,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )xqomr ± /hjlvodwlyd ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg...

48
DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019 Cód. da Ação Descrição da Ação Produto Unidade de Medida Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total A.001 Manutenção dos Serviços da Câmara Serviços Mantidos UN 2019 1 650.000,00 0,00 650.000,00 P.001 Aquisição de Equipamentos para a Câmara de Vereadores Equipamentos Adquiridos UN 2019 20 34.000,00 0,00 34.000,00 684.000,00 0,00 684.000,00 Total da ação para o exercício Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: Meta Custo Previsto p/o período- R$ - Fontes de Financiamento Órgão 01 – Poder Legislativo Municipal Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa Programa de governo: 0001 – PROCESSO LEGISLATIVO Descrição dos objetivos do programa: Representar a população, fiscalizando e controlando os atos do Poder Executivo e desempenhando as demais atribuições constitucionais e regimentais, contratando assessorias em caso de necessidade. Aquisição de Equipamentos Diversos, divulgação dos atos do poder legislativo. Aquisição de terreno e construção de prédio para instalação da Câmara de Vereadores. Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: em elaboração

Upload: others

Post on 24-Jul-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.001Manutenção dos Serviços daCâmara Serviços Mantidos UN 2019 1 650.000,00 0,00 650.000,00

P.001Aquisição de Equipamentos para aCâmara de Vereadores Equipamentos Adquiridos UN 2019 20 34.000,00 0,00 34.000,00

684.000,00 0,00 684.000,00

Total da ação para o exercício

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão 01 – Poder Legislativo MunicipalFunção: 01 – LegislativaSubfunção: 031 – Ação LegislativaPrograma de governo: 0001 – PROCESSO LEGISLATIVODescrição dos objetivos do programa: Representar a população, fiscalizando e controlando os atos do Poder Executivo e desempenhando as demais atribuições constitucionaise regimentais, contratando assessorias em caso de necessidade. Aquisição de Equipamentos Diversos, divulgação dos atos do poder legislativo. Aquisição de terreno econstrução de prédio para instalação da Câmara de Vereadores.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: em elaboração

Page 2: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.002Manutenção do Gabinete doPrefeito Gabinete do Prefeito Mantido UN 2019 1 620.000,00 0,00 620.000,00

P.003Aquisição de Equipamentos eVeículo para o Gabinete do Pref. Aquisição de Equipamentos UN 2019 6 110.000,00 0,00 110.000,00

730.000,00 0,00 730.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 02 – Gabinete do PrefeitoFunção: 04 – AdministraçãoSubfunção: 122 – Administração GeralPrograma de governo: 0002 – GESTÃO ADMINISTRATIVA Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à ação governamental, com despesas diversas e contratação de assessorias.

Page 3: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.004Manutenção da Secretaria daAdministração Secretaria Mantida UN 2019 1 850.000,00 0,00 850.000,00

P.004Aquisição de Equipamentos para aSecretaria de Administração Equipamentos Adquiridos UN 2019 20 14.000,00 0,00 14.000,00

A.005Divulgação dos Atos do PoderExecutivo Publicação veiculada UN 2019 80 / ano 45.000,00 0,00 45.000,00

A.006Formação do Patrimônio do ServidorPúblico Contribuição Efetuada   2019 295.000,00 0,00 295.000,00

A.062 Festividades Municipais Festividades Realizadas UN 2019 15 / ano 100.000,00 0,00 100.000,00

A.007 Conservação de Próprios Municipais Prédio Conservado UN 2019 2 280.000,00 0,00 280.000,001.584.000,00 0,00 1.584.000,00

 Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 03 – Secretaria da AdministraçãoFunção: 04 – AdministraçãoSubfunção: 122 – Administração GeralPrograma de governo: 0004 – ADMINISTRAÇÃO PARA TODOSDescrição dos objetivos do programa: Manter o controle dos atos de Pessoal, legislação municipal, patrimônio público, divulgação dos atos do Poder Executivo e serviços geraisda Administração, produzindo informações gerenciais para tomada de decisões, renovar e qualificar as práticas administrativas e os processos de trabalho, promovendo cursosde qualificação profissional, encontros e palestras para motivar os servidores. Objetiva também dar suporte das despesas oriundas do contrato com a Justiça Eleitoral, quandosolicitado. Buscar a integração dos munícipes através dos eventos promovidos, tais como: Escolha da Rainha do Município, Semana do Município, Páscoa, Dia das Mães, Diados Pais, Semana da Pátria e Semana Farroupilha, Dia da Criança, Natal e outros.

Page 4: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.008Manutenção dos Serviços deContabilidade e Tesouraria Setores Mantidos UN 2019 2 320.000,00 0,00 320.000,00

P.007 Aquisição de Equipamentos Equipamentos Adquiridos UN 2019 15 10.000,00 0,00 10.000,00330.000,00 0,00 330.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 04 – Secretaria da FazendaFunção: 04 – AdministraçãoSubfunção: 123 – Administração FinanceiraPrograma de governo: 0005 – GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPALDescrição dos objetivos do programa: Contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante o acompanhamento e controle da execução orçamentária,financeira e contábil do Município, participando de cursos e seminários e contratando assessorias em caso de necessidade.

Page 5: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.009Manutenção dos Serviços deTributação Setor Mantido UN 2019 1 100.000,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:  

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 04 – Secretaria da FazendaFunção: 04 – AdministraçãoSubfunção: 129 – Administração de Receitas

Programa de governo: 0006 – GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE RECEITASDescrição dos objetivos do programa: Aumentar a eficiência na arrecadação municipal, através da implantação da fiscalização municipal, maior controle das receitas públicas erecuperação de haveres do Município. Implantação de cobrança bancária de tributos.

Page 6: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.010 Manutenção dos Serviços Urbanos Serviço Mantido UN 2019 1 320.000,00 0,00 320.000,00

A.011Manutenção do CemitérioMunicipal e Capela Mortuária

Cemitério Municipal e Capela Mortuária Mantidos

UN 2019 2 20.000,00 0,00 20.000,00

P.058Ampliação e Reforma da GaragemMunicipal Garagem Ampliada

UN 2019 1 150.000,00 0,00 150.000,00

490.000,00 0,00 490.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 05 – Secretaria de ObrasFunção: 15 - UrbanismoSubfunção: 452 – Serviços Urbanos

Programa de governo: 0135 – SERVIÇOS URBANOS DE BOA QUALIDADEDescrição dos objetivos do programa: Manter os serviços efetuados na área urbana do Município, tais como: cemitério, capela mortuária, antena repetidora de televisão, viasurbanas , sinalização da área urbana, manutenção de praças municipais, limpeza do Rio Jupirangava e seus afluentes, entre outros, procurando melhorar cada vez mais osserviços prestados à população. Reforma e ampliação da garagem municipal.

