 100

3 3 1 32.80090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 8.477.852

3 3 1 98.00090 14 100

3 3 1 8.30090 14 600

3 3 1 644.29790 30 100

3 3 1 1.008.50590 30 240

3 3 1 120.00090 30 600

3 3 1 156.00090 33 100

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 40.00090 36 100

3 3 1 80.00090 36 600

3 3 1 29.00090 37 100

3 3 1 1.471.11790 39 100

3 3 1 3.177.07890 39 240

3 3 1 20.00090 39 600

3 3 1 320.00090 47 100

4 4 1 1.210.55590 52 240

4 4 1 90.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 101.381.438

3 1 1 80.023.97090 11 100

3 1 1 1.186.40690 11 600

3 1 1 2.872.68890 13 100

3 1 1 605.52090 16 100

3 1 1 3.820.88390 34 100

3 1 1 11.627.54491 13 100

3 3 7 753.55790 46 100

3 3 7 490.87090 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12 122 701 2 427 0001 38.000

3 3 1 38.00090 39 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 12 122 776 1 326 0001 3.329.548

4 4 1 500.00090 51 120

4 4 1 2.570.49190 51 240

4 4 1 259.05790 51 600

32

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 35.000

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 5.00090 30 100

3 3 1 28.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES 12 244 136 4 193 0001 2.640.378

3 3 1 35.00090 14 100

3 3 1 230.30090 14 240

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 65.00090 18 100

3 3 1 30.00090 18 600

3 3 1 53.00090 30 100

3 3 1 71.44290 30 240

3 3 1 30.00090 30 600

3 3 1 22.00090 33 100

3 3 1 122.64090 33 240

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 562.00090 36 100

3 3 1 37.48290 36 600

3 3 1 425.09790 37 240

3 3 1 40.30090 39 100

3 3 1 901.11790 39 240

DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 12 244 138 4 215 0001 96.800

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 20.00090 30 100

3 3 1 12.00090 33 100

3 3 1 23.80090 36 100

3 3 1 31.00090 39 100

PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS 12 244 138 4 247 0001 92.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 16.00090 30 100

3 3 1 12.00090 33 100

3 3 1 27.00090 36 100

3 3 1 27.00090 39 100

PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 12 363 122 4 128 0001 2.332.521

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 176.42790 14 240

3 3 1 3.50090 14 600

3 3 1 25.00090 18 600

3 3 1 28.00090 30 100

3 3 1 38.43990 30 240

3 3 1 12.00090 33 100

3 3 1 3.00090 33 600

3 3 1 74.00090 36 100

3 3 1 218.40090 36 240

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 76.00090 37 240

3 3 1 28.00090 39 100

3 3 1 1.246.71090 39 240

4 4 1 387.04590 52 240

ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES 12 364 129 4 143 0001 5.197.305

3 3 1 85.00090 14 100

3 3 1 417.69590 14 240

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 20.00090 20 100

3 3 1 240.00090 30 100

3 3 1 285.80290 30 240

3 3 1 20.00090 30 600

3 3 1 28.00090 33 100

3 3 1 17.14090 33 240

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 86.80090 36 100

33

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 90.00090 36 600

3 3 1 254.65290 37 240

3 3 1 208.00090 39 100

3 3 1 708.87690 39 240

3 3 1 36.00090 39 600

3 3 3 15.44090 39 600

4 4 1 2.638.00090 52 240

4 4 3 25.90090 52 600

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES 12 571 130 4 164 0001 391.000

3 3 1 22.00090 14 100

3 3 1 6.00090 14 600

3 3 1 120.00090 18 100

3 3 1 70.00090 30 100

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 13.00090 33 100

3 3 1 14.00090 33 600

3 3 1 67.00090 36 100

3 3 1 46.00090 36 600

3 3 1 23.00090 39 100

POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES 12 573 130 4 233 0001 459.000

3 3 1 25.00090 14 100

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 168.20090 20 240

3 3 1 21.00090 30 100

3 3 1 8.00090 30 600

3 3 1 13.00090 33 100

3 3 1 14.00090 33 600

3 3 1 23.80090 36 100

3 3 1 166.00090 36 600

3 3 1 12.00090 39 100

148.111.048TOTAL

34

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 39.100

3 3 1 27.10090 14 240

3 3 1 2.00090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 8.00090 36 240

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 8.146.452

3 3 1 90.00090 14 240

3 3 1 520.00090 30 240

3 3 1 30.00090 33 240

3 3 1 25.00090 35 240

3 3 1 100.00090 36 240

3 3 1 3.205.00090 37 240

3 3 1 3.635.22490 39 240

3 3 1 241.22890 47 240

4 4 1 300.00090 52 240

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 9.179.805

3 1 1 7.734.72690 11 240

3 1 1 76.21790 13 240

3 1 1 379.93990 16 240

3 1 1 905.69891 13 240

3 3 7 13.22590 46 240

3 3 7 70.00090 49 240

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 145.113

3 1 9 145.11390 91 240

CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE 19 128 192 4 241 0001 136.775

3 3 1 86.77590 14 240

3 3 1 5.00090 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 40.00090 39 240

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 240

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS 19 665 192 1 286 0001 1.200.000

4 4 1 1.200.00090 51 240

VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS 19 665 192 4 258 0001 158.800

3 3 1 133.80090 14 240

3 3 1 10.00090 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 5.00090 36 240

3 3 1 5.00090 39 240

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO

19 665 192 4 430 0001 225.746

3 3 1 179.00090 14 240

3 3 1 21.74690 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 10.00090 36 240

3 3 1 10.00090 39 240

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA

19 665 192 4 439 0001 30.000

3 3 1 20.00090 14 240

3 3 1 2.50090 30 240

3 3 1 2.00090 33 240

3 3 1 2.00090 36 240

3 3 1 3.50090 39 240

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS 19 665 192 4 477 0001 187.209

3 3 1 140.20990 14 240

3 3 1 20.00090 30 240

3 3 1 6.00090 33 240

3 3 1 6.00090 36 240

3 3 1 15.00090 39 240

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS 19 665 192 4 486 0001 1.400.000

3 3 1 1.200.00090 14 240

35

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 100.00090 30 240

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 45.00090 36 240

3 3 1 50.00090 39 240

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL 19 665 192 4 488 0001 41.000

3 3 1 35.00090 14 240

3 3 1 2.00090 30 240

3 3 1 2.50090 36 240

3 3 1 1.50090 39 240

20.910.000TOTAL

36

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 4.000

3 3 1 4.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 676.118

3 3 1 2.40090 36 600

3 3 1 659.85290 39 100

3 3 1 2.17690 39 600

3 3 1 11.69090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 42.204.081

3 1 1 35.507.21690 11 100

3 1 1 2.612.28890 13 100

3 1 1 3.881.99991 13 100

3 3 7 79.08890 46 100

3 3 7 123.49090 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 261.393

3 1 9 261.39390 91 100

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG

12 364 140 1 328 0001 18.899.103

3 3 1 3.601.02890 39 240

3 3 8 1.00099 99 100

4 4 1 15.297.07590 51 240

INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR 12 364 140 4 161 0001 197.264

3 3 1 197.26450 43 100

ENSINO DE TERCEIRO GRAU 12 364 140 4 235 0001 8.093.457

3 3 1 84.95090 14 100

3 3 1 623.49190 30 100

3 3 1 6.29190 30 600

3 3 1 20.61590 36 600

3 3 1 1.334.29390 37 100

3 3 1 249.79990 37 600

3 3 1 1.221.76290 39 100

3 3 1 2.168.47090 39 240

3 3 1 134.07390 39 600

3 3 1 110.41990 47 100

3 3 1 118.59590 47 600

4 4 1 1.953.48190 52 240

4 4 1 67.21890 52 600

RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN 12 364 140 4 246 0001 30.000

4 4 1 30.00090 52 600

70.365.416TOTAL

37

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 6.000

3 3 1 3.50090 14 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 50090 36 600

3 3 1 1.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 580.392

3 3 1 65.00090 14 600

3 3 1 35.28690 30 600

3 3 1 25.50090 36 600

3 3 1 129.96290 37 100

3 3 1 90.00090 37 600

3 3 1 12.00090 39 100

3 3 1 152.50090 39 600

3 3 1 36.00090 47 100

3 3 1 3.00090 47 600

4 4 1 31.14490 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.469.894

3 1 1 2.077.73390 11 100

3 1 1 55.36890 13 100

3 1 1 148.00090 16 100

3 1 1 175.37991 13 100

3 3 7 6.70790 46 100

3 3 7 6.70790 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 602.063

3 1 9 602.06390 91 100

ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS 19 127 197 4 676 0001 7.000

3 3 1 6.50090 14 600

3 3 1 50090 30 600

DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM 19 127 197 4 677 0001 12.000

3 3 1 10.50090 14 600

3 3 1 1.50090 30 600

PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS

19 127 197 4 678 0001 3.000

3 3 1 3.00090 30 600

3.680.349TOTAL

38

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

19 128 113 4 496 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 100

130.000TOTAL

39

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT

1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

19 573 199 4 471 0001 1.000

4 5 1 1.00050 42 100

1.000TOTAL

40

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA 20 121 161 4 421 0001 6.324.802

3 3 1 70.00090 14 100

3 3 1 18.00090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 109.00090 39 100

4 4 1 5.834.80290 51 240

4 4 8 290.00099 99 100

APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO 20 121 161 4 423 0001 1.975.000

3 3 1 1.725.00050 41 100

3 3 8 40.00099 99 100

4 4 8 210.00099 99 100

DIREÇÃO SUPERIOR 20 122 701 2 001 0001 90.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 1.50090 30 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 24.20090 36 100

3 3 1 58.30090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 2.004.960

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 130.98090 30 100

3 3 1 25.12090 36 100

3 3 1 1.002.86090 37 100

3 3 1 842.00090 39 100

3 3 1 1.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 4.695.491

3 1 1 45390 09 100

3 1 1 4.122.59790 11 100

3 1 1 258.01090 13 100

3 1 1 275.27091 13 100

3 3 7 6.05090 46 100

3 3 7 33.11190 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 25.000

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 18.00090 39 100

FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA 20 601 169 1 046 0001 800.000

3 3 1 800.00050 41 100

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS

20 601 169 4 429 0001 700.000

3 3 1 676.00050 41 100

3 3 1 15.50090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 50090 33 100

3 3 1 2.00090 39 100

CAPACITAÇÃO DE AGENTES 20 601 169 4 431 0001 150.000

3 3 1 150.00050 41 100

QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA

20 602 161 4 005 0001 182.000

3 3 1 96.00090 14 100

3 3 1 10.00090 30 100

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 66.00090 39 100

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL 20 845 163 4 426 0001 2.000.000

3 3 1 1.297.00060 39 100

3 3 1 703.00070 41 100

APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA 20 845 164 4 428 0001 45.000

3 3 1 26.80090 14 100

3 3 1 9.00090 30 100

3 3 1 70090 33 100

3 3 1 3.00090 36 100

3 3 1 5.50090 39 100

41

18.992.253TOTAL

42

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 17 512 059 1 375 0001 2.402.000

3 3 1 80.00090 14 101

3 3 1 1.50090 14 601

3 3 1 118.00090 30 101

3 3 1 50090 30 601

3 3 1 2.00090 33 101

3 3 1 839.20090 39 101

4 4 1 400.00090 51 471

4 4 8 960.80099 99 101

CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO 18 542 127 4 184 0001 565.611

3 3 1 15.12090 14 600

3 3 1 10.08090 30 600

4 4 1 390.41190 51 240

4 4 1 150.00090 51 470

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 3.726.197

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 178.00090 30 600

3 3 1 15.20090 33 600

3 3 1 5.00090 35 600

3 3 1 30.90090 36 600

3 3 1 986.38590 37 600

3 3 1 800.30090 39 600

3 3 1 50.00090 47 600

3 3 1 3.00090 93 600

4 4 1 400.00090 51 470

4 4 1 700.00090 51 600

4 4 1 150.00090 52 470

4 4 1 357.41290 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 4.843.258

3 1 1 7.92090 03 100

3 1 1 3.971.53890 11 100

3 1 1 155.37090 13 100

3 1 1 257.00090 16 100

3 1 1 383.84991 13 100

3 3 7 38.67390 46 600

3 3 7 28.90890 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 62.620

3 1 9 62.62090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 600

RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

20 541 116 1 074 0001 756.253

3 3 1 21.60090 14 600

3 3 1 14.40090 30 600

4 4 1 720.25390 51 240

APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 356 0001 600.000

4 4 1 600.00090 51 470

MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 541 0001 667.000

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 40090 33 100

3 3 1 30090 33 600

3 3 1 2.30090 36 100

3 3 1 20090 36 600

3 3 1 22.30090 39 100

3 3 1 16.50090 39 600

4 4 1 600.00090 51 470

REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM 20 544 166 1 005 0001 1.345.122

3 3 1 4.00090 14 600

3 3 1 1.80090 30 600

43

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.50090 33 600

3 3 1 30.50090 39 600

4 4 1 653.16190 51 240

4 4 1 653.16190 61 240

OPERAÇÃO DE BARRAGENS 20 544 166 1 007 0001 3.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 75090 30 600

3 3 1 25090 33 600

IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL 20 544 166 1 084 0001 8.532.000

3 3 1 6.00090 14 600

3 3 1 2.00090 30 600

3 3 1 4.00090 33 600

4 4 1 8.500.00090 51 240

4 4 1 20.00090 51 470

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO 20 601 127 4 222 0001 1.990.561

3 3 1 70.94590 14 600

3 3 1 62.75090 30 600

3 3 1 3.40090 33 600

3 3 1 4.00090 36 600

3 3 1 221.50090 37 600

3 3 1 309.66590 39 600

4 4 1 220.00090 51 470

4 4 1 1.098.30190 52 470

PISCICULTURA 20 602 127 4 051 0001 2.000

3 3 1 1.50090 14 600

3 3 1 50090 30 600

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

20 782 116 1 075 0001 80.000

3 3 1 36.00090 14 600

3 3 1 24.00090 30 600

4 4 8 20.00099 99 100

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 20 782 116 4 127 0001 1.868.300

3 3 1 140.53090 14 600

3 3 1 143.14090 30 600

3 3 1 5.31090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 221.50090 37 600

3 3 1 231.82090 39 600

4 4 1 200.00090 51 470

4 4 1 920.00090 52 470

27.463.922TOTAL

44

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS 20 122 050 1 146 0001 8.513.019

3 3 1 450.54590 30 101

3 3 1 1.560.00090 37 101

3 3 1 4.000.00090 39 101

4 4 1 23.01790 52 101

4 4 1 2.479.45790 52 601

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 8.594.768

3 3 1 110.00090 14 600

3 3 1 1.254.99990 30 600

3 3 1 460.00090 36 600

3 3 1 300.00090 37 600

3 3 1 3.815.00090 39 600

3 3 1 1.190.00090 47 600

4 4 1 200.00090 51 600

4 4 1 350.00090 52 470

4 4 1 914.76990 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 55.788.945

3 1 1 50.643.45590 11 100

3 1 1 164.16790 13 100

3 1 1 4.876.01591 13 100

3 3 7 105.30890 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 437.526

3 1 9 437.52690 91 600

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA

20 126 050 1 137 0001 808.151

3 3 1 246.10090 14 101

3 3 1 559.05190 30 601

3 3 1 3.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 200.000

3 3 1 80.00090 14 600

3 3 1 60.00090 30 600

3 3 1 60.00090 39 600

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA 20 304 050 1 162 0001 145.500

3 3 1 145.50090 30 101

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO 20 304 050 4 238 0001 975.134

3 3 1 601.20090 14 101

3 3 1 241.93490 30 601

3 3 1 120.00090 36 601

3 3 1 12.00090 39 101

FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 20 304 217 4 547 0001 150.000

3 3 1 75.00090 14 600

3 3 1 75.00090 30 600

INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS 20 304 217 4 549 0001 150.000

3 3 1 75.00090 14 600

3 3 1 75.00090 30 600

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

20 602 050 1 125 0001 349.648

3 3 1 234.43090 14 101

3 3 1 58.29890 30 601

3 3 1 56.92090 39 601

RASTREAMENTO DE ANIMAIS 20 602 050 4 240 0001 578.100

3 3 1 378.80090 14 101

3 3 1 179.30090 30 601

3 3 1 20.00090 39 101

APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 050 1 142 0001 59.900

3 3 1 36.08090 14 101

3 3 1 23.82090 30 601

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA 20 603 164 4 448 0001 100.000

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 50.00090 30 600

VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 185 4 534 0001 610.807

45

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 75.00090 14 600

3 3 1 75.00090 30 600

3 3 1 60.80790 33 600

3 3 1 120.00090 36 600

3 3 1 280.00090 39 600

APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 050 1 141 0001 1.228.374

3 3 1 701.92890 14 101

3 3 1 526.44690 30 601

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 185 4 533 0001 4.260.000

3 3 1 750.00090 14 240

3 3 1 75.00090 14 600

3 3 1 750.00090 30 240

3 3 1 225.00090 30 600

3 3 1 360.00090 39 600

4 4 1 1.500.00090 52 240

4 4 1 600.00090 52 600

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDÚSTRIAIS VISANDO AO MERCADO INTERNACIONAL

20 665 050 1 144 0001 150.468

3 3 1 85.40090 14 101

3 3 1 40.06890 30 601

3 3 1 25.00090 39 101

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - IMA 20 665 050 1 145 0001 273.500

3 3 1 177.00090 14 101

3 3 1 96.50090 30 601

INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA 20 722 050 4 243 0001 1.500.000

3 3 1 1.500.00090 39 101

84.873.840TOTAL

46

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 6.634.325

3 3 1 205.82990 14 240

3 3 1 112.07790 14 600

3 3 1 3.419.22890 30 240

3 3 1 422.84990 30 600

3 3 1 342.41490 33 240

3 3 1 23.09590 33 600

3 3 1 11.24390 36 240

3 3 1 6.12290 36 600

3 3 1 46.79290 37 240

3 3 1 25.47990 37 600

3 3 1 1.778.15490 39 240

3 3 1 229.14490 39 600

3 3 1 7.70490 47 240

3 3 1 4.19590 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 163.065.049

3 1 1 88.126.27590 11 100

3 1 1 20.491.23090 11 240

3 1 1 4.057.96490 11 600

3 1 1 42.537.74990 13 100

3 1 1 5.941.61490 13 240

3 1 1 1.910.21790 13 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 20 128 028 1 154 0001 500.000

3 3 1 43.00090 14 101

3 3 1 408.00090 30 101

3 3 1 25.00090 33 101

3 3 1 24.00090 39 101

CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS 20 128 028 4 367 0001 314.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 130.00090 30 101

3 3 1 20.00090 33 101

3 3 8 14.00099 99 101

APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E À CAPACITAÇÃO EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

20 128 028 4 447 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 101

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

20 601 028 1 149 0001 500.000

4 4 1 500.00090 52 101

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 20 601 028 4 152 0001 1.066.000

3 3 1 116.00090 14 101

3 3 1 700.00090 30 101

4 4 1 150.00090 52 101

4 4 8 100.00099 99 101

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ - POMAR) 20 601 028 4 228 0001 750.000

3 3 1 750.00090 30 101

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS 20 602 028 4 229 0001 250.000

3 3 1 250.00090 30 101

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

20 605 028 1 151 0001 750.000

4 4 1 750.00090 52 101

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA 20 605 028 4 113 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 101

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20 606 119 4 400 0001 41.682.623

3 3 1 4.590.91090 14 240

3 3 1 646.94490 14 600

3 3 1 14.415.70890 30 240

3 3 1 1.532.04790 30 600

3 3 1 1.044.57090 33 240

3 3 1 154.57590 33 600

47

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 60.57390 36 240

3 3 1 8.96490 36 600

3 3 1 313.14490 37 240

3 3 1 170.53090 37 600

3 3 1 12.250.02090 39 240

3 3 1 2.934.96990 39 600

3 3 1 51.57190 47 240

3 3 1 28.09890 47 600

4 4 1 800.00090 51 240

4 4 1 2.680.00090 52 240

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES 20 606 164 4 485 0001 280.000

3 3 1 47.60090 14 100

3 3 1 103.60090 30 100

3 3 1 128.80090 39 100

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER 20 665 050 1 047 0001 1.000.000

3 3 2 220.98090 14 601

3 3 2 576.51690 30 601

3 3 2 28.20590 33 601

3 3 2 174.29990 39 601

216.992.997TOTAL

48

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 3.090.000

3 3 1 35.00090 14 600

3 3 1 900.00090 30 600

3 3 1 155.00090 36 600

3 3 1 2.000.00090 39 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 55.304.826

3 1 1 33.182.89690 11 100

3 1 1 22.121.93090 13 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

20 363 244 4 037 0001 140.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 63.00090 30 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 70.00090 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS

20 571 210 4 009 0001 320.000

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 240.00090 30 600

3 3 1 7.00090 36 600

3 3 1 70.00090 39 600

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO

20 571 210 4 020 0001 1.533.331

3 3 1 40.00090 14 600

3 3 1 300.00090 30 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 1.185.33190 39 600

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

20 571 210 4 021 0001 1.990.000

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 890.00090 30 600

3 3 1 100.00090 36 600

3 3 1 970.00090 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES

20 571 210 4 041 0001 828.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 750.00090 30 600

3 3 1 20.00090 36 600

3 3 1 50.00090 39 600

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES BÁSICAS

20 571 210 4 042 0001 620.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 500.00090 30 600

3 3 1 12.00090 36 600

3 3 1 100.00090 39 600

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS 20 571 210 4 195 0001 30.000

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 20.00090 30 600

3 3 1 1.00090 36 600

3 3 1 6.00090 39 600

DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES 20 573 210 4 022 0001 150.000

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 1.00090 36 600

3 3 1 142.00090 39 600

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS 20 601 028 4 357 0001 4.744.000

3 3 1 2.00090 14 101

3 3 1 4.613.50090 30 101

3 3 1 9.00090 36 101

3 3 1 119.50090 39 101

68.751.157TOTAL

49

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA.

