cgc.08.742.439/0001-00 :

94
R. José Rodrigues Coura, 53, Centro CGC.08.742.439/0001-00 Tel.(83) 3387-1066 E-mail: [email protected] Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br GABINETE DA PREFEITA LEI MUNICIPAL Nº 504/2015 de 21 de Dezembro de 2015. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais; Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei: Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro de 2016, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 39.055.400,00 (TRINTA E NOVE MLHÕES, CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), e fixa a Despesa em igual valor. Parágrafo Único: O Orçamento de que trata o “caput” deste artigo compreenderá o Orçamento do Poder Legislativo, o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Poder Executivo; e Fundos ligados diretamente a Unidade Orçamentária da Administração Pública Municipal, inclusive Entidade Pública descentralizada e indireta. Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições, transferências correntes e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguinte desdobramento: 1 - RECEITAS CORRENTES R$ 34.123.500,00 - Receita Tributária R$ 626.700,00 - Receita de Contribuições R$ 1.065.000,00 - Receita Patrimonial R$ 487.500,00 - Receitas de Serviços R$ 5.000,00 - Transferências Correntes R$ 31.489.300,00 - Outras Receitas Correntes R$ 450.000,00 2 - RECEITAS DE CAPITAL R$ 6.420.000,00 - Transferências de Capital R$ 6.420.000,00 3 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.524.800,00 Receita de Contribuições R$ 1.524.800,00 4 - DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES R$ (3.012.900,00) - Dedução de Transferências Correntes R$ (3.012.900,00) TOTAL: (1+2-3) R$ 39.055.400,00

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R. José Rodrigues Coura, 53, Centro CGC.08.742.439/0001-00 Tel.(83) 3387-1066 E-mail: [email protected] Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 504/2015 de 21 de Dezembro de 2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a

seguinte lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça, Estado da Paraíba, para o exercício financeiro de 2016, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 39.055.400,00 (TRINTA E NOVE MLHÕES, CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), e fixa a Despesa em igual valor.

Parágrafo Único: O Orçamento de que trata o “caput” deste artigo

compreenderá o Orçamento do Poder Legislativo, o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Poder Executivo; e Fundos ligados diretamente a Unidade Orçamentária da Administração Pública Municipal, inclusive Entidade Pública descentralizada e indireta.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos,

contribuições, transferências correntes e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES R$ 34.123.500,00

- Receita Tributária R$ 626.700,00

- Receita de Contribuições R$ 1.065.000,00

- Receita Patrimonial R$ 487.500,00

- Receitas de Serviços R$ 5.000,00

- Transferências Correntes R$ 31.489.300,00

- Outras Receitas Correntes R$ 450.000,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL R$ 6.420.000,00

- Transferências de Capital R$ 6.420.000,00

3 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 1.524.800,00

Receita de Contribuições R$ 1.524.800,00

4 - DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES R$ (3.012.900,00)

- Dedução de Transferências Correntes R$ (3.012.900,00)

TOTAL: (1+2-3) R$ 39.055.400,00

R. José Rodrigues Coura, 53, Centro CGC.08.742.439/0001-00 Tel.(83) 3387-1066 E-mail: [email protected] Site: www.lagoaderoca.pb.gov.br GABINETE DA PREFEITA

Art. 3º - A Despesa seria realizada de modo a atender aos encargos do

município, com a Manutenção dos Serviços Públicos de acordo com o desdobramento abaixo:

1 - DESPESAS CORRENTES R$ 29.468.600,00

- Pessoal e Encargos Sociais R$ 20.701.760,00

- Juros e Encargos da Dívida R$ 21.000,00

- Outras Despesas Correntes R$ 8.745.840,00

2 - DESPESAS DE CAPITAL R$ 9.304.000,00

- Investimentos R$ 8.928.000,00

- Amortização da Dívida R$ 376.000,00

3 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA R$ 252.800,00

Reserva Administrativa do RPPS R$ 252.800,00

4 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA R$ 30.000,00

- Reservas de Contingência R$ 30.000,00

TOTAL: (1+2-3) R$ 39.055.400,00

Art. 4º - Para execução do Orçamento de que trata esta Lei, fica o Poder

Executivo autorizado a: I – contratar mediante as garantias que ajustar, operações de crédito por

antecipação da Receita até o limite de 10% (dez por cento) do total da Receita estimada;

II – Abrir crédito suplementar até o limite de 03% (Três por cento) do total da despesa fixada nesta lei, de acordo com o artigo 7º e 43 da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, revogadas

as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, em

21 de Dezembro de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA Página : 1/ 2 03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

R E C E I T A D E S P E S A

Titulos R$ R$ Titulos R$ R$ RECEITAS CORRENTES 34.123.500,00

RECEITAS TRIBUTARIAS 626.700,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 1.065.000,00

RECEITAS PATRIMONIAL 487.500,00

RECEITAS AGROPECUARIA

TRANSFERENCIA INDUSTRIAIS 5.000,00

RECEITAS DE SERVICOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31.489.300,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 450.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.524.800,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.524.800,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE DEDUÇÃO - 3.012.900,00

DESPESAS CORRENTES 29.468.600,00 PESSOAL E ENCARGO SOCIAL 20.701.760,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.745.840,00

TOTAL DA RECEITA CORRENTE 32.635.400,00 TOTAL DA DESPESA CORRENTE 29.468.600,00

TOTAL 32.635.400,00

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.166.800,00

TOTAL 32.635.400,00

RECEITAS DE CAPITAL 6.420.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.304.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INVESTIMENTOS 8.928.000,00

ALIENAÇÕES DE BENS INVERÇÕES FINANCEIRAS 376.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 6.420.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TRANSFÊRENCIA DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TOTAL DA RECEITA CAPITAL 6.420.000,00 TOTAL DA DESPESA CAPITAL 9.304.000,00

DÉFICIT DO ORÇAMENTO DE CAPITAL 2.884.000,00

TOTAL 9.304.000,00

TOTAL 9.304.000,00

Copyright © 2015, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 99981 8116 (Contabilidade V4.00.020)

ESTADO DA PARAÍBA Página : 2/ 2

03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

R E C E I T A D E S P E S A

Titulos R$ R$ Titulos R$ R$ RECEITAS CORRENTES 34.123.500,00 DESPESAS CORRENTES 29.468.600,00

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.524.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.304.000,00 RECEITAS DE DEDUÇÃO - 3.012.900,00 RESERVA DE PREVIDÊNCIA DO RPPS 252.800,00

RECEITAS DE CAPITAL 6.420.000,00 RESERVA DE CONTINGECIA 30.000,00

TOTAL 39.055.400,00 TOTAL 39.055.400,00

DÉFICIT 0,00 SUPERÁFIT 0,00

TOTAL GERAL 39.055.400,00 TOTAL GERAL 39.055.400,00

Copyright © 2015, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 99981 8116 (Contabilidade V4.00.020)

ESTADO DA PARAÍBA Página : 1/ 3 03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição Desdobramento Elemento Categoria

Receitas Correntes

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 34.123.500,00 1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00 1112.04.00.00 1112.04.31.00 1112.08.00.00 1113.00.00.00 1113.05.00.00 1113.05.01.00 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.25.00.00 1121.29.00.00 1121.30.00.00 1121.99.00.00 1122.00.00.00 1122.99.00.00 1200.00.00.00 1210.00.00.00 1210.29.00.00 1210.29.07.00 1210.29.07.01 1210.29.07.02 1220.00.00.00 1220.29.00.00 1300.00.00.00 1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00 1325.01.02.00 1325.01.03.00 1325.01.04.00 1325.01.09.00 1325.01.99.00 1325.02.00.00 1325.02.99.00 1328.00.00.00 1328.10.00.00 1328.20.00.00 1600.00.00.00 1600.99.00.00 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00 1721.01.05.00 1721.09.00.00 1721.09.99.00 1721.22.00.00

RECEITA TRIBUTARIA 626.700,00 IMPOSTOS 595.000,00 IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA 415.000,00

I.P.T.U. 35.000,00 IMP.DE RENDA R.NA FONTE-IRRF 350.000,00 IMP.DE RENDA R.NA FONTE-IRRF 350.000,00

I.T.B.I 30.000,00 IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO 180.000,00

I.S.S 180.000,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQER NATUREZA 180.000,00

TAXAS 31.700,00 TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA 13.700,00

TX P/FUNC.DE EST.COM.,IND.E PREST.SERVICOS 3.000,00 TX.DE LICENCA P/EXERC.OBRAS 3.700,00 TAXA DE FUNC. DE TRANSPORTE 2.000,00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 5.000,00

TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS 18.000,00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 18.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.065.000,00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 900.000,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 900.000,00 CONTRIBUICOES PREV.SERVIDOR 900.000,00 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-EXERC.ATUAL 0,00 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-EXERC.ANTERIOR 0,00

CONTRIBUICOES ECONOMICAS 165.000,00 CONTR P O CUST.DOS SERV ILUM.PUBLICA 165.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 487.500,00 RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 487.500,00 REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO 237.500,00

REMUNERAۂO DE DEPOSITOS BANCARIOS 229.000,00 REC.DE REM. DEP. BANC. REC. VINC.-FUNDEB 45.000,00 REC.DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.-SAUDE 30.000,00 REC.DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO RPPS 0,00 REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. A CIDE 4.000,00 REC.REM.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC.VINCULADOS 150.000,00

REC. DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 8.500,00 REC, REM. DE OUTROS DEP. BANC. REC. NAO VINCULADOS 8.500,00

REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DO RPPS 250.000,00 REMUNERACAO INVESTIMENTO DO RPPS RENDA FIXA 180.000,00 REMU. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIAVEL 70.000,00

RECEITAS DE SERVICOS 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00

TRANFERENCIAS CORRENTES 31.489.300,00 TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS 30.851.300,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 21.393.500,00

PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO 13.321.500,00 COTA-PARTE DO F.P.M. 13.320.000,00 COTA - PARTE DO ITR 1.500,00

OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO 450.000,00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 450.000,00

TRANSF.DA COMPENSACAO FINANCEIRA 150.000,00 Copyright © 2015, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 99981 8116 (Contabilidade V4.00.019)

ESTADO DA PARAÍBA Página : 2/ 3 03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição Desdobramento Elemento Categoria

Receitas Correntes

1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP 150.000,00 1721.33.00.00 1721.34.00.00 1721.35.00.00 1721.35.01.00 1721.35.02.00 1721.35.03.00 1721.35.99.00 1721.36.00.00 1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.02.00 1722.01.04.00 1722.01.13.00 1722.01.99.00 1722.33.00.00 1724.00.00.00 1724.01.00.00 1724.02.00.00 1760.00.00.00 1761.00.00.00 1761.02.00.00 1761.99.00.00 1762.00.00.00 1762.02.00.00 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1912.00.00.00 1912.21.00.00 1912.21.01.00 1912.21.01.01 1920.00.00.00 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1930.00.00.00 1932.00.00.00 1932.21.00.00 1990.00.00.00 1990.09.00.00 1990.09.01.00 1990.99.00.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 5.569.500,00 TRANSFERENCIA DO FNAS 543.000,00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 1.355.500,00 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 195.000,00 RECURSOS PDDE 28.000,00 RECURSOS DO PNAE 250.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE 882.500,00

TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.-LC 87/96 4.000,00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.950.000,00

PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO 1.830.000,00 COTA - PARTE DO ICMS 1.560.000,00 PARTICIPACAO NO I.P.V.A. 175.000,00 COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO 4.000,00 COTA-PARTE DA CIDE 89.000,00 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 2.000,00

TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA O SUS 120.000,00 TRANSFERENCIA DO FUNDEB 7.507.800,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 6.827.800,00 TRANF.REC. DA COMPLEMENT AO FUNDEB 680.000,00

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS 638.000,00 CONVENIO COM A UNIAO 508.000,00

CONV C/MINISTERIO DA EDUCACAO 190.000,00 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS UNIAO 318.000,00

CONVENIO COM O ESTADO 130.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.EDUCACAO 130.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 450.000,00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00

Sem Descrição de Tabelas 0,00 Sem Descrição de Tabelas 0,00 REC. DE MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.000,00 RESTITUICOES 40.000,00

OUTRAS RESTITUICOES 40.000,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 280.000,00 REC. DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 280.000,00

REC. DIV. ATIVA DA COMPENS. FINAN. DO RPPS 280.000,00 RECEITAS DIVERSAS 130.000,00

OUTRAS RECEITAS 50.000,00 RESERVA ADMINISTRATIVA DO RPPS 50.000,00

OUTRAS RECEITAS 80.000,00

Sub Total ==> 34.123.500,00 Receitas de Capital 2000.00.00.00 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00 2471.01.00.00 2471.02.00.00 2471.03.00.00

RECEITAS DE CAPITAL 6.420.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.420.000,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 6.420.000,00 TRANSF. DE CONVEIOS DA UNIAO 6.310.000,00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO P/ O SUS 50.000,00 TRANSF.DA UNIAO DEST. A PROG. EDUCACAO 110.000,00

TRANSF.DA UNIAO DEST. A PROG. SANEAMENTO 1.210.000,00 Copyright © 2015, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 99981 8116 (Contabilidade V4.00.019)

ESTADO DA PARAÍBA Página : 3/ 3 03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição Desdobramento Elemento Categoria

Receitas de Capital

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 4.940.000,00 2472.00.00.00 TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS 110.000,00

2472.99.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS 110.000,00

Sub Total ==> 6.420.000,00 Intra-Orçamentárias Correntes 7000.00.00.00 7200.00.00.00 7210.00.00.00 7210.15.00.00 7210.29.00.00 7210.29.01.00 7210.29.01.01 7210.29.01.02 7210.29.07.00 7210.29.07.02 7210.29.15.00

INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.524.800,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.524.800,00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.524.800,00

CONTRIB.PREVID.DE PARCEL.DE DÉBITOS-RPPS 0,00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.524.800,00 CONTRIBUICOES PREV. PATRONAIS 1.439.800,00 CONTRIB.PREV.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXERC.ATUAL 0,00 CONTRIB.PREV.PATRONAL ATIVO CIVIL-EXERC.ANTERIOR 0,00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 CONTRIB.PREV.PATRONAL-EXERCICIO ANTERIOR 0,00

CONTRIB.PREVID.DE PARCEL.DE DÉBITOS-RPPS 85.000,00

Sub Total ==> 1.524.800,00 Receitas de Dedução 9000.00.00.00 9500.00.00.00 9510.00.00.00 9517.00.00.00 9517.21.00.00 9517.21.01.00 9517.21.01.02 9517.21.01.05 9517.21.36.00 9517.22.00.00 9517.22.01.00 9517.22.01.01 9517.22.01.02 9517.22.01.04

RETENCOES - 3.012.900,00 RETENÇÕES - 3.012.900,00 RETENÇÕES - 3.012.900,00 RETENÇÕES - 3.012.900,00

RETENÇÕES - 2.665.100,00 RETENÇÕES - 2.664.300,00 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM PARA O FUNDEB - 2.664.000,00 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR - 300,00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB - LEI 87/96 - 800,00

RETENÇÕES - 347.800,00 RETENÇÕES - 347.800,00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS - 312.000,00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA - 35.000,00

DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXP - 800,00 Sub Total ==> Total Geral ==>

- 3.012.900,00 39.055.400,00

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ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição P A R C E L A S

Elemento

Modalidade

Categ. Econ.

Despesas Correntes 3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.01.00.00 3190.03.00.00 3190.04.00.00 3190.09.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.91.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3200.00.00.00 3290.00.00.00 3290.22.00.00 3300.00.00.00 3330.00.00.00 3330.41.00.00 3350.00.00.00 3350.41.00.00 3390.00.00.00 3390.05.00.00 3390.18.00.00 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.32.00.00 3390.33.00.00 3390.35.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.48.00.00 3390.92.00.00 3390.93.00.00

DESPESAS CORRENTES 29.468.600,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 20.701.760,00 APLICACOES DIRETAS 20.701.760,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.305.000,00 PENSOES 275.000,00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.183.000,00 SALARIO-FAMILIA 5.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13.033.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.332.900,00 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101.600,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 1.416.260,00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.416.260,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 21.000,00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 21.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.745.840,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 60.000,00

CONTRIBUICOES 60.000,00 TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 59.000,00

CONTRIBUICOES 59.000,00 APLICACOES DIRETAS 8.626.840,00

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 35.000,00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 26.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.528.600,00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS 23.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 615.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.200,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1.967.500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.788.500,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 242.040,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 205.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.000,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00

Sub Total ==> 29.468.600,00 Despesas de Capital 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00 4490.61.00.00 4490.93.00.00 4600.00.00.00 4690.00.00.00 4690.71.00.00 4690.77.00.00

DESPESAS DE CAPITAL 9.304.000,00 INVESTIMENTOS 8.928.000,00 APLICACOES DIRETAS 8.928.000,00

OBRAS E INSTALACOES 7.102.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.708.000,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 376.000,00 APLICACOES DIRETAS 376.000,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 50.000,00

PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC. 326.000,00

Sub Total ==> 9.304.000,00

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ANEXO II - RESUMO GERAL DAS DESPESAS

EXERCÍCIO:2016

Código

Descrição P A R C E L A S

Elemento

Modalidade

Categ. Econ.

Reservas Orçamentárias do R.P.P.S.

7000.00.00.00 RESERVA PREVIDENCIARIA

252.800,00 252.800,00

7700.00.00.00 RESERVA PREVIDENCIARIA

252.800,00

7790.00.00.00 RESERVA PREVIDENCIARIA

7799.00.00.00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00

7799.99.00.00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00

Sub Total ==> 252.800,00

Reserva de Contigência

9000.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

9900.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA

30.000,00 30.000,00

9990.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA

9999.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

9999.99.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

Sub Total ==> 30.000,00

Total Geral ==> 39.055.400,00

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ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

01

LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00 925.600,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00

01.031.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.000,00

01.031.2001 APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 39.000,00 880.600,00 0,00

167.500,00

02 JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00

02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00

02.062.1002 APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 167.500,00 0,00

2.338.500,00

04 ADMINISTRACAO 25.000,00 2.313.500,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 2.103.500,00 0,00

04.122.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 555.500,00 0,00

04.122.1003 APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 15.000,00 1.035.000,00 0,00

04.122.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 10.000,00 513.000,00 0,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 0,00

04.123.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 30.000,00 0,00

04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 180.000,00 0,00

04.331.1004 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 0,00 180.000,00 0,00

37.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 37.000,00 0,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 37.000,00 0,00

06.181.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 37.000,00 0,00

1.984.900,00

08 ASSITENCIA SOCIAL 260.000,00 1.724.900,00 0,00

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 412.500,00 0,00

08.122.1009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL 10.000,00 412.500,00 0,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100.000,00 57.000,00 0,00

08.241.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 100.000,00 57.000,00 0,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 508.000,00 0,00

08.243.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 0,00 50.000,00 0,00

08.243.2017 GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA 0,00 458.000,00 0,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 150.000,00 747.400,00 0,00

08.244.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 150.000,00 747.400,00 0,00

2.802.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.802.000,00 0,00

09.271 PREVIDENCIA BASICA 0,00 50.000,00 0,00

09.271.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 50.000,00 0,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.752.000,00 0,00

09.272.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 2.752.000,00 0,00 8.874.960,00

10 SAUDE 545.000,00 8.329.960,00 0,00

10.301 ATENCAO BASICA 365.000,00 6.167.960,00 0,00

10.301.2007 SAUDE PARA TODOS 365.000,00 6.167.960,00 0,00

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.302.2019 IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00

10.304.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 112.000,00 0,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 307.000,00 0,00

10.305.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 307.000,00 0,00

10.817.000,00

12 EDUCACAO 1.332.000,00 9.485.000,00 0,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.042.000,00 8.158.000,00 0,00

12.361.1006 APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 20.000,00 478.000,00 0,00

12.361.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.022.000,00 7.350.000,00 0,00

12.361.2003 ALIMENTACAO DO ESCOLAR 0,00 330.000,00 0,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00

12.365.2004 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 295.000,00 0,00

12.366.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00

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ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

12.366.2005

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 245.000,00 0,00

13 CULTURA 205.000,00 481.600,00 0,00 686.600,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 205.000,00 481.600,00 0,00

13.392.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 205.000,00 481.600,00 0,00

2.825.000,00

15 URBANISMO 1.685.000,00 1.140.000,00 0,00

15.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 889.000,00 0,00

15.122.1007 APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 889.000,00 0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.451.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.452 SERVICOS URBANOS 350.000,00 251.000,00 0,00

15.452.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

15.452.2010 TRATAMENTO DO LIXO 150.000,00 251.000,00 0,00

150.000,00

16 HABITACAO 150.000,00 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 150.000,00 0,00 0,00

16.482.2011 MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 150.000,00 0,00 0,00

1.550.000,00

17 SANEAMENTO 1.550.000,00 0,00 0,00

17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 500.000,00 0,00 0,00

17.511.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 500.000,00 0,00 0,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.050.000,00 0,00 0,00

17.512.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 1.050.000,00 0,00 0,00

1.210.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 1.210.000,00 0,00 0,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.541.2014 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.200.000,00 0,00 0,00

18.544.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 1.200.000,00 0,00 0,00

2.695.540,00

20 AGRICULTURA 645.000,00 2.050.540,00 0,00

20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 965.540,00 0,00

20.122.1008 APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 965.540,00 0,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000,00 985.000,00 0,00

20.601.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 60.000,00 985.000,00 0,00

20.605 ABASTECIMENTO 150.000,00 100.000,00 0,00

20.605.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 0,00 100.000,00 0,00

20.605.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 150.000,00 0,00 0,00

20.606 EXTENCAO RURAL 435.000,00 0,00 0,00

20.606.2013 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL 435.000,00 0,00 0,00

455.000,00

25 ENERGIA 0,00 455.000,00 0,00

25.752 ENERGIA ELETRICA 0,00 455.000,00 0,00

25.752.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 455.000,00 0,00 420.000,00

26 TRANSPORTE 0,00 420.000,00 0,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 420.000,00 0,00

26.782.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 420.000,00 0,00

392.000,00

27 DESPORTO E LAZER 350.000,00 42.000,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 350.000,00 42.000,00 0,00

27.812.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 150.000,00 42.000,00 0,00

27.812.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

723.800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

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ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

Total Geral R$ 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Ordinário

Vinculado

Especial

Total

01

LEGISLATIVA 919.600,00 0,00 6.000,00 925.600,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 919.600,00 0,00 6.000,00

01.031.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.000,00

01.031.2001 APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 919.600,00 0,00 0,00

167.500,00

02 JUDICIARIO 167.500,00 0,00 0,00

02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO 167.500,00 0,00 0,00

02.062.1002 APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA 167.500,00 0,00 0,00

2.338.500,00

04 ADMINISTRACAO 2.338.500,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.128.500,00 0,00 0,00

04.122.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 555.500,00 0,00 0,00

04.122.1003 APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.050.000,00 0,00 0,00

04.122.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 523.000,00 0,00 0,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 0,00 0,00