Page 7: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.010 Arborização da Cidade Mudas Adquiridas UN 2019 3.000 10.000,00 0,00 10.000,00

P.011 Pavimentação de Ruas Ruas Pavimentadas M2 2019 14.000 430.000,00 0,00 430.000,00

P.012 Canalização de Rios Rios Canalizados M2 2019 350 100.000,00 0,00 100.000,00

P.013 Construção de Pontes e Pontilhões Pontes Construídas UN 2019 2 30.000,00 0,00 30.000,00

P.059 Construção e Ampliação de Praças Praça Construída UN 2019 2 50.000,00 0,00 50.000,00620.000,00 0,00 620.000,00

 Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:  

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 05 – Secretaria de ObrasFunção: 15 - UrbanismoSubfunção: 451 – Infra-estrutura UrbanaPrograma de governo: 0101 – URBANIZA BARÃO

Descrição dos objetivos do programa: Melhorar a infra-estrutura urbana, a fim de embelezar a cidade e proporcionar maior satisfação da população com relação a área urbanada cidade, através de pavimentação das ruas com paralelepípedos e pavimentação asfáltica, construção de pontes, canalização de rios e arborização da cidade no perímetrourbano. Urbanização de praças, parques e jardins.

Page 8: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.012Manutenção dos Serviços deIluminação Pública Pontos de Iluminação Pública UN 2019 1.050 350.000,00 0,00 350.000,00

350.000,00 0,00 350.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % de ruas com iluminação públicaIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 92% 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 05 – Secretaria de ObrasFunção: 15 – UrbanismoSubfunção: 452 – Serviços UrbanosPrograma de governo: 0102 - CIDADE ILUMINADADescrição dos objetivos do programa: Manter a cidade com boa iluminação pública, tendo em vista a economicidade e a qualidade.

Page 9: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.013 Conservação de Estradas Estradas Mantidas KM 2019 400 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

A.014Conservação de Veículos eMáquinas

Máquinas e Veículos Conservados

UN 2019 26 400.000,00 0,00 400.000,00

A.015Construção e Manutenção dePontes, Pontilhões e Pinguelas

Pontes e Pontilhões Construídos e Mantidos

UN 2019 50 40.000,00 0,00 40.000,00

P.015Aquisição de Máquinas eEquipamentos Máquinas e Veículos

UN 2019 20 300.000,00 0,00 300.000,00

2.540.000,00 0,00 2.540.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Taxa de estradas com boas condições de trafegabilidade Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 60%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 70%

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 05 – Secretaria de ObrasFunção: 26 – TransporteSubfunção: 782 – Transporte Rodoviário

Programa de governo: 0103 – TRAFEGABILIDADE URBANA E RURAL

Descrição dos objetivos do programa: Manter as estradas do Município em perfeitas condições, objetivando facilitar o escoamento da safra, bem como o deslocamento dosagricultores, oferecendo também curso de aperfeiçoamento para operadores e motoristas, encascalhamento e limpeza de estradas, manutenção de pontes, pontilhões epinguelas, abertura de ruas, e outras atividades que se fizerem necessárias. Construção de Pontes e Passarelas.

Page 10: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.016Manutenção da Secretaria deObras Secretaria Mantida UN 2019 1 200.000,00 0,00 200.000,00

A.017 Manutenção da Jari Jari Mantida UN 2019 1 1.000,00 0,00 1.000,00201.000,00 0,00 201.000,00

 

Total da ação para o exercício

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 05 – Secretaria de ObrasFunção: 26 – TransporteSubfunção: 122 – Administração GeralPrograma de governo: 0007 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DE OBRASDescrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à Secretaria de Obras. Manutenção da Junta de Recursos e Infrações - JARI.

Page 11: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.018Manutenção dos Serviços deLimpeza Pública Serviços Mantidos UN 2019 1 540.000,00 0,00 540.000,00

540.000,00 0,00 540.000,00

 

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % de residências atendidasIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 95%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão : 05 – Secretaria de Obras Função: 17 – SaneamentoSubfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa de governo: 0104 - CIDADE LIMPA

Descrição dos objetivos do programa: Manter a coleta seletiva do lixo urbano e reciclá-lo, buscando gerar seu reaproveitamento. Recuperar a área degradada do AterroSanitário. Promover campanhas de esclarecimento e conscientização para a coleta seletiva. Construção e Manutenção de Rede e Estação de tratamento de esgoto sanitário.

Page 12: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.019Manutenção da Secretaria daSaúde Secretaria Mantida UN 2019 1 0,00 550.000,00 550.000,00

A.020Conservação de PrópriosMunicipais Prédio Conservado UN 2019 3 0,00 45.000,00 45.000,00

0,00 595.000,00 595.000,00

 

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 122 – Administração Geral Programa de governo: 0010 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDEDescrição dos objetivos do programa: Promover apoio às ações de saúde.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Page 13: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.021Manutenção da AssistênciaMédica e Ambulatorial Pessoas atendidas UN 2019 6.736 621.250,00 1.578.750,00 2.200.000,00

P.018 Equipamentos para a UnidadeBásica de Saúde Equipamentos Adquiridos UN 2019 80 0,00 100.000,00 100.000,00

A.022Convênio com o Banco de Sangue Convênio Mantido UN 2019 1 0,00 16.000,00 16.000,00

A.089Repasse à Associações Protetorasde Animais Repasse Efetuado UN 2019 1 0,00 25.000,00 25.000,00

621.250,00 1.719.750,00 2.341.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 10 – SaúdeSubfunção: 301 – Atenção Básica

Programa de governo: 0122 - SAÚDE BÁSICA: COMPROMISSO COM O POVO

Descrição dos objetivos do programa: Dar atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde, através da prestação de consultas e exames básicos, serviçospreventivos, paliativos e curativos, individuais e coletivos, no que se refere a saúde básica que é obrigação do Município,bem como outras ações que se fizerem necessárias aobom atendimento da saúde básica da população. Manutenção de Convênio com hospitais. Adequações dos Postos de Saúde no Interior. Auxiliar no transporte da populaçãopara consultas, exames e procedimentosos.Manutenção do Plantão 24 Horas. Convênio com o Banco de Sangue e demais entidades que pretam serviços na área da Saúde.Criar programas de racionalização do uso de medicamentos. Ampliação da Unidade Básica de Saúde. Criação de programas na área de saúde preventiva, como acupuntura,fitoterapia e outras. Ajuda de custo na aquisição de próteses oculares e auditivas.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % da população atendida (6.736 em 2017 conforme dados do IBGE)Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100%

Órgão: 06 – Secretaria da Saúde

Page 14: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.023Manutenção do AtendimentoOdontológico Pessoas atendidas UN 2019 3368 0,00 125.000,00 125.000,00

P.019Equipamentos para AtendimentoOdontológico Equipamentos Adquiridos UN 2019 10 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 135.000,00 135.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Programa de governo: 0123 - CUIDANDO DO SEU SORRISO

Descrição dos objetivos do programa: Dar atendimento odontológico à população na Unidade Básica de Saúde, através de procedimentos curativos e ações de prevenção emsaúde bucal. Ajuda de custo para aquisição de próteses dentárias.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % da população atendidaIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 50%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 50%

Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – Saúde

Page 15: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.024 Distribuição de Medicamentos Pessoas Atendidas UN 2019 6.736 hab/ano0,00 700.000,00 700.000,00

0,00 700.000,00 700.000,00

 

