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ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 1 Dt Cargo Suprido Dt Lim Dt Rec Status Prestação Dt Par CCI Município 4546 /2015 04/08/2015 Promotor de Justiça 15/10/2015 16/10/2015 Recebida 1 dias além do prazo 16/11/2015 Bonit o Dt Cargo Suprido Dt Lim Dt Rec Status Prestação Dt Par Município 4547 /2015 04/08/2015 Auxiliar da Administração 15/10/2015 15/10/2015 Recebida no prazo 03/11/201 5 Novo Progresso DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação 07/08/2015 05/10/2015 Aprov.Cont a SIM Valor Suprido 1.500, 00 Status Valor FECHADO DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO 05/10/201 KATIA ROCHA DA SILVA 966.605.542-20 LIMPEZA DA PJ 806,4 19/10/201 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6 19/10/201 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0 25/08/201 A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 15.057.543/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 16,0 25/08/201 A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 15.057.543/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 234,0 02/10/201 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 122,5 02/10/201 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 25,0 02/10/201 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 70,5 02/10/201 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 57,0 02/10/201 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001- MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,0 Total 1.500,0 Nome Suprido JORGE PINHEIRO MOTA Período Aplicação 07/08/2015 05/10/2015 Aprov.Cont a SIM Valor Suprido 2.000, 00 Status Valor FECHADO DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO 28/10/201 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 300,0 02/09/201 SANDREANE DA CRUZ SANTOS DA SILVA 728.817.982-68 LIMPEZA DA PJ 412,8 28/10/201 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 220,0 28/10/201 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8 28/10/201 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 14,4 25/08/201 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,0 25/08/201 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2,89 27/08/201 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 12,1 28/08/201 J A C BRANDÃO SUPERMERCADO 21.812.120/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,0 22/09/201 J A C BRANDÃO SUPERMERCADO 21.812.120/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 8,50 03/11/201 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 942,4 Total 2.000, Nome Suprido EURIDICE DE OLIVEIRA BRANDÃO Período Aplicação 07/08/2015 05/10/2015 Aprov.Con ta SIM Valor Suprido 1.000, 00 Status Valor FECHADO Portaria 4548 /2015 Dt Portaria 04/08/20 15 Cargo Suprido Auxiliar de Administração Dt Lim PC 15/10/20 15 Dt Rec PC 15/10/20 15 Status Prestação Contas Recebida no prazo Dt Par CCI 19/10/20 15 Município Suprido São Caetano de Odivelas DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO 02/10/201 JOSÉ IDALMIR DA SILVA 269.683.712-00 ENTREGA DE DOCUMENTOS 109,2 05/10/201 EDNA SALGADO FILHO 753.816.212-72 LIMPEZA 562,8 19/10/201 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 14,3 19/10/201 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 73,7 19/10/201 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 6,50 19/10/201 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 33,5 18/09/201 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 47,6 18/09/201 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 45,6 28/09/201 A. P. LOPES 09.675.407/0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,0 30/09/201 N. GOMES FARIA & CIA LTDA - ME 03.434.048/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,0 30/09/201 MANO A MANO 18.491.869/0001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 23,4 30/09/201 MANO A MANO 18.491.869/0001 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 31,8

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Page 1: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:17

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 1 de 19

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4546 /2015 04/08/2015 Promotor de Justiça 15/10/2015 16/10/2015 Recebida 1 dias além do prazo 16/11/2015 Bonito

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4547 /2015 04/08/2015 Auxiliar da Administração 15/10/2015 15/10/2015 Recebida no prazo 03/11/2015 Novo Progresso

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015Nome Suprido

LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVAPeríodo Aplicação

07/08/2015 05/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.500,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO05/10/2015 KATIA ROCHA DA SILVA 966.605.542-20 LIMPEZA DA PJ 806,4019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0025/08/2015 A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 15.057.543/0001-12 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 16,0025/08/2015 A. L. MAGALHÃES DA SILVA COMERCIO - ME 15.057.543/0001-12 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 234,0002/10/2015 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001-12 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 122,5002/10/2015 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001-12 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 25,0002/10/2015 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001-12 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 70,5002/10/2015 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001-12 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 57,0002/10/2015 A.L.MAGALHÃES DA SILVA COMÉRCIO -ME 15.057.543/0001-12 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,00

Total 1.500,00Nome Suprido

JORGE PINHEIRO MOTAPeríodo Aplicação

07/08/2015 05/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO28/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 300,0002/09/2015 SANDREANE DA CRUZ SANTOS DA SILVA 728.817.982-68 LIMPEZA DA PJ 412,8028/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 220,0028/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8028/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 14,4025/08/2015 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,0425/08/2015 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2,8927/08/2015 M. S. PAGNONCELLI SUPERMERCADO 14.475.369/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 12,1728/08/2015 J A C BRANDÃO SUPERMERCADO 21.812.120/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,0022/09/2015 J A C BRANDÃO SUPERMERCADO 21.812.120/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 8,5003/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 14/10/2015 942,40

Total 2.000,00Nome Suprido

EURIDICE DE OLIVEIRA BRANDÃOPeríodo Aplicação

07/08/2015 05/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.000,00Status ValorFECHADO

Nº Portaria4548 /2015

Dt Portaria04/08/2015

Cargo SupridoAuxiliar de Administração

Dt Lim PC15/10/2015

Dt Rec PC15/10/2015

Status Prestação ContasRecebida no prazo

Dt Par CCI19/10/2015

Município SupridoSão Caetano de Odivelas

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO02/10/2015 JOSÉ IDALMIR DA SILVA 269.683.712-00 ENTREGA DE DOCUMENTOS 109,2005/10/2015 EDNA SALGADO FILHO 753.816.212-72 LIMPEZA 562,8019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 14,3019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 73,7019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 6,5019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 33,5018/09/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 47,6818/09/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 45,6228/09/2015 A. P. LOPES 09.675.407/0001-93 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,0030/09/2015 N. GOMES FARIA & CIA LTDA - ME 03.434.048/0001-04 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 20,0030/09/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 23,4030/09/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 31,8230/09/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 11,9730/09/2015 MANO A MANO 18.491.869/0001-41 MATERIAL DE COPA E COZINHA 4,89

Total 1.000,38

Page 2: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:18

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 2 de 19

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4640 /2015 03/08/2015 Auxiliar de Administração 11/10/2015 14/09/2015 Recebida no prazo 14/09/2015 Tailândia

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4641 /2015 03/08/2015 Auxiliar de Administração 18/10/2015 14/10/2015 Recebida no prazo 19/10/2015 Mãe do Rio

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015Nome Suprido

MANUEL DE JESUS VILARINHO MONTEIROPeríodo Aplicação

03/08/2015 01/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO14/09/2015 DEVOLUÇÃO EM: 03/09/2015 150,0002/09/2015 MARIA DO SOCORRO FARIAS VIEIRA 223.280.172-15 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2002/09/2015 JOSÉ CARLOS LEAL MARTINS 623.699.702-00 CONSERTO HIDRAULICO, COLOCAÇÃO DE TORNEI 134,4002/09/2015 JOANA DARC DOS SANTOS PASCOAL 731.320.552-04 LIMPEZA DA PROMOTORIA 403,2014/09/2015 DEVOLUÇÃO EM: 03/09/2015 130,0014/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 17,6014/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8014/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 52,8014/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 8,0014/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0014/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 24,0001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 69,5001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 456,3001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 19,0001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 11,2001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 5,5001/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 MATERIAL DE COPA E COZINHA 19,9501/09/2015 M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP 05.740.882/0001-45 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS 18,55