20 607 164 4 091 0001 4.452.000

4 5 1 4.452.00090 66 600

4.452.000TOTAL

50

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

18 541 169 1 311 0001 8.665.000

4 5 1 8.665.00090 66 600

8.665.000TOTAL

51

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

20 606 243 1 292 0001 57.063

4 5 1 57.06390 66 600

57.063TOTAL

52

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 2.788.000

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 470.00090 15 100

3 3 1 13.00090 30 100

3 3 1 70.00090 30 600

3 3 1 100.00090 31 100

3 3 1 150.00090 31 600

3 3 1 110.00090 33 100

3 3 1 1.50090 36 100

3 3 1 310.00090 37 100

3 3 1 902.00090 39 100

3 3 1 350.00090 39 600

3 3 1 60.00090 93 100

4 4 1 250.00090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 7.174.000

3 3 1 18.00090 14 100

3 3 1 580.00090 15 100

3 3 1 73.00090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 800.00090 37 100

3 3 1 4.635.00090 39 100

3 3 1 370.00090 39 600

3 3 1 300.00090 93 100

4 4 1 380.00090 52 600

AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR 06 122 701 2 063 0001 35.757.393

3 3 7 1.630.71390 08 100

3 3 7 33.000.00090 19 100

3 3 7 340.09090 46 100

3 3 7 786.59090 49 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 1.944.755.068

3 1 1 79.00090 09 100

3 1 1 12.822.24790 11 100

3 1 1 1.549.378.85790 12 100

3 1 1 13.198.88690 12 340

3 1 1 926.23090 13 100

3 1 1 1.200.00090 16 100

3 1 1 13.350.00090 17 100

3 1 1 12.300.00090 92 100

3 1 1 341.499.84891 13 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 12.199.200

3 3 1 652.00090 30 100

3 3 1 10.00090 30 240

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 8.598.00090 39 100

3 3 1 1.123.07390 39 240

3 3 1 50.00090 39 600

4 4 1 1.464.12790 52 240

4 4 1 250.00090 52 600

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) 06 126 021 1 034 0001 9.445.318

3 3 1 22.50090 15 121

3 3 1 567.00090 30 121

3 3 1 6.589.18290 39 121

4 4 1 2.266.63690 52 121

MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

06 128 005 1 170 0001 3.601.000

3 3 1 1.601.00090 39 121

4 4 1 1.200.00090 51 121

4 4 1 800.00090 52 121

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

06 128 005 1 171 0001 10.000

53

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 10.00090 39 121

TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 128 227 2 089 0001 2.740.000

3 3 1 1.207.50090 30 100

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 3.00090 31 100

3 3 1 7.00090 36 100

3 3 1 942.50090 39 100

3 3 1 480.00090 39 600

4 4 1 50.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 70.000

3 3 1 70.00090 39 100

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

06 181 021 1 033 0001 2.655.027

3 3 1 235.02790 30 121

4 4 1 2.420.00090 52 121

TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA 06 181 021 4 572 0001 22.717.200

3 3 1 11.748.00090 39 121

4 4 1 10.969.20090 52 121

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG 06 181 034 4 265 0001 968.280

3 3 1 65.48090 30 101

3 3 1 200.00090 39 101

4 4 1 702.80090 52 101

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 06 181 141 4 232 0001 64.218.572

3 3 1 7.50190 14 100

3 3 1 4.222.85090 15 100

3 3 1 30.934.77590 30 100

3 3 1 1.117.09390 30 240

3 3 1 1.310.81390 30 270

3 3 1 105.00090 30 450

3 3 1 1.030.00090 30 600

3 3 1 10.00090 31 270

3 3 1 850.00090 33 100

3 3 1 250.00090 36 100

3 3 1 6.00090 36 240

3 3 1 2.00090 36 270

3 3 1 1.000.00090 37 100

3 3 1 10.393.00090 39 100

3 3 1 207.50090 39 240

3 3 1 950.00090 39 270

3 3 1 48.00090 39 450

3 3 1 583.95990 39 600

3 3 1 8.00090 47 100

3 3 1 2.500.00090 93 100

3 3 1 100.00090 93 240

3 3 8 500.00099 99 100

4 4 1 2.367.50090 52 240

4 4 1 570.00090 52 270

4 4 1 142.00090 52 450

4 4 1 4.652.58190 52 600

4 4 8 350.00099 99 100

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO 06 181 141 4 289 0001 18.885.103

3 3 1 171.00090 15 100

3 3 1 400.00090 15 240

3 3 1 2.000.08090 15 340

3 3 1 654.00090 30 100

3 3 1 400.69090 30 240

3 3 1 8.200.80090 30 340

3 3 1 15.00090 33 100

3 3 1 3.00090 36 100

3 3 1 60090 36 240

3 3 1 100.00090 36 340

54

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 28.00090 37 100

3 3 1 214.00090 39 100

3 3 1 1.376.92790 39 240

3 3 1 2.898.00690 39 340

3 3 1 38.00090 93 100

4 4 1 2.385.00090 52 240

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE 06 181 141 4 290 0001 7.426.710

3 3 1 180.00090 15 100

3 3 1 150.00090 15 240

3 3 2 1.000.00090 15 520

3 3 2 50.00090 15 610

3 3 1 650.00090 30 100

3 3 1 350.30090 30 240

3 3 2 500.00090 30 520

3 3 2 250.00090 30 610

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 60090 36 240

3 3 1 25.00090 37 100

3 3 1 92.00090 39 100

3 3 1 25.00090 39 240

3 3 2 700.00090 39 520

3 3 2 200.00090 39 610

4 4 1 1.931.81090 52 240

4 4 2 1.000.00090 52 520

4 4 2 300.00090 52 610

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 06 181 141 4 291 0001 4.172.224

3 3 1 63.00090 30 100

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 10.00090 36 100

3 3 1 3.658.22490 39 100

3 3 1 1.00090 47 100

4 4 1 250.00090 52 240

4 4 1 140.00090 52 600

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR 06 181 172 2 088 0001 360.000

3 3 1 150.00090 30 100

3 3 1 10.00090 36 100

3 3 1 200.00090 39 100

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 1.422.507.344

3 1 1 1.121.272.24790 01 100

3 1 1 60.396.92790 01 300

3 1 1 240.838.17091 13 100

ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 060 0001 14.626.400

3 3 1 5.00090 15 100

3 3 1 3.662.00090 30 100

3 3 1 58.40090 30 600

3 3 1 812.00090 36 100

3 3 1 2.300.00090 37 100

3 3 1 3.289.00090 39 100

3 3 1 1.300.00090 39 600

4 4 1 3.200.00090 52 600

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 061 0001 2.295.200

3 3 1 405.00090 30 100

3 3 1 379.20090 30 600

3 3 1 1.00090 36 100

3 3 1 350.00090 37 100

3 3 1 360.00090 39 100

4 4 1 800.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

12 361 170 2 057 0001 13.828.189

3 1 1 1.20090 09 100

55

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 1 11.097.00090 11 100

3 1 1 156.92490 13 100

3 1 1 70090 16 100

3 1 1 1.374.46591 13 100

3 3 1 91.90090 30 100

3 3 1 60.00090 36 100

3 3 1 300.00090 37 100

3 3 1 696.00090 39 100

4 4 1 50.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

12 362 170 2 059 0001 14.935.909

3 1 1 11.512.00090 11 100

3 1 1 879.77590 13 100

3 1 1 1.481.13491 13 100

3 3 1 2.50090 14 100

3 3 1 74.00090 30 100

3 3 1 1.00090 31 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 140.00090 36 100

3 3 1 300.00090 37 100

3 3 1 490.50090 39 100

4 4 1 50.00090 52 600

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG 20 304 050 1 386 0001 1.000.000

3 3 2 68.00090 30 601

4 4 2 932.00090 52 601

3.609.136.137TOTAL

56

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 09 122 701 2 001 0001 60.000

3 3 1 17.00090 14 490

3 3 1 10.00090 30 490

3 3 1 8.60090 33 490

3 3 1 6.40090 36 490

3 3 1 1.50090 37 490

3 3 1 4.50090 39 490

4 4 1 12.00090 52 490

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 24.059.020

3 3 1 50.00090 14 490

3 3 1 195.00090 30 490

3 3 1 60.00090 33 490

3 3 1 50.00090 35 490

3 3 1 92.00090 36 490

3 3 1 12.431.00090 37 490

3 3 1 7.185.44990 39 490

3 3 1 3.460.57190 39 600

3 3 1 150.00090 47 490

3 3 1 35.00090 93 490

4 4 1 350.00090 52 490

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 09 122 701 2 417 0001 3.181.919

3 1 1 2.843.48590 11 490

3 1 1 287.09590 13 490

3 1 1 12.90090 16 490

3 1 1 23.88891 13 490

3 3 7 5.09090 46 490

3 3 7 9.46190 49 490

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 122 701 2 427 0001 7.685.000

3 3 1 260.00090 30 490

3 3 1 6.295.00090 39 490

4 4 1 1.130.00090 52 490

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 11.210.467

3 3 9 11.210.46790 91 490

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 09 128 701 2 018 0001 60.000

3 3 1 60.00090 39 490

ENCARGOS COM PENSIONISTAS 09 272 751 4 373 0001 569.059.533

3 3 1 408.781.83390 03 490

3 3 1 160.277.70090 03 500

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 374 0001 13.800.000

3 3 1 7.000.00090 05 490

3 3 1 4.000.00090 05 500

3 3 1 2.800.00090 05 600

RESERVA DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 382 0001 8.650.997

3 3 1 1.20090 14 600

3 3 1 3.00090 30 600

3 3 1 1.20090 33 600

3 3 1 1.20090 36 600

3 3 1 70.00090 37 600

3 3 1 250.00090 39 600

3 3 1 5.80090 47 600

3 3 1 1.20090 93 600

4 4 1 10.00090 52 600

4 5 1 5.326.17990 63 490

4 5 1 2.981.21890 63 600

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

10 302 715 4 392 0001 265.831.425

3 3 1 1.000.00090 30 490

3 3 1 17.000.00090 36 490

3 3 1 24.502.00090 36 500

3 3 1 2.700.00090 36 600

3 3 1 11.50090 37 490

57

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 120.607.70090 39 490

3 3 1 54.722.30090 39 500

3 3 1 38.437.92590 39 600

3 3 1 250.00090 93 600

4 4 1 6.600.00090 52 490

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

10 302 715 4 395 0001 30.511.500

3 3 1 40.00090 30 490

3 3 1 3.500.00090 36 490

3 3 1 3.500.00090 36 500

3 3 1 930.00090 36 600

3 3 1 11.50090 37 490

3 3 1 16.000.00090 39 490

3 3 1 4.800.00090 39 500

3 3 1 1.600.00090 39 600

3 3 1 30.00090 93 600

4 4 1 100.00090 52 490

934.109.861TOTAL

58

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG

1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES 16 482 736 4 140 0001 7.509.000

3 3 1 1.500.00090 37 600

3 3 1 2.000.00090 39 600

4 5 1 4.009.00090 66 600

7.509.000TOTAL

59

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA 12 122 232 4 587 0001 580.353

3 3 1 380.35350 43 100

4 4 8 200.00099 99 100

DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 7.481.569

3 1 1 3.234.00290 11 230

3 1 1 243.72090 13 230

3 1 1 263.68491 13 230

3 3 1 57.00090 14 230

3 3 1 112.00090 30 230

3 3 1 16.00090 33 230

3 3 1 2.900.00090 35 230

3 3 1 45.00090 36 230

3 3 1 120.00090 39 100

3 3 1 476.00090 39 230

3 3 7 4.24990 46 230

3 3 7 9.91490 49 230

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 119.144.802

3 1 1 76.313.67490 11 230

3 1 1 605.19990 13 230

3 1 1 6.592.84091 13 230

3 3 1 2.326.34090 14 230

3 3 1 1.160.24690 30 230

3 3 1 1.172.21090 33 230

3 3 1 469.60090 36 230

3 3 1 7.006.00090 37 230

3 3 1 21.668.80890 39 230

3 3 7 133.95490 46 230

3 3 1 150.00090 47 230

3 3 7 312.55990 49 230

3 3 1 350.00090 93 230

4 4 1 883.37290 52 600

ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL 12 122 701 2 085 0001 213.172.078

3 1 1 131.575.16890 11 230

3 1 1 1.125.51790 13 230

3 1 1 22.102.70991 13 230

3 3 1 3.063.08890 14 230

3 3 1 5.113.95290 30 230

3 3 1 4.846.15290 33 230

3 3 1 4.433.07690 36 230

3 3 1 550.00090 37 230

3 3 1 39.565.33590 39 230

3 3 7 239.12490 46 230

3 3 7 557.95790 49 230

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE 12 122 701 2 086 0001 70.000

3 3 1 4.00090 14 230

3 3 1 4.00090 30 230

3 3 1 4.00090 33 230

3 3 1 2.00090 36 230

3 3 1 6.00090 39 230

3 3 8 50.00099 99 100

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12 122 701 2 187 0001 3.140.883

3 1 1 2.599.55190 11 100

3 1 1 30.10290 13 100

3 1 1 126.67391 13 100

3 3 1 21.00090 14 100

3 3 1 26.00090 30 100

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 4.00090 36 100

3 3 1 264.00090 37 100

3 3 1 54.10090 39 100

60

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 7 2.23790 46 100

3 3 7 5.22090 49 100

ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL

12 123 232 2 138 0001 1.192.164

3 3 8 1.192.16499 99 100

ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12 123 232 2 139 0001 1.427.483

3 3 8 1.427.48399 99 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 2.872.160

3 3 1 2.070.46090 14 230

3 3 1 52.50090 30 230

3 3 1 459.70090 33 230

3 3 1 289.50090 39 230

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 306 234 2 101 0001 113.939.708

3 3 1 1.395.18250 43 100

3 3 1 112.544.52650 43 360

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 12 361 001 1 224 0001 2.000.000

3 3 1 487.13890 14 211

3 3 1 591.04190 30 211

3 3 1 200.53690 33 211

3 3 1 273.16090 39 211

4 4 1 448.12550 42 211

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 014 1 387 0001 2.692.770

3 3 1 1.050.00050 43 211

3 3 1 378.00090 14 211

3 3 1 157.50090 33 211

3 3 1 57.27090 39 211

4 4 1 1.050.00050 42 211

AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 12 361 019 1 225 0001 13.500.000

3 3 1 4.000.00050 43 211

3 3 1 996.00090 14 211

3 3 1 1.274.00090 30 211

3 3 1 330.00090 33 211

3 3 1 400.00090 39 211

4 4 1 6.500.00050 42 211

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

12 361 019 4 034 0001 16.200.000

3 3 1 16.200.00050 43 121

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 030 1 024 0001 75.890.035

3 3 1 100.00090 14 231

3 3 1 50.00090 30 231

3 3 1 80.00090 33 231

3 3 1 20.00090 36 231

3 3 1 3.750.00090 39 231

3 3 8 300.00099 99 101

4 4 1 27.894.33050 42 211

4 4 1 42.905.70550 42 231

4 4 8 790.00099 99 101

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS RURAIS 12 361 030 1 372 0001 23.000.000

4 4 1 23.000.00050 42 231

ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 030 4 452 0001 28.899.260

3 3 1 2.850.00050 43 231

3 3 1 3.513.84890 14 231

3 3 1 879.71290 33 231

3 3 1 14.310.70090 39 231

4 4 1 120.00050 42 231

4 4 1 7.225.00090 52 231

SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL 12 361 030 4 479 0001 1.096.448

3 3 1 1.096.44890 39 231

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA) 12 361 051 4 046 0001 11.503.596

3 3 1 3.296.00090 14 211

61

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 160.00090 30 211

3 3 1 664.00090 33 211

3 3 1 7.383.59690 39 211

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL

12 361 055 4 301 0001 3.937.460

3 3 1 1.556.20050 43 211

3 3 1 123.06090 14 211

3 3 1 80.00090 33 211

3 3 1 120.00090 39 211

4 4 1 2.058.20050 42 211

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS 12 361 233 4 191 0001 14.600.000

3 3 1 2.500.00040 41 230

4 4 1 12.000.00050 42 210

4 4 8 100.00099 99 100

APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 2 004 0001 517.641.821

3 1 1 440.037.63390 11 230

3 1 1 10.753.37590 13 230

3 1 1 50.398.53691 13 230

3 3 7 4.935.68390 46 230

3 3 7 11.516.59490 49 230

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 235 2 096 0001 47.340.000

4 4 1 44.970.00090 51 230

4 4 1 2.000.00090 61 230

4 4 8 340.00099 99 100

4 4 8 30.00099 99 230

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 4 013 0001 2.272.540.719

3 1 1 1.834.238.34490 11 230

3 1 1 40.479.29190 13 230

3 1 1 212.054.50091 13 230

3 3 1 4.400.00050 43 210

3 3 1 42.700.00050 43 230

3 3 1 24.000.00050 43 360

3 3 1 8.227.72190 14 210

3 3 3 26.43390 14 210

3 3 1 1.113.80090 14 230

3 3 1 60.00090 14 240

3 3 1 1.933.23990 30 210

3 3 3 51.06790 30 210

3 3 1 20.80890 30 230

3 3 1 240.00090 30 240

3 3 1 1.000.00090 31 210

3 3 1 3.163.73890 33 210

3 3 3 8.75090 33 210

3 3 1 16.31290 33 230

3 3 1 40.00090 33 240

3 3 1 500.00090 35 210

3 3 1 70.00090 35 230

3 3 1 1.764.00090 36 210

3 3 1 1.000.00090 36 230

3 3 1 5.300.00090 37 210

3 3 1 5.227.42790 37 230

3 3 1 36.995.89890 39 210

3 3 3 1.25090 39 210

3 3 1 25.623.90090 39 230

3 3 1 10.00090 39 240

3 3 7 3.680.35190 46 230

3 3 7 8.587.48690 49 230

3 3 1 400.00090 93 210

4 4 1 3.690.00050 42 210

4 4 1 800.00050 42 230

4 4 1 4.916.40490 52 210

62

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 3 10.00090 52 210

4 4 1 40.00090 52 240

4 4 8 150.00099 99 100

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

12 362 014 1 388 0001 5.530.790

3 3 1 1.500.00050 43 211

3 3 1 540.00090 14 211

3 3 1 225.50090 33 211

3 3 1 1.765.29090 39 211

4 4 1 1.500.00050 42 211

MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

12 362 030 1 109 0001 79.520.000

3 3 1 100.00090 14 231

3 3 1 50.00090 30 231

3 3 1 80.00090 33 231

3 3 1 20.00090 36 231

3 3 1 3.750.00090 39 231

3 3 8 100.00099 99 101

4 4 1 45.000.00050 42 211

4 4 1 30.000.00050 42 231

4 4 8 420.00099 99 101

ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO 12 362 030 4 476 0001 20.375.000

3 3 1 2.050.00050 43 231

3 3 1 11.100.00090 39 231

4 4 1 7.225.00090 52 231

MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO 12 362 037 4 303 0001 2.830.000

3 3 1 1.000.00050 43 211

3 3 1 830.00090 14 211

3 3 1 600.00090 33 211

3 3 1 400.00090 39 211

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

12 362 180 2 036 0001 52.000.000

4 4 1 50.000.00090 51 230

4 4 1 2.000.00090 61 230

APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 2 047 0001 24.251.847

3 1 1 20.450.27390 11 230

3 1 1 1.194.28090 13 230

3 1 1 1.939.65491 13 230

3 3 7 200.29290 46 230

3 3 7 467.34890 49 230

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 4 189 0001 710.981.235

3 1 1 543.694.25390 11 230

3 1 1 11.581.90690 13 230

3 1 1 73.692.11091 13 230

3 3 1 1.920.00050 43 210

3 3 1 22.000.00050 43 230

3 3 1 4.953.17290 14 210

3 3 1 1.000.00090 14 230

3 3 1 198.55590 30 210

3 3 1 2.142.39090 33 210

3 3 1 56.80090 35 230

3 3 1 525.00090 36 210

3 3 1 1.500.00090 37 210

3 3 1 14.872.41990 39 210

3 3 1 26.250.00090 39 230

3 3 7 1.304.88990 46 230

3 3 7 3.044.74190 49 230

3 3 1 230.00090 93 210

4 4 1 1.920.00050 42 210

4 4 1 30.00090 52 210

4 4 8 65.00099 99 100

ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 12 363 018 4 306 0001 126.238.000

63

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 5.033.00050 43 231

3 3 1 2.200.00090 14 231

3 3 1 1.282.84390 33 231

3 3 1 103.800.00090 39 121

3 3 1 5.757.15790 39 231

4 4 1 8.165.00050 42 231

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12 363 234 4 092 0001 250.000

3 3 8 250.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 12 363 240 4 190 0001 2.620.477

3 1 1 1.502.09490 11 100

3 1 1 46.30790 13 100

3 1 1 60.26991 13 100

3 3 1 450.00050 43 210

3 3 7 3.54290 46 100

3 3 7 8.26590 49 100

4 4 1 550.00050 42 210

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 241 4 187 0001 16.009.030

3 1 1 14.031.18390 11 100

3 1 1 55.59090 13 100

3 1 1 1.548.23191 13 100

3 3 1 100.00050 43 100

3 3 7 82.20890 46 100

3 3 7 191.81890 49 100

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 2 104 0001 6.085.229

3 1 1 5.088.06290 11 230

3 1 1 61.71090 13 230

3 1 1 715.67391 13 230

3 3 7 65.93590 46 230

3 3 7 153.84990 49 230

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 4 029 0001 106.528.574

3 1 1 88.865.50990 11 230

3 1 1 1.584.73890 13 230

3 1 1 11.143.85691 13 230

3 3 1 1.155.12850 43 210

3 3 1 444.24090 14 210

3 3 1 42.00090 30 210

3 3 1 243.18090 33 210

3 3 1 8.00090 36 210

3 3 1 1.596.81790 39 210

3 3 1 632.56890 39 600

3 3 7 183.16290 46 230

3 3 7 427.37690 49 230

4 4 1 180.00050 42 210

4 4 1 22.00090 52 210

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 2 102 0001 9.689.390

3 1 1 8.109.80290 11 230

3 1 1 155.08690 13 230

3 1 1 991.13191 13 230

3 3 7 130.01190 46 230

3 3 7 303.36090 49 230

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 4 194 0001 110.981.436

3 1 1 94.034.26690 11 230

3 1 1 1.452.77490 13 230

3 1 1 10.914.03791 13 230

3 3 1 700.00050 43 210

3 3 1 233.00090 14 210

3 3 1 27.50090 30 210

3 3 1 200.00090 33 210

3 3 1 2.809.50090 39 210

3 3 7 174.10790 46 230

64

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 7 406.25290 49 230

4 4 1 30.00050 42 210

TRANSPORTE ESCOLAR 12 782 233 2 103 0001 66.000.000

3 3 1 66.000.00040 41 210

4.833.754.317TOTAL

65

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 148.085

3 3 1 12.60090 14 100

3 3 1 5.20790 33 100

3 3 1 30.40090 36 100

3 3 1 99.87890 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 4.288.343

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 164.07890 30 100

3 3 1 9.60090 36 100

3 3 1 2.814.82990 37 100

3 3 1 1.261.83690 39 100

3 3 1 8.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 8.289.970

3 1 1 1.22090 09 100

3 1 1 7.032.47690 11 100

3 1 1 504.37090 13 100

3 1 1 105.49290 96 100

3 1 1 490.13291 13 100

3 3 7 77.62490 46 100

3 3 7 78.65690 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 230.427

3 3 1 230.42790 39 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 28.237

3 3 1 28.23790 39 100

GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS- PLUG MINAS 13 366 058 1 115 0001 3.600.000

3 3 1 3.220.00050 39 101

3 3 1 3.00090 14 101

3 3 1 6.00090 30 101

3 3 1 2.00090 33 101

3 3 1 192.00090 37 101

3 3 1 177.00090 39 101

CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 366 058 1 119 0001 300.000

3 3 1 300.00090 35 101

FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA DIGITAL 13 366 058 1 213 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00050 39 101

REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS 13 366 058 1 216 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 101

GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 13 391 118 4 394 0001 69.040

3 3 1 4.20090 14 100

3 3 1 4.51090 30 100

3 3 1 2.20090 36 100

3 3 1 58.13090 39 100

GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS 13 391 118 4 398 0001 8.289

3 3 1 1.30090 30 100

3 3 1 6.98990 36 600

PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA 13 391 121 4 405 0001 17.800

3 3 1 10.00090 35 100

3 3 1 40090 36 100

3 3 1 7.40090 39 100

RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS 13 391 125 4 413 0001 4.000

3 3 1 1.80090 30 100

3 3 1 2.20090 36 100

APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL 13 391 131 4 514 0001 819.637

3 3 1 68.63740 41 100

3 3 1 6.00090 39 100

3 3 8 405.00099 99 100

4 4 1 100.00090 52 240

4 4 8 240.00099 99 100

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

13 392 009 4 459 0001 500.000

66

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 8 500.00099 99 101

GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

13 392 118 4 393 0001 146.850

3 3 1 61.85090 30 100

3 3 1 8.80090 36 100

3 3 1 76.20090 39 100

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

13 392 118 4 396 0001 38.300

3 3 1 8.90090 30 100

3 3 1 40890 36 100

3 3 1 28.99290 39 100

PRODUÇÃO EDITORIAL 13 392 118 4 399 0001 22.000

3 3 1 5.00090 35 100

3 3 1 5.00090 36 100

3 3 1 12.00090 39 100

ASSESSORIA TÉCNICA 13 392 118 4 401 0001 199.705

3 3 1 20.65090 14 100

3 3 1 127.19090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 3.50090 35 100

3 3 1 6.70090 36 100

3 3 1 38.66590 39 100

GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL 13 392 118 4 402 0001 49.923

3 3 1 16.25090 14 100

3 3 1 27390 33 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 31.00090 39 100

FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL

13 392 121 4 406 0001 96.000

3 3 1 96.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

13 392 123 4 155 0001 1.000

3 3 1 1.00050 41 100

GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA 13 392 123 4 407 0001 51.000

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 3.30090 30 100

3 3 1 2.25090 33 100

3 3 1 1.20090 36 100

3 3 1 29.25090 39 100

ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL 13 392 123 4 409 0001 2.779.990

3 3 1 37.44040 41 100

3 3 1 1.394.00050 41 100

3 3 1 100.00050 41 240

3 3 1 18.00090 36 100

3 3 1 420.55090 39 100

3 3 8 285.00099 99 100

4 4 1 100.00050 41 240

4 4 8 425.00099 99 100

PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA 13 392 124 4 410 0001 119.000

3 3 1 10090 30 100

3 3 1 26.16090 36 100

3 3 1 92.74090 39 100

PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS 13 392 124 4 411 0001 33.450

3 3 1 3.60090 36 100

3 3 1 29.85090 39 100

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA 13 392 124 4 412 0001 39.140

3 3 1 11.42090 36 100

3 3 1 27.72090 39 100

25.980.186TOTAL

67

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 41.000

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 2.30090 14 450

3 3 1 2.20090 14 600

3 3 1 1.00090 30 100

3 3 1 1.50090 30 450

3 3 1 1.50090 30 600

3 3 1 15090 33 100

3 3 1 5090 33 450

3 3 1 5090 33 600

3 3 1 12.85090 36 100

3 3 1 3.75090 36 450

3 3 1 4.25090 36 600

3 3 1 2.00090 39 100

3 3 1 2.40090 39 450

3 3 1 2.00090 39 600

3 3 1 2.00090 47 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 626.921

3 3 1 50090 14 100

3 3 1 1.00090 14 450

3 3 1 1.00090 14 600

3 3 1 12.00090 30 100

3 3 1 12.00090 30 450

3 3 1 12.00090 30 600

3 3 1 50090 33 100

3 3 1 1.00090 33 450

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 2.00090 35 100

3 3 1 2.00090 35 450

3 3 1 2.00090 35 600

3 3 1 66.50090 36 100

3 3 1 37.00090 36 450

3 3 1 33.00090 36 600

3 3 1 194.54290 37 100

3 3 1 9.00090 37 450

3 3 1 1.00090 37 600

3 3 1 109.50090 39 100

3 3 1 27.50090 39 450

3 3 1 68.87990 39 600

3 3 1 12.00090 47 100

3 3 1 50090 47 450

3 3 1 50090 47 600

4 4 1 20.00090 52 450

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.183.170

3 1 1 25.60090 01 100

3 1 1 977.99190 11 100

3 1 1 137.07090 13 100

3 1 1 41.50991 13 100

3 3 7 1.00090 46 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS

13 363 121 4 610 0001 338.000

3 3 1 22090 14 100

3 3 1 1.60090 14 450

3 3 1 24090 14 600

3 3 1 1.65090 30 100

3 3 1 12.58090 30 450

3 3 1 34.42090 30 600

3 3 1 36090 33 100

3 3 1 1.50090 33 450

68

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 54090 33 600

3 3 1 2.89090 36 100

3 3 1 12.12090 36 450

3 3 1 189.60090 36 600

3 3 1 2.00090 37 100

3 3 1 6.00090 37 600

3 3 1 1.88090 39 100

3 3 1 12.20090 39 450

3 3 1 18.20090 39 600

4 4 1 40.00090 52 450

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

13 391 131 4 617 0001 351.000

3 3 1 14090 14 100

3 3 1 20090 14 240

3 3 1 24090 14 450

3 3 1 26090 14 600

3 3 1 18090 30 100

3 3 1 70.56090 30 240

3 3 1 79.10090 30 450

3 3 1 32090 30 600

3 3 1 18090 33 100

3 3 1 12090 33 240

3 3 1 16090 33 450

3 3 1 37090 33 600

3 3 1 3.96090 35 240

3 3 1 4.40090 35 450

3 3 1 1.80090 36 100

3 3 1 53.48090 36 240

3 3 1 60.20090 36 450

3 3 1 3.25090 36 600

3 3 1 1.70090 39 100

3 3 1 31.68090 39 240

3 3 1 35.90090 39 450

3 3 1 2.80090 39 600

RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 618 0001 261.000

3 3 1 36090 14 100

3 3 1 60.00090 14 450

3 3 1 63090 14 600

3 3 1 40090 30 100

3 3 1 6.00090 30 450

3 3 1 70090 30 600

3 3 1 22090 33 100

3 3 1 6.00090 33 450

3 3 1 38090 33 600

3 3 1 4.00090 35 450

3 3 1 1.44090 36 100

3 3 1 96.00090 36 450

3 3 1 2.52090 36 600

3 3 1 1.58090 39 100

3 3 1 28.00090 39 450

3 3 1 2.77090 39 600

3 3 8 50.00099 99 100

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 13 391 131 4 619 0001 151.000