Total da ação para o exercício

Programa de governo: 0124 - MEDICAMENTOS PARA OS MUNÍCIPES

Descrição dos objetivos do programa: Distribuir medicamentos básicos, de uso contínuo, bem como outros medicamentos necessários sob prescrição médica para apopulação.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % da população beneficiada com os medicamentos x população totalIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 95%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 97%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 301 – Atenção Básica

Page 16: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

Medida

AnoQuant.Física Habitantes Próprios Vinculados Total

A.025Fornecimento de Consultas eExames Especializados Pessoas Atendidas UN 2019 2703/ano 0,00 350.000,00 350.000,00

A.026 Atendimento Fisioterápico Pessoas Atendidas UN 2019 600/ano 0,00 10.000,00 10.000,00A.096 Programa Melhor Idade Pessoas Atendidas UN 2019 60/ano 0,00 10.000,00 10.000,00

A.110Programa de Prevenção paraGrupos Especiais Pessoas Atendidas UN 2019-2021 80/ano 0,00 35.000,00 35.000,00

0,00 405.000,00 405.000,00

 

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % da população atendidaIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 40%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 45%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 301 – Atenção Básica Programa de governo: 0125 - PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS À POPULAÇÃO Descrição dos objetivos do programa: Atender a população em situações especiais, em razão da impossibilidade de atendimento na Unidade Básica, através do fornecimentode exames e consultas especializadas, bem como atendimento fisioterápico, psicológico, fonoaudiólogo, nutricionista e massoterapia. Manutenção de programas paraprevenção à saúde.

Page 17: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.028 Manutenção do Programa ESF Pessoas Atendidas UN 2019 6.736/ ano 0,00 430.000,00 430.000,00A.029 Manutenção do Programa ACS Famílias Atendidas UN 2019 2.650/ mês 0,00 290.000,00 290.000,00

0,00 720.000,00 720.000,00

 

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 301 – Atenção Básica

Programa de governo: 0127 - CUIDANDO DA FAMÍLIA (ESF/ACS)

Descrição dos objetivos do programa: Oferecer atendimento multidisciplinar, construindo vínculos entre os usuários e equipes proporcionando o desenvolvimento de ações deprevenção e promoção de saúde, ampliando desta forma o acesso da população aos serviços básicos. O programa é considerado estratégico para o aprimoramento econsolidação do SUS, reorientando a assistência ambulatorial e domiciliar. Manter os probramas existentes. Ampliação das equipes de ESF. Implantar Serviços na área deSaúde Mental e Atividades Físicas.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % da população atendida (IBGE)

Page 18: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Indicador estabelecido no PPA% de residências urbanas visitadas% de residências rurais visitadas

 

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.030 Manutenção da Vigilância Sanitária Vistorias RealizadasAnálises Realizadas UN 2019

1.500/ano150/ano 0,00 12.000,00 12.000,00

P.020Equipamentos para a VigilânciaSanitária Equipamentos Adquiridos UN 2019 2 0,00 2.000,00 2.000,00

0,00 14.000,00 14.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

%%

Função: 10 – SaúdeSubfunção: 304 – Vigilância Sanitária

Programa de governo: 0128 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva executar ações concernentes às áreas de vigilância de produtos alimentícios em estabelecimentos comerciais e industriais,vigilância de serviços de abastecimento de água para consumo humano, públicos e privados, fontes alternativas, reservatório de água potável, vigilância da qualidade da águapara consumo humano através da análise de monitoramento, bem como desenvolver atividades pedagógicas de orientação à população. Objetiva também equipar os poçosartesianos para efetuar o tratamento da água.

Unidade de Medida Índice Recente Índice Desejado

Órgão: 06 – Secretaria da Saúde

Page 19: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica

Programa de governo: 0129 - O MUNICÍPIO BUSCANDO O CONTROLE DE DOENÇAS E EPIDEMIAS

Indicador estabelecido no PPAUnidade de

Medida% de crianças com até 1 ano %

 

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.031Manutenção da VigilânciaEpidemiológica Doses aplicadas UN 2019 5000/ ano 0,00 53.000,00 53.000,00

0,00 53.000,00 53.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva prevenir as doenças e epidemias através de aplicação de vacinas, bem como diagnosticar precocemente problemas potenciais eprovidenciar nas ações de prevenção, incluindo as atividades de educação em saúde, mobilização social e testes rápidos de endemias. Criação e manutenção de programas deimunização.

Índice Recente Índice Desejado

Page 20: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019Órgão: 06 – Secretaria da SaúdeFunção: 10 – SaúdeSubfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica

Programa de governo: 0130 - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE PARA PRESERVAR A SAÚDE

Indicador estabelecido no PPA Unidade de Medida Índice Recente Índice Desejado% de residências no meio urbano

 

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.032Manutenção da VigilânciaAmbiental Visitas e Orientação UN 2019 1 2.000,00 0,00 2.000,00

Total da ação para o exercício 2.000,00 - 2.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver atividades ligadas a área de vigilância ambiental. Controle de amostras de água.

% 100,00 100,00

Page 21: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.068Manutenção da Secretaria deAgricultura Secretaria Mantida UN 2019 1 450.000,00 0,00 450.000,00

P.033Aquisição de Equipamentos para aSecretaria de Agricultura Equipamentos Adquiridos UN 2019 20 10.000,00 0,00 10.000,00

A.069 Manutenção da Feira do Produtor Prédio Mantido UN 2019 1 10.000,00 0,00 10.000,00

A.100

Manutenção do Fundo Municipalpara Proteção e Defesa Civil-FUNPDEC Prédio Mantido UN 2019 1 1.000,00 0,00 1.000,00

471.000,00 0,00 471.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à agricultura municipal. Manutenção e Melhorias na Feira do Produtor. Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 20 – AgriculturaSubfunção: 122 – Administração GeralPrograma de governo: 0008 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA

Page 22: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.071Manutenção do Sistema Troca-troca de Sementes

Sementes Distribuídas

Kg 2019 9000/ano 30.000,00 0,00 30.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Programa de governo: 0105 - TROCA-TROCA DE SEMENTES Descrição dos objetivos do programa: Auxiliar e subsidiar os agricultores na aquisição sementes, objetivando a redução de custos de plantio e orienta-los para que alcancemmelhor produtividade. Também é objetivo do programa a criação de um fundo rotativo.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: número de produtores atendidosIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 600Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 600

 

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 20 – AgriculturaSubfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal

Page 23: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.072Manutenção do Convênio com aEMATER Convênio mantido

UN 2019 1 85.000,00 0,00 85.000,00

A.073Manutenção de Convênio com aCasa Familiar - Convênio mantido

UN 2019 1 18.000,00 0,00 18.000,00

A.075Orientação Técnica ao ProdutorRural

Cursos de Formação e Orientação, Palestras e

Seminários, Visitas a Feiras, UN

2019 20 6.000,00 0,00 6.000,00109.000,00 0,00 109.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Subfunção: 606 – Extensão Rural

Programa de governo: 0106 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MELHORAR A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA

Descrição dos objetivos do programa: Manter convênio com a EMATER, visando uma melhor assistência técnica aos produtores rurais do Município, manter também convênios com Sindicatos, Cooperativas, Associações e outras entidades, bem como possibilitar viagens para visitas a Feiras, Propriedades Modelo e Embrapa, além de disponibilizarcursos de formação, orientação, palestras e seminários para os agricultores. Objetiva também propiciar, através da Casa Familiar treinamentos periódicos, para produtores emgeral, através de cursos específicos. Estudo de viabilidade para implantação de novas atividades e culturas nas pequenas propriedades.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % agricultores atendidos Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 90%

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 20 – Agricultura

Page 24: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 20 – AgriculturaSubfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal

Programa de governo: 0107 - TRANSFORMANDO TRABALHO EM PRODUÇÃO

Unidade de Medida

%%

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

Medida

AnoQuant. Física

anual Próprios Vinculados Total

A.077 Manutenção da Patrulha Agrícola Agricultores atendidos

UN 2019 700 Famílias 550.000,00 0,00 550.000,00

P.035

Aquisição de Máquinas eEquipamentos para a PatrulhaAgrícola Máquinas e Veículos

UN 2019 20 200.000,00 0,00 200.000,00

P.055 Programa de Apoio a Agroindústrias Agroindústrias apoiadas

UN 2019 10 12.000,00 0,00 12.000,00

A.078 Conservação e Recuperação de SoloAnálise de Solo RealizadaCobertura Verde Realizada

UN 2019 360 10.000,00 0,00 10.000,00

A.087 Incentivo a Piscicultura no Município Piscicultura Incentivada UN 2019 60 Famílias 5.000,00 0,00 5.000,00

A.092Incentivo a Melhorias de SedesComunitárias Incentivos Concedidos UN 2019

20 Comunidades 10.000,00 0,00 10.000,00

P.039Incentivo a Produção deHortifrutigrangeiros/Fruticultura Produção Incentivada UN 2019 7.000 20.000,00 0,00 20.000,00

A.098 Incentivo ao Programa de Pastagens Materiais Distribuídos UN 2019 50 Famílias 3.000,00 0,00 3.000,00

A.107Programa de Incentivo aSuinucultura e Avicultura Produção Incentivada UN 2019 25 Famílias 100.000,00 0,00 100.000,00

910.000,00 0,00 910.000,00

Percentual de Análises Efetuadas 25,00 30

MetaCusto Previsto p/o período- R$ -

Fontes de Financiamento

Indicador estabelecido no PPA Índice Recente Índice DesejadoPercentual de Produtores Atendidos 65,00 70

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva a realização de serviços com a Patrulha Agrícola, a contratação de serviços terceirizados para atender um maior número de produtores, aaquisição e manutenção de máquinas e equipamentos, bem como subsidiar o produtor em 50% na aquisição de sementes para adubação de cobertura. Criação de Programa para incentivo apastagens, com distribuição de sementes, adubo, mudas, entre outros, com o objetivo de fomentar a produção de gado leiteiro e de corte. Criação de Programa para incentivo a Piscicultura noMunicípio.Melhorias de Sedes Comunitárias. Incentivos à construção de cisternas, com captação de água da chuva com o objetivo de fortalecer a irrigação e para utilização animal. Apoio ainstalação e manutenção de agroindústrias no município. Apoio a produção de produtos orgânicos. Incentivo a produção de hortifrutigrangeiros em geral, bem como outras atividades que sefizerem necessárias para o bom atendimento do programa,inclusive com programas para incentivar a comercialização da produção/instalação de hortas e árvores frutíferas.

Page 25: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.079Manutenção dos Serviços deInseminação Artificial

Inseminações Efetuadas UN

2019 3.600/ ano 70.000,00 0,00 70.000,00

A.108Incentivo à Bovinocultura e BaciaLeiteira

Bacia Leiteira Incentivada UN

2019 220/ ano 100.000,00 0,00 100.000,00

170.000,00 0,00 170.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 80%

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 20 – AgriculturaSubfunção: 602 – Promoção da Produção AnimalPrograma de governo: 0108 - MELHORANDO A QUALIDADE DO REBANHODescrição dos objetivos do programa: Melhorar a qualidade genética dos animais, buscando melhorar a produtividade. Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % produtores atendidos Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 80%

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Page 26: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.080Manutenção dos Serviços deDefesa Sanitária

Vacinas de Tuberculose e Brucelose

UN CB UN

2019400 600

60.000,00 0,00 60.000,00

60.000,00 0,00 60.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal

Programa de governo: 0109 - CUIDANDO DO REBANHODescrição dos objetivos do programa: Objetiva impedir a disseminação de doenças, bem como combater as enfermidades existentes assegurando a qualidade dos produtosofertados à comunidade. Busca também manter o Convênio com a Inspetoria Veterinária do Estado a fim de possibilitar aos munícipes que tais serviços sejam prestados noMunicípio.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Page 27: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.036Construção de RedesAbastecimento de Água Redes de Água Instaladas UN 2019 2 50.000,00 0,00 50.000,00

A.081

Manutenção de Poços Artesianos,Fontes Drenadas e Redes deAbastecimento de Água

Sistemas Mantidos, Fontes Melhoradas, Água Tratada

UN 2019 25 50.000,00 0,00 50.000,00100.000,00 0,00 100.000,00

 

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 30%Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 50%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 17 – Saneamento

Subfunção: 511 Saneamento Básico Rural

Programa de governo: 0110 - ÁGUA POTÁVEL TAMBÉM É SAÚDE

Descrição dos objetivos do programa: Realizar o tratamento de água no interior do Município, bem como ampliar o sistema de abastecimento de água existente através daconstrução de redes de água. Serviço de tratamento da água. Incentivo á conservação ambiental de fontes, rios e nascentes de água.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % de propriedades rurais abastecidas com água tratada

Page 28: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.037Implantação de SaneamentoBásico Agrícola

Fossas Sépticas eSumidouros Instalados UN 2019 20 5.000,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 90%

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 17 – SaneamentoSubfunção: 511 Saneamento Básico RuralPrograma de governo: 0111 - SANEAMENTO BÁSICO RURALDescrição dos objetivos do programa: Objetiva construir fossas sépticas e sumidouros a fim de melhorar o meio ambiente e não contaminar o lençol freático.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Page 29: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal

Programa de governo: 0112 - REFLORESTAMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade de Medida

Por AnoÍndice

RecenteHa 20Ha 5

 

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.038 Incentivo ao Reflorestamento Mudas Distribuídas UN 2019 50.000 20.000,00 0,00 20.000,00

A.082 Manutenção do Viveiro de Mudas Viveiro de Mudas Mantido UN 2019 1 20.000,00 0,00 20.000,00 Total da ação para o exercício 40.000,00 - 40.000,00

 

Área ReflorestadaÁrea de Hortifrutigrangeiros

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Descrição dos objetivos do programa: Subsidiar o pequeno agricultor no reflorestamento, visando diversificar a renda e melhorar o meio em que vive, com a produção e distribuição de mudas frutíferas, nativas, ornamentais e de embelezamento. Manutenção do Viveiro de Mudas.