Total 2.000,00Nome Suprido

FRANCISCO JAELDER DE LIMAPeríodo Aplicação

10/08/2015 08/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.450,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO22/09/2015 ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES 716.901.232-49 SERVIÇOS ELETRICOS 48,0025/09/2015 ANDERSON RODRIGO QUEIROZ DE SOUSA 859.154.672-53 LAVAGEM DE VEÍCULOS 64,8029/09/2015 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES 218.433.092-20 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 81,6006/10/2015 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA 560.411.282-87 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PROMOTORIA 804,0019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 6,6019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 8,8019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 11,0019/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 105,6019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 5,4019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 6,4019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 7,4019/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 50,4014/08/2015 SUPERMERCADO MAE DO RIO 08.415.970/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 63,9514/08/2015 SUPERMERCADO MAE DO RIO 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 118,8114/08/2015 SUPERMERCADO MAE DO RIO 08.415.970/0001-60 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,4410/09/2015 SUPERMERCADO MÃE DO RIO - COMÉRCIO DE ALIMEN 08.415.970/0001-60 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 32,4019/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 08/10/2015 19,40

Total 1.450,00Nome Suprido

LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUPeríodo Aplicação

13/08/2015 09/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido4702 /2015 10/08/2015 Promotor de Justiça 19/10/2015 05/11/2015 Recebida 17 dias além do prazo 11/11/2015 Oeiras do Pará

Page 3: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:20

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 3 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

14/09/2015 PAULO DA FONSECA OLIVEIRA 813.936.362-68 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 201,6015/09/2015 MARILENE PINHEIRO DE MOURA 737.335.472-68 LIMPEZA DA PJ 403,2009/10/2015 MARILENE PINHEIRO DE MOURA 737.335.472-68 LIMPEZA DA PJ 403,2009/10/2015 PAULO DA FONSECA OLIVEIRA 813.936.362-68 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 268,8010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 26,4010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 35,2010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 52,8010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 24,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 16,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 24,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 06/11/2015 500,00

Total 2.020,00Nome Suprido

SANDRO CASTRO ALENCARPeríodo Aplicação

13/08/2015 09/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

4703 /2015 10/08/2015 Auxiliar de Administração 19/10/2015 23/10/2015 Recebida 4 dias além do prazoDt Par CCI28/10/2015

Município SupridoConceição do Araguaia

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO03/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,3603/09/2015 JOCELINO CIRQUEIRA LOPES 185.507.972-00 CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS DA CENTRAL 306,9503/09/2015 MAYARA RODRIGUES DE AQUINO 988.280.532-91 REGULAGEM E COLOCAÇÃO DE UMA PERCIANA E 117,7214/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,3614/09/2015 IVONE DUARTE ALMEIDA 176.811.032-87 XEROX DE DOCUMENTOS DO TRIBUNAL DO JURI, 298,3214/09/2015 WIANEI SANTOS LIMA 883.539.825-87 XEROX DE 862 DOCUMENTOS 263,9215/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,6815/09/2015 ELISVALDO FRANCISCO DE SOUSA 676.340.952-49 LAVAGEM AMAROK OTQ 4266 31,7228/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 39,6028/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 34,1028/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 15,4028/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 4,4028/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(005-REC) 38,5028/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 10,7728/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 9,3028/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 4,2028/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 1,2028/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(005-REC) 10,5005/10/2015 COMERCIO RL NUNES LTDA 13.216.851/0001-18 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 345,2505/10/2015 COMERCIO RL NUNES LTDA 13.216.851/0001-18 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 380,2805/10/2015 COMERCIO RL NUNES LTDA 13.216.851/0001-18 MATERIAL DE COPA E COZINHA 74,7505/10/2015 COMERCIO RL NUNES LTDA 13.216.851/0001-18 DESCONTO -0,28

Total 2.000,00Nome Suprido

DAILMA DA SILVA MEDEIROSPeríodo Aplicação

13/08/2015 09/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

4704 /2015 10/08/2015 Auxiliar de Administração 19/10/2015 23/10/2015 Recebida 4 dias além do prazoDt Par CCI10/11/2015

Município SupridoTucuruí

Page 4: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:22

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 4 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4705 /2015 07/08/2015 Auxiliar de Administração 25/10/2015 23/10/2015 Recebida no prazo 27/10/2015 Bragança

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

27/08/2015 FANTASTIC WORD PAPELARIA LTDA 06.018.684/0001-35 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 130,0027/08/2015 FANTASTIC WORD PAPELARIA LTDA 06.018.684/0001-35 SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO 20,0028/08/2015 REFRIGERAÇÃO ARAGÃO SERV E COM DE EQUIP. ELÉ 06.102.670/0001-03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 600,0028/08/2015 EDIVALDO SOUZA & CIA LTDA - ME 10.305.226/0001-54 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 400,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 144,0010/11/2015 GLOSA: DA NOTA FISCAL Nº 2528, COMPRA DE AR 206,0009/10/2015 RODRIGO MOREIRA MELO 967.519.322-00 CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHA 165,2514/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 15,3527/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 23,6527/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 10,7510/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 285,0027/08/2015 FANTASTIC WORD PAPELARIA LTDA 06.018.684/0001-35 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 22,8028/08/2015 DISTRIBUIDORA RITA DE CÁSSIA 04.852.794/0001-72 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 580,0028/08/2015 R. M. S. SILVA - EPP - TUCURUI 05.190.939/0001-80 GÁS ENGARRAFADO 55,0031/08/2015 SUPERMERCADOS DO NORTE BRASIL LTDA 05.327.241/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 206,5831/08/2015 SUPERMERCADOS DO NORTE BRASIL LTDA 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 694,7531/08/2015 SUPERMERCADOS DO NORTE BRASIL LTDA 05.327.241/0001-63 MATERIAL DE COPA E COZINHA 239,4007/10/2015 R LIBERIO SANTOS ME 10.238.384/0001-39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 95,1007/10/2015 R LIBERIO SANTOS ME 10.238.384/0001-39 DESCONTO -5,1008/10/2015 FORT SUPER MERCADO LTDA 11.712.847/0002-04 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 26,9710/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 84,50

Total 4.000,00Nome Suprido

KLEBER JOSÉ PAIXÃO ARAÚJOPeríodo Aplicação

17/08/2015 15/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.800,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO14/10/2015 TAXA ADMINISTRTIVA COBRADA PELA PREFEITUR 5,2614/10/2015 BEATRIZ SANTOS REIS 912.402.982-34 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 801,1427/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) - DEPOSITADO R$ 106, 106,6027/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0009/10/2015 R. SALES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 09.509.106/0001-90 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 201,5009/10/2015 R. SALES DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. 09.509.106/0001-90 GÁS ENGARRAFADO 60,0015/10/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 233,0015/10/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 273,8015/10/2015 COMERCIAL SOUSA LTDA 02.819.294/0002-94 MATERIAL DE COPA E COZINHA 71,75

Total 1.801,05Nome Suprido

ELIAS SILVA RODRIGUESPeríodo Aplicação

17/08/2015 15/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.580,00Status ValorFECHADO

4801 /2015 12/08/2015 Promotor de Justiça 25/10/2015 27/10/2015 Recebida 2 dias além do prazoDt Par CCI29/10/2015