3 3 1 12090 14 100

3 3 1 24090 14 450

3 3 1 20090 14 600

3 3 1 20090 30 100

3 3 1 42.00090 30 450

3 3 1 36090 30 600

3 3 1 25090 33 100

3 3 1 28090 33 450

3 3 1 44090 33 600

69

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 2.13090 36 100

3 3 1 73.68090 36 450

3 3 1 3.76090 36 600

3 3 1 1.30090 39 100

3 3 1 23.80090 39 450

3 3 1 2.24090 39 600

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

13 392 121 4 607 0001 114.000

3 3 1 60090 14 100

3 3 1 60090 14 450

3 3 1 50090 14 600

3 3 1 1.06090 30 100

3 3 1 11.10090 30 450

3 3 1 90090 30 600

3 3 1 54090 33 100

3 3 1 50090 33 450

3 3 1 45090 33 600

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 30.00090 36 450

3 3 1 2.63090 36 600

3 3 1 2.00090 37 100

3 3 1 1.00090 37 600

3 3 1 1.80090 39 100

3 3 1 27.80090 39 450

3 3 1 52090 39 600

4 4 1 30.00090 52 450

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

13 392 121 4 611 0001 310.000

3 3 1 60090 14 100

3 3 1 60090 14 240

3 3 1 60090 14 450

3 3 1 33090 14 600

3 3 1 1.06090 30 100

3 3 1 63.22090 30 240

3 3 1 43.90090 30 450

3 3 1 60090 30 600

3 3 1 54090 33 100

3 3 1 50090 33 240

3 3 1 50090 33 450

3 3 1 30090 33 600

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 87.68090 36 240

3 3 1 61.00090 36 450

3 3 1 1.77090 36 600

3 3 1 2.00090 37 100

3 3 1 1.00090 37 600

3 3 1 1.80090 39 100

3 3 1 6.00090 39 240

3 3 1 4.00090 39 450

4 4 1 30.00090 52 450

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS 13 392 121 4 612 0001 286.000

3 3 1 64090 30 100

3 3 1 11.00090 30 450

3 3 1 32090 30 600

3 3 1 1.52090 36 100

3 3 1 141.20090 36 450

3 3 1 78090 36 600

3 3 1 1.84090 39 100

3 3 1 127.80090 39 450

3 3 1 90090 39 600

DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA 13 392 124 4 616 0001 227.000

3 3 1 64090 14 450

70

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 60090 14 600

3 3 1 81090 30 100

3 3 1 2.60090 30 240

3 3 1 2.40090 30 450

3 3 1 1.60090 30 600

3 3 1 3.20090 31 450

3 3 1 56090 33 450

3 3 1 1.90090 36 100

3 3 1 71.40090 36 240

3 3 1 21.60090 36 450

3 3 1 39.80090 36 600

3 3 1 2.29090 39 100

3 3 1 8.00090 39 240

3 3 1 31.60090 39 450

3 3 1 38.00090 39 600

3.890.091TOTAL

71

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 20.000

3 3 1 8.00090 14 600

3 3 1 6.00090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 4.080.805

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 285.50090 30 600

3 3 1 40.00090 33 600

3 3 1 1.737.05690 37 100

3 3 1 70.00090 39 100

3 3 1 1.628.24990 39 600

3 3 1 150.00090 47 600

4 4 1 150.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 10.913.224

3 1 1 6.00090 03 100

3 1 1 2090 09 100

3 1 1 8.950.98790 11 100

3 1 1 634.71190 13 100

3 1 1 495.00090 16 100

3 1 1 765.47291 13 100

3 3 7 10.00090 46 100

3 3 7 51.03490 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 150.000

3 3 1 150.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.351.326

3 1 9 890.53390 91 100

4 4 9 460.79390 91 100

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA 13 392 121 4 397 0001 75.000

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 6.00090 30 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 56.00090 39 600

PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

13 392 124 4 417 0001 17.089.202

3 3 1 16.879.20250 39 100

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 42.00090 33 600

3 3 1 15.00090 36 600

3 3 1 118.00090 39 600

3 3 8 10.00099 99 100

PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 13 392 124 4 419 0001 90.000

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 7.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 48.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 20.00090 39 600

33.789.557TOTAL

72

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 30.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 10.00090 39 100

3 3 1 5.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 574.666

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 28.00090 30 100

3 3 1 32.00090 30 600

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 4.50090 35 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 208.00090 37 100

3 3 1 66.20290 37 600

3 3 1 141.00090 39 100

3 3 1 29.00090 39 600

3 3 1 47.00090 47 100

4 4 1 1.46490 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 5.384.644

3 1 1 4.666.07890 11 100

3 1 1 152.25090 13 100

3 1 1 523.74291 13 100

3 3 7 28.00090 46 100

3 3 7 14.57490 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 11.000

3 3 1 10.00090 30 100

4 4 1 1.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 4.224.524

3 1 9 4.224.52490 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 30.000

3 3 1 30.00090 39 100

RESTAURAÇÃO DO MEMORIAL MINAS GERAIS VALE 13 391 009 1 296 0001 1.595.000

4 4 1 1.595.00090 51 101

ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA RAINHA DA SUCATA 13 391 009 1 300 0001 1.044.556

4 4 1 1.044.55690 52 101

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 13 391 121 4 221 0001 10.000

3 3 1 10.00090 14 100

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 124 4 230 0001 5.000

3 3 1 5.00090 14 100

OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

13 391 131 1 126 0001 70.000

3 3 1 70.00090 14 100

PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

13 391 131 1 316 0001 30.000

3 3 1 30.00090 14 100

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 212 0001 15.941

3 3 1 15.94190 14 100

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL 13 391 131 4 214 0001 5.000

3 3 1 5.00090 14 100

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL

13 391 148 1 295 0001 500.000

4 4 1 500.00090 51 250

ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO 13 392 009 1 298 0001 580.000

3 3 1 300.00090 39 101

4 4 1 280.00090 51 101

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR 13 392 009 1 301 0001 2.543.834

4 4 1 2.243.83490 51 101

4 4 1 300.00090 52 101

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

13 392 009 1 332 0001 1.000

73

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 1.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL DA REGIÃO DE SALINAS (MUSEU DA CACHAÇA)

13 392 009 1 333 0001 1.035.000

4 4 1 1.035.00090 51 101

REALIZAÇÃO DE PROJETOS PROMOCIONAIS E APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE

13 392 009 4 641 0001 2.786.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 33.00090 30 101

3 3 1 60.00090 33 101

3 3 1 20.00090 35 101

3 3 1 1.200.00090 37 101

3 3 1 463.00090 39 101

3 3 1 1.000.00090 41 101

ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

13 451 009 1 294 0001 1.350.610

3 3 1 350.61090 41 101

4 4 1 1.000.00090 51 101

21.826.775TOTAL

74

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 15.500

3 3 1 6.50090 14 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 16.432.105

3 3 1 14.222.60550 39 100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 20.00090 30 100

3 3 1 23.60090 33 100

3 3 1 3.60090 36 100

3 3 1 42.00090 37 100

3 3 1 97.30090 39 100

3 3 1 2.000.00090 39 250

3 3 1 15.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.389.924

3 1 1 1.150.80690 11 100

3 1 1 173.67890 13 100

3 1 1 48.26291 13 100

3 3 7 10.17890 46 100

3 3 7 7.00090 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 25.000

3 3 1 25.00090 39 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 71.927

3 1 9 51.18290 91 100

3 3 9 20.74590 91 100

17.934.456TOTAL

75

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 209.984

3 3 1 3.68090 14 600

3 3 1 16.08690 30 600

3 3 1 1.20090 33 600

3 3 1 15.00090 35 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 12.70090 37 600

3 3 1 56.22690 39 100

3 3 1 81.62890 39 600

3 3 1 17.46490 47 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 602.428

3 3 1 1.90090 14 600

3 3 1 35.27590 30 600

3 3 1 1.50090 33 600

3 3 1 4.00090 36 600

3 3 1 281.49390 37 600

3 3 1 56.22790 39 100

3 3 1 161.95190 39 600

3 3 1 60.08290 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 5.458.624

3 1 1 3.880.20590 11 100

3 1 1 189.26190 11 600

3 1 1 1.389.15890 13 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

13 722 124 4 248 0001 638.828

3 3 1 32.16090 14 600

3 3 1 56.92790 30 600

3 3 1 50.00090 32 600

3 3 1 3.60090 33 600

3 3 1 18.04890 37 600

3 3 1 79.90390 39 100

3 3 1 341.99790 39 600

3 3 1 56.19390 47 600

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA 13 722 125 2 039 0001 1.265.857

3 3 1 23.98090 14 600

3 3 1 97.90090 30 600

3 3 1 16.20090 33 600

3 3 1 4.00090 36 600

3 3 1 134.65090 37 600

3 3 1 437.64490 39 100

3 3 1 457.90490 39 600

3 3 1 93.57990 47 600

8.176.721TOTAL

76

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 13 392 123 4 416 0001 8.392.992

4 4 8 100.00099 99 100

4 5 1 192.99290 66 600

4 5 2 8.100.00090 66 610

8.392.992TOTAL

77

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04 122 727 1 118 0001 5.361.000

4 4 2 5.000.00090 51 240

4 4 8 361.00099 99 100

POSTO DE FISCALIZAÇÃO - O CONTROLE COMEÇA NA FRONTEIRA 04 129 017 1 175 0001 700.000

4 4 1 700.00090 51 101

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS 04 129 017 1 177 0001 8.300.000

4 4 1 6.878.21890 51 101

4 4 1 1.421.78290 51 121

APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 04 451 132 1 107 0001 32.023.000

4 4 1 10.00040 42 100

4 4 8 32.013.00099 99 100

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

06 122 189 1 329 0001 21.000

4 4 2 10.00090 51 270

4 4 8 11.00099 99 100

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

06 122 727 1 358 0001 11.000

4 4 1 10.00090 51 100

4 4 8 1.00099 99 100

MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 128 005 1 025 0001 11.010.000

3 3 1 1.00090 39 101

4 4 1 9.00090 51 101

4 4 1 11.000.00090 51 121

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS 06 181 021 1 187 0001 31.040.000

4 4 1 40.00090 51 101

4 4 1 31.000.00090 51 121

CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG 06 182 006 1 374 0001 3.000.000

4 4 1 3.000.00090 51 121

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 06 243 004 1 205 0001 28.696.000

4 4 1 3.665.00090 51 101

4 4 1 25.000.00090 51 121

4 4 8 31.00099 99 101

REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)

06 421 020 1 080 0001 20.041.000

3 3 1 1.00090 39 101

4 4 1 40.00090 51 101

4 4 1 20.000.00090 51 121

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP) 06 421 020 1 081 0001 56.912.000

4 4 1 11.812.00090 51 101

4 4 1 45.000.00090 51 121

4 4 8 100.00099 99 101

ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 392 058 1 385 0001 9.700.000

4 4 1 9.700.00090 51 101

INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS 15 451 026 1 342 0001 15.530.000

4 4 1 14.990.00090 51 101

4 4 8 540.00099 99 101

REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIETAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM

15 451 047 1 155 0001 1.108.986

4 4 1 1.108.98690 51 241

MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMBH

15 451 047 1 283 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 101

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 2.354.203

3 3 1 67.04090 14 100

3 3 1 92.97690 30 100

3 3 1 4.45390 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 869.66190 37 100

3 3 2 854.41090 37 600

3 3 1 459.66390 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 8.237.386

3 1 1 6.770.84790 11 100

78

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 1 560.37190 13 100

3 1 1 247.86290 16 100

3 1 1 213.29590 96 100

3 1 1 403.35791 13 100

3 3 7 23.59590 46 100

3 3 7 18.05990 49 100

ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI EM DIVINÓPOLIS

26 122 727 1 045 0001 1.000

4 4 8 1.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

26 122 728 4 173 0001 5.000

4 4 1 5.00090 51 100

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

26 122 728 4 205 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 100

PLANO ESTADUAL DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 26 122 728 4 510 0001 10.000

4 4 1 10.00090 51 100

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA

26 451 047 1 343 0001 44.588.909

4 4 1 40.498.62990 51 241

4 4 3 4.090.28090 61 241

DUPLICAÇÃO DA AV. ANTÔNIO CARLOS 26 451 047 4 171 0001 50.000.000

4 4 1 50.000.00090 51 101

DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO 26 781 026 4 141 0001 15.700.000

4 4 1 7.990.00090 51 101

4 4 1 7.700.00090 51 241

4 4 8 10.00099 99 101

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS

26 782 132 4 670 0001 5.000

4 4 1 5.00090 51 100

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

26 782 186 1 208 0001 8.610.000

4 4 2 8.600.00090 51 240

4 4 8 10.00099 99 100

ESTÁDIO ALTERNATIVO 27 813 007 1 168 0001 1.000.000

4 4 1 1.000.00090 51 121

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA DO MINEIRÃO

27 813 007 1 186 0001 18.000.000

4 4 1 18.000.00090 51 121

371.985.484TOTAL

79

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 4.408.261

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 351.20090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 2.00090 36 600

3 3 1 1.603.00090 37 600

3 3 1 962.46090 39 600

3 3 1 525.63390 47 600

3 3 1 65.25090 93 600

4 4 1 892.71890 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 5.925.730

3 1 1 5.320.06290 11 100

3 1 1 189.52790 13 100

3 1 1 384.01291 13 100

3 3 7 13.30990 46 600

3 3 7 18.82090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 4.948.080

3 1 9 2.661.14890 91 100

4 4 9 2.286.93290 91 100

VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 04 122 750 4 484 0001 70.000

3 3 1 70.00090 14 600

CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS 04 122 750 4 498 0001 8.200.000

4 4 1 8.100.00090 39 600

4 4 1 100.00090 51 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 60.000

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 2.00090 33 600

3 3 1 55.00090 39 600

23.612.071TOTAL

80

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH 15 451 047 1 165 0001 10.000

4 4 1 10.00090 39 481

DIREÇÃO SUPERIOR 26 122 701 2 001 0001 80.000

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 20.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 40.163.761

3 3 1 800.00090 07 600

3 3 1 1.000.00090 14 600

3 3 1 540.00090 30 600

3 3 1 500.00090 33 600

3 3 1 1.107.76190 37 100

3 3 1 11.976.00090 37 600

3 3 1 4.440.00090 39 600

3 3 1 7.000.00090 47 100

3 3 1 800.00090 47 600

3 3 1 10.000.00090 93 600

4 4 1 2.000.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 145.959.537

3 1 1 133.245.69990 11 100

3 1 1 300.18890 13 100

3 1 1 11.816.43791 13 100

3 3 7 300.00090 46 100

3 3 7 297.21390 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26 122 701 2 427 0001 4.000.000

3 3 1 4.000.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 26 122 702 7 004 0001 53.735.430

3 1 9 49.630.95190 91 100

4 4 9 4.104.47990 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 26 128 701 2 018 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 600

ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES

26 130 194 4 463 0001 4.000

4 4 1 4.00090 39 330

ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II

26 695 148 4 490 0001 23.198.611

4 4 1 23.198.61190 51 250

ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS 26 782 006 1 204 0001 7.000.000

4 4 1 7.000.00090 51 121

MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE 26 782 035 1 306 0001 463.375.000

3 3 1 2.250.00090 14 101

3 3 1 6.750.00090 39 121

4 4 1 337.762.00090 51 101

4 4 1 16.635.00090 51 121

4 4 1 99.978.00090 51 251

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO

26 782 035 1 308 0001 10.000

4 4 1 10.00090 39 101

MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES 26 782 035 1 352 0001 20.000.000

4 4 1 20.000.00090 51 121

RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 1 076 0001 168.510.712

4 4 1 123.673.71290 51 101

4 4 1 4.837.00090 51 481

4 4 1 40.000.00090 51 511

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS 26 782 038 1 102 0001 16.000.000

4 4 1 16.000.00090 51 101

PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 26 782 038 1 315 0001 80.000

3 3 1 80.00090 14 101

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 26 782 038 1 317 0001 8.000.000

4 4 1 8.000.00090 51 481

MONITORAMENTO DO PROJETO 26 782 038 2 128 0001 80.000

81

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 80.00090 39 101

MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 4 130 0001 79.319.288

4 4 1 40.000.00090 51 101

4 4 1 39.319.28890 51 511

PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS REGIÕES

26 782 056 1 272 0001 2.305.000

4 4 1 2.000.00090 51 101

4 4 8 305.00099 99 101

PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

26 782 056 1 353 0001 27.955.039

4 4 1 27.952.03990 51 101

4 4 8 3.00099 99 101

PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO NOROESTE DE MINAS

26 782 056 1 354 0001 2.000.000

4 4 1 2.000.00090 51 101

PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES 26 782 057 1 157 0001 16.750.000

4 4 1 15.610.00090 51 101

4 4 8 1.140.00099 99 101

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS 26 782 128 4 518 0001 69.697.754

3 3 1 2.000.00090 14 600

3 3 1 11.020.00090 30 600

3 3 1 100.00090 33 600

3 3 1 3.573.89190 39 600

3 3 1 21.00090 47 600

4 4 1 4.093.40090 51 470

4 4 1 48.000.00090 51 600

4 4 1 889.46390 52 600

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

26 782 216 4 076 0001 2.000

4 4 1 2.00090 39 330

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA 26 782 216 4 139 0001 1.001.000

4 4 1 1.000.00090 51 330

4 4 8 1.00099 99 100

OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS

26 782 216 4 415 0001 4.000

4 4 1 4.00090 39 330

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) 26 782 216 4 543 0001 1.020.000

4 4 1 900.00090 51 330

4 4 8 20.00099 99 100

4 4 8 100.00099 99 330

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL 26 782 216 4 550 0001 19.635.000

4 4 1 16.615.00090 51 250

4 4 1 2.020.00090 51 330

4 4 1 1.000.00090 61 330

INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

26 782 223 1 555 0001 2.645

4 4 1 2.64590 39 330

IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

26 784 056 1 012 0001 501.000

4 4 1 500.00090 51 101

4 4 8 1.00099 99 101

1.170.499.777TOTAL

82

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS

1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES

15 453 047 1 392 0001 36.000.000

4 4 1 36.000.00090 51 601

CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS 26 125 057 4 217 0001 14.990.000

4 4 1 14.990.00090 51 341

ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS

26 129 701 2 029 0001 3.897.000

3 3 1 3.897.00090 39 340

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 26 131 057 4 223 0001 300.000

3 3 1 60.00090 30 341

3 3 1 66.60090 39 341

4 4 1 173.40090 39 341

ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA 26 782 057 1 158 0001 12.000

4 4 1 10.00090 39 341

4 4 8 2.00099 99 101

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA 26 782 057 1 159 0001 2.500.000

4 4 1 2.500.00090 51 341

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

26 782 057 4 218 0001 3.300.000

4 4 1 3.300.00090 52 341

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 128 4 456 0001 49.002.631

4 4 1 17.469.50090 51 340

4 4 1 25.540.50990 51 540

4 4 1 5.992.62290 51 600

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 26 782 128 4 700 0001 24.000.000

4 4 1 24.000.00090 51 600

TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 26 845 702 7 013 0001 2.240.500

3 3 1 2.240.50020 41 340

136.242.131TOTAL

83

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 310.000

3 3 1 85.00090 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 15.00090 36 100

4 4 8 200.00099 99 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 70.605.000

3 3 1 1.890.00090 14 100

3 3 1 2.400.00090 30 100

3 3 1 900.00090 36 100

3 3 1 45.000.00090 37 100

3 3 1 19.500.00090 39 100

3 3 1 200.00090 47 100

3 3 8 100.00099 99 100

4 4 8 615.00099 99 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 204.531.188

3 1 1 178.932.51190 11 100

3 1 1 2.602.96690 13 100

3 1 1 20.008.07791 13 100

3 3 7 1.597.48890 46 100

3 3 7 1.390.14690 49 100

275.446.188TOTAL

84

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 5.631.301

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 140.00090 30 100

3 3 1 200.00090 36 100

3 3 1 1.000.00090 37 100

3 3 1 2.640.00090 39 100

3 3 1 611.30190 39 600

4 4 1 1.000.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 1.745.499

3 1 1 1.542.12390 11 100

3 1 1 84.46590 13 100

3 1 1 117.91191 13 100

3 3 7 1.00090 49 100

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - REGIONALIZAÇÃO 10 128 044 4 435 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA 10 128 049 4 433 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - VIVA VIDA 10 128 054 4 422 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 101

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

10 128 206 2 081 0001 9.500.000

3 3 1 7.438.69990 36 600

3 3 1 61.30190 39 240

3 3 1 2.000.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 53.360

3 3 1 53.36090 39 600

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 128 708 4 427 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 100

PESQUISA NO CAMPO DA GESTÃO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, EPIDEMIOLOGIA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E TRABALHO E AMBIENTE

10 571 206 4 167 0001 100.000

3 3 1 80.00090 36 600

3 3 1 20.00090 39 600

17.070.160TOTAL

85

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 7.334.000

3 3 1 6.00090 08 600

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 475.50090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 50.00090 35 600

3 3 1 164.00090 36 600

3 3 1 1.300.00090 37 100

3 3 1 200.00090 37 600

3 3 1 730.00090 39 100

3 3 1 3.878.50090 39 600

3 3 1 70.00090 47 600

4 4 1 400.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 26.866.547

3 1 1 18.372.95690 11 100

3 1 1 5.113.73190 11 600

3 1 1 175.51890 13 100

3 1 1 2.20790 13 600

3 1 1 2.939.72991 13 100

3 1 1 187.57591 13 600

3 3 7 4.83190 46 600

3 3 7 70.00090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 98.063

3 1 9 98.06390 91 100

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS 10 303 159 4 420 0001 96.656.059

3 3 1 10.00090 08 600

3 3 1 160.00090 14 600

3 3 1 25.000.00090 30 100

3 3 1 300.00090 30 240

3 3 1 21.695.12290 30 600

3 3 1 40.00090 33 600

3 3 1 100.00090 35 600

3 3 1 130.00090 36 600

3 3 1 1.200.00090 37 100

3 3 1 6.246.93790 39 100

3 3 1 24.234.00090 39 600

3 3 1 60.00090 47 600

4 4 1 10.224.00090 52 100

4 4 1 2.880.00090 52 240

4 4 1 4.220.00090 52 600

4 4 3 156.00090 52 600

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 10 303 201 4 481 0001 9.930.419

3 3 1 30.00090 14 240

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 20.00090 18 240

3 3 1 93.72490 30 240

3 3 1 2.365.00090 30 600

3 3 3 138.73090 30 600

3 3 1 30.00090 33 600

3 3 1 30.00090 36 240

3 3 1 95.00090 36 600

3 3 1 1.000.00090 37 100

3 3 1 100.00090 37 600

3 3 1 425.00090 39 100

3 3 1 970.00090 39 240

3 3 1 3.635.00090 39 600

3 3 1 70.00090 47 600

4 4 1 327.86590 52 240

4 4 1 400.00090 52 600

4 4 3 170.10090 52 600

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 10 303 753 2 079 0001 2.065.000

86

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 200.00090 30 600

3 3 1 10.00090 31 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 30.00090 35 600

3 3 1 76.00090 36 600

3 3 1 70.00090 37 600

3 3 1 1.439.00090 39 600

3 3 1 25.00090 47 600

4 4 1 200.00090 52 600

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES FÍSICAS - FUNED 10 303 754 1 021 0001 19.859.422

4 4 1 12.776.00090 51 100

4 4 1 3.781.00090 51 240

4 4 1 2.600.00090 51 600

4 4 3 702.42290 51 600

162.809.510TOTAL

87

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 15.000

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 3.00090 33 600

3 3 1 7.00090 36 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 37.709.674

3 3 1 38.00090 03 100

3 3 1 240.00090 14 600

3 3 1 1.832.50090 30 600

3 3 1 66.00090 33 600

3 3 1 1.000.00090 35 600

3 3 1 88.00090 36 600

3 3 1 4.162.60390 37 100

3 3 1 1.292.57090 37 600

3 3 1 10.520.20090 39 100

3 3 1 12.572.80190 39 600

3 3 1 3.597.00090 47 100

4 4 1 2.300.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SOB REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

10 122 701 2 008 0001 154.488.869

3 1 1 22.083.25590 13 100

3 1 1 3.030.31990 13 600

3 1 1 113.037.97090 34 100

3 1 1 15.840.05290 34 600

3 1 1 497.27391 13 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 221.923.024

3 1 1 179.70190 03 100

3 1 1 173.673.35790 11 100

3 1 1 14.006.97490 11 600

3 1 1 229.97290 13 100

3 1 1 58790 13 600

3 1 1 5.439.82090 16 100

3 1 1 26.485.14891 13 100

3 1 1 253.19891 13 600

3 3 7 1.654.26790 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 8.192.000