Indicador estabelecido no PPA Índice Desejado

Page 30: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.040Melhoria na Rede de EletrificaçãoRural Rede Ampliada UN 2019 5 10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00

 

Total da ação para o exercício

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 25 – Energia

Subfunção: 752 – Energia Elétrica

Programa de governo: 0113 – ENERGIA NO CAMPODescrição dos objetivos do programa: Custear despesas e firmar convênios para ampliação da rede de eletrificação rural, com a complementação de fases passando demonofásica para trifásica, inclusive custeando projetos.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Page 31: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.074Manutenção de Convênio com aAssessoria Ambiental Convênio mantido

UN 2019 1 40.000,00 0,00 40.000,00

A.084Manutenção do Departamento deMeio Ambiente Departamento Mantido

UN 2019 1 60.000,00 0,00 60.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 08 – Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental

Programa de governo: 0107 - PROTEGENDO O MEIO AMBIENTEDescrição dos objetivos do programa: Visa a manutenção do Departamento do Meio Ambiente, bem como a realização da Semana da Árvore, do Meio Ambiente, do Dia daÁgua e a Semana de Proteção à Fauna. Visa a realização da campanhas para coleta seletiva do lixo. Participação em capacitações e contratações de técnicos para olicenciamento ambiental.

Page 32: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.042Manutenção da Secretaria deAssistência Social

Secretaria Mantida UN 2019 1 530.000,00 0,00 530.000,00

P.023Equipamentos para a Secretariade Assistência Social

Equipamentos Adquiridos UN 2019 30 20.000,00 0,00 20.000,00

A.043 Benefícios Eventuais Pessoas Atendidas UN 2019 400/ano 20.000,00 0,00 20.000,00

A.034Conservação de PrópriosMunicipais

Prédios Conservados UN 2019 1 25.000,00 0,00 25.000,00

A.037Manutenção do Convênio com aAPAE

Pessoas Atendidas UN 2019 25 120.000,00 0,00 120.000,00

A.039 Manutenção do Conselho Tutelar Conselho Mantido UN 2019 1 125.000,00 0,00 125.000,00

A.041Manutenção dos Conselhos deDireitos (Condicab-Comas-Conselho Municipal do Idoso)

Conselho Mantido UN 2019 1 2.000,00 0,00 2.000,00

A.105Manutenção da Gestão doCadastro Único

Cadastros Realizados UN 2019 1 0,00 2.000,00 2.000,00

842.000,00 2.000,00 844.000,00

 

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Órgão: 09 - Secretaria da Assistência SocialFunção: 08 – Assistência SocialSubfunção: 122 – Administração Geral

Programa de governo: 0141 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIALDescrição dos objetivos do programa: Promover apoio à assistência social do município. Organizar e aperfeiçoar a gestão política de assistência social no contexto do sistemaúnico da assistência social - SUAS.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Page 33: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.033Aprimorar e Manter o Serviço deConvivência e Fortalecimento deVínculos para Idosos

Pessoas Atendidas UN 2019 500/ano 10.000,00 40.000,00 50.000,00

A.036Aprimorar e Manter a Oferta deServiço de Proteção Básica paraas Pessoas com Deficiência

Pessoas Atendidas UN 2019 30 2.000,00 1.000,00 3.000,00

A.038

Aprimorar e Manter o Serviço deConvivência e Fortalecimento deVínculos para Crianças eAdolescentes

Pessoas Atendidas UN 2019 200 50.000,00 60.000,00 110.000,00

A.045

Aprimorar e Manter o Serviço deProteção e Atendimento Integral àFamília - PAIF

Famílias Atendidas UN 2019 175/ano 1.000,00 19.000,00 20.000,00

A.106Manutenção das Atividades doCadastro Único/Bolsa Família

Famílias AtendidasUN 2019 125/ano

0,00 15.000,00 15.000,00

63.000,00 135.000,00 198.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 08 – Assistência SocialSubfunção: 244– Assistência Comunitária

Programa de governo: 0142- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivos do Programa: Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % de idosos atendidosIndicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Órgão: 09 - Secretaria da Assistência Social

Page 34: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.035Acolhimento Institucional de LongaPermanência

Convênio Firmado UN 2019 5/ano 25.000,00 0,00 25.000,00

A.040Acolhimento Institucional -Crianças e Adolescentes

Convênios Mantidos UN 2019 2/ano 5.000,00 0,00 5.000,00

A.101Plano Municipal de AtendimentoSócio-Educativo

Pessoas Atendidas UN 2019 20/ano 5.000,00 0,00 5.000,00

35.000,00 0,00 35.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Subfunção: 244– Assistência Comunitária

Programa de governo: 0143 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALObjetivos do programa: Proporcionar apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Órgão: 09 - Secretaria da Assistência SocialFunção: 08 – Assistência Social

Page 35: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.099 Nota Fiscal dá Prêmios Promoção Realizada UN 2019 1/ano 20.000,00 0,00 20.000,00

A.083Manutenção da Secretaria deDesenvolvimento Econômico

Secretaria Mantida UN 2019 1 120.000,00 0,00 120.000,00

P.042 Realização da Expo-Barão Feira Realizada UM 2019 1 250.000,00 250.000,00

P.044Implantação e Manutenção doDistrito Industrial

Distrito Implantado UN 2019 2 100.000,00 0,00 100.000,00

490.000,00 0,00 490.000,00

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Programa de governo: 0114 – DESENVOLVENDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva a instalação de Agroindústrias, ampliação e reforma do Berçário Industrial, a realização da Expo Barão e incentivo a instalaçãode industrias, bem como as despesas necessárias para a efetivação de tal programa. Visa também a manutenção da Secretaria de Apoio a Indústria, Comércio e Serviços,bem como promover e participar de cursos e palestras. Incentivo à participação das agroindústrias em Feiras e Exposições. Construção de Parque Municipal de Eventos.Aquisição de Terrenos para o Distrito Industrial e Terrenos isolados para a instalação de empresas, com infraestrutura de água, energia elétrica e pavimentação.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

 

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento EconômicoFunção: 22 – IndústriaSubfunção: 661 – Promoção Industrial

Page 36: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.095Manutenção da SecretariaMunicipal da Habitação Secretaria Mantida UN 2019 1 50.000,00 0,00 50.000,00

50.000,00 0,00 50.000,00

 

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Subfunção: 482 – Habitação UrbanaPrograma de governo: 0140 – NOSSA CASADescrição dos objetivos do programa: Incentivar a Habitação no Município com aquisição de terrenos, convênios com sindicatos e cooperativas de créditos e outros.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Órgão: 11 – Secretaria Municipal da HabitaçãoFunção: 16 – Habitação

Page 37: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação Descrição da Ação ProdutoUnidade de

MedidaAno Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.901Pagamento de Despesas deExercícios Anteriores   2019   2.000,00 0,00 2.000,00

A.902 Pagamento de Precatórios   2019   150.000,00 0,00 150.000,00

A.903Pagamento de FinaciamentosJunto a Instituições Financeiras   2019   250.000,00 0,00 250.000,00

