AES Eletropaulo - Apresentação Resultados - 2T11

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<ul><li> 1. Resultados de 2T11Agosto de 2011</li></ul> <p> 2. Principais destaques 2T11OperacionalOperacional Aumento do consumo de energia: cativo 2,7% e livre 4,9% Perdas: reduo de 0,7 p.p. em comparao ao 2T10 Reduo de 17% do DEC e 14% do FEC nos 12 ltimos meses (base junho de 2011) Investimentos com recursos prprios de R$ 153,6 milhes, 23,3% superior ao 2T10FinanceiroFinanceiro Ebitda de R$ 525,2 milhes, 4,2% superior ao 2T10, desconsiderando o efeito no-recorrente daliquidao financeira da venda da AES Eletropaulo Telecom para a Brasiliana em jun/10 Resultado financeiro 64,3% superior ao 2T10 excluindo-se o efeito no-recorrente do fim dadiscusso relacionada ao acordo com a massa falida do Banco Santos registrado no 2T10 Lucro Lquido de R$ 255,4 milhes, incremento de 6,1% frente o 2T10, excluindo-se os efeitosno-recorrentes acimaDividendos Distribuio de dividendos intermedirios no montante total de R$ 291 milhes, referente a 50%Dividendosdo resultado do 1S11, sendo R$ 1,64 / ao ON e R$ 1,80 / ao PNRegulatrioRegulatrio A reviso tarifria da AES Eletropaulo foi postergada do dia 04 de julho de 2011, conforme Resoluo Homologatria Aneel N1174 2 3. Crescimento do mercado impulsionado pelodesempenho dos clientes residenciais e comerciais Evoluo do Consumo (GWh)+3,5% -1,8% +4,6% +1,6%+2,7% +4,9%+3,1%11.246 10.904 8.894 9.138 3.917 4.0532.753 2.8792.010 2.1091.541 1.513683 694ResidencialIndustrial Comercial Poder Pblico MercadoClientes Livres Mercado Totale Outros Cativo 2T10 2T11 31 Consumo prprio no considerado 4. Nvel de perdas e da arrecadao refletem os esforos contnuos de melhorias de processos internos Perdas (%)Taxa de Arrecadao (% da Receita Bruta) 11,611,811,3102,4101,6 102,2 10,9 10,6 101,198,55,1 5,3 4,4 4,8 4,16,5 6,5 6,5 6,5 6,5 2008 200920102T102T11 2008200920102T10 2T11 Perdas TcnicasPerdas Comerciais41 Perdas tcnicas atuais utilizadas retroativamente como referncia 5. O DEC reflete os contnuos investimentos daCompanhia. Excluindo o efeito do ciclone, o DEC de junho seria de 9,87 horasDEC Durao de Interrupes22,0021,00 21,00 21,00 21,0020,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 18,7018,0018,00 18,00 18,00 18,00 16,6316,08 12,74 12,66 12,72 12,45 12,39 12,22 11,34 12,09 10,92 11,90 11,79 11,65 11,2510,84 10,60 10,13 10,30 9,91 10,409,90 9,88 10,09 9,209,329,32 9,32 9,329,32 9,329,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 8,908,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 AES Eletropaulo BrasilReferncia Aneel para AES EletropauloFonte: ANEEL e AES Eletropaulo5 6. Plano de podas contribuiupara o bom desempenho do FECFEC Frequncia de Interrupes12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,0011,72 11,7411,3411,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,008,498,417,877,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,396,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,936,34 6,41 6,29 6,296,176,16 6,12 6,12 5,96 5,855,65 5,61 5,52 5,575,51 5,51 5,42 5,44 5,485,205,29AES EletropauloBrasil Referncia Aneel para AES EletropauloFonte: ANEEL e AES Eletropaulo6 7. Ciclone extratropical - 7 a 9 de Junho Plano de ao: R$ 120 milhesPlano de ao 2011 2012: Detalhamento das aes 2011: R$ 39 milhes de despesas operacionais eManuteno4226 68R$ 36 milhes de investimentospreventiva Maior capacidade de atendimento aos clientes: aumento de 38% nas posies de call center Atendimento(150 posies) 359 43ao cliente contratao de 300 posies de atendimentopara stand by atendimento eletrnico expandido de 2 milpara 54 mil ligaes / hora Podas de duplicao da capacidade de recebimento de 7 7rvores SMS para 100 mil / dia Implantao de agncia mvel e aes em campo para recebimento de pedidos de indenizao Outrasmelhorias 2 Aumento das turmas de podas, emergncia e