04.123.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 30.000,00 0,00 0,00

04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 180.000,00 0,00 0,00

04.331.1004 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 180.000,00 0,00 0,00

37.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 37.000,00 0,00 0,00

06.181 POLICIAMENTO 37.000,00 0,00 0,00

06.181.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 37.000,00 0,00 0,00

1.984.900,00

08 ASSITENCIA SOCIAL 145.000,00 1.839.900,00 0,00

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 422.500,00 0,00

08.122.1009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL 0,00 422.500,00 0,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 135.000,00 22.000,00 0,00

08.241.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 135.000,00 22.000,00 0,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 498.000,00 0,00

08.243.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 10.000,00 40.000,00 0,00

08.243.2017 GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA 0,00 458.000,00 0,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 897.400,00 0,00

08.244.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 0,00 897.400,00 0,00

2.802.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 2.752.000,00 0,00

09.271 PREVIDENCIA BASICA 50.000,00 0,00 0,00

09.271.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 50.000,00 0,00 0,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.752.000,00 0,00

09.272.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 2.752.000,00 0,00 8.874.960,00

10 SAUDE 302.000,00 8.572.960,00 0,00

10.301 ATENCAO BASICA 122.000,00 6.410.960,00 0,00

10.301.2007 SAUDE PARA TODOS 122.000,00 6.410.960,00 0,00

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.302.2019 IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00

10.304.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 112.000,00 0,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 307.000,00 0,00

10.305.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 307.000,00 0,00

10.817.000,00

12 EDUCACAO 995.000,00 9.822.000,00 0,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 945.000,00 8.255.000,00 0,00

12.361.1006 APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 478.000,00 20.000,00 0,00

12.361.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 387.000,00 7.985.000,00 0,00

12.361.2003 ALIMENTACAO DO ESCOLAR 80.000,00 250.000,00 0,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.322.000,00 0,00

12.365.2004 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.322.000,00 0,00

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 50.000,00 245.000,00 0,00

12.366.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 0,00 0,00

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ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Ordinário

Vinculado

Especial

Total

12.366.2005

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 245.000,00 0,00

13 CULTURA 686.600,00 0,00 0,00 686.600,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 686.600,00 0,00 0,00

13.392.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 686.600,00 0,00 0,00

2.825.000,00

15 URBANISMO 2.825.000,00 0,00 0,00

15.122 ADMINISTRACAO GERAL 889.000,00 0,00 0,00

15.122.1007 APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE 889.000,00 0,00 0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.451.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.452 SERVICOS URBANOS 601.000,00 0,00 0,00

15.452.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

15.452.2010 TRATAMENTO DO LIXO 401.000,00 0,00 0,00

150.000,00

16 HABITACAO 150.000,00 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 150.000,00 0,00 0,00

16.482.2011 MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 150.000,00 0,00 0,00

1.550.000,00

17 SANEAMENTO 1.550.000,00 0,00 0,00

17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 500.000,00 0,00 0,00

17.511.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 500.000,00 0,00 0,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.050.000,00 0,00 0,00

17.512.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 1.050.000,00 0,00 0,00

1.210.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 1.210.000,00 0,00 0,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.541.2014 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.200.000,00 0,00 0,00

18.544.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 1.200.000,00 0,00 0,00

2.695.540,00

20 AGRICULTURA 2.695.540,00 0,00 0,00

20.122 ADMINISTRACAO GERAL 965.540,00 0,00 0,00

20.122.1008 APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 965.540,00 0,00 0,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.045.000,00 0,00 0,00

20.601.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 1.045.000,00 0,00 0,00

20.605 ABASTECIMENTO 250.000,00 0,00 0,00

20.605.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 100.000,00 0,00 0,00

20.605.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 150.000,00 0,00 0,00

20.606 EXTENCAO RURAL 435.000,00 0,00 0,00

20.606.2013 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL 435.000,00 0,00 0,00

455.000,00

25 ENERGIA 455.000,00 0,00 0,00

25.752 ENERGIA ELETRICA 455.000,00 0,00 0,00

25.752.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 455.000,00 0,00 0,00 420.000,00

26 TRANSPORTE 420.000,00 0,00 0,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 420.000,00 0,00 0,00

26.782.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 420.000,00 0,00 0,00

392.000,00

27 DESPORTO E LAZER 392.000,00 0,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 392.000,00 0,00 0,00

27.812.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 192.000,00 0,00 0,00

27.812.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

723.800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IA - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA (V,S)

EXERCÍCIO: 2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Ordinário

Vinculado

Especial

Total

Total Geral R$ 15.338.740,00 22.986.860,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 01.0000-LEGISLATIVO 01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00 4600.00.00.00 4690.00.00.00 4690.77.00.00

DESPESAS CORRENTES 880.600,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 758.400,00 APLICACOES DIRETAS 758.400,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 612.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 133.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.600,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 7.800,00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.800,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.200,00 APLICACOES DIRETAS 122.200,00

MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 49.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 52.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 INVESTIMENTOS 39.000,00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00

OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 6.000,00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00

PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC. 6.000,00 Sub Total ==> 925.600,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 587.500,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 457.400,00 APLICACOES DIRETAS 457.400,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 375.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 7.400,00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.100,00 APLICACOES DIRETAS 130.100,00

MATERIAL DE CONSUMO 22.100,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 32.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Sub Total ==> 592.500,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 162.500,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 86.000,00 APLICACOES DIRETAS 86.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 66.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 5.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.500,00 APLICACOES DIRETAS 76.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.500,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 Sub Total ==> 167.500,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.01.00.00 3190.03.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 1.265.000,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 623.000,00 APLICACOES DIRETAS 623.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 5.000,00 PENSOES 45.000,00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 475.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 50.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 642.000,00 APLICACOES DIRETAS 642.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 60.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 360.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 182.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 Sub Total ==> 1.280.000,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.040-SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.91.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3200.00.00.00 3290.00.00.00 3290.22.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.92.00.00 3390.93.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00 4490.93.00.00 4600.00.00.00 4690.00.00.00 4690.71.00.00 4690.77.00.00

DESPESAS CORRENTES 599.000,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 APLICACOES DIRETAS 400.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 275.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 53.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 7.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 21.000,00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 21.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.000,00 APLICACOES DIRETAS 178.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 115.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 23.000,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 395.000,00 INVESTIMENTOS 25.000,00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 370.000,00 APLICACOES DIRETAS 370.000,00

PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 50.000,00

PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC. 320.000,00 Sub Total ==> 994.000,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3350.00.00.00 3350.41.00.00 3390.00.00.00 3390.18.00.00 3390.30.00.00 3390.32.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 3390.93.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00 4490.93.00.00

DESPESAS CORRENTES 9.612.000,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 7.590.000,00 APLICACOES DIRETAS 7.590.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 318.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 6.245.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 224.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 778.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 778.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.022.000,00 TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.000,00

CONTRIBUICOES 4.000,00 APLICACOES DIRETAS 2.018.000,00

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 924.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 90.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 538.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 393.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 28.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.000,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.205.000,00 INVESTIMENTOS 1.205.000,00 APLICACOES DIRETAS 1.205.000,00

OBRAS E INSTALACOES 532.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 670.000,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 Sub Total ==> 10.817.000,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00 4490.61.00.00 4490.93.00.00

DESPESAS CORRENTES 2.005.000,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 1.021.000,00 APLICACOES DIRETAS 1.021.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 855.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 63.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 88.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 88.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.000,00 APLICACOES DIRETAS 984.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 215.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 560.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 3.595.000,00 INVESTIMENTOS 3.595.000,00 APLICACOES DIRETAS 3.595.000,00

OBRAS E INSTALACOES 3.155.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 335.000,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 Sub Total ==> 5.600.000,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3330.00.00.00 3330.41.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.32.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.48.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 1.410.540,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00 APLICACOES DIRETAS 450.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 320.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 20.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 960.540,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 60.000,00

CONTRIBUICOES 60.000,00 APLICACOES DIRETAS 900.540,00

MATERIAL DE CONSUMO 308.500,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 185.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 253.500,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 113.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.540,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 35.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 2.495.000,00 INVESTIMENTOS 2.495.000,00 APLICACOES DIRETAS 2.495.000,00

OBRAS E INSTALACOES 2.265.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00 Sub Total ==> 3.905.540,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 406.500,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 330.000,00 APLICACOES DIRETAS 330.000,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 255.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 35.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.500,00 APLICACOES DIRETAS 76.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.500,00

DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 INVESTIMENTOS 16.000,00 APLICACOES DIRETAS 16.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00 Sub Total ==> 422.500,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.01.00.00 3190.03.00.00 3190.09.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.05.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.35.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.52.00.00 7000.00.00.00 7700.00.00.00 7790.00.00.00 7799.00.00.00 7799.99.00.00

DESPESAS CORRENTES 2.747.000,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 2.535.000,00 APLICACOES DIRETAS 2.535.000,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.300.000,00 PENSOES 230.000,00 SALARIO-FAMILIA 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00 APLICACOES DIRETAS 212.000,00

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 35.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 140.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00 RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00

RESERVA PREVIDENCIARIA 252.800,00 Sub Total ==> 3.004.800,00

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ESTADO DA PARAÍBA Página : 11/ 15

03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.92.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3350.00.00.00 3350.41.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.32.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 8.032.960,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 5.818.460,00 APLICACOES DIRETAS 5.818.460,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.570.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.225.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 576.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 43.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 404.460,00 OBRIGACOES PATRONAIS 404.460,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.214.500,00 TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00

CONTRIBUICOES 20.000,00 APLICACOES DIRETAS 2.194.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 738.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 310.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 478.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 595.000,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 9.500,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 842.000,00 INVESTIMENTOS 842.000,00 APLICACOES DIRETAS 842.000,00

OBRAS E INSTALACOES 540.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 302.000,00 Sub Total ==> 8.874.960,00

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ESTADO DA PARAÍBA Página : 12/ 15

03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3350.00.00.00 3350.41.00.00 3390.00.00.00 3390.30.00.00 3390.32.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.47.00.00 3390.48.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 1.243.400,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 460.900,00 APLICACOES DIRETAS 460.900,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 195.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 200.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 55.900,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 10.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 782.500,00 TRANS. A INSTITU. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00

CONTRIBUICOES 35.000,00 APLICACOES DIRETAS 747.500,00

MATERIAL DE CONSUMO 211.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 200.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 163.500,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 150.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 319.000,00 INVESTIMENTOS 319.000,00 APLICACOES DIRETAS 319.000,00

OBRAS E INSTALACOES 250.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.000,00 Sub Total ==> 1.562.400,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016 02.0000-EXECUTIVO 02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Código Descrição

P A R C E L A S

Elemento

Modalidade Categ. Econ.

3000.00.00.00 3100.00.00.00 3190.00.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3191.00.00.00 3191.13.00.00 3300.00.00.00 3390.00.00.00 3390.18.00.00 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.32.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.48.00.00 3390.92.00.00 4000.00.00.00 4400.00.00.00 4490.00.00.00 4490.51.00.00 4490.52.00.00

DESPESAS CORRENTES 516.600,00 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 171.600,00 APLICACOES DIRETAS 171.600,00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 130.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00

APLICACOES DIRETAS DECORRENTES FUNDOS 3.600,00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 345.000,00 APLICACOES DIRETAS 345.000,00

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS 23.000,00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 72.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 157.000,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 20.000,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 362.000,00 INVESTIMENTOS 362.000,00 APLICACOES DIRETAS 362.000,00

OBRAS E INSTALACOES 335.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 Sub Total ==> 878.600,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código

Descrição

P A R C E L A S

Elemento Modalidade

Categ. Econ.