A.907Devolução de Recursos deConvênios   2019   10.000,00 0,00 10.000,00

A.999 Reserva de Contingência   2019   50.000,00 0,00 50.000,00

462.000,00 0,00 462.000,00

 

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

MetaCusto Previsto p/o período- R$ - Fontes de

Financiamento

Total da ação para o exercício

Função: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção: - 846 – Outros Encargos EspeciaisPrograma de governo: 0000 Descrição dos objetivos do programa: Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Órgão: 12 – ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Page 38: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Função: 12 – EducaçãoSubfunção: 361 – Ensino Fundamental 362 – Ensino Médio 364 – Ensino Superior 365 – Educação InfantilPrograma de governo: 0115 - TRANSPORTE ESCOLAR: UM FACILITADOR NO ACESSO À EDUCAÇAO

 

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.047 UN 2019 181 / ano - 750.000,00 750.000,00

A.048 UN 2019 34 / ano - 40.000,00 40.000,00

A.049 UN 2019 90 / ano 55.000,00 - 55.000,00

A.050 UN 2019 66 / ano 40.000,00 - 40.000,00

P.025 UN 2019 1 - 30.000,00 30.000,00

Total da ação para o exercício 95.000,00 820.000,00 915.000,00

Repasse à Associação de Estudantes de Ensino Superior Alunos BeneficiadosManutenção do TransporteEscolar do Ensino Médio Alunos TransportadosAquisição de Veículos parao Transporte Escolar Veículos Adquiridos

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Alunos TransportadosManutenção do TransporteEscolar do Ensino Infantil Alunos Transportados

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 92%

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura

Descrição dos objetivos do programa: Garantir o acesso e a permanência do educando na escola, zelando pela segurança do serviço em conformidade com alegislação vigente, através do transporte escolar nas áreas atendidas e incentivadas pelo Município, mantendo as despesas necessárias para o bomfuncionamento do programa.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%

Page 39: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Função: 12 – EducaçãoSubfunção: 361 – Ensino FundamentalPrograma de governo: 0116 - ATENÇAO ESPECIAL AO ENSINO FUNDAMENTAL

Cód. da AçãoDescrição da

AçãoUnidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

P.026 UN 2019 150 - 40.000,00 40.000,00

A.051 UN 2019 161/ano - 470.000,00 470.000,00

A.052 UN 2019 161/ano - 10.000,00 10.000,00

A.053 UN 2019 25 prof./ano - 49.000,00 49.000,00

A.054 UN 2019 1 - 50.000,00 50.000,00

A.103 UN 2019 161/ano - 1.000,00 1.000,00

- 620.000,00 620.000,00

]

Total da ação para o exercício

Cursos de Aperfeiçoamento para os Profissionais de Educação

Cursos/Treinamentos Oferecidos

Conservação de Prédios Escolares

Prédios Conservados

Estudo da Cultura Afro/Indígena

Alunos Atendidos

Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais

Escola Equipada

Manutenção do Ensino Fundamental

Alunos Atendidos

Distribuição de Material Didático-Pedagógico

Alunos Beneficiados

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar e desenvolver uma educação de qualidade, promotora da cidadania e, contribuindo com o projeto do Municípiode Barão de Cotegipe, através de uma interação das Escolas e Comunidades, ampliando o Ensino Fundamental para que se promova uma educação dequalidade para todos. Incentivo a educação ambiental. Construção de Escola de Ensino Fundamental.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício - R$ - Fontes de

Financiamento

Page 40: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida Meta

Ano Quant.Física Próprios Vinculados Total

A.055 UN 2019 307 / ano 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

P.028 UN 2019 100 0,00 20.000,00 20.000,00

A.056 UN 2019 40 prof./ano 0,00 10.000,00 10.000,00

A.057 UN 2019 1 0,00 150.000,00 150.000,00

0,00 1.830.000,00 1.830.000,00

 

Cursos de Aperfeiçoamento para os Professores do

Ensino Infantil

Cursos/Treinamentos Oferecidos

Conservação de Prédio das Escolas de Ensino Infantil

Prédios Conservados

Total da ação para o exercício

Manutenção do Ensino Infantil

Alunos Atendidos

Aquisição de Equipamentos para a Escola de Ensino

InfantilEquipamentos Adquiridos

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação ProdutoCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura Função: 12 – EducaçãoSubfunção: 365 – Educação InfantilPrograma de governo: 0117 - ATENÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INFANTIL Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar e desenvolver uma educação de qualidade, promotora da cidadania e, contribuindo com o projeto do Municípiode Barão de Cotegipe, através de uma interação das Escolas e Comunidades, ampliando o Ensino Infantil para que se promova uma educação de qualidade paratodos. Ampliação da Escola de Educação Infantil.

Page 41: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.058 UN 2019 1 0,00 250.000,00 250.000,00

A.104 UN 2019 1 0,00 2.000,00 2.000,00

P.029 UN 2019 20 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 262.000,00 262.000,00

 

Total da ação para o exercício

Manutenção da Secretaria de Educação

Secretaria Mantida

Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Conselho Mantido

Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de

EducaçãoEquipamentos Adquiridos

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Função: 12 – EducaçãoSubfunção: 361 – Ensino FundamentalPrograma de governo:0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à educação municipal.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura

Page 42: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.059 UN 2019 161/dia 35.000,00 35.000,00 70.000,00

A.060 UN 2019 568/dia 60.000,00 60.000,00 120.000,00 95.000,00 95.000,00 190.000,00

 

Total da ação para o exercício

Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental Refeições Servidas

Manutenção da Merenda Escolar Educação Infantil Refeições Servidas

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos matriculados nos estabelecimentos públicos efilantrópicos de ensino fundamental e infantil (pré-escolar e creche), objetivando também garantir uma refeição diária adequada aos alunos da rede escolar,contribuindo para uma melhor aprendizagem e formação de bons hábitos alimentares.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura Função: 12 – EducaçãoSubfunção: 361 – Ensino Fundamental 365 – Educação InfantilPrograma de governo: 0118 - MERENDA ESCOLAR: UM FATOR DE APOIO NO PROCESSO EDUCACIONAL

Page 43: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.062 UN 2019 15 / ano 60.000,00 0,00 60.000,00

A.063 UN 2019 1 70.000,00 0,00 70.000,00

P.031 UN 2019 20 / ano 10.000,00 0,00 10.000,00

A.064 UN 2019 350 / ano 65.000,00 0,00 65.000,00

205.000,00 0,00 205.000,00

 

Equipamentos para a Banda Municipal Equipamentos Adquiridos

Manutenção de Atividades Sócio-Culturais Pessoas Atendidas

Total da ação para o exercício

Festividades Municipais Festividades Realizadas

Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Biblioteca Mantida

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboraçãoIndicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura Função: 13 – CulturaSubfunção: 392 – Difusão CulturalPrograma de governo: 0120 - PRESERVANDO A CULTURA

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar o acesso ao conhecimento, pesquisa e lazer a todos os estudantes, professores e comunidade local, atravésda otimização da Biblioteca Municipal, bem como buscar a integração dos munícipes através dos eventos promovidos, tais como: Mostra do Conhecimento, Diada Criança, Encerramento de Ano Letivo e Natal além de desenvolver demais atividades culturais e lúdicas. Objetiva também manter a Banda Municipal e adquirirequipamentos. Proporciona também o desenvolvimento de atividades sócio-culturais: jazz, ballet, futebol de salão, futebol de campo e campeonato de bocha.Construção de Centro Cultural. Incentivo a Sociedades Culturais a fim de difundir a cultura de Etnias. Implantação do arquivo histórico do município.