Município SupridoMedicilândia

Page 5: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

18/08/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0020/08/2015 NAINA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0025/08/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0027/08/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0001/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0003/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0008/09/2015 NAINA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0010/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0015/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0017/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0022/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0024/09/2015 NAINA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0029/09/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0001/10/2015 NAIANA DE OLIVEIRA SILVA 025.645.872-32 LIMPEZA DA PJ 60,0006/10/2015 TAICE ROLIM DOS SANTOS 992.551.462-20 LIMPEZA DA PJ 60,0008/10/2015 TAICE ROLIM DOS SANTOS 992.551.462-20 LIMPEZA DA PJ 60,0013/10/2015 TAICE ROLIM DOS SANTOS 992.551.462-20 LIMPEZA DA PJ 60,0015/10/2015 TAICE ROLIM DOS SANTOS 992.551.462-20 LIMPEZA DA PJ 60,0029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(004-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(005-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(006-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(007-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(008-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(009-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(010-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(011-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(012-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(013-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(014-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(015-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(016-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(017-REC) 6,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(018-REC) 6,6029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(004-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(005-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(006-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(007-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(008-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(009-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(010-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(011-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(012-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(013-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(014-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(015-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(016-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(017-REC) 3,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(018-REC) 3,0015/10/2015 M A DA S COSTA ME 13.715.457/0001-24 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 174,2015/10/2015 M A DA S COSTA ME 13.715.457/0001-24 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 225,0315/10/2015 M A DA S COSTA ME 13.715.457/0001-24 MATERIAL DE COPA E COZINHA 11,9429/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 19/10/2015 88,83

Total 1.752,80

Page 6: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:24

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 6 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4832 /2015 10/08/2015 Promotor de Justiça 25/10/2015 16/11/2015 Recebida 22 dias além do prazo 19/11/2015 Afuá

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015Nome Suprido

DANIEL MONDEGO FIGUEIREDOPeríodo Aplicação

17/08/2015 15/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

800,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO08/10/2015 MARLUCIA LOPES DA SILVA 700.292.832-56 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 167,0915/10/2015 CLEITON SANTOS DE PAULA 758.364.162-49 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRATELEIRAS 167,0918/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 22,0018/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(R$ 10,00 + TAXA R$ 0,91) 10,9119/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 22,0019/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 10,9109/09/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,0009/09/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 161,0009/09/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3,0005/10/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 74,6005/10/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 108,9005/10/2015 BEIRA RIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA 00.000.000/0000-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 16,50

Total 800,00Nome Suprido

SABRINA MAMEBE NAPOLEÃO KALUMEPeríodo Aplicação

18/08/2015 16/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

4833 /2015 13/08/2015 Promotor de Justiça 26/10/2015 03/11/2015 Recebida 8 dias além do prazoDt Par CCI20/11/2015

Município SupridoOriximiná

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO26/08/2015 DILRANDRISON DA COSTA LOPES 17.497.372/0001-78 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 400,0014/10/2015 ANSELMO INACIO DE A. GATO 071.962.702-82 SERV. DE LIMPEZA 504,0020/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0020/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 30,0014/10/2015 PEMAZA PEÇAS E PNEUS 33.657.677/0029-57 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 267,0015/10/2015 SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD 06.002.985/0003-32 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 198,9615/10/2015 SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD 06.002.985/0003-32 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 304,0815/10/2015 SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD 06.002.985/0003-32 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18,0015/10/2015 SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD 06.002.985/0003-32 MATERIAL DE COPA E COZINHA 51,6916/10/2015 SANTOS E SARUBBI LTDA 15.734.197/0002-40 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 150,0005/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 19/10/2015 1,6720/11/2015 PERDA: 18/11/2015 - NOTA FISCAL Nº 717/2015 - SÉI 8,60

Total 2.000,00Nome Suprido

ROSELITA ARAÚJO MIRANDAPeríodo Aplicação

18/08/2015 16/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

4834 /2015 13/08/2015 Auxiliar da Administração 26/10/2015 05/11/2015 Recebida 10 dias além do prazoDt Par CCI12/11/2015

Município SupridoMonte Alegre

Page 7: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:25

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 7 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4895 /2015 14/08/2015 Promotor de Justiça 25/10/2015 23/10/2015 Recebida no prazo 20/11/2015 Ipixuna do Pará

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

15/09/2015 MOURA INFORMÁTICA E ACESSORIOS 12.989.076/0001-70 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 250,0027/08/2015 MARA LUCIA AMORIM DE FREITAS 195.539.352-49 LIMPEZA DA PJ 201,6014/10/2015 ROSENILDE GOMES NASCIMENTO 524.550.682-34 LIMPEZA DA PJ 369,6015/10/2015 JOSÉ REINALDO DA SILVA MUNHOZ 846.945.132-49 ENTREGA DE DOCUMENTOS 688,8010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 90,2010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 26,4010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 48,4010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 41,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 22,0007/10/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28,5007/10/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 146,5507/10/2015 F. SAITO - EPP 05.230.967/0001-83 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9,5113/10/2015 GG XAVIER DE ARRUDA LTDA -EPP 83.654.665/0001-46 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 64,0012/11/2015 GLOSA: DA NOTA FISCAL Nº 594, GARFO DESCART 2,89

Total 2.001,45Nome Suprido

PAULA CAROLINE NUNES MACHADOPeríodo Aplicação

19/08/2015 15/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.250,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO14/10/2015 SAMARA MARTINS BRITO 701.907.522-38 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PJ. 252,0020/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 20/10/2015 700,0020/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 33,0020/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 15,0021/08/2015 ALIANÇA COM E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTICI 06.268.889/0003-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 11,6421/08/2015 ALIANÇA COM E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTICI 06.268.889/0003-30 DESCONTO -1,5617/09/2015 ALIANÇA COMERCIOE DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIME 06.268.889/0003-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 23,3217/09/2015 ALIANÇA COMERCIOE DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIME 06.268.889/0003-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 33,1917/09/2015 ALIANÇA COMERCIOE DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIME 06.268.889/0003-30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3,4517/09/2015 ALIANÇA COMERCIOE DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIME 06.268.889/0003-30 DESCONTO -3,1615/10/2015 ALIANÇA COM. E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTÍCI 06.268.889/0003-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 11,6415/10/2015 ALIANÇA COM. E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTÍCI 06.268.889/0003-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 83,0415/10/2015 ALIANÇA COM. E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTÍCI 06.268.889/0003-30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5,3015/10/2015 ALIANÇA COM. E DISTRIBUIDORA DE GEN. ALIMENTÍCI 06.268.889/0003-30 DESCONTO -1,5620/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 20/10/2015 84,70

Total 1.250,00Nome Suprido

SYMARA MENDES PIEDADE CUNHAPeríodo Aplicação

20/08/2015 16/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

3.100,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido4931 /2015 17/08/2015 Auxiliar de Administração 26/10/2015 06/10/2015 Recebida no prazo 20/10/2015 Belém

Page 8: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:27

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 8 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4994 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 05/11/2015 Recebida 4 dias além do prazo 12/11/2015 Acará

