04 _ lei nº 4301 de 23 de janeiro de 2004, câmara municipal de são luis
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Lei nº 4301/2004 do municipio de São Luis - MATRANSCRIPT
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DISPE SOBRE A ORGANIZAO DA CARREIRA DE AUDITORES INTERNOS DA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO E D OUTRAS PROVIDENCIAS. Ver tpico (2 documentos)
O PREFEITO DE SO LUS, Capital do Estado do Maranho. Fao saber a todos os seus habitantes que aCmara Municipal de So Lus decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPTULO I
DAS DISPOSIES PRELIMINARES
Art. 1 - A Controladoria Geral do Municpio de So Lus, diretamente subordinada ao Prefeito, rgo daadministrao direta, com autonomia administrativa e financeira, dotao oramentria prpria. Ver tpico
Art. 2 - A Controladoria Geral do Municpio de So Lus, criada pela Lei n 4.114, de 23 de dezembro de2002, em atendimento ao artigo 78 da Lei Orgnica Municipal, o rgo responsvel pelo controle financeiro,oramentrio, patrimonial e operacional dos rgos e entidades da administrao direta, indireta e fundacionaldo Municpio, quanto legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicao das subvenes erenncia de receitas, apoiando o Controle Externo no exerccio de sua misso institucional. Ver tpico
CAPITULO II
DO GRUPO AUDITORIA
SEO I
DA CONSTITUIO
Art. 3 - O Grupo Auditoria constitudo pelas seguintes categorias funcionais: Ver tpico
I - Auditor Interno Ver tpico
15 de junho de 2015
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II - Assistente de Auditor Interno Ver tpico
Art. 4 - A carreira dos Auditores do Municpio de So Luis composta das seguintes categorias: Ver tpico
I - Auditor Interno 3 Classe; Ver tpico
II - Auditor Interno 2 Classe; III - Auditor Interno 1 Classe; Ver tpico
IV - Auditor Interno Classe Especial. Ver tpico
Art. 5 - Os Auditores Internos em exerccio na Controladoria Geral do Municpio cm tempo de servio superiora 10 (dez) anos, sero, aps a entrada em vigor da presente Lei, elevados categoria de Auditor InternoClasse Especial. Ver tpico
SEO II
DOS AUDITORES INTERNOS E DA SUA COMPETNCIA
Art. 6 - O quadro de Auditores Internos ativos na Controladoria Geral do Municpio ser de 15 (quinze)membros, e a eles compete: Ver tpico
I - Assessorar o Controlador Geral, no exerccio, em todos os assuntos de sua competncia e privativamenteexercer atividades ligadas ao controle em todos os nveis do Poder Executivo Municipal, realizando asatividades necessrias regularizao das situaes constatadas; Ver tpico
II - Examinar a aplicao do oramento e dos crditos adicionais, confrontando com a documentaopertinente; Ver tpico
III - Analisar balanos, balancetes oramentrios, financeiros e patrimoniais, confrontando com adocumentao pertinente; Ver tpico
IV - Analisar e examinar a exatido e atualizao dos registros contbeis das diversas unidadesadministrativas, atravs do levantamento da receita e realizao da despesa; Ver tpico
V - Examinar a contabilizao e o tombamento de materiais permanentes e equipamentos, bem como ascondies de sua utilizao; Ver tpico
VI - Examinar o cumprimento de contratos, convnios, acordos, ajustes de que o Municpio ou suas Entidadesseja parte; Ver tpico
VII - Verificar os assentamentos funcionais e financeiros dos servidores, examinando os registros efetivadospara apurar a correspondncia das anotaes com os documentos que lhe deram origem; Ver tpico
VIII - Examinar pagamentos de pessoal, luz do correspondente embasamento legal; Ver tpico
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IX - Prestar orientao tcnica aos rgos e entidades auditadas, visando ao cumprimento da legislao;Ver tpico
X - Examinar processos de licitao; Ver tpico
XI - Assinar pareceres, certificados de auditoria e demais documentos nos limites de sua competncia; Vertpico
XII - Avaliar a eficincia dos controles internos dos rgos e entidades auditadas; Ver tpico
XIII - Elaborar relatrios parciais e globais das auditagens realizadas, informando sobre a situao dosrgos e entidades auditadas, assinalando as eventuais irregularidades encontradas e apresentandorecomendaes para sua correo. Ver tpico