Page 44: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.065 UN 2019 5 100.000,00 0,00 100.000,00

A.066 UN 2019 3 150.000,00 0,00 150.000,00

250.000,00 0,00 250.000,00

Manutenção do Desporto Amador Campeonatos Realizados

Manutenção do Ginásio de Esportes e Quadras

EsportivasGinásio e Quadras

MantidasTotal da ação para o exercício

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Função: 27 – Desporto e LazerSubfunção: 812 – Desporto ComunitárioPrograma de governo: 0121 - ESPORTE É SAÚDE E QUALIDADE DE VIDADescrição dos objetivos do programa: Proporcionar atividades esportivas em todo o Município, através da realização de torneios esportivos, incentivo a equipesque representam o Município, manutenção de escolinha de futebol e futsal e manutenção e melhorias no Ginásio de Esportes.Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura

Page 45: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS - 2019

Cód. da Ação

Unidade de Medida

Ano Quant. Física Próprios Vinculados Total

A.067 UN 2019 1 10.000,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00

Manutenção do Turismo no Município Turismo local incentivado

Total da ação para o exercício

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Descrição da Ação Produto MetaCusto Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de

Financiamento

Órgão: 07 – Secretaria da Educação e Cultura Função: 23 – Comércio e ServiçosSubfunção: 695 – TurismoPrograma de governo: 0150 – TURISMO Descrição dos objetivos do programa: Implementar o turismo no Município, buscando a valorização local dos pontos turísticos. Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Órgão : 07 – Secretaria de Educação e Cultura

Page 46: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

Ação Atividades Recursos Próprios

Recursos Vinculados

Total

P.001 Aquisição de Equipamentos para a Câmara de Vereadores 34.000,00 - 34.000,00 P.003 Aquisição de Equipamentos e Veículo para o Gabinete do Prefeitura 110.000,00 - 110.000,00 P.004 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração 14.000,00 - 14.000,00 P.007 Aquisição de Equipamentos 10.000,00 - 10.000,00 P.010 Arborização da Cidade 10.000,00 - 10.000,00 P.011 Pavimentação de Ruas 430.000,00 - 430.000,00 P.012 Canalização de Rios 100.000,00 - 100.000,00 P.013 Construção de Pontes e Pontilhões 30.000,00 - 30.000,00 P.015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 300.000,00 - 300.000,00 P.018 Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde - 100.000,00 100.000,00 P.019 Equipamentos para Atendimento Odontológico - 10.000,00 10.000,00 P.020 Equipamentos para a Vigilância Sanitária - 2.000,00 2.000,00 P.023 Equipamento para o Departamento de Assistência Social 20.000,00 - 20.000,00 P.025 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - 30.000,00 30.000,00 P.026 Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais - 40.000,00 40.000,00 P.028 Aquisição de Equipamentos para a Escola de Ensino Infantil - 20.000,00 20.000,00 P.029 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Educação - 10.000,00 10.000,00 P.031 Equipamentos para a Banda Municipal 10.000,00 - 10.000,00 P.033 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura 10.000,00 - 10.000,00 P.035 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 200.000,00 - 200.000,00 P.036 Construção de Redes Abastecimento de Água 50.000,00 - 50.000,00 P.037 Implantação de Saneamento Básico Agrícola 5.000,00 - 5.000,00 P.038 Incentivo ao Reflorestamento 20.000,00 - 20.000,00 P.039 Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros 20.000,00 - 20.000,00 P.040 Melhoria na Rede de Eletrificação Rural 10.000,00 - 10.000,00 P.042 Realização da Expo-Barão 250.000,00 - 250.000,00 P.044 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial 100.000,00 - 100.000,00 P.055 Programa de Apoio a Agroindústrias Locais 12.000,00 - 12.000,00 P.058 Ampliação e Reforma da Garagem Municipal 150.000,00 - 150.000,00 P.059 Construção e Ampliação de Praças 50.000,00 - 50.000,00 A.001 Manutenção dos Serviços da Câmara 650.000,00 - 650.000,00 A.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 620.000,00 - 620.000,00 A.004 Manutenção da Secretaria da Administração 850.000,00 - 850.000,00 A.005 Divulgação dos Atos do Poder Executivo 45.000,00 - 45.000,00 A.006 Formação do Patrimônio do Servidor Público 295.000,00 - 295.000,00 A.007 Conservação de Próprios Municipais 280.000,00 - 280.000,00 A.008 Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Tesouraria 320.000,00 - 320.000,00 A.009 Manutenção dos Serviços de Tributação 100.000,00 - 100.000,00 A.010 Manutenção dos Serviços Urbanos 320.000,00 - 320.000,00 A.011 Manutenção do Cemitério Municipal 20.000,00 - 20.000,00 A.012 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 350.000,00 - 350.000,00 A.013 Conservação de Estradas 1.800.000,00 - 1.800.000,00 A.014 Conservação de Veículos e Máquinas 400.000,00 - 400.000,00 A.015 Manutenção de Pontes, Pontilhões e Pinguelas 40.000,00 - 40.000,00 A.016 Manutenção da Secretaria de Obras 200.000,00 - 200.000,00 A.017 Manutenção da Jari 1.000,00 - 1.000,00 A.018 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 540.000,00 - 540.000,00 A.019 Manutenção da Secretaria da Saúde - 550.000,00 550.000,00 A.020 Conservação de Próprios Municipais - 45.000,00 45.000,00 A.021 Manutenção da Assistência Médica e Ambulatorial 621.250,00 1.578.750,00 2.200.000,00 A.022 Convênio com o Banco de Sangue - 16.000,00 16.000,00 A.023 Manutenção do Atendimento Odontológico - 125.000,00 125.000,00 A.024 Distribuição de Medicamentos - 700.000,00 700.000,00 A.025 Fornecimento de Consultas e Exames Especializados - 350.000,00 350.000,00 A.026 Atendimento Fisioterápico - 10.000,00 10.000,00 A.028 Manutenção do Programa PSF - 430.000,00 430.000,00 A.029 Manutenção do Programa PACS - 290.000,00 290.000,00 A.030 Manutenção da Vigilância Sanitária - 12.000,00 12.000,00 A.031 Manutenção da Vigilância Epidemiológica - 53.000,00 53.000,00 A.032 Manutenção da Vigilância Ambiental 2.000,00 - 2.000,00

A.033Aprimorar e Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento deVínculos para Idosos

10.000,00 40.000,00 50.000,00

A.034 Conservação de Próprios Municipais 25.000,00 - 25.000,00 A.035 Acolhimento Institucional de Longa Permanência 25.000,00 - 25.000,00

A.036Aprimorar e Manter a Oferta de Serviço de Proteção Básica para asPessoas com Deficiência