3 3 1 352.00090 30 600

3 3 1 3.500.00090 39 100

3 3 1 3.390.00090 39 600

4 4 1 950.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 7.188.303

3 1 9 7.072.00190 91 100

3 3 9 116.30290 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 2.320.000

3 3 1 300.80090 14 600

3 3 1 100.00090 30 600

3 3 1 30.00090 33 600

3 3 1 100.00090 35 600

3 3 1 600.00090 39 100

3 3 1 1.032.20090 39 600

3 3 1 7.00090 93 600

4 4 1 150.00090 52 600

COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL 10 302 107 4 001 0001 14.550.000

3 3 1 45.00090 14 600

3 3 1 3.093.32690 30 600

3 3 1 25.27190 33 600

3 3 1 26.58190 36 600

3 3 1 5.755.71290 37 100

3 3 1 2.244.28890 39 100

3 3 1 2.608.32290 39 600

3 3 1 1.50090 47 600

4 4 1 750.00090 52 600

88

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO 10 302 107 4 002 0001 9.600.000

3 3 1 80.00090 14 600

3 3 1 2.875.38190 30 600

3 3 1 150.00090 32 600

3 3 1 25.00090 33 600

3 3 1 24.00090 36 600

3 3 1 4.284.33690 37 100

3 3 1 715.66490 39 100

3 3 1 843.11990 39 600

3 3 1 2.50090 47 600

4 4 1 600.00090 52 600

COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 107 4 003 0001 39.228.698

3 3 1 2.50090 14 600

3 3 1 2.318.11590 30 100

3 3 1 19.144.95290 30 600

3 3 1 52.54890 36 600

3 3 1 6.461.54490 37 100

3 3 1 7.249.03990 39 100

4 4 1 4.000.00090 52 600

COMPLEXO DE ESPECIALIDADES 10 302 107 4 004 0001 21.300.000

3 3 1 3.00090 14 600

3 3 1 876.50090 30 100

3 3 1 7.069.50090 30 600

3 3 1 20.00090 36 600

3 3 1 4.741.50090 37 100

3 3 1 4.232.00090 39 100

3 3 1 1.355.00090 39 600

3 3 1 2.50090 47 600

4 4 1 3.000.00090 52 600

COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS 10 302 107 4 006 0001 29.200.000

3 3 1 139.99490 14 600

3 3 1 10.898.22990 30 600

3 3 1 25.27190 33 600

3 3 1 24.68190 36 600

3 3 1 6.470.86590 37 100

3 3 1 4.529.13590 39 100

3 3 1 4.111.82590 39 600

4 4 1 3.000.00090 52 600

COMPLEXO MG TRANSPLANTE 10 302 107 4 440 0001 850.000

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 100.00090 30 600

3 3 1 18.00090 33 600

3 3 1 22.00090 36 600

3 3 1 400.00090 39 100

3 3 1 50.00090 39 600

4 4 1 250.00090 52 600

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS - FHEMIG 10 302 133 1 239 0001 17.000.000

4 4 1 10.000.00090 51 100

4 4 1 7.000.00090 51 600

FORMAÇÃO DE RESIDENTES 10 363 134 4 442 0001 9.149.400

3 3 1 9.149.40090 36 100

572.714.968TOTAL

89

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 6.912.195

3 3 1 190.32890 08 600

3 3 1 131.42090 14 600

3 3 1 229.31390 30 600

3 3 1 5.88990 33 600

3 3 1 57.23990 36 600

3 3 1 10.00090 39 450

3 3 1 5.677.85490 39 600

3 3 1 500.00090 47 100

3 3 1 90.00090 47 600

3 3 1 20.15290 93 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 47.347.262

3 1 1 23.605.81990 11 100

3 1 1 15.199.96490 11 600

3 1 1 745.83990 13 100

3 1 1 581.69290 13 600

3 1 1 3.718.32790 34 600

3 1 1 3.186.67391 13 100

3 1 1 206.86791 13 600

3 3 7 102.08190 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 1.062.514

3 1 9 1.062.51490 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 1.313.801

3 3 1 70.54190 14 240

3 3 1 49.84390 14 600

3 3 3 35.86090 14 600

3 3 1 5.79290 30 600

3 3 1 6.00090 33 240

3 3 1 35.58990 33 600

3 3 3 2.00090 33 600

3 3 1 374.50090 39 240

3 3 1 658.77690 39 600

3 3 3 74.90090 39 600

DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO 10 302 106 4 027 0001 366.500

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 200.00090 30 600

3 3 1 24.00090 33 600

4 4 1 132.50090 52 600

CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO CETEBIO 10 302 106 4 028 0001 230.000

3 3 1 30.00090 39 600

4 4 1 200.00090 51 600

MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE 10 302 187 4 025 0001 2.740.000

3 3 1 100.00090 39 100

3 3 1 915.92990 39 240

3 3 1 711.41590 39 600

3 3 3 216.71290 39 600

4 4 1 600.00090 51 100

4 4 1 195.94490 51 600

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS 10 302 187 4 372 0001 46.738.614

3 3 1 308.13290 14 600

3 3 1 3.360.49890 30 100

3 3 1 21.567.93790 30 600

3 3 1 10.21690 35 240

3 3 3 1.88690 35 600

3 3 1 625.45090 36 600

3 3 1 7.376.98890 37 100

3 3 1 350.00090 37 600

3 3 1 600.00090 39 100

3 3 1 152.83090 39 240

3 3 1 9.074.34390 39 600

90

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 1.400.00090 52 100

4 4 1 137.18590 52 240

4 4 1 1.744.13790 52 600

4 4 3 29.01290 52 600

106.710.886TOTAL

91

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 10 122 708 2 093 0001 1.500.000

3 3 1 217.00090 14 100

3 3 1 36.00090 33 100

3 3 1 180.00090 35 100

3 3 1 40.00090 36 100

3 3 1 1.027.00090 39 100

SETENÇAS JUDICIAIS 10 122 708 7 024 0001 40.000.000

3 3 1 39.500.00090 30 100

3 3 1 500.00090 32 100

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 126 708 2 094 0001 17.395.687

3 3 1 1.000.00090 30 100

3 3 1 14.395.68790 39 100

4 4 1 320.00050 42 100

4 4 1 1.680.00090 52 100

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

10 128 708 2 134 0001 9.960.000

3 3 1 120.00050 43 100

3 3 1 200.00090 14 100

3 3 1 1.325.00090 35 100

3 3 1 1.486.00090 36 100

3 3 1 6.829.00090 39 100

REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA 10 301 044 4 145 0001 6.000.000

3 3 1 5.000.00040 41 101

3 3 1 28.00090 14 101

3 3 1 27.00090 33 101

3 3 1 100.00090 35 101

3 3 1 845.00090 39 101

REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA 10 301 044 4 192 0001 9.000.000

3 3 1 100.00090 14 101

3 3 1 8.900.00090 39 101

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF 10 301 049 1 116 0001 61.500.000

3 3 1 61.000.00040 41 101

4 4 1 500.00090 52 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

10 301 049 1 117 0001 7.500.000

3 3 1 1.200.00090 14 101

3 3 1 100.00090 33 101

3 3 1 500.00090 36 101

3 3 1 5.700.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP

10 301 049 1 122 0001 7.500.000

3 3 1 400.00090 14 101

3 3 1 175.00090 30 101

3 3 1 25.00090 33 101

3 3 1 1.500.00090 36 101

3 3 1 4.100.00090 39 101

4 4 1 1.300.00090 52 101

FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF

10 301 049 1 127 0001 77.800.000

4 4 1 77.050.00040 42 101

4 4 8 750.00099 99 101

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

10 301 049 1 271 0001 58.000.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 50.00090 33 101

3 3 1 1.357.67090 35 101

3 3 1 39.042.33090 39 101

4 4 1 17.400.00090 52 101

TELE MINAS SAÚDE 10 301 049 4 183 0001 7.000.000

3 3 1 4.000.00050 43 101

4 4 1 3.000.00050 42 101

MEDICAMENTOS BÁSICOS 10 301 175 4 299 0001 116.763.806

92

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 3 60.000.00090 30 100

3 3 1 41.559.21590 30 370

3 3 1 15.204.59190 30 550

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10 301 175 4 302 0001 340.000.000

3 3 1 117.850.00090 30 100

3 3 1 220.000.00090 30 370

3 3 8 2.150.00099 99 100

POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE 10 301 706 4 182 0001 8.000.000

3 3 1 495.00040 41 100

3 3 1 4.000.00050 43 100

3 3 1 70.00090 14 100

3 3 1 1.900.00090 30 100

3 3 1 130.00090 32 100

3 3 1 405.00090 39 100

4 4 1 408.00040 42 100

4 4 1 277.00050 42 100

4 4 1 315.00090 52 100

FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 706 4 388 0001 151.550.000

3 3 1 15.000.00040 41 100

3 3 1 25.500.00050 43 100

3 3 1 5.000.00071 43 100

3 3 8 100.00099 99 100

4 4 1 61.000.00040 42 100

4 4 1 33.500.00050 42 100

4 4 1 9.000.00071 42 100

4 4 1 1.500.00090 52 100

4 4 8 950.00099 99 100

PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 10 301 706 4 391 0001 63.938.468

3 3 1 242.00040 41 100

3 3 1 1.680.00040 41 370

3 3 1 10.854.00050 43 100

3 3 1 2.000.00050 43 370

3 3 3 300.00090 14 100

3 3 1 400.00090 14 370

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 30.00090 30 600

3 3 3 75.00090 33 100

3 3 1 481.00090 35 100

3 3 1 720.00090 36 370

3 3 1 400.00090 36 600

3 3 1 2.422.00090 37 100

3 3 1 1.501.00090 39 100

3 3 3 425.00090 39 100

3 3 1 5.950.67390 39 370

3 3 1 663.25290 39 600

3 3 8 1.400.00099 99 100

4 4 1 21.760.00090 52 100

4 4 3 1.886.55090 52 100

4 4 1 100.00090 52 370

4 4 1 729.99390 52 600

4 4 8 9.888.00099 99 100

ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS 10 301 706 4 468 0001 1.000.000

3 3 8 1.000.00099 99 100

PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE DST/ HIV/ AIDS 10 301 707 4 285 0001 3.930.000

3 3 1 410.00050 43 370

3 3 1 25.00090 14 370

3 3 3 630.00090 30 100

3 3 1 119.00090 30 370

3 3 1 78.00090 36 370

3 3 1 1.668.00090 39 370

4 4 1 1.000.00050 42 370

93

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

10 302 044 4 067 0001 934.054.613

3 3 1 45.000.00040 41 101

3 3 1 27.410.38340 41 221

3 3 1 30.474.39650 43 221

3 3 1 87.000.00090 39 101

3 3 1 744.149.83490 39 221

3 3 8 20.00099 99 101

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10 302 044 4 081 0001 17.000.000

3 3 1 15.000.00071 43 101

4 4 1 2.000.00090 52 101

FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

10 302 044 4 308 0001 144.500.000

3 3 1 87.000.00040 41 101

3 3 1 300.00090 14 101

3 3 1 200.00090 30 101

3 3 1 500.00090 39 101

4 4 1 55.000.00040 42 101

4 4 8 1.500.00099 99 101

SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAUDE 10 302 044 4 340 0001 10.000.000

3 3 1 200.00090 14 101

3 3 1 100.00090 33 101

3 3 1 7.000.00090 37 101

3 3 1 2.700.00090 39 101

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

10 302 044 4 457 0001 10.000

4 4 8 10.00099 99 101

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 044 4 638 0001 118.000.000

3 3 1 75.500.00040 41 101

3 3 1 26.500.00090 39 101

4 4 1 16.000.00090 52 101

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/QUALIFICAÇÃO REDE VIVA VIDA

10 302 054 4 053 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 101

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA 10 302 054 4 202 0001 64.000.000

3 3 1 40.000.00040 41 101

3 3 1 2.000.00050 43 101

3 3 1 500.00090 32 101

3 3 1 500.00090 39 101

4 4 1 5.000.00040 42 101

4 4 1 1.000.00050 42 101

4 4 1 15.000.00090 52 101

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

10 302 706 4 107 0001 900.000

3 3 8 900.00099 99 100

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA

10 303 175 4 197 0001 57.600.000

3 3 1 8.600.00040 41 100

3 3 1 10.000.00090 39 100

4 4 1 39.000.00040 42 100

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 707 4 389 0001 12.060.292

3 1 1 3.000.00090 11 370

3 3 1 975.00090 14 370

3 3 3 62.00090 30 100

3 3 2 497.20090 30 290

3 3 1 1.250.00090 30 370

3 3 1 500.00090 36 370

3 3 3 138.00090 37 100

3 3 1 600.00090 37 370

3 3 3 2.093.45090 39 100

3 3 2 402.80090 39 290

3 3 1 1.250.00090 39 370

4 4 3 250.00090 52 100

4 4 2 210.52090 52 290

94

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 831.32290 52 370

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 10 305 707 4 387 0001 39.202.043

3 1 1 2.803.29390 11 370

3 3 1 4.354.70740 41 370

3 3 3 310.00090 14 100

3 3 1 1.140.00090 14 370

3 3 1 1.520.00090 30 100

3 3 3 760.00090 30 100

3 3 1 2.215.00090 30 370

3 3 1 6.750.00090 35 100

3 3 3 582.00090 35 100

3 3 1 220.00090 36 100

3 3 3 450.00090 36 100

3 3 1 780.00090 36 370

3 3 1 930.00090 37 100

3 3 3 1.150.00090 37 100

3 3 1 1.294.00090 37 370

3 3 1 580.00090 39 100

3 3 3 888.00090 39 100

3 3 1 7.322.63490 39 370

4 4 1 1.991.00040 42 370

4 4 1 179.00071 42 370

4 4 1 2.982.40990 52 370

ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS

10 306 706 4 094 0001 1.000.000

3 3 8 1.000.00099 99 100

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

10 512 048 4 665 0001 11.214.499

4 4 1 2.500.00040 41 101

4 4 1 8.714.49990 41 101

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

10 512 048 4 666 0001 1.600.000

3 3 1 70.00090 14 101

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 10.00090 33 101

4 4 1 1.500.00040 41 101

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

10 512 048 4 667 0001 2.656.002

4 4 1 2.656.00290 41 101

INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

10 512 048 4 668 0001 900.000

4 4 1 900.00040 41 101

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 10 512 053 1 079 0001 80.121.413

4 4 1 80.121.41340 42 101

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CANAL MINAS SAÚDE

10 573 708 2 077 0001 12.300.000

3 3 1 6.000.00050 43 100

3 3 1 2.610.00090 39 100

4 4 1 1.690.00040 42 100

4 4 1 1.000.00050 42 100

4 4 1 1.000.00090 52 100

2.496.456.823TOTAL

95

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

INOVAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 18 122 173 2 042 0001 300.000

3 3 1 300.00090 39 310

INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA 18 122 173 2 066 0001 5.300.000

3 3 1 100.00090 39 310

4 4 1 5.200.00090 51 310

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 120.000

3 3 1 50.00090 14 310

3 3 1 10.00090 30 310

3 3 1 20.00090 33 310

3 3 1 10.00090 36 310

3 3 1 30.00090 39 310

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 19.046.267

3 3 1 200.00090 14 310

3 3 1 400.00090 30 310

3 3 1 7.00090 33 310

3 3 1 400.00090 36 310

3 3 1 11.343.31190 37 310

3 3 1 6.224.28290 39 310

3 3 1 119.00090 47 310

3 3 1 352.67490 93 310

APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS 18 122 701 2 048 0001 1.700.000

3 3 2 100.00090 14 600

3 3 2 420.00090 30 600

3 3 2 50.00090 33 600

3 3 2 330.00090 36 600

3 3 2 700.00090 39 600

3 3 2 50.00090 47 600

3 3 2 50.00090 93 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 13.025.943

3 1 1 5.989.81990 11 100

3 1 1 1.447.82590 13 100

3 1 1 5.062.69290 34 100

3 1 1 517.01491 13 100

3 3 7 6.29690 46 310

3 3 7 2.29790 49 310

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18 122 701 2 427 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 310

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 180.000

3 3 1 180.00090 39 310

COMUNICAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL 18 131 105 2 045 0001 1.491.407

3 3 1 30.00090 14 310

3 3 1 40.00090 30 310

3 3 1 20.00090 33 310

3 3 1 10.00090 36 310

3 3 1 1.391.40790 39 310

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 056 0001 150.000

3 3 1 40.00090 14 310

3 3 1 30.00090 30 310

3 3 1 10.00090 33 310

3 3 1 20.00090 35 310

3 3 1 50.00090 39 310

APOIO À GESTÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 062 0001 1.500.000

3 3 1 700.00040 41 310

3 3 1 450.00050 41 310

3 3 1 100.00090 14 310

3 3 1 100.00090 30 310

3 3 1 100.00090 39 310

3 3 1 50.00090 93 310

INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE

18 541 105 4 501 0001 10.000

96

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 8 10.00099 99 100

INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 18 542 013 1 397 0001 8.915.379

3 3 1 100.00090 14 311

3 3 1 1.000.00090 35 121

3 3 1 5.900.00090 36 311

3 3 1 1.815.37990 39 121

3 3 1 100.00090 39 311

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI 18 542 182 4 151 0001 100.000

3 3 1 50.00090 14 310

3 3 1 25.00090 30 310

3 3 1 25.00090 39 310

ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA

18 544 046 1 020 0001 350.000

4 4 1 350.00050 41 311

EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2010 18 544 046 4 160 0001 400.000

3 3 1 200.00050 41 311

3 3 1 20.00090 14 311

3 3 1 30.00090 30 311

3 3 1 50.00090 33 311

3 3 1 100.00090 39 311

ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS

18 695 148 4 620 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 310

PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS E CONTROLE DE ÁGUA 18 695 148 4 621 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 310

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 18 695 148 4 622 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 310

VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA 26 695 046 1 319 0001 300.000

3 3 1 300.00090 39 311

52.991.996TOTAL

97

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 100.000

3 3 1 35.00090 14 600

3 3 1 3.00090 30 600

3 3 1 7.00090 33 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 50.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 1.200.000

3 3 1 30.00090 30 600

3 3 1 800.00090 39 310

3 3 1 246.00090 39 600

3 3 1 100.00090 47 600

3 3 1 24.00090 93 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 10.305.906

3 1 1 690.47290 11 520

3 1 1 8.574.18890 11 600

3 1 1 8.32590 13 520

3 1 1 122.43890 13 600

3 1 1 66.54291 13 520

3 1 1 840.36891 13 600

3 3 7 2.57390 46 310

3 3 7 1.00090 49 310

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 335.208

3 1 9 335.20890 91 520

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 40.00090 39 600

COMUNICAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL 18 131 105 2 073 0001 20.000

3 3 1 5.00090 14 310

3 3 1 5.00090 33 310

3 3 1 10.00090 39 310

MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.

18 541 045 1 066 0001 768.000

3 3 1 768.00090 37 311

APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

18 541 045 1 068 0001 5.039.148

3 3 1 2.250.00050 39 311

3 3 1 40.00090 14 311

3 3 1 20.00090 30 311

3 3 1 26.00090 35 311

3 3 1 346.44990 39 311

3 3 1 1.343.69990 39 521

3 3 1 13.00090 41 311

4 4 1 1.000.00090 52 311

OTIMIZACAO DA GESTAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

18 541 045 1 070 0001 902.500

3 3 1 630.00050 41 601

3 3 1 15.00090 14 601

3 3 1 24.00090 30 601

3 3 1 117.29290 39 311

3 3 1 66.20890 39 601

3 3 1 50.00090 41 601

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO 18 541 045 1 071 0001 1.300.000

3 3 1 1.232.90750 39 311

3 3 1 67.09390 30 311

IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

18 541 045 1 072 0001 250.000

3 3 1 150.00050 41 311

3 3 1 36.00090 39 311

3 3 1 14.00090 41 311

3 3 8 50.00099 99 101

APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

18 541 045 1 073 0001 35.000

98

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 25.00090 39 311

4 4 1 10.00090 52 311

APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

18 541 045 4 492 0001 200.000

3 3 8 200.00099 99 101

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM 18 541 182 4 159 0001 440.000

3 3 1 100.00090 14 520

3 3 1 20.00090 30 520

3 3 1 20.00090 33 520

3 3 1 100.00090 35 520

4 4 1 200.00090 52 520

GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 18 542 182 4 157 0001 262.884

3 3 1 1.96290 14 520

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 30.92290 35 600

3 3 1 100.00090 39 520

4 4 1 100.00090 52 520

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO, PRODUÇÃO MAIS LIMPA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

18 572 110 4 174 0001 600.000

3 3 1 50.00090 14 520

3 3 1 50.00090 30 520

3 3 1 10.00090 33 520

3 3 1 340.00090 35 520

3 3 1 150.00090 36 520

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE

18 573 173 4 177 0001 664.792

3 3 1 150.00090 14 520

3 3 1 200.00090 35 520

3 3 1 214.79290 39 520

4 4 1 100.00090 52 520

22.473.438TOTAL

99

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 150.000

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 40.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 4.290.000

3 3 1 3.500.00090 39 600

3 3 1 600.00090 47 600

3 3 1 40.00090 93 600

4 4 1 150.00090 52 470

APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITORIOS REGIONAIS 18 122 701 2 050 0001 5.100.000

3 3 1 624.00090 14 600

3 3 1 1.794.00090 30 600

3 3 1 39.00090 33 600

3 3 1 421.20090 36 600

3 3 1 1.337.80090 39 600

3 3 1 234.00090 47 600

3 3 1 650.00090 93 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 35.373.559

3 1 1 28.099.40890 11 260

3 1 1 4.485.86690 11 600

3 1 1 206.03190 13 260

3 1 1 135.43790 13 600

3 1 1 635.20091 13 260

3 1 1 1.762.84991 13 600

3 3 7 38.38490 46 600

3 3 7 10.38490 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 583.408

3 1 9 583.40890 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 250.000

3 3 1 20.00090 30 600

3 3 1 20.00090 33 600

3 3 1 210.00090 39 600

COMUNICAÇÃO SOCIO AMBIENTAL 18 131 105 2 035 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 600

PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA SILVICULTURA DE ESPECIES NATIVAS

18 541 010 1 023 0001 300.000

3 3 1 300.00050 41 311

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 18 541 010 1 058 0001 9.120.000

3 3 1 140.00090 14 311

3 3 1 240.00090 14 611

3 3 1 60.00090 30 311

3 3 1 120.00090 30 611

3 3 1 600.00090 35 311

3 3 1 80.00090 39 311

3 3 1 100.00090 93 611

4 4 1 250.00090 51 311

4 4 1 130.00090 52 311

4 4 1 100.00090 52 611

4 5 1 7.300.00090 61 611

EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 010 1 059 0001 3.249.000

3 3 1 450.00090 35 311

3 3 1 164.93190 39 311

3 3 1 834.06990 39 601

4 4 1 1.500.00090 51 601

4 4 1 300.00090 52 601

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

18 541 010 1 060 0001 11.227.613

3 3 1 3.282.04150 41 311

3 3 1 322.57550 41 611

100

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 249.60090 14 311

3 3 1 120.00090 14 611

3 3 1 112.00090 30 311

3 3 1 3.576.01090 30 611

3 3 1 7.20090 33 311

3 3 1 10.00090 36 611

3 3 1 53.66790 37 611

3 3 1 2.959.20090 39 311

3 3 1 275.00090 39 611

4 4 1 260.32090 52 611

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS 18 541 010 4 007 0001 6.059.361

3 3 1 1.958.13050 41 261

3 3 1 280.00090 14 261

3 3 1 641.23190 30 261

3 3 1 180.00090 36 261

3 3 1 3.000.00090 39 261

LINHA LUND 18 541 047 1 378 0001 10.000.000

3 3 1 200.00090 39 101

4 4 1 9.800.00090 51 101

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18 541 109 4 058 0001 1.714.459

3 3 1 960.00050 41 600

3 3 1 127.88990 14 600

3 3 1 134.50090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 266.07090 39 600

4 4 1 100.00050 41 310

4 4 1 50.00050 41 600

4 4 1 61.00090 52 600

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 109 4 060 0001 18.572.000

3 3 1 450.00050 41 310

3 3 1 530.00090 14 600

3 3 1 650.00090 30 600

3 3 1 500.00090 35 600

3 3 1 310.00090 36 310

3 3 1 5.000.00090 37 310

3 3 1 500.00090 39 100

3 3 1 4.060.00090 39 600

3 3 1 1.422.00090 39 610

4 4 1 4.000.00090 51 100

4 4 1 500.00090 51 610

4 4 1 650.00090 52 610

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA 18 541 109 4 133 0001 100.000

3 3 1 50.00090 14 310

3 3 1 20.00090 30 310

3 3 1 2.00090 33 310

3 3 1 28.00090 39 310

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA 18 541 109 4 156 0001 3.998.720

3 3 1 470.00050 41 610

3 3 1 680.00090 14 610

3 3 1 1.075.00090 30 610

3 3 1 10.00090 33 610

3 3 1 1.083.72090 39 610

4 4 1 680.00050 41 610

AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL

18 541 169 1 395 0001 7.647.350

3 3 1 300.00050 41 310

3 3 1 660.00090 14 310

3 3 1 1.166.32290 30 310

3 3 1 5.292.82890 30 610

3 3 1 20.00090 33 310

101

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 60.00090 36 310

3 3 1 148.20090 39 310

INCORPORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE SERVICOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE

18 542 010 1 062 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 601

MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO VEGETAL

18 542 010 4 054 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 101

COFINANCIAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PESQUISA E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DA BIODIVERSIDADE