9000.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

9900.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

30.000,00

9990.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA

9999.00.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

9999.99.00.00 RESERVAS DE CONTINGENCIA 30.000,00

Sub Total ==> 30.000,00

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ANEXO IIA - DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO:2016

Total Geral Entre os Orgão ==> 39.055.400,00 Copyright © 2015, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Contato (83) 3243 7744 / 99981 8116 (Contabilidade V4.00.020)

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

01.0000-LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial Total

01 LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00 925.600,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00

01.031.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.000,00

01.031.0000.3000 PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 6.000,00

01.031.2001 APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 39.000,00 880.600,00 0,00

01.031.2001.1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 14.000,00 0,00 0,00

01.031.2001.1045 REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA 25.000,00 0,00 0,00

01.031.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 880.600,00 0,00

Total do Órgão R$ 925.600,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial Total

04 ADMINISTRACAO 0,00 555.500,00 0,00 555.500,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 555.500,00 0,00

04.122.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 555.500,00 0,00

04.122.1001.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 555.500,00 0,00 37.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 37.000,00 0,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 37.000,00 0,00

06.181.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 37.000,00 0,00

06.181.1001.2003 COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO 0,00 37.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 592.500,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial Total

02 JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00

02.062.1002 APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 167.500,00 0,00

02.062.1002.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA 0,00 167.500,00 0,00

Total do Órgão R$ 167.500,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial Total

04 ADMINISTRACAO 15.000,00 1.215.000,00 0,00 1.230.000,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 1.035.000,00 0,00

04.122.1003 APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 15.000,00 1.035.000,00 0,00

04.122.1003.1002 AQUISIۂO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 15.000,00 0,00 0,00

04.122.1003.2005 MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 1.035.000,00 0,00

04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 180.000,00 0,00

04.331.1004 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 0,00 180.000,00 0,00

04.331.1004.2006 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 0,00 180.000,00 0,00 50.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 50.000,00 0,00

09.271 PREVIDENCIA BASICA 0,00 50.000,00 0,00

09.271.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 50.000,00 0,00

09.271.2018.2011 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 50.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 1.280.000,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.040-SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial

Total

04 ADMINISTRACAO 10.000,00 543.000,00 0,00 553.000,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 513.000,00 0,00

04.122.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 10.000,00 513.000,00 0,00

04.122.1005.1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 0,00

04.122.1005.2007 MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 0,00 513.000,00 0,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 0,00

04.123.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 30.000,00 0,00

04.123.1005.2008 ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 30.000,00 0,00

441.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 441.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 441.000,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 441.000,00

28.846.0000.2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS 0,00 0,00 50.000,00

28.846.0000.3001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS 0,00 0,00 250.000,00

28.846.0000.3002 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM 0,00 0,00 85.000,00

28.846.0000.3003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 56.000,00

Total do Órgão R$ 994.000,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

12 EDUCACAO 1.332.000,00 9.485.000,00 0,00 10.817.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.042.000,00 8.158.000,00 0,00

12.361.1006 APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 20.000,00 478.000,00 0,00

12.361.1006.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA 20.000,00 0,00 0,00

12.361.1006.2013 MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA 0,00 478.000,00 0,00

12.361.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.022.000,00 7.350.000,00 0,00

12.361.2002.1006 CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 232.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1008 AQUIS. EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA PARA ESCOLAS 50.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1009 AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR 50.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1010 AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS 50.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1011 AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1012 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 35.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1013 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 50.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 400.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.1053 CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES 80.000,00 0,00 0,00

12.361.2002.2014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 3.870.000,00 0,00

12.361.2002.2015 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 1.925.000,00 0,00

12.361.2002.2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 0,00 590.000,00 0,00

12.361.2002.2017 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 827.000,00 0,00

12.361.2002.2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE 0,00 28.000,00 0,00

12.361.2002.2057 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS 0,00 110.000,00 0,00

12.361.2003 ALIMENTACAO DO ESCOLAR 0,00 330.000,00 0,00

12.361.2003.2012 AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 0,00 330.000,00 0,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00

12.365.2004 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00

12.365.2004.1007 SERV. DE CONCLUSAO DA CRECHE E AQUIS. EQUIPAMENTOS 290.000,00 0,00 0,00

12.365.2004.2019 MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR 0,00 1.032.000,00 0,00

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 295.000,00 0,00

12.366.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 50.000,00 0,00

12.366.2002.2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 50.000,00 0,00

12.366.2005 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 245.000,00 0,00

12.366.2005.2020 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 35.000,00 0,00

12.366.2005.2058 MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% 0,00 210.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 10.817.000,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

15 URBANISMO 1.685.000,00 1.140.000,00 0,00 2.825.000,00

15.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 889.000,00 0,00

15.122.1007 APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 889.000,00 0,00

15.122.1007.2034 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES 0,00 889.000,00 0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.451.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1021 SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS 250.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1022 CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 80.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1023 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 100.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1024 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS 100.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1028 CONTRUCAO DE PREDIO PARA SEDE DE ASSOCIACOES 100.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1038 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS 25.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1040 CONST. REF. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1051 URBANIZAÇÃO DE AÇUDES 150.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1054 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 100.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1064 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS 130.000,00 0,00 0,00

15.451.2009.1065 OBRAS E SERVICOS DE REDUCAO DE DESASTRES 200.000,00 0,00 0,00

15.452 SERVICOS URBANOS 350.000,00 251.000,00 0,00

15.452.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

15.452.2009.1076 AQUSICAO E/OU RECUPERACAO DE TRATOR DE ESTEIRA 200.000,00 0,00 0,00

15.452.2010 TRATAMENTO DO LIXO 150.000,00 251.000,00 0,00

15.452.2010.1067 AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO 150.000,00 0,00 0,00

15.452.2010.2036 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 251.000,00 0,00 150.000,00

16 HABITACAO 150.000,00 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 150.000,00 0,00 0,00

16.482.2011 MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 150.000,00 0,00 0,00

16.482.2011.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS 150.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

17 SANEAMENTO 1.550.000,00 0,00 0,00

17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 500.000,00 0,00 0,00

17.511.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 500.000,00 0,00 0,00

17.511.2008.1069 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL 250.000,00 0,00 0,00

17.511.2008.1071 CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS Z. RURAL 250.000,00 0,00 0,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.050.000,00 0,00 0,00

17.512.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 1.050.000,00 0,00 0,00

17.512.2008.1027 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 100.000,00 0,00 0,00

17.512.2008.1031 SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 300.000,00 0,00 0,00

17.512.2008.1072 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS 300.000,00 0,00 0,00

17.512.2008.1073 CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO 350.000,00 0,00 0,00 455.000,00

25 ENERGIA 0,00 455.000,00 0,00

25.752 ENERGIA ELETRICA 0,00 455.000,00 0,00

25.752.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 455.000,00 0,00

25.752.2009.2037 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 455.000,00 0,00 420.000,00

26 TRANSPORTE 0,00 420.000,00 0,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 420.000,00 0,00

26.782.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 420.000,00 0,00

26.782.2009.2035 MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS 0,00 420.000,00 0,00 200.000,00

27 DESPORTO E LAZER 200.000,00 0,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 200.000,00 0,00 0,00

27.812.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

27.812.2009.1029 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 100.000,00 0,00 0,00

27.812.2009.1050 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL 100.000,00 0,00 0,00

Total do Órgão R$ 5.600.000,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

18 GESTAO AMBIENTAL 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.541.2014 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.541.2014.1030 ARBORIZACAO URBANA 10.000,00 0,00 0,00

18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.200.000,00 0,00 0,00

18.544.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 1.200.000,00 0,00 0,00

18.544.2012.1032 CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS 700.000,00 0,00 0,00

18.544.2012.1035 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS 50.000,00 0,00 0,00

18.544.2012.1062 CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOS 150.000,00 0,00 0,00

18.544.2012.1070 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ ÁGUA 300.000,00 0,00 0,00 2.695.540,00

20 AGRICULTURA 645.000,00 2.050.540,00 0,00

20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 965.540,00 0,00

20.122.1008 APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 965.540,00 0,00

20.122.1008.2038 MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO 0,00 965.540,00 0,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000,00 985.000,00 0,00

20.601.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 60.000,00 985.000,00 0,00

20.601.2015.1034 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 60.000,00 0,00 0,00

20.601.2015.1079 CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR 0,00 700.000,00 0,00

20.601.2015.2039 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 255.000,00 0,00

20.601.2015.2040 DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS A ASSESSORIOS AGRICOLAS 0,00 30.000,00 0,00

20.605 ABASTECIMENTO 150.000,00 100.000,00 0,00

20.605.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 0,00 100.000,00 0,00

20.605.2012.2041 ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA 0,00 100.000,00 0,00

20.605.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 150.000,00 0,00 0,00

20.605.2015.1075 CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO 150.000,00 0,00 0,00

20.606 EXTENCAO RURAL 435.000,00 0,00 0,00

20.606.2013 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL 435.000,00 0,00 0,00

20.606.2013.1036 PAVIMENTACAO DE LADEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS 250.000,00 0,00 0,00

20.606.2013.1037 RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS 35.000,00 0,00 0,00

20.606.2013.1039 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS 150.000,00 0,00 0,00

Total do Órgão R$ 3.905.540,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial Total

08 ASSITENCIA SOCIAL 10.000,00 412.500,00 0,00 422.500,00

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 412.500,00 0,00

08.122.1009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL 10.000,00 412.500,00 0,00

08.122.1009.1041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 0,00

08.122.1009.2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 0,00 412.500,00 0,00

Total do Órgão R$ 422.500,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial

Total

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.752.000,00 0,00 2.752.000,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.752.000,00 0,00

09.272.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 2.752.000,00 0,00

09.272.2018.2046 MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM 0,00 182.000,00 0,00

09.272.2018.2047 BENEFICIOS A SEGURADOS 0,00 40.000,00 0,00

09.272.2018.2048 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 2.530.000,00 0,00 252.800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 252.800,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 252.800,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 252.800,00

28.846.0000.7799 RESERVA PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 252.800,00

Total do Órgão R$ 3.004.800,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

10 SAUDE 545.000,00 8.329.960,00 0,00 8.874.960,00

10.301 ATENCAO BASICA 365.000,00 6.167.960,00 0,00

10.301.2007 SAUDE PARA TODOS 365.000,00 6.167.960,00 0,00

10.301.2007.1016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S 40.000,00 0,00 0,00

10.301.2007.1017 CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S 280.000,00 0,00 0,00

10.301.2007.1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA 45.000,00 0,00 0,00

10.301.2007.1080 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE 0,00 180.000,00 0,00

10.301.2007.2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE 0,00 3.112.960,00 0,00

10.301.2007.2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA 0,00 199.000,00 0,00

10.301.2007.2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 505.000,00 0,00

10.301.2007.2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 0,00 903.000,00 0,00

10.301.2007.2028 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 507.000,00 0,00

10.301.2007.2029 PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE 0,00 185.000,00 0,00

10.301.2007.2030 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 120.000,00 0,00

10.301.2007.2031 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA 0,00 210.000,00 0,00

10.301.2007.2059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 246.000,00 0,00

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.302.2019 IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 180.000,00 1.743.000,00 0,00

10.302.2019.1058 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 80.000,00 0,00 0,00

10.302.2019.1077 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA 100.000,00 0,00 0,00

10.302.2019.2056 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO 0,00 197.000,00 0,00

10.302.2019.2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS 0,00 280.000,00 0,00

10.302.2019.2066 MANUTENCAO DO SAMU 0,00 486.000,00 0,00

10.302.2019.2067 MANUTENCAO DA POLICLINICA 0,00 780.000,00 0,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00

10.304.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 112.000,00 0,00

10.304.2007.2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 307.000,00 0,00