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

18/09/2015 CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL AS 01.554.285/0001-75 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 270,0020/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 330,0026/08/2015 BRASFONE TELECOMUNICAÇÕES E. INF. LTDA 22.982.714/0001-85 MATERIAL DE EXPEDIENTE 123,6026/08/2015 M M HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 26,4026/08/2015 M M HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 31,4026/08/2015 M M HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 DESCONTO -2,8026/08/2015 M M HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 PRODUTO OU SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO 20,0027/08/2015 IMPERIO DO ESCRITÓRIO COM. DE ART E PAPEL 15.742.800/0001-55 MATERIAL DE EXPEDIENTE 67,2027/08/2015 IMPERIO DO ESCRITÓRIO COM. DE ART E PAPEL 15.742.800/0001-55 DESCONTO -0,2028/08/2015 I C HOLANDA DE CASTRO 04.221.107/0001-10 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO GRÁFICA 174,5002/09/2015 BRAZZ BRAZZ 12.087.956/0001-51 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17,6008/09/2015 I C HOLANDA DE CASTRO 04.221.107/0001-10 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO GRÁFICA 34,9009/09/2015 J PEREIRA DA SILVA 04.921.722/0001-30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4,8011/09/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3,8511/09/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 MATERIAL HIDRÁULICO 20,0514/09/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 MATERIAL HIDRÁULICO 2,6014/09/2015 M V B MARTINS 08.240.885/0001-08 SERVIÇOS GRÁFICOS 150,0016/09/2015 M V B MARTINS 08.240.885/0001-08 SERVIÇOS GRÁFICOS 75,0025/09/2015 M C G COMÉRCIO LTDA 01.035.797/0001-25 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 60,0025/09/2015 MARTINS & VILHENA LTDA 03.573.717/0001-10 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20,8528/09/2015 VIDROLAR COM DE VIDROS 04.986.931/0001-61 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 280,0001/10/2015 STAR COMERCIAL LTDA 02.450.751/0001-35 MATERIAL DE EXPEDIENTE 240,0020/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 06/10/2015 1.150,25

Total 3.100,00Nome Suprido

IDARLIENE CORRÊA DOS PRAZERESPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO02/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,5102/10/2015 ERASMO CARLOS LOPES DA SILVA 277.298.342-00 REPARAÇÃO DE LINHA TELEFONICA 120,4922/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 11,0222/10/2015 MARIA BENEDITA DA SILVA CORRÊA 177.727.292-00 LIMPEZA DA PJ 414,4922/10/2015 MAURO GALVÃO MANCIO SILVA 784.199.642-04 LIMPEZA DA PJ 414,4910/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 55,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 55,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 16,5010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 25,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 25,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 7,5012/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 29/10/2015 350,0002/10/2015 SUPERMERCADO FONSECA LTDA 06.206.159/0001-43 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 261,8502/10/2015 SUPERMERCADO FONSECA LTDA 06.206.159/0001-43 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 210,6002/10/2015 SUPERMERCADO FONSECA LTDA 06.206.159/0001-43 MATERIAL DE COPA E COZINHA 28,00

Total 2.000,45Nome Suprido

MARIA DE LOURDES BARBOSA DA CUNHAPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

800,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido4995 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 28/10/2015 Recebida no prazo 03/11/2015 Portel

Page 9: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:28

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 9 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

23/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,0023/09/2015 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACHADO 813.114.602-25 LIMPEZA DA PJ 205,0025/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 5,0025/09/2015 EDWIGES DE SOUSA COUTINHO 424.919.672-00 LIMPEZA DA PJ 205,0003/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 27,5003/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 27,5003/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 12,5003/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,5024/09/2015 F H P CARVALHO - ME 22.952.113/0001-20 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 77,5024/09/2015 F H P CARVALHO - ME 22.952.113/0001-20 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 176,8024/09/2015 F H P CARVALHO - ME 22.952.113/0001-20 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 28,0024/09/2015 F H P CARVALHO - ME 22.952.113/0001-20 MATERIAL DE COPA E COZINHA 17,70

Total 800,00Nome Suprido

MARCOS ARNON DIAS DA SILVAPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.200,00Status ValorFECHADO

4996 /2015 17/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 09/10/2015 Recebida no prazoDt Par CCI13/10/2015

Município SupridoSão Domingos do Araguaia

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO31/08/2015 CLAUDIO SOUZA MORAES COMERCIO ME 14.467.730/0001-01 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 44,0031/08/2015 CLAUDIO SOUZA MORAES COMERCIO ME 14.467.730/0001-01 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80,9531/08/2015 CLAUDIO SOUZA MORAES COMERCIO ME 14.467.730/0001-01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6,7013/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 01/10/2015 68,3528/09/2015 FRANCISCA HELENA SENA LIMA 365.248.912-87 LIMPEZA DE LIMPEZA DE PROMOTORIA DE JUSTIÇ 554,4013/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 01/10/2015 140,0013/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 72,6013/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 33,0029/09/2015 A.M.LOPES DE SOUZA -ME 20.737.164/0001-03 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 100,0013/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 01/10/2015 100,00

Total 1.200,00Nome Suprido

TATIANA MONTIBELLER DA SILVAPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido4997 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 27/10/2015 Recebida no prazo 29/10/2015 Parauapebas

Page 10: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:29

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 10 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

01/09/2015 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS - ME 07.195.970/0001-39 MATERIAL DE EXPEDIENTE 104,8501/09/2015 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS - ME 07.195.970/0001-39 DESCONTO -0,4003/09/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 232,0003/09/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 360,7503/09/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 88,7513/10/2015 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS - ME 07.195.970/0001-39 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46,6013/10/2015 JC MONDINI JUNIOR ME 12.921.015/0001-71 MATERIAL DE EXPEDIENTE 65,0013/10/2015 JC MONDINI JUNIOR ME 12.921.015/0001-71 PRODUTO OU SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO 135,0015/10/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 211,0015/10/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 208,7015/10/2015 CARLINO RODRIGUES LIMA 07.195.979/0001-40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 47,7529/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 16/10/2015 100,0022/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,2622/09/2015 FRANCINEIDE DOS SANTOS MOURA 781.379.003-06 LIMPEZA DA PJ 451,3430/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,2630/09/2015 EDIMA FERNANDES DA CRUZ AMARAL 707.300.832-68 LIMPEZA DA PJ 552,1401/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,2601/10/2015 JHONATAN SILVA DA MATA 022.616.542-60 LIMPEZA DA PJ 552,1429/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 16/10/2015 40,0029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 72,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 72,6029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 59,4029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 33,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 33,0029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 27,0014/10/2015 HSX INFOR. TELECOM. E SEGUR. COMERC. E SERV. LT 17.837.748/0001-46 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 300,0015/10/2015 IMAD ELETROREFRIGERAÇÃO LTDA 05.003.553/0001-11 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL 150,0029/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 16/10/2015 50,00

Total 4.000,00Nome Suprido

MARIA ESMERALDA DE ALMEIDA PRESTESPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

4998 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 04/11/2015 Recebida 3 dias além do prazoDt Par CCI09/11/2015

Município SupridoCametá

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO04/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 55,6004/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 222,3504/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 21,0004/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE COPA E COZINHA 23,9504/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE EXPEDIENTE 20,4009/09/2015 MELO E MENDES COM LTDA 09.264.010/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 36,0024/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 14,8024/09/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 141,2020/10/2015 MELO E MENDES COM LTDA 09.264.010/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,0021/10/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 53,1021/10/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 133,0021/10/2015 J. P. GONÇALVES TELES COMÉRCIO VAREJISTA 07.596.938/0001-65 MATERIAL HIDRÁULICO 3,9009/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 27/10/2015 14,7019/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 3,0019/10/2015 ROSANA RIBEIRO CORDEIRO 963.272.432-15 CÓPIAS DE DOCUMENTOS 289,3220/10/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 3,0020/10/2015 MARIA REGINA XAVIER DE SOUZA 785.152.462-87 LIMPEZA DA PJ 711,0009/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 27/10/2015 2,0009/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 38,2809/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 93,5009/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 17,4009/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 42,50