18 542 109 2 011 0001 500.000

3 3 8 500.00099 99 100

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 153 0001 2.000.000

3 3 1 1.410.00050 41 310

3 3 1 40.00090 14 310

3 3 1 49.60090 30 310

3 3 1 4.40090 33 310

3 3 1 26.00090 36 310

3 3 1 470.00090 39 310

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 162 0001 3.000.000

3 3 1 500.00050 41 520

3 3 1 1.259.10090 14 310

3 3 1 703.50090 30 310

3 3 1 36.00090 33 310

3 3 1 301.40090 39 310

3 3 1 200.00090 39 600

123.346.470TOTAL

102

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 100.000

3 3 1 45.00090 14 310

3 3 1 10.00090 30 310

3 3 1 5.00090 33 310

3 3 1 7.00090 36 310

3 3 1 33.00090 39 310

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 661.985

3 3 1 12.98590 14 310

3 3 1 25.00090 14 600

3 3 1 100.00090 37 600

3 3 1 274.00090 39 600

3 3 1 92.80090 47 310

3 3 1 157.20090 47 600

APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NÚCLEOS IGAM 18 122 701 2 067 0001 504.200

3 3 1 50.00090 14 310

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 56.40090 30 310

3 3 1 28.00090 33 310

3 3 1 49.00090 35 310

3 3 1 40.00090 36 310

3 3 1 30.00090 36 600

3 3 1 50.00090 37 310

3 3 1 50.00090 37 600

3 3 1 50.00090 39 310

3 3 1 50.00090 39 600

3 3 1 80090 47 310

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 5.963.152

3 1 1 3.387.91490 11 100

3 1 1 1.953.56790 11 600

3 1 1 83.94590 13 100

3 1 1 529.55991 13 100

3 3 7 8.16790 46 310

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 631.440

3 1 9 613.63890 91 600

3 3 9 17.80290 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 45.000

3 3 1 5.00090 14 310

3 3 1 10.00090 33 310

3 3 1 30.00090 39 310

COMUNICAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 18 131 105 2 020 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 310

CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS

18 542 011 4 038 0001 400.000

3 3 1 80.00090 14 311

3 3 1 40.00090 30 311

3 3 1 20.00090 33 311

4 4 1 260.00090 52 601

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 178 0001 3.573.925

3 3 1 500.27590 14 600

3 3 1 363.80090 30 600

3 3 1 27.90090 33 600

3 3 1 342.00090 35 600

3 3 1 120.00090 36 600

3 3 1 669.13890 39 310

3 3 1 1.550.81290 39 600

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 181 0001 409.000

3 3 1 30.00090 14 310

3 3 1 30.00090 30 310

3 3 1 9.00090 33 310

3 3 1 30.00090 35 310

3 3 1 150.00090 39 310

103

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 160.00090 39 600

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 011 1 011 0001 1.590.247

3 3 1 50.00090 14 311

3 3 1 20.00090 30 311

3 3 1 26.00090 33 311

3 3 1 1.494.24790 35 311

FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 011 1 016 0001 322.000

3 3 1 50.00050 41 601

3 3 1 14.00090 14 311

3 3 1 2.00090 30 311

3 3 1 5.00090 33 311

3 3 1 240.00090 35 601

3 3 1 11.00090 39 311

CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS 18 544 011 4 032 0001 1.019.000

3 3 1 10.00090 14 311

3 3 1 30.00090 30 311

3 3 1 7.00090 33 311

3 3 1 972.00090 39 311

INTEGRACAO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA

18 544 046 1 312 0001 430.000

3 3 1 130.00090 35 311

3 3 1 300.00090 39 311

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

18 544 113 1 200 0001 186.000

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 4.00090 30 600

3 3 1 172.00090 39 600

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA

18 544 113 4 088 0001 1.200.000

3 3 1 43.00090 14 310

3 3 1 5.00090 30 310

3 3 1 2.00090 33 310

3 3 1 50.00090 35 310

3 3 1 100.00090 39 310

4 4 1 1.000.00090 51 310

17.135.949TOTAL

104

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO

1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

18 541 010 1 052 0001 2.193.526

3 3 1 2.193.52690 39 311

BOLSA VERDE - FHIDRO 18 541 010 1 061 0001 7.172.461

3 3 1 2.580.00050 41 311

3 3 1 2.151.73890 30 311

3 3 1 2.440.72390 36 311

TRATAMENTO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA

18 541 113 4 031 0001 3.309.720

3 3 1 3.309.72090 39 310

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO

18 544 011 1 017 0001 1.290.000

3 3 1 1.290.00090 35 311

IMPLANTAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

18 544 011 1 026 0001 2.009.538

3 3 1 2.009.53890 39 311

ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA X DEMANDA - FHIDRO

18 544 011 1 055 0001 817.000

3 3 1 817.00090 35 311

APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 18 544 011 4 252 0001 5.379.345

3 3 1 5.179.34550 41 311

4 4 1 200.00050 41 311

APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

18 544 046 1 124 0001 17.295.000

4 4 1 17.295.00040 41 311

MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO 18 544 059 1 056 0001 975.000

3 3 1 975.00090 39 311

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 18 544 113 4 036 0001 2.440.091

3 3 1 800.00040 41 310

3 3 1 1.200.00050 41 310

4 4 1 440.09150 41 310

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

18 544 113 4 043 0001 17.751.841

4 4 1 4.000.00090 52 310

4 5 1 13.751.84190 66 310

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 18 544 113 4 044 0001 2.066.089

3 3 1 2.066.08990 39 310

MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS 18 607 059 1 400 0001 9.025.000

3 3 1 5.025.00040 41 311

3 3 1 3.000.00050 41 311

4 4 1 1.000.00050 41 311

71.724.611TOTAL

105

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 1.935.000

3 3 1 3.00090 14 530

3 3 1 42.12090 15 100

3 3 1 210.00090 15 270

3 3 1 597.88090 15 530

3 3 1 205.00090 30 600

3 3 1 100.00090 31 600

3 3 1 2.00090 36 270

3 3 1 60.00090 37 530

3 3 1 120.00090 37 600

3 3 1 172.00090 39 270

3 3 1 357.00090 39 530

3 3 1 10.00090 39 600

3 3 1 3.00090 47 530

3 3 1 53.00090 93 600

AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG 06 122 701 2 058 0001 4.152.968

3 3 7 46.38990 08 100

3 3 7 4.100.00090 19 530

3 3 7 3.82590 46 100

3 3 7 2.75490 49 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 271.889.213

3 1 1 249.14990 11 100

3 1 1 200.521.53490 12 100

3 1 1 33.422.09590 13 100

3 1 1 37.696.43591 13 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 4.324.840

3 3 1 9.89490 30 240

3 3 1 1.00090 30 270

3 3 1 200.00090 30 600

3 3 1 500.00090 39 270

3 3 1 1.793.00090 39 530

3 3 1 50.00090 39 600

4 4 1 47.34690 52 240

4 4 1 1.723.60090 52 530

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) 06 126 021 4 086 0001 1.936.863

3 3 1 350.08190 15 101

3 3 1 1.003.02390 39 101

4 4 1 583.75990 52 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

06 128 005 1 179 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

06 128 745 4 366 0001 3.504.439

3 3 1 400.00090 15 270

3 3 1 831.94490 15 530

3 3 1 200.00090 30 530

3 3 1 30.00090 31 270

3 3 1 1.409.03290 39 530

3 3 1 333.46390 93 530

3 3 1 200.00090 93 600

4 4 1 100.00090 52 530

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)

06 181 021 1 037 0001 2.645.550

4 4 1 1.100.00090 51 101

4 4 1 950.52190 52 101

4 4 1 495.02990 52 121

4 4 8 100.00099 99 101

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR 06 182 724 2 021 0001 126.000

3 3 1 58.00090 08 530

3 3 1 45.00090 15 530

3 3 1 10.00090 30 530

106

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 8.00090 31 530

3 3 1 5.00090 39 530

COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

06 182 745 1 268 0001 68.000

3 3 1 30.00090 15 270

3 3 1 23.00090 30 270

3 3 1 15.00090 39 270

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG 06 182 745 2 087 0001 1.708.000

3 3 1 50.00090 30 530

3 3 1 1.658.00090 39 530

PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 06 182 745 4 273 0001 37.368.753

3 3 1 42.12090 15 100

3 3 1 470.00090 15 270

3 3 1 837.88090 15 530

3 3 1 1.284.82990 30 240

3 3 1 4.255.74090 30 530

3 3 1 2.245.82090 30 600

3 3 1 6.00090 36 270

3 3 1 18.00090 37 240

3 3 1 771.31590 37 530

3 3 1 600.00090 37 600

3 3 1 383.48390 39 240

3 3 1 1.177.70090 39 270

3 3 1 3.591.00090 39 530

3 3 1 112.00090 39 600

3 3 1 10.00090 47 270

3 3 1 93.98390 93 270

3 3 1 300.00090 93 530

3 3 1 116.01790 93 600

4 4 1 811.10790 52 240

4 4 1 20.241.75990 52 530

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 06 182 745 4 365 0001 1.867.600

3 3 1 5.00090 30 270

3 3 1 59.00090 30 530

3 3 1 1.00090 30 600

3 3 1 1.00090 39 240

3 3 1 486.00090 39 270

3 3 1 550.00090 39 530

3 3 1 10.60090 39 600

4 4 1 5.00090 52 240

4 4 1 750.00090 52 530

PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 40.978.481

3 1 1 34.356.25790 01 100

3 1 1 6.622.22491 13 100

ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 052 0001 131.600

3 3 1 39.60090 30 530

3 3 1 60.00090 30 600

3 3 1 10.00090 39 530

4 4 1 22.00090 52 530

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 054 0001 91.494

3 3 1 22.00090 30 530

3 3 1 38.00090 30 600

3 3 1 4.00090 36 530

3 3 1 9.50090 39 530

4 4 1 17.99490 52 530

372.738.801TOTAL

107

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 3.002.535

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 121.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 29.00090 36 100

3 3 1 2.304.53590 37 100

3 3 1 538.00090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 2.658.056

3 1 1 2.254.44090 11 100

3 1 1 294.54090 13 100

3 1 1 90.78491 13 100

3 3 7 9.39290 46 100

3 3 7 8.90090 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 20.000

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 15.00090 39 100

GESTÃO E PROMOÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS 23 695 016 1 048 0001 1.600.000

3 3 1 64.80090 30 101

3 3 1 435.00090 37 101

3 3 1 857.80090 39 101

3 3 1 242.40090 47 101

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 23 695 016 1 396 0001 201.000

3 3 8 1.00099 99 101

4 4 1 200.00090 51 101

ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS 23 695 016 4 015 0001 1.300.000

3 3 1 40.00090 14 101

3 3 1 1.260.00090 39 101

PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS

23 695 016 4 016 0001 2.481.000

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 50.00090 33 101

3 3 1 250.00090 35 101

3 3 1 2.131.00090 39 101

ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL 23 695 016 4 017 0001 1.000.000

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 50.00090 33 101

3 3 1 650.00090 39 101

4 4 1 250.00090 52 101

PROMOÇÃO COMERCIAL DOS DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS NO EXTERIOR

23 695 016 4 185 0001 1.800.000

3 3 1 200.00090 14 101

3 3 1 40.00090 33 101

3 3 1 1.560.00090 39 101

INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICAS DO TURISMO 23 695 016 4 603 0001 600.000

3 3 1 40.00090 14 101

3 3 1 15.00090 37 101

3 3 1 445.00090 39 101

3 3 8 100.00099 99 101

PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO NACIONAL 23 695 114 4 105 0001 2.500.000

3 3 1 100.00090 14 100

3 3 1 20.00090 33 100

3 3 1 730.00090 39 100

3 3 1 1.650.00090 39 240

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 23 695 114 4 129 0001 1.750.000

3 3 1 36.90090 14 100

3 3 1 18.00090 33 100

3 3 1 345.10090 39 100

3 3 1 1.150.00090 39 240

3 3 8 200.00099 99 100

CAPACITAÇÃO E INCENTIVO A INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO 23 695 148 4 263 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 250

108

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O TURISMO

23 695 148 4 296 0001 1.235.000

3 3 1 1.235.00090 39 250

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DA UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL - UEE/MG

23 695 148 4 304 0001 900.000

4 4 3 900.00090 51 240

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PRODETUR/NE - II 23 695 148 4 354 0001 950.000

4 4 3 630.00090 51 240

4 4 1 320.00090 51 250

FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

23 695 148 4 403 0001 1.170.000

3 3 1 280.00090 39 250

4 4 3 470.00090 51 240

4 4 1 420.00090 51 250

23.567.591TOTAL

109

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR

1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

23 695 103 4 103 0001 177.344

4 5 1 177.34490 66 600

177.344TOTAL

110

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB

1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

03 092 726 1 099 0001 3.665.075

3 3 1 83.99690 30 240

3 3 1 161.02590 36 240

3 3 1 576.89490 37 240

3 3 1 1.098.83390 39 240

4 4 1 1.744.32790 52 240

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 03 092 726 4 150 0001 4.780.241

3 3 1 150.00090 14 100

3 3 1 53.45090 30 100

3 3 1 160.00090 33 100

3 3 1 405.00090 36 100

3 3 1 3.806.46090 39 100

3 3 1 155.33190 39 600

3 3 8 50.00099 99 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 6.454.110

3 3 1 310.00090 30 100

3 3 1 24.00090 36 100

3 3 1 3.600.00090 37 100

3 3 1 1.577.50090 39 100

3 3 1 90.61090 47 100

4 4 1 852.00090 52 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 71.538.803

3 1 1 1390 09 100

3 1 1 62.666.08890 11 100

3 1 1 141.70090 13 100

3 1 1 8.610.16691 13 100

3 3 7 70.08590 46 100

3 3 7 50.75190 49 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 122 702 7 006 0001 34.901.956

3 1 5 27.411.55090 01 100

3 1 5 2.620.42990 01 420

3 1 5 2.620.42990 01 430

3 1 5 2.249.54891 13 100

DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DE BELO HORIZONTE 06 421 034 1 188 0001 400.000

3 3 1 181.44090 37 101

3 3 1 218.56090 39 101

121.740.185TOTAL

111

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REFORMA DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS 06 122 004 1 206 0001 745.000

3 3 1 745.00090 39 101

MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

06 122 004 1 369 0001 585.298

3 3 1 156.60090 14 101

3 3 1 33.70490 30 101

3 3 1 40.80090 33 101

3 3 1 48.00090 36 101

3 3 1 303.19490 39 101

4 4 1 3.00090 52 101

APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES INTEGRADAS 06 122 021 4 274 0001 17.324.258

3 3 1 336.00090 36 101

3 3 1 1.236.50890 39 101

3 3 1 7.000.00090 39 121

3 3 1 191.00090 47 101

4 4 1 1.440.75090 52 101

4 4 1 7.000.00090 52 121

4 4 8 120.00099 99 101

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

06 122 034 1 181 0001 16.351.633

3 3 1 1.000.00040 41 101

3 3 1 240.00050 43 101

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 524.70090 30 101

3 3 1 241.00090 36 101

3 3 1 1.982.27890 37 101

3 3 1 1.258.11590 39 101

3 3 1 11.000.00090 39 121

3 3 1 5.30090 47 101

4 4 1 95.24090 52 101

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 41.430.427

3 1 1 301.73290 13 100

3 1 1 672.95790 34 100

3 1 1 14.12391 13 100

3 3 1 222.00090 14 100

3 3 1 13.310.66390 30 100

3 3 1 14.40090 33 100

3 3 1 155.85390 36 100

3 3 1 13.890.67190 37 100

3 3 1 12.796.01490 39 100

3 3 1 52.01490 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 141.855.141

3 1 1 112.581.86690 11 100

3 1 1 9.129.41990 13 100

3 1 1 19.195.52891 13 100

3 3 7 474.16490 46 100

3 3 7 474.16490 49 100

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 124 005 1 082 0001 4.625.500

3 3 1 33.00050 39 101

3 3 1 100.00090 14 101

3 3 1 216.36090 30 101

3 3 1 6.00090 36 101

3 3 1 1.361.19390 37 101

3 3 1 1.635.24790 39 101

3 3 1 150.00090 47 101

4 4 1 1.123.70090 52 101

SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA 06 126 021 1 019 0001 8.500.000

3 3 1 8.500.00090 39 121

IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

06 126 021 1 029 0001 12.000.000

3 3 1 3.110.00090 30 121

3 3 1 4.068.95690 39 121

112

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 4.821.04490 52 121

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO 06 126 021 1 030 0001 10.000

4 4 1 10.00090 52 101

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS 06 126 021 4 023 0001 13.171.132

3 3 1 23.60090 30 101

3 3 1 13.147.53290 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO 06 128 005 1 274 0001 345.000

3 3 1 345.00090 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 128 005 1 276 0001 1.280.000

3 3 1 1.280.00090 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

06 128 005 1 277 0001 1.705.500

3 3 1 1.705.50090 39 101

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

06 128 020 4 283 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00090 30 101

INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP 06 181 021 4 048 0001 2.473.099

3 3 1 70.00090 14 101

3 3 1 25.05090 30 101

3 3 1 10.00090 31 101

3 3 1 1.038.04990 39 101

4 4 1 1.330.00090 52 101

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS

06 181 034 1 183 0001 6.778.488

3 3 1 90.00050 43 101

3 3 1 8.00090 14 101

3 3 1 6.680.48890 39 101

GESTÃO INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL

06 183 021 4 225 0001 15.926.426

3 3 1 19.08090 14 121

3 3 1 188.25290 30 121

3 3 1 15.034.09790 37 121

3 3 1 681.49790 39 121

4 4 1 3.50090 52 121

GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 06 183 021 4 242 0001 2.981.108

3 3 1 50.00090 14 101

3 3 1 96.46090 30 101

3 3 1 8.00090 31 101

3 3 1 130.51390 37 101

3 3 1 2.496.13590 39 101

4 4 1 200.00090 52 101

APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO

06 243 004 4 362 0001 1.400.000

3 3 1 1.075.00040 41 101

3 3 1 125.00090 39 101

3 3 8 100.00099 99 101

4 4 1 100.00040 41 101

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO 06 244 034 1 182 0001 1.180.000

3 3 1 350.00050 43 101

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 10.00090 30 101

3 3 1 760.00090 39 101

4 4 1 50.00090 52 101

APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

06 334 005 1 278 0001 710.000

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 430.00090 39 101

4 4 1 260.00090 52 101

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 06 334 005 1 279 0001 1.720.000

3 3 1 1.720.00090 39 101

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 06 421 004 4 275 0001 1.488.581

3 3 1 658.58190 30 101

3 3 1 30.00090 39 101

113

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 800.00090 52 101

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS 06 421 004 4 276 0001 6.193.221

3 3 1 2.230.00050 41 101

3 3 1 3.280.29150 43 101

3 3 1 600.00090 39 101

4 4 1 82.93090 52 101

ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE

06 421 004 4 360 0001 8.100.007

3 3 1 8.000.00750 43 101

4 4 1 100.00090 52 101

ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

06 421 004 4 363 0001 27.882.900

3 3 1 160.00050 39 241

3 3 1 100.00090 14 101

3 3 7 900.00090 19 101

3 3 1 165.00090 30 101

3 3 1 16.00090 33 101

3 3 1 132.00090 36 101

3 3 1 2.150.00090 37 101

3 3 1 9.226.90090 39 101

3 3 1 15.000.00090 39 121

3 3 1 33.00090 47 101

ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS 06 421 004 4 368 0001 2.200.000

3 3 1 2.100.00050 43 101

4 4 1 100.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

06 421 020 1 130 0001 1.200.000

3 3 1 33.00090 14 101

3 3 1 600.00090 30 101

3 3 1 5.00090 33 101

3 3 1 12.00090 36 101

3 3 1 350.00090 39 101

4 4 1 200.00090 52 101

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS 06 421 020 1 131 0001 30.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 20.00090 36 101

IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

06 421 020 1 132 0001 200.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 163.00090 30 101

3 3 1 7.00090 36 101

3 3 1 20.00090 39 101

MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL 06 421 020 1 134 0001 18.000.488

3 3 1 5.017.96190 30 101

3 3 1 1.824.55090 39 101

4 4 1 3.157.97790 52 101

4 4 1 8.000.00090 52 121

TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS

06 421 020 1 185 0001 9.660.000

4 4 1 9.660.00090 52 121

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

06 421 020 1 191 0001 3.000.000

3 3 1 3.000.00090 39 121

MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS 06 421 020 1 197 0001 8.000.000

3 3 1 8.000.00090 39 121

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

06 421 020 1 282 0001 1.370.000

3 3 1 1.370.00050 43 101

APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 06 421 020 1 305 0001 15.991.000

3 3 1 1.019.00090 30 101

3 3 1 14.000.00090 30 121

3 3 1 454.00090 39 101

4 4 1 518.00090 52 101

114

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

06 421 020 1 325 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC 06 421 020 4 281 0001 18.090.000

3 3 1 12.000.00050 43 121

4 4 1 6.050.00050 42 121

4 4 8 40.00099 99 101

REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

06 421 034 4 266 0001 1.019.000

3 3 1 15.00090 14 101

3 3 1 100.00090 30 101

3 3 1 784.00090 39 101

3 3 1 120.00090 48 101

CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

06 421 034 4 269 0001 400.000

3 3 1 400.00050 43 101

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

06 421 034 4 453 0001 1.490.000

3 3 1 15.00090 14 101

3 3 1 1.475.00090 39 101

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

06 421 178 4 063 0001 147.742.049

3 1 1 19.403.63690 13 100

3 1 1 96.558.36890 34 100

3 1 1 1.257.93791 13 100

3 3 7 5.623.57190 19 100

3 3 1 24.898.53790 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS

06 421 178 4 064 0001 14.638.090

3 1 1 2.060.71390 13 100

3 1 1 8.174.46990 34 100

3 1 1 139.61891 13 100

3 3 7 227.66390 19 100

3 3 1 4.035.62790 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA

06 421 178 4 065 0001 35.605.589

3 1 1 3.332.21990 13 100

3 1 1 21.108.84990 34 100

3 1 1 229.02691 13 100

3 3 7 370.35390 19 100

3 3 1 10.565.14290 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO

06 421 178 4 068 0001 32.474.065

3 1 1 3.600.88490 13 100

3 1 1 18.889.82690 34 100

3 1 1 183.20991 13 100

3 3 7 373.48390 19 100

3 3 1 9.426.66390 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA

06 421 178 4 072 0001 17.520.470

3 1 1 2.117.21490 13 100

3 1 1 10.044.50390 34 100

3 1 1 142.91991 13 100

3 3 7 212.46490 19 100

3 3 1 5.003.37090 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE

06 421 178 4 079 0001 33.420.513

3 1 1 3.247.11290 13 100

3 1 1 19.721.64790 34 100

3 1 1 209.25191 13 100

3 3 7 421.88290 19 100

3 3 1 9.820.62190 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI

06 421 178 4 080 0001 12.106.140

3 1 1 1.072.00290 13 100

3 1 1 7.232.88290 34 100

115

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 1 69.68891 13 100

3 3 7 81.22090 19 100

3 3 1 3.650.34890 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS

06 421 178 4 114 0001 11.452.393

3 1 1 1.376.62790 13 100

3 1 1 6.571.15490 34 100

3 1 1 91.39891 13 100

3 3 7 141.93890 19 100

3 3 1 3.271.27690 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS

06 421 178 4 142 0001 35.994.894

3 1 1 3.188.11590 13 100

3 1 1 21.493.25290 34 100

3 1 1 196.39891 13 100

3 3 7 325.32490 19 100

3 3 1 10.791.80590 39 100

CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS

06 421 178 4 144 0001 15.434.155

3 1 1 1.653.67890 13 100

3 1 1 9.000.32790 34 100

3 1 1 116.61891 13 100

3 3 7 160.54190 19 100

3 3 1 4.502.99190 39 100

COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 06 421 178 4 379 0001 22.751.514

3 1 1 3.231.22690 13 100

3 1 1 13.860.26090 34 100

3 1 1 231.67291 13 100

3 3 7 3.590.72490 19 100

3 3 1 500.00090 30 600

3 3 1 329.99990 36 600

3 3 1 1.007.63390 39 100

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

06 451 727 2 065 0001 1.500.000

3 3 1 54.00090 14 100

3 3 1 362.24290 30 100

3 3 1 19.80090 36 100

3 3 1 1.062.45890 39 100

3 3 1 1.50090 47 100

CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL 06 665 020 4 279 0001 300.000

3 3 1 145.00090 14 101

3 3 1 40.00090 30 101

3 3 1 100.00090 36 101

3 3 1 15.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS

10 421 020 1 128 0001 1.997.732

3 3 1 612.00040 41 101

3 3 1 9.00090 14 101

3 3 1 157.26690 30 101

3 3 1 2.50090 33 101

3 3 1 716.17490 39 101

4 4 1 500.79290 52 101

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL 10 421 178 4 310 0001 6.246.137

3 1 1 724.05490 13 100

3 1 1 3.603.51390 34 100

3 1 1 49.18791 13 100

3 3 7 70.83790 19 100

3 3 1 1.798.54690 39 100

OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 12 421 004 4 495 0001 54.100

3 3 8 54.10099 99 101

IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

12 421 020 1 129 0001 400.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 155.00090 30 101

116

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 85.00090 31 101

3 3 1 5.00090 33 101

3 3 1 15.00090 36 101

4 4 1 130.00090 52 101

LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBICA EM SITUAÇÃO DE RISCO

16 482 025 4 012 0001 90.000

3 3 1 90.00090 39 101

809.151.048TOTAL

117

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

06 421 139 1 027 0001 1.885.577

3 3 1 1.602.74090 39 390

4 4 1 282.83790 52 390

1.885.577TOTAL

118

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO

04 122 013 1 275 0001 2.000.000

3 3 1 500.00050 41 101

3 3 1 29.00090 30 101

3 3 1 1.000.00090 37 101

3 3 1 471.00090 39 101

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA PARA O CONTORNO NORTE AO AITN E OBRAS COMPLEMENTARES NA PRINCIPAL VIA DE ACESSO

04 122 024 1 222 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 101

NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS 04 122 167 1 290 0001 100.000

3 3 1 32.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 64.00090 39 100

ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA 04 130 032 1 123 0001 1.013.360