construo (580 eletricistas) Despesas operacionais Investimentos 7 Compra de equipamentos e aumento de equipes de manuteno e construo 8. Investimentos crescentes: R$ 159 milhes no 2T11,21% acima do 2T10Histrico dos Investimentos (R$ milhes) Investimentos 2T11 (R$ milhes)7845168226 1128 5 41 516 5 37 1134759654 +21% 478159 Manuteno 131 56 Servio ao Cliente 125154Expanso do Sistema2009 20102011(e)2T102T11Recuperao de PerdasTI Recursos Prprios Financiados pelo clienteFinanciado pelo clienteOutros8 9. Crescimento de 5% da receita em funo da expanso das classe residencial e comercial (+3,5% e +4,6%) e reajuste tarifrio (+1,6%)Receita Bruta (R$ milhes) +7% 6.990 7.466 2.406 2.651240 324 +5%3.5583.7321.2341.342 4.344 4.490 1311602.1932.231 1S101S11 2T10 2T11 Receita Lquida ex-receitas de construo Receitas de Construo Dedues Receita Operacional9 10. Custo com compra de energia mantido nomesmo patamar beneficiado pelo impacto cambial Custos e Despesas Operacionais (R$ milhes)+3% 3.315 3.410670710 +3% 1.650 1.704329363 2.644 2.700 1.3211.341 1S101S112T10 2T11 Sup. Energia e Enc. Transmisso PMS e Outras Despesas101 No inclui depreciao e outras receitas e despesas operacionais 2 Pessoal, Material e Servios 11. Aumento de despesas operacionais impactado por itensno-recorrentes que visam a melhorias operacionaisPMSO (R$ milhes) 2116(14 )7 3 363 336 336 343343329 329 2T10Pessoal e FCesp Outros Melhorias No-2T11 EncargosDEC e FECrecorrentes: TI, consultoria e ilum. pblica Outros: PCLD e Baixas, provises para contingncias, condenaes e acordos e demais despesas operacionais.11 12. Crescimento do mercado e reduo das despesas comfundo de penso contriburam positivamente para o EbitdaEbitda (R$ milhes) (265) 66(20)(21)14 (23) 5 770 551529529 520520525504504504 2T10No-recorrente: 2T10Receita lquida Sup. energia ReajusteFcespDEC/ FEC, TI, Outros 2T11 liquidao ex- no e enc. salarialconsultoria e venda AESrecorrente transmisso ilum. pblica Eletropaulo Telecom Outros: PCLD e Baixas, provises para contingncias, condenaes e acordos e outras receitas / despesas operacionais12 13. Resultado financeiro positivamente impactado pela variao cambial (Itaip) e maior rendimento dasaplicaesResultado Financeiro (R$ milhes)Resultado Financeiro (R$ milhes) ex no-recorrente178 46 1S101S112T102T11(11) (10) (11)(10)(28) 1S10 1S112T102T11 +82%+64%(60) No-recorrente referente ao recebimento da massa falida do Banco Santos no 2T10.13 14. Lucro lquido recorrente do 2T11 em linhacom o mesmo perodo do ano anteriorLucro Lquido (R$ milhes)709245537486 162 117245 255 44,7+9% 47 -5% 70346376582,0194185 !" # $% &amp; !($% ) ! ! *1S10 1S112T10 2T11Lucro Lquido - ex no-recorrentes e ex ativos e passivos regulatriosAtivos e passivos regulatriosNo-recorrentes Data ex-dividendos: 11/08/11; Data de pagamento: 22/09/1114 15. Gerao de caixa operacional reflete crescimento domercado e da taxa de arrecadaoGerao de Caixa Operacional (R$ milhes)Saldo Final de Caixa (R$ milhes)+12% -42%654 1.786 584 1.0432T10 2T112T102T11 15 16. Aumento da dvida lquida reflete areduo do saldo de caixaDvida Lquida Custo Mdio e Prazo Mdio (Principal) 1,3x0,9x 7,1 6,82,43,0 106,4%108,9% 2T102T11 2T10 2T11 13,0%Taxa efetiva 13,6%Dvida Lquida (R$ bilhes) % do CDIDvida Lquida/ Ebitda AjustadoPrazo Mdio - anos161 - EBITDA Ajustado nos ltimos 12 meses 17. Resultados de 2T11Declaraes contidas neste documento, relativas perspectiva dos negcios, s projees de resultadosoperacionais e financeiros e ao potencial de crescimento dasEmpresas, constituem-se em meras previses e forambaseadas nas expectativas da administrao em relao aofuturo das Empresas. Essas expectativas so altamentedependentes de mudanas no mercado, do desempenhoeconmico do Brasil, do setor eltrico e do mercadointernacional, estando, portanto, sujeitas a mudanas. 17</p>

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