Total 2.000,00

Page 11: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:31

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 11 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido4999 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 19/10/2015 Recebida no prazo 21/10/2015 Santa Maria do Pará

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015Nome Suprido

NILMA ELANE DE CARVALHO CORREA DA SILVAPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.160,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO10/09/2015 JACIRENE SOUSA DA SILVA 768.809.902-15 LIMPEZA DA PJ 403,2008/10/2015 JACIRENE SOUSA DA SILVA 768.809.902-15 LIMPEZA DA PJ 403,2021/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 52,8021/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8021/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 24,0021/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0015/10/2015 J A M MEDEIROS ME 11.028.130/0001-59 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 58,0015/10/2015 J A M MEDEIROS ME 11.028.130/0001-59 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 142,00

Total 1.160,00Nome Suprido

DARLENE DE FÁTIMA NEVES JARDIMPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.ContaEm Análise

Valor Suprido2.800,00

Status ValorABERTO

5000 /2015 12/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 10/11/2015 Recebida 9 dias além do prazoDt Par CCI Município Suprido

Breves

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO22/10/2015 TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO COBRADA PE 4,1022/10/2015 MARIA DE NAZARÉ DE ALMEIDA COSTA 563.187.232-34 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 903,1013/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 29/10/2015 320,0013/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 118,8013/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 54,0016/10/2015 O.F.C.COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 335,4816/10/2015 O.F.C.COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 497,6616/10/2015 O.F.C.COMERCIO LTDA ME 17.687.250/0001-44 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36,0013/11/2015 DEVOLUÇÃO EM:29/10/2015 0,06

Total 2.269,20Nome Suprido

HAMILTON SILVA DO NASCIMENTOPeríodo Aplicação

24/08/2015 22/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

5001 /2015 19/08/2015 Auxiliar de Administração 01/11/2015 10/11/2015 Recebida 9 dias além do prazoDt Par CCI17/11/2015

Município SupridoItaituba

Page 12: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:32

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 12 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

22/10/2015 F. W. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO 11.696.894/0001-12 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 218,0022/10/2015 F. W. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO 11.696.894/0001-12 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 218,0022/10/2015 F. W. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO 11.696.894/0001-12 SERVIÇOS ELÉTRICOS 150,0022/10/2015 EVENLY SILVA PIMENTEL 21.953.851/0001-29 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 140,0022/10/2015 M H P MARQUES - ME 83.370.726/0001-43 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 240,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 27/10/2015 34,0004/09/2015 MANOEL PAULINO DE MESQUITA 512.609.302-97 LIMPEZA E CAPINA DO ESPAÇO DO ESTACIONAM 226,8002/10/2015 MANOEL PAULINO DE MESQUITA 512.609.302-97 SERVIÇO DE JARDINAGEM 210,0016/10/2015 MARIA GORETE CONCEIÇÃO NASCIMENTO 026.380.173-02 LIMPEZA DA PJ 403,2012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 27,5012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 52,8012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 12,5012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 24,0017/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 29,7017/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 13,5001/09/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 322,4001/09/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 542,3001/09/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE COPA E COZINHA 174,9011/09/2015 ITAGAS FOGAS 01.705.205/0001-35 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 576,0011/09/2015 ITAGAS FOGAS 01.705.205/0001-35 GÁS ENGARRAFADO 65,0011/09/2015 ITAGAS FOGAS 01.705.205/0001-35 DESCONTO -96,0022/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 12,6022/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 208,1522/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 78,5022/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE COPA E COZINHA 39,5022/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 46,8022/10/2015 SUPERMERCADO MILHOMEM 83.329.359/0001-34 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7,9012/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 27/10/2015 21,95

Total 4.000,00Nome Suprido

ANDRÉIA LUZ DE ARAÚJOPeríodo Aplicação

26/08/2015 23/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.000,00Status ValorFECHADO

5093 /2015 21/08/2015 Auxiliar de Administração 02/11/2015 13/11/2015 Recebida 11 dias além do prazoDt Par CCI17/11/2015

Município SupridoSão Félix do Xingu

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO31/08/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 231,4031/08/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 330,1631/08/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 GÁS ENGARRAFADO 60,0002/10/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 147,6202/10/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 61,3402/10/2015 ROMA SUPERMERCADO LTDA 01.234.967/0001-09 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 14,3902/10/2015 AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREGISTA DE ALI 09.492.978/0001-92 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 155,0002/10/2015 AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREGISTA DE ALI 09.492.978/0001-92 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,90

Total 1.000,81Nome Suprido

MARIA DE LOURDES DE LIMAPeríodo Aplicação

26/08/2015 25/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido5094 /2015 18/08/2015 Auxiliar de Administração 04/11/2015 10/11/2015 Recebida 6 dias além do prazo 12/11/2015 Dom Eliseu

Page 13: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

ESTADO DO PARÁMINISTÉRIO PÚBLICO

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:35

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 13 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido5140 /2015 24/08/2015 Auxiliar da Administração 02/11/2015 10/11/2015 Recebida 8 dias além do prazo 13/11/2015 Juruti

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

23/10/2015 MAURELIO PEREIRA DA SILVA 753.995.552-04 SERV. DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO E ENTREGA 252,0023/10/2015 ALEXSANDRA ALMEIDA 992.112.542-72 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 756,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 99,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 33,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 45,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 15,0016/10/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 288,0016/10/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 432,0016/10/2015 SUPERMERCADO DOM ELISEU LTDA. 84.155.498/0001-51 MATERIAL DE COPA E COZINHA 80,00

Total 2.000,00Nome Suprido

PAULO SÉRGIO BASTOS DE ALMEIDAPeríodo Aplicação

27/08/2015 23/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.500,00Status ValorFECHADO

5139 /2015 10/08/2015 Auxiliar de Administração 02/11/2015 09/12/2015 Recebida 37 dias além do prazoDt Par CCI11/12/2015

Município SupridoSão Miguel do Guamá

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO31/08/2015 WANDERLEIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA 352.039.432-49 LIMPEZA DA PJ DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 100,6923/10/2015 WANDERLEIA DO SOCORRO FREIRE DE SOUZA 352.039.432-49 LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MI 823,0911/12/2015 DEVOLUÇÃO EM: 01/12/2015 20,0011/12/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 13,2011/12/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 105,6011/12/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC)+ TAXA -DE R$ 2,51 6,1111/12/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC)- ISS - R$ 28,80+2,51 31,3123/10/2015 PANIFICADORA E LANCHONETE CEARENSE LTDA ME 03.483.079/0001-47 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 255,0023/10/2015 PANIFICADORA E LANCHONETE CEARENSE LTDA ME 03.483.079/0001-47 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 145,00

Total 1.500,00Nome Suprido

TÉRCIO CARDOSO MENEZESPeríodo Aplicação

27/08/2015 23/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.600,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO16/10/2015 CLARA DE SOUZA VIEIRA 703.163.842-91 LIMPEJA DA PJ 504,0016/10/2015 ROMÁRIO TAVARES DA GAMA 869.744.322-91 ENTREGA DE DOCUMENTOS 504,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 66,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 30,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 30,0013/10/2015 POSTO CHICO MACHADO LTDA 83.890.392/0001-39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 100,0014/10/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 109,2014/10/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 171,8314/10/2015 M DO V OLIVEIRA 08.153.988/0001-30 MATERIAL DE COPA E COZINHA 15,2512/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 22/10/2010 3,72