10.305.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 307.000,00 0,00

10.305.2007.2033 MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 307.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 8.874.960,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

08 ASSITENCIA SOCIAL 250.000,00 1.312.400,00 0,00 1.562.400,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100.000,00 57.000,00 0,00

08.241.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 100.000,00 57.000,00 0,00

08.241.2016.1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO 100.000,00 0,00 0,00

08.241.2016.2052 SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 57.000,00 0,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 508.000,00 0,00

08.243.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 0,00 50.000,00 0,00

08.243.2016.2049 MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO 0,00 50.000,00 0,00

08.243.2017 GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA 0,00 458.000,00 0,00

08.243.2017.2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 113.000,00 0,00

08.243.2017.2068 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS 0,00 345.000,00 0,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 150.000,00 747.400,00 0,00

08.244.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 150.000,00 747.400,00 0,00

08.244.2016.1057 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF 150.000,00 0,00 0,00

08.244.2016.2045 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 230.000,00 0,00

08.244.2016.2050 MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 0,00 172.400,00 0,00

08.244.2016.2051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF 0,00 275.000,00 0,00

08.244.2016.2054 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0,00 70.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 1.562.400,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial Total

13 CULTURA 205.000,00 481.600,00 0,00 686.600,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 205.000,00 481.600,00 0,00

13.392.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 205.000,00 481.600,00 0,00

13.392.2006.1047 REFORMA E RECUPERAÇÃO DA BILBIOTECA MUNICIPAL 35.000,00 0,00 0,00

13.392.2006.1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA 20.000,00 0,00 0,00

13.392.2006.1061 CONST, REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA 150.000,00 0,00 0,00

13.392.2006.2021 REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS 0,00 180.000,00 0,00

13.392.2006.2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 75.000,00 0,00

13.392.2006.2065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 226.600,00 0,00 192.000,00

27 DESPORTO E LAZER 150.000,00 42.000,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 42.000,00 0,00

27.812.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 150.000,00 42.000,00 0,00

27.812.2006.1052 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 50.000,00 0,00 0,00

27.812.2006.1068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 100.000,00 0,00 0,00

27.812.2006.2023 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0,00 42.000,00 0,00

Total do Órgão R$ 878.600,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

02.0000-EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto Atividade

Especial

Total

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 30.000,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 30.000,00

28.846.0000.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 30.000,00

Total do Órgão R$ 30.000,00

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ESTADO DA PARAÍBA Página : 1/ 2

03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Fiscal

Seguridade

Especial

Total

01

LEGISLATIVA 919.600,00 0,00 6.000,00 925.600,00

01.031 ACAO LEGISLATIVA 919.600,00 0,00 6.000,00

01.031.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 6.000,00

01.031.2001 APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 919.600,00 0,00 0,00

167.500,00

02 JUDICIARIO 167.500,00 0,00 0,00

02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO 167.500,00 0,00 0,00

02.062.1002 APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA 167.500,00 0,00 0,00

2.338.500,00

04 ADMINISTRACAO 2.338.500,00 0,00 0,00

04.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.128.500,00 0,00 0,00

04.122.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 555.500,00 0,00 0,00

04.122.1003 APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.050.000,00 0,00 0,00

04.122.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 523.000,00 0,00 0,00

04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 30.000,00 0,00 0,00

04.123.1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 30.000,00 0,00 0,00

04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 180.000,00 0,00 0,00

04.331.1004 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 180.000,00 0,00 0,00

37.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA 37.000,00 0,00 0,00

06.181 POLICIAMENTO 37.000,00 0,00 0,00

06.181.1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 37.000,00 0,00 0,00

1.984.900,00

08 ASSITENCIA SOCIAL 295.000,00 1.689.900,00 0,00

08.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 422.500,00 0,00

08.122.1009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL 0,00 422.500,00 0,00

08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 135.000,00 22.000,00 0,00

08.241.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 135.000,00 22.000,00 0,00

08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.000,00 498.000,00 0,00

08.243.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 10.000,00 40.000,00 0,00

08.243.2017 GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA 0,00 458.000,00 0,00

08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 150.000,00 747.400,00 0,00

08.244.2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 150.000,00 747.400,00 0,00

2.802.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 2.752.000,00 0,00

09.271 PREVIDENCIA BASICA 50.000,00 0,00 0,00

09.271.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 50.000,00 0,00 0,00

09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.752.000,00 0,00

09.272.2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 2.752.000,00 0,00 8.874.960,00

10 SAUDE 1.805.000,00 7.069.960,00 0,00

10.301 ATENCAO BASICA 222.000,00 6.310.960,00 0,00

10.301.2007 SAUDE PARA TODOS 222.000,00 6.310.960,00 0,00

10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.583.000,00 340.000,00 0,00

10.302.2019 IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.583.000,00 340.000,00 0,00

10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00

10.304.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 112.000,00 0,00

10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 307.000,00 0,00

10.305.2007 SAUDE PARA TODOS 0,00 307.000,00 0,00

10.817.000,00

12 EDUCACAO 10.817.000,00 0,00 0,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.200.000,00 0,00 0,00

12.361.1006 APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 498.000,00 0,00 0,00

12.361.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8.372.000,00 0,00 0,00

12.361.2003 ALIMENTACAO DO ESCOLAR 330.000,00 0,00 0,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.322.000,00 0,00 0,00

12.365.2004 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.322.000,00 0,00 0,00

12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 295.000,00 0,00 0,00

12.366.2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 0,00 0,00

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ANEXO ID - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA E AÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Fiscal

Seguridade

Especial

Total

12.366.2005

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 245.000,00 0,00 0,00

13 CULTURA 686.600,00 0,00 0,00 686.600,00

13.392 DIFUSAO CULTURAL 686.600,00 0,00 0,00

13.392.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 686.600,00 0,00 0,00

2.825.000,00

15 URBANISMO 2.825.000,00 0,00 0,00

15.122 ADMINISTRACAO GERAL 889.000,00 0,00 0,00

15.122.1007 APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE 889.000,00 0,00 0,00

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.451.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00

15.452 SERVICOS URBANOS 601.000,00 0,00 0,00

15.452.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

15.452.2010 TRATAMENTO DO LIXO 401.000,00 0,00 0,00

150.000,00

16 HABITACAO 150.000,00 0,00 0,00

16.482 HABITACAO URBANA 150.000,00 0,00 0,00

16.482.2011 MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 150.000,00 0,00 0,00

1.550.000,00

17 SANEAMENTO 1.550.000,00 0,00 0,00

17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 500.000,00 0,00 0,00

17.511.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 500.000,00 0,00 0,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.050.000,00 0,00 0,00

17.512.2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 1.050.000,00 0,00 0,00

1.210.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 1.210.000,00 0,00 0,00

18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.541.2014 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00

18.544 RECURSOS HIDRICOS 1.200.000,00 0,00 0,00

18.544.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 1.200.000,00 0,00 0,00

2.695.540,00

20 AGRICULTURA 2.695.540,00 0,00 0,00

20.122 ADMINISTRACAO GERAL 965.540,00 0,00 0,00

20.122.1008 APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 965.540,00 0,00 0,00

20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.045.000,00 0,00 0,00

20.601.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 1.045.000,00 0,00 0,00

20.605 ABASTECIMENTO 250.000,00 0,00 0,00

20.605.2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 100.000,00 0,00 0,00

20.605.2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 150.000,00 0,00 0,00

20.606 EXTENCAO RURAL 435.000,00 0,00 0,00

20.606.2013 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL 435.000,00 0,00 0,00

455.000,00

25 ENERGIA 455.000,00 0,00 0,00

25.752 ENERGIA ELETRICA 455.000,00 0,00 0,00

25.752.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 455.000,00 0,00 0,00 420.000,00

26 TRANSPORTE 420.000,00 0,00 0,00

26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 420.000,00 0,00 0,00

26.782.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 420.000,00 0,00 0,00

392.000,00

27 DESPORTO E LAZER 392.000,00 0,00 0,00

27.812 DESPORTO COMUNITARIO 392.000,00 0,00 0,00

27.812.2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 192.000,00 0,00 0,00

27.812.2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 200.000,00 0,00 0,00

723.800,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

28.846.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00

Total Geral ==> 26.813.740,00 11.511.860,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Descrição do Orgão Legislativo Judiciário Essencial Administração Defesa Segurança

a Justiça

Nacional Pública

01-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 925.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 555.500,00 0,00 37.000,00

01-PROCURADORIA JURIDICA 0,00 167.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00

01-SEC DE CONTROLE E FINANCAS 0,00 0,00 0,00 553.000,00 0,00 0,00

01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-SEC DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01-RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total R$ 925.600,00 167.500,00 0,00 2.338.500,00 0,00 37.000,00

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ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Descrição do Orgão Relações Assistência Previdência Saúde Trabalho Educação

Exteriores Social Social

02-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

02-SEC DE CONTROLE E FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.817.000,00

02-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-SEC DE ACAO SOCIAL 0,00 422.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 0,00 2.752.000,00 0,00 0,00 0,00

02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 8.874.960,00 0,00 0,00

02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.562.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02-RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total R$ 0,00 1.984.900,00 2.802.000,00 8.874.960,00 0,00 10.817.000,00

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ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Descrição do Orgão Cultura Direitos da Urbanismo Habitação Saneamento Gestão

Cidadania

Ambiental

03-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-SEC DE CONTROLE E FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 0,00 2.825.000,00 150.000,00 1.550.000,00 0,00

03-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00

03-SEC DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 686.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03-RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total R$ 686.600,00 0,00 2.825.000,00 150.000,00 1.550.000,00 1.210.000,00

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ESTADO DA PARAÍBA Página : 4/ 5

03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Descrição do Orgão Ciência Agricultura Organização Habitação Comercios Comunicação

Tecnologia

Agrária

e Serviço

04-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SEC DE CONTROLE E FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 2.695.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SEC DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04-RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total R$ 0,00 2.695.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ANEXO IX - POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO:2016

Descrição do Orgão Energia Transporte Desporto e Encargos Reservas de Total

Lazer

Especiais Contigênçia

05-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.600,00

05-GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.500,00

05-PROCURADORIA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.500,00

05-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00

05-SEC DE CONTROLE E FINANCAS 0,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 994.000,00

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.817.000,00

05-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 455.000,00 420.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00

05-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905.540,00

05-SEC DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.500,00

05-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 252.800,00 0,00 3.004.800,00

05-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.874.960,00

05-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.400,00

05-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 0,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 878.600,00

05-RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Total R$ 455.000,00 420.000,00 392.000,00 723.800,00 0,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR ÓRGÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

01.010

CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA 39.000,00 886.600,00 0,00 925.600,00

02.010 GABINETE DO PREFEITO 0,00 592.500,00 0,00 592.500,00

02.020 PROCURADORIA JURIDICA 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

02.030 SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 15.000,00 1.265.000,00 0,00 1.280.000,00

02.040 SEC DE CONTROLE E FINANCAS 10.000,00 984.000,00 0,00 994.000,00

02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.332.000,00 9.485.000,00 0,00 10.817.000,00

02.070 SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.585.000,00 2.015.000,00 0,00 5.600.000,00

02.080 SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 1.855.000,00 2.050.540,00 0,00 3.905.540,00

02.090 SEC DE ACAO SOCIAL 10.000,00 412.500,00 0,00 422.500,00

02.100 INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS 0,00 3.004.800,00 0,00 3.004.800,00

02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545.000,00 8.329.960,00 0,00 8.874.960,00

02.120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 250.000,00 1.312.400,00 0,00 1.562.400,00

02.130 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER 355.000,00 523.600,00 0,00 878.600,00