3 3 1 1.013.36090 35 121

FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

04 130 032 4 210 0001 5.184.440

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 15.00090 33 101

3 3 1 3.684.44090 35 121

3 3 1 1.475.00090 39 101

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA

04 130 032 4 213 0001 42.200

3 3 1 42.20090 39 121

JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO 07 212 167 1 289 0001 540.000

3 3 1 540.00050 41 100

REDE DE ARTICULAÇAO INTERNACIONAL 07 212 167 4 294 0001 360.000

3 3 1 100.00050 41 100

3 3 1 26.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 82.00090 35 100

3 3 1 148.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 3.074.317

3 3 1 75.00090 14 100

3 3 1 186.00090 30 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 230.00090 35 100

3 3 1 125.00090 36 100

3 3 1 850.00090 37 100

3 3 1 1.588.31790 39 100

3 3 1 10.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 7.123.914

3 1 1 5.708.93090 11 100

3 1 1 706.74190 13 100

3 1 1 469.63090 96 100

3 1 1 230.31291 13 100

3 3 7 51090 46 100

3 3 7 7.79190 49 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 50.00090 39 100

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

22 661 039 4 646 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 101

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

22 661 040 1 339 0001 50.000

3 3 1 50.00090 35 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OUTRAS CADEIAS 22 661 040 4 198 0001 2.482.903

4 4 1 2.482.90390 51 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA

22 661 040 4 648 0001 6.000.000

4 4 1 6.000.00090 51 321

119

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS

22 661 040 4 652 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA 22 661 040 4 653 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 321

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA MINERAL, SIDERÚRGICA E AUTOMOTIVA

22 661 040 4 654 0001 60.765.097

4 4 1 60.765.09790 51 321

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

22 661 040 4 655 0001 700.000

3 3 1 700.00090 35 321

PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

22 661 195 1 270 0001 9.500.000

3 3 1 3.200.00050 41 250

3 3 1 300.00090 35 250

3 3 1 300.00090 36 250

4 4 1 5.600.00050 41 250

4 4 1 100.00090 52 250

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

22 661 195 4 472 0001 720.000

3 3 1 140.00050 41 100

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 20.00090 33 100

3 3 1 20.00090 35 100

3 3 1 20.00090 39 100

3 3 8 500.00099 99 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

22 661 202 4 267 0001 30.000

3 3 1 15.00090 35 100

3 3 1 15.00090 39 100

FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA 22 661 202 4 268 0001 150.000

3 3 1 100.00050 41 100

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 20.00090 35 100

3 3 1 10.00090 39 100

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI

22 662 039 1 166 0001 49.000

3 3 1 49.00090 39 101

ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO 22 663 111 1 013 0001 150.000

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 9.00090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 80.00090 35 100

3 3 1 28.00090 36 100

3 3 1 19.00090 39 100

PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO 22 663 111 1 015 0001 50.000

3 3 1 1.50090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 8.00090 35 100

3 3 1 35.00090 39 100

FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS 23 122 137 4 057 0001 35.000

3 3 1 15.00050 41 100

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 4.00090 33 100

3 3 1 1.00090 36 100

3 3 1 10.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

23 122 137 4 059 0001 35.000

3 3 1 12.00050 41 100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 2.00090 36 100

120

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 12.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

23 691 150 4 158 0001 80.000

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 1.80090 33 100

3 3 1 76.20090 39 100

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS

23 691 150 4 163 0001 530.000

3 3 1 100.00050 41 100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 4.00090 30 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 414.50090 39 100

PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 444 0001 260.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 245.00090 39 100

QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 461 0001 60.000

3 3 1 42.00050 41 100

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 3.50090 33 100

3 3 1 4.50090 39 100

CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS 23 693 024 1 105 0001 3.140.093

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 10.00090 33 101

3 3 1 2.580.09390 35 121

3 3 1 540.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INDUSTRIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES EM PARCERIA COM A INFRAERO

23 693 024 1 113 0001 2.998.000

3 3 1 2.498.00090 35 101

3 3 1 500.00090 35 321

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL

23 693 024 1 161 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 101

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS

23 693 024 4 179 0001 940.000

3 3 1 940.00090 39 101

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG

25 752 052 1 360 0001 10.000

4 4 1 10.00090 41 101

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25 752 052 1 368 0001 74.990.000

4 4 1 65.490.00090 51 101

4 4 1 9.500.00090 51 251

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO 25 752 104 1 031 0001 200.000

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 130.00090 35 100

3 3 1 50.00090 39 100

GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 27 122 007 1 198 0001 2.000.000

3 3 1 2.000.00090 35 121

185.418.324TOTAL

121

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 526.500

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 15.00090 30 600

3 3 1 7.00090 33 600

3 3 1 6.00090 36 600

3 3 1 448.00090 39 600

4 4 1 40.50090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 4.409.490

3 3 1 10.00090 14 600

3 3 1 495.92390 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 8.30090 36 600

3 3 1 976.00090 37 600

3 3 1 2.522.46790 39 600

3 3 1 283.00090 47 600

3 3 1 2.00090 93 600

4 4 1 101.80090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 9.432.804

3 1 1 7.970.60190 11 600

3 1 1 417.10690 13 600

3 1 1 342.15290 16 600

3 1 1 702.94591 13 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 2.432.900

3 3 1 19.00090 14 600

3 3 1 8.00090 30 600

3 3 1 51.00090 37 600

3 3 1 2.079.90090 39 600

4 4 1 275.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 2.730.642

3 1 9 2.730.64290 91 600

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 23 125 717 4 220 0001 5.466.176

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 6.00090 33 600

3 3 1 14.40090 36 600

3 3 1 1.101.50090 37 600

3 3 1 3.279.87690 39 600

3 3 1 3.00090 47 600

3 3 1 1.00090 93 600

4 4 1 1.030.40090 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 320.000

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 295.00090 39 600

25.318.512TOTAL

122

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA 22 662 040 4 186 0001 41.000.000

4 5 1 41.000.00090 66 601

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA 22 662 040 4 390 0001 8.300.000

4 5 1 8.300.00090 66 601

FUNDESE GERAMINAS 23 691 040 4 175 0001 132.000.000

4 5 1 132.000.00090 66 601

181.300.000TOTAL

123

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

VIABILIDADE DE PROJETOS 04 121 264 1 054 0001 500.000

3 3 1 500.00090 35 100

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 04 121 264 4 209 0001 9.700.000

3 3 1 9.700.00060 39 100

AFERIÇÃO INDEPENDENTE DE DESEMPENHO 04 121 264 4 211 0001 1.200.000

3 3 1 1.200.00090 39 100

11.400.000TOTAL

124

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

22 661 040 1 345 0001 156.000

4 5 1 156.00090 66 601

156.000TOTAL

125

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS

22 661 040 1 346 0001 6.999.000

4 5 1 6.999.00090 66 601

FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS

22 661 040 1 347 0001 1.000

4 5 1 1.00090 66 601

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

22 661 040 1 348 0001 117.000.000

4 5 1 117.000.00090 66 601

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

22 661 040 1 349 0001 180.000.000

4 5 1 180.000.00090 66 601

304.000.000TOTAL

126

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC

1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

24 722 145 1 189 0001 1.000

4 5 1 1.00090 63 100

1.000TOTAL

127

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO 10 512 048 1 281 0001 980.000

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

4 4 8 970.00099 99 101

DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 302.143

3 3 1 45.00090 14 100

3 3 1 25.00090 30 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 11.37390 39 100

3 3 1 211.77090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 1.393.471

3 3 1 3.00090 14 100

3 3 1 62.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 3.50090 36 100

3 3 1 580.00090 37 100

3 3 1 742.97190 39 100

APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS 15 122 701 2 025 0001 32.780

3 3 1 32.78090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 7.463.123

3 1 1 1.20090 09 100

3 1 1 6.525.20490 11 100

3 1 1 591.21890 13 100

3 1 1 8.00090 16 100

3 1 1 291.34991 13 100

3 3 7 15.83690 46 100

3 3 7 30.31690 49 100

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS

15 126 120 4 404 0001 15.000

3 3 1 15.00090 39 100

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - SEDRU 15 127 047 1 193 0001 540.723

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

3 3 1 436.77790 35 101

3 3 1 93.94690 35 241

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 15 128 701 2 018 0001 37.000

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 25.00090 39 100

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO

15 452 112 4 033 0001 60.000

3 3 1 18.00090 35 100

3 3 1 42.00090 39 100

ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA 15 452 112 4 122 0001 440.080

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 393.08090 35 100

3 3 1 2.00090 36 100

3 3 1 25.00090 39 100

CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL

15 452 120 4 010 0001 1.485.000

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 15090 36 100

3 3 1 1.443.85090 39 100

AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS 15 452 120 4 458 0001 7.710.000

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 3.00090 30 100

4 4 8 7.700.00099 99 100

128

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

16 481 025 1 302 0001 110.000

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

4 4 8 100.00099 99 101

APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

16 482 203 4 305 0001 22.000

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 8.00090 30 100

3 3 1 6.00090 33 100

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - SEDRU

18 541 045 1 067 0001 10.000

3 3 1 5.00090 14 101

3 3 1 5.00090 30 101

20.601.320TOTAL

129

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 24 122 701 2 001 0001 10.000

3 3 1 4.00090 14 600

3 3 1 1.50090 30 600

3 3 1 50090 33 600

3 3 1 1.00090 36 600

3 3 1 3.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 24 122 701 2 002 0001 1.219.804

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 70.46290 30 600

3 3 1 50090 33 600

3 3 1 20.50090 36 600

3 3 1 525.43690 37 100

3 3 1 114.56490 37 600

3 3 1 409.34290 39 600

3 3 1 58.50090 47 600

3 3 1 50090 93 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 24 122 701 2 417 0001 2.480.618

3 1 1 2.169.43390 11 100

3 1 1 163.56990 13 100

3 1 1 125.04291 13 100

3 3 7 13.72490 46 100

3 3 7 8.85090 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 24 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

MANUTEÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS

24 722 126 4 170 0001 986.940

3 3 1 90.00090 14 600

3 3 1 25.00090 30 600

3 3 1 1.50090 33 600

3 3 1 3.00090 36 600

3 3 1 830.00090 39 100

3 3 1 4.00090 39 600

3 3 1 1.00090 47 600

3 3 1 3.00090 93 600

4 4 1 29.44090 52 600

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 24 722 135 4 050 0001 23.000

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 8.00090 30 600

MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS 24 722 135 4 180 0001 31.000

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 50090 36 600

3 3 1 50090 93 600

4.752.362TOTAL

130

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 2.324.165

3 1 1 1.824.16590 11 100

3 1 1 500.00091 13 100

SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO 15 126 047 1 138 0001 517.600

3 3 1 3.00090 14 101

3 3 1 22.00090 30 101

3 3 1 70.70090 31 101

3 3 1 1.20090 33 101

3 3 1 250.00090 35 101

3 3 1 6.00090 36 101

3 3 1 151.70090 39 101

4 4 1 13.00090 52 101

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA 15 127 047 1 088 0001 947.200

3 3 1 35.50090 14 101

3 3 1 22.60090 30 101

3 3 1 1.50090 33 101

3 3 1 409.80090 35 101

3 3 1 10.00090 36 101

3 3 1 467.80090 39 101

APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH

15 127 047 1 153 0001 113.700

3 3 1 28.90090 14 101

3 3 1 27.10090 30 101

3 3 1 57.70090 39 101

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA METROPOLITANA 15 127 047 4 369 0001 1.122.153

3 3 1 62.09390 14 101

3 3 1 84.36090 30 101

3 3 1 9.00090 36 101

3 3 1 433.49090 37 101

3 3 1 525.71090 39 101

3 3 1 7.50090 93 101

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA

15 128 047 1 148 0001 352.570

3 3 1 4.62090 14 101

3 3 1 4.95090 30 101

3 3 1 30.00090 35 101

3 3 1 313.00090 39 101

5.378.388TOTAL

131

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 87.000

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 22.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 17.00090 36 600

3 3 1 18.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 928.836

3 3 1 20.00090 14 600

3 3 1 152.33690 30 600

3 3 1 5.00090 33 600

3 3 1 5.00090 36 600

3 3 1 227.50090 37 600

3 3 1 519.00090 39 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 600.000

3 1 1 50090 09 100

3 1 1 579.50090 11 100

3 1 1 20.00090 13 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 15 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

17 665 205 4 384 0001 664.500

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 110.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 300.00090 35 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 100.00090 39 600

4 4 1 84.50090 52 600

SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 665 205 4 385 0001 911.517

3 3 1 50.00090 14 600

3 3 1 50.00090 30 600

3 3 1 10.00090 33 600

3 3 1 300.00090 35 600

3 3 1 10.00090 36 600

3 3 1 161.51790 39 600

4 4 1 330.00090 52 600

3.192.853TOTAL

132

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR 16 482 025 1 001 0001 99.807.258

3 3 1 6.953.00090 47 601

4 5 1 2.241.50990 39 101

4 5 1 2.286.79290 39 121

4 5 1 11.559.46790 39 601

4 5 1 37.348.49190 51 101

4 5 1 38.113.20890 51 121

4 5 1 1.304.79190 51 601

PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA 16 482 025 1 022 0001 8.260.000

4 5 1 1.039.24590 39 601

4 5 1 4.900.00090 66 101

4 5 1 2.320.75590 66 601

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO

16 482 025 1 180 0001 10.000

4 5 1 10.00090 51 101

108.077.258TOTAL

133

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM

1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM 15 127 047 4 376 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 35 101

EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO

15 127 112 4 575 0001 100.000

3 3 1 100.00090 39 590

1.100.000TOTAL

134

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 14.620

3 3 1 14.62090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 08 122 701 2 002 0001 5.787.443

3 3 1 101.76090 30 100

3 3 1 10.68390 33 100

3 3 1 6.00090 36 100

3 3 1 5.038.00090 37 100

3 3 1 631.00090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 701 2 068 0001 379.482

3 3 1 39.00090 14 100

3 3 1 21.00290 14 290

3 3 1 100.00090 30 290

3 3 1 13.48090 33 100

3 3 1 50.00090 33 290

3 3 1 6.00090 39 100

3 3 1 50.00090 39 290

4 4 1 100.00090 52 290

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

08 122 701 2 071 0001 73.100

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 3.00090 33 100

3 3 1 61.10090 39 100

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

08 122 701 2 074 0001 296.200

3 3 1 40.00090 14 100

3 3 1 25.10090 30 100

3 3 1 29.00090 33 100

3 3 1 52.10090 39 100

3 3 8 150.00099 99 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 08 122 701 2 417 0001 24.414.437

3 1 1 35790 09 100

3 1 1 19.721.45090 11 100

3 1 1 1.132.28490 13 100

3 1 1 885.31090 16 100

3 1 1 13.60090 94 100

3 1 1 178.55090 96 100

3 1 1 1.592.40691 13 100

3 3 7 445.24090 46 100

3 3 7 445.24090 49 100

MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

08 122 701 2 992 0001 249.124

3 3 1 30.00090 14 100

3 3 1 3.12490 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 24.00090 36 100

3 3 1 90.00090 39 100

4 4 8 100.00099 99 100

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

08 124 033 1 049 0001 1.821.600

3 3 1 348.40050 43 101

3 3 1 551.60050 43 121

3 3 1 24.00090 14 101

3 3 1 2.40090 33 101

3 3 1 45.20090 39 101

3 3 1 850.00090 39 121

CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E MONITORES DO POUPANÇA JOVEM

08 128 033 4 465 0001 80.000

3 3 8 80.00099 99 101

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE CONSELHOS

08 128 266 4 494 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 100

INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

08 242 162 4 131 0001 549.855

135

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 5.00090 14 240

3 3 1 12.55590 30 100

3 3 1 50.00090 30 240

3 3 1 10.30090 33 100

3 3 1 10.00090 33 240

3 3 1 107.00090 39 100

3 3 1 135.00090 39 240

3 3 8 200.00099 99 100

INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 242 162 4 554 0001 2.171.930

3 3 1 4.80090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 40090 36 100

3 3 1 11.73090 39 100

3 3 2 2.100.00090 48 600

4 4 8 50.00099 99 100

IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM 08 243 033 1 050 0001 34.500.000

4 5 1 34.500.00090 48 101

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 08 243 033 1 051 0001 35.236.480

3 3 1 21.386.48040 41 121

3 3 1 12.850.00090 39 121

3 3 1 1.000.00090 48 121

ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM 08 244 033 4 069 0001 3.361.920

3 3 1 3.361.92040 41 121

INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS 08 244 036 1 176 0001 30.500.000

4 4 1 30.500.00040 42 121

GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA 08 244 036 1 184 0001 1.200.000

3 3 1 986.00050 43 121

3 3 1 60.00090 14 121

3 3 1 30.00090 30 121

3 3 1 5.00090 33 121

3 3 1 119.00090 39 121

DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO 08 244 117 4 702 0001 5.000.000

3 3 1 5.000.00090 39 100

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

08 244 132 4 449 0001 21.209.000

3 3 1 220.00040 41 100

3 3 1 280.00050 43 100

3 3 8 4.522.00099 99 100

4 4 8 16.187.00099 99 100

MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL 08 244 162 4 075 0001 50.000

3 3 8 50.00099 99 100

INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA 08 422 162 4 697 0001 1.000

3 3 1 1.00090 93 100

IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO 11 334 036 1 656 0001 9.165.700

3 3 1 200.00090 14 121

3 3 1 100.00090 33 121

3 3 1 500.00090 35 121

3 3 1 8.365.70090 39 121

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

11 334 117 1 042 0001 350.000

3 3 8 350.00099 99 100

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

11 334 117 2 119 0001 314.330

3 3 1 40.00090 14 100

3 3 1 14.33090 36 100

3 3 1 260.00090 39 100

INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 11 334 117 4 024 0001 5.857.668

3 3 1 173.00050 43 100

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 20.00090 14 240

136

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 635.31390 30 240

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 20.00090 33 240

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 60.00090 36 240

3 3 1 4.000.00090 37 240

3 3 1 29.36590 39 100

3 3 1 279.33090 39 240

4 4 1 608.66090 52 240

HABILITAÇÃO PARA O SEGURO DESEMPREGO 11 334 117 4 146 0001 2.449.127

3 3 1 52790 30 240

3 3 1 1.455.00090 37 240

3 3 1 693.60090 39 240

4 4 1 300.00090 52 240

QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 11 334 117 4 149 0001 2.477.440

3 3 1 2.477.44090 39 240

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO 11 334 117 4 165 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 240

EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRIMEIRO EMPREGO 11 334 117 4 642 0001 1.013.220

3 3 1 11.00090 14 100

3 3 1 3.22090 30 100

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 431.00090 39 100

4 4 1 560.00090 52 100

IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

11 334 117 4 643 0001 717.695

3 3 1 25.00090 14 100

3 3 1 6.00090 30 100

3 3 1 11.00090 33 100

3 3 1 15.00090 36 100

3 3 1 560.69590 39 100

3 3 8 100.00099 99 100

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS

14 244 162 4 110 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 100

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEU ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

14 244 162 4 132 0001 621.114

3 3 1 190.00050 43 100

3 3 1 260.00050 43 240

3 3 1 6.00090 14 100

3 3 1 3.11490 33 100

3 3 1 162.00090 39 100

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

14 421 023 1 104 0001 1.898.199

3 3 1 1.200.00050 43 101

3 3 1 692.19950 43 241

4 4 1 6.00050 42 241

PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA

14 421 023 4 253 0001 495.000

3 3 1 465.00050 43 241

4 4 1 30.00050 42 241

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER 14 422 162 2 112 0001 73.100

3 3 1 11.00040 41 100

3 3 1 11.00050 43 100

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 2.10090 33 100

3 3 1 36.00090 39 100

ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHERES

14 422 162 4 124 0001 100.000

3 3 1 31.00050 43 100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 32.10090 39 100

137

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 8 26.90099 99 100

PROMOÇÃO E EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS 14 422 162 4 126 0001 252.926

3 3 1 10.26990 14 100

3 3 1 3.73190 33 100

3 3 1 238.92690 39 100

193.881.710TOTAL

138

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 266 2 005 0001 600.000

3 3 8 600.00099 99 100

APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 266 4 696 0001 7.560.000

3 3 1 280.00040 41 100

3 3 1 980.00040 41 450

3 3 1 280.00050 43 100

3 3 1 2.020.00050 43 450

4 4 1 980.00040 42 450

4 4 1 3.020.00050 42 450

8.160.000TOTAL

139

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL

08 243 023 4 272 0001 10.546.000

3 3 1 4.690.14040 41 101

3 3 8 300.00099 99 101

4 4 1 5.555.86040 42 101

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E CONTROLE DO SUAS

08 244 023 1 156 0001 1.638.867

3 3 1 340.00050 43 561

3 3 1 65.00090 14 101

3 3 1 40.00090 14 561

3 3 1 11.86790 30 101

3 3 1 5.00090 30 561

3 3 1 25.00090 33 101

3 3 1 20.00090 33 561

3 3 1 228.00090 37 561

3 3 1 400.00090 39 101

3 3 1 304.00090 39 561

4 4 1 200.00090 52 561

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

08 244 023 4 234 0001 12.725.600

3 3 1 8.175.60040 41 101

4 4 1 4.550.00040 42 101

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

08 244 023 4 236 0001 13.006.382

3 3 1 3.071.63940 41 101

3 3 1 1.393.80040 41 561

3 3 1 5.678.86050 43 101

3 3 1 1.994.68890 39 101

3 3 8 690.00099 99 101

4 4 1 177.39540 42 101

FORTALECIMENTO DOS INSTRUMENTOS DESCENTRALIZADOS DE GESTÃO DO SUAS

08 244 023 4 237 0001 738.000

3 3 1 54.20090 14 101

3 3 1 81.00090 14 561

3 3 1 5.00090 30 561

3 3 1 54.00090 33 101

3 3 1 54.00090 33 561

3 3 1 13.20090 36 101

3 3 1 216.60090 39 101

3 3 1 160.00090 39 561

4 4 1 100.00090 52 561

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM

08 244 023 4 307 0001 112.000

3 3 1 112.00090 39 561

FINANCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

08 244 023 4 443 0001 1.200.000

4 4 8 1.200.00099 99 101

CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08 244 023 4 464 0001 300.000

3 3 8 300.00099 99 101

40.266.849TOTAL

140

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF

1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 14 422 772 4 695 0001 1.000

4 5 1 1.00040 41 100

1.000TOTAL

141

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 733.013

3 1 1 639.32090 11 100

3 1 1 57.36090 13 100

3 1 1 29.52791 13 100

3 3 7 3.67590 46 100

3 3 7 3.13190 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

04 122 731 2 040 0001 297.805

3 3 1 26.46590 14 100

3 3 1 22.79090 30 100

3 3 1 10.24090 33 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 123.43690 37 100

3 3 1 112.47490 39 100

1.030.818TOTAL

142

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 255.775

3 1 1 212.18890 11 100

3 1 1 39.18990 13 100

3 1 1 3.39891 13 100

3 3 7 54090 46 100

3 3 7 46090 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

04 122 731 2 043 0001 51.514

3 3 1 1.00090 14 100

3 3 1 2.80090 30 100

3 3 1 6.24690 33 100

3 3 1 3.20590 36 100

3 3 1 38.26390 39 100

307.289TOTAL

143

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 245.460

3 1 1 200.43190 11 100

3 1 1 37.36490 13 100

3 1 1 6.66591 13 100

3 3 7 54090 46 100

3 3 7 46090 49 100

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

04 122 731 2 044 0001 96.177

3 3 1 12.00090 30 100

3 3 1 84.17790 39 100

341.637TOTAL

144

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 237.020

3 3 1 15.23190 14 100

3 3 1 27.19590 36 100

3 3 1 194.59490 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 16.231.532

3 3 1 2.54090 14 100

3 3 1 70.59490 30 100

3 3 1 1.74390 33 100

3 3 1 6.78190 36 100

3 3 1 14.714.62290 37 100

3 3 1 1.435.25290 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 25.337.121

3 1 1 21.890.04790 11 100

3 1 1 2.267.13790 13 100

3 1 1 1.021.72891 13 100

3 3 7 85.43390 46 100

3 3 7 72.77690 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 1.080.000

3 3 1 1.080.00090 39 100

ASSESSORIA DO CERIMONIAL 04 122 710 4 070 0001 903.971

3 3 1 61.46090 14 100

3 3 1 75.40590 30 100

3 3 1 145.00090 31 100

3 3 1 5.02190 36 100

3 3 1 617.08590 39 100

ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA 04 122 710 4 071 0001 480.000

3 3 1 29.50290 14 100

3 3 1 33.63290 30 100

3 3 1 15.60090 36 100

3 3 1 220.96290 37 100

3 3 1 180.30490 39 100

ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO 04 122 710 4 073 0001 489.530

3 3 1 55.22490 14 100

3 3 1 2.80490 30 100

3 3 1 51590 33 100

3 3 1 1.08090 36 100

3 3 1 429.90790 39 100

ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 04 122 712 4 074 0001 435.847

3 3 1 223.56290 30 100

3 3 1 1.60090 36 100

3 3 1 210.68590 39 100

ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE E DOS DESPACHOS 04 122 712 4 077 0001 350.934

3 3 1 218.22190 30 100

3 3 1 11.02590 36 100

3 3 1 121.68890 39 100

APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 04 122 733 1 167 0001 49.626.489

3 3 1 45.05290 14 100

3 3 1 20790 30 100

3 3 1 1.91390 36 100

3 3 1 477.05890 37 100

3 3 1 111.25990 39 100

4 4 8 48.991.00099 99 100

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 04 131 709 4 680 0001 40.453.933