Total 1.600,00Nome Suprido

LUCIANA DE JESUS DA SILVAPeríodo Aplicação

27/08/2015 23/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido5141 /2015 24/08/2015 Auxiliar de Administração 02/11/2015 06/10/2015 Recebida no prazo 09/10/2015 Rondon do Pará

Page 14: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:37

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 14 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido5193 /2015 21/08/2015 Auxiliar da Administração 08/11/2015 10/11/2015 Recebida 2 dias além do prazo 12/11/2015 Garrafão do Norte

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

29/09/2015 TAXA DE EXPEDIENTE 2,5029/09/2015 ANA RAIMUNDA DE JESUS 362.946.402-53 LIMPEZA DA PJ 604,8029/09/2015 CLÁUDIO CARDOSO DOS PASSOS 963.126.532-34 ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES 252,0008/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 79,2008/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 33,0008/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 36,0008/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 15,0025/09/2015 ADELINO CAMILO DOS SANTOS LTDA 05.726.625/0001-59 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 210,8825/09/2015 ADELINO CAMILO DOS SANTOS LTDA 05.726.625/0001-59 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 387,2725/09/2015 ADELINO CAMILO DOS SANTOS LTDA 05.726.625/0001-59 MATERIAL DE COPA E COZINHA 121,8529/09/2015 SUPERMERCADO SANTOS LTDA EPP 12.303.486/0001-16 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 280,00

Total 2.022,50Nome Suprido

MARIA TEREZINHA DE JESUS QUARESMA DE MIRANPeríodo Aplicação

27/08/2015 23/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.500,00Status ValorFECHADO

5142 /2015 24/08/2015 Auxiliar de Administração 02/11/2015 03/09/2015 Recebida no prazoDt Par CCI08/09/2015

Município SupridoSalvaterra

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO03/09/2015 MARIA DO CARMO DA LUZ DOS SANTOS 107.896.692-34 CÓPIAS COLORIDAS DE IMAGEM PARA JUNTADA N 210,0003/09/2015 DILEUZA SIQUEIRA GOMES 330.257.112-72 LIMPEZA DA PROMOTORIA 126,0003/09/2015 ROBERTO DA COSTA MIRANDA 847.836.212-68 SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 336,0004/09/2015 DEVOLUÇÃO EM: 02/09/2015 200,0004/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 16,5004/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 27,5004/09/2015 DEVOLUÇÃO INSS(003-REC) 44,0004/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 7,5004/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 12,5004/09/2015 RECOLHIMENTO ISS(003-REC) 20,0028/08/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 101,6228/08/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 343,6528/08/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 23,6828/08/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,7228/08/2015 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.054.671/0005-82 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 19,9804/09/2015 DEVOLUÇÃO EM: 02/09/2015 0,35

Total 1.500,00Nome Suprido

ANTONIO RIVALDO DA SILVA RIBEIROPeríodo Aplicação

31/08/2015 29/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

850,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO03/09/2015 RNT CAVALCANTE COMERCIAL - ME 12.521.796/0001-07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 177,8003/09/2015 RNT CAVALCANTE COMERCIAL - ME 12.521.796/0001-07 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 42,7003/09/2015 RNT CAVALCANTE COMERCIAL - ME 12.521.796/0001-07 MATERIAL DE COPA E COZINHA 29,5028/10/2015 RAIMUNDA DA SILVA CORPES 141.439.682-15 SERV. DE LIMPEZA 504,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 30,00

Total 850,00Nome Suprido

PEDRO GLEUCIANO FARIAS MOREIRAPeríodo Aplicação

31/08/2015 29/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido5194 /2015 21/08/2015 Auxiliar de Administração 08/11/2015 09/11/2015 Recebida 1 dias além do prazo 11/11/2015 Belém

Page 15: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:38

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 15 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido5195 /2015 11/08/2015 Auxiliar de Administração 08/11/2015 13/11/2015 Recebida 5 dias além do prazo 20/11/2015 Capanema

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

09/10/2015 KSB ELETRONICA LTDA 05.452.754/0001-04 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 420,0015/10/2015 KEUFFER COMERCIAL LTDA 05.416.664/0001-50 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.068,0015/10/2015 COMERCIAL FARI COMERCIO 09.522.894/0001-54 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 135,0015/10/2015 COMERCIAL FARI COMERCIO LTDA 09.522.894/0001-54 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 270,0011/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 09/11/2015 161,00

Total 2.054,00Nome Suprido

ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOSPeríodo Aplicação

31/08/2015 29/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO29/10/2015 AUTO PEÇAS BATISTA LTDA - ME 09.203.370/0001-09 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 500,0029/10/2015 ROSANA FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA 748.056.732-49 SERV. DE LIMPEZA NA PJ 901,7320/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 30/10/2015 120,0020/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 118,8020/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC)-ISS + TAXA ADMINIS 59,4703/09/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 248,1703/09/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 133,1703/09/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE COPA E COZINHA 42,3911/09/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 42,2311/09/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9,0611/09/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 126,9311/09/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTE 2,9126/09/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 97,0926/09/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 174,6826/09/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 106,9501/10/2015 LT DE SOUSA E CIA LTDA 01.318.353/0001-05 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 129,5206/10/2015 ACL SANTOS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO L 08.856.321/0003-66 MATERIAL DE COPA E COZINHA 31,1317/10/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 32,8519/10/2015 MERCADINHO LUCENA 7 LTDA 19.403.661/0001-96 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 61,4519/10/2015 MERCADINHO LUCENA 7 LTDA 19.403.661/0001-96 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 106,6619/10/2015 MERCADINHO LUCENA 7 LTDA 19.403.661/0001-96 MATERIAL DE COPA E COZINHA 23,9021/10/2015 COMERCIAL DO FERRO LTDA 04.115.229/0001-22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 234,9827/10/2015 GRÁFICA VALE LTDA - ME 10.631.916/0001-01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 70,0029/10/2015 Y. YAMADA S/A - CAPANEMA 04.895.751/0053-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 18,3829/10/2015 Y. YAMADA S/A - CAPANEMA 04.895.751/0053-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 47,5629/10/2015 ELON CHAVES DA COSTA 21.755.968/0001-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 558,0020/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 30/10/2015 1,99

Total 4.000,00Nome Suprido

MONIQUE NATHYANE RIBEIRO COELHOPeríodo Aplicação

01/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.480,00Status ValorFECHADO

Nº Portaria5253 /2015

Dt Portaria25/08/2015

Cargo SupridoPromotor de Justiça

Dt Lim PC09/11/2015

Dt Rec PC18/11/2015

Status Prestação ContasRecebida 9 dias além do prazo

Dt Par CCI09/12/2015

Município SupridoAlmeirim

Page 16: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:40

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 16 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido5254 /2015 25/08/2015 Promotor de Justiça 09/11/2015 05/11/2015 Recebida no prazo 09/12/2015 Ulianópolis