02.990 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 31.059.400,00 0,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR FUNÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

01

LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00 925.600,00

02 JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

04 ADMINISTRACAO 25.000,00 2.313.500,00 0,00 2.338.500,00

06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

08 ASSITENCIA SOCIAL 260.000,00 1.724.900,00 0,00 1.984.900,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.802.000,00 0,00 2.802.000,00

10 SAUDE 545.000,00 8.329.960,00 0,00 8.874.960,00

12 EDUCACAO 1.332.000,00 9.485.000,00 0,00 10.817.000,00

13 CULTURA 205.000,00 481.600,00 0,00 686.600,00

15 URBANISMO 1.685.000,00 1.140.000,00 0,00 2.825.000,00

16 HABITACAO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

17 SANEAMENTO 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL 1.210.000,00 0,00 0,00 1.210.000,00

20 AGRICULTURA 645.000,00 2.050.540,00 0,00 2.695.540,00

25 ENERGIA 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00

26 TRANSPORTE 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00

27 DESPORTO E LAZER 350.000,00 42.000,00 0,00 392.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00 723.800,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

031

ACAO LEGISLATIVA 39.000,00 880.600,00 6.000,00 925.600,00

062 DEFESA DO INTERESSE PUBLI. NO PROCESSO JUDICIARIO 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

122 ADMINISTRACAO GERAL 35.000,00 4.370.540,00 0,00 4.405.540,00

123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

181 POLICIAMENTO 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

241 ASSISTENCIA AO IDOSO 100.000,00 57.000,00 0,00 157.000,00

243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 508.000,00 0,00 508.000,00

244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 150.000,00 747.400,00 0,00 897.400,00

271 PREVIDENCIA BASICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.752.000,00 0,00 2.752.000,00

301 ATENCAO BASICA 365.000,00 6.167.960,00 0,00 6.532.960,00

302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 180.000,00 1.743.000,00 0,00 1.923.000,00

304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 307.000,00 0,00 307.000,00

331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.042.000,00 8.158.000,00 0,00 9.200.000,00

365 EDUCACAO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00 1.322.000,00

366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00

392 DIFUSAO CULTURAL 205.000,00 481.600,00 0,00 686.600,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.335.000,00 0,00 0,00 1.335.000,00

452 SERVICOS URBANOS 350.000,00 251.000,00 0,00 601.000,00

482 HABITACAO URBANA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

511 SANEAMENTO BASICO RURAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

544 RECURSOS HIDRICOS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 60.000,00 985.000,00 0,00 1.045.000,00

605 ABASTECIMENTO 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00

606 EXTENCAO RURAL 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00

752 ENERGIA ELETRICA 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00

782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00

812 DESPORTO COMUNITARIO 350.000,00 42.000,00 0,00 392.000,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 723.800,00 723.800,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR PROGRAMA (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

0000

PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,00 729.800,00 729.800,00

1001 ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 592.500,00 0,00 592.500,00

1002 APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

1003 APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 15.000,00 1.035.000,00 0,00 1.050.000,00

1004 PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

1005 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS 10.000,00 543.000,00 0,00 553.000,00

1006 APOIO ADM. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 20.000,00 478.000,00 0,00 498.000,00

1007 APOIO ADM.DA SEC.DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00

1008 APOIO ADM.DA SEC.AGRIC.,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO 0,00 965.540,00 0,00 965.540,00

1009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ACAO SOCIAL 10.000,00 412.500,00 0,00 422.500,00

2001 APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 39.000,00 880.600,00 0,00 919.600,00

2002 RENOVACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.022.000,00 7.400.000,00 0,00 8.422.000,00

2003 ALIMENTACAO DO ESCOLAR 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

2004 IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 290.000,00 1.032.000,00 0,00 1.322.000,00

2005 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00

2006 INCENTIVO AO ESPORTE E CULTURA LOCAL 355.000,00 523.600,00 0,00 878.600,00

2007 SAUDE PARA TODOS 365.000,00 6.586.960,00 0,00 6.951.960,00

2008 MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO 1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00

2009 MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.735.000,00 875.000,00 0,00 2.610.000,00

2010 TRATAMENTO DO LIXO 150.000,00 251.000,00 0,00 401.000,00

2011 MELHORIA HABITACIONAL NO MUNICIPIO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

2012 MELHORIA DOS RECURSOS HIDRICOS E ABAST. D' AGUA 1.200.000,00 100.000,00 0,00 1.300.000,00

2013 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00

2014 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2015 INCENTIVO A AGRICULTURA 210.000,00 985.000,00 0,00 1.195.000,00

2016 ASSISTENCIA AOS CARENTES 250.000,00 854.400,00 0,00 1.104.400,00

2017 GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00

2018 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 0,00 2.802.000,00 0,00 2.802.000,00

2019 IMPLEMENTACAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 180.000,00 1.743.000,00 0,00 1.923.000,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

Projetos

1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

1002 AQUISIۂO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

1003 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1006 CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00

1007 SERV. DE CONCLUSAO DA CRECHE E AQUIS. EQUIPAMENTOS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00

1008 AQUIS. EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA PARA ESCOLAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1009 AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1010 AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1011 AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1012 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

1013 QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1016 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1017 CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

1021 SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1022 CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

1023 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1024 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1027 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1028 CONTRUCAO DE PREDIO PARA SEDE DE ASSOCIACOES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1029 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1030 ARBORIZACAO URBANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1031 SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1032 CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

1034 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

1035 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1036 PAVIMENTACAO DE LADEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1037 RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

1038 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

1039 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1040 CONST. REF. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1041 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

1045 REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

1047 REFORMA E RECUPERAÇÃO DA BILBIOTECA MUNICIPAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1050 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1051 URBANIZAÇÃO DE AÇUDES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1052 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1053 CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

1054 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1057 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1058 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

1059 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

1061 CONST, REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1062 CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1064 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

1065 OBRAS E SERVICOS DE REDUCAO DE DESASTRES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

1067

AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1069 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1070 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ ÁGUA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1071 CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS Z. RURAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

1072 CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1073 CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

1075 CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1076 AQUSICAO E/OU RECUPERACAO DE TRATOR DE ESTEIRA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

1077 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Atividades Sub Total ==> 7.996.000,00 0,00 0,00 7.996.000,00

1079 CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00

1080 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 880.600,00 0,00 880.600,00

2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 555.500,00 0,00 555.500,00

2003 COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00

2005 MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00

2006 CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

2007 MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00

2008 ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

2010 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

2011 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2012 AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00

2013 MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA 0,00 478.000,00 0,00 478.000,00

2014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 0,00 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00

2015 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 0,00 1.925.000,00 0,00 1.925.000,00

2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00

2017 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 827.000,00 0,00 827.000,00

2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

2019 MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR 0,00 1.032.000,00 0,00 1.032.000,00

2020 PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

2021 REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00

2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

2023 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00

2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE 0,00 3.112.960,00 0,00 3.112.960,00

2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00

2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 505.000,00 0,00 505.000,00

2027 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS 0,00 903.000,00 0,00 903.000,00

2028 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 507.000,00 0,00 507.000,00

2029 PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00

2030 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

2031 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00

2033 MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 307.000,00 0,00 307.000,00

2034 MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES 0,00 889.000,00 0,00 889.000,00

2035 MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00

2036 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00

2037 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 455.000,00 0,00 455.000,00

2038 MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO 0,00 965.540,00 0,00 965.540,00

2039 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 255.000,00 0,00 255.000,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR AÇÃO (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

2040

DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS A ASSESSORIOS AGRICOLAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

2041 ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

2042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL 0,00 412.500,00 0,00 412.500,00

2043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00

2045 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00

2046 MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM 0,00 182.000,00 0,00 182.000,00

2047 BENEFICIOS A SEGURADOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

2048 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00

2049 MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2050 MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 0,00 172.400,00 0,00 172.400,00

2051 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

2052 SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00

2054 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

2056 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00

2057 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00

2058 MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60% 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

2059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00

2063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00

2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

2065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00 226.600,00 0,00 226.600,00

2066 MANUTENCAO DO SAMU 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00

2067 MANUTENCAO DA POLICLINICA 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00

2068 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00

3000 PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

3001 PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

3002 PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00

3003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00

7799 RESERVA PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 252.800,00 252.800,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

==>

0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Sub Total 0,00 30.329.600,00 729.800,00 31.059.400,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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ANEXO - CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código

Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

DESPESA

CORRENTE

3190010000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00

3190030000 PENSOES 0,00 275.000,00 0,00 275.000,00

3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 2.183.000,00 0,00 2.183.000,00

3190090000 SALARIO-FAMILIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 0,00 13.033.000,00 0,00 13.033.000,00

3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 1.332.900,00 0,00 1.332.900,00

3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 101.600,00 0,00 101.600,00

3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 1.416.260,00 0,00 1.416.260,00

3290220000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

3330410000 CONTRIBUICOES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

3350410000 CONTRIBUICOES 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00

3390050000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 20.000,00 0,00 26.000,00

3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 2.511.100,00 0,00 2.528.600,00

3390310000 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00

3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 90.000,00 525.000,00 0,00 615.000,00

3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00

3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 31.500,00 1.936.000,00 0,00 1.967.500,00

3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00 2.728.500,00 0,00 2.788.500,00

3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 242.040,00 0,00 242.040,00

3390480000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00

3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00

3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Sub Total ==> 265.000,00 29.132.600,00 71.000,00 29.468.600,00 DESPESA DE CAPITAL 4490510000 OBRAS E INSTALACOES 6.342.000,00 760.000,00 0,00 7.102.000,00 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.289.000,00 419.000,00 0,00 1.708.000,00 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4690710000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4690770000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC. 0,00 0,00 326.000,00 326.000,00

Sub Total ==> 7.731.000,00 1.197.000,00 376.000,00 9.304.000,00 RESERVA PREVIDÊNCIARIAS DO RPPS

7799990000 RESERVA PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 252.800,00 252.800,00 Sub Total ==> 0,00 0,00 252.800,00 252.800,00 RESERVA PREVIDÊNCIARIAS DO RPPS

9999990000 RESERVAS DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Sub Total ==> 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)

EXERCÍCIO:2016

Código Descrição

P a r c e l a s

Projeto

Atividade

Especial

Total

000

RECURSOS ORDINÁRIO 1.199.000,00 8.569.640,00 477.000,00 10.245.640,00

001 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. MDE 217.000,00 1.337.000,00 0,00 1.554.000,00

002 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. SAÚDE 240.000,00 2.905.460,00 0,00 3.145.460,00

003 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 0,00 2.752.000,00 252.800,00 3.004.800,00

014 TRANSFERÊNCAO DE RECURSOS DO SUS 145.000,00 5.424.500,00 0,00 5.569.500,00

015 TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO FNDE 632.500,00 723.000,00 0,00 1.355.500,00

016 RECURSOS DA CIDE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

018 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (MAGISTÉRIO) 60% 0,00 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00

019 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 40% 242.500,00 2.215.000,00 0,00 2.457.500,00

029 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 0,00 543.000,00 0,00 543.000,00

050 Tranfêrencia de Convênios - Educação - Federal 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

051 Transferência de Convênios – Saúde – Federal 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

052 Transferência de Convênios – Outros – Federal 4.840.000,00 730.000,00 0,00 5.570.000,00

053 Transf. Conv. Educação–Estadual/Municipal/Outros 50.000,00 80.000,00 0,00 130.000,00

054 Transf. Conv. Saúde–Estadual/Municipal/Outros 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Total Geral ==> 7.996.000,00 30.329.600,00 729.800,00 39.055.400,00

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ESTADO DA PARAÍBA 03-

PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)