Art. 7 - Esto sujeitos aos exames da Controladoria Geral do Municpio os seguintes atos:
I - Dos ordenadores de despesa dos rgos e entidades do Poder Executivo, incluindo a Administraodireta, indireta, Autarquias, Fundaes, Sociedades de Economia Mista e Empresas Pblicas; Ver tpico
II - Dos agentes arrecadadores de receita do Municpio; Ver tpico
III - Dos encarregados dos almoxarifados, depsitos, valores, dinheiros e outros bens pelos quais sejamresponsveis; Ver tpico
IV - Dos ordenadores de despesa dos rgos e entidades pblicas ou pessoas que recebam transfernciasdo Municpio, a qualquer ttulo, no tocante aplicao desses recursos; e Ver tpico
V - De qualquer pessoa fsica ou jurdica que, em nome do Municpio assuma obrigaes de naturezapecuniria. Ver tpico
SEO III
DO ASSISTENTE DE AUDITOR INTERNO
Art. 8 - Ao Assistente de Auditor Interno da Controladoria Geral do Municpio compete assessorar osAuditores em suas atribuies. Ver tpico
Pargrafo nico - As atividades funcionais do Assistente sero realizadas sob superviso direta e imediatado Auditor Interno. Ver tpico
CAPTULO III
DAS DISPOSIES GERAIS
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Art. 9 - O ingresso na carreira de Auditor Interno do Municpio de So Lus dar-se- na 3 classe,mediante aprovao em concurso pblico de provas e ttulos. Ver tpico
Art. 10 - de 30 (trinta) horas semanais a carga horria de trabalho a que so submetidos o AuditorInterno e o Assistente de Auditor Interno. Ver tpico
Art. 11 - A remunerao do Auditor Interno e do Assistente de Auditor Interno do Municpio compor-se-das seguintes parcelas: vencimento- base, representao de cargo equivalente a 150% (cento ecinqenta por cento) do vencimento-base e gratificao de produtividade equivalente a at 100% (cempor cento) do vencimento-base, conforme Anexo I. Ver tpico (3 documentos)
1 - Os proventos dos Auditores Internos aposentados tero idntica composio dos AuditoresInternos da ativa, ficando extintas todas as gratificaes no abrangidas por esta Lei, estandoassegurada a irredutibilidade de seus proventos. Ver tpico
2 - assegurada aos Auditores Interno e do Assistente de Auditor Interno do Municpio do Quadro,no exerccio de atividade de auditoria, a gratificao de produtividade de, at 100% (cem por cento),vinculada efetiva atuao nos rgos integrantes da Prefeitura Municipal de So Lus. Ver tpico
3 - A gratificao de produtividade ser atribuda nica e exclusivamente pelo Controlador Geral doMunicpio, atravs de Portaria especfica para cada Auditor Interno e Assistente de Auditor Interno,vedada a concesso dessa vantagem em ato de aplicao genrica, a ser regulamentada por DecretoMunicipal. Ver tpico
4 - O vencimento do Assistente de Auditor Interno corresponder a 70% (setenta por cento) daqueleque recebe o Auditor Interno de 3 Classe. Ver tpico (2 documentos)
CAPTULO IV
DAS DISPOSIES FINAIS E TRANSITRIAS
Art. 12 - Ficam criados, no quadro da Controladoria Geral do Municpio, 10 (dez) cargos de AuditorInterno, a serem preenchidos conforme estabelece esta Lei. Ver tpico
Art. 13 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto, as modificaesoramentrias que se fizerem necessrias ao cumprimento desta Lei, inclusive abertura de crditosadicionais, respeitados os valores globais constantes da Lei Oramentria de 2004. Ver tpico
Art. 14 - As despesas decorrentes da presente Lei correro por conta de recursos oramentriosprprios. Ver tpico
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentar esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. Ver tpico
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Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Ver tpico
Art. 17 - Revogam-se as disposies em contrrio. Ver tpico
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execuo da presente Lei pertencerem que acumpram e a faam cumprir,to inteiramente como nela se contm.A Secretaria Municipal deGoverno a faa imprimir, publicar e correr.
PALCIO DE LA RAVARDIRE, EM SO LUIS, EM 23 DE JANEIRO DE 2004, 183 DEINDEPENDNCIA E 116 DA REPBLICA.
TADEU PALCIO
PREFEITO
Disponvel em: http://camara-municipal-de-sao-luis.jusbrasil.com.br/legislacao/830681/lei-4301-04
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