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

30/09/2015 MARIA DO SOCORRO DOS ANTOS FERREIRA 760.695.912-91 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SETEMBRO 226,8028/10/2015 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA 760.695.912-91 SERV. DE LIPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTUBRO/20 168,0018/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 09/112015 10,0018/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 22,0018/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 29,7018/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 10,0018/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 13,5001/10/2015 SUPERMERCADO LIDER 06.310.081/0001-02 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 13,1401/10/2015 SUPERMERCADO LIDER 06.310.081/0001-02 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 50,9427/10/2015 JRS MACIEL 83.590.893/0001-08 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,0027/10/2015 JRS MACIEL 83.590.893/0001-08 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 78,0027/10/2015 JRS MACIEL 83.590.893/0001-08 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5,0028/10/2015 IBAN E CLIRIA SILVA LTDA 16.714.777/0001-58 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 769,9409/12/2015 GLOSA:18/11/2015 23,00

Total 1.480,02Nome Suprido

ARTHUR DINIZ FERREIRA DE MELOPeríodo Aplicação

01/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.200,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO27/10/2015 ELIETE DA CRUZ BARROS 564.317.083-34 16 DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA 806,4009/12/2015 DEVOLUÇÃO EM: 23/11/2015 - R$ 35,60 + R$ DIFERE 40,0009/12/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6009/12/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0009/12/2015 DEVOLUÇÃO EM:05/11/2015 200,00

Total 1.200,00Nome Suprido

MARIA BENEDITA DOS SANTOS FEIOPeríodo Aplicação

03/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

Nº Portaria5367 /2015

Dt Portaria31/08/2015

Cargo SupridoAuxiliar de Administração

Dt Lim PC09/11/2015

Dt Rec PC10/11/2015

Status Prestação ContasRecebida 1 dias além do prazo

Dt Par CCI13/11/2015

Município SupridoAbaetetuba

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO22/09/2015 M. C. F. DE VILHENA 03.396.473/0001-48 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 57,9022/09/2015 AILTON DIAS & CIA LTDA 34.888.545/0001-06 MATERIAL DE COPA E COZINHA 125,0128/09/2015 M. DOHARA LTDA 02.759.096/0001-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 55,0030/09/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 300,0001/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 279,0001/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 9,6001/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE COPA E COZINHA 207,0007/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 496,5010/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 491,2510/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE COPA E COZINHA 7,9614/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 492,5016/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 499,1821/10/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2,9021/10/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 65,5121/10/2015 J S P ALEXANDRE 10.262.314/0001-16 MATERIAL HIDRÁULICO 52,4922/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 493,6027/10/2015 A. B. DA C. DIAS - ME 10.990.389/0001-13 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 364,99

Total 4.000,39Nome Suprido

JORGE LUIZ ESTEVES DIASPeríodo Aplicação

03/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

4.000,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido5368 /2015 31/08/2015 Auxiliar de Administração 09/11/2015 09/11/2015 Recebida no prazo 19/11/2015 Belém

Page 17: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:41

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 17 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

14/09/2015 M. DO R. SIMOES SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS 13.194.951/0001-90 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL 450,0011/10/2015 M. DO R. SIMOES SERVIÇOS E COMERCIO DE MOVEIS 13.194.951/0001-90 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL 200,0013/10/2015 TABELIONATO RIBAMAR SANTOS 04.139.317/0001-64 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30,6029/10/2015 TABELIONATO RIBAMAR SANTOS 04.139.317/0001-64 SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 30,6029/10/2015 LIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 15.289.499/0001-76 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL 45,0029/10/2015 M S F JOSINO 20.841.815/0001-00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI 90,0011/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 09/11/2015 653,8011/09/2015 SHOPPING DO MARCENEIRO 03.041.204/0001-69 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 93,1211/09/2015 SHOPPING DO MARCENEIRO 03.041.204/0001-69 MATERIAL HIDRÁULICO 12,0011/09/2015 SHOPPING DO MARCENEIRO 03.041.204/0001-69 DESCONTO -5,2525/09/2015 DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LT 07.013.648/0002-22 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 97,2029/09/2015 ISRAEL V PIMENTA - ME 05.121.887/0001-90 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1,9229/09/2015 ISRAEL V PIMENTA - ME 05.121.887/0001-90 DESCONTO -1,9229/09/2015 ISRAEL V PIMENTA - ME 05.121.887/0001-90 PRODUTO OU SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO 36,0023/10/2015 KSB ELETERONICA 05.452.754/0001-04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 16,0023/10/2015 KSB ELETERONICA 05.452.754/0001-04 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 37,0023/10/2015 KSB ELETERONICA 05.452.754/0001-04 DESCONTO -3,0027/10/2015 M. M. HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 25,0027/10/2015 M. M. HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 72,9027/10/2015 M. M. HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 50,0027/10/2015 M. M. HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 58,8027/10/2015 M. M. HAMOY JUNIOR 34.693.077/0001-06 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7,0029/10/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 165,6029/10/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 119,7029/10/2015 ROFAMA FERRAGENS LTDA 04.898.060/0001-24 DESCONTO -0,3011/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 09/11/2015 718,2304/09/2015 MUNDIAL TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA - EPP 11.013.727/0001-20 MAURO CARVALHO - BELÉM-CAMETÁ 70,0010/09/2015 BOA ESPERANÇA 04.787.941/0001-78 BELÉM-GARRAFÃO 74,4612/09/2015 BOA ESPERANÇA 04.787.941/0001-78 GARRAFÃO-BELÉM 37,0012/09/2015 BOA ESPERANÇA 04.787.941/0001-78 GARRFÃO-BELÉM 37,0020/09/2015 JANDER COMÉRCIO E TRANSPORTE MARÍTIMO LTDA- 01.412.960/0001-21 SATARÉM-ORIXIMINÁ 200,0029/09/2015 B/M WELTON 311.978.252-15 ORIXIMINÁ-JURUTI 60,0030/09/2015 VIAÇÃO TAPAJÓS LTDA 06.968.418/0001-73 JURUTI-SANTARÉM 160,0030/09/2015 N/M LUIZ AFONSO - ENZEL 10.547.682/0001-00 SANTARÉM-MONTE ALEGRE 150,0001/10/2015 EXPRESSO SANTA ROSA 05.085.256/0001-62 MONTE ALEGRE-TAPARÁ 50,0001/10/2015 VIAÇÃO TAPAJÓS LTDA 06.968.418/0001-73 TAPARÁ-SANTARÉM 40,0013/10/2015 L/M EXPRESSO SALMISTA II 00.000.000/0000-00 BELÉM -PONTA DE PEDRAS 56,0016/10/2015 EXPRESSO SALMISTA 02.945.410/0001-30 PONTA DE PEDRAS-BELÉM 36,0011/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 09/11/2015 29,54

Total 4.000,00Nome Suprido

LUCIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTOPeríodo Aplicação

03/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

2.200,00Status ValorFECHADO

Dt Par CCI Município Suprido5369 /2015 31/08/2015 Auxiliar de Administração 09/11/2015 04/11/2015 Recebida no prazo 09/11/2015 Redenção

Page 18: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:43

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 18 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido5370 /2015 31/08/2015 Auxiliar da Administração 09/11/2015 06/11/2015 Recebida no prazo 11/11/2015 Alenquer