EXERCÍCIO:2016

R E C E I T A S D E

Receita - D e s c r i ç ã o Valores Função - D e s c r i ç ã o

1000- RECEITAS CORRENTES 34.123.500,00 01-LEGISLATIVA

1100- RECEITA TRIBUTARIA 626.700,00 02-JUDICIARIO

1110- IMPOSTOS 595.000,00 03-ESENCIAL A JUSTICA

1112- IMPOSTOS S/PATRIM. E A/RENDA 415.000,00 04-ADMINISTRACAO

1113- IMPOSTO S/PRODUCAO E A CIRCULACAO 180.000,00 05-DEFESA NACIONAL

1120- TAXAS 31.700,00 06-SEGURANCA PUBLICA

1121- TAXAS P/EXERCICIO DE POLICIA 13.700,00 07-RELACOES EXTARIORES

1122- TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS 18.000,00 08-ASSITENCIA SOCIAL

1200- RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.065.000,00 09-PREVIDENCIA SOCIAL

1210- CONTRIBUICOES SOCIAIS 900.000,00 10-SAUDE

1220- CONTRIBUICOES ECONOMICAS 165.000,00 11-TRABALHO

1300- RECEITA PATRIMONIAL 487.500,00 12-EDUCACAO

1320- RECEITAS DE VAL. MOBILIARIOS 487.500,00 13-CULTURA

1325- REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIO 237.500,00 14-DIREITOS DA CIDADANIA

1328- REMUNERACAO DE INVESTIMENTO DO RPPS 250.000,00 15-URBANISMO

1600- RECEITAS DE SERVICOS 5.000,00 16-HABITACAO

1700- TRANFERENCIAS CORRENTES 31.489.300,00 17-SANEAMENTO

1720- TRANF.INTERGOVERNAMENTAIS 30.851.300,00 18-GESTAO AMBIENTAL

1721- TRANSFERENCIAS DA UNIAO 21.393.500,00 19-CIENCIA E TECNOLOGIA

1722- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.950.000,00 20-AGRICULTURA

1724- TRANSFERENCIA DO FUNDEB 7.507.800,00 21-ORGANIZACAO AGRARIA

1760- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS 638.000,00 22-INDUSTRIA

1761- CONVENIO COM A UNIAO 508.000,00 23-COMERCIO DE SERVICOS

1762- CONVENIO COM O ESTADO 130.000,00 24-COMUNICACOES

1900- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 450.000,00 25-ENERGIA

1910- MULTAS E JUROS DE MORA 26-TRANSPORTE

1912- MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES 27-DESPORTO E LAZER

1920- INDENIZACOES E RESTITUICOES 40.000,00 28-ENCARGOS ESPECIAIS

1922- RESTITUICOES 40.000,00 70-Intra-Orçamentário

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ESTADO DA PARAÍBA 03-

PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

ANEXO - CONSOLIDADO POR FONTE (P,A)

EXERCÍCIO:2016

R E C E I T A S D E

Receita - D e s c r i ç ã o Valores Função - D e s c r i ç ã o

1930- RECEITA DA DIVIDA ATIVA 280.000,00 90-Dedução

2472- TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS 110.000,00

1990- RECEITAS DIVERSAS 130.000,00

1932- REC. DA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA 280.000,00

7000- INTRA-ORCAMENTARIAS CORRENTES 1.524.800,00

7210- CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.524.800,00

7200- RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.524.800,00

2471- TRANSF. DE CONVEIOS DA UNIAO 6.310.000,00

2000- RECEITAS DE CAPITAL 6.420.000,00

2400- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.420.000,00

2470- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 6.420.000,00

9000- RETENCOES - 3.012.900,00

9500- RETENÇÕES - 3.012.900,00

9510- RETENÇÕES - 3.012.900,00

9517- RETENÇÕES - 3.012.900,00

Total Geral ==> 39.055.400,00 Total Geral ==>

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GABINETE DA PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA Página : 1/ 28

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

01.0000 - LEGISLATIVO

01.010-CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

01010.01.031.0000.3000 - PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES

6.000,00

4690.77.0000PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC000.

6.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 300000

01010.01.031.2001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

000 14.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100100

01010.01.031.2001.1045 - REFORMA, RECUP. E/OU AMP. DO PREDIO DA CAMARA

000 25.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

25.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104500

01010.01.031.2001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

000 612.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 133.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.600,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 7.800,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 17.000,00

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000 2.200,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 49.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 52.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 2.000,00

880.600,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200100

Total Por Orgão R$ 925.600,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.010-GABINETE DO PREFEITO

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02010.04.122.1001.2002 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

000 375.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 75.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 7.400,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 17.100,00

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000 8.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 40.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 3.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

555.500,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200200

02010.06.181.1001.2003 - COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO

000 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 12.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 20.000,00

37.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200300

Total Por Orgão R$ 592.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.020-PROCURADORIA JURIDICA

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02020.02.062.1002.2004 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA

000 66.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 12.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 50.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 1.500,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

167.500,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200400

Total Por Orgão R$ 167.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.030-SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02030.04.122.1003.1002 - AQUISIۂO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

000 15.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100200

02030.04.122.1003.2005 - MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

000 15.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 475.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 28.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 50.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 35.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 60.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 360.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 2.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

1.035.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200500

02030.04.331.1004.2006 - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP

000 180.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

180.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200600

02030.09.271.2018.2011 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

000 5.000,00

3190.01.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS

3190.03.0000 PENSOES 000 45.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201100

Total Por Orgão R$ 1.280.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.040-SEC DE CONTROLE E FINANCAS

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02040.04.122.1005.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

000 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100300

02040.04.122.1005.2007 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

000 275.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 53.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 7.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 115.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 3.000,00

3390.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 000 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

4490.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 000 10.000,00

513.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200700

02040.04.123.1005.2008 - ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

000 10.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 20.000,00

30.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 200800

02040.28.846.0000.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS

000 50.000,00

3190.91.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201000

02040.28.846.0000.3001 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS

250.000,00

4690.77.0000PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC000.

250.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 300100

02040.28.846.0000.3002 - PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O IPSM

000 15.000,00

3290.22.0000OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

4690.77.0000PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC000. 70.000,00

85.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 300200

02040.28.846.0000.3003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

000 6.000,00

3290.22.0000OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

4690.71.0000PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 000 50.000,00

56.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 300300

Total Por Orgão R$ 994.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.050-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02050.12.361.1006.1004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMÁTICA

001 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 015 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 5.000,00

20.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100400

02050.12.361.1006.2013 - MANUT.DAS ATIV.DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 001 8.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 001 305.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 25.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 30.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 001 30.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 30.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 001 3.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 20.000,00

478.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201300

02050.12.361.2002.1006 - CONST., REFOR. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

001 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 015 32.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 019 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 050 80.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 053 50.000,00

232.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100600

02050.12.361.2002.1008 - AQUIS. EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA PARA ESCOLAS

001 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 015 30.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 10.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100800

02050.12.361.2002.1009 - AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFORMATICA P/UNID.ESCOLAR

001 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 015 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 20.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100900

02050.12.361.2002.1010 - AQUIS.DE MATERIAL DIDADITO PARA OS ALUNOS

001 10.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 015 25.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 019 15.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101000

02050.12.361.2002.1011 - AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR

001 40.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

40.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101100

02050.12.361.2002.1012 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES

001 3.000,00

3390.18.0000AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02050.12.361.2002.1012 - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES

019 3.000,00

3390.18.0000AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 001 2.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 019 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 4.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 019 6.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 6.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 019 6.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101200 35.000,00

02050.12.361.2002.1013 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES

001 2.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 015 2.500,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 019 2.500,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 015 8.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 019 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 015 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 019 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101300 50.000,00

02050.12.361.2002.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

001 35.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Por Ficha Orçamentária - 104300 35.000,00

02050.12.361.2002.1044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES

015 300.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 50.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 050 50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104400 400.000,00

02050.12.361.2002.1053 - CONST. DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNID. ESCOLARES

001 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 050 60.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105300 80.000,00

02050.12.361.2002.2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

018 200.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 018 3.200.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 95.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 018 10.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 365.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201400 3.870.000,00

02050.12.361.2002.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

019 70.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 019 1.420.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 019 20.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 019 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 019 205.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 019 100.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 019 30.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 019 40.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 019 10.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02050.12.361.2002.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

019 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 20.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201500 1.925.000,00

02050.12.361.2002.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

001 20.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 001 300.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 50.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 30.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 001 50.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 65.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 50.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 001 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201600 590.000,00

02050.12.361.2002.2017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

001 10.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 001 50.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 015 40.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 019 190.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 015 220.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 019 50.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 053 50.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 100.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 015 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 019 25.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 053 30.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 001 5.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 019 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 2.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 015 5.000,00

3390.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 015 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201700 827.000,00

02050.12.361.2002.2018 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE

015 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 015 4.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 015 4.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201800 28.000,00

02050.12.361.2002.2057 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS

001 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

3350.41.0000 CONTRIBUICOES 015 4.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 015 40.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 015 18.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 015 30.000,00

3390.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 015 10.000,00

4490.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 015 3.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

Total Por Ficha Orçamentária - 205700 110.000,00

02050.12.361.2003.2012 - AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

000 80.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 015 250.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201200 330.000,00

02050.12.365.2004.1007 - SERV. DE CONCLUSAO DA CRECHE E AQUIS. EQUIPAMENTOS

001 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 015 150.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 019 50.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 015 50.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 019 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 100700 290.000,00

02050.12.365.2004.2019 - MANUTE. DAS ATIVI. DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR

001 20.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 018 840.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 4.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 10.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 001 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 120.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 001 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 019 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 019 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 019 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 201900 1.032.000,00

02050.12.366.2002.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

015 25.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 015 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 015 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999901 50.000,00

02050.12.366.2005.2020 - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

001 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 001 8.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001 7.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202000 35.000,00

02050.12.366.2005.2058 - MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FFUNDEB 60%

018 20.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 018 160.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 018 25.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205800 210.000,00

Total Por Orgão R$ 10.817.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.070-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02070.15.122.1007.2034 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES

000 15.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 540.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 30.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 60.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 100.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 85.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 40.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 4.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

4490.93.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 000 5.000,00

889.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203400

02070.15.451.2009.1021 - SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS

000 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 200.000,00

250.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102100

02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS

000 10.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 70.000,00

80.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102200

02070.15.451.2009.1023 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 80.000,00

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102300

02070.15.451.2009.1024 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

000 100.000,00

4490.61.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102400

02070.15.451.2009.1028 - CONTRUCAO DE PREDIO PARA SEDE DE ASSOCIACOES

000 100.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102800

02070.15.451.2009.1038 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS

000 25.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

25.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103800

02070.15.451.2009.1040 - CONST. REF. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

000 100.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104000

02070.15.451.2009.1051 - URBANIZAÇÃO DE AÇUDES

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105100

02070.15.451.2009.1054 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE

000 5.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 95.000,00

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105400

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02070.15.451.2009.1064 - CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMOS

000 10.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 120.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999908 130.000,00

02070.15.451.2009.1065 - OBRAS E SERVICOS DE REDUCAO DE DESASTRES

000 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999909 200.000,00

02070.15.452.2009.1076 - AQUSICAO E/OU RECUPERACAO DE TRATOR DE ESTEIRA

000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 052 160.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999920 200.000,00

02070.15.452.2010.1067 - AQUISICAO DE CAMINHAO DE LIXO

000 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 052 130.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999913 150.000,00

02070.15.452.2010.2036 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PUBLICA

000 10.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 3.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 25.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 80.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 130.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203600 251.000,00

02070.16.482.2011.1025 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102500 150.000,00