3 3 1 100.87790 14 100

3 3 1 14.51890 30 100

3 3 1 5.61290 33 100

3 3 1 2.71090 36 100

3 3 1 396.61290 37 100

3 3 1 39.933.60490 39 100

145

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

14 306 732 1 140 0001 101.000

3 3 1 1.00090 39 100

3 3 8 100.00099 99 100

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG

14 306 732 2 046 0001 525.000

3 3 1 98.31090 14 100

3 3 1 20090 30 100

3 3 1 94.92590 33 100

3 3 1 1.59390 36 100

3 3 1 68.44490 37 100

3 3 1 136.52890 39 100

3 3 8 125.00099 99 100

APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS

14 422 775 4 675 0001 760.000

3 3 1 760.00050 39 100

137.012.377TOTAL

146

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 40.000

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 2.00090 30 600

3 3 1 15.00090 33 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 10.00090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 1.450.000

3 3 1 1.50090 14 600

3 3 1 19.00090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 2.00090 35 600

3 3 1 8.00090 36 600

3 3 1 500.00090 37 600

3 3 1 898.50090 39 600

3 3 1 20.00090 47 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 2.224.375

3 1 1 1.813.00690 11 600

3 1 1 152.52790 13 600

3 1 1 108.00090 16 600

3 1 1 142.30691 13 600

3 3 7 4.26890 46 600

3 3 7 4.26890 49 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 100.000

3 3 1 10.00090 30 600

3 3 1 90.00090 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 40.000

3 3 1 40.00090 39 600

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA 23 692 742 4 231 0001 19.961.725

3 3 1 500.00050 43 600

3 3 1 5.00090 14 600

3 3 1 11.884.72590 31 600

3 3 1 2.00090 33 600

3 3 1 6.900.00090 39 600

3 3 1 300.00090 47 600

4 4 1 370.00090 52 600

23.817.100TOTAL

147

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG

1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 22 122 701 2 001 0001 12.000

3 3 1 12.00090 30 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 17.817.632

3 3 1 100.00090 14 600

3 3 1 624.00090 30 600

3 3 1 110.00090 33 600

3 3 1 1.500.00090 35 600

3 3 1 34.00090 36 600

3 3 1 5.707.43290 37 600

3 3 1 7.122.00090 39 600

3 3 1 600.00090 47 600

3 3 1 20.20090 92 600

4 4 1 2.000.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 10.553.363

3 1 1 8.879.42790 11 600

3 1 1 761.95890 34 600

3 1 1 102.64890 94 600

3 1 1 756.24291 13 600

3 3 7 5.50090 46 600

3 3 7 47.58890 49 600

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22 122 701 2 427 0001 2.463.544

3 3 1 2.463.54490 39 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 22 122 702 7 004 0001 5.424.646

3 1 9 5.424.64690 91 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 250.000

3 3 1 250.00090 39 600

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 22 662 704 4 136 0001 3.401.294

3 3 1 3.351.29490 30 600

3 3 1 50.00090 39 600

CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 22 662 704 4 137 0001 14.747.776

3 3 1 4.940.00090 30 600

3 3 1 250.00090 39 600

3 3 1 20.00090 92 600

4 4 1 9.537.77690 52 600

COMERCIALIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 23 692 704 4 520 0001 934.000

3 3 1 934.00090 39 600

55.604.255TOTAL

148

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO

04 121 041 2 007 0001 986.000

3 3 1 986.00090 35 121

CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PORTAL DE COMPRAS 04 121 041 2 131 0001 1.700.000

3 3 1 1.700.00090 39 101

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS 04 121 171 2 123 0001 1.103.054

3 3 1 15.00090 14 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 596.09090 35 100

3 3 1 13.40390 36 100

3 3 1 458.69390 39 100

3 3 1 17.86890 47 100

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL

04 121 171 4 293 0001 409.615

3 3 1 4.50090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 7.00090 36 100

3 3 1 393.11590 39 100

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES 04 121 171 4 462 0001 195.054

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 20.00090 36 100

3 3 1 168.05490 39 100

COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 04 121 171 4 466 0001 267.704

3 3 1 6.46090 14 100

3 3 1 9.90090 33 100

3 3 1 10.86390 36 100

3 3 1 240.48190 39 100

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA 04 122 006 1 160 0001 160.064.915

3 3 1 86.206.15890 39 121

3 3 1 14.430.62290 39 251

4 4 1 59.428.13590 52 121

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

04 122 006 1 219 0001 68.813.535

4 4 1 68.813.53590 61 121

REALIZAÇÃO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

04 122 008 1 077 0001 80.000

3 3 1 80.00090 35 101

EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM TERCEIRO SETOR

04 122 008 2 016 0001 1.794.000

3 3 1 1.794.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO DO CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO NOS MUNICÍPIOS

04 122 008 4 418 0001 200.000.000

3 3 1 200.000.00090 39 101

DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO 04 122 013 1 003 0001 360.000

3 3 1 20.00090 30 101

3 3 1 340.00090 39 101

INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS 04 122 013 1 006 0001 280.000

3 3 1 150.00090 36 101

3 3 1 96.00090 39 101

4 4 1 34.00090 52 101

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

04 122 013 1 135 0001 6.855.000

3 3 1 800.00090 35 101

3 3 1 495.00090 35 121

3 3 1 5.560.00090 39 101

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

04 122 013 1 280 0001 45.250.001

3 3 1 300.00090 30 101

3 3 1 20.00090 35 101

3 3 1 37.584.22690 37 101

3 3 1 6.191.94290 39 101

4 4 1 1.153.83390 52 101

149

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO

04 122 013 2 122 0001 50.000

3 3 1 24.00090 30 101

3 3 1 26.00090 39 101

IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS

04 122 041 2 091 0001 900.000

3 3 1 900.00090 35 121

EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

04 122 213 1 255 0001 1.209.807

3 3 1 70.00090 14 240

3 3 1 35.00090 33 240

3 3 1 1.104.80790 39 240

GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

04 122 213 1 256 0001 11.000

3 3 1 5.00090 14 240

3 3 1 1.00090 33 240

3 3 1 5.00090 39 240

GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS 04 122 226 4 566 0001 198.000

3 3 1 198.00090 39 100

IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO 04 122 226 4 568 0001 676.320

3 3 1 676.32090 39 100

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 300.000

3 3 1 80.00090 14 100

3 3 1 30090 30 100

3 3 1 15.70090 33 100

3 3 1 25.00090 36 100

3 3 1 179.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 7.443.410

3 3 1 2.06690 14 100

3 3 1 7.30090 30 100

3 3 1 1.00090 33 100

3 3 1 19.90090 36 100

3 3 1 6.131.06390 37 100

3 3 1 1.232.52690 39 100

3 3 1 37.55590 39 600

3 3 1 12.00090 47 100

ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 04 122 701 2 120 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33390 30 100

3 3 1 1.33490 33 100

COORDENADORIA REGIONAL 04 122 701 2 124 0001 620.766

3 3 1 15.03790 14 100

3 3 1 68590 30 100

3 3 1 17590 33 100

3 3 1 166.86690 36 100

3 3 1 277.66390 37 100

3 3 1 158.39990 39 100

3 3 1 45890 47 100

3 3 1 1.48390 93 100

AUDITORIA SETORIAL 04 122 701 2 125 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33390 30 100

3 3 1 1.33490 33 100

CONSELHO DE ÉTICA 04 122 701 2 126 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33390 30 100

3 3 1 1.33490 33 100

ASSESSORIA DE RELAÇÕES SINDICAIS 04 122 701 2 129 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33390 30 100

3 3 1 1.33490 33 100

150

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 122 701 2 130 0001 4.000

3 3 1 1.33390 14 100

3 3 1 1.33390 30 100

3 3 1 1.33490 33 100

APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL 04 122 701 2 135 0001 30.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 5.00090 30 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 10.00090 36 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 56.054.669

3 1 1 46.425.64990 11 100

3 1 1 1.875.72690 13 100

3 1 1 2.119.92290 16 100

3 1 1 1.071.90990 96 100

3 1 1 4.168.26891 13 100

3 3 7 235.91790 46 100

3 3 7 157.27890 49 100

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

04 122 774 4 651 0001 17.657.847

3 3 1 93690 14 100

3 3 1 26790 33 100

3 3 1 5.39790 36 100

3 3 1 9.076.03090 39 100

3 3 1 8.575.01690 39 250

3 3 1 20190 93 100

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD

04 122 777 2 127 0001 11.387.872

3 3 1 42.36590 14 100

3 3 1 13.19790 30 100

3 3 1 523.39790 37 100

3 3 1 5.603.85190 39 100

3 3 1 5.205.06290 39 250

POLÍTICA E PROCESSOS DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO 04 126 041 1 008 0001 525.000

3 3 1 525.00090 39 121

IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 126 158 1 232 0001 1.120.420

3 3 1 4.00090 14 100

3 3 1 8.00090 33 100

3 3 1 443.42090 35 100

3 3 1 1.00090 36 100

3 3 1 664.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

04 126 158 1 233 0001 1.393.238

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 7.50090 33 100

3 3 1 1.380.73890 39 100

SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL 04 126 773 1 310 0001 403.765

3 3 1 30.76590 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 363.00090 39 100

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 226 4 569 0001 1.004.605

3 3 1 2.71390 36 100

3 3 1 501.89290 39 100

3 3 8 500.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 25.000

3 3 1 25.00090 39 100

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES POR MEIO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 183 022 1 069 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 121

INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

04 183 022 2 012 0001 752.000

3 3 1 100.00090 35 121

3 3 1 652.00090 39 121

151

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

04 183 022 4 116 0001 4.648.000

3 3 1 4.004.00090 35 121

3 3 1 644.00090 39 121

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO 04 722 022 1 195 0001 7.000.000

3 3 1 7.000.00090 39 121

PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS 11 331 773 4 650 0001 222.076

3 3 1 222.07690 39 100

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

11 331 773 4 694 0001 998.809

3 3 1 59.83690 14 100

3 3 1 40.40390 30 100

3 3 1 38.45490 33 100

3 3 1 64.67390 36 100

3 3 1 610.00090 37 100

3 3 1 185.44390 39 100

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 607 164 4 681 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 100

PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA 27 122 007 1 192 0001 1.000.000

3 3 1 1.000.00090 35 121

604.221.482TOTAL

152

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

OPERACIONALIZAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA 04 122 701 2 092 0001 2.000.000

3 3 1 1.000.00090 39 250

4 4 1 1.000.00090 52 100

2.000.000TOTAL

153

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO 08 301 705 4 378 0001 900.000

3 3 1 600.00090 08 600

3 3 1 300.00090 30 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 53.795.563

3 1 9 48.25190 91 600

3 3 9 53.747.31290 91 600

GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

09 272 701 2 019 0001 641.600

3 3 1 7.00090 14 600

3 3 1 2.00090 33 600

3 3 1 237.60090 36 600

3 3 1 395.00090 39 600

CONCESSÃO DE SEGUROS 09 272 749 4 441 0001 30.542.580

3 3 1 336.00040 93 600

3 3 1 30.124.00090 05 600

3 3 1 12.00090 14 600

3 3 1 1.80090 30 600

3 3 1 1.80090 33 600

3 3 1 54.98090 39 600

4 4 1 12.00090 52 600

PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 09 272 749 4 446 0001 50.000.000

3 3 1 2.790.00090 01 600

3 3 1 47.210.00090 03 600

DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 1.797.200

3 3 1 30.00090 14 600

3 3 1 12.00090 33 600

3 3 1 1.000.00090 35 600

3 3 1 32.00090 36 600

3 3 1 723.20090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 19.377.400

3 3 1 90.00090 08 500

3 3 1 35.00090 14 500

3 3 1 723.00090 30 500

3 3 1 6.00090 33 500

3 3 1 11.40090 36 500

3 3 1 4.630.00090 37 500

3 3 1 11.704.00090 39 500

3 3 1 2.118.00090 47 500

4 4 1 60.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 132.980.954

3 1 1 1690 09 500

3 1 1 114.571.86390 11 500

3 1 1 329.18390 13 500

3 1 1 7.074.41090 16 500

3 1 1 63.00090 96 500

3 1 1 9.960.39191 13 500

3 3 7 184.57590 08 500

3 3 7 797.51690 49 500

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 11.077.580

3 3 1 60.00090 30 500

3 3 1 9.861.58090 39 500

4 4 1 1.156.00090 52 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 300.000

3 3 1 300.00090 39 500

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 10 128 747 2 078 0001 40.000

3 3 1 40.00090 36 600

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 10 301 705 4 380 0001 720.000

3 3 1 720.00090 08 600

PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 10 301 747 4 377 0001 12.618.873

4 4 1 3.618.87390 51 470

154

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 1 9.000.00090 51 600

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL 10 302 747 4 361 0001 3.309.330

3 3 1 36.00090 08 500

3 3 1 1.183.72090 30 500

3 3 1 20.28090 36 500

3 3 1 1.152.00090 37 500

3 3 1 598.03090 39 500

3 3 1 19.30090 47 500

4 4 1 300.00090 52 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

10 302 747 4 364 0001 72.305.777

3 3 1 70.00090 08 490

3 3 1 29.873.38990 30 490

3 3 1 73.00090 35 490

3 3 1 4.427.00090 36 490

3 3 1 16.345.13890 37 490

3 3 1 16.085.25090 39 490

3 3 1 117.00090 47 490

3 3 1 315.00090 93 490

4 4 1 5.000.00090 52 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR 10 302 747 4 370 0001 191.146.687

3 3 1 53.850.00090 36 500

3 3 1 71.429.68990 39 500

3 3 1 65.866.99890 39 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL 10 302 747 4 371 0001 87.653.600

3 3 1 1.080.00090 08 490

3 3 1 5.800.00090 36 490

3 3 1 77.773.60090 39 490

3 3 1 3.000.00090 39 600

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR 10 302 747 4 375 0001 4.040.400

3 3 1 55.00090 14 500

3 3 1 121.70090 30 500

3 3 1 28.50090 33 500

3 3 1 468.00090 36 500

3 3 1 2.263.00090 37 500

3 3 1 1.037.20090 39 500

3 3 1 12.00090 47 500

3 3 1 5.00090 93 500

4 4 1 50.00090 52 600

673.247.544TOTAL

155

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS

04 121 200 4 474 0001 124.153

3 3 1 2.00090 14 600

3 3 1 8.00090 30 600

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 74.55390 35 600

3 3 1 11.00090 36 600

3 3 1 27.60090 39 600

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED 04 121 200 4 478 0001 1.204.654

3 3 1 4.00090 14 600

3 3 1 57.22890 30 600

3 3 1 124.47390 33 600

3 3 1 12.45290 35 600

3 3 1 728.92390 36 600

3 3 1 277.57890 39 600

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 70.000

3 3 1 3.20090 14 100

3 3 1 11.45690 30 100

3 3 1 2.80090 33 100

3 3 1 26.54490 36 100

3 3 1 26.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 3.781.664

3 3 1 52.99290 30 600

3 3 1 20.89690 36 600

3 3 1 22.80090 37 100

3 3 1 500.00090 37 450

3 3 1 488.37190 37 600

3 3 1 308.84690 39 100

3 3 1 200.61990 39 600

3 3 1 2.40090 47 100

3 3 1 144.00090 47 600

3 3 1 40.74090 93 600

4 4 1 1.680.00090 39 450

4 4 1 320.00090 52 450

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 14.999.796

3 1 1 12.595.04690 11 100

3 1 1 350.35290 13 100

3 1 1 7.50090 16 100

3 1 1 596.19390 34 600

3 1 1 101.00090 94 100

3 1 1 180.00090 96 100

3 1 1 1.134.04791 13 100

3 3 7 35.65890 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 347.788

3 1 9 347.78890 91 100

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PROFISSIONALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO

04 128 008 1 201 0001 4.456.169

3 3 1 16.00090 14 601

3 3 1 1.755.03190 18 101

3 3 1 25.00090 18 241

3 3 1 26.32290 30 101

3 3 1 26.00090 30 601

3 3 1 2.00090 33 601

3 3 1 482.79390 36 101

3 3 1 327.27090 36 601

3 3 1 216.00090 37 101

3 3 1 600.00090 37 601

3 3 1 789.75390 39 101

3 3 1 90.00090 39 601

4 4 1 100.00090 52 101

156

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

04 128 261 4 661 0001 506.851

3 3 1 9.00090 14 600

3 3 1 34.00090 30 600

3 3 1 2.80090 33 600

3 3 1 374.85190 36 600

3 3 1 86.20090 39 600

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000

3 3 1 2.75090 14 100

3 3 1 70090 33 100

3 3 1 46.55090 39 100

ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

04 571 130 4 119 0001 386.327

3 3 1 35.00090 14 600

3 3 1 20.60090 30 600

3 3 1 6.00090 33 600

3 3 1 180.72790 35 600

3 3 1 90.00090 36 600

3 3 1 54.00090 39 600

ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA 04 571 130 4 500 0001 146.400

3 3 1 9.00090 14 600

3 3 1 5.20090 30 600

3 3 1 4.00090 33 600

3 3 1 76.54090 35 600

3 3 1 22.50090 36 600

3 3 1 29.16090 39 600

ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 04 571 261 4 662 0001 90.553

3 3 1 2.40090 14 600

3 3 1 7.90090 30 600

3 3 1 1.10090 33 600

3 3 1 47.86090 36 600

3 3 1 31.29390 39 600

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

17 126 048 1 163 0001 700.000

3 3 1 7.00090 14 101

3 3 1 2.70090 30 101

3 3 1 130.80090 33 101

3 3 1 523.95690 36 101

3 3 1 35.54490 39 101

26.864.355TOTAL

157

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

09 272 739 4 261 0001 459.278.077

4 5 1 6.456.12590 63 440

4 5 1 452.821.95290 63 600

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 09 272 739 7 009 0001 960.759

3 3 1 960.75990 03 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR EDUCAÇÃO 09 272 739 7 014 0001 4.158.582

3 3 1 732.59690 01 600

3 3 1 3.425.98690 05 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SETOR SAÚDE 09 272 739 7 019 0001 224.817

3 3 1 102.18090 01 600

3 3 1 122.63790 05 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO

09 272 739 7 020 0001 1.216.105

3 3 1 415.55490 01 600

3 3 1 800.55190 05 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO 09 272 739 7 021 0001 25.885

3 3 1 25.88590 01 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 09 272 739 7 023 0001 10.354

3 3 1 10.35490 01 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE CONTAS 09 272 739 7 025 0001 15.531

3 3 1 15.53190 01 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 09 272 739 7 026 0001 51.770

3 3 1 51.77090 01 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 09 272 739 7 027 0001 2.588

3 3 1 2.58890 01 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA 09 272 739 7 028 0001 5.177

3 3 1 5.17790 01 600

465.949.645TOTAL

158

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 09 272 702 7 008 0001 820.834.235

3 3 5 644.834.23590 03 100

3 3 5 176.000.00090 03 430

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH 09 272 702 7 011 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

09 272 702 7 012 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE 09 272 702 7 015 0001 1.000

3 1 5 1.00090 01 100

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

09 272 702 7 016 0001 500.000

3 3 5 500.00090 93 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG 09 272 702 7 022 0001 465.851

3 1 5 82.66990 01 420

3 1 5 84.91690 01 430

3 1 5 291.79690 01 600

3 1 5 6.47091 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX 09 272 702 7 029 0001 10.000

3 3 8 10.00099 99 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC 09 272 702 7 045 0001 7.551.723

3 1 5 7.410.98090 01 100

3 1 5 140.74391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES 09 272 702 7 046 0001 6.203.860

3 1 5 6.121.69790 01 100

3 1 5 82.16391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM 09 272 702 7 047 0001 1.250.807

3 1 5 1.231.07090 01 100

3 1 5 19.73791 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG 09 272 702 7 060 0001 7.991.332

3 1 5 7.861.96990 01 100

3 1 5 129.36391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA 09 272 702 7 082 0001 2.244.637

3 1 5 2.205.73790 01 100

3 1 5 38.90091 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS 09 272 702 7 083 0001 3.191.300

3 1 5 3.138.40190 01 100

3 1 5 52.89991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA 09 272 702 7 088 0001 8.780.227

3 1 5 8.641.86890 01 100

3 1 5 138.35991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 09 272 702 7 089 0001 457.081

3 1 5 449.77090 01 100

3 1 5 7.31191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM 09 272 702 7 091 0001 347.496

3 1 5 342.07390 01 100

3 1 5 5.42391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP 09 272 702 7 094 0001 27.809

3 1 5 27.33890 01 100

3 1 5 47191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO 09 272 702 7 096 0001 2.177.877

3 1 5 2.151.76190 01 100

3 1 5 26.11691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA 09 272 702 7 104 0001 789.570

3 1 5 776.15690 01 100

3 1 5 13.41491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS 09 272 702 7 105 0001 313.380

3 1 5 307.99990 01 100

3 1 5 5.38191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP 09 272 702 7 115 0001 3.056.539

159

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 5 3.004.52290 01 100

3 1 5 52.01791 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER 09 272 702 7 205 0001 175.690.413

3 1 5 30.522.69290 01 100

3 1 5 70.844.42890 01 420

3 1 5 71.187.36990 01 430

3 1 5 3.135.92491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED 09 272 702 7 209 0001 5.189.514

3 1 5 5.099.98690 01 100

3 1 5 89.52891 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG 09 272 702 7 225 0001 34.512.237

3 1 5 33.961.56690 01 100

3 1 5 550.67191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS 09 272 702 7 312 0001 1.351.194

3 1 5 1.334.00590 01 100

3 1 5 17.18991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM 09 272 702 7 428 0001 2.257.189

3 1 5 555.76190 01 420

3 1 5 564.31290 01 430

3 1 5 1.108.57290 01 600

3 1 5 28.54491 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF 09 272 702 7 473 0001 4.543.933

3 1 5 4.470.76790 01 100

3 1 5 73.16691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM 09 272 702 7 484 0001 583.036

3 1 5 572.55590 01 100

3 1 5 10.48191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG 09 272 702 7 529 0001 2.557.927

3 1 5 410.56890 01 420

3 1 5 446.31790 01 430

3 1 5 1.678.23190 01 600

3 1 5 22.81191 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL 09 272 702 7 533 0001 778.437

3 1 5 764.89390 01 100

3 1 5 13.54491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG 09 272 702 7 550 0001 548.227

3 1 5 539.55490 01 100

3 1 5 8.67391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG 09 272 702 7 586 0001 322.915

3 1 5 317.61690 01 100

3 1 5 5.29991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA 09 272 702 7 617 0001 1.031.704

3 1 5 61.09490 01 420

3 1 5 55.24590 01 430

3 1 5 903.22790 01 600

3 1 5 12.13891 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRENSA OFICIAL 09 272 702 7 631 0001 4.530.364

3 1 5 599.33790 01 420

3 1 5 651.81590 01 430

3 1 5 3.196.20290 01 600

3 1 5 83.01091 13 600

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP 09 272 702 7 722 0001 9.114.024

3 1 5 8.967.12590 01 100

3 1 5 146.89991 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG 09 272 702 7 725 0001 94.906.158

3 1 5 93.132.82290 01 100

3 1 5 1.773.33691 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM 09 272 702 7 840 0001 736.453

3 1 5 735.75190 01 490

160

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP

1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 5 70291 13 490

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER 09 272 702 7 922 0001 59.483

3 1 5 58.19090 01 100

3 1 5 1.29391 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE 09 272 702 7 939 0001 569.665

3 1 5 559.85390 01 100

3 1 5 9.81291 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09 272 702 7 957 0001 1.752.847.237

3 1 5 1.717.370.85390 01 100

3 1 5 35.476.38491 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE 09 272 702 7 959 0001 78.630.099

3 1 5 77.328.74890 01 100

3 1 5 1.301.35191 13 100

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

09 272 702 7 962 0001 1.156.032.972

3 1 5 285.550.85790 01 100

3 1 5 353.733.29990 01 420

3 1 5 499.530.43090 01 430

3 1 5 17.218.38691 13 100

4.192.989.905TOTAL

161

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 261.188

3 3 1 150.00090 14 270

3 3 1 101.00890 30 270

3 3 1 3.00090 36 270

3 3 1 7.18090 39 270

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 58.985.430

3 3 1 250.00090 14 270

3 3 1 5.723.69990 30 270

3 3 1 3.000.00090 30 600

3 3 1 300.00090 33 270

3 3 1 3.000.00090 36 270

3 3 1 18.000.00090 37 270

3 3 1 28.031.73190 39 270

4 4 1 80.00090 52 270

4 4 1 600.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 581.339.926

3 1 1 13490 09 100

3 1 1 20090 09 270

3 1 1 34.525.74390 11 100

3 1 1 460.891.24590 11 270

3 1 1 70.24690 13 100

3 1 1 272.35290 13 270

3 1 1 11.486.18490 16 270

3 1 1 10.11690 94 270

3 1 1 66.991.32591 13 100

3 3 7 6.522.01790 19 270

3 3 7 332.27490 46 270

3 3 7 238.09090 49 270

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 10.875.500

3 3 1 10.875.50090 39 270

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) 06 126 021 4 085 0001 6.425.019

3 3 1 29.00090 14 101

3 3 1 291.54690 30 101

3 3 1 2.315.47390 39 101

3 3 1 1.394.31390 39 271

4 4 1 2.394.68790 52 271

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

06 128 005 1 178 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 101

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 06 128 184 4 438 0001 7.199.454

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 5.919.45490 18 270

3 3 1 830.00090 30 270

3 3 1 250.00090 36 270

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 150.000

3 3 1 150.00090 39 270

MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)

06 181 021 1 036 0001 26.000

3 3 1 26.00090 30 101

RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) 06 181 021 1 303 0001 2.040.000

4 4 1 2.040.00090 52 271

CINTURÃO DE SEGURANÇA DE MINAS GERAIS - PC 06 181 021 1 304 0001 4.000.000

3 3 1 405.22090 30 271

4 4 1 3.594.78090 52 271

FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL

06 181 034 4 264 0001 646.599

3 3 1 6.50090 30 101

4 4 1 640.09990 52 101

REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA DIVISÃO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES

06 181 189 1 164 0001 1.000

3 3 1 1.00090 30 270

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE

06 181 189 1 288 0001 1.000

162

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 1.00090 30 270

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS 06 181 189 1 344 0001 400.000

4 4 1 400.00090 51 270

IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 06 181 189 4 473 0001 755.000

3 3 1 60.00090 14 270

3 3 1 100.00090 30 270

3 3 1 595.00090 39 270

INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA 06 181 189 4 480 0001 13.017.200

3 3 1 2.000.00090 14 270

3 3 1 9.476.20090 30 270

3 3 1 1.541.00090 39 270

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS 06 181 189 4 489 0001 861.600

3 3 1 7.00090 14 270

3 3 1 854.60090 30 270

SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS

06 181 189 4 508 0001 178.900

3 3 1 170.00090 14 270

3 3 1 8.90090 30 270

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 06 181 189 4 512 0001 683.900

3 3 1 33.00090 14 270

3 3 1 650.90090 30 270

ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS 06 181 219 4 546 0001 10.872.591

3 3 1 10.872.59190 39 270

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 06 183 189 4 454 0001 15.420.000

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 400.00090 30 270

3 3 1 14.820.00090 39 270

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 10 302 718 4 138 0001 537.000

3 3 1 497.00090 30 270

3 3 1 40.00090 39 270

ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL 10 303 718 4 598 0001 350.000

3 3 1 50.00090 14 270

3 3 1 300.00090 39 270

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

12 361 719 2 031 0001 78.000

3 3 1 5.00090 30 270

3 3 1 13.00090 39 270

4 4 8 60.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

12 362 719 2 032 0001 5.000

3 3 1 5.00090 30 270

715.120.307TOTAL

163

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG

1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

06 125 183 4 437 0001 60.777.180

3 3 1 200.00090 14 270

3 3 1 302.71390 30 270

3 3 1 300.00090 35 270

3 3 1 55.974.46790 39 270

3 3 1 4.000.00090 39 340

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 06 131 183 4 504 0001 2.599.443

3 3 1 2.599.44390 39 340

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS 06 181 183 4 505 0001 5.432.948

3 3 2 432.92890 39 600

3 3 1 5.000.02090 93 270

68.809.571TOTAL

164

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 65.100

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 15.60090 36 100

3 3 1 40.00090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.808.900

3 3 1 2.00090 14 100

3 3 1 53.50090 30 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 26.40090 36 100

3 3 1 700.00090 37 100

3 3 1 1.025.50090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 5.064.978

3 1 1 4.468.31690 11 100

3 1 1 227.34790 13 100

3 1 1 362.83491 13 100

3 3 7 1.48190 46 100

3 3 7 5.00090 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 497.947

3 3 1 497.94790 39 100

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO

04 124 755 4 019 0001 17.500

3 3 1 4.00090 14 100

3 3 1 1.50090 33 100

3 3 1 12.00090 39 100

COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA 04 124 755 4 055 0001 41.662

3 3 1 20.00090 14 100

3 3 1 2.00090 30 100

3 3 1 7.06290 33 100

3 3 1 60090 36 100

3 3 1 12.00090 39 100

AUDITORIA DE GESTÃO 04 124 755 4 118 0001 522.400

3 3 1 40.00090 14 100

3 3 1 5.00090 33 100

3 3 1 40090 36 100

3 3 1 477.00090 39 100

AUDITORIA OPERACIONAL 04 124 755 4 120 0001 587.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 3.00090 30 100

3 3 1 2.00090 33 100

3 3 1 572.00090 39 100

8.605.487TOTAL

165

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

AÇÃO PELA VIDA 14 422 160 4 099 0001 2.044.171

3 3 1 330.00040 41 100

3 3 1 1.564.17150 43 100

3 3 8 150.00099 99 100

PREVENÇÃO EM MOVIMENTO 14 422 160 4 101 0001 1.187.984

3 3 1 1.089.08550 39 100

3 3 1 5.00090 14 100

3 3 1 30.00090 31 100

3 3 1 63.89990 39 100

REDE VIVA 14 422 160 4 102 0001 1.941.344

3 3 1 300.00040 41 100

3 3 1 450.00050 43 100

3 3 1 36.00090 14 100

3 3 1 1.20090 30 100

3 3 1 2.40090 36 100

3 3 1 303.60090 37 100

3 3 1 587.89290 39 100

3 3 1 12.00090 47 100

4 4 1 248.25290 52 240

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS 14 422 160 4 109 0001 1.282.984

3 3 1 200.00050 43 100

3 3 1 3.60090 14 100

3 3 1 3.60090 30 100

3 3 1 1.80090 33 100

3 3 1 8.60090 36 100

3 3 1 154.05090 37 100

3 3 1 861.33490 39 100

4 4 8 50.00099 99 100

DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 69.000

3 3 1 25.30090 14 100

3 3 1 60090 30 100

3 3 1 5.40090 33 100

3 3 1 17.30090 36 100

3 3 1 20.40090 39 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 4.418.932

3 3 1 3.60090 14 100

3 3 1 77.61090 30 100

3 3 1 7.20090 36 100

3 3 1 2.642.22090 37 100

3 3 1 1.658.30290 39 100

3 3 1 30.00090 47 100

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E ANTI-DROGAS

27 122 701 2 082 0001 95.100

3 3 1 9.60090 14 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 65.40090 37 100

3 3 1 8.10090 39 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 5.659.876

3 1 1 4.779.84890 11 100

3 1 1 600.57290 13 100

3 1 1 205.91991 13 100

3 3 7 36.76890 46 100

3 3 7 36.76990 49 100

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27 122 701 2 427 0001 138.000

3 3 1 138.00090 39 100

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE

27 126 027 1 173 0001 50.000

3 3 1 50.00090 35 101

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 27 128 701 2 018 0001 10.000

3 3 1 10.00090 39 100

ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM 27 244 154 4 096 0001 545.785

166

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 112.00050 43 100

3 3 1 18.00090 14 100

3 3 1 49.00090 30 100

3 3 1 10.00090 31 100

3 3 1 2.40090 33 100

3 3 1 3.40090 36 100

3 3 1 153.28590 37 100

3 3 1 187.50090 39 100

3 3 1 10.20090 47 100

MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

27 244 154 4 100 0001 211.800

3 3 1 48.00050 43 100

3 3 1 3.60090 14 100

3 3 1 15.00090 30 100

3 3 1 1.20090 33 100

3 3 1 44.00090 39 100

4 4 8 100.00099 99 100

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR 27 366 027 4 311 0001 3.050.000

3 3 1 30.00090 14 101

3 3 1 10.00090 30 101

3 3 1 10.00090 33 101

3 3 1 140.00090 37 101

3 3 1 1.860.00090 39 101

3 3 1 1.000.00090 39 381

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 27 811 149 4 270 0001 1.875.000

3 3 1 5.00090 14 380

3 3 8 70.00099 99 100

4 4 1 1.700.00040 42 380

4 4 8 100.00099 99 100

CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO 27 812 027 1 040 0001 7.000.000

4 4 1 7.000.00090 51 101

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

27 812 027 1 214 0001 50.566.075

3 3 8 235.00099 99 101

4 4 1 49.536.07590 51 241

4 4 8 795.00099 99 101

CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

27 812 027 1 215 0001 800.000

3 3 1 300.00040 41 101

3 3 1 440.00050 43 101

3 3 1 3.76090 14 101

3 3 1 1.60090 30 101

3 3 1 2.20090 33 101

3 3 1 46.20090 37 101

3 3 1 6.24090 39 101

REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) 27 812 027 4 312 0001 2.800.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 6.00090 30 101

3 3 1 6.00090 33 101

3 3 1 1.978.00090 39 101

3 3 1 800.00090 39 381

PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA 27 812 027 4 497 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 101

PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO 27 812 027 4 521 0001 3.200.000

3 3 1 1.950.00040 41 101

3 3 1 1.200.00050 43 381

3 3 1 30.00090 14 101

3 3 1 10.00090 30 101

3 3 1 10.00090 33 101

INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS 27 812 149 4 047 0001 161.000

3 3 1 1.00040 41 100

3 3 8 100.00099 99 100

167

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

4 4 8 60.00099 99 100

PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL 27 812 149 4 115 0001 105.000

3 3 1 5.00090 14 380

4 4 1 100.00040 42 380

CAMPOS DE LUZ 27 812 149 4 166 0001 3.000.000

4 4 1 3.000.00040 42 100

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO 27 812 149 4 330 0001 13.520.191

3 3 1 10.00090 14 380

3 3 1 3.975.19190 36 240

3 3 1 1.224.00090 36 450

3 3 8 2.455.00099 99 100

4 4 1 2.380.00040 42 380

4 4 1 200.00090 52 100

4 4 8 3.276.00099 99 100

XADREZ NA ESCOLA 27 812 235 2 010 0001 80.000

3 3 1 80.00050 43 100

103.912.242TOTAL

168

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO

08 243 174 4 298 0001 2.804.410

3 3 1 3.25090 03 100

3 3 1 70.00090 14 100

3 3 1 5.86090 14 600

3 3 1 729.90090 30 100

3 3 1 940.00090 30 250

3 3 1 4.80090 33 100

3 3 1 70.00090 35 100

3 3 1 45.66090 36 100

3 3 1 60.00090 36 250

3 3 1 100.00090 37 250

3 3 1 374.94090 39 100

3 3 1 400.00090 39 250

DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 7.000

3 3 1 6.50090 14 100

3 3 1 50090 36 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 1.125.139

3 3 1 23.50090 14 100

3 3 1 51.00090 30 100

3 3 1 10090 33 100

3 3 1 3.40090 36 100

3 3 1 523.80090 37 100

3 3 1 450.33990 39 100

3 3 1 50.00090 46 100

3 3 1 23.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 1.688.887

3 1 1 4290 09 100

3 1 1 1.510.32490 11 100

3 1 1 19.39190 13 100

3 1 1 130.08991 13 100

3 3 7 20.00090 46 100

3 3 7 9.04190 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

5.626.436TOTAL

169

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRÃO

27 122 181 4 381 0001 2.906.230

3 3 1 95.82390 30 600

3 3 1 1.717.04190 37 600

3 3 1 1.093.36690 39 600

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MINEIRINHO

27 122 181 4 383 0001 400.000

3 3 1 400.00090 39 600

PROMOÇÕES E EVENTOS 27 122 181 4 408 0001 100.000

3 3 1 80.00090 36 600

3 3 1 19.00090 39 600

4 4 1 1.00090 52 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 1.200.000

3 3 1 83.52590 30 600

3 3 1 901.32690 39 600

3 3 1 116.14990 47 600

4 4 1 99.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 1.919.871

3 1 1 935.17690 11 100

3 1 1 702.43990 11 600

3 1 1 136.05290 13 600

3 1 1 96.68491 13 600

3 3 7 24.76090 46 600

3 3 7 24.76090 49 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 20.921

3 3 9 20.92190 91 600

6.547.022TOTAL

170

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN

1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ANTIDROGAS - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

14 421 160 4 434 0001 126.420

3 3 1 20.00050 43 100

3 3 1 26.42090 14 100

3 3 1 16.00090 30 100

3 3 1 10.00090 31 100

3 3 1 17.00090 33 100

3 3 1 12.00090 36 100

3 3 1 25.00090 39 100

126.420TOTAL

171

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

04 122 701 2 053 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

04 122 701 2 350 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

04 122 701 2 445 0001 1.000

3 3 1 1.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE

04 122 701 2 733 0001 2.462.000

3 3 1 2.462.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO

04 122 701 2 825 0001 2.940.000

3 3 1 2.940.00090 39 100

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI

04 122 701 2 871 0001 14.057.922

3 3 1 14.057.92290 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG

04 122 701 2 893 0001 342.000

3 3 1 342.00090 39 100

PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO

04 122 701 2 924 0001 17.109.000

3 3 1 10.940.00090 39 100

3 3 2 90.00090 39 240

3 3 2 1.716.00090 39 270

3 3 2 1.924.00090 39 310

3 3 2 390.00090 39 520

3 3 2 410.00090 39 530

3 3 2 14.00090 39 540

3 3 2 1.625.00090 39 600

ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL 04 846 702 7 786 0001 33.898.000

3 3 1 21.871.00090 39 100

3 3 2 5.700.00090 39 270

3 3 2 500.00090 39 280

3 3 2 103.00090 39 340

3 3 2 15.00090 39 520

3 3 2 110.00090 39 530

3 3 2 1.00090 39 540

3 3 1 5.598.00090 93 100

ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO Nº 39.835, DE 25/08/98

04 846 702 7 846 0001 11.860.000

3 3 1 60.00090 36 100

3 3 1 60.00090 37 100

3 3 1 9.500.00090 39 100

3 3 1 10.00090 47 100

3 3 1 2.230.00090 93 100

GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA 28 843 702 7 886 0001 2.893.842.351

3 2 1 1.689.709.81690 21 100

3 2 1 2.730.00090 21 400

3 2 1 3.114.29890 22 100

4 6 1 698.288.23790 71 100

4 6 1 500.000.00090 71 120

GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA EXTERNA 28 844 702 7 896 0001 193.142.936

3 2 1 126.662.51290 21 100

3 2 1 17.530.16090 22 100

4 6 1 48.950.26490 71 100

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 28 845 702 7 844 0001 7.405.920.917

3 3 1 7.382.252.53340 81 200

3 3 1 23.668.38440 81 510

TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 28 845 702 7 862 0001 2.491.164

3 3 1 2.491.16470 41 340

ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI

28 846 702 7 010 0001 1.000

3 3 1 1.00090 93 100

172

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

ENCARGOS DECORRENTES DA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009 28 846 702 7 030 0001 1.000

3 3 8 1.00099 99 100

ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE FUNDOS ESTADUAIS 28 846 702 7 620 0001 1.000

4 5 1 1.00090 66 400

ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA 28 846 702 7 658 0001 52.991.140

3 2 1 39.891.14090 21 100

4 6 1 13.100.00090 71 100

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE PASEP 28 846 702 7 663 0001 307.829.074

3 3 1 91.429.77490 47 100

3 3 1 216.189.30090 47 250

3 3 1 210.00090 47 400

PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS 28 846 702 7 798 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

10.938.893.504TOTAL

173

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS

1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

04 122 702 7 707 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI

04 123 702 7 700 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

04 126 702 7 723 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

16 482 702 7 734 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

17 512 702 7 737 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

22 662 702 7 541 0001 2.000

4 5 1 2.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG

23 694 702 7 752 0001 30.160.000

4 5 1 1.00090 65 100

4 5 1 18.059.00090 65 400

4 5 2 12.100.00090 65 610

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

25 752 702 7 758 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A.

26 783 702 7 759 0001 1.000

4 5 1 1.00090 65 100

30.169.000TOTAL

174

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG

1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO 04 122 155 2 069 0001 51.360

3 3 1 51.36090 39 100

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO 04 122 155 2 070 0001 941.600

3 3 1 941.60090 39 100

RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS 04 122 701 2 106 0001 60.000.000

3 3 3 30.000.00090 39 100

4 4 3 30.000.00090 39 100

RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 04 122 701 2 132 0001 60.000.000

4 4 3 60.000.00090 39 100

PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

04 274 702 7 441 0001 93.393.006

3 1 1 93.233.66890 03 100

3 1 1 71.87390 13 100

3 1 1 87.46591 13 100

214.385.966TOTAL

175

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 999 9 999 0001 297.720.083

9 9 1 297.720.08399 99 100

297.720.083TOTAL

176

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 21 122 701 2 001 0001 59.200

3 3 1 7.00090 14 100

3 3 1 7.50090 14 600

3 3 1 6.75090 30 100

3 3 1 1.00090 30 600

3 3 1 10090 33 100

3 3 1 1.00090 33 600

3 3 1 18.75090 36 100

3 3 1 12.60090 39 100

3 3 1 4.50090 39 600

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 21 122 701 2 002 0001 2.901.443

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 15.00090 14 600

3 3 1 10.99290 30 100

3 3 1 20.70090 30 600

3 3 1 1.72890 33 100

3 3 1 1.20090 33 600

3 3 1 138.75290 36 100

3 3 1 3.00090 36 600

3 3 1 723.80090 37 100

3 3 1 431.15090 37 600

3 3 1 637.20790 39 100

3 3 1 522.23890 39 600

3 3 1 70.03690 47 100

3 3 1 17.64090 47 600

4 4 1 300.00090 52 600

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 21 122 701 2 417 0001 2.999.316

3 1 1 2.577.26690 11 100

3 1 1 167.34590 13 100

3 1 1 239.27391 13 100

3 3 7 6.35990 46 100

3 3 7 9.07390 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 21 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 40.000

3 3 1 40.00090 39 600

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SEGURANÇA ALIMENTAR , PACIFICAÇÃO NO CAMPO E ACESSO A CRÉDITO E RENDA

21 631 144 4 061 0001 689.604

3 3 1 9.00090 14 100

3 3 1 23.03390 14 240

3 3 1 11.00090 14 600

3 3 1 1.10090 30 100

3 3 1 119.27990 30 240

3 3 1 5.00090 30 600

3 3 1 3.90090 33 100

3 3 1 5.00090 33 240

3 3 1 3.00090 33 600

3 3 1 508.29290 39 240

3 3 1 1.00090 39 600

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 21 631 144 4 255 0001 4.935.259

3 3 1 8.00090 14 100

3 3 1 235.54890 14 240

3 3 1 4.00090 14 600

3 3 1 8.50090 30 100

3 3 1 92.05590 30 240

3 3 1 2.50090 30 600

3 3 1 50090 33 100

3 3 1 1.50090 33 600

3 3 1 23.00090 39 100

3 3 1 4.208.39090 39 240

4 4 1 351.26690 52 600

177

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

21 631 144 4 451 0001 100.000

3 3 8 100.00099 99 100

11.725.822TOTAL

178

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 20.000

3 3 1 10.00090 14 100

3 3 1 10.00090 33 100

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 2.095.308

3 3 1 152.40090 36 100

3 3 1 1.508.03290 37 100

3 3 1 253.87690 39 100

3 3 1 181.00090 47 100

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 2.626.609

3 1 1 2.314.62090 11 100

3 1 1 158.75590 13 100

3 1 1 131.62491 13 100

3 3 7 10.80590 46 100

3 3 7 10.80590 49 100

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 1.000

3 1 9 1.00090 91 100

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 04 244 156 1 228 0001 1.080.817

3 3 1 82.06190 39 240

4 4 1 998.75690 52 240

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS

04 244 156 1 230 0001 3.000.000

4 4 1 3.000.00090 39 240

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO 04 244 165 4 199 0001 25.283.863

3 3 1 25.283.86390 30 240

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 04 244 179 1 203 0001 4.500.000

3 3 1 4.500.00090 39 360

APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR 04 244 191 1 237 0001 18.101.571

4 4 1 18.101.57150 42 100

ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR 04 244 191 4 035 0001 3.501.029

3 3 1 1.374.42990 14 100

3 3 1 96.00090 30 100

3 3 1 1.602.60090 35 250

3 3 1 288.00090 39 100

4 4 1 140.00090 52 100

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

04 244 198 1 090 0001 8.000.000

3 3 1 8.000.00090 39 560

IMPLEMENTACAO DA REDE DE ELABORACAO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS

04 334 059 1 362 0001 100.000

3 3 1 10.00090 14 101

3 3 1 80.00090 35 101

3 3 1 10.00090 39 101

INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO 04 573 059 1 367 0001 1.885.000

3 3 1 150.00090 14 101

3 3 1 139.00090 30 101

3 3 1 50.00090 35 101

3 3 1 20.00090 36 101

3 3 1 321.00090 37 101

3 3 1 70.00090 39 101

4 4 1 735.00040 42 101

4 4 1 400.00090 39 101

CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA 04 573 059 1 398 0001 100.000

3 3 1 100.00050 43 101

IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO

04 665 059 1 363 0001 500.000

3 3 1 500.00090 35 101

APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES

08 182 059 1 101 0001 7.500.000

3 3 1 6.000.00090 30 101

3 3 1 1.500.00090 39 101

DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO 20 601 059 4 425 0001 315.000

3 3 1 235.00050 43 101

179

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 3 1 8.00090 14 101

3 3 1 65.00090 35 101

3 3 1 7.00090 39 101

78.610.197TOTAL

180

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 491 0001 53.597.377

3 1 1 40.775.09790 11 100

3 1 1 5.059.47590 92 100

3 1 1 3.884.54090 94 100

3 1 1 3.878.26591 13 100

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 493 0001 313.525.078

3 1 1 237.903.73490 11 100

3 1 1 22.515.19790 92 100

3 1 1 19.684.78090 94 100

3 1 1 30.471.36791 13 100

3 3 1 500.00090 14 240

3 3 1 1.000.00090 35 100

3 3 1 850.00090 35 450

3 3 1 30.00090 36 240

3 3 1 220.00090 39 240

4 4 1 350.00090 52 240

AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS BENS IMÓVEIS 03 062 714 1 064 0001 11.152.000

3 3 1 100.00090 30 100

3 3 1 20.00090 36 100

3 3 1 880.00090 39 100

4 4 1 8.602.00090 51 100

4 4 1 700.00090 52 100

4 4 1 850.00090 61 100

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 03 122 701 2 009 0001 245.665.706

3 1 1 159.458.66490 11 100

3 1 1 1.100.00090 12 100

3 1 1 770.00090 13 100

3 1 1 900.00090 16 100

3 1 1 2.250.00090 92 100

3 1 1 4.838.15990 94 100

3 1 1 21.522.35091 13 100

3 3 1 650.00090 08 100

3 3 1 3.500.00090 14 100

3 3 1 2.110.00090 30 100

3 3 1 35.00090 31 100

3 3 1 10.00090 33 100

3 3 1 3.835.00090 36 100

3 3 1 15.500.00090 37 100

3 3 1 19.170.00090 39 100

3 3 7 4.180.00090 46 100

3 3 1 100.00090 47 100

3 3 1 250.00090 92 100

3 3 1 938.53390 93 100

4 4 1 1.500.00090 51 100

4 4 1 2.848.00090 52 100

4 4 1 200.00090 52 470

DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL 03 122 701 2 041 0001 2.301.424

3 3 1 400.00090 14 600

3 3 1 630.00090 39 600

3 3 1 80.00090 92 600

4 4 1 1.191.42490 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 03 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 272 702 7 006 0001 166.797.104

3 1 5 26.886.68390 01 100

3 1 5 35.295.27790 01 420

3 1 5 43.376.93190 01 430

3 1 1 24.646.84690 03 100

3 1 1 4.481.92890 92 100

3 1 5 19.357.81090 92 100

181

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

3 1 5 143.29791 13 100

3 3 5 12.608.33290 03 100

793.039.689TOTAL

182

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONAL 03 122 737 1 009 0001 3.085.000

3 3 1 700.00090 30 600

3 3 1 300.00090 39 600

4 4 1 2.085.00090 52 600

3.085.000TOTAL

183

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC

1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR 03 061 738 4 256 0001 5.008.000

3 3 1 1.000.00090 14 600

3 3 1 300.00090 30 600

3 3 1 450.00090 37 600

3 3 1 908.00090 39 600

3 3 1 50.00090 93 600

4 4 1 1.000.00090 51 600

4 4 1 1.300.00090 52 600

5.008.000TOTAL

184

FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA

IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO

R$ 1,00

1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG

UO:

ÓRGÃO

2010Exercício:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL

FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

01 032 746 4 445 0001 220.903.276

3 1 1 174.398.71690 11 100

3 1 1 774.31290 13 100

3 1 1 4.524.00090 92 100

3 1 1 17.652.24891 13 100

3 3 1 288.00090 08 100

3 3 1 2.250.00090 14 100

3 3 1 615.00090 36 100

3 3 1 10.836.00090 37 100

3 3 1 3.765.00090 39 100

3 3 7 5.800.00090 46 100

MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 01 032 760 1 359 0001 1.734.511

3 3 3 468.19490 35 100

3 3 1 859.37590 35 240

4 4 3 193.42390 52 100

4 4 1 213.51990 52 240

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 15.122.334

3 3 1 175.00090 14 100

3 3 1 468.77590 30 100

3 3 1 411.00090 36 100

3 3 1 7.000.00090 37 100

3 3 1 3.635.62290 39 100

3 3 1 1.249.36090 39 600

4 4 1 420.00090 51 100

4 4 1 612.57790 52 100

4 4 1 1.150.00090 52 600

PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000

3 3 9 1.00090 91 100

PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 76.032.230

3 1 5 38.360.15390 01 100

3 1 5 13.900.00090 01 420

3 1 5 18.850.00090 01 430

3 1 1 3.062.00090 03 100

3 1 5 1.276.00090 92 100

3 1 5 584.07791 13 100

313.793.351TOTAL

185

***

CÓD.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4 INVESTIMENTOS5 INVERSÕES FINANCEIRAS6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓD.10 RECURSOS ORDINÁRIOS12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP20 RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS21 COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QESE22 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS23 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

24 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS26 TAXA FLORESTAL27 TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA28 TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA29 TAXA DE EXPEDIENTE30 CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA31 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS32 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS33 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL34 NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO35 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDESE36 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO37 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE38 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE39 MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS40 RECURSOS FUNDOS EXTINTOS – LEI Nº 13.848/200141 CESSÃO DE CRÉDITOS42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP43 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP44 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA45 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGAOS

E ENTIDADES DO ESTADO46 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR AO

TESOURO ESTADUAL47 ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS48 ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL49 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

GRUPOS DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

FONTES DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO

187

50 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA51 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE52 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL53 TAXA DE INCÊNDIO54 TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS55 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA

BÁSICA - FES56 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL59 OUTROS RECURSOS VINCULADOS60 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS61 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA

CÓD.

1 RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO2 RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO

FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO3 RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA5 RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART. 39 DA

LEI COMPLEMENTAR 64/20027 RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO,

TRANSPORTE E FARDAMENTO8 RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES9 RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓD.

0 PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL1 PROGRAMA ESTRUTURADOR

IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO

IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

188

189