2.000,00 1.000,00 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPELEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019

Relação Resumida de Projetos e Atividades

Page 47: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

Ação Atividades Recursos Próprios

Recursos Vinculados

Total

A.037 Manutenção do Convênio com a APAE 120.000,00 - 120.000,00 A.038 Vínculos para Crianças e Adolescentes 50.000,00 60.000,00 110.000,00 A.039 Manutenção do Conselho Tutelar 125.000,00 - 125.000,00 A.040 Acolhimento Institucional - Crianças e Adolescentes 5.000,00 - 5.000,00

A.041Manutenção dos Conselhos de Direitos (Condicab-Comas-ConselhoMunicipal do Idoso) 2.000,00 - 2.000,00

A.042 Manutenção do Departamento de Assistência Social 530.000,00 - 530.000,00 A.043 Plantão Social 20.000,00 - 20.000,00

A.045Aprimorar e Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral àFamília - PAIF 1.000,00 19.000,00 20.000,00

A.047 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - 750.000,00 750.000,00 A.048 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - 40.000,00 40.000,00 A.049 Repasse à Associação de Estudantes de Ensino Superior 55.000,00 - 55.000,00 A.050 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio 40.000,00 - 40.000,00 A.051 Manutenção do Ensino Fundamental - 470.000,00 470.000,00 A.052 Distribuição de Material Didático-Pedagógico - 10.000,00 10.000,00 A.053 Cursos de Aperfeiçoamento para os Profissionais de Educação - 49.000,00 49.000,00 A.054 Conservação de Prédios Escolares - 50.000,00 50.000,00 A.055 Manutenção do Ensino Infantil - 1.650.000,00 1.650.000,00 A.056 Cursos de Aperfeiçoamento para os Professores do Ensino Infantil - 10.000,00 10.000,00 A.057 Conservação de Prédio das Escolas de Ensino Infantil - 150.000,00 150.000,00 A.058 Manutenção da Secretaria de Educação - 250.000,00 250.000,00 A.059 Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental 35.000,00 35.000,00 70.000,00 A.060 Manutenção da Merenda Escolar Educação Infantil 60.000,00 60.000,00 120.000,00 A.062 Festividades Municipais 160.000,00 - 160.000,00 A.063 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 70.000,00 - 70.000,00 A.064 Manutenção de Atividades Sócio-Culturais 65.000,00 - 65.000,00 A.065 Manutenção do Desporto Amador 100.000,00 - 100.000,00 A.066 Manutenção do Ginásio de Esportes e Quadras Esportivas 150.000,00 - 150.000,00 A.067 Manutenção do Turismo no Município 10.000,00 - 10.000,00 A.068 Manutenção da Secretaria de Agricultura 450.000,00 - 450.000,00 A.069 Manutenção da Feira do Produtor 10.000,00 - 10.000,00 A.071 Manutenção do Sistema Troca-troca de Sementes 30.000,00 - 30.000,00 A.072 Manutenção do Convênio com a EMATER 85.000,00 - 85.000,00 A.073 Manutenção de Convênio com a Casa Familiar - 18.000,00 - 18.000,00 A.074 Manutenção de Convênio com a Assessoria Ambiental 40.000,00 - 40.000,00 A.075 Orientação Técnica ao Produtor Rural 6.000,00 - 6.000,00 A.077 Manutenção da Patrulha Agrícola 550.000,00 - 550.000,00 A.078 Conservação e Recuperação de Solo 10.000,00 - 10.000,00 A.079 Manutenção dos Serviços de Inseminação Artificial 70.000,00 - 70.000,00 A.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária 60.000,00 - 60.000,00

A.081Manutenção de Poços Artesianos, Fontes Drenadas e Redes deAbastecimento de Água 50.000,00 - 50.000,00

A.082 Manutenção do Viveiro de Mudas 20.000,00 - 20.000,00 A.083 Manutenção do Departamento de Apoio a Indústria e Comércio 120.000,00 - 120.000,00 A.084 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 60.000,00 - 60.000,00 A.087 Incentivo a Piscicultura no Município 5.000,00 - 5.000,00 A.089 Repasse à Associações Protetoras de Animais - 25.000,00 25.000,00 A.092 Incentivo a Melhorias de Sedes Comunitárias 10.000,00 - 10.000,00 A.095 Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação 50.000,00 - 50.000,00 A.096 Programa Melhor Idade - 10.000,00 10.000,00 A.098 Incentivo ao Programa de Pastagens 3.000,00 - 3.000,00 A.099 Nota Fiscal dá Prêmios 20.000,00 - 20.000,00

A.100Manutenção do Fundo Municipal para Proteção e Defesa Civil-FUNPDEC 1.000,00 - 1.000,00

A.101 Plano Municipal de Atendimento Sócio-Educativo 5.000,00 - 5.000,00 A.103 Estudo da Cultura Afro-Indígena - 1.000,00 1.000,00 A.104 Manutenção do Conselho Municipal de Educação 2.000,00 2.000,00 A.105 Manutenção da Gestão do Cadastro Único - 2.000,00 2.000,00 A.106 Manutenção das Atividades do Cadastro Único/Bolsa Família - 15.000,00 15.000,00 A.107 Programa de Incentivo a Suinucultura e Avicultura 100.000,00 - 100.000,00 A.108 Incentivo à Bovinocultura e Bacia Leiteira 100.000,00 - 100.000,00 A.110 Programa de Prevenção para Grupos Especiais - 35.000,00 35.000,00 A.901 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 - 2.000,00 A.902 Pagamento de Precatórios 150.000,00 - 150.000,00 A.903 Pagamento de Finaciamentos Junto a Instituições Financeiras 250.000,00 - 250.000,00 A.907 Devolução de Recursos de Convênios 10.000,00 - 10.000,00 A.999 Reserva de Contingência 50.000,00 - 50.000,00 TOTAL 13.394.250,00 8.105.750,00 21.500.000,00

Legenda: P = PROJETOA = ATIVIDADE

Page 48: ,5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 )XQomR ± /HJLVODWLYD ... · ',5(75,=(6 2%-(7,926 ( 0(7$6 &yg gd $omr'hvfulomr gd $omr 3urgxwr 8qlgdgh gh 0hglgd $qr 4xdqw )tvlfd 3uysulrv 9lqfxodgrv

SECRETARIA VALOR %

Câmara de Vereadores 684.000,00 3,18%

Gabinete do Prefeito 730.000,00 3,40%

Secretaria da Administração 1.584.000,00 7,37%

Secretaria da Fazenda 430.000,00 2,00%

Secretaria de Obras 4.741.000,00 22,05%

Secretaria da Saúde 4.965.000,00 23,09%

Secretaria da Educação 4.282.000,00 19,92%

Secretaria da Agricultura 2.005.000,00 9,33%

Secretaria da Assistência Social 1.077.000,00 5,01%

Secretaria do Desenv.Econ. 490.000,00 2,28%

Secretaria de Habitação 50.000,00 0,23%

Encargos Gerais 462.000,00 2,15%

Total de Despesas 21.500.000,00 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPEPLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS-LDO-2019

TOTALIZADORES