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

14/10/2015 LAVAJATO KATOLE W. T. QUEIROZ - ME 14.376.729/0001-71 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 200,0009/09/2015 REI DAS BATERIAS LTDA 05.402.261/0001-51 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 585,0009/09/2015 REI DAS BATERIAS LTDA 05.402.261/0001-51 DESCONTO -45,0015/09/2015 AGUIA MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA 05.435.613/0001-75 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 184,8016/09/2015 OMIR BARBOSA LIMA & CIA LTDA. 02.975.086/0001-01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 25,0023/09/2015 M. R, ARAUJO SOPRAN 07.444.901/0001-11 MATERIAL DE COPA E COZINHA 45,0023/09/2015 M. R, ARAUJO SOPRAN 07.444.901/0001-11 DESCONTO -2,2502/10/2015 G DA S BRITO COMERCIO DE GÁS E GUIA 13.137.637/0001-76 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 500,0005/10/2015 QUEIROZ & BRILHANTE LTDA - ME 11.838.967/0001-63 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 59,4005/10/2015 CONRADO E KUHNEN LTDA 12.072.309/0001-76 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 17,8205/10/2015 CONRADO E KUHNEN LTDA 12.072.309/0001-76 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 304,6315/10/2015 LIMA JONNES LTDA 09.477.575/0001-74 MATERIAL DE COPA E COZINHA 36,5019/10/2015 M.R.ARAUJO SOPRAN 07.444.901/0001-11 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 33,5019/10/2015 M.R.ARAUJO SOPRAN 07.444.901/0001-11 DESCONTO -1,5009/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 22/10/2015 257,10

Total 2.200,00Nome Suprido

LORENA THAÍS NOGUEIRA PORTELAPeríodo Aplicação

03/09/2015 30/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.800,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO29/10/2015 EVERALDO GONÇALVES 373.671.532-34 ENTREGA DE DOCUMENTOS 516,0029/10/2015 EDINELSON LUCENA DE JESUS 869.709.252-34 LIMPEZA DA PJ 516,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 66,0010/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 66,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 18,0010/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 18,0029/10/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 300,0029/10/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 281,4029/10/2015 M. C. DE LIMA SILVA - ME 07.295.755/0001-00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 21,60

Total 1.803,00Nome Suprido

BIANCA ELISE NASCIMENTO FERREIRAPeríodo Aplicação

08/09/2015 06/11/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.100,00Status ValorFECHADO

5454 /2015 31/08/2015 Auxiliar da Administração 16/11/2015 13/11/2015 Recebida no prazoDt Par CCI30/11/2015

Município SupridoSão Sebastião da Boa Vista

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO05/11/2015 BENEDITO SEBASTIÃO RIBEIRO LOPES 395.575.702-10 ENTREGA DE DOCUMENTOS 78,0005/11/2015 GRECTHEN FARIAS RODRIGUES 819.183.802-87 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PJ DE JUSTIÇA 666,0017/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 88,0017/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 11,0017/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) + TAXA ADMINISTR 46,0017/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC)+ TAXA ADMINISTRA 11,0030/10/2015 RAIMUNDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES 83.735.324/0001-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 81,0030/10/2015 RAIMUNDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES 83.735.324/0001-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 119,00

Total 1.100,00Nome Suprido

RICARDO JOSÉ CABRAL DE CARVALHOPeríodo Aplicação

17/08/2015 15/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.700,00Status ValorFECHADO

7199 /2015 11/08/2015 Auxiliar de Administração 25/10/2015 23/10/2015 Recebida no prazoDt Par CCI29/10/2015

Município SupridoSão João de Pirabas

Page 19: €¦  · Web viewDESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015 Nome Suprido. LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA Período Aplicação. 07/08/2015 05/10/2015

FONTE: COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2015 12:12:46

Rel_SupFun_LAI_Doc - Página 19 de

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas Dt Par CCI Município Suprido38431 /2015 21/08/2015 Auxiliar de Administração 08/11/2015 10/11/2015 Recebida 2 dias além do prazo 12/11/2015 Mocajuba

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

Nº Portaria Dt Portaria Cargo Suprido Dt Lim PC Dt Rec PC Status Prestação Contas

DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS EM AGOSTO/2015DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO

14/10/2015 TAXA ADMINISTRATIVA 5,0014/10/2015 HELENA PEREIRA SOARES 891.249.102-44 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 801,4029/10/2015 DEVOLUÇÃO EM: 16/10/2015 340,0029/10/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 105,6029/10/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 48,0021/08/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 90,4121/08/2015 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA "YAMADA D 04.895.751/0001-74 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 79,8004/09/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0053-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 45,3607/10/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0053-03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 45,3607/10/2015 Y.YAMADA S/A 04.895.751/0053-03 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 139,64

Total 1.700,57Nome Suprido

RIDHER NOGUEIRA SÁPeríodo Aplicação

31/08/2015 29/10/2015Aprov.Conta

SIMValor Suprido

1.450,00Status ValorFECHADO

DATA NOME DO FAVORECIDO CNPJ/CPF FAV MOTIVO VLR PAGO29/10/2015 JOSÉ ODIELÇO SOUSA SILVA 773.226.302-20 ENTREGTA DE NOTIFICAÇÕES, PROCESSOS ELEIT 420,0029/10/2015 MARILZA PORTILHO CRUZ 784.676.672-49 SERV. DE LIMPEZA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 378,0012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(001-REC) 49,5012/11/2015 DEVOLUÇÃO INSS(002-REC) 55,0012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(001-REC) 22,5012/11/2015 RECOLHIMENTO ISS(002-REC) 25,0015/10/2015 O. PEREIRA DAS NEVES - ME 04.242.615/0001-85 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 156,1215/10/2015 O. PEREIRA DAS NEVES - ME 04.242.615/0001-85 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 297,4215/10/2015 O. PEREIRA DAS NEVES - ME 04.242.615/0001-85 MATERIAL DE COPA E COZINHA 46,4012/11/2015 DEVOLUÇÃO EM: 02/11/2015 0,50

Total 1.450,44Nome Suprido

SAMUEL FERNANDES DIAS LUZPeríodo Aplicação

18/08/2015 17/10/2015Aprov.Conta

NÃOValor Suprido

800,00Status Valor

ABERTO

90003 /2015 18/08/2015 Auxiliar de Administração 27/10/2015 Com 50 dias de atrasoDt Par CCI Município Suprido

Bujaru

Nome SupridoMAYARA MAIA DE ARAÚJO

Período Aplicação30/09/2015 29/11/2015

Aprov.ContaNÃO

Valor Suprido2.000,00

Status ValorABERTO

Nº Portaria90005 /2015

Dt Portaria18/08/2015

Cargo SupridoAuxiliar de Administração

Dt Lim PC09/12/2015

Dt Rec PC Status Prestação ContasCom 7 dias de atraso

Dt Par CCI Município SupridoMuaná

Nome SupridoRAFAEL MARTINS FERREIRA

Período Aplicação17/08/2015 16/10/2015

Aprov.ContaNÃO

Valor Suprido2.000,00

Status ValorABERTO

Nº Portaria90012 /2015

Dt Portaria04/08/2015

Cargo SupridoAuxiliar de Administração

Dt Lim PC26/10/2015

Dt Rec PC Status Prestação ContasCom 51 dias de atraso

Dt Par CCI Município SupridoNovo Repartimento

Nome SupridoDANIEL BRAGA BONA

Período Aplicação11/11/2015 23/12/2015

Aprov.ContaNÃO

Valor Suprido1.500,00

Status ValorABERTO

95002 /2015 04/08/2015 Promotor de Justiça 30/12/2015 No prazoDt Par CCI Município Suprido

Limoeiro do Ajuru