02070.17.511.2008.1069 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 220.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999912 250.000,00

02070.17.511.2008.1071 - CONST. E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS Z. RURAL

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 220.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999915 250.000,00

02070.17.512.2008.1027 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 80.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102700 100.000,00

02070.17.512.2008.1031 - SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 270.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103100 300.000,00

02070.17.512.2008.1072 - CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRIVADAS HIGIENICAS

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 270.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999916 300.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02070.17.512.2008.1073 - CONSTRUCAO, RECUP. E AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 320.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999917 350.000,00

02070.25.752.2009.2037 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE ILUMINACAO PUBLICA

000 60.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 360.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 20.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203700 455.000,00

02070.26.782.2009.2035 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E ESTRADAS

000 305.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 30.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 25.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 15.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 35.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203500 420.000,00

02070.27.812.2009.1029 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 80.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 102900 100.000,00

02070.27.812.2009.1050 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

000 10.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 90.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105000 100.000,00

Total Por Orgão R$ 5.600.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.080-SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02080.18.541.2014.1030 - ARBORIZACAO URBANA

000 3.500,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 3.500,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 3.000,00

10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103000

02080.18.544.2012.1032 - CONST. RECUP. E AMP.DE ACUDES E PEQUENAS BARRAGENS

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 650.000,00

700.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103200

02080.18.544.2012.1035 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS

000 5.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 45.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103500

02080.18.544.2012.1062 - CONSTRUCAO DE POÇOS ARTESIANOS

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999906

02080.18.544.2012.1070 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ ÁGUA

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 170.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 052 100.000,00

300.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999914

02080.20.122.1008.2038 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC. AGRIC. ABAST. E IRRIGACAO

000 50.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 320.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 55.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 300.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 100.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 80.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 3.540,00

3390.48.0000OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 000 20.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 10.000,00

965.540,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203800

02080.20.601.2015.1034 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA

000 60.000,00

3330.41.0000 CONTRIBUICOES

60.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103400

02080.20.601.2015.1079 - CONST. UNID. APOIO A COMERC. PROD. AGRIC. FAMILIAR

000 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 550.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 052 100.000,00

700.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999925

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02080.20.601.2015.2039 - INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

000 80.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 052 80.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 50.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 30.000,00

3390.48.0000OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 000 15.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203900 255.000,00

02080.20.601.2015.2040 - DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS A ASSESSORIOS AGRICOLAS

000 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000 25.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204000 30.000,00

02080.20.605.2012.2041 - ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA 000 100.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

Total Por Ficha Orçamentária - 204100 100.000,00

02080.20.605.2015.1075 - CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999919 150.000,00

02080.20.606.2013.1036 - PAVIMENTACAO DE LADEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS

016 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 200.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103600 250.000,00

02080.20.606.2013.1037 - RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS

000 5.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 016 30.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103700 35.000,00

02080.20.606.2013.1039 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS

000 10.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 140.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 103900 150.000,00

Total Por Orgão R$ 3.905.540,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.090-SEC DE ACAO SOCIAL

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02090.08.122.1009.1041 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA

000 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104100

02090.08.122.1009.2042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL

000 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 255.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 30.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 35.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 30.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 3.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 3.500,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 6.000,00

412.500,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204200

Total Por Orgão R$ 422.500,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.100-INST.DE PREV. DOS SERV.MUNICIPAIS

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02100.09.272.2018.2046 - MANUT. DOS SERV. DE SUPERV. E COORDENACAO DO IPSM

003 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 003 2.000,00

3390.35.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 003 15.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 003 10.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 003 140.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 003 3.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 003 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 003 5.000,00

182.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204600

02100.09.272.2018.2047 - BENEFICIOS A SEGURADOS

003 5.000,00

3190.09.0000 SALARIO-FAMILIA

3390.05.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 003 35.000,00

40.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204700

02100.09.272.2018.2048 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

2.300.000,00

3190.01.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 003

3190.03.0000 PENSOES 003 230.000,00

2.530.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204800

02100.28.846.0000.7799 - RESERVA PREVIDENCIARIA

003 252.800,00

7799.99.0000 RESERVA PREVIDENCIARIA

252.800,00

Total Por Ficha Orçamentária - 779900

Total Por Orgão R$ 3.004.800,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02110.10.301.2007.1016 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS'S

002 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 054 10.000,00

40.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101600

02110.10.301.2007.1017 - CONTRUCAO, REFORMA, RECUP E AMPLIACAO DE UBS'S

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 002 30.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 014 100.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 051 50.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 054 100.000,00

280.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 101700

02110.10.301.2007.1059 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA

002 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 25.000,00

45.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105900

02110.10.301.2007.1080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE

014 160.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 20.000,00

180.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999926

02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

002 110.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 285.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 700.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 1.000.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 65.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 65.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 2.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 97.460,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 130.000,00

3350.41.0000 CONTRIBUICOES 002 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 150.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 30.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 002 10.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 014 10.000,00

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 002 2.000,00

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 014 1.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 180.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 30.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 100.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 80.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 002 3.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 014 1.500,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 8.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02110.10.301.2007.2024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE

002 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 15.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202400 3.112.960,00

02110.10.301.2007.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA

014 35.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 50.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 25.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 9.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 20.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 014 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202500 199.000,00

02110.10.301.2007.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

002 50.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 50.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 135.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 100.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 25.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 10.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 25.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 30.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 25.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 25.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202600 505.000,00

02110.10.301.2007.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

002 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 25.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 100.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 520.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 20.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 85.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 5.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 10.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 20.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 15.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 10.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 10.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 10.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02110.10.301.2007.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS

014 8.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Total Por Ficha Orçamentária - 202700 903.000,00

02110.10.301.2007.2028 - PROGRAMA SAUDE BUCAL

002 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 15.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 50.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 80.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 10.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 20.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 35.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 150.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 25.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 40.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 20.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 7.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202800 507.000,00

02110.10.301.2007.2029 - PAGT§ DE CLINICAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE

002 95.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 90.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202900 185.000,00

02110.10.301.2007.2030 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITA

002 60.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 014 60.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203000 120.000,00

02110.10.301.2007.2031 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA

002 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 20.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 002 20.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 014 150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203100 210.000,00

02110.10.301.2007.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF

014 115.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 25.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 20.000,00

3390.33.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 014 3.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 18.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205900 246.000,00

02110.10.302.2019.1058 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 80.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105800 80.000,00

02110.10.302.2019.1077 - SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA

002 100.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

Total Por Ficha Orçamentária - 999921 100.000,00

02110.10.302.2019.2056 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO

002 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 50.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 7.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 10.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 50.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205600 197.000,00

02110.10.302.2019.2063 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL - CAPS

002 35.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 70.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 30.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 35.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 10.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 15.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 10.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 10.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 206300 280.000,00

02110.10.302.2019.2066 - MANUTENCAO DO SAMU

002 30.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 230.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 20.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 25.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 35.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 3.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 15.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 50.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02110.10.302.2019.2066 - MANUTENCAO DO SAMU

002 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 25.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999902 486.000,00

02110.10.302.2019.2067 - MANUTENCAO DA POLICLINICA

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 002 30.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 380.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 30.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 50.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 25.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 80.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 15.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 20.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 50.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999903 780.000,00

02110.10.304.2007.2032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA

002 5.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 5.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 20.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 9.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 8.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203200 112.000,00

02110.10.305.2007.2033 - MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

002 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 014 10.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 002 125.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 014 60.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 15.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 014 5.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 5.000,00

3190.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 3.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 002 5.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02110.10.305.2007.2033 - MANUT.DAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

014 17.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 002 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 014 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 002 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 014 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 002 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 014 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 002 5.000,00

3390.92.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 014 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 014 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 203300 307.000,00

Total Por Orgão R$ 8.874.960,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02120.08.241.2016.1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 80.000,00

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105600

02120.08.241.2016.2052 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO

000 35.000,00

3350.41.0000 CONTRIBUICOES

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 2.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 029 4.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 029 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 3.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 029 3.000,00

57.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205200

02120.08.243.2016.2049 - MANUT. DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL-TELECENTRO

000 5.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 029 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 1.500,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 029 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 029 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 2.500,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 029 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 2.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204900

02120.08.243.2017.2043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

000 70.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 15.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 8.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

113.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204300

02120.08.243.2017.2068 - MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS

000 20.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 029 60.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 20.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 029 50.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 029 10.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 5.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 029 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 10.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 029 50.000,00

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02120.08.243.2017.2068 - MANUT. DOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. VINCULOS

000 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 029 30.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 15.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 029 30.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999924 345.000,00

02120.08.244.2016.1057 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS/PAIF

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105700 150.000,00

02120.08.244.2016.2045 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

000 20.000,00

3390.32.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 30.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 30.000,00

3390.48.0000OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 000 150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 204500 230.000,00

02120.08.244.2016.2050 - MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

029 20.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 4.400,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 30.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 029 20.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 5.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 029 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 5.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 029 15.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000 1.000,00

3390.47.0000OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 029 2.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 15.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205000 172.400,00

02120.08.244.2016.2051 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS/PAIF

000 20.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 029 55.000,00

3190.11.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 30.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 15.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 029 40.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 10.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 029 45.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 20.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 029 20.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 029 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205100 275.000,00

02120.08.244.2016.2054 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

000 10.000,00

3190.04.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02120.08.244.2016.2054 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

000 5.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 25.000,00

3390.36.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 10.000,00

3390.39.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 10.000,00

4490.52.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 10.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 205400 70.000,00

Total Por Orgão R$ 1.562.400,00

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03-PREF.MUNIC.SAO SEB.LAGOA DE ROCA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.130-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

Sequência

Funcionais

Descrição

Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02130.13.392.2006.1047 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DA BILBIOTECA MUNICIPAL

000 35.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

35.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104700

02130.13.392.2006.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACERVO PARA BIBLIOTECA

000 20.000,00

4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 104800

02130.13.392.2006.1061 - CONST, REFORMA E AMP. DO CENTRO DE CULTURA

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 130.000,00

150.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 106100

02130.13.392.2006.2021 - REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E RELIGIOSOS

000 10.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.31.0000 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS000 10.000,00

3390.32.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000 10.000,00

3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 30.000,00

3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 120.000,00

180.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202100

02130.13.392.2006.2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

000 20.000,00

3390.18.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 8.000,00

3390.31.0000 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS000 3.000,00

3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 7.000,00

3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 15.000,00

3390.48.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 000 20.000,00

4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 2.000,00

75.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202200

02130.13.392.2006.2065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

000 10.000,00

3190.04.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 000 130.000,00

3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 28.000,00

3191.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 000 3.600,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO 000 5.000,00

3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 20.000,00

3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 20.000,00

3390.92.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 5.000,00

226.600,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999905

02130.27.812.2006.1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

000 10.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 40.000,00

50.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 105200

02130.27.812.2006.1068 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA

000 20.000,00

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES

4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 052 80.000,00

100.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999911

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EXERCÍCIO:2016

02130.27.812.2006.2023 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

000 10.000,00

3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

3390.31.0000 PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIENTIF.,DESPORT.E OUTRAS000 10.000,00

3390.36.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 000 15.000,00

3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 000 2.000,00

3390.92.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000 5.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 202300 42.000,00

Total Por Orgão R$ 878.600,00

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EXERCÍCIO:2016

02.0000 - EXECUTIVO

02.990-RESERVA DE CONTINGENCIA

Sequência

Funcionais

Descrição Fonte Valor Orçado Total

Programáticas

02990.28.846.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

000 30.000,00

9999.99.0000 RESERVAS DE CONTINGENCIA

30.000,00

Total Por Ficha Orçamentária - 999900

Total Por Orgão R$ 30